<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: ECONOMIE DI SPESA PER UTENTI COLLOCATI IN CASA RIFUGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FINO AL 30.06.2026 DEL SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI" PROGRAMMA 2024/2025– CIG BBDE14228E -  CUP I11H23000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA RELATIVI AL PIANO DI ZONA AMBITO 11 DEL GARDA - ANNI 2026 E 2027 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 496, LETT. A) DELLA LEGGE 213/2023 - FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI – ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA SMARTEMATICA PRESSO L'ISTITUTO DEI ROGAZIONISTI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STAMPA DI LIBRETTI PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBDD0787BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ALLESTIMENTO DEI GAZEBI IN OCCASIONE DELLA MILLA MIGLIA - 9 GIUGNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBD7C240C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - CIG BBCC5A67D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRAORDINARI PRESSO AREA ESTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNI RODARI. CIG BBD42C155A - SKYGREEN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI - DITTA ECOVOLO SERVICE SRL - CIG BBC187AFE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA’ A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – PERIODO 01.07.2026 – 30.06.2031. CUP I11J26000020004 - CIG BBDDBDDEE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA ISTITUZIONALE FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO AGLI ALPINI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI N. 2026/71001 SERVIZIO DI FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA E 2026/76 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA  - CIG B0DB8FC34A  - CIG B69D3B9D9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPZIONE DI RINNOVO GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO DAL 01.06.2025 AL 31.05.2028 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' S.P.A - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO DI COMPETENZA 01.06.2026 AL 31.05.2027 - CIG 9112592CCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>GSE SPA – GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI – COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE NECA DI ARIA S.P.A. LOTTO 3 - CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ARIA_2021_012/L03. TERZO ORDINATIVO DI FORNITURA SCADENZA 23.09.2026 DITTA ERREBIAN S.P.A. CIG BBC0495509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI PER I SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE 2026 - CIG BBD8BD1063</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE DAL COMUNE DI LONATO A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DELLA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ALL'INSEGNA "IL LEONE SHOPPING CENTER".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI 4 EVENTI MUSICALI ESTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBBFB90397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° ORDINE DI LAVORO RELATIVO ALL' ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO,  TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCHI E ATTREZZATURE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAI SETTORI CULTURA, SPORT E TURISMO PER IL PERIODO 1° GIUGNO 2026 - 31 DICEMBRE 2028 - CIG BBC6267152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GARDA LAKE MUSIC EXELLENCE ESTATE 2026 - CIG BB72CEF787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE H.B. + 1 MINORE (COMUNE RESIDENZA VOBARNO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBD7A444A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2022 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG BBCC6F6D1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI AD USO UFFICI E AREE VERDI E PRESTAZIONI ACCESSORIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CONFORMI AL D.M. MITE NR. 51/2021 E S.M.I. - CIG 957412303E - LOTTO 3 PROVINCE DI BRESCIA E BERGAMO -   DURATA 36 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE CON PIATTAFORMA SEND - IMPEGNO DI SPESA CON PAGO PA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON IPSEOA "CATERINA DE' MEDICI" PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI CONVIVIALI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO ONERI FINANZIARI CONVENZIONE DI SEGRETERIA GENNAIO E FEBBRAIO 2026 E ARRETRATI PER APPLICAZIONE CCNL 23.02.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP DI 15 PERSONAL COMPUTER ALL-IN-ONE THINKCENTRE M75Q G5  - DITTA POSDATA SRL - CIG PADRE B3314D48AB - CIG DERIVATO BBC99C848C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI CUI ALLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 05.05.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO IN DATA 02/06/2026 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SETTORE SERVIZI ALL’ISTRUZIONE  AL WEBINAR "IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SPIEGATO DAL TECNOLOGO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA HPE STORE ONCE CON ANNESSO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - PERIODO DAL 16/06/2026 AL 15/06/2027 - DITTA PERSONAL DATA SRL - CIG BBBA2B1CDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE HOST E STORAGE - PERIODO DAL 01.07.2026 AL 30.06.2027 - DITTA PERSONAL DATA SRL - CIG BBBA040919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 - EX ART. 79 CCNL 16.11.2022 E ART. 58 CCNL 23.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PRESTATI DA AGENTI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI IN FORZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PERIODO DICEMBRE 2025 - APRILE 2026. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO N. 358/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO AL PROGETTO AFFIDO PRESSO LA FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ETS A FAVORE DELLA MINORE FIGLIA DELL’UTENTE MATRICOLA N 128332 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2026 – CIG B9F323B61A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTI PRESSO LE COMUNITA’ EDUCATIVE MINORI – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE ANNUALE PER LA FOTOTRAPPOLA EL04 CRYPTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OBS SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN) - CIG BB91FF9976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA E PROTEZIONE PER L'AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CONFINIUM SPA - CIG BBCC50D992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA POSTAZIONE INCIDENTATA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA SUARDI SRL - CIG BBC1719C99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 13/2025 -  INSERIMENTO NR. 1 TIROCINANTE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA. CIG: BBCF3C4674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI SPESA CULTURA E SPORT SU IMPEGNI N. 2026/11 - 2026/12 - 2026/56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA MILLE MIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBCC4E47BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA RISTAMPA LIBRETTI "VISITARE DESENZANO" - CIG: BBCD8F2474</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE (CIT) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DELL' ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO,  TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCHI E ATTREZZATURE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAI SETTORI CULTURA, SPORT E TURISMO PER IL PERIODO 1° GIUGNO 2026 - 31 DICEMBRE 2028 CIG BBC6267152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO N. 552/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.16582 PRESSO GRUPPO ZAFFIRO HEALTHCARE SRL DI BRESCIA (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2026. CIG: B9E68D63EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SPETTACOLO TEATRALE "INNOMINATO. MEDITAZIONE TEATRALE SU I PROMESSI SPOSI" - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE SEGNI DEL VERO - 30 E 31 MAGGIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI UTENZE ACQUA PUBBLICA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE PANCHINE SITE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA NON SOLO ARREDO SRL - CIG BBAA22FF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO - DITTA SELVOLINA SAS - CIG BBC0A20807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - DITTA IDROMAFRA SRL - CIG BBC19A784D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO RIO PESCALETTO - DITTA EDILFORO DI FORLANI LUIGI - CIG BBBFB69368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL MASTIO DEL CASTELLO COMUNALE - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG BBC01426C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE GATTI DI COLONIA. CIG BBC06FC08E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI AUTOMAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA BGM DI BREDA GIAMPIETRO - CIG BBBF85484C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2026 - DITTA FABBRI ALESSANDRO - CIG BBBF9F2DEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO DA PARTE DEL PARCO DEL MINCIO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. CIG BBBA1B6DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL COMMA 4 BIS DELL’ART.31 DEL DPR 380/2001 E S.M.I (SIGNOR B.P.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO SAP 2026 - ID 12802 (20.04.2026 – 22.05.2026) PER ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL DISTRETTO TERRITORIALE AMBITO 11-GARDA: ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.33652 PRESSO FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS DI RONCADELLE (BS).  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2026. CIG: BA924DAFDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MILLE MIGLIA 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBBF2FE10C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI PER L' EVENTO TALENT SHOW - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L' ASSISTENZA SANITARIA PER ALCUNI EVENTI ESTIVI ANNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBB0A826E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INSIEME D’ESTATE AGOSTO 2026 NIDI D’INFANZIA COMUNALI – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA PER IL NIDO D’INFANZIA IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG BBC98E26BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, DEI GIOVANI DEL TERRITORIO E DEI SOGGETTI A RISCHIO - PERIODO 2026-2029 - CIG B9B66EFBF9 – INTEGRAZIONE IMPEGNO 2026 E ASSUNZIONE IMPEGNI PLURIENNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2026 PER AFFIDAMENTO - A SEGUITO DI PROCEDURA ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ALLA DITTA FINIGUERRA S.R.L. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN MEZZO ALLESTITO AD USO POLIZIA LOCALE - PER 60 MESI - CIG B6C4D821BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I2.2SUB2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP &amp; SUE" - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP I11F25000460006 - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B852820AC4 - ATTO DI RICOGNIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL PERCORSO FORMATIVO "ABITARE I CONFINI 2.0 - IL LAVORO CON I CITTADINI MIGRANTI: STRUMENTI OPERATIVI E RIFLESSIONI ETICHE PER IL LAVORO SOCIALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2025- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI, ONERI RIFLESSI, IRAP. EROGAZIONE COMPENSO AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI VALIDAZIONE E COSTANTE AGGIORNAMENTO ECI (ESTRATTO CONTO INFORMATIVO) PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2026-2031 - CIG BB9B12562B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNI SETTORE TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ALLA APS SAILABILITY ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “LAGO PER TUTTI...NESSUNO ESCLUSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE "IO, EMANUELA" PER STUDENTI ISTITUTI SUPERIORI  - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" PER IL PERIODO 01/09/2026 - 31/08/2032 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: BBC2384BFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO E LA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO DI RIVOLTELLA DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ ALIMENTARE – APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE, PROTOCOLLO D’INTESA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI SECONDO LIVELLO UTENTE M.I. (COMUNE RESIDENZA MANERBIO): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBC43A81F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2024 - PROGETTO "ORIZZONTI DI FUTURO-VERSO NUOVE VISIONI". EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FINALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SALDO PARTNER. CUP E81B24000100003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI A TITOLO DI MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE RESIDENTI ALL'ESTERO  ANNO 2026 - DITTA NIVI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA32C76B4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE PRECURSORI ALCOBLOW PLUS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DITTA MORGAN ITALIA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9F141CAC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O - RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA DOVUTA ALLA SOC. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA PER IL SINISTRO VERIFICATOSI IL 20/03/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBB9476E8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HOLA S.R.L. DELL'ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI FABBRICATI ED AREE DEMANIALI LACUALI AD USO RISTORANTE CON PERTINENZE NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN LOCALITA' DESENZANINO - ESPERITA DALL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "ORIZZONTI DI FUTURO – VERSO NUOVE VISIONI" - BANDO LOMBARDIA DEI GIOVANI 2025 – “INTRECCIARE POSSIBILITA’” - CIG BBB4F80607 - CUP E81B25000260002 – PROGETTO ID 6912558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI E DEI PROCESSI ATTIVATI E PROGRAMMATI DELLA RETE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI FINO AL 30.06.2026 – CIG BBB88864AE - CUP I11H23000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRATICA PER IL PARERE DI IDONEITÀ AI SENSI DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBBA2A52F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  I COMPONENTI DELLA C.C.V.L.P.S. CONVOCATA PER IL PARERE DI IDONEITA' AI SENSI DELL'ART.80 DEL TULPS PER L'ANALISI DI N. 2 ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE A SUPPORTO DELL'EVENTO "RIEVOCAZIONE STORICA DEI FATTI DEL 1859 - BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO" DEL 20/21 GIUGNO 2026 - ASSOCIAZIONE CULTURA E RIEVOCAZIONE IMPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI PRIMO LIVELLO UTENTE L.E. UNITAMENTE A 5 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA VILLANUOVA SUL CLISI): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBB88C7A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACB ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA'  E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 18.05.2026 - 26.06.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI PRIMO LIVELLO UTENTE D.E. UNITAMENTE AD UN FIGLIO MINORE (COMUNE RESIDENZA CARPENEDOLO): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBB09267B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI PRIMO LIVELLO UTENTE S.E. (COMUNE RESIDENZA TOSCOLANO MADERNO): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBB0C644A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI PRIMO LIVELLO UTENTE B.Y.N.A. (COMUNE RESIDENZA GARDONE RIVIERA): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBB08D00BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBB0AF776F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE SGABELLI PER L'INFOPOINT DELLA STAZIONE FERROVIARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBA71921A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA ANCHE A SUPPORTO DELL'EVENTO "FESTA DI SANTA MARIA MADDALENA 2026"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI VARI ANNO 206 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: BBA6BC4758</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRESA VIDEO ALLA MOSTRA "GIORGIO DE CHIRICO. UN MONDO SENZA TEMPO" ALLA DITTA EASYMOVIE DI CARLO TONINI - CIG N. BBAD89FBEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>TORNEO SPORTIVO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ FINALI DEI LABORATORI ESPRESSIVI DEL LICEO BAGATTA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE FONDO ZERO SEI ANNUALITA' 2023 AI SENSI DEL D.LGS. 65/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L' ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE  2026 - CIG BB58D44266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA ESCUSSIONE GARANZIA DEFINITIVA S.A.D. EX ART. 108 D.LGS.  50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE N.P. (COMUNE RESIDENZA MANERBIO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBB09758E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI UNA TANTUM PER GLI UTENTI MATRICOLA N° 37285 E N°132287 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO CON LA SOCIETÀ 1000 MIGLIA SRL PER IL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE STORICA DELLA MILLE MIGLIA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO ALBERGHIERO E SERVIZIO PARCHEGGIO A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL PERCORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELL'UNITÀ CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ISTITUZIONALI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (ANC) SEZIONE DI DESENZANO DEL GARDA PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE IN AMBITO DI SICUREZZA URBANA BIENNIO 2026-2027 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI CUI ALLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 05.05.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 1734197/2025 PER MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE SU CENTRALINO VOIP - DITTA DIRETE SRL - CIG B978D958B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ INIZIATIVA “VESSILLO ITINERANTE” - CONTRIBUTI STRAORDINARI AI GRUPPI ALPINI DI RIVOLTELLA E SAN MARTINIO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE ARCHICAD ( PERIODO DAL 01.07.2026 AL 30.06.2029) - DITTA OPENVIEW VIRTUAL BUILDING SOLUTIONS SRL - CIG BBA17CDD1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI SU IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ANNO 2026 - DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO - CIG BBA9E454B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2026 CIG BBA9C82086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2026 - DITTA F.LLI PICENNI SNC - CIG BBA1A18186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2026 - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG BBA17E61BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE - INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CUP: -I12H23000680001 CIG: B5CF835EFD- DITTA PETRARCA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 70734 PRESSO L’HOUSING SOCIALE GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA7F5DB592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2026 - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG. BB85310096.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI – PRIMO  SEMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GREEN RESIDENCE ULIVI GESTIONE ORDINARIA 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.32541 CON CESSIONE DEL CREDITO ALL' ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI. C.F. E P.I: 98005210178. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI APPARECCHIATURE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO NATATORIO "G. SIGNORI" - ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE DA LIQUIDARE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ACCORDI DI COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N 4 DIPENDENTI AL CORSO DI APPROFONDIMENTO PER COMMITTENZA PUBBLICA DIGITALIZZATA -  DAL BIM ALLA GESTIOINE INFORMATIVA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALL'IMU 2016-2017 A.F.. TRASMISSIONE A SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER LA MISURA NIDI GRATIS PLUS – 2025/2026 CUP : E81I25000480009 – ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ACCERTAMENTI ENTRATE RELATIVE ALL’AREA DISABILITA’ ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI UNA TANTUM PER GLI UTENTI MATRCOLA:  N° 61041 E  N° 81977 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI DUE CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DI N.2 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NARKO-TEST PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RA.SE.T. SRL DI ROMA - CIG BB91EAB5D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEVOLUZIONE DEI SEQUESTRI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA AI SENSI DELLA LEGGE 689/1981 - ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI ESTATE 2026- RASSEGNA PAROLE TRA NOI. IMPEGNI DI SPESA IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (INCARICO ALLA DITTA KAPPERI) -- CIG BB7305ECE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI. RASSEGNA PAROLE TRA NOI (ESTATE 2026). IMPEGNI DI SPESA IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (INCARICO ALLA DITTA ROSSI &amp; ROSSI LEDA E C. S.A.S.) -  CIG BB72F05035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI. ESTATE 2026. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALI (LABORATORI NEL PARCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI (ESTATE 2026) RASSEGNA PAROLE TRA NOI. IMPEGNI DI SPESA PER PERNOTTAMENTI E PER I RIMBORSI SPESE - CIG OSPITALITA' BB72FD3A31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURA PER POSTAZIONE BIGLIETTERIA PRESSO IL CASTELLO  ADIBITA ALLA VENDITA DEI TICKETS D'INGRESSO ALLA MOSTRA "GIORGIO DE CHIRICO. UN MONDO SENZA TEMPO". AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIAOTICKETS S.R.L. DI PIANELLA (PE) - CIG N. BB72BF26BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL - CIG BAC20960CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO MULTILOTTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA - NR. 10 LOTTI - SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" DI IMMOBILI E AREE VARIE COMUNALI PERIODO 15.05.2026- 15.10.2026 CIG BB8A038C70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO CARABINIERI - DITTA IDROMAX SRL - CIG B9548F9663 - CUP I18J25000340004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER NUOVO OPERAIO ADDETTO A SERVIZIO MANUTENZIONI.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGELMAN S.R.L.  DI LONATO DEL GARDA  - CIG BB6A674D76;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2026 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG BB846B4D8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SIMULAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE TARI PER IL BIENNIO 2026-2027 ED ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL BIENNIO 2026-2027 - CIG. BB791FDC1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPANTE PER ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) - CIG BB84C74C4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "DESENZANO NELLE NOSTRE MANI" ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE ADERENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I2.2 SUB 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE" - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B852820AC4 - CUP I11F25000460006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI 25 LICENZE EXCHANGE ONLINE P1 (PERIODO 12 MESI), 32 LICENZE EXCHANGE ONLINE P1 (PERIODO 4 MESI) E 14 LICENZE EXCHANGE ONLINE P2 (PERIODO 4 MESI) - DITTA DEDA TECH SRL - CIG BB81F900CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE - DA VODAFONE ITALIA SPA A FASTWEB SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI  AI SENSI DELL'ART. 188 CODICE DELLA STRADA E BOLLINI OLOGRAFICI PERSONALIZZATI ED INTESTATI PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG BB849B4756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRESTAZIONI VETERINARIE PER L'UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CLINICA VETERINARIA VEZZONI SRL DI CREMONA - CIG BB798BBC76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 1540 AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) GESTITO DALLA FONDAZIONE ANFFAS ETS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 30.09.2026 – CIG B9CEAA2C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL NIDO D’INFANZIA IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG BB7E761393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER INIZIATIVE E PROGETTI A FAVORE DELLE SCUOLE, DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE A.S 2025/2026 - CIG BB7CCDF397.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ALLESTIMENTO CON SCULTURE  TOPIARIE  IN ERBA SINTETICA IN PIAZZA CAPPELLETTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA DEI FIORI" 9-10 MAGGIO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BB7E111DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2026 - CIG: BB8037B440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI NN. 1787/2025 E 1788/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZA  UNIVERSITA' DEL GARDA 2026  - RETTIFICA AFFIDAMENTO - CIG BB72A4116E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO CONFERENZA "MIO NONNO RACCONTAVA CHE..." A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSEO XX SECOLO - 24 MAGGIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO STAMPA E WEB DELLA MOSTRA DI GIORGIO DE CHIRICO "UN MONDO SENZA TEMPO" ALLA DITTA MIMESI SRL - CIG N. BB637DA804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA SIGNORA R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE INERENTI ALLA PREVENZIONE INCENDI PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI - ING. BRIGANTINI ALESSIA - CIG BB6F6A8D01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA VETROCAMERA DA POSIZIONARE PRESSO IL PATTINODROMO COMUNALE - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG BB5CA00104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CIG B97D3C003D - CUP I12D25000100004 - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE MOTORI PER TENDE DA SOLE POSIZIONATE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "RODARI" - DITTA TEXIL DI CASARA FILIPPO - CIG BB5CB5BF5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - DITTA SIV SPA - CIG BB63E00AEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN OPERATORE TECNICO MANUTENTORE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI CUI ALLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 29 DEL 23.04.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO  AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 10 - CCNL 23/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE ALLA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE PER EVENTO RELIGIOSO IN DATA 26/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE IN SEGUITO AD EVENTI ATMOSFERICI. PERIODO DAL 1.05.2026 AL 31.12.2026. CIG BB4C4389A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BRESCIA TRASPORTI - CUP I19E11000890006 - CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTI PRESSO GLI ISTITUTI "TREBESCHI" E "RITA LEVI MONTALCINI" - DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL - CIG BB3D74E7B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE RECINZIONE PRESSO LA SPIGGIA D'ORO - DITTA RETISSIMA SRL - CIG BB4A86B885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE ATTRAVERSO IL POSIZIONAMENTO DI 2 TRAPPOLE SENZA L'USO DI RODENTICIDI. 2026-2028 CIG. BB4335AD50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI GIARDINAGGIO PRESSO LA SCUOLA "ACHILLE PAPA" DI VIA MAZZINI - DITTA TURGANTI VALENTINO - CIG BB3D45DA4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VAIAZIONE SOCIETARIA DI FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVOATR-RP 3 (AUTR 4)  VIALE VENEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO CENTRO GAMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI AL WEBINAR "LE PIATTAFORME ABILITANTI SEND, PAGOPA E APPIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE TECNICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO A LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA S.C.S. ONLUS E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LICENZA MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD - DITTA DEDAGROUP SPA - CIG BB40466E18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO VARIO PER I SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D.A.S.S. DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI CIG BB43770C80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE L.E. UNITAMENTE A N. 5 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA VILLANUOVA SUL CLISI) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 14 GIORNI - CIG BB433186DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL JAZZ IN PROGRAMMA SABATO 11 LUGLIO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BB256B0249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 31.03.2026 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE D.E. UNITAMENTE AD UN FIGLIO MINORE (COMUNE RESIDENZA CARPENEDOLO) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEROGA 14 GIORNI + COSTI ALTRI RISPETTO ALLA RETTA - CIG BB27BA301A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER L'UTENTE MATRICOLA N. 120686 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVA LA CONCESSIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE E DI PASSAGGIO INERENTE LA CABINA ELETTRICA DENOMINATA MONTONALE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI OG 3 – LOTTO 2:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DI RACCOLTA VIA GIOTTO – DITTA PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL -  CUP I18C25000680004 – CIG BA9AB3B47D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AGENZIA STAMPA ALLA LIBERA PROFESSIONISTA ANNALISA OLDANI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER MOSTRA "GIORGIO DE CHIRICO. UN MONDO SENZA TEMPO" ALLESTITA PRESSO IL CASTELLO DAL 17 MAGGIO AL 18 OTTOBRE 2026 - CIG N. BAF6E4C7E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE AI VOLONTARI ADDETTI AI SERVIZI DI CUSTODIA DEL PATRIMONIO CULTURALE - ANNI 2026 E 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CONCERTO "SUONI E SAPORI DEL GARDA" IN DATA 14.08.26 PRESSO IL SAGRATO CHIESA S. BIAGIO INFONOTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO V. E M. ANCHE A SUPPORTO DELL'EVENTO "RIVOLFEST 2026"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA IL CIGNO ARTE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE MOSTRA "GIORGIO DE CHIRICO. UN MONDO SENZA TEMPO" A CURA DI GIORDANO BRUNO GUERRI DAL 17 MAGGIO AL 4 OTTOBRE 2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA FINO AL 18 OTTOBRE - CIG N. BB1508051B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUBAPPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A FAVORE DELLA DITTA MANTOVANA EDILSCAVI DI COPELLI VALTER - CIG B7767DE88E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE A DOMANDA. CIG BB5B570904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA PRESSO I LOCALI ACCESSORI DEL PATTINODROMO COMUNALE - ING. SARAMONDI MICHELE - CIG BB4A95BE91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO CARABINIERI CUP I18J25000340004 CIG B9548F9663 ALLA DITTA BERTAZZI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEGLI ALLOGGI DEI CARABINIERI CUP I18J25000340004 CIG B9548F9663 ALLA DITTA AEB SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 13/08/2024 AVENTE OGGETTO “NOMINA MEMBRI COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE” PNC - C13 - CUP I12C21000500002"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: ECONOMIE DI SPESA PER UTENTI COLLOCATI IN CASA RIFUGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO ENTI GESTORI ADERENTI ALL’ALBO DEI PARTNER 2026-2027 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI PER L'ESTATE 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUDDIVISIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA TRA OPERATORI ECONOMICI IN RTI- APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE LOTTO 1. CIG B4ED1F4150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2026 - DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL - CIG BB4AB6E4C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE BOZZA &amp; RISPOSTA PER IL SETTORE RISORSE UMANE PER UN ANNO DALLA DECORRENZA. AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE PUBLIKA SRL - CIG BB4175C3C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 ALLA DITTA PERENNIS FAX S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE J.C.+ 1 MINORE (COMUNE RESIDENZA PRALBOINO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BB4DB6BEAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE INDIRETTA DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA N.21 (INCROCIO VIA COLLI STORICI-VIA UNITA' D'ITALIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE INDIRETTA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA COMUNALE N.7 - INCROCIO VIALE MARCONI-VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE PALCO CASTELLO E ASSISTENZA TECNICA ESTATE 2026 - CIG BB29B33BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.73572 PRESSO  VILLA ALBERTINI DI POZZOLENGO (BS) GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2026. CIG: B9E649F97F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA FONDAZIONE ANFFAS ONLUS IN ENTE DEL TERZO SETTORE – ASSUNZIONE SUB – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 – CIG B9CEAA2C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DI FORME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE SEMI-RESIDENZIALI PER MINORI E LE LORO FAMIGLIE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN STATO DI BISOGNO, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 117/2017 – ESITO DELLA COPROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA’ UTENTE MATRICOLA 32128 CON DUE FIGLI MINORI PRESSO L’HOUSING SOCIALE GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA13BE53C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE M.I. (COMUNE RESIDENZA MANERBIO) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEROGA 14 GIORNI - CIG BB0540E20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO GESTORE ED ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAN GIACOMO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE L.E. E 5 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA VILLANUOVA SUL CLISI) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BB433186DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER L'EVENTO AIR SHOW DEL GARDA IN PROGRAMMA IL 4 E 5 SETTEMBRE 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BB2EAB1546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE "LA STORIA DEL ROCK - SECONDA PARTE" PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E ANTINCENDIO DURANTE DUE SPETTACOLI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, 22 E 23 MAGGIO 2026 - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG BB2091ABA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E CITTADINANZA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA LEGALITÀ - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG BB2081EBAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2025/2026 "LA STORIA DEL ROCK - SECONDA PARTE"  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI - CIG BB2075CB95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO COMICO ESTATE 2026 - CIG BB149E40D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI UFFICI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI E ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CAMPIONATO INTERPROVINCIALE "SECONDO MEMORIAL FELICE ANELLI DETTO CINO, GIÀ SINDACO DI QUESTA CITTÀ" - DAL 26 AL 29 AGOSTO 2026 A CURA DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE A.S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SALE COMUNALI DI PALAZZO TODESCHINI - PERIODO 01/11/2024-31/10/2029 - CIG B3F9605D95 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2027 E 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI SEGGIOLINO PER SCUOLABUS COMUNALE - CIG BB38076D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BIAGIO VESCOVO DI RIVOLTELLA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN MICHELE E DELLE CHIESE PARROCCHIALI PER EVENTI PRIMAVERA ESTATE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE CON PIATTAFORMA SEND - IMPEGNO DI SPESA CON PAGO PA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2026 - DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG BB3C8A811A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2026 - DITTA GARDA IMPIANTI DI BOZZOLI SANZIO E RIZZI GIANLUIGI SNC - CIG BB3CCA6C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI COLLABORAZIONE "ESPERIENZE FUORI DAL GUSCIO" PER L'ORGANIZZAIZONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - QUARTA EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE S.E. (COMUNE RESIDENZA TOSCOLANO MADERNO) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEROGA 14 GIORNI + COSTI ALTRI RISPETTO ALLA RETTA - CIG BAF5F7158F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO A "ITALIA OGGI DIGITALE" PER UN ANNO DALLA DECORRENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL - CIG BB36F9F7B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CCNL 23.02.2026 COMPARTO FUNZIONI LOCALI - ARRETRATI SALARIO ACCESSORIO - E AREA FUNZIONI LOCALI DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI DIFFERENZIALI STIPENDIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA AREE CON DECORRENZA 01.01.2025, AI SENSI DELL'ART 14 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 E DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI OG 3 – LOTTO 1:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI 2025 - CUP I17H24001480004 - CIG BA9AB3A3AA - DITTA GOITESE COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DI FORME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE SEMI-RESIDENZIALI PER MINORI E LE LORO FAMIGLIE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN STATO DI BISOGNO, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 117/2017, PER IL PERIODO 10.04.2026 - 10.04.2027 - AMMISSIONE ALLA FASE DI CO-PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA 6 - MINORI IN COMUNITA' - ACCERTAMENTO QUOTA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.18 DEL 12.01.2026 E PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELL’ISTITUTO BASSANO CREMONESINI IN ENTE DEL TERZO SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR "LA PROGETTAZIONE E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI POST-CORRETTIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PER DOTE COMUNE AVVISO N. 11/2025 CIG: BB2466C60A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE: QUADRO NORMATIVO E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI RECENTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI ART. 26 COMMI 1 E 5 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23.02.2026 - MAGGIORAZIONI ORARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI DUE ABBONAMENTI CARTACEI  AL QUOTIDIANO "CORRIERE DELLA SERA" PER UN ANNO DALLA DECORRENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RCS MEDIAGROUP SPA - CIG BB2CF79F16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI TRE ABBONAMENTI A "BRESCIA OGGI" (DUE CARTACEI ED UNO DIGITALE) PER UN ANNO DALLA DECORRENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATHESIS SPA - CIG BB2D149DFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2026 - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS - CIG BB2E4F168A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2026 - DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL - CIG BB2E28AB05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA "ESTATE SICURA 2026" MOTOSOCCORSO - CROCE BIANCA - CIG BB2957B3CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA "ESTATE SICURA 2026" - ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - CIG BB29A0203C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI IN VIA BEZZECCA, SOTTOPASSO PARCHEGGIO SUD STAZIONE E VIA PRATOMAGGIORE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO COMPARTO AUTR-P9 EDIFICI PER RESIDENZA IN VIA INNOCENTA E ROTONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2026/2027 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER L'UTENTE MATRICOLA N° 127786 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE D.E. + 1 MINORE (COMUNE RESIDENZA CARPENEDOLO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BB27BA301A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELL’ISTITUTO BASSANO CREMONESINI IN ENTE DEL TERZO SETTORE – ASSUNZIONE SUB – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2025 - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG: BB1FFFE736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE COMUNICAZIONI IMU 2026 CON MODELLI F24 PRECOMPILATI - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG BB1F5B0644.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ALBO DEI PARTNER 2026-2027 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI PER L'ESTATE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - SOCIETA' VISA CAR SRL - CIG BB18FA50E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE  ANNO 2026 - CIG BBB19188F75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2026: IMPEGNO DI SPESA PER  LA REALIZZAZIONE  DI UN CORSO DI FORMAZIONE  ABILITANTE ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE - BLSD - RIVOLTO AGLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE E ACCERTAMENTO RIMBORSO CREDITO RESIDUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: ECONOMIE DI SPESA PER UTENTI COLLOCATI IN CASA RIFUGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO/A CON DISABILITÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BB1A11EC1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2025 –  AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. - CIG BB07B2A834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DPI E CALZATURE PER OPERAI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGELMAN S.R.L.  DI LONATO DEL GARDA  - CIG BAD3BE297C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO 10 APRILE 2026 - AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO A LIMELIGHT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO 10 APRILE 2026 - AFFIDAMENTO TENSOSTRUTTURA A FRANZINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI SECONDO LIVELLO UTENTE A.S.E. UNITAMENTE A DUE FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA MANERBIO): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BB1619F612</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LE COMUNITA’ EDUCATIVE GESTITE DALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE DA CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL A EVIMED SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN COMPRESSORE DA 50 LT. CIG BB077B1A93. F.LLI BORTOLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO DEL 10 APRILE 2026 - CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALL'IMU VARIE ANNUALITA'. TRASMISSIONE A SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG B8285CD278;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER LA CONCESSIONE DI UN CHIOSCO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E RELATIVE AREE PERTINENZIALI IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO' DAL 01.04.2026 AL 31.10.2033 - APPROVAZIONE VERBALI NR. 1, NR. 2 E NR. 3 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI DUE ABBONAMENTI A "IL GIORNALE DI BRESCIA" (CARTACEO E CARTACEO + DIGITALE) PER UN ANNO DALLA DECORRENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - CIG BAB422D6E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUCI PRESSO LA CHIESA DI SAN BIAGIO A RIVOLTELLA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI PASQUA 2026 - ASSEGNAZIONE A CIPIESSE CIG BB0934C275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO MULTILOTTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PRENOTAZIONE RISORSE E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA ISTANZA EX ART. 21-QUINQUIES E 21-NONIES L.241/1990 CON INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA-PRESA ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE M.I. (COMUNE RESIDENZA MANERBIO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BB0540E20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, PERSONALIZZAZIONE, STAMPA COMUNICAZIONE ED IMBUSTAMENTO DI SILVER CARDS PER I SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAO SRLS - CIG BAC38E0C0A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO E DI DEPOSITO TEMPORANEO DEL MATERIALE CARTACEO PRESENTE PRESSO LA BIBLIOTECA DI VILLA BRUNATI - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - CUP I19I25001550004 - CIG BAE0A36DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA PACE - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - CUP I12H23000680001 - CIG BAE0B0F103 - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C1I1.1 DEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI PAGAMENTO IMU 2026 CON MODELLI F24 PRECOMPILATI –  AFFIDAMENTO DIRETTO IDP 198244595 – MUNICIPIA S.P.A. - CIG BAF6A0611A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2025 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO ASSI E PROIETTORI LUMINOSI PALCO CASTELLO E ASSISTENZA TECNICA GIORNO 10/04/2026 - CIG BAF8FBBEFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER "DOTE COMUNE" AVVISO N. 11/2025 SETTORE TURISMO E INFOPOINT - CIG BAFF5578C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA PER GLI EVENTI "FESTA DEL CIOCCOLATO" E  "FESTIVAL DESENZANO SENZA GLUTINE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: BAFA137CB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ISTITUTO SCOLASTICO BAZOLI POLO IN OCCASIONE DELLA 11^ MARATONINA  DEGLI STUDENTI PREVISTA PER IL 1° APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SANITARIO EVENTI SETTORE CULTURA E SPORT ANNO 2026 -  CROCE ROSSA ITALIANA  COMITATO GARDA BRESCIANO ODV - CIG BAF4C496A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E CONSEGNA MANIFESTI, PIEGHEVOLI, VOLANTINI PERIODO 2026/2028 - CIG BA90346A3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CREST: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HDEMIA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE ADDETTO AL FRONT OFFICE E ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 23.02.2026) DALLA PROVINCIA DI BRESCIA, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 30 COMMA 2 DEL D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE AUDIO, ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENZA ANTINCENDIO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI DEL 25 APRILE E 2 GIUGNO - AFFIDAMENTO A XONE MUSICA SERVICE AUDIO DI PERONE ALBERTO, ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GARDA BRESCIANO ODV E CME SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI PLANI-ALTIMETRICI PRESSO VIA LORENZINI E VIA RAMBOTTI - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG BAFC361E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI DA POSIZIONARE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA P.B.S. SRL - CIG BAF71013C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO PRESSO LOCALITA' BREDE - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG BAFC385BD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI PER MINORI – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MATERNA " GIANNI RODARI" - DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO - CIG BAF47258A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROLLO TRIMESTRALE GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE E FORNITURA CASSETTE PER IDRANTE PRESSO LA SCUOLA "VALERIO CATULLO" - DITTA SIV SPA - CIG BAF47E78BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTO DI LICENZA UTENZA FOTOVOLTAICA SCUOLA "VALERIO CATULLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "VALERIO CATULLO"  - DITTA ENERGYONE SRL - CIG BAF4424E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE STRUTTURE PER ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO LA BIBLIOTECA DI VILLA BRUNATO E IL MUSEO CIVICO DI VIA CARDUCCI - DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - CIG BAE086B328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO OMOLOGA CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "GHIZZI" DI VIA GOITO E PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "MARAVIGLIA" DI VIA DURIGHELLO - DITTA F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA L.N.D. - CIG BABE93096E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ANNUALE PALCHI ANNO 2026 - ING. TASSI UMBERTO - CIG BAEB0B0F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO N. 14 ESTUMULAZIONI E 1 ESUMAZIONE A DOMANDA PRESSO I CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA. LA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI. CIG BAD0D127FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DEPOSITO MATERIALE PRESSO CAPANNONE IN VIA SERIO N. 22 - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG BADAF4E944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PROTOCOLLO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI LEGIONELLOSI PRESSO VARI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI - CIG BAD1E556A7 - DITTA TERMICA SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DOMINIO ISTITUZIONALE COMUNE.DESENZANODELGARDA.BS.IT (PERIODO 01.04.2026 - 31.03.2027) - FORNITORE ARUBA SPA - CIG BAFB331269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO ALLO SCRUTATORE DA AGGIUNGERE AL SEGGIO 19 PER LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO VOLANTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: "NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE" DEL 22 E 23 MARZO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO AMBIENTALE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 23.02.2026) MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI ART. 30 COMMA 1 D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE GATEWAY DI AUTENTICAZIONE TRAMITE CIE PER ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE MEDIANTE CREAZIONE DI UN SUB IMPEGNO DELL' IMPEGNO DI SPESA AVENTE CODICE 1340000/2025 - DITTA OPENCONTENT SCARL - CIG BA7D891A05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE S.E. (COMUNE RESIDENZA TOSCOLANO MADERNO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BAF5F7158F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONFEZIONI DI ACQUA NATURALE IN FORMATO ECOLOGICO TETRAPACK PER LA MARATONINA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PREVISTA IL 1 APRILE 2026 - DITTA FUSARI SRL CIG BAEC7FB83D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA DI CANTO LIRICO DENOMINATA "ITALIAN OPERA STARS" ESTATE 2026 - CIG BAEC79433F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AL "GRUPPO PODISTICO S. ANGELA AVIS" PER LA REALIZZAZIONE DEL 32° TROFEO AVIS DESENZANO DEL 22 MARZO 2026 PREVISTO PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COLNAGO DEL 10 - 11 - 12 APRILE 2026 P.M. SPORT SSD CIG BA828FF96D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'  UTENTE MATRICOLA N.92645. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO AD INTEGRAZIONE SPESA PER INCARICO CONFERITO AL DOTT. ALESSANDRO GARZON PER LA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO IN APPELLO ALLA SENTENZA N. 561/2025 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL CHIOSCO,  PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, E RELATIVE AREE PERTINENZIALI IN LOCALITA’ SPIAGGIA D’ORO NEL COMUNE DI DESENZANO D/G. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI ANNO 2026 - CIG BACC58082F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE TEMPORANEO PERIODO 21.03.2026 – 20.03.2029: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BAEF1514C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER L'UTENTE MATRICOLA N° 89509 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2030 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 – CIG B8F5EA5CA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL SUPPORTO E IL COORDINAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DELLE FRECCE TRICOLORI IN PROGRAMMA IL 4 E 5 SETTEMBRE 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BADC540564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM IN DATA 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COLSER SOCIETA' COOPERATIVA CIG BAD2FEDB77;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 93914 PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI “SPAZIO VENTI” GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO – GIUGNO 2026 – CIG B9F32FC55F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SICUREZZA AREE PARCO DEL LAGHETTO E PORTO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L' ANNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. COOP. VIGILANZA GROUP A R.L. - CIG BAC21E22C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA’ E CONFORMITA’ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVII COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 64280 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B9F370275A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE ANNCSU" - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU -  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG BA05A24774 - CUP I51J25002750006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE DELLA MACCHINA VIRTUALE CONCILIUM DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA SU AMBIENTE CLOUD AWS - DITTA DROMEDIAN SRL - CIG BAD2B91286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2022-2024 E C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022 -2024. APPLICAZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO. QUANTIFICAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI. ATTRIBUZIONE ISTITUTI ECONOMICI CON CARATTERE VINCOLATO ED AUTOMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RISTAMPA DELLE MAPPE PIEGHEVOLI E CARTINE A STRAPPO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BAD861DB41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER PULIZIE STRAORDINARIE E ORDINARIE LIMITATAMENTE AL PERIODO 01.04.2026 - 31-05-2026 PRESSO GLI INFOPOINT COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BAD4B6FEB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI CITTADINI RESIDENTI IN POSIZIONE PENSIONISTICA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AI SERVIZI SCOLATICI NEL BIENNIO 2026/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PER AVVIARE N. 6 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ANNO 2027 QUOTA A - SETTORI CULTURA E TURISMO - CIG:B98283D90B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO SDD PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI E INSOLUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA TPL PER EX ACCISA E CCNL ANNO 2026 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRESCIA TRASPORTI SPA E DI BRESCIA MOBILITA' SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ARCH. FEROLDI MANUEL - CIG BAD8E40236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI - CUP: I13I24000160002 - MODIFICA ALL’INDIVIDUAZIONE MEMBRI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.  PROVVEDIMENTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA BIANCA E RICICLATA GR 80 F.TO A4 PER MAGAZZINO ECONOMATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROMOSAFE S.R.L. - CIG BAA2BF4E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’INSERIMENTO DI UN NUCLEO FAMILIARE IN STRUTTURA RESIDENZIALE – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANTALONI OPERATIVI PER LE UNIFORMI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CME SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG BAD2D86FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CARNEVALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI - CUP: I13I24000160002 - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE “ATTIVITA’ DI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI – PROGETTO DI FATTIBILITA’ ART. 193” A FAVORE DI TEKN&amp;CO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "TRE STELLE" - DITTA SKYGREEN SRL - CIG BAC04B3D7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI GARA ANAC RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIGLIETTERIA, SORVEGLIANZA, ACCOGLIENZA E DIDATTICA PER CASTELLO E MUSEO RAMBOTTI PERIODO 01/01/2026-31/12/2027 - CIG B94B5857C0 SUCCESSIVAMENTE ANNULLATO MA GIÀ PUBBLICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER L' UTENTE MATRICOLA N° 98256 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO "T. DAL MOLIN" - CUP I18E22000080004 - CIG B61B201A1F - DITTA PROGETTO CASA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA AL PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI APPARECCHIATURE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO NATATORIO “G. SIGNORI” - PRESA D’ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIUBBINI ESTIVI PER LE UNIFORMI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORINT SPA - CIG BAD18968BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POLO ESTIVE PER LE UNIFORMI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORINT SPA - CIG BAD0EECF20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC A SEGUITO RICHIESTE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI - CUP: I13I24000160002 AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE “SPESE TECNICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE ED ALTRE SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA (OLTRE A QUOTA PARTE PFTE)”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI DA GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI SULLE PENSILINE FERMATA AUTOBUS UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PREFETTURA DI BRESCIA DI RECUPERO SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982, N. 571 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 3 LICENZE TAXI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RIMBORSO COPERTURA ASSICURATIVA PER TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO DI STUDENTE PRIVATISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO FUNEBRE (ART.1, COMMA 7BIS D.L. 392/20000 CONVERTITO ON MODIFICAZIONI IN L. 26/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ATTESTAZIONE ISEE PER L’ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI SCOLASTICI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO PER LE INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA. INCARICO DITTA BLUVANZE (CIG. BAAE776AA9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE B.Y.N.A. (COMUNE RESIDENZA GARDONE RIVIERA) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEROGA 14 GIORNI + COSTI ALTRI RISPETTO ALLA RETTA - CIG BA69CB958B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI DI ANALISI DEL RISCHIO E DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MONITORAGGIO DELL’AREA EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ LAVAGNONE - DOTT. GEOL. LENTINI ROSANNA - CIG BAA30E5214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA SPECIALISTICA AL RUP AI SENSI DELL'ART. 15 C. 6 DEL D.LGS 36/2023 PER IL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA HORIZON SRLS - CIG BAB0389591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA FONDO SOCIALE REGIONALE – AREA MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA NEL CORSO DEL 2026 PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE DITTA MINERVA DI BREDA GERMANO E C. S.N.C.. - CIG BA48694B4B;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE CON PIATTAFORMA SEND - IMPEGNO DI SPESA CON PAGO PA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE IN SERVIZIO  AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 10 - CCNL 23/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: "NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE" DEL 22 E 23 MARZO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZ-ZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DI FORME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE SEMI-RESIDENZIALI PER MINORI E LE LORO FAMIGLIE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN STATO DI BISOGNO. PROGETTO: “UNA FAMIGLIA IN PIU’” AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – PERIODO 10.04.2026 – 10.04.2027 – CIG BABF8A3933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI AGGIORNAMENTO PER ADESIONE ALL’ALBO 2026-2027 DELLE ASSOCIAZIONI PARTNER PER LE ATTIVITA' ESTIVE E AVVISO ASSEGNAZIONE BUONI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - SOCIETA' VISA CAR SRL - CIG BAB732933B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER PULIZIA ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG BAB6FDEB8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO PRECURSORE ALCOBLOW PLUS PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - CIG BAB6B9524B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI TARGAFAST PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2026 - CIG BAB70FB6C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO PORTO DI DESENZANO DEL GARDA CUP: I18C25000920004 CIG: B98F06ED0D ALLA DITTA ONLIGHT SRL UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER CANONE SOFTWARE ACCESSIBILITA' DIGITALE SITO ISTITUZIONALE (PERIODO 01.04.2026 - 31.03.2029) - DITTA EYE-ABLE SRL - CIG BAA7DE4C19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE ECI (ESTRATTO CONTO INTEGRATO) DEL PERSONALE IN SERVIZIO - PERIODO 1.01.2026 - 30.05.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOTTOSCRIZIONE LICENZE AUTOCAD LT (2 LICENZE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI ED 1 PER SINDACO) - PERIODO (17/04/2026 - 16/04/2027) - DITTA ONE TEAM SRL - CIG BAB2BD8912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA ARIANNA CARMINATI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVA AL "FONDO PER LA LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI" TRIENNIO 2025-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CERIMONIA 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO 10 APRILE 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CERTIFICATO SSL PER SERVER CONCILIUM CON ANNESSO CANONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DA REMOTO (PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2028)  - DITTA DROMEDIAN SRL - CIG BA7FDF11CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE D.C.E. + 2 MINORI (COMUNE RESIDENZA ISORELLA) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 14 GIORNI - CIG BA71C81856</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ENTRATE RELATIVE A INCASSI CON POS ED IN CONTANTI PRESSO IL CASTELLO ED IL MUSEO CIVICO G. RAMBOTTI  ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE G.A.T.S. (COMUNE RESIDENZA VOBARNO) PER N. 4 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BAB4964B14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER L' UTENTE MATRICOLA N. 38003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA “CAMPAGNA SOCIAL” NELL’AMBITO DELLA RETE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI FINO AL 30.06.2026 – CIG BAAF5BC20C - CUP I11H23000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO TARATURA TACHIGRAFO DIGITALE CON BATTERIA TACHIGRAFO E KIT RULLINI CARTA PER REVISIONE OBBLIGATORIA SU AUTOCARRO TARGATO GP953NL IN CARICO AL SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIESEL CALCINATO DI SOLDI GIOVANNI &amp; C. S.N.C. - CIG BAAF2EE189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE CAPANNONE VIA ADAMELLO 14 - USO MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE H.R.A.A. (COMUNE RESIDENZA VEROLANUOVA) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BAAF3653BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA’ PRESSO L’HOUSING SOCIALE GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE DI DUE NUCLEI FAMILIARI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA13BE53C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CONCORSO NELLA SPESA DEI PRIVATI PER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI AI SENSI DELLA L.R. 20 FEBBRAIO 1989 N. 6 CONCESSO CON DECRETO N.2264 DEL 23.02.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTER-VENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C1I1.1 DEL PNRR – CIG B5CF835EFD – CUP I12H23000680001 – DITTA KL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE - INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CUP:  -I12H23000680001 CIG: B5CF835EFD- DITTA PETRARCA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI" - DITTA RIAM ASCENSORI SRL - CIG BA9884E225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - DITTA BIEM SPA - CIG BA983C8687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE E RISAGOMATURA SIEPI COMUNALI. LA CASCINA. CIG BA81DF0936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO TI GUIDO" CON VISITE GUIDATE AL MUSEO RAMBOTTI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC IN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA - CIG  B24F86017A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU CON  IMPLEMENTAZIONE DA CATASTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA - CIG B878BDDD4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO WEB DI CALCOLO ON-LINE IMU 2026 E STAMPA MODELLO F24 ALLA DITTA ARTEMEDIA SRL DI BISCEGLIE (BT) - CIG. BAA31BF5F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVI PER LETTURA FORNITURE DISPONIBILI SU PUNTO FISCO E  RENDICONTAZIONE F24 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARTEMEDIA S.R.L. - CIG. BAA32C6EFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RECUPERO PAGAMENTI ED EVASIONE RELATIVA ALL'IMU 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA NEL CORSO DEL 2026 PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI BORTOLOTTI S.N.C. - CIG BA4983DE23;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER DIVISA NUOVO AGENTE ACCERTATORE - SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSEGNAZIONE DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA CIG BA6F756C4E;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO R.G. N. 30/2026 INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OGGETTISTICA PER MATRIMONI CIVILI, COPPE E TARGHE PER EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI EDITORIALI &amp; SOFTWARE "SMART24 PA+" AFFIDAMENTO A IL SOLE 24 ORE" DAL 01/03/2026 AL 28/02/2029 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG BA631A479E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALL’ INTERVENTO EDUCATIVO CORRELATO A PROGETTO INDIVIDUALE EX ART. 14 LEGGE 328/2000 – CIG BAA452580B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUGBY DESENZANO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.100813 PRESSO R.S.A. FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO (CORSO GARIBALDI 3 – 25017 LONATO DEL GARDA BS) – C.F. 02964900175 – P.IVA 00712050988; CIG: B9E636458E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE PER EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON ROSSETTO TRADE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.2 ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI APRILE 2022 - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - RICHIESTA PADIGITALE 00331713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2026 PER NOMINA SEGRETARIO GENERALE DAL 01.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DESENZANESI PER L’ACQUISIZIONE AUTONOMA DEI BENI DI CONSUMO PER IL TRIENNIO 2025/2027 – TRASFERIMENTO RISORSE PER L'ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - ACCERTAMENTO PER RIMBORSI DA ALTRI COMUNI PER ALUNNI/E NON RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALI (READING A VILLA BRUNATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZA  UNIVERSITA' DEL GARDA 2025/2026  - PRESTAZIONE OCCASIONALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI - QUOTA TRASPORTO ALUNNI DISABILI. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS PER ALUNNI DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “IL SIGNOR RAMEN: QUANDO L’INCLUSIONE E’ NEL PIATTO”. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’IPSEOA CATERINA DE’ MEDICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA, FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE CONCERTO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL 25/01/2025 -  CIG B9DF439871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESA "DOTE COMUNE" E "SERVIZIO CIVILE" ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2026 - CIG BA82417CF0 - CIG BA8258AF18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RIPRODUZIONE TATTILE IN STAMPA 3D DI UN REPERTO DEL MUSEO "G. RAMBOTTI" - CIG BA4217F0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER LABORATORI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARATI INFORMATICI UBICATI PRESSO LA SALA CONGRESSI DEL CASTELLO COMUNALE - DITTA SUARDI SRL - CIG BA9C5F41DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE B.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA. EURO MEDICAL. CIG BA982478D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE E RISAGOMATURA SIEPI COMUNALI. MANUTENTIA. CIG BA8265EE0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC A SEGUITO DI RICHIESTE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI  - COMUNI APRILE 2022 - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - ATTO DI RICOGNIZIONE - SERVIZI 10 ("TRAFFICO"), 11 ("CONTENZIOSO"), E 12 ("MULTE E VERBALI")</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.33652 PRESSO FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS DI RONCADELLE (BS). IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2026. CIG: BA924DAFDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DAL 01.03.2026 FINO AL 28.02.2029 – CIG 963789528F – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI APRILE 2022 - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU - ATTO DI RICOGNIZIONE A SEGUITO DI MODIFICA DELLA MODALITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO 13 "GESTIONE DEL PERSONALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "DONNA TI VOGLIO CANTARE" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 8 MARZO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE E CANONE ANNUO (PERIODO 01.04.2026 - 31.03.2027) PER SOFTWARE GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO (STAYTOUR, MODELLO 21 E MAPCONTROL) - DITTA HYKSOS SRL - CIG BA8FEB33E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLA SOMMA ECCEDENTE DEL CONTRIBUTO 2024 PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IN BASE ALLA'RT.1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N.234/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGIO CIVICO RIVOLTELLA - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG BA771110D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LAMIERE CORTEN PER CONTENIMENTO AIUOLE COMUNALI - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN S.A.S. - CIG BA76DD1240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO TORRI CAMPANARIE TRIENNIO 2026-2028 - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG BA7706EA51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI DA POSIZIONARE PRESSO IL DOG PARK COMUNALE - DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG BA76F9573F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001 – CIG B5CF835EFD – PRESA D’ATTO PER FORNITURA IN OPERA DI INFISSI - TRA LE DITTE PETRARCA SRL E C. &amp; G. SERRAMENTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001 – CIG B5CF835EFD – PRESA D’ATTO PER LA FORNITURA IN OPERA DI VETRATE INTERNE - TRA LE DITTE PETRARCA SRL E GAM ARREDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C1I1.1 DEL PNRR – CIG B5CF835EFD – CUP I12H23000680001 – DITTA ASTRID SNC DI STETCO IOAN E LOVIN CATALIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI COMUNALI ANNO 2026. CIG BA8349590C BIEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL' ADOZIONE DEL  PIANO ATTUATIVO ALIVI IN VARIANTE AL PGT, PROPOSTO DALLA SOC. ALIVI S.R.L. PER LA “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX DISTRIBUTORE DI CARBURANTI IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 51”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELLA ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ADOZIONE NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2026: SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON PICK UP LIGHT E POSTA EASY BASIC FINO AL 31/12/2026 CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2026: CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N 81/2008 E S.M.I PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO, PERTINENZE E AREE ATTIGUE UBICATO IN LOCALITA’ SPIAGGIA D’ORO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. INDIZIONE DELLA GARA, APPROVAZIONE BANDO E RISPETTIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI - A.S. 2025/2026 - CIG BA83EBEB75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L' UTENTE MATRICOLA N°93364 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI VERBALI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE ALLA TESORERIA COMUNALE BANCO BPM SPA - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIACCHE INVERNALI E BERRETTI PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO SCUOLE (NONNI VIGILE) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENGELMAN SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG BA3F20424E - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO FINO AL 28.02.2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 963789528F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO "TEATRO IN COMUNE - LABORATORI TEATRALI DI COMUNITÀ E CORSI ESTIVI" TRAMITE PROCEDURA SINTEL - CIG: BA58EDC2CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL PERCORSO FORMATIVO "L'ASSISTENTE SOCIALE NEGLI ENTI LOCALI: E ADESSO CHE FACCIO?"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2026: IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE DI UN CORSO DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA MPS - MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE PER LE OPERATRICI DELL'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA AL PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI APPERECCHIATURE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO NATATORIO “G. SIGNORI” - INDIZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A "LA CASCINA SCS" DELLE SPESE SOSTENUTE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED INSEGNE AREA DESENZANINO - PERIODO OTTOBRE 2025 - GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA FONDAZIONE MAMRE’ ONLUS IN ENTE DEL TERZO SETTORE – ASSUNZIONE SUB – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 – CIG B9F378102A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 70734 PRESSO L’HOUSING SOCIALE GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE PER IL PERIODO FEBBRAIO – MAGGIO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA7F5DB592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N°99015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 3 LICENZE TAXI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI, BIBLIOTECA, CENTRI SOCIALI, IMMOBILI VARI E BAGNI PUBBLICI A  RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) DI CUI AL D.M. DEL MITE NR. 51 DEL 29.01.2021 E S.M.I. ALLA COLSER SOCIETA' COOPERATIVA DI PARMA -  DURATA 3 MESI CON DECORRENZA DAL 01.03.2026 - CIG BA72ED79F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI STESURA FIBRA OTTICA PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA VILLA BRUNATI - DITTA DIRETE SRL - CIG BA6D3B87E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE, VISITA PERIODICA ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (BOCCAGLI E CARTA STAMPANTE) PER GLI ETILOMETRI SAF'IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) - CIG BA7430B605</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - VISA CAR SRL - CIG BA73979039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E POSIZIONAMENTO TABELLONI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG BA76EF0F13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA CATASTALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "TOMMASO DAL MOLIN" - GEOM. MAZZA PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA INERENTE L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ASILO NIDO "BUCANEVE" - DITTA GARDA UNO SPA - CIG BA5DEBBC30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI TRIENNIO 2026 - 2028 - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG BA5E45F3D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DISSUASORI ANTIVOLATILI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - CIG BA5DFD3343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE DA SOLE DA POSIZIONARE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIANNI RODARI” - DITTA TEXIL DI CASARA FILIPPO - CIG BA4CFF050C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIBESTAR SRL - CIG BA5E1E6973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “A. PAPA” - DITTA IMPRESA EDILE MALAGÒ GEOM. STEFANO - CIG BA4DD2E291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE CONDUZIONE COLONNINE BANDO REGIONE LOMBARDIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA VETRAIO PRESSO IL PATTINODROMO COMUNALE - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG BA444E67F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A "OMNIA EVOLUTIO" PER UN ANNO DALLA DECORRENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELFINO &amp; PARTNERS SPA - CIG BA7357718A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA REFERENDUM 2026 AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG BA63E825EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI STAMPATI VARI  NEL CORSO DEL 2026 PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.  CIG BA4B612C64;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINCASSO SOMME DI DENARO RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE NELL' ANNO 2024 E NON RECLAMATE DAL PROPRIETARIO O DAL RITROVATORE ENTRO I TERMINI DI GIACENZA PREVISTI DALLA LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE D.C.E.  UNITAMENTE A DUE MINORI (COMUNE RESIDENZA ISORELLA) UNITAMENTE AL FIGLIO MINORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA71C81856</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI CITTADINI RESIDENTI IN POSIZIONE PENSIONISTICA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AI SERVIZI DI CUSTODIA DEL PATRIMONIO CULTURALE NEL BIENNIO 2026/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA E CANONE ANNO 2026 (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026) PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI - DITTA DBA PRO SPA - CIG BA681DEC1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E RECAPITO LIBRI, MATERIALE DOCUMENTALE E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO DEL GARDA PER GLI ANNI 2026-2027-2028 TRAMITE PROCEDURA SINTEL - CIG: BA426BC38E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE W.A. MOZART PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DENTRO LA MUSICA 2026"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AL "GRUPPO PODISTICO S. ANGELA AVIS" PER LA REALIZZAZIONE DELLA "4^ CAMMINATA LUDICO-MOTORIA DI SANT'ANGELA MERICI" PREVISTA IN DATA 8 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 PER INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA EROGAZIONE ACCONTO COMPENSI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SUAP DAL 16/02/2026 AL 15/02/2029 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER UN ULTERIORE TRIENNIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA6711521F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE B.Y.N.A. (COMUNE RESIDENZA GARDONE RIVIERA) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA69CB958B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER L'UTENTE MATRICOLA N°91874 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA'  E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16.02.2026 - 30.06.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PER L’AREA SERVIZI SOCIALI PER L’ ANNUALITÀ 2026 – CIG BA5F401A5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE PER L'UTENTE MATRICOLA N°69087 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO SERVIZIO ENERGIA FONTI RINNOVABILI SCUOLE AI SENSI DELLA DELIBERA ANAC N. 598 DEL 30/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L'ASILO NIDO "POLLICINO" - DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO - CIG BA2D378B02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA E SANIFICAZIONE DEGLI ULIVI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE - CIG BA2D7E305A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI – ANNO 2024 - DITTA BIOS ASFALTI SRL - CUP I17H24001990004 - CIG B6BB7D90DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA QUOTE A CARICO DEI COMUNI DI SIRMIONE E MONTICHIARI PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI PERIODO 1.07.2025-31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2026 - DITTA VEZZOLA SPA - CIG BA5E2C2EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E AFFISSIONE ANNUNCI FUNEBRI PER SCOMPARSA EX SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEPOSITO CONTI DI GESTIONE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DI CONSIP S.P.A. "VEICOLI IN NOLEGGIO 2" : LOTTI 2 3 E 5 DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - LOTTO 6 DITTA LEASYS ITALIA S.P.A. - IMPEGNI 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 PER AFFIDAMENTO - A SEGUITO DI PROCEDURA ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ALLA DITTA FINIGUERRA S.R.L. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN MEZZO ALLESTITO AD USO POLIZIA LOCALE - PER 60 MESI - CIG B6C4D821BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA GARIBALDI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE USO PARCHEGGIO PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026 - 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE "FESTA DI CARNEVALE 2026" ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO V.M. - 15 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI PER L'EVENTO DENOMINATO "SAGRA DE SAN BIASE" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CUORI BEN NATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI TRAMITE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO DEL COMUNE DI REMEDELLO (BS) COME DA ACCORDO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 24/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SANITARIA SU ASPETTI CONNESSI AL DISPOSITIVO TASER PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA'  E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. ECONOMIA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE LEGALE INERENTE L’ATTIVITÀ DELL’AREA SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2026 – CIG BA5D25B5E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI - CUP: I13I24000160002. INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE STATICO ING. ZAMMARCHI ANTONIO. PROVVEDIMENTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE INAIL DI APPROVAZIONE PROGETTO CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA ED ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO LA SCUOLA "RODARI" -  STUDIO CRESTANA SRL - CIG BA2DE9679B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO LA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M.5C.2 I.1.3 DEL PNRR - DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL - CUP H84H22000120006 - CIG B91569CF2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ZONA ZTL CENTRO STORICO - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG BA4D834739</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI E DI INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2026. CIG. BA58019445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2026: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO AI SENSI D.LGS 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2026: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO II AI SENSI D.LGS 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SAAS "SICRAWEB EVO" PER L'ANNO 2026 - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG BA4ECEAE90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDI) SU DUE MOTOCICLI BMW C3/C4 DELLA POLIZIA LOCALE IN GARANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONERA S.P.A. DI BRESCIA - CIG BA48A1E6F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARDIGO' S.R.L. PER L'ACQUISTO DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2026 - CIG BA3652C7F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AD ITAS MUTUA DELL' IMPORTO DI € 980,00 ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ANNUALE SCARICO DATI DA TACHIGRAFO DIGITALE E DA UNA TESSERA CONDUCENTE CON DELEGA PRIMA VERIFICA GRU MONTATA SU AUTOCARRO TARGATO GP953NL – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIESEL CALCINATO DI SOLDI GIOVANNI &amp; C. S.N.C. - CIG BA4B82636C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO DEI BENI MOBILI ANNO 2025 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM  PER L'UTENTE MATRICOLA N° 16584 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2026: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI ALLA FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS 81/2008, ACCORDI STATO REGIONI E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 2026-2028. CIG BA3424F2CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO 4 WC CHIMICI DA POSIZIONARE IN CASTELLO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PER IL 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TERRÀ IL 10/04/2026. CIG BA4BC48C80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ELETTRONICO MOTORIZZATO PER AUTOMAZIONE SERRATURA A CILINDRO PRESSO LA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA TDK SERVICE SRL - CIG BA2DD6C1B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO SPORTIVO "TOMMASO DAL MOLIN" - GEOM. TASSELLARI ANDREA - CIG BA445CE766</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI INSTALLATI PRESSO I PARCHEGGI COMUNALI ANNO 2026 - DITTA TINCAR SAS - CIG BA2CC25FB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIMOZIONE ED IL CORRETTO SMALTIMENTO DI LASTRE IN FIBROCEMENTO PRESUMIBILMENTE CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATE DA IGNOTI IN LOC. SAN LORENZINO BASSO CIG BA4379AEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI EVENTI PER L'ANNO 2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA30E07DF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE FIBRA OTTICA, AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISTEB SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CIG BA3EEA5A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OTTICA DI PUNTAMENTO PER CARABINA TATTIC BERETTA MOD. PMX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG BA3F05C468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIACCHE INVERNALI E BERRETTI PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO SCUOLE (NONNI VIGILE) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENGELMAN SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG BA3F20424E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2026: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PREPOSTO AI SENSI AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I PER N. 3 DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2025 PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE PREVISTE NEI GIORNI 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON IPSEOA "CATERINA DE' MEDICI" PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI CONVIVIALI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 16 CCI 2023-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA FORMEL - SOLUZIONE A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTI CONTABILI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RISORSE RETI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA DGR 4555/2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA 40% A FAVORE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO DESTINATO AL PROGETTO "CASA VIOLA" - CONDOMINIO DUE COLOMBE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO ORDINARIO 2026 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER LA DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: ACQUISTO ABBONAMENTO CALDARINI&amp;ASSOCIATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE - SUPPORTO CUSTODIA E VIGILANZA CENTRO SOCIALE A. BARONIO - ANNO 2026. BANDO SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO STIPENDI PER IL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COMUNE DI REMEDELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL/ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N 42310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 9/2026 PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA SETTORE SERVIZI SOCIALI - DITTA CANON SPA - CIG B12480A8C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE GRADUATORIA PER ASILO NIDO - DITTA PROJECT SRL - CIG BA334FA250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 10/2026 SUL CAPITOLO 1276/0 PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A3 SETTORE RISORSE UMANE - DITTA CANON SPA - CIG B126AAAB96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO E PRONTA REPERIBILITA' AL PERSONALE COINVOLTO NEI RELATIVI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 1.200 BICCHIERI DA 200ML IMBUSTATI SINGOLARMENTE PER SETTORE SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  ECO TO GO - ETG COMMERCE S.R.L. - CIG BA3FAD9C21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE TAGLIANDO FIAT DOBLO' IN GARANZIA TARGATO GW432JC IN DOTAZIONE AI MESSI NOTIFICATORI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOSSONI S.P.A. - CIG BA4204E53B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - DITTA NUOVA MACINATI DI PETRÒ MAURIZIO &amp; C. SAS - CIG BA3229A871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "TOMMASO DAL MOLIN" - STUDIO TECNICO CIVIESSE PROGETTAZIONI - CUP I18E22000080004 - CIG BA2E0A6B52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE GATTI DI COLONIA ANNO 2026. CIG B9F8AE61EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PATTINODROMO ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA ASD PATTINAGGIO GARDALAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI AL SIG. B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER I CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA E RIVOLTELLA DEL GARDA, AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 790 DELLA LEGGE N. 160/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 3, PERIODO 1 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2026 - DITTA REDINI SRL - CIG BA2CF572C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RILEVATORE DI VELOCITA' - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG BA2D072C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI A TITOLO DI MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE RESIDENTI ALL'ESTERO ANNO 2026 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NIVI SPA - CIG BA32C76B4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - FANTONI SERVICE SAS - CIG BA30BE28ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE RADIO ANNO 2026 PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - DITTA G.E.G. SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026 - CIG A01383877D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI  AD ALTRI COMUNI - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI VIOLAZIONE DEL CDS - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2026 - PRATICA N. 344869/PAG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE DEI COLLI 31 GENNAIO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO EVENTI CULTURA, SPORT E TURISMO PERIODO 01/02/2026 - 31/01/2028 A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA - CIG B9DEE615E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC IN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA – ASSUNZIONE SUB – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 – CIG B4A2959600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO FIGLIO DELL’UTENTE MATRICOLA 6880 PRESSO LA STRUTTURA COMUNITARIA GESTITA DA “A STEFANO CASATI SOC. COOP SOCIALE” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO – GIUGNO 2026 – CIG BA3163A222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE SITE PRESSO PIAZZA CAPPELLETTI E LUNGOLAGO CESARE BATTISTI - DITTA MANUTENTIA SRL - CIG B9F249746A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.02.2026 AL 31.01.2029. CIG BA0D747B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL BANDO DI SERVIZIO CIVICO DELL'INCARICO DI SUPPORTO CUSTODIA E VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE A. BARONIO DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO POTENZIATO E ACCOMPAGNAMENTO AL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA28DC34DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP E INVIO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 2^ GRADO DELLA LOMBARDIA SEZ. STACC. DI BRESCIA PROPOSTO DA C.E. PER IMU 2020 - 2021.- CIG  BA14F3C970.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 2^ GRADO DELLA LOMBARDIA SEZ. STACC. DI BRESCIA PROPOSTO DA C.E. PER IMU 2020.- CIG BA14DFB08D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2026 E SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE MEDIANTE LA PRESENZA DI RADIO STUDIO PIÙ IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEL CARNEVALE IL 31 GENNAIO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA2D2B7BBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA PRESENZA DI UN DJ PRESSO IL PALCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL 31 GENNAIO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA2D587DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E AUSILIO ALLA VIGILANZA DA PARTE DI ANC IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER IL GIORNO DEL RICORDO - ISTITUTI SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG B9FE66EA9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI RIMBORSI SEMESTRALI ANNO 2026 DELL'ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI DI REGIONE LOMBARDIA IN RIFERIMENTO AI VISITATORI DEL CASTELLO E DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FINI ISTITUZIONALI ALLE ASSOCIAZIONI CHE PARTECIPERANNO AL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL 31 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2026 - CIG BA132E566D - BA1346FB8F - BA13530AD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA2E0EC518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DEL SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL 31.01.2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA2DE681A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIG RELATIVO A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 981 DEL 05/08/2025 “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO – LOTTO II”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI SOCIETA' ENEL X ITALIA SRL - CIG 5836180816 - CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI - CUP: I13I24000160002 LIQUIDAZIONE SOMME PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2026 - DITTA BRESCIA TRASPORTI SPA - CUP I19E11000890006 - CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO. CIG BA185A0BE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA UNITA’ D’ITALIA 1^ TRAVERSA PER LAVORI DI POSA DI NUOVE INFRASTRUTTURE DI FIBRA OTTICA PER CONTO DI FIBERCOP DAL 08 AL 19 GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE -  DA DEDA TECH SRL A DEDAGROUP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN UNA PARTE EL PARCHEGGIO MARATONA IL GIORNO 14 GIUGNO 2026 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA OVE NECESSARIO E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MONTESUELLO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED SPA DAL 15 AL 27 GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI  MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2026: PROROGA SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA E COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER AFFRANCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIA G.CESARE IL GIORNO 08 GIUGNO 2026 PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ELEWEB PER LE ELEZIONI REFERENDARIE MARZO 2026 - FORNITORE PRO LOGIC INFORMATICA SRL - CIG BA11758A1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA CASTELLO IL GIORNO 8 GIUGNO 2026 PER SOSTA PIATTAFORMA AUTOCARRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA MABELLINI DAL 5 AL 12 GIUGNO 2026 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE ELETTRICA PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONDE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL' INDAGINE DI MERCATO EX ART. 2 - ALLEGATO II.1 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS.36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PACE DAL CIVICO 30 AL CIVICO 37 PER LAVORI ALLA NUOVA RETE ELETTRICA PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE DAL 05 AL 30 GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO EMISSIONE BIGLIETTI EXTRA SOGLIA ALLA DITTA CIAOTICKETS PER INGRESSI ALLA MOSTRA  "MONDO FUTURISTA" PRESSO IL CASTELLO DAL 4 MAGGIO AL 26 OTTOBRE 2025 - CIG N.B8FC959A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA MILANO E AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN VIA MILANO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LECCO E VIA BRESCIA IL GIORNO 05 GIUGNO 2026 PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO DI UNA GRU NEL CANTIERE DI VIA MILANO 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 15 STALLI DI SOSTA DEL PARCHEGGIO ORATORIO DI PIAZZA GARIBALDI IL GIORNO 31 MAGGIO 2026 PER EVENTO RELIGIOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.S.  (COMUNE RESIDENZA MONTICHIARI) UNITAMENTE AL FIGLIO MINORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA286F78F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DAL 03 AL 17 GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA CRESCENTI S.R.L. - CIG BA1EBFF697</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI, BIBLIOTECA, CENTRI SOCIALI, IMMOBILI VARI E BAGNI PUBBLICI CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. - A  RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) DI CUI AL D.M. DEL MITE NR. 51 DEL 29.01.2021 E S.M.I. -  DURATA 1 MESE CON DECORRENZA 01.02.2026 - 28.02.2026 CIG BA269CE8A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DEGLI ALPINI PER MANIFESTAZIONE DEL 80^ ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DELLA MINORE MATRICOLA N. 101438 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2026 – CIG BA0ABBEE6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’: 44^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2026 – FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2025 -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DEL 08 E 09 GIUGNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA 98612 PER IL PERIODO FINO AL 31.03.2026 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA1626050D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DUE STALLI DI SOSTA DI VIA DELLE MIMOSE NEI PRESSI DEL MONUMENTO AI CADUTI DI PIAZZA DELLA LOGGIA IL GIORNO 28 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA’ PRESSO L’HOUSING SOCIALE GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2026 DI DUE NUCLEI FAMILIARI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA13BE53C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI IL GIORNO 31 MAGGIO 2026 PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE “XI RADUNO NAZIONALE FIAT 850”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALCOLO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PROVVISORIAMENTE DOVUTA PER L'ANNO 2026 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CASTELLO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA MALVEZZI IL GIORNO 25 MAGGIO 2026 PER SOSTA AUTOCARRO CON PIATTAFORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NEL 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DI DIVIETO DI TRANSITO – DOPPIO SENSO DI MARCIA - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO – RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA CAPORALI E ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIA CEMENTO ARMATO – ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA RICASOLI - PER LAVORI DI ASFALTATURA DAL 20 AL 27 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ANNO D’IMPOSTA 2025 ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VARIE VIE DEL COMUNE PER LAVORI DI POSA DI NUOVE INFRASTRUTTURE DI FIBRA OTTICA PER CONTO DI FIBERCOP DAL 20 MAGGIO AL 26 GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE SETTORE RISORSE UMANE AL CORSO "LA COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO ANNO 2026-2027. IL CORSO COMPLETO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI LUNGOLAGO C.BATTISTI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO P17 DI VIA VIGHENZI PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO TRATTO DELLA PASSEGGIATA A LAGO IL GIORNO 21 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER ATTRAVERSAMENTO CON LINEA ELETTRICA INTERRATA DA 400 VOLT FOSSO APPARTENENTE AL RIM DENOMINATO SCOLO GAMBEDELLO  - E-DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA - SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN ALCUNE VIE COMUNALI PER ULTIMAZIONE LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 18 AL 29 MAGGIO  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2026. CIG BA182C724E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI INTERSEZIONE CON ROTATORIA TRA LE VIE PRATOMAGGIORE E INNOCENTA DAL 15 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO – LOTTO II - DITTA CREA.MI SRL - CUP I15E23000130004 - CIG B6018780FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI DA PARCHEGGIO MARATONA A LUNGOLAGO C.BATTISTI - LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI  - PIAZZA MATTEOTTI – PIAZZA U.PAPA - PIAZZA CAPPELLETTI E 40 STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA CAPORALI PER SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “VILLAGGIO COLDIRETTI – AL LAGO CON GUSTO”  DAL 22 AL 24 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI ANNO 2026. CIG BA18789F6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GIOTTO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA ZADEI E L’INTERSEZIONE CON VIA L. DA VINCI DAL 18 MAGGIO AL 05 GIUGNO 2026 PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA COINVOLTE NEL PROGETTO CER DESENZANO ANNO 2026 - A2A ENERGIA SPA - CIG B6C99F14EF - CUP I12E25000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASACCIO E IN VIA D. ZAMBONI E DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL COMUNE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “GARDA STREET PARADE” NELLA GIORNATA DEL 16 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO EVENTI CULTURA - SPORT - TURISMO PERIODO 01/02/2026 - 31/01/2028 - CIG B9DEE615E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO SUL MARCIAPIEDE PEDONALE E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN UN TRATTO DI VIALE VENEZIA E SENSO UNICO ALTERNATO IN UN TRATTO DI VIA GRAMSCI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IN FIBRA OTTICA DAL 21 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2026: FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I PER DIPENDENTI CON FUNZIONI DIRIGENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 15 MAGGIO 2026 PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI PRESSO CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ACLUNE VIE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEGLI ALPINI IL GIORNO 17 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRAP ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - BANDO SERVIZIO CIVICO - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA SCUOLA DI MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE E NEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 3 STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO BAGATTA - P4 - PER PARTECIPANTI AD INCONTRO ISTITUZIONALE IL GIORNO 14 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE SETTORE RISORSE UMANE E DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 22800 AL WEBINAR "IL PIAO 2026-2028" LE NOVITA' PER LA CORRETTA COMPILAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 9 GIUGNO 2026 E RECUPERO DELLO STESSO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 21 GIUGNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI CAN-TIERE IN VIA FORTUNATA SPOSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ANELLI DA PARCHEGGIO MARATONA SINO A INTERSEZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI E LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO A INTERSEZIONE PIAZZA FELTRINELLI IL GIORNO 9 MAGGIO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FIORI IN FESTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2026:  RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA "MINERVA" DEDICATA ALLA FORMAZIONE E-LEARNING DEI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE DI ALLORO ED ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2026 - AFFIDAMENTO ALLE DITTE SERGIO IL FIORISTA E AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA LA MALFA PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DELLA VIA DAL 11 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO EX ART. 2 - ALLEGATO II.1 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFOPOINT DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO MARZO 2026 - FEBBRAIO 2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PARTE DEGLI STALLI DI VIA MASACCIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREA VERDE DAL 11 AL 20 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE A.S.D. SEZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA - CIG B9ED24ED04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO IMPIANTO TERMICO PRESSO L'IMMOBILE IN VIA ERIDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E SENSO UNICO ALTERNATO IN UN TRATTO DI VIA BEZZECCA, DAL 06 MAGGIO AL 31 AGOSTO 2026 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  I COMPONENTI DELLA C.C.V.L.P.S. CONVOCATA PER IL PARERE DI IDONEITA' AI SENSI DELL'ART.80 DEL TULPS PER L'EVENTO DEL CARNEVALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA ISTITUTI SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI DAL 8 AL 11 MAGGIO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FIORI IN FESTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ALL'ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA (I.I.P.P.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA TIPO A DEL POSTEGGIO N.72 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO IMPIANTO TERMICO PRESSO L'IMMOBILE IN VIA BENEDETTO CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER IL NOLEGGIO E LA POSA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL CARNEVALE 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA05C5DD00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DELLA CONCORDIA  A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER GIOVEDI’ 1 MAGGIO 2026 IN OCCASIONE DELLA “SFILATA DEI MEZZI AGRICOLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI SITUATI PRESSO L'AUDITORIUM "CELESTI" E PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" ALLA DITTA SCIVALES GIUSEPPE - ANNO 2026 - CIG B9F0F2FA2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 31.12.2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DEGLI ALPINI IL GIORNO 02 MAGGIO 2026 IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA SEZIONE ANA SALO’ “MONTESUELLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO PER L' APPLICAZIONE DI PENALE ALLA DITTA DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI A SEGUITO DI NON CONFORMITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA GIARDINI IV NOVEMBRE IL GIORNO 25 APRILE 2026 PER SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI TARGHE E GAGLIARDETTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL CARNEVALE 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA05C1626C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA D.ALIGHIERI PER LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 27 AL 29 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO ORATORIO DI PIAZZA GARIBALDI DAL 24 AL 26 APRILE 2026 PER USO ESCLUSIVO ALLA PARROCCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA MEDIANTE LA PRESENZA DI DUE AMBULANZE CON EQUIPAGGIO E UNA SQUADRA APPIEDATA PER L'EVENTO DEL CARNEVALE 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BA05BB2FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI CANTIERE VIA G. DI VITTORIO N.14 - DESENZANO DEL GARDA INTERESSATO DA OPERE RELATIVE A “MODIFICA BUCATURE DI PRO-SPETTO” – PROPRIETÀ BRENTEGANI RENATA E BRENTEGANI DANIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MARCONI SULLA CORSIA DI MARCIA DIREZIONE CENTRO DALL’INTERSEZIONE CON VIA ADUA E L’INTERSEZIONE CON VIA BEZZECCA E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MONTE MARIO DAL 20 AL 23 APRILE 2026 PER LAVORI DI POSA DI NUOVE INFRASTRUTTURE DI FIBRA OTTICA PER CONTODI FIBERCOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA DOCCIA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPARSI NELL'AREA VERDE SITA IN VIA LARIO - ANNO 2026 CIG B9EE3FB32D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VILLA DEL SOLE ALL’ALTEZZA DEI CIVICI 36/38 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DAL 21 APRILE AL 25 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ISPEZIONE PONTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA 4 EMME SERVICE SPA - CIG B9F235AECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PORTO DI DESENZANO DEL GARDA - GEOM. GOTTARDO GIULIO - CIG B9F22929C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN UN TRATTO DI VIA MEZZOCOLLE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTESEZIONE CON VIA IRTA E L’INTERSEZIONE CON VIA VALEGGIO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE CAMPATE DEL VIADOTTO FERROVIARIO DAL 22 APRILE AL 8 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA N. 12 DAE POSIZIONATI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2026-2027-2028-2029. CIG B9E6830AED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ DI 50 KM/H IN VIA GREZZE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’IMMISSIONE IN TANGENZIALE SUD SS11 – DIREZIONE VERONA – E L’INTERSEZIONE CON VIA BORNADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO ORATORIO DI PIAZZA GARIBALDI DAL 24 AL 26 APRILE 2026 PER USO ESCLUSIVO ALLA PARROCCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO COMUNALE - DITTA PRO-BRIXIA BORSA IMMOBILIARE, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA - CIG B9F2307A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H N UN TRATTO DI VIALE ANDREIS DAL 20 AL 23 APRILE 2026 PER LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI - CUP: I13I24000160002  INDIVIDUAZIONE MEMBRI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.   PROVVEDIMENTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.A. + 1 MINORE (COMUNE RESIDENZA GHEDI) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 14 GIORNI - CIG B9DE7C2F23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GRIGOLLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MINELLI E VIA DOLARICI IL GIORNO 20 APRILE 2026 PER LAVORI DI ALLACCIO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.3M1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE ANNCSU" - CREAZIONE DI SUB IMPEGNO DELL' IMPEGNO 1335000/2025 DA ASSEGNARE ALL' OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA - CIG BA05A24774</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 20 APRILE 2026 PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI PRESSO CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 91638 PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA GINESTRA” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026 – CIG BA0AB4AEB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI  VIA PRATOMAGGIORE NEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2026 PER LAVORI DI CONNESSIONE DELLA NUOVA RETE DELL’ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI - RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIALE AGELLO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 84 E DIVIETO DI TRANSITO SULLA PISTA CICLABILE NEL MEDESIMO TRATTO, IL GIORNO 16 APRILE 2026 PER SOSTA AUTOGRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE TECNICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO A LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA S.C.S. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA N.SAURO ALL’ALTEZZA DEI CIVICI 68/80 PER LAVORI ALLA RETE ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE NEI GIORNI 20 E 21 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2026 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  VERBATIM SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI ALCUNI STALLI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' NEL CENTRO STORICO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI ANNO 2026 - DITTA G.P.M. DI GONZATO MARCO &amp; C. - CIG B9F1D08799</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DI DESENZANO E RIVOLTELLA NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE STRAORDINARIA A DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H N UN TRATTO DI VIA CAVOUR DAL 13 AL 21 APRILE 2026 PER LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI ANNO 2026 - DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC - CIG B9F1E765A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2026 - DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA - CIG B9F1C2D2E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO ORATORIO DI PIAZZA GARIBALDI PER IL GIORNO 10 APRILE PER USO ESCLUSIVO ALLA PARROCCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA E ANTINCENDIO DURANTE DUE SPETTACOLI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG B9FE791ABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MILANO  NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA TRENTO E L’INTERSEZIONE CON VIA BERGAMO IL GIORNO 13 APRILE 2026 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO PER CONTO DELLA SOC. ”ACQUE BRESCIANE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI – ECCETTO RESIDENTI - E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BARBARANO DAL 13 AL 15 APRILE 2026 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA - ISTITUTI SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG B9FE58E1C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ESAME DELLE RICHIESTE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE D’ARTE PRESSO LA GALLERIA CIVICA “G.B. BOSIO” E LE SALE ESPOSITIVE AL PIANO TERRA DEL CASTELLO – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA - RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MONTESUELLO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 5 IL GIORNO 13 APRILE 2026 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI - RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN LUNGOLAGO C.BATTISTI ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 22 PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UNA GRU IL GIORNO 13 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - DITTA FER 2000 SRL - CIG B9F1DF3986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE SETTORE GIARDINIERI ANNO 2026 - DITTA SANGIORGI ANNAROSA - CIG B9F1C947DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN LUNGOLAGO C.BATTISTI IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA OLIMPIA – VIA DEI COLLI STORICI NN. 18 E 22 – E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA GARIBALDI CIVICI 1/3 NEL PERIODO DAL 13 AL 17 APRILE 2026 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI - CUP: I13I24000160002. INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO ARCH. COLOMBINI MARGHERITA. PROVVEDIMENTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA GREZZE ALL’ALTEZZA DELL’INTESEZIONE CON VIA LAVAGNONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 13 AL 17 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2026 - DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE SNC - CIG B9F20E1473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE  SENSO UNICO ALTERNATO SULLA PISTA CICLABILE LOC. RIVOLTELLA PER  LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE IL GIORNO 09 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN LUNGOLAGO C.BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI E L’INTERSEZIONE CON PIAZZA FELTRINELLI IL GIORNO 9 APRILE 2026 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - DITTA BRESCIA VERNICI SRL - CIG B9F21EC0CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI ANNO 2026 - DITTA CAMMI GROUP SPA - CIG B9F1D81B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA D.ALIGHIERI PER LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 09 AL 11 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO “CASA VIOLA” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG BA01505D12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI CONCESSIONARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN LOC. DESENZANINO E PORTO RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA AL CENTRO DIURNO MINORI “SPAZIO VENTI” GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA ETS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026 – CIG B9F32FC55F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: COMPETIZIONE CICLISTICA “COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA 2026” - MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 10 AL 13 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GALLICA DAL CIVICO 14 AL CIVICO 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRATICA PER IL PARERE DI IDONEITÀ AI SENSI DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S PER L'EVENTO DEL CARNEVALE A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9FE31BC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA GIOTTO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 5 IL GIORNO 9 APRILE 2026 PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI -  RASSEGNA PAROLE TRA NOI (GENNAIO-APRILE 2026). IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITA' PERNOTTAMENTI E PER I RIMBORSI SPESE - CIG OSPITALITA'  B9D7A2D116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARI PARCHEGGI DEL CENTRO E DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI IN VIA FOSSE CASTELLO IL GIORNO 10 APRILE 2026 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL 174^ ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI. INCARICO DITTA COLIBRI SYSTEM (CIG. B9CC769B6D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE FRACASSI – P24 - NEI GIORNI 8 E 15 APRILE 2026 PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MATERIALI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA POLIZIA DI STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER SETTORE RAGIONERIA - DITTA CONVERGE SRL - CIG PADRE B1457D4464 - CIG DERIVATO B9F8D0E96E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN LUNGOLAGO C.BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI E L’INTERSEZIONE CON PIAZZA FELTRINELLI IL GIORNO 7 APRILE 2026 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SETTORE POLIZIA LOCALE - DITTA KYOCERA SPA - CIG Z583BEF5E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL' ORDINANZA DIRIGENZIALE N.79 DEL 27.03.2026 AVENTE PER OGGETTO "ORDINANZA DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL' ATTIVITÀ DI COMMERCIO IN MEDIA STRUTTURA DI VENDITA "MILLION STORE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER ALLESTIMENTO PUNTO RISTORO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BACK TO ITALY SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6866036 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 16.01.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE N. 8 STALLI DI SOSTA A DISCO ORARIO DI 3 ORE IN VIA ISONZO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6859303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA LA MALFA PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DELLA VIA DAL 9 APRILE AL 9 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA CORSO "MINDFULNESS"  UNIVERSITA' DEL GARDA 2026 - CIG B9DF0C2C76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MABELLINI PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE IL GIORNO 03 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2026 A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE N. 5 STALLI DI SOSTA RISERVATI ALLA COMPAGNIA/STAZIONE CARABINIERI NEL PARCHEGGIO ADIACENTE SITO IN VIA MARCONI /VIA LECCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ENTRATE PER GESTIONE CASTELLO, MUSEO E UTILIZZO SALE  - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL' ATTIVITÀ DI COMMERCIO IN MEDIA STRUTTURA DI VENDITA "MILLION STORE SRL" PRESSO IL COMPLESSO "LE VELE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN ZENO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E VIALE MICHELANGELO NEI GIORNI 30 E 31 MARZO 2026 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 8/2025 -  INSERIMENTO NR. 1 TIROCINANTE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI - CIG: B980FF81EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORNEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN VIA CARLO ZIMA DAL 27 MARZO 2026 A 31 MAGGIO 2027 PER TRANSITO VEICOLI DIRETTI AL CANTIERE DI VIA C.ZIMA 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZE  UNIVERSITA' DEL GARDA 2025/2026  - PRESTAZIONI OCCASIONALI 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITÀ IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE GRAVE (R.S.D. E C.S.S) – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI TRANSITO A VEICOLI E PEDONI IN UN TRATTO DI VIA LOC. SAN LORENZO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 25 MARZO AL 30 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DAL 30 MARZO AL 30 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE NIDI D'INFANZIA COMUNALI IL CUCCIOLO, POLLICINO E BUCANEVE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA’ 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA H.DUNANT ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30.06.2026 ED ACCERTAMENTO ENTRATE COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ANNO 2026 - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA “FESTA DEL CIOCCOLATO” NEI GIORNI 26-27-28-29-30 MARZO E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ANELLI DA PARCHEGGIO MARATONA A LUNGOLAGO C.BATTISTI - LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI  E PIAZZA CAPPELLETTI PER SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “DESENZANO SENZA GLUTINE”  DAL 03 AL 07 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA S.PELLICO IL GIORNO 24 MARZO E VIA VILLA DEL SOLE  IL 25 MARZO 2026 PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ANTINCENDIO EVENTI CULTURA GENNAIO 2026 - CIG: B9F4FB7AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIALE AGELLO NEI GIORNI 24 E 25 MARZO E CHIUSURA DELL’AREA GO-KART PRESSO IL PARCHEGGIO MARATONA IL GIORNO 23 MARZO PER LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE CONCERTO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA DEL 25/01/2025 -  CIG B9DF439871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 300 CONTENITORI DELLA CARTA ANNO 2026. CIG B9F85FD49A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA D.ALIGHIERI E IN ALCUNE STRADE COMUNALI PER LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 19 AL 25 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GIOTTO 3-5 IL GIORNO 18 MARZO 2026 PER SCARICO MATERIALI IN CANTIERE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2026, AI SENSI DELL'ART.3 DEL CAPITOLATO D'APPALTO. CIG. Z4138DEC9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2026 - (CIG N.8168284930).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA COLLI STORICI INTERSEZIONE VIA MABELLINI PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 16 AL 18 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA AGELLO E  DIVIETO DI TRANSITO SULLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA AGELLO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 172 DAL 16 AL 27 MARZO 2026 PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL DANNO IN  OCCASIONE DEL SINISTRO DEL 30/12/2025 - SCUOLABUS FZ761MB - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VETROCAR &amp; BUS SPA - CIG B9F7B2736D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO NELLA CORSIA DI SVOLTA A DESTRA DI VIA MARCONI INTERSEZIONE VIA MONTECORNO IL GIORNO 16 MARZO 2026 E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VENGA IL GIORNO 19 MARZO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTI DELLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ALLA DITTA MANTOVANA EDILSCAVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CAMPO DEL PORTONE IL GIORNO 23 MARZO 2026 PER SOSTA PIATTAFORMA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2026. CIG. B9EFB5DEF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA PIAZZA DUOMO (TRAVERSA LATERALE) IL GIORNO 17 MARZO 2026 PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI PRESSO CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO AL PROGETTO AFFIDO PRESSO LA FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ETS A FAVORE DELLA MINORE FIGLIA DELL’UTENTE MATRICOLA N 128332 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026 – CIG B9F323B61A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RSTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA T. DAL MOLIN E VIALE MOTTA IL GIORNO 12.03.2026 PER LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO REP. N. 10687 DEL 21.03.2025 - RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CON SCADENZA 28.02.2027 - SOC. I.C.A. S.P.A. - CIG 8168284930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER I CIMITERI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER LA DURATA DI 5 ANNI E OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI – CIG B8DE3784C3. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DITTA O.L.V. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’ IN ALCUNE VIE DEL COMUNE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H DAL 16 AL 27 MARZO 2026 PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI DEL CANTIERE IN VIA GRIGOLLI A DESENZANO DEL GARDA INTERESSATO DA INTERVENTO DI SOPRALZO CON RECUPERO SOTTOTETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 PER INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 15 STALLI DI SOSTA DEL PARCHEGGIO BAGATTA IL GIORNO 10 MARZO 2026 PER INCONTRO ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER RIMBORSI SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI ALLA GUARDIA COSTIERA IN PIAZZA CADUTI DEL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DI DIVIETO DI TRANSITO SU UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA VO’ CIVICO 16 IL GIORNO 12 MARZO 2026 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) CON PIATTAFORMA SAAS "MUA" PER IL BIENNIO 2026-2027 - DITTA LTA SRL - CIG B9DD6C6B0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA GRAMSCI DAL CIVICO 25 SINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO PER LAVORI DI POTATURA PIANTE IL GIORNO 11 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ANNO 2026 (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026) PER SERVIZI DI MONITORAGGIO E DI RETE - DITTA DIRETE SRL - CIG B9C9D6D5E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 9 STALLI DI SOSTA DI PIAZZA FELTRINELLI PER OPERAZIONI DI SCARICO ARREDI PRESSO UNITA’ IMMOBILIARE PARK HOTEL IL GIORNO 19 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PROGRAMMA EASYVISTA (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026) - DITTA EASYVISTA - CIG B9A5431288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU UN TRATTO DI VIA CAPORALI DAL 9 AL 13 MARZO 2026 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO L’AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO NELLA CORSIA DI SVOLTA A DESTRA DI VIA MARCONI INTERSEZIONE VIA MONTECORNO IL GIORNO 12 MARZO 2026 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE DELLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SITO MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026) - DITTA ADVANCE SRL - CIG B98D924510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO L’AREA VIGILANZA - SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 60KVA EMERSON ANNO 2026 (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026) - DITTA SISTEB DI BOMPIERI MAURO E UMBERTO SNC - CIG B98CE59CF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA BORGO DI SOTTO E DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA ALPINI OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE ANC SABATO 7 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO ANNI 2026, 2027 E 2028 - DITTA INTRED SPA - CIG B48DCCB733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE  IN UN TRATTO A FONDO CHIUSO DI VIA MICHELANGELO COMPRESO TRA I CIVICI 64 E 92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI NR. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 165 DELLA LEGGE 207/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO “NEO” – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026 -  CIG B9CEE6358A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE  CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI FERMATA IN UN TRATTO DEL PARCHEGGIO DI VIA PASUBIO (P8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO COMPETIZIONE CANORA "DESE SOUND"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 32519 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SALVELLO  PER CANTIERE EDILE DAL 4 AL 26 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA  ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (BOCCAGLI MONOUSO; ROTOLI CARTA PER STAMPANTE) PER ETILOMETRO DRAGER 9510-IT IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B.M.SERVIZI SRL DI ROVELLASCA (CO) - CIG B9F1661A3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CUMULATIVA PER MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON EVENTUALE RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE/AMPLIAMENTO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA DEL  TERRITORIO COMUNALE – SOC. ACQUE BRESCIANE SRL – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA SELEZIONE DI CORSI PER L'UNIVERSITÀ DEL GARDA ANNO ACCADEMICO 2026/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI “CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE” DI VIA F. AGELLO N. 14 (ACCERTATO N. 21) E LA DECADENZA DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITÀ PROT. 148907 DEL 19/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI A DOTECOMUNE AVVISO 13/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE ETILOMETRI ALCOBLOW PLUS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL - CIG B9F141CAC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SECOM SRL DI POMEZIA (ROMA) - CIG B9ED6AB6CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L' AREA SERVIZI FINANZIARI SETTORE TRIBUTI - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIA UNITA’ D’ITALIA PER LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA D.ALIGHIERI E IN ALCUNE STRADE COMUNALI PER LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 05 AL 18 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE A DIPENDENTI EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE S.P.A. PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2026 - CIG B9EA993066</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO ART. 27-BIS DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO SULLA CORSIA DI MARCIA DIREZIONE CENTRO DI VIA MEZZOCOLLE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LECCO E VIALE MARCONI PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 02 AL 04 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE CANORA "DESE SOUND"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO 824/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PASUBIO IL GIORNO 04 MARZO 2026 PER LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE ALLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN LUNGOLAGO C.BATTISTI E DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA MINELLI NEI GIORNI 4 E 5 MARZO 2026 PER LAVORI DI SCARICO DI VETRATE E PARAPETTI IN CANTIERE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO T. DAL MOLIN - CUP I18E22000080004 - CIG B61B201A1F - DITTA PROGETTO CASA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE  - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE A DIPENDENTI EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTI PRESSO LE COMUNITÀ EDUCATIVE MINORI – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO PARCHEGGIO VALLONE E PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI DAL 23 AL 27 FEBBRAIO 2026 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI MODIFICA DEL COMITATO LOCALE ZERO SEI ANNI AI SENSI DELLA DGR 31 OTTOBRE 2024 N. XII/3280.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA FLAMINIA IL GIORNO 25 FEBBRAIO 2026 PER OPERAZIONI DI SCARICO MATERIALE IN PROPRIETA’ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CUSTODIA SOCIALE 2025-2029: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO ART. 27-BIS DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LORENZINI 11 PER ACCESSO A CANTIERE IN PROPRIETA’ PRIVATA DAL 02 AL 13 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 OPERATORI TECNICI MANUTENTORI  - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 30/06/2024 - 30/06/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B22FCE4765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN LOC. CASELLA DAL 23 FEBBRAIO AL 13 MARZO 2026 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA LOC. BELLAVISTA  PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PER VARIAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA - PERIODO 30/06/2024 - 30/06/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B23023C050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA DAL SERVIZIO NIDI D’INFANZIA COMUNALI PER IL MINORE MATRICOLA N. 131965 PER MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI DI CUI ALLA LEGGE 31 LUGLIO 2017, N. 119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESSERE BADGE CON BANDA MAGNETICA PER TIMBRATURA DI SERVIZIO DIPENDENTI E SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAO SRLS PER L’ANNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B9F1446D6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIA MONTECORNO I DIVIETO DI TRANSITO SULLA CORSIA DI SVOLTA A DESTRA DI VIA MARCONI INTERSEZIONE VIA MONTECORNO DAL 16 AL 7 FEBBRAIO 2026 PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE A DIPENDENTI EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A "I SERVIZI DEMOGRAFICI" PER L'ANNO 2026-2027-2028. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B996C94067 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER DOMENICA 01 MARZO 2026 IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DEL TESSERAMENTO – GRUPPO ALPINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O - RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE DOVUTE ALLA SOC. SI INSURANCE (EUROPE) SA PER I SINISTRI VERIFICATISI DAL 01/01/2026 AL 30/06/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9F12C2D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA” -   COMPETENZE E PERSONALE ASSEGNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 OPERATORI TECNICI MANUTENTORI (AREA OPERATORI ESPERTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA VENEZIA E STRADA LOC. CASONE PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA, CON APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 10% DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) AI SENSI DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2026 STUDIO ROBERTO ANTONIO BELLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIA MARZABOTTO  IL GIORNO 19 FEBBRAIO 2026 PER OPERAZIONI DI SCARICO DI UNA CABINA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E SELEZIONE DEGLI ETS AI FINI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO- PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DI FORME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE SEMI-RESIDENZIALI PER MINORI E LE LORO FAMIGLIE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN STATO DI BISOGNO, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017. PROGETTO: UNA FAMIGLIA IN PIU’ - PERIODO 10 APRILE 2026 – 10 APRILE 2027. CIG BABF8A3933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE J.J. + 1 MINORE (COMUNE RESIDENZA PRALBOINO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9EE38C792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO – ECCETTO RESIDENTI - IN VIA RIVALI DI SOTTO DAL 16 FEBBRAIO AL 13 MARZO 2026 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2026-2027-2028. CIG B9E6FAFA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 OPERATORI TECNICI MANUTENTORI (AREA OPERATORI ESPERTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO L’AREA DEI SERVIZI FINAZIARI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 12 FEBBRAIO 2026 PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI PRESSO CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO ANNO 2026-CIG. B9E6FE02FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA  PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO L’AREA DEI SERVIZI FINAZIARI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SIRMIONE DAL 10 AL 13 FEBBRAIO 2026 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 - AGGIUDICAZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE PERIODO 2024-2026 CON DETERMINA N. 1745 DEL 12.12.2023. CIG 979531881F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI TRANSITO SUL MARCIAPIEDE IN UN TRATTO DI VIALE MOTTA E DI VIA MAZZOLARI DAL 09 AL 27 FEBBRAIO 2026 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA GASPARO DA SALÒ - ANNO 2026. CIG B94D1F2CEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DUE OPERATORI TECNICI MANUTENTORI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2026/2027 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DESENACT- DESENZANO PER LA TRANSAZIONE DI COMUNITÀ VERSO L'ADATTAMENTO CLIMATICO" ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TRENTO DAL 11 AL 25 FEBBRAIO 2026 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER INCARICHI DI FUNZIONE, SPECIFICA RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO AR. 97 E 84 CCNL 16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RECESSO VOLONTARIO DURANTE IL PERIODO DI PROVA - EX ART. 21 CCNL 2022-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO, RSTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VARIE VIE COMUNALI E DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA RIVALI DI SOPRA PER LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE DAL 9 AL 13 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H  IN VIA C.PISACANE E INTERSEZIONE CON VIA G.MAMELI DAL 11 AL 18 FEBBRAIO 2026 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MEZZOCOLLE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MARCONI E L’INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 16 AL 27 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS N. 267/2000 ART. 79 E 80 - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE A DIPENDENTI EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 E ANNO 2027 CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATI AI SENSI ART. 110 C. 1 E ART. 90 TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO ART. 27-BIS DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI STALLI DI SOSTA DI PIAZZA GARIBALDI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026 IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DEL TESSERAMENTO – GRUPPO ALPINI DESENZANO DEL GARDA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 0 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TRATTI DI ALCUNE VIE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IN FIBRA OTTICA DAL 03 AL 18 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE “PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA” E DELEGA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA COLLI STORICI INTERSEZIONE VIA MABELLINI PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 03 AL 27 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.16582 PRESSO GRUPPO ZAFFIRO HEALTHCARE SRL DI BRESCIA (BS). IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2026. CIG: B9E68D63EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DUE OPERATORI TECNICI MANUTENTORI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - A TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI CITTADINI RESIDENTI IN POSIZIONE PENSIONISTICA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AI SERVIZI DI CUSTODIA DEL PATRIMONIO CULTURALE PER IL BIENNIO 2026/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE MATRICOLA 136810 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA SPERIMENTALE DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO E INDIVIDUAZIONE NUOVI STALLI DI SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SCAVI ROMANI – ECCETTO RESIDENTI E FRUITORI PARCHEGGIO G7 E VIA CROCIFISSO NEI GIORNI 28 E 29 GENNAIO 2026 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ALLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI A DOTECOMUNE AVVISO 11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI (CDD, CSE, SFA, SDI) – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO DI VIA LOC. SAN LORENZO DAL 26 GENNAIO AL 27 FEBBRAIO 2026 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE ELETTRICA PER CONTO DI ENEL DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE M.J. UNITAMENTE A DUE FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA MANERBIO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9E9C3F0BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ALL' AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI CITTADINI RESIDENTI IN POSIZIONE PENSIONISTICA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AI SERVIZI DI CUSTODIA DEL PATRIMONIO CULTURALE BIENNIO 2026/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2025 - D.G.R. XII/4635 DEL 01.07.2025: NOMINA RESPONSABILE COMUNALE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. ED ISTITUTI DI ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 9 STALLI DI SOSTA DI PIAZZA FELTRINELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO UNITA’ IMMOBILIARE PARK HOTEL IL GIORNO 28 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLE STRADE, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE PIAZZE E VIE, ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIA LARIO E ISTITUZIONE DEL PARCHEGGIO TEMPORANEO PER I VEICOLI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZALE BAGATTA LUNGO IL MURO PERIMETRALE ESTERNO, LATO OVEST, DEL PARCHEGGIO PER TOTALI 20 (VENTI) STALLI DI SOSTA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE DEI COLLI 2026” IL GIORNO 31 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2025 - APPROVAZIONE DELL’ESITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI EVENTUALI RIPARAZIONI DEI DANNI SUBITI DA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI SINISTRI RICADENTI NEL 2026 - AFFIDAMENTO FORNITURA A: DITTA BERTAZZONI SRL - CIG  B9E5B90FCA,  DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG  B9E5BFD9BF, DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG B9E5CD07DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA A CARICO DELLA SIG.RA AFANASYEVA TATIANA PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ NON AUTORIZZATA DI “LOCAZIONE TURISTICA NON IMPRENDITORIALE” ESERCITATA NELL’UNITÀ ABITATIVA DI VIA GALLICA N. 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (EX MACELLO) VIA MEZZOCOLLE N. 20, DI PROPRIETA' DELL'ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026, 2027, 2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SURROGA RUOLO RUP CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI E NOMINA DEC E SUPPORTO AL DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI 25 PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE DAL 22 GENNAIO AL 22 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE A DIPENDENTE EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI E DI COMUNICAZIONE SOCIAL PRESSO LA BIBLIOTECA DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 09/01/2026-31/12/2028 - CIG B9DE21C5DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TIZIANO IL GIORNO 20 GENNAIO 2026 PER SCARICO DI UNA CABINA ELETTRICA IN PROPRIETA’ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA  ASSOCIATIVA  A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE PER ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA A LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIA MARCONI NEI GIORNI 21 E 22 GENNAIO 2026 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AREA SERVIZI SOCIALI PER L'IMMOBILE NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEPASS PRESSO I PARCHEGGI A BARRIERA MARATONA E VALLONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026-2027-2028 PER IL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI - CIG B9A28B71C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA BRESCIA, ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN UN TRATTO DI VIA MILANO PER LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA - COMPETENZE E PERSONALE ASSEGNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2026. DITTA DUSSMANN - CIG: 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI POLICASTRO ASSUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO L’AREA DEI SERVIZI FINAZIARI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1184RU/25 (PROT.380) DEL 23/08/2025 A  CARICO DELLA DITTA MIT DI ARTURO MASON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLE STRADE,  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN ALCUNE PIAZZE E VIE DEL COMUNE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA – 18 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO EX ART. 2 - ALLEGATO II.1 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI EVENTI E ANNULAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'INDAGINE PRECEDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE B.E. + 1 MINORE (COMUNE RESIDENZA TOSCOLANO MADERNO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9DE7CF9DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE NELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA (BS)  E LOGRATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA LANTERNA SEMAFORICA H. 24,  RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN LUNGOLAGO C.BATTISTI NEL TRATTO ANTISTANTE PIAZZA CAPPELLETTI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DAL 02 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1132RU/25 (PROT.295) DEL 15/07/2025 A  CARICO DELLA DITTA IL GELATO DEI MASTER DI ARTURO MASON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE NELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA (BS) E LOGRATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1177RU/25 (PROT.367) DEL 18/08/2025 A  CARICO DELLA DITTA IL GELATO DEI MASTER DI ARTURO MASON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA PADRE MARCOLINI PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 26 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMBIENTALE (AREA ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026. CIG: A02184A01E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1185RU/25 (PROT.381) DEL 23/08/2025 A  CARICO DELLA DITTA MIT DI ARTURO MASON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO RELATIVO A: B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. DI VITTORIO DAL CIVICO 147 AL CIVICO 161 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 12 AL 23 GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PER ANZIANI PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2026. DITTA DUSSMANN - CIG: 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ANNO  2026 - ART. 80 CCNL 16.11.2022, ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 16 CCI 04.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: COMPETIZIONE PODISTICA DENOMINATA “STRA GARDA LAKE”  - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SULLA PASSEGGIATA A LAGO NEL TRATTO COMPRESO TRA RIVOLTELLA E IL PARCHEGGO MARATONA IL GIORNO 11 GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE (RASA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI D.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI PRIMO/SECONDO LIVELLO UTENTE N.M.B.E. UNITAMENTE AL FIGLIO MINORE (COMUNE RESIDENZA LENO): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9DE7EA02A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. CAVALIERE ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO ART. 27-BIS DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1305RU/25 (PROT.547) DEL 28/10/2025 A  CARICO DELLA SIG.RA VISCA ELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO RELATIVO A: M.B.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 3 STALLI DI SOSTA IN VIA TOBRUCH ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 7 PER SOSTA AUTOCARRI DAL 12 AL 17 GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE A DIPENDENTI EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI IN UTILIZZO AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.D.S. VIADOTTO S.N.C. DI FRANCO FLORIANA MAGDA JOLE &amp; C. - CIG: B9D8571D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA EX IDROSCALO DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA DIFESA - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026 - 2027 - 2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RSTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI LUNGOLAGO C.BATTISTI IL GIORNO 8 GENNAIO 2026 PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A CARICO DEL SIG. RIZZARDI FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE BANDO TAXI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRA LE AREE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEI SIGG. BALACCO VITANTONIO E CORMIO ALBA RIF. VERBALE N. 1778R/25 (PROT.376) DEL 21/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI R.A.Y.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.A. + 1 MINORE (COMUNE RESIDENZA GHEDI) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9DE7C2F23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO 2024-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: COMPETIZIONE PODISTICA DENOMINATA “STRA GARDA LAKE”  - MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DEL 10 E 11 GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO SU MARCIAPEDE IN UN TRATTO DI VIA MICHELANGELO DAL 7 AL 16 GENNAIO 2026 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI AFFIDO FAMILIARE CONSENSUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICHI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE I.W.  (COMUNE RESIDENZA GAVARDO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9DE7B32C6 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEI SIGG. BALACCO VITANTONIO E CORMIO ALBA RIF. VERBALE N. 1777R/25 (PROT.375) DEL 21/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE PER LA SEGRETERIA DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO PER EVENTI ORGANIZZATI, PATROCINATI O REALIZZATI PRESSO STRUTTURE COMUNALI DAI SETTORI CULTURA, SPORT E TURISMO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA – PERIODO 01/02/2026 – 31/01/2028 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI K.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEI SIGG. BALACCO VITANTONIO E CORMIO ALBA RIF. VERBALE 1776R/25 (PROT.374) DEL 21/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MONTECROCE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIALE ANDREIS E VIA MONTECROCE CIVICO 4 DAL 07 AL 28 GENNAIO 2026 PER OPERE DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA MANSIONI ATTRIBUITE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N.42250 IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER AL TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N. 24724/2022 AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROMOSSO DA TAMOIL ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAI SETTORI CULTURA – SPORT - TURISMO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  I COMPONENTI DELLA C.V.L.P.S. CONVOCATA PER IL PARERE DI IDONEITA' AI SENSI DELL'ART.80 DEL TULPS PER IL RILASCIO DI UN CODICE IDENTIFICATIVO E PER L'EVENTO DEL CAPODANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE CON PIATTAFORMA SEND - IMPEGNO DI SPESA CON PAGO PA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ASSISTENZA MINORI EX ART. 1 COMMI 759-765 DELLA L. 207/2024. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. B D. LGS 267/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI ASSEGNARE IN CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO, L’IMMOBILE DI VIA GOITO 6/8 --- APPROVAZIONE VERBALI DELLA FASE ISTRUTTORIA E GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2026: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE CON MODALITA' SMA DI POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS.117/2017, PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2030 – ESITO DELLA COPROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO AL R.T.I. COMPOSTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE E DALLA COOPERATIVA SOCIALE ELEFANTI VOLANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER IL NOLEGGIO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI NEW JERSEY E TRANSENNE IN OCCASIONE DELL’EVENTO DELL’ULTIMO DELL’ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9B4EAD753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO MEDIANTE LA PRESENZA DI UN'AMBULANZA CON EQUIPAGGIO E DI UNA SQUADRA APPIEDATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9BE410E70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA MEDIANTE LA PRESENZA DI UN'AMBULANZA CON EQUIPAGGIO PER L'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9BE28F0BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA "STRA GARDA LAKE" PREVISTA IL 10 E 11 GENNAIO 2026 - TOP DOLOMITES SRL - CIG B96C6145EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO AL PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA "PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO - SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO ICG PALAFITTES METETING. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A PIXARTPRINTIC SPA - CIG. B87528F33E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO EX ART. 2 - ALLEGATO II.1 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PREORDINATA A CONOSCERE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  DEL CONTRIBUTO 2025 PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IN BASE ALL'ART.1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N.234/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6879334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA PROGETTUALITÀ 2026-2029 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, DEI GIOVANI DEL TERRITORIO E DI SOGGETTI A RISCHIO – CIG B9B66EFBF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DA ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30.09.2026 – CIG B9CEAA2C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DA LIQUIDARE PER CONTO DEL COMUNE DI CALVISANO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA LEGALITA' E LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE-VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. CIG. 9211770116  E CIG. 9211904FA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CONCORSO NELLA SPESA DEI PRIVATIPER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI AI SENSI DELLA L.R. 20 FEBBRAIO 1989 N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE PERCORSI PEDONALI - PIANO NEVE 2025-2026 - L'ALBERO ONLUS CIG B9C711F630 - LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOP.SOCIALE ONLUS CIG B9C734E37E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTI DGR 30.06.2016 N. X/51 - ING. FERRUCCIO MASSARDI - CIG B9C6D663C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICHI PER INTERVENTI DI EMERGENZA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE - PIANO NEVE 2025/2026 – FORNITORI VARI – CIG VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE - PIANO NEVE 2025/2026 - DITTA BRESCIANI ANGELO - CIG B937906974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR -  DITTA  RICAM SRL - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER PROGETTAZIONE ASILO NIDO POLLICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA SECONDO SEMESTRE CANONI DEMANIALI PORTUALI ED EXTRAPORTUALI DI COMPETENZA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE DAL 15.02.2025 AL 14.02.2027 – OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO – LOTTI 2 E 3 - DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG DERIVATO 96487418F4 (LOTTO 2) – 9648858981 (LOTTO 3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI NR. 2 ELETTROARCHIVI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI PER UN PERIODO DI 24 MESI DAL 01.01.2026 AL 31.12.2027. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) - CIG B96CDE5932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI 3 COMPUTER PORTATILI LENOVO ED ACQUISTO DI 7 CUFFIE AURICOLARI LOGITECH - DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - CIG B9AEF28413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CENTRALINO VOIP SEDE COMUNALE PER 36 MESI (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028) - DITTA DIRETE SRL - CIG B978D958B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RICORSO IN APPELLO ALLA SENTENZA N. 561/2025 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BRESCIA RELATIVA AD AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE AI PROFILI IVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ALLA SOCIETA' ITALGAS RETI SPA – ANNUALITA’ 2016 2017 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 3 - CIG B0A884ADF4 - CIG DERIVATO B459813BC3 - FORNITORE SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE – OPERE DA GOMMISTA – RINNOVO DAL 16.12.2024 AL 15.12.2026 - DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG B466091F50 - ASSUNZIONE IMPEGNI 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9B3AE7608</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B993BBE36C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO BAMBINI INVERNO 2026 - CIG B95959C480</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI  LAVORO AUTONOMO PER LE CONFERENZA DA TENERSI IN BIBLIOTECA CIVICA (I GRANDI ROMANZI RACCONTATI DA SCRITTRICI E SCRITTORI CONTEMPORANEI). ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI/LABORATORI IN BIBLIOTECA ANNO 2026 CIG B9A3F7AA59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI/LABORATORI IN BIBLIOTECA ANNO 2026 - CIG B9A3F52957</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEI FAMILIARI CON ESENZIONE O RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI CAG PER PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-ECONOMICHE. ANNO EDUCATIVO 2024/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SICUREZZA INTEGRATA PER IL CONTROLLO E PRESIDIO DEL TERRITORIO GARDESANO OCCIDENTALE STAGIONE TURISTICA 2025 (L.R. 6/2015)  - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE SOSTE NEI PARCHEGGI A SBARRA MARATONA E VALLONE MEDIANTE IL SISTEMA TELEPASS - APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO PERIODO 2026-2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU E TASSA RIFIUTI ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA ADAMELLO - CUP I18H25000960004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO IN VIA GIOTTO – CUP I18C25000680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2026 PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - CIG B4A2959600 E CIG B4A29E270E - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALL’AREA DISABILITA’ – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE ANTICIPATO AL 31.12.2025 MUTUO CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 6207263/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AGENTE PL DA LIQUIDARE PER CONTO DEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER POTENZIAMENTO VIGILANZA E PRESIDIO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 68233 AL CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B9A1C18774</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCANTONAMENTO SOMME PER RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEFA SU CONTRIBUTO MIUR PER LA TASSA COMUNALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE SCUOLE STATALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG: B9914A9309.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 40° ANNIVERSARIO AMICI DELLA MUSICA" CONCERTO AUDITORIUM 14 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A "I SERVIZI DEMOGRAFICI" PER L'ANNO 2026-2027-2028. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B996C94067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO TARI (DA SOLLECITO) ANNI  2019-2020-2021-2022 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG.B9912FB031.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOMMA DA RECUPERARE DA PERCETTORE DI REDDITO ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE PER RITENUTA FISCALE A TASSAZIONE SEPARATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO REGIONALE DI SICUREZZA INTEGRATA PER IL CONTROLLO E IL PRESIDIO DEL TERRITORIO GARDESANO OCCIDENTALE STAGIONE TURISTICA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI  E AREA SERVIZI ALLA PERSONA  MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 39560 A SEGUITO DI PROCEDURA VALUTATIVA PER LA  PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ARTT. 13 COMMI 6,7,8 E 15 E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIRIGENTE, AL BUDGET DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE E AL PERSONALE DEL COMPARTO CON RELATIVO AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI SETTORE CULTURA E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 REPLICHE ANIMATE NARRANTI LA STORIA DI BABBO NATALE IN DATE DA DEFINIRE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICL-MENTE - CIG B983BF4DF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CAPPELLETTI IN OCCASIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLA PISTA DI GHIACCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B980E0ED8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ALLACCIO E LA FORNITURA ELETTRICA PER L'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B98DAC2AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO – ANNO 2025 - CUP I14E24000660004 CIG  B9825A65EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RINFORZO SOLAI ESISTENTI VILLA BRUNATI – DITTA BUILD IT SRL - CUP I19I25001550004 - CIG B976EEFDF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - CUP: I12D25000100004 - CIG: B97D3C003D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PORTO DI DESENZANO DEL GARDA- CUP: I18C25000920004 CIG: B98F06ED0D - DITTA MEGA LIGHTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SBARRA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA - DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG B97FB9C4D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI CONCEDERE IN COMODATO D’USO GRATUITO, L’IMMOBILE DI VIA GOITO 6/8, DA DESTINARE A C.S.S - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO E RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI SPESA SU PRENOTAZIONI N. 2025/140 -  2025/131 - 2025/1733015 - 2025/139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA , AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 117/2017, PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2030 - AMMISSIONE ALLA FASE DI CO-PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6833956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PORZIONE IMMOBILE DESTINATA A SALE AUTOPTICHE E NUOVE CAMERE MORTUARIE - CUP I12F24000180004 - CIG: B982FBD97A - ASSEGNAZIONE GRUPPO BONATTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6859303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE - AREA DISABILITA' - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAMPING CENTRI STORICI DESENZANO E RIVOLTELLA - DITTA ENEL X ITALIA SRL - CUP I12E25000310004 - CIG B98E27A959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE CENTRO PER L'IMPIEGO - PNRR M5 C1 I1.1 NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO - NEXT GENERATION EU - STUDIO TECNICO ING. EMILIO ANTONIOLI - CUP I12H23000680001 - CIG B98B7A940D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO IN VIA GOITO - GEOM. GOTTARDO GIULIO - CUP I18C25000680004 - CIG B97887F640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE - INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 CUP:  -I12H23000680001 CIG: B5CF835EFD- DITTA PETRARCA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTUALE PERIZIA DI VARIANTE PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA DURIGHELLO - STUDIO AEGIS SRL CANTARELLI &amp; PARTNERS - CUP I15E23000130004 - CIG B97051432C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA  E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER RESTAURO PARETI MURARIE ESTERNE CASTELLO DESENZANO - CIG: B985A8AB7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTUALE PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA NORD DEL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - ING. TONIOLO CLAUDIO - CIG B978607CB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1577 DEL 24.11.2025 - INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO PER RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DOVUTA DA EX DIPENDENTE CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A FINE NOLEGGIO FIAT RENEGADE TARGATA YA115 AR IN USO ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE INCENTIVI PERSONALE E QUOTA TECNOLOGIE INERENTI LE GARE ESPLETATE NEL 2025 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA E SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'ADDESTRAMENTO DELL'UNITA' CINOFILA DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DOGSPORTING BY RADICE DI LENTATE SUL SEVESO (MB) - CIG B9840A6DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E STRADE COMUNALI - DITTA GARDA INCISIONI E PUBBLICITÀ DI LOVATO GIOVANNI - CIG B96148E6B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA GIARDINIERE PER MANUTENZIONE AREE VERDI - DITTA SANGIORGI ANNAROSA - CIG B96E1E27E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A DIMORA PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VIVAIO BOTTUTI DI BOTTURI ILARIO - CIG B972BA0281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DITTA ENEL X ITALIA SRL - CIG B95822B958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ENEL X ITALIA SRL - CIG B987B0AD5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA BOCCE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA - DITTA COLLEONI SRL - CIG B978BF94B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO - DITTA APPIA ANTICA SRL - CIG B949C09FF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE PER NUOVE ALBERATURE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE - CIG B973522B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI E PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA ADAMELLO - STUDIO GARDA RAIL ENGINEERING SRL - CUP I18H25000960004 - CIG B961E741D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO MUSEO RAMBOTTI - DITTA RIAM ASCENSORI SRL - CIG B96B4AEA5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO PER COMPLETAMENTO STRUTTURA COMUNALE IN VIA ZENERONI A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - STUDIO TECNICO SARAMONDI ING. MICHELE - CIG B9496AA14C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER RESTAURO FACCIATE CASERMA DON GIUSEPPE GABANA - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHETTI F. E  QUARANTINI D. ARCHITETTI - CIG B9719F7FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE  SU NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) - POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. - CUP J51B21005710007 - CIG PADRE 9066973ECE - CIG DERIVATO B9834C4F89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO AREA VERDE GIARDINO "GINO BENEDETTI" - DITTA CHERUBINI VALTER VIVAIO DEL GARDA - CIG B8FABA577D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER STUDENTI SECONDO CICLO CON DISABILITA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CUSCINI PER PANCA DELL'AREA BAMBINI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - CIG B96F45D806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO DITTA CARTOMATTO DI VISCONTI SILVANA (CIG. B9475DBE35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO DITTA LIBRERIA STURMANN E ONORATI (CIG. B94759FCB2). IMPEGNO € 886,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO DITTA LIBRERIA FULLCOMICS SAS DI ARDESI F. &amp; C. (CIG. B94756D372). IMPEGNO € 1.900,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE. INCARICO DITTA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO (CIG. B9475495BC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA STAGIONE CONCERTISTICA 2025/2026 - CIG B958C56D67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO LUCI/PALCO PER I CONCERTI DI NATALE E FINE ANNO - CIG B9797E5B49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE QUOTA B PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2025 N. 1 VOLONTARIO PRESSO LA BIBLIOTECA - CIG: B982D3D955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE IN ALCUNE ROTATORIE COMUNALE (N.14-23-26-27-28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO GIORNATE DI CONFIGURAZIONI TECNICHE APPARATI E FIREWALL - DITTA DIRETE SRL - CIG B98186AA0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE VERDE COMUNALE ROTATORIA N.29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIFACIMENTO RETE LOCALE LAN SEDE SERVIZI SOCIALI - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC - CIG B97E97AE21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FASCIA DEL SINDACO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOVALI EGIDIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA - CIG B94D56BA8B - E RIPRISTINO DELL'ARMADIO DI RETE - CIG B96263256B - SITUATO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA SISTEB DI BOMPIERI MAURO E UMBERTO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GADGET COME OMAGGI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA' - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SCRIPTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO BACKUP VEEAM PER OFFICE 365 PER 185 LICENZE (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026) - CIG B980141D48 -  E ANNESSA ATTIVITA' PER AVVIO PIATTAFORMA E FORMAZIONE - CIG B972CA9D2D - DITTA DEDA TECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNI ASSUNTI N. 2025/1433000 - 2025/1635000 - 2025/1636000 - 2025/1614000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA,  SORVEGLIANZA, ACCOGLIENZA E DIDATTICA PER IL CASTELLO E IL MUSEO "G. RAMBOTTI" PER IL PERIODO 2026-2027 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG: B958F415DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA DEL NUOVO SPOGLIATOIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TENNIS SPIAGGIA D'ORO - STUDIO TECNICO CIVIESSE PROGETTAZIONI - CIG B9619E0AA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO E GIURIDICO-AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 36/2023, RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI UNA CONCESSIONE - DITTA KG PROJECT SRL - CIG B959B8336B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - DITTA G.P.M. SAS DI GONZATO MARCO - CIG B96152FB8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO PRESSO AREA DEMANIALE PROSPICIENTE LEGA NAVALE IN LOC. VO’ - DITTA ZILIANI F.LLI E FIGLI S.P.A. - CUP I18H25000960004 - CIG B96E801503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E CONTENIMENTO DELLE CHIOME - DITTA MANUTENTIA SRL - CIG B96B4E361A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE E ROTATORIE COMUNALI - DITTA L’ALBERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG B9757904A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 E ANNO 2026 PER IL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI A NUMIA S.P.A., NEXI PAYMENTS S.P.A. E BANCO BPM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE TRANSAZIONI  EFFETTUATE CON CARTE DI PAGAMENTO PER LE SOSTE NELLE AREE DI PARCHEGGIO DOTATE DI PARCOMETRI E PRESSO I PARCHEGGI CON IMPIANTI A SBARRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DI VETRO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DRINK SERVICE S.R.L. - CIG B9806E119F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO INERENTE AL PERCORSO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO PER L’ÉQUIPE DEL S.A.D. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B980B9967D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2025 - PROGETTO “ORIZZONTI DI FUTURO INTRECCIARE POSSIBILITA” - ACCERTAMENTO ANTICIPO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA – CUP E81B25000260002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA 26303 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L. PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2029 ED EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI -  CIG B7FF8F0FF0 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1732798/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2025 - (CIG N.8168284930).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI, QUOTIDIANI, ACCESSI A PORTALI PER VARI SETTORI COMUNALI PER L'ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLE VARIE CASE EDITRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - QUADRO ECONOMICO ENTRATE E SPESE E ACCANTONAMENTO SOMME IN AVANZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'EVENTO "AIR SHOW 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI BANNER IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B972DB6B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PROCEDURA SINTEL ALLA LIBRERIA CASTELLI PODAVINI - CIG N. B92AB19A02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE COMUNALI - DITTA AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - CIG B9707B7034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RECINZIONE PRESSO DESENZANINO - DITTA TURGANTI VALENTINO - CIG B96B16DAF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CANCELLO LEGA NAVALE – DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CUP I18H25000960004 - CIG B96C79212A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO COMUNALE - SOC. PRO-BRIXIA BORSA IMMOBILIARE AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - CUP I12H25000820004 - CIG B956B7D217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL COFINANZIAMENTO DELL’ACQUISTO DI UNA MOTOVEDETTA DESTINATA ALLA SQUADRA NAUTICA DELLA POLIZIA DI STATO. VERSAMENTO DELLA QUOTA A FAVORE DELLA COMUNITA' DEL GARDA, ENTE INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PARTECIPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TENDE A RULLO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "LAINI" - DITTA TEXIL DI CASARA FILIPPO - CIG B9617F664B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI DA POSIZIONARE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA METALCO SRL - CIG  B96EC6CA56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO LA SCUOLA "VALERIO CATULLO" - DITTA SPORTISSIMO SRL - CIG B96E63161B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI E NEI GIARDINI COMUNALI - DITTA SARBA SPA - CIG B97077E12A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE BANCHINE PRESSO IL PORTO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG B929DD578B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE PRESSO EDIFICI COMUNALI - DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL - CIG B96CB0D071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - PERIODO 01.02.2025 – 31.01.2028. LOTTO 2 VERDE DI PREGIO -CIG B4ED1F5223. ASSEGNAZIONE QUINTO D’OBBLIGO ANNO 2025 AI SENSI ART. 120 DEL D.LGS 36/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DITTA FABBRI ALESSANDRO - CIG B96CCD3716</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI SULLE COPERTURE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DITTA IMPRESA EDILE MALAGO’ GEOM. STEFANO - CIG B96E2E7F41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE, 2 TECHE E 2 CARTELLI BIFACCIALI PER DAE. CIG B978D97A57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA N.92645. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 19950 A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA  PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 15 E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2025: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE CON MODALITA' SMA DI POSTE ITALIANE SPA - NUOVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI RESIDENTI CON DISABILITÀ, FREQUENTANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). ACCERTAMENTO ACCONTO A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI RESIDENTI CON DISABILITÀ, FREQUENTANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). ACCERTAMENTO SALDO A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2025 - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GUIA MORETTI ETS PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “UN CIELO DI RACCONTI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "LA STORIA DEL ROCK" PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO "CATULLO" E "TREBESCHI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2025. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA FILODIFFUSIONE INSTALLATA NELLE VIE DEL CENTRO STORICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER IL NOLEGGIO E LA POSA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B961514547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E LA POSA DEGLI IMPIANTI TEMPORANEI PER L'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9618F58B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO IN PIAZZA MATTEOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9616EB9F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG B96C84CAA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC A SEGUITO RICHIESTE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO PRESSO EDIFICI COMUNALI - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS - CIG B96BB81C07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI INSEGNA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PRESSO LA SCUOLA "TREBESCHI" - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B9706AA237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA F.LLI PICENNI SNC - CIG B9706F3E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMONDA E CONTENIMENTO DELLE ALBERATURE COMUNALI - DITTA IL QUADRIFOGLIO SOCIETÀ COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS - CIG B97073A90A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA TIMA SRL - CIG B95845E9F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - DITTA SIV SPA - CIG B957FB1E25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE POSIZIONATE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA UFFICIO ITALIA 2000 SRL - CIG B9707E66FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO FORFETTARIO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNALI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG ERRONEAMENTE INDICATO NEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINA N. 1559 DEL 20/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE CHIESE PARROCCHIALI PER L'UTILIZZO DELLE CHIESE IN OCCASIONE DEI CONCERTI RELATIVI ALLA STAGIONE CONCERTISTICA 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL' UTILIZZO DELLA PALESTRA BAZOLI-POLO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2025/2026 "LA STORIA DEL ROCK"  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI - CIG B8E141852D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG B2DD1D5521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO N. 1533000/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE/SERVIZI NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PSEUDO-SOSTANZE PER L'ADDESTRAMENTO DEI CANI ANTIDROGA PER L'UNITA' CINOFILA DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI SRL DI MOZZATE (CO) - CIG B9727643F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONI STRADALI RIFRANGENTI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG B97207F36F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DELL'UNITA' CINOFILA DELLA POLIZIA LOCALE DI DESENZANO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTI SANITARI RIGUARDANTI I GATTI DEL GATTILE. CIG B94CB49DE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6831631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.9702 CON CESSIONE DEL CREDITO ALL'ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI. C.F. E P.I: 98005210178. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO N. 2025/889000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA AGGIUNTIVA SPIAGGIA DESENZANINO. CIG B94C88774D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGELATORE A POZZO CANDY CNCH945520EW PER DEPOSITO CARCASSE ANIMALI. CIG. B961942844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI NERI PER ESIGENZE LEGATE A MANIFESTAZIONI, DECORO, MAGAZZINO COMUNALE. CIG B8FA4715C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE DELLA CONDUZIONE DELLA STAZIONE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI IN VIA GIOTTO PERIODO 1.01.2026-30.11.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 6 MANIGLIONI ANTIPANICO CIG. B96A91EFAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DEMANIALE  CONCESSIONE PASSEGGIATA A LAGO PROSPICIENTE VIA C. BATTISTI (TRATTO VIA RIVE VIA GRAMSCI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE INCENTIVI PERSONALE E QUOTA TECNOLOGIE INERENTI GARE ANNO 2025 - AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE N.M.B.E. + 1 FIGLIO MINORE (COMUNE RESIDENZA LENO): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9716DADF0 E CONTESTUALE ECONOMIA SU IMPEGNO GIÀ ASSUNTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA 6 - MINORI IN COMUNITA' --- ACCERTAMENTO QUOTA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.129825 PRESSO VILLA ALBERTINI DI POZZOLENGO (BS) GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025. CIG: B523931942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A SEGUITO DI MODIFICA DEL BUDGET ASSEGNATO ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2026 PER INTEGRAZIONE ALLA QUOTA ORDINARIA (EX QUOTA "E") DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDIERE DA ESPORRE SUGLI EDIFICI COMUNALI - FORNITURA CON DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIALDE PER COFFEE BREAK DI INCONTRI ISTITUZIONALI - FORNITURA CON DITTA EMMEDI DI SURANO MARCELLO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX COLLABORATORE COORDINATO E CONTINUATIVO ANNI 1997-1998-1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI E STRADE – ANNO 2025  CUP I17H24001480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2025. ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2025 ALLA TESORERIA COMUNALE - BANCO BPM SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO COMPONENTE SALVAMARE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER PORTO D'ARMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DUE OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 4 OPERATORI TECNICO MANUTENTORI – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022) MATRICOLE N.  44450 - 44500 - 45600 - 45900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI. CUP I13I24000160002 CIG B4FB784233 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE R.I.U.S.O. ODV PER L'ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE E INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA -ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 30.09.2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER EVENTI UFFICI SERVIZI CULTURALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE S.P.A. PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE  ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE SCOLASTICO - ANNUALITA' 2025. ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "ADDOBBIAMO IL NATALE" 2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE, STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DESENZANESI - A.S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI, AGLI ISTITUTI SUPERIORI E AL CFP PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI DI ASCOLTO A.S. 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI UN PANNELLO INFORMATIVO IN ALLUMINIO PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - DITTA SEBERG SRL CIG B947BB95B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALLESTIMENTI FLOREALI E FIORI PER EVENTI CULTURALI 2025/2026 - CIG: B942BECB28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA CULTURA E SPORT SU IMPEGNO N. 2025/1529000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2024/2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI A.S. 2025/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI - CIG B937C818BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANIMAZIONE PREVISTA NEL CENTRO STORICO DI DESENZANO DEL GARDA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B94E0A6F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL SERVICE AUDIO E LUCI PER L'EVENTO DEL 20 DICEMBRE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B94E2F3522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DI SANTA LUCIA PRESSO TEATRO SAN MICHELE IL 12 DICEMBRE 2025 - ASSOCIAZIONE TEATRO DEL VENTO DI CHIARA MAGRI - CIG: B8EEE8FD96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO L'ASILO NIDO IL "CUCCIOLO" - DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL - CIG B949A27239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PRESSO L'ASILO NIDO "BUCANEVE" - DITTA SARBA SPA - CIG B94988CF0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITA' DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE AL SIG.E.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCARPATE E SFALCIO CIGLI ERBOSI - DITTA MB DI METELLI TIZIANO E BATTAGLIA CLAUDIO SNC - CIG B9494AAAC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SANIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE - DITTA MORENICA SERVIZI SRL - CIG B946B845D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL DI ZARANTONELLO - CIG B9469CEC63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE VIA RONCHEDONE - DITTA ONLIGHT SRL - CIG B9491220C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASETTA IN LAMIERA PRESSO L'ASILO NIDO IL "CUCCIOLO" - DITTA FABBROMECCANICA EDILBOX SRL - CIG B94927BD77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - PERIODO 01.02.2025 – 31.01.2028. LOTTO 1 CAPOLUOGO E FRAZIONI -CIG B4ED1F4150. ASSEGNAZIONE QUINTO D’OBBLIGO ANNO 2025 AI SENSI ART. 120 DEL D.LGS 36/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALLOGGIO CARABINIERI – DITTA IDROMAX SRL - CUP I18J25000340004 - CIG B9548F9663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GREEN RESIDENCE - RATA 4 GESTIONE ORDINARIA 2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA RELATIVI AL PIANO DI ZONA AMBITO 11 DEL GARDA - ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DA LIQUIDARE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO PACCHETTO ORE DI REPERIBILITÀ REMOTA PER IL SUPPORTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - DITTA DROMEDIAN SRL - CIG B950515FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DEL SERVIZIO "COMUNE FACILE" PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE, COMPRENSIVO DI ATTIVAZIONE, FORMAZIONE, CARICAMENTO DATI  (CIG B9582A6ED7) E  CANONE ANNUO (CIG  B958441206) - DITTA YAMME SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE INCENTIVI PERSONALE E QUOTA TECNOLOGIE INERENTI LE GARE ESPLETATE NEL 2025 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI RILEVATORI ANTINCENDIO PRESSO IL MUSEO RAMBOTTI - DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO - CIG B94671B22B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI ANNO 2026 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE – OPERE DA CARROZZIERE – PERIODO DAL 16.12.2024 AL 15.12.2026 - DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z2138E0940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DISMESSO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AFFIDAMENTO RITIRO E ROTTAMAZIONE ALLA DITTA BPM AUTODEMOLIZIONI SRL DI MONTICHIARI (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PERENNIS FAX S.N.C. CON DECORRENZA DAL 01.12.2025 PER LA DURATA DI UN MESE - CIG B86AECCF46 E RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE E MANTENERE I REQUISITI RICHIESTI PER LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVO CONTRATTO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2026 (PERIODO DAL 01/01/2026 - 31/12/2026) - DITTA TELECOM ITALIA SPA (TIM SPA) - CIG B949B59EBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DOTAZIONI TESSILI PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E ACCOGLIENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LGS. 36/2023 A TONOLI TENDE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER SERVIZI AGENTI POLIZIA LOCALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ACCORDI DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER RIMBORSI SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025: CORSO DI TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA E STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL SETTORE VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER NUOVO CONTRATTO NEGOZIATO TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE AVENTE DURATA DI 24 MESI (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2027) - DITTA TELECOM ITALIA SPA (TIM SPA) - CIG B937B87A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL TRIENNIO 2026 - 2028 E RELATIVI CANONI PER NUOVA CONNETTIVITA' BANDA ULTRA-LARGA SEDE COMUNALE (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028) - DITTA MYNET SRL - CIG B9373A8B97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025 CIG B67B23A546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ALVEO GANFO FENILAZZO ANNO 2025. CIG B94C7A08AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RECINZIONE PER AREA PISCINA - DITTA FRANZINI SRL - CIG B942C26B05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EMERGENZA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE - APPROVAZIONE PIANO NEVE 2025/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2025 - DITTA BRESCIANI ANGELO - CIG B937906974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EMERGENZA CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE - APPROVAZIONE PIANO NEVE 2025/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE TERMICA A6 ZEBRE ZQ320 PER LA POLIZIA LOCALE - INCLOUD TEAM S.R.L. - CIG B94AC228BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA - CIG B94AAAD4ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANTALONI OPERATIVI INVERNALI PER LE UNIFORMI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CME SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG B94A957AB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA N. 71470 E N. 98612 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 – ACCERTAMENTO QUOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE AL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA DELLA QUOTA CONTRIBUTO PER ACQUISTO NUOVA AUTOPOMPA DELL’ASSOCIAZIONE AMICI VIGILE DEL FUOCO VOLONTARI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER ATTRAVERSAMENTO CON LINEA ELETTRICA 400 VOLT INTERRATA FOSSO APPARTENENTE AL RIM DENOMINATO AFFLIUENTE SCOLO FOSSETTA SPONDA DESTRA - E-DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI SU IMPIANTI PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA SCHNEIDER ELECTRIC SPA - CIG B923715CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO PER INTERVENTO RELATIVO  AD OPERA PUBBLICA “AMPLIAMENTO PASSEGGIATA A LAGO DAL PONTILE FELTRINELLI A VICOLO DELLE LAVANDAIE (TRATTO VIA ROMA)” CUP C17F22000020006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA SORVEGLIANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI E DEL CAPADONNO A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B940F03FA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER IMPIANTI ELETTRICI NATALIZI NOVEMBRE 2025 - GENNAIO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B93F1421EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI NEL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN ESSICATOIO PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B9439135B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DAE CON SELETTORE PEDIATRICO PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B94382514D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COPRI TERMOSIFONI E RIVESTIMENTO PLUVIALI PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B9437161AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. TRASMISSIONE A SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA E DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA PERIODO GENNAIO 2026 – CIG B7CCEB3EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONTINUITA' DEL SERVIZO RELATIVO ALLA LICENZA PRIMUS C AMICUS PER 1 POSTAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI PER L' ANNO 2026 (PERIODO DAL 01/01/2026 -AL 31/12/2026) - DITTA ACCA SOFTWARE SPA - CIG B9351D62CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE E RINNOVI CONTRATTUALI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 PER VACANZA CONTRATTUALE 2025-2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERCORSO FORMATIVO IN TEMA DI TRASPARENZA AI SENSI DEL D.LGS 33/2013 E DELIBERA ANAC 495/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2025 PER RIMBORSI INAIL INFORTUNIO SUL LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL 44° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 1-5 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE O.E. UNITAMENTE A 1 MINORE (COMUNE RESIDENZA ACQUAFREDDA) RICHIESTA PROROGA IN DEROGA PER N. 14 GIORNI E COPERTURA COSTI ALTRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B905F14A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RETI FOGNARIE PRESSO STRADE COMUNALI - DITTA MILANI SRL - CIG B92CDE5122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER NATANTI INSTALLATO PRESSO LA DITTA BENACO 2000 S.A.S. IN VIA MANTOVA SULLA S.P. EX S.S. N° 567 “DEL BENACO” KM 9+700 NELL’AREA IDENTIFICATA AL FG. 31 MAPP. 513 DEL NCTR A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2026-2027-2028. CIG B924EF0C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' UTENTE 66076 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI - CUP I19D14000490009 - CIG 5836180816</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI PRESSO PARCO DEL LAGHETTO - DITTA SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE - CIG B8FADA9150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER PRATICHE DI INVARIANZE IDRAULICHE - ING. NEGRINELLI GIUSEPPE - CIG B91FECEBC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER RINFORZO SOLAI SOTTOTETTO DI VILLA BRUNATI - ING. FERRUCCIO MASSARDI - CIG B92A350D54 - CUP I19I25001550004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE ANFFAS SITO IN VIA DURIGHELLO - CUP I14D24000730004 - STRALCIO I  IMPIANTI MECCANICI - DITTA SINICO ELIO SRL CIG B576B89EDB E STRALCIO II SOSTITUZIONE SERRAMENTI - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B57704FF48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1^ GRADO DI BRESCIA  – CIG. B922E84B12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD EX DIPENDENTE PER INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO PAGATA IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI FISCALI DOVUTI ALLA CESSAZIONE  DEL RAPPORTO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER INCARICHI CONFERITI DAI SERVIZI CULTURALI DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - BANDO SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO PER RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DOVUTA DA EX DIPENDENTE CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO/ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO TAR R.G. 648/2025 E IMPEGNO DI SPESA – ATTUAZIONE DGC N. 390 DEL 06/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI CAG PER ASSENZE COMUNICATE ANNO EDUCATIVO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 99015 -   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI - ANNUALITA' 2025 - D.G.R. N. XII/2203 DEL 15 APRILE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DESTINATA ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE E ALLA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI - ANNUALITA' 2025 SECONDO LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - D.G.R. 15 APRILE 2024 – N. XII/2203 A FAVORE DEGLI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON COMUNALI E SEZIONI PRIMAVERA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI ALCUNI EVENTI NATALIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B92A691CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ 2025 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2025 PREVISTO IN PIAZZA PER LA CONCORDIA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B937D3D3E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI DELL'ENTE PER LA DURATA DI 5 ANNI E OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI - CIG B8DE3784C3 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL CORSO IN E-LEARNING "13 CFP DEONTOLOGIA ARCHITETTI P.P.C"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIPARTO ONERI FINANZIARI CONVENZIONE DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025: D.LGS 81/2008 - ACQUISTO CORSO DI AGGIORNAMENTO RESIDENZIALE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO E CONDUZIONE TERNA - ACCORDI STATO REGIONI E S.M.I  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DEL PIANO DI EMERGENZA DELL'ASILO NIDO IL "CUCCIOLO" - DITTA CONSULGROUP SRL - CIG B8E9C8AE50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO L'OFFICINA DI BABBO NATALE PRESSO  LE SALE ESPOSITIVE AL PRIMO PIANO DEL CASTELLO DAL 7 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2026 - ALL' ASSOCIAZIONE  MUSICAL-MENTE APS - CIG N. B8F1BA1F0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MONTAGGIO, SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA PER MANIFESTAZIONI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE PERIODO 10.05.2024 - 09.05.2026 - LA CASCINA COOP SOC - CIG: B8EE9BB19F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI GHIZZI E MARAVIGLIA 01/10/2025 - 30/09/2026 . VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA CALCIO DESENZANO SSD ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 58319 PRESSO  R.S.A. CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA. CIG: B8AF4B8AE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO POTENZIATO E ACCOMPAGNAMENTO AL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B929592631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO AI SENSI DELL'ART 14 COMMA 1-BIS D.L. 25/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI. PERIODO DAL 30/11/2025 AL 30/11/2027. SOCIETA' AIG EUROPE SA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI SEMINTERRATI SCUOLA PRIMARIA A. PAPA E SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO II - CUP I12B24001280004 - CIG B758C20047 - CONSORZIO MARINA TINTEGGIATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI. PRESA D’ATTO CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA’ ASINCRONA AI SENSI ART.14 L.241/1990 S.M.I. CONVOCATA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA CULTURA E SPORT SU IMPEGNO N. 2025/1433000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA GAL ANNO 2024-2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE PENALE ALLA DITTA DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI A SEGUITO DI NON CONFORMITA' PER INADEMPIMENTO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE "CANTI ISTITUZIONALI" A.S. 2025/2026. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE FILARMONICO SCUOLA DI MUSICA" DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI NATALIZI PRESSO LE CHIESE DELLE FRAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B910056D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE EVENTI NATALIZI A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B8FE637CEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORE INSTALLATO PRESSO IL SALONE G. BENEDETTI IN CASTELLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUX DI DAVIDE PREDA  - CIG N. B8F2554019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DELLA PISTA DI GHIACCIO IN PIAZZA CAPPELLETTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9260011DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA E DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO FINO AL 31.12.2025 - CIG B7CCEB3EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE LEZIONE/CONCERTO "LA STORIA DEL ROCK 2" DEL 12/12/2025  - CIG: B90DABD66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI AUTUNNO-INVERNO 2025 - CIG: B85C9E7B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 55802 AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2025 – CIG B4855DDE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025. CIG: A02184A01E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025. CIG: B693020C52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PER ANZIANI PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025. DITTA DUSSMANN - CIG: 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STUDIO RFC - CIG B8FEF2D201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PONTEGGIO PRESSO LA TORRE DI RIVOLTELLA - DITTA MAGGI EDILIZIA SRL - CIG B8A5A1C475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI 3 LETTORI SCANNER BAR CODE PER SETTORI SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI ED ACQUISTO DI UN ALIMENTATORE PER PORTATILE LENOVO V15-IIL - DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - CIG B93466F9F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI RILEVATORI CENSIMENTO ANNO 2025 - ACCONTO RICEVUTO DA ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'ARAN (D.M. 27/11/2013) PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE E ASSISTENZA AGLI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SICUREZZA AREE PARCO DEL LAGHETTO E PORTO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE 2025: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI SALDO PER I SOGGETTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER ASSOCIAZIONI CRED 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GIOCHI DA ESTERNO PER IL NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B918D654FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO DI PRIMO LIVELLO UTENTE K.H (COMUNE RESIDENZA LENO): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B918257596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC - CIG B9180649CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI RELIGIOSI L.R. N.12/2005 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDILI SU EDIFICI SCOLASTICI - DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO - CIG B8EA34E39E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL GAS RADON PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA CONSULGROUP SRL - CIG B915BA788B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI IN LOC. SCATTOLINA E PRESSO IL PARCHEGGIO DEI TIR A SAN MARTINO- ANNO 2026 CIG B914616C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA INERENTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI ANNO 2025 - GEOM. GOTTARDO GIULIO - CIG B8F549E647 - CUP I17H24001480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA REQUISITI ACUSTICI PASSIVI PRESSO IL CENTRO SOCIALE ANFFAS - ARCH. LOMBARDI LAURA - CIG B90F71AE64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DEL NUCLEO SOMMOZZATORI DEL BENACO PROTEZIONE CIVILE O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI INTROITI PER LA RETROCESSIONE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2024 E NEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN  OPERATORE AMMINISTRATIVO - AREA OPERATORI ESPERTI - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DAL COMUNE DI MONTICHIARI, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 30 COMMA 2 DEL D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 116/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE NECA DI ARIA S.P.A. LOTTO 3 - CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ARIA_2021_012/L03. SECONDO ORDINATIVO DI FORNITURA SCADENZA 23.03.2026 DITTA ERREBIAN S.P.A. CIG B90EC6BD66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ARMADI SALA SERVER ANNO 2026 - DITTA RITTAL SPA - CIG B90BB4A28B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2026 RELATIVO AL PLOTTER HP T2600 CN11U8H018 (SETTORE URBANISTICA) E AL PLOTTER HP T2600 DR (SETTORE LAVORI PUBBLICI) - DITTA CONCRETE SRL - CIG B904A1135D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA FONOMETRO INTEGRATORE CLASSE 1 MARCA CESVA MODELLO SC-20E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SKYLAB S.R.L. DI ARCORE (MB) - CIG B90BD43348.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI RISCOSSIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "ALIMENTIAMO LA VITA SOSTENIBILE" DELLA RETE SCOLASTICA "MORENE DEL GARDA" - ENTE CAPOFILA LICEO "BAGATTA" - A.S. 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUBIMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRATICA PER IL PARERE DI IDONEITÀ AI SENSI DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S PER L'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO 2025 A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B90B121022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA TREBESCHI - A.S. 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B8E126A255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DEL GIORNO 8 DICEMBRE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B9044A16A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA -2^ APERTURA DEL BANDO BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE SOMME ED EVENTUALE COMPENSAZIONE DEBITI PREGRESSI DEI SERVIZI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MUSICISTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CHRISTMAS TOUR" PREVISTO IL 20 DICEMBRE 2025 -  DITTA CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC  CIG: B8EF2CFF6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO  ALLA SCUOLA IPSEOA PER IL SERVIZIO DI CATERING PRESSO IL CASTELLO IL 20 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE A.O.I. (COMUNE RESIDENZA VOBARNO) PER N. 7 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B90CD92898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ASSORBENTE PER MANUTENZIONE STRADALE - DITTA ICLAM SRL - CIG B8E9EB79F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER IL RESTAURO DELLE FACCIATE DI VILLA BRUNATI - STUDIO ASSOCIATO  LODA MEDDA &amp; PARTNERS - CIG B8EA575A4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - DITTA SIV SPA - CIG B8ED3F8C46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO. CIG B9033A7437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" - EDHAS STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA - CIG B8BE9FF3AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONTRATTO PER CONNETTIVITA' A BANDA LARGA E SERVIZIO DI FIREWALL PER LE SEDI DISTACCATE BIBLIOTECA E URP RIVOLTELLA AVENTE DURATA DI 5 ANNI - DITTA DIRETE SRL - CIG B8EEE169BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE  NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B8E2B7C2A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE E ANNULLAMENTO SUBACCERTAMENTI UTILIZZO SALE A PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "ASPETTANDO SANTA LUCIA 2025"  PREVISTO PER I GIORNI 7 E 12 DICEMBRE 2025 PRESSO L'OSPEDALE E LA BIBLIOTECA CIVICA - ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE CIG: B8EED2D976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE PENALE ALLA DITTA DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI A SEGUITO DI NON CONFORMITA' - 3 OTTOBRE 2025 SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE PENALE ALLA DITTA DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI A SEGUITO DI NON CONFORMITA' - 24 E 29 SETTEMBRE 2025 SCUOLA PRIMARIA LAINI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA AL SERVIZO DIURNO PER L'INTEGRAZIONE GESTITO DA LA MONGOLFIERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - UTENTE MATRICOLA 137298</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE O.E. + 1 MINORE (COMUNE RESIDENZA ACQUAFREDDA) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B905F14A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO D'INFANZIA BUCANEVE - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 58319 PRESSO  R.S.A. CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO  NOVEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B8AF4B8AE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI. ADOZIONE DECISIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CUP: I13I24000160002. PROVVEDIMENTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER CONTINUITA' DEL SERVIZIO ANNO 2026 (PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026) PER SUITE PAGOPA CON SERVIZIO PLUG&amp;PAY CIG B92C6F250D E CANONE APPIO CIG B92C0DBE83  - DITTA E-FIL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2026 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLA STAZIONE DI RICARICA STOP &amp; CHARGE - DITTA GARAGEEKS - CIG B8F1E3E721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SAAS ANNO 2026 APPLICATIVO HR INFINITY ZUCCHETTI - CANONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA - DITTA PALITALSOFT SRL - CIG B87C1E9722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRONTUARI E MATERIALE VARIO PER LA POLIZIA LOCALE – ANNO 2026 – DITTA EGAF EDIZIONI SRL - CIG B8F9BF1216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFARIO ORDINARIO PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2014 ART.26 E IN ADEMPIMENTO ALLA DGR XI/6623/2022 E ALLA DGR XII/611/2023 - ACCONTO PERIODO 01.09.2025 AL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA - CIG B8F3536B74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO E REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - GEOM BULGARINI SILVIO - CIG B8ED2F675F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA PACE - GEOM. BULGARINI SILVIO - CIG B8ED285A1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GEOM. GOTTARDO GIULIO - CIG B8F35A3569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.45 DEL D.LGS.N.36/2023 E S.M.I PER REALIZZAZIONE  NUOVO MANTO IN SINTETICO DEL CAMPO DI CALCIO N.2 CENTRO SPORTIVO "G. MARAVIGLIA" A FAVORE DI C.U.C. AREA VASTA BRESCIA - CUP I15B22000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - DITTA TES SPA - CIG B8EA10F91B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CIPPO COMMEMORATIVO COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA PAROLINI CLAUDIA - CIG B8BA5CBB39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ISTAT PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE 2022 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: PAGAMENTO COMPENSO AL DIPENDENTE INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A DIPENDENTE COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COMUNE DI REZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AREA SERVIZI SOCIALI AL WEBINAR "IA NEI SERVIZI SOCIALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 7 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. CIG B8D8DBA30D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO- PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 - PERIODO 1^ GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2030. CIG B8F5EA5CA0 - CUP I11J25000500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 102488 -   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA - PROGETTO DI LIMITAZIONE DEI RISCHI "QB - QUANTO BASTA" - CIG B8F1BEAB4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CANZONI GENTILI" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25 NOVEMBRE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE INERENTE ALLE NORME CHE REGOLANO IL RUOLO DEL PUBBLICO UFFICIALE NEL CONTESTO SCOLASTICO E DELLE RELATIVE IMPLICAZIONI GIURIDICO OPERATIVE - PROGETTO ALBA - CIG B8F19046FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN METALDETECTOR PD140N PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - CIG B8EB4C3B8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: ECONOMIE DI SPESA PER UTENTI COLLOCATI IN CASA RIFUGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ASSEGNATARIO CODICE OCCUPANTE 77550 - ALLOGGIO VIA MANZONI N. 7  - DESENZANO D/G - U.I.  61888 E BOX U.I. 62971- CONTRATTI N. 35692 E 39882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSIONATI/ANZIANI ANNO 2025- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE DOMESTICHE E RIMBORSO PARZIALE A COPERTURA DELLA TARI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 101052 PRESSO OASI HOME DI CAVRIANA (MN) GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025. CIG: B523931942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025: D.LGS 81/2008 - CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI - D.LGS 81/2008 - ACCORDI STATO REGIONI E S.M.I  - DIPENDENTI MATRICOLE N. 17800 E 27100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BIAGIO VESCOVO DI RIVOLTELLA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DI SANTA LUCIA PREVISTO IL 12 DICEMBRE 2025 PRESSO IL TEATRO SAN MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO “SAN MARTINO” PERIODO 01.09.2025 – 31.08.2026 – VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO ARCIERI" PERIODO 01/10/2025 – 30/09/2026 – VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PRO DESENZANO SCSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DAL MOLIN PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2026 – VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA ASD RUGBY DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI LIBRI PER PROGETTO "QUALCUNO CON CUI LEGGERE“ -  CFP, IPSEOA E LICEO BAGATTA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG B8A081DA21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RASSEGNA "CORI DELL'AVVENTO 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZA  UNIVERSITA' DEL GARDA 2025/2026 - CORSO TRAVEL COACHING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE CYBER RISKS PERIODO DAL 31/10/2025 AL 31/10/2026 SOCIETA' CHUBB EUROPEAN GROUP SE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B8D29DFBC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. REGISTRAZIONE ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL PIANO DI CONTROLLO ANALITICO E DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI LIBRI PER PROGETTO "QUALCUNO CON CUI LEGGERE“ - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO "TREBESCHI" E "ROGAZIONISTI" - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG B87A776388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLA RESPONSABILE SETTORE SISTEMI INFORMATIVI AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE "IA PER LA PA" A.A. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I PER LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO A FAVORE DI C.U.C. AREA VASTA BRESCIA - CUP  I13D22000140001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE AL CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE -  RICCIONE 4-5-6 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO INVERNALI PER MESSI NOTIFICATORI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MICHELETTI FORNITURE - CIG  B8D427BAB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO - ESERCIZIO ORDINARIO ANNO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E SPURGO LINEE E GRIGLIE STRADALI - DITTA SIRMIO SPURGHI SNC DI CASTRINI ALESSANDRO E LUCA - CIG B894B0B38B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG B8C998B158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI COLLOCATI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - DITTA RIAM ASCENSORI SRL - CIG B8BE6B4C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALL'INCARICO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 365 DEL 07-03-2025 - MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STANZIAMENTO NUOVE RISORSE E SCORRIMENTO GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO ACCOGLIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCERTAMENTO A SEGUITO DI RINUNCIA CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA E CONTESTUALE NUOVA ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANTALONI OPERATIVI PER LE UNIFORMI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CME SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG B8CA279FCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: PROROGA COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.H. (COMUNE RESIDENZA LENO) PER N. 14 GIORNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2025/1733256- CIG B892207AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO “CASA VIOLA” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG B50994C444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI ENTRATE UNIVERSITÀ DEL GARDA 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI DELL'ENTE PER LA DURATA DI 5 ANNI E OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI - CIG B8DE3784C3 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI A PARZIALE/TOTALE RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2025 ORGANIZZATI DAGLI ENTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ISTRUTTORIA PER ISTANZA RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE EXTRAPORTUALE AD USO PASSEGGIATA A LAGO DA PONTILE FELTRINELLI A VICOLO DELLE LAVALNDAIE (TRATTO VIA ROMA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE PROVVISORIO PER ESECUZIONE LAVORI SU IMPIANTI IN PRESENZA DI UTENZA PRESSO IL CENTRO SOCIALE ANFFAS - DITTA SINICO ELIO SRL - CUP I14D24000730004 - CIG B8BA0537E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA CIPRESSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DITTA IL QUADRIFOGLIO SOCIETÀ COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS - CIG B8BA376E8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ATTIVITA’ ORDINARIA ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO PER ASSISTENZA RUP AREA SERVIZI AL TERRITORIO  DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA – CIG:  B8BE82D320</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO R.G. N. 1114/2025 PROMOSSO AVANTI AL T.A.R. SEZIONE BRESCIA DAI SIGG.RI - OMISSIS - PER ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI URBANISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2025: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE CON MODALITA' SMA DI POSTE ITALIANE SPA - NUOVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA L. 575/1965 - VIA TIEPOLO 26 – FONDO CASSA PER SPESE COMUNI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE MATRICOLA 136810 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA 35152 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE NIDO D’INFANZIA IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE CON PIATTAFORMA SEND - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON PAGO PA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - MATRICOLE N. 46500 - 46550 - 46700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI COMPLETAMENTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA LAINI - A.S. 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B863F37AB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI LIBRI PER PROGETTO "QUALCUNO CON CUI LEGGERE“ - SCUOLE EINSTEIN, LEVI MONTALCINI E MERICI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG B8A05DAC52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI LIBRI PER PROGETTO "QUALCUNO CON CUI LEGGERE“ - SCUOLA DON MAZZOLARI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG B87A519046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ENEL X ITALIA SRL - CIG B8C581A055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE AGGIUNTIVE SU IMPIANTI PRESSO LA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA RICAM SRL - CIG B8AADAA80A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001 – CIG B5CF835EFD – PRESA D’ATTO PER FORNITURA IN OPERA DI INFISSI TRA LE DITTE PETRARCA SRL E CARUSO ORAZIO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001 – CIG B5CF835EFD – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA  UNICONTRACT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CAMPO DA CALCIO A 5 DEL CENTRO SPORTIVO "TRE STELLE - GHIZZI" - DITTA SKYGREEN SRL - CIG B8AAF5DF01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 122240 -   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2025/2026 - CIG B8B9A620C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER LA STAMPA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO E DEI VERBALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - INCLOUD TEAM S.R.L. - CIG B8BFF9865A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AD ALTRI COMUNI - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI VIOLAZIONE DEL CDS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI MATRICOLE N 25200 - 33342 - 42250 AL "FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELL'AUTONOMIA POSSIBILE" IL GIORNO 26/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DELLA GIORNATA DELL'UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE 4 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DEL RECORD DI VELOCITA' DI AGELLO PRESSO IDROSCALO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELENCAZIONE, SELEZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO CONSERVATA PRESSO IL MAGAZZINO DI VIA SERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI. IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALI (LABORATORI DEL SABATO MATTINA) E RIMBORSI SPESE AI RELATORI (RASSEGNA PAROLE TRA NOI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA P&amp;M SRL - CIG B8A5DE8693</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - DITTA BEGNI SRL - CIG B8A3C9DD2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE DA POSIZIONARE PRESSO IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO &amp; C. - CIG B8A5C786E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO EDIFICI COMUNALI - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL DI ZARANTONELLO - CIG B8A65D9443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PETTINATURA CIPRESSI PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG B8A64B534C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SAN ZENO INCROCIO VIALE MICHELANGELO - DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL - CIB B892B3F633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO N. 1732855/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6847372</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2026 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING DELL' APPLICATIVO IN CLOUD Z-SOSTA (D-PARK) - DITTA INTERSAIL ENGINEERING SRL - CIG B8ABD291B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA LICENZA MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD - DITTA DEDA TECH SRL - CIG B8AB9CBA5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA’ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE GRAVE (R.S.D.) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B4C7F97561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA - CONTABILIZZAZIONE COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE - ANNO 2024 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO N. 2025/892000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA’ INCOLPEVOLE DGR 5395/2021 E 3735/2024 – MISURA 2 DIFFERIMENTO PROCEDURA DI SFRATTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 5.000 CARDS D-PARK PER LO SCONTO AI RESIDENTI SULLE TARIFFE ORARIE IN VIGORE PRESSO I PARCHEGGI CITTADINI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MECSTAR SRL DI POMEZIA (RM) - CIG B89F1FA594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA TURGANTI VALENTINO - CIG B88E1FAF6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.61996 PRESSO  R.S.A. CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B8AF4B8AE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'OSPITALITA' DELL'AUTORE PER L'EVENTO PREVISTO IL 24 OTTOBRE 2025 PRESSO L'AUDITORIUM CELESTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B8B086ABB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER NATANTI INSTALLATO PRESSO  LA DITTA NUOVA GENERAL NAUTICA S.R.L. IN VIALE AGELLO,35/A A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - GEOM. CAPPELLI MATTEO - CIG B8A4C0B8D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO "TOMMASO DAL MOLIN" - DITTA PARADELLO GREEN SRL - CIG B894776ECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARCHETTI PARAPEDONALI - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG B8A4B5C866</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SISTEMAZIONE PANCHINE - DITTA NON SOLO ARREDO SRL - CIG B8A4AC7D6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA AL FORNITORE SOGGETTO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "PAROLE TRA NOI"  PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"(OTTOBRE-DICEMBRE 2025): AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE (DITTA KAPPERI) - CIG B873F94976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE 1^ QUOTA AL PARTNER DEL PROGETTO - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA MEETING - CIG B8968E9937 - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA DURIGHELLO - CIG B6DD53A369 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA IRAP INCENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO ACQUISITO AI SENSI DELLA L. 575/1965 - VIA TIEPOLO 26 – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: ECONOMIE DI SPESA PER UTENTI COLLOCATI IN CASA RIFUGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINI MARCIAPIEDI E STRADE PRESSO VARIE ZONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA BIOS ASFALTI SRL - CIG B892D1493A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI RISCOSSIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI RISCOSSIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI RISCOSSIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ESECUZIONE MOBILIARE E IMMOBILIARE - ASSUNZIONE IMPEGNI PER FASI AUTONOME DEL PROCEDIMENTO E SPESE VIVE DI GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COSTITUZIONI E BANDIERINE TRICOLORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2026 PER PRODOTTO SAAS TRIBOX AD USO DEL SETTORE TRIBUTI - DITTA MUNICIPIA S.P.A. - CIG B8A36736F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" DEL/LA DIPENDENTE MATRICOLA 40160 A SEGUITO PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI , AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART 15 E DELL' ART. 52  COMMA 1-BIS DEL D.LGS 165/2001 - RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2026 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE DELLA BIGLIETTERIA - DITTA MOVING SRL - CIG B87C569A88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO O A CARATTERE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" (OTTOBRE 2025-APRILE 2026) A ENTE FILARMONICO DESENZANO" CIG B8608E871B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE PRESSO LA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR - CUP H84H22000120006- DITTA ECOVOLO SERVICE SRL – CIG B894664CB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE VICINALI E CONSOLIDAMENTO ARGINI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SCAVI RABBI SRL - CIG B88D9C1655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI.  INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PER IL SERVIZIO NOTARILE PER CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E ATTO DI COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL NOTAIO MASTRODONATO MASSIMO - C.U.P.: I13I24000160002 -  CIG B89F279E5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ IMPRESA SAFE LOG SRL - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG B841C45033</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA D'USO, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SUPPORTO TECNICO SOFTWARE DELLA STRUMENTAZIONE "POLICE CONTROLLER" IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TACH CONTROLLER SRL DI ROMA - CIG B89C96584D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE UTENTI MICROSOFT 365</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "PAROLE TRA NOI"  PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"(OTTOBRE-DICEMBRE 2025): AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITA'  HOTEL NAZIONALE - CIG B874079671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA'  PER IL GIORNO 20 OTTOBRE 2025 - CIG  B85C87CFF1 (STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA) - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA'  PER IL GIORNO 20 OTTOBRE 2025 - CIG  B839CF7214 (FRANTOIO MANESTRINI) - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "PAROLE TRA NOI"  PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"(OTTOBRE-DICEMBRE 2025): AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE (ROSSI &amp; ROSSI LEDA E C. S.A.S.) CIG B873EB1E21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA'  PER IL GIORNO 20 OTTOBRE 2025 - CIG  B839A7C60E (BENACO INVESTIMENTI) - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO "GIORNATA DEL CUORE 2025" - PAZZI DI RUGBY ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA'  PER I GIORNI 20 E 21 OTTOBRE 2025 - CIG B839BEB4EA (LA ROSA SERVICE) - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 600 RISME CARTA BIANCA 80 GR. F.TO A4 PER MAGAZZINO ECONOMATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROMOSAFE S.R.L. - CIG B875446D81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FESTA S. MARIA MADDALENA - FESTINSIEME 2025 - 21 AL 28 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI LIBRI PER PROGETTO "QUALCUNO CON CUI LEGGERE“ - SCUOLA PRIMARIA MERICI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG B87A604233.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA  PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001 -  DITTA – PETRARCA SRL - CIG  B5CF835EFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA N.29 (INCROCIO VIA COLLI STORICI - VIA S. D'ACQUISTO) - OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IN RELAZIONE ALLA SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE NELLA ROTATORIA N.29 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "MONDO FUTURISTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZE  UNIVERSITA' DEL GARDA 2025/2026 - CORSI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE A SUPPORTO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CONDIVISIONI 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA LEGGERE SRL - ANNO 2025 - CIG B896AC3062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI PER ADEGUAMENTO INDICI ISTAT CANONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GESTIONE A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI GARA  ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE - CUP I19I25000920002 - CIG B87528F33E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B879DC75CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA ED ACQUISTO DI ALCUNE COPIE DEL VOLUME "SULLA STRADA DELLE MILLE MIGLIA - MILLE MIGLIA ON THE ROAD EDIZIONE 2024" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B87BDECC92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" (OTTOBRE 2025-APRILE 2026) A "INNOVIA S.R.L"  (CIG B86092D287)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B858C972C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI PER L'EVENTO PREVISTO IL 7 NOVEMBRE 2025 DENOMINATO "NEW DEALS FESTIVAL" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE LEZIONE/CONCERTO "LA STORIA DEL ROCK" DEL 17/10/2025 IN OCCASIONE DELL' INAUGURAZIONE UNIVERSITA' DEL GARDA 2025 - CIG: B891CCFC28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI A TITOLO DI MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE RESIDENTI ALL'ESTERO  ANNO 2025 - DITTA NIVI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B52F41B854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL 2° STRALCIO DELLA NUOVA PASSEGGIATA A LAGO NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CUP C11B25000280009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DI STABILITA' E CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO E GESTIONE NEL COMPRENSORIO URBANO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - DOTT. FORESTALE LOMBARDI EMANUELA - CIG B86422559F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6871797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6857782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO NELLA PROVINCIA NORD ITALIANA DELL’ORDINE DEI MINISTRI DEGLI INFERMI – CAMILLIANI – ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA – CIG B7E5EC3316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.2 PISTOLE GLOCK MOD.19 GEN 5 E N. 100 PROIETTILI LUGER BLACK MAMBA PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG B87F4E05DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MANUTENZIONE PANCHINE - DITTA NON SOLO ARREDO SRL - CIG B86B82AA2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA DA POSIZIONARE PRESSO VARI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - DITTA SIBESTAR SRL - CIG B866B35865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PORTONE PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG B8230D4353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SAP 2025 ID 11141 – CANCELLAZIONE ISTANZA ID 6854931 PER MANCANZA REQUISITI DI ACCESSO EMERSA IN SEDE DI VERIFICA D’UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.H. (COMUNE RESIDENZA LENO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B892207AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RALLENTATORI DI VELOCITA' - DITTA CONSORZIO REINVENTART - CIG B871E5AE15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS - CIG B8669470BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ART.125 D. LGS 36/2023 – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PORTICO PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO  - CUP  I15B24000340004 – CIG B6A2BFE542 – CONSORZIO STABILE ADIGE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE MESSA A TERRA - DITTA GARDA IMPIANTI DI BOZZOLI SANZIO E RIZZI GIANLUIGI SNC - CIG B86632A542</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PRESSO L'ASILO NIDO BUCANEVE - DITTA L’ALBERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG B865F9A4A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSONORIZZAZIONE SALE MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO II - DITTA CAVALLERI PAOLO - CUP I12B24001280004 - CIG B8664CCE31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA A FAVORE RESIDENCE VIVERE IL LAGO RIGUARDANTE N. 1 SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE APPARTENENTE AL RIM DENOMINATO RIO VENGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DEL VERDE PRESSO LA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA TIMA SRL - CIG B8666BB6B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER GIARDINIERI - DITTA SANGIORGI ANNAROSA - CIG B88531108B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE OPERE DA FABBRO - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B86BFF7A26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGUO PRESSO L'ASILO NIDO POLLICINO - DITTA AQUA VERDE SRL - CIG B86BA13DB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO L'ASILO NIDO BUCANEVE - DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO - CIG B865DA3590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTELA DELLA COLONIA FELINA SD030BS088909. CIG. B873E1C32F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSPENSIONE ENERGIA ELETTRICA PER COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR - CUP H84H22000120006- DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA – CIG B86F83970F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’INSERIMENTO DI MINORE IN STRUTTURA RESIDENZIALE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTATORIA COMUNALE N.29 FINO AL 15.10.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI INDAGINE DI MERCATO, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA SEZIONE CORPO DEL NATANTE “LEVANTE” UTILIZZATO DALLA PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA - PERIODO DAL 18/10/2025 AL 18/10/2026 – ASSEGNAZIONE ALLA SOC.  A.L.F. SRL (AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.) CIG B8562E16FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA COINVOLTE NEL PROGETTO CER DESENZANO -   A2A ENERGIA SPA - CIG B6C99F14EF - CUP I12E25000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CIOTOLE DI CRISANTEMI PER DECORARE I CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA. CIG B87ED983A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI GESTIONE POLO DELLE EMERGENZE ANNO 2024 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIACCHE A VENTO MULTIUSO INVERNALI PER LE UNIFORMI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORINT SPA - CIG B87198514B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE AL 44° CONVEGNO DELLA POLIZIA LOCALE -  RICCIONE 18/20 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU E TARI ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2024 - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG: B6B90829FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 - DITTA MUNICIPIA S.P.A. CIG: B65023A3DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2025/865 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TARGATO YA728AF POLIZIA LOCALE - OPERE DA MECCANICO - CIG 96487418F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA DITTA BROKERITALY CONSULTING S.R.L. PER IL PERIODO 01.11.2025 - 31.10.2027 - CIG 87054203D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) 2024 ALLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. ED ISTITUTI DI ASSISTENZA. AMPLIAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE P.P. UNITAMENTE A 3 MINORI (COMUNE RESIDENZA LONATO DEL GARDA) RICHIESTA PROROGA IN DEROGA PER N. 14 GIORNI E COPERTURA COSTI ALTRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B8551C5881</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI 2024 - CUP I17H24001990004 - CIG B6BB7D90DA - DITTA BIOS ASFALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “TREBESCHI” DITTA IMPREDIMA SRL - CUP I18H22000330004  - CIG 9831795DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MIT RELATIVO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI EX ART. 26 D.L. 50/2020 PER MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 60204 AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2025 – CIG  B4855DDE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE CON PIATTAFORMA SEND - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON PAGO PA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PER ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DA A.S.D. REAL DESENZANESE AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA R. G. N. 5405/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE E C. SNC - CIG B87416BE23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE IMPRESE O.C.M.L. SPA OFFICINE COSTRUZIONI METALMECCANICHE LOMBARDE E RUBNER HOLZBAU SRL. REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SAL N. 8 - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MIT RELATIVO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI EX ART. 26 D.L. 50/2020 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6845880 - U.I. 61801</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2025 - D.G.R. XII/4635 DEL 01.07.2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2025 CIG Z453ACA413–  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE MATRICOLA 136810 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE TECNICO PER EVENTI E CERIMONIE ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA S.C.S. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE “G. SIGNORI” DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER 20 ANNI.  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E PROGETTO ESECUTIVO (PE) A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO TEKN&amp;CO S.R.L. -  C.U.P.: I13I24000160002 - CIG: B85C708CF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RISORSE RETI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA DGR 4555/2025: ACCERTAMENTO QUOTA ANTICIPAZIONE DEL 60% COME DA DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA N. 8770 DEL 19.06.2025- ALLEGATO A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADALI - DITTA BETON ASFALTI SRL - CIG B86D73CE04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI STRADALI - DITTA GARDA INCISIONI E PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG B8660C6C36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHE DA POSIZIONARE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO &amp; C. - CIG B865CA324F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI - DITTA FER 2000 SRL - CIG B86C5C7617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNO 2025. CIG 9648952714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC A SEGUITO RICHIESTE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO PRESSO L'ASILO NIDO BUCANEVE - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B828051BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PERENNIS FAX S.N.C. CON DECORRENZA DAL 01.10.2025 PER LA DURATA DI DUE MESI - CIG B86AECCF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA LAINI E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CATULLO - A.S. 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B863F37AB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PROMOZIONALE - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO TRASPORTO CON AUTOBUS IN DATA 21 OTTOBRE 2025 - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN BANNER PROMOZIONALE - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NR. 2 PANNELLI PROMOZIONALI - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI PRESSO LA GALLERIA CIVICA DAL 8 DICEMBRE 2025 AL 18 GENNAIO 2026,  REALIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE PRESEPISTICA CAMMINO AD ORIENTE - CIG N. B8590EC5F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. A.S. 2025/2026 - ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO PER TEATRO ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI - A.S. 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B863EA3093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO A SUPPORTO DELL'EVENTO "CAMPIONATO HANSA 303" CHE SI TERRÀ DAL 25 AL 28 SETTEMBRE 2025 PRESSO LA SEDE DELLA LEGA NAVALE SEZ- BRESCIA - DESENZANO ORGANIZZATO DALLA STESSA ASSOCIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I2.2 SUB 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE" - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPE NEXT GENERATION EU - CUP I11F25000460006 - FORNITORE MAGGIOLI SPA - CIG B852820AC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022- PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ATTINGENDO DALLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" DEL/LA DIPENDENTE MATRICOLA 23600 A SEGUITO PROCEDURA VALUTATIVA PER LA   PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART 13 COMMI 6,7 E 8 DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001-  RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2025, AI SENSI DELLA DELIBERA ANAC N. 598 DEL 30.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CHERUBINI VALTER VIVAIO DEL GARDA - CIG B843F8FF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE - DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL - CIG B8453091DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE SITO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "RODARI" - DITTA RIAM ASCENSORI SRL - CIG B84CFACC58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PARASPIGOLI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A. PAPA" - DITTA SAFE LOG SRL - CUP I12B24001280004 - CIG B84CF208D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ARREDI PRESSO LA SCUOLA "VALERIO CATULLO" - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 -  DITTA SAFE LOG SRL - CUP I13H19000330004 - CIG B841C45033</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE A.D’A. + 2 MINORI (COMUNE RESIDENZA MONTICHIARI) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B8672E1D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2026 DEL SERVIZIO DISASTER RECOVERY CON SPAZIO FINO A 7 TB - DITTA SECOGES SRL - CIG B858854E6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2026 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE EXEDRA - DITTA WINSORG DI MARCO BURLANDO - CIG B845628538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SAAS 2026 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVIZIO E-CIVIS SOLUTION - DITTA PROJECT SRL - CIG B855877EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2026 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO PLUG&amp;COM INTEGRATO CON PIATTAFORMA SEND DELLE NOTIFICHE DIGITALI - DITTA E-FIL SRL - CIG B845F3C30C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2026 DELLE LICENZE FUNZIONE CONNECT OCR PER DISPOSITIVI CELLULARI POLIZIA LOCALE - DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG B82CED56E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 199/2025 SUL CAPITOLO 767/5 PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO - DITTA INTRED SPA -  CIG B48DCCB733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 92165 -   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA DEL NIDO D’INFANZIA IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B863FD3B6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO ONERI FINANZIARI CONVENZIONE DI SEGRETERIA PRIMO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI "NONNI VIGILE" - BANDO SERVIZIO CIVICO  - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE" DEL/LA DIPENDENTE MATRICOLA 23400 A SEGUITO PROCEDURA VALUTATIVA PER LA   PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART 13 COMMI 6,7 E 8 DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001-  RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE UFFICI E IMMOBILI VARI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CHIMERA DI BRESCIA - C.I.G. B857F46591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER LA MISURA NIDI GRATIS PLUS – 2024/2025 – AMPLIAMENTO ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA’ E CONFORMITA’  DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS N. 267/2000 ART. 79 E 80 - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDA DA - OMISSIS - QUALE TITOLARE DELL'AZIENDA AGRICOLA PRADAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO “V. CATULLO” - DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA – CIG B858FFF25D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SAP 2025 ID 11141 – CANCELLAZIONE ISTANZA ID 6835219 PER RINUNCIA ALLOGGIO DA PARTE DEL CONCORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - PALAZZO TODESCHINI - DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 SETTEMBRE 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DITTA TECNO OFFICE GLOBAL S.R.. FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INOFORMATICO VARIO PER LE MACCHINE D'UFFICIO COMUNALI SU PIATTAFORMA SINTEL FINO AL 31 DICEMBRE 2026 - CIG B83E11CE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO REQUISITI ACUSTICI PASSIVI PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA NOISENJOY SRL - CIG B82300F0C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SAAS  ANNO 2026 ISTANZE ON LINE (ELIXFORMS) - CANONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA - DITTA ANTHESI SRL - CIG B84A4AE1EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE P.P. + 3 MINORI (COMUNE RESIDENZA LONATO D/G) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B8551C5881</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA NOTIFICA DELLE SORGENTI DI RUMORE PER LA QUINTA FASE DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE - FLUSSO DF1_5 - DOTT. MAURO RIGGIO - CIG B84D187456</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE E REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'ASILO NIDO BUCANEVE - GEOM. BULGARINI SILVIO - CIG B83C8B394D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE PER CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA A E-DISTRIBUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO DELLO "SCARICO LAVAGNONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 2 MANICHETTE, 2 GREMBIULI, 2 COPERTURE GAMBE E 2 GIACCHE IN PELLE PER SALDATURA. CIG B84B494097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PRESSO LA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA TIMA SRL - CIG B836AC9937</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA “A. EINSTEIN” – DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CUP I12B25000120004  - CIG B7EB8B196F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRASPORTO E ANALISI PER RIFIUTO DI FIBROCEMENTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B84A5E0E6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG. B84559A00B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONE FISCALE MOD. 770/2023 - COMPENSAZIONE TRA DEBITO E CREDITO VERSO L'ERARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2026 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA - DITTA COMPERIO SRL - CIG B8459D09A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONI  SAAS ANNO 2026 PER SUITE CONNET IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG B84517EBE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITA' SUL PORTALE ZUCCHETTI - DITTA PALITALSOFT SRL - CIG B7F1825EA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 96093 -   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 64280 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2025 – CIG B80E424876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO “NEO” – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5093406D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA ANNO EDUCATIVO 2025/26 E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI PER L'ESTATE 2026. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA – CIG  B2C31E02EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RICORSO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER AVVISO DI ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE IN RELAZIONE AI PROFILI IVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ALLA SOCIETA' ITALGAS RETI SPA – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE PATRIMONIO COMUNALE - GEOM. SCHENA GIANBATTISTA - CIG B843622803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR -  DITTA  RICAM SRL - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR. - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785 – DITTA EDILART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE EX COLONIA FELINA DI VIA NEGRELLI 16/A PRESSO IL GATTILE INTERCOMUNALE ANNO 2025. CIG B8230A6D5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA QUOTE A CARICO DEI COMUNI DI SIRMIONE E MONTICHIARI IMPORTI DOVUTI 2° TRIMESTRE 2024 E PRIMO SEMESTRE 2025 PER IL GATTILE E PRIMO SEMESTRE 2025 PER CANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG B836CF4339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN VIA DURIGHELLO - DITTA BALDAZZIMPIANTI SRL - CIG B838792A4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARRELLI VELCRATI PRESSO SCUOLA PRIMARIA A. PAPA - DITTA TEXIL DI CASARA FILIPPO - CIG B83692F6E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROVA DI CARICO SU TERRAZZA E ISPEZIONE PONTI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA 4 EMME SERVICE SPA - CIG B8282BA902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CAMPI DA BOCCE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA BERTOLOTTI CLAUDIO - CIG B7CB505DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2024 AL PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D. LGS. N.50/2016,  DELL'ART. 45 D.LGS 36/2023 E DELL'ART. 8 DEL DL. 13/2023 - FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE CON PIATTAFORMA SEND - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON PAGO PA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALLE SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CDS) ANNO 2021 - TRASMISSIONE A SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.R. (COMUNE RESIDENZA PONTEVICO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B8407E824B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE TRAMITE ESERCIZI CONVENZIONATI A MEZZO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.10.2025 - 30.09.2029 - ASSEGNAZIONE SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. CIG B8399E489E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE/PIGNORAMENTO IMMOBILIARE - CIG.B7D9CC2A39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI PER L'EVENTO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "CUORI BEN NATI" IL 2O SETTEMBRE A RIVOLTELLA DENOMINATO "CHIUSURA DELL'ESTATE 2025" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA ITALIANA SITO UNESCO "SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI DELL'ARCO ALPINO": ICG PALAFITTES MEETING - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO NOLEGGIO BATTELLO PER IL GIORNO 20 OTTOBRE 2025 - CUP I19I25000920002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IRPEF 5 PER MILLE - ASSEGNAZIONI DISPOSTE NELL'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DA ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31.12.2025 ED ECONOMIA SU IMPEGNO ASSUNTO – CIG B4855DDE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNO/A DESENZANESE FREQUENTANTE UNA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN ALTRO COMUNE A.S. 2025/2026, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA – CIG: B8290806C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONIMICHE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B8348F3D1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2021 - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG: B831D5811E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CONTROSTRADA PRESSO VIA MICHELANGELO - DITTA ANTONUTTI SRL - CIG B82A2B5D21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DELLE PROTEZIONI CONTRO IL PERICOLO FULMINAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO BUCANEVE - PER. IND. LORENZINI DENIS - CIG B828168217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO PRESSO LA SCUOLA DI VIA MAZZINI - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B81731A218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - DITTA MORO SNC DI MORO FRANCESCO &amp; C. - CIG B8154DDE01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA POSTAZIONE DI BIRDWATCHING ALL'INTERNO DEL MONUMENTO NATURALE "SAN FRANCESCO" -  EDHAS STUDIO ASSOCIATO D’INGEGNERIA - CIG B80B3FECB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PFTE RELATIVA AI BACINI EXTRAURBANI - DITTA ACQUE BRESCIANE SRL - CIG B75EC97B39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI CANONI DEMANIO IDRICO RINNOVI E INDENNIZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER170603 E CER 170604 RINVENUTI IN VIA ARTIGIANI A DESENZANO. CIG B82745473A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA CELLA FRIGO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/G PERIODO 1.10.2025-30.09.2026. CIG B8241B2EA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO 30/06/2024 - 30/06/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, PERSONALIZZAZIONE, STAMPA COMUNICAZIONE ED IMBUSTAMENTO DI SILVER CARDS PER I SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAO SRLS - CIG B808213B28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DPI E CALZATURE. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA ENGELMAN S.R.L.  DI LONATO DEL GARDA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE MASSIVA, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2021 – PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO DIRETTO IDP 205273337 – MUNICIPIA S.P.A. - CIG B81DD22208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN ETILOMETRO EVIDENZIALE SAF'IR EVOLUTION PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. ALLA DITTA ELTRAFF SRL - CIG B7FC6EC9C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE D.K. UNITAMENTE A DUE MINORI (COMUNE RESIDENZA CALCINATO) RICHIESTA PROROGA IN DEROGA PER N. 14 GIORNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B7FC677933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) - DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG PADRE 9066973ECE - CIG DERIVATO B73E96FC67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APP PER DISDETTA PASTI - E-CIVIS - DITTA PROJECT SRL - CIG B81C955AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2026 PER CANONE POSTA ZEXTRAS - DITTA CONVERGE SRL - CIG 9858311797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI MODELLO WORKFORCE C5890DWF DA ASSEGNARE ALLA DIRIGENTE DELL'  AREA SERVIZI ALLA PERSONA - DITTA CONVERGE SRL - CIG PADRE B200FA7CE5 - CIG DERIVATO B8179A150B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PER ANZIANI PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025. DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNI ASSUNTI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO CROSSOVER NIGHT PREVISTO IN CASTELLO IL 6 SETTEMBRE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B817891495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO UTILIZZO SOFTWARE ECIVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE DI LITE DA SENTENZA N. 3290/2025 SUL RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA R.G. 7917/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025. CIG B81C5B2AAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B801C83B47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LAPIDI E INTONACI PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO - CIG B807646E25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO LINEE E GRIGLIE STRADALI - DITTA SIRMIO SPURGHI SNC DI CASTRINI ALESSANDRO E LUCA - CIG B8044EF6B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 30.06.2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE NIDI D'INFANZIA COMUNALI IL CUCCIOLO E POLLICINO ANNO EDUCATIVO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025  - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2026 PER IL PROGRAMMA INFORMATIZZATO GINVE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - DITTA FUTURA SISTEMI SRL - CIG Z873D8CB0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ESECUZIONE MOBILIARE E IMMOBILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DEL FONDO NAZIONALE DESTINATA AGLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PREVIDENZIALE EX DIPENDENTE MATRICOLA 41150.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MONTECROCE" DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO 01/08/2025 - 31/12/2028-  CIG B7EF180AB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DEL PIANOFORTE PER L'EVENTO PREVISTO IN CASTELLO IL 6 SETTEMBRE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B812A25D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO E LUCI PER L'EVENTO PREVISTO IN CASTELLO IL 6 SETTEMBRE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B8128C06BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ANIMAZIONE, ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO PER LA FESTA DELLO SPORT 2025 - 21/09/2025 CON OPZ. PIOGGIA IL 28/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VOLANTINI A5 IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLO SPORT" 2025 E DI SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - DITTA PIXARTPRINTING S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PROTEZIONI MORBIDE AGLI ANGOLI PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN VIA DURIGHELLO - DITTA SAFE LOG SRL - CIG B80E9CD438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFARIO ORDINARIO PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2014 ART.26 E IN ADEMPIMENTO ALLA DGR XI/6623/2022 E ALLA DGR XII/611/2023 - SALDO ANNO 2024 E ACCONTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO SOCIALE BARONIO - DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO - CIG B8026C0E31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI AREE PORTUALI ED EXTRAPORTUALI 1° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER AFFIDAMENTO GESTIONE GATTILE INTERCOMUNALE DET. 1743 DEL 12.12.2023. CIG 9795462EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE" DEL/LA DIPENDENTE MATRICOLA 28800 A SEGUITO PROCEDURA COMPARATIVA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART 15 E DELL' ART. 52  COMMA 1-BIS DEL D.LGS 165/2001 RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN MOBILITA' DAL COMUNE DI OSPITALETTO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDO D’INFANZIA BUCANEVE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO EDUCATIVO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA "FESTA DELLO SPORT" CHE SI TERRA' PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO IN DATA 21 SETTEMBRE 2025 (OPZ.PIOGGIA 28 SETTEMBRE) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HOLI COLORS ITALIA S.R.L. DI CALATAFIMI SEGESTA (TP) - CIG N. B80812EE2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO “NEO” – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2025 CIG B5093406D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SAP 2025 ID 11141 – CANCELLAZIONE ISTANZA ID 6669932 PER MANCANZA REQUISITI DI ACCESSO EMERSA IN SEDE DI VERIFICA D’UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SAP 2025 ID 11141 – CANCELLAZIONE ISTANZA ID 6852940 PER MANCANZA REQUISITI DI ACCESSO EMERSA IN SEDE DI VERIFICA D’UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA 117522– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 78885 PRESSO LA COMUNITÀ “IL BUCANEVE” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025– CIG B6ED68AAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 33510 DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA CARTA DEI SERVIZI NIDO D’INFANZIA BUCANEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVA UNITA' DI OFFERTA SOCIALE DENOMINATA NIDO D’INFANZIA DI VIA DURIGHELLO “BUCANEVE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 115007 AL SERVIZIO DIURNO PER L’INTEGRAZIONE (SDI) GESTITO DA LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2025 – CIG B550B77339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: ECONOMIE DI SPESA PER UTENTI COLLOCATI IN CASA RIFUGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI TARGAFAST PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5AF15F6D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI DA POSIZIONARE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA METALCO SRL - CIG B803062137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE WWF BERGAMO-BRESCIA ONLUS PER L'EVENTO "ADOPT RIVERS AND LAKES" DEL 14/09/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREAZIONE ACCERTAMENTO PER PNRR M1C1I1.4 MIS 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)" - CUP I51F24000460006 - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAPPI PER IDRANTE - DITTA SIV SPA - CIG B80303C1DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN VIA DURIGHELLO - DITTA HOLZHOF SRL - CIG B802FFFF80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RECINZIONE PER AREA PISCINA - DITTA FRANZINI SRL - CIG B801A3EBD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO LA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG B7C56C45CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CUCINA PRESSO LA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL - CIG B7CE8949D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE MATRICOLA 85371 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALLA TARI 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022. TRASMISSIONE A SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L. PERIODO 01.09.2025 - 31.08.2029 ED EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI -  CIG B7FF8F0FF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA "MICHELANGELO" PER IL PERIODO 1/9/2025 - 31/8/2026 ALLA  CIG B7C56FB333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI BENI DI MODESTA ENTITA' NEL CORSO DEL 2025 PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA A F.LLI BORTOLOTTI SNC - CIG B7C3F28A23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RELATIVO AGLI INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI ANZIANI E PENSIONATI ANNO 2025 – APPROVAZIONE AVVISO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6817091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' FINO AL 31.10.2025, PER L'UTENTE MATRICOLA N.3377, PRESSO  FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA (BS).  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B523A4905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DIRETTA TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" DEL 14/09/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON EDITORIALE BRESCIANA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALL’AREA DISABILITA’ – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INERENTE AL FINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DESTINATO ALLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI, DEI CENTRI ESTIVI DIURNI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI DI ETÀ DA 0 A 17 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO QUOTA DEL FONDO NAZIONALE ANNUALITA' 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG B7FBD997F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO PALCHI E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7FA5E25FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SPONSOR DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA N. 7 (VIALE ANDREIS-VIALE AGELLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RESTITUZIONE ECCEDENZE SU IMPOSTA DI BOLLO VERSATA PER STIPULA CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025. DITTA DUSSMANN - CIG: 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZZIONE DI UN BANNER PER EVENTO CROSSOVER NIGHT IN PROGRAMMA IL 6 SETTEMBRE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: B7F90C48D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA DOCCIA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPARSI  NELL'AREA VERDE COMUNALE SITA IN VIA LARIO. CIG B7F9F7AC9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI GARA  ANAC RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MOSTRA MONDO FUTURISTA  - CIG N. B547AB4D28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.H. (COMUNE RESIDENZA LENO): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7FEA303E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI CUI AL BANDO SAP 2025 – ID 11141 – ISTANZA ID 6865230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. REGISTRAZIONE ECONOMIE SU PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE D.K. UNITAMENTE A DUE MINORI (COMUNE RESIDENZA CALCINATO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B7FC677933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE H.T. (COMUNE RESIDENZA MANERBIO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B7FC6E4328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA CESSIONE DELLA PROPRIETA’ SUPERFICIARIA DEL PARCHEGGIO DI VIA GRAMSCI DA ASSOBELLO SRL A G7 SRL. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CANONE SECONDO SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SAP 2025 ID 11141 – CANCELLAZIONE ISTANZA ID 6876962 PER MANCANZA REQUISITI DI ACCESSO EMERSA IN SEDE DI VERIFICA D’UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.08.2029. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG 8757340196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SPESE EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. - PROROGA RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.09.2025 - 30.09.2025 CON INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG B27CABBCC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SERIGRAFIA SU CASCHI MOTO X30 DI GIVI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI - CIG B7E1EF8E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA E PROTEZIONE PER L'AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. WOLF SRL - CIG B7DC8997BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 – PRESA D’ATTO DEL DECRETO 1 AGOSTO 2025 PER AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO MASSIMO RIMBORSABILE ASSEGNATO AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’IMPRESA TECHNE SPA PER OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OGGETTO DI SINISTRI - ENEL X ITALIA SRL – CIG  B7F69D7970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UTENTE MATRICOLA N.95711 A FRONTE DEL PROGETTO SOCIALE PARCO DEL LAGHETTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA A CAUSA DI ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI ANNI 2026 E 2027 - SETTORI SISTEMI INFORMATIVI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SEGRETERIA - ITD SOLUTIONS - CIG ZE039CE5F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA “A. EINSTEIN” – DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CUP I12B25000120004  - CIG B7EB8B196F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR -  DITTA - RICAM SRL - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI PRESTATI DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DAL 22 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2025 IN FORZA DI ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE/PARTNERSHIP DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DI ROTATORIE COMUNALI - FINO AL 30.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI ENTRATE PER ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI PER L'EVENTO DENOMINATO "FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE" IN PROGRAMMA A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DENOMINATO PIRLENFEST IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 15 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MONTECROCE" PERIODO 01/09/2025 - 31/12/2028 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG B7EF180AB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI, AREE ATTREZZATE E STRADE COMUNALI - DITTA CAMMI GROUP SPA -  CIG B7F42A72C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI, AREE ATTREZZATE E STRADE COMUNALI - DITTA G.P.M. SAS DI GONZATO MARCO &amp; C. -  CIG B7F41D87F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC-  CIG B7F3F3179F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2025/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE SOMME ED EVENTUALE COMPENSAZIONE DEBITI PREGRESSI DEI SERVIZI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, QUALITÀ E CONFORMITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2027. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE – CIG B4A2959600 E CIG B4A29E270E – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DELLA MINORE MATRICOLA 91638 PER IL PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B50DBD29DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B24F86017A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSEGNATO CON DETERMINA N. 978 DEL 4.08.2025. CIG B7EFB7B727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SAP 2025 ID 11141 – CANCELLAZIONE ISTANZA ID 6804454 PER MANCANZA REQUISITI DI ACCESSO EMERSA IN SEDE DI VERIFICA D’UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AUSILIARI AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA SU IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DELLE NOTIFICHE DIGITALI DAL PROGRAMMA CITYWARE AL PROGRAMMA EVO - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B7E773D5F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA ANNI 2026 E 2027 - SETTORE LAVORI PUBBLICI - KYOCERA SPA  -  CIG Z213B20D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA ANNI 2026 E 2027 - SETTORE TRIBUTI - OLIVETTI SPA - CIG Z7C3B20F8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA GARANZIA HPE STORE ONCE - ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAL 19/06/2025 AL 15/06/2026 - DITTA PERSONAL DATA SRL - CIG B7E79D7B8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNI 2026 E 2027 SETTORE URBANISTICA - KYOCERA SPA - CIG Z833B20D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNI 2026 E 2027 - SETTORE ECONOMATO -  KYOCERA SPA - CIG ZE53B20D76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNI 2026 E 2027 - SETTORE BIBLIOTECA - OLIVETTI SPA - CIG ZF43B20F8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNI 2026 E 2027 - SETTORE STATO CIVILE  - OLIVETTI SPA - CIG Z993B20F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE APPENDICE QUANTITATIVA DELLA RELAZIONE EX ART. 34 DEL D.LGS 201/2022 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “MONTECROCE” PERIODO 01/09/2025 – 31/12/2028 - DITTA NORTHERN SERVIZI FINANZIARI SRL CIG B7E3B588C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA PER MANIFESTAZIONI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2025 - COOP. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI E VISITE GUIDATE PRESSO LA RISERVA NATURALE DI BOSCO DELLA FONTANA A MARMIROLO A.S. 2024/2025. ECONOMIA SU IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA COMM. DURIGHELLO" A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI AL CORSO ONLINE "CONTABILITA' ANALITICA E SISTEMA DEGLI INDICATORI: GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  PERCORSO FORMATIVO "ACCRUAL  - INTRODUZIONE AGLI ITAS, CON ESEMPI PRATICI. COME FARSI TROVARE PRONTI PER LA FASE PILOTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DENOMINATA CROSSOVER LIRICA POP PREVISTA IL 10 AGOSTO 2025 IN PIAZZA CAPPELLETTI A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7EE040E7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO DURANTE IL CONCERTO "DISNEY IN ORCHESTRA" PREVISTO IN CASTELLO IL 9 AGOSTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7EC025FF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' PRESSO LE SCUOLE CATULLO E LAINI  SVOLTO DALLA  ASSOCIAZIONE ANC PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE NUOVO ASILO NIDO VIA DURIGHELLO - DITTA PARADELLO GREEN SRL - CIG B7C12BD280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SCALDA ACQUA ELETTRICI SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" - DITTA CLLIMA IMPIANTI SRL - CIG B7BD422898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA "FORMULA BATTISTI: OMAGGIO ROCK A LUCIO BATTISTI" IL 15 AGOSTO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7E90A0917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI UFFICI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI E ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI FORNITURA COPERTINE ED ETICHETTE RFID PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI FINITURA FACCIATE NUOVO ASILO DI VIA DURIGHELLO - DITTA MEBI SRL - CIG B7BD32BCC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.8 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA LA SOLIDARIETA' C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO CONVOCATATA PER ACQUISIRE IL PARERE DI IDONEITA' AI SENSI DELL'ART.80 DEL T.U.L.P.S. PER LA FESTA DEL LAGO E PER LA FESTA DEL VINO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE DI UN GRUPPO MUSICALE NELLE SERATE DEL 6 E 27 AGOSTO 2025 PREVISTE NEL CENTRO STORICO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7E889779A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE DOVUTE A ROTTURA TUBAZIONE ACQUA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AVANZATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS E SUPPORTO ONSITE ALL'UFFICIO VERBALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - CIG B639121D0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO TOMMASO DAL MOLIN - ING. PEDRONI DIANA - CUP I18E22000080004 - CIG B7CEC20727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DGR 550/2023 - 2345/2024 - DDUO 13252/2023 E 8531/2024: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2025/1037 QUOTA RESIDUA 2025 DESTINATA AI CENTRI ANTIVIOLENZA E CONTESTUALE AMPLIAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA GRIGOLLI, VIA MALAGUTI E VIA MINELLI. DITTA ALEXIA COSTRUZIONI SRL - CUP I17H21007400004 - CIG B08D35FF96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA “A. EINSTEIN” - GEOM. GOTTARDO GIULIO - CUP I12B25000120004  - CIG  B7E6903879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001 – CIG B5CF835EFD – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CLIMA IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIRIGENTE. COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 18598 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2025 – CIG B7E5EC3316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.G.R. N.5080/2021 - CUP I51B21004220002 – RISORSE INTEGRATIVE EX D.G.R. N. 2345/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 60950 -   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS FENIKSBUS TARGA FZ761MB - CIG 9648858981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OFFICE365: CANONE ANNUO CIG B7D6D5AB47 - ATTIVITA' DI MIGRAZIONE FILE SERVER ANNO 2025 CIG B7D2887F9D - ATTIVITA' DI MIGRAZIONE POSTA ANNO 2026 CIG B7D2BFA84C -  DITTA DEDA TECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA N. 60615 E N. 121483 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA VERSAMENTO IMPORTI DOVUTI PER INTIMAZIONI DI PAGAMENTO N. T9HIPPN00157/2025, N. T9HIPPN00158/2025 E N. T9HIPPN00159/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 2016/2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO – LOTTO II - DITTA CREA.MI SRL - CUP I15E23000130004 - CIG B6018780FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO NEGOZIATO AVENTE DURATA DI 24 MESI PER CELLULARI AZIENDALI - CIG B7A0614BE5 - E ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO NEGOZIATO PER FONIA MOBILE ASA - CIG B7BCF5E9D1 - DITTA TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASPIRAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ACQUE DI SPURGO PIEZOMETRI CONTAMINATE (CER 16.10.01) PRESSO EX DISCARICA IN LOC. LAVAGNONE. CIG B7D6F39691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALL'IMU 2016. TRASMISSIONE A SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 854 DEL 26/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE NON DIRIGENTE. COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO - INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR M4C1I1.1 FONDO NEXT GENERATION EU - CUP I13D22000140001 – DETERMINAZIONE DELLE ECONOMIE FINALI E CHIUSURA CUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SERVIZIO PULIZIA PORTI E SPIAGGE. CIG 968584869F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA POST CANTIERE PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN VIA DURIGHELLO - DITTA ECOVOLO SERVICE SRL - CIG B7BD939BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARPATE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MININI CLAUDIO - CIG B7BB543ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.119561  PRESSO FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B523A49055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA E DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA PERIODO DAL 01.08.2025 – CIG B7CCEB3EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESCUSSIONE PARZIALE CAUZIONE DEFINITVA REAL DESENZANESE E DEFINIZIONE DEBITO RESIDUO A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 843/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ECONOMIA SU IMPEGNO ASSUNTO– CIG B760361998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI, BIBLIOTECA, CENTRI SOCIALI, IMMOBILI VARI E BAGNI PUBBLICI CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. - A  RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) DI CUI AL D.M. DEL MITE NR. 51 DEL 29.01.2021 E S.M.I. -  DURATA 6 MESI CON DECORRENZA DAL 01.08.2025 - CIG B7CCEB3EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI A FAVORE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ANNUALITA' 2023 E 2024.  INDIVIDUAZIONE FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA "DESENZANO BUSKERS SHOW" PREVISTA IL 30/07/2025 NEL CENTRO STORICO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7C964D41D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO MULTIDISCIPLINARE INERENTE LE ATTIVITÀ TECNICHE PRELIMINARI NECESSARIE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PNRR DEL D.M CACER N. 414 DEL 7 DICEMBRE 2023 E ALLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO SUL PORTALE DEL GSE, PER IL PROGETTO DENOMINATO “COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DESENZANO” RELATIVO ALL’ASILO NIDO SITO IN VIA DURIGHELLO - DITTA GARDA UNO SPA - CIG B7C16D4283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO MULTIDISCIPLINARE INERENTE LE ATTIVITÀ TECNICHE PRELIMINARI NECESSARIE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PNRR DEL D.M CACER N. 414 DEL 7 DICEMBRE 2023 E ALLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO SUL PORTALE DEL GSE, PER IL PROGETTO DENOMINATO “COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DESENZANO” RELATIVO ALLA STAZIONE DI POSTA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA GARDA UNO SPA - CIG B7C17724E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LIVELLAMENTO SPIAGGE - DITTA TIMA SRL - CIG B7BD7D3470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADI DA SPOGLIATOIO PRESSO L'ASILO NIDO SITO IN VIA DURIGHELLO - DITTA BERTOLESI SRL - CIG B7BB8A48A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BAGNI PER DISABILI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "TRE STELLE" - DITTA BORDIGNON L.R.F. SRL - CIG B7BB728F0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG ERRATO SU OGGETTO DETERMINA N. 952 DEL 28/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER CONVEGNI - CONFERENZE - INCONTRI ISTITUZIONALI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STEEL COMUNICARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL BIENNIO 2022/2023 NEL TERRITORIO COMUNALE E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO I TERMINI DI LEGGE - SEDUTE DEL 26/05/2025 E 03/07/2025 - CHIUSURA PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 – ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE – TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A VARI COMUNI SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA NUOVA PALESTRA "MICHELANGELO" PERIODO 01/09/2025 - 31/08/2026 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG B2F9568BBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPOSITO MODULO DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MONTECROCE" PER IL PERIODO 01/09/2025-31/12/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI E RIMBORSI SPESE DA CORRISPONDERE AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER CONTO DEL COMUNE DI POZZOLENGO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. PERIODO 1-21 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, D.L. 44/2023 E DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS 75/2017  DI PERSONALE PRECARIO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE TECNICO MANUTENTORE - AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.3 CASCHI MOTO X30 DI GIVI PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G. VISENZI MOTOMARKET SRL DI BRESCIA - CIG B7C1F5EE71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001 – CIG B5CF835EFD – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA BENACO IMPIANTI DI BATTOCCHIO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA, CON ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO L'OASI SAN FRANCESCO - DITTA CRESTANA SRL - CIG B7BB81202E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ART.125 D. LGS 36/2023 – DITTA PETRARCA SRL – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO L’EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR - CUP I12H23000680001 CIG  B5CF835EFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IRRIGAZIONE DI SOCCORSO PRESSO LE AREE VERDI DEMANIALI - DITTA DI PIERNO MARCO - CIG B7BD71ABC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI DELLE ROTATORIE COMUNALI - DITTA APPIA ANTICA SRL - CIG B79D11D6A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001 – CIG B5CF835EFD – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA REDART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE E MATERIALE DA CUCINA PER IL NIDO D’INFANZIA BUCANEVE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA 98612 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B5302CFA7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.7156 PRESSO FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA (BS). CIG: B523A49055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DEL MINORE MATRICOLA 89216  PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B50DB62D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 78885 PRESSO LA COMUNITÀ “IL BUCANEVE” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2025 ED ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO ASSUNTO– CIG B6ED68AAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL 16/11/2022 - PRESSO L'AREA SERVIZI SOCIALI DI CUI ALLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 63 DEL 5/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMMA DA ERRATO ACCREDITO AD UN PRESIDENTE DI SEGGIO DEI REFERENDUM ED ASSUNZIONE IMPEGNO PER COMPENSO AD UNO SCRUTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALLA SPEDIZIONE A VIENNA DEL CATALOGO MOSTRA MONDO FUTURISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 82886 PRESSO LA COMUNITÀ “IL BUCANEVE” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - AGOSTO – CIG B7B9280F23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - ASSEGNATARIO CODICE OCCUPANTE 92628 - ALLOGGIO VIA GHERLA N. 7 - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CONTRATTO N. 56961 - ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE U.I.  61799</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90" IN PROGRAMMA IL 18 LUGLIO 2025 PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO "ORIZZONTI DI FUTURO – VERSO NUOVE VISIONI" - BANDO LOMBARDIA DEI GIOVANI 2024 –  CIG B67759F1E5 - CUP E81B24000100003 – ID 5893297 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA OPERATORE ECONOMICO CENTRO STUDI SOCIALIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "ORIZZONTI DI FUTURO – VERSO NUOVE VISIONI" - BANDO LOMBARDIA DEI GIOVANI 2024 - CIG B63602F8F9 - CUP E81B24000100003 – ID 5893297 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA OPERATORE ECONOMICO PERONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE TECNICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA S.C.S. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L' ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PREMIALITA' PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER L'ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEL CONCERTO DI PATTY PRAVO IL 19 LUGLIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7A971A93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 863000/2025 - PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE LEGALE INERENTE L'ATTIVITÀ DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2025 - CIG B7A45AC695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER SVUOTAMENTO ACQUA IN IMMOBILI COMUNALI - DITTA DIVITEC SRL - CIG B79AB44B0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER L' ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO N.17582 DEL 20/11/2024 (ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) E RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLA PARTE NON ASSEGNATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL FINALE N. 8 E RELAZIONE SUL CONTO FINALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER IL CONCERTO DI PATTY PRAVO IN CASTELLO IL 19 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO ACCESSORI DI LEGGE SPESE LEGALI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 2078/2025 SU RICORSO R.G. N. 6286/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “G. MARAVIGLIA” - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS - CIG B799FAEB6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE DEL CENTRO STORICO - CIG B787E1A3C4 - DITTA APPIA ANTICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE COMUNALE - DITTA G2.0 DI BRUNELLI ANDREA - CIG B7767DE88E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONONE CONSORZIO BONIFICA GARDA CHIESE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E PULIZIA AREE INCOLTE COMUNALI - DITTA DI PIERNO MARCO - CIG B79ACC04A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI ANNO 2025 COMUNE DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ' 2025 - D.G.R. XII/4635 DEL 01.07.2025: ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESSERE BADGE CON BANDA MAGNETICA PER TIMBRATURA DI SERVIZIO DIPENDENTI E SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAO SRLS PER  L' ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 1544/2025 - CIG. B6664AC338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RC  PER IL DRONE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. PERIODO UN ANNO A DECORRE DALLA STIPULA DELLA POLIZZA. SOCIETA' HDI ASSICURAZIONI SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B792A4FFD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO SAP ID 11141 (19.05.2025 - 23.06.2025) PER ASSEGNAZIONE DI UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL DISTRETTO TERRITORIALE AMBITO 11-GARDA: ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREPARAZIONE DELL'AREA ATTA AD OSPITARE LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90" IN PROGRAMMA IL GIORNO 18 LUGLIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7956AED97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR -  DITTA - RICAM SRL - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO A SEGUITO VERIFICA EX ART. 48-BIS D.P.R. 29.09.1973 N. 602  - LIQUIDAZIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE NEOPOST IS 480 PER UFFICIO MESSI NOTIFICATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKONIX DI MILANO - CIG B78FBCAC3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI LICEO "G. BAGATTA" - DITTA TURGANTI VALENTINO - CIG B78625CEFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO SINTETICO DEL CAMPO DI CALCIO N. 2 DEL CENTRO SPORTIVO “G. MARAVIGLIA” - CUP I15B22000240004 - CIG B295E14721 -  DITTA MAST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCO DI VIA BRUNELLI - DITTA SARBA SPA - CIG B776530275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA CANI PRESSO VIA DEL GOBBO - DITTA RETISSIMA SRL - CIG B7692B2E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI COLLABORAZIONE "NUOVE LEVE" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L’ASSOCIAZIONE AUSER ODV - ETS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O - RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE DOVUTE ALLA SOC. SI INSURANCE (EUROPE) SA PER I SINISTRI VERIFICATISI DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7881F9590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO - RC PATRIMONIALE - TUTELA LEGALE - INFORTUNI. PREMIO ANTICIPATO ANNUALITA' DALLE ORE 24.00 DEL 30/06/2025 ALLE ORE 24.00 DEL 30/06/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E NOLEGGIO FARI ED ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEI MESI DI LUGLIO,  AGOSTO E SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA - LIQUIDAZIONE ENTE CREDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 45650 AL WEBINAR "VERIFICHE ANTIMAFIA E CLAUSOLE SOCIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STACCIONATA PRESSO PARCO DEL LAGHETTO - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI DI COPELLI VALTER - CUP I15B25000050004 - CIG B77F3986E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG B7687BB1EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTESTATO ALLA SOCIETA' A2A SPA - CIG B6C99F14EF - CUP I12E25000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME - DITTA FABBRI ALESSANDRO - CIG B7501459F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA GUARD RAIL PRESSO TERRITORIO COMUNALE - DITTA P.B.S. SRL - CIG B77F7F93FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI E STRADE 2024 - CUP I17H24001990004 - CIG B6BB7D90DA - DITTA BIOS ASFALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI PER ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PRESSO EDIFICIO IN VIA DURIGHELLO - CUP I18H24000430004 - CIG B4CB36FDC5–  DITTA GRUPPO BONATTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE ALL' ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO GARDA BRESCIANO ODV ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL BIENNIO 2022/2023 NEL TERRITORIO COMUNALE E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO IL TERMINE DI LEGGE - 2° TORNATA LUGLIO 2025 - AGGIUDICAZIONE LOTTI E APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA DEL 03/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE TRAMITE ESERCIZI CONVENZIONATI A MEZZO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.08.2024 - 31.08.2025 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG B27CABBCC0 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025/88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE COMUNALI - DITTA IVOTRANS SRL - CIG B747D58B97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CAMPO SINTETICO N. 2 CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - DITTA LND IMPIANTI SRL - CUP I15B22000240004 - CIG B707DC1A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PIASTRA POLIVALENTE PRESSO VIA BRUNELLI - DITTA CEBIC URBAN DESIGN SRL - CIG B75EE9F858</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA AMMINISTRATIVA, PRATICA STRUTTURALE E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PRESSO CENTRO BALNEARE DESENZANINO - ING. MASSARDI FERRUCCIO - CIG B75071CBAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPEGNI DI SPESA SUL NUOVO CAPITOLO 824/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL BIENNIO 2022/2023 NEL TERRITORIO COMUNALE E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO I TERMINI DI LEGGE - 2° TORNATA LUGLIO 2025 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO V.VO PER EVENTI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90" PRESSO LA SPIAGGA D'ORO IL 18 LUGLIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B7619A0543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO CONVOCATA NEL MESE DI GIUGNO 2025 PER IL PARERE DI IDONEITA' AI SENSI DELL'ART.80 DEL T.U.L.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO “CASA VIOLA” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2025 CIG B50994C444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI. POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS PER ALUNNI DISABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE ALL RISKS PER IL COMUNE DI DESENZANO D/G. - STIPULA POLIZZA DALLE 24:00 DEL 30.06.2025 ALLE 24:00 DEL 30.06.2026 CON XL INSURANCE COMPANY SE: KRM UNDERWRITING SRL - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG B763533688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RCT/O PER IL COMUNE DI DESENZANO D/G. - STIPULA POLIZZA DALLE 24:00 DEL 30.06.2025 ALLE 24:00 DEL 30.06.2026 CON SI INSURANCE (EUROPE), SA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG B763258B49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI SEMINTERRATI SCUOLA PRIMARIA A. PAPA E SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO II - CUP I12B24001280004 - CIG B758C20047 - CONSORZIO MARINA TINTEGGIATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA BEGNI SRL - CIG B75A81D903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DISSUASORI ANTIVOLATILI PRESSO PALAZZO COMUNALE - DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - CIG B740D1FFAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PONTEGGIO DEL VANO ASCENSORE PRESSO LICEO BAGATTA - DITTA RIAM ASCENSORI SRL - CIG B7588FEA6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA QUOTE A CARICO DEI COMUNI DI SIRMIONE E MONTICHIARI IMPORTI DOVUTI 1.10.2024-31.12.2014 CANILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE OPERE DA FABBRO PRESSO CANILE COMUNALE - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B7498EF02D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PANNELLI ANTITRAUMA PRESSO CAMPO SPORTIVO MARAVIGLIA - DITTA MAST SRL - CIG B7497CAE5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL VANO ASCENSORE SITO PRESSO IL LICEO BAGATTA - ING. COMINI LORENZO - CIG B75EA8DC74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA CATASTALE IN BASE A CONVENZIONI URBANISTICHE - GEOM. SCHENA GIANBATTISTA - CIG B7587FE72E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI - DITTA FRESASFALTI SRL - CIG B740A32595</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PORTICO PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO  - CUP  I15B24000340004 – CIG B6A2BFE542 – DITTA CONSORZIO STABILE ADIGE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.4802 PRESSO FONDAZIONE FRATELLI BERETTA SAN GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS DI  PADENGHE SUL GARDA, GESTITA DA PROGETTO SALUTE ONLUS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2025. CIG: B66CD17E53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO “NEO” – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.08.2025 -  CIG B5093406D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) PRESSO L'AREA VIGILANZA - SETTORE POLIZIA LOCALE  DI CUI ALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 59 DEL 27.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE S.E.A. E 2 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA MANERBIO) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B733C98AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2025/162 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TARGATO FV454SR SERVIZI DEMOGRAFICI - OPERE DA CARROZZIERE - CIG Z2138E0940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI DEI DANNI SUBITI DA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI SINISTRI RICADENTI NEL 2025 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG B44659E64E - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2025/149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO SOCIALE PARCO DEL LAGHETTO A FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA N. 95711. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER MINORI: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA LUGLIO – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO SAP ID 11141 (19.05.2025 - 23.06.2025) PER ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL DISTRETTO TERRITORIALE AMBITO 11-GARDA: ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE T.F.N. E 1 FIGLIO MINORE (COMUNE RESIDENZA SAN GERVASIO BRESCIANO): ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA - CIG B6F645E503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CANONE AI SENSI DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE RIFERITA AI CDD DI CALCINATO E MONTICHIARI, INERENTE LA FREQUENZA DELL’UTENTE MATRICOLA 68233 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNO PRECEDENTEMENTE ASSUNTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DEL 11 LUGLIO A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG B74CA8F3D8 E CIG B74CBEB306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 87377 PRESSO “CASA DELLA FRATERNITÀ” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2025 – CIG B5867796A6 ED ECONOMIE DI SPESA SU IMPEGNI ASSUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FONDAZIONE CARIPLO “ATTENTA-MENTE 2023”: PROGETTO AL.B.A. - RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B760361998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ANIMAZIONE IN VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLE NOTTI BIANCHE PREVISTE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B74C83530F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI RILASCIO ALLOGGIO SAT (SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI) OCCUPATO SENZA TITOLO U.I. 61824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE Y.C. UNITAMENTE A 1 FIGLO MINORE (COMUNE RESIDENZA GAVARDO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B75E68CE98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA 30527– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA 18598– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE - AREA DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 79779 PRESSO VILLA OCEANO DI SIRMIONE (BS) GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025. CIG: B523931942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO GRAN GALA' DELL'UNITA' D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FARO TRICOLORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ALIENAZIONE ARMI VETUSTE E/O NON PIU' FUNZIONANTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI GRAFICA PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 20 GIUGNO 2025/31 MAGGIO 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITÀ PRESSO PARK HOTEL E ALESSI ANGELO DI ALESSI NADIA E OSCAR SNC IN OCCASIONE DELLE RIPRESE DA PARTE DELLA RAI PRESSO LA MOSTRA MONDO FUTURISTA IN DATA 22 E 23 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTI FLOREALI PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO IN OCCASIONE DEL CONCERTO ORCHESTRA RAI DEL 27/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DEI FATTI DEL 1859 NEI GIORNI 21 E 22 GIUGNO 2025 PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO “ORIANA FALLACI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANESTRI E TABELLONI PER CAMPO PARCO DEL LAGHETTO - DITTA FOR PLAY SAS - CIG B7504B60FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVUOTAMENTO OSSARIO CIMITERO DI RIVOLTELLA . CIG B73D97D3D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GARA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR. - CUP H84H22000120006  C.U.C.  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PRESSO ASILO NIDO DI VIA DURIGHELLO - DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL - CUP I15E23000130004 - CIG B72259398D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CUCINA PRESSO ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO - DITTA BALDAZZIMPIANTI SRL - CUP I15E23000130004 - CIG B72AF5EF65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE DEMANIALE  UTENZA DI ACQUA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMONDA E CONTENIMENTO DELLE ALBERATURE COMUNALI - DITTA IL QUADRIFOGLIO SOCIETÀ COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS - CIG B737031F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE COMUNALI - DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE - CIG B73641E844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LINEE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO VRV PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG B7362802A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO - CIG B736046C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE OROLOGIO CIVICO PRESSO TERRITORIO COMUNALE - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG B735EA5421</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE LEGIONELLA PRESSO EDIFICI COMUNALI - DITTA TERMICA SISTEMI SRL - CIG B74701E163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CREMAZIONE IN RIFERIMENTO AD ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI DET. N. 205 DEL 5/02/2025. CIG B734DFD55D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL CORSO ON LINE "NOVITA' ANAC 2025 - I NUOVI ADEMPIMENTI PER GLI ENTI PUBBLICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALE SULLE MILLE MIGLIA A DESENZANO DEL GARDA NELL'EDIZIONE DEL 18/06/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B74E7CF722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI ALLA FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS 81/2008, ACCORDI STATO REGIONI E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA - APPLICAZIONE PENALE ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L. A SEGUITO DI NON CONFORMITÀ - 9 APRILE 2025. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 DOCKING STATION PER STAMPANTI BROTHER PJ-863 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG B743801303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLINI OLOGRAFICI PERSONALIZZATI ED INTESTATI PER I CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI, PASS ROSA E PERMESSI TRANSITO IN ZONA ZTL, RILASCIATI DALLA POLIZIA LOCALE -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG B743517B62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ESTIVI A RIVOLTELLA DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B741DEDDCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALLA TARI 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022. TRASMISSIONE A SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D.LGS. 285/1992 E S.M.I. - DITTA POLLINI LORENZO &amp; FIGLI SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5FDEB05DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG B71503ED79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PRESSO ASILO NIDO VIA DURIGHELLO - DITTA BALDAZZIMPIANTI SRL - CUP I15E23000130004 - CIG B7183C1FBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE D'ARREDO PRESSO ASILO NIDO VIA DURIGHELLO - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CUP I15E23000130004 - CIG B718117CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR. - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785 – DITTA LA GOCCIA TINTEGGIATURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE - DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL - CIG B71530BD29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO GESTIONE CIMITERI AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG 9700012F1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO EDIFICIO COMUNALE - DITTA BEGNI SRL - CIG B7201E03D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SCALA IN FERRO PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B7204112C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO GOMMA ANTIURTO (CER 170203) PRESSO CAMPO N.2 DEL DURIGHELLO. CIG B73F17AF8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DEL 9 LUGLIO 2025 NEL CENTRO STORICO A DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B733742360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE A.S. (COMUNE RESIDENZA SERLE) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 14 GIORNI - CIG B6E325155F ED ECONOMIA SU IMPEGNI GIÀ ASSUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E PROGETTI DIDATTICI RELATIVI AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “G. RAMBOTTI" - ANNO 2025 – SOC. COOP. LA MELAGRANA - CIG B737F4D704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERATE MUSICALI A DESENZANO - SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA NEL PERIODO ESTIVO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B718D84DF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO EROGATI IN MODALITÀ WEBINAR PER LA DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE BASE IN MATERIA SUAP-COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 955/2024 DAL T.A.R. BRESCIA CAUSA ILIAD ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE J.L.F UNITAMENTE A DUE MINORI (COMUNE RESIDENZA MANERBA D/G) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B733D318E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE S.E.A. E 2 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA MANERBIO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B733C98AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA DITTA M. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE B.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI INTENSI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO GARDA BRESCIANO PER LA CAMMINATA LUDICO MOTORIA DEL 21 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA SSD PROMO BOXE ITALIA SRL PER IL "7° INTERNAZIONALE CITTÀ DI DESENZANO" PREVISTO IL 20 SETTEMBRE 2025 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - SPESE AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA INAIL APPROVAZIONE PROGETTO CENTRALE TERMICA EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13 CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B714F3B7BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA BEGNI SRL - CIG B715125C1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE - DITTA F.LLI PICENNI SNC - CIG B71522E6CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARCHETTI PARAPEDONALI - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG B72C2EA0D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025: CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSO DEL D.LGS N 81/2008 E S.M.I PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDE TURISTICO-CULTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ARCHEOEXPERIENCE" 2025 - N. 13 USCITE CULTURALI CON 2 GUIDE SOC. COOP. LA MELAGRANA - BANDO MINISTERO DEL TURISMO - CUP I29I22000450001 - CIG B716376997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALL'INIZIATIVA "ARCHEOEXPERIENCE" 2025 - BANDO TURISMO CUP I29I22000450001 - CIG B729EAD936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II^ GRADO DELLA LOMBARDIA  – CIG. B71C21D5A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001 – CIG B5CF835EFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DRONE DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO (DJI RC 2) PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SKY CRAB SRL DI BERGAMO - CIG B7218F71BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 2 PISTOLE A IMPULSI ELETTRICI TASER 10 PER LA POLIZIA LOCALE  - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. ALLA DITTA AXON ENTERPRISE ITALIA SRL - CIG B6C4A15E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ETILOMETRO PROBATORIO DRAGER 9510 IT PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL - CIG B6C41544AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SERATE MUSICALI NEL CONTESTO DELLE NOTTI BIANCHE A DESENZANO DEL GARDA IL GIORNO 11 E 25 GIUGNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B702DFC63B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI E ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE COPPE, TARGHE E ALTRI OGGETTI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE TESTO AVVISO SAP ID 11141 (19.05.2025 - 23.06.2025) PER ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL DISTRETTO TERRITORIALE AMBITO 11-GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO ADERENTI ALBO DEI PARTNER 2025-2027 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI PER L'ESTATE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO V. E M. A SUPPORTO DELL'EVENTO "RIVOLFEST 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE "LA CASA DEI SOGNI" A SUPPORTO DELL'EVENTO SPORTIVO DI BENEFICIENZA "GIRO DEI SOGNI 2025" NEI GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INSIEME D’ESTATE AGOSTO 2025 NIDI D’INFANZIA COMUNALI – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024 - COMPENSI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARREDI E ATTREZZATURE PRESSO SCUOLA VALERIO CATULLO - DITTA TECHNE SPA - CIG B6E974A8A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO “CASA VIOLA” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B50994C444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDAGGI PRESSO SCUOLA MEDIA CATULLO - DITTA TEXIL DI CASARA FILIPPO - CIG B71418DDCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI EX ART. 26 D.L. 50/2020 PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI IN VIA BEZZECCA, SOTTOPASSO PARCHEGGIO SUD STAZIONE E VIA PRATOMAGGIORE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 13 USCITE CULTURALI – PROGETTO ARCHEOEXPERIENCE - AI SITI ARCHEOLOGICI (MUSEO “G. RAMBOTTI” – FORNACI ROMANE – SITO LUCONE) PREVISTE DA GIUGNO A SETTEMBRE 2025 – BANDO MINISTERO DEL TURISMO CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "BAZOLI IN BICI“ 4 GIUGNO 2025 – EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL‘ISTITUTO BAZOLI-POLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "DESENZANO NELLE NOSTRE MANI" ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE ADERENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>TORNEO SPORTIVO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "SMARTEMATICA" A.S. 2024/2025 – EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL‘ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO "A.M. DI FRANCIA“</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO DI FINE ANNO DELL‘ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO "A.M. DI FRANCIA" A.S. 2024/2025 – EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ FINALI DEI LABORATORI ESPRESSIVI DEL LICEO BAGATTA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA INSEGNA E TOTEM PRESSO  SCUOLA MEDIA CATULLO - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B6E8E5DAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE S.P.A. PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE  ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B52E78CB39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOMENTI CONVIVIALI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON IPSEOA "CATERINA DE' MEDICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DI ALCUNI CONTRATTI DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPZIONE DI RINNOVO GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO DAL 01.06.2025 AL 31.05.2028 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' S.P.A - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO DI COMPETENZA 01.06.2025 AL 31.05.2026 - CIG 9112592CCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI PER L'EVENTO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "CUORI BEN NATI" IL 21 GIUGNO A RIVOLTELLA DENOMINATO "RISOLTELLA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL BIENNIO 2022/2023 NEL TERRITORIO COMUNALE E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO I TERMINI DI LEGGE - AGGIUDICAZIONE LOTTI E APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA DEL 26/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE DI BRESCIA CIG B6FDA0A021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E NOLEGGIO EROGATORI ACQUA MICROFILTRATA DA RETE IDRICA PRESSO GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI. ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31.05.2027 AFFIDAMENTO DITTA ISY WATER S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA ANNI 2025 - 2026 - 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SECURITY TRUST SRL - CIG B6FB0F9C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VEICOLO PER UNITA' CINOFILA POLIZIA LOCALE CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG B6E0581A5F - CUP I19I25000170006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA PER IL NIDO D’INFANZIA IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA R.G. N. 345/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) PRESSO L'AREA VIGILANZA - SETTORE POLIZIA LOCALE  DI CUI ALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 59 DEL 27.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ALLESTIMENTO DI UNA VIA DEL CENTRO STORICO DI DESENZANO CON DEGLI ALLESTIMENTI TEMATICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B70DA78CE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG B6EFACC673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI - DITTA LORENZONI SNC - CIG B6EFD0C1C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE PRESSO TERRITORIO COMUNALE - DITTA L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG B6F25A1F0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI PRESTAZIONI PER PARTICHE ALLACCIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI VIA GOITO - STUDIO FERRARI SRL - CUP I12C21000500002 - CIG B6C0825432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PRESSO TERRITORIO COMUNALE - DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL - CIG B707FE1B17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO DI CONTAINER E SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALE FERROSO DERIVANTI DA SMANTELLAMENTO ASCENSORE. CIG B6DFD189A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE LASTRE IN GUAINA BITUMINOSA ABBANDONATE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B6E18E6B9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI  BASE TELEMATICI DI ANCI DIGITALE S.P.A. PER LA POLIZIA LOCALE - CIG B6ECA6229A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE SERRATURA A CHIAVE MECCANICA PER ARMADIO BLINDATO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEEL.E S.A.S. - CIG B6EC9EAF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER LA STAMPA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO E DEI VERBALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - INCLOUD TEAM S.R.L. - CIG B6D9759301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MUNIZIONI PER PISTOLE "BLOCK MOD.9 CALIBRO 9X19 MM" IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG B6C3C3BFBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 5 OPERATORI TECNICI MANUTENTORI – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022) MATRICOLE N. 43000 - 44450 - 44500 - 45600 - 45900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 668 DELL' 08.05.2025 - PERSONALE NON DIRIGENTE. RICOGNIZIONE FINALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.4 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEI CITTADINI NEI SERVIZI PUBBLICI" - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA OPENCONTENT SCARL - CUP I11F22004240006 - CIG 9868663655 - CIG 9868671CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 DEL 09.05.2025 - PERSONALE DIRIGENTE. RICOGNIZIONE FINALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE MUSEO CIVICO RAMBOTTI - DITTA SUARDI SRL - CIG B6F9D00125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL SUPPORTO IN ACQUA IN OCCASIONE DELL' AIRSHOW 2025 NEI GIORNI 17 E 18 MAGGIO CIG B70B86C43F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ARGINI GANFO FENILAZZO - DITTA CAPILUPPI LORENZO SNC - CIG B6C72CD82A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LINEE DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO VILLA BRUNATI - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG B6BC3D0085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PATCH-CARD E BRETELLE OTTICHE PER COLLEGAMENTO INTERNET WI-FI PRESSO SCUOLA MEDIA CATULLO - DITTA ITCORE SPA - CIG B6E84FCD9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO SINTETICO DEL CAMPO DI CALCIO N. 2 DEL CENTRO SPORTIVO “G. MARAVIGLIA” - CUP I15B22000240004 - CIG B295E14721 -  DITTA MAST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PARETI DECORATE PRESSO SCUOLA MEDIA CATULLO - DITTA ERMASTUFF SRLS - CIG B6F24233D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DECORO URBANO ANNO 2025. CIG. B6DEEB9DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE PARTECIPAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E RELATIVE MODIFICHE ALLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISA ESTIVA PER MESSI NOTIFICATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA - CIG B7027E822F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2  ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA ISTITUZIONALE FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO AGLI DI ALPINI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 2078/2025 SU RICORSO R.G. N. 6286/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE ARCHICAD - PERIODO DA 01/07/2025 A 30/06/2026 - DITTA OPENVIEW SRL - CIG B6F8DEBEEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE HOST E STORAGE - DAL 1/7/2025 AL 30/6/2026 -  DITTA PERSONAL DATA SRL - CIG B6F9119EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEGLI ANNI 2022 - 2023 E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO I TERMINI DI LEGGE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG B6BC298F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA LAINI - DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL - CIG B6ACB85AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E SPURGO LINEE E GRIGLIE STRADALI - DITTA MILANI SRL - CIG B6B10A01BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2025/2026. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA DITTA GILIOLI COSTRUZIONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI SERVIZI PER L'EVENTO 1000 MIGLIA 2025 - ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE S.E.A. + 2 MINORI (COMUNE RESIDENZA MANERBIO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B6FBBAE278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE T.F.N. E 1 FIGLIO MINORE (COMUNE RESIDENZA SAN GERVASIO BRESCIANO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B6F645E503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 78885 PRESSO LA COMUNITÀ “IL BUCANEVE” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.08.2025 – CIG B6ED68AAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTI PRESSO LE COMUNITÀ EDUCATIVE MINORI – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO AL PROGETTO AFFIDO PRESSO LA FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ETS A FAVORE DELLA MINORE FIGLIA DELL’UTENTE MATRICOLA N 128332 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2025– CIG B509200EBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE A.S. (COMUNE RESIDENZA SERLE) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B6E325155F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE N.S. UNITAMENTE A 1 FIGLO MINORE (COMUNE RESIDENZA LONATO DEL GARDA) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B6C3AB8067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: PROROGA COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE A.G. UNITAMENTE A 2 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA MONTICHIARI) PER N. 15 GIORNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B66A5019DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR -  DITTA - RICAM SRL - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI E PIANIFICAZIONE EMERGENZE - OPZ. PIOGGIA CONCERTO RAI PATTINODROMO 27/06/2025 - ING. BRIGANTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A CRI - COMITATO GARDA BRESCIANO PER EVENTO "CARDIO - PROTEGGIAMO LA NOSTRA CITTÀ" - 08 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO MARATONINA DEL GIORNO 7 MAGGIO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPAGANDA ELETTORALE. INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL 31.03.2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - DITTA P&amp;M SRL - CIG B6A6CBC28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE PARCO DEL LAGHETTO - ING. COMINI LORENZO - CIG B6AD506272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ART. 125 D.LGS 36/2023 - RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO LOTTO II - DITTA CREA.MI SRL - CUP I15E23000130004 - CIG B6048780FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2025/710 SERVIZIO DI FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA - CIG B525009330</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO - A SEGUITO DI PROCEDURA ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ALLA DITTA FINIGUERRA S.R.L. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN MEZZO ALLESTITO AD USO POLIZIA LOCALE - PER 60 MESI - CIG B6C4D821BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 2869/2024 NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 11729/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI ALL'IDROSCALO ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIRIGENTE. RICOGNIZIONE FINALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE NON DIRIGENTE. RICOGNIZIONE FINALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOMENTI CONVIVIALI IN OCCASIONE DELL' AIR SHOW DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE SETTORE RISORSE UMANE AL CORSO "LA COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO ANNO 2025-2026. IL CORSO COMPLETO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 17/05/2025 PRESSO L'IDROSCALO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MUSICANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DATA DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022)  DI CUI ALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 7 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. CIG B6BFBDF356</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON PAVIMENTAZIONI PREGIATE - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI DI COPELLI VALTER - CIG B6A6E9DF7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BRESCIA TRASPORTI - CUP I19E11000890006 - CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI DA GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI SULLE PENSILINE FERMATA AUTOBUS UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE AI SENSI DELLA L.R. 33/2015 S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TERRICCIO - DITTA SOLE SERENO COOP. SOC. - CIG B6ACD8F96E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA IDROMAFRA SRL - CIG B67558FC6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER REFERENDUM ABROGATIVO 8 E 9 GIUGNO 2025 - DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC - CIG B6A4A13852</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER REFERENDUM ABROGATIVO 2025 - DITTA FER 2000 SRL - CIG B6A4955B86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO VIABILITA' - DITTA GARDA INCISIONI E PUBBLICITÀ DI LOVATO GIOVANNI - CIG B6B14C4C79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 30 MAGGIO 2025 IN PIAZZA CAPPELLETTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B6B796464E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI, E ARTICOLI VARI DI MODESTA ENTITA' NEL CORSO DEL 2025 PER GLI UFFICI COMUNALI. FORNITORE SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CIG B6B9CCEFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - ASSEGNATARIO CODICE OCCUPANTE 82233 - ALLOGGIO VIA GARIBALDI N. 48 - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CONTRATTO N. 47085 - ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE U.I. 61828</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MILLE MIGLIA 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B6B79068BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOTRAPPOLA EL04 CRYPTO PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OBS SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN) - CIG B6BF84172C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSP EQUIPEMENT SRL  - CIG B6B5D278BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE CAPANNONE VIA ADAMELLO 14 - USO MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFUDAMENTO FORNITURA LIBRI E DOCUMENTI MULTIMEDIALI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA LEGGERE SRL - ANNO 2025 - CIG B69DFD8E4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2024 - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG: B6B90829FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VIGILANZA E L' OSSERVAZIONE IN OCCASIONE DELL' EVENTO "AIR SHOW DEL GARDA" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 17-18 MAGGIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCREMENTO 2024 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - L. 213/23 - E RINNOVI CONTRATTUALI PERIODO 2022-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE RICEVUTE TELEMATICHE DI PAGAMENTO PAGOPA - DITTA E-FIL SRL - CIG B6B7A17A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE  MATRICOLA N. 20450 AL WEBINAR "LA VALIDITA' DEL DOCUMENTO AMNISTRATIVO INFORMATICO DOPO IL NUOVO PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA 2024/26 E L'AGGIORNAMENTO 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DELLA 3° EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE FEDE, SPERANZA, CARITA' DEL 12/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. MUSEO XX SECOLO PER CONFERENZA "NAPOLEONE 1805 RE D'ITALIA" - 25 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1551 DEL 20/11/2024 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RASSEGNA "CORI DELL'AVVENTO 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI IMPORTI DI INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA NUOVA WORKSTATION PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI IN SOSTITUZIONE DELLA POSTAZIONE ESISTENTE - DITTA ITALDATA SAS - CIG B6ADEC8FD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA POSTAZIONE PC PER LA REGIA DELLE SEDUTE DI SALA CONSILIARE - DITTA DROMEDIAN SRL - CIG B6B12CCC8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE SPECIALISTICO "LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI IN FASE DI GARA E IN FASE ESECUTIVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PLOTTER MULTIFUNZIONE HP DESIGNJET T2600DR POSTSCRIPT PER SETTORE LAVORI PUBBLICI - DITTA CONCRETE SRL - CIG B6B157A2AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 42 DEL 18.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO CLOUD EDR CROWDSTRIKE - DITTA DEDA TECH SRL - CIG B6B10F1496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI GIORNATE A SCALARE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA - DITTA DEDA TECH SRL - CIG B6B0E984A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2024 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG B6B15510D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA AL PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL BIENNIO 2022/2023 E NON RIVENDICATI DAGLI AVENTI DIRITTO ENTRO I TERMINI DI LEGGE - INDIZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DESENZANO... NELLE NOSTRE MANI". MOSTRA DEI LAVORI REALIZZATI DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAL 24 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER INIZIATIVE E PROGETTI A FAVORE DELLE SCUOLE, DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PISTOLE "GLOCK CALIBRO 9X9 MM" PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG B6A92FC32C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI DUE DISPOSITIVI A SEDE FISSA PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ ISTANTANEA BIDIREZIONALE, LUNGO LA S.S. 11 "PADANA SUPERIORE" AL KM 268+850 NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABCONSULENZE SRL - CIG B5FDFA2D8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARATO RADIO PORTATILE SEPURA STP9040 PER LA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AIR SHOW" DELLE FRECCE TRICOLORI IN PROGRAMMA IL 17-18 MAGGIO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTTA G.E.G. SRL - CIG B652E45C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - DITTA MORO SNC DI MORO FRANCESCO &amp; C. - CIG B674D28D5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2025. CIG B67B23A546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE CON PIATTAFORMA SEND - IMPEGNO DI SPESA CON PAGO PA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTO SALA DEL CAMINO PER RINFRESCO MATRIMONIO DEL 14/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER GLI ALLESTIMENTI REALIZZATI NEL CONTESTO DELL'EVENTO "DESENZANO IN FIORE" DAL 9 ALL'11 MAGGIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B6ABC913B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER IL SERVIZIO DI OSPITALITÀ  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMIINATA "AIR SHOW DEL GARDA - ALI SU DESENZANO" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 17 -18 MAGGIO 2025 - ACCERTAMENTO DELL' ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B68B6DEBA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DI VIA DURIGHELLO PER UN PERIODO DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B6AB1CE235</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA FINO AL 30.04.2028, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B693020C52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI (DITTA LIBRERIA PODAVINI - CIG B69E07E749)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER LA MISURA NIDI GRATIS PLUS – 2024/2025 – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA TRAMITE AMBULANZA NON MEDICALIZZATA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GREEN RESIDENCE ULIVI - SALDO GESTIONE ORDINARIA 2025 - SCAD. 10.09.2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ALBO DEI PARTNER 2025-2027 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI PER L'ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 42 DEL 18.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - PERIODO FEBBRAIO - 21 APRILE 2025 - ACCORDI DI RECIPROCA COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE" DEL/LA DIPENDENTE MATRICOLA 12200 A SEGUITO PROCEDURA COMPARATIVA TRA LE AREE  AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL’ART. 52 DEL D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE" DEL/LA DIPENDENTE MATRICOLA 21400 A SEGUITO PROCEDURA COMPARATIVA TRA LE AREE  AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL’ART. 52 DEL D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA A DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B6A182A868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA ASSEGNAZIONE LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI  ANNO 2024 - CUP I17H24001990004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PORTICO PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO  - CUP  I15B24000340004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO T. DAL MOLIN - CUP I18E22000080004 - CIG B61B201A1F - DITTA PROGETTO CASA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO - CIG B64BC0433D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO "PIOVERE ADDOSSO. LA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA" PER IL GIORNO 28/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE 2025: APPROVAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 88788 PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI “SPAZIO VENTI” GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 30.06.2025 – CIG B509A32212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE  PER LE RICEVUTE TELEMATICHE DEI PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA - OPERATORE ECONOMICO E-FIL - CIG B698128AD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (AREA CONTRATTUALE DEGLI ISTRUTTORI)  DI CUI ALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 42  DEL 18.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE PREVISTE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER ACCREDITO DI PAGOPA SPA QUALE RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SPESE PER NOTIFICHE DIGITALI TRAMITE PIATTAFORMA SEND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL CERTIFICATO SSL PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CITRIX - DITTA DEDA TECH SRL - CIG B69D319995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL CASTELLO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "MONDO FUTURISTA" E DELL' ORGANIZZAZIONE DI ULTERIORI MOSTRE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. DI BRESCIA - CIG B69D3B9D9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ON LINE E PRESSO IL CASTELLO PER VENDITA DEI TICKETS D'INGRESSO AL CONCERTO DELL'ORCHESTRA NAZIONALE DELLA RAI DEL 27/06/2025 - CIG B690F1BCAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - RASSEGNA "PAROLE TRA NOI" GIUGNO-SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 564 DEL 18/04/2025 - RETTIFICA FORNITORE "ASS.NE INFONOTE" - CIG B674F31B4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  I COMPONENTI DELLA C.V.L.P.S. CONVOCATA PER IL PARERE DI IDONEITA' AI SENSI DELL'ART.80 DEL TULPS PER L'EVENTO "AIR SHOW DEL GARDA - ALI SU DESENZANO" E PER IL CASTELLO E VILLA BRUNATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 25 MAGGIO 2025 DENOMINATO "FESTA DELLE FAMIGLIE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B699A4C9F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO “CASA VIOLA” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025 – CIG B50994C444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRESENZA DELL' IDROAMBULANZA E DELLA VIGILANZA NOTTURNA IN OCCASIONE DELL' AIR SHOW DEL GARDA IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 17-18 MAGGIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE - GAZEBO E SEDIE IN OCCASIONE DELL'AIR SHOW DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B696C6E02D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CUSCINI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE MILITARE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BISSOLO CASA S.R.L. CIG B687E5FC68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANTALONI OPERATIVI PER LE UNIFORMI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOUTILITY SAS DI SALO' (BS) - CIG B68FF04596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RECUPERO CREDITI A TITOLO DI MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS RESIDENTI ALL'ESTERO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CUSTODIA SOCIALE 2025-2029: ACCERTAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA 38003– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DIFFUSA FINO AL 31.12.2025  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B67262D272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 96857 -    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA TESSERE E MATERIALE PROMOZIONALE DELLA "GARDA PROMOTION CARD" - PROMOSSA DALLA GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE DI ESERCIZIO LAGO DI GARDA - ALLA TIPOGRAFIA LITOS SRL CIG B67497C5A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N.25/252 RELATIVO ALLA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ATTIVAZIONE FORNITURA TEMPORANEA IN PIAZZA CAPPELLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE RASSEGNA "GARDA LAKE MUSIC FESTIVAL" ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE PAGINE PROMOZIONALI SULLA RIVISTA SUMMER GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B69070E7E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA "EMOZIONI NATURALI" 2025 PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 17/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA "EMOZIONI NATURALI" - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL SOLISTA ALBERTO BARDELLONI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA DEL 07/06/2025 (OPZ. PIOGGIA 08/06/2025) PRESSO IL TEATRO CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS A SUPPORTO DELLA CAMMINATA LUDICO-MOTORIA SANT'ANNA DEL GIORNO 27 LUGLIO 2025 - RASSEGNA "EMOZIONI NATURALI" 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 99967 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO "ORIZZONTI DI FUTURO – VERSO NUOVE VISIONI" - BANDO LOMBARDIA DEI GIOVANI 2024 - CIG B67759F1E5 - CUP E81B24000100003 – ID 5893297</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO (AREA CONTRATTUALE DEGLI ISTRUTTORI) PRESSO AREA SERVIZI AL TERRITORIO - SETTORE LAVORI PUBBLICI - DI CUI ALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 31 DEL 16/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIE ISTITUZIONALI FESTA DELLA LIBERAZIONE E FESTA DELLA REPUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVICE AUDIO, ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENZA ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO L' AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELL'EVENTO DEL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL 4 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER LA VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELL' AIR SHOW DEL GARDA IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 1-18 MAGGIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR -  DITTA - RICAM SRL - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" DI IMMOBILI E AREE VERDI COMUNALI. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2025. CIG. B640288234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE,  CANCELLERIA E MATERIALE DA CUCINA PER NIDO D’INFANZIA IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CABINE ELETTORALI POLIVALENTI REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MYO S.P.A. CIG B67A32D9AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>GSE SPA – GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI – COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALLA TASI ANNO 2015. TRASMISSIONE A SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 91638 PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI “SPAZIO VENTI” GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 28.04.2025 – 30.06.2025 – CIG B509A32212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA 124849– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA COPPIA DI ELETTRODI E UNA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE. CIG B67B3EFDE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E POSIZIONAMENTO TABELLONI REFERENDUM ABROGATIVO 2025 - CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG B6746B2872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.4802 PRESSO FONDAZIONE FRATELLI BERETTA SAN GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS DI PADENGHE SUL GARDA, GESTITA DA PROGETTO SALUTE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B66CD17E53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB PER LA MOSTRA "MONDO FUTURISTA" ALLESTITA PRESSO IL CASTELLO DAL 4 MAGGIO AL 26 OTTOBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA MIMESI S.R.L. - CIG N. B6749D5F18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE DI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI SECONDO CICLO CON DISABILITÀ A.S. 2024/2025 PER DOMANDA ID 6344199. ACCERTAMENTO ENTRATA ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 869/2025 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO BZ215XP SERVIZI SCOLASTICI - CIG 9648858981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO E DELLA SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DI ALCUNE APPARECCHIATURE – ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO DAL 01.06.2025 AL 31.05.2028 – CIG 9112592CCC – DITTA BRESCIA MOBILITA’ S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG B65CD484C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RASSEGNA ESTIVA DI CANTO LIRICO DENOMINATA "ITALIAN OPERA STARS" ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA VELOCAR SRL NELLA DITTA SAFETY21 SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI (TUBOLARI E GRADI OPERATIVI) PER LE DIVISE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSP EQUIPEMENT SRL - CIG B652EED6E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AVANZATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS CON SUPPORTO ONSITE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG B639121D0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' VERSATO ERRONEAMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' I.I.S "L.BAZOLI - M. POLO" DI DESENZANO DEL GARDA PER UTILIZZO AULE INFORMATICHE, SPESE DI CANCELLERIA E ASSISTENZA NELL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER EVENTI ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ASSEGNATO CON PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D. LGS 36/2023 E S.M.I. - LOTTO 1 CAPOLUOGO E FRAZIONI - CIG B4ED1F4150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOMENTI CONVIVIALI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESSERE BADGE CON BANDA MAGNETICA PER TIMBRATURA DI SERVIZIO DIPENDENTI E SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAO SRLS PER L’ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B6664AC338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE  MATRICOLA N. 30650 AL WEBINAR "IL CONTO ANNUALE 2024: LE FINALITA' E LA CIRCOLARE 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COMUNE DI CASTEL MELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE  DELLA DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO E DELLA MATRICOLA N. 34110 AL WEBINAR "IMPLICAZIONI DEONTOLOGICHE NEL RISPETTO DEI RUOLI IN CANTIERE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE PER L' ANNO 2025 PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI - DITTA DBA SPA - CIG B651033BAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N. 303/2025 AVANTI AL TAR BRESCIA PROMOSSO DA TAMOIL ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PIATTAFORMA DEI SERVIZI DIGITALI IN SAAS PER L'ANNO 2025 - STANZA DEL CITTADINO SITO ISTITUZIONALE - DITTA OPENCONTENT SCARL - CIG B62C8A3980</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SATISFY IN SAAS DEL SITO ISTITUZIONALE PER L' ANNO 2025 - DITTA OPENCONTENT SCARL - CIG B62BCCB36C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025: IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ADDETTI ALL'USO BLSD (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA "WEEKEND ON THE ROAD 2025" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE A.G. UNITAMENTE A 2 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA MONTICHIARI) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B66A5019DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTURE PER MOTORI DI SOLLEVAMENTO PRESSO CASTELLO COMUNALE - DITTA MG SERVICE DI GERVASIO MARCO - CIG B6633E0E7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CROCE BIANCA - CIG B65FCE92BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO – LOTTO II - CUP I15E23000130004 - CIG B6048780FB - DITTA CREA.MI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA GRIGOLLI, VIA MALAGUTI E VIA MINELLI. DITTA ALEXIA COSTRUZIONI SRL - CUP I17H21007400004 - CIG B08D35FF96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL' AIR SHOW DEL GARDA IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 17-18 MAGGIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B659252CC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INFOPOINT SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B648F2E34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA' ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA N.37 - DITTA RIAM ASCENSORI SRL - CIG B64F1DA082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CASTELLO COMUNALE - DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO - CIG B64BD55955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.7 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA LA SOLIDARIETA' C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "AIR SHOW DEL GARDA" ANNO 2025 - ACCERTAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6519565E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG B65023A3DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE COMUNICAZIONI IMU 2025 CON MODELLI F24 PRECOMPILATI - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG B650C1DC7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALL'IMU 2014-2015-2016-2017-2018-2019. TRASMISSIONE A SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PER LA STAMPA DI BANNER PER GLI EVENTI DEL SETTORE TURISMO  ANNO 2025-2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5CD694E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 32519 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E IDRANTI SOPRASUOLO PERIODO 2025-2026. CIG B620B0E6CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.6 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA LA SOLIDARIETA' C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CROCE ROSSA ITALIANA - CIG B65584551B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE TOYOTA 7FBFMF30: SOSTITUZIONE FILTRI E TUBAZIONI IDRAULICHE. CIG B652800FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI" PROGRAMMA 2024/2025 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 472 DEL 31.03.2025 – RETTIFICA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE 2025 ALLA DITTA TOILET SERVICE DI BERTAZZI MARCO E C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 3/2025 -  INSERIMENTO NR. 2 TIROCINANTI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURA PER POSTAZIONE BIGLIETTERIA PRESSO IL CASTELLO  ADIBITA ALLA VENDITA DEI TICKETS D'INGRESSO ALLA MOSTRA "MONDO FUTURISTA" DAL 4 MAGGIO AL 26 OTTOBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIAOTICKETS S.R.L. DI PIANELLA (PE) - CIG N. B651863D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROCEDIMENTO RELATIVO AL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE RELATIVO ALL’UTENTE MATRICOLA N. 102738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI PASQUA PRESSO LA CHIESA DI SAN BIAGIO DI RIVOLTELLA DEL 6 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL NOLEGGIO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DELLE TRANSENNE PER IL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL GIORNO 6 APRILE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B64B984318</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.4 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)" - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA MAGGIOLI SPA - CUP I51F24000460006 - CIG B58897B711</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA CONCILIUM PER LA GESTIONE DELLA SALA CONSILIARE COMUNALE - DITTA DROMEDIAN SRL - CIG B630C58925</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2025 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG B64EE504D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI PAGAMENTO IMU 2025 CON MODELLI F24 PRECOMPILATI – PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO DIRETTO IDP 198244595 – MUNICIPIA S.P.A. - CIG B64C1097A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU CON DATI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA – CIG. B5E2EB7C37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURA UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA GIA' ESISTENTI E ATTIVAZIONE DI NUOVE UTENZE PER L'AVVIO DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - ADESIONE AL SERVIZIO CONSIP -  DITTA A2A ENERGIA SPA - CUP I12E25000040004 - CIG LOTTO 3 B2B780C944 - CIG DERIVATO B64601558A (N. LOTTO 8468937)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG B63EFF7FE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI PRESSO AREE VERDI COMUNALI - DITTA VEZZOLA SPA - CIG B635368DA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MEDIANTE SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2025 - DITTA MB DI METELLI TIZIANO E BATTAGLIA CLAUDIO SNC - CIG B6362C28CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI DI COPELLI VALTER - CIG B6369C9562</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PROTOCOLLO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI LEGIONELLOSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - DITTA TERMICA SISTEMI SRL - CIG B638C38FBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025: D.LGS 81/2008 - CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI - DIPENDENTI MATRICOLE N. 39750 E 40350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI - PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 117472 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI" PROGRAMMA 2024/2025 - CIG B641C48212 - CUP I11H23000000002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA SOVRACOMUNALE "LUNE DI TEATRO" ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) PRESSO IL SETTORE TRIBUTI MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL - CIG B60A70CD57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI INAD, REGISTRO IMPRESE E ANPR TRAMITE E-SERVICES FRUIBILI SULLA PIATTAFORMA INTEROPERABILITA' PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INCLOUD TEAM SRL DI BRESCIA - CIG B638F6B39D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRASSEGNI "PASS ROSA" AI SENSI DELL'ART. 188-BIS CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG B621942F51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTI TEATRALI IN CASTELLO STAGIONE ESTIVA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 58688 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "ORIZZONTI DI FUTURO – VERSO NUOVE VISIONI" - BANDO LOMBARDIA DEI GIOVANI 2024 CIG B63602F8F9 - CUP E81B24000100003 – ID 5893297</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO BANDO AGGIORNAMENTO ADESIONE ALBO 2024-2027 ASSOCIAZIONI PARTNER ATTIVITA' ESTIVE E AVVISO ASSEGNAZIONE BUONI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) PRESSO IL SETTORE TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE  DI CUI ALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 30 DEL 12/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE - DITTA BETON ASFALTI SRL - CIG B63E9ACE73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DEL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 6 APRILE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B63B46FF71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL COMUNE DI MONTICHIARI, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 2 DEL D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLE PRESSO TERRITORIO COMUNALE - DITTA CHERUBINI VALTER VIVAIO DEL GARDA - CIG B6280EECD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CORRIMANO PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B6360A6B2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MOTORI DI SOLLEVAMENTO PRESSO CASTELLO COMUNALE - DITTA MG SERVICE DI MARCO GERVASIO - CIG B61383FFD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.36633 PRESSO R.S.A. BEATA PAOLA GESTITA DA SOLIDARIETÀ S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5239F9E4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE  MATRICOLA N. 41260 AL WEBINAR "LE LOCAZIONI ATTIVE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE APPALTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE SOTTOSCRIZIONE DI NR.3 LICENZE AUTOCAD LT (2 LICENZE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI ED 1 PER IL SINDACO) - DITTA ONE TEAM SRL - CIG B6224B848B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA SOTTOSCRIZIONE ANNUA DELLE LICENZE OFFICE 365,  PER IL SERVIZIO DI AVVIO (ANNO 2025) E IL SERVIZIO DI MIGRAZIONE POSTA (ANNO 2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "AIR SHOW DEL GARDA" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 17-18 MAGGIO 2025 A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO  PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI E SERVIZI CONNESSI IN VIA UNITA’ D’ITALIA ADIBITI A BAR DEL CENTRO SOCIALE E APPARTAMENTO GESTORE – PERIODO 26.03.2025 – 31/12/2025 - A FAVORE DELLA  COOPERATIVA “LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDI) E SOSTITUZIONE LEVA FRENO ANTERIORE SU DUE MOTOCICLI BMW C3/C4 DELLA POLIZIA LOCALE IN GARANZIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONERA S.P.A. DI BRESCIA - CIG B62139E7B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E FOSSI COMUNALI ANNO 2025 - DITTA LORENZONI SNC - CIG B61BE63219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA SAILABILITY ITALIA APS E IN PARTICOLARE PER L'EVENTO " LAGO PER TUTTI... NESSUNO ESCLUSO" DEL 22 GIUGNO -  20 LUGLIO - 14 SETTEMBRE 2025 PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - ESTATE 2025 - COME DA D.G.C. NR. 119 DEL 18/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DEI NEW JERSEY IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER L'ANNO 2025 ORGANIZZATI DAL SETTORE TURISMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6314E46BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE TEMPORANEO PERIODO 21.03.2025 – 20.03.2026: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B6258648A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ALLA DITTA THE SECRET GATE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO POLIZZA ASSICURATIVA ANC DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRUBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 CONCESSO CON DECRETO 2702/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REQUISITI PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG 3 CLASSE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI INSTALLATI PRESSO PARCHEGGI COMUNALI ANNO 2025 - DITTA TINCAR SAS - CIG B6266B376F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2025/866 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TARGATO FV539HZ SERVIZIO GIARDINI - CIG 96487418F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B629CE1D50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - POLLINI LORENZO E FIGLI SRL - CIG B5FDEB05DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO BAZOLI-POLO PER L'ACQUISTO DI COPPE E MEDAGLIE PER LA 10^ MARATONINA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI- A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI RISCOSSIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 102062 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ORIZZONTI DI FUTURO: VERSO NUOVE VISIONI” CUP E81B24000100003 - RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B6235A9F89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI COLLABORAZIONE "ESPERIENZE FUORI DAL GUSCIO" PER L'ORGANIZZAIZONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI NIDI D'INFANZIA IL CUCCIOLO E POLLICINO - TERZA EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 129825 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CENTRO ANFFAS LOTTO N. I –  DITTA GONZATO COPERTURE SRL - CIG B081CFAB4F CUP I14D23001720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE ANNO 2023 - DITTA ELETTRICA 3B SRL - CUP I16I22000040004 - CIG B0DB8FC34A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E IDRANTI SOPRASUOLO CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO. PERIODO 2025-2026. CIG B620B0E6CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLACCIO IDRICO PRESSO VIA ZAMBONI - DITTA ACQUE BRESCIANE SRL - CIG B61C02BA64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE QUADRO GENERALE PRESSO CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - DITTA GARDA UNO SPA - CIG B61A6CEC32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI FLESSIBILI - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG B607315B5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ANNO 2025 - DITTA ALFA ALERT DI GORINI PAOLO - CIG B5DA2D7E84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BRICK DI ACQUA PER LA MARATONINA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PREVISTA IL 16 APRILE 2025 - DITTA FUSARI SRL CIG B621D88620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASD DIELLEFFE A SOSTEGNO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ E PER IL "15° CAMPIONATO PROVINCIALE DI VELA PER PERSONE DISABILI” PREVISTO DAL 3 AL 6 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER CONTO DEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. C) - D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA PER VIRTUALIZZAZIONE SERVER DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUARDI SRL - CIG B5FD421F41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SICUREZZA AREE PARCO DEL LAGHETTO E PORTO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L' ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. COOP. VIGILANZA GROUP A R.L. - CIG B617EB6615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE SOMME DOVUTE DALL'ASSOCIAZIONE "REAL DESENZANESE" AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AL TERMINE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MONTECROCE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER VIGILANZA ED OSSERVAZIONE PER IL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL GIORNO 6 APRILE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - B5FBC49217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA FINALE DEL CARNEVALE - 6 APRILE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG B0DB8FC34A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2025 - DITTA ANTONUTTI F.LLI - CIG B5FFECC536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ACCESSORI ANNO 2025 - DITTA TES SPA - CIG B5DF00D5F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 CIG B6117A8AF6 .IRCAPEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE COPERTURE ANNO 2025 - DITTA IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM. STEFANO - CIG B5CA13EAFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORNITURA DI UNA COPPIA DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORE. CIG B610E42978. GEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2025 - DITTA CAVALLERI PAOLO- CIG B5C9E2A0B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI - CIG B601F2139C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEL NIDO D’INFANZIA IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B61106C2A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI PER MINORI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS PER IL "31° TROFEO AVIS " DEL 30 MARZO 2025 -GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGENZIA STAMPA PER LA MOSTRA "MONDO FUTURISTA" ALLESTITA PRESSO IL CASTELLO DAL 4 MAGGIO AL 26 OTTOBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA LIBERA PROFESSIONISTA ANNALISA OLDANI  - CIG N.B60971A4C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE A DECORRERE DAL 7 FEBBRAIO 2025 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. IN ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. A SEGUITO DI ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE FRA LE DUE SOCIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI “CAPODANNO 2026” IL GIORNO 31 DICEMBRE 2025 E REVOCA ORDINANZA N. 395/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE E STAMPATI INTESTATI VARI PER LA DURATA DI 18 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. - CIG B5F7F916C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI “CAPODANNO 2026” IL GIORNO 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO PRESSO CAMPO SPORTIVO MARAVIGLIA - GEOM. CAPPELLI MATTEO - CIG B60B289856</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO DI CONTINUITA' POLO EMERGENZE - DITTA SCHNEIDER ELECTRIC SPA - CIG B6000F1A41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONTEGRAPPA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA GARIBALDI E L’INTERSEZIONE CON VIA RIVALI DI SOPRA IL GIORNO 23 DICEMBRE 2025 PER LAVORI DI RIPARAZIONE PUNTO LUCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2025 - BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG B5C6B6B035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA (STOP) IN VIA D. ALIGHIERI INTERSEZIONE VIA G. PASCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA MICHELANGELO E VIA A. DE GASPERI – ECCETTO RESIDENTI - NEL PERIODO DAL 22 AL 31 DICEMBRE PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CRE PER COPERTURA PORTICO PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - ING. MASSARDI FERRUCCIO - CIG B5C3BA6483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI DA PARCHEGGIO MARATONA A LUNGOLAGO C.BATTISTI – PIAZZA ULISSE PAPA - LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI PER SVOLGIMENTO DEL CONCERTO  BENEFICO DI NATALE NEI GIORNI 19 E 20 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE PERIODO 2025-2029: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B59BB58F16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MICHELANGELO 146 PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE NEI GIORNI 16 E 17 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNULLAMENTO ASSEGNAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TREVIGLIO (BG) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE A.S.D. SEZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA - CIG B5FD30119B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE  CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CREMONA DI FRONTE AL CIVICO 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO GARA INERENTE L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027 - RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA CUC AREA VASTA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GIOTTO 25/27 IL GIORNO 16 DICEMBRE 2025 PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI NELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA ASSEGNATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE, AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N° 36/2023 E S.M.I. - DURATA 01.02.2025 – 31.01.2028 - ID PROCEDURA SINTEL 192328641 -           LOTTO 2 – CIG  B4ED1F5223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA DUGAZZE 36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA DOLARICI 43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.291 DEL 24.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA ASSEGNATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE, AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N° 36/2023 E S.M.I. - DURATA 01.02.2025 – 31.01.2028 - ID PROCEDURA SINTEL 192328641 - LOTTO 1 CIG:B4ED1F4150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA RIO BRASA 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO  UNICO IN UN TRATTO DI VIA POLA TRA L’INTRESEZIONE CON VIA COMO E L’INTERSEZIONE CON VIA CREMONA PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE DAL 10 DICEMBRE 2025 AL 18 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO PRESSO CASTELLO COMUNALE - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B5E97BC66D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: APERTURA AL TRANSITO IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA DEL NUOVO CAVALCAVIA DENOMINATO ”IV23” IN LOC. SAN ROCCO LUGANA SAN MARTINO DAL 05 DICEMBRE 2025 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE - DITTA VEZZOLA SPA - CIG B5CFC0A88B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI RISCOSSIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA FLAMINIA PER I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA INTERRATA DAL 9 AL 11 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE COMUNALI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RALLENTATORI DI VELOCITA’ DAL 09 AL 17 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVI PER LETTURA FORNITURE DISPONIBILI SU PUNTO FISCO E  RENDICONTAZIONE F24 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARTEMEDIA S.R.L. - CIG.   B5E2DED587.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI DA PARCHEGGIO MARATONA A LUNGOLAGO C.BATTISTI – PIAZZA ULISSE PAPA - LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI PER SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELL’ANTIQUARIATO NEI GIORNI 6-7-8 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO WEB DI CALCOLO ON-LINE IMU 2025 E STAMPA MODELLO F24 ALLA DITTA ARTEMEDIA SRL DI BISCEGLIE (BT) - CIG.B5E2AFFA9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. DI VITTORIO IL GIORNO 4 DICEMBRE 2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE COPPE, TARGHE E ALTRI OGGETTI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA MADERGNAGO PER URGENTI LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA DAL 05 AL 17 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA A LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA TOMMASO DAL MOLIN ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 71 IL GIORNO 5 DICEMBRE 2025 PER OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO DI UN PINO DOMESTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO RELATIVA AI RIMBORSI SEMESTRALI ANNO 2025 DELL'ASSOCIAZIONE "ABBONAMENTO MUSEI" DI REGIONE LOMBARDIA IN RIFERIMENTO AI VISITATORI DI CASTELLO E MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LAVORI DI MANUTENZIONI STRADALI URGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA RESPOSABILE SETTORE TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE AL SEMINARIO ON-LINE "TUTTE LE NOVITA' IN TEMA DI COMMERCIO AREE PUBBLICHE, NOLEGGI CON CONDUCENTE, EVENTI DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO, ATTIVITA' TURISTICHE - C.I.N. E DEHORS E PUBBLICI ESERCIZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO BANNER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE AREE DI RIVOLTELLA PER LA FESTA DEL TESSERAMENTO ALPINI NELLA GIORNATA DEL 8 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO PARCHEGGIO MARATONA SULL’INTERO TRATTO ANTISTANTE LA FRAGLIA VELA IL GIORNO 7 DICEMBRE 2025, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DI SANTA BARBARA E DELLA MADONNA DI LORETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1437 DEL 28/10/2024 - SERVIZIO ALLESTIMENTI FLOREALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2024/2025 - CIG B3FDE9E66B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE LOMBARDIA AVVISO UNICO PER INTERVENTI ATTIVITÀ CULTURALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI "UNESCO UN PATRIMONIO PER TUTTI: ESPERIENZE DI ACCESSIBILITÀ A CONFRONTO" ALLA DITTA SAP SOCIETÀ ARCHEOLOGICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA': APERTURA AL TRANSITO IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA DEL NUOVO CAVALCAVIA DENOMINATO "IV34" IN VIA GREZZE DAL 01 DICEMBRE 2025 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. DI VITTORIO NEI GIORNI 27 E 28 NOVEMBRE 2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E I COMUNI DI SIRMIONE E POZZOLENGO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELLA DIREZIONE E DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI - PERIODO 01.09.2022 – 31.12.2025 - ACCERTAMENTO RIMBORSO COMUNE DI SIRMIONE PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ATTREZZATURA LUDICA PRESSO AREA VERDE COMUNALE - DITTA FOR PLAY SAS - CIG B5F0399964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2025 PER SOSTA DI UN AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E I COMUNI DI SIRMIONE E POZZOLENGO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELLA DIREZIONE E DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI - PERIODO 01.09.2022 – 31.12.2025 - ACCERTAMENTO RIMBORSO COMUNE DI POZZOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZA MONUMENTO AI MARINAI, ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO “MARATONA” E ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA AI VEICOLI/MEZZI DI POLIZIA LOCALE IN VIA ANELLI LATO MARCIAPIEDE ADIACENTE IL PARCHEGGIO MARATONA, NEL TRATTO COMPRESA TRA IL MUSEO “RAMBOTTI” E LA SEDE DI NAVIGARDA, IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MARZABOTTO PER LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 24 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI DAL 23 NOVEMBRE 2025 AL 20 GENNAIO 2026 PER INSTALLAZIONE PISTA DI GHIACCIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI DA PARCHEGGIO MARATONA A LUNGOLAGO C.BATTISTI - LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI PER SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA SOLIDARIETA’ NEI GIORNI 29-30 NOVEMBRE  2025 – INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 351 DEL 12.11.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “G. MARAVIGLIA” - DITTA FPM IMPIANTI SRL - CIG B1CE94E19C - CUP I19F22010650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO IL PARCHEGGIO MARATONA E ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A RESIDENTI SUL MARCIAPIEDE DI ANELLI NEL TRATTO TRA IL PARCHEGGIO MARATONA E L’INTERSEZIONE CON LUNGOLAGO C.BATTISTI IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE ASSEGNAZIONE LAVORI DI  AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO T. DAL MOLIN - CUP I18E22000080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA A LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIA MARCONI NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2025 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA INAIL EX ISPESL A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI DI VIA GOITO - STUDIO GUATTA ENGINEERING SRL - CUP I12C21000500002 CIG B5CF336F86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA T. DAL MOLIN E VIALE MOTTA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI DAL 26 AL 28 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI ANNO 2025 - DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG B52E84FC24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA ROMA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E DIVIETO DI TRANSITO SUL CONTROVIALE PEDONALE DI VIA RIMEMBRANZE DAL 1 AL 17 DICEMBRE 2025 PER REALIZZAZIONE NUOVA RETE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADALE - DITTA BRESCIA VERNICI SRL - CIG B5E992E7C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ACHILLE PAPA IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2025 PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA PER POSIZIONAMENTO DISSUASORI PICCIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO – ECCETTO RESIDENTI – IN VIA GREZZE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTI RAMPA NORD E SUD DEL NUOVO CAVALCAFERROVIA IV34 DAL 24 NOVEMBRE AL 01 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE TEMPORANEA DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER IL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AUTODIFESA IN COLLABORAZIONE CON COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA S.ANGELA MERICI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DAL 26 NOVEMBRE AL 01 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA STRETTA CASTELLO NEI GIORNI 26 E 27 NOVEMBRE 2025 PER SOSTA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CO-CURATELA PER LA MOSTRA "MONDO FUTURISTA" ALLESTITA PRESSO IL CASTELLO DAL 4 MAGGIO AL 26 OTTOBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA GIORDANO BRUNO GUERRI SRL  - CIG N.B547F9DA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 1 STALLO DI SOSTA IN VIA BRESCIA PER SOSTA AUTOCARRI CANTIERE EDILE DAL 24 NOVEMBRE AL 26 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELL’UTENTE MATRICOLA 75737 UNITAMENTE AL FIGLIO MINORE PRESSO L’HOUSING SOCIALE GESTITO DA PROGETTO ACCOGLIENZA &amp; INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE – GIUGNO 2025 – CIG B5EFE88B12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIA PRATOMAGGIORE PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO DI ARMADIO RIPARTILINEE TELECOM DAL 25 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "IL MIO PARADISO - DANTE PROFETA DI SPERANZA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA CASTELLO NEI GIORNI 26 E 27 NOVEMBRE 2025 PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E POSA/RIMOZIONE BANNER E PELLICOLE SPECIALI ANNI 2025 E 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAPHITE DI COBELLI &amp; POLATO S.N.C. TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL - CIG N.B5CD694E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MURACHETTE NEI GIORNI 24-25-26 NOVEMBRE 2025 PER SOSTA AUTOCARRI PER OPERAZIONI DI SCARICO ARREDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO P.A. AUT/CV 15  IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), PROPOSTO DALLA SOC. BIONDO GROUP S.R.L. – SOC. ALDI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PIATTI IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2025 PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN LOC. CASOTTO IL GIORNO 18.11.2025 E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIA GIOVANNI XXIII DAL 18 AL 21 NOVEMBRE PER ABBATTIMENTI DI ALBERI DISSECCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2025 - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS - CIG B5C38F3A46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI ANNO 2025 - CIG B5DF00D5F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARI PARCHEGGI  COMUNALI A PAGAMENTO PER LAVORI DI RAFFRESCAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI GIORNI 24 E 26 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI DA PARCHEGGIO MARATONA A LUNGOLAGO C.BATTISTI - LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI PER SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL’ARTIGIANATO NEI GIORNI 15-16-29-30 NOVEMBRE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA' ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DGR XII 2563/2024 - TRASFERIMENTO AD ALER QUOTA SPETTANTE AI BENEFICIARI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA GOBETTI PER LAVORI CANTIERE DI VIA MICHELANGELO DAL 12 AL 21 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA COSTANTINO IL GRANDE 7 E RIDUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H IN VIA COSTANTINO IL GRANDE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA AGELLO E L’INTERSEZIONE CON VIA AURELIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'EVENTO  "STUDENT'S TALENT SHOW" IL 14 MARZO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO A PIAZZA DELLA CONCORDIA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA UNGHERIA E ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA CA’ VECCHIE ALL’INTERSEZIONE CON VIA UNGHERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE KLEINOS PER L'EVENTO IN PROGRAMMA NEI GIORNI 12-13-14 MARZO 2025 DENOMINATO "STUDENT'S TALENT SHOW"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI AGENZIA DEL TERRITORIO PER ISCRIZIONE IPOTECHE - CIG B589738D61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA COLLI STORICI 96 IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2025 PER SOSTA AUTOCARRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (EX MACELLO) VIA MEZZOCOLLE N. 20 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI PER LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 10 NOVEMBRE AL 17 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSI SEGRETI. TESORI CELATI" ALL'ASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE APS NELL'AMBITO DEL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO "ALLA SCOPERTA DELLA CULTURA - DAL 13 AL 16 MARZO 2025 PRESSO MUSEO RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MARCONI PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPALCATURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VIADOTTO FERROVIARIO DAL 10 AL 21  NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA EVENTI SPORTIVI MARZO E APRILE 2025  ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARI VALLE DEL CHIESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA MARZABOTTO  IL GIORNO 10 NOVEMBRE 2025 PER OPERAZIONI DI SMONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA  E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VARIE VIE DEL COMUNE PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DAL 17 AL 22 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO “CASA VIOLA” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO – APRILE 2025 – CIG B50994C444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL’ATTIVITÀ RICETTIVA DI “CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE” AD INSEGNA “RED BLU” SITA A DESENZANO DEL GARDA (BS), IN VIA GIUSEPPE GARIBALDI NR.136, DI CUI È TITOLARE LA SIGNORA LEAC ADRIANA VIOLETA NATA IN ROMANIA IN DATA 11.10.1968 E RESIDENTE A DESENZANO DEL GARDA (BS) IN VIA PASTRENGO NR. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GREEN RESIDENCE - RATA 1 2025 GESTIONE ORDINARA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA MURACHETTE IL GIORNO 10 NOVEMBRE 2025 PER OPERAZIONI DI SMONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B10A8701B0 - CAMBIO BENEFICIARIO QUOTA RIMBORSO CONTRIBUTO DI GARA ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 102630 AL SERVIZIO DIURNO PER L’INTEGRAZIONE (SDI) GESTITO DA LA MONGOLFIERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 07.03.2025 – 31.12.2025 – CIG B550B77339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 4 STALLI DI SOSTA DI PIAZZA FELTRINELLI PER LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO UNITA’ IMMOBILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO IN VIA PARROCCHIALE DAL 04 AL 14 NOVEMBRE – ECCETTO PREFESTIVI E FESTIVI – PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 62095 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA CONTROSTRADA DI VIA MICHELANGELO PER EVENTO ISTITUZIONALE IL GIORNO 3 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE AMICI DELL' ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI PER IL SUPPORTO CHE VERRA' OFFERTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO FRECCE TRICOLORI IN PROGRAMMA NEL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GARIBALDI  9/11/15 IL GIORNO 31 OTTOBRE 2025 PER OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO MERCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINCASSO SOMME DI DENARO RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE NEGLI ANNI 2021 - 2022 - 2023 E NON RECLAMATE DAL PROPRIETARIO O DAL RITROVATORE ENTRO I TERMINI DI GIACENZA PREVISTI DALLA LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN ALCUNI STALLI DEL PIAZZALE DI VIA MADERGNAGO PER SOSTA CARRELLI MANIFESTAZIONE MEZZI AGRICOLI D’EPOCA - DOMENICA 26 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 1.200 BICCHIERI DA 200ML IMBUSTATI SINGOLARMENTE PER SETTORE SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  ECO TO GO - ETG COMMERCE S.R.L. - CIG B5D3C57897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO – RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA GRAMSCI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LUNGOLAGO C.BATTISTI E L’INTERSEZIONE CON VIA CAPORALI DAL 3 NOVEMBRE AL 17 DICEMBRE 2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO GJ6AC-ML 160E28 TARGATO GP953NL IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANUTENZIONI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA V.I.V.A. BRESCIA DIESEL S.P.A. - CIG B5D562FC48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DPI E CALZATURE. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA ENGELMAN S.R.L. DI LONATO DEL GARDA - CIG B5CAE3A20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA SARCA 19 PER LAVORI DI TRASLOCO NEI GIORNI 3 E 4 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI DOMENICA 26 OTTOBRE 2025 PER ESPOSIZIONE MEZZI AGRICOLI D’EPOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI BANDO SERVIZIO CIVICO PERIODO 01.03.2025- 28.02.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA TICINO NEI PRESSI DEL CIVICO 12/E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE CORSO NON ATTIVATO UNIVERSITA' DEL GARDA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO ANNO 2025 - CIG B5DA2D7E84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AL CARICO E SCARICO MERCI IN VIA RAMBOTTI 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDILI PER ASSISTENZA LAVORI IDRAULICI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO - CIG B5C77A89A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA S.PELLICO E ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI IL GIORNO 30 OTTOBRE 2025 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA GRAMSCI 6 PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE ASSEGNAZIONE LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO – LOTTO II CUP I15E23000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA A LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA RIMEMBRANZE DAL 22 AL 31 OTTOBRE 2025 PER LAVORI DI POTATURA CIPRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2025 - DITTA IDROMAFRA SRL - CIG B5BCAC1AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA DEL VERDE LOTTO 1 E LOTTO 2 ANNI 2025-2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 2 STALLI DI SOSTA PRESSO PARCHEGGIO CHIOSCO DEL VO’ IL GIORNO 23 OTTOBRE 2025 PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CARDUCCI IL GIORNO 22 OTTOBRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2025-2026 CIG B5D5A153DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA N.SAURO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MURO DI CINTA IMMOBILE DI VIA N.SAURO 2 DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 249 DEL 17/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GEN. A.PAPA NEI GIORNI 27 E 28 OTTOBRE 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DELLA MINORE MATRICOLA 124268 PER IL PERIODO MARZO - GIUGNO 2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B50DB62D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.13334 PRESSO FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B523A49055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE STRADE COMUNALI PER LAVORI DI POSA CAVI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 21 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE S.S. + I.I. E 1 MINORE (COMUNE RESIDENZA SERLE) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5D3C59A3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/ IN LUNGOLAGO C.BATTISTI NEL TRATTO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI E L’INTERSEZIONE CON VICOLO LAVANDAIE E NEL MEDESIMO TRATTO DIVIETO DI TRANSITO SUL MARCIAPIEDE LATO DIREZIONE PADENGHE DAL 20 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE 2025 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PASSEGGIATA A LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI GARA  ANAC AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA ED ALLESTIMENTO DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2024/2025 - CIG B482869BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E DI RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER OPERE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DAL PERMESSO DI COSTRUIRE, AMPLIAMENTO TERRAZZA AL PIANO SECONDO DEL FABBRICATO SITO IN VIA CASTELLO N° 64, NELL'UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA MONTANI GILIOLA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 11/NCT MAPP. 211. SUB. 5, RICADENTE IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO DI TUTELA PAESAGGISTICA (AI SENSI DELLA LEGGE 1497/1939 APPOSTO CON D.M. 14/11/1962 (G.U. 294 DEL 19/11/1962 – VINCOLO N° 5); – ART. 167, COMMA 1, D.LGS. 42/2004 E ARTT. 27 E 34, COMMA 1, D.P.R. 380/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BAGATTA IL GIORNO 16 OTTOBRE PER LAVORI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DITTA CANON ITALIA SPA - CIG B5CF3F3B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA COLLOCARE PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO – ECCETTO RESIDENTI – IN UN TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE IL GIORNO 15 OTTOBRE 2025 PER SOSTA AUTOCARRO PER LAVORI IN PROPRIETA’ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA COLLI STORICI DAL CIVICO 46 ALL’INTERSEZIONE VIA DELLA VITE PER IL PERIODO DAL 16 OTTOBRE AL 18 DICEMBRE 2025 PER REALIZZAZIONE ISOLE SPARTITRAFFICO, PISTA CICLOPEDONALE E INTUBAZIONE FOSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI VERBALI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC A SEGUITO RICHIESTE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VITTORIO VENETO 51/57 IL GIORNO 15 OTTOBRE 2025 PER SOSTA AUTOCARRO PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI SULLE CORSIE DI MARCIA DI VIA DUGAZZE DALL’INTERSEZIONE CON VIALE MOTTA SINO ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MICHELANGELO E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 10 STALLI DI SOSTA DELL’AREA DI PARCHEGGIO PENNY PER CONSENTIRE I LAVORI DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA DAL 13 AL 30 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. CIG B5CF7AAC49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ANNUALE PALCHI - ING. TASSI UMBERTO - CIG B5A39CC950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DI DIVIETO DI TRANSITO – DOPPIO SENSO DI MARCIA - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO – RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA CAPORALI E ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIA CEMENTO ARMATO PER LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO DAL 13 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEBALDO PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DAL 13 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE COPERTURE ANNO 2025 - CIG B5CA13EAFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2025 - CIG B5C9E2A0B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA N.BIXIO E UN TRATTO DI VIA DEI MILLE – REVOCA ORDINANZA N. 304/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE DEL COMUNE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 13 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO TPL PER EX ACCISA E CCNL ANNO 2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRESCIA TRASPORTI SPA E DI BRESCIA MOBILITA' SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PARTE DEGLI STALLI DI SOSTA DI PIAZZA DELLA CONCORDIA PER SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO “STREET FOOD OKTOBER FEST” IL GIORNO 11 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA DEI CAPORALI - DITTA GIUDICI SPA - CUP I11B23000230004 - CIG B5ACC64268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MARCONI NEI PRESSI DELL’INTERSEZIONE CON VIA RAMBOTTI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN N. 3 STALLI DEL PARCHEGGIO DI VIA RAMBOTTI INTERSEZIONE VIA MARCONI DAL 15 AL 16 OTTOBRE 2025 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2025 - CIG B5C6B6B035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN N. 6 STALLI DI SOSTA IN VIA DURIGHELLO PER REALIZZAZIONE FABBRICATO ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO PER RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO E RECUPERO ALTRE SOMME DOVUTE DA EX DIPENDENTE CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO - RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA INNOCENTA DAL CIVICO 2B AL 4A PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE IN FIBRA OTTICA  DAL 13 AL 17 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO DEL 13/03/2025 "LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO “CORRETTIVO” (D.LGS. 209 DEL 31/12/2024) AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA POLA PER LAVORI IN CANTIERE EDILE IL GIORNO 08 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME DOVUTE DA EX DIPENDENTE CESSATO PER DIMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA MARCONI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DAL  06 AL 10 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO CLOUD SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) ELEWEB PER LA RACCOLTA DATI RELATIVI AL REFERENDUM 2025 - DITTA PRO LOGIC INFORMATICA SRL - CIG B5C35A3E7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MURACHETTE IL GIORNO 01 OTTOBRE 2025 PER SOSTA AUTOCARRO - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU DUE STALLI DI VIA MURACHETTE E ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROVVISORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA N.BIXIO E UN TRATTO DI VIA DEI MILLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.4 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)  - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)" - CUP I51F24000460006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU  - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B58897B711</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.H. E 1 FIGLIO MINORE (COMUNE RESIDENZA REMEDELLO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5C8A24A99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 20 STALLI DI SOSTA DI PIAZZALE FRACASSI IL GIORNO 7 NOVEMBRE 2025 IN OCCASIONE DELL’EVENTO “NEW DEALS FESTIVAL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO DESTINATO AL PROGETTO "CASA VIOLA" - CONDOMINIO DUE COLOMBE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO ORDINARIO 2025 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEL FABBRO SNC PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE DAL 13 AL 16 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA N. 62095 E N. 122240 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE  CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTECORNO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIALE/ANDREIS VIA MARCONI SINO ALL’ALTEZZA DEL SOPRAPPASSO DI VIA MARZABOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VERGA IL GIORNO 3 OTTOBRE 2025 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO "CONCERTO DI PRIMAVERA 2025" A CURA DELLA CORALE S. GIOVANNI - 11 MAGGIO - CHIESA SAN BIAGIO A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA S.ANASTASIO IL GIORNO 3 OTTOBRE 2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO PRESA ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) E AL CENTRO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIE (C.I.T.) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CARDUCCI IL GIORNO 3 OTTOBRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E CANONE ANNUO - SOFTWARE PER LA GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO (STAYTOUR, MODELLO 21 E MAPCONTROL) - DITTA HYKSOS SRL - CIG B5B410C6F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL' APPLICATIVO PAAS ZUCCHETTI E DELLA SUITE SAAS PAGOPA - DITTA PALITALSOFT SRL - CIG B5AE1FC441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CANONICA I GIORNI 1 E 2 OTTOBRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L' ANNO 2025 PER IL SERVIZIO CLOUD IN SAAS  SICRAWEB SUITE EVO - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B5BC9A504B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VICOLO SAN GIOVANNI DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 13.10 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ NEL PERIODO DAL 01.10.2025 AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL CARNEVALE DEL 22 FEBBRAIO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA – ECCETTO RESIDENTI - IN VIA MADERGNAGO PER URGENTI LAVORI DI SCAVO PER RIPRISTINO FOGNATURA DAL 6 AL 10 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA INNOCENTA INTERSEZIONE VIA PRATOMAGGIORE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA DAL 01 OTTOBRE AL 05 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO A TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO DELLA C.V.L.P.S. ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5C3425341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA CONVOCAZIONE DELLA CVLPS AI SENSI DELL'ART. 80 T.U.L.P.S. PER VILLA BRUNATI E CASTELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5C57EFBF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA A LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA GIOTTO 11 DAL 29 SETTEMBRE AL 06 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO NEL PIANO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025: VISITE GUIDATE OFFICINA DELLE ERBE DEL GARDA E APIARIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN PARTE DELL’AREA DI VIA MARCONI 18 (BANCA INTESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: VIA CIRCONVALLAZIONE 18 - POSIZIONAMENTO DI UN DOSSO RALLENTATORE E RIDUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H IN UN TRATTO DELLA MEDESIMA VIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2025 - CIG B5C4E41F0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO MATERIALE PRESSO CAPANNONE IN VIA SERIO 22 ANNO 2025 - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG B5A03ACEF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN CORRISPONDENZA DI VARI INCROCI DELLA VIABILITA’ CITTADINA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLE ROTATORIE DAL 29 SETTEMBRE AL 07 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2025 CIG B5C38F3A46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN PIAZZA CAPPELLETTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "ASI VETERAN SHOW" NELLA GIORNATA DEL 20 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. DI VITTORIO E DI UN TRATTO DI VIA B.CROCE PER LA SVOLGIMENTO DELLA RASSEGNA DI TEATRO COMICO “RIVOLTELLA SPARA RISATE” NELLA GIORNATA DEL 18 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE ANFFAS SITO IN VIA DURIGHELLO STRALCIO II SOSTITUZIONE SERRAMENTI - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CUP I14D24000730004 CIG B57704FF48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BOSIO PER URGENTI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IL GIORNO 18 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE ANFFAS SITO IN VIA DURIGHELLO 1 - STRALCIO I  IMPIANTI MECCANICI - DITTA SINICO ELIO SRL - CUP I14D24000730004 CIG B576B89EDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SPESE EDIFICI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI DA PARCHEGGIO MARATONA A LUNGOLAGO C.BATTISTI - LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI  - PIAZZA CAPPELLETTI E 30 STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA CAPORALI PER SVOLGIMENTO DELLA NOTTE GIALLA COLDIRETTI – 20 E 21 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2025 - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG B5A19AA502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE MICHELANGELO INTERSEZIONE VIA DUGAZZE PER TAGLIO PIANTE IL GIORNO 16 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO SUL PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE MARCONI IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO FERROVIARIO PER IL GIORNO 18.09.2025 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RECUPERATE SUL TERRITORIO COMUNALE DEPOSITATE NEL FREEZER DEL MAGAZZINO COMUNALE. CIG B5BF8FAF8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA F.LLI PICENNI SNC - CIG B5AF0EFA63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI DELLE FORZE DELL’ORDINE NELL’AREA ANTISTANTE L’INGRESSO OVEST DELLO STADIO “TRE STELLE” IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN UN TRATTO DI VIA T. DAL MOLIN PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI GRIGLIE E CHIUSINI – 15 E 16 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO - FESTA DI CARNEVALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CARDUCCI I GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIATA IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TIMBRI E ARTICOLI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TUTTOUFFICIO S.R.L. DI MONTICHIARI CIG B5BCE6B0B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN N. 5 STALLI DI SOSTA IN VIA PASUBIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE IN PROPRIETA’ PRIVATA IL GIORNO 18 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, PERSONALIZZAZIONE, STAMPA COMUNICAZIONE ED IMBUSTAMENTO DI SILVER CARDS PER I SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAO SRLS - CIG B5B67FFB47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIALE ANDREIS PER LAVORI ALLA LINEA ELETTRICA DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI SEZIONE DI DESENZANO PER LA COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL CARNEVALE IL GIORNO 22 FEBBRAIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI DA PARCHEGGIO MARATONA A LUNGOLAGO C.BATTISTI - LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI  E PIAZZA CAPPELLETTI PER SVOLGIMENTO DELLA “GIORNATA DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE 2025” IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DGR 550/2023 - 2345/2024 - DDUO 13252/2023 E 8531/2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2025 DESTINATA AI CENTRI ANTIVIOLENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MURACHETTE IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2025 PER OPERAZIONI DI SCARICO GRU IN PROPRIETA’ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIA ANELLI PER CONSEGNA REPERTO PRESSO MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2025 - CIG B5BCAC1AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RECINZIONE PER AREA PISCINA - DITTA FRANZINI SRL - CIG B5AEA68770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI SU UN TRATTO DI LUNGOLAGO C.BATTISTI E DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI PER LO SVOLGIMENTO DI UN CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA IL GIORNO 12 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E PEDONI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA LA CONTROSTRADA DI VIA MICHELANGELO PER CONSENTIRE I LAVORI DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA DAL 05 AL 11 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO ANFFAS - DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA - CUP I14D23001720004 - CIG B5B1B89250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFFIATORE E DECESPUGLIATORE PER SERVIZIO DECORO. CIG B5AEBB27C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VARIE VIE COMUNALI PER LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTI PER CONTO DELLA SOC. ACQUE BRESCIANE SPA DAL 08 AL 27 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “G. MARAVIGLIA” - DITTA FPM IMPIANTI SRL - CIG B1CE94E19C - CUP I19F22010650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO SU MARCIAPIEDE IN UN TRATTO DI VIA RIMEMBRANZE E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA GEN.BERNASCONI PER LAVORI DI POSA CAVIDOTTI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 08 AL 26 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTIFICA ALIQUOTA IVA APPLICATA - ACQUISTO AREA E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DEI CAPORALI - DITTA GIUDICI SPA - CUP I11B23000230004 CIG B08DE9C5C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO – ECCETTO RESIDENTI – IN UN TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE IL GIORNO 08 SETTEMBRE 2025 PER SOSTA AUTOCARRO PER LAVORI IN PROPRIETA’ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2025.CIG B59F506862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PARTE DEL PARCHEGGIO SPIAGGIA D’ORO PER RAGIONI ISTITUZIONALI DALLE ORE 12.00 DEL 5 SETTEMBRE ALLE ORE 07.00 DEL 6 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA IN ALCUNE AREE DEL COMUNE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI VARIE ORGANIZZATE E/O PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL NOLEGGIO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DELLE TRANSENNE PER IL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL GIORNO 22 FEBBRAIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5B44D027A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI INVERNO-PRIMAVERA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI “CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE NON IMPRENDITORIALE” ESERCITATA NELL’IMMOBILE DI VIA G. CESARE N. 2, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO 28, MAPPALE 265, SUBALTERNO 76, E  DECADENZA DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITÀ PROT. N. 109628 DEL 05/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE N. 4 STALLI DI SOSTA RISERVATI A CICLOMOTORI E MOTOCICLI IN VIA GRAMSCI 25 NEI PRESSI  DELL’INGRESSO DELLA RSA “FONDAZIONE S.ANGELA MERICI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS IN VIA DURIGHELLO E ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI AUTOBUS IN VIA U.FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AREA SERVIZI SOCIALI E DELLA MATRICOLA N 30650 AL WEBINAR "IL CONTRIBUTO DEL CUG AL BENESSERE ORGANIZZATIVO: L'IMPORTANZA DEL CRUSCOTTO INFORMATIVO E DEL PAP"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA SIRMIONE NEI PRESSI DEL CIVICO 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN  AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - MATRICOLA N. 45400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DENUNCIE IVA/IRAP ANNI 2025/2026 - FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP E INVIO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI RIVOLTELLA – VIA CALAMAR – NEI GIORNI 27 E 28 SETTEMBRE 2025 PER LO SVOLGIMENTO DELLA “FESTA DEL POLO DELLE EMERGENZE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ED OSSERVAZIONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL 22 FEBBRAIO 2025 A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5B562827B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEL 1^ E 2^ LOTTO DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA DAL 28 AGOSTO AL 17 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VENEZIA NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 114 E 116 PER LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA DAL 08 AL 12 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI TARGAFAST PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025 - CIG B5AF15F6D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DEL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 22 FEBBRAIO 2025 A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA COLLI STORICI 98/N IL GIORNO 30 AGOSTO 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE GIARDINO IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI E TUTTI I MEZZI IN UN TRATTO DELLA PASSEGGIATA A LAGO IL GIORNO 3 SETTEMBRE 2025 PER SVOLGIMENTO ESERCITAZIONE AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DESENZANESI PER L’ACQUISIZIONE AUTONOMA DEI BENI DI CONSUMO PER IL TRIENNIO 2025/2027 – TRASFERIMENTO RISORSE PER L'ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE - SETTORE CULTURA E SPORT - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA S.ANGELA MERICI IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2025  PER LAVORI IN PROPRIETA’ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA POLA PER LAVORI IN CANTIERE EDILE IL GIORNO 21 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI “LOCAZIONE TURISTICA NON IMPRENDITORIALE” ESERCITATA NELL’ UNITÀ ABITATIVA DI VIA GIOVANNI XXIII N. 81, CATASTALMENTE IDENTIFICATA AL FOGLIO 27, MAPPALE 492, SUBALTERNO 543, E  DECADENZA DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITÀ PROT. N. 48780 DEL 24/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - ACCERTAMENTO PER RIMBORSI DA ALTRI COMUNI PER ALUNNI/E NON RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEPOSITO CONTI DI GESTIONE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PARROCCHIALE E VIA G. DI VITTORIO IL GIORNO 15 AGOSTO 2025 PER LA MANIFESTAZIONE “PIRLENFEST”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RECUPERO PAGAMENTI ED EVASIONE RELATIVA ALL'IMU 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DI VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI, PIAZZA ULISSE PAPA E VIA ANELLI DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 21.00 DEL 16 AGOSTO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA  IRTA 2 E VIA CAVOUR 12 – DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA CAVOUR IL GIORNO 25 AGOSTO 2025 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO CON GRU PER LAVORI ALLA RETE DI TELEFONIA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E RECAPITO PER AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E VARI PER LA DURATA DI MESI 12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FGD STAMPA E GRAFICA DI BONI RAFFAELLO CIG B59C0778F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL RILASCIO DI N. 3 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA LORENZINI  DAL 25 AL 27 AGOSTO 2025 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE IN CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO AL CORSO ON-LINE "DECRETO CORRETTIVO: APPROFONDIMENTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI  NEI GIORNI 10 E 15 AGOSTO 2025 PER LO SVOLGIMENTO DI CONCERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D' ATTO DEL RAPPORTO SOCIETARIO ESISTENTE TRA LA DITTA DEDAGROUP S.P.A. E LA DITTA DEDACLOUD S.R.L. - ASSOCIAZIONE IMPEGNO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA UNITA’ D’ITALIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL VINO DAL 11 AL 18 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA COMPENSI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN LUNGOLAGO C.BATTISTI IL GIORNO 7 AGOSTO 2025 PER SOSTA BETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE FRACASSI - DIVIETO DI TRANSITO IN VIA RIVALI DI SOPRA – DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONTEGRAPPA DIREZIONE VIA GARIBALDI E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA FOSSE CASTELLO – ECCETTO RESIDENTI - IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 09 AGOSTO PRESSO IL CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE M.S. UNITAMENTE A 4 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA CARPENEDOLO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B5A93AB34C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’:      1) RIDUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H IN VIA MICHELANGELO DALL’INTERSEZIONE CON VIA DON PRIMO MAZZOLARI ALL’INTERSEZIONE CON VIA RIO TIGNALGA, IN VIA DUGAZZE DALL’INTERSEZIONE CON VIALE MOTTA ALL’INTERSEZIONE CON VIA GASPARO DA SALO’ E NELLA CONTROSTRADA DI VIA MICHELANGELO (FRONTE PARCO “LAGHETTO”);     2) ISTITUZIONE DI N.3 STALLI PER FERMATA TEMPORANEA BUS NELLA TRAVERSA DI VIA MICHELANGELO;     3)  POSIZIONAMENTO DI N. 1 DOSSO RALLENTATORE IN VIA MICHELANGELO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DON PRIMO MAZZOLARI E VIA DUGAZZE;     4) POSIZIONAMENTO DI N.1 DOSSO RALLENTATORE IN VIA DUGAZZE PRESSO ATTRAVERSAMENTO CICLO/PEDONALE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CARDUCCI IL GIORNO 8 AGOSTO 2025 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE IN PROGRAMMA IL GIORNO 22 FEBBRAIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VICOLO TEATRO IL GIORNO 7 AGOSTO E IN UN TRATTO DI VIA LARIO IL GIORNO 8 AGOSTO PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PATTINODROMO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA ASD PATTINAGGIO GARDALAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 229 DEL 22.07.2025 CON CUI È STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE  CARBURANTI, DI CUI È TITOLARE LA DITTA KEROPETROL S.P.A., UBICATO IN VIA SAN BENEDETTO (INCROCIO CON VIA MONTE CORNO) NELL’AREA IDENTIFICATA AL FG. 3 MAPP. 202 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA GESTITO DALLA DITTA RUBETTI ROBERTO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA 98915– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: POSIZIONAMENTO IN VIA VILLA DEL SOLE DI UN DOSSO RALLENTATORE E RIDUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO DA A.S.D. REAL DESENZANESE AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA R. G. N. 220/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI – VIA CROCIFISSO E VIA SCAVI ROMANI IL GIORNO 4 AGOSTO 2025 PER LAVORI DI RIPRISTINO DI GUASTI ALLA RETE ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL TAR BRESCIA R.G. N. 895/2024 - PERMESSO DI COSTRUIRE N 26.266/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA FAUSTINELLA  NEI GIORNI 4 E 5 AGOSTO 2025 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE DI TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: POSIZIONAMENTO IN VIA COLLI STORICI  DI DOSSI RALLENTATORI - RIDUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H IN DUE TRATTI E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI SAN MARTINO D/B PER LA FESTA DEL TESSERAMENTO DEL 23/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.21762 PRESSO FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B523A49055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA H. DUNANT E VIA P. ZENERONI, DAL 11 AL 17 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELL’EVENTO “FESTA DEL VINO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI -CONGUAGLI 2024. CIG B59A30C232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA T. DAL MOLIN E VIA PASUBIO PER LAVORI DI VIDEOISPEZIONE RETE FOGNARIA IL GIORNO 5 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE COMUNALI ANNO 2025 - CIG B56F2D6435 - DITTA TECNOLUX DI TORREGGIANI MARIO E LUCIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA MONTESUELLO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SEGNALE DI FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA (STOP) IN VIA CROAZIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAMELI E VIA H. DUNANT PER I VEICOLI PROVENIENTI DA PIAZZA DELLA CONCORDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER BODYCAM AXON IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CIG B59365AF70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELTRAFF SRL - CIG B58CC31448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN VIA BONVICINO  NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 23 E L’INTERSEZIONE CON VIA SEGANTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE ETILOMETRI ALCOBLOW PLUS-5 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL - CIG B58CCF887F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA RIO BRASA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA BAGATTA IL GIORNO 30 LUGLIO 2025 PER LAVORI DI TAGLIO SIEPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 66654 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA RIVALI DI SOTTO IL GIORNO 31 LUGLIO 2025 PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO ATTO PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA POLA E VIA COMO PER LAVORI IN CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TELO STAMPATO IN PVC PRESSO IL CASTELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALTELO DI MONTICHIARI - CIG N.B5965A88EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MOSTRA "MONDO FUTURISTA" PRESSO LE SALE DEL CASTELLO DAL 4 MAGGIO AL 26 OTTOBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MV ARTE S.R.L.S. TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG N.B547AB4D28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PARTE DEL PARCHEGGIO SPIAGGIA D’ORO PER MANIFESTAZIONE PATROCINATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL GIORNO 26 LUGLIO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2025 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GARDA MUSEI" IN QUALITA' DI SOCIO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 227/2025 RELATIVA A ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA IRTA E VIA RESIDENZE PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA NEI GIORNI 23-24-25 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS PER LA CAMMINATA LUDICO-MOTORIA IN RICORDO DELLA PATRONA DI DESENZANO CHE SI TERRÀ IL 9 FEBBRAIO 2025 CON PARTENZA DAL CAMPO DELLA SCATTOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE  CARBURANTI DI CUI È TITOLARE LA DITTA KEROPETROL S.P.A. UBICATO IN VIA SAN BENEDETTO (INCROCIO CON VIA MONTE CORNO) NELL’AREA IDENTIFICATA AL FG. 3 MAPP. 202 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA GESTITO DALLA DITTA RUBETTI ROBERTO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VOLUMI DEDICATI AI LUOGHI STORICO-MONUMENTALI DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CASA EDITRICE LIBEREDIZIONI SCRL DI GAVARDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG N.B4C06041DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GALLICA DAL CIVICO 20 AL CIVICO 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEPOSITO MODELLI 21 TARDIVI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA IRTA E VIA RESIDENZE PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA NEI GIORNI 23-24-25 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TOBRUCH 2 PER STAZIONAMENTO AUTOCARRO CON GRU NEI GIORNI 21 E 22 LUGLIO  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER I CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA PER 5 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO CIG 8361762849 DITTA PERENNIS FAX S.N.C. DI MARCARIA (MN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA D.ALIGHIERI IL GIORNO 25 LUGLIO 2025 PER INSTALLAZIONE GRU IN PROPRIETA’ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DAL 18 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI IN UTILIZZO AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.D.S. VIADOTTO S.N.C. DI FRANCO FLORIANA MAGDA JOLE &amp; C. - CIG: B5294EEDB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO AIR SHOW DEL GARDA - ALI SU DESENZANO IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 17 E 18 MAGGIO 2025 A DESENZANO DEL GARDA, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DELLA MANIFESTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE IL GIORNO 19 LUGLIO 2025 - POSTEGGIO N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2025 PER IL SERVIZIO SAAS EDR CROWDSTRIKE - DITTA DEDACLOUD SRL - CIG Z5E36F4FB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN UN TRATTO DI VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA IL GIORNO 21 LUGLIO 2025 PER SOSTA AUTOCARRO CON GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI  NEI GIORNI 19 E 20 LUGLIO 2025 PER SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE - DA QUADIENT SRL A IKONIX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MICHELANGELO PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DAL 17 AL 31 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE N. 5  DIPENDENTI MATRICOLE N. 43200 – 41460 – 2850 – 45050 – 18150 A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORO - D.LGS 81/2008 E SSMMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE FRACASSI - DIVIETO DI TRANSITO IN VIA RIVALI DI SOPRA – DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONTEGRAPPA DIREZIONE VIA GARIBALDI E INVERSIONE SENSO DI MARCIA IN VIA FOSSE CASTELLO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 19 LUGLIO 2025 PRESSO IL CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE W.M. (COMUNE RESIDENZA VOBARNO) PER N. 2 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B58EFDB299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE A.C. (COMUNE RESIDENZA PONTEVICO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B58EF2E3D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DEL LOCALE CANTINA POSTO AL PIANO TERRA, IN DIFFORMITÀ RISPETTO AI TITOLI ABILITATIVI URBANISTICI RILASCIATI SITUATO SULL’IMMOBILE SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII A DESENZANO DEL GARDA ED IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL MAPPALE N. 403, SUB. 1 E 5 DEL NCT DEL FG. 26.(D.P.R. 06/06/01 N° 380 ARTT. 27 E 34.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA IN ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO DALL’IMPRESA SKY25015 S.A.S. DI MOHAMED MANSOUR PRESSO I LOCALI SITI IN PIAZZA CAPPELLETTI N. 13 AD INSEGNA “AQUILA LOUNGE BAR”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE PERIODO 2025-2026 CIG B588A2B84E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 87377 PRESSO “CASA DELLA FRATERNITÀ” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO – GIUGNO 2025 – CIG B5867796A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU 2 STALLI DI SOSTA IN VIA GARIBALDI 15 IL GIORNO 18 LUGLIO 2025 PER LAVORI ALLA FACCIATA DELL’IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2025/2027 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DAL 14 AL 31 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU 2 STALLI DI SOSTA IN VIA PACE 32 DAL 14 LUGLIO AL 09 AGOSTO 2025 PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 84539 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE PER EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON ROSSETTO TRADE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GREZZE INTERSEZIONE SS. N. 11 E VIA DEGLI OLEANDRI PER LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA DAL 14 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE VERDE NELLA ROTATORIA N.29 - ACCERTAMENTO ENTRATA E DETERMINAZIONE RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CADUTI DELL’EGEO PER LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA DAL 23 LUGLIO AL 08 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU STALLI DI SOSTA IN VIA CIRCONVALLAZIONE INTERSEZIONE VIA M. D’AZEGLIO DAL 17 LUGLIO AL 30 AGOSTO 2025 PER SOSTA MEZZI DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI N 3 DIPENDENTI ALLA GIORNATA FORMATIVA "LA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI PUBBLICI CON LABORATORIO PRATICO SUL CSA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA SCUOLA DI MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE E NEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA S.ANGELA MERICI INTERSEZIONE CON VIA RIVALI DI SOTTO E VIA MONTEGRAPPA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RIVALI DI SOTTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE RETE ACQUEDOTTO DAL 14 AL 21 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. DI VITTORIO E DI UN TRATTO DI VIA B.CROCE – DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEGLI OLMI ECCETTO RESIDENTI - PER LA SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI VARIE ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLE GIORNATE DEL 10, 17 LUGLIO  E 7 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA  ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (BOCCAGLI MONOUSO; ROTOLI CARTA PER STAMPANTE; CARTUCCIA INCHIOSTRO PER STAMPANTE) PER ETILOMETRO SERES 679/E IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO) - CIG B579F590AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELI COPRI-MOTO PER I MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VISENZI MOTOMARKET SRL DI BRESCIA - CIG B577511C69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO – RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA U.FOSCOLO – DIVIETO DI TRANSITO E ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIALE VENEZIA DAL 05 AL 16 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B57BBB46FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 14 LUGLIO 2025 PER SOSTA DI UNA AUTOBETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA POLA DAL 04 AL 25 LUGLIO 2025 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ANALISI RITIRO E SMALTIMENTO DI PANNELLI COIBENTATI (CER170604) CIG B57AA65E65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE MICHELANGELO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA A.DE GASPERI E VIA GIOTTO/ALLENDE COMPRESA LA PISTA CICLABILE DAL 07 AL 21 LUGLIO 2025 PER REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE N.49 LOCULI CELLA I E CELLA II PER SCADENZA CONCESSIONE E N.11 ESUMAZIONI RESTI INDECOMPOSTI CIMITERO DI DESENZANO. CIG B565758342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 03 LUGLIO 2025 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REQUISITI PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OS28 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DEVIAZIONE TEMPORANEA DI VIA GREZZE PER REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO DELLA RAMPA NORD DEL NUOVO CAVALCAFERROVIA IV34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE PERIODO MARZO-MAGGIO 2025  A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 42700 AL 16° CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DEMOGRAFICA ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO DEI BENI MOBILI ANNO 2024 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H IN VIA MONTONALE ALTO 6 PER SOSTA PIATTAFORMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL PLOTTER T2600, S/N CN11U8H018, IN USO PRESSO IL SETTORE URBANISTICA E TERRIORIO E CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE - DITTA CONCRETE SRL - CIG B55FBF9C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA COLLI STORICI DAL CIVICO 46 ALL’INTRESEZIONE CON VIA DELLA VITE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA E ALTRE OPERE VIARIE DAL 30 GIUGNO AL 08 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TREVIGLIO (BG) - CIG B57913013A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CLAUDIO IL GOTICO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 17 IL GIORNO 11 LUGLIO 2025 PER SOSTA AUTOCARRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI IN VIA LORENZINI IL GIORNO 02 LUGLIO 2025 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROIETTILI FIOCCHI CAL.9X21 MOD. BLACK MAMBA PER CARABINA TATTIC BERETTA MOD. PMX C.9X19 MM IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG B576B6A549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIA ANELLI DALLA ROTONDA MORGAN SINO A LUNGOLAGO C.BATTISTI - LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI - PIAZZA ULISSE PAPA – PIAZZA CAPPELLETTI -  PIAZZA MATTEOTTI E PIAZZA FELTRINELLI IL GIORNO 13 LUGLIO 2025 PER RECUPERO MERCATO SETTIMANALE DEL 17 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO TI GUIDO" CON VISITE GUIDATE AL MUSEO RAMBOTTI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO CULTURALE "TEATRO BAMBINI" A RIVOLTELLA DEL GIORNO 9 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G.SEGANTINI 8 PER OPERAZIONI DI SCARICO PANNELLI SOLARI IL GIORNO 1 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: DIVIETO DI ACCESSO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA CAPORALI PER  LAVORI DI INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL GIORNO 30 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ALL RISKS - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE A DECORRERE DAL 31/12/2024 DELLA SOC. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. IN UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G.SEGANTINI 8 PER OPERAZIONI DI SCARICO PANNELLI SOLARI IL GIORNO 1 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O - RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE DOVUTE ALLA SOC. GENERALI ITALIA SPA PER I SINISTRI VERIFICATISI DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B54D5AE0B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REQUISITI PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1 CLASSE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VERGA DAL 30 GIUGNO AL 01 LUGLIO 2025 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE 2025 - CIG B56F2D6435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H IN VIA GOITO 14 PER SOSTA AUTOBOTTE IL GIORNO 25 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO REGIONE LOMBARDIA 20205 DEL 19/12/2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 25 GIUGNO 2025 PER SOSTA DI UNA AUTOBETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2025 - DITTA VEZZOLA SPA - CIG B557B4CC9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA FRACASSI – DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA FOSSA CASTELLO E VIA MONTEGRAPPA PER I CONCERTI IN CASTELLO NEI GIORNI 27 GIUGNO E 20 LUGLIO 2025 E DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI IL GIORNO 29 GIUGNO 2025 PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL SETTORE CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI DA PARCHEGGIO MARATONA A LUNGOLAGO C.BATTISTI - LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI  E PIAZZA CAPPELLETTI PER SVOLGIMENTO DELLE NOTTI BIANCHE E GIOCAESTATE JUNIOR NEI GIORNI 25 GIUGNO – 9 E 30 LUGLIO – 6 E 27 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DESENACT - DESENZANO PER LA TRANSAZIONE DI COMUNITÀ VERSO L'ADATTAMENTO CLIMATICO". CIG B53A23A8C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI PARCHEGGI DI VIA GIOTTO, VIA COMBONI E PARCHEGGIO PISCINE PER MANIFESTAZIONE “RIEVOCAZIONE STORICA RISORGIMENTALE” NEI GIORNI 20 - 21 E 22 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO - GRUPPO BONATTI SRL - CIG B52D640521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DUE STALLI DI SOSTA IN VIA IRTA 2 E VIA CAVOUR 12 NEI GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2025 PER POSIZIONAMENTO GRU AUTOCARRATA PER OPERAZIONE DI MANUTENZIONE URGENTE AD IMPIANTO  DI TELEFONIA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO TORRI CAMPANARIE ANNO 2025 - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG B52D96E4DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 120985 PRESSO VILLA ALBERTINI DI SIRMIONE (BS) GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2025. CIG: B523931942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI PARCHEGGI DI VIA GIOTTO, VIA COMBONI E PARCHEGGIO PISCINE PER MANIFESTAZIONE “RIEVOCAZIONE STORICA RISORGIMENTALE” NEI GIORNI 20 - 21 E 22 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 117472 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA VIGHENZI 26 PER SOSTA AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI SCARICO SERRAMENTI IL GIORNO 23 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTI CONTABILI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DAL 23 GIUGNO AL 23 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN N. 2 STALLI DI SOSTA IN VIA T. DAL MOLIN 16 PER SOSTA AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IL GIORNO 19 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE RELATIVA AI CENTRI SOCIALI E PUNTI DI INCONTRO – PUNTO DI INCONTRO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA IVI COMPRESO IL BAR E I SERVIZI CONNESSI ED UTILIZZO AD USO ABITATIVO PER IL PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA DON PRIMO MAZZOLARI DAL 18 AL 20 GIUGNO 2025 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE" DEL/LA DIPENDENTE MATRICOLA 35400 A SEGUITO PROCEDURA COMPARATIVA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL' ART 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS 165/2001 E DELL'ART 15 DEL CCNL 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ANNO D’IMPOSTA 2024 ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 9 STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE BAGATTA (P4) IL GIORNO 17 GIUGNO 2025 PER SOSTA VEICOLI DELLA POLIZIA STRADALE IN SERVIZIO PER IL FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ALBINONI DAI CIVICI 131 AL 135 NEI GIORNI 16 E 17 GIUGNO 2025 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I^ GRADO DI BRESCIA PER IMU 2020 PROPOSTO DA C.E. – CIG.  B56A05E608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I^ GRADO DI BRESCIA PER IMU 2019 PROPOSTO DA C.E. – CIG. B5677B476D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: APERTURA IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA DEL NUOVO CAVALCAVIA IV35 IN LOC. ARMEA AD ESCLUSIONE DEL RAMO V, SINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI – SOC. CEPAV DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PORTICO BAGNI E VARIE FABBRICATO PARCO DEL LAGHETTO PER 6 MESI DAL 01.02.2025 AL 31.07.2025. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CHIMERA CIG B557D32DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>_______ ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’: 43^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2025 – FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2025 -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DEL 16 E 17 GIUGNO 2025 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO RETTE DI OSPITALITA' PRESSO R.S.A. FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B523A49055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. DI VITTORIO E DI UN TRATTO DI VIA B.CROCE PER LA SVOLGIMENTO DELLA RASSEGNA DI TEATRO COMICO “RIVOLTELLA SPARA RISATE” NELLE GIORNATE DEL 19 E 26 GIUGNO – 3 E 31 LUGLIO – 14 E 28 AGOSTO 2025 PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.07.2025 – CIG 9551918C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI  NEI GIORNI 14 E 15 GIUGNO 2025 PER SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO AL 31.07.2025 – CIG 9551918C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO – RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA U.FOSCOLO – DIVIETO DI TRANSITO E ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIALE VENEZIA DAL 16 GIUGNO AL 04 LUGLIO  2025 E PROROGA ORDINANZA N. 92 DEL 31.03.2025 PER RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI PER I GIORNI 2, 5 E 9 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN LUNGOLAGO C.BATTISTI E PIAZZA CAPPELLETTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI – DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI PER SPETTACOLO MUSICALE IL GIORNO 11 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA’: 43^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2025 – FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2025 -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DEL 16 E 17 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE IMPRESE TECHNE SPA - O.C.M.L. SPA OFFICINE COSTRUZIONI METALMECCANICHE LOMBARDE E RUBNER HOLZBAU SRL. REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SAL N. 7 - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI E DI INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2025. CIG B55F7C86EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VILLA DEL SOLE 3 DAL 16 AL 21 GIUGNO 2025 PER INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANNUNCIATA PER SOSTA AUTOCARRO PER LAVORI EDILI IL GIORNO 13 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE ANNO 2023 - DITTA ELETTRICA 3B SRL - CUP I16I22000040004 - CIG B0DB8FC34A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2025 - DITTA REDINI SRL - CIG B52D7A079B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CLAUDIO IL GOTICO ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 17 IL GIORNO 11 GIUGNO 2025 PER SOSTA AUTOCARRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE E.H.D. (COMUNE RESIDENZA LENO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B566A8CC0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DELLA CONCORDIA IL GIORNO 9 GIUGNO 2025 PER SOSTA AUTOCARRO CON GRU PER ATTIVITA’ DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA SIRMIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MICHELANGELO E L’INTERSEZIONE CON VIA TIEPOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI GESTIONE STRAORDINARIA 2025 PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA MEZZOCOLLE 51 E VIA EL ALAMEIN INTERSEZIONE VIA MONTESUELLO E RIDUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ A 30 KM/H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE CUORI BEN NATI PER LA SAGRA DE SAN BIASE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 11 GIUGNO 2025 PER SOSTA DI UNA AUTOBETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI, DI IMMOBILI VARI E DI BAGNI PUBBLICI, CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE A R.L. - PROROGA TECNICA RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.02.2025 - 31.07.2025 CON ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - LOTTO 1 CIG DERIVATO 9551918C15 - LOTTO 2 CIG DERIVATO 9552291FE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI CONTABILI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AGELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON PADRE ANNIBALE DI FRANCIA E L’INTERSEZIONE CON VIA PARROCCHIALE  PER LAVORI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA DAL 03 AL 07 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DI CONSIP S.P.A. "VEICOLI IN NOLEGGIO 2" : LOTTI 2 E 5 DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A.;  LOTTO 3 DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - LOTTO 6 DITTA LEASYS ITALIA S.P.A. - IMPEGNI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AGELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON PADRE ANNIBALE DI FRANCIA E L’INTERSEZIONE CON VIA PARROCCHIALE  PER LAVORI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA DAL 03 AL 07 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEVIAZIONE TEMPORANEA DI VIA GREZZE PER REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO DELLA RAMPA NORD DEL NUOVO CAVALCAFERROVIA DAL 03 GIUGNO AL 08 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEPASS PRESSO I PARCHEGGI A BARRIERA MARATONA E VALLONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER PAGAMENTO COMMISSIONI - CIG Z6F395809E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PRESTATI NEL PERIODO NOVEMBRE 2024 - 1 GENNAIO 2025 DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PER ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA ANELLI DA ROTONDA MARATONA A LUNGOLAGO C.BATTISTI – LUNGOLAGO C.BATTISTI E PIAZZA CAPPELLETTI SINO A PIAZZA FELTRINELLI – DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELLETTI PER SPETTACOLO MUSICALE CON ESIBIZIONE DI PARKOUR NEI GIORNI 30 E 31 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI AL CORSO PER COMPONENTI DI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA ALBINONI DAL 03 AL 06 GIUGNO 2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 24600 AL MINI MASTER "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: TECNOLOGIA, EU AI ACT, PROMPT ENGINEERING" - III EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA POLA DAL 02 GIUGNO AL 02 LUGLIO 2025 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN PIAZZA CAPPELLETTI IL GIORNO 01 GIUGNO 2025 PER MANIFESTAZIONE “ESPOSIZIONE AUTO 500”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE TECNICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA S.C.S. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE TEMPORANEA DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VARIE VIE DEL COMUNE PER L’INSTALLAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 3 GIUGNO AL 01 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA MEDIANTE IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEGLI EVENTI PROMUOVENDO LA SINERGIA TRA GLI UFFICI COMUNALI INTERESSATI DALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2025 -31 LUGLIO 2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER  L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE D'ARTE PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO E LE SALE ESPOSITIVE AL PIANO TERRA DEL CASTELLO PER L'ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VERGA IL GIORNO 29 MAGGIO 2025 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA PACE 23 PER LA SOSTA DI UN AUTOCARRO NEI GIORNI 28 E 29 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 32519 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL NUOVO GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DUE STALLI DI SOSTA DI VIA DELLE MIMOSE NEI PRESSI DEL MONUMENTO AI CADUTI DI PIAZZA DELLA LOGGIA IL GIORNO 28 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI CONCEDERE IN COMODATO D’USO GRATUITO, L’IMMOBILE DI VIA GOITO 6/8, DA DESTINARE A C.S.S - NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER MINORI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA GENNAIO – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN LUNGOLAGO C.BATTISTI N. 85 PER LA SOSTA DI UN AUTOCARRO PER SCARICO GRU IL GIORNO 28 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 60903 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMBIENTALE (AREA ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI PRESSO L' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE SVOLTA IN MODO COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITA' PRINCIPALE DI PARCO ACQUATICO DENOMINATO "LE NINFEE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMBIENTALE (AREA ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BRESCIA R.G. N. 4319/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA UNITA’ D’ITALIA PER LA SOSTA DI UNA BETONPOMPA PER LAVORI EDILI IL GIORNO 30 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.A.R.I) PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO GEOM. LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN VIA VALEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025:  ACQUISTO ABBONAMENTO CALDARINI&amp;ASSOCIATI SRL - 20 ORE FORMATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' / COORDINAMENTO ART. 97 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 E ART. 33 DEL C.C.I. 13.12.2024 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA DI GESTIONE DEI BACKUP - VEEAM DATA PLATFORM ESSENTIALS  - DITTA VAR GROUP SPA - CIG B55063E3E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU  VIA ANELLI DALLA ROTONDA MORGAN - LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO A PIAZZA FELTRINELLI - PIAZZA ULISSE PAPA E PIAZZA CAPPELLETTI IL GIORNO 25 MAGGIO 2025 PER MANIFESTAZIONE “FAMIGLIE IN FESTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU  VIA ANELLI DALLA ROTONDA MORGAN - LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO A PIAZZA FELTRINELLI - PIAZZA ULISSE PAPA IL GIORNO 23 MAGGIO 2025 PER MANIFESTAZIONE “LAKE PLANE ROCK – HARLEY DAVIDSON”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ARMADI SALA SERVER - DITTA RITTAL SPA - CIG B53AEF7BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DI ALCUNI CONTRATTI DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E MODIFICA PERCENTUALE DI UN CONTRATTO PART-TIME GIA' IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025:  ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA "MINERVA+PLUS" DEDICATA ALLA FORMAZIONE E-LEARNING DEI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VERGA E VIA MASACCIO PER RIMOZIONE  AUTOGRU IL GIORNO 30.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL' ART 1, COMMA 164 BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE, N. 207, COME MODIFICATO DALL'ART. 12, COMMA 11, DEL D.L. 25 DEL 14 MARZO 2025 CONVERTITO IN LEGGE 9 MAGGIO 2025, N. 69 DEL DIPENDENTE MATR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTI AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIG RELATIVI A DETERMINA N. 1585 DEL 20/11/2024 - AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE, AI SENSI DELL’ART. 61, COMMA 1, DEL D. LGS. 36/2023,  LOTTO 1) MANUTENZIONE DELLA AREE VERDI COMUNALI  ( CAPOLUOGO E FRAZIONI) – NUOVO CIG B4ED1F4150 LOTTO 2) MANUTENZIONE AREE VERDI DI PREGIO  ( CENTRO STORICO DI DESENZANO E RIVOLTELLA  E ROTATORIE DI INGRESSO ALLA CITTA’ ). NUOVO CIG B4ED1F5223 PERIODO 01.02.2025-31.01.2028;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: REVOCA DELLA SOSTA REGOLAMENTATA DA DISCO ORARIO IN VIA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: PROLUNGAMENTO AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO IN UN TRATTO STRADALE DI VIA SAN ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6,7 E 8 E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE SEGRETERIA GENERALE, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2025 CIG B553DF9166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H IN UN TRATTO DI VIA MONTESUELLO DAL 19 MAGGIO AL 06 GIUGNO 2025 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E SELEZIONE DEGLI ETS AI FINI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO- PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 - PERIODO 1^ GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2030. CIG B8F5EA5CA0 - CUP I11J25000500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI ANNO 2025 CIG B551ED91FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA -ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN UN TRATTO DI VIA R. BADEN POWELL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. 43850 - PERIODO 01/12/2025 - 31/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI AREE EXTRAPORTUALI E PORTUALI 2° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO IN VIA ALBINONI ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER IL GIORNO DEL RICORDO - ISTITUTI SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 15, COMMA 1 BIS E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA SERVIZI AL TERRITORIO, SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA BEZZECCA – IN VIA CUSTOZA ISTITUZIONE DI SENSO UNICO, ISTITUZIONE SVOLTA OBBLIGATORIA A DESTRA ALL’INTERSEZIONE VIA MARCONI E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON  RIMOZIONE FORZATA NEL PRIMO TRATTO DI VIA CUSTOZA - PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VIADOTTO FERROVIARIO DAL 19 MAGGIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI (CDD, CSE, SFA, SDI) – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 44700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: MANIFESTAZIONE "AIR SHOW" DEL GARDA - FRECCE TRICOLORI - ORDINANZA DI MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DEL 17 E 18 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI RISCOSSIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI LUNGOLAGO C.BATTISTI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO P17 DI VIA VIGHENZI PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA PASSEGGIATA A LAGO IL GIORNO 15 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 46900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  NEI GIORNI MERCOLEDI’ 14.05.2025  E VENERDI’ 16.05.2025 COMPRESO AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA ( CONCLUSIONE LAVORI CELLA I E INIZIO LAVORI CELLA II ) , ESTUMULAZIONE A DOMANDA NONCHE’ L’ESUMAZIONE DI RESTI INDECOMPOSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI RISCOSSIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 15, COMMA 1 BIS E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA SERVIZI AL TERRITORIO, SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI RISCOSSIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA SAN ZENO E DI VIA CIRCONVALLAZIONE IN OCCASIONE DEL TRANSITO DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE “GARDA STREET PARADE” NELLA GIORNATA DEL 10 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE SEGRETERIA GENERALE, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE – OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO – RINNOVO DAL 15.02.2025 AL 14.02.2027 – LOTTI 2 E 3 - DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG DERIVATO 96487418F4 (LOTTO 2) – 9648858981 (LOTTO 3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONTRIBUTI ISTITUZIONALI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 2025 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA ALFIERI PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE DAL 12 AL 24 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UN/UNA DIPENDENTE PER MOBILITA' INTERNA TRA DUE DIVERSE AREE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - MATRICOLA N. 39600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA LA MALFA IL GIORNO 13 MAGGIO 2025 PER LAVORI DI SPOSTAMENTO PALO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO E PRONTA REPERIBILITA' AL PERSONALE COINVOLTO NEI RELATIVI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASACCIO E IN VIA D. ZAMBONI E DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL COMUNE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “GARDA STREET PARADE” NELLA GIORNATA DEL 10 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 15, COMMA 1 BIS E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA SERVIZI AL TERRITORIO, SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 16 CCI 2023/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU  VIA ANELLI DALLA ROTONDA MORGAN - LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO A PIAZZA FELTRINELLI - PIAZZA ULISSE PAPA NEI GIORNI 10 E 11  MAGGIO 2025 E IN PIAZZA CAPPELLETTI NEI GIORNI 9-10-11 MAGGIO 2025 PER MANIFESTAZIONE “FIORI IN FESTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE SEGRETERIA GENERALE, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN PIAZZA DUOMO IL GIORNO 9 MAGGIO 2025 PER LAVORI DI SCARICO E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI MATERNITA' DIPENDENTE MATR. 40650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2024 PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO L’AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA GARIBALDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE E.DISTRIBUZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL GIORNO 7 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 05/02/2024 "LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO “CORRETTIVO” (D.LGS. 209 DEL 31/12/2024) AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI E VISITE GUIDATE PRESSO LA RISERVA NATURALE ORIENTATA DI BOSCO DELLA FONTANA A MARMIROLO REALIZZATI DAL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI VERONA- SCUOLA PAPA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI A DOTECOMUNE AVVISO 8/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE LAVORI CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI CANTIERE IN VIA FORTUNATA SPOSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 24-25 DGR 550/2023 - COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO A.R.B. RESIDENTE A GHEDI FINO AL 20.02.2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU 2 STALLI DI SOSTA IN VIA GARIBALDI 31/33 NEI GIORNI 5-6-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23 MAGGIO PER OPERAZIONI DI SCARICO ARREDI ED ATTREZZATURE PER NUOVA ATTIVITÀ COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEL CONSEGNATARIO/RESPONSABILE DEL MEZZO E SUO SOSTITUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PROVVISORIAMENTE DOVUTA PER L’ANNO 2025 – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RECESSO VOLONTARIO DURANTE IL PERIODO DI PROVA EX ART. 25 CCNL 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU  VIA ANELLI DALLA ROTONDA MORGAN E LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO A PIAZZA FELTRINELLI E PIAZZA ULISSE PAPA IL GIORNO 6 MAGGIO 2025 PER MANIFESTAZIONE AUTO STORICHE “ROMAN RODS 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 43850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI STALLI DI SOSTA DELL’AREA DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI IL GIORNO 04 MAGGIO 2025 PER INCONTRO ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE – RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA GRAMSCI – INTERSEZIONE VIA RIMEMBRANZE – CON DIREZIONE OBBLIGATORIA PER AUTOBUS E AUTOCARRI DI M.C. SUPERIORE A 3,5 TON IN VIA SAN BENEDETTO E DIREZIONE  OBBLIGATORIA PER AUTOVETTURE IN VIA LORENZINI O VIA RIMEMBRANZE DAL 7 AL 9 MAGGIO 2025 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE ALLA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEL CONSEGNATARIO/RESPONSABILE DEL MEZZO E SUO SOSTITUTO - AGGIORNAMENTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO E DELLA SOSTITUZIONE E/O AGGIORNAMENTO DI ALCUNE APPARECCHIATURE DAL 01.06.2022 AL 31.05.2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' S.P.A - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO DI COMPETENZA ANNO 2025 - CIG 9112592CCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTIFICA ALIQUOTA IVA APPLICATA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TERRAZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI - DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL - CUP I19I24000220001 CIG B31D880DDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SQUADRA OPERAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 2 STALLI DI SOSTA IN VIA SIRMIONE CIV. 21/23 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 15, COMMA 1 BIS E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA SERVIZI AL TERRITORIO, SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO MONTEALTO IN VARIANTE AL PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DELLA CONCORDIA  A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER GIOVEDI’ 1 MAGGIO 2025 IN OCCASIONE DELLA “SFILATA DEI MEZZI AGRICOLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE UBICATO PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO CATULLO - DITTA SCHINDLER SPA - CIG B54B78E48A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FRACASSI IL GIORNO 4 MAGGIO 2025 PER INCONTRO ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE SEGRETERIA GENERALE, RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PACE TRA L’INTERSEZIONE CON VIA LEMANO E L’INTERSEZIONE CON VIA SEBINO DAL 5 AL 7 MAGGIO 2025 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2025 - DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL - CIG B5497CBE9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE PREPOSTO IN RELAZIONE ALLA VIGILANZA E AL CONTROLLO SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI, CON I COMPITI PREVISTI DALL’ART. 19 D.LGS. 81/2008 - NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI E VISITE GUIDATE PRESSO LA RISERVA NATURALE ORIENTATA DI BOSCO DELLA FONTANA A MARMIROLO REALIZZATI DAL REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI VERONA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA LOC. BONATA E VIA LOC. ORTAGLIA DAL 28 APRILE AL 16 MAGGIO 2025 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI POSA DI CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 15100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIALE GIOTTO 6/8 PER LAVORI DI CAPITOZZATURA PIANTE IL GIORNO 28 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 42450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 57319 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CARTA DEDICATA A TE 2025” – CONSOLIDAMENTO LISTA BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VENGA VINCENZONI  DAL 6 AL 8 MAGGIO 2025 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AFFERENTE ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' UTENTE MATRICOLA N.95711 A FRONTE DEL PROGETTO SOCIALE PARCO DEL LAGHETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA - ISTITUTI SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA SAN ZENO IL GIORNO 29 APRILE 2025 PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 45900 EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU 3 STALLI DI SOSTA IN VIA LORENZINI 15 IL GIORNO 28 APRILE 2025 PER OPERAZIONI DI SCARICO SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - ANNO 2025 - CIG B52EA4D105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 46600 EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA ORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 15, E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 DEL MUSEO RAMBOTTI ALL'ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA (I.I.P.P.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COMBONI NEL TRATTO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA VIVALDI E L’INTERSEZIONE CON VIA MASCAGNI IL GIORNO 29 APRILE 2025 PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE GRU DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO PER DIPENDENTE MATRICOLA 44550 A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIRCA L’APPLICAZIONE DI MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU 8 STALLI DI SOSTA IN VIA CAMPO DEL PORTONE IL GIORNO 23 APRILE 2025 PER SOSTA BETONIERA E AUTOPOMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER REALIZZAZIONE CORSI ATTIVATI UNIVERSITA' DEL GARDA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI  - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DI DEMOLIZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 27 E 31 D.P.R. 06/06/01 N° 380 E S.M.I. PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO DI COSTRUIRE) SULL’AREA SITA IN LOC. COLOMBARA AGNOLINI, CATASTALMENTE IDENTIFICATA SUL N.C.T. AL FG. 56 MAPPALI N° 56-117-297, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA MOLAMED SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI OCCASIONALI DOCENZE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2024/2025 - ATTIVAZIONE CORSI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU 2 STALLI DI SOSTA IN VIA MONTEGRAPPA 20 DAL 14 AL 18 APRILE 2025 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER IL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI A NEXI PAYMENTS S.P.A.  E BANCO BPM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE TRANSAZIONI  EFFETTUATE CON CARTE DI PAGAMENTO PER LE SOSTE NELLE AREE DI PARCHEGGIO DOTATE DI PARCOMETRI E PRESSO I PARCHEGGI CON IMPIANTI A SBARRA - CIG B53E3C0B1F BANCO BPM S.P.A. - CIG B53E1E5326 NEXI PAYMENTS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA VIGILANZA - COMANDO DI POLIZIA LOCALE RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 4 STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE BAGATTA (P4) IL GIORNO 13 APRILE 2025 PER ORGANIZZAZIONE COLNAGO CYCLING FESTIVAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2  OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA A DISCO ORARIO DI 60 MIN. E 1 STALLO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA ERIDIO INTERSEZIONE VIALE MOTTA IN PROSSIMITA’ DELLA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA VIGILANZA - COMANDO DI POLIZIA LOCALE RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - RETTIFICA DECRETO N. 103 DEL 15.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVI PLANI ALTIMETRICI PRESSO TERRITORIO COMUNALE - GEOM. CAPPELLI MATTEO - CIG B541ADB498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIALE ANDREIS 93 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA DAL 22 AL 29 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA ORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 15, E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA TREBESCHI - GEOM. BULGARINI SILVIO - CIG B54296FC54 - CUP I18H22000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE E VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2025 - DITTA FER 2000 SRL - CIG B52DD9E980</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 -  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE ADDETTO AL FRONT-OFFICE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE SEGRETERIA GENERALE - RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COMBONI NEL TRATTO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA VIVALDI E L’INTERSEZIONE CON VIA MASCAGNI IL GIORNO 17 APRILE 2025 PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE GRU DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 14 APRILE 2025 PER RIMOZIONE GRU DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE N.2 PER MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO. INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC-C13 - CUP I12C21000500002 - CIG 9566617E14 - LA SOLIDARIETÀ C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6,7 E 8 DELL'ART. 52 DEL D.LGS 165/2001,  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA VIGILANZA - COMANDO DI POLIZIA LOCALE RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AD AUTOBUS ED AUTOCARRI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 TON IN VIA CURIEL E VIA ZADEI DAL CIVICO 5 ALL’INTERSEZIONE CON VIA ZADEI IL GIORNO 10.04.2025 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 17.00 PER LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO ALLA RETE TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2025 - DITTA F.LLI BORTOLOTTI - CIG B52E00877E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 29450 EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO DI COORDINAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AMMISSIONE ISTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI IN VIA T. DAL MOLIN DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA PASUBIO E IN VIA PASUBIO - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PASUBIO IL GIORNO 10 APRILE 2025 PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE SETTORE GIARDINIERI ANNO 2025 - DITTA SANGIORGI ANNAROSA - CIG B52DBB237F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU 2 STALLI DI SOSTA IN VIA GARIBALDI 132 NEI GIORNI 17 E 18 APRILE 2025 PER SOSTA AUTOCARRO CON PIATTAFORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI 2 IDRANTI ANTINCENDIO SOPRASUOLO IN VIA MONTE BALDO. CIG B537938191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER ACCEDERE A PENSIONE ANTICIPATA DIPENDENTE MATR. 39900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MURACHETTE NEI GIORNI DAL 6 AL 9 MAGGIO 2025 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO ART. 27-BIS DEL D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE MATR. 46700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA BERNASCONI 5 NEI GIORNI 11 E 14 APRILE 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE EX ARTT. 32 E 36 DEL D.LGS. 151/2001 AL/ALLA DIPENDENTE MATR. 43550.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ZEROBARRIERE ODV QUALE COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VICOLO LAVANDAIE NEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2025 PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE ADDETTO AL FRONT-OFFICE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE SEGRETERIA GENERALE RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2025: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE CON MODALITA' SMA DI POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER INCARICHI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - BANDO SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO SUL MARCIAPIEDE IN ALCUNI TRATTI DI VIA MARCONI E VIA COLLI STORICI DAL 22 APRILE AL 07 MAGGIO 2025 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA VIGILANZA - COMANDO DI POLIZIA LOCALE RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VARIE VIE DAL 7 APRILE AL 9 MAGGIO 2025 PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA ORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMA 6, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2025 - CIG 21521857D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: COMPETIZIONE CICLISTICA “COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA 2025” - MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 11 AL 13 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO  - SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE,  RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2  OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MURACHETTE NEI GIORNI 7 E 8 APRILE 2025 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG B52E6B1681</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE SNC - CIG B52E535CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AD AUTOBUS ED AUTOCARRI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 TON IN VIA CURIEL E VIA ZADEI DAL CIVICO 5 ALL’INTERSEZIONE CON VIA ZADEI IL GIORNO 03.04.2025 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 17.00 PER LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO ALLA RETE TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DUE OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI  IL GIORNO 9 APRILE 2025 PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO  - SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE,  RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI SOCIETA' ENEL X CIG 5836180816 CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/ IN VIALE CAVOUR I GIORNI 3 E 4 APRILE 2025 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025- DITTA BRESCIA VERNICI SRL - CIG B52E2F5198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 46650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE RADIO ANNO 2025 PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - DITTA G.E.G. SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - CIG A01383877D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI EX ART. 17 C. 1 BIS DEL D.LGS. 165/2001 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VILLA DEL SOLE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE CAVOUR E VIA PASCOLI IL GIORNO 4 APRILE 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 44600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E FORME DI SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONCERTI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA MINELLI E VIA GRIGOLLI, ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA A LIBERA DISPOSIZIONE E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 44600 EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA DIVIETO DI TRANSITO – ECCETTO RESIDENTI - E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEBALDO PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO SINO AL 13 APRILE 2025 – DITTA SAVIATESTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE W.A. MOZART PER "DENTRO LA MUSICA-IV EDIZIONE - GENNAIO/MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A INCASSI INGRESSI AL CASTELLO/MASTIO E INGRESSI AL MUSEO CIVICO G. RAMBOTTI TRAMITE POS E CONTANTI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE ELENCO DISPONIBILITA' ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA GRAMSCI DAL 2 AL 4 APRILE 2025 PER LAVORI DI  MANUTENZIONE  ALLA RETE ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI  AD ALTRI COMUNI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO – RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN UN TRATTO DI VIALE VENEZIA PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO DAL 07 APRILE AL 30 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO "MONTECROCE" PER IL PERIODO 1/9/2025 - 31/12/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 18 STALLI DI SOSTA DI PIAZZALE BAGATTA (P4) IL GIORNO 02 APRILE 2025 PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI VIOLAZIONE DEL CDS - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DO MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN UN TRATTO DI LUNGOLAGO C.BATTISTI PER LAVORI DI ASFALTATURA DAL 31 MARZO AL 10 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” PRESSO L’AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI, TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2025 - PRATICA N. 344869/PAG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2025: SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU  LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO A PIAZZA FELTRINELLI E PIAZZA ULISSE PAPA NEI GIORNI DI SABATO 29 E DOMENICA 30 MARZO 2025 PER MOSTRA MERCATO PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 15 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI,  RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GREZZE PER LAVORI RELATIVI ALLA RETE ACQUEDOTTO DAL 02 AL 30 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI 2025 CON DITTA DE GASPERINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG B7C56FB333 - PER LA GESTIONE DELLA NUOVA PALESTRA  "MICHELANGELO" - PERIODO 01.09.2025-31.08.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA ORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMA 6, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA VO’ 4 IL GIORNO 29 MARZO 2025 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE PER CONTO DI E-DITRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE DI ALLORO ED ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SERGIO FIORISTA E LAGO FIORITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE ADDETTO AL FRONT-OFFICE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE SEGRETERIA GENERALE RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2025 CON DITTA  VERBATIM SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00 NELLE VIE GRIGOLLI – MINELLI - MALAGUTI E DOLARICI – SENSO UNICO ALTERNATO IN UN TRATTO DI VIA VO’ - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA MADERGNAGO DAL 31 MARZO AL 11 APRILE 2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GREZZE PER LAVORI RELATIVI A CAVI TELEFONICI DAL 31 MARZO AL 04 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA VALUTATIVA STRAORDINARIA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA VIGILANZA - COMANDO DI POLIZIA LOCALE RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTTI SIAE IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “MONTECROCE”  PERIODO 1.09.2025 - 31.12.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE 2025 FUNZIONE OCR PER ULTERIORI DISPOSITIVI CONNET MOBILE - DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG B52BD13E89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DAL 31 MARZO AL 9 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNO 2025 GESTIONE SITO WEB MUSEO (FORNITORE ADVANCE SRL CIG Z3D31A7654) E RINNOVO CASELLE PEC (FORNITORE CIT PROVINCIA DI BRESCIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MONTECROCE" - PERIODO 01.09.2025-31.12.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA GARIBALDI DAL 26 AL 28 MARZO 2025 E  DI VIA MONTONALE BASSO IL GIORNO 31 MARZO 2025 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE SERVIZI FIREWALL NSA4700 - DITTA DIRETE S.R.L - CIG B521823234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU 2 STALLI DI SOSTA IN VIA MONTEGRAPPA 20 NEI GIORNI 27 E 28 MARZO 2025 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 15 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI,  RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO , SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE,  RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONI SAAS PER SUITE CONNET IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG B51AD3FCB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA – LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE DEL COMUNE E DIVIETO DI TRANSITO DI ALCUNI PERCORSI CICLO PEDONALI PER LA REALIZZAZIONE CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA 1^ E 2^ LOTTO DAL 18 DICEMBRE 2024 AL 20 MARZO 2025 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DUE OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 1^ E 2^ LOTTO DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA SINO AL 30 MAGGIO 2025 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL PRODOTTO SAAS TRIBOX AD USO DEL SETTORE TRIBUTI - DITTA MUNICIPIA S.P.A. - CIG B52D3481F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 15 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI,  RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA ANNI 2025, 2026 E 2027 - AREA SERVIZI SOCIALI -IN CONVENZIONE CONSIP - CANON ITALIA SPA - CIG ZAB36944B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MILANO IL GIORNO 28 MARZO 2025 PER OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO DI UNA CISTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA SAN ZENO PER DISALLESTIMENTO ATTIVITA’ ARTIGIANALE – 27 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA VALUTATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO  - SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE,  RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI IN CONVENZIONE CONSIP - CANON ITALIA SPA - CIG ZB6364A549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI ANNI 2025, 2026 E 2027 PER SETTORE ISTRUZIONE IN CONVENZIONE CONSIP - CANON ITALIA SPA - CIG Z88385DE38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 44600 EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PIATTI DAL 7 AL 13 APRILE 2025 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLE STRADE, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE PIAZZE E VIE, ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIA LARIO E ISTITUZIONE DEL PARCHEGGIO TEMPORANEO PER I VEICOLI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZALE BAGATTA LUNGO IL MURO PERIMETRALE ESTERNO, LATO OVEST, DEL PARCHEGGIO PER TOTALI 20 (VENTI) STALLI DI SOSTA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE 2025” IL GIORNO 6 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI (PRT154) - DITTA CANON ITALIA SPA - CIG Z7F363E018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 43550  EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027 PER IL NOLEGGIO DELLA MULTIFUNZIONE IMAGERUNNER (PRT153)  - DITTA CANON ITALIA SPA - CIG ZC2355D90C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 41200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H  IN LUNGOLAGO C.BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DELLE RIVE E L’INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 01 AL 28 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO NEI GIORNI 24 MARZO E 7 E 8 APRILE 2025 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 RELATIVO AI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI  PROCEDURA CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI "GHIZZI" E "MARAVIGLIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO PLUG&amp;COM INTEGRATO CON PIATTAFORMA SEND DELLE NOTIFICHE DIGITALI - DITTA E-FIL SRL - CIG B514154E2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE BIGLIETTERIA - DITTA MOVING SRL - CIG B4CA2E03A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE CONCLUSIVE COMPENSI FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SETTORE SERVIZI ALL’ISTRUZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA IRTA, VIA RESIDENZE E VIA CA’ BIANCA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE DAL 24 MARZO AL 11 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’:  MANIFESTAZIONE "AIR SHOW"  DEL GARDA - FRECCE TRICOLORI  - ORDINANZA DI MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DEL 17 E 18 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI NEI CIMITERI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, GIOVANI DEL TERRITORIO E SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - CIG B271904519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEL GOBBO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI UN ALBERO PERICOLANTE IL GIORNO 17 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE  EX ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 44950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITÀ IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE GRAVE (R.S.D. E C.S.S) – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2024 PERSONALE SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Finanziari</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: POSIZIONAMENTO IN VIA COLLI STORICI  DI DOSSI RALLENTATORI -RIDUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H IN DUE TRATTI E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VIA COLLI STORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAPPATURA  DEL PERSONALE PRECARIO IN SERVIZIO NEL PERIODO 30/06/2017 - 30/06/2025 E RICOGNIZIONE DI QUELLO STABILIZZABILE IN QUANTO  IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2023 N. 44 E ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS 75/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CADUTI DEI LAGER NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA NIKOLAJEWKA E L’INTERSEZIONE CON VIA BEZZECCA DAL 24 AL 26 MARZO 2025 PER MONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 18598 PRESSO BLUE SILVER SRLS DI SIRMIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4A34CFB35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. ED ISTITUTI DI ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CUMULATIVA PER MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON EVENTUALE RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE/AMPLIAMENTO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA DEL  TERRITORIO COMUNALE – SOC. ACQUE BRESCIANE SRL – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE CONCLUSIVA COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA SERVIZI SOCIALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.2025 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 43550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA VILLA DEL SOLE IL GIORNO 17 MARZO 2025 PER LAVORI DI INSTALLAZIONE PARAPETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA, CON APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 10% DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) AI SENSI DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2025 STUDIO ROBERTO ANTONIO BELLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 29450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CAPORALI CIVICI 11-19 PER ALLESTIMENTO CANTIERE EDILE DAL 24 MARZO AL 7 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SQUADRA DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA SAN ZENO IL GIORNO 20 MARZO 2025 PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORI VARI PER ACQUISTO DI BENI DI MODESTA ENTITA' NEL CORSO DEL 2025 PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA GERMANO E C. S.N.C. - CIG B525009330 - F.LLI BORTOLOTTI SNC - CIG B5249DCA7F; GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG B524F4F9B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: RIAPERTURA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA MARCONI PRESSI CIVICO 134 INTERSEZIONE STRADA LOC. MONTE MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Finanziari</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI PER IL MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA - APPLICAZIONE PENALE A SEGUITO DI NON CONFORMITÀ PER RINVENIMENTO CORPO ESTRANEO NEL PASTO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE IN VIALE ANDREIS NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA CON VIA MONTECROCE E VIA SOIOLO NEL COMUNE DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE  - AREA DEI FUNZIONARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI GRUPPI DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART.45 DEL D. LGS.36/2023 RELATIVI AD INTERVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI  LAVORO AUTONOMO PER LE CONFERENZA DA TENERSI IN BIBLIOTECA CIVICA (I GRANDI ROMANZI RACCONTATI DA SCRITTRICI E SCRITTORI CONTEMPORANEI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H IN VIA VERGA DAL 11 MARZO AL 10 APRILE 2025 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA T. DAL MOLIN IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 45 IL GIORNO 27 MARZO 2025 PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI SITUATI PRESSO L'AUDITORIUM "CELESTI" E PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" ALLA DITTA SCIVALES GIUSEPPE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI GRUPPI DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVI EX ART.113 DEL D. LGS.50/2016 RELATIVI AD INTERVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RAMBOTTI E VIA LORENZINI DAL 24 MARZO AL 04 APRILE 2025 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 43550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - RASSEGNA "PAROLE TRA NOI" GENNAIO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA POLA DAL 12 MARZO AL 2 APRILE 2025 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE  - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS N. 267/2000 ART. 79 E 80 - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 24 MARZO 2025 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 4  AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI QUATTRO AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA PRESSO I LOCALI DI VIA LORENZINI N. 1 E DI DECADENZA DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALL’AUTORIZZAZIONE N. 3585 DEL 25/09/2007 COSÌ COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BRESCIA R.G. 5938/23 - MODIFICA BENEFICIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Finanziari</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE CAVOUR PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI NEI GIORNI 3 E 4 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2025 ALLA TESORERIA COMUNALE BANCO BPM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI N. 2 STALLI DI SOSTA RISERVATI AL CARICO E SCARICO PER ESIGENZE NAUTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI ALL'ASSOCIAZIONE CUORI BEN NATI DI RIVOLTELLA DEL GARDA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SAN BIASE DAL 31 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI N. 2 STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI COMUNALI IN PIAZZALE BAGATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEL CONSEGNATARIO/RESPONSABILE DEL MEZZO E SUO SOSTITUTO - AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE LUMINOSE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI SAN VALENTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B527E2B51B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1  ASSISTENTE SOCIALE (AREA DEI FUNZIONARI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA RAMBOTTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BARDOLINO E VIA A. DE GASPERI E ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA BARDOLINO NEI GIORNI 3 E 4 MARZO 2025 PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SECOM SRL DI POMEZIA (ROMA) - CIG B52F1591BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H IN VIA UGO LA MALFA DAL 05 AL 12 MARZO 2025 PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA SELEZIONE DI CORSI PER L'UNIVERSITÀ DEL GARDA ANNO ACCADEMICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DECRETO N. 50 DEL 29.04.2025 DI APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI QUATTRO AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO A CARATTERE STAGIONALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIOTTO 26 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI PER CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI A TITOLO DI MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE RESIDENTI ALL'ESTERO ANNO 2025 - DITTA NIVI SPA - CIG B52F41B854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI QUATTRO AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO A CARATTERE STAGIONALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - CIG B52EA4D105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VICOLO SAN GIOVANNI E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN UN TRATTO DI VIA ANNUNCIATA DAL 5 AL 6 MARZO 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA SERVIZI SOCIALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE S.P.A. PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - CIG B52E78CB39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GARIBALDI  E PIAZZA GARIBALDI  E INVERSIONE SENSO DI MARCIA IN UN TRATTO DI VIA MAZZINI, DAL 3 AL 14 MARZO 2025 PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE DI TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA MADERGNAGO PER LAVORI DI POTATURA PIANTE NEI GIORNI 3 E 4 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA 78885 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B530315440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 044 DEL 13.02.2025 RELATIVA A MODIFICA DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE IN PROGRAMMA SABATO 22 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI DOTECOMUNE AVVISO 3/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30.06.2025 ED ACCERTAMENTO ENTRATE COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ANNO 2025  - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE IN VIA BARBARANO DI UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI A SEGUITO VERIFICA EX ART.48/BIS D.P.R. 602/1973 - LIQUIDAZIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA N.SAURO E VIA T. DAL MOLIN NEI GIORNI 19-21-24-28 FEBBRAIO 2025 PER SOSTA AUTOGRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO ALLOGGIO E MESSA IN SICUREZZA U.I. 61828 - COD. INQUILINO 82233 – POSIZIONE 47085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 (1.01.2026-31.05.2026) PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE CIG 968584869F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ” – AREA CONTRATTUALE DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO L’AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLE STRADE, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE PIAZZE E VIE E ISTITUZIONE DEL PARCHEGGIO TEMPORANEO PER I VEICOLI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZALE BAGATTA LUNGO IL MURO PERIMETRALE ESTERNO, LATO OVEST, DEL PARCHEGGIO PER TOTALI 20 (VENTI) STALLI DI SOSTA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ” – AREA CONTRATTUALE DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO L’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI– SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA COMMISSARIO CALABRESI NEL TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA AGELLO E VIA COMMISSARIO PALATUCCI DAL 17 AL 28 FEBBRAIO 2025 PER LAVORI ALLA RETE FOGNARIA DI PROPRIETA’ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA 98612 PER IL PERIODO FINO AL 30.06.2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B5302CFA7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE  - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H IN VIA LOC. TAVERNA DAL 17 FEBBRAIO AL 8 MARZO 2025 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALL’ AREA DISABILITA’ – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 RELATIVI ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE DI VIA DURIGHELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025 IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DEL TESSERAMENTO – GRUPPO ALPINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL BANDO DI SERVIZIO CIVICO DELL'INCARICO DI SUPPORTO CUSTODIA E VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE A. BARONIO DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DELLA MINORE MATRICOLA N. 101438 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2025 – CIG  B525FE8C12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 29450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H IN VIA LOC. TAVERNA DAL 17 FEBBRAIO AL 8 MARZO 2025 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2025 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L'AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L'AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE – NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA COMBONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO IL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA GASPARO DA SALO' ANNO 2025 CIG B52CB14CF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L'AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA, SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA POLA DAL 17 AL 19 FEBBRAIO 2025 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EMERGENZA CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - APPROVAZIONE PIANO NEVE 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE CULTURALI ED ALTRI EVENTI ANNO 2025 - CIG B4FFEF45EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L'AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H IN VIA TIEPOLO E VIA ZADEI DAL 13 AL 20 FEBBRAIO 2025 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETO N. 27 DEL 07.03.2025 E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER SUPERAMENTO PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO AI SENSI DELL'ART 48 CCNL 2019/2021 - DIPENDENTE MATRICOLA 41150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL’AREA ANTISTANTE L’INGRESSO OVEST DELLO STADIO “TRE STELLE” IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.5 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA LA SOLIDARIETA' C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 29450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE BILANCIO 2025 COME DA DETERMINAZIONE N. 731 DEL 28.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA ADRIANO  IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2025 PER LAVORI DI POSA DI CANNA FUMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RSTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AGELLO TRA I CIVICI 26 E 30 PER CANTIERE EDILE SINO AL 14 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1  AGENTE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATRICOLA 46400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI AL BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2025 A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GHERLA 28 DAL 10 AL 18 FEBBRAIO 2025 PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SURROGA COMPONENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - 2024/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO  - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA T. DAL MOLIN IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 45 DAL 13 AL 14 FEBBRAIO 2025 PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATRICOLA 44170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATRICOLA 23610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIDI D'INFANZIA COMUNALI - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA COLLI STORICI INTERSEZIONE VIA MABELLINI PER IL PERIODO DAL 14 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2025 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 – CIG Z453ACA413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUOLI PORTALE RNA (REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PER LA SELEZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE B.CROCE – GARIBALDI E COMO DAL 11 AL 18 FEBBRAIO 2025 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO DIPENDENTE MATR. 41700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE E DI INTRODUZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA, COMPRESO MATERIALE PIROTECNICO, NELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE, IN OCCASIONE DELL' EVENTO ORGANIZZATO PER IL CAPODANNO 2026 - 31 DICEMBRE 2025 E 1° GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA PERIODO FINO AL 31.01.2025 – CIG 9551918C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL' EVENTO "ADOPT RIVERS AND LAKES", IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2025, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00, NELL' AREA DEL PORTO "PONTILI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO FINO AL 31.01.2025 – CIG 9551918C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI J.BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO I GIORNI 10 E 24 FEBBRAIO 2025 PER SOSTA MEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 29450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE - AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE VERSATA SU FATTURE EMESSE DA  LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS PER COPROGETTAZIONE GESTIONE CENTRI SOCIALI E PUNTI D’INCONTRO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DELLA SIG.RA B.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GARIBALDI  142 DAL 6 AL 11 FEBBRAIO 2025 PER INTERVENTI ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ARIA S.P.A. "CARTA E CANCELLERIA ARIA_2021_012 - LOTTO 1 CARTA IN RISME" SECONDO ORDINATIVO DI FORNITURA NEL NECA ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. CIG DERIVATO B51899C42D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H  IN VIA GASPARO’ DA SALO’ IL GIORNO 03 FEBBRAIO 2025 PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA — POSTICIPO DELL' ATTIVAZIONE AL 20 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 41150, AI SENSI DEL D.P.R. N. 171 DEL 27.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ESERCITAZIONE DI ACQUATICITA' CON L’ UTILIZZO DI EQUIPAGGIAMENTO DI SOPRAVVIVENZA, FINALIZZATA AL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ACQUATICITÀ A FAVORE DEL PERSONALE NAVIGANTE, NONCHE' ALLA VERIFICA FUNZIONALE DEL MATERIALE DI SOPRAVVIVENZA MARITTIMA IN DOTAZIONE, ORGANIZZATA DAL 6° STORMO DELL' AERONAUTICA MILITARE, IL GIORNO 3 SETTEMBRE 2025, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00, NELLO SPAZIO ACQUEO ANTISTANTE L'IDROSCALO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELL' INDENNITA' ANNUA DI CARICA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA MINCIO PER IL PERIODO DAL 3 FEBBRAIO AL3 APRILE 2025 PER INSTALLAZIONE GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA VALUTATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL’ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL' ORDINANZA N. 23 DEL 5/9/2025 CON CUI VENIVA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA N. 3673 DEL 28/10/2008 RILASCIATA ALL’ IMPRESA PLAZA S.R.L. PER L’ ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ALBERGO AD INSEGNA “PLAZA” PRESSO I LOCALI DI VIA ANELLI N. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. BIGNOTTI LUCA - RIF. VERBALE N. 1798R/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E NOLEGGIO EROGATORI ACQUA MICROFILTRATA DA RETE IDRICA PRESSO GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA ISY WATER S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025 - CIG ZCC3B2C7E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA LICENZA N. 3673 DEL 28/10/2008 RILASCIATA ALL’IMPRESA PLAZA SRL PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ALBERGO AD INSEGNA “PLAZA” PRESSO I LOCALI DI VIA ANELLI N. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA VALUTATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL’ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI - RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE ANC DI DESENZANO DEL GARDA A SEGUITO APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER OSSERVAZIONE - VIGILANZA E CONTROLLO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. BIGNOTTI LUCA- RIF. VERBALE N. 1797R/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATRICOLA 45310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RSTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AGELLO TRA I CIVICI 26 E 30 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. BIGNOTTI LUCA - RIF. VERBALE N.1796R/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO  - M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H  IN LUNGOLAGO C.BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DELLE RIVE E L’INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 01 AL 28 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL/ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N 42310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETO N. 90 DEL 30.08.2024 DI RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL/LA DIPENDENTE MATR. 15050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA NEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO PER LA RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIFERIMENTO DELL'ASST GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. DE GUIDI ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 31 GENNAIO 2025 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ATTI E PROPOSTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - SEDUTA 17 GIUGNO 2025. APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, PERSONALE DIRIGENTE E COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UN/UNA DIPENDENTE PER MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA TRA DUE DIVERSE AREE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - MATRICOLA N. 41310.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE NELL'AMBITO DELLA 57^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE, CHE SI SVOLGERA' DAL 7 AL 10 AGOSTO 2025 PRESSO IL PORTO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. GALLAVOTTI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI E UN TRATTO DI VIA CROCIFISSO IL GIORNO 29 GENNAIO 2025 PER LAVORI DI MONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1  ISTRUTTORE TECNICO (AREA DEGLI ISTRUTTORI ) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO 2024-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE NELL'AMBITO DELLA 48^ FESTA DEL VINO CHE SI SVOLGERA' DAL 12 AL 17 AGOSTO 2025 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO - P.M.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE COMUNALE  AL SISTEMA "SGATE" PER BONUS TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - CONTABILI (AREA DEGLI ISTRUTTORI ) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. MARCANDALLI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA RAMBOTTI NEL TRATTO COMPRSO TRA VIA SIRMIONE E VIA BARDOLINO IL GIORNO 22 GENNAIO 2025 PER RIPARAZIONE URGENTE ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 66654 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE NELL' AMBITO DELLA "FESTA DEL RUGBY DEL GARDA", CHE SI SVOLGERÀ DAL 17 AL 20 LUGLIO 2025, DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 24.00, PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DUGAZZE DALL’INTERSEZIONE CON VIA MICHELANGELO SINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA RIO TIGNALGA IL GIORNO 22.01.2025 PER LAVORI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. FAVARETTO MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’AGENTE DI P.S.  MATR.43050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1147RU/25 (PROT.313) DEL 21/07/2025 A  CARICO DELLA SIG.RA TENCA MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 29450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’AGENTE DI P.S. MATR.45100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 268 CONTENITORI PER LA CARTA -ANNO 2025 CIG B51CC4AAC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AGELLO TRA I CIVICI 26 E 30 PER CANTIERE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’AGENTE DI P.S. MATR. 45410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA GALEAZZI ANGELICA MEGAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 E SUB-IMPEGNO PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: REALIZZAZIONE NUOVI STALLI DI SOSTA REGOLATI DISCO ORARIO DI 120 MINUTI PRESSO IL NUOVO PARCHEGGIO VIA CAPORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - AREA ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1135RU/25 (PROT.301) DEL 19/07/2025 A CARICO DEL SIG. BESOZZI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO SDD PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMMISSIONI E INSOLUTI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALL’AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO "SEZIONE PRIMAVERA" PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 ATTIVATO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA "SAN GIOVANNI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’AGENTE DI P.S. MATR. 46400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI DESENZANO DEL GARDA DI MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025 NELLA GIORNATA DI DOMENICA 13 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1057RU/25 (PROT.174) DEL 24/04/2025 A  CARICO DEL SIG. GIRELLI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E INTERSEZIONE VIA MAZZINI/MURACHETTE IL GIORNO 20.01.2025 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ANNO  2025 - ART. 80 CCNL 16.11.2022, ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 13 CCI 19.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 17 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO EROGATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA A SEGUITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA SIGLATO CON LA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'UFFICIO IAT SITO AL PORTO VECCHIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1036RU/25 (PROT.150) DEL 05/04/2025 A  CARICO DEL SIG. DUFFUS DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H  IN VIA VICINA E  OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA EL ALAMEIN DIRETTI IN VIA VICINA PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE IL GIORNO 22.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE PER MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA TRA DUE DIVERSE AREE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - MATRICOLA N. 23600.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 43600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. BELLERI ERIBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 NELLE VIE GRIGOLLI – MINELLI E MALAGUTI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA MADERGNAGO DAL 20 GENNAIO AL 31 MARZO 2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI. POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS PER ALUNNI DISABILI. ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA CONCLUSIONE DELL' ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART 54 D.LGS 267/2000 PER MOTIVI DI SICUREZZA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA - ALLONTANAMENTO DI CANI PERICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA MINELLI DAL 13 GENNAIO AL 28 FEBRAIO 2025 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO DEL DIPENDENTE MATR. 41700.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1022RU/25 (PROT.125) A  CARICO DELLA SIG.RA PATRIZIA SCALZERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN LATTINE, NONCHE' LA SOMMINISTRAZIONE IN BICCHIERI DI VETRO, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AIR SHOW DEL GARDA 2025 DEL 17 E 18 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 43750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA KOLBE 49 DAL 13 AL 15 GENNAIO 2025 PER SOSTA AUTOCARRO PER LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE ” – AREA CONTRATTUALE DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO L’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI– APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.862RU/24 (PROT.385)  A  CARICO DEL SIG. FIORELLINO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 42850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA — POSTICIPO DELLO SPEGNIMENTO  AL 15 APRILE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GPL IMPIANTO MONTECROCE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 - ASS. APOGASALO DI CRISTINA APOLLONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE PRESENTATE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA ARIA AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A., DENOMINATO “SINTEL” AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, CON AGGIUDICAZIONE ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI LOTTO 1 E LOTTO 2 PER IL PERIODO DI ANNI TRE, – CIG LOTTO 1: B4588AF860 - CIG LOTTO 2: B4588B0933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.1005RU/25 (PROT.102) DEL 25/02/2025 A  CARICO DI DOMCAFÈ S.N.C. DI MARCO TOGNI E C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE L.H. (COMUNE RESIDENZA VOBARNO) PER N. 3 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B51A2CCD39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 39120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA S.ANGELA MERICI IL GIORNO 20 GENNAIO 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2025 PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.958RU/25 (PROT.46) DEL 07/02/2025 A  CARICO DI VASON MARIA ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA CREMONA IL GIORNO 14 GENNAIO 2025 PER OPERAZIONE DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 38950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDI DI CONCORSO PUBBLICO  - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 37610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H IN VIA F.LLI BANDIERA E VIA PRATOMAGGIORE DAL 13 AL 24 GENNAIO 2025 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN LATTINE, NONCHE' LA SOMMINISTRAZIONE IN BICCHIERI DI VETRO, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AIR SHOW DEL GARDA 2025 DEL 17 E 18 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO DIPENDENTE MATR. 45900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO DI CITTADINI DESENZANESI (FRAZIONE SAN PIETRO E VIE CONFINANTI) AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI CENTENARO DI LONATO. ANNI 2025-2026-2027 CIG B515D3F814</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE 995RU/25  A CARICO DI BB CLUB CAFÈ SNC DI BONETTI PIERA E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "AIR SHOW DEL GARDA", IN PROGRAMMA NEI GIORNI 17 E 18 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA DOCCIA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPARSI NELL'AREA VERDE COMUNALE SITA IN VIA LARIO-2025. CIG B5087FFD54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 17 GENNAIO 2025 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 42000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.909/RU/24 (PROT.441) A CARICO DELLA SIG.RA FERRARINI PATRIZIA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO DIPENDENTE MATR. 45900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE ZONA A LAGO E CONTINGENTAMENTO ACCESSI PER LA MANIFESTAZIONE "AIR SHOW DEL GARDA", IN PROGRAMMA NEI GIORNI 17 E 18 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 38100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BONATTI STEVEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA  ASSOCIATIVA  ANUTEL 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FRACASSI E VIA RIVALI DI SOPRA DAL 13 AL 31  GENNAIO 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BONATTI STEVEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 46050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2025 - (CIG N.8168284930).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H  IN LUNGOLAGO C.BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DELLE RIVE E L’INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 13 AL 31 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ASO A CARICO DEL SIG. D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L'AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE SEGRETERIA GENERALE – NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI A.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' / COORDINAMENTO ART. 97 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 E ART. 33 DEL C.C.I. 13.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COSTANTINO IL GRANDE IL GIORNO 08.01.2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 10.30 PER LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N.870RU/24 (PROT.397) A CARICO DELLA SIG.RA ALTOMARE LUCIANA DI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – PERIODO 01.03.2025 – 28.02.2027 – SOC. I.C.A. S.P.A. -  CIG 8168284930 - E RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO UFFICIO DEL LOCALE SITO IN VIA DURIGHELLO - CENTRO COMM.LE "LE POSTE" DI PROPRIETA' COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' DIDATTICA DI TUTTE LE SCUOLE, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, COMPRESI GLI ASILI NIDO, INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE IL GIORNO 17 MAGGIO 2025, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “AIR SHOW DEL GARDA 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO CHIUSO DI VIA GHERLA TRA L’INTERSEZIONE CON VIA GARIBALDI E VIA MARCONI  DAL 8 AL 10 GENNAIO 2025 PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "DON MAZZOLARI" -  DITTA GONZATO COPERTURE SRL - CIG B2AC86CB19 - CUP I19I24000220001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N.655RU/23 (PROT.335) A CARICO DELLA DITTA TARAMELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 44800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’:  1) RIDUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H IN VIA MICHELANGELO DALL’INTERSEZIONE CON VIA DON PRIMO MAZZOLARI ALL’INTERSEZIONE CON VIA RIO TIGNALGA, IN VIA DUGAZZE DALL’INTERSEZIONE CON VIALE MOTTA ALL’INTERSEZIONE CON VIA GASPARO DA SALO’ E NELLA CONTROSTRADA DI VIA MICHELANGELO (FRONTE PARCO “LAGHETTO”); 2) ISTITUZIONE DI N.3 STALLI PER FERMATA TEMPORANEA BUS NELLA TRAVERSA DI VIA MICHELANGELO; 3)  POSIZIONAMENTO DI N. 3 DOSSI RALLENTATORI IN VIA MICHELANGELO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DON PRIMO MAZZOLARI E VIA DUGAZZE; 4) POSIZIONAMENTO DI N.1 DOSSO RALLENTATORE IN VIA DUGAZZE PRESSO ATTRAVERSAMENTO CICLO/PEDONALE; 5) POSIZIONAMENTO DI N.1 DOSSO RALLENTATORE INGRESSO CONTROSTRADA DI VIA MICHELANGELO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N.553RU/23 (PROT.195) A CARICO DELLA DITTA IL GELATO DEI MASTERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO COMUNALE NELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DELLA SEGRETERIA TRA I COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA E REMEDELLO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L'AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE SEGRETERIA GENERALE - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SAL N. 7 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI S.G.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CUSTODIA PALAZZO BAGATTA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DI VARI UFFICI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AREA SRL – RIF. PROT. 57830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DI VARI UFFICI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AREA SRL – RIF. PROT. 25787.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 3 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PARTNERSHIP CON IL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BRESCIA R.G. 5938/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E IL COMUNE DI POZZOLENGO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE E DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI. ACCERTAMENTO PRIMA QUOTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PER ANZIANI PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.08.2025. DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.08.2025. DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO “CASA VIOLA” GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025 – CIG B50994C444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO “NEO” – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025 CIG B5093406D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTI PRESSO LE COMUNITÀ EDUCATIVE MINORI – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLA CASA ALLOGGIO “IL FARO” DI BEDIZZOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO AL PROGETTO AFFIDO PRESSO LA FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ETS A FAVORE DELLA MINORE FIGLIA DELL’UTENTE MATRICOLA N 128332 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025– CIG B509200EBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AGENTI POLIZIA LOCALE DA LIQUIDARE PER CONTO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE PER ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE - POTENZIAMENTO SERVIZI VIGILANZA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175 COMMA 5 QUATER  LETT. B  D. LGS 267/00) ED AI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA CORRELATI (ART. 175 COMMA 5 QUATER  LETT. E-BIS  D. LGS 267/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA GATTILE AL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PIANO NEVE 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO D/G PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA O TRASFORMAZIONE DI ALCUNI CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME/TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 26-31.12.2024 E PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DEI FATTI D’ARME DEL 1859 DA SVOLGERSI A DESENZANO DEL GARDA NELLE GIORNATE DEL 21 E 22 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO COMICO ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MONTECROCE" ALLA CALCIO DESENZANO SSD A RL PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE INCARICO R.S.P.P. (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) DAL 1.01.2025 - 31.12.2026. CIG B48055CF25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GEOM. GOTTARDO GIULIO - CUP I14E24000920004 - CIG B4FB82463B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ONLIGHT SRL - CIG B4F88EF161 -CUP I14E24000920004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLE CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI DI AGOSTO 2024 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO GETTONI PRESENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GARIBALDI E COMPARTO ADIACENTE - AFFIDAMENTO INCARICO AD ENEL X - CUP I19J24000570004 - CIG B4FB1FE354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI IN LOCALITA' VO' - DOTT. GEOL. SCALVINI DAMIANO - CIG B4973E47C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA EX IDROSCALO DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA DIFESA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO - IMPEGNI GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B4E5EEF686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO IN PIAZZA MATTEOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B4F3103330</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ENEL PRESSO VIA PACE - DITTA BORDIGNON L.R.F. SRL - CIG B4C84B80E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI GESTIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI TRA CARITAS PARROCCHIALE, CENTRI DI ASCOLTO E SERVIZI SOCIALI- PERIODO 01.01.2025- 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER OPERE DI COMPLETAMENTO SPAZI ESTERNI AL NUOVO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DEL 31.12.2024 IN PIAZZA MATTEOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B4EBFF2504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTIVAZIONE DI UNA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CAPPELLETTI IN OCCASIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLA PISTA DI GHIACCIO (PERIODO NOVEMBRE 2024 - 27 GENNAIO 2025) TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG B4EC4A7769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PER L'EVENTO SCULTURE DI GHIACCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B4B5C56BB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE SITO IN VIA DURIGHELLO - GEOM. BULGARINI SILVIO - CUP I18H24000430004 CIG B4EC3E1405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER NUOVA SEDE ANC - STUDIO GARDA RAIL ENGINEERING - CUP I18H24000430004 CIG B4ECBE2EE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEI FAMILIARI CON ESENZIONE O RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI CAG PER PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-ECONOMICHE. ANNO EDUCATIVO 2023/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA RELATIVI AL PIANO DI ZONA AMBITO 11 DEL GARDA - ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. CIG. 9211770116  E CIG. 9211904FA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ED OPERE STRUTTURALI PER NUOVO SOLAIO PRESSO EDIFICIO SITO IN VIA DURIGHELLO - ING. MASSARDI FERRUCCIO - CUP I18H24000430004 CIG B4EC650622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINTIVA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI GHIZZI E MARAVIGLIA ALLA SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO DESENZANO SCSD PER IL PERIODO 1/10/2024 - 30/9/2029 CIG B2F9568BBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI AL WEBINAR "LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 155/2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI MISURATORE DI VELOCITA' "AUTOVELOX 106 PREMIUM" PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL - CIG B4E71B8709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE CELLULA DI SICUREZZA SU VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS - CIG B4E7586ACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TOOLBAG 01 "BORSA RILIEVO INCIDENTI" PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS - CIG B4E782006A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE - RINNOVO PER IL TRIENNIO 2025/2027 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COLNAGO DEL 11 - 12 - 13 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI E STRADE ANNO 2024 - CUP I17H24001990004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PARETE MANOVRABILE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - DITTA ESTFELLER PARETI SRL - CIG B453C5BB74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE GATTILE COMUNALE STIMA PRESTAZIONI PER ABBANDONO GATTI ALL'INGRESSO DELLA STRUTTURA ANNO 2024. CIG B4D563D78D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO AL SUBAFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC -13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 – DITTA BERGAMASCHI SERRAMENTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO MONTECROCE E CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - DITTA PARADELLO GREEN SRL - CIG B4C7D97EDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2024 - QUADRO ECONOMICO ENTRATE E SPESE E ACCANTONAMENTO SOMME IN AVANZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. MARIO GORLANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO PRESENTATA AVANTI AL TAR LOMBARDIA -  SEZIONE BRESCIA- DALLA SOC. CANDI SRL CIG. B4D5A6124C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD AGEVOLA SRL PER LA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO SUL PORTALE RNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B4E47FF8CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE – CIG B4A2959600 E CIG B4A29E270E – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DEL 31.12.2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2024/2025 - ATTIVAZIONE PRIMI CORSI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE CON PIATTAFORMA SEND - IMPEGNO DI SPESA CON PAGO PA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG: B340B9DFF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI INUTILIZZATI DAI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CHIUSURA PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 - CUP I13I24000160002 PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DELLA GESTIONE  E DELLA PERFETTA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) PER 20 ANNI DEL CENTRO NATATORIO G.SIGNORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI INTROITI PER LA RETROCESSIONE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI ED IL COMUNE DI SIRMIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA - ANNO 2024 - PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI INTROITI PER LA RETROCESSIONE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2025 PER INTEGRAZIONE ALLA QUOTA ORDINARIA (EX QUOTA "E") DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIRIGENTE, AL BUDGET DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE E AL PERSONALE DEL COMPARTO CON RELATIVO AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE ECI (ESTRATTO CONTO INTEGRATO) DEL PERSONALE IN SERVIZIO - ANNUALITÀ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DAL 01.11.2024 AL 31.12.2024 DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ACCORDI DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER POTENZIAMENTO VIGILANZA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNO STRUMENTO DI VISIONE E RILEVAZIONE TERMICA MARCA STEINER MOD. H36 GEN 2 PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL  GARDA (BS) - CIG B4BCB9E0BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROIETTILI FIOCCHI CAL.9X19 MOD. BLACK MAMBA PER PISTOLE BERETTA MOD. APX A1 C.9 MM IN DOTAZIONE AGLI UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG BB4BBD74079</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRECURSORI ALCOBLOW PLUS PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - CIG B4BBC4DD04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 102062 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PIU’ IN GENERALE DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI E OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI – CIG B4305F96A0. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DITTA SORIT SOCIETA’ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA INERENTE L'ASFALTATURA DI VARIE VIE: VIA RESIDENZE, VIA IRTA, VIA GIOVANNI XXIII E VIA MICHELANGELO - GEOM. GOTTARDO GIULIO - CIG B4DA8F8D02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO AL SUBAFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC -13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 – DITTA FRATE DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTI REGIONALE RICONOSCIUTO CON DECRETO 17582 DEL 20/11/2024  E IMPEGNI DI SPESA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LOCALI PER ANC PRESSO EDIFICIO IN VIA DURIGHELLO - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B4CB36FDC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DEL SOTTOFONDO PRESSO CENTRO SPORTIVO "MARAVIGLIA" - DITTA LND IMPIANTI SRL - CUP I15B22000240004 - CIG B4C84AD7D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO VIA MARZABOTTO, VIA MADERGNAGO, VIA GREZZE, LOC. CASONE E PARCHEGGIO VIA CAPORALI - STUDIO RFC - CIG B4C76A0F79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA RIMESSA IN PRISTINO DI RETI DI PROTEZIONE CANNETI ED ALTRI INTERVENTI DI PULIZIA AREE A CANNETO CIG B4D63DF797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO TOMMASO DAL MOLIN - STUDIO TECNICO CIVIESSE PROGETTAZIONI - CUP I18E22000080004 - CIG B4CBA138A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSI SPESE INAIL PER INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2025 CONNETTIVITA' A BANDA LARGA SEDE COMUNALE - DITTA PLANETEL S.P.A. - CIG Z8038B5527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG B4D4FE4A8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGA DN645MS - CIG 9648858981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 3 - CIG B0A884ADF4 - CIG DERIVATO B459813BC3 - FORNITORE SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - IMPEGNI DI SPESA DICEMBRE 2024 E ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E ACCERTAMENTI IN ENTRATA RELATIVI ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE MATR. 39120.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.4.1 ESPERIENZA DEI CITTADINI NEI SERVIZI PUBBLICI - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP I11F22004240006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO - CUP I29I22000450001 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAVALLERI PAOLO PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL CHIOSTRO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI"  NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI" RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CIG N.B4CD39A983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE INCENTIVI PERSONALE E QUOTA TECNOLOGIE INERENTI GARE ANNO 2024 - AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN MEDIA TENSIONE PRESSO VIA PACE - DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA - CIG B4C9B21F36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO SEMINTERRATO E SOTTOTETTO DI VILLA BRUNATI - DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG B4A397D7D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTI SANITARI GATTI DI COLONIA. CIG B4CF6B1E83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMONDA E CONTENIMENTO DELLE ALBERATURE COMUNALI. CIG B4C460B825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO PRESSO VIA MICHELANGELO - DITTA CAPILUPPI LORENZO SNC - CIG B4C79971D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA ARREDI PASSEGGIATA A LAGO DA MARATONA A SPIAGGIA D'ORO DICEMBRE. CIG B4C8F5FB49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA ELETTRO ZET SNC - CIG B4C736B9F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CASSE/CONTENITORI CON RELATIVI COPERCHI PER IL  MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ALLA DITTA NORDCONTENITORI SAS DI EDOARDO BERTOLI - CIG N.B4CEF46F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELL’UTENTE MATRICOLA 75737 E DEL FIGLIO MINORE PRESSO L’HOUSING SOCIALE GESTITO DA PROGETTO ACCOGLIENZA &amp; INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2025 - 10.03.2025 – CIG B4CFD9C400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE PARTITA IVA DITTA TECMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RICORSO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER AVVISO DI ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE IN RELAZIONE AI PROFILI IVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ALLA SOCIETA' ITALGAS RETI SPA – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO OPZIONE DI ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA ATTUALMENTE A NOLEGGIO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG B4CB7DC4C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE ARCHIVIO PROTOCOLLO PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CIG B4BCBE4A7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SUL CAP. 409/2 “RIMBORSI E RESTITUZIONI DIVERSE” A SCOPO CAUTELATIVO PER EVENTUALI RIMBORSI DI COMPETENZA DELL’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEXI PAYMENTS S.P.A - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - NUOVO CIG: B4B8E158F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO TRASFERIMENTO BUSINESS DELLE CARTE CARBURANTE DALLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A. ALLA DITTA IP PLUS S.R.L. - A DECORRERE DAL 02.12.2024 CIG: B4A97067DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS FENIKSBUS TARGA FZ761MB - CIG 9648858981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE CON MODALITA' SMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COSTITUZIONI E BANDIERE - ASSUNZIONE IMPEGNO CON FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI, COPPE, TARGHE E OGGETTI VARI PER EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CIALDE PER COFFEE BREAK PER INCONTRI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON EMMEDI DI SURANO MARCELLO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 60KVA EMERSON - DITTA SISTEB DI BOMPIERI MAURO &amp; UMBERTO SNC - CIG B4916552C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI ALBERI DI NATALE A RIVOLTELLA DEL GARDA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B4B5B654D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA GADGETS PER MANIFESTAZIONI DEL VERDE. CIG B4CBCF3807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI PER ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PRESSO EDIFICIO IN VIA DURIGHELLO - CUP I18H24000430004 - CIG B4CB36FDC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 19584 PRESSO R.S.A. FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO DI LONATO DEL GARDA (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B009D4BF03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DELL'INDENNITA' TEMPORANEA RESTITUITA A INAIL - PRATICA INFORTUNIO N. 519718096 DEL 02.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER CONTO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE - ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO ONERI FINANZIARI CONVENZIONE DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE AGGIUNTIV0 RELATIVO AL SOFTWARE SICRAWEB EVO - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B4C41A461E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO DI 10 ORE A SCALARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI MULTIMEDIALI PRESSO PALAZZO TODESCHINI - DITTA SUARDI SRL - CIG B4C4338383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO - II LOTTO - CUP  I15E23000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 16 FIORIERE PER IL CASTELLO ED IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - CIG B4BE5526B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI  AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO T. DAL MOLIN - CUP I18E22000080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESPIANTO ALBERI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI CIG B4C3FA4F97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI MEDIANTE OPERE DA IDRAULICO - DITTA BEGNI SRL - CIG B4A5A77E62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL CONTRIBUTO NON EROGATO ALLA SIGNORA R.C. E RELATIVO ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI VIA LARIO. CIG B4C430CF30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI EX ART.26 D.L. 50/2020 PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI SICUREZZA ANTINCENDIO  SOTTOTETTO E SEMINTERRATO PRESSO VILLA BRUNATI - DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO - CIG B4A3C1294E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' PISCINA COMUNALE - STUDIO TEKN&amp;CO SRL - CIG B48DC7F87B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI ANNO 2024. CIG B4B7066A0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER PRATICHE DI INVARIANZE IDRAULICHE - STUDIO PEZZAGNO &amp; ASSOCIATI CONSULTING ENG-INEERING SRL - CIG B43AAB68E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024 - CIG A02184A01E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE FIGLIA DELL'UTENTE MATRICOLA 128332 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA PARTE DELLE QUOTE AI PARTNER DEL PROGETTO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI - MINISTERO DEL TURISMO CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GUIA MORETTI ETS PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “UN CIELO DI RACCONTI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBI IMPIANTI SRL TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI NELLE SALE INTERNE DEL CASTELLO - CIG N.B4B761C08B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE E PRESA D'ATTO DELLA CHIUSURA DEL PROGETTO PNRR "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE" - NEXT GENERATION EU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO - CUP I29I22000450001 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMMAGINE FIERA DI GRAZI UGO &amp; C. SAS PER LA FORNITURA N.1 PANNELLO IN ACRILICO PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI"  PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI" - CIG N.B4BF50F390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADIO CARTELLIERA METALLICA PER CONSERVARE LA CATALOGAZIONE DEI REPERTI DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - CIG B4B729140F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROROGA DELL'APERTURA DEGLI INFOPOINT SUL TERRITORIO DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B4B723474F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE CORSO UNIVERSITA' DEL GARDA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE ARMI VETUSTE E/O NON PIU' FUNZIONANTI ED ACQUISTO DI N° 1 ARMA DI REPARTO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG B4BB7CB4B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2025  A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 42700 AL 16° CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DEMOGRAFICA ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO ANFFAS II LOTTO - CUP I14D24000730004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DITTA P&amp;M SRL - CIG B488276BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA ANTONUTTI F.LLI - CIG B4A419ED1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO CIMITERO RIVOLTELLA - DITTA F.LLI PICENNI SNC - CIG B4A3DDA19E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.1700 DEL 04/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONTANE COLLOCATE ALL'INTERNO DI VARIE AIUOLE COMUNALI - DITTA AQUA VERDE SNC DI CAVALETTI G. &amp; C. - CIG B48CA46ECB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO PARETI INTONACO PRESSO LEGA NAVALE - DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO - CIG B488AE40B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA NOTA DI CREDITO N. 2024/V5/1002 DEL 20/11/2024 PER CONGUAGLIO CANONE ENERGIA FTV LUG/SET 2024 -GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE INCENTIVI PERSONALE E QUOTA TECNOLOGIE INERENTI LE GARE ESPLETATE NEL 2024 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 99805 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 114890 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 102446 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 98902 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 56325 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2024 - PROGETTO "ORIZZONTI DI FUTURO-VERSO NUOVE VISIONI". ACCERTAMENTO ANTICIPO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA – CUP E81B24000100003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI BANDIERE ITALIA E EUROPA PER ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DELLE SCUOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2025: ACQUISTO ABBONAMENTO 15 GIORNATE FORMATIVE DALLA DITTA FORMEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE REGIONALE 2024 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ACCERTAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE - AREA DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL DANNO IN  OCCASIONE DEL SINISTRO DEL 19/11/2024  FIAT DOBLO' DZ195RC - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VETROCAR &amp; BUS SPA - CIG  B4AC54A5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI VARI SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI, IMMOBILI VARI E BAGNI PUBBLICI CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTO 1 CIG FIGLIO 9551918C15 - LOTTO 2 CIG FIGLIO 9552291FE3 - IMPEGNI DI SPESA MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE – OPERE DA GOMMISTA – RINNOVO DAL 16.12.2024 AL 15.12.2026 - DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG B466091F50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARATO RADIO PORTATILE SEPURA STP9040 PER DUE MANIFESTAZIONI/EVENTI PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTTA G.E.G. SRL - CIG B467A33675</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 27/01/2025 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PRESSO L'AUDITORIUM "A. CELESTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE S. BIAGIO DI RIVOLTELLA E PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA PER UTILIZZO CHIESE ED AUDITORIUM PARROCCHIALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI VARI PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' IN OCCASIONE DELL'INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 09/12/2024 A VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANONI DI MANUTENZIONE RETE LAN ANNI 2024 - 2025 - 2026 - DITTA VODAFONE ITALIA SPA - CIG 9015760882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE E IRAP ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO DA REMOTO SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - DITTA DROMEDIAN SRL - CIG B48F0B9980</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PROGRAMMA EASYVISTA - DITTA EASYVISTA - CIG B49652E3F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 16.07.2024 AREA FUNZIONI LOCALI - DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. INTEGRAZIONE ATTRIBUZIONE ISTITUTI ECONOMICI CON CARATTERE VINCOLATO ED AUTOMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZI DI RETE E MONITORAGGI PER L' ANNO 2025 - DITTA DIRETE SRL - CIG B47A47254C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - EVENTO DEL 14/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA  DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA BAZOLI-POLO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOILER PRESSO CENTRO SOCIALE BARONIO - DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG B4A37582CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER INTERVENTI INVERNALI PROCESSIONARIA. CIG B4B2E70B48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER PULIZIA E SPURGO CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI. CIG B4B1EEFFF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO AREE VERDI COMUNALI - DITTA FOR PLAY SAS - CIG B48D84D232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO GIARDINI COMUNALI - DITTA SARBA SPA - CIG B 48D6530A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO BAR LAGHETTO - DITTA BEGNI SRL - CIG B49814C7F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SANIFICAZIONE ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO PRESSO TERRITORIO COMUNALE - DITTA IL QUADRIFOGLIO SOCIETÀ COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS - CIG B480B179C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 09/12/2024 A VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE COMUNALI - DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOC. - CIG B4807BA33F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CREMAZIONE SALME CELLA I DEL CIMITERO DI DESENZANO ESTUMULATE IN SEGUITO A DETERMINA N. 1152 DEL 29.08.2024 CIG B4AA4CC59F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE INCENTIVI PERSONALE E QUOTA TECNOLOGIE INERENTI ALLE GARE ESPLETATE NEL 2024 - AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI CAG PER ASSENZE COMUNICATE ANNO EDUCATIVO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024. DITTA DUSSMANN - CIG: 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 18598 PRESSO BLUE SILVER SRLS DI SIRMIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4A34CFB35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CARATTERIZZATO DALLE SCULTURE DI GHIACCIO IL 22 DICEMBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B4A891AA53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E POSA PIANTE AUTUNNO 2024. CIG B49680B0DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA FINE 2024 CIG B4A6FF9E14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ELETTRODI E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE CIG B4A2E77F09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVO ALLA VARIANTE DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ING. PIETRO VAVASSORI - CIG B458CFB421</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL PGT - RTP DOTT. LENTINI ROSANNA CIG B43A6DFDAE - DOTT. DAMIANO SCALVINI CIG B49CA4E76C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE SALVAMARE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI ED IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEFA SU CONTRIBUTO MIUR PER LA TASSA COMUNALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE SCUOLE STATALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE INCENTIVI PERSONALE E QUOTA TECNOLOGIE INERENTI LE GARE ESPLETATE NEL 2024 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO MONTECROCE PERIODO 01.09/2020/31.08.2024.RICOGNIZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI DALLA REAL DESENZANENSE PER I LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO TECNICO E LORO PARZIALE COMPENSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "GHIZZI" E "MARAVIGLIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO A MANLIO CASTAGNA (INCONTRI/LABORATORI IN BIBLIOTECA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "ADDOBBIAMO IL NATALE" 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER EVENTI ORGANIZZATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DA CORRISPONDERE PER CONTO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE CON CUI SI E' STIPULATO ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 20450 ALL' ONLINE SEMINAR "I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI: DALLA REDAZIONE ALLA REGISTRAZIONE SECONDO LE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 44750 AL CORSO DI CONTABILITA' BASE PER SETTORI NON FINANZIARI IN MODALITA' E-LEARNING OFFERTO DALLA DITTA CALDARINI&amp;ASSOCIATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI TFR PROROGA ASSUNZIONE N. 2 AGENTI STAGIONALI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CONTRATTO PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E FONIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO ANNO 2025 - DITTA INTRED SPA - CIG B48DCCB733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE IN FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE MATRICOLA N. 75741 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2024 CIG B1BE1B38DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE ALLACCIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI IN VIA GOITO - CUP I12C21000500002 - CIG B49899D4DB - STUDIO FERRARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON G.DE GASPERINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER INCONTRO/LABORATORIO IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E ALLESTIMENTO RASSEGNA TEATRO BAMBINI INVERNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 522 DEL 11/04/2024 - RETTIFICA FORNITORE "ASS.NE INFONOTE" - CIG B112A26C22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER NR. 2 VOLONTARI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - QUOTA B - BANDO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NARKO-TEST PER ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RA.SE.T. SRL DI ROMA - CIG B467806ACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL - CIG B467E4D8F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO - ESERCIZIO ORDINARIO ANNO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI RELIGIOSI L.R.12/2005 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI IDRAULICI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG B48CC5735A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI COMUNALI 2024- CIG 9648952714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI INSTALLATO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA CREMASCHINA – RICHIEDENTE GARDA UNO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTA BICICLETTE - DITTA LODA FRANCESCO &amp; C. SAS - CIG B4987E7B66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - DITTA GUBELA SPA - CIG B498A7BC0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI - DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE SNC - CIG B498B6B21D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI - ENEL X - CIG 5836180816 - CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA PEDIATRICA NIDO D'INFANZIA IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 2067 PRESSO C.R.A. SAN GIUSEPPE DI POLPENAZZE DEL GARDA (BS), GESTIONE LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4995FFCD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA PERIODO FINO AL 31.12.2024 –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 9551918C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 62095 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER NIDO D’INFANZIA IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE 2024/2025 - CIG B48575113B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI - ANNUALITA' 2024 SECONDO LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - D.G.R. N. XII/2110 DEL 25 MARZO 2024 E D.G.R. N. XII/2203 DEL 15 APRILE 2024 A FAVORE DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIO - EDUCATIVE E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE OPERANTI NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B485DCDB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFARIO ORDINARIO PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2014 ART.26 E IN ADEMPIMENTO ALLA DGR XI/6623/2022 E ALLA DGR XII/611/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PRESSO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - ING. MARCHETTI GIOVANNI - CUP I12C21000500002 - CIG B45B03238B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE E INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO PALAZZO TODESCHINI. CIG B493799668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA A GARANZIA -  BRESCIA TRASPORTI SPA - CUP I19E11000890006 - CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PFTE STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO CAVALCAVIA ESISTENTE - STUDIO ICEBERG SRL - CIG B40BC55D6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ASCENSORE A FUNI PRESSO LA PALESTRA DEL LICEO BAGATTA - DITTA RIAM ASCENSORI SRL - CIG B453A3A9B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI COPERTURE DI VARI EDIFICI COMUNALI - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG B460EE37D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO VIABILITA' - DITTA GARDA INCISIONI E PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG B48C867386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR -  DITTA - RICAM SRL - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO BANNER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO AGLI ALPINI DI RIVOLTELLA PER FESTA DEL 90° ANNO DI FONDAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER CONTO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI ROCCAFRANCA (BS) DI IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 ONERI RIFLESSI EX INADEL TFR RETRIBUZIONE DI POSIZIONE INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER RIMBORSI SPESE MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA  38003 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO PER L'ACCONTO A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA CAPPELLETTI A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B48CEAF27D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO N. 10 REGISTRAZIONE WEBINAR DALLA DITTA DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DELLA MINORE MATRICOLA 116930 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG  B00FEB200B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI PROROGATIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GONFALONE DELLA CITTA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA DMG BANDIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2024  PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE ECI (ESTRATTO CONTO INTEGRATO) DEL PERSONALE IN SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DA ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30.09.2025 – CIG B4855DDE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L’IMPIEGO DI DESENZANO D/G PRESSO EDIFICIO PUBBLICO IN VIA PACE – INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 - CUP I12H23000680001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PARETI DECORATE PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO - DITTA ERMASTUFF SRLS - CIG B45D975069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI - ANNUALITA' 2023 SECONDO LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - DGR XI/5618 DEL 30.11.2021 E DGR XII/529 DEL 26.06.2023 A FAVORE DEGLI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ 2024 – CIG B4871623F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 133233 AL SERVIZIO DIURNO PER L’INTEGRAZIONE (SDI) GESTITO DA LA MONGOLFIERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 09.12.2024 – 31.12.2024 – CIG B4893390E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE  A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE BUDGET AGGIUNTIVO ALLE AREE VIGILANZA E SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELL'ACCENSIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B485D7A69B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E ALLESTIMENTO STAGIONE CONCERTISTICA 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. ITALIANA PETROLI S.P.A. NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE NUOVE CARTE CARBURANTE A SEGUITO ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD EDIZIONE 3 - CIG B48290F4E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA - DITTA COMPERIO SRL - CIG B4829BA204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO PER UFFICIO ECOLOGIA - DITTA ITALDATA SAS - CIG B4800E7194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI 5,50 EURO SULL' IMPEGNO 2024/2608 CAPITOLO 1280/0 - DITTA INFORMATICA.NET - CIG B35D00FE9C (ACQUISTO DI 50 CUFFIE AURICOLARI MANHATTAN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - DITTA QUADIENT ITALY SRL - CIG B4745163E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP DI POSTAZIONI DI LAVORO IN SOSTITUZIONE DI POSTAZIONI OBSOLETE - DITTA CONVERGE SRL - CIG B459E59914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLA STAZIONE DI RICARICA STOP &amp; CHARGE - DITTA GARAGEEKS - CIG B462F3756B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE - DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL - CIG B4852791F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA SANGIORGI ANNAROSA - CIG B484C88AC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - DITTA MORO SNC - CIG B471DC2F7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER INTEGRAZIONI ELETTRONICHE A SEGUITO AUTOMAZIONE PORTA AUTOMATICA INGRESSO SEDE COMUNALE - DITTA SISTEB SNC - CIG B466CED258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDAGGI PRESSO PALAZZO TODESCHINI - DITTA TONOLI TENDE SRL - CIG B4802C4B33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RSPP CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTO SOGLIA PERIODO 01.01.2025-31.12.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO PALCO E LUCI IN OCCASIONE DEI CONCERTI DI NATALE DEL 23/12/2024 E DI FINE ANNO DEL 28/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' MOTORIA PER LE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE DESENZANESI, STATALI E PARITARIA - A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL DANNO IN  OCCASIONE DEL SINISTRO DEL 20/09/2024  SCUOLABUS FZ761MB - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VETROCAR &amp; BUS SPA - CIG  B460E946A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE G.I. E 4 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA GHEDI) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B481CE28AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PASTI DOCENTI ANNO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO COMPARTO PRG ATR/RP8 "CIMITERO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE, STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DESENZANESI - A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA PER L'UTILIZZO DELLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INVERNALI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO TURISMO UNESCO "LE PALAFITTE UNESCO". AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E FORNITURA DI NR. 8 (OTTO) COLONNINE CON ANTITACCHEGGIO A SUPPORTO DEGLI OCULUS PRESSO IL MUSEO CIVICO “G. RAMBOTTI” ALLA DITTA ETT S.P.A. DI GENOVA - CUP I29I22000450001- CIG B47B26F070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE LOMBARDIA AVVISO UNICO PER INTERVENTI PER ATTIVITÀ CULTURALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DI ACCOGLIENZA IN OOCASIONE DELLA GIORNATA DI STUDI "UNESCO UN PATRIMONIO PER TUTTI: ESPERIENZE DI ACCESSIBILITÀ A CONFRONTO" PREVISTA IL 29 NOVEMBRE 2024 A PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA CUC AREA VASTA BRESCIA PER ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA INERENTI ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI, AGLI ISTITUTI SUPERIORI E AL CFP PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI DI ASCOLTO A.S. 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DÉPLIANT PROGRAMMA EVENTI NATALIZI ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI. CIG N. B477049A0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2024 - D.G.R. XII/2563 DEL 17.06.2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE J.N. (COMUNE RESIDENZA LONATO DEL GARDA) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B47326EE96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1995 - GREEN RESIDENCE ULIVI - RATA DI ACCONTO GESTIONE ORDINARIA 2025 CON SCADENZA 11.12.2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 4  OPERATORI TECNICI MANUTENTORI – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022) MATRICOLE N. 43000 - 44450 - 44500 - 45600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PIU’ IN GENERALE DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI E OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI – CIG B4305F96A0 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA  PERMUTA AREE DI PROPRIETA’COMUNALE SITE IN VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI ATTIVITA' PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 15 C.6. D. LGS. 36/2023 PER VALUTAZIONE INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DELLA PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - DITTA KG PROJECT SRL - CIG B471748746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI CON GIOCHI D'ACQUA. CIG B4619F280F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE  DI CONDOTTE FOGNARIE IN VIA BARBARANO  NELL’AMBITO  DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (P.C.C.) N. 27207 DEL 19.07.2023 RILASCIATO ALLA SOCIETÀ MARELLA REAL ESTATE SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA AD IDENTIFICARE LE DITTE CHE VERRANNO INVITATE ALLA  GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 S.M.I. PER IL PERIODO 01.01.2025-31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI PRESSO LA GALLERIA CIVICA DAL 8 DICEMBRE 2024 AL 18 GENNAIO 2025 DAL TITOLO "IL PRESEPE: ARTE, TECNICA E TRADIZIONE"  REALIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE PRESEPISTICA CAMMINO AD ORIENTE - CIG N.B453C35C18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EMERGENZA CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - APPROVAZIONE PIANO NEVE 2024-2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO REGIONALE DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 - DECRETO 9316/2024 - SIGNOR Z.GL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI NEI PORTI, SPIAGGE, SCOGLIERE E PASSEGGIATE A LAGO COMUNALI. CIG 968584869F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO REGIONALE DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 - DECRETO 7299/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA QUOTE A CARICO DEI COMUNI DI SIRMIONE E MONTICHIARI IMPORTI DOVUTI 2° SEMESTRE 2023 E PRIMI 9 MESI 2024 GATTILE E PRIMI 9 MESI 2024 CANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DPI INVERNALI PER NUOVO OPERAIO SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGELMAN S.R.L. DI LONATO DEL GARDA - CIG B464C5D342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA, CANCELLERIA E VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI  - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ECONOMIA DI SPESA SU UN IMPEGNO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REPERIBILITA' PER LE LUMINARIE NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B46ABCB388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA TRASFERTA DELL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI ANTIBES - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA' EVENTI INVERNALI SU WINTER GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON EDITORIALE BRESCIANA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO PER IL POSIZIONAMENTO DI NEW JERSEY PER GLI EVENTI NATALIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B467ED3789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE LOMBARDIA AVVISO UNICO ATTIVITÀ CULTURALI 2024 - AFFIDAMENTO SERVI DI GRAFICA PERSONALIZZATA E STAMPA DEL MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA GIORNATA DI STUDI "UNESCO UN PATRIMONIO PER TUTTI: ESPERIENZE DI ACCESSIBILITÀ A CONFRONTO - CIG B416B1960B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE LOMBARDIA AVVISO UNICO PER INTERVENTI PER ATTIVITÀ CULTURALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI OSPITALITÀ RISERVATA AI RELATORI DELLA GIORNATA DI STUDI "UNESCO UN PATRIMONIO PER TUTTI: ESPERIENZE DI ACCESSIBILITÀ A CONFRONTO" PREVISTA IL 29 NOVEMBRE 2024 A PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "ASPETTANDO SANTA LUCIA 2024" PREVISTO PER I GIORNI 7 E 12 DICEMBRE PRESSO L'OSPEDALE E LA BIBLIOTECA CIVICA - CIG B45ABFA84B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE LOMBARDIA AVVISO UNICO PER INTERVENTI PER ATTIVITÀ CULTURALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI "UNESCO UN PATRIMONIO PER TUTTI: ESPERIENZE DI ACCESSIBILITÀ A CONFRONTO" PREVISTA IL 29 NOVEMBRE 2024 A PALAZZO TODESCHINI - CIG B45AF44F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANTALONI OPERATIVI INVERNALI PER LE UNIFORMI DEGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOUTILITY SAS DI SALO' (BS) - CIG B4673CDEBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 132287 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA L. 575/1965 - VIA TIEPOLO 26 - RIMBORSO SPESE COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2024 - CIG 9248329A84 - PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 83951 PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA “CASA DELLA FRATERNITÀ” GESTITA DALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE – OPERE DA CARROZZIERE – RINNOVO DAL 16.12.2024 AL 15.12.2026 - DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z2138E0940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004  CIG 9043407789 - DITTA COSMO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIG RELATIVI A DETERMINA N. 1377 DEL 16/10/2024 - AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE, AI SENSI DELL’ART. 61, COMMA 1, DEL D. LGS. 36/2023,  LOTTO 1) MANUTENZIONE DELLA AREE VERDI COMUNALI  ( CAPOLUOGO E FRAZIONI) – NUOVO CIG B4588AF860 LOTTO 2) MANUTENZIONE AREE VERDI DI PREGIO  ( CENTRO STORICO DI DESENZANO E RIVOLTELLA  E ROTATORIE DI INGRESSO ALLA CITTA’ ). NUOVO CIG B4588B0933 E MODIFICA IMPORTO ANAC. PERIODO 01.02.2025-31.01.2028;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO - STUDIO PROFESSIONISTI SRL - CIG B43988A9EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004  CIG 9043407789 - DITTA HAPPY VISION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 CIG 9043407789 – Q SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E FOSSI COMUNALI - DITTA TIMA SRL - CIG B43DB860EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA - DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG B43A2D36C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO APPARATI DI CONNETTIVITA' PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO - DITTA ITCORE SPA - CIG B453C22C6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MATERIALE ELETTRICO IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA PRESSO CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - CIG B43A0B2502 - DITTA GARDA IMPIANTI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 CIG B238EB0822 – TEKNO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI 2025 RIVISTE, PUBBLICAZIONI, QUOTIDIANI, ACCESSI A PORTALI PER VARI SETTORI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLE VARIE CASE EDITRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI EVENTUALI RIPARAZIONI DEI DANNI SUBITI DA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI SINISTRI RICADENTI NEL 2025 - AFFIDAMENTO FORNITURA A: DITTA BERTAZZONI SRL - CIG   B44632B0E5,  DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG  B4466DFF31, DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG B44659E64E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ADEMPIMENTI AGENZIA DEL TERRITORIO PER ISCRIZIONE IPOTECA - CIG B45D7D69EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA' ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA 2024 DESTINATA ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE E ALLA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2025 E 2026 FONIA FISSA BANDO SCUOLE - DITTA INTRED S.P.A - CIG Z8D370226D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO DELLA BIBLIOTECA - DITTA COMITEL SRL - CIG B4202A230B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 118949 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 122657 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE TEMPORANEA DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE 2024: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI SALDO PER I SOGGETTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI PRESTATI DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI IN FORZA DI ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE PER SALA VIDECONFERENZE SETTORE SERVIZI SOCIALI - DITTA SUARDI SRL - CIG B4576F5780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE IN CLOUD DI APPLICATIVO Z-SOSTA (D-PARK) E RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING - DITTA INTERSAIL ENGINEERING SRL - CIG B4535430DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE EXEDRA - DITTA WINSORG DI MARCO BURLANDO  - CIG B3A3E49CEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L' ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ELIXFORMS (ISTANZE ON-LINE) - DITTA ANTHESI SRL - CIG B41E2D2267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SAAS 2025, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVIZIO E-CIVIS SOLUTION - DITTA PROJECT SRL - CIG B41DB49A88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA DEI RELATORI CHE PARTECIPERANNO GRATUTAMENTE ALLA GIORNATA DI STUDI "UNESCO UN PATRIMONIO PER TUTTI: ESPERIENZE DI ACCESSIBILITÀ A CONFRONTO" DEL 29 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER NR. 2 VOLONTARI - QUOTA A - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2023/2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 3 - CIG B0A884ADF4 - FORNITORE SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI DEI DANNI SUBITI DA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI SINISTRI RICADENTI NEL 2024 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG B00E598921 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2024/653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORI AVVENTO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CONDIVISIONI" 2024/2025 - PARROCCHIA DUOMO DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA RUBNER HOLZBAU SRL. REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SAL N. 6 - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA O.C.M.L. SPA OFFICINE COSTRUZIONI METALMECCANICHE LOMBARDE. REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SAL N. 6 - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA TECHNE SPA. REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SAL N. 6 - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. CIG B43F324E38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIRIGENTI AI SENSI DEL CCNL 16.07.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI ART. 30 COMMA 1 D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE PARZIALE DA EURO 5.409.084,85 AD EURO 3.600.000,00 DEL  MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER  REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO – POS. N. 6207263/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PACCHETTO DI STRUMENTI CONSULTABILI ON LINE “ONE P.A. + LA MIA BIBLIOTECA ENTI DAL 01/12/2024 AL 30/11/2027 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B414213B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SAP 2024 ID 9180: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO U.I. 61837 AL CONCORRENTE DI CUI ALL'ISTANZA ID 5816412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE CYBER RISK CON LA SOC. CHUBB EUROPEAN GROUP SE PER UN ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B414BCE329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2024 PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1335/2024 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 01.09.2024 - 31.08.2027 - CIG B10A8701B0 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN IMMOBILE COMUNALE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA "CASA VIOLA": RICHIESTA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER I SOGGETTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2024: REINCASSO DEL CONTRIBUTO EROGATO ALLA SSD THE PADEL HUB DESENZANO ED ASD WHAT IS THE LIMIT. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RENDICONTAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2020-2021" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B43DE0F87B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA DEL CIOCCOLATO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE TECNICA PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO TOMMASO DAL MOLIN - STUDIO TECNICO CIVIESSE PROGETTAZIONI - CIG B3FC525120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICA IMPIANTI MECCANICI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANFFAS LOTTO N. I - CUP I14D24000730004 CIG B3FE245A00 - DITTA SINICO ELIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004  CIG 9043407789 – ATI MEDIT SRL E NON SOLO TENDE DI MAIORANO DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004  CIG 9043407789 - DITTA INCOSERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASLOCO ARREDI E MATERIALI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG B40EE61A38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO UFFICI COMUNALI - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL DI ZARANTONELLO - CIG B40BB55A2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSIONATI/ANZIANI ANNO 2024 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE DOMESTICHE E RIMBORSO PARZIALE A COPERTURA DELLA TARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE N. 3 DI RETTIFICA DEL VERBALE N. 2 RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI GHIZZ- MARAVILGIA PERIODO 1/10/2024 - 30/9/2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI SELEZIONE PER INCARICO DI CUSTODIA DI PALAZZO BAGATTA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI LUMINOSI PRESSO LE PARROCCHIE DEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B43D9F01E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPE COME OMAGGI PROMOZIONALI DELLA CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "L'ESSERE DONNA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZA UNIVERSITA' DEL GARDA 2024 - CORSO "VOICE ON RESPIRAZIONE E PUBLIC SPEAKING"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRONTUARI E MATERIALE VARIO PER LA POLIZIA LOCALE – ANNO  2025 – DITTA EGAF EDIZIONI SRL - CIG B4302E7DFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA  35042– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER PROGETTO „QUALCUNO CON CUI LEGGERE“, SCUOLE IPSEOA E CFP, CAMBIO DESTINAZIONE LIBRI – ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI DELLE SANZIONI AL C.D.S. E PIU’ IN GENERALE DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PER LA DURATA DI 3 ANNI E OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - CIG B10A8701B0 - RIDETERMINAZIONE FONDO INCENTIVI E GRUPPI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO – RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL MESE DI  DICEMBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SAL N. 6 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE I.I. (COMUNE RESIDENZA VOBARNO) PER N. 1 GIORNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B42D5DC252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE SPA PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 - CIG B027A9C4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 132421– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI ALLA DITTA LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CHIOSCO PARCO DEL LAGHETTO" – ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO N. 2024/3920</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PER VARIAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA - PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA ALIENAZIONE AREA COMUNALE SITA IN VIA DEI COLLI STORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO CIG B4254812F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROTOCOLLO D'INTESA CON GARDA UNO SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA TRIBUNE CENTRO SPORTIVO TRE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA DURIGHELLO - STUDIO GARDA RAIL ENGINEERING SRL - CIG B414CB9516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PRESENZA DELLA SQUADRA DI EMERGENZA E PER L'ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 122757 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE ISTANZA SAP ID 5813580 DALLA GRADUATORIA BANDO SAP 2024 ID 9180 PER RINUNCIA ALLOGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 119481 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 67069 AL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) GESTITO DALL’ ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024 – CIG  B015E286E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 117472 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 121614 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B41D8DB93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO OMOLOGA CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - DITTA COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - F.I.G.C.  - L.N.D - CIG B41F63B6F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO OMOLOGA CAMPO DA CALCIO MONTECROCE - DITTA COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND - CIG B41F41C6D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CAPOLUOGO E FRAZIONI DAL 15.11.2024 AL 31.01.2025. CIG B404C65DBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 CIG 9043407789 – DITTA S-WOOD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789 - DITTA I.R.I.S. BRIXIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO AL SUBAFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC -13 CUP I12C21000500002 - CIG 9566617E14 – DITTA GAIO PAROLINI VINCENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 – CIG 9043407789 - ALBA MONTAGGI INDUSTRIALI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDAGGI PRESSO UFFICI COMUNALI - DITTA TEXIL DI CASARA FILIPPO - CIG B418F44ECD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI PRESTAZIONI PER IL SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI ANALISI DEL RISCHIO E MONITORAGGIO DELL'AREA DELL'EX DISCARICA RSU IN LOC. LAVAGNONE - DOTT. GEOL. LENTINI ROSANNA - CIG B3F52D2939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI PRESTAZIONI INERENTI L'INCARICO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO D'AZIONE DEL RUMORE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PRINCIPALI EX D.LGS. N° 194/2005 S.M.I. - DOTT. RIGGIO MAURO - CIG B3F4EF8B8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "CUSTODIAMO IL FUTURO. GARDA CASA COMUNE" DELLA RETE SCOLASTICA "MORENE DEL GARDA" - ENTE CAPOFILA LICEO "BAGATTA" - A.S. 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIG IMPEGNI 2024/2602 E 2025/126 - DITTA MAGGIOLI S.P.A - NUOVO CIG B41515EA46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIG IMPEGNO 2024/2608 - DITTA INFORMATICA.NET SRL - NUOVO CIG B415A3BAB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIG IMPEGNO 2024/2582 - DITTA C2 SRL - NUOVO CIG B41566C61F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO POSTE ITALIANE SPA PER ERRATE AFFRANCATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DELLA GIORNATA DELL'UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE 4 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 83951 PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA “CASA DELLA FRATERNITÀ” GESTITA DALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZE UNIVERSITA' DEL GARDA 2024 - CORSO "INCONTRARE LE EMOZIONI ATTRAVERSO LA MINDFULNESS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI (DITTA COLIBRÌ SYSTEM SPA CIG B40DBD4B38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALORIFERI PRESSO UFFICI COMUNALI - DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG B3FCF9809B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONI IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO LA SEDE DI VILLA BRUNATI - STUDIO LORENZINI P.I. DENIS - CIG B40AD157BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO RIFUGI INTERCOMUNALI PER CANI E GATTI IN LOCALITA' SAN LORENZINO BASSO N. 8 - GEOM. CAPPELLI MATTEO - CIG B40AA18074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SEDE COMUNALE - DITTA FER 2000 SRL - CIG B40A0BC734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO VIABILITA' - DITTA GARDA INCISIONI - CIG B40A5A762A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA DITTA APPALTATRICE SPETTANTE A PRESIDENTE CCT PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.768 DEL 28.05.2024. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE PER MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO. INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC-C13 - CUP I12C21000500002 - CIG 9566617E14 - LA SOLIDARIETÀ C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICABLAGGIO IMPIANTI A SERVIZIO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - DITTA ELETTRO ZET SNC - CIG B3F39485E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SALE COMUNALI DI PALAZZO TODESCHINI - PERIODO 01/11/2024-31/10/2029 - CIG B3F9605D95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONI A PARZIALE O TOTALE RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2024 ORGANIZZATI DAGLI ENTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA  104567 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - SPESE AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.27368 PRESSO VILLA ALBERTINI DI SIRMIONE (BS) GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S. INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA.CIG: B00A22826F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO INVERNALI PER MESSI NOTIFICATORI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MICHELETTI FORNITURE - CIG B408C5F94C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER PROGETTO „QUALCUNO CON CUI LEGGERE“ - SCUOLE IPSEOA E CFP – ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE TECNICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA S.C.S. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" DEL DIPENDENTE MATRICOLA 20250 A SEGUITO DI PROCEDURA VALUTATIVA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL'ART 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL 2019-2021 E DELL' ART 52 DEL D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI N 2  AGENTI PL - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - MATRICOLA N 45200 E N. 45400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL 43° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2 - 6 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PERDITA DI AVVIAMENTO CHIOSCO-BAR PRESSO IL PORTO DI RIVOLTELLA ALLA DITTA CLASSIC ROCK GROUP SNC - CONTRATTO N. 10116 REP. DEL 21/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GPL PER IMPIANTO MONTECROCE PERIODO 29/10/2024 - 31/12/2024 CIG B4084E4CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE M.L. (COMUNE RESIDENZA MANERBIO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B3E8D6E4E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AVANZATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS E SUPPORTO ONSITE ALL'UFFICIO VERBALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - CIG B2463F02E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - POLLINI LORENZO E FIGLI SRL - CIG B403693C07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO HALLOWEEN IN CASTELLO NEI GIORNI 31 OTTOBRE E 1° NOVEMBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - B3F48A0F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'EVENTO HALLOWEEN IN CASTELLO A DESENZANO DEL GARDA NEI GIORNI 31 OTTOBRE E 1° NOVEMBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  F.D. RENT - CIG B406A10956 CME - CIG B4012D0916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VEICOLO FORD TRANSIT TARGA BV170DZ SERVIZI GIARDINI ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA - CIG B3FF769C1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.32541 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA  129548 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – SMART CIG Z453ACA413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLESTIMENTI FLOREALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI INVERNO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA PITTORE PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG B3E704114B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG B3E5F4E4A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PREGIO DAL 28/10/2024 AL 31.01.2025 CIG. B3E945DDAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTARILE - NOTAIO DOTTORE DEFENDI CORRADO - CIG B3FBA3F2BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO INCREMENTO INDICI ISTAT PER QUOTA SPETTANTE AI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DAL MOLIN - ARCIERI - SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MUSICISTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CHRISTMAS TOUR" PREVISTO PER IL GIORNO 21 DICEMBRE 2024 - CIG B3F56EFE2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURA PER POSTAZIONE BIGLIETTERIA PRESSO IL CASTELLO  ADIBITA ALLA VENDITA DEI TICKETS D'INGRESSO ALLA MOSTRA "NEW GENERATION FESTIVAL DEL CONTEMPORANEO - IN ART WE TRUST" DAL 9 NOVEMBRE 2024 AL 12 GENNAIO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIAOTICKETS S.R.L. DI PIANELLA (PE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURA EMISSIONE BIGLIETTI INGRESSO ALLA MOSTRA DI ANDY WARHOL DAL 15.06.2024 AL 22.09.2024 PER EXTRA SOGLIA VISITATORI. DITTA CIAOTICKETS S.R.L. - CIG N.B1807B7FE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CULTURALI AUTUNNO/INVERNO 2024 - CIG B3F577E443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CIG B3F55FD67C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI POSTAZIONE CARICO E SCARICO ARMI MOD. DCSA-50AP-MH PER LE PISTOLE IN DOTAZIONE AGLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEZT CO. SRL - CIG B3F8C4737B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SERIGRAFIA SU CASCHI MOTO LS2 ADVANT ED INCISIONE SU BASTONI DISTANZIATORI IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI - CIG B3F90C47A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER LA STAMPA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO E DEI VERBALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - INCLOUD TEAM S.R.L. - CIG B3A1248CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO SALDO RICEVUTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BIGLIETTI IN ROTOLO PER STAMPANTI ZEBRA IN UTILIZZO AL SERVIZIO CULTURA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MODULSNAP SRL - CIG: B3E68B02D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PREFETTURA DI BRESCIA DEGLI ONERI DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO CENTRO ANFFAS LOTTO N. I - DITTA GONZATO COPERTURE SRL - CUP I14D23001720004 CIG B3A3DC0BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE PRESSO VIA AGELLO - DITTA CRESTANA SRLS - CIG B3F15ED8C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO - DITTA TRECCANI SISTEMI SRL - CIG B37A500A2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTI DGR 30.06.2016 N. X/51 - ING. FERRUCCIO MASSARDI - CIG B376E341EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC A SEGUITO RICHIESTE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER PROGETTO „QUALCUNO CON CUI LEGGERE“ - SCUOLA PARITARIA DEI ROGAZIONISTI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER HALLOWEEN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B3F1A8D9D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA GAL ANNO 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRO PER LE SCUOLE DESENZANESI A.S. 2024/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER PROGETTO „QUALCUNO CON CUI LEGGERE“ - SCUOLE DON MAZZOLARI E A. MERICI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER PROGETTO „QUALCUNO CON CUI LEGGERE“ - SCUOLA DELL‘INFANZIA „A. EINSTEIN“ – ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MUNIZIONI PER PISTOLE "BERETTA MOD. APX A1 C.9 MM IN DOTAZIONE AGLI UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG B2BF74453C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO “NEO” – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024 CIG B3EBA6828F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE PER STUDENTI RESIDENTI CON DISABILITA’, FREQUENTANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI (DITTA LIBRERIA CASTELLI PODAVINI - CIG B393CE93F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E DELLE PLANIMETRIE DA ESPORRE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - DITTA CONSULGROUP SRL - CIG B3A2263728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E PETTINATURA CIPRESSI PRESSO AREE CIMITERIALI - DITTA AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - CIG B376452A17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA PRESSO SALE ESPOSITIVE DEL CASTELLO - ARCH. FEDERICI MARCO - CIG B39F063444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2026-30.11.2026 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO AL SERVIZIO COMUNICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA “CAMPAGNA SOCIAL” DELLA RETE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI FINO AL 31.12.2025 - CIG B3BD202684 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" – NOVEMBRE 2024-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - RASSEGNA "PAROLE TRA NOI" OTTOBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MONTECROCE" PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 CIG B36C4D8F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLA SOMMA ECCEDENTE DEL CONTRIBUTO 2023 PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IN BASE ALLA'RT.1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N.234/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO DA SOC. NAMIRA S.G.R.P.A AVANTI AL TAR BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 38306/2024 SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DITTA IDROMAFRA SRL - CIG B361E642E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PETTINATURA CIPRESSI PRESSO AREE CIMITERIALI - DITTA LA CASCINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG B3663B5684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA SEZIONE CORPO DEL NATANTE “LEVANTE” UTILIZZATO DALLA  PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA - PERIODO UNA ANNO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI POLIZZA – ASSEGNAZIONE ALLA SOC.  A.L.F. SRL (AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.) CIG B361C2BD51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS - PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA AL PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI INUTILIZZATI DAI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - INDIZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO - ESERCIZIO ANNO 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024/235</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI NR. 2 ELETTROARCHIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER UN PERIODO DI 12 MESI DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) - CIG B36E3A7BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE TRAMITE ESERCIZI CONVENZIONATI A MEZZO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.08.2024 - 31.08.2025 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. - CIG B27CABBCC0 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2024/2218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER AGENTE ACCERTATORE - SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSEGNAZIONE DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA CIG B36CB516D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SICUREZZA AREE PARCO DEL LAGHETTO E PORTO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B238D0CD88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA D'USO, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SUPPORTO TECNICO SOFTWARE DELLA STRUMENTAZIONE "POLICE CONTROLLER" IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TACH CONTROLLER SRL DI ROMA - CIG B37DCC60C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE, VISITA PERIODICA ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (BOCCAGLI E CARTA STAMPANTE) PER GLI ETILOMETRI SAF'IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) - CIG B37A4D350E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER REALIZZAZIONE CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO - UNIVERSITA' DEL GARDA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE "CANTI ISTITUZIONALI" A.S. 2024/2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE FILARMONICO SCUOLA DI MUSICA" DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA DOCCIA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPARSI NELL'AREA VERDE COMUNALE SITA IN VIA LARIO - INCREMENTO PULIZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2024. CIG B376D6BC0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2025-2026. CIG B3559CC6E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE, AI SENSI DELL’ART. 61, COMMA 1, DEL D. LGS. 36/2023,  LOTTO 1) MANUTENZIONE DELLA AREE VERDI COMUNALI  ( CAPOLUOGO E FRAZIONI) CIG B4296C2F9A LOTTO 2) MANUTENZIONE AREE VERDI DI PREGIO  ( CENTRO STORICO DI DESENZANO E RIVOLTELLA  E ROTATORIE DI INGRESSO ALLA CITTA’ ).CIG B4296C3072 PERIODO 01.02.2025-31.01.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE COMPRESE TUTTE LE PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO – VARIANTE N. 3 – MODIFICA E INTEGRAZIONE CONTRATTO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3. E M5C2I2.1 DEL PNRR – F&amp;M INGEGNERIA SPA  CUP I14I19000420004 CIG 851847324D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG B3568F8C12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE BOILER E IMPIANTO ACQUA CALDA PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA TERMICA SISTEMI SRL - CIG B3717F44ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2024/2025 - CORSI ATTIVATI AL 15/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER "MATTONCINI IN CASTELLO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B370CD6854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 122240 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 122529 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FONDO SOCIALE EX ART. 1 COMMA 391, LEGGE N. 213 DEL 30 DICEMBRE 2023  - ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE, PULIZIA E CANCELLERIA – ASILO NIDO IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 42700 AL 16° CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DEMOGRAFICA ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI AL WEBINAR "IL DECRETO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE D'ALLORO E ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA SERGIO FIORISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLETTA PER FIRMA GRAFOMETRICA SETTORE SEGRETERIA - DITTA C2 SRL - CIG B362036370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP DI 50 CUFFIE AURICOLARI MANHATTAN - DITTA INFORMATICA.NET SRL - CIG B35D00FE9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO R.G.N. 6765/2024 PRESENTATO DA -OMISSIS- PER LA RIFORMA PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR BRESCIA N. 395/2024 RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 974/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALL' IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DELL' ENTE - DITTA MAGGIOLI S.P.A - CIG B35C2DCA2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI N 8 DIPENDENTI ALLA GIORNATA FORMATIVA "LA FASE ESECUTIVA DI SERVIZI E FORNITURE CON LABORATORIO PRATICO SUL CSA (CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONE N. 1306 DEL 04/10/2024 RELATIVA A IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SEGUITO DI SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE AVENTE AD OGGETTO CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO - DIPENDENTE MATRICOLA N. 39020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 28800   ALL'ONLINE SEMINAR "LA NUOVA DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA - CONTABILIZZAZIONE COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE - ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE AD ADEGUAMENTO PORTICO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - ING. FERRUCCIO MASSARDI - CIG B341AFD014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE SAS - CIG B341396445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI - DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG B35D9E6D5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PORTA AUTOMATICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA ELETTRO SYSTEM SIRMIONE SRL - CIG B359AEB43F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO MATERIALE PRESSO CAPANNONE IN VIA SERIO N. 22 - DITTA BONATI OMAR SRL - CIG B3599A24BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER  COMMEMORAZIONE DEFUNTI. CIG. B354912947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO IN CASTELLO DI UNA TENDOSTRUTTURA PER EVENTO "MATTONCINI IN CASTELLO" IN PROGRAMMA IL 19 E 20 OTTOBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B35A9B36E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "MATTONCINI IN CASTELLO" 19 E 20 OTTOBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B356A8FBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) 2023 ALLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2024 DI CUI ALLA DELIBERA ARERA 368/2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.I. E 2 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA BAGOLINO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B3623CB82A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO E PRONTA REPERIBILITA' AL PERSONALE COINVOLTO NEI RELATIVI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER CONTO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE IN FORZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N.9692/2024 AVANTI AL TAR DI BRESCIA PRESENTATO DA SOC. BENACO 2000 S.A.S.PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PROT. 46281/2024, N.46913/2024 E N.52751/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'ARAN (D.M. 27/11/2013) PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AGLI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL PIANO DI CONTROLLO ANALITICO E DEL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2024 (D.G.R. N. 2110 DEL 25 MARZO 2024 E D.G.R. N. 2203 DEL 15 APRILE 2024). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E NON COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – CIG B10A8701B0 – IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GREEN RESIDENCE ULIVI 2° RATA STRAORDINARIA 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2023 - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG:  B34F833C9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA CARROZZIERE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z2138E0940 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEPASS PRESSO I PARCHEGGI A BARRIERA MARATONA E VALLONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2024/666 PER PAGAMENTO COMMISSIONI ANNO 2024 - CIG Z6F395809E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DPI PER OPERAI SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA ENGELMAN S.R.L. DI LONATO DEL GARDA - CIG B349B81E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024 596 E 597 PADO RACING TEAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO – RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE SNC - CIG B356DA3639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE INCARICO AL NOTAIO DOTT. DEFENDI CORRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE SEDE ANFFAS LOTTO N.2 - DITTA GENERAL SERVICE SAS - CUP I15E23000130004 - CIG B3418332DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO REGIONALE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO "GRANDI EVENTI SPORTIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRESENZA DELLA SQUADRA DI EMERGENZA E ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "MATTONCINI IN CASTELLO" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 19-20 OTTOBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2023 (D.G.R. N. 5618/2021 E D.G.R. N. 529/2023). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG Z4138DEC9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA- INTEGRAZIONE PER PAREGGIARE IL PEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO IMMOBILE COMUNALE - DITTA BEGNI SRL - CIG B340FCC3CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT PRESSO GATTILE - DITTA BEGNI SRL - CIG B340DAF55A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI BAGNI CHIMICI IN LOC. SCATTOLINA E PRESSO IL PARCHEGGIO TIR DI SAN MARTINO - ANNO 2025 CIG. B34E146161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI E STRADE - DITTA TIMA SRL - CUP I17H21007350004 - CIG 9556466538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DOCUFILM "PIOVERE ADDOSSO" REALIZZATO IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI PIAZZA LOGGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE VETRO PER PROTEZIONE DISPOSITIVI VISORI PRESSO IL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SITI UNESCO E ACCESSIBILITA' - SCAMBI DI ESPERIENZE E BUONE PRATICHE". REGIONE LOMBARDIA BANDO A SOSTEGNO DI PROGETTI CULTURALI ANNO 2024 - AMBITO E ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA LINEA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO REP. N. 10499/2022 - CIG 9248329A84 - RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI E DEI PROCESSI ATTIVATI E PROGRAMMATI DELLA RETE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI FINO AL 31.12.2025 - CIG B2BE580C19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE 2022/2024 PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SVOLTI DAI CAF. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 116 D.LGS. 50/2016 E DELL'ART 45 D.LGS 36/2023 - ANNO 2023 CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SEGUITO DI SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE AVENTE AD OGGETTO CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO - DIPENDENTE MATRICOLA N. 39020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA ED ACCOGLIENZA PER IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 01/01/2023-31/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE INVERNO/PRIMAVERA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE – QUOTA 2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE DEL FONDO AI SENSI DEL DM 8 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL - CIG B346A9E64E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - DITTA GUBELA SPA - CIG B346874D1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DLGS N. 81/2008 SMI PERIODO 1.10.2024-31.12.2024. CIG B3495C0E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PROTOCOLLO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI LEGIONELLOSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - DITTA TERMICA SISTEMI SRL - CIG B3265E8F09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SU CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 2" LOTTO UNICO - SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 9052235CA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. RIDETERMINAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE GARDA SOCIALE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 62095 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.30415 PRESSO R.S.A. FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0154FA3A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTO "MATTONCINI IN CASTELLO" IN PROGRAMMA IL 19 E 20 OTTOBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PORTI DI DESENZANO DEL GARDA E RIVOLTELLA - STUDIO RFC - CIG B340B2E462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE IN VIA FAUSTINELLA  - STUDIO CRESTANA SRLS - CIG B34090C1D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MANUTENZIONE PANCHINE - DITTA NON SOLO ARREDO SRL - CIG B3262626B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE CONTABILE OPERE A SCOMPUTO DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO “AMBITO URBANO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE AUTR-P 7A” SOC. ATTUATRICE COSTRUZIONI DEL LAGO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.3 MONTASCALE A CONGOLI E CARROZZINE PER EDIFICI COMUNALI - DITTA IRE.DA SRL - CIG CIG B2D7E8223C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DITTA BRESCIA VERNICI SRL - CIG B34484B30C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. SAS - CIG B31DE0D283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE TECNICA PER REALIZZAZIONE CAMPO N. 2 IN ERBA SINTETICA CENTRO SPORTIVO "MARAVIGLIA" - STUDIO TECNICO CIVIESSE PROGETTAZIONI - CIG B307FE3B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE EXTRAPORTUALE PARCHEGGIO E GIARDINI MARATONA - PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 E SPESE REGISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA FIORITO AUTUNNO-INVERNO 2024. CIG. B328AE11D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC- C13 - CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA PEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TINTEGGIATURA LOCALI IMMOBILE COMUNALE - DITTA F.LLI PICENNI SNC - CIG B314251E62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI EX ART.26 D.L. 50/2020 PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO EX MACELLO - DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG B2FA87A87E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020 - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG: B340E08EC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG: B340B9DFF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI IN UTILIZZO DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2024 - A.D.S. VIADOTTO S.N.C. DI FRANCO FLORIANA MAGDA JOLE &amp; C. CIG B051EE27F8 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GHIZZI E MARAVIGLIA PERIODO 1/10/2024 - 30/9/2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO EROGATI IN MODALITA' WEBINAR PER I/LE DIPENDENTI  MATRICOLE N. 25650 - 26910 - 31250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" DEL DIPENDENTE MATRICOLA 24900 A SEGUITO DI PROCEDURA VALUTATIVA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL'ART 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL 2019-2021 E DELL' ART 52 DEL D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 42060   AL WEBINAR "IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2025 IN FAVORE DELLA DITTA SECOGES PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DISASTER RECOVERY - CIG Z0A38631EA - E PER LA DITTA TELECOM ITALIA PER IL RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO CONCILIUM - CIG Z3538AF66C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE – ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – CIG B33BB19E69 -  SCUOLA PRIMARIA „L. LAINI“</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE – ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – CIG B33B9CDC70  - SCUOLA DELL‘INFANZIA „GIOVANNI PAOLO II“</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE – ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – CIG B33B824DB7 SCUOLA DELL‘INFANZIA „RITA LEVI MONTALCINI“</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE – ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – CIG B33B70835D - SCUOLA DELL‘INFANZIA „A. EINSTEIN“</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CONDIVISIONI" PREVISTA DAL 04/11/2023 AL 09/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI CANONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI GESTIONE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  TASSA DI GARA  ANAC PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GHIZZI E MARAVIGLIA PERIODO 1/10/2024 - 30/9/2029 CODICE IDENTIFICATIVO GARA ID 189320859</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI DELLE NOTTI DI NOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALZATURE, ELMETTI E GILE' PER OPERAI E DIPENDENTI AREA TECNICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FER 2000 S.R.L. - CIG B33C1DA13E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO PALAZZO TODESCHINI PER LA DURATA DI 12 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. DI BRESCIA - CIG B33E364E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE N.R. (COMUNE RESIDENZA GHEDI) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B33B60801C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI REALIZZAZIONE APPUNTAMENTI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - OTTOBRE 2024-MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO PALAZZO TODESCHINI E AGLI EVENTI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO FINO AL 31.10.2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.4 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA LA SOLIDARIETA' C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B32373CB3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA BAR LAGHETTO - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG B3123AA2D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE" DEL DIPENDENTE MATRICOLA 42050 A SEGUITO PROCEDURA COMPARATIVA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL' ART 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS 165/2001 E DELL'ART 15 DEL CCNL 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI PRESTATI DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI IN FORZA DI ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI MUSICA ITALIANA DEL 29/09/2024 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI CELEBRATIVI DEL RECORD DI AGELLO PRESSO IDROSCALO - CONTRIBUTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI "EDUCATORE ESPERTO ASILO NIDO" DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 31250 A SEGUITO PROCEDURA VALUTATIVA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL' ART 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS 165/2001 E DELL'ART 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL CCNL 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE MASSIVA,STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG. B335327727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SAL N. 5 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - CIG B32AB13354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE SOMME ED EVENTUALE COMPENSAZIONE DEBITI PREGRESSI DEI SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DITTA BORDIGNON L.R.F. - SRL - CIG B2F7475AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO EROGATI IN MODALITA' ON-LINE DIRETTA PER LA MATRICOLA N 42050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AGENTI POLIZIA LOCALE PER SERVIZI DI VIGILANZA AI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI BRESCIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AGENTI PL PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ACCORDI DI COLLABORAZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE E MANUTENZIONE SOFTWARE PER CITRIX VIRTUAL APPS E DESKTOPS - DITTA DEDAGROUP SPA - CIG B31D68E2E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN OPERATORE TECNICO MANUTENTORE - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) A TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MULTIVIEW 16 SALA PELE'R DI PALAZZO TODESCHINI - DITTA SUARDI SRL - CIG B32DD57E53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DEI CAPORALI - GEOM. GOTTARDO GIULIO - CIG B30E08AE26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA GRIGOLLI VIA MALAGUTTI VIA MINELLI - GEOM. GOTTARDO GIULIO - CIG B30F18D804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA INERENTE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GEOM. GOTTARDO GIULIO - CIG B30E756A0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC - C13 - CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA COSRO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RALLENTATORI DI VELOCITÀ - DITTA GIVANI SRL - CIG B2F4F14260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR - CUP I13H19000330004 - MAIDA GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI SUBCONCESSIONE DELLA GESTIONE CENTRO PADEL C/O SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER MANIFESTAZIONE "DESENZANO FILM FESTIVAL - 2024" DAL 27 AL 29 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA SQUADRA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI ASST GARDA - 25 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA PRESSO R.S.A. ANNI AZZURRI VILLAGGIO SAN FRANCESCO DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS) GESTIONE KOS CARE S.R.L. -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B009C0E96C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 75737 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE F.F. (COMUNE RESIDENZA VOBARNO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B327031BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - MANTENIMENTO IN GRADUATORIA RICHIEDENTE ID 6378</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA IN SEGUITO AL VENIR MENO DEI VINCOLI DI LEGGE - CONVERSIONE DL 60/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO TARI (DA SOLLECITO) ANNI 2019 - 2020 - 2021 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG. B319933114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA  ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG. B319EB7E48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024. DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER LE ELEZIONI POLITICHE EUROPEE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 116 D.LGS. 50/2016 E DELL'ART 45 D.LGS 36/2023 - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 43500 AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 10 - CCNL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER INTERVENTO INAUGURAZIONE MOSTRA DI ARTE POSTALE NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITÀ DEL GARDA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE COSTO DI EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LONATO DEL GARDA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'INTERFACCIA PDND - ANPR (MODULI SICRAWEB EVO E ICARO EVO) E DEL MODULO "PDND EXPLORER ANPR" IN MODALITA' SAAS - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B31073356C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCARICATI DEL CENSIMENTO ISTAT PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA IN AREA SITA IN VIA LARIO - PRO-BRIXIA - CIG B3143F58FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI DESTRATIFICATORE PRESSO TENSOSTRUTTURA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 8 PER TELEFONINI POLIZIA LOCALE - FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A. - CIG B2FA0DD023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO BANDO SAP 2024 ID 9180 - ID ISTANZA 4600766</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO BANDO SAP 2024 ID 9180 - ISTANZA ID 5712634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP BANDO 2024 ID  9180 - ID DOMANDA 5691518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E IL COMUNE DI SIRMIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE E DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO PUBBLICO “NUOVO OSPEDALE DI DESENZANO” CON ASSESSORE AL WELFARE DI REGIONE LOMBARDIA DEL 17/09/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI MATRICOLE N 45500 E 42250 AL CORSO "IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE NELLE PROCEDURE DI SFRATTO ESECUTIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESAPER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI AL WEBINAR "IL XVII° DECRETO CORRETTIVO DEI PRINCIPI CONTABILI E ALTRE NOVITA' NORMATIVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 22800 AL WEBINAR "GUIDA ALLA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA FANFARA DIPARTIMENTALE DEL COMANDO MARITTIMO NORD LA SPEZIA DEL 14/09/2024 - NELL'AMBITO DEL 90° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL GRUPPO ANMI DI DESENZANO E RADUNO INTERREGIONALE DEI MARINAI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON TEATRO ANDREA ALBERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA LOCALI DEPOSITO MUSEO “RAMBOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATIRU 15 RAMAZZOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR. - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785 – DITTA IN COPERTURE DI NIKOLLI ILIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR. - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785 – DITTA ISOLEDIL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR. - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785 – DITTA MAGGIORE COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA INDENNITA' PER SERVITU' INDUSTRIALE SU CABINA ENEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO PRESSO L'AREA COMPRESA DA MADONNA DELLA VILLA A VIA PARROCCHIALE - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG B2FCE7B51F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' - GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI - CIG B2FD4D856A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA BAR PARCO DEL LAGHETTO. CIG. B3035F26E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO IN SINTETICO DEL CAMPO DI CALCIO N.2 CENTRO SPORTIVO "G. MARAVIGLIA" - CUP I15B22000240004 - CIG B295E14721 - DITTA MAST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E RELATIVA INSTALLAZIONE PER LA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'AUDITORIUM A. CELESTI - DITTA BACCINELLI ALEX E MARIO SRL - CIG B2160EBEEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 2024 (MAXI DI SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA DI NR. 500 PIEGHEVOLI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL 15/09/2024 - DITTA GRAPHITE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR. 2 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL 15/09/2024 - DITTA SEBACH S.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA "CACCIA BOTANICA" IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL 15/09/2024 - LA MELAGRANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GIOCHI DI GRUPPO PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT DEL 15/09/2024 - "ASS.NE IL CAPPELLAIO MATTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL VOLUME "SULLE STRADE DELLA MILLE MIGLIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1F1B9966D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GHIZZI E MARAVIGLIA SULLA PIATTAFORMA SINTEL PERIODO 01/10/2024 - 30/09/2029.  APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG B2F9568BBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE "IL DIMENSIONAMENTO DEGLI ORGANICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DI 31 LICENZE PER SMARTPHONE PER APPLICAZIONE CONNET MOBILE - FORNITORE INCLOUD TEAM - CIG B2EC6EC64A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE PER ANZIANI, PERSONA CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024. CIG: A02184A01E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA ED ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI 2024 (FESTA DELLO SPORT DEL 15 SETTEMBRE 2024 - OPZ. PIOGGIA 22 SETTEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELL’UTENTE MATRICOLA 75737 E DEL FIGLIO MINORE PRESSO L’HOUSING SOCIALE GESTITO DA PROGETTO ACCOGLIENZA &amp; INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024 – CIG B2F7F38C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO – RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. CIG B2E88E782C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, AI SENSI DELLA D.G.R. 15 APRILE 2024 - N. XII/2203. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIOVIDEO MUSEO RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NEW DEALS PER EVENTO "NEW DEALS ECONOMY FESTIVAL" PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E AL COORDINAMENTO DEI LAVORI PER LA FARMACIA COMUNALE -  ARCH. ALBANESE BARBARA - CIG B2E74310D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO EROGATI IN MODALITA' WEBINAR PER LE MATRICOLE N 39950, 28800 E 19900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. BIAGIO DI RIVOLTELLA A CHIUSURA DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER LA COLLABORAZIONE ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE LUDICO, RICREATIVE, EDUCATIVE E SOCIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL BANDO  SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DELL'INCARICO DI SUPPORTO CUSTODIA E VIGILANZA DEL CENTRO SOCIALE A. BARONIO DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.2549 CON CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DEL SUO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE G.S. E 2 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA LENO) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B2E1AF3BB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE "SIMC FESTIVAL DI AUTUNNO 2024" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE NED ENSEMBLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1019 DEL 30.07.2024 PER EROORE MATERIALE NEL TESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO R.S.A. FONDAZIONE S.ANGELA MERICI DI DESENZANO DEL GARDA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0154FA3A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SAP 2024 ID 9180 - COMUNICAZIONE CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA DELL'ISTANZA ID 5675999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SAN MARTINO DAL 1/9/2024 AL 31/8/2027 ALLA ASD GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO DAL MOLIN DAL 1/9/2024 AL 31/8/2027 ALLA ASD RUGBY DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE  DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO "ARCIERI" ALLA PRO DESENZANO SCSD DAL 1/10/2024 AL 30/9/2027 CIG B2D3C6B83A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI ISTRUTTORIA PER ISTANZA CONCESSIONE DEMANIALE AD USO PASSEGGIATA A LAGO PROSPICENTE LUNGOLAGO CESARE BATTISTI (TRATTO VIA RIVE E VIA GRAMSCI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONE OSSARI CELLA XXIV ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE CELLA I CIMITERO DESENZANO. CIG. B2C15F3762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "AMBITO URBANO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE AUTR-P 7A" DISCIPLINATO DALL'ART. 32.14.1 DELLE N.T.A., IN VIA VENEZIA – ATTUATORE SOC. COSTRUZIONI DEL LAGO S.R.L. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (ASSISTENZA AD PERSONAM, SERVIZI PRE SCUOLA, POST SCUOLA, PEDIBUS E ASSISTENZA SCUOLABUS) PER IL PERIODO 01/09/2024 – 30/06/2027 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG B2DD1D5521.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITÀ IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE GRAVE (R.S.D.) –  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA NOTE DI CREDITO N. 2024/V5/0660, N. 2024/V5/0661 E N. 2024/V5/0662 DEL 20.08.2024 PER CONGUAGLIO CANONE ENERGIA FOTOVOLTAICO APRILE/GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AL MONTAGGIO DI PALCHI E STRUTTURE PER EVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B2C8FE26D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RELATIVO AGLI INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI ANZIANI E PENSIONATI ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AD AGENTE DI PL PER CONTO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE IN FORZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TRIENNALE DEL DOMINIO ISTITUZIONALE PEC.COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT - FORNITORE ARUBA S.P.A. - CIG B2CD2F9414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 44850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ANTINCENDIO LIVELLO II - PRIMA FORMAZIONE PER NUOVI ADDETTI SQUADRE DI EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE FIGLIA DELL'UTENTE MATRICOLA 128332 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA RECINZIONE IMMOBILE COMUNALE - DITTA F.LLI PICENNI SNC - CIG B2CDA70D13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA CELLA FRIGO CIMITERO DESENZANO - PERIODO 1.10.2024-30.09.2025. CIG. B2D58C9107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO AREE VERDI IRRIGATE. CIG. B2CEE2612E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO, POTATURE E CONTENIMENTO CHIOME - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE - CIG B2CD92F430</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO RELATIVO AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLO SCARICO S9 A SERVIZIO DELLO SFIORATORE SF9 DELLA RETE DELLE ACQUE REFLUE URBANE E DELLE ACQUE METEORICHE AFFERENTI DAL RELATIVO BACINO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RELAMPING VILLA BRUNATI INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR - DITTA ERREBI IMPIANTI SRL - CUP I14H22000910006 CIG A0076D5107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPOSITO MODULO DI PARTECIPAZIONE PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GHIZZI E MARAVIGLIA PER UN PERIODO DI  1/10/2024 AL 30/9/2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG: 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI  - CIG B24F86017A – AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO O A CARATTERE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU ED IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI MEZZI COMUNALI - ASS. STUDIO BELLANDI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000 E ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO - ART. 175 C. 5 - QUATER LETT. E) D.LGS N. 267 / 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – TRIENNIO 2024-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CHIOSCO PARCO DEL LAGHETTO" - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BENACO GROUP S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ART.125 D. LGS 36/2023 – DITTA - RICAM SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2024: ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI POSTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER PROPORRE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N.2869/2024 NELLA CAUSA CIVILE N.11729/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 7223/2024 PRESENTATO DA -OMISSIS- IN APPELLO ALLA SENTENZA DEL TAR BRESCIA N. 53/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 75737 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN MONTASCALE A CINGOLI "IREDA TRACK"+1 CARROZZINA. CIG. B2CD54487B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE INDUSTRIALI PIATTAFORMA ECOLOGICA IN LOC. CREMASCHINA - DITTA SALVADORI FELICE SRL - CUP I12E22000360004 - CIG 9561536D1B;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA EROGAZIONE FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ARTICOLO 26 DEL DECRETO –LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE AI SENSI DELLA L.R.33/2015 S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE ELENCO DISPONIBILITA' ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNO/A DESENZANESE FREQUENTANTE UNA SCUOLA PRIMARIA IN ALTRO COMUNE A.S. 2024/2025, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA – CIG: B2CA339C81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI - SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA FANFARA DIPARTIMENTALE DEL COMANDO MARITTIMO NORD LA SPEZIA DEL 14/09/2024 - NELL'AMBITO DEL 90° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL GRUPPO ANMI DI DESENZANO E RADUNO INTERREGIONALE DEI MARINAI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI DA GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI SULLE PENSILINE FERMATA AUTOBUS UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO TPL PER EX ACCISA E CCNL ANNO 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRESCIA TRASPORTI SPA E BRESCIA MOBILITA' SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DENOMINATO "ELEMENTARE" ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE OVERMIND IL GIORNO 8.9.2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SAP 2024 ID 9180: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO U.I. 61863 A CONCORRENTE ID DOMANDA 5808510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PER ANZIANI PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA CONCESSIONE ALLA DITTA ARCANA S.R.L.S. DELL'AFFIDAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL CHIOSCO DEL PARCO DEL LAGHETTO DI VIA GIOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO – RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOC. NEXI S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI PER LA GESTIONE DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE TRAMITE POS INSTALLATI SUI PARCOMETRI PRESSO LE AREE DI PARCHEGGIO COMUNALI - INTEGRAZIONE PER SECONDO SEMESTRE 2024 -  CIG B2C804EBCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SEDE ASSOCIAZIONE ANFFAS - DITTA ENERGYONE SRL - CIG B2991C92A7 - CUP I14D23001720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ANTENNA TV PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GOITO - DITTA GARDA IMPIANTI DI BOZZOLI SANZIO E RIZZI GIANLUIGI SNC - CIG B2C06A889F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 GIORNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA SUAP-COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PREMIALITA' PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL 16.07.2024 AREA FUNZIONI LOCALI - DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ATTRIBUZIONE ISTITUTI ECONOMICI CON CARATTERE VINCOLATO ED AUTOMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA COLLOCARE PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 15 AGOSTO - CONCERTO TRIBUTO AI COLDPLAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "DESENZANO SVILUPPO TURISTICO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PIRLENFEST" IL 15.8.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE FINO AL 31/07/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO 735/2024 - DITTA EDENRED ITALIA SRL - CIG 90596904B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IDRAULICI DEL TERRITORIO - CIG B2B55A98CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MEMBRI COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE” PNC - C13 - CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE CONTABILE OPERE A SCOMPUTO DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO AUTR-P10 SITO IN VIA CALCINARDI DITTA PROPONENTE BREMA 3 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FARI TENSOSTRUTTURA CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG B298F038BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E REALIZZAZIONE DI VETRATE CELLE CIMITERIALI - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B2990495C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STARORDINARIA CON OPERE DA FABBRO PRESSO EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO SITO IN VIA H. DUNANT - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B298D21AF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO PER INTERVENTO RELATIVO  AD OPERA PUBBLICA AMPLIAMENTO PASSEGGIATA A LAGO TRATTO VIA RIVE VIA GRAMSCI - CUP C17H22001540006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 – SERTEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 – VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE I.R. - COMUNE DI CARPENEDOLO PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B2C633ACD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.U.O. 14 FEBBRAIO 2024 - N. 2621- “PROGRAMMA REGIONALE 2024/2025 DI CUI ALLA D.G.R. N. 550/2023: APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO TRA I SOGGETTI COMPONENTI LA RETE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI E SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA GLI AMBITI AFFERENTI LA RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO 01/09/2024 – 31/08/2027 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG B2C31E02EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE "15 CAMPIONATO PROVINCIALE DI VELA PER PERSONE DISABILI" DAL 4 AL 7 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI "ARCHEOBOOK MUSEO G. RAMBOTTI" ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI UN PALCO PER EVENTO NOTTE DI NOTE DEL 15 AGOSTO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE "MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO" - COMUNI APRILE 2022 - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - ATTO DI RICOGNIZIONE COME DA RICHIESTA 00181661 DI PADIGITALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP DI POSTAZIONI DI LAVORO IN SOSTITUZIONE DI POSTAZIONI OBSOLETE - FORNITORE CONVERGE SRL - CIG B2BC3EA4D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONI PORTUALI ED EXTRAPORTUALI 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PISTOLE "BERETTA MOD. APX A1 C.9 MM PER GLI UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMERIA PIOVANELLI SRL DI LONATO DEL GARDA (BS) - CIG B2BF74453C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TELECAMERA VEICOLARE TARGA SYSTEM PER CONTROLLO REVISIONI ED ASSICURAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. ALLA DITTA INCLOUD TEAM SRL DI BRESCIA - CIG B290B67D36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE GESTIONE PERIODO 1.9.2024 - 31/8/2026 DELLE PALESTRE CATULLO E BAGATTA ALLA PRO DESENZANO SCSD E DELLE PALESTRE TREBESCHI, DON MAZZOLARI E ITC BAZOLI POLO ALLA ASD VIRTUS DESENZANO BK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 62095 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA - APPLICAZIONE PENALE A SEGUITO DI NON CONFORMITÀ PER MANCATA CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO ASILO NIDO "IL CUCCIOLO"- FERRARI GIANLUCIO SRL - CIG: B2B9A807C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N 45650 AL CORSO ONLINE "PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI: I TITOLI AUTORIZZATORI E LE DIVERSE ATTIVITÀ PRESENTI ALL’INTERNO DELLE MANIFESTAZIONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUIDA DIGITALE "IL NUOVO CCNL 2019-2021 DELLA DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI ALL'USO DEL BLSD (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 42700 AL 16° CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DEMOGRAFICA ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA ALLA DITTA LEGGERE SRL ANNO 2024 (CIG B272117ED4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI GESTITI DA ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE –INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO PALAZZO TODESCHINI E AGLI EVENTI ORGANIZZATI SUL TERROTORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 103022 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO ACCERTAMENTI ENTRATE PER RIMBORSI VARI PER SERVIZI CULTURALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA "ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI" - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: ISCRIZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE "I VICE SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI - 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SITO TEMATICO DEL MUSEO CIVICO G. RAMBOTTI ANNI 2024 E 2025 - FORNITORE ADVANCE SRL - CIG Z3D31A7654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE  - ASSEGNAZIONE BUDGET AGGIUNTIVO ALLE AREE VIGILANZA E SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER SALA VIDEOCONFERENZE - DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - CIG B29B27BDC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 5519/2024 PRESENTATO DA -OMISSIS- IN APPELLO ALLA SENTENZA DEL TAR BRESCIA N. 966/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI VIOLAZIONE DEL CDS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE F.R. - COMUNE DI GAMBARA PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B2B6742E70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. CIG. B0CF8D733E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI NELLE MORE DELLA NUOVA GARA. PERIODO DAL 15.08.2024 AL 15.11.2024. CIG. B2A7051621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPRTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GREEN RESIDENCE ULIVI - 3° RATA ORDINARIA 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCRIVANIA REGOLABILE IN ALTEZZA PER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. CIG B2B3752F43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO COLONIA FELINA DI VIA NEGRELLI 16/A PRESSO IL GATTILE INTERCOMUNALE, AI SENSI DELLA D.G.C. N. 243 DEL 25.06.2024. CIG 9795462EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISERBO AREE VERDI COMUNALI CIG. B2A405D3A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI  – CIG. B2ADEB6FD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 – SINKO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI LUMINOSI ESTERNI DI PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5395/2021 E 1001/2023 - MISURA 1 INTERRUZIONE PROCEDURA DI SFRATTO MATR. 99967: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE S.M. E UN FIGLIO MINORE - COMUNE DI CALCINATO PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B2AD2882CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA PERIODO FINO AL 31.12.2024 –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 9551918C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO FINO AL 31.12.2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 9551918C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA PER ARGINARE L’EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA FINO AL 31.12.2024 - CIG B29A620B98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE "OVERMIND" PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "DECENTIUS" ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA SOC. VILLA ROSA HOTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DECRETO 16349/2023 AL SIGNOR B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE (DECRETO REGIONE LOMBARDIA 16349/2023) AL SIGNOR B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 – GDS PAVIMENTAL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 – RIVA COLOR TINTEGGIATURE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER IL BANDO BORSE DI STUDIO “CITTA’ DI DESENZANO DEL GARDA – COMM. DURIGHELLO” PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIG B279852338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER CONCERTO TRIBUTO A MINA A SEGUITO DEL RECUPERO DI DATA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER OPERAZIONI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER OPERAZIONI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO BORSE DI STUDIO “CITTA’ DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO” A.S. 2023/2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B) - CIG B2A45EDAC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP U.I. 61804 - BANDO SAP 2024 ID 9180 - ID DOMANDA 5637314 - CONCORRENTE INDIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RISORSE RETI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA DGR 550/2023 - 2345/2024 - DDUO 8531/2024: ACCERTAMENTO QUOTA ANTICIPAZIONE DEL 60% COME DA DECRETO DI REGIONE LOMBARDIA N. 11188 DEL 22.07.2024 - ALLEGATO A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.3 CASCHI MOTO LS2 ADVANT PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G. VISENZI MOTOMARKET SRL DI BRESCIA - CIG B290A285F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI  AI SENSI DELL'ART. 188 CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG B2908DB32D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSEVERAZIONE PEF RELATIVO AGLI IMPIANTI SPORTIVI "GHIZZI" E "MARAVIGLIA" ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'ANNULLAMENTO DELL'EVENTO "MOBILITHLON" PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIOINE "ZERO BARRIERE" ODV DEL 20 LUGLIO 2024 CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'EROGAZIONE DEL RELATIVO CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA POSTURALE PER ALUNNO CON DISABILITA’. CIG B281D0B9EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2024 - CUP I19E11000890006 - CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE ABBANDONATO IN LOCALITA' MORONE (CER 170605 E CER 170904)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO "BEI FEST"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO N.2 CENTRO SPORTIVO G. MARAVIGLIA” CAT.OS6 CLASSE III – CUP I15B22000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO V.VO ED IN PARTICOLARE PER GLI EVENTI 2024 FESTA DI SAN LUIGI, FESTA COUNTRY E FESTA DI SAN MARTINO PATRONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TASSA DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4  MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO DELLE SESSIONI DI FORMAZIONE AI REDATTORI DEL SITO WEB - FORNITORE OPENCONTENT SCARL - CUP I11F22004240006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN  AGENTI PL - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA CONCESSA DAL COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA COME DA ACCORDO GM 249/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESSERE BADGE CON BANDA MAGNETICA PER TIMBRATURA DI SERVIZIO DIPENDENTI E SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAO SRLS CIG B298F89751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI 5 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ALTRI 5 ANNI CIG B26A711C6B - BANCO BPM S.P.A. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.7799 PRESSO VILLA ALBERTINI DI SIRMIONE (BS) GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B00A22826F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE DI UN EVENTO IL 31 LUGLIO 2024 IN PIAZZA MATTEOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B28A4213E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL NOLEGGIO DEL PALCO E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 31 LUGLIO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DEL 28 LUGLIO 2024 A VACCAROLO - RETTIFICA FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI UN LEDWALL IN OCCASIONE DEL TRIBUTO IN PROGRAMMA IL 15 AGOSTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO REGIONALE DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/0989- DECRETO 16349/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA GATTILE INTERCOMUNALE - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI DI VALTER COPELLI - CIG B2820B8277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER I LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -UTENTE A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER I LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE- UTENTE B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - UTENTE B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - DITTA SIBESTAR SRL - CUP I15F22001010004 CIG A02AF35AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI DI VALTER COPELLI - CIG B2688E6734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE IDRICHE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE “IL CUCCIOLO” - DITTA IDROMAFRA SRL - CIG B281C52143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIRIGENTE. COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE NON DIRIGENTE. COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONEAI SENSI ART.125 D.LGS.36/2023 - DITTA PAROLINI CLAUDIA - CIG A0384EB6D7 - CUP I19D23000270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PELLICOLE ADESIVE PER IMMOBILE COMUNALE - DITTA GOVONI SEGNALETICA SRL - CIGB28D17E33F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE - DITTA BORDIGNON L.R.F. SRL - CIG B26820F23D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO N.2 CENTRO SPORTIVO "G. MARAVIGLIA" - CUP I15B22000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL DECORO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE TRAMITE ESERCIZI CONVENZIONATI A MEZZO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.08.2024 - 31.08.2025 - ASSEGNAZIONE SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL CIG B27CABBCC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE ISTANZA SAP ID 5711859 DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI CUI AL BANDO ID 9180 PER MANCANZA REQUISITI DI ACCESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE "MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO" - COMUNI APRILE 2022 - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - NOTA INTEGRATIVA AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI CUI ALL'ATTO 110/2024 - IMPRESA PALITALSOFT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UTENTE MATRICOLA N.95711 A FRONTE DEL PROGETTO SOCIALE PARCO DEL LAGHETTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2024 - D.G.R. XII/2563 DEL 17.06.2024: ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.2067 CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA C.F.: 90001380295. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 94002 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SAL N.3 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA LA SOLIDARIETA' C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI IN OCCASIONE DELLE "NOTTI DI NOTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SISTEMA DI SEDUTE PER AUDITORIUM NUOVO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 PNRR - DITTA S.T.F. SRL - CIG B252840372 - CUP I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARCHIVIO BASI MOBILI COMPATTABILI NUOVO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO FINANZIATO DAL FONDO NEXT GENERATION EU M4C.1I.3.3  PNRR - DITTA CONSTRUCTOR DEXION ITALIA SRL - CIG B238EB0822 - CUP  I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA COATTIVA DI RECUPERO CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE D.C. E 1 FIGLIO MINORE (COMUNE RESIDENZA SALO’) PER N. 30 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B278981921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PATROCINIO, FORME DI SOSTEGNO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE "GIORNATA DEL CUORE 2024" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE PAZZI DI RUGBY ODV - 27/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N 2 CASCHI INTEGRALI PER MOTOCICLO PER MESSI NOTIFICATORI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. - CIG B27079A63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, PERSONALIZZAZIONE, STAMPA COMUNICAZIONI E IMBUSTAMENTO SILVER CARDS PER AREA SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA NAO SRLS - CIG B27057620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE ESTERNE IMMOBILE VIA DURIGHELLO - CIG B265961056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, GIOVANI DEL TERRITORIO E SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B271904519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO REP. N. 10393/2021 - CIG 886174929E - RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O - RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE DOVUTE ALLA SOC. SERVICE LERCARI SRL (THIRD PARTY ADMINISTRATION DELLA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA) PER I SINISTRI VERIFICATISI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 ED ALLA SOC. GENERALI ITALIA SPA PER I SINISTRI VERIFICATISI DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG SERVICE LERCARI SRL (LLOYD'S)  B27131A3B5  - CIG GENERALI ITALIA SPA  B2717367D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DA ERRATO VERSAMENTO - LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI PRESTATI DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI IN FORZA DI ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO ONERI FINANZIARI CONVENZIONE DI SEGRETERIA - PERIODO 1 GENNAIO 30 GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE - SOSTITUZIONE ALLEGATO C RISPETTO DEL LIMITE SALARIO ACCESSORIO ART. 23 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 931 E 932 DEL 4/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI 5 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ALTRI 5 ANNI - ASSEGNAZIONE BANCO BPM S.P.A. - CIG B26A711C6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI ELIMINAZIONE DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/1989 E S.M.I. (DECRETO REGIONE LOMBARDIA 9316-2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TELO TENSOSTRUTTURA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO  SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ( ART.14 BIS L.241-1990 SMI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI POLITICHE EUROPEE 2024 – ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE - TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 68150 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO 01.09.2024 – 31.08.2027, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO – CIG B10A8701B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ZERO BARRIERE ODV PER "MOBILITHON" PREVISTO PER IL 20 LUGLIO 2024 CON PARTENZA DA SIRMIONE E ARRIVO AL DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI - ANNUALITA' 2023 SECONDO LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - DGR XI/5618 DEL 30.11.2021 E DGR XII/529 DEL 26.06.2023 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E SEZIONI PRIMAVERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARREDI PER LOCALI NUOVO PLESSO SCOLASTICO - CIG B2394AEA07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL  31/08/2024 - CIG 886174929E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AVANZATA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS CON SUPPORTO ONSITE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG B2463F02E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO PER IL GIORNO 28/07/2024 IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DI PAOLA RIZZI A VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SUBAPPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO – OPERA FINANZAIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 – DITTA AT GROUP SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 - DITTA FILOBATIR SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 – RTI DAKU ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE MANUFATTI METALLICI - CIG B23971BA7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO LINEE ACQUA SPOGLIATOIO RUGBY - CIG B2399D1734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI PRESSO CENTRO SOCIALE BARONIO DESENZANO DEL GARDA - CIG B239BD1DB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE ALL' ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO GARDA BRESCIANO ODV - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N. 422/2024 PRESENTATO DA -OMISSIS- AVANTI AL TAR BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 26266/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIRIGENTE. RICOGNIZIONE FINALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE NON DIRIGENTE. RICOGNIZIONE FINALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 2" LOTTI 2 - 5  DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A - LOTTO 3 DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCRIVANIA E CASSETTIERA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. CIG B21955F80F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELL’ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI A SOSTEGNO DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON VISITA ALLA FOIBA DI BASOVIZZA A TRIESTE – ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DESENZANO NELLE NOSTRE MANI" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SCOLASTICO DI EDUCAZIONE CIVICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ADERENTI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENET MATRICOLA N.2067 PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI VITTORIA SRL DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B252A91CCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA PEDIATRICA ASILO NIDO IL CUCCIOLO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER LE NOTTI DI NOTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG B24B9733E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AUTISTA PER IL TRASPORTO DELLE USCITE DEI GREST ESTIVI LUGLIO 2024 - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO – RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA TRADUZIONE DI UN TESTO IN LINGUA TEDESCO E  INGLESE DA APPORRE SUL TOTEM ESTERNO IN CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.A. E FIGLIA MINORE (COMUNE RESIDENZA MONTICHIARI) PER N. 14 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B24B6DBFF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE GARANZIA PC PORTATILI IN FAVORE DELL' OPERATORE ECONOMICO ITALWARE SRL - RIF. DET. NR. 1605 DEL 23.12.2019 - CIG Z842B58F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ONSITE PER MIGRAZIONE SERVER DNS E ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELL' ACCESSIBILITA' AL SITO ISTITUZIONALE - FORNITORI DIRETE SRL CIG B2477B535A E ACCESSIWAY SRL CIG B2433FE20F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI MATRICOLE 40050 E 39600 AL CORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELL'ART 1, C. 159 L. 296/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DA CORRISPONDERE PER CONTO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2023 PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTI FLOREALI PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI APERTURA DEL PROGETTO "GARDA LAKE" - ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI TRE CONCERTI NEL CONTESTO DELLE NOTTI DI NOTE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI 2 BAGNI CHIMICI PRESSO IL PORTO DI RIVOLTELLA DAL 28/06/2024 AL 14/07/2024 CIG B24580B212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. CIG B241819D1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR.- CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785 – DITTA TDK SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA TECHNE SPA. REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERVENTO FIANANZIATO PARZIALEMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA O.C.M.L. SPA. REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERVENTO FIANANZIATO PARZIALEMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI ALL'IDROSCALO IN OCCASIONE DEL 90° ANNIVERSARIO DEL RECORD DI AGELLO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CHIOSCO PARCO DEL LAGHETTO" DI VIA GIOTTO PER L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ARCANA S.R.L.S. E ACCERTAMENTI DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L. PERIODO 01.07.2024 - 31.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANTALONI E GILET OPERATIVI PER LE UNIFORMI DEGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOUTILITY SAS DI SALO' (BS) - CIG B2464E19C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SICUREZZA AREE PARCO DEL LAGHETTO E PORTO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L' ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. COOP. VIGILANZA GROUP A R.L. - CIG B238D0CD88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO “NEO” – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2024 CIG B242D28DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI ALL RISKS, RC AUTO, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE, INFORTUNI -  STIPULA POLIZZE DALLE 24:00 DEL 30.06.2024 ALLA 24:00 DEL 30.06.2026 -  COMPAGNIE VARIE - RINNOVO DEL SERVIZIO CON RIPETIZIONE BIENNALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 30/06/2024 - 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO MODIFICA  CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE MY BEAT SSD BENEFICIARIA DELL’ACCONTO CONTRIBUTO ADERENTI ALBO PARTNER ORGANIZZATORI CENTRI ESTIVI 2024-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - BANCO BPM S.P.A. - PROROGA DI 1 MESE PER IL PERIODO 01.07.2024 - 31.07.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 – ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER MINORI: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLE N. 98612 E N. 124129: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 102062 CON FIGLI MINORI PRESSO “CASA VIOLA” GESTITA DALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI 2023 - PROGETTO ORIZZONTI DI FUTURO – ACCERTAMENTO SALDO CONTRIBUTO REGIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CUP E81B22003340003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 3 D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ULTRIORE RIMBORSO ASST PER UTILIZZO PARCHEGGIO PATTINODORMO PER PUNTO TAMPONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DEL CONTRIBUTO NON EROGATO AL SIGNOR T.L. RELATIVO ALL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE NUOVO DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2005 E S.M.I. - ARCH. BARONIO STEFANIA -CIG B1E764FFCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI IN VIA BEZZECCA, SOTTOPASSO PARCHEGGIO SUD STAZIONE E VIA PRATOMAGGIORE- ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO RICHIESTO DAL SIG. M. G. F. PER AVER PAGATO DUE VOLTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL VEGETALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA 98612 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B237542BE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ LUNGO LA S.S. 11 "PADANA SUPERIORE" NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PRATICA ISTRUTTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA 78885 PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B2375C365E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO ALLOGGIO PER L’AUTONOMIA GESTITO DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTI PRESSO LE COMUNITÀ EDUCATIVE MINORI – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 131830 PRESSO IL SERVIZIO RESIDENZIALE LABORATORIO FAMIGLIA GESTITO DALLA FONDAZIONE SAN GAETANO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024 – CIG B00462B92D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 83951 PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA “CASA DELLA FRATERNITÀ” GESTITA DALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INSIEME D’ESTATE AGOSTO 2024 ASILI NIDO COMUNALI – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO AL PROGETTO AFFIDO PRESSO LA FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ETS A FAVORE DELLA MINORE FIGLIA DELL’UTENTE MATRICOLA N 128332 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024– CIG B0045D4164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 118950 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE FINALIZZATE A SELEZIONARE L'ORGANIZZATORE DI UNO STREET FOOD ALLA SPIAGGIA D'ORO E L'ORGANIZZATORE DI UNA MOSTRA MERCATO IN OCCASIONE DELLE NOTTI DI NOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO  DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. PRESA D’ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE - INTEGRAZIONI PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI PER ALLESTIMENTO AGGIUNTIVO IN OCCASIONE DEL GARDA LAKE MUSIC FESTIVAL ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG B2160AFD67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO PARCO IDROSCALO - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG B215DE1CE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO EROGATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ED ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI FITTI DELLE SALE DI PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO EX ITC - EX IPC - SOC. IMMOBILIARE CARDUCCI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE S.L. E 5 FIGLI MINORI UNITAMENTE A S.G. (COMUNE RESIDENZA ODOLO) PER N. 14 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B22BF59DF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO SAP 2024 - ID 9180 PER ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL L'AMBITO TERRITORIALE 11-GARDA: ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARTIDE ARTISTI DESENZANESI E DINTORNI PER LA BIENNALE D'ARTE CITTÀ DI DESENZANO NEI GIORNI 21 E 22 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE M.A., (COMUNE RESIDENZA LONATO DEL GARDA) PER N. 14 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B21EBCFCA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CUORI BEN NATI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "56^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI N . 2  GUIDE TURISTICHE IN LINGUA ITALIANA E INGLESE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 7 TOUR CULTURALI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ARCHEOEXPERIENCE" ESTATE 2024 - BANDO MINISTERO DEL TURISMO CUP I29I22000450001 - COOP. LA MELAGRANA - CIG B220E8E90C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE NOTTI DI NOTE TRAMITE SUMMER GARDA E SPOT RADIOFONICI CON RADIO STUDIO PIÙ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - DITTA TIM SPA - CIG: B20CA92CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE TEMPORANEO FINO AL 20.03.2025 E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO - CIG B1FC6361D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 100277 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO R.S.A. FONDAZIONE S.ANGELA MERICI DI DESENZANO DEL GARDA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0154FA3A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 ADESIVI REMOVIBILI STAMPATI DA APPLICARE AL MINIBUS PER LA PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA ARCHEOEXPERIENCE - BANDO MINISTERO DEL TURISMO LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI CUP. I29I22000450001  -  CIG N. B215F6C2DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA SELEZIONE DI UN SOGGETTO ORGANIZZATORE DI UNA MOSTRA MERCATO IN OCCASIONE DELLE "NOTTI DI NOTE" A DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SAL N.4 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERVENTO FIANANZIATO PARZIALEMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - CUP I13H19000330004 - CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A REGIONE LOMBARDIA DI CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA-POZZO SPIAGGIA D'ORO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE EDICOLA VOTIVA UBICATA NEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MAZZOLARI" - DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO - CIG B2030F04A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE 2023 - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CUP CUP I15F22001020004 - CIG 9859750B16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA PER ORMEGGIO IMBARCAZIONE IN USO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RISORSE AGENZIA TPL DI BRESCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RINNOVO CCNL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI 2023 - CUP I15F22001000004 - CIG B076D21E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE STUDIO ANALISI DEL RISCHIO E PER REDAZIONE EVENTUALE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SITO EX DISCARICA LAVAGNONE - ING. TINA CORLETO - CIG B1E7BEE350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PROGETTO "BUS TURISTICI ALLA SCOPERTA DEI SITI ARCHEOLOGICI" - BANDO MINISTERO DEL TURISMO LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI CUP. I29I22000450001  -  CIG N.B207273486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA COLLOCARE PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA PER MOSTRA FOTOGRAFICA 150° ANNIVERSARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DIRETTA TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON EDITORIALE BRESCIANA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “V.V. VIA GOITO 2/4 – VOLTI E VOCI DI UNO SPAZIO IN TRASFORMAZIONE” – BANDO SOTTOCASA FONDAZIONE CARIPLO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA COFINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. ED ISTITUTI DI ASSISTENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ALLESTIMENTO DEI GAZEBI POSIZIONATI PER LA MILLE MIGLIA 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B20CB3969C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA SAN BIAGIO ED IN PARTICOLARE PER L'EVENTO "RIVOLFEST 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.2067 CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA C.F.: 90001380295. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.2067 CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA C.F.: 90001380295. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 61561 AL SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA (SFA) GESTITO DA LA MONGOLFIERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG  B11972E5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO I LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE DI BRESCIA CIG B2017E387A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2023 (D.G.R. N. 5618/2021 E D.G.R. N. 529/2023). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTI MUSICALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "NOTTI DI NOTE" E CONCERTI TRIBUTO NELLA STAGIONE ESTIVA 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COPPIA DI TABELLONI BASKET PRESSO CAMPI DA GIOCO PARCO DEL LAGHETTO - DITTA BELLINI TRADING SAS - CIG B207F09766</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N.2 AIUOLE VERDI ALL’INTERNO DEL CORTILE DEL CASTELLO - DITTA LILONI GARDEN CENTER DI LILONI NATALE - B1F6F66DFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALE EDIFICIO EX SCUOLA SAN MARTINO - TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL - CIG B1E305F8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STRUTTURE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. CATULLO” E PER VERIFICA STATICA E PIANO DI MANUTENZIONE  COPERTURA TRIBUNA CENTRO SPORTIVO “TRE STELLE” - ING. MASSARDI FERRUCCIO - CIG B1E13D7D80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA "WEEKEND ON THE ROAD 2024" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2024  PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE ECI (ESTRATTO CONTO INTEGRATO) DEL PERSONALE IN SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREAZIONE IMPEGNI RELATIVI AGLI ANNI 2024 E 2025 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO WEB DEL MUSEO CIVICO G. RAMBOTTI - DITTA ADVANCE SRL - CIG Z3D31A7654 - DETERMINA ORIGINARIA DEL SETTORE CULTURA 540/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI BIBLOTECARI PER L'ANNO 2024 - SOC. COOP. TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA  16583 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 63845– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4 ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO A GAESCO S.R.L. - CIG B1FBEE475A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVI PER LETTURA FORNITURE DISPONIBILI SU PUNTO FISCO E  RENDICONTAZIONE F24 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARTEMEDIA S.R.L. - CIG.  B20104D5E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU CON DATI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA – CIG.  B1FBC7DBD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO – RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 10 SEDUTE OPERATIVE PER POLIZIA LOCALE E N. 120 SEDIE PER CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA UNISIT S.R.L. CIG B2051965E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 74296 PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA ALBERO DEI GERMOGLI - SEZIONE “GIGI BONANNO” GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2024 – CIG B204DE7BB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DPI PER NUOVO OPERAIO SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI IN SERVIZIO DAL 01.06.2024 - UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGELMAN S.R.L. - CIG B201EBF195</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE TECNICO AUDIO E RELATIVO GENERATORE DI CORRENTE PER MANIFESTAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DEL 22-23/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PER PIANO IN CRISTALLO DEL TAVOLO PRESSO LA SALA DELLA MUSA DELLA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI ANALISI DEL RISCHIO E MONITORAGGIO AREA EX DISCARICA RSU IN LOC. LAVAGNONE - DOTT. GEOL. LENTINI ROSANNA - CIG B1E3C99FE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE PER UTILIZZO SQUADRA AGGIUNTIVA ESTATE 2024, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. CIG 968584869F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “G. MARAVIGLIA” - DITTA FPM IMPIANTI SRL - CIG B1CE94E19C - CUP I19F22010650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL - CIG B1F851C89B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI ELIMINAZIONE DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/1989 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE D.P.I. SCADUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE RASSEGNA DI CANTO LIRICO ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE “CHIOSCO PARCO DEL LAGHETTO” DI VIA GIOTTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE – ESCLUSIONE CONCORRENTI CLASSIFICATISI AL PRIMO E SECONDO POSTO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARCANA S.R.L.S. - TERZA CLASSIFICATA IN GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - CIG B0CAEB12CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ESTATE 2024 - 01/7/2024 E 24/7/2024 LUNE DI TEATRO - 09/08/2024 FESTIVAL DEI LAGHI LOMBARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DEL PALCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 29 GIUGNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B1F72710DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ALBO DEI PARTNER 2024-2027 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI PER L'ESTATE 2024 ED EROGAZIONE ACCONTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA SELEZIONE DI UN SOGGETTO ORGANIZZATORE DI UN EVENTO TEMPORANEO TIPO "STREET FOOD"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE CAMPAGNE PUBBLICITARIE DEI SITI UNESCO PALAFITTICOLI ARCO ALPINO - CUP. I29I22000450001  -  CIG N. B1B71B5DA1 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL FONDO FINANZIATO DAL MINISTERO DEL TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA 15 GIUGNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DEL LIBRETTO DEGLI EVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B1F0ABED91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE - STIPULA POLIZZA DALLE 24:00 DEL 30.06.2024 ALLA 24:00 DEL 30.06.2026 -  ITALIANA ASSICURAZIONI SPA. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B1ED266E81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024 - PADO RACING TEAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RCT/O PER IL COMUNE DI DESENZANO D/G. - STIPULA POLIZZA DALLE 24:00 DEL 30.06.2024 ALLA 24:00 DEL 30.06.2025 CON GENERALI ITALIA S.P.A.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B1EAB9563E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO SAP ID 9180 (22.04.2024 - 31.05.2024) PER ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL DISTRETTO TERRITORIALE AMBITO 11-GARDA: ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI DEL TERRENO DEL CAMPO N.2 DEL CENTRO SPORTIVO “G. MARAVIGLIA” - DITTA GEOLAB SRL - CIG B1E92A2F83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' E FONIA PER NUOVO POLO EMERGENZE - PERIODO GIUGNO 2024-2026 - DITTA MYNET SRL - CIG ZB73D657C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER L'INCARICO DI PRESENTAZIONE ALLA GIORNALISTA LAURA MAGLI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL 01/06/2024 E 03/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE DEL 7 GIUGNO (OPZ. PIOGGIA 8 GIUGNO) A CURA DELL'ENTE FILARMONICO CON LA PARTECIPAZIONE DEL SOLISTA "ANTONIO MASCHERPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE ANTINCENDIO CON PERSONALE ABILITATO AL PRIMO SOCCORSO E CERTIFICAZIONE BLSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 104567– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA "COMINCIO DA ME" - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 132287 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI, DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA, USO PARCHEGGIO PUBBLICO - PERIODO 01/11/2023 - 31/10/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PERIODO 01/05/2024 - 21/05/2024, A SEGUITO DELL'ACQUISTO DELL'AREA DA PARTE DEL COMUNE  - ROGITO DEL 22/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE KASKO PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA STIPULA POLIZZA DALLE 24:00 DEL 30.06.2024 ALLA 24:00 DEL 30.06.2026 -  NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B1D24A6A6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONI DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA E PRESIDIO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI MATRICOLE 41100 - 27100 - 23600 AL CORSO DI FORMAZIONE MINISTERIALE SUL BUON FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 215 DEL 12/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO -  A TITOLO DI RIMBORSO PER INDENNITÀ TEMPORANEA NON DOVUTA - PRATICA INFORTUNIO N 00575230172 DEL 02/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5395/2021 E 1001/2023 MISURA 4 - REPERIMENTO NUOVO ALLOGGIO MATR. 63845: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CANONE, AI SENSI DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE RIFERITA AI CDD DI CALCINATO E MONTICHIARI, INERENTE LA FREQUENZA DEGLI UTENTI MATRICOLE 67069, 68233, 67321 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC -C13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA LATTONERIA 3R SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 - DITTA SOLUZIONI RADIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MECCANISMO DI TRAINO LANCETTE QUADRANTE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG B1DBD7761C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE ALCUNI ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI PRESSO CENTRO SPORTIVO "G. MARAVIGLIA" - CUP I19F22010650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALCUNE VIE 2022 - DITTA CORUS SRL - CUP I14E21013340004 - CIG 9555193AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE PER MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO. INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC-C13 - CUP I12C21000500002 - CIG 9566617E14 - LA SOLIDARIETÀ C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI 2 BAGNI CHIMICI PRESSO IL PORTO DI RIVOLTELLA. CIG. B1D46642BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA GIACENTE DI RENDITA VITALIZIA PRESSO L'INPS - PAGAMENTO SOSTITUTIVO A EX COLLABORATRICE COORDINATA E CONTINUATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N 44950 AL SEMINARIO ON-LINE "LE NOVITA' SULLE ATTIVITA' ARTIGIANALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN OPERATORE TECNICO MANUTENTORE - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) A TEMPO PIENO E DETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 84 DEL 12/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN PC PORTATILE PER L'UNITA' MOBILE DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' UNIEURO SPA - CIG B1DD3999D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO ESTIVO, CALZATURE ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL - CIG B1DD4E4AFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALZATURE OPERATIVE ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FAP SNC DI MARCOLONGO LUIGI &amp;C. - CIG B1DD57202E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA ISTITUZIONALE FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO ED INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALPINI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE SERIALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA CONSERVATA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ADAMELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA TRAMITE AMBULANZA NON MEDICALIZZATA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI FINANZIARI CONVENZIONE CON COMUNE DI LONATO DEL GARDA AI SENSI DELL’ART. 23 CCNL 16.11.2022 PER ASSEGNAZIONE A TEMPO PARZIALE E TEMPORANEO DIPENDENTE MART. 44900 FINO AL 31.01.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA PER 50° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 75737 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RC E CORPO PER IL DRONE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE STIPULA POLIZZA DALLE 24:00 DEL 20.06.2024 ALLA 24:00 DEL 30.06.2025 -  LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B1D2432AB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO  TRALICCIO AMERICANA PALCO MANIFESTAZIONI - ING.UMBERTO TASSI - CIG B1D21DBC65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO - CIG B1D1757EE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 30000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ISTANZA OMOLOGAZIONE CAMPO N.1 CENTRO SPORTIVO “MARAVIGLIA”  - DITTA LND IMPIANTI SRL - CIG B1C9AB011C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI - DITTA NOVASTRADE SRL - CUP I15F22001000004 - CIG B076D21E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ORIZZONTI DI FUTURO CUP E81B22003340003 - RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B1CA3B30E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO SEDIE PER LA FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA "A. PAPA" - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA SAILABILITY ITALIA APS E IN PARTICOLARE PER L'EVENTO " LAGO PER TUTTI... NESSUNO ESCLUSO" DEL 16 GIUGNO -  21 LUGLIO - 8 SETTEMBRE 2024 PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L' ASILO NIDO IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B1C8405C4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 133834 PRESSO LA COMUNITÀ “CALIMERO” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2024 – CIG B1C82EB39B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIANCHERIA PER LETTI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE MILITARE DI STANZA A DESENZANO DEL GARDA DURANTE LE ELEZIONI POLITICHE EUROPEE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BISSOLO CASA S.R.L. CIG B1C2F92BBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ESTIVI PER MESSI NOTIFICATORI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICHELETTI FORNITURE - CIG B19B6C2520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DETER G2 S.R.L. DI VOBARNO PER LA FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI 12 MESI - CIG B17C57633E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO, ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA FARI PER EVENTI DEL 21 E 28 LUGLIO 2024 ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "EMOZIONI NATURALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER IL GIRO D'ITALIA - ACCERTAMENTI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ISTANZA PARERE PREVENTIVO  ESAME DEL PROGETTO RIFACIMENTO MANTO IN SINTETICO CAMPO N.2 CENTRO SPORTIVO "MARAVIGLIA" - DITTA LND IMPIANTI SRL - CIG B1C1297168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA ALIENAZIONE AREA SITA IN VIALE MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO DEL GIOCO TELEFERICA UBICATO PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - DITTA TLF SRL - CIG B1B3A253A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE VIGILI DEL FUOCO CENTRO SPORTIVO “TRE STELLE” - GEOM. PAGANI GIANCARLO - CIG B1C19B50F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - DITTA SIBESTAR SRL - CUP I15F22001010004 - CIG A02AF35AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER IL GIOCO DEL PADEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2024 - CIG B1BE1B38DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GREEN RESIDENCE ULIVI - 2° RATA ORDINARIA 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTO SALA MUSA PER MATRIMONIO 18/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA - PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2024/30.06.2029 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 30.06.2034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA MANIFESTI, PIEGHEVOLI E VOLANTINI PER ANNO 2024 E 2025 PER I SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI E ATTIVITA' PRODUTTIVE . AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI DI SANTA SOFIA (FC). CIG N. B1B8E0C0A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA  BENEFICIARIA DEL PROGETTO “PRO. VI.” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI DEL PROGETTO DOPO DI NOI – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI NUMERATI PER SEDIE PLATEA TEATRO AL CASTELLO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA ATTREZZATURE AUDIO LUCI PRESSO EDIFICI DI CULTURA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI E PROGETTI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO "G. RAMBOTTI" - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE TRAMITE CIE PER L'ACCESSO A STAYTOUR IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA HYKSOS SRL - CIG B1B393D42C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE HOST E STORAGE - DITTA PERSONAL DATA SRL - CIG B1A3E404EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE ARCHICAD - DITTA OPENVIEW SRL - CIG B1A1D69B3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DRENAGGI PRESSO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO RIVOLTELLA - DITTA B.T.T. SRL - CIG B1B3C4FCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 38/2021 -  INSERIMENTO NR. 1 TIROCINANTE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DA FABBRO SUGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “G. MARAVIGLIA” - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. SAS - CIG B1899EF9C2 - CUP I19F22010650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SEGUITO ACQUISIZIONE AREA PER PARCHEGGIO VIA DEI CAPORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA ISTITUZIONALE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALL'ARCH. LIZZERI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA SOC. GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N 2  AGENTI PL - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N 52  DEL 24/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO ART 175 COMMA 5 QUATER LETT A D.LGS 267/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA SEDE DEL COMUNE DI DESENZANO - IMPRESA EDILE MALAGÒ GEOM. STEFANO - CIG B191CB2236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPATE CIMITERO RIVOLTELLA - DITTA ARTE DEL MARMO SRL - CIG B173AA445B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI DI COPELLI VALTER - CIG B1898BBB96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E SPURGO LINEE E GRIGLIE STRADALI - DITTA SIRMIO SPURGHI SNC - CIG B18969ED23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE CALDAIA PRESSO PATTINODROMO COMUNALE - DITTA RETISSIMA SRL - CIG B189D2C5E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CENSIMENTO E ISPEZIONE PONTI COMUNALI - DITTA 4 EMME SERVICE SPA - CIG B188CAA678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORMEGGIO NATANTE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL PERIODO 01.01.2024-30.04.2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA RIO FREDDO PER MQ. 45,10 TOMBINATURA AD USO GIARDINO - PESCETTA NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO FOLCLORISTICO "CUORI BEN NATI" PER L'EVENTO "CENA SOTTO LE STELLE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 TUEL E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO “ORIZZONTI DI FUTURO” – LA LOMBARDIA DEI GIOVANI 2023 DGR93  N°15705 DEL 03.04.2023 – CUP E81B22003340003 – CIG B192FFFFA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU ANNUALITA’ DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSISTENZA IN OCCASIONE DELLA 14^ TAPPA DELL'EDIZIONE 107 DEL GIRO D'ITALIA TRAMITE L'ASSOCIAZIONE ANC DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B1A7AB58F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURA PER POSTAZIONE BIGLIETTERIA PRESSO IL CASTELLO  ADIBITA ALLA VENDITA DEI TICKET D'INGRESSO ALLA MOSTRA "ANDY WARHOL THE AGE OF FREEDOM" DAL 15 GIUGNO AL 22 SETTEMBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIAOTICKETS SRL DI PIANELLA (PE). CIG N. B1807B7FE3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI DIFFERENZIALI STIPENDIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA AREE CON DECORRENZA 01.01.2023 , AI SENSI DELL'ART 14 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE A FAVORE DEL PROGETTO "COMINCIO DA ME" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA PER MANIFESTAZIONI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE PERIODO 10/05/2024 - 09/05/2026. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA A LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO RETTE DI OSPITALITA' PRESSO R.S.A. BEATA PAOLA GESTITA DA SOLIDARIETA' S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B00A3B16BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ FINALI DEI LABORATORI ESPRESSIVI DEL LICEO BAGATTA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RETI CON DOGHE PER IL PERSONALE MILITARE DI STANZA A DESENZANO DEL GARDA DURANTE LE ELEZIONI POLITICHE EUROPEE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BISSOLO CASA S.R.L. CIG B19B72DD6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR CUP I13H19000330004 - DITTA PEGASO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR - CUP I13H19000330004 - DITTA C. &amp; B. COLOMBI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FT. N. 2021/05491825 DEL 6.09.2021 DI ACQUE BRESCIANE, PAGATA DA ALER, DI COMPETENZA DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024 - DITTA CAMMI GROUP SPA - B196ABC892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER I BOX LUNCH IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA - APPLICAZIONE PENALE A SEGUITO DI NON CONFORMITÀ PER RINVENIMENTO DI CORPI ESTRANEI NEL PASTO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER UNA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA TRADUZIONE DEL FLYER DEL GIRO D'ITALIA  IN LINGUA TEDESCO E  INGLESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B19DBC3E7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO PER EVENTO "EMOZIONI E VOCI DELLA BATTAGLIA" ANFITEATRO VILLA BRUNATI 22/06/2024 - ASSOCIAZIONE FARO TRICOLORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PRESE ELETTRICHE AL MUSEO RAMBOTTI PER IL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE DI SPESA -  CIG B19673603A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZO PER IL POSIZIONAMENTO DI NEW JERSEY E TRANSENNE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B19887F7F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TELO STAMPATO IN PVC RETE MESH CON ORLO E ANELLI PERIMETRALI PER IL CASTELLO ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA ALLA DITTA ITALTELO DI MONTICHIARI. CIG N.B190313D8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CROCEFISSI PER AULE DEI PLESSI SCOLASTICI DEL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DA ERRATI VERSAMENTI -APRILE 2024-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CHIOSCO LOCALITA' VO'" PER L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ASCIONE VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL’ISTITUTO “ANNIBALE MARIA DI FRANCIA – SCUOLA PARITARIA PADRI ROGAZIONISTI” PER IL TORNEO SPORTIVO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA IN DATA 31 MAGGIO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO “NEO” – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2024 CIG B19A340BF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N 2  AGENTI PL - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - DI CUI ALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER  5 POSTI APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 52 DEL 24/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVLPS ANNO 2024 2° SEMESTRE - P.I. LORENZINI DENIS - CIG 173205714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CATULLO" NEI LOCALI DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIALE MICHELANGELO - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - B171E82D11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO PRESSO CANILE COMUNALE - DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B1721486FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO CABINA ENEL SITUATA IN VIALE MICHELANGELO - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG B18946793D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON NOLEGGIO BUS PER LA REALIZZAZIONE DI N.7 USCITE CULTURALI AI SITI ARCHEOLOGICI (MUSEO FORNACI ROMANE - LUCONE) DA GIUGNO A SETTEMBRE 2024 - BANDO MINISTERO DEL TURISMO LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI CUP. I29I22000450001  -  CIG N.B17D6DBDF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONE STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DEI FATTI DEL 1859 DA SVOLGERSI NELLE GIORNATE DEL 22 E 23 GIUGNO 2024 NEL PARCO DEL LAGHETTO “ORIANA FALLACI” ALL’ASSOCIAZIONE CULTURA RIEVOCAZIONE E IMPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI ALL'ENTE FILARMONICO DI DESENZANO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER I COLLEGAMENTI ELETTRICI PRESSO LA MARATONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - BACCINELLI MARIO &amp; ALEX - CIG B191DDE9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO AULA PRESSO CFP DI RIVOLTELLA PER REALIZZAZIONE 13^ EDIZIONE "MASTER ITALIANO DI TORNEO SUDOKU" IL 25 MAGGIO 2024 DA PARTE DI "ARGIO LOGIC-NET" CIG N. B18EEE88E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 1.000 SEDIE PER IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025 – DGR 550/2023: ABBINAMENTO CUP I11H23000000002 A IMPEGNI DI SPESA 2024/1601 - 2024/1602 - 2024/1696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALE DI TIROCINIO LAVORATIVO IN AZIENDA AI SENSI DELLA DGR 5451/2016 FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DELL’UTENTE MATRICOLA 32519 PER IL PERIODO 13.05.2024 - 31.12.2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE ALL'ALBO DEI PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI PERIODO  2024/2027: APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO E RIAPERTURA DEI TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA SSD PROMO BOXE ITALIA SRL PER IL "6° INTERNAZIONALE CITTÀ DI DESENZANO" PREVISTO IL 15 GIUGNO 2024 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MAT N. 30650 AL WEBINAR "IL CONTO ANNUALE 2023 ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DA CORRISPONDERE PER CONTO DI ALTRI ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE  "LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PREVISTE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DOPO IL NUOVO CODICE CONTRATTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR: M1C1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CREAZIONE DI SUB IMPEGNO DELL'IMPEGNO 1113/2024 DA ASSEGNARE ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 |NVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE  - SPID CIE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) - OPERATORE ECONOMICO PROJECTSRL - CUP I11F22000130006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2024: D.LGS 81/2008 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DEI FATTI DEL 1859 NEI GIORNI 22 E 23 GIUGNO 2024 PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO “ORIANA FALLACI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALL'ISTITUTO ALBERGHIERO ISPEOA CATERINA DE' MEDICI PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 16 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLEGGIO, POSA E RIMOZIONE DELLE TRANSENNE E GAZEBI IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B1754F296C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA ELETTRICA 3B SRL - CUP I16I22000040004 - CIG B0DB8FC34A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUELLO PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.602/2024 PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PER LALOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA GIA’ COMPARTO PRG ATR/RP8 “CIMITERO ORA AMBITO AUT/CV 15 DEL PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI "AVVIO DEL PRODEDIMENTO DI VARIANTE AL PGT VIGENTE AI SENSI DELLA L.R.N.12/2005 COME DA DELEBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.120/2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA DI CAPRA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALCO MOBILE PER MANIFESTAZIONI - GRUPPO BONATTI SRL - CIG B181CDE480</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA E PIANI DI MANUTENZIONE DI VARI IMMOBILI COMUNALI - ING. FERRUCCIO MASSARDI - CIG B165AC1286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU M5C2.1I1.3 DEL PNRR. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A RICAM SRL - CUP H84H22000120006 CIG B08B0CC785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORMEGGIO NATANTE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL PERIODO 01.01.2024-30.04.2024 CIG B17632E88C SIRMIONE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOVEICOLO DA ADIBIRE A STAZIONE MOBILE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA ALLA DITTA MANELLI SPA DI GAVARDO (BS) - CIG B179D3F38A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 CASCHI E SPESE ACCESSORIE PER IL MOTOCICLO YAMAHA T-MAX'10 USATO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG B189931CF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN MOTOCICLO YAMAHA T-MAX'10 USATO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG B1897DC392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO – RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO DEL SINDACO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VERONESI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA HARDWARE E INSTALLAZIONE PER SALA DEL TERRITORIO DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - DITTA STUDIO BASE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI APPRONTAMENTO PALCO CASTELLO PER STAGIONE ESTIVA 2024 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTI PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE 2024 ALLA DITTA SEBACH SPA DI CERTALDO (FI) - CIG N. B18022FF5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ UTENTE MATRICOLA 6622 IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA’ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE GRAVE (R.S.D.) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B182015BA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO R.S.A. SACRO CUORE DI DIZZASCO (CO) GESTITA DA ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI S. MARIA DI LORETO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B00A078DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE AVVISO 36/2021 - INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 391 DEL 14/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI IN STATI EXTRA-UE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8-9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GADGET COME OMAGGI PER PROMOZIONE DELLA CITTA' - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SCRIPTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VIDEO "FLASHMOB BANDA CITTADINA" IN OCCASIONE DELLA CRONOTAPPA DEL GIRO D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CHIMERA DI BRESCIA - C.I.G. B17B591565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DESENZANO... NELLE NOSTRE MANI". MOSTRA DEI LAVORI REALIZZATI DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PERIODO  4 - 12 MAGGIO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG: B17AB2C179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI CULTURALI ESTIVI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LAMIERE INFORMATIVE PER TOTEM PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA SEBERG SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI PRESTATI NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI IN FORZA DI ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE PLOTTER HP T2500 S/N CN4355H02C IN USO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - DITTA CONCRETE SRL - CIG B16D3F8A1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA  ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG. B145BC9857.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, GIOVANI DEL TERRITORIO, SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA FINO AL 31.12.2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.12.2027 - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025: COLLOCAMENTO IN CASA RIFUGIO UTENTE K.P. E 3 FIGLI MINORI (COMUNE RESIDENZA PAVONE DEL MELLA) PER N. 14 GIORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B1743706C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - SPESE AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 GIUBBINI ESTIVI PER LE UNIFORMI DI UN COMMISSARIO ED UN AGENTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORINT SPA - CIG B17728F976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DEI COMMISSARI ED AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL - CIG B17715BBB4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CIG B1775094A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI. DECISIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFOTTI DI EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA ALIENAZIONE AREA COMUNALE SITA IN VIA DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA MANIFESTAZIONE INTERESSE PER ALIENAZIONE AREA SITA IN VIALE MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO PER LA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA GIA’ COMPARTO PRG ATR/RP8 “CIMITERO ORA AMBITO AUT/CV 15 DEL PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DA RUGBY - DITTA CORUS SRL - CIG B158BB914E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RISTAMPA DELLE MAPPE A STRAPPO E DELLE CARTINE DELLE PISTE CICLABILI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B17105C01D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI FILARI DI BANDIERINE PER IL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B16E1BD708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE NUOVA VASCA LAMINAZIONE ACQUE MONTECORNO CUP I18E20000010004  CIG 9561562293</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO PALCHI PER MANIFESTAZIONI - ING.UMBERTO TASSI - CIG B165600638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO PLANIALTIMETRICO ZONA DA ROTATORIA NAVIGARDA FINO A ROTATORIA MARATONA - GEOM.MATTEO CAPPELLI  CIG B16576E441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI - ING.ALESSIA BRIGANTINI CIG B165870928</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PER VIGILI DEL FUOCO SCUOLA MATERNA RODARI - GEOM.GIANCARLO PAGANI CIG B165955623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - RASSEGNA "PAROLE TRA NOI" - ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N 3  AGENTI PL - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - DI CUI ALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER  5 POSTI APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 24/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI FLYER INFORMATIVI PER IL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG B1602884CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VITE S.R.L. DELL'ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI FABBRICATI ED AREE DEMANIALI AD USO CHIOSCO CON PERTINENZE NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN LOCALITA' RIVOLTELLA  - ESPERITA DALL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONSEGNA IMBARCAZIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA COME DA PROGETTO "LEVANTE" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA E PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' - CUP I11G23000020006 - CIG 9975445D9E DITTA NAUTICALL BOATS S.R.L. - CIG 99756495F9 DITTA ENERCON S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA 96858 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE PER INVIO FLUSSI OPI - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG B15EE36FF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N 43200 AL WEBINAR FORMATIVO "SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA) CI SONO NOVITA'?"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E L 215/2021 AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTURE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO PREVISTE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PROMOZIONE MEDIANTE RIVISTE E WEB DEL GIRO D'ITALIA  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE IN CASTELLO ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L' ASILO NIDO IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B15DB19A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO CLOUD IN SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) ELECTIO PER LA RACCOLTA DATI INERENTE GLI SCRUTINI ELETTORALI - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL-  CIG B14025FEE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CROCE ROSSA ITALIANA CIG B1500D7D70 - CROCE BIANCA CIG B157AC5C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTARILE DEFENDI DOTT. CORRADO PER STESURA ATTO AREA IN VIA SALVO D'ACQUISTO - CIG B1509CF42B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PARCO REGIONALE DEL MINCIO PER LA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO-ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E POSIZIONAMENTO TABELLONI ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA.  DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG B1471DF22D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TUBAZIONE LANCIA PER PULIZIA PASSEGGIATA A LAGO - CME SRL CIG B146FD0F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA BOCCE PRESSO CENTRI SOCIALI MEDIANTE POSA DI MAIOLICA - DITTA COLLEONI SRL - CIG B143C344C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A SEGUITO RELAMPING VILLA BRUNATI -  FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR - DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG B1260BA837 - CUP I14H22000910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>14^ TAPPA DELL'EDIZIONE N. 107 DEL GIRO D'ITALIA -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DEI BANNER PROMOZIONALI DEDICATI AGLI SPONSOR - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:B157984329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI IL CUCCIOLO E POLLICINO - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ANNI PREGRESSI AL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO “NEO” – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE – MAGGIO 2024 CIG B152B8450B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA NR. 20.000 LIBRETTI PER PROMOZIONE EVENTI ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN PIAZZA GARIBALDI IL 14.5.2024 NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA ROSA ALLA DITTA VIDEO MUSIC CLUB DI ROMANINI MANUEL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B144C1EA5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PRESENZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG B11DDAE389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VARIAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.445 DEL 25.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI GIRO D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - CIG B0CAEB12CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 117956 CON FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITÀ MAMMA/BAMBINO “ARABA FENICE” GESTITA DA GENERAZIONI FA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2024 – CIG B0980A6DCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI" - ANNUALITA’ 2024 - CIG B148E213DC - CUP I11H23000000002: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITIZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI PROGRAMMA 2024/2025: COLLOCAMENTO UTENTE M.M.S. E UN FIGLIO MINORE (COMUNE RESIDENZA FIESSE) DAL 01.04. AL 06.04.2024 (6 GG) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B15015A98C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COMPENSO FISCALMENTE ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E MINORI ENTRATE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI PER MINORI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DPI PER NUOVO OPERAIO SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI - UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGELMAN S.R.L. - CIG B13C2C41C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO – RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B148C8B4D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DELL' ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI DEL 20/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE INCARICATI PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE SEND, NOMINA MESSI COMUNALI, INCARICO MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Amministrativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA E ANTINCENDIO IN OCCASIONE DI CERIMONIE ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CRI - COMITATO GARDA BRESCIANO E CME SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO ELEVATA QUALIFICAZIONE (CCNL 16/11/2022) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N 140/2022 DA COLLOCARE PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GESTIONE ORDINARIA 01.11.2023 - 31.10.2024: ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIG IMPEGNO 1629/2024 - DEDA CLOUD SRL - NUOVO CIG B12FD532B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A3 SETTORE RISORSE UMANE - CANON ITALIA SPA - CIG B126AAAB96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - CANON ITALIA SPA - CIG B12480A8C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PER SETTORE SEGRETERIA - FORNITORE KYOCERA - CIG B1201C07AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER LA SETTIMANA ROSA E PER LA STAMPA DEI POSTERS PER LA CONVOCAZIONE DI INCONTRI PUBBLICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B11EB90862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, GIOVANI DEL TERRITORIO E SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA FINO AL 31.12.2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 31.12.2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER MOSTRA "DESENZANO E'... NELLE NOSTRE MANI" DAL 4 AL 12 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E DEI LOCALI MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO FINO AL 30.06.2024 – ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CHIOSCO LOCALITA' VO'" PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E ASSEGNAZIONE DITTA ASCIONE VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI RISAGOMATURA E SANIFICAZIONE ESSENZE ARBOREE COMUNALI - COOPERATIVA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE - CIG B12A03287D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SOSTEGNI FARI IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO MONTECROCE - GRUPPO BONATTI SRL - CIG B12618B4B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO PASSEGGIATA A LAGO CON LIVELLAMENTO DEGLI INERTI. CIG. B13A59B174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE 2023/2024 - ACCERTAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO ALER BS/CR/MN E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG Z6039D6639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965: GREEN RESIDENCE ULIVI PRIMA RATA FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIO 2024 SCAD. 10.05.2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "GARDA PROMOTION CARD" ANNO 2024: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA CARD - CIG B11C83C10C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CABINE ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG B139CC2450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 2067 PRESSO FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B13B3A78F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA TECA PER ESTERNI CON ILLUMINAZIONE AD ALLARME SONORO E CARTELLO BIFACCIALE PER DEFIBRILLATORE. CIG. B13731E766 IREDEEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AL SUBAFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC -13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 – DITTA FED SERRAMENTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CHIOSCO PARCO DEL LAGHETTO" DI VIA GIOTTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E ASSEGNAZIONE DITTA P.D.Q. S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO FV521HZ A SEGUITO DI SINISTRO DEL 22.11.2023 SERVIZIO AFFIDATO A CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG B12733585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA DI MODESTA ENTITA' NEL CORSO DEL 2024 PER GLI UFFICI COMUNALI - CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA GERMANO E C. S.N.C. - C.I.G. B0FA111A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE COMUNICAZIONI IMU 2024 CON MODELLI F24 PRECOMPILATI - DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG: B1273BA61E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA "TESSERE LEGAMI" PROGRAMMA 2024/2025: COLLOCAMENTO IN STRUTTURA UTENTE M.K. E DUE FIGLI MINORI (COMUNE DI RESIDENZA MONTICHIARI) DAL 10 AL 16 APRILE (N. 7 GIORNI): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B137C5C7E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO RETTE DI OSPITALITA' PRESSO R.S.A. FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO DI LONATO DEL GARDA (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B009D4BF03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS A SUPPORTO DELLA CAMMINATA LUDICO-MOTORIA SANT'ANNA DEL GIORNO 28 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA "EMOZIONI NATURALI" - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA ADEGUAMENTO FUNZIONALE NUOVA SEDE PER L'IMPIEGO NEL TERRITORIO DI DESENZANO D/G INTERVENTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M5C1I1.1 - CUP I12H23000680001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER ALIENAZIONE AREA COMUNALE IN VIALE MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR - APPROVAZIONE SAL N.1 RELAMPING VILLA BRUNATI - ERREBI IMPIANTI SRL - CUP I14H22000910006 CIG A0076D5107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI PER PALCO MODULARE UTILIZZATO PER MANIFESTAZIONI - SELVOLINA SAS - CIG B1233FAA6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.200 ADESIVI PER AVVISARE LA CITTADINANZA SCADENZA CONCESSIONI LAPIDI CIMITERO. CIG. B122BB9AB8 GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO PADEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE. DIPENDENTE MATR. 41600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE D'ALLORO E ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE/EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO CON DITTA SERGIO FIORISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 - CIG B117A47BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "TIRO AL PICCIONE" IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO DEL 24/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO SANITARIO, PRESENZA DI AMBULANZE IN FASE DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO E MOTO SOCCORSO IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 18 MAGGIO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO MEDIANTE BUS NAVETTA IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B127726903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CHIOSCO IN LOCALITA' VO'" DAL 01.04.2024 AL 31.03.2028 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.03.2032 - APPROVAZIONE VERBALI NR. 1 E NR. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE "CHIOSCO PARCO DEL LAGHETTO" DI VIA GIOTTO DAL 01.04.2024 AL 31.03.2028 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.03.2032 - APPROVAZIONE VERBALI NR. 1 E NR. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 31/12/2024 DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEL BAR PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO CON LA DITTA GIN GIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA CORALE SAN GIOVANNI PER IL "CONCERTO DI PRIMAVERA" PREVISTO PER IL 13 APRILE 2024 PRESSO LA CHIESA SAN BIAGIO A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA DA ILIAD ITALIA SPA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO N.10051/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE LICENZA AUTOCAD LT E SOTTOSCRIZIONE DI N.3 NUOVE LICENZE AUTOCAD LT - ONE TEAM SRL - CIG B1187346AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO DA - OMISSIS - AVANTI AL TAR DI BRESCIA N.208/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SETTORE RAGIONERIA IN CONVENZIONE CONSIP - FORNITORE OLIVETTI SPA - CIG Z21302721B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO POSTE ITALIANE SPA PER ERRATE AFFRANCATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE CON PRODOTTI CARTACEI - DIGITAL E TELEVISIONI IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B11EC285D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO BANDO AGGIORNAMENTO ADESIONE ALBO 2023-2027 ASSOCIAZIONI PARTNER ATTIVITA' ESTIVE E AVVISO ASSEGNAZIONE BUONI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2023/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8802237BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NR. 100 VOLUMI "ALBUM DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO" DI BRUNO BORGHI - CIG B11E2A6D36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI - DGR 30.11.2021 - N. XI/5618. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B), D.LGS. 36/2023 - ACQUISTO 20 WEBINAR DI FORMAZIONE ON LINE RIVOLTO A INSEGNANTI DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'AMBITO 11 GARDA – CIG B10EF708FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL SUPPORTO LOGISTICO IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA 18 MAGGIO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B118EEF7CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 18 MAGGIO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B113EFBD10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLACCI ELETTRICI PRESSO PALAZZO TODESCHINI IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B112D5A0D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 61561 AL SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA (SFA) GESTITO DA LA MONGOLFIERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG  B11972E5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SECURE MOBILE ACCESS E WEB APPLICATION FIREWALL - DIRETE SRL - CIG B10CA45CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIG IMPEGNO 2024/1503 - DITTA VAR GROUP SPA - NUOVO CIG B0F233D448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE YEALINK - MEETING BOARD - SUARDI SRL - CIG B10CF80DEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE CERTIFICATO SSL PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CITRIX - DEDACLOUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I^ GRADO DI BRESCIA PER IMU 2018-2019 PROPOSTO DA S.C. – CIG. B11499C284.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I^ GRADO DI BRESCIA PER IMU 2019 PROPOSTO DA B.C. – CIG. B1142E68C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO ASSOCIATO NOTARILE POZZOLI PER STESURA ATTO VIA CAPORALI - CIG B1116ADA62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE 3° SAL REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1- CUP I13H19000330004 CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP IN VIA PAPA 39 - INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC C13 - APPROVAZIONE STATO FINALE CIG 9463438416  CUP I12C21000490002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO FUNZIONALE NUOVA SEDE PER L'IMPIEGO NEL TERRITORIO DI DESENZANO D/G IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI CUI AL D.M.74/2019 SS.MM.II. FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M5C1I1.1 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI ING.ANTONIOLI EMILIO - CIG B0FCDECE86 CUP I12H23000680001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO E FOTOGRAMMETICO AREA LOC. VO' - GEOM. PLACIDO MAGRI' . CIG B10E5357B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO GUAINA TETTO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG B0F58D4D8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO TERRAZZA SPOGLIATOI CAMPO DA RUGBY - DITTAIMPERADOTI COPERTURE SRL CIG B0F556582E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO EX SCUOLA VACCAROLO - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL  CIG B0F50E94D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA QUOTE A CARICO DEI COMUNI DI SIRMIONE E MONTICHIARI. IMPORTI DOVUTI  2°SEMESTRE 2023- CANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" DI IMMOBILI E AREE VARIE COMUNALI PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2024 CIG B0CF8D733E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA PER LA COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 18 MAGGIO 2024 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE “CHIOSCO IN LOCALITA' VO'" DAL 01.04.2024 AL 31.03.2028 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 31.03.2032 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE “CHIOSCO PARCO DEL LAGHETTO” DI VIA GIOTTO DAL 01.04.2024 AL 31.03.2028 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 31.03.2032 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI PAGAMENTO IMU 2024 CON MODELLI F24 PRECOMPILATI - PROCEDURA SINTEL AFFIDAMENTO DIRETTO IDP 180984737 - MUNICIPIA S.P.A. - C.I.G. B0FA58DDD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER STAMPANTI, MULTIFUNZIONI, PLOTTER PER UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE, PER 12 MESI. ASSEGNAZIONE SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. CIG B0FA809AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 1.01-10.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARRELLO TERMICO IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA –  CIG B10CBE5443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER CONTRIBUTI DESTINATI A CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO DI CUI ALLA DGR 550/2023: ESITO ISTRUTTORIA, RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER PERCORSO FORMATIVO ZERO-SEI RIVOLTO A INSEGNANTI DI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'AMBITO 11 DEL GARDA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B10336F3B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE FONDO ZERO SEI ANNUALITA' 2021 AI SENSI DEL D.LGS. 65/2017 SECONDO LA NUOVA SCHEDA DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO IN OCCASIONE DELLA 14^ TAPPA DELL'EDIZIONE 107 DEL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B0F245F399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI VIOLAZIONE DEL CDS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI (TUBOLARI E GRADI OPERATIVI) PER LE DIVISE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PSP EQUIPEMENT SRL - CIG B0FE8A5BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE PER EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA CON ROSSETTO TRADE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO DEI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI IN APPLICAZIONE DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONI  "AL SEMINARIO LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI ED ALTRE NOVITA' RIGUARDANTI GLI APPALTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ELABORAZIONE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2024-2029 - CIG B0FAC599B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO PER 3° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE GIOVANILE CITTA' DI DESENZANO D/G. - ASS. W.A. MOZART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA DOCCIA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPARSI NELL'AREA VERDE COMUNALE SITA IN VIA LARIO -2024. CIG. B0F6CBEC8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI ASSEGNARE A TITOLO GRATUITO UN IMMOBILE CONFISCATO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 PER LA SUA DESTINAZIONE A FINALITA' SOCIALI: APPROVAZIONE VERBALI ISTRUTTORIA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI PER L’ ANNUALITÀ 2024 - CIG B0F0587F99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE LEGALE INERENTE L'ATTIVITÀ DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2024 - CIG B0F033FDAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER UN PERIODO DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SVUOTAMENTO VASCHE PISCINA COMUNALE - DITTA IDRAULICA BAIGUERA SRL CIG B0F4F59ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.401/2024 IN MERITO ALL'ALIQUOTA IVA APPLICATA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, VIA GRIGOLLI, VIA MALAGUTI, VIA MINELLI CIG B08D35FF96 CUP I17H21007400004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA ALTRO COMUNE PER ALUNNO/A NON RESIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLA 14^ TAPPA DELL'EDIZIONE N.107 DEL GIRO D'ITALIA IN PROGRAMMA IL 18 MAGGIO A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E443572B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL - CIG B0F114C604</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO AL SUBAFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC -13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA AULONA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI SITEMAZIONE PARCHEGGIO DI VIA CAPORALI - DITTA GIUDICI SPA - CUP I11B23000230004 - CIG B08DE9C5C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA NOTA DI CREDITO N. BOLLETTE20240000000007083601 RELATIVA ALLO SGRAVIO DA PARTE DI ACQUE BRESCIANE SRL SUL CONTATORE N. 11010667 POSTO IN LOC. ESSICATOI TABACCHI (CASERMA VIGILI DEL FUOCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA FIORITO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI. CIG. B0A45D1318 L'ALBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE STAGIONALE- AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 66 DEL 08/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER LA STAMPA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO E DEI VERBALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - INCLOUD TEAM S.R.L. - CIG B0BA00ECA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BORSA RILIEVO INCIDENTI PER POLIZIA LOCALE - MIPROTEK SRLS - CIG B0CAD26CD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT TEST ANTIDROGA PER POLIZIA LOCALE TIPOLOGIA NARKII - DITTA RA.SE.T. SRL CIG B0CB26404B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONSEGNA MEZZO FIAT DOBLO' TARGATO DZ195RC DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI DESENZANO ODV-ETS PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO O A CARATTERE SOCIALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA NON PRESENTI NELLA CONVENZIONE DI ARIA S.P.A. "ARIA_2021_012_ LOTTO 3 CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA" PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO S.P.A. (RN) CIG B0CA79B9D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE DI VETRO - AFFIDAMENTO FORNITURA PER 12 MESI 01.05.2024 - 30.04.2025 DRINK SERVICE S.R.L. CIG B0B9D54CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01 01 2024 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALL. 4.2 DEL D.LGS 118/2011 E DELLA DELIBERAZIONE N. 17/SEZAUT/2023 CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER LA MISURA NIDI GRATIS – BONUS 2023/2024 – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI LEGATI AL CICLISMO IN PROGRAMMA A DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  B0ED745349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DELLE INSTALLAZIONI CHE VERRANNO POSIZIONATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E696EEBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER SERVIZI PRESTATI DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI IN FORZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 35010 DA TEMPO PIENO A PART-TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2024: SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO CON DITTA SPEE SRL A SOCIO UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE TECNICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA S.C.S. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO. INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE" PNC-C13 - CUP I12C21000500002 - DITTA FG FALEGNAMERIA DI FANTONI GIAMPIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E UNIVERSITA' CATTOLICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DESENACT - DESENZANO PER LA TRANSAZIONE DI COMUNITA' VERSO L'ADATTAMENTO CLIMATICO - CIG B0E3E4B5C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE LEGIONELLA PRESSO EDIFICI COMUNALI - DITTA TERMICA SISTEMI SRL - CIG B0C827953D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG B0C80345C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 117956 CON FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITÀ MAMMA/BAMBINO “ARABA FENICE” GESTITA DA GENERAZIONI FA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.04.2024 – CIG B0980A6DCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE "DPIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E TARGHE" ALLO STUDIO TECNICO DELL'ING. MASSIMO GIANI DI IMBERSAGO (LC) - CIG B05B4297FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SECURITY TRUST SRL - CIG B0BFFC592B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DPI E CALZATURE PER OPERAI SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI - UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLE DITTE ENGELMAN S.R.L. - CIG B094E91993 E FER 2000 S.R.L. - CIG B0CA57DA8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SIMULAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE TARI PER IL BIENNIO 2024-2025 ED ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA VALIDAZIONE DA PARTE DELL’ETC DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI SECONDO LE SPECIFICHE PREVISTE DAL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL BIENNIO 2024-2025 PER I COMUNI SOCI DI GARDA UNO SPA. CIG.B0CA9880AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VERSANTE IN LOC. VO' - DOTT. GEOL. LENTINI ROSANNA - CIG B0DB86028E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA TENUTA DI REGISTRI DI CONTROLLO PERIODICI IN RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO GLI ESTINTORI DI TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DUE TUBAZIONI IDRAULICHE IN SOSTITUZIONE CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. CIG. B0D69D0D98 SOCAR SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA PARROCCHIA S. BIAGIO V. E M. PER UTILIZZO TEATRO SAN MICHELE PRIMAVERA/ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER 1 SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE IDENTIFICATO NEL RIM AL N. 0300 RIO VENGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TAVOLO POSIZIONATO PRESSO IL CASTELLO   SALONE GINO BENEDETTI - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC CIG B0D185610B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI - DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG B0D1A18464</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA IN LOC. VO' - DITTA TRASVECTA SRL - CIG B0C9177475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE BRUCIATE FAN COIL PRESSO LA BIBLIOTECA VILLA BRUNATI- DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG B0C81413C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVLPS ANNO 2024 I° SEMESTRE - P.I.LORENZINI DENIS - CIG B0AC306610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE E MARCIAPIEDI. DITTA NOVASTRADE SRL - CUP I15F22001000004 - CIG B076D21E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA GRIGOLLI, VIA MALAGUTI E VIA MINELLI. DITTA ALEXIA COSTRUZIONI SRL. CUP I17H21007400004 CIG B08D35FF96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2024 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GARDA MUSEI" IN QUALITA' DI SOCIO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A VARI COMUNI SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER I CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA PER 5 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO CIG 8361762849 DITTA PERENNIS FAX S.N.C. DI MARCARIA (MN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE A DECORRERE DAL 04.03.2024 DELLA DITTA MACAN BOATS S.R.L. IN NAUTICALL BOATS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO WEB DI CALCOLO ON-LINE IMU 2024 E STAMPA MODELLO F24 ALLA DITTA ARTEMEDIA SRL DI BISCEGLIE (BT) - CIG.B0D57A3DD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE CORSO  NON ATTIVATO UNIVERSITA' DEL GARDA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA PER PERCORSO FORMATIVO ZERO-SEI RIVOLTO A INSEGNANTI DI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'AMBITO 11 DEL GARDA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B0306E0419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GRAFICA E CREATIVITA' CON STEEL COMUNICARE SRL APRILE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 36/2021 -  INSERIMENTO NR. 1 TIROCINANTE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI – ASILO NIDO IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE GESTIONE PIATTAFORMA CONTROLLO IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 - ASS. DBA PRO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER ATTRAVERSAMENTO CON TUBAZIONE DEL CORPO IDRICO DENOMINATO RIO GAMBEDELLO - RICHIEDENTE INIZIATIVE TURISTICHE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI  AD ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER TERMINE CONTRATTO DI NOLEGGIO FIAT 500X TARGATE YA942AN E YA943AN, PER POLIZIA LOCALE,  ALLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA - CIG  7637077B4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO - CUP I29I22000450001 - EROGAZIONE ALLA DITTA IMMAGINE FIERA DEL SALDO  RELATIVO AI LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLE SALE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 96093 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DGR XII/298 DEL 15.05.2023 - LIQUIDAZIONE AD ALER DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' COMUNALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI (CDD E CSE) – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE EVENTI SETTIMANA ROSA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG B07BBA69FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECURITY TRUST.IT SRL - CUP I11J22000220004 - CIG B073D4C538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELTRAFF SRL - CIG B0C29E8EE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI LETTURA E RICONOSCIMENTO TARGHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUARDI SRL - CUP I17H23001780005 - CIG B05FA976D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO – RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER TACHIGRAFO DIGITALE, FORNITURA AD BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SCUOLABUS ALLA DITTA DITTA MCT SERVICE DI MAURO SOLDI - CIG  B0947FECB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE NECA DI ARIA S.P.A. LOTTO 3 - CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ARIA_2021_012/L03 PER LA DURATA DI 12 MESI - ORDINATIVO DI FORNITURA DITTA ERREBIAN S.P.A. CIG B094BB1A35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO DESTINATO AL PROGETTO "CASA VIOLA" - CONDOMINIO DUE COLOMBE: ESERCIZIO ORDINARIO 2023/2024 PERIODO 01.12.2023 - 30.11.2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI DESTINATI AI CENTRI ANTIVIOLENZA E ALLE CASE RIFUGIO CON D.G.R. N. 550 DEL 3 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RILEVATORE VELOCITA' - DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG B0C17E736C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELINEATORI FLESSIBILI - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG B0B7978513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO FEDE SPERANZA CARITA' 18/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN PLEXIGLAS COD. CER 170203. CIG B0BA237502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO IN DOTAZIONE ALL’ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA GUARNIERI &amp; TAGLIANI S.R.L. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA –  CIG B0BD48CE09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS PER IL "30° TORNEO AVIS " DEL 24 MARZO 2024 -GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO DAL MOLIN ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA ASD RUGBY DESENZANO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA SUAP-COMMERCIO PER LE MATRICOLE N 43200 E  44950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL DISPLAY ELIMINACODE - SPORTELLO AL CITTADINO POSTAZIONE 2 - TOSINI GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE A COLORI PER POLIZIA LOCALE - MARCA LEXMARK - ED ACQUISTO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER SETTORE CULTURALE E SPORT - MARCA BROTHER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAROLE TRA NOI. CONFERENZA DI MICHELA PONZANI. CONFERIMENTO INCARICO (CIG. B0B47D6FBD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE ASSEGNAZIONI LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG 10 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UTENTE MATRICOLA N.95711 A FRONTE DEL PROGETTO SOCIALE PARCO  DEL LAGHETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANFFAS - DITTA GONZATO COPERTURE SRL - CIG B081CFAB4F CUP I14D23001720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE REPERIBILITA' E SERVIZI VARI PER INTERVENTI CONDIZIONI METEREOLOGHICHE AVVERSE GENNAIO - FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ATTESTAZIONE RINNOVO ATTIVITA' CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - GEOM.GIANCARLO PAGANI - CIG B0A816F5B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PLANIMETRICO AREA COLLOCATA TRA LE DUE ROTONDE ESISTENTI IN LOC. CASCINA AMERICA - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG B0919C03B3 E CUP I15F22001010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DI  POLIZIA IDRAULICA PER L’OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI COMPLESSIVI MQ. 37,00 MQ  PER PARZIALE TOMBINATURA DAL TRATTO DI CORPO IDRICO APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE POCO MARCATO, SITO IN VIA MABELLINI CATASTALMENTE IDENTIFICATA ANTISTANTE AI MAPPALI N. 370 DEL FOGLIO N. 44- RICHIEDENTE: LUCCA VALENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI 19.04.2024-19.10.2024 - LOTTO 2 -MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI. CIG. 90536826BC. SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI 19.04.2024-19.10.2024 - LOTTO 2-MANUTENZIONE AREE VERDI DI PREGIO (CENTRO STORICO DI DESENZANO E RIVOLTELLA E ROTATORIE DI INGRESSO ALLA CITTA'). CIG 9053691E27. SOLCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP EX ART.15 C.6 D. LGS.36/2023. REALIZZAZIONE E GESTIONE PISCINA COMUNALE - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - KG PROJECT SRL - CIG B08CFB7B2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI CAPPELLINI IN OCCASIONE DELLA PEDALATA ROSA IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 10 MARZO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE, COPPE E OGGETTI VARI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO CON ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COSTITUZIONI, BANDIERE E NASTRO TRICOLORE - ASSUNZIONE IMPEGNO CON FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN CHIOSCO UBICATO IN LOCALITA’ VO’ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE AVVISO DI GARA E ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DESENZANESI PER L’ACQUISIZIONE AUTONOMA DEI BENI DI CONSUMO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DATI – TRASFERIMENTO FONDI ANNUALITA’ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 DEL MUSEO RAMBOTTI ALL'ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA (I.I.P.P.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO XX SECOLO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "GLI AGENTI CONTABILI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE SERIALE DEGLI UFFICI LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA E TERRITORIO CONSERVATA PRESSO LE AULE DELL'EX-SCUOLA ITC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DI DUE AREE COMUNALI - SOC. PRO BRIXIA - CIG B098A80F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ACCESSORI ANNO 2024 - DITTA GUBELA SPA CIG B0774C0820</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONI RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE PER LE CONCESSIONI ESISTENTI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI CONCESSIONE DEMANIALE EXTRAPORTUALE COMUNE DESENZANO DEL GARDA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITÀ IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ FISICA, PSICHICA E SENSORIALE GRAVE (R.S.D.) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.2067 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI - PRIMO SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL PARCO DEL LAGHETTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE AVVISO DI GARA E ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA/DEL DIPENDENTE MATR. 43300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (CCNL 16.11.2022) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PER 12 ORE SETTIMANALI DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N 23 DEL 28/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SEMINAR (CORSO ONLINE DI FORMAZIONE PRATICA) “LA NUOVA PIATTAFORMA SEND PER LA NOTIFICA DIGITALE DEGLI ATTI . GUIDA OPERATIVA PER LE PA CON INDICAZIONI STEP BY STEP E VIDEOTUTORIAL" PER N. 3 DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG B0948DB31A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORI VARI PER ACQUISTO DI BENI DI MODESTA ENTITA' NEL CORSO DEL 2024 PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA A: HALLEY INFORMATICA SRL PER PUBBLICAZIONI EDITORIALI - CIG B01BD6D55A; F.LLI BORTOLOTTI SNC PER ARTICOLI DA FERRAMENTA - CIG B01BEC4069; GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI PER MATERIALE PUBBLICITARIO E TARGHE PERSONALIZZATE - CIG B01C0242E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO RISORSE E PROGRAMMA 2022/2023 RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TESSERE LEGAMI AL 31.03.2024 E APPROVAZIONE ADDENDUM DI PARTENARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GREEN RESIDENCE ULIVI - PRIMA RATA ORDINARIA 2024 - SCADENZA 18.03.2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 117956 CON FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITÀ MAMMA/BAMBINO “ARABA FENICE” GESTITA DA GENERAZIONI FA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.03.2024 – CIG B0980A6DCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO PER LA GESTIONE DEGLI INFOPOINT - ANNO 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: BO7B589E7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI 41 ESTUMULAZIONI ORDINARIE PER SCADENZA CONCESSIONE CIMITERO RIVOLTELLA - 2°LOTTO CIG B06FD8DA59 SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO CONTINUITA' POLO EMERGENZE DITTA SCHNEIDER ELECTRIC SPA - CIG B08F453136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE COMUNALI ANNO 2024 - CIG B05DEDE62F - DITTA AQUA VERDE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RECINZIONE PER AREA PISCINA - DITTA FRANZINI SRL CIG B05EE861B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO ED ANTINCENDIO ANNO 2024 - DITTA ALFA ALERT DI GORINI PAOLO - CIG BO4155CA0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PRATICA SCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI - GEOM. GIANCARLO PAGANI CIG B08CE24E9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E DI LABORATORIO CONNESSE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO EX DISCARICA LAVAGNONE DI CUI AL TITOLO V PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/06. ARPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - ING.ALESSIA BRIGANTINI - CIG B089ED0030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA VIGILI DEL FUOCO  RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO IL CUCCIOLO - STUDIO GEOM.GIANCARLO PAGANI  - CIG B086A20588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 118949 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL COMUNE DI OSPITALETTO, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 2 DEL D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL 16.11.2022 - PRESSO L'AREA SERVIZI SOCIALI TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 101 DEL 04/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI DELLA P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUALE SOFTWARE STAYTOUR, MAPCONTROL, MODELLO 21 - FORNITORE HYKSOS - CIG B0827292AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E STRUTTURE LUMINOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' PASQUALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG B08F242CA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLE STRADE E ISTITUZIONE DEL PARCHEGGIO TEMPORANEO PER I VEICOLI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZALE BAGATTA LUNGO IL MURO PERIMETRALE ESTERNO, LATO OVEST, DEL PARCHEGGIO PER TOTALI 20 (VENTI) STALLI DI SOSTA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CAPODANNO 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI VERBALI POLIZIA LOCALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI VIOLAZIONE DEL CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ZADEI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA MICHELANGELO E L’INTERSEZIONE CON VIA CURIEL NEI GIORNI 2 E 3 GENNAIO 2025 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CADITOIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO E CORSO DI FORMAZIONE SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SECOM SRL DI POMEZIA (ROMA) - CIG B0826BC8BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’:  1) RIDUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H IN VIA MICHELANGELO DALL’INTERSEZIONE CON VIA DON PRIMO MAZZOLARI ALL’INTERSEZIONE CON VIA RIO TIGNALGA, IN VIA DUGAZZE DALL’INTERSEZIONE CON VIALE MOTTA ALL’INTERSEZIONE CON VIA GASPARO DA SALO’ E NELLA CONTROSTRADA DI VIA MICHELANGELO (FRONTE PARCO “LAGHETTO”); 2) INVERSIONE DELLA PISTA CICLABILE E STALLI DI SOSTA NELLA CONTROSTRADA DI VIA MICHLANGELO CON FORMAZIONE DI N.3 STALLI PER FERMATA BUS E N.2 STALLI DI SOSTA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E RELATIVI NUOVI ATTRAVERSAMENTI CICLABILI; 3)  POSIZIONAMENTO DI N. 3 DOSSI RALLENTATORI IN VIA MICHELANGELO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DON PRIMO MAZZOLARI E VIA DUGAZZE; 4) POSIZIONAMENTO DI N.1 DOSSO RALLENTATORE IN VIA DUGAZZE PRESSO ATTRAVERSAMENTO CICLO/PEDONALE; 5) POSIZIONAMENTO DI N.1 DOSSO RALLENTATORE INGRESSO CONTROSTRADA DI VIA MICHELANGELO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI “CAPODANNO 2025” IL GIORNO 31 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE S.P.A. PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG B0827A9C4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI A INTERSEZIONE CON VIA ANELLI, VIA ANELLI SINO ALLA ROTONDA MARATONA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA FELTRINELLI E PARTE DEL PARCHEGGIO MARATONA, NELLA GIORNATA DI DOMENICA 29 DICEMBRE 2024, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING GESTIONE STAMPA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2024 - DITTA INCLOUD TEMA SRL - CIG B0824E64E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI A TITOLO DI MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE RESIDENTI ALL'ESTERO ANNO 2024 - DITTA NIVI SPA - CIG B08243EA3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. DI VITTORIO DALL’INTERSEZIONE CON VIA PARROCCHIALE ALL’INTERSEZIONE CON VIA B.CROCE IL GIORNO 21 DICEMBRE 2024 PER SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “NATALINA - EVENTO PER BAMBINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (EX MACELLO) VIA MEZZOCOLLE N. 20 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO ALIMENTARE CON DECADENZA E ARCHIVIAZIONE DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA COMUNICAZIONE PERVENUTA IL 27.08.2024 PROT. 138831 DA PRETE FRANCESCO IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ FG CARNI S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI ASSEGNARE IN CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LA SUA DESTINAZIONE A FINALITA' SOCIALI (ART. 48 - COMMA 3 - LETT. C - CODICE ANTIMAFIA): APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO E RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA OVE NECESSARIO IN VARIE DEL COMUNE DAL 07.01.2025 AL 28.01.2025, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA G.GARIBALDI IL GIORNO 19 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 PER SOSTA AUTOPOMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PEDALATA ROSA IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 10 MARZO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024 E INVIO BOLLETTINO DI INTERAZIONE - ASS. SOC. INTERAZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 1^ E 2^ LOTTO DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA DAL 18 DICEMBRE 2024 AL 20 MARZO 2025 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA – LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE DEL COMUNE E DIVIETO DI TRANSITO DI ALCUNI PERCORSI CILCO PEDONALI PER LA REALIZZAZIONE CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA 1^ E 2^ LOTTO DAL 18 DICEMBRE 2024 AL 20 MARZO 2025 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024/596 - PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL’AREA DI PARCHEGGIO DEL EX MACELLO DI VIA GOITO/MEZZOCOLLE IL GIORNO 18 DICEMBRE 2024 PER SMONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE CAPANNONE VIA ADAMELLO 14 - USO MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILECOMMERCIALE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO VIA ZAMBONI N. 5 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - CIG ZBE26CF1AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA DAL 19 AL 22 DICEMBRE 2024 DEL DIVIETO DI TRANSITO – ECCETTO RESIDENTI - E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEBALDO PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO - DITTA SAVIATESTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA B.CROCE, VIA G. DI VITTORIO E VIA PARROCCHIALE PER SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI SANTA LUCIA IL GIORNO 12 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRE-CONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE SU SPAZI IDONEI NEL MUNICIPIO E NELLE VARIE SEDI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WE YOU S.R.L. DI LAVIS (TN) -CIG ZE43CDE91F. CANONE DI CONCESSIONE ACCERTAMENTI ANNI 2024 - 2025 - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E RECAPITO PER AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E VARI PER LA DURATA DI MESI 12. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FGD STAMPA E GRAFICA DI BONI RAFFAELLO CIG B00E4F0E7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI TRANSITO SU  LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO A PIAZZA FELTRINELLI DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 21.00 DI SABATO 07 DICEMBRE PER MANIFESTAZIONE “MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI STALLI DI SOSTA DI PIAZZA GARIBALDI PER MANIFESTAZIONI TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI IL GIORNO 15 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DITTA NORD VENDING DI ZANONI DAVIDE S.A.S. DAL 01.01.2024 ALLA DITTA ISY WATER S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2024 - CIG ZCC3B2C7E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI TRANSITO SU  LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO A PIAZZA FELTRINELLI DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 21.00 DI SABATO 07 DICEMBRE PER MANIFESTAZIONE “MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-C13 CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI ACCESSO AI PEDONI SU TUTTA L’AREA DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI IL GIORNO 09 DICEMBRE 2024 PER INCONTRO ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2024 - DITTA TIMA SRL - CIG B0412B6A8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI  E PEDONI DI VIA MONTONALE BASSO DAL 05 AL 12 DICEMBRE 2024 APER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA A NORD DEL NUOVO CAVALCAFERROVIA IV21 – SOC. CEPAV DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2024 -DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL CIG B02F8C9382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA DON PRIMO MAZZOLARI N. 3/5 DAL 05 AL 18 DICEMBRE 2024 PER PONTEGGIO SU FABBRICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL’UTENTE MATRICOLA N. 60950 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA S.ANGELA MERICI IL GIORNO 16 DICEMBRE 2024 PER SOSTA AUTOCARRO CON  PIATTAFORMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DI PIAZZA FELTRINELLI IL GIORNO 9 DICEMBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2024 - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG B0413CF271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E FOSSI COMUNALI ANNO 2024 - DITTA LORENZONI SNC - CIG B04127FD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA PACE DAL 9 DICEMBRE 2024 AL 20 GENNAIO 2025 PER LAVORI DI DEMOLIZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO  EFFCIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC - C13 CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA COLOMBARE DI CENTENARO E VIA SAN PIETRO DAL 5 AL 18 DICEMBRE 2024 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E RALLENTATORI DI VELOCITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 06 AL 12 DICEMBRE 2024 IN UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE SUD PER LAVORI PER CONTO DI RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI N.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI DAL CIVICO 61 ALL’INTERSEZIONE CON VIA A.PIATTI – INVERSIONE SENSO DI MARCIA DI VIA ANNUNCIATA DALL’INTESEZIONE CON VIA MAZZINI SINO ALL’INTERSEZIONE CON VICOLO SAN GIOVANNI E INVERSIONE SENSO DI MARCIA DI VICOLO SAN GIOVANNI IL GIORNO 05 DICEMBRE 2024 PER LAVORI ALLA RETE ACQUEDOTTO E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2024 - DITTA BEGNI SRL CIG B02F0F1A72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PARTE DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI  DAL 04 AL 18 DICEMBRE 2024 PER LAVORI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO PARCHEGGIO MARATONA SULL’INTERO TRATTO ANTISTANTE LA FRAGLIA VELA IL GIORNO 8 DICEMBRE 2024, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DI SANTA BARBARA E DELLA MADONNA DI LORETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO EX ARTT. 383 E 392 C.P.C. A SEGUITO DELL' ORDINANZA N. 32780/23 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, PUBBLICATA IN DATA 27.11.2023 SUL RICORSO ISCRITTO AL N. 11343/2023 R.G..- CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE ALL’AVV. GIUSEPPE FELLI - CIG. B068C91D81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ RISPETTO AI TITOLI ABILITATIVI URBANISTICI RILASCIATI SU AREA SITA IN LOC. CASOTTO N. 4, SUL TERRENO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL MAPPALE N. 219 DEL FG. 34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZA CORSO UNIVERSITÀ DEL GARDA 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI IN VIA LORENZINI IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2024 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER LAVORI DI  FRESATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PRESENZA DELLA SQUADRA DI EMERGENZA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CHE VERRANNO ORGANIZZATI NELL'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI E ABBONAMENTI BIBLIOTECA CIVICA A. ANELLI - ANNO 2024 CIG B0791D57EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI TRANSITO SU  LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO A PIAZZA FELTRINELLI DALLE ORE 14.00 DEL 28 NOVEMBRE ALLE ORE 12.00 DEL 02 DICEMBRE 2024 PER MANIFESTAZIONE “FESTA DEL CIOCCOLATO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA A.PIATTI IL GIORNO 4 DICEMBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE PER EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON ROSSETTO TRADE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA RESIDENZE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA MASACCIO NEI GIORNI 7 E 8 DICEMBRE 2024 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN AREA FERROVIERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE BANNER PRESSO IL DUOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO TRANSITO SU MARCIAPIEDE IN PIAZZA GARIBALDI DAL CIVICO 16 SINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA GARIBALDI DAL 2 AL 17 DICEMBRE 2024 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.101936 PRESSO R.S.A. FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO DI LONATO DEL GARDA (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B009D4BF03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA E PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI – ASILO NIDO IL CUCCIOLO – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO – ECCETTO RESIDENTI - IN VIA SCAVI ROMANI E VIA CROCIFISSO IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2024 PER SOSTA AUTOCARRO CON PIATTAFORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL 9 MARZO E 27 MARZO 2024 IN PIAZZA MALVEZZI - NUCLEO VOLONTARI A.N.C. VALLE DEL CHIESE ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PARTE DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI PER IL GIORNO 09 DICEMBRE 2024 PER INCONTRO ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON G.GARIBALDI E L’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2024 PER LAVORI ALLA RETE ACQUEDOTTO E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 66328 PRESSO LA COMUNITA' "IL BUCANEVE" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA IRTA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA CREMONA E L’INTERSEZIONE CON VIA RESIDENZE IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2024 PER LAVORI ALLA RETE ACQUEDOTTO E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO"ARCIERI" 1/10/23 - 30/9/2024. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE ALLA PRO DESENZANO SCSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI ELETTRICI A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SALE DEL MUSEO RAMBOTTI - IMPREVISTI -  CIG B05EC07260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KMH E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA N.SAURO IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H  E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI TRATTI DI VIA VICINA  PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 20 NOVEMBRE AL 07 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO EROGATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'UFFICIO IAT SITO AL PORTO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DEL MODULO DI OFFERTA PER LA RACCOLTA DI SPONSORIZZAZIONI IN OCCASIONI DELL'ARRIVO DELLA 14^ TAPPA DEL 107° GIRO D'ITALIA IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 18 MAGGIO 2024 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI  E PEDONI DI VIA MONTONALE BASSO DAL 19 NOVEMBRE AL 05 DICEMBRE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA A NORD DEL NUOVO CAVALCAFERROVIA IV21 – SOC. CEPAV DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA SCUOLA DI MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE E NEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA MICHELANGELO INTERSEZIONE VIA BARBARANO E DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BARBARANO PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 15 AL 18 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H  IN LUNGOLAGO C.BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DELLE RIVE E L’INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 20 NOVEMBRE AL 07 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026 PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PRT 145 SETTORE RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PARTE DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI  DAL 18 AL 30 NOVEMBRE PER LAVORI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 2025 PER LE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELLA “LOCAZIONE TURISTICA” NON IMPRENDITORIALE ESERCITATA NELL’UNITÀ ABITATIVA DI VIA COMMISSARIO PALATUCCI N. 12 CATASTALMENTE IDENTIFICATA AL FOGLIO 29, MAPPALE 202, SUBALTERNO 23 E DECADENZA DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITÀ PERVENUTA DAL SIG. FANTONI CRISTIAN IN DATA 04/06/2024, PROT. 93506.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER APPLICATIVO SICRAWEB EVO - FORNITORE MAGGIOLI SPA - CIG 9889566808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Sistemi Informativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER FESTA TESSERAMENTO ALPINI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA – 25/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO SUL MARCIAPIEDE DI VIA DUGAZZE INTERSEZIONE VIA MICHELANGELO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER LA NUOVA SCUOLA DI PRIMO GRADO V.CATULLO IL GIORNO 12 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA MATTEOTTI  INTERSEZIONE VIA BAGATTA PER LAVORI ALLA RETE IDRICA DAL 11 NOVEMBRE AL 11 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' E IN PARTICOLARE PER LA CAMMINATA LUDICO-MOTORIA TENUTASI IL 21 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 VISITE GUIDATE, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - BANDO RIMOZIONE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E COGNITIVE PNRR M1C3-3 INT. 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP I19I22001190006 - CIG B05E93A2B0 - LA MELAGRANA S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VARIE VIE COMUNALI  DAL 11 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN UN TRATTO DI VIA S.ANGELA MERICI DAL 13 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2024 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO – RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO DEI BENI MOBILI ANNO 2023 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MONTONALE BASSO DAL 12 AL 27 NOVEMBRE 2024, PER L’ESCUZIONE DI NUOVA RETE DELL’ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI TRANSITO SU  LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO A PIAZZA FELTRINELLI NEI GIORNI DI SABATO 9 E 16 NOVEMBRE 2024 PER MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO IL NATALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA COMPENSI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: DIVIETO DI TRANSITO – ECCETTO RESIDENTI - E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEBALDO PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO DAL 11 NOVEMBRE 2024  AL 31 MARZO 2025 – DITTA SAVIATESTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO MONTECROCE 1/09/23 - 31/08/2024 . VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA REAL DESENZANESE ASD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA CREMONA IL GIORNO 06 NOVEMBRE 2024 PER OPERAZIONE DI MONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI GHIZZI E MARAVIGLIA 1/10/23 - 30/9/2024 . VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA CALCIO DESENZANO SSD ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FRACASSI NEI GIORNI 4 E 6 NOVEMBRE 2024 PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE TENSOSTRUTTURA IN CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 783/2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD REAL DESENZANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FRACASSI  DALLE ORE 09:00 DEL 31 OTTOBRE ALLE ORE 20:30 DEL 1 NOVEMBRE 2024 E DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA FOSSE CASTELLO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “HALLOWEEN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSONATI/ANZIANI ANNO 2023 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIMBORSO PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) E SPESE FARMACEUTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>GSE SPA - GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Bilancio e Programmazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H  IN VIA DUGAZZE PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 28 AL 30 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI, DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA, USO PARCHEGGIO PUBBLICO - PERIODO 01/11/2023 - 31/10/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA LANTERNA SEMAFORICA O MOVIERI,  RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA BONATA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI FFTH-BANDA ULTRA LARGA DAL 25 OTTOBRE AL 08 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PARTE DEL PARCHEGGIO SPIAGGIA D’ORO PER MANIFESTAZIONE PATROCINATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER I GIORNI 26 E 27 OTTOBRE 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI CONTABILI A SEGUITO DI CONCESSIONE PIANO RATEIZZO IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN ZENO TRA I CIVICI 100 E 136 E DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RIO BRASA DAL 25 SETTEMBRE AL 11 OTTOBRE 2024, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE E STALLO DI SOSTA PER CARICO E SCARICO MERCI IN VIA VITTORIO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE - TRIENNIO 2024-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO R.S.A. ANNI AZZURRI VILLAGGIO SAN FRANCESCO DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS) GESTIONE KOS CARE S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AUTOCARRI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T IN VIA RIMEMBRANZE, VIA S. M. KOLBE E VIA BERNASCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENTE MATRICOLA N.64596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO – ECCETTO RESIDENTI - IN VIA SCAVI ROMANI E VIA CROCIFISSO IL GIORNO 28 OTTOBRE PER SOSTA AUTOCARRO CON PIATTAFORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA N. 59572 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE FRACASSI E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA RIVALI DI SOPRA PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU IL GIORNO 30 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA – LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA MONTEBALDO E VIA MEZZOCOLLE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA 1^ E 2^ LOTTO SINO AL 18 DICEMBRE 2024 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SALE DEL MUSEO RAMBOTTI - IMPREVISTI - CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 1^ E 2^ LOTTO DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA SINO AL 18 DICEMBRE 2024 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE 2024 CIG B05DEDE62F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2024 DITTA VEZZOLA SPA CIG B020C563BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SIRMIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA RAMBOTTI E VIA T. DAL MOLIN IL GIORNO 28 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA MICHELANGELO INTERSEZIONE VIA BARBARANO E DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BARBARANO PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 23 AL 31 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA G.MINELLI NEI GIORNI 22 E 23 OTTOBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2024 - DITTA ZUCCA GIANLUIGI CIG B0295ECDD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA G.CESARE NEI GIORNI 22 E 23 OTTOBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "UN DOLCE SUONO DI LIBERTA'" IN DATA 16/03/2024 - ASSOCIAZIONE DONNE IN CANTO / ASSOCIAZIONE FARO TRICOLORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IL GIORNO 25 OTTOBRE 2024 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI SI SPESA PER PAGAMENTO MAV  AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 OPERAI MATRICOLE 44450 E 44500 – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA S.ANGELA MERICI IL GIORNO 24 OTTOBRE 2024 PER SOSTA AUTOCARRO CON  PIATTAFORMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEPOSITO DEI CONTI DI GESTIONE 2024 DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VICOLO SAN GIOVANNI DALLE ORE 12:50 ALLE ORE 13:00 NEL PERIODO DAL 28.10.2024 AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI IN UTILIZZO AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.D.S. VIADOTTO S.N.C. DI FRANCO FLORIANA MAGDA JOLE &amp; C. CIG B051EE27F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI  17 DAL 23 OTTOBRE 2024 AL 31 GENNAIO 2025 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA DELL’IMPRESA SIGILLO’ MASSIMO UBICATA NEI LOCALI SITI IN LOCALITÀ SAN GIROLAMO N. 4, E DI DECADENZA DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ – SCIA – PERVENUTA IL 05/12/2022, PROT. N. 69453.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DANNEGGIATI DALLA GRANDINATA DEL 24.7.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI  DAL 19 OTTOBRE 2024 AL 31 GENNAIO 2025 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 40 PANNELLI PER IL COMPLETAMENTO DELLE VETRINE MUSEALI - STUDIO BASE 2 - BANDO RIMOZIONE BARRIERE FISCIHE, SENSORIALI E COGNITIVE PNRR M1C3-3 INT. 1.2 NEXTGENERATIONEU FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - CUP I19I22001190006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI DESENZANO IL GIORNO  VENERDI 18.10.2024 AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI N. 72 OSSARI PRESENTI NELLA CELLA XXIV  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 INCONTRI CON LA CITTADINANZA E LE SCUOLE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO REALIZZATO AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - BANDO RIMOZIONE BARRIERE FISICHE, SENSORIALI E COGNITIVE PNRR M1C3-3 INT. 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP I19I22001190006 - LEDHA LEGA PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A INCASSI INGRESSO AL CASTELLO/MASTIO E INGRESSO AL MUSEO CIVICO G. RAMBOTTI, TRAMITE POS E CONTANTI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA COLLI STORICI PRESSI CIVICO 102A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN ZENO TRA I CIVICI 100 E 136 E DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RIO BRASA DAL 15 AL 30 OTTOBRE 2024, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2024 - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE PL - CIG B02DEFD9B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H  IN VIA MICHELANGELO INTERSEZIONE VIA BARBARANO E DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BARBARANO PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE IL GIORNO 18 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASLOCO ARREDI E MATERIALI DA EX ITC E IPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FRACASSI  DAL 16 AL 17 OTTOBRE 2024 E DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA FOSSE CASTELLO NEI GIORNI 19 E 20 OTTOBRE 2024, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MATTONCINI IN CASTELLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT.OG3 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE" ESERCITATA NELL’ ABITAZIONE SITA IN VIA GIULIO CESARE N.2, CATASTALMENTE IDENTIFICATA AL FOGLIO 28, MAPPALE N. 247, SUBALTERNO N. 293, DALL’IMPRESA CLEANBNB SPA IN FORZA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITÀ DEL 16/02/2024, PROT. N. 29374.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA ANNESSA AL BAR CENTRO BALNEARE RIVOLTELLA - STUDIO PROFESSIONALE PLANUM SRL CIG B03DC81EE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPERIMENTALE ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA E REALIZZAZIONE NUOVI STALLI DI SOSTA E MARCIAPIEDE IN VIA RIO BRASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROVE DI CARICO STRUTTURE CHIOSCO PORTO RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DECORO URBANO ANNO 2024 CIG. B038261F42 _IL QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPERIMENTALE ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA INTERSEZIONE VIA D. COMBONI/VIA MASCAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DANNEGGIATI DALLA GRANDINATA DEL 24.7.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPERIMENTALE ALLA VIABILITA’: INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA E RIDUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H IN VIA CREMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BAGATTA DALL’INTERSEZIONE CON VIA CARDUCCI SINO A PIAZZA MATTEOTTI PER LAVORI ALLA RETE IDRICA DAL 14 OTTOBRE AL 18 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STESURA RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA BAR CENTRO BALNEARE RIVOLTELLA - DITTA CRESTANA SRLS CIG B020762D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RECUPERO PAGAMENTI ED EVASIONE RELATIVA ALL'IMU 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI N. 2 DOSSI IN VIA MONTE GRAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA MONTESUELLO 124A DAL 21 AL 22 OTTOBRE 2024 PER SOSTA CAMION GRU E SPAZIO CANTIERE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERNICIATURA 2 MOTOCICLI BMW F 850 GS PER POLIZIA LOCALE - BERTAZZONI S.R.L. - CIG B01117F3DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO SU STRADA VICINALE BASSA DELLE CARATE LOC. LAVAGNONE DAL 21 AL 22 OTTOBRE 2024 PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 2 POZZETTI PIEZOMETRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5395/2021 E 1001/2023 MISURA 1 - INTERRUZIONE PROCEDURA DI SFRATTO MATR. 122529: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA T.SPERI 2 IL GIORNO 9 OTTOBRE 2024 PER LA SOSTA DI UNA BETONIERA CON POMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2024 ASSEGNAZIONE DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG B02E3D69D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA COLLI STORICI 106 30 DAL 11 AL 14 OTTOBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN FAVORE DEL RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER 1° LOTTO CICLOVIA DEL GARDA NUOVO PARALLELISMO STRADALE LINEA FERROVIARIA MI-VE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2024 - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG B01500B160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DON PRIMO MAZZOLARI DAL 10 AL 11 OTTOBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI INSTALLATI PRESSO PARCHEGGI COMUNALI ANNO 2024 - DITTA TINCAR SAS CIG B03DE88B2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN UN TRATTO DI LUNGOLAGO C.BATTISTI PER LAVORI DI ISPEZIONE CONDOTTE FOGNARIE IL GIORNO 10 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DIO 30 KM/H, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE COMUNALI  DAL 8 OTTOBRE AL 18 DICEMBRE 2024 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA COLLI STORICI - DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL CIG B049ABCA91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE SITUATO PRESSO L'AUDITORIUM "CELESTI" ALLA DITTA SCIVALES GIUSEPPE ANNO 2024 - CIG B0422A50A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DI VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI, PIAZZA ULISSE PAPA E VIA ANELLI DALLE ORE 21.00 DEL PREFESTIVO ALLE ORE 07.00 DEL PRIMO GIORNO FERIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 1862/2023 - MONTECARLO KLEDIDANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: SOPPRESSIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA MARCONI PRESSI CIVICO 134 INTERSEZIONE STRADA LOC. MONTE MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL’AREA DI PARCHEGGIO DEL EX MACELLO DI VIA GOITO/MEZZOCOLLE DAL 2 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2024 PER CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO O A CARATTERE SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA – LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE DEL COMUNE E DIVIETO DI TRANSITO DI ALCUNI PERCORSI CILCO PEDONALI PER LA REALIZZAZIONE CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA 1^ E 2^ LOTTO DAL 02 OTTOBRE AL 18 DICEMBRE 2024 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA: PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.2 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-13 CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 DITTA LA SOLIDARIETA' C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA T. DAL MOLIN 2 IL GIORNO 10.10.2024 PER OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO MERCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI E DI INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2024 CIG. B0243C635B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO PISCINE DI VIA GIOTTO – IL GIORNO 28.09.2024 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “DIVERSAMENTE IN MOTO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.A.R.I) PER LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ANNUNCIATA IL GIORNO 30.09.2024 PER LAVORI ALLA RETE ACQUEDOTTO E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE DEL COMUNE DAL 30.09.2024 AL 15.11.2024 PER LAVORI DI ASFALTATURA PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE E VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - DITTA FER 2000 - CIG B0454E150E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BERGAMO DAL 27 AL 30 SETTEMBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E FOSSI ANNO 2024 - CIG B04127FD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI RIVOLTELLA – VIA CALAMAR – IL GIORNO 28.09.2024 PER LO SVOLGIMENTO DELLA “FESTA DEL POLO DELLE EMERGENZE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO ANNO 2024 - CIG B04155CA0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIODI VIA CAPORALI E VIA TRATTO DI VIA CAPORALIPER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE COPERTURE ANNO 2024 - CIG B0413CF271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA RESIDENZE IL GIORNO 27.09.2024 PER LAVORI ALLA RETE ACQUEDOTTO E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MEDIANTE SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2024 CIG B02DEFD9B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ARIOSTO DAL 23.09.2024 AL 04.10.2024 PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ANAGRAFICA FORNITORE - DETERMINAZIONE N. 1215 DEL 15/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL BERSAGLIO IL GIORNO 23.09.2024 PER LAVORI ALLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART 16 CCI 2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CONN RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN ZENO TRA I CIVICI 100 E 136 E DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RIO BRASA DAL 25 SETTEMBRE AL 11 OTTOBRE 2024, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H  E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MICHELANGELO INTERSEZIONE VIA BARBARANO E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BARBARANO DAL CIV. 29 AL 31 PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 23 AL 27 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BENEDETTO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GRAMSCI E VIA LORENZINI DAL 23 SETTEMBRE AL 04 OTTOBRE 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI ALLA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE NEL PARCHEGGIO DI VIA GARIBALDI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DI PENALE PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 1828/2023 - MONTECARLO KLEDIDANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ACHILLE PAPA IL GIORNO 13.09.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO ABITAZIONE PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA LANTERNA SEMAFORICA O MOVIERI,  RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA ERIDIO E DIVIETO DI TRANSITO SUL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA T. DAL  MOLIN  ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 92, PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI DAL 13 AL 16 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 7 FEBBRAIO 2024, IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO. CIG B0306E0419.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA DI VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI, PIAZZA ULISSE PAPA E VIA ANELLI DALLE ORE 21.00 DEL PREFESTIVO ALLE ORE 07.00 DEL PRIMO GIORNO FERIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ - UTENTE MATRICOLA 64596 PRESSO CASA RIFUGIO "FIORE DI LOTO" DI SALÒ- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2024: CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI PARCHEGGI MARATONA E VIA CAPORALI PER MANIFESTAZIONE RADUNO INTERREGIONALE ANMI – DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO N. 10 REGISTRAZIONI WEBINAR DALLA DITTA DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 1^ E 2^ LOTTO DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA SINO AL 31 OTTOBRE 2024 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI FORMATIVI FORNITI DA PUBLIKA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA – LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA MONTEBALDO E VIA MEZZOCOLLE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA 1^ E 2^ LOTTO DAL 27 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE 2024 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/01 N° 380 ARTT. 27 E 31 - D.LGS. 22/01/2004 N° 42 ART. 167 ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI ABILITATIVI URBANISTICI NECESSARI, CONSISTENTI IN ATTREZZATURE SPORTIVE E IN UNA CASETTA IN LEGNO POSTE IN OPERA SU AREA PRIVATA IN VIA TESE – LOC. DUSINI A DESENZANO DEL GARDA, IDENTIFICATA CATASTALMENTE DAL MAPPALE N° 652 DEL FOGLIO N° 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTE P.S. E MATERIALE SANITARIO PRESENTE NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI ANNO 2024. CIG B00CF26363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO PIAZZA GARIBALDI PER DOMENICA 8 SETTEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA “FESTA DE CAPOLATERRA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE: SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO DI VEICOLI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE CICLISTICA DEL 01 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORPI IDRICI DEMANIALI CIG. B01C92D7A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: RIDUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H,  E POZIONAMENTO DI DOSSI RALLENTATORI IN LOC. LOCUSTIONE, VIA VACCAROLO, VIA VICINA E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA VIA S. PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 9 DOPPI PANNELLI MISURA A3 PORTA PLANIMETRIE. CIG B01EA8F404</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO-DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL  CIG B038E983C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 20 STALLI DI SOSTA DEL PARCHEGGIO P24 DI PIAZZALE FRACASSI IN OCCASIONE DELL’EVENTO “NEW DEALS FUTURE ECONOMY FESTIVAL” IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI,  RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN LUNGOLAGO C.BATTISTI 107 IL GIORNO 02.09.2024  PER SOSTA AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA. DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024. CIG. B0293EB684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2024 - CIG B0295ECDD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO ORATORIO DI PIAZZA GARIBALDI PER IL GIORNO 1 SETTEMBRE  PER USO ESCLUSIVO ALLA PARROCCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTO CELLA FRIGO CIMITERO (CAMBIO TUBO FLESSIBILE) CIG. B02DFB0D6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMESSA IN PRISTINO DI LOCALI POSTI AL PIANO SEMINTERRATO AUTORIZZATI AD USO ACCESSORIO (AUTORIMESSA) OGGETTO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO CON OPERE EDILIZIE IN LOCALI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE CON PERMANENZA DI PERSONE REALIZZATO IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO URBANISTICO E PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.P.R. 06/06/01 N° 380 E S.M.I. ARTT. 27 E 33 - D.LGS. 22/01/2004 N° 42 ART. 167; INTERDIZIONE IMMEDIATA ALL’UTILIZZO IMPROPRIO DEI LOCALI A PERMANENZA DI PERSONE POSTI AL PIANO SEMINTERRATO AUTORIZZATI CON DESTINAZIONE ACCESSORIA DI AUTORIMESSA; RIMOZIONE IMMEDIATA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI LOCALI OGGETTO DI INTERDIZIONE (BOMBOLE COLLEGAMENTI ED IMPIANTI ELETTRICI) MANCANTI DI IDONEE CERTIFICAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO ALLA SICUREZZA DI TUTTE LE UNITÀ IMMOBILIARI PRESENTI NELL’EDIFICIO; RELATIVA A 2 UNITÀ IMMOBILIARI SITE IN VIA GRIGOLLI N° 25, IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 2, MAPPALE N° 117, SUB 4-5 DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA CON DESTINAZIONE AUTORIZZATA DI AUTORIMESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA – LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA MONTEBALDO E VIA MEZZOCOLLE PER REALIZZAZIONE CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA 1^ E 2^ LOTTO DAL 27 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE 2024 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2024 - CIG B02F8C9382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA B.CROCE TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DEGLI OLMI E VIA DI VITTORIO E VIA VENEZIA PER CONCERTO 27 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2024 - CIG B02F0F1A72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' PEDONALE: CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO NEL TRATTO ANTISTANTE L'IDROSCALO PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELL'ESERCITAZIONE DI ACQUATICITA' DA PARTE DEL 6° STORMO DELL'AERONAUTICA MILITARE DI GHEDI (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA D.ALIGHIERI E VIA IRTA NEI GIORNI 26 E 28 AGOSTO 2024 PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 65. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FONDO A SOSTEGNO DEL SISTEMA EDUCATIVO 0 - 6 ANNI. ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELLA “LOCAZIONE TURISTICA NON IMPRENDITORIALE” DI VIA SAN BENIGNO N. 10, E DI DECADENZA DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITÀ PROT. N. 83169 DEL 23/06/2023, PERVENUTA DALLA SIG.A TUCCI ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DELLA MINORE MATRICOLA 74296 PER IL PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA MADRE DEL MINORE MATRICOLA 99185 PER SUPPORTO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE FAMILIARE PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DEI TITOLI ABILITATIVI URBANISTICI E PAESAGGISTICI NEL GIARDINO DI PERTINENZA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA ALBINONI N. 11, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL MAPPALE N. 237 DEL FG. 36 SUB. N. 4 DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA UNITA’ D’ITALIA IN OCCASIONE DELLAA FESTA DEL VINO DAL 10 AL 16 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 83951 PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI FORNITORE CENTRO EDUCATIVO MINORI "SPAZIO VENTI" A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DATI CORRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: RIDUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ DA 50 A 30 KM/H E POZIONAMENTO DI N. 2 DOSSI RALLENTATORI IN LOC. CASELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI FORNITORE CENTRO EDUCATIVO MINORI "SPAZIO VENTI" A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DATI CORRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA H. DUNANT E VIA P. ZENERONI, DAL 11 AL 15 AGOSTO 2024 IN OCCASIONE DELL’EVENTO “FESTA DEL VINO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZA CORSI UNIVERSITÀ DEL GARDA 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ DI “SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE" DI VIALE FRANCESCO AGELLO N. 60 E DI DECADENZA DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA "COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO” PERVENUTA DALL’IMPRESA INDIVIDUALE RESTAURANT COCKTAIL BAR AND SUSHI DA KRISTINE DI ZHAO HAIYAN PERVENUTA IL 28/03/2023, PROT. N. 19396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ACCERTAMENTO PER RIMBORSI DA ALTRI COMUNI PER ALUNNI/E NON RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’:ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA B.CROCE TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DEGLI OLMI E VIA DI VITTORIO E VIA VENEZIA PER CONCERTO 05 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO PER L' ANNO 2025 - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA P. ANNIBALE DI FRANCIA CORSIA DIREZIONE VIA GIOVANNI XXIII E IN VIA G. DI VITTORIO CORSIA DIREZIONE VIA AGELLO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H SULLA INTERSEZIONE A ROTATORIA DI VIA AGELLO CON VIA P.ANNIBALE DI FRANCIA – DIREZIONE SIRMIONE – DAL 01 AL 09 AGOSTO  2024, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA PARROCCHIA SAN BIAGIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI CARNEVALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI MATERNITA' DIPENDENTE MATR. 44950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTI CONTABILI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ANELLI E UN TRATTO DI LUNGOLAGO C.BATTISTI PER MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA – 31 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI ROTAZIONE PER AFFRANCATURA POSTA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA LANTERNA SEMAFORICA O MOVIERI,  RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA E VIA G. DI VITTORIO DAL 29 LUGLIO AL 9 AGOSTO  2024, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI MATERNITA' DIPENDENTE MATR. 44600.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA GAMBARA DAL 27 AL 31 LUGLIO 2024 PER DI RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER ACCEDERE A PENSIONE DI ANZIANITA' "IN CUMULO" DIPENDENTE MATR. 30400.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.153 DEL 25.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GRAFICA E CREATIVITA' CON STEEL COMUNICARE SRL GENNAIO-MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PARTE DEL PARCHEGGIO SPIAGGIA D’ORO PER MANIFESTAZIONE PATROCINATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL MEDIANTE CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KEROPETROL SPA - CIG B011532158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E SUPPORTO R.T.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PARTE DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2024 PER CRERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI COMUNITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER PAGAMENTO COMMISSIONI A NEXI S.P.A. E BANCO BPM S.P.A. PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE POS PRESSO LE AREE DI PARCHEGGIO DOTATE DI PARCOMETRI E PRESSO I PARCHEGGI CON IMPIANTI A SBARRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ALEARDI E VIA DE AMICIS PER LAVORI DI RIPARAZIONI URGENTI ALLA RETE IDRICA DAL 29 AL 31 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 45750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO E DELLA SOSTITUZIONE E/O AGGIORNAMENTO DI ALCUNE APPARECCHIATURE DAL 01.06.2022 AL 31.05.2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' CIG ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA AD ESCLUSIONE DEL CARICO/SCARICO MERCI PER AUTOCARRI NEL TRATTO STRADALE COMPRENDENTE PIAZZA MATTEOTTI – PIAZZA ULISSE PAPA – VIA PORTO VECCHIO – PIAZZA CAPPELLETTI – LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA ANELLI SINO A PIAZZA CAPPELLETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ANELLI E LUNGOLAGO CESARE BATTISTI FINO ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA FELTRINELLI, E DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA MALVEZZI,  PER INAUGURAZIONE NUOVO PRESIDIO GUARDIA COSTIERA E NUOVA MOTONAVE IL GIORNO 29 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO DI CONSIP S.P.A. "VEICOLI IN NOLEGGIO 2" : LOTTI 2 E 5 DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A.;  LOTTO 3 DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - IMPEGNI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO DIPENDENTE MATR. 45900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. - PROROGA TECNICA RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.02.2024 - 31.07.2024 (6 MESI) CON ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  - CIG 90596904B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA B.CROCE TRA L’INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEGLI OLMI IL GIORNO 29 LUGLIO 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELL’ISTITUTO CFP DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. DI VITTORIO NEI GIORNI 25 E 26 LUGLIO 2024 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ALLA RETE TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  METANO PER SCUOLABUS FENIKSBUS FBSI MM CJKMO TARGA FZ761MB IN UTILIZZO AI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO - CIG B00DC1E722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" LOTTO 6 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - LEASYS S.P.A. CIG 8557444230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA N.SAURO 40 PER PRESENZA DI UN PONTEGGIO DAL 30 LUGLIO AL 01 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 29450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA GAMABARA NEI GIORNI 25 E 6 LUGLIO 2024 PER DI RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE NELLA ROTATORIA STRADALE N.7, POSTA ALL'INCROCIO TRA VIALE AGELLO/VIALE ANDREIS 2021-2026 - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNI 2024-2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO PER L' ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA FRACASSI – DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA FOSSA CASTELLO E VIA MONTEGRAPPA PER CONCERTO IN CASTELLO IL GIORNO 25 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE NELLA ROTATORIA N.21 POSTA ALL'INCROCIO VIA COLLI STORICI/VIA UNITA' D'ITALIA - ACCERTAMENTO ENTRATA PER  PER GLI ANNI 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': CHIUSURA TEMPORANEA VIA DANTE ALIGHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024-2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEI CONSEGNATARI/RESPONSABILI E RISPETTIVI SOSTITUTI DEI MEZZI IN CARICO ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA N.SAURO 40 PER PRESENZA DI UN PONTEGGIO DAL 30 LUGLIO AL 01 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI TRANSITO SU  LUNGOLAGO C.BATTISTI PER SVOLGIMENTO DI UN CONCERTO IN PIAZZA CAPPELLETTI IL GIORNO 19 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE PER SOFTWARE DI GESTIONE CANTIERI IN SOSTITUZIONE DELLA SUITE TEKNO - DITTA ACCA SOFTWARE - CIG B00BF2D509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA. PERIODO DAL 01.01.2025 FINO AL TERMINE DEL MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Finanziari</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE APPLICATIVI SUITE CITYWARE, PAGOPA E ZUCCHETTI ANNO 2024 - PALITALSOFT  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RIVALI DI SOPRA NEL PERIODO DAL 22 LUGLIO AL 02 AGOSTO 2024 - PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO – ECCETTO RESIDENTI - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA S.PELLICO IL GIORNO 02 AGOSTO 2024 PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRE COPPIE DI ELETTRODI E UNA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN SOSTITUZIONE. CIG. B00CF56D76 IREDEEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO DIPENDENTE MATR. 45900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 CIG B00D39C1CC FURIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CIRCONVALLAZIONE 9 IL GIORNO 19 LUGLIO 2024 PER LA SOSTA DI UNA BETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO DIPENDENTE MATR. 41700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS N. 81/2008 ANNO 2024 CIG. B015C45853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” PRESSO L'AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE SEGRETERIA GENERALE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 E DELL’ART. 52 DEL D.LGS.N. 165/2001 RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DONIZETTI DAL 22 AL 26 LUGLIO 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ALEARDI E VIA DE AMICIS PER LAVORI DI RIPARAZIONI URGENTI ALLA RETE IDRICA DAL 22 AL 26 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ACCUDIMENTO DEI GATTI DI COLONIA CIG. B00D276F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MARZABOTTO 30 DAL 22 AL 24 LUGLIO 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE PER L'ANTICIPO DEL MERCATO SETTIMANALE ALLA DOMENICA 29 DICEMBRE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E SOSTITUZIONE RICAMBI E CAMBIO BATTERIA DELL'ASPIRATORE ELETTRICO STRADALE SEMOVENTE "GLUTTON 2411" ANNO 2024- CIG B00D7C2E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G.MAMELI DAL 18 AL 23 LUGLIO 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SQUADRA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DITTA BRESCIA VERNICI SRL - CIG B00D54722B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CONTRIBUTI ISTITUZIONALI ORDINARI AREA SERVIZI SOCIALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ERIDIO DAL 24 AL 26 LUGLIO 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI  INERTI ANNO 2024 - DITTA REDINI SRL CIG B00D4BF1F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA GRAMSCI INTERSEZIONE VIA SAN BENEDETTO - DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SAN BENEDETTO DALL’INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI SINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA LORENZINI – DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL’AREA DI CANTIERE - DAL 22 LUGLIO AL 02 AGOSTO 2024 - PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA LANTERNA SEMAFORICA,  RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA SIRMIONE DAL 10 AL 17 LUGLIO  2024, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO. DITTA GRUPPO BONATTI SRL - CIG B00D5F40EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 45200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MICHELANGELO E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BARBARANO DAL CIV. 29 AL 31 PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 08 AL 19 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO "SEZIONE PRIMAVERA" PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 ATTIVATO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA "SAN GIOVANNI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE E C. SNC - CIG B00DB8DF77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER 35^ EDIZIONE “GIRO D’ITALIA WOMAN 2024”  2^ TAPPA – 8 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO "SEZIONE PRIMAVERA" PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025 ATTIVATO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA "A. MERICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI ANNO 2024 - DITTA B.G.M. DI BREDA GIANPIETRO - CIG B00E6522A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024  DITTA NUOVA MACINATI SAS CIG B00D9CBC1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SQUADRA ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA S.ANGELA MERICI PER LAVORI DI RIPARAZIONI URGENTI ALLA RETE IDRICA NEI GIORNI 04 E 11 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VITTORIO VENETO PER SMONTAGGIO GRU IL GIORNO 03 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SETTORE GIARDINIERI ANNO 2024 - DITTA SANGIORGI ANNA ROSA - CIG B00E11827A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI EX D.LGS. 65/2017 - ANNUALITÀ 2024 - APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1336 DEL 9 OTTOBRE 2024 - ALLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE 0 - 6 ANNI, FINO ALLE ORE 9.00 DEL GIORNO 2 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGARE CONTRIBUTI ANAC A SEGUITO RICHIESTE CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA ZADEI ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 38 PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA B.CROCE E DIVIETO DI TRANSITO NEL PARCHEGGIO DI VIA MICHELANGELO SU VIA ALLENDE PER LAVORI DI MANUTENZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2024 - DITTA BORTOLOTTI F.LLI FERRAMENTA - CIG B00DFC9E03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 29450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  OROLOGIO TORRI CAMPANARIE ANNO 2024 - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG B00D07255C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA FRACASSI – DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA FOSSA CASTELLO E VIA MONTEGRAPPA PER CONCERTO IN CASTELLO IL GIORNO 03 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 42500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 43350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI “CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE NON IMPRENDITORIALE” DI VIA AURELIANO N. 7 INTESTATA ALLA SIG.RA ZUMPANO MARTINA E DECADENZA DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITÀ PROT. N. 72860 DEL 04/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REQUISITI PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG10 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDARE REPERIBILITA' E SERVIZI VARI PER INTERVENTI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA NELL’IMMOBILE DI VIA MARCONI SNC (CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO 17, MAPPALE 420, SUBALTERNO NON INDICATO) ALL’INTERNO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE DENOMINATA “MAGAZZINI DELLE FIRME” E LA DECADENZA DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AVVIO ATTIVITÀ PERVENUTA IL 07/06/2023, PROT. N. 74216.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Attività Produttive e Turismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 31 GENNAIO 2024,  IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VERGA E VIA MASACCIO PER POSIZIONAMENTO AUTOGRU IL GIORNO 26.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE I GIORNI 26 E 27 OTTOBRE 2024 NELLO SPAZIO ACQUEO ANTISTANTE LA SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO FLOREALE E PER LA PRESENTAZIONE DELLA SERATA DEL 2 FEBBRAIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORGANISMO PARITETICO – ART. 6 C.C.N.L. 16/11/2022 FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA GARIBALDI DI FRONTE AL CIVICO 54 I GIORNI 26 E 27 GIUGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VALLIO DI SOTTO E VIA LOC. FENILETTO DAL 01 LUGLIO AL 02 AGOSTO 2024 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUEDOTTO PER CONTO DELLA SOC. ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 44800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PRESENZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA IL 2 FEBBRAIO C/O IL TEATRO ALBERTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG B0110CF29D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ANNULLO FILATELICO IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA IN PROGRAMMA IL 18 MAGGIO P.V. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B016CF9100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  ” – AREA CONTRATTUALE DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE TURISMO E AA.PP. – APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI PARCHEGGI DI VIA GIOTTO, VIA COMBONI E PARCHEGGIO PISCINE PER MANIFESTAZIONE “RIEVOCAZIONE STORICA RISORGIMENTALE” NEI GIORNI 22 E 23 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER NOLEGGIO DI 3 TELEFONI FISSI VOIP MODELLO YEALINK T40G - DITTA DIRETE SRL - CIG ZAD36D8D64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (AREA ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H E SENSO UNICO ALTERNATO IN UN TRATTO DI VIA BEZZECCA, DAL 01 LUGLIO 2024 AL 30 APRILE 2026 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" PRESSO L'AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA ANELLI IL GIORNO 25 GIUGNO 2024 PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 44950 AL SEMINARIO ON-LINE "LE NOVITA' NORMATIVE APPROVATE A FINE 2023 IN TEMA DI COMMERCIO AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA E SPETTACOLI PUBBLICI.  IL QUESITARIO DEI COMUNI."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA S.ANGELA MERICI IL GIORNO 27 GIUGNO 2024 PER SCARICO MERCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" PRESSO L'AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO SU UN TRATTO DELLA PASSEGGIATA A LAGO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SOTTO LE STELLE” 29 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELLE ISTANZE PRESENTATE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2024: ACQUISTO ABBONAMENTO FORMEL S.R.L  - 15 GIORNATE FORMATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA DUGAZZE 18 IL GIORNO 22.06.2024 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA- AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CCNL 16/11/2023 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA CONCESSA DAL COMUNE DI CEREA (VR) COME DA ACCORDO G.M 384/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 45850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. ED ISTITUTI DI ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 KM/H OLTRE A DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA ERIDIO 2 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (AREA ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 E DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2000, N. 452. GENNAIO - DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN UN TRATTO DI VIA GRAMSCI INTERSEZIONE VIA RIMEMBRANZE PER LAVORI STRADALI DAL 19 AL 26 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (AREA ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MICHELANGELO PRESSO AREA DI PARCHEGGIO IPSEOA IL GIORNO 17 GIUGNO 2024 PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL¿UTENTE MATRICOLA N. 96857 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 45450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 102578- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RAMBOTTI TRA L’INTERSEZIONE CON VIA A. DE GASPERI E VIA ERIDIO IL GIORNO 13 GIUGNO 2024 PER LAVORI URGENTI ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DA ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: “EMOZIONI E VOCI DALLA BATTAGLIA” – 22 GIUGNO 2024 – ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA B.CROCE ED ISTITUZIONE AREA DI SOSTA TEMPORANEA IN VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ” – AREA CONTRATTUALE DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO L’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA VALUTATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL’ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 17 GIUGNO AL 10 AGOSTO 2024, PER L’ESECUZIONE DI RIPRISTINO ASFALTI SU VARIE VIE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIA DELL'ESERCIZIO PRECEDETEN. VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. C) - D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA T.SPERI E VIA ZIMA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA IRTA DAL 13 AL 18 GIUGNO 2024, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI DUE DIPENDENTI PER MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA TRA DUE DIVERSE AREE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - MATRICOLE N. 44800 E N. 45850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 45250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEPASS PRESSO I PARCHEGGI A BARRIERA MARATONA E VALLONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER PAGAMENTO COMMISSIONI - CIG Z6F395809E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: 42^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2024 – FERRARI TRIBUTE TO 1000 MIGLIA 2024 – 1000 MIGLIA GREEN 2024 - MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 15 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO FV539HZ A SEGUITO DI SINISTRO DEL 14/12/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG B0112F47A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BENEDETTO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GRAMSCI E VIA LORENZINI IL GIORNO 17.06.2024 PER OPERAZIONI DI SMONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ISTANZE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG B2F9568BBC - PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "GHIZZI" E "MARAVIGLIA" - PERIODO 01.10.2024-30.09.2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 E DELL'ART 45 D.LGS 36/2023 - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE PER SVOLGIMENTO DELLA RASSEGNA “NOTTI DI NOTE” 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BRESCIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA MILANO IL GIORNO 07 GIUGNO 2024 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00 PER SOSTA BETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2024 - PRATICA N. 344869/PAG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE ” – AREA CONTRATTUALE DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO L’AREA DEI SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GARIBALDI DI FRONTE AL CIVICO 54 IL GIORNO 07.06.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI COLLABORAZIONE "ESPERIENZE FUORI DAL GUSCIO" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI IL CUCCIOLO E POLLICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “EDUCATORE ESPERTO ASILO NIDO” – AREA CONTRATTUALE DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO L’AREA DEI SERVIZI SOCIALI – U.O. ASILO NIDO - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 43550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN LOC. COLOMBARA DAL 07 GIUGNO AL 05 LUGLIO 2024 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' FISICA, PSICHICA E SENSORIALE GRAVE (R.S.D.) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA T.SPERI E VIA ZIMA E IN VIA IRTALORENZINI E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H DAL 07 AL 12 GIUGNO 2024, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO" -  COMUNI APRILE 2022 - FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESE PALITALSOFT, ANTHESI, PROJECT  -  CUP I11F22000100006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUA PER IL SOFTWARE DI BIGLIETTAZIONE - DITTA MOVING - CIG B00BF1513C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RAMBOTTI TRA L’INTERSEZIONE CON VIA A. DE GASPERI E VIA ERIDIO NEI GIORNI 5 E 6 GIUGNO 2024 PER LAVORI ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" PRESSO L'AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" PRESSO L'AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BORGO DI SOTTO DAL 3 AL 14 GIUGNO 2024, PER CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA  - DITTA CONVERGE S.P.A. - CIG 9858311797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" PRESSO L'AREA DEI SERVIZI SOCIALI - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 9/2024 PER PROROGA NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO SERVIZI SOCIALI PRT 141 - CIG Z3D2B7F79D - OLIVETTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 KM/H IN LUNGOLAGO C.BATTISTI DALL’INTERSEZIONE CON VIA MALAGUTI SINO A VIA VO’ DAL 03 AL 04 GIUGNO 2024 PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA U. LA MALFA DALL’INTERSEZIONE CON VIA SERIO SINO A VIA MANTOVA DI LONATO DEL GARDA DAL 03 AL 18 GIUGNO 2024 PER LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO DI RICHIESTA CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" PRESSO L'AREA DEI SERVIZI SOCIALI - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "EDUCATORE ESPERTO ASILO NIDO" PRESSO L'AREA DEI SERVIZI SOCIALI - NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO NEL SETTORE SERVIZI CULTURALI (CONSERVATORE MUSEALE E REFERENTE SITO UNESCO) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 12 ORE SETTIMANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DELLE MIMOSE IL GIORNO 28.05.2024 PER CERIMONIA COMMEMORAZIONE CADUTI DELLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE SERIALE DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE CONSERVATA PRESSO ARCHIVIO DI DEPOSITO VIA ADAMELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GARIBALDI 5 IL GIORNO 29.05.2024 PER SOSTA AUTOCARRO CON PIATTAFORMA PER LAVORI AL TETTO DELL’ORATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "EDUCATORE ESPERTO ASILO NIDO" PRESSO L'AREA DEI SERVIZI SOCIALI - AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI 2024 CON DITTA DE GASPERINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 OPERATORE TECNICO MANUTENTORE – AREA OPERATORI ESPERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA GARIBALDI IL GIORNO 29 MAGGIO 2024 PER TRASPORTO E MONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2024 - DGR N. XII/2563 DEL 17/06/2024: NOMINA RESPONSABILE COMUNALE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CROCIFISSO 16 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IL GIORNO 28 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2024 CON DITTA  VERBATIM SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ADESIONE AL  CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AREA SERVIZI AL TERRITORIO ANNO 2023 QUOTA 35% FASE ESECUTIVA OPERA "REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA N.SAURO 40 PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO DAL 29 MAGGIO AL 29 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: PROROGA ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 1^ E 2^ LOTTO DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA SINO AL 31 LUGLIO 2024 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 98612 PER IL PERIODO FINO AL 30.06.2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B01017DE10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN UN TRATTO DI VIA COLLI STORICI PER LAVORI STRADALI DAL 29 MAGGIO AL 21 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 78885 PER IL PERIODO FINO AL 30.06.2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B0100DA78F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AREA SERVIZI AL TERRITORIO ANNO 2023 AI SENSI ART.113 D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LORENZINI E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H CON DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI UN TRATTO DI VIA SAN BENEDETTO DAL 27 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2024, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E DEI LOCALI MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO FINO AL 30.06.2024 - CIG 9551918C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA D.ALIGHIERI IL GIORNO 23.05.2024 PER LAVORI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE TECNICO MANUTENTORE – AREA OPERATORI ESPERTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA UNITA’ D’ITALIA E DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA N. BIXIO, NELLA GIORNATA DEL 26.05.2024 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA “COPPA SAN MARTINO 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE "GHIZZI" E "MARAVIGLIA" PERIODO 01/10/2024 - 30/09/2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI (CDD, CSE, SFA, SDI) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL PUBBLICO DELL’AREA SERVIZI PARCO DENOMINATA “SCATTOLINA” SITA IN VIA SAN BENEDETTO 181 NELLA GIORNATA DI SABATO 18 MAGGIO 2024, IN OCCASIONE DELLA 14^ CRONOTAPPA DEL 107° GIRO D’ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI LAVORO PER RIPARTIZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. RELATIVI AD INTERVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI E AI CONTRIBUTI, PER L'ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO NUMEROSO E PER IL BONUS TARIFFA SOCIALE - PERIODO 2022/2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VALLIO DI SOTTO E VIA LOC. FENILETTO DAL 16 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2024 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUEDOTTO PER CONTO DELLA SOC. ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE PRIMO SEMESTRE 2024 ALLA TESORERIA COMUNALE BANCO BPM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DELLE ISTANZE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN GESTIONE "GHIZZI" E "MARAVIGLIA" PERIODO 01.10.2024-30.09.2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER TAPPA N.14 EDIZIONE 107 GIRO D’ITALIA DEL 18 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “CARTA DEDICATA A TE 2024” – CONSOLIDAMENTO LISTA BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PER IL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B008813C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI SERVIZI PER LA SERATA DEL 2 FEBBRAIO: ILLUMINAZIONE TEATRO ALBERTI - NOLEGGIO SUPPORTO TROFEO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N 1 OPERATORE TECNICO MANUTENTORE (AREA OPERATORI ESPERTI) A TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA D.ALIGHIERI IL GIORNO 15 MAGGIO 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N 1 OPERATORE TECNICO MANUTENTORE (AREA OPERATORI ESPERTI) A TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI SEFETY E SECURITY IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B0095E540C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO IN OCCASIONE  DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GIRO D’ITALIA PER TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI PER I QUALI È PREVISTA LA RACCOLTA IL GIORNO SABATO 18 MAGGIO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24 DEL GIORNO VENERDÌ 17 MAGGIO 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. 15050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEI DIVIETI DI TRANSITO E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA GARIBALDI - LUNGOLAGO C.BATTISTI E PIAZZA CAPPELLETTI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DELLA SETTIMANA ROSA NEI GIORNI 14-15-16 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI EVENTUALI RIPARAZIONI DEI DANNI SUBITI DA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI SINISTRI RICADENTI NEL 2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA A: DITTA BERTAZZONI SRL - CIG B00DE4A1F7 DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG B00E92DDDB DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG B00E598921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA CAPPELLETTI DAL 9 AL 16 MAGGIO 2024 (ECCETTO 14 MAGGIO) PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA, CON APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 10% DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) AI SENSI DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2024 STUDIO ROBERTO ANTONIO BELLANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI LAVORO PER RIPARTIZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART.45 DEL D. LGS.36/2023 RELATIVI AD INTERVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI 1 OPERATORE TECNICO MANUTENTORE (AREA OPERATORI ESPERTI) A TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA FOSSE CASTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE MURA DEL CASTELLO IL GIORNO 13 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI INVERNO/PRIMAVERA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA VALUTATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL’ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO L’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI – SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA S.ANGELA MERICI IL GIORNO 09 MAGGIO 2024 PER SOSTA PIATTAFORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 E DELL’ART. 52, C. 1-BIS, DEL D.LGS.N. 165/2001 - RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO NOTAIO POZZOLI PER STESURA ATTO RELATIVO A CESSIONE AREE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA MONTE CORNO, PIAZZALE CIMITERO, VIALE RIMEMBRANZE CIG ZB53BAA571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA VACCAROLO TRAV. 1^ IL GIORNO 01 GIUGNO 2024 PER CERIMONIA RELIGIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Finanziari</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA ANNO 2024 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI SOC.ENEL X CIG 5836180816 CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA ADUA PER SOSTA AUTOGRU IL GIORNO 02 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE DI ALLORO E ADDOBBI FLOREALI PER CEMINONIE/EVENTI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2024 - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SERGIO FIORISTA E LAGO FIORITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI EDUCATORE ESPERTO ASILO NIDO PRESSO L’AREA DEI SERVIZI SOCIALI TRAMITE PROCEDURA VALUTATIVA PER SOLI TITOLI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021, ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 E DELL’ART. 52 DEL D.LGS 165/2001- RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SQUADRA ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VICOLO TEATRO  PER POSA RECINZIONE CANTIERE EDILE NEL PERIODO DAL 27 AL 31 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5395/2021 E 1001/2023 - MISURA 1 INTERRUZIONE PROCEDURA DI SFRATTO UTENTE MATR. 85651: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONI CONCLUSIVE COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO SCIENTIFICO DI UNA SEZIONE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI"  COMPOSTA DA 7 VETRINE - CIG B0086BF3D2 - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA S.PELLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOGRU E SOSTA MEZZI DI CANTIERE DAL 06 AL 11 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONI CONCLUSIVE COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SETTORE ISTRUZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA DUGAZZE PER REALIZZAZIONE CABINA ENEL IL GIORNO 03 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO "JEWISH-ARAB PROJECT - VOCI DI PACE" DEL 26/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANC DI DESENZANO DEL GARDA PER OSSERVAZIONE - VIGILANZA - CONTROLLO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER I CONTRATTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO ORATORIO DI PIAZZA  GARIBALDI PER I GIORNI 1 E 4 MAGGIO E 2 GIUGNO 2024 PER USO ESCLUSIVO ALLA PARROCCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEL CONSEGNATARIO/RESPONSABILE DEL MEZZO E SUO SOSTITUTO PER L' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VICOLO SAN GIOVANNI IL GIORNO 29 APRILE E 02 MAGGIO 2024 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO IN PROPRIETA’ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE DI UN EDIFICIO PER IL GIRO D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B004710628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ 30KM/H ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA OVE NECESSARIO IN VARIE DEL COMUNE DAL 29.04.2024 AL 03.06.2024, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' - SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "EUROCARNEVALE" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 27 GENNAIO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER DOCENTI DI CORSI DI LINGUE SERALI - ANNI 2025/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POBERTA' - ANNUALITA' 2024/2025: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASSIO NEI GIORNI 17-18-19 APRILE 2024 PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA PER CONTO DI TELECOM ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO "NEO" - ALLOGGI PER L'AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 CIG B0073B0989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VACCAROLO TRAV. 1^ - NEI GIORNI 15 E 16 APRILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. 26450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, SENSO UNICO ALTERNATO E  LIMITE MASSIMO VELOCITA’ 30 KM/H IN  VIA MILANO, DAL 15 APRILE AL 30 GIUGNO 2024, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI SUL MURO DI CINTA DELLA STAZIONE CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 44160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PER ANZIANI PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO VELOCITA’ 30 KM/H IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO 2024, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE A SEGUITO CONTESTAZIONE E IMPUGNAZIONE ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE D.R. MATRICOLA N. 29400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI RIVOLTELLA DA MARTEDI’ 16.04.2024  A GIOVEDI’ 18.04.2024 COMPRESO AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI N. 41  FERETRI  SEPOLTI NEL PORTICO EST – 2° LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER MINORI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AI SENSI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021, RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE L. 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER TAPPA N.14 EDIZIONE 107 GIRO D’ITALIA DEL 18 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (AREA ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI DEL CANTIERE IN VIA RIO FREDDO A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2024 PER INTEGRAZIONE ALLA QUOTA "E" DI ANUSCA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI ALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI LAVORATORE NEL PARCHEGGIO DI VIA GARIBALDI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CALENDARIO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO SDD PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E INSOLUTI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA ISTRUTTORI AI SENSI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE L 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEL 1^ E 2^ LOTTO DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA DAL 4 APRILE AL 03 MAGGIO 2024 – DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA “COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA 2024” - MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 05 AL 07 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA ISTRUTTORI AI SENSI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021- RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE L 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATR. 38900 PER COLLOCAMENTO A RIPOSO A SEGUITO RICONOSCIMENTO INPS "LAVORATORI PRECOCI" E REVOCA DECRETI DIRIGENZIALI N. 43 DEL 16.04.2024 E N. 63 DEL 29.05.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: REVOCA ORDINANZA N.052/2024 DEL 02.03.2024 DI CHISURA TEMPORANEA VIA VO’ TRATTO COMPRESO DAL CHIOSCO COMUNALE FINO CIVICO N.19 DI DETTA VIA PER SMOTTAMENTO/DISSESTO VERSANTE COLLINARE MONTE CORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIOVANNI XXIII N. 63 DAL 22 AL 26 APRILE 2024 PER SOSTA AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 45550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1828 DEL 17/12/2023 - SSD MONTECARLO KLEDIDANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' ANAGRAFICA DIPENDENTE MATR. N.32100.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MARCONI, VIA T. DAL MOLIN E VIA COLLI STORICI DAL 08 APRILE AL 17 MAGGIO 2024 PER LAVORI IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E REALIZZAZIONE NUOVO SEMAFORO PEDONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONI PORTUALI E INTROITI ARRETRATI CANONI EXTRAPORTUALI INCASSATI NEL SECONDO SEMESTRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO 1.01.2024-31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEL CONSEGNATARIO/RESPONSABILE DEL MEZZO E SUO SOSTITUTO - AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BAGATTA FRONTE CIV. 47 DAL 04 APRILE AL 10 MAGGIO 2024 PER PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO  IN VIA MONTEGRAPPA IL GIORNO 28.03.2024 PER RICOLLOCAMENTO CAMPANA DELLA CHIESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCENZE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL POSTICIPO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE CONDIZIONATE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 38900 PER COLLOCAMENTO A RIPOSO A SEGUITO RICONOSCIMENTO INPS "LAVORATORI PRECOCI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA MENASASSO NEL PERIODO DAL 25 AL 27 MARZO 2024 PER LAVORI DI POTATURA  DI  BOSCO CEDUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 131830 PRESSO SERVIZIO RESIDENZIALE LABORATORIO FAMIGLIA GESTITO DALLA FONDAZIONE SAN GAETANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2024 - CIG B00462B92D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO BANDO POR SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - GESTIONE COOP CASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEL CONSEGNATARIO/RESPONSABILE DEL MEZZO E SUO SOSTITUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Economato e Provveditorato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VICOLO SAN GIOVANNI IL GIORNO 25.03.2024 PER LAVORI DI ALLA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI MATERNITA' DIPENDENTE MATR. 43350.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA GREZZE PER LAVORI DI  FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO AL PROGETTO AFFIDO PRESSO LA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ETS A FAVORE DELLA MINORE FIGLIA DELL'UTENTE MATRICOLA N 128332 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024- CIG B0045D4164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  IN PIAZZALE BAGATTA LUNGO IL MURO PERIMETRALE ESTERNO, LATO OVEST, DEL PARCHEGGIO PER TOTALI 20 (VENTI) STALLI DI SOSTA, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 13:00 DEL 22 MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AI SENSI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021, RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE L 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PESATURA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DETERMINAZIONE IMPORTO SPETTANTE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 60 DEL CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 16.07.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CARDUCCI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DAL 15 AL 18 MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RIMBORSO ALDIPENDENTE MATRICOLA 42310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO IN MATERIA DI SOSTA A DIPENDENTI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 12/BIS DEL D.LGS. N. 285/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA GARIBALDI – INVERSIONE SENSO DI MARCIA DI UN TRATTO DI VIA GHERLA IL GIORNO 18.03.2024 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. 24400.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30.06.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA SELEZIONE DI CORSI PER L'UNIVERSITÀ DEL GARDA ANNO ACCADEMICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO VELOCITA’ 30 KM/H IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 18 AL 30 MARZO 2024, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO - INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR M4C1I1.1 FONDO NEXT GENERATION EU - DITTA BETTINESCHI SRL - CUP I13D22000140001 - CIG 9789783081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO IN AZIENDA AI SENSI DELLA DGR 5451/2016 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER UTENTE MATRICOLA 29031 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI IN CORRISPONDENZA DELLA FERMATA AUTOBUS EXTRAURBANI DIREZIONE PADENGHE IL GIORNO 13 MARZO 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA FACCIATA DELLA SEDE NAVIGARDA E SPOSTAMENTO FERMATA AUTOBUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALE DI TIROCINIO LAVORATIVO IN AZIENDA AI SENSI DELLA DGR 5451/2016 FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELL'UTENTE MATRICOLA 24963 PER UN PERIODO DI 12 MESI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI AL PROGETTO DOTECOMUNE AVVISO 38/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER RIPRISTINO POST CANTIERE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - DITTA ECOVOLO SERVICE SRL - CIG B400484CC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA VICINA, TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA GREZZE-VIA EL ALAMEIN E VIA DELLE MIMOSE, NELLA GIORNATA DEL 05.03.2024 PER SOSTA DI UN AUTOCARRO CON GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PROVVISORIAMENTE DOVUTA PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA "TREBESCHI" - EDHAS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - CUP I18H22000330004 - CIG B3F7F79364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 43500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA TESE PER LAVORI ALLA LINEA ELETTRICA BT INTERRATA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 04 AL 15 MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: CHISURA TEMPORANEA VIA VO’ TRATTO COMPRESO DAL CHIOSCO COMUNALE FINO CIVICO N.19 DI DETTA VIA PER SMOTTAMENTO/DISSESTO VERSANTE COLLINARE MONTE CORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVE ALLA RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO - LOTTO II - STUDIO AEGIS - CUP I15E23000130004 CIG B3466C6A47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “TREBESCHI” DITTA IMPREDIMA SRL - CUP I18H22000330004  - CIG 9831795DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' ANAGRAFICA DIPENDENTE MATRICOLA N.23000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTENITORI DELLA CARTA DA 40.LT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARZIALE  STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI RIVOLTELLA (CAMPO DI INUMAZIONE VECCHIO – SETTORE B)   IL GIORNO LUNEDÌ 4 MARZO - MERCOLEDÌ 6 MARZO - GIOVEDÌ 7 MARZO - VENERDÌ 8 MARZO E  LUNEDI’ 11 MARZO 2024 AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE DI N.62 FERETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Ecologia e Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DIPENDENTE MATR. 23350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI RELIGIOSI L.R. N.12/2005 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VIA MARZABOTTO DAL 28 FEBBRAIO AL 04 MARZO 2024 PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA PER CONTO DI TELECOM ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE EX L.160/2019 PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "DON MAZZOLARI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 DPR 207/2010 INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA - LIQUIDAZIONE ENTE CREDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BAGATTA CIV. 39 NEI GIORNI 29 FEBBRAIO – 1, 8 E 9 MARZO 2024 PER SOSTA AUTOCARRO CON PIATTAFORMA PER OPERE EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’ AGENTE DI P.S. MATR. 43510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REQUISITI PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG3 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BAGATTA  DAL 28 FEBBRAIO AL 01 MARZO 2024 PER SOSTA AUTOCARRO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "DON MAZZOLARI" - DITTA ANTONUTTI F.LLI - CIG B31D880DDA - CUP  I19I24000220001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, GIOVANI DEL TERRITORIO, SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PARROCCHIALE E PIAZZA DEGLI ALPINI DAL 26 FEBBRAIO AL 24 APRILE 2024, PER CONSENTIRE LAVORI ALLA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - 2024/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC C13 - APPROVAZIONE SAL N.4 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA - DITTA VIVIANI IMPIANTI SRL CUP I12C21000490002  CIG 9463438416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO 2024-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’ PER I GIORNI 19-22-29 FEBBRAIO IN VIA SCAVI ROMANI E VIA CROCIFISSO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00 PER SOSTA AUTOMEZZI PER LAVORI EDILI IN PROPRIETA’ PRIVATA – ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI VIA BORGO REGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5395/2021 E DGR 1001/2023 MISURA 1 - INTERRUZIONE PROCEDURA DI SFRATTO MATR. 34982: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE "ANZIANI AL CENTRO" PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI CENTRI SOCIALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO ARCHIVIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "TREBESCHI" - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG B323A90A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO IN VARIE VIE DEL COMUNE NEL PERIODO DAL 19 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2024 PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA PER CONTO DI TELECOM ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5395/2021 E DGR 1001/2023 MISURA 1 - INTERRUZIONE PROCEDURA DI SFRATTO MATR. 103151: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA LINGUE STRANIERE SERALI UNIVERSITA' DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’ AGENTE DI P.S. MATR. 44170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN UN TRATTO DI LUNGOLAGO C.BATTISTI PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL 28 FEBBRAIO AL 23 MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 42950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE CONDIZIONATE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 38900 PER COLLOCAMENTO A RIPOSO A SEGUITO RICONOSCIMENTO INPS "LAVORATORI PRECOCI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’ AGENTE DI P.S. MATR. 31070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 99805 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO SUL MARCIAPIEDE DELLA CONTROSTRADA DI VIA MICHELANGELO E VIA DUGAZZE PER LAVORI AL PARCO DEL LAGHETTO DAL 26 FEBBRAIO AL 30 MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI SPESE ANNO 2024 TIROCINANTI BANDO DOTE COMUNE AVVISO 16/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’ AGENTE DI P.S. MATR. 43450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA VICINA, TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA GREZZE-VIA EL ALAMEIN E VIA DELLE MIMOSE, NELLA GIORNATA DEL 19.02.2024 PER SOSTA DI UNA BETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DEL TESSERAMENTO – GRUPPO ALPINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI RILASCIO ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE DI VIA GOITO N. 4 OCCUPATO SENZA TITOLO DAL NUCLEO FAMILIARE UTENTE N. 88276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’ AGENTE DI P.S. MATR. 37760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI" CUP I29I22000450001 - DITTA IMMAGINE FIERA SAS DI GRAZI UGO &amp; C. SAS - EROGAZIONE 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’ AGENTE DI P.S. MATR. 10750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI A TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN UN TRATTO DI VIA MONTESUELLO, DAL 19 FEBBRAIO AL 8 MARZO 2024, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA CARROZZIERE - AFFIDAMENTO 2023/2024  - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - IMPEGNI 2024 - CIG Z2138E0940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA O DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 19 FEBBRAIO AL 20 MARZO 2024 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE DELL’ESITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’ AGENTE DI P.S. MATR. 44300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO - AFFIDAMENTO 2023 PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - IMPEGNI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI, TRAMITE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SU CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 2" LOTTO UNICO - SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ASSUNZIONE IMPIEGNI DI SPESA DA GENNAIO A NOVEMBRE 2024 - CIG DERIVATO 9052235CA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER ACCEDERE A PENSIONE DI ANZIANITA' "IN CUMULO" - DIPENDENTE MATR. 24450.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA CUMULATIVA PER MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON EVENTUALE RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE/AMPLIAMENTO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA DEL  TERRITORIO COMUNALE – SOC. ACQUE BRESCIANE SRL – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL’ AGENTE DI P.S. MATR. 45000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DI LOCULI NEI CIMITERI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Servizi Demografici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - OPERE DA GOMMISTA - DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO 2023/2024 ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN CIG ZF238E08B7 - IMPEGNI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA OVE NECESSARIO IN VIA CARDUCCI DAL 08.02.2024 AL 15.03.2024, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDAGGI PRESSO LE NUOVE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "TREBESCHI" DITTA TEXIL DI CASARA FILIPPO - CIG B307D9DB4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H IN LUNGOLAGO C.BATTISTI 71 PER SOSTA AUTOCARRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE A. T. MATRICOLA N. 41860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ATTI E PROPOSTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - SEDUTA 05 SETTEMBRE 2024. APPROVAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E COMUNICAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA "PAPA" - DITTA ALFA ALERT DI GORINI PAOLO - CIG. B2EB15DBDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA VICINA, TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA GREZZE-VIA EL ALAMEIN E VIA DELLE MIMOSE, NELLA GIORNATA DEL 08.02.2024 PER SOSTA DI UNA BETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTA CAPODANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Finanziari</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEI CONSEGNATARI/RESPONSABILI E RISPETTIVI SOSTITUTI DEI MEZZI IN CARICO ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE NUOVE AULE SCUOLA "TREBESCHI" - DITTA MORENICA SERVIZI SRL- CIG. B2EB038A12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO IN VIA ERIDIO IL GIORNO 08.02.2024 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE IN PROPRIETÀ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL  SUBAPPALTO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO- OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 PNRR -CUP I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REQUISITI PER PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE STAZIONE DI POSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE E DI INTRODUZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA, COMPRESO MATERIALE PIROTECNICO, IN OCCASIONE DELL' EVENTO ORGANIZZATO PER IL CAPODANNO 2025 - 31 DICEMBRE 2024 E 1° GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI ASSEGNARE A TITOLO GRATUITO UN IMMOBILE CONFISCATO PER LA SUA DESTINAZIONE A FINALITA' SOCIALI: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA D.ALIGHIERI IL GIORNO 06.02.2024 PER LAVORI ALLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ESERCITAZIONE DI ACQUATICITA' PER L’UTILIZZO DI EQUIPAGGIAMENTO DI SOPRAVVIVENZA ED IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA A FAVORE DEL PERSONALE NAVIGANTE, ORGANIZZATA DAL 6° STORMO DELL'AERONAUTICA MILITARE, IL GIORNO 3 SETTEMBRE 2024, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00, NELLO SPAZIO ACQUEO ANTISTANTE L'IDROSCALO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI D’ANTIFURTO E ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA ALFA ALERT DI GORINI PAOLO - CIG B282B2A11F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI T.W.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI AL BANDO SERVIZIO CIVILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI SOC.ENEL X CIG 5836180816  CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UNA TRAVERSA DI VIA COLLI STORICI DAL 07.02.2024 AL 09.02.2024 , PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI B.M.L.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO - INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR M4C1I1.1 FONDO NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE SAL N.2 - DITTA BETTINESCHI SRL - CUP I13D22000140001 - CIG 9789783081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI A SEGUITO VERIFICA EX ART.48 BIS DPR 602/1973 - LIQUIDAZIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - PRECISAZIONE IN MERITO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 42250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO CORSIA DESTINATA ALLA SVOLTA A DESTRA IN VIA MONTE CORNO INTERSEZIONE VIA MARCONI  DAL 7 AL 9 FEBBRAIO 2024 PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - POSTICIPO DELL' ATTIVAZIONE AL 22 OTTOBRE 2024 ED ANTICIPO DELLO SPEGNIMENTO ALL'8 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - SPESE AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA’: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DI VITTORIO 130 NEI GIORNI 08 E 09 FEBBRAIO 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOC. ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO - INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR M4C1I1.1 FONDO NEXT GENERATION EU - DITTA BETTINESCHI SRL - CUP I13D22000140001 - CIG 9789783081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO VIA DURIGHELLO. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 - CUP I13D22000140001 – DITTA BELINGHERI 2A SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2024. DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN TOTALE DIFFORMITÀ AI TITOLI ABILITATIVI URBANISTICI RILASCIATI AGLI INTERESSANTI PER IL FABBRICATO SITO IN VIA DELLE ROSE N° 9 A DESENZANO DEL GARDA, IDENTIFICATO CATASTALMENTE DAL MAPPALE N° 923 SUB. 23-45-46-47 DEL FOGLIO N° 17, DI PROPRIETÀ DELLA SOC. IMPRESA EDILE AIMI DI AIMI FRANCESCO E C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEL CONSEGNATARIO/RESPONSABILE DEL MEZZO E SUO SOSTITUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI Z.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL FABBRICATO DI CUI AL FG. N. 60 MAPP. N. 137 N.C.T. DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETÀ DELLA L.A. SERENISSIMA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI - CIG: B2AC86CB19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L' EFFETTUAZIONE DI TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE COMUNALE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2023 - D.G.R. XII/298 DEL 15.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI NOTIFICATORI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE "ESPERIENZE FUORI DAL GUSCIO" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE INCARICATO ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME - CIG B23F20A4F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E, OVE NECESSARIO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTONALE BASSO PER COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA INTERRATA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 5 AL 29 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI V.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRA LE AREE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO - INTERVENTO FINANZIATO DAL FONDO NEXT GENERATION EU DEL PNRR M4 C1I1.1 - DITTA BETTINESCHI SRL -  CUP I13D22000140001 - CIG 9789783081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE NELL'AMBITO DELLA 47^ FESTA DEL VINO CHE SI SVOLGERA' DALL'11 AL 15 AGOSTO 2024 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO GARDA BRESCIANO ODV" A SEGUITO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEL POLO EMERGENZE DI DESENZANO DEL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LORENZINI NEL PERIODO DAL 05 AL 09 FEBBRAIO 2024 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA MASOTTI IL GIORNO 05.02.2024 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI AL PROGETTO DOTECOMUNE AVV. 36/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Cultura e Sport</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA  CORRESPONSIONE DEI  GETTONI DI  PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG B23E9E6D28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BORGO DI SOTTO, IL GIORNO 05 FEBBRAIO 2024, PER SOSTA AUTOGRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS N. 267/2000 ART. 79 E 80 - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO - C.M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 41600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA EX IDROSCALO DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA DIFESA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO NEL SETTORE SERVIZI CULTURALI (CONSERVATORE MUSEALE E REFERENTE SITO UNESCO) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE  PER DODICI ORE SETTIMANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI V.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE - DITTA F.LLI PICENNI SNC - CIG B23F6A845B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BORGO DI SOTTO, IL GIORNO 09 FEBBRAIO 2024, PER SOSTA AUTOPOMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI K.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL'ATS DI BRESCIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TRENTO IL GIORNO 13.02.2024 PER SOSTA MEZZI DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DAL 01.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE PL DI PERETTO IVAN S.A.S - CIG B23E29752B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO PALAZZO TODESCHINI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z293DDFFAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DAL 01.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA V.MONTI CIV. 01/11 DAL 05 AL 29 FEBBRAIO 2024 PER SOSTA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE - DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL - CIG B23E730077</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI K.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA - DITTA GARDA IMPIANTI DI BOZZOLI SANZIO E RIZZI GIANLUIGI SNC - CIG B23EE9BF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 39950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Risorse Umane e Organizzazione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO AULE ISTITUTO CFP ZANARDELLI PER CORSI DI LINGUE SERALI 2024 - CIG ZC23DE25F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIALE MOTTA E DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI VIA MARCONI PER LAVORI SULLE STRUTTURE DI SOSTEGNO DEI PANNELLI INFORMATIVI STRADALI PER CONTO DI BRESCIA MOBILITA' - 6 E 7 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIB. BRESCIA – R.G. 7730/2023. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DI RICOVERO PRESSO IL GATTILE RIFUGIO INTERCOMUNALE CON SEDE IN VIA SAN LORENZINO BASSO A DESENZANO DEL GARDA, IN GESTIONE ALLA ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI (RAF),  DOVE ALLOGGIARE I GATTI PROVENIENTI DALLO SFRATTO RIGUARDANTE L’IMMOBILE SITO IN VIA NEGRELLI, 16/A DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI P.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DITTA DUSSMANN. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31.12.2024 ED ACCERTAMENTO ENTRATE COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ANNO 2024  - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. GARIBALDI DAL CIVICO 3 ALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEGRAPPA IL GIORNO 31.01.2024 PER LAVORI AL TETTO DELLA CHIESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO - 2024 - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI PROFESSIONISTI CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA A MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO COME DA BANDO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N.10 DEL 22/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Urbanistica e Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - DITTA F.G.A. DI FEDRIGHI GIORGIO E ALESSIO SNC - CUP I13D22000140001 – CIG 9789783081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CIRCA L'ATTIVITA' DI TRASPORTO PER UTENTI CHE DEBBANO FRUIRE DI PRESTAZIONI A RILIEVO SANITARIO O A CARATTERE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE AREE COMUNALI IL GIORNO  27.01.2024 PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE "EUROCARNEVALE FESTIVAL 2024".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA DI CONCORSO DEL COMUNE DI CEREA (VR) PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO - INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR M4C1I1.1 FONDO NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE SAL N.1 - DITTA BETTINESCHI SRL - CUP I13D22000140001 - CIG 9789783081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN LUNGOLAGO C.BATTISTI 71 PER SOSTA AUTOCARRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024 PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO E DI PRONTA REPERIBILITA' AL PERSONALE COINVOLTO NEI RELATIVI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI C.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL DIPENDENTE MATR. 34110.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA GARIBALDI IL GIORNO 22.01.2024 PER TRASBORDO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE - RIATTIVAZIONE PER IL PERIODO DAL 22 AL 29 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI PREVISTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI" - DITTA ALFA ALERT DI GORINI PAOLO - CIG 191843992 - CUP I18H22000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 29450.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CADUTI DEL LAVORO IL GIORNO  18.01.2024 PER LAVORI DI POTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO VIA DURIGHELLO. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 - CUP I13D22000140001 - CIG 9789783081 - DITTA GRULAJ PONTEGGI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI D.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 C.OMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 39950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO VIA DURIGHELLO. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 - CUP I13D22000140001 - CIG 9789783081 - DITTA PUNTO GRU DI ROMANO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO 2024 A "RU - RISORSE UMANE NELLA P.A."  E TRIENNALE A "ENTIONLINE" PER IL SETTORE RISORSE UMANE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. - CIG ZB53D9E70C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' DIDATTICA DI TUTTE LE SCUOLE, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, COMPRESI GLI ASILI NIDO, INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN OCCASIONE DELLA 14^ CRONOTAPPA DEL 107° GIRO D'ITALIA, IL GIORNO 18 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VARIE VIE DEL COMUNE DAL 17 GENNAIO AL 9 FEBBRAIO 2024, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA D'ISOLA ISABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEI SITI CULTURALI DELLA CITTA' (BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI", MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI", CASTELLO) IN OCCASIONE DELLA 14^ CRONOTAPPA DEL 107° GIRO D'ITALIA IL GIORNO 18 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FATTORI ENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITA' SINCRONA AI SENSI ART.14 TER L.241/1990 VARIANTE 3 PERREALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TRENTO IL GIORNO 23.01.2024 PER SOSTA BETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO VIA DURIGHELLO. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 - CUP I13D22000140001 - CIG 9789783081 - DITTA P&amp;P LMC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE A CARICO DI GILIOLI GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA MONTONALE BASSO DAL 15 AL 29 GENNAIO 2024, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI RELATIVE ALL’INCLUSIONE SOCIALE ED ALLA ACCESSIBILITA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’ EX ART.3 DLGS.222/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO DI COORDINAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AMMISSIONE ISTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA 14^ CRONOTAPPA DEL 107° GIRO D'ITALIA - 18 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE A CARICO DI MIORI SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI B.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEI CONSEGNATARI/RESPONSABILI E RISPETTIVI SOSTITUTI DEI MEZZI IN CARICO ALL¿AREA SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA GREZZE DAL 15 AL 19 GENNAIO 2024, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - DITTA RDM SRL CUP I13D22000140001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2024 A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA EDIL SVM  - CUP I13D22000140001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE A CARICO DI LOSITO RAFFAELLA ANNAMARIA TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTE  A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL¿AREA DISABILITA¿ - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI D.P.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO IN PIAZZA ULISSE PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 18050 PER COLLOCAMENTO A RIPOSO A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PER ACCESSO ALL'APE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE A CARICO DI ESTI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA GESTITO DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO IN PIAZZA ULISSE PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 45100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA¿ INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO VIA DURIGHELLO. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 - CUP I13D22000140001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE A CARICO DI BARACCHI ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L' INTERDIZIONE ALLA RACCOLTA, ASPORTAZIONE, SPOSTAMENTO DI OGGETTI, MATERIALI, ROCCE, SEDIMENTI DI QUALSIASI NATURA PRESENTI AL DI SOTTO DELLO SPECCHIO LACUALE ANTISTANTE IL LITORALE DI DESENZANO DEL GARDA E SULLE RELATIVE COSTE E SPIAGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BORNADE DAL 08.01.2024 AL 29.02.2024 , PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN UN TRATTO DI VIA MICHELANGELO DAL 08 GENNAIO AL 08 GIUGNO 2024 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEL CONSEGNATARIO/RESPONSABILE DEL MEZZO E SUO SOSTITUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 5 DEL 20/01/2024 CON LA QUALE VENIVA DISPOSTA L'INTERDIZIONE ALLA NAVIGAZIONE, BALNEAZIONE, ATTIVITA' SUBACQUEA, ATTIVITA' SPORTIVA/ITTICA E A QUALSIASI TIPO DI ATTIVITA' NELLE AREE/PUNTI DELLO SPECCHIO LACQUALE DENOMINATO "PORTO VECCHIO" E ZONA PORTUALE INTERNA DENOMINATA "DIGA FORANEA" INDIVIDUATE/I QUALI PERICOLOSI PER LA POSSIBILE PRESENZA DI ORDIGNI INESPLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILI NIDO COMUNALI IL CUCCIOLO E POLLICINO - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AGENTE DI P.S. MATR. 45000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N.322R/24 DEL 25/03/2024 A CARICO DI DESENZANOLOFT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.280R/24 A CARICO DELLA SIG.RA ADDAMS KATHRINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO VIA DURIGHELLO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I1.1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - CIG 9789783081 CUP I13D22000140001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI FUNZIONARIO DEL SETTORE SERVIZI CULTURALI - CONSERVATORE MUSEALE E REFERENTE SITO UNESCO - A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI IN VIA MEZZOCOLLE PER COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA BT INTERRATA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 15 AL 19 GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 20/01/2024 , CON LA QUALE VENIVA DISPOSTA  LA CHIUSURA E L'INTERDIZIONE ALL'ACCESSO DI VEICOLI E PERSONE NEL PARCO DEL LAGHETTO "ORIANA FALLACI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PER L'AGGIORNAMENTO DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 793, DELLA LEGGE N. 160/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BAGATTA CIV. 41/43 DAL 08 AL 29 GENNAIO 2024 PER PONTEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERDIZIONE ALLA NAVIGAZIONE, ALLA BALNEAZIONE, ALL'ATTIVITA' SUBACQUEA, ALL'ATTIVITA' SPORTIVA/ITTICA E A QUALSIASI TIPO DI ATTIVITA' NELLE AREE/PUNTI DELLO SPECCHIO LACUALE DENOMINATO "PORTO VECCHIO" E ZONA PORTUALE INTERNA DENOMINATA "DIGA FORANEA" DI DESENZANO DEL GARDA INDIVIDUATE/I QUALI PERICOLOSI PER LA POSSOBILE PRESENZA DI ORDIGNI INESPLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N.680RU/23 A CARICO DELLA SIG.RA LAEZZA MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL DIPENDENTE MATRICOLA 43700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO VIA DURIGHELLO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I1.1 - INCARICO COLLAUDO STATICO  STUDIO GUERINI INGEGNERIA SRL CIG B03DD725C4 CUP I13D22000140001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Settore Opere e Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.19R/23 (PROT.423), A CARICO DEL BAR PORTO A NOME DEL SUO RAPPRESENTATE LEGALE SIG. ROBERTO COLOMBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA  ED INTERDIZIONE ALL'ACCESSO DI VEICOLI E PERSONE NEL PARCO DEL LAGHETTO - ORIANA FALLACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H IN VIA ERIDIO 2 PER SOSTA BETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GESTIONE STRAORDINARIA 2023/2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO - RINNOVO 2024 - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO NEL SETTORE SERVIZI CULTURALI (CONSERVATORE MUSEALE E REFERENTE SITO UNESCO) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 102062 CON FIGLI MINORI PRESSO "CASA VIOLA" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N.276R/23 (PROT.430) A CARICO DEL SIG. BAZOLI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA D.ALIGHIERI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BONVICINO E VIA PASCOLI DAL 9 AL 19 GENNAIO 2024 PER LAVORI ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA ED INTERDIZIONE ALL'ACCESSO DI VEICOLI E PERSONE NEL PARCO DEL LAGHETTO - ORIANA FALLACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LE COMUNITA' EDUCATIVE GESTITE DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALI A CARICO DI ISONNI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO TREBESCHI - APPROVAZIONE SAL N.1 DITTA IMPREDIMA SRL CUP I18H22000330004  CIG 9831795DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA PACE E VIA MICHELANGELO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SISTEMI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALI 645RU/23 E 647RU/23 A CARICO DI SUARDI CHIARA E MIRACOLO LORENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICHI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"  INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2023/1789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2024:  PROROGA SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA E COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER AFFRANCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2024: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE CON MODALITA' SMA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE AREE SOSTA COMUNALI CON TITOLI DI SOSTA DEMATERIALIZZATI MEDIANTE APP - SCELTA DELLA DITTA CAPOFILA ED INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE CHE ADERIRANNO AL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175 COMMA 5 QUATER  LETT. B  D. LGS 267/00) ED AI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA CORRELATI (ART. 175 COMMA 5 QUATER  LETT. E-BIS  D. LGS 267/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RICORSO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER AVVISO DI ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE IN RELAZIONE AI PROFILI IVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ALLA SOCIETA' ITALGAS RETI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI DI COMPETENZA DI VARI UFFICI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - PROT. 60096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE WI-FI NUOVO PLESSO SCOLASTICO  DITTA  ITCORE SPA CUP I14I19000420004 CIG ZEE3DFA85E- INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR - M4C1I3.3 M5C2I2.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI DI COMPETENZA DI VARI UFFICI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AREA SRL - PROT. 26669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA PER IL CARNEVALE BACANAL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C3DD43D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGENZIA STAMPA ANNI 2023/2024 E 2024/2025  PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI ANNO 2023 PER SERVIZI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI CHE HANNO SOTTOSCRITTO ACCORDI  DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI DESENZANO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 35400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO TURISMO UNESCO "LE PALAFITTE UNESCO". AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO, FORNITURA HARDWAR E REALIZZAZIONE VIDEO 360' PER I PARTNER DEL PROGETTO ALLA DITTA ETT S.P.A. DI GENOVA - CUP I29I22000450001- CIG A020665BBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE BANDO RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE, EARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA FINANZIARIA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR - M1C3 - 3 INTERVENTO 1.2 CUP I19I22001190006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E  APPROVAZIONE 2° SAL REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I.2 CUP I13H19000330004  CIG 9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI FINANZIARI CONVENZIONE CON COMUNE DI LONATO DEL GARDA AI SENSI ART. 23 CCNL 16.11.2022 PER ASSEGNAZIONE A TEMPO PARZIALE E TEMPORANEO DIPENDENTE MATR. 44900 - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA SEGNALETICA PERCORSO MUSEALE E FORNITURA DI N. 60 SEDUTE E N. 1 TAVOLO RELATORE PER  IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - DITTA STUDIO BASE 2 - BANDO PNRR M1 C3-3 I.NTERVENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CUP I19I22001190006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI  PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - DITTA SANGIORGI ANNAROSA CIG ZC43DF3FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL¿AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE  NEL RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I^ GRADO DI BRESCIA PER IMU DAL 2016 AL 2021 PROPOSTO DA N.M.C. - CIG.Z3A3DE6843.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE/PIGNORAMENTO IMMOBILIARE - CIG.Z5C3DEAC41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI  TARIFFA RIFIUTI  UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE E AL BUDGET DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PROGETTAZIONE E SISTEMAZIONE ARREDI NUOVO PLESSO SCOLASTICO  STUDIO GDA OFFICINA DI ARCHITETTURA  CIG A03FC52F84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE PER FORMAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PRESSO LE SCUOLE DESENZANESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI SULLE ALBERATURE APPARTENENTI ALLA SPECIE PINO DOMESTICO - DOTT.SALVATORE AGLIATA CIG Z853DEC312</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - CUP I11J22000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AMPLIAMENTO SISTEMA DI LETTURA E RICONOSCIMENTO TARGHE - CUP I17H23001780005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA NOTE DI CREDITO N.2023/V5/0887, N.2023/V5/0888 E 2023/V5/0889 DEL 30.11.2023 PER CONGUAGLIO SERVIZIO ENERGIA LUGLIO/SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIA E SPURGO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MILANI SRL - CIG ZF63DD5470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SFALCIO AREE COMUNALI INCOLTE IN VARIE VIE - DITTA TIMA SRL - CIG Z323DDBF6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE LAPIDI E COMPONENTI IN MARMO PRESSO I CIMITERI - DITTA ARTE DEL MARMO SRL - CIG Z8A3DDA61F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CESSIONE BONARIA AREA SITA IN VIA SALVO D'ACQUISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DEI CAPORALI  CUP  I11B23000230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - DITTA ONLIGHT SRL UNIPERSONALE CIG A03F08D91E CUP I19C23000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA PICCOLE SPESE A FAVORE DI INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA 6 - MINORI IN COMUNITA' - ACCERTAMENTO QUOTA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE INFOPOINT SITO AL PORTO VECCHIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GABANA ARREDAMENTI SRL CIG:  A03C66A369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DA ANNULLARE ********BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"  - SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO 360° E FORNITURA RELATIVI OCULUS -  CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA FRAGLIA VELA PER L A REALIZZAZIONE DEI "CAMPIONATI UNIVERSITARI" DI VELA  PREVISTI A GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA SSD MONTECARLO KLEDIDANCE PER L'EVENTO "CARLA FRACCI MON AMOUR" DEL LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPE E CORNICI COME OMAGGI PROMOZIONALI DELLA CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE ATTO ROGITO CON PROPRIETARI PER ACQUISIZIONE AREE CONVENZIONE URBANISTICA PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIADOTTO DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE ALLA TESORERIA COMUNALE BANCO BPM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 01/02/2022 - 31/01/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/33 - CIG Z0C3DDFBC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/814 - PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI 2024 RIVISTE, PUBBLICAZIONI, QUOTIDIANI, ACCESSI A PORTALI PER VARI SETTORI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLE VARIE CASE EDITRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI NR. 2 ELETTROARCHIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER UN PERIODO DI 12 MESI DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. DI BUCCINASCO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/499</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO ONERI FINANZIARI CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA O TRASFORMAZIONE  DI ALCUNI CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME/TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER COFFEE BREAK PER INCONTRI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE - PROGETTO TESSERE LEGAMI - RISORSE INTEGRATIVE REGIONALI EX D.G.R. N° 711/2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL PUNTO DI INCONTRO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZEF3DDA1F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 - ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA PACE CIG A03BEEF719 CUP I12D23000090004- DITTA EDIL  3 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PARTE COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA CATULLO CIG ZB93DC6E41  CUP I19I23001050004 DITTA IMPERADORI COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG Z883DCCBEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GATTILE COMUNALE - CIG A03B593DD9 - CUP I12F23000570004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI E DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT SALA POLIVALENTE - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CIG 98253653B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MANUTENZIONE PANCHINE - DITTA NON SOLO ARREDO SRL - CIG Z253DBF7ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE GARDA LAKE MUSIC FESTIVAL ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ANTICIPATA AL 31.12.2023 MUTUO CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 4104273/01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "VEICOLI 2" - LOTTO 9 - MODELLO B PER L'ACQUISTO DI 1  FIAT DOBLO'  COMBI 1.5 100 CV PER I L SETTORE SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI - DGR 30.11.2021 - N. XI/5618. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B), D.LGS. 36/2023,  DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCOROSO DI FORMAZIONE ON LINE RIVOLTO A INSEGNANTI DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'AMBITO 11 GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO STAMPANTE IN USO PRESSO LO SPORTELLO RISCOSSIONI - SETTORE RAGIONERIA - OPERATORE ECONOMICO VEACESLAV SEVERIN - CIG Z8F3DCB25A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI - DGR 30.11.2021 - N. XI/5618 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA E ON LINE RIVOLTO A INSEGNANTI DI ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'AMBITO 11 DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO ALL'ISTITUTO "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA" ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ECONOMIA DI SPESA PER ATTRIBUZIONE DI UNA QUOTA ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI POSTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA SSD CALCIO DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI  ASSOCIAZIONI  CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE ACCERTAMENTI IMU E TARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TAPPA A CRONOMETRO DEL GIRO D'ITALIA 2024  PREVISTA IL 18 MAGGIO 2024 - RCS SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL GAS RADON PRESSO LA SCUOLA PAPA IN VIA MAZZINI CIG Z193DC7B04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE SUL RETICOLO IDRICO MINORE. CIG Z223DC8A30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA VENDITA EX ITC EX IPC VIA CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE FARI PRESSO PALESTRE COMUNALI  DITTA GARDA IMPIANTI CIG ZCB3DC7125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI DA INSTALLARE PRESSO VARI PARCHI COMUNALI -- DITTA UFFICIO ITALIA CIG ZB43DC2F23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUTTURE LUDICHE DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - DITTA BELLINI TRADING -CIG Z673DC2EF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT TEST ANTI DROGA TIPOLOGIA NARKII E ORAWELL PER POLIZIA LOCALE - DITTE RA.SE.T. S.R.L. E ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI SERVIZI AREA FINANZIARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. CIG ZEC3DC5F91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE DI BRESCIA CIG Z2B3DC384B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME DA 500 FOGLI F.TO A4 GR.80. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. DI BRESCIA CIG Z543DC7363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO - ESERCIZIO ORDINARIO ANNO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RESIDUO CONTANTE UTENTE MATRICOLA 11157 A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI PRESSO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN COLPITA DA EVENTI METEREOLOGICI  INTENSI DEL 24.7.2023 CUP I19I23000550004 CIG ZEB3DC6724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2025. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA--- CIG: 963789528F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA N. 63311 E N. 27229: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VALERIO CATULLO" - SMARTCIG Z5C3DCA49B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SHAPE - INDIVIDUAZIONE PARTNER ASSEGNATARIO DELLA QUOTA VARIABILE DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 40829- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2022 - DITTA MUNICIPIA S.P.A - CIG: Z133CA4731.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POSTO DI FOTOSEGNALAMENTO PER  ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. CIG. 9211770116  E CIG. 9211904FA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEFA SU CONTRIBUTO MIUR PER LA TASSA COMUNALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE SCUOLE STATALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI  CONTRATTO COMODATO A FAVORE  VV.FF. A SEGUITO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEL POLO EMERGENZE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" -  INVERNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL GIORNALINO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AL GRUPPO A.N.M.I. DI DESENZANO DEL GARDA PER RADUNO INTERREGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE PRODOTTI THINMANAGER - DITTA RTC SPA - CIG Z5C3DC5D08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2024 - FORNITORI RITTAL E DIRETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE GIURIDICA ANC DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RECUPERO MINORE ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO PER SPOSTAMENTO UFFICI - DITTA GARDA IMPIANTI SRL - CIG Z463D9A7CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALLESTIMENTO DI NR. 2 MOTOCICLI BMW F850GS PER IL SERVIZIO OPERATIVO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA ALLA DITTA BERTAZZONI SRL DI COLLECCHIO (PR) - CIG ZCC3DB32C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NR. 2 MOTOCICLI BMW F850GS PER IL CORPO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA  ALLA DITTA BONERA SPA DI BRESCIA - CIG Z5C3DAB382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2024 - DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - DITTA SIBESTAR SRL - CUP I15F22001010004 - CIG A02AF35AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI BAGNI CHIMICI IN LOC. SCATTOLINA E PRESSO IL PARCHEGGIO TIR DI SAN MARTINO ANNO 2024. CIG Z313DC3407 SEBACH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI NECESSARI A GARANTIRE L'ASSISTENZA  PER LE ESUMAZIONI CIMITERO DI RIVOLTELLA  PER FINE CONCESSIONE, ESTUMULAZIONI OSSARI CIMITERO DI DESENZANO PER FINE CONCESSIONE , ESTUMULAZIONI A DOMANDA NEL  CAMPO  MONUMENTALE DI DESENZANO NEL SETTORE SUORE. CIG. ZE53DC2E9E- COOPERATIVA ALI INTEGRAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.1628 DEL 2.12.2023 -  CONSEGNA ECOCALENDARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE R.I.U.S.O PER L'ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE E INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.66350 PRESSO R.S.A. FONDAZIONE S.ANGELA MERICI I DESENZANO D.G.(BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMAR CIG: ZD13A51FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.2067 CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA C.F.: 90001380295. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA N. 60366 E N. 85651: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE D.G.R 5395/2021 - MISURA 1 (INTERRUZIONE PROCEDURA DI SFRATTO) MATR. 123717: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2023 - DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DESTINATI ENTI RELIGIOSI L.R. N.12/2005 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE OPERE URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO COMPARTO AUTR -P7A VIA VENEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RISTRUTTURAZIONE LOCALE INFO POINT SITO AL PORTO VECCHIO - CUP I12H2300820004 - CIG A03C66A369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO LAPIDI CIMITERO MONUMENTALE DI DESENZANO - PAROLINI CLAUDIA - CIG A0384EB6D7 - CUP I19D23000270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI MARAVIGLIA CUP I19F22010650004 CIG A0395F674D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE CASERMA CARABINIERI - DITTA BORDIGNON L.R.F. SRL - CUP I12F22000820004 - CIG A02ABC113A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE EFFICIAMENTO ENERGTICO CENTRO ANFFAS CUP I14D23001720004 CIG A038FE3414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART.15 C.6 D.LGS.36/2023 PER VALUTAZIONE PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE PISCINA COMUNALE - KG PROJECT SRL - CIG Z883D8B469.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - SMART CIG Z453ACA413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO - ART. 175 C. 5 QUATER LETT. E D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 TOYOTA YARIS A SCADENZA PERIODO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP S.P.A., DITTA LEASEPLAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI COPRITRANSENNE  E CALPESTABILI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZFA3D99894</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO UTILIZZO TEATRO ALBERTI 2023/2024 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI DI DESENZANO DEL GARDA A SOSTEGNO DEL PROGETTO TEATRO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NECESSARIO PER LA VERIFICA DEI CARICHI SOSPESI CHE VERRANNO INSTALLATI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG ZB93D46E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO LA GALLERIA CIVICA G. B. BOSIO DAL 20 LUGLIO AL 1 SETTEMBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ARTISTA DOLCI MIRKO -  CIG N.Z103DB9A06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA N. 120598 E N. 88276: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARREIRE ARCHITETTONICHE V.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ORTI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI A SEGUITO VERIFICA EX ART.48/BIS DPR 602/1973- LIQUIDAZIONE A FAVORE AGENZIE DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTE CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALCUNE VIE  CUP I16I22000040004 CIG A0361E4F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA E. PAPA N.39 - GEOM. SILVIO BULGARINI - CIG ZC33DB18CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURE M4C1I3.3 M5C2I2.1 CUP I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE PERIODO 1.01.2024-31.12.2026. CIG. 979531881F. COMPAGNI DI STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI CIG ZFA3D92AC4 IN GIARDINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE-PERIODO 1.1.2024-31.12.2026 CIG 9795462EF2. R.A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESSENZE ARBOREE PER SOSTITUZIONE ALBERI MORTI CIG ZCA3DB548A BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO FV521HZ A SEGUITO DI SINISTRO DEL 22/11/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z703DA0674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO DV257CM A SEGUITO DI SINISTRO DEL 04/12/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z933DA3139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO EK158FF A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG ZC73D4E77C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO FW565TB A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z533D4E69D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO GH403MR A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z783D4E6C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO EB345GC A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z2C3D4E6E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO YA728AF A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z793D4E70D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO DM882NL A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z953D4E7BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA MEZZO TARGATO EK156FF A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG ZD63D4E79B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.70734 - CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA - C.F: 90001380295. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 812/2023 - PADO RACING TEAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 83951 PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 01/02/2022 - 31/01/2024  (24 MESI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/33 - CIG  90596904B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/683  - FORNITORE GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG Z6F399ED0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE E ACCESSORI PER DIVISA CORPO DI POLIZIA LOCALE SU PIATTAFORMA SINTEL. ASSEGNAZIONE DITTA UNIFORMERIA S.R.L. CIG ZB53DAC1B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE CIG SU FORNITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA'  UTENTE MATRICOLA  64596 PRESSO CASA RIFUGIO "FIORE DI LOTO" DI SALO'  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/223  PER INTERVENTO DI RIVERNICIATURA 2 SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI TARGATI DN645MS E EBZ215XP - CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 119114 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI PER L'EVENTO DELLE FONTANE LUMINOSE IL 17 DICEMBRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B3DAEE42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A PALAZZO TODESCHINI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI NATALE - CIG Z923DAA1B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA "QUALCUNO CON CUI LEGGERE" PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2023/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BUON USO DEL TACHIGRAFO DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA  N. 2023/505 PER IL PAGAMENTO DI EVENTUALI RIPARAZIONI DEI DANNI SUBITI DA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI SINISTRI RICADENTI NEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRE-CONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE SU SPAZI IDONEI NEL MUNICIPIO E NELLE VARIE SEDI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - CIG ZE43CDE91F - PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL AFFIDAMENTO ALLA DITTA WE YOU S.R.L. DI LAVIS (TN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  SU PIATTAFORMA SINTEL RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMU SULLE AREE FABBRICABILI PER LE ANNUALITA' DI IMPOSTA DAL 2018 AL 2022 - CIG A02FD50F1B. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREANI TRIBUTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2023  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DIVISA CORPO DI POLIZIA LOCALE SU PIATTAFORMA SINTEL. ASSEGNAZIONE DITTA FORINT S.P.A. CIG Z583DA9DD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI SENSORI DEI DUE ARMADI IN SALA SERVER - DITTA RITTAL SPA - CIG Z4C3DAFCA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "IL MIO PURGATORIO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ILLUMINAZIONE MURA CASTELLO E BANNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI REALIZZAZIONE VIDEO CON QR CODE PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ALLA DITTA STUDIO BASE 2  - CIG Z933D650FD - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2023: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE CON MODALITA SMA CON POSTE ITALIANE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OGGETTI VARI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CON DITTA ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM, NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG: 8802237BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2024 DA FORNITORI : ANTHESI,  COMITEL, EASYVISTA, FUTURA SISTEMI, INCLOUD, INTERSAIL, MAGGIOLI, PROJECT, QUADIENT, WINSORG, DIRETE, OPENCONTENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DA ANNULLARE*********AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA PERCORSO E FORNITURA N. 60 SEDUTE E N.1 TAVOLO RELATORE PER L'AULA DIDATTICA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI". CUP I19I22001190006. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIO BASE 2 - BANDO PNRR M1 C3-3 INTERVENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EURUPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"  - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVI TRASMISSIONE DATI E INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI PRESSO LE SALE INTERNE MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI - CIG Z903D64B47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI - INVERNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 68233 AL CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2023 - SMART CIG Z4B3DAA715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSIONATI/ANZIANI ANNO 2023 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE DOMESTICHE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO DEL SINDACO E UFFICIO RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VERONESI S.R.L. DI SALO' - CIG Z653D8BDF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 5.000 TESSERE CON DOPPIA TECNOLOGIA MIFARE 1K E CHIP T5577 AD USO D-PARK PER I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - DITTA MUNICIPIA S.P.A - CIG: Z023DA0C1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA IMPORTI DERIVANTI DALLA DIFFERENZA TRA LE RISORSE EROGATE CON L¿ACCONTO DEL 90% E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023 (DECRETO 15121/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/764  PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI ACQUISTO NUOVO AUTOCARRO IVECO EUROCARGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEPASS PRESSO I PARCHEGGI A BARRIERA MARATONA E VALLONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/359 - CIG Z6F395809E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONSULTAZIONI AGGIUNTIVE E VISURE EXTRA BANCA DATI ACI-PRA PER CORPO POLIZIA LOCALE - ANCI DIGITALE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' DEXIA CREDIOP S.P.A. NELLA SOCIETA' DEXIA CRÉDIT LOCAL S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "ADDOBBIAMO IL NATALE" 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI. CIG. 90536826BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIOALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA DI DESENZANO DEL GARDA IN OCCASIONE DI FESTIVITA' NAZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI". INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA PER RIMOZIONE SEGNALETICA DI EMERGENZA PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO SPECIFICO CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI INSETTI E ZANZARA TIGRE NELLA ZONA PORTI, SPIAGGE E PARCHI PUBBLICI. CIG Z0E3D866CB COOP. L'ALBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA NUOVA SEGNALETICA DI SICUREZZA PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" -  AFFIDAMENTO DIRETTOA ALLA DITTA COPE SRL - CUP I19I22001190006 BANDO PNRR M1C3-3 INTERVENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA A GESTIONE IMPIANTO NATATORIO DESENZANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DA ANNULLARE *************AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA DI ANDY WARHOL CON INGRESSO A PAGAMENTO PRESSO LE SALE ESPOSITIVE DEL CASTELLO DAL 15 GIUGNO AL 22 SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA MV ARTE SRLS. CIG N. Z2D3D7D246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANFFAS - GENERAL SERVICE SAS - CIG Z473D87C0A - CUP I14D23001720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLONISTICA PER IL  MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI CUP. I19I22001190006  - CIG Z5E3D7AD7A . INTERVENTO RIENTRANTE NEL FONDO PNRR  M1C3-3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE REALIZZAZIONE STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA  CUP H84H22000120006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER PROVENTI GESTIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A ENEL X PER INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL TAR BRESCIA N. 848/2023 PER ANULLAMENTO CON MISURE CAUTELARI DI ATTI DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MARCHE TEMPORALI PER ARCHIVIAZIONE DIGITALE CONTRATTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z3A3D8F7FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE N.1098 DEL 21.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE PER EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE DI SFRATTO PER MOROSITA' RELATIVO AD IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO CON STUDIO LEGALE GORLANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE N.1097 DEL 21.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO PER CAPPA ASPIRANTE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO DA PARTE DELLA DITTA BALDAZZIMPIANTI S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZB33DA263D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E SPURGO LINEE E GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE SU SEDI STRADALI DITTA SIRMIO SPURGHI - CIG Z303D8CA29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE EX AREA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI  - DITTA PANIZZA 1914 SRL CIG A03648171D  CUP I16J23000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 116983 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI UNA TELECAMERA - DITTA LAIS SRL CIG Z673D95195</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG Z833D7ACAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI  - DITTA METALCO SRL CIG Z8E3D78673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DELINEATORI FLESSIBILI  DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z093D8FB75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI DEL TERRITORIO COMUNALE -  DITTA LORENZONI SNC CIG Z433D86D3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2023 PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE COINVOLTO NEI RELATIVI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE/PARTNERSHIP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MUSICISTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CHRISTMAS TOUR" PREVISTO PER IL GIORNO 23 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI  - DITTA GARDA IMPIANTI CIG Z7D3D8D035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE TASTIERA  PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE SALA CONSILIARE - DITTA ALFA ALERT CIG Z3B3D9E48F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI PER BAMBINI REPSSO GIARDINI E PARCHI COMUNALI - DITTA FOR PLAY CIG Z013D877E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DI BENI E ACCESSORI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SMART CIG ZDC3D88DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER I SOGGETTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2023: REINCASSO DEL CONTRIBUTO EROGATO ALLA SOC.COOP. MELAGRANA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DECORO URBANO PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO CIG. Z213D99309. IL QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPRESSORE SILENZIATO PER PULIZIA SUPERFICI IN CENTRO STORICO. CIG Z093D9965F. BORTOLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE - AREA DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 83951 PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE BOZZA DI APPENDICE AL CONTRATTO N. 10601/2023 PER SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTILIZZO TEATRO SAN MICHELE RIVOLTELLA RASSEGNA TEATRO BAMBINI INVERNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO ATS PER UTILIZZO PATTINODROMO PER PUNTO TAMPONI ANNO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, TRASPORTO, MONTAGGIO E MONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI NATALE DEL 20 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COLNAGO DEL 5/6/7 APRILE 2024 - PM SPORT SSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGIA E IDRICO - ANNO 2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CONNETTIVITA' ADSL SCUOLA DELL'INFANZIA RITA LEVI MONTALCINI - DIRETE SRL - CIG: Z573D1B500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE: LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI RIMBORSATO DALLA PREFETTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2022/2023.  RIAMMISSIONE DOMANDA ID. #5207775. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA" DELLA RETE SCOLASTICA "MORENE DEL GARDA" - ENTE CAPOFILA LICEO "BAGATTA" - A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL  D.LGS. N. 36/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE LAINI E PAPA -  A.S. 2023/2024. SMART CIG Z403D64858</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI. RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2023, AI SENSI DELLA D.G.R. 26 GIUGNO 2023 N. XII/529. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024 PER STUDENTI CON DISABILITÀ CHE FREQUENTANO L¿ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE LUNGOLAGO - COOP L'ALBERO - CIG ZDD3D76BB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI N. 20.000 ECOCALENDARI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANNO 2023. CIG ZBE3D8EA8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE PIANO DI AZIONE PER LE STRADE COMUNALI CON TRAFFICO VEICOLARE SUPERIORE A 3 MILIONI DI VEICOLI/ANNO EX D. LGS. 194/2005 - DOTT. RIGGIO MAURO - CIG Z9C3D086FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI E STRADE - CUP I15F22001000004 - CIG A030C38C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MONTE CROCE - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG Z793D77310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURE M4C1I3.3 M5C2I2.1 CUP I13H19000330004  CIG  9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI SOCIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9551918C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSI IMU, TARI, IMPOSTA DI SOGGIORNO E CUP ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE- PROGETTO TESSERE LEGAMI - COFINANZIAMENTO INTEGRATIVO AMBITI, RISORSE INTEGRATIVE REGIONALI EX D.G.R. N° 711/2023 E QUOTA EX D.G.R. N° 550 DEL 3 LUGLIO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. UNITA' IMMOBILIARE 61826 - COD. ALL. 40790 - AVVISO PUBBLICO ID 7120: ISTANZA 4767252 (CONCORRENTE NON INDIGENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  ANNO 2023 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO BAMBINI INVERNO 2024 - CIG ZE73D7B5F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TRASMETTITORE A INDUZIONE MAGNETICO PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ALLA DITTA OTOSONICA SRL PER L'IMPORTO DI EURO 323,30 IVA INCLUSA CIG Z0D3D77554 - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA PARROCCHIA SAN BIAGIO DI RIVOLTELLA PER LA COLLABORAZIONE ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI E SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MODIFICA IMPIANTO ELEVATORE CON INTERVENTO SULLA PULSANTIERA DI CABINA  PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI CUP. I19I22001190006   - CIG N.Z223D40C7D -  INTERVENTO RIENTRANTE NEL FONDO PNNR  M1C3-3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPERA - NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RIAM ASCENSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO LIS PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI - CUP. I19I22001190006 - CIG Z1A3D4376F - INTERVENTO RIENTRANTE NEL FONDO PNNR  M1C3-3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPERA-NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "IL MIO PURGATORIO: DANTE PROFETA DI SPERANZA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 83459911A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PRESENZA DELLA SQUADRA DI EMERGENZA E DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DI DUE EVENTI ORGANIZZATI IL 10 E IL 22 DICEMBRE 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA FONOMETRO INTEGRATORE CLASSE 1 MARCA CESVA MODELLO SC-20E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SKYLAB S.R.L. DI ARCORE (MB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNUALITA' 2018 2019 2020 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z073D43C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO COME COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE LUMINOSE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z603D3CBD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA GAL - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA CONDUZIONE DELLA STAZIONE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI REALIZZATA IN VIA GIOTTO A SEGUITO DELL'ADESIONE AL BANDO REGIONE LOMBARDIA DENOMINATO "INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI" - AFFIDAMENTO "IN HOUSE" A GARDA UNO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 30 TARGHETTE PER ORTI URBANI. CIG. Z193D766EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.123599 CON CESSIONE DEL CREDITO ALL'ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA SAN BIAGIO DI  DESENZANO DEL GARDA (BS). C..F.: 84001470172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.12428 CON CESSIONE DEL CREDITO ALL'ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI. C.F. E P.I: 98005210178. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CIMITERI MESE DI DICEMBRE 2023 AI SENSI DELLA DETERMINA N.1562 DEL 23.11.2023. CIG 9700012F1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CIOTOLE DI CRISANTEMI PER ADDOBBARE IL CIMITERO 2023. CIG ZC23D76662</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE 2023: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI SALDO PER I SOGGETTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO SECONDO BANNER PER SENSIBILIZZAZIONE SUL FEMMINICIDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER PROROGA ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI E IMPEGNI DI SPESA GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 8802237BC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI CAG PER ASSENZE COMUNICATE A.S. 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONNETTIVITA' E FONIA  VOIP PER NUOVO POLO DELLE EMERGENZE - CIG ZB73D657C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO SUB AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA INTERVENTO FINANZIATO PIANO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-C13 - CUP I12C21000490002 CIG 9463438416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI MEDIANTE UN INSERTO DENOMINATO "WINTER GARDA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD73D3D944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI OUTSOURCING GESTIONE STAMPA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI. DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG ZE8396ECA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI LETTURA E RICONOSCIMENTO TARGHE - CIG Z1C3CB1784 - CUP I17H23001780005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GESTIONE ORDINARIA 01.11.2023 - 31.10.2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE DEI DANNI DELLA MOTO HONDA P.L. TARGATA YA04012 SUBITI A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 10/09/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA BERTAZZONI SRL - CIG ZC03D7719C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER SETTORE SEGRETERIA DI 1.200 BICCHIERI DA 200ML IMBUSTATI SINGOLARMENTE. AFFIFAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  ECO TO GO SRL - CIG ZDC3D756D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PROGETTO Q.B. - DGR 7760 DEL 28/12/2022 - SMART CIG ZD43D70253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE IN COMODATO FINO AL 31/03/2030 DI N. 8 TECHE ESPOSITIVE ALL'ASSOCIAZIONE "MUSEO DEL XX SECOLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER LA SPESA DI MENSA SCOLASTICA DEI DOCENTI PER L'ANNO 2023 - REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2022/2023. CONCLUSIONE DELL'ITER PREVISTO DALL'ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 CON APPROVAZIONE ULTERIORE ELENCO BENEFICIARI ED ESCLUSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE ECIVIS CON  IL NUOVO PROTOCOLLO MAGGIOLI SICRAWEB EVO -  DITTA PROJECT SRL - CIG ZDD3D632EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SERVIZI PER SUPPORTO TELEFONICO  PRINCO II LIVELLO PER LA POSTA ELETTRONICA - DITTA CONVERGE S.P.A. - CIG Z093D5F5DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE: ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELEZIONI REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO REP. N. 10344 DEL 21.12.2020 - CIG 83459911A7 - RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA SAP AVVISO PUBBLICO ID 7120 DELLA DOMANDA ID 4644868 (CONCORRENTE NON INDIGENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO INDIVIDUAZIONE AUTORITA' COMPETENTE NEL PROCEDIMENTO VAS PIANO DIRECUPERO IN VARIANTE AL PGT DENOMINATO "MONTE ALTO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG ZC63D62EB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CUP I15F22001010004 CIG A02AF35AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE CASERMA CARABINIERI CUP I12F22000820004  CIG A02ABC113A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE PER VIGILI DEL FUOCO SCUOLA PRIMARIA "PAPA" E SCUOLA PER L'INFANZIA "ALEARDI"- GEOM. GIANCARLO PAGANI - CIG ZD93D69CB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO IDRANTE ANTINCENDIO NUOVO PLESSO SCOLASTICO -  ACQUE BRESCIANE SRL -CIG Z963D63E30  CUP I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CAPITOLO RELATIVO RIMBORSI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE PROGETTO "REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA RICARICA VEICOLI ELETTRICI IN COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA " NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO SUB AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA INTERVENTO FINANZIATO PIANO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-C13 - CUP I12C21000490002 CIG 9463438416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOP. SOC. ALI INTEGRAZIONE  DELLA GARA A PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 (RIDETERMINATO  DAL 01.12.2023 AL 30.11.2026) ,  APPALTO RISERVATO EX ART.112 D.LGS. 50/2016 S.M.I. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DI SETTORE - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CIG: 9700012F1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI PER MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 98612 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ING. MASSIMO GIANI - CIG Z573CB17BB - CUP I11J22000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO BANNER PER SENSIBILIZZAZIONE SUL FEMMINICIDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PRESENZA DI AUTOVETTURE E PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN OCCASIONE DELLE FRECCE TRICOLORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG A02184A01E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE VETRINE DEL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" - CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN CORSO DI INFORMATICA BASE IN 10 LEZIONI REGISTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CIG N. ZF23D55133</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO IN PIAZZA MATTEOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB93D46E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' 2023 - DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO GAZEBI - SMARTCIG Z6D3D53F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1 MISURA 4M1.4.5 PND IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI -  COMUNI SETTEMBRE 2022 - FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA E-FIL SRL  -  CUP I11F22003570006 - CIG 9857032820</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI DEL PROGETTO DOPO DI NOI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACCESSORI DA CUCINA PER ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z783D53633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESSICATOIO IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z813D535AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOLAGO TRATTO NAVIGARDA PONTE ALLA VENEZIANA DITTA APPIA ANTICA SRL CUP I17H23001900004 CIG A01BCA6050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DOGHE TERRAZZA SITUATA SU PASSEGGIATA A LAGO PIAZZA CAPPELLETTI DANNEGGIATE A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.7.2023 - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. - CIG Z9B3C25EE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA GRIGOLLI, VIA MALAGUTI E VIA MINELLI - CUP I17H21007400004 CIG A0290749B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE CUP I11J22000220004 E DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI LETTURA E RICONOSCIMENTO TARGHE CUP I17H23001780005 AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE MEDIANTE POTATURE E CONTENIMENTO CHIOME - COOP. LA CASCINA -CIG ZEDED39E7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA  M4C1I3.3 E MISURA M5C2I2.1 DEL PNRR - CUP I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2026 - APPALTO RISERVATO EX ART.112 D.LGS. 50/2016 S.M.I. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DI SETTORE - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CIG: 9700012F1D.  REVOCA  DELLA PROPRIA  DETERMINAZIONE N. 893 DEL 29.06.2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A LA COCCINELLA ARL DELLA GARA  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUARE IL SERVIZIO FINO AL 30.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER NR. 1 VOLONTARI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA  - QUOTA A - BANDO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "NARRARE IL LAVORO" ANNO 2023 IN OCCASIONE DI BG-BS CAPITALI DELLA CULTURA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE CARTOLINE STORICHE SU ILS CLAVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DEL DOMINIO ISTITUZIONALE COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT - ARUBA S.P.A. -  CIG Z3B3D456E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 80 ORE PER LE GIORNATE PREPAGATE A SCALARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PIATTAFORMA CITRIX  - DEDACLOUD SRL - CIG ZF33D46A14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA PER L'EVENTO DEL 31.12.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC63D4FDC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO ULTERIORE AIUOLA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF23D4C112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANTINCENDIO E DIRITTI SIAE PER EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE "ISTANZE ONLINE - ELIXFORMS" CON IL NUOVO SOFTWARE PROTOCOLLO SICRAWEB DI MAGGIOLI - ANTHESI S.R.L. - CIG Z4D3D40D4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI A NEXI S.P.A. - CIG Z6C3D0A726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA - CONTABILIZZAZIONE COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2023 E APPENDICE AUMENTO SOMMA ASSICURATA PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2023: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ANTINCENDIO LIVELLO II PRIMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 67069 AL CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2023 - SMART CIG ZE53D4F960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA  DEL 05/10/2023 PER LA VENDITA DI OGGETTI RINVENUTI E NON RIVENDICATI ENTRO I TERMINI DI LEGGE -  CHIUSURA DELLA PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE MEZZO TARGATO BZ215XP A SEGUITO DI SINISTRO DEL 06/02/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA VETROCAR &amp; BUS SPA - CIG Z383D47572</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEL MINORE MATRICOLA 66328 - SMART CIG: ZCA3D4EA41 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 83280 PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI SPAZIO VENTI GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 20.11.2023 - 31.12.2023 - SMART CIG Z2D3D4D67D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FASCIA DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO CON DITTA NOVALI EGIDIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR BRESCIA DA ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. N. 564/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO  "LE PALAFITTE UNESCO SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI " - MINISTERO DEL TURISMO CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI -CIG ZB53D2C956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PARCHEGGIO PUBBLICO PIAZZA GARIBALDI - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL  CIG ZDE3D2C99A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI  DA IDRAULICO SU IMMOBILI COMUNALI - DITTA IDROMAFRA SRL  CIG ZF83D169C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL CIG Z953D39C56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI RICERCA PERDITE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - DITTA CASA SERENA CIG Z773D36EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER CORSO UNIVERSITA' DEL GARDA - ATTIVAZIONE NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO SANTA LUCIA DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SALE PER CONCERTI E OMAGGI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI INVERNO 2023/PRIMAVERA 2024 IN OCCASIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL WEBINAR "L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO CONCORSI ALLA LUCE DELLE VIGENTI NORMATIVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 MEDIA CONVERTER PER COLLEGAMENTO IN FIBRA ACCESS POINT - DITTA DIRETE SRL -  CIG: Z873CC51AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AUTOCARRO FIAT IVECO UNIC 135 TARGATO BM566EZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) ALLA DITTA C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A. CON SEDE IN SESTO FIORENTINO (FI) E ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E ACCESSORI RICHIESTI SUL NUOVO AUTOCARRO TARGATO GP953NL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE 1° SAL REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURE M4C1I3.3 M5C2I2.1 CUP I13H19000330004  CIG  9043407789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI , DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA, USO PARCHEGGIO PUBBLICO - PERIODO 01.11.2023 -  31.10.2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PRIMO TRIMESTRE 01.11.23-31.01.24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" - VARIAZIONE IMPEGNO 2023/729 CIG 7637077B4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVIZIO TELEPASS PER MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/1998 E FORNITORE - CIG Z383BEF0A Z783D24729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MACCHINA OPERATRICE KOMATSU WB97R-1 8918368 IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2023/ 1771 - DITTA VARINI SRL;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.22599 PRESSO R.S.A. BEATA PAOLA DI VOLTA MANTOVANA (MN) GESTITA DA SOLIDARIETA' S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z153A51F39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP I11F22003570006 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE SERIALE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ANNI 1984-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI 18 MESI DEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE 8 PER DISPOSITIVI CELLULARI COMUNALI - TIM SPA - CIG ZD232202CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 10 ORE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRA SUGLI APPLICATIVI COMUNALI - PALITALSOFT - CIG Z393D27DC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1 C1 I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - MISURA 1.3.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP I51F22007850006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI SETTEMBRE 2022 -   FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU  - CUP I11F22004240006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CIG  INDICATO NELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1001 DEL 27.07.2023. CIG : 998485422F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INTESTAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA ENEL SI ED ENEL X SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N.1 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC -C13 - CUP  I12C21000500002 E CIG  9566617E14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE ACCESSO DESENZANINO CUP I18E22000450004 CIG 9535077276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 OPERAI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER INDENNITA' DI RESPONSABILITA/COORDINAMENTO/FUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE MICROSOFT EXCEL AVANZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CIG Z5E3D21ED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORI AVVENTO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA BAZOLI-POLO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GREEN RESIDENCE ULIVI - RATA DI ACCONTO 2024 CON SCADENZA 11.12.2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2023 ORGANIZZATI DAGLI ENTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI CENTRI DI AGGRAGAZIONE GIOVANILE ANNO 2023. AMPLIAMENTO ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO GM614WM - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. CIG Z5338A25D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.2067 CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA C.F. 90001380295. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA GESTITO DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA AL CAPITOLO DI BILANCIO 541</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE 2023 E CONTRIBUTO ESCLUSI MISURA UNICA DI AMBITO: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO CORNICI LOCULI CIMITERO DI RIVOLTELLA -DITTA ARTE DEL MARMO SRLLCIG Z6D3CDCCF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - RIPARAZIONE TELECAMERE DITTA LAIS SRL - CIG Z213D0E25A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE CYBER RISK CON LA SOC. CHUBB EUROPEAN GROUP SE PER UN ANNO DAL 31.10.2023 AL 31.10.2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEE3D074E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI UFFICIO STATO CIVILE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA LEGATORIA DI VIZZARDI ALESSANDRO &amp; C. S.N.C. CIG ZCE3CFFB82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER ASILO NIDO E GILET A.V. PER MAGAZZINO ECONOMATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. DI SANTORSO (VICENZA) - CIG ZAD3D0A028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA  ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (BOCCAGLI MONOUSO; ROTOLI CARTA PER STAMPANTE; CARTUCCIA INCHIOSTRO PER STAMPANTE) PER ETILOMETRO SERES 679E IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO) - CIG Z103D15759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE INVERNALI PER MESSI NOTIFICATORI, AGENTE ACCERTATORE E ADDETTO UFFICIO ACCETTAZIONE CIG ZAC3D09AFC E CIG Z383D09922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO IN VIA MICHELANGELO E RELATIVO SPOSTAMENTO DEI PARCOMETRI N. 25 E 26 NEI PARCHEGGI DI PIAZZALE BAGATTA E SAN BENEDETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BARRIERE PARAPEDONALI - DITTA FLY SRL  CIG Z953D158E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE EX ITC - EX IPC  VIA CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO GAS PRESSO IL POLO DELLE EMERGENZE - ITALGAS  RETI SPA - CIG ZA53D1D8BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO AI CANONI PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE SEPOLTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI NATALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DICEMBRE 2023 - CIG ZCA3CFDB0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' MOTORIA PERL E CLASSI TERZE DELLE SCUOLE PRIMARIE DESENZANESI, STATALI E PARITARIA - A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2023 PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL  D.LGS. N. 36/2023, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. SMART CIG ZC23CFE0BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER ALUNNO/A RESIDENTE A DESENZANO DEL GARDA E FREQUENTANTE L'ISTITUTO COMPRENSIVO C. BASEGGIO A MARGHERA (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE, STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DESENZANESI - A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI, AGLI ISTITUTI SUPERIORI E AL CFP PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI DI ASCOLTO A.S. 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI INTROITI PER LA RETROCESSIONE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIBRA OTTICA MUSEO + RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO TREBESCHI + MANUTENZIONE GENERALE UPS - DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO STIPENDI PER IL PERSONALE - TRIENNIO 2024-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA QUOTE A CARICO DEI COMUNI DI SIRMIONE E MONTICHIARI IMPORTI DOVUTI 2°SEMESTRE 2022 E 1°SEMESTRE 2023-GATTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO E  DETERMINATO DI N 3 OPERAI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16-11-2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA. 1 - D.LGS 267/2000 PRESSO L'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CUP I17H23001780005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI GESTIONE PENSILINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TOTEM DA INSTALLARE PRESSO IL POLO DELLE EMERGENZE - DITTA GARDA INCISIONI CIG Z713D11845</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE POLO DELLE EMERGENZE - DITTA MORENICA SERVIZI SRL  CIG Z2A3D117C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE A SEGUITO ACQUISIZIONE AREE PRIVATE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MONTECORNO ZONA PIAZZALE CIMITERO VIA RIMEMBRANZE - CUP I11B20000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA BANCA DATI FORMULA PIU' FULL 8 AREE PER TRE ANNI DALLA DATA DI ATTIVAZIONE - DITTA MYO SPA - CIG ZE63CDD02B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA GOMMISTA E SERVIZI VARI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/209 - PADO RACING TEAM -   CIG ZF238E08B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 813/2023 - PADO RACING TEAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA DEL 05/10/2023 PER LA VENDITA DI OGGETTI RINVENUTI E NON RIVENDICATI ENTRO I TERMINI DI LEGGE. PRESA D'ATTO DELLE RINUNCE DELLE AGGIUDICAZIONI DEI LOTTI 630/7 - 630/16 - 642/5 E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO - ART. 175 C.5 LETT. E D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ISCRIZIONE AL CORSO "IL CONTRATTO PUBBLICO DI CUI AL D.LGS 36/2023 FORMA, GESTIONE E DISCIPLINA FISCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA - FORNITORE ARUBA S.P.A - CIG: Z2B28367B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 118949 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA N. 98902 E N. 119180: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI NATALIZI  NELLE PARROCCHIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF13CDAAEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PORTO VECCHIO PER IL PRESEPE SULL'ACQUA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DELLE GREZZE E ALLA PARROCCHIA DI VACCAROLO PER L'UTILIZZO DELLA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DEGLI ALLESTIMENTI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER  LA PRESENZA  DI UNA SQUADRA DI EMERGENZA E DELL' ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI NATALE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DATA ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON ATTO N. 100/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT D)  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN MOBILITA' DAL COMUNE DI LONATO DEL GARDA AI SENSI DELL'ART 30 COMMA 2 D.LGS 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE MATRICOLA 75741</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO PRESSO LA CITTA' GEMELLATA DI AMBERG - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL CORO SANTA MARIA MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO BASE "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER DIRITTI SIAE GIORNATA PROVINCIALE DELL'ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI POSTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - POLLINI LORENZO E FIGLI SRL - CIG ZBE3D00CC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PREFETTURA DI BRESCIA DEGLI ONERI DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA DEI RELATORI CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO VINCITORE DEL PREMIO "CARTA CANTA" DEL 28/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER ATTIVITA'  INERENTI LA PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - VARIANTE N.2 - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT  GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR -  F&amp;M INGEGNERIA SPA CUP I14I19000420004 CUP I13H19000330004 CIG Z2C3CEB76E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA - INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-C13 - CUP I12C21000490002 CIG 9463438416- DITTA VIVIANI IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE 02 NUOVO PLESSO SCOLASTICO - CUP I13H19000330004 CIG 9043407789 - FONDO NGER DEL PNRR MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI PER MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CREST  ALLA DITTA HDEMIA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO  AGLI INTROITI PER LA RETROCESSIONE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NELL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 2023/7 PER CANONI DI NOLEGGIO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE  PRT137 - DITTA KYOCERA SPA - CIG Z3523F3347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE TRAMITE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO BANDITO NELL'ANNO 2022 DAL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA A SEGUITO ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO SUB AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA INTERVENTO FINANZIATO PIANO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC-C13 - CUP I12C21000490002 CIG 9463438416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - STUDIO RFC CIG Z0F3CDC934  CUP  I16I22000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION DEL PNRR MISURA M5C2 I.1.3.2 - GARDA RAIL ENGINEERING SRL-  CIG Z123C8D83A CUP H84H22000120006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z3C3CF22B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z433CF6D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON POSA IN OPERA E MANUTENZIONE COMPRESA, DI APPARECCHIATURE RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2029 - CIG A01383877D - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "VEICOLI IN NOLEGGIO 2"  PER IL NOLEGGIO DI FURGONE FIAT DUCATO 30Q PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO D.P.I. E CALZATURE INVERNALI PER OPERAI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENZIONE E GIARDINI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FER 2000 S.R.L. DI LONATO DEL GARDA CIG ZD73CAB3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO AD ASST DEL GARDA DI 1 LOCALE AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE -  CONTRATTO N. 10589 REP. DEL 01/08/2023 - RIMBORSO SPESE FORFETTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA CARTUCCIA D'INCHIOSTRO INK BLU PER AFFRANCATRICE IS 480 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA QUADIENT ITALY S.R.L. DI RHO (MI) - CIG Z0B3C3B86F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA D'USO, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SUPPORTO TECNICO SOFTWARE DELLA STRUMENTAZIONE "POLICE CONTROLLER" IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, PER 12 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECH CONTROLLER SRL DI ROMA - CIG ZD83CE7313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E CONTROLLO FUNZIONALE ETILOMETRI PRECURSORI LION ALCOLBLOW PLUS - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL - CIG ZC33CE414B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRONTUARI E MATERIALE VARIO PER LA POLIZIA LOCALE  ANNO 2024 - DITTA EGAF EDIZIONI SRL - CIG ZD63CDBF1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO DOTT. GEOM.MERICI NICOLO' CIG Z163CAF977 CUP H84H22000120006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N 100/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER REALIZZAZIONE CORSO UNIVERSITA' DEL GARDA  - OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REPERIBILITA' IN OCCASIONE DEGLI ALLESTIMENTI NATALIZI - CIG Z543C4F04A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE VETRINE DEL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" - CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  SMART CIG Z233CEEAEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 22 OTTOBRE 2023 PRESSO L'IDROSCALO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELL' AERONAUTICA MILITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 64280 AL CSE (CENTRO SOCIO EDUCATIVO) GESTITO DA MERAKI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 - SMART CIG Z943C716EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE MATRICOLA 99576 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "IL PRESEPIO: OTTOCENTO ANNI DI STORIA 1223-2023" EDIZ. NATALE 2023 PRESSO GALLERIA CIVICA DAL 8 DICEMBRE 2023 AL 14 GENNAIO 2024 REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CAMMINO AD ORIENTE - CIG N.ZF33CE6D9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGARIA 2023: CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. N. 267/2000 ARTICOLI 79 E 80 - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "ASPETTANDO SANTA LUCIA 2023" PREVISTO NEI GIORNI 9 E 12 DICEMBRE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA, IL TEATRO SAN MICHELE E L'OSPEDALE DI DESENZANO - ASSOCIAZIONE MUSICALMENTE E ASP VISIONI TEATRALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, ACCOGLIENZA, GUARDIANIA E ACCOMPAGNAMENTO AL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DELLA MINORE MATRICOLA 79000 PER IL PERIODO 23.10.2023 - 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTI DGR 30.6.2016 N.. X/51- ING. MASSARDI  FERRUCCIO CIG ZA73CE5FFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,  ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI E STRADE - DITTA TIMA SRL CIG 9556466538  CUP I17H21007350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE QUADRO ED AUTOMAZIONE PORTONE SEZIONALE SEDE POLO EMERGENZE - DITTA BGM CIG Z633CD79E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOLAGO TRATTO NAVIGARDA PONTE ALLA VENEZIANA  CUP I17H23001900004 CIG A01BCA6050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA - DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL - CIG Z4B3CDCBA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2023- CUP I19E11000890006  CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FACCIATE ISTITUTO "TREBESCHI" A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.7.2023 - DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG Z8B3CDC754 - CUP I19I23000810004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - INTERVENTO FINANZIATO PARZIALMENTE DAL FONDO NGEU DEL PNRR MISURE M4C1I3.3 E M5C2I2.1 - APPROVAZIONE SAL N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI AUTUNNO/INVERNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO RIMOZIONE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNNRR - M1C3-3 INTERVENTO 1.2  CUP I19I22001190006 - ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EMISSIONE TICKETS INGRESSO ALLA MOSTRA ART WILL SAVE THE WORLD DAL 21 OTTOBRE AL 10 DICEMBRE 2023  PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL CASTELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIAOTICKETS SRL - CIG N. Z6D3CE30FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROGETTO HOUSING SOCIALE "TEMPORANEAMENTE VICINI" - PROROGA AL 20.06.2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 21.10.2023 - 20.06.2024 - CIG ZC63CDFE73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LETTINI PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.. SMARTCIG Z513CC87C0. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.123599 CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA COMUNITA' MISSIONARIA VILLAREGIA - C.F. 90001380295. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.2067 CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA COMUNITA' MISSIONARIA VILLAREGIA - C.F. 90001380295. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE PROGETTO INTERVENTI TUTELA E RISANAMENTO ACQUE LACUSTRI CUP I19J21004770006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER ALIENAZION AREA SITA IN VIA UNITA' D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LINEA ACQUA POTABILE PRESSO CENTRO SPORTIVO "MARAVIGLIA" - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI DI VALTER COPELLI - CIG ZAC3CD2D77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO AL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA RELATIVA AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP IN VIA PAPA - INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC -C13 CUP I12C21000490002  CIG 9463438416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI METALLICI - PARAPETTI PER EDIFICI SCOLASTICI "DON MAZZOLARI" E "CATULLO" - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE PL DI PERETTO IVAN SAS - CIG Z323CDEC21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE A SERVIZI SCOLASTICI ANNI 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE PER STUDENTI RESIDENTI CON DISABILITÀ, FREQUENTANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TEATRO NELLE SCUOLE". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ALLA DITTA  "IL TELAIO SOC. COOP. SOCIALE" ONLUS - OTTOBRE / NOVEMBRE 2023 - SMART CIG Z093CB59F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG. S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2023 - DITTA LORENZONI SNC - CIG Z183CCA191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA E CONTENIMENTO CHIOME DI ESSENZE ARBOREE COMUNALI - DITTA LAZZARONI E QUARESMINI SRL - CIG ZA93CCA16E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIDIMENSIONAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIOPPI CIPRESSINI PRESENTI NELL'AREA ESTERNA DEL GATTILE COMUNALE - DITTA IN GIARDINO DI ANTONIOLI MAURO - CIG Z043CCA114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RELATIVO AGLI INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI ANZIANI E PENSIONATI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLEGGIO - L'INSTALLAZIONE E LA RIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE NEL PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG A018BDFFB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE PER ANZIANI, PERSONA CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.11.2023. CIG: 83459911A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 ALLA ASD MUSEO XX SECOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER DOCENZE UNIVERSITA' DEL GARDA 2023/2024 - CORSI ATTIVATI AD OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO PALCO E PROIETTORI LUMINOSI PALCO CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGA DA POSIZIONARE NUOVA ROTATORIA CIMITERO - DITTA GARDA INCISIONI CIG Z423CCE1D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI CON GIOCHI D'ACQUA. CIG. Z4A3CAE81B. AQUA VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2024-2025 . CIG. Z573CAF46F. DOTT. GOLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO ANOMALIA BOMBOLE E FORNITURA N. 22 ESTINTORI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. CIG. Z5F3CC6F17. TVL GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE., DL E ATTIVITA' CONSEGUENTI E INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA ELETTRICA ENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL BANDO FINANZIATO E PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVI TELEFONINI SMARTPHONE PER AGENTI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - DITTA TIM SPA - CIG Z0F3C57OC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ING. MASSIMO GIANI - CIG Z573CB17BB - CUP I11J22000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI LETTURA E RICONOSCIMENTO TARGHE - ING. MASSIMO GIANI - CIG Z1C3CB1784 - CUP I17H23001780005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI "DOCKIN STATION" PER RICARICA RADIO PORTATILI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.E.G. SRL - CIG ZF63CBA88E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA "CARTA E CANCELLERIA ARIA_2021_012 - LOTTO 1 CARTA IN RISME" ORDINATIVO DI FORNITURA NEL NECA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. CIG DERIVATO ZD73CCCF2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DELLA MINORE FIGLIA DELL'UTENTE MATRICOLA 101911 PRESSO LA FONDAZIONE LE VELE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2023- SMART CIG Z193CCB37C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO REMOTO PER SEDUTE CONSILIARI - DROMEDIAN SRL - CIG: Z183CCA387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 918 DEL 4 LUGLIO 2023 RELATIVA A  IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVO ALLE  TECNICHE DI OPERATIVE DI POLIZIA E STRUMENTI DI AUTOTUTELA  PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE - AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA REALIZZAZIONE STAZIONE DI POSTA A SAN MARTINO CUP H84H22000120006 -  FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M5C2 SOTTOCOMPONENTE 1 LINEA INVESTIMENTO 1.3.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI GATTILE COMUNALE A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.7.2023 - DITTA MOSCHINI COSTRUZIONI CIG ZE63CC1FC8  CUP I12F23000400004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI VENDITA SU QUOTIDIANI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO IN ERBA - DITTA PARADELLO GREEN SRL - CIG ZDB3CB6287</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.70734 -  CON CESSIONE DEL CREDITO ALLA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA - C.F: 90001380295. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BIGLIETTI IN ROTOLO PER STAMPANTI ZEBRA IN UTILIZZO AL SERVIZIO CULTURA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MODULSNAP SRL - CIG ZA73CC2750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISULTANZE ASTA PUBBLICA DEL  05/10/2023 PER L'ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL BIENNIO 2020/2021 E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO I TERMINI DI LEGGE E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 C.2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI - AUTUNNO 2023/PRIMAVERA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E IL COMUNE DI SIRMIONE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE E DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO II DI DESENZANO DEL GARDA ANNI SCOLASTICI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO 40 ORE PER SERVIZI SPECIALISTICI DI CONFIGURAZIONE RETE E SWITCH HPE - DITTA COM.TEL. SPA - CIG: Z933C3FA81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO LOTTO CICLOVIA DEL GARDA REALIZZAZIONE NUOVO PARALLELISMO STRADALE (CICLO PEDONALE) LINEA FERROVIARIA MILANO VENEZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA QUOTE A CARICO DEI COMUNI DI SIRMIONE E MONTICHIARI IMPORTI DOVUTI 2° SEMESTRE 2022 E 1° SEMESTRE 2023- CANILE INTERCOMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA SICUREZZA PRESSO IL MUSEO RAMBOTTI CIG. Z0C3CBB9E2, CONSULGROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE PRESSO L'AREA VERDE ADIACENTE AL GATTILE CIG. Z173CBDC39 INGIARDINO DI ANTONIOLI MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ESSENZE ARBOREE IN AREE DI PREGIO AD ALTO INTERESSE TURISTICO. CIG. Z2E3CA9510. VIVAIO DEI MOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN CERTIFICATO DI FIRMA PER SANZIONI CDS/EXTRA CDS A NOME DEL NUOVO COMANDANTE  MARCO MATTEO MENSI - DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG ZD83CB98A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 2023/8 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PRT090 E PRT091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL 42° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA DAL 20 AL 24 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEL 90' ANNO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO -  OPERA FINANZIATA  CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR. - CUP I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. Z933CAE440 SIRMIO SPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO ED ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI RIVOLTELLA. CIG. Z853C9C90B LA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AGGIUNTIVI DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE DOVUTI AL FORTE MALTEMPO. CIG Z483CA5E4D. L'ALBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 LETT. /1A DEL D.LGS 36/2023  RELATIVO ALLA FORNITURA DI 1 KIT VEICOLARE PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 26/2021 -  INSERIMENTO NR. 2 TIROCINANTI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E AUSILII IDONEI PER ALUNNI DISABILI PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 RELATIVO ALLA  FORNITURA DI TAVOLINI PER  SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO AL PROGETTO AFFIDO PRESSO LA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ETS A FAVORE DELLA MINORE FIGLIA DELL'UTENTE MATRICOLA N 128332 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023- SMART CIG Z5E3CB9A0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA ANNO EDUCATIVO 2023/24 E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI PER L'ESTATE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 8734405306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURA PRESSO PALAZZO TODESCHINI. ASSEGNAZIONE ALLA VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. DI BRESCIA CIG Z303C7DA87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CORSI DI INGLESE PER BAMBINI PRESSO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - AFFIDAMENTI FORNITURA LIBRI DECRETO MIBACT 8/2022 - D.D.G. NR. 614 DEL 22/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL WEBINAR "IL MODELLO EVOLUTIVO DEI BISOGNI PER IL COORDINAMENTO ZEROSEI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO ELEVATA QUALIFICAZIONE (CCNL 16/11/2022) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N 140/2022 DA COLLOCARE PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "HALLOWEEN" ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL WEBINAR "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E I CONTRATTI SOTTOSOGLIA IN SINTEL PRESENTAZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE IN SINTEL PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DOPO IL 1 LUGLIO 2023 ALLA LUCE DEL D.LGS 36 DEL 31/03/2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE PORTO, DIGA E PONTILI MOBILI DI DESENZANO CIG. Z183C9602B ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE ADESIONE PARCO DEL MINCIO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE - ARCH. BARBARA ALBANESE - CIG ZF23C18528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MONTECORNO ZONA PIAZZALE CIMITERO VIA RIMEMBRANZE - CUP I11B20000060004 - CIG 9845429109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI REI PER CANESTRO BASKET - DITTA UFFICIO ITALIA 2000 SRL  - CIG ZE23CAD449</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE STUDIO IDROLOGICO - IDRAULICO LUNGOLAGO C. BATTISTI - ING. GIUSEPPE NEGRINELLI - CIG ZA13C8D78D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL BIENNIO 2020/2021 E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO I TERMINI DI LEGGE - 2° TORNATA OTTOBRE 2023 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA  N. 2023/505 PER IL PAGAMENTO DI EVENTUALI RIPARAZIONI DEI DANNI SUBITI DA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI SINISTRI RICADENTI NEL 2023 - INTEGRAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 2023/91 DEI RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE DELLE CONTROPARTI COINVOLTE, A FRONTE DI ADDEBITO DI RESPONSABILITA' NEI SINISTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 66328 PRESSO LA COMUNITA' "IL BUCANEVE" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA GESTITO DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER DIVISA CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A . DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA CIG Z343CA5DD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ERRONEAMENTE VERSATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA SOLLECITI TARI 2022 - DITTA MUNICIPIA S.P.A - CIG: Z133CA4731.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICA ACCERTAMENTI IMU ANNI 2019 - DITTA MUNICIPIA S.P.A - CIG: ZE93CA4706.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO TEMPORANEO EMERGENZIALE IN SOLUZIONI ABITATIVE IDONEE - SMARTCIG ZC03CA71E6 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA REGISTRAZIONE DEL  WEBINAR "IL CONTRATTO INTEGRATIVO PASSO PER PASSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE MEZZI TARGATI GH403MR, FW565TB, EB345GC A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI  DI ROSSI DANIELE - CIG ZCF3CA3B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE MEZZO AUDI A6 A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI  DI ROSSI DANIELE - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE "CRESCERE CON LA MUSICA" A.S. 2023/2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE FILARMONICO SCUOLA DI MUSICA" DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 3950298109. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO ESTUMULAZIONI RIVOLTELLA PRIMAVERA 2023-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z703C9B79E-LA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC - CIG Z1339628F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA ISOLA ECOLOGICA IN LOC. CREMASCHINA A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.07.2023 - COPERTURE TAROLI PAOLO - CIG ZD03C5A7B9 - CUP I16J23000080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PERSIANA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DESENZANO D/G - FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG ZC43C75EAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 120028 PRESSO LA CASA FAMIGLIA "IL CAMPO" GESTITA DALLA CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2023 - SMART CIG Z683BC6C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO NUCLEO PARENTALE MATRICOLE 132049 E 130486 PRESSO LA COMUNITA' "IL FIOR DI LOTO'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERATMENTO ENTRATA GESTIONE IMPIANTO TENNIS CANONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 3° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TRIATHLON VOLKSWAGEN TRIO DESENZANO DEL 14 E 15 OTTOBRE 2023 -SSD TRIO EVENTI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' FISICA, PSICHICA E SENSORIALE GRAVE (R.S.D.) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI - PROGETTO ORIZZONTI DI FUTURO - ACCERTAMENTO ANTICIPO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CUP E81B22003340003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREA INTERESSATA DA REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MONTECORNO ZONA CIMITERO VIA RIMEMBRANZE - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG ZD93C98A62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOVETTURE PER POLIZIA LOCALE - RITARDO NELLA CONSEGNA DELLE NUOVE AUTO E NECESSARIA PROROGA NOLEGGIO DEI MEZZI ATTUALMENTE IN UTILIZZO CON  VARIAZIONE RELATIVI IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MONTECORNO ZONA PIAZZALE CIMITERO VIA RIMEMBRANZE - CUP I11B20000060004 - CIG 9845429109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI GESTITI DA ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE  AGENTI  DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE TECNICO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA S.C.S. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - CONTABILI (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N 100/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TUCANO GROUP SRL - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO PER RIFUSIONE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA TAR BS N. 566/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIPARAZIONE MEZZO AUDI A6 A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24/07/2023 - SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA - CIG Z103C84B7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 78885 PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z5D3C90108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETICHETTE RFID PER LIBRI E DISPOSITIVI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA F3C81F13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TELEFONO SATELLITARE UTILIZZATO PER EVENTO "AIR SHOW DEL GARDA 2023" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z703C813FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PEDIBUS PER LA SCUOLA PRIMARIA LAINI, LINEA GHEPARDO ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA E SANIFICAZIONE ESSENZE ARBOREE COMUNALI - IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS - CIG A00C2A2E86 CUP I18E23000080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALBERI PER NUOVE AREE VERDI. CIG Z9C3C8B1ED AMAGRICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MACCHINA OPERATRICE KOMATSU WB97R-1 8918368 PRESSO LA DITTA VARINI SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR), PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI GARATTINI MAURO &amp; C. SNC - CIG Z4C3C7F4B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI 2024-2025. CIG Z0C3C7BE32 - CENPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI ALL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC - C13 CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COLONNINE TENDINASTRO PALESTRA TREBESCHI - DITTA LUBROMECH SRL CIG Z023C83FDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO COPERTURA PRESSO GATTILE COMUNALE A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.07.2023.  DITTA MOSCHINI COSTRUZIONI SRL - CIG Z9D3C75EF4 - CUP I19D23000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO VARIE SCUOLE - DITTA BIEM SPA - CIG ZAE36D7526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA G.CESARE, VIA CASSIO,VIA BRUTO -CUP I17H21007380004 CIG 9531933FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - VISA CAR SRL - CIG Z993C3BA6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MATERIALE DANNEGGIATO COPERTURA SCAVI  LOC.LAVAGNONE COLPITO DA EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.7.2023- DITTA EUROPROGRESS SRL CIGZ283C7D473 CUP I19D23000140004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AL COORDINATORE DELL'AIR SHOW DEL GARDA PER ALCUNI SERVIZI NON PREVEDIBILI PRELIMINARMENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA3C81481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE E AI RESPONSABILI DI AREA. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI  PERSONALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE AUDIOGUIDE PER IL MUSEO CIVICO RAMBOTTI. CUP I19I22001190006 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIO COLOSSEO SRL DI ROMA CIG N.ZDC3C521B1 - BANDO PNRR M1C3-3  INTERVENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LE PALAFITTE DEL GARDA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA. EROGAZIONE SALDO AI PARTNER DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE PER NUOVA STANZA RIUNIONI CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAZZARINI S.R.L. DI LECCO CIG ZB63C7059B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TENDE PER BIBLIOTECA CIVICA A.ANELLI VILLA BRUNATI - SALA MUSA. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA ALLA DITTA TONOLI TENDE S.R.L. - CIG ZE53C71246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INCONTRI EVENTO "IO TI GUIDO" PER IL MUSEO CIVICO G. RAMBOTTI - CUP I19I22001190006 - CIG N.Z2A3C56569 - INTERVENTO RIENTRANTE NEL FONDO PNRR M1C3-3  INTERVENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI APPENDICE CONTRATTUALE AL CONTRATTO  N.10443-2022 REP. RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO 01.09.2021/31.08.2025 CON POSSIBILITA¿ DI RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI - CIG N. 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - AUTUNNO 2023 - INVERNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" AUTUNNO 2023/INVERNO 2024: AFFIDAMENTO SERVIZI E RELATIVE ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER EVENTI LEGATI ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT - 23 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO DEL LAGHETTO CIG. Z873C597F8 CHERUBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE D.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TENDAGGI E VARIE PER L'AUDITORIUM ANDREA CELESTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POLARIS S.R.L. DI DESENZANO DEL GARDA - CIG Z403C3C9A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA, REGISTRO E OLOGRAMMI PER UFFICI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CIG Z033C0371C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2022 - PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. CIG Z8D3C6743B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIGNOR. P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI CONCESSIONI LAPIDI IN SCADENZA CIMITERO. CIG Z3E3C75604. GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTE CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MONTE CORNO ZONA PIAZZALE CIMITERO VIA RIMEMBRANZE CUPI11B20000060004  CIG 9845429109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 13562 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO  ANAC  RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE CIG PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEGLI INFOPOINT A DESENZANO COME DA DET. N. 774/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AIR SHOW 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZAB3C2D202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA ASD SAILABILITY ONLUS ANCHE ALLA LUCE DELLA MANIFESTAZIONE "LAGO PER TUTTI ...NESSUNO ESCLUSO" ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 64280 AL CSE (CENTRO SOCIO EDUCATIVO) GESTITO DA MERAKI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - SMART CIG Z943C716EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI CONFAGRICOLTURA BRESCIA PER EVENTO NEW DEALS - FUTURE ECONOMY FESTIVAL DEL 29 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ACCUDIMENTO DEI GATTI DI COLONIA. TESTA FRANCESCO. CIG. ZE73C7070C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAMPING VILLA BRUNATI - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI - ERREBI IMPIANTI SRL - CIG A0076D5107 - CUP I14H22000910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E FORME DI SOSTEGNO PER EVENTO NEW DEALS FUTURE ECONOMY FESTIVAL A UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - CONFAGRICOLTURA BRESCIA. CONCESSIONE TEATRO ALBERTI  CIG N. ZE23C6E944 E VISITE GUIDATE LA MELAGRANA COOP. CIG N. ZB03C6E984 PER IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI  AMMINISTRATIVO - CONTABILI  (AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 100 DEL 29/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL WEBINAR WORKSHOP "LABORATORI SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2023" DEL 21/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2023: ISCRIZIOINE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. N. 23450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019. PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. CIG Z7F3C67366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI DI GARA DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI NR. 841 DEL 19/06/2023 E NR. 1108 DEL 24/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE SOMME ED EVENTUALE COMPENSAZIONE DEBITI PREGRESSI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31.12.2023 - DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DALLA SIG.RA P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA PRESSO IL CENTRO MARAVIGLIA - STUDIO CIVIESSE PROGETTAZIONI - CUP I15B22000240004  CIG Z403C56B57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TRADUZIONE BANDO VENDITA IMMOBILE DENOMINATO EX ITC ED EX IPC - DOTT.SSA PISA KRISTINA - CIG ZC53C61292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E DISTRIBUZIONE SPA  PER SPOSTAMENTO PUNTI LUCE NUOVA ROTATORIA ZONA CIMITERO CIG ZED3C62241 CUP I11B20000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.1032/2023 "SISTEMAZIONE PENSILINE DANNEGGIATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE BIANCHE - DITTA MORO SNC CIG ZDE3C598DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER POTATURA E SANIFICAZIONE ESSENZE ARBOREE COMUNALI - CIG A00C2A2E86 - CUP I18E23000080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA TERMICA SISTEMI SRL - CIG Z7C3C5BF2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA -SOSTITUZIONE APPARATI LETTURA TARGHE - DITTA LAIS SRL - CIG ZAA3C5B9EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO IN ACQUA IN OCCCASIONE DELL'AIRSHOW 2023 PER IL GIORNO 9 E 10 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO AL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DI PROGETTI SOCIALI E SIMILARI - SMART CIG ZA13C6254D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI - MINISTERO DEL TURISMO CUP I29I22000450001 - EROGAZIONE SAL AL FORNITORE "IMMAGINE FIERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI CORRELATI ALL'AIR SHOW 8-9-10/09/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE PRO-SOLUTO DEI CREDITI VANTATI DA DEXIA CREDIOP S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTE MATRICOLA 65637 FREQUENTANTE L'ISTITUTO RIABILITATIVO A. CUSTODE DI BERGAMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z2F3C61B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI PORTE AUTOMATICHE SCORREVOLI E CORRIMANO BAMBINI PRESSO IL  MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ALLA DITTA "GRUPPO BONATTI SRL" - CIG Z3A3C3273F - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO PNRR M1C3-3 INTERVENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER EVENTO ADAC  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO ELEVATA QUALIFICAZIONE (CCNL 16/11/2022)  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N 140/2022 DA COLLOCARE PRESSO IL SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'ARAN (D.M. 27/11/2013) PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AGLI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANCILAB SRL DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL PIANO FORMATIVO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA 1.4.4. "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" CUP I11F22000130006 - CORSO OPEN ID CONNECT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 50 LETT. 1/A DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO ALLA FORNITURA DI 20 CHIAVI USB PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ISCRIZIONE AL CORSO "BANDO TIPO N 1 DI ANAC 2023" DEL 3/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ISCRIZIONE AL CORSO "NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D.LGS 36/2023" NEI GIORNI 14  - 21 SETTEMBRE 2023 E 4 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI APRILE  2022 -   FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU  - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - OPERATORE ECONOMICO PALITALSOFT  SRL - CUP I11F22000030006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE, COPPE E OGGETTI VARI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI MANFESTAZIONI 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA MADRE DEL MINORE MATRICOLA 99185 PER SUPPORTO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE FAMILIARE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA RELATIVI AL PIANO DI ZONA AMBITO 11 DEL GARDA - ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO  E ALLEGATI PER ALIENAZIONE IMMOBILE APPARTENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DENOMINATO EX ITC EX IPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLA CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO PER IL PERIODO 1.10.2023-30.09.2024. CIG. Z9E3C552AC ZILIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TETTO POLO DELLE EMERGENZE COLPITO DA EVENTI METEREOLOGICI  INTENSI DEL 24.7.2023 - DITTA PANIZZA 1914 SRL CUP I19D23000100004 CIG A00972072A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI  ELETTRICI CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA -P.I. LORENZINI DENIS CUP I19F22010650004 CIG Z383C4F096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO POSIZIONAMENTO BORCHIE PIAZZOLE BANCHI DEL MERCATO DI RIVOLTELLA - GEOM.MATTEO CAPPELLI  CIG Z503C59ACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE CALCOLI VERIFICA PROTEZIONI CONTRO PERICOLO DI FULMINAZIONE EDIFICI COMUNALI (EX SCARICHE ATMOSFERICHE) - LORENZINI DENIS - CIG Z5D3C4F0C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO - DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL - CIG Z4A3C5CD24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI DI SICUREZZA PER  I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MUSEO CIVICO RAMBOTTI   ALLA DITTA ANTONUTTI  PER L'IMPORTO DI EURO 970,00 IVA COMPRESA - CIG A0046625BE - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER VIGILANZA NOTTURNA PER IL VILLAGGIO DELLE FRECCE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1C3C59695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA E LA PRESENZA DELLA SQUADRA DI EMERGENZA PER L'EVENTO DEL 16 SETTEMBRE 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO "FESTA DI FINE ESTATE" - 16 SETTEMBRE 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z263C4A429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILO NIDO COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01/09/2023 -  31/08/2024 - CIG 886174929E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AIR SHOW DEL GARDA 9-10 SETTEMBRE 2023. AFFIDAMENTO NOLEGGIO, POSIZIONAMENTO E RIRISTINO DI TRANSENNE - SEDIE E GAZEBI PRESSO SPIAGGIA D'ORO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG:Z623C4BB32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. CIG 9211770116 E CIG 9211904FA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAMMENTI DI CEMENTO AMIANTO E GUAINE ARDESIATE CATRAMATE PRESENTI PRESSO LOCALITA' ARMEA. CIG. Z6E3C545BC GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI  COMUNALI RELAMPING VILLA BRUNATI FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 PNRR - CUP I14H22000910006 CIG A0076D5107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER ALIENAZIONE AREA COMUNALE IN VIA COLLI STOTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GATTILE COMUNALE CUP I17H21001300004  CIG 9118425A58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI COLLABORAZIONE "SUPPORTA LA SCUOLA" - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER L'ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA E RITORNO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI. APPROVAZIONE AVVISO, BOZZA DI PATTO E MODULO DI ADESIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023 PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RECUPERO MINORE ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP U.I. 61875 - COD. ALLOGGIO 40789 - AVVISO PUBBLICO ID 7120 - ISTANZA ID 3640175 (CONCORRENTE NON INDIGENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA 29 ORE SETTIMANALI (80,56% DEL FULL TIME 36 ORE)  A 32 ORE E 30 MINUTI SETTIMANALI DEL DIPENDENTE MATRICOLA 33510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA  CIG:Z1B3C5004D. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA MODIFICATA PER IL MUSEO CIVICO G. RAMBOTTI ALLA DITTA SEBERG SRL PER L'IMPORTO DI EURO 219,60 IVA INCLUSA CIG Z6D3C504C1 - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DEL PNRR M1C3-3 I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N,. 66350 PRESSO R.S.A. BEATA PAOLA DI VOLTA MANTOVANA (MN) GESTITA DA SOLIDARIETA' S.R.L.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z153A51F39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL MOVIERATO E L'ASSITENZA AI VARCHI PER L'EVENTO AIR SHOW DEL GARDA 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZBC3C036F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EVENTUALI NECESSITA' RELATIVE AI COLLEGAMENTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "AIR SHOW DEL GARDA" - ANNO 2023 CIG  Z543C4F04A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE PROGETTO "NEO" - ALLOGGI PER L'AUTONOMIA GESTITA DA LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2023 - SMART CIG Z463C4F557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEI RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALL'INIZIATIVA "I PESCATORI DEL LAGO" DEL 01/09/2023 ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "NARRARE IL LAVORO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN COMODATO D'USO. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 / GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, QUALITA' E CONFORMITA' DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) - D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA, PRE SCUOLA, POST SCUOLA, ASSISTENZA AD PERSONAM, ASSISTENZA SCUOLABUS E PROGETTO PEDIBUS, ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, CIG: 8802237BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG: 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEI FAMILIARI CON ESENZIONE O RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI CAG E ASILI NIDO PER PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-ECONOMICHE. ANNO EDUCATIVO 2022/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER COMPENSI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI BANDO SERVIZIO CIVICO - ANNO SCOLASTICO 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>50° ANNIVERSARIO  DELLA SEZIONE A.N.C. DI DESENZANO DEL GARDA, 23.09.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AL DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO DELLE RILEVAZIONI ISTAT "CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI" ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARRETRATI CCNL  CORRISPOSTI A DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE- ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO ONERI FINANZIARI CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 1 FEBBRAIO AL 31 LUGLIO 2023- ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTI DEL 2022 ALLA CUC CENTRALE UNICA COMMITTENTE AREA VASTA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA MATERIALE ANTITRAUMA SCUOLA PRIAMARIA DI PRIMO GRADO DON MAZZOLARI - DITTA TIEMMESICUREZZA SRL  - CIG ZAC3C416D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AIUOLA INGRESSO POLO DELLE EMERGENZE - DITTA VIVAIO BOTTURI - CIG ZBD3C3A9A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CASERMA CARABINIERI - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z093C3ECD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO A SEGUITO RIDETERMINAZIONE NUOVI CODICI COR E CUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI UN REGOLAMENTO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - TAXI E RELATIVI ATTI CONSEGUENTI, BANDI COMPRESI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3A3C3F234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 POSTAZIONE OLFATTIVA, REALIZZAZIONE DI UN VIDEO E FORNITURA DI MONITOR PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ALLA DITTA STUDIO BASE 2  PER L'IMPORTO DI EURO 39.680,50 IVA COMPRESA - CIG A002DDD9CB - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO NELL'AMBITO DEL PNRR M1C3-3 INTERVENTO 1,2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL MUSEO CIVICO RAMBOTTI   ALLA DITTA ANTONUTTI  PER L'IMPORTO DI EURO 47.151,31 IVA COMPRESA - CIG A0046625BE - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DEL PNRR M1C3-3 INTERVENTO 1,2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP I19D14000490009 - CIG 5836180816 - ENEL X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MOBILI E ARREDI PER IL PIANO TERRA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - STUDIO BASE 2 - CIG ZC03C25449</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.3 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI OTTOBRE  2022 -   FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU  - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA INFOCAMERE SCPA - CUP I51F22007850006 - CIG 98891207FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MAPPE E PANNELLI TATTILI, REPLICHE ARCHEOLOGICHE E MODELLINI PER IL MUSEO G. RAMBOTTI ALLA DITTA GIULIO BIGLIARDI PER L'IMPORTO DI EURO 43,005,00 IVA INCLUSA CIG Z7B3C29602 - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DEL PNRR M1C3-3 INTERVENTO 1,2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2022 AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI POSTA: ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSO RICEVUTO DA COMUNE DI LONATO DEL GARDA A DIPENDENTE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP U.I. 61871 - COD. ALL. 40787 - AVVISO PUBBLICO ID 7120: ISTANZA 4645354 (CONCORRENTE INDIGENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGTRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA DITTA IDEALHABITAT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURE E LUCERNARI CENTRI SOCIALI RIVOLTELLA E VACCAROLO DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.07.2023- DITTA IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM. STEFANO. CUP I19I23000570004 - CIG ZD93C32DD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.07.2023- DITTA IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM. STEFANO. CUP I19F23000510004 - CIG Z853C32DBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2023 - DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL - CIG ZA33C37783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SPECCHI PARABOLICI STRADALI - DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL - CIG Z2B3C37786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL X PER SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINAZIONE A GLOBO CON APPARECCHI LED, DANNEGGIATI DALLA GRANDINE IN ALCUNE VIE CIG Z3A3C36BE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL X PER RIFACIMENTO LINEA INTERRATA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G.CESARE- - CIG ZB53C36BB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL X RELATIVO A REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SPOSTAMENTO IMIANTO ESISTENTE IN VIA UNITA' D'ITALIA - CIG Z363C36BC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA CATASTO INCENDI - ARCH. ANDREA BIONDO - CIG ZE93C345BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONI PORTUALI E INTROITI ARRETRATI CANONI EXTRAPORTUALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARTE ALTA TRIBUNA PRESSO CENTRO SPORTIVO TRE STELLE DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.07.2023 - DITTA IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM. STEFANO - CIG Z143C32DAC - CUP I19F23000500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURE E LUCERNARI DI SEDI COMUNALI DANNEGGIATE A SEGUITO DI VENETI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.07.2023. DITTA IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM. STEFANO - CIG ZD23C32DE6 - CUP I19F23000520004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO IN SOSTITUZIONE A POSTAZIONI OBSOLETE - SETTORI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL BANDO DUC DESENZANO DEL GARDA - ANTICHI CENTRI STORICI, CUORI COMMERCIALI DI RIVOLTELLA E DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO "PITTURA MOTIVAZIONALE" CON PROTAGONISTA SIMONA ATZORI PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI ALLA DITTA "SIMONA ATZORI" PER L'IMPORTO DI EURO 3.484,32 IVA INCLUSA CIG Z2B3C2D2CE E SERVIZIO ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA DITTA CME PER L'IMPORTO DI EURO 341,60 CIG Z233C2D29C - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ODA SU ME.PA PER AFFIDAMENTO FORNITURA  DI UNA CARROZZINA PER DISABILI ALLA DITTA ELETTROSERVIZI S.R.L. DI ROMA PER L¿IMPORTO DI EURO 512,00 IVA 4% ESCLUSA - CIG N. Z9A3C253D9  - CUP I19I22001190006 NELL¿AMBITO DELL¿INVESTIMENTO 1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI (M1C3) FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNESCO "LE PALAFITTE SUL GARDA" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2022/23 - RIPARTO SALDO AI PARTNER - CODICE CUP I19I22000620006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI  ONLUS - SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE ALLA TESORERIA COMUNALE BANCO BPM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER ATTIVAZIONE DI PROCEDURE COATTIVE DI RECUPERO CREDITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL  NUOVO PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - CIG Z9D3C349C6 - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO PNRR M1C3-3 INTERVENTO 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  - NEXTGENERATIONEU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL LOGO PRESSO  IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI ALL'ASSOCIAZIONE LEDHA PER L'IMPORTO DI EURO 305,00 IVA INCLUSA CIG ZE73C286FF - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, SUPERVISIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI ALL'ASSOCIAZIONE LEDHA PER L'IMPORTO DI EURO 20.740,00 IVA INCLUSA CIG ZED3C0E6EF - CUP I19I22001190006 ELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 3438/2020 E DGR 5395/2021 - MISURA 1 INTERRUZIONE PROCEDURA DI SFRATTO - MATR. 116861: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA N.45 - INCROCIO VIA DEI MILLE - VIA DEI COLLI STORICI -  2023-2035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA SALDO ANNO 2023 CIG 9637210D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE . CIG. ZDE3C112EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA DOCCIA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPARSI NELL'AREA VERDE COMUNALE SITA IN VIA LARIO -PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 CIG ZB33C157BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE AL PROGETTO "ACQUA ESSENZA-ASSENZA DI VITA" ANNO 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E DI LABORATORIO CONNESSE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO EX DISCARICA LAVAGNONE DI CUI AL TITOLO V PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/06 . ARPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI METEREOLOGICI DEL 24.7.2023 CUP I19F23000490004 CIG Z3D3C32DF0 DITTA BENACO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.977 DEL 24.7.2023 RELATIVA A LIQUIDAZIONE A SEGUITO ACQUISIZIONE AREE PRIVATE PER ALLARGAMENTO STRADA MONTONALE CONTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTA DEL VINO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI, TRAMITE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SU CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 2" LOTTO UNICO - SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALCUNE VIE - DITTA CORUS SRL CUP  I14E21013340004 CIG 9555193AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI  PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO  I COLPITO DAGLI EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.7.2023 - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL  CIG Z9C3C26AF0 CUP I19F23000480004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"  - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PRESSO MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA CATASTALE RELATIVA ALLA CASERMA DEI CARABINIERI - GEOM. MAGRI' PLACIDO - CIG Z583C2D90D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO COPERTURE CIMITERO DI DESENZANO D/G COLPITO DAGLI EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.7.2023 - IMPERADORI COPERTURE SRL CIG A003D1BDD2 CUP I12F23000300004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TABELLONE ELETTRONICO PER CAMPO BASKET - DITTA CONQUEST SRL - CIG Z153C2AE7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DESCRIVEDENDO" ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUBVEDENTI ODV  PER L'IMPORTO DI EURO 16,900,00 IVA ESENTE - CIG Z5C3C0E712 - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI REDAZIONE P.E.B.A. PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ALLA DITTA LEDHA PER L'IMPORTO DI EURO 14.640,00 IVA INCLUSA CIG Z8E3C0E6D2 - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 128690 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 21.08.2023 - 31.12.2023 - SMART CIG Z243C306D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CON MANUTENZIONE DI 5 APPARECCHI RADIO PORTATILI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE FINO AL 31/12/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.E.G. S.R.L. DI CENE (BG)  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0D3AC8937</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLE FRECCE TRICOLORI - ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE - CIG ZAB3C2D202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO ORGANIZZATO DA ADAC - SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 26/2021 -  INSERIMENTO NR. 2 TIROCINANTI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 24472 PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI VITTORIA S.R.L. DI BRESCIA (BS). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIOO 11.08.2023 - 30.11.2023. SMART CIG: Z153C2DD8B;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE S.P.A. PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG Z043C1E7C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O - RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE DOVUTE ALLA COMPAGNIA NOBIS PER I SINISTRI VERIFICATISI DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 E ALLA  SOC.  SERVICE LERCARI SRL (THIRD PARTY ADMINISTRATION DELLA SOC.  LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA) PER I SINISTRI VERIFICATISI DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA  - CIG NOBIS  Z0F3BCCFC4     - CIG SERVICE LERCARI SRL (LLOYD'S) Z683BCD039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO COPERTURA IN TEGOLE SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI COLPITA DAGLI EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.7.2023 - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL CIG ZB43C2B50F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PANNELLI SOLARI DANNEGGIATI SCUOLA DELL'INFANZIA  DI SAN MARTINO COLPITA DAGLI EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24.7.2023 CIG Z3F3C26B5D  CLIMA IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO SITI DI RIPRESA GUASTI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA -DITTA LAIS SRL - CIG Z153C19FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC -C13 APPROVAZIONE SAL N.3 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA - DITTA VIVIANI IMPIANTI SRL CUP I12C21000490002 CIG 9463438416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE OROLOGIO TORRE CIVICA RIVOLTELLA  A CAUSA MALTEMPO DEL 24.7.2022 -  DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL CIG Z683C264C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI - DITTA FRESASFALTI SRL - CIG Z9F3C25F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORTA LEGA NAVALE A CAUSA MALTEMPO DEL 24.7.2023 - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. CIG Z8C3C264AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA E SPURGO CONDOTTE ACQUE BIANCHE METEORICHE - DITTA SIRMIO SPURGHI SRL - CIG ZF73C25F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO SCUOLA PRIMARIA 1° GRADO VIA MAZZINI  COLPITA DAGLI EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24 LUGLIO 2023 - DITTA SICEBERGAMO SRL - CUP I12B23000750004  CIG A002F06EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA CASA DELLA FRATERNITA' - "IL BUCANEVE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.08.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL LOGO PRESSO  IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI ALL'ASSOCIAZIONE LEDHA PER L'IMPORTO DI EURO 305,00 IVA INCLUSA CIG ZE73C286FF - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE PER PROIEZIONI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "NARRARE IL LAVORO"  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IN POMPA DI CALORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z153C26AD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - INTERVENTI SUL VERDE - DITTA IN GIARDINO DI ANTONIOLI MAURO - CIG Z4E3C2649F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PENSILINE DANNEGGIATE DALLA PERTURBAZIONE DEL 24.7.2023 - DITTA AVIP ITALIA SRL - CIG Z1F3C264B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA IMBARCAZIONE IBRIDA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SECONDO IL PROGETTO "LEVANTE" FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL - CUP I11G23000020006 - CIG 99756495F9 DITTA ENERCON S.R.L. - CIG 9975445D9E DITTA MACAN BOATS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DESCRIVEDENDO" ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUBVEDENTI ODV  PER L'IMPORTO DI EURO 16,900,00 IVA ESENTE - CIG Z5C3C0E712 - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO PERMESSI TRANSITO ZTL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA IN ACQUA IN OCCASIONE DELLE FONTANE DANZANTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL COMITATO GARDA BRESCIANO AFFERENTE A CROCE ROSSA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA  POPOLAZIONE FRAGILE SUL TERRITORIO DI DESENZANO D/G - PERIODO 01.08.2023 - 29.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO AL DISTACCAMENTO DEI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAMPING VILLA BRUNATI INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR - CORRETTA PERIMETRAZIONE DEI CAPITOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI BANDO PER VENDITA IMMOBILE COMUNALE - PUBLIADIGE Z6E3C20165- LA NUMERICA Z843C20171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA EX  IDROSCALO PER EVENTI  IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELL' AERONAUTICA MILITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, SUPERVISIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI ALL'ASSOCIAZIONE LEDHA PER L'IMPORTO DI EURO 20.740,00 IVA INCLUSA CIG ZED3C0E6EF - CUP I19I22001190006 ELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI REDAZIONE P.E.B.A. PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ALLA DITTA LEDHA PER L'IMPORTO DI EURO 14.640,00 IVA INCLUSA CIG Z8E3C0E6D2 - CUP I19I22001190006 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI (M1C3) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TARGHE, COPPE E OGGETTI VARI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI MANIFESTAZIONI 2023  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL DIPENDENTE MATRICOLA 43700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCARICATI DEL CENSIMENTO ISTAT PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO POLO EMERGENZE CIG 8957819217 CUP I15E20000430004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DI UN'AREA - SOC. PRO BRIXIA - CIG  Z8A3C16534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  URGENTI A SEGUITO CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DI BANNER IN OCCASIONE DELLE FRECCE TRICOLORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1E3C14236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI COLLABORAZIONE "ANZIANI AL CENTRO" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI CENTRI SOCIALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.08.2023 - DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO CUC CENTRALE UNICA COMMITTENZA- FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC C13 CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO "COME APPLICARE CORRETTAMENTE L'IMPOSTA DI BOLLO NELLA PA  DAL 1° LUGLIO 2023  (D.LGS. 36/23 "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI")"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA - PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GADGET PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE DEL CENTENARIO DELL'AERONAUTICA MILITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOMENTI CONVIVIALI A MARGINE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELL'AERONAUTICA MILITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA  TARGATA EB346GC  DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) ALLA CARROZZERIA ROSSI DI SOSSI DANIELE CON SEDE A DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI BUSINESS INFORMATION. -- CIG. ZE13BC25E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA DI DEGENZA A FAVORE DELL' UTENTE MATRICOLA N. 3385. PERIODO 08/06/2023 - 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ANNO 2023 CIG 9245526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER LA PRATICA EDILIZIA 2023\00226\PDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA ASD GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE ANCHE A SUPPORTO DELL'EVENTO "14° CAMPIONATO PROVINCIALE VELA PER DISABILI" DAL 6 AL 8 SETTEMBRE 2023 - GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FONTANE DANZANTI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG: 994945345A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTENSIONE ORARIO SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"  - AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA SALE INTERNE MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" - CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RETE PER CAMPO BEACH VOLLEY PRESSO SPIAGGIA D'ORO -DITTA GOVONI SEGNALETICA SRL - CIG ZC23C032B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023 - CIG Z003C046F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO POSTAZIONE BIGLIETTERIA E ATTIVAZIONE VENDITA ONLINE MOSTRA 1600/1900 PRESSO IL CASTELLO PERIODO 12 AGOSTO - 8 OTTOBRE 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIAOTICKETS SRL - CIG N.Z8F3C04C2D (NOLEGGIO) E CIG N.ZD83C04C3E (COMMISSIONI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE PER VIGILI DEL FUOCO SCUOLA PER L'INFANZIA "A. EINSTEIN" E SCUOLA PRIMARIA "DON MAZZOLARI" -  GEOM. GIANCARLO PAGANI - CIG Z233BFF342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR - EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA IDRAULICA FIORINI SRL - CUP I14J22000160004 - CIG 9382590634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNO/A DESENZANESE FREQUENTANTE UNA SCUOLA PRIMARIA IN ALTRO COMUNE A.S. 2023/2024, CON PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT  SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA - SMART CIG: ZAD3C00ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROTOCOLLO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RICHIO DI LEGIONELLOSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - CIG Z263BE0102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUB AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC - C13 - CUP I12C21000500002 - CIG 9566617E14 - DITTA NICOLI IMPERMEABILIZZAZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N.00339/2023 REG. PROV. COLL. - OMISSIS - PRONUNCIATA DAL TAR DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GADGET COME OMAGGI PER PROMOZIONE DELLA CITTA' - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SCRIPTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL CUORE 27/07/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PAZZI DI RUGBY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2023 - D.G.R. XII/298 DEL 15.05.2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SEGUITO ACQUISIZIONE AREE PRIVATE PER ALLARGAMENTO STRADA MONTONALE LOC.CONTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PRESENZA DEL PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "AIR SHOW DEL GARDA - FRECCE TRICOLORI" - 9 E 10 SETTEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z603BFCDC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER I PROSSIMI EVENTI ESTIVI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z563BFC04B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASS. "AMICI DELL'ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI ONLUS" PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' IN OCCASIONEDELL'EVENTO AIR SHOW DEL GARDA 2023 - 9 E 10 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DEI BAGNI CHIMICI PER LE FRECCE TRICOLORI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA  DEL 30/05/2023 PER LA VENDITA DI OGGETTI RINVENUTI E NON RIVENDICATI ENTRO I TERMINI DI LEGGE -  CHIUSURA DELLA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADD SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMARTCIG Z0B3BE319E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE A LED PRESSO ZONA INGRESSO PRINCIPALE CAMPO SPORTIVO "TOMMASO DAL MOLIN". CIG Z8C3BE74BE - DITTA CORUS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINUNCE ASSEGNAZIONE DI ALCUNI LOTTI CON CONTESTUALE RIASSEGNAZIONE DEL LOTTO 649 ALL'OFFERENTE N. 19 E NON ASSEGNAZIONE DEI LOTTI  620, 630/9 E 633/2 PER MANCANZA DI ALTRE OFFERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI LIVE: SERATA ROCK E TRIBUTO ROCK A LUCIO BATTISTI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA NOSTRA DETERMINAZIONE 656/2023 RELATIVA AL NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO N.9391/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N.25828/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LEGIONELLOSI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - DITTA TERMICA SISTEMI SRL - CIG Z263BE0102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE SISTEMAZIONE GATTILE COMUNALE - CUP I17H21001300004 - CIG 9118425A58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIMICAL SAS. SMARTCIG ZE83BE3160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI NELL'AMBITO DELL'EVENTO FONTANE DANZANTI - 12 AGOSTO OPZIONE PIOGGIA 13 AGOSTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE ACCESSO DESENZANINO CUP CUP I18E22000450004 CIG 9535077276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO DI VIABILITA' - DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI - CIG ZB83BF05F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MEDICHE STRAORDINARIE A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE MATRICOLA 75741</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO 2023 - CIG 9709616499 - CUP I17H23000150001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IMPERMEABILIZZAZIONE FOSSA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA DELL¿INFANZIA "GIOVANNI PAOLO II" IN VIA ALEARDI  - DITTA ARICI REMO SNC - CIG  Z3B3BE39A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA LAVATRICE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" DA PARTE DELLA DITTA A.R.E. DI RIZZETTI &amp; C. SNC - SMARTCIG ZFA3BE3058. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CGT 1^ DI BRESCIA N. 5/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE STATALI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COHOUSING PER UTENTE MATRICOLA 119923 PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA "SPAZIO VENTI" GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15.07.2023 - 31.12.2023 - SMART CIG ZD73BE2CCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO  SERVIZIO TELEPASS PER MEZZI  DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z383BE2F0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N°2 BAGNI CHIMICI, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA PRESSO PARCO DEL LAGHETTO "ORIANA FALLACI" ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA  DAL 25.07.2023 AL 31.07.2023 CIG. Z4B3BD5984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO CAMPO ARCIERI PRESSO CENTRO SPORTIVO G. MARAVIGLIA -  GEOM. SILVIO BULGARINI - CIG ZAB3BDC9AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP -  AVV.GORLANI MARIO - CIG Z933BC9247.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUB AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC - C13 - CUP I12C21000500002 - CIG 9566617E14 - DITTA MALTRAVERSI F.LLI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI ANNO 2023 - CIG ZF93A93FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, CONSEGNA PRESSO I PLESSI E MESSA IN SICUREZZA DI DUE FASCIATOI - CIG Z483BD6283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA MOSTRA ROY LICHTENSTEIN FINO AL 30 LUGLIO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DITTA CIAOTICKETS  S.R.L. - CIG N. Z933AC7572</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MOSTRA DAL TITOLO "1600: IL TEMPO DI VAN DYCK - 1900: IL VIAGGIO DA DE CHIRICO" CON INGRESSO A PAGAMENTO PRESSO LE SALE ESPOSITIVE DEL CASTELLO DAL  12 AGOSTO  AL  8 OTTOBRE 2023 ALLA DITTA MV ARTE SRLS - CIG N. Z883BD7D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 117956 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 119180 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC - C13 - CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTI "DISEGNIAMO LA NATURA" ESTATE 2023 - CIG ZAD3BD4EAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO 2023 CUP I17H23000150001 CIG Z073BD5EB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13"  - VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RC AUTO SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA - PREMIO ANTICIPATO ANNUALITA' 30/06/2023 - 30/06/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2023/1679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA  S.C.S. ONLUS PER SERVICE TECNICO EVENTI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO "I DECRETI P.A. E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SERRAMENTI APPARTAMENTI CASERMA CARABINIERI - DITTA GRUPPO BONATTI CIG Z233BCA422</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ESSENZE ARBOREE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI - CIG Z343BC827A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO MAGAZZINI COMUNALI - DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO CIG ZE03BD3A1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE EVENTI A RIVOLTELLA DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CUORI BEN NATI PER LA FESTA DEL LAGO 2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOVIMENTAZIONE PALCO PER EVENTO COMEDY RING IN CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA CON LA DITTA BIOGEST S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, CONFORMITÀ DELLE MENSE SCOLASTICHE E DI ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO 29.09.2021-28.09.2025, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 4 ANNI - CIG 8913390A1C. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 104567 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI DESTINATI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL - CUP I10A23000010006 CIG Z443BAA561 DITTA ELTRAFF S.R.L. - CIG ZC03BAA577 DITTA VELOCAR S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVO ALLE TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA E STRUMENTI DI AUTOTUELA PER IL SETTORE VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  ANNO 2023 CIG 9859750B16 CUP I15F22001020004 - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE SPOSTAMENTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVA ROTATORIA VIA MONTE CORNO INTERSEZIONE PIAZZALE CIMITERO E VIA RIMEMBRANZE - CIG Z383BC8489 CUP I11B20000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE E SOCIALE PNC-C13 - APPROVAZIONE SAL N.2 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA - DITTA VIVIANI IMPIANTI SRL -CUP I12C21000490002 CIG 9463438416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE SISTEMAZIONE PISTA SKATE PARK CIG 8986960201  CUP I17H21001500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA GOMMISTA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PATTINODROMO CUP I18I21000700004 CIG 9458063080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA CARROZZIERE  - IMPEGNI DI SPESA DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE STRADE - DITTA GPM SNC - CIG Z233BCB1DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO POZZOLI PER STESURA ATTI RELATIVI A CESSIONE AREE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA MONTE CORNO, PIAZZALE CIMITERO, VIALE  RIMEMBRANZE CIG ZB53BAA571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO COMEDY RING IN CASTELLO 06/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTTI SIAE IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 120028 PRESSO LA CASA FAMIGLIA "IL CAMPO" GESTITA DALLA CONGREGAZIONE DELLA SACRA FAMIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2023- SMART CIG Z683BC6C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' E PER IL "5° TROFEO CITTA' DI DESENZANO" DEL  16 SETTEMBRE 2023 PRESSO L'IMPAINTO SPORTIVO DI SAN MARTINO - SSD PROMO BOXE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SUPPORTO GESTIONE PATTINODROMO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. ED ISTITUTI DI ASSISTENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 3438/2020 E DGR 5395/2021 - MISURA 2 DIFFERIMENTO SFRATTO INQUILINO MATR. 98376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I^ GRADO DI BRESCIA PER IMU 2020-2021 PROPOSTO DA C.E. - CIG. Z743BBE825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL NOLEGGIO DELLE MULTIFUNZIONI OLIVETTI PRT080, PRT081, PRT082, PRT090, PRT091 (UN TRIMESTRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA VOIP BANDO SCUOLE CON VINCOLO DI 5 ANNI PER SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI E INFANZIA RITA LEVI MONTALCINI - DITTA INTRED SPA - CIG: Z8D370226D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR: M1C1-I1.2, M1C1-I1.4-M1.4.3 "PAGOPA" - DETTAGLIO DEI SERVIZI IMPLEMENTATI NEL CORSO DELL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.3 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI OTTOBRE  2022 -   FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU  - CUP I51F22007850006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE PROBLEMATICHE INERENTI AL VERDE PUBBLICO ANNO 2023  DOTT. SALVATORE AGLIATA CIG ZE43BB27C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL CIG Z9A3BB79CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA LAIS SRL - CIG Z5A3BB27D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A LA COCCINELLA ARL DELLA GARA A PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO 01.07.2023 - 30.06.2026 - APPALTO RISERVATO EX ART.112 D.LGS. 50/2016 S.M.I. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DI SETTORE - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CIG: 9700012F1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2023 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 2 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. CIG Z673BBD2FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE, VISITA PERIODICA  ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (BOCCAGLI E CARTA STAMPANTE) PER ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) - CIG Z8C3BACB6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA GESTITO DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER I CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA PER 5 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO CIG 8361762849 DITTA PERENNIS FAX S.N.C. DI MARCARIA (MN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA RIGA 1000 MM.  VOGEL S/N: N169 UBICATA PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TRESCAL S.R.L. DI TRAVAGLIATO (BS) CIG ZFA3BBCB8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE AL LICEO BAGATTA - CAPOFILA DELLE RETE SCOLASTICA "MORENE DEL GARDA" - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUIAMO IL FUTURO. GARDA CASA COMUNE". ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE PER EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2023 - ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DI N.30.000 COPIE DEL LIBRETTO EVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3A3BA65E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A LA COCCINELLA ARL DELLA GARA A PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO 01.07.2023 - 30.06.2026 - APPALTO RISERVATO EX ART.112 D.LGS. 50/2016 S.M.I. NEL RISPETTO DEI C.A.M. DI SETTORE - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CIG: 9700012F1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MONTE CORNO P.LE CIMITERO VIALE RIMEMBRANZE - GEOM. GIULIO GOTTARDO CIG Z3A38896E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PRATI IN ERBA GIARDINI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA CHERUBINI VALTER - CIG ZA23BA23CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRIGAZIONE DI SOCCORSO ALBERATURE COMUNALI - DITTA DI PIERNO MARCO - CIG Z253BA78BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MONTE CORNO ZONA PIAZZALE CIMITERO VIALE RIMEMBRANZE CUP I11B20000060004 CIG 9845429109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFARIO ORDINARIO PER I SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2022 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2014 ART.26 E IN ADEMPIMENTO ALLA DGR XI-6623/04.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TOTEM INFORMATIVI PISTA DI SKATE PARK  DITTA RAD-HUB SRL CIG Z9D3BABA6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CAMERINI E PIAZZALE CASTELLO PER EVENTO FILARMONICA DELLA SCALA DI MILANO  -  ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI OPERATIVI , STARLIGHT XT, PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - CIG ZDD3BA802E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA CIG ZB83BA6C67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA DISPONIBILITA' DELL'AREA DELLA SPIAGGIA D'ORO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "AIR SHOW DEL GARDA" IN PROGRAMMA IL 9 E 10 SETTEMBRE P.V.  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z243BA8248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA ISTRUTTORI - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN MOBILITA'  DAL COMUNE DI TRAVAGLIATO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI E DOCENTI AMBITO 11 DEL GARDA ALLA DITTA ZEROSEIUP S.R.L. - SMART CIG ZEA3B6FDA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DEL DIPENDENTE MATR. 44000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI INERENTE ASPETTI FINANZIARI, CONTABILI E FISCALI E NORMATIVA COMUNITARIA PNRR - ASSEGNAZIONE DOTT. MATTEO BARBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDI  E COMPLEMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE STATALI DI COMPETENZA COMUNALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI SETTEMBRE 2022 -   FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU  - CUP I11F22004240006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO TELEFONIA FISSA 2023 E 2024 - DITTA TIM SPA - CIG: ZEF3B830E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE  DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE GARDA SOCIALE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O - STIPULA POLIZZA DAL 30/06/2023 AL 30/06/2024 CON LA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 98518281A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO SAP 2023 - ID 7120 PER ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL L'AMBITO TERRITORIALE 11-GARDA: ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI GALA IN OCCASIONE DEL 164' ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO 23/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER L'EVENTO "AIR SHOW DEL GARDA" 9 E 10 SETTEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG  ZA73B9B560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO TELEFONO SATELLITARE PER AIR SHOW DEL GARDA ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7A3B9B9EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI PANNELLI INFORMATIVI PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DEL LAVAGNONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA "LE PALAFITTE DEL GARDA" - CUP I19I22000620006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUB AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA PNC -C13 OPERA FINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUB AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA PNC -C13 OPERA FINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2023 - INTEGRAZIONE RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 102062 CON FIGLI MINORI PRESSO "CASA VIOLA" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG ZAE3B92FF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE VASCA DI ACCUMULO DELLE ACQUE PRESSO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA GIOTTO - SARAMONDI ING. MICHELE - CIG ZBC3B84093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO RETI ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCARPATE, FOSSI E STRADE BIANCHE - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z753B84011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE PRESSO SALA GINO BENEDETTI IN CASTELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDINET SAS DI SAN ZENO NAVIGLIO - CIG N.Z653B9C2F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI ESTIVI 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 83951 PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PREMIALITA'  PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA . ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE GARDA LAKE MUSIC FESTIVAL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO NUCLEO PARENTALE MATRICOLE 132049 E 130486 PRESSO LA COMUNITA' "IL FIOR DI LOTO'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "NARRARE IL LAVORO" 2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GLI EVENTI DEL 1 LUGLIO 2023, 16 E 23 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "MUSICA IN CANTO" PER LA RASSEGNA "THE YOUNG STARS OF THE ITALIAN OPERA 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N,. 24472 PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE BEATA IRENE STEFANI DI BEDIZZOLE(BS) GESTIONE LA RONDINE SOC. COOP. SOC. ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: ZD33B912B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E CROCE ROSSA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DI DESENZANO - ACCERTAMENTO ENTRATA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE CODICE CUI 06MFAF8 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "FATTORIA DELLA CARITA'" GESTITA DA SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SMART CIG Z043AAC9A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER GLI EVENTI ESTIVI ANNO 2023 - CIG ZB93B8B85D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO ELETTORALE DEL PROGRAMMA CWOL (CITYWARE ONLINE) INTEGRATO IN ANPR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2023  PER COMPENSI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 ONERI RIFLESSI EX INADEL TFR RETRIBUZIONE DI POSIZIONE INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CREDITORE PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.806/2021 EMESSA DAL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA PROVINCIALE DELL'ACQUA - INTEGRAZIONE IMPEGNO CON VIGILANZA GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N.32 DEL 16.02.2023 - AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N 3 OPERAI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI  (CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) DI CUI ALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER 3 POSTI APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N 84 DEL 12/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI APRILE 2022 -   FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU  - CUP I11C22001100006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE A COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA ARCIERI - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI CIG Z143B7DC63 CUP I15B22000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"  - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TINTEGGIATURA SALE INTERNE MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" - CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE FINO AL 31.05.2023.CIG 9026101E2A DIMINUZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA NOTA DI CREDITO N. BOLLET20230007229862 DEL 23.05.2023 E NOTA DI CREDITO N. BOLLET20230007287387 DEL 12.06.2023 RIFERITE A FATTURE GIA' PAGATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE VARIANTE 02 NUOVO PLESSO SCOLASTICO SULLA GUUE - DITTA GOODEA SRL - CIG Z4A3B8403E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, RIMOZIONE GUANO E POSA RETI CON DISSUASORI CONTRO I PICCIONI EDIFICI COMUNALI - CIG. Z353B7D0B1 .MOR ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO INTERVENTO FINANZIATO PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE PNC - C13 - CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE SISTEMAZIONE AREA ARCIERI  CUP I15B22000020004 CIG 9482584BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO INTERVENTO RELATIVO PASSEGGIATA A LAGO DESENZANINO PONTE FELTRINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A REGIONE LOMBARDIA DI CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) - D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO FARI CHIOSTRO MUSEO RAMBOTTI PER LA MILLE MIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z363B81E6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADA AL VIDEOPROIETTORE INSTALLATO PRESSO SALA GINO BENEDETTI IN CASTELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDINET SAS DI SAN ZENO NAVIGLIO - CIG N.Z9D3B6F0BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO GAZEBO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA - 13 GIUGNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2B3B7CB0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUB AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA PNC-C13 OPERA FINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIADOTTO - DITTA BACCINELLI  MARIO E ALEX SRL CIG ZCC3B718DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - DITTA BENACO IMPIANTI CIG Z623B718BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA COPPIA DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORE MORTARA E N°1 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SHAPE - DIAMO FORMA AL NOSTRO SPAZIO!" - COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI GIOVANI PER VALORIZZAZIONE ARTISTICA DEL CAMPO DA BASKET SITUATO AL PARCO DEL LAGHETTO - UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE 5X1000 ANNUALITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE LEGALE INERENTE L'ATTIVITA' DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2023 - SMARTCIG ZA73B7B0AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2023 - DUSSMANN SERVICE SRL - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER LE SCUOLE "UN ALTRO LUNEDI' " NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NARRARE IL LAVORO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2023 - CUP I15F22001020004 - CIG 9859750B16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI - RELAMPING VILLA BRUNATI - CUP I14H22000910006 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ISCRIZIONE AL WEBINAR "CASSETTO PREVIDENZIALE PER GLI ENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI A REGIME DAL 16 LUGLIO 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO HARDWARE E INSTALLAZIONE SOFTWARE PER NAVIGAZIONE INTERNET PER LA SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI RICONDUCIBILITA' DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA PNRR NEXT GENERATION EU M1C1-I1.4-M1.4.3 "PAGOPA" - CUP I11F22000030006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA - PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NR. 387 DEL 16/03/2023, NR. 704 DEL 22/05/203 E NR. 719 DEL 26/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO FESTIVAL DEI LAGHI LOMBARDI  DEL14/08/2023 - CIG Z4F3B5F068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RCT/O - PRESA D'ATTO DELLA DISDETTA COMUNICATA DALLA COMPAGNIA NOBIS COMPAGNIA D'ASSICURAZIONI S.P.A. E DELLE RISULTANZE DELL'INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA DAL BROKER PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALTRA COMPAGNIA ASSICURATIVA - APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISULTANZE ASTA PUBBLICA DEL 30/05/2023 PER L'ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL BIENNIO 2020/2021 E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO I TERMINI DI LEGGE E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PREVEDENTE. VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. C) - D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2022/2023, MESE DI GIUGNO 2023 - CIG 8802237BC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"  - AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE PRESSO IL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" -  CIG 98488518F3 - CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ENTE GESTORE CENTRO EDUCATIVO MINORI "SPAZIO VENTI" A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DATI CORRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA ASD REAL DESENZANESE PER LA REALIZZAZIONE DEL TORNEO CALCISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.19025 PRESSO FONDAZIONE S.ANGELA MERICI DI DESENZANO D/G. (BS) PER TRASFERIMENTO DA ALTRA R.S.A.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: ZD13A51FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE  SU MACCHINA OPERATRICE KOMATSU WB97R-1 8918368 IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VARINI SRL - CIG ZA03B5BCB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO D.P.I. E CALZATURE PER NR. 3 OPERAI A TEMPO DETERMINATO ADDETTI AI SERVIZI MANUTENZIONE E GIARDINI  - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FER 2000 SRL - CIG ZE63B5BBF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA ALL'AVV. GIUSEPPE FELLI NEL RICORSO PROMOSSO DALL'AVVOCATURA DI STATO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N.1435/2022 DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA - CIG. Z4B3B6C31C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCARPATA IN LOCALITA'  VO' - DITTA MININI CLAUDIO CIG Z593B5EB42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO SUB AFFIDAMENTI MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI  RESIDENZIALI VIA GOITO OPERA FINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE PNRR -  PNC - C13 PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE  CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO CERTIFICATO COLLAUDO PALCO PER MANIFESTAZIONI - ING. TASSI UMBERTO  - CIG Z003B6B9AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO PUBLBICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE  DI ROTATORIA VIALE MONTECORNO, PIAZZALE CIMITERO, VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INFOPOINT SITI NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9840228D05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>20° ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE MONUMENTO AI BERSAGLIERI DI DESENZANO DEL GARDA, 16.07.2023  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - SEZIONE DI DESENZANO DEL GARDA E SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO "A.M. DI FRANCIA - SCUOLE PARITARIE" PER TORNEO SPORTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DELLE PENSILINE FERMATE AUTOBUS PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31.12.2027. CIG 9638113674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TOTEM INFORMATIVI - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z203B5BA8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO.  INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE" PNC-C13  - CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA CASERMA CARABINIERI - DITTA CAVALLERI PAOLO -CIG Z0A3B4E88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE COMPRESE TUTTE LE PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLATICO - MODIFICA E INTEGRAZIONE CONTRATTO-  - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR - CUP I14I19000420004  F &amp; M INGEGNERIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE 614/2023 AVENTE PER OGGETTO "IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI  - PNRR M1C1I1.4M1.4.5 PND FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP I11F22003570006"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTIVITA' DATI FTTH A BANDA LARGA SEDE COMUNALE - DITTA DIRETE SRL - CIG Z513B04EAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE LICENZE CITRIX XENDESKTOP PLATINUM EDITION PERIODO LUGLIO 2023 - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO SAAS  PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLABORATION (POSTA) - ACCORDO QUADRO CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE PL STAGIONALE - AREA ISTRUTTORI CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 TRAMITE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA D.DIRIGENZIALE N 66/2023, IN SOSTITUZIONE DEL  2^ CLASSIFICATO  NON DISPONIBILE AD ASSUMERE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO SAP ID 7120 (17.04.2023 - 31.05.2023) PER ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL DISTRETTO TERRITORIALE AMBITO 11-GARDA: ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E LABORATORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NARRARE IL LAVORO" 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA AI CONVEGNI ED ALLE MANIFESTAZIONI DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG Z903B5E097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DIFREQUENZA UTENTE MATRICOLA 83874 PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO MINORI "SPAZIO VENTI" GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 05.06.2023 - 31.12.2023 - SMART CIG ZBC3B645AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO DAL 01/06/2022 AL 31/05/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 - CIG 9112592CCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1.06.2023-30.06.2023 - CIG Z723B59CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SUPERSILENZIATO PER GLI SPETTACOLI DEL 01/07/2023 E DEL 28/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO E ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) E LETT. E) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROGRAMMA PER VERIFICHE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVI CONTROLLI - ASS DITTA DBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE" PNC-C12-APPROVAZIONE SAL N.1 MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  ALLOGGI SAP IN VIA PAPA - DITTA VIVIANI IMPIANTI SRL CUPI12C21000490002 CIG 9463438416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICIIN VIA GOITO  INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE" PNC-C12  - CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - RELAMPING LED PRESSO VILLA BRUNATI INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2  AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE STUDIO RFC CIG Z9F3B51AA8 CUP I14H22000910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - DITTA IDROMAFRA SRL CIG Z973B4A9B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SBARRE PER VARI PARCHEGGI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. - CIG Z823B5B599</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI RILEVATORE DI VELOCITA' - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z8F3B5B629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI (CDD, CSE, SFA, SDI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENTE MATRICOLA 30585 - CIG Z043A4F758</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI SETTEMBRE 2022 -   FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - ASSEGNAZIONE FORNITURA PAAS ZUCCHETTI - SERVIZIO N.13 GESTIONE DEL PERSONALE MODALITA' A TRASFERIMENTO IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA IT - CUP I11C22001100006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL DISPLAY ELIMINACODE - SPORTELLO AL CITTADINO POSTAZIONE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI FOTOGRAFIA  E MARKETING TERRITORIALE CON DITTA MARILENA MURA FOROCOMUNCAZIONE SRLS  - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2023 PER SPONSORIZZAZIONI SOCIAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL BIENNIO 2020/2021 E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO I TERMINI DI LEGGE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, PERSONALIZZAZIONE, STAMPA COMUNICAZIONE ED IMBUSTAMENTO DI SILVER CARDS PER I SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAO SRLS - CIG Z083B48520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONI DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E NOLEGGIO EROGATORI ACQUA MICROFILTRATA DA RETE IDRICA PRESSO GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI PIU' OPZIONE DI RINNOVO PER ALTRI 24 MESI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA. PIATTAFORMA SINTE ARIA S.P.A. CIG ZCC3B2C7E0 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NORD VENDING DI DAVIDE ZANONI S.A.S. DI LONATO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PERIZIA DI STIMA AREA COMUNALE - SOC. PRO BRIXIA CG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1.04.2023-31.03.2026-DIMINUZIONE DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE DI ONDULINE DI GUAINA BITUMINOSA ABBANDONATE DA IGNOTI IN LOC. FORNACE. CIG Z213B4E320 IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEI PORTI, SPIAGGE, SCOGLIERE E PASSEGGIATE A LAGO COMUNALI PERIODO 1.06.2023-31.05.2026 CIG 968584869F L'ALBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTO PER PULIZIA E DISINFEZIONE DEIEZIONI CANINE CIG.ZCC3B4E70E MP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALEMONTECORNO ZONA P.LE CIMITERO VIALE RIMEMBRANZE - CUP I11B20000060004 CIG 9845429109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO CAPANNONE ADIBITO A POLO EMERGENZE - DITTA - CIG Z723B3601A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC Z SEGUITO RICHIESTA CIG SIMOG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA'  DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI E DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - SALA POLIVALENTE -  POLITECNICO DI MILANO - CIG 98253653B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA MANIFESTAZIONE INTERESSE PER ALIENAZIONE DI AREA SITA IN VIALE ANDREIS VIALE MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE STRADE - DITTA SANGIORGI ANNA ROSA - CIG Z7E3B54E8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE V.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI POSIZIONE ECONOMICA 1 CCNL 16/11/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNESCO "LE PALAFITTE SUL GARDA" FINANZIAMENTO DA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2022/2023 - FORNITURA E POSA DI NR. 2 TOTEM/LEGGII PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DEL LAVAGNONE - CODICE CUP I19I22000620006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PVC  LAMINATO PER NUMERAZIONE SEDIE PLATEA TEATRO AL CASTELLO - CIG Z323B5218E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 89216 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA RIABILITATIVA "ANTENNA 12" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E ACQUISIZIONE CIG A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA ANAC SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - DELIBERA ANAC N. 371 DEL 27.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 72236 PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI SPAZIO VENTI GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 29.05.2023 - 31.12.2023 - SMART CIG Z3B3B4F0FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA MADRE DEL MINORE MATRICOLA 99185 PER SUPPORTO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE FAMILIARE PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTI CONCERTI TRIBUTO E FESTIVAL JAZZ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA13B43D9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI STRAORDINARI DI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO, POTATURE E CONTENIMENTO CHIOME ANNO 2023 - DITTA CAUTO - CIG Z8F382EF52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA RETE GAS IN VIA CALAMAR - DITTA ITALIMPRESA SRL - CIG Z3D3B3722C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAPANNONE ADIBITO A POLO EMERGENZE IN LOC. CALAMAR - DITTA M.&amp;V. IMPIANTI  SRL - CIG Z5E3B35F9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUB AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA PNC -C13 OPERA FINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.22053 PRESSO FONDAZIONE S.ANGELA MERICI DI DESENZANO D/G. (BS).  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: ZD15A51FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE - PREMIO ANTICIPATO ANNUALITA' DALLE ORE 24,00 DEL 30/06/2023 ALLE ORE 24,00 DEL 30/06/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02 GIUGNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ISCRIZIONE AL WEBINAR SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E SULLE RECENTI NOVITA' GIURISPRUDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RIVOLFEST 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA STAMPA E APPLICAZIONE DI LOGHI ALLA COPERTURA DEL SITO ARCHEOLOGICO DELLAVAGNONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA "LE PALAFITTE DEL GARDA" ALLA DITTA  C.D.V. GRAFICA - CUP I19I22000620006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA AI MERCATI SETTIMANALI DELLA DOMENICA E DI RIVOLTELLA -  CIG ZF03B42EA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTO "GIOCHI ANTICHI" A RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRADUZIONE DEI TESTI PER IL MATERIALE PROMOZIONALE DEGLI EVENTI ESTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z7F3B3152B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESENZA DELLA CROCE ROSSA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "PIANOFORTE GIGANTE" - CIG Z703B31607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "FERRARI TRIBUTE" LA SERA DEL 12 GIUGNO P.V. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z773B314F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE E SISTEMAZIONE CANCELLO POLO EMERGENZE - DITTA  BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG Z693B37149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE 2024-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE 2024-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO  POSIZIONAMENTO BORCHIE  PIAZZOLE  BANCHI DEL MERCATO DI DESENZANO - GEO. MATTEO CAPPELLI - CIG ZD63B2B9E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTI DI SANIFICAZIONE DISINFEZIONE PULIZIA  POLO EMERGENZE DITTA LA MORENICA SERVIZI SNC - CIG ZC33B37203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUB AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI VIA GOITO PNC -C13 OPERA FINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO TARDIVO RITENUTA 4% PREVISTA DALL'ART. 28, SECONDO COMMA, DPR. 600/73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2023/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI - CIG ZC43B3BCCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 82886 PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI SPAZIO VENTI GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 22.05.2023 - 31.12.2023 - SMART CIG ZAB3B3A75A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI GESTITI DA ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CDD - CIG ZA73A4F04B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.99371 PRESSO FONDAZIONE S.ANGELA MERICI I ESENZANO D/G. (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: ZD13A51FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER GLI ISTITUTI SUPERIORI, A.S. 2022/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTO "LA FABBRICA DEL MONDO" PRESSO IL TEATRO ALBERTI IN DATA 20 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO CON MANUTENZIONE DI N. 5 APPARATI RADIO PORTATILI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE FINO AL 31/12/2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.G. S.R.L. DI CENE (BG)  - CIG Z0D3AC8937</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9H06C202903/2022 - IMPORTI DOVUTI A TITOLO PROVVISORIO (ART 29 CM 1 LETT A DL 78/2010)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RICORSO PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN RELAZIONE AI PROFILI IVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ALLA SOCIETA' ITALGAS RETI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SPONSORIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIORNATA PROVINCIALE DELL'ACQUA - 20.05.2023 - 2° EDIZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GIORNATA PROVINCIALE DELL'ACQUA 20/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN COMMISSARIO CAPO  DI POLIZIA LOCALE  (REGOLAMENTO RL 2019- ART.13) - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE  CCNL 16/11/2022) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN MOBILITA' DAL COMUNE DI OSPITALETTO AI SENSI DELL'ART 30 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENDITA ON LINE E ATTIVAZIONE CASSA LOCALE PER VENDITA BIGLIETTI INGRESSO CONCERTO FILARMONICA DELLA SCALA DEL 2/7/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO FONDAZIONE COZZATI GIRARDI DI TREMOSINE (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z9C3A51D5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 92165 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ANAC A SEGUITO DI RICHIESTA SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC A SEGUITO DI RICHIESTA SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE DEL CAPANNONE POLO EMERGENZE - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG ZA03B2B913</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DI VIA GRIGOLLI, VIA DOLARICI,  VIA MALAGUTTI E VIA MINELLI - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG Z2D3B2B974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 62677 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ROTATORIA INTERSEZIONE VIA MONTE CORNO PIAZZALE CIMITERO VIA RIMEMBRANZE CUP I11B20000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ART.35 C.18 CODICE DEI CONTRATTI - DITTA LA SOLIDARIETA' CMG- OPERA FINANZIATA CON FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PROGRAMMA VERDE SICURO SOCIALE PNC C13 CIG 9566617E14  CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE" MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI SITI IN VIA GOITO" PNC-C13  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO DI RICHIESTA CIG SIMOG PER INCARICO  INTEGRAZIONE ALLA PROGETTAZIONE, D.L., SUPPORTO AL RUP, COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - STUDIO TECNICO ING.GIOVANNI MARCHETTI CIG 9606261959 CUP U12C2100050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG SIMOG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TREBESCHI" - DITTA GARDA RAIL ENGINEERING SRL - CIG ZA53ABB43E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 31861 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE PASSEGGIATA A LAGO MARATONA - SPIAGGIA D'ORO, TRATTO VIA LARIO - SPIAGGIA D'ORO - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER LE ELEZIONI REGIONALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SALE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI" ALLO STUDIO TECNICO POLONI - CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO DI RICHIESTA DI CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" DI IMMOBILI ED AREE VARIE COMUNALI. PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2023 CIG. Z983B0DC5F GENERAL SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE 30 NUOVI ORTI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N 5 AGENTI PL  STAGIONALI  - AREA ISTRUTTORI  CCNL FUNZIONI LOCALI 16,.11.2022.  DI CUI ALLA GRADUATORIA  DEL CONCORSO PER 5 POSTI APPROVATA  CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 66   DEL 08/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 130508 PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI SPAZIO VENTI GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 22.05.2023 - 31.12.2023 - SMART CIG Z443B2695F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA EVENTI CASTELLO ESTATE 2023/2024 - CIG Z903B23452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP: NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DIPARTIMENTALI PER SETTORI VARI E ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER DIRIGENTE AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI POSTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE   FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2022 E APPROVAZIONE FONDO PROVVISORIO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO ANTINCENDIO MOSTRA HYDRORACERS 13 E 14 MAGGIO 2023 PRESSO IDROSCALO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA "AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TREBESCHI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TRACCIATTURA BASKET/VOLLEY PRESSO VARIE AREE COMUNALI - DITTA BELLINI TRADING SAS - CIG  ZB13B0DB44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE ANNO 2022 PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI A FAVORE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI AI SENSI DELLA DGR XI/5618 DEL 30.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI LIBRI FOTOGRAFICI  "SULLE STRADE DELLA MILLE MIGLIA 2022" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TUEL. 267/2000 E SUCCESSIVE S.M.I. - CIGZBB3AE4439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI O SCIA RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA GOMMISTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 5.000 CONTRASSEGNI ADESIVI PER RIDUZIONE TARIFFE SU PARCHEGGI A PAGAMENTO, DA CONSEGNARE AI RESIDENTI NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG Z1B3B1B4B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI OSPITALITA' IN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE PRESSO LA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA PER L'UTENTE MATRICOLA N.70734. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2023: NUOVA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI ALL'USO DEL BLSD (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ANNO 2022 SECONDO LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - DGR XI/5618 DEL 30.11.2021 A FAVORE DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE OPERANTI NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD 2023 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "WEEKEND ON THE ROAD 2023" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.D.) PER UTENTE MATRICOLA 85371 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2023 - CIG Z883B149CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLE CHIESE PER EVENTI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA  VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DEL LAVAGNONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE PALAFITTE SUL GARDA" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA CUP I19I22000620006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA L. 575/1965 - VIA TIEPOLO 26 - RIMBORSO SPESE E COSTITUZIONE FONDO CASSA 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2025 - CIG Z453ACA413 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE, POSA E RIMOZIONE DI BANNER STRADALI   ANNI 2023/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2023-2024 CIG: Z3D3AE788B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNUALITA' 2023 -2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLA SOMMA ECCEDENTE DEL CONTRIBUTO 2022 PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IN BASE ALL'ART.1,C OMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N.234/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA GARIBALDI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE USO PARCHEGGIO PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2023 - 2024 - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 CO . 5 QUATER LETT. C) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LICALI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA - PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ERRONEAMENTE VERSATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO ESTIVI PER NR. 5 AGENTI STAGIONALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A . DITTA UNIFORMERIA S.R.L. CIG Z4C3B035CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA CARTA. CIG Z903B02DA7. GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' PRO BRIXIA PER REDAZIONE VALUTAZIONE IMMOBILE EX ITC - CIG ZCC3AFF05E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ART.35 C.18 CODICE DEI CONTRATTI ALLA DITTA VIVIANI IMPIANTI SRL-OPERA FINANZIATA DAL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PROGRAMMA SICURO VERDE SOCIALE PNC-C13 - CIG 9463438416  CUP I12C21000490002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE GIARDINO E PIAZZA PERRUCCHETTI - CUP I17H20000160004 - CIG 9019122EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO PNC - C13 OPERA FINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRO AL CASTELLO ESTATE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "NARRARE IL LAVORO" ANNO 2023 IN OCCASIONE DI BG-BS CAPITALI DELLA CULTURA: AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" PER IL GIORNO 12 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO FONDAZIONE S.ANGELA MERICI DI DESENZANO D/G. (BS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: ZD13A51FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE- PROGETTO TESSERE LEGAMI - QUOTA COFINANZIAMENTO AMBITI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO VILLA DE ASMUNDIS DI DESENZANO D/G.(BS) GESTIONE FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: ZEE3A51EE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 60544 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO FORMATIVO DENOMINATO SERVICE LEARNING - PROTOCOLLO DI INTESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE -  AREA DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI  - PNRR M1C1I1.4M1.4.5 PND FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP I11F22003570006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' FINALI DEI LABORATORI ESPRESSIVI DEL LICEO BAGATTA A.S. 2022/2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO R.S.A. VILLA MADDALENA DI GOITO (MN) GESTIONE C.S.A. SOC. COOPERATIVA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 08.05.2023 - 30.06.2023. SMART CIG: Z453B041A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI  DEL 6 E 7 MAGGIO PRESSO L'IDROSCALO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELL' AERONAUTICA MILITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE PER POSIZIONAMENTO CARCASSA - ASS. CONDIVIDERE LA STRADA DELLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2023 ORGANIZZATI DAGLI ENTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 64280 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE ARCHICAD - SETTORE URBANISTICA E  LAVORI PUBBLICI - DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAZIONE GRAFICA PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE FONDO DELLE  RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DESENZANO... NELLE NOSTRE MANI" - AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA CON I LAVORI REALIZZATI DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DELLA MILLE E MIGLIA 2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO E SERVIZIO SPEAKER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART 183 TUEL E S.M.I. - CIG  ZA03AE6C02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR - OPERE ELETTRICHE VILLA BRUNATI - DITTA ELETTRO ZET DI TONIOLO ROBERTO E ZARANTONELLO LUCIANO SNC - CUP I14J22000160004 - CIG Z573A5A99C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IFINO AL GIUGNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA AL PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL BIENNIO 2020/2021 E NON RIVENDICATI DAGLI AVENTI DIRITTO ENTRO I TERMINI DI LEGGE - INDIZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE F24 RELATIVI ALL'IMU 2023, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA ALL'ESTRAZIONE DATI  - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG ZCD3AF9C51 E ZF83AF9F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI 12 DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE" PNC-C13 - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALLOGGI SAP SITI IN VIA E. PAPA A SEGUITO DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ING. FERRUCCIO MASSARDI - CIG Z943ADDF82 - CUP I12C21000490002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE" PNC-C13 - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI SITI IN VIA GOITO A SEGUITO DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ING. RICCARDO FRANZONI - CIG Z693AECEEB - CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.413 DEL 23.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO 2023 CUP I17H23000150001 CIG 9709616499</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI - CUP I11J22000060006 - CIG 93710470A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017  - CUP I17H17000940004 CIG 7282965CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ISCRIZIONE AL CORSO "LABORATORI SUL CALCOLO DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE PLOTTER HP T2500 S/N CN4355H02C IN USO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - DAL 07/05/2023 AL 06/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 1.05.2023-31.12.2023. CIG Z723AF2A91. RAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DAL 1.05.2023 AL 31.12.2023 CIG. Z3E3AF2A47. COMPAGNI DI STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2024-31.12.2026. CIG 979531881F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2024-31.12.2026. CIG. 9795462EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BICCHIERI ML 200 BIO COMPOSTABILI CONFEZIONATI SINGOLARMENTE PER UFFICIO SEGRETERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO TO GO S.R.L. DI TRENTO - CIG ZC93AE2E81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI OSPITALITA' IN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE PRESSO LA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA PER IL NUCLEO FAMIGLIARE DELL'UTENTE MATRICOLA N.89696 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO MINISTERO DEL TURISMO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI"  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE E VERIFICA PER LA PRODUZIONE DI VIDEO - CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE AI PARTNER DEL PROGETTO "LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI - MINISTERO DEL TURISMO CUP I29I22000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER 2 VOLONTARI - QUOTA B - BANDO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO FORMATIVO DENOMINATO SERVICE LEARNING IN COLLABORAZIONE CON L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO BAZOLI - POLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 - GREEN RESIDENCE - FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIO - RATA UNICA 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA E CONSEGNA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE DEL SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE - SMART CIG Z7B3AEEF39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATO WILDCARD PER ACCESSO AI SITI INTESTATI SUL DOMINIO COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO COLTIV@RETE PER LA LOTTA CONTRO IL CYBERBULLISMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO CON SOCIETA' TEATRO ALBERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO PERMESSI TRANSITO ZTL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2023-2024. CIG. Z633AE20BD. TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZIONE PER ARCHIVIAZIONE FLUSSI - DITTA LAIS SRL - CIG Z983A92D8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TREBESCHI" - DITTA GARDA RAIL ENGINEERING SRL - CIG ZA53ABB43E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ARMADI UFFICIO STATO CIVILE - DITTA MOR FALEGNAMERIA - CIG Z8B3AD7C04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPORTO PER LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO AL DISTACCAMENTO DEI VOLOTNARI DEI VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BRESCIA TRASPORTI SPA CUP I19E11000890006 CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO A SEGUITO INTROITO PER EX ACCISA E CCNL ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA FITOSTATICA ALBERATURE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "DON MAZZOLARI" - AGLIATA SALVATORE - CIG ZB03ADE227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  MANIFESTAZIONE INTERESSE PER ALIENAZIONE AREA COMUNALE IN VIALE ANDREIS VIALE MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CROCE ROSSA ITALIANA-SEZ. CALVSANO  PER L'EVENTO DEL 14 MAGGIO - MAESTRI MADONNARI . - CIG Z963AC7255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RISTAMPA DELLE CARTINE E DELLE MAPPE TURISTICHE DELLA CITTA' DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG  Z103AE142C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ASSISTENZA AGLI ADDETTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PRESENZA DELLA CROCE ROSSA PER L'EVENTO DEL 30 APRILE  C.A. , CD. "LA CUPOLA DELLA SCIENZA - DALLE 13.30 ALLE 20.30- CIG Z323AC48AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA PER LA MANIFESTAZIONE AIR SHOW 2023- ALI SU DESENZANO 9-10 SETTEMBRE 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 DEL TUEL E S.M.I. - CIG Z013ABC3D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE ISTITUZIONALI 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOC. COOP. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE LOCALE LAN - DITTE VODAFONE S.P.A. E CONVERGE S.P.A. - CIG: 9015760882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE CERTIFICATO SSL PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CITRIX DA REMOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA CARROZZIERE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA BUSTE E STAMPATI INTESTATI PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI, PER LA DURATA DI 12 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA SINTEL. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. (FC) CIG ZF83ACA738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI TRE ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO "GIORNALE DI BRESCIA" ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023/880 - CIG ZCE3A1866C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE LICENZA AUTOCAD LT - SCADENZA 24/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI LAVORO DI  12 DIPENDENTI IN MODALITA' FAD - D.LGS. 81/2008 E L.215/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER  ACCERTAMENTO  SANITARIO  DEL DIPENDENTE MATRICOLA 23000  RICHIESTO ALL'ASST AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA AI SENSI DELL'ART 13 DELLA LEGGE 274/1991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR - OPERE ELETTRICHE VILLA BRUNATI - DITTA ELETTRO ZET DI TONIOLO ROBERTO E ZARANTONELLO LUCIANO SNC - CUP I14522000160004 - CIG Z573A5A99C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DI PENALE PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE SERVIZIO PEDIBUS. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SEGUITO ACQUISIZIONE AREE PRIVATE PER ALLARGAMENTO STRADA MONTONALE CONTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA FONTANA UBICATA SUL LUNGOLAGO C. BATTISTI - DITTA AQUA VERDE - CIG ZE33ACEC13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2023 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CROCE ROSSA ITALIANA  CIG Z8E3ACF971  CROCE BIANCA  CIG ZA33ACF938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO STRUTTURA PATTINODROMO COMUNALE - ING. FERRUCCIO MASSARDI - CIG ZA33AC8B68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA' ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ADERENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 SPETTACOLI DELLA RASSEGNA "LUNE DI TEATRO" NELL'AMBITO DELLA STAGIONE ESTIVA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE CIG PER CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA ANAC SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - DELIBERAZIONE ANAC N. 371 DEL 27.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CALCOLO ON-LINE IMU 2023 E STAMPA MODELLO F24. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARTEMEDIA S.R.L. DI BISCEGLIE (BT) CIG ZA63ACA6B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GUANTI PER OPERAI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FER 2000 S.R.L. CIG Z633AB4E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPA VERBALI E PREAVVISI DI ACCERTAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. DI BRESCIA CIG ZF03AB56B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI PARTNER 2023-2027 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI PER L'ESTATE 2023 ED EROGAZIONE ACCONTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PERREALIZZAZIONE DI PORTA BICICLETTE - DITTA LODA FRANCESCO E C. SAS - CIG ZEF3912216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER LAVORI DI RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO IN ASILO NIDO CAT. 0S21 CLASSE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER L'ANALISI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI TECNICHE IN MERITO ALL'ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO AVANZATA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI RISTORAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. SMART CIG Z773AC7C9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 105111 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO POSTAZIONE DI BIGLIETTERIA E ATTIVAZIONE VENDITA ON LINE MOSTRA DI ROY LICHTENSTEIN PRESSO IL CASTELLO DAL 29 APRILE AL 16 LUGLIO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIAOTICKETS SRL - CIG N.Z933AC7572 E CIG N.Z943AC75B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COSTITUZIONI, BANDIERINE E NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE HOST E STORAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DETERMINE 266/2023 E 1151/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ISCRIZIONE AL CORSO "IL CONTO ANNUALE: FORMAZIONE E GUIDA SULLE NOVITA' 2022 E LA CORRETTA MODALITA' DI RILEVAZIONE. DAL PNRR AL WELFARE, DALLA FORMAZIONE ALLE NUOVE TABELLE."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA E SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DI CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO N. 623/2020 PROMOSSO DA TAMOIL ITALIA  SPA AVANTI AL TAR DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCLUSIONE CAUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2023  PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE ECI (ESTRATTO CONTO INTEGRATO) DEL PERSONALE IN SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2023 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO STRAORDINARIO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI. ANNO 2022. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI L'EMERGENZA UCRAINA - PROGETTO "NOI CI SIAMO 2.0 - DESENZANO PER L'UCRAINA" - CIG 9754999FD2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMEMTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO PEDANA PALCO /PROIETTORI LUCI/FONDALE TEATRO AL CASTELLO PER EVENTI ESTIVI 2023 - CIG Z263ABC6F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "PAROLE TRA NOI" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI": AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "PAROLE TRA NOI" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI": AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER IL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRO BAMBINI ESTATE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1 CLASSE III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI APPARATI ATTI AL COLLEGAMENTO DI TELECAMERE - DITTA SUARDI SRL - CIG Z6F3A92E44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA DI RIVOLTELLA - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG Z7C3AA7844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO AERAZIONE PIANO INTERRATO ASILO NIDO POLLICINO - DITTA ITALYDRY CIG ZA93A92D3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO SISMICO POLO DELLE MERGENZE CIG 8957819217  CUP I15E20000430004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TREBESCHI" - CIG ZA53ABB43E- DITTA GARDA RAIL ENGINEERING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI INERENTI ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE ADESIVI PER IL CORPO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CIG Z743A25398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL LOMBARDIA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA - TRENTO - CIG  Z7D3AB852F - ZA23AB855A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI 2023 - CIG ZA63AAC547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE "CUORI BEN NATI" PER L'EVENTO "APERTURA DELL'ESTATE" IN RIVOLTELLA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 DEL TUEL E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE STAND IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA PROVINCIALE DELL'ACQUA" PREVISTA IL 20 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN MAGAZINE DEDICATO A DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON PUBLIMAX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0 - 6 ANNI - ANNUALITA' 2022 (D.G.R. N° XI/5618 DEL 30/11/2021) - INTERVENTI A SUPPORTO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PRESSO LE UNITA' DI OFFERTA PUBBLICHE E PRIVATE E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ISPEZIONE PERIODICA E MONITORAGGIO STRUTTURE LUDICHE IN AREE VERDI COMUNALI 2023 - 2024 - DITTA FOR PLAY DI ZANOTTI MARIA LAURA E C. SAS - CIG Z083A006A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVUAZIONE SOGGETTI PER ATTIVITA' COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  REALIZZAZIONE CENRO PER IL GIOCO DEL PADEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA PARROCCHIA SAN BIAGIO DI RIVOLTELLA PER LA COLLABORAZIONE ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE LUDICO, RICREATIVE, CULTURALI  E SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI 2023 - DITTA AQUA VERDE SNC - CIG ZF93A93FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI PER L'IDONEITÀ AL PORTO D'ARMI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VALUTAZIONE TECNICA IN MERITO AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO "EX DISCARICA LAVAGNONE" REDATTO AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006. ARPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA ELETTRICA INTERRATA A 400 VOLT DEL CORSO D'ACQUA APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE IDENTIFICATO AL N. 405 DENOMINATO "ROGGIA" - REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 342 DEL 07.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL'ATS DI BRESCIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 83474 PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI SPAZIO VENTI GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17.04.2023 - 04.06.2023 - SMART CIG ZCF3AAFF64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE CODICE CUI 06MFAF8 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "FATTORIA DELLA CARITA'" GESTITA DA SERVIZI PER L'ACCOGLEINZA SOC. COOP. SOC. ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z043AAC9A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 122240 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 36177 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE CON LABORATORIO "L'OMINO DI CARTA" PER SENSIBILIZZARE AL TEMA DELL'INCLUSIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POSA E RIMOZIONE DI BANNER STRADALI VARI ANNI 2023 E 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITÀ DI LOVATO GIOVANNI - CIG N.Z113AAB69C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DA CUCINA, ACCESSORI PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI E MATERIALE DIDATTICO PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC. SMARTCIG ZD03AA717E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER I SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - VARIAZIONE PROPOSTA MIGLIORATIVA CON FORNITURA EQUIVALENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA "LAINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE DA RETE IDRICA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PROROGA SERVIZIO DAL 01.04.2023 AL 31.05.2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z10396534E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DETER G2 S.R.L. DI VOBARNO PER LA FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI 12 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZB93A9C693</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE DEI NOMADI PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - PNC-C13 OPERA FINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI EVENTI PER LA STAGIONE ESTIVA RASSEGNA "EMOZIONI NATURALI 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI INTERVENTO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR - OPERE ELETTRICHE VILLA BRUNATI - DITTA ELETTRO ZET DI TONIOLO ROBERTO E ZARANTONELLO LUCIANO SNC - CUP I14522000160004 - CIG Z573A5A99C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA - AVIS PER A SUPPORTO DELLA CAMMINATA LUDICO-MOTORIA S. ANNA DEL GIORNO 23 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBLICAZIONE VARIANTE 01 NUOVO PLESSO SCOLASTICO SULLA GUUE - DITTA GOODEA SRL - CIG ZB03A84E97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO PNC-C13 OPERA FINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° RASSEGNA MICRO EDITORIA DESENZANESE "LAGO DI LIBRI" DEL 3  E 4 GIUGNO 2023 IN PIAZZA MALVEZZI A CURA DELLA CASA EDITRICE LIBEREDIZIONI DI GAVARDO (BS). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.ZF33A77942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO BANDIERA AZZURRA - ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI CONNESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  A TEMPO PIENO E A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL TUEL.  CAT C  CCNL 21.5.2018 - AREA ISTRUTTORI  CCNL 16.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI" FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE NELL'ANNO 2023 DI SERVIZI E AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - SMART CIG Z433AA09CC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE  DI PL STAGIONALE TRAMITE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA D.DIR. 90/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CERIMONIA CELEBRAZIONE REGIONALE DEL 206' ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 03/04/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE A MARGINE DELL'INIZIATIVA "INSIEME PER LA LEGALITA' E SANI STILI DI VITA" 01/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE CIG A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA ANAC SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. DELIBERAZIONE ANAC N.371 DEL 27.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ISCRIZIONE AL CORSO "LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E I CONVENZIONAMENTI: PROCEDIMENTI, TECNICHE E PROBLEMI APERTI" DEL 04/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO SISTEMA  DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - CCNL 2019-2021. INQUADRAMENTO AUTOMATICO  E DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI CULTURALI ESTIVI 2023 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ESTATE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE E CONCERTISTICA 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PRESENTE NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI ANNO 2023. CIG Z1E3A834F7 D.A.S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER IL DECORO URBANO ANNO 2023-CIG. 9730827478 IL QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A "INTESA SAN PAOLO" AG. DI DESENZANO DEL GARDA VIA ANELLI  ANG. VIA DAL MOLIN DELL'INCARICO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BANCARIO SUI TERMINALI FLOWBIRD DEI NUOVI 18 PARCOMETRI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI ANNO 2023 - CIG ZF93A93FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO ISPEZIONE PERIODICA MONITORAGGIO STRUTTURE LUDICHE - CIG Z083A006A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO LAPIDI CIMITERO MONUMENTALE DESENZANO DEL GARDA - CLAUDIA PAROLINI CIG Z463A91387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE - DITTA CORUS SRL - CIG 9555193AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 131830 PRESSO SERVIZIO RESIDENZIALE LABORATORIO FAMIGLIA GESTITO DALLA FONDAZIONE SAN GAETANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2023 - SMART CIG Z3A3A926D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA NR. 25012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INERENTE LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO 01.03.2023 - 28.02.2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO - CIG 963789528F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "SUONAMI!" PREVISTO IL 1° MAGGIO 2023 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE53A868A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - A.S. 2022/2023 - SALDO DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE CODICE 4630257 PRESSO LA STRUTTURA "CASA FLORA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2023 - SMART CIG ZEE3A90405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE TAGLIANDI IN SCADENZA A MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BERTUCCO AUTO SRL DI VERONA - CIG ZC63A6A80E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2023 - AGGIORNAMENTO  HACCP DIPENDENTI ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZO PER FESTIVAL JAZZ  E CONCERTI TRIBUTO A DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OS21 CLASSE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO  - DITTA EDIL TUTTO SNC - CIG Z033A84E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI  CIMITERI COMUNALI, NELLE MORE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN PAROLA FINO AL 31.05.2023 CIG. 902218703F LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO ORE  DI ASSISTENZA SOFTWARE STRAORDINARIA - SUITE CITYWARE E ZUCCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLA LOTTA AL CYBERBULLISMO - COLTIV@RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE MATRICOLA 98902 PRESSO L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE PER IL PERIODO FINO AL 30.06.2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA ASD FARO TRICOLORE A SUPPORTO ELL'ATTIVITÀ E DELL'EVENTO DEL 17 GIUGNO 2023 "GRAN GALA' DELL'UNITA' D'ITALIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE DA POSIZIONARE PRESSO PLESSI SCOLASTICI RIQUALIFICATI - DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI - CIG Z753A7D0E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO  CIG 9709616499 - CUP I17H23000150001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER OGNI NUOVO NATO NELL'ANNO 2022. CIG Z453A64E61. VIVAIO DEI MOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE, NELLE MORE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN PAROLA FINO AL 31.05.2023. CIG 9026101E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2023- SOTTOPASSO DESENZANO-VIADOTTO VIA BEZZECCA-SOTTOVIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA) - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CINITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1.04.2023-31.03.2026- DIMINUZIONE DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE  DEL DOCUMENTARIO "GLI ULTIMI PESCATORI DI DESENZANO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NARRARE IL LAVORO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 26/2021 -  INSERIMENTO NR. 2 TIROCINANTI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL CODICE DEGLI APPALTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESENTI NEI PORTI, SPIAGGE, SCOGLIERE E PASSEGGIATE A LAGO COMUNALI ANNI 2023-2026- DIMINUZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR - OPERE ELETTRICHE VILLA BRUNATI - DITTA ELETTRO ZET DI TONIOLO ROBERTO E ZARANTONELLO LUCIANO SNC - CUP I14522000160004 - CIG Z573A5A99C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL'OPERA RELATIVA ALL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA CASSIO VIA G.CESARE, VIA BRUTO A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 - CUP I17H21007380004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA OPERA RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E STRADE A SEGUITO  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 -  CUP I17H21007350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA DELL'OPERA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 - CUP I14E21013360004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL'OPERA RELATIVA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 CUP I14J22000160004-   OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 DEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DI ALCUNE OPERE  A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DI ALCUNE OPERE A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL'OPERA RELATIVA AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP OM VIA PAPA - PNC-C13 FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL'OPERA RELATIVA AL MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI IN VIA GOITO - PNC-C13 FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO BERTAZZI ELENA PER TRASCRIZIONE ATTO ALLA CONSERVATORIA DELLO STATO - CIG ZB93A792CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE GIARDINO PIAZZA PERRUCCHETTI - CIG Z673A7B788</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DLL'OPERA DI SISTEMAZIONE PISTA SKATE PARK A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DA RESIDUI AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL'OPERA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO DELLE EMERGENZE A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSONATI/ANZIANI ANNO 2022 - AGGIORNAMENTO ELENCO BENEFICIARI PRIMA MISURA  ED APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIMBORSO PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) E SPESE FARMACEUTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA GOMMISTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER  DIVISA ESTIVA AGENTI DI POLIZIA LOCALE.  ASSEGNAZIONE SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA FORINT S.P.A. - CIG Z833A6A7A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 E DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI - PERIODO 01.05.2023 - 31.12.2023: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER CENTENARIO DELL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SHAPE - DIAMO FORMA AL NOSTRO SPAZIO!" - SERVIZIO INERENTE L'AZIONE 2 "LA RIGENERAZIONE DELLO SKATE PARK'' - CUP: E81B22002610003 - SMARTCIG Z843A716B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE FRECCE TRICOLORI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  ZBD3A6F9F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STAMPA DI POSTER PER LA MILLE MIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART.183 T.U.E.L. - CIG  ZE93A5E397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANTUMAZIONE NUOVE ESSENZE ARBOREE CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA - DITTA VIVAIO BOTTURI  - CIG Z3D3A659F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PER L'ACQUISTO DI NUOVA AUTO POMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2023 - DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL - CIG ZCF3A2539C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE CIG A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA ANAC SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI -  DELIBERAZIONE ANAC N. 371 DEL 27.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COLLABORAZIONE PROPOSTO DALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA "GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO 2023" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ONLUS - PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SIMULAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE TARI 2023 ED ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA VALIDAZIONE DA PARTE DELL¿ETC DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2023 SECONDO LE SPECIFICHE PREVISTE DAL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 PER I COMUNI SOCI DELLA SOCIETA¿ GARDA UNO SPA - CIG Z913A6A87A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA E CONSEGNA DI 10.000 PIEGHEVOLI INFORMATIVI A 3 ANTE DEL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° RASSEGNA 2023 DI MICRO EDITORIA DESENZANESE "LAGO DI LIBRI" - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA CON PIANTONAMENTO DALLE ORE 20.00 DEL 3 GIUGNO ALLE ORE 10 DEL 4 GIUGNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G4 VIGILANZA S.P.A. DI BRESCIA - CIG N.ZA13A6868D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO VIA ZAMBONI N. 5 - CIG ZBE26CF1AA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE NELLA ROTATORIA N.36 VIA AGELLO/VIA BORGO DI SOTTO - 2023-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "MASTER UFFICIO PERSONALE ENTI LOCALI 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "NARRARE IL LAVORO" ANNO 2023 IN OCCASIONE DI BG-BS CAPITALI DELLA CULTURA. APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO DIGITALE FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE RELATIVA ALLA VARIANTE ALLA COPERTURA DELL'AREA SCAVO DEL SITO UNESCO DEL LAVAGNONE CUP I19I22000620006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP - CIG ZCE39EEFA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA COLLI STORICI  - DITTA SEMAFORI BUSNELLI  SRL  - CIG Z603A5F497</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  DELLE STRADE E FOSSI - DITTA LORENZONI SNC - CIG Z883A4F289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' D.G.R. XI/6732/2022: LIQUIDAZIONE AD ALER DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI PROIEZIONE DOCU FILM "BOGRE" - UNIVERSITA' DEL GARDA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.17427 PRESSO LA R.S.A. BEATA PAOLA. CAMBIO GESTORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SOLIDARIETA' S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALCUNE VIE 2021 CUP I11B21005610006 CIG 886430825F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE REPERIBILITA' E SERVIZI VARI PER INTERVENTI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE GENNAIO /FEBBRAIO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO A DETERMINAZIONE N.327 DEL 05/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRIFICAZIONE SERRANDA TAGLIAFUOCO PRESSO PATTINODROMO - DITTA 2ERRE SRL  - CIG Z8439F5D1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO - CIG ZCA3A28444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO AULE PER CORSI DI LINGUE STRANIERE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO D.P.I. E CALZATURE PER OPERAI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE STILEGRAFICO S.R.L. - SOCIO UNICO CIG Z273A3E180 E FER 2000 S.R.L. CIG Z0F3A3E1E5  DI LONATO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO IL 18 MARZO - MADAME OPERA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART 183 DEL TUEL N. 267/00 E SUCCESSIVE S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI RIVOLTELLA CIG ZA73A3B590 -SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SQUADRA DI EMERGENZA - EVENTI 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART 183 DEL TUEL N. 267/00 E SUCCESSIVE S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MADAME OPERA'" IN PROGRAMMA IL 18 MARZO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z3A3A4EC68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISA ESTIVA PER MESSI NOTIFICATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MICHELETTI FORNITURE DI SIMONE MICHELETTI CIG Z273A4118B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI PER DIVISE ESTIVE AGENTE ACCERTATORE E ADDETTO UFFICIO ACCETTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA CIG Z833A4613F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER DIVISE ESTIVE DEGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE FAP SNC CIG ZE23A252D9 - UNIFORMERIA SRL CIG  Z1C3A28A50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE DEL DISPOSITIVO "TOTEM" ELIMINACODE PER L'ACCESSO ALLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO - CIG Z7A39F1E99 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO TOTEM ELIMINACODE - CIG Z2F3A29D29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.  43850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONI  IN CONVENZIONE CONSIP PER SOSTITUZIONE PRT120, PRT121, PRT122 (SETTORI VARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI POSTA (PEL) CON MODIFICA DELL'IMPEGNO 2023/29 PRESO CON DETERMINAZIONE 1427/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA - PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGENTI P.L. - PROGETTO SCUOLE SICURE 2020/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO  N.6227/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCLUSIONE CAUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI DUE FASCIATOI PER ALUNNI DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE MATRICOLA 64280 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG: Z0A396FB4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPORTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVLPS ANNO 2023 - P.I. LORENZINI DENIS CIG Z9039EEE9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE PER VIGILI DEL FUOCO IMMOBILI COMUNALI - GEOM. GIANCARLO PAGANI - CIG Z6B3A4C2B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2023 -DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS - CIG Z343968B17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2023 - IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM.STEFANO  CIG Z6B3968B35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S.BIAGIO PER "FESTA DI CARNEVALE 2023" DEL 19.02.23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' IL CAMMINO S.R.L. NELLA SOCIETA' SOLIDARIETA' S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA IN SPUGNA PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA MINCIO SPUGNE COTONE DI CAMPOSTRINI DOTT. FRANCESCO - CIG ZB63A4CC23. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO  VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO MILLE MIGLIA ANNO 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX ART. 183 DEL TUEL E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU CON  IMPLEMENTAZIONE DA CATASTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA - CIG Z343A44321.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE APERITIVO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PISTA ATLETICA - DITTA SPORTISSIMO SRL - CIG ZE83A3EA61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA ELETTRICA INTERRATA A 400 VOLT DEL CORSO D'ACQUA APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE IDENTIFICATO AL N. 405 DENOMINATO "ROGGIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEFA SU CONTRIBUTO MIUR PER LA TASSA COMUNALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE SCUOLE STATALI E SUI RIMBORSI EFFETTUATI. IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE  ALLA ASD POLISPORTIVA 1 CR.K 360° ANCHE A SUPPORTO DELL'"11^ CIRCUITO DEL GARDA IN KAYAK PRO AIDO CHE SI TERRA'  DAL 25 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 119923 PRESSO L'ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA DI TIPO EDUCATIVO "SPAZIO VENTI" GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIMICAL SAS. SMARTCIG Z1B3A3520F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CIG Z0E3A35761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA  MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ODA ME.PA. - DITTA ELTRAFF SRL - CIG Z0E3A374CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CATULLO VIA  PACE - DITTA RIAM ASCENSORI SRL CIG Z383A2756D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OG 10 CLASSE I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON L'ANC DI DESENZANO DEL GARDA  PER L'ATTIVITA' DI MOVIERATO-VIGILANZAOSSERVAZIONE IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'A.C. AI SENSI DELL'ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE - PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2023 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART . 183 DEL TUEL E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA L. 575/1965 - GREEN RESIDENCE - GESTIONE ORDINARIA 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO, ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 CIG ZCA3A28444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERRANDA TAGLIAFUOCO PRESSO PATTINODROMO - DITTA CTA IMPIANTI SNC - CIG Z3039F5D03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE PER RILASCIO DELL'AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E PIANO DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONI PRESSO CASTELLO E VILLA BRUNATI - CIG Z743A30028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO ACCATASTAMENTO CANILE E GATTILE INTERCOMUNALE E STIMA VALORE FABBRICATI - CIG Z5B3A23167 - ING. UMBERTO TASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA G.CESARE, VIA CASSIO, VIA BRUTO CUP I17H21007380004 CIG 9531933FEF DITTA EDILDALMINE 2000 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA ASD CLUB 10+7 DI ROE' VOLCIANO ANCHE A SUPPORTO DELL'EVENTO DI ATLETICA LEGGERA DENOMINATO GARDASTARS BY 36° MULTISTARS DEL 29 E 30 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLO COPRI SCRIVANIA PRESSO GALLERIA CIVICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUBROMECH SRL - CIG N.ZDC3A22908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI (CDD, CSE, SFA, SDI) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI GESTITI DA ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE STRAORDINARIE PER MINORE MATRICOLA 83951 INSERITO PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LIFE SALVAGUARDIA" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE SU CRISTINA DI BELGIOJOSO DEL 17/03/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI CONCESSIONI LAPIDI IN SCADENZA CIMITERO. CIG ZDB3A30368 GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO CARCASSE VOLATILI PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO ISZLER DI BRESCIA. CIG Z9C3A33DEC SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO DESTINATO AL PROGETTO "CASA VIOLA" - CONDOMINIO DUE COLOMBE - ESERCIZIO ORDINARIO 01.12.2022 - 30.11.2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI OSPITALITA' IN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE PER IL NUCLEO FAMILIARE DELL'UTENTE MATRICOLA N.89696 - PROROGA SINO AL 24.03.2023. SMART CIG: ZBE3552390. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORPI IDRICI DEMANIALI ANNO 2023 -                        CIG Z0F3A19B7F - POLETTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ACCUDIMENTO DEI GATTI DI COLONIA CIG ZC83A247EB - TESTA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATREZZATURE PISTA ATLETICA - DITTA SPORTISSIMO SRL - CIG Z063A22933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ACCESSO CENTRO BALNEARE DESENZANINO - CUP I18E22000450004 CIG 9535077276 DITTA FERRISE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA NUOVA VASCA LAMINAZIONE ACQUE IN VIA MONTECORNO - CUP I18E20000010004 - CIG 9561562293 - DITTA BELINGHERI CRISTOFORO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E STRADE - DITTA TIMA SRL CUP I17H21007350004  CIG 9556466538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RESTAURO SUPERFICI ESTERNE DARSENA VARINI CIG 9258309647CUP I15F21001720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2023 CIG ZCF3A2539C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA A SEGUITO RILASCIO DI PARERE PREVENTIVO ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A "VERSIONE OMNIA" PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO ALLA SOC. DELFINO &amp; PARTNERS S.P.A. - CIG Z0F39F60DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI TRE ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO "GIORNALE DI BRESCIA" PER IL SETTORE SEGRETERIA (DIGITALE + CARTACEO) E PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI (CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA) DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO ALLA SOC. EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. - CIG ZCE3A1866C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO A "ITALIA OGGI DIGITALE" PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO ALLA SOC. ITALIA OGGI EDITORI ERINNE S.R.L. -  CIG Z653A1F072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI DUE ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO "CORRIERE DELLA SERA" PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI (CENTRI SOCIALI DI DESENZANO E DI RIVOLTELLA) DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO ALLA SOC. RCS MEDIAGROUP S.P.A. - CIG Z1639F6E84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA CARROZZIERE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER LA DURATA DI 12 MESI. RICHIESTA PREVENTIVI SU PIATTAFORMA SINTEL E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. CIG Z023A16FCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE NATURALE IN BOTTIGLIE DI VETRO PER LA DURATA DI 12 MESI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUADRI BEVANDE S.R.L. CIG ZD539E6162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEPOSITO DEI  CONTI DI GESTIONE DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE E SORIT SPA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO 01.03.2023 - 28.02.2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO --- CIG: 963789528F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 59279 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 66613 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2023 PER INTEGRAZIONE ALLA QUOTA DI ADESIONE "E" DI ANUSCA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI 10 REGISTRAZIONI DI CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI DALLA SOCIETA' DELFINO &amp; PATNERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DI SEGRETERIA. CON COMUNE DI REMEDELLO . CALCOLO RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA (RMA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN MOBILITA' DAL COMUNE DI SALO' AI SENSI DELL'ART.30 COMMA 2 DEL  D.LGS 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "GARDA PROMOTION CARD" ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE D.D..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N°2 DEFIBRILLATORI E N°3 TECHE ANNO 2023.  CIG.Z8F3A0FCD8.IREDEEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA LAIS SRL CIG Z4C3A0C682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI - SOC. ENEL X - CIG 5836180816  CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E STRADE - DITTA FER 2000 CIG Z6E3A17755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA NUOVO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE INDUSTRIALI PIATTAFORMA ECOLOGICA IN LOC. CREMASCHINA - CUP I12E22000360004 - CIG 9561536D1B - DITTA SALVADORI FELICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIA, SPURGO E VIDEOISPEZIONI GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - DITTA SIRMIO SPURGHI CIG Z233A00808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVLPS ANNO 2023 - P.I. LORENZINI DENIS CIG Z9039EEE9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA COLLI STORICI - DITTA SIBESTAR  SRL CIG Z0C3A1BFF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI VERBALI POLIZIA LOCALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023 : IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL TRIENNIO 2023-2025. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL  A  LTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI AFFERENTI IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI E AI CONTRIBUTI, PER L'ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO NUMEROSO E PER IL BONUS TARIFFA SOCIALE - PERIODO 2022/2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO DEI BENI MOBILI  ANNO 2022 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME F.TO A4 GR. 80 RICICLATA E BIANCA PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO CIG Z423A06E83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>NON FIRMARE ASPETTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2023 AMBIENTE MULTIUSER MULTITENANT CITRIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO"PROBLEMATICHE DI OPERATIVITA' DI  REGIS:COME GESTIRE LE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL PNRR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO: NORMATIVA, CONTENUTI, ADEMPIMENTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVI CANONI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE - FORNITORI ITALSOFT E HYKSOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RECUPERO PAGAMENTI ED EVASIONE RELATIVA ALL'IMU 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI RILASCIATE AL COMUNE DI DESENZANO D/G - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. C  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN MOBILITA' DAL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA AI SENSI DELL'ART.30 COMMA 2 D.LGS 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE GIARDINO E PIAZZA PERRUCCHETTI DITTA 2F  PAVIMENTAZIONI DI FERRARI GABRIELE - CUP I17H29000160004  CIG 9019122EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E IDRANTI SOPRASUOLO 2023-2024 CIG. Z31395FE13 TVL GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA DI RIVOLTELLA - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG Z2139EF00F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI STRUTTURALI CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - DITTA GEOLAB SRL CIG Z7939EF03F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI INSTALLATI NEI PARCHEGGI COMUNALI  ANNO 2023 - DITTA TINCAR - CIG Z8539CAC1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 - DITTA ZEROBYTE SRL CIG ZE539EEEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO MONUMENTO AGLI ALPINI IN PIAZZA PERRUCCHETTI -  DITTA FES SRL  CIG  Z6B39EF065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2023 - DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL - CIG Z873968AE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASFALTATURE  ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI  E STRADE - CUP I17H21007350004 CIG 9556466538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 24963 - ECONOMIA DI SPESA PER ERRATO FORNITORE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2023 - DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG Z2039A1684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ABBATTMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA G-CESARE, VIA CASSIO, VIA BRUTO CUP I17H21007380004 CIG 9531933FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2023 - DITTA TIMA SRL - CIG ZCF39A2845</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA IDROMAFRA SRL - CIG Z833968AD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA UN MONDO POP MITI ICONE E SIMBOLI NELL'ARTE CONTEMPORANEA - ACCERTAMENTO ENTRATE PER VENDITA CATALOGHI, VENDITA BIGLIETTI ON LINE E  VENDITA DIRETTA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DEL PRIMO CLASSIFICATO DELLA GRADUATORIA FINALE   DEL  CONCORSO PUBBLICO  PER  LA COPERTURA DI DUE POSTI DI   OPERAIO SPECIALIZZATO -  CAT. B3.  PRESA D' ATTO DELLA RINUNCIA  ALL'ASSUNZIONE  DEL SECONDO CLASSIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DESERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LOTTI NR. 2 E NR. 3 OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO -  ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA, GESTITA DA DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI (D.A.S.S.).  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7739F5A94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE DA PARTE DEL SIG. OMISSIS AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA PER  ESTIRPAZIONE PIANTE IN VIA CURIEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE DEL DISPOSITIVO "TOTEM" ELIMINACODE PER L'ACCESSO ALLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO "ANNIBALE DI FRANCIA" PER L'ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO A.S. 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO EROGATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'UFFICIO IAT SITO AL PORTO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ACQUISTO 15 GIORNATE FORMATIVE FORMEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L''AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI SUL PROTOCOLLO (GESTIONALE) E ARCHIVIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER  LA SEPARAZIONE DELLE RETI INTERNE ALL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA SAMBO GIANCARLA IN VIA GOITO 15-17 IDENTIFICATO AL FG. 12- MAPP.LE 89 SUB 8 DEL NCT DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL 4 MARZO 2023 E DEL 5 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI DESENZANO IL GIORNO MERCOLEDÌ 27.12.2023 AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI N. 45 OSSARI PRESENTI NELLA CELLA XXIV  E DI ESUMAZIONE DI N.4   FERETRI  PRESENTI NEL CAMPO MONUMENATALE - SETTORE SUORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE PER SAN VALENTINO 2023 NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA -  CIG Z1139E50D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO IN VIA ERIDIO IL GIORNO 21.12.2023 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE IN PROPRIETÀ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA PRATOMAGGIORE 163 IL 20.12.2023 PER LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO PER CONTO TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPERIMENTALE DEFINITO "PROGETTO PONTE"- SMART CIG Z7C39E7198 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E SOSTITUZIONE RICAMBI DELL'ASPIRATORE ELETTRICO STRADALE SEMOVENTE "GLUTTON 2411". ANNO 2023. CIG Z4E39DC65C - SPAZIO VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA E.MONTALE PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI COMUNALI - ANNI 2023-2024-2025. CIG 9648952714 ACQUE BRESCIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA G. DI VITTORIO 155 PER SOSTA AUTOCARRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PERAFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI SULLE PENSILINE FERMATE AUTOBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA GIOTTO ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 13-15 PER SOSTA AUTOCARRI PER LAVORI EDILI IN PROPRIETA' PRIVATA IL GIORNO 18.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA G.GARIBALDI (PARCHEGGIO P12), IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL TESSERAMENTO GRUPPO ALPINI, NELLA GIORNATA DI DOMENICA 17 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI TRATTI DI VIA PACE INTERESSATI DAI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIPRISTINO LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2023 - DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG ZE53968AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BORGO DI SOTTO I GIORNI 15 DICEMBRE 2023 E 08 GENNAIO 2024 PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER IL COLLOCAMENTO DELL'UTENTE MATR.62768 PRESSO LA RSA  "FONDAZIONE ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS" -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL PERIODO 13.02.2023 - 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNESCO "LE PALAFITTE SUL GARDA" FINANZIAMENTO DA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2022/2023 - VERSAMENTO AL COMUNE DI GAVARDO - CODICE CUP I19I22000620006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI IN VIA MEZZOCOLLE PER COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA BT INTERRATA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PRESSO PARCHEGGIO MARATONA GIARDINI DEI MARINAI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DI SANTA BARBARA, NELLA GIORNATA DEL 10.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2023 PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO E DI PRONTA REPERIBILITA' AL PERSONALE COINVOLTO NEI RELATIVI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO IN VIA COMBONI IL GIORNO 05 DICEMBRE 2023, PER POSIZIONAMENTO AUTOGRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTI DAL 04 AL 22 DICEMBRE 2023 PER CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 13 CCI 2021-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA CAVOUR E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VILLA DEL SOLE IL GIORNO 07.12.2023 PER TRASPORTO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER RIMBORSI SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO IN VIA CASTELLO IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2023, PER CONSENTIRE LAVORI DI RISOLUZIONE GUASTO SU LINEA TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA - PAGAMENTO COMPENSI AD AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA TINTORETTO, PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA B.CROCE DALL'INTERSEZIONE CON VIA DEGLI OLMI A VIA G. DI VITTORIO E VIA G. DI VITTORIO SINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VENEZIA NEI GIORNI 02 E 12 DICEMBRE 2023 IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER FESTA DEL TESSERAMENTO DEL 19/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA D.ALIGHIERI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PASCOLI E IL TRATTO CHIUSO DI VIA ALIGHERI CIVICI 4/20 NELLA GIORNATA DEL 04.12.2023 PER LAVORI ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI GHIZZI E MARAVIGLIA PERIODO 1/10/2022 - 30/9/2023 VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA SOCIETA' SPORTIVA DESENZANO CALCIO SSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VARIE VIE DEL COMUNE DAL 30.11.2023 AL 15.12.2023, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VARIE VIE DEL COMUNE DAL 28.11.2023 AL 21.12.2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO DAL MOLIN PERIODO 1/9/2022 AL 31/8/2023 - VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA ASD RUGBY DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER NUOVO OPERAIO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ENGELMAN S.R.L. CIG Z4439DDE23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA LORENZINI PER AREA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 27.11.2023 AL 23.12.2023, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA, CON APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 10% DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) AI SENSI DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA LUNGOLAGO C.BATTISTI  85 IL 22 NOVEMBRE 2023, PER CONSENTIRE LA SOSTA DI AUTOCARRI PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 150 SCATOLE DI CARTONE ARCHIVIO DI DEPOSITO PER L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCATOLIFICIO GHEDESE S.R.L. CIG ZA739D1A41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H IN VIA VENEZIA 118 NELLA GIORNATA DEL 21.11.2023, PER SOSTA AUTOGRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI SMART 24PA , QUOTIDIANO DIGITALE E QUOTIDIANO ENTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO FORNITURA A "IL SOLE 24 ORE S.P.A." - CIG. ZE739D2C7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SPETTACOLI RASSEGNA "DESENZANO TEATRO 2022/2023" DEL 23/2/2023 E 15/03/2023 - CIG ZC139AEC83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA D.ALIGHIERI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BONVICINO E IL TRATTO CHIUSO DI VIA ALIGHERI CIVICI 50/70 NELLA GIORNATA DEL 22.11.2023 PER LAVORI ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA FEBBRAIO/MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA ADAMELLO 19 IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2023, PER LAVORI DI POTATURA PIANTE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE ANNI 2023-2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6039D6639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU STALLI DI SOSTA IN VIA MAZZINI, DAL 22 AL 25 NOVEMBRE 2023, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN AREA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA CORTI ROMANE - STRADA VICINALE SAN FRANCESCO, DAL 20 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2023, PER CONSENTIRE LAVORI DI FORMAZIONE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 74256 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA CADUTI DEI LAGER 6 PER REALIZZAZIONE AREA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA CAVOUR E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VILLA DEL SOLE IL GIORNO 17.11.2023 PER TRASPORTO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO 01.03.2023 - 28.02.2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: 963789528F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA DUGAZZE 36 PER REALIZZAZIONE AREA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BRESCIA, IL GIORNO 17.11.2023, PER LAVORI DI POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO PERIODO DAL 30/06/2021 AL 30/06/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN LUNGOLAGO C.BATTISTI E VIA VO' DAL 13 AL 27 NOVEMBRE 2023 PER ESECUZIONE LAVORI PER CONTO TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI USO PARCHEGGIO PUBBLICO - CONTRATTO N. 731 SPNA DEL 27.10.2017 - SCAD. 31.10.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO DI SAN MARTINO PERIODO 01/9/2022 -31/8/2023. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA ASD GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. GARIBALDI DAL CIVICO 3 ALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEGRAPPA IL GIORNO 09.11.2023 PER LAVORI AL TETTO DELLA CHIESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO MONTECROCE PERIODO 1/9/2022 - 31/8/2023. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA ASD REAL DESENZANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA CURIEL NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ZADEI E VIA CELESTI NELLA GIORNATA DEL 08.11.2023 PER LAVORI DI POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA ANDREIS NEL TRA IL CIVICO 54 E CIVICO 81  DAL 02 AL 15 NOVEMBRE 2023, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL POSIZIONAMENTO DI NEW JERSEY - BARRIERE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7F39C61EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE L'INTERVENTO EDUCATIVO CORRELATO A PROGETTO INDIVIDUALE EX ART. 14 LEGGE 328/2000- SMART CIG Z0639C8DCB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA MADERGNAGO 4 DAL 06 AL 07 NOVEMBRE 2023, PER LAVORI DI POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N° 25012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, NELLA GIORNATA DEL 08.11.2023, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER SMONTAGGIO GRU IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZO DI ASSITENZA AD PERSONAM DURANTE UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI UN ALUNNO DESENZANESE IN SITUAZIONE DI HANDICAP ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI. SMART CIG ZAF397FE81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI IN CORRISPONDENZA DELLA FERMATA AUTOBUS EXTRAURBANI DIREZIONE PADENGHE PER IL PERIODO DAL 06 AL 27 NOVEMBRE 2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA FACCIATA DELLA SEDE NAVIGARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI 2022/2858 E 2022/2859 PER ERRATA IMPUTAZIONE DEL CUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, NELLA GIORNATA DEL 08.11.2023, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER SMONTAGGIO GRU IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIALE ANDREIS NEL TRATTO TRA IL CIVICO 54 E CIVICO 81  DAL 02 AL 15 NOVEMBRE 2023, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA -PERIODO 1.01.2023-31.12.2023 CIG 9637210D44 - GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" - LOTTI 2-3-6 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA SIRMIONE TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA TIGNALE E VIA BOGLIACO NELLA GIORNATA DEL 30.10.2023 PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO GRU IN CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN LUNGOLAGO C.BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI HALLOWEEN  NELLA GIORNATA DEL 28.10.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO ARCIERI PERIODO 1/10/2022 - 30/9/2023. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE PRO DESENZANO SCSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BONVICINO INTERSEZIONE VIA ROMANINO NELLA GIORNATA DEL 26.10.2023, PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO PER LA RASSEGNA MUSICALE "DENTRO LA MUSICA:" ALL'ASSOCIAZIONE "W.A. MOZART" ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 ALLA ASD FARO TRICOLRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CALAMAR PER OPERE DI PIANTUMAZIONE IL GIORNO 26.10.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CADUTI DEI LAGER DALCIVICO 36 ALL'INTERSEZIONE CON VIA BEZZECCA NELLA GIORNATA DEL 30.10.2023, PER LAVORI PRESSO "C.C. LE VELE" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NED ENSEMBLE" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "XV FESTIVAL DEL NED" - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER APPALTO AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE PENSILINE FERMATE AUTOBUS PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31.12.2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA,  E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 19.10.2023 AL 27.10.2023, PER LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER REALIZZAZIONE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA -  BERGAMO/BRESCIA CAPITALI CULTURA 2023 - NARRAZIONE FAVOLE E FIABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASOTTI CIVICO 6 IL GIORNO 19 OTTOBRE 2023, PER LAVORI SU ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" LOTTO 6 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 18.10.2023 AL 10.11.2023, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON LIMITE VELOCITA' 30 KM/H. IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 18.10.2023 AL 21.11.2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONTROLLO SU ESCAVATORE KOMATSU WB97R-1 8918368 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VARINI S.R.L. CIG Z0339AB07A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  TRANSITO IN VICOLO SAN GIOVANNI IL GIORNO 23 OTTOBRE 2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI IN DATA 12 E 13 FEBBRAIO 2023. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE DI BRESCIA CIG Z0D39AF2E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, PRESSO IMMOBILI E SEDI COMUNALI - PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2025 (24 MESI) CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI - SUDDIVISIONE IN 2 LOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VICOLO SAN GIOVANNI DALLE ORE 12:50 ALLE ORE 13:00 NEL PERIODO DAL 16.10.2023 AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI CARNEVALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5D39A67AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/ IN VIA COLLI STORICI DAL 16 AL 27 OTTOBRE 2023 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO, IN VIA GREZZE DAL 16.10.2023 AL 01.12.2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO E RELATIVI ALLACCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA E FERRARI TRIBUTE - 13 GIUGNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z853N868D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA MOIE E SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA VENEZIA  NEL TRATTO ANTISTANTE L'INTERSEZIONE CON VIA MOIE, DAL 16 AL 20 OTTOBRE 2023, PER LAVORI DI INTERRAMENTO NUOVA LINEA BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI  PER LA PRESENZA DELLA SQUADRA DI EMERGENZA E DELL'ASSISTENZA SANITARIA PER GLI EVENTI DEL CARNEVALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 31278 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO VIA VIA VIGHENZI IDENTIFICATO "P20" PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLA GIORNATA DEL 16.10.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA NON ALBERGHIERA ESERCITATA PRESSO L'IMMOBILE DI PIAZZA MALVEZZI N. 37, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO, 11, NUMERO 84, SUBALTERNO 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALE DI TIROCINIO LAVORATIVO IN AZIENDA AI SENSI DELLA DGR 5451/2016 FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELL'UTENTE MATRICOLA 24963 PER UN PERIODO DI 12 MESI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA E PODISTICA "TRIATHLON DESENZANO 2023" -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 13 AL 15 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UTENTE MATRICOLA N.95711 A FRONTE DEL PROGETTO SOCIALE PARCO DEL LAGHETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA F.BM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CHIUSURA CONTROSTRADA VIA MICHELANGELO E VIA GIOTTO ACCESSO AL PARGHEGGIO PISCINE/STADIO EVENTO SPORTIVO PARTITA DI CALCIO DESENZANO/PIACENZA DEL 08/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CHIUSURA CONTROSTRADA VIA MICHELANGELO E VIA GIOTTO ACCESSO AL PARGHEGGIO PISCINE/STADIO EVENTO SPORTIVO PARTITA DI CALCIO DESENZANO/PIACENZA DEL 08/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PAOLO VERONESE NELLA GIORNATA DEL 27/09/2023, PER CONSENTIRE L'ACCESSO DI GRU E RELATIVI MEZZI D'OPERA PER INTERVENTI EDILI CONDOMINIO DENOMINATO "CIS_B".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C ATEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.90 DEL 4/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER CHIUSURA PARCHEGGIO VIA GARIBALDI N.1 (ORATORIO) PER USO ESCLUSIVO- PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO CENTRO SOCIALE (SEDE ALPINI) , IN VIA FRANCIA, IN VIA AUSTRIA, PIAZZA CONCORDIA FRONTE MONUMENTO AI CADUTI, VIA UNGHERIA, VIA CA VECCHIE, VIA SOLFERINO, PIAZZA PERRUCCHETTI (FRONTE MONUMENTO) VIA HENRY DUNANT (FRONTE CAMPO SPORTIVO) CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DURANTE IL PASSAGGIO DEL CORTEO, NELLA GIORNATA DEL 01/10/2023 PER MANIFESTAZIONE 90° ANNO COSTITUZIONE DEL GRUPPO ALPINI SAN MARTINO DELLA BATTAG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, IN VIA GARIBALDI, DALL'IBTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI ALL'INTERSEZINE CON VIA GHERLA NELLA GIORNATA DEL 02.10.2023, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASBORDO E MONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VICOLO SAN GIOVANNI, IL GIORNO 02.10.2023 PER CONSENTIRE I LAVORI DI INTERVENTO RETE TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "L'ESSENZA IN DONO:L'ARTE DI NARRARE L'INVISIBILE AGLI OCCHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "IL CURRICOLO 0-11 ANNI: ESPERIENZE DI NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRMARIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA DEGLI ARTIGIANI, DAL 02.10.2023 AL 06.10.2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI M.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO E  DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DUGAZZE INTERSEZIONE VIA MINCIO  DAL 02/10/2023 AL 04.10.2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI E DI INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2023- CIG ZD339B5A46 - SYNLAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DELLE FOSSE ANNO 2023 PRESSO IL CIMITERO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA EX DLGS 81/2008 - ANNO 2023 CIG Z2339B5BDC CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA ESERCITATA IN LOCALITÀ SAN    GIROLAMO N. 4 AVVIATA CON LA S.C.I.A. PERVENUTA IL 02/12/2022, PROT. N. 69453 DEL   05/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPORTO PER INCARICO RELAZIONE AMBIENTALE PER LA CARATTERIZZAZIONE AREA EX DISCARICA LOC. LAVAGNONE - DOTT. GEOL. LENTINI ROSANNA - CIG Z74314F197</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PAOLO VERONESE NELLA GIORNATA DEL 27/09/2023, PER CONSENTIRE L'ACCESSO DI GRU E RELATIVI MEZZI D'OPERA PER INTERVENTI EDILI CONDOMINIO DENOMINATO "CIS_B".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. GARIBALDI (PARCHEGGIO ORATORIO SAN GIOVANNI), NELLE GIORNATE DEL 02/10/2023, 06/11/2023 E 04/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GARA MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP IN VIA PAPA - CUC CENTRALE UNICA COMMITTENZA - FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA E PIAZZA G. GARIBALDI (PARCHEGGIO P12), IN OCCASIONE DELLA "CELEBRAZIONE 50° FONDAZIONE SEZIONE A.N.C.", NELLA GIORNATA DEL 23/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PNC-C13"-MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO CUP I12C21000500002 CIG 9566617E14 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DITTALA SOLIDARIETA' C.M.G. COOPERATIVA MURATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 146 DEL 23/08/2023 - RISERVA PARCHEGGIO CONTRO STRADA VIA MICHELANGELO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AIR SHOW DEL GARDA 2023 - FRECCE TRICOLORI" -  NELLA GIORNATA DEL 10 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ PEDONALE: CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO NEL TRATTO ANTISTANTE L'IDROSCALO PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO ALL'IDROSCALO NELLA GIORNATA DEL 08/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA. PERIODO 01.01.2024-31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.02.2023 - 31.12.2023 - CIG 9551918C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, DELL'IMMOBILE (SITO IN VIA VENEZIA ANGOLO VIA DI VITTORIO)  IDENTIFICATO AL FG 27 MAPP. 45, 46 DEL NCTR DI PROPRIETA' DELLE DITTE SENINI REAL ESTATE SRL, SENINI SAS DI SENINI MASSIMO E C E SENINI HOLDING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITA' AI TITOLI URBANISTICI E PAESAGGISTICI RILASCIATI SU AREA SITA IN VIA UNITA' D'ITALIA N. 57, SUL TERRENO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL MAPPALE N. 32 DELL FG. 54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TARGHE, COPPE E E OGGETTI VARI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI MANIFESTAZIONI 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI ALLA TESORERIA COMUNALE BANCO BPM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIALE MONTECORNO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA, DAL 11/09/2023 AL 13/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP. FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA UNITA' D'ITALIA, NELLA GIORNATA DEL 06/09/2023, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TETTO DI EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP 2023/2024, FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2023 E  INVIO BOLLETTINO INTERAZIONE . ASS. STUDIO GARZON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' / COORDINAMENTO PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA SAN ZENO, DAL 31/08/2023 AL 30/09/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI CAVIDOTTI INTERRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GIORNATA STUDIO "IL LEGNO ARCHEOLOGICO IMBIBITO" PREVISTA IL 10 FEBBRAIO 2023 A CURA DI IGIIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" INVERNO 2023: AFFIDAMENTO SERVIZI E RELATIVE ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 30/08/2023 AL 29/09/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA E RIPRISTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE PERIODO 19.12.2023-31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TURISMO PERIODO 19.12.2023-31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA MELLA, DAL 04/09/2023 AL 11/12/2023, PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO TI GUIDO" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO ANNO 2023 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. GARIBALDI (PARCHEGGIO ORATORIO SAN GIOVANNI), IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELL'ANITRA", DAL 03/09/2023 AL 04/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI PERIODO 19.12.2023-31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. N. 267/2000 ARTICOLI 79 E 80 - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA DOLARICI, DAL 06/09/2023 AL 07/09/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - AREA SERVIZI FINANZIARIA - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA SCUOLA DI MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE E NEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA MATR.7550. ANNULLA E SOSTITUISCE IL DECRETO DIRIGENZIALE N. 91 DEL 26.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI ABILITATIVI RELATIVI AGLI ASPETTI URBANISTICI PER STRUTTURE SITE IN LOCALITA' BRENE N.4, SUL TERRENO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AI MAPPALI N. 130 E 132 DEL FG. 33 - D.P.R. 06/06/01 N° 380ARTT. 27 E 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TAGLIO ALBERI  ESEGUITI SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO IN ADIACENZA AI TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 1 MAPP.LI 157-149-104-154 N.C.T . PROPRIETA' DELLA SOCIETA' "MONTECORNO" DI AVANZI GIANPIETRO E AVANZI ALESSANDRO S.S. DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.   ORDINANZA PER LA RIMESSA IN PRISTINO DEGLI ALBERI PREESISTENTI SUL CONFINE CON I TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 1 MAPP.LI 157-149-104-154 NCT , INTERESSATI DA UN INTERVENTO DI    TAGLIO AL PIEDE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 44350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2023-RIAM ASCENSORI-CIG. Z7A3991466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DELLA CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE, IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 23/08/2023 AL 29/09/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ESTESA A TUTTE LE SCUOLE D'INFANZIA DI DESENZANO DEL GARDA  PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ORTO DIDATTICO NEL GIARDINO COMUNALE GINO BENEDETTI, SITO IN VIA FOSSE CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO PER LA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA G.CESARE, VIA CASSIO, VIA G.BRUTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ISTANZE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': "AIR SHOW DEL GARDA 2023 - FRECCE TRICOLORI" -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 9 AL 10 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI MANUTENZIONE SEDI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE" MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI SITI IN VIA GOITO" PNC-C13- INCARICO  INTEGRAZIONE ALLA PROGETTAZIONE, D.L., SUPPORTO AL RUP, COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - STUDIO TECNICO ING.GIOVANNI MARCHETTI CIG 9606261959 CUP U12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA B. CROCE NELLA GIORNATA DEL 24/08/2023 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "TRIBUTO ROCK A LUCIO BATTISTI" (OPZIONE PIOGGA: 14/09/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA CAPPELLETTI E PIAZZA G. MATTEOTTI, IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE "I REMEMBER YESTERDAY" NELLA GIORNATA DEL 18/08/2023 (OPZIONE PIOGGIA: 19/08/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 29450.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE" RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI IN VIA PAPA PNC-C13- INCARICO  ASSISTENZA TECNICA , D.L. OPERE STRUTTURALI, SUPPORTO AL RUP, COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - STUDIO EDHAS CIG Z2C3985E94 CUP U12C21000490002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA H. DUNANT E VIA P. ZENERONI, DAL 10/08/2023 AL 16/08/2023 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA DEL VINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATR. 44250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2023 - CIG Z2039A1684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA. DIPENDENTE MATRICOLA N 30400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2023 - CIG ZCF39A2845</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ PEDONALE: CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO NEL TRATTO ANTISTANTE L'IDROSCALO PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA DEL "105° ANNIVERSARIO DEL VOLO SU VIENNA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FONTANE DANZANTI 2023" - 12 AGOSTO 2023 (OPZIONE PIOGGIA 13 AGOSTO 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVE FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG10 CLASSE I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA COMM. L. CALABRESI E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA F. AGELLO, DAL 07/08/2023 AL 10/08/2023, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI LINEE ELETTRICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CONTRIBUTI ISTITUZIONALI ORDINARI AREA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.T. DI PROPRIETA' COMUNALE A CONCORRENTE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - ISTANZA  PROT. N. 71550 DEL 15/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 1.01.2024-31.12.2026. CIG 979531881F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU PARTE DI VIA G. MAZZINI, DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VICOLO SAN GIOVANNI, VIA SCAVI ROMANI E VIA CROCEFISSO, DAL 02/08/2023 AL 03/08/2023 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA VENEZIA, DAL 31/07/2023 AL 09/08/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO "PERSONALE NEWS" E ACQUISTO DEL PACCHETTO COMPLETO DI N. 8 "GUIDE CON MODULISTICA PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL" PER IL SETTORE RISORSE UMANE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. PUBLIKA S.R.L. - CIG Z1139A146F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2024-31.12.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA BERGAMO, NELLA GIORNATA DEL 31/07/2023, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO DI COORDINAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AMMISSIONE ISTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER I VEICOLI DEI RESIDENTI IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORI VARI PER ACQUISTO DI BENI DI MODESTA ENTITA' NEL CORSO DELL'ANNO 2023 PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI SAN MARTINO PER POSIZIONAMENTO TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL CAMPANILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO "SEZIONE PRIMAVERA" PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024  ATTIVATO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA "A. MERICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA B. CROCE NELLA GIORNATA DEL 14/08/2023 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTIVAL DEI LAGHI LOMBARDI- SPETTACOLO COMICO 'MARCHETTE SCANZONATE'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO "SEZIONE PRIMAVERA" PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ATTIVATO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA "SAN GIOVANNI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DELLA SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO E ALTRE MODIFICHE ALLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (EX MACELLO) VIA MEZZOCOLLE 20 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE CAPANNONE VIA ADAMELLO 14 - USO MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA H. DUNANT, VIA P. ZENERONI E VIA XXIV GIUGNO, NELLA GIORNATA DEL 22/07/2023 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CONCERTO DEI NOMADI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA CORSO UNIVERSITA' DEL GARDA - CIG Z35399E640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA DEGLI ARTIGIANI, DAL 24/07/2023 AL 28/07/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA VENEZIA, DAL 18/07/2023 AL 04/08/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE PER LO SPETTACOLO DEL 5/2/2023 ALLA DITTA SCIVALES GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA VENEZIA, VIA G. DI VITTORIO E VIA SANT'ANGELA MERICI, DAL 17/07/2023 AL 28/07/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PROVVISORIAMENTE DOVUTA PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE PER MOBILITÀ VOLONTARIA  INTERNA  TRA AREE DIVERSE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. MATRICOLA N. 42150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA ALBINONI E VIA DUGAZZE, DAL 17/07/2023 AL 04/08/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI CAVIDOTTI INTERRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA MINCIO E VIA RIO FREDDO, DAL 17/07/2023 AL 31/08/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI EX ART. 110 C. 1 DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA B. CROCE NELLA GIORNATA DEL 15/07/2023 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "TRIBUTO A RENATO ZERO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 61241 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI LAVORO  PER MANCATO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA MATRICOLA  N. 39020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTESUELLO, DAL 11/07/2023 AL 20/07/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO " LA NUOVA DISCIPLINA SEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI INTRODOTTA DAL D.LGS 201/2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO GEOM.LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA TRAVERSA I DI VACCAROLO, VIA SEBINO, VIA MARZABOTTO E VIA PORTO VECCHIO, DAL 10/07/2023 AL 21/07/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA VENDITA IMMOBILE COMUNALE EX ITC -IPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO "IL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI2019-2021. TUTTE LE NOVITA' SU ORARIO DI LAVORO E PERMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA, IN VIA G. CESARE, PER REALIZZAZIONE NUOVA RETE GAS E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DAL 04/07/2023 AL 18/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 42250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA FOSSE CASTELLO, VIA MONTEGRAPPA E PIAZZALE FRACASSI, NELLA GIORNATA DEL 02/07/2023 IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA "FILARMONICA DELLA SCALA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 29450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTE MATRICOLA 65637 FREQUENTANTE L'ISTITUTO RIABILITATIVO A. CUSTODE DI BERGAMO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BRESCIA ODV PER IL PERIODO FINO AL 05.08.2023 - SMART CIG Z01398E60F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MATTEOTTI 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2023 SOTTOPASSO DESENZANO-VIADOTTO VIA BEZZECCA-SOTTOVIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA MESSA IN SICUREZZA  IMMOBILE SITO IN RIVOLTELLA IN VIA FLAMINIA N° 36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N.111 DEL 28 SETTEMBRE 2023.  MODIFICA DATA CESSAZONE DAL SERVIZIO   PER ACCEDERE A PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO.   DIPENDENTE MATRICOLA N. 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI TRANSITO SULLA PISTA CICLO-PEDONALE, IN VIA VO', DAL 28/06/2023 AL 05/07/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE PER MOBILITA'  VOLONTARIA INTERNA TRA AREE DIVERSE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. MATRICOLA N,. 40010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AREE VARIE PERIODO 01/01/2023-31/12/2025.CIG Z8E398374D .L'ALBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DON MAZZOLARI" - DITTA VIMEC SRL  - CIG ZB63996E1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PIGNA DAL 04/07/2023 AL 05/07/2023, PER CONSENTIRE IL SOPRALLUOGO DEL CAVALCAVIA FERROVIARIO DELLA LINEA MILANO-VENEZIA AL KM. 113+884.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS - ANNO 2023 - DITTA VEZZOLA SPA - CIG  Z603987A52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA GREZZE E VIA DEGLI OLEANDRI, DAL 28/06/2023 AL 28/07/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE "ANZIANI AL CENTRO" PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI CENTRI SOCIALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PER ATTIVITA' DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO  SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA REALIZZAZIONE CENTRO PER IL GIOCO DEL PADEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA VALTENESI, DAL 26/06/2023 AL 07/07/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI  FUNZIONARIO - CONSERVATORE MUSEALE  A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE PER N. 12 ORE  SETTIMANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INSTALLAZIONE CRACKING ART 2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5F3986962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIA D. ZAMBONI, VIA G. MAMELI, VIA G. ZADEI E VIA MEZZOCOLLE, DAL 26/06/2023 AL 07/07/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, IN VIALE E. ANDREIS, DAL 22/06/2023 AL 13/07/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  ASSISTENZA E SUPPORTO AL R.U.P. - CIG ZA33986A10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO DI MATERNITA'  DIPENDENTE MATRICOL 43550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 22/06/2023 AL 30/06/2023, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI  PRIMO GRADO DI BRESCIA  IMU 2017 PROPOSTO DA B.C. - CIG. Z443986AEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' VOLONTARIA  TRA ENTI  DI UN DIRIGENTE  AI SENSI DELL'ART. 30, C. 1 -  DLGS 165/2001. MATRICOLA 40500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA, IN VIA CALAMAR, VIA CASSIO E VIA G. BRUTO, PER REALIZZAZIONE NUOVA RETE GAS E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DAL 19/06/2023 AL 18/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATR. 43150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLCLORISTICO "CUORI BEN NATI" PER LA SAGRA DI "SAN BIASE  3-4-5 FEBBRAIO 2023" - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA  EX ART. 183 DEL TUEL N. 267/2000 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GRAN GALA' DELL'UNITA' D'ITALIA" NELLA GIORNATA DEL 17/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE DELLE OPERE DEL CRACKING ART - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 DEL TUEL  N. 267/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - CIG ZEC397DFE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER  ACCEDERE A PENSIONE ANTICIPATA "IN CUMULO". DIPENDENTE MATRICOLA N. 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA O DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 12/06/2023 AL 21/07/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VENEZIA, DAL 12/06/2023 AL 25/06/2023, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 DEL MUSEO RAMBOTTI ALL'ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMTOGRAFICA "CONDIVISIONI 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE MATR. 29400 AI SENSI  DELL'ART.18, C. 1 -  DELLA  LEGGE 183/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI A CICLOMOTORI E MOTOCICLI ALL'INTERNO DELL'AREA DI SOSTA DEL PARCHEGGIO "P17" IN VIA B. VIGHENZI, DAL 10/06/2023 AL 30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CALENDARIO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. ANNO EDUCATIVO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA B. CROCE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 11/06/2023 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FAVOLE DI SABBIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA DI DESENZANO DEL GARDA IN OCCASIONE DI FESTIVITA' NAZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI - ANNO 2023 - DETERMINA DI INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1728 DEL 29/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA FELTRINELLI E VIA ANELLI, NELLA GIORNATA DI DOMENICA 11/06/2023, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE E DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA MARINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO DI COORDINAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AMMISSIONE SOGGETTI PARTECIPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO DI ASSENZA CON CONSERVAZIONE DEL POSTO IN SEGUITO A SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO. DIPENDENTE MATRICOLA  N. 41150. RETTIFICA  DECRETO N. 103 DELL'8.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>41^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2023 - FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2023 -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 13 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO IN VIA ECCEZIONALE DEI BANCHI DEL MERCATO STAGIONALE DEL MARTEDI' POSIZIONATI IN PIAZZA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DOCENZA CORSO INGLESE INTERMEDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' ANAGRAFICA MATRICOLA N 19750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DA ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 30.09.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA SEBINO E VIA SAN PIETRO, DAL 07/06/2023 AL 20/06/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI MOBILITA' PER IL TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AL COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO DI ASSENZA  CON CONSERVAZIONE DEL POSTO  IN SEGUITO A SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO. DIPENDENTE MATRICOLA N. 41150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 38 DEL 23/02/2023 AVENTE AD OGGETTO ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MALVEZZI A CARICO DI CODICE CONTRIBUENTE N. 51095.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI MATERNITA' DIPENDENTE MATR. 43550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PARCHEGGI UBICATI IN VIA MEZZOCOLLE DI FRONTE ALL'INFORMAGIOVANI CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 25 MAGGIO 2023 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 19:00 FINALIZZATA AL POSIZIONAMENTO DI DUE GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI (CDD, CSE, SFA, SDI) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E DI ELEVATA QUALIFICAZIONE FINO AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 E DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2000, N. 452. GENNAIO - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN LOCALITA' BROGNOLI DAL 22/05/2023 AL 30/06/2023, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NECESSARI ALLA DEMOLIZIONE DELLE RAMPE CAVALCAVIA CV243 PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA AV/AC MILANO-VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - ANNO SPORTIVO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASACCIO E IN VIA D. ZAMBONI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GARDA STREET PARADE" NELLA GIORNATA DEL 20/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI PRESSO PALESTRA CATULLO COLPITA DA EVENTI METEREOLOGICI  INTENSI DEL 24.7.2023 CUP I19I23001040004 CIG Z063DC6E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CANONE, AI SENSI DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE RIFERITA AI CDD DI CALCINATO E MONTICHIARI,  INERENTE LA FREQUENZA DELL'UTENTE MATRICOLA 4524  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA EL ALAMEIN E DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BRESCIA, DAL 29/05/2023 AL 09/06/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AREA SERVIZI AL TERRITORIO  ANNO 2022 AI SENSI ART.113 D.LGS.N.50/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO ASILO NIDO POLLICINO - DITTA ELETTRON SRL CIG ZC43DCAA16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI -DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL CIG Z533DCA810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI E PIAZZA G. MATTEOTTI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA PROVINCIALE DELL'ACQUA-ACQUA È VITA" NELLA GIORNATA DEL 20/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 42350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE PER EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA T. DAL MOLIN NELLA GIORNATA DEL 18/05/2023, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA CON AUTOSCALA PER POTATURA PIANTE IN EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPORTO PER INCARICO PROGETTAZIONE GATTILE - ING. TASSI UMBERTO CIG Z6231F2A83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE ELENCO DISPONIBILITA' ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL - CIG ZA23D8B4EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE PER MOBILITA' INTERNA TRA DUE DIVERSI SETTORI DELLA STESSA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BARDOLINO, DAL 17/05/2023 AL 18/05/203, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORME AEREE CON AUTOSCALA PER POTATURA PIANTE IN EDIFICI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 42250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' FISICA, PSICHICA E SENSORIALE GRAVE (R.S.D.) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 30.09.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PRATO ERBOSO SCUOLA PER INFANZIA GIOVANNI PAOLO II VIA ALEARDI - CIG Z453D8B559  - DITTA CHERUBINI VALTER VIVAIO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANELLI (SU N. 8 STALLI NEL PARCHEGGIO MARATONA) IN OCCASIONE DELLE RIPRESE TELEVISIVE DEL PROGRAMMA DI RAI 1 "LINEA VERDE" NELLA GIORNATA DEL 18/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI  DITTA TVL GROUP SRL  - CIG Z993D79338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 44300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2023 ALLA DITTA  VERBATIM SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA VILLA DEL SOLE ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA G. ZADEI NELLA GIORNATA DEL 18/05/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SMONTAGGIO E CARICO GRU DA CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE ACQUISTI BENI DI PRIMA NECESSITA' - NUOVO CONSOLIDAMENTO LISTA BENEFICIARI A SEGUITO DI INTRODUZIONE NUOVE FUNZIONALITA' E PROROGA DEI TERMINI DA PARTE DI INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO "PERSONALE 2023: LIMITI REGOLE OPPORTUNITA'" DEL 6/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E CONSEGUENTE MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG Z333D6080D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BERGAMO, DAL 15/05/2023 AL 31/07/2023, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER  INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINI DELLE NUOVE REALIZZAZIONI RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA MATRICOLA N 8650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTE IN ALLUMINIO PRESSO PALESTRA  PICCOLA CATULLO- DITTA COSTRUZIONI METALLICHE PL - CIG ZEA3D403A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GHERLA (EX PESA PUBBLICA), DAL 15/05/2023 AL 23/05/2023, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DI CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA MATRICOLA N 7550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>STATO FINALE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN -OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2 CUP I198E20000140004 - ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI PREVISTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, IN VIA G. LEOPARDI E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MENASASSO, DAL 15/05/2023 AL 26/05/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023 - SUPPORTO SISTEMISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA MATRICOLA N 24950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI PER L'AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO BANNER E TARGHE ISTITUZIONALI  2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA UNITA' D'ITALIA E DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA N. BIXIO, NELLA GIORNATA DEL 14/05/2023 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "COPPA SAN MARTINO 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE ACQUISTI BENI DI PRIMA NECESSITA' - CONSOLIDAMENTO LISTA BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA CON ESCLUSIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE AREA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE CAVOUR NELLE GIORNATE DEL 09/05/2023 E 22/05/2023, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA CON AUTOSCALA PER SCARICO MATERIALE IN EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA DE GASPERINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVA DIRIGENZIALE RECANTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OSSERVANZA OBBLIGATORIA DEL CONTENUTO DEI CERTIFICATI DI IDONEITÀ DA PARTE DEGLI INTERESSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 41150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA MILANO, VIA SAN ZENO E VIA B. CROCE, DAL 08/05/2023 AL 19/05/2023, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE DI ALLORO E ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE/EVENTI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2023 - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SERGIO FIORISTA E LAGO FIORITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU DEL PNRR MISURA M2C4I2.2 - CUP I19E20000140004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GREZZE, DAL 08/05/2023 AL 12/05/2023 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NECESSARI ALL'AMMORSAMENTO NUOVA DEVIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA AV/AC MILANO-VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO HOSTING IN CLOUD RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE A NORMA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL 16/11/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPORTI RELATIVI AD ALCUNI INCARICHI ASSEGNATI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 08/05/2023 AL 31/05/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER ALUNNO TRASFERITO A DESENZANO DEL GARDA - O.E. LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG ZAF397FE81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ATTI E PROPOSTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - SEDUTA 8 SETTEMBRE 2023. APPROVAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E COMUNICAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI  DI  AREA. - ANNO 2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL 16/11/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N 3 OPERAI - AREA DEGLI OPERATORI  ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16,11,2022) A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIFACIMENTO DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E REALIZZAZIONE DI NUOVI DOSSI RALLENTATORI, DAL 08/05/2023 AL 22/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.T. DI PROPRIETA' COMUNALE A CONCORRENTE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - DOMANDA PROT. N. 68076 DEL 28/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE - DITTA PICENNI SNC - CIG Z2F3BE007E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA A. ANELLI (PARCHEGGIO MARATONA), IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TEAM BUILDING" NELLA GIORNATA DEL 08/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE MATRICOLA 29400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE REPERIBILITA' E SERVIZI VARI PER INTERVENTI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 43500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, NELLA GIORNATA DEL 04/05/2023, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER MONTAGGIO GRU IN CANTIERE EDILE DI PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR.  31070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CAPPELLETTI  - RETTIFICA FATTURAZIONE PER LETTURE ERRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONI CONCLUSIVE COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 38950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI, DAL 03/05/2023 AL 31/05/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBATURE RETE ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SQUADRA ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, DESIGNAZIONI  PER L'IMMOBILE ASILO NIDO IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA  IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG ZF83968AF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA IRTA, NELLA GIORNATA DEL 03/05/2023 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 12:00, PER LAVORI DI SMONTAGGIO E CARICO GRU DA CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR.41860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2023 - CIG Z6B3968B35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO - AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. A) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI ALL'INSERIMENTO DEI DATI SU REGIS/PORTALI, ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL COMUNE DI DESENZANO E ALL'ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI RELATIVI AL BANDO MINISTERO DELLA CULTURA "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI  PNRR M1C3-3 INTERVENTO 1,2 - CODICE CUP I19I22001190006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR.42000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. CARDUCCI, DAL 03/05/2022 AL 31/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1.1.2023 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 03/05/2023 AL 17/05/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR.43600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI - CCNL 16/11/2022) - INTEGRAZIONE CON RIFERIMENTO A LEGGE 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA B. VIGHENZI, NELLA GIORNATA DEL 02/05/2023 E DEL 05/05/2023, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON AUTOBETONIERE PER GETTATE CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE DI PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S.  MATR.43050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE CANDIDATI FUORI TERMINE BANDO CIVICO PER INSERIMENTO DI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI  E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA CORSO UNIVERSITA' DEL GARDA 2023 - CIG  Z82397D4F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ASSISTENZA AL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF4396CB96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE CAVOUR NELLA GIORNATA DEL 27/04/2023 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA CON AUTOSCALA PER SCARICO MATERIALE IN EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 40800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N 3 OPERAI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16,11,2022) A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTI DI SANIFICAZIONE  PULIZIA SCUOLA INFANZIA EINSTEIN OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU M2C4I2.2 - DITTA MORENICA SERVIZI SRL CIG Z883C40B26 CUP I19E20000140004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA VICINA, TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA GREZZE-VIA EL ALAMEIN E VIA DELLE MIMOSE, NELLA GIORNATA DEL 27/04/2023 PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO GRU IN CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI , SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PER IL PERIODO 1/02/2023-31/03/2023 CIG. 9026101E2A SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 OPERAI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022) A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER I COLLOQUI INDIIVIDUALI DI NUOVI CANDIDATI AL BANDO SERVIZIO CIVICO SELEZIONE PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI N. 15 STALLI REGOLAMENTATI A DISCO ORARIO 120 MINUTI NELL'AREA DI PARCHEGGIO DI VIALE F. AGELLO (GREEN RESIDENCE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 37610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE  PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE DEGLI APPALTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESENTI NEI PORTI., SPIAGGE, SCOGLIERE E PASSEGGIATE A LAGO COMUNALI . ANNI 2023-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. SANDRO BUZZATTI PER LA READING "LA FOIBA GRANDE" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR.44300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA  DI SELEZIONE INTERNA  PER  IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO PERMESSO DI SCOSTRUIRE) SULL'AREA SITA IN LOC. COLOMBARA  AGNOLINI, CATASTALMENTE IDENTIFICATASUL N.C.T. DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AL FG. 56 MAPPALI N° 56-117-297, DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MOLAMED SILVANA.(D.LGS. 22/01/04 N° 42 ART. 167 E D.P.R. 06/06/01 N° 380 ARTT. 27 E 31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CONFORMAZIONE DELLE DIFFORMITÀ RISCONTRATE PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA "HOTEL PRIMAVERA" DI VIA CAVOUR N. 36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, MATERIALE DOCUMENTALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER I CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA - ANNO ACCADEMICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR.43750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SQUADRA ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL PUNTO DI INCONTRO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZC9397B22C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA E VIA G. GARIBALDI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "COPPA COBRAM 2023" NELLA GIORNATA DEL 23/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 38100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO SU TACHIGRAFO DIGITALE, FORNITURA AD-BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SCUOLABUS ALLA DITTA MCT SERVICE DI MAURO SOLDI DI CALCINATO (BS) - CIG Z353962273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 43450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR.40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. GRIGOLLI, NELLA GIORNATA DEL 21/04/2023, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON AUTOGRU ADIBITA A LAVORI IN CANTIERE EDILE DI PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 21650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA A VALUTARE LE PROPOSTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO TIPO "STREET FOOD ALLA SPIAGGIA D'ORO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI, TRAMITE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SU CONSIP "CARBURANTI RETE FULE CARD 2" LOTTO UNICO - SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ASSUNZIONE IMPIEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2023 - CIG DERIVATO 9052235CA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO, IN VIA SANTA MARIA E VIA N. SAURO, DAL 17/04/2023 AL 31/05/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI IN UTILIZZO AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, PER L'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FUEL GARAGE SNC DI ERRANI SANDY E JASON DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CIG ZCE396C544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.67 DEL  10 MAGGIO 2023  DI APPROVAZIONE PROCEDURA CONCORSUALE  PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MEZZOCOLLE, DAL 17/04/2023 AL 30/06/2023, PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 31850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI E PIAZZA G. MATTEOTTI IN OCCASIONE DELLE RIPRESE TELEVISIVE DEL PROGRAMMA DI RAI 1 "PAESI CHE VAI" NELLA GIORNATA DEL 17/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 42850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL MEDIANTE CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KEROPETROL SPA - CIG Z183960BED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - (AREA ISTRUTTORI - CCNL 16/11/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  METANO PER SCUOLABUS FENIKSBUS FBSI MM CJKMO TARGA FZ761MB IN UTILIZZO AI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE PER L'ANNO 2023 - AFFIDMANETO DIRETTO ALLA DITTA GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO - CIG ZA4396019E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DI 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI - AREA ISTRUTTORI CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SIRMIONE E VIA TICINO, DAL 13/04/2023 AL 21/04/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 44550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 58485 FINO AL 31.01.2023 PRESSO LA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D.L.G.S 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO NELLE VIE N. BIXIO, VENEZIA, PAPA GIOVANNI XXIII E EL ALAMEIN, DAL 12/04/2023 AL 05/05/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 14050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ISCRIZIONE AL CORSO "LE FUNZIONI ROGANTI ED AUTENTICANTI DEL SEGRETARIO COMUNALE" DEL 17/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR 37760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ASILI NIDO COMUNALI 2023/2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FRACASSI, NELLA SERATA DEL 07/04/2023, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA "VIA CRUCIS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA BERGAMO, NELLE GIORNATE DEL 06 E 14 APRILE 2023, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR.39120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ACQUISTO REGISTRAZIONE " NOVITA' NORMATIVE BILANCIO 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - ART. 80 CCNL 16.11.2022, ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018 E ART. 13 CCI 19.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. GRIGOLLI, NELLA GIORNATA DEL 06/04/2023, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON AUTOGRU ADIBITA A LAVORI IN CANTIERE EDILE DI PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2023: ISCRIZIONE AL CORSO "IMPOSTARE E REDIGERE IL PIAO 2023" DEL 17/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.46 DEL 14.04.2023 E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART.77 D.LGS N.50/2016 S.M.I PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PER IL PERIODO 1.04.2023-31.03.2026. CIG.968584869F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR.43800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 32050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77 DLG.S N. 50/2016 S.M.I. PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1.04.2023-31.03.2026. CIG. 9700012F1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA 2022" -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 14 AL 16 APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE  DI N 3 OPERAI -  AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022)  A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SCUOLE NELLA GIORNATA DEL 06/04/2023, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIMOZIONE GRU DA CANTIERE EDILE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AGENTE DI P.S. MATR. 10750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' E DELLA CAMMINATA LUDICO-MOTORIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PATRONO SANT'ANGELA MERICI PREVISTA IL 22 GENNAIO 2023 GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMO PIENO DI 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI - AREA ISTRUTTORI CCNL FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERTURA  E LUCERNARI SCUOLA INFANZIA 1° GRADO LAINI  DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24 LUGLIO 2023 - IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM. STEFANO CIG Z6C3C3294D CUP I19I23000530004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BIGLIETTI IN ROTOLO PER STAMPANTI ZEBRA GK420D PER UFFICIO CULTURA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MODULSNAP S.R.L. DI CORIANO (RN) CIG Z69396BF9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE NUOVE AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DEL   SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI E PIAZZA G. MATTEOTTI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MARCIA PER LA PACE" NELLA GIORNATA DEL 04/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2023 - BEGHELLI SERVIZI SRL - CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLA PER L'INFANZIA EINSTEIN DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24 LUGLIO 2023 - IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM. STEFANO CIG Z213C32955 CUP I19I23000550004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TREBESCHI DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI INTENSI DEL 24 LUGLIO 2023 - IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM. STEFANO CIG ZC13C32951 CUP I19I23000540004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI E PIAZZA G. MATTEOTTI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA A. ANELLI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "206° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA" NELLA GIORNATA DEL 03/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DEL   SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE N.1 VETROFANIA PER MOSTRA ESPOSTA PRESSO GALLERIA CIVICA E DI N.1 STENDARDO PER MOSTRA ESPOSTA PRESSO IL CASTELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG N.ZF73973162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN CUP I19E20000140004 CIG 9268668ACA OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR ATTUAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE DELEGA FUNZIONI PER  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLETAMENTO SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA EINSTEIN (FINANZIAMENTO ANNO 2020) OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION MISURA M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DESENZANESI PER L'ACQUISIZIONE AUTONOMA DEI BENI DI CONSUMO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DATI - TRASFERIMENTO FONDI ANNUALITA' 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO SAN GIOVANNI DAL 06/04/2023 AL 07/04/2023, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PACE E VIA DEI COLLI STORICI, DAL 03/04/2023 AL 21/04/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. ED ISITUTI DI ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR ATTUAZIONI MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE  DELEGA FUNZIONI PER "MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO IL CUCCIOLO" (FINANZIAMENTO ANNO 2021) - OPERA FINANZIATA CONFONDI NEXT GENERATION MISURA  M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO CUC CENTRALE UNICA COMMITTENZA - FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I1.1 CUP I13D22000140001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE AI SENSI ART.35 C.18 CODICE DEI CONTRATTI PER L'OPERA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TREBESCHI - CUP I18H22000330004  CIG 9831795DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI NELLA GIORNATA DEL 29/03/2023, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR ATTUAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE - DELEGA FUNZIONI PER EFFICIETNAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO - FINANZIAMENTO ANNO 2021) CUP I18B20000040001  OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MODULISTICA E ACCESSORI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. - CIG Z7F3970F14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR ATTUAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE DELEGA FUNZIONI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTICNENDIO SCUOLE VIA MAZZINI (FINANZIAMENTO ANNO 2021) OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION MISURA M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE - DITTA F.LLI PICENNI SNC- CIG Z2F3BE007E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI EVENTUALI RIPARAZIONI DEI DANNI SUBITI DA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI SINISTRI RICADENTI NEL 2023 - ACCERTAMENTO DI RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE DELLE CONTROPARTI COINVOLTE, A FRONTE DI ADDEBITO DI RESPONSABILITA' NEI SINISTRI, IN COMPETENTE CAPITOLO DI ENTRATA N. 669, BILANCIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 17/03/2023 AL 29/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE NUOVE AREE A PARCOMETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC- CIG Z963BDCAE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2023 PER ERRATO CONTEGGIO INTERVENTI SERVIZI DI PULIZIA DEL BAGNO PUBBLICO DI VIA VIGHENZI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 80883941E2 DITTA LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MEZZOCOLLE, NELLA GIORNATA DEL 16/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVI DI SAGGIO PROPEDEUTICI AL RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR ATTUAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE DELEGA FUNZIONI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN - CUP I19E20000140004 OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION MISURA M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA EX IDROSCALO DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA DIFESA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR ATTUAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE DELLE PROCEDURE DELEGA FUNZIONI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI PALAZZO TODESCHINI E VILLA BRUNATI (FINANZIAMENTO ANNO 2022) CUP I14J22000160004 OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION  M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA - DITTA BACCINELLI SRL - CIG ZE03BDCA3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA CALCINARDI, NELLA GIORNATA DEL 21/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SMONTAGGIO E TRASPORTO GRU DA CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR ATTUAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE DELEGA FUNZIONI PER EFFICIETNAMENTO ENERGETICO VILLA BRUNATI SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE INTERNA (FINANZIAMENTO ANNO 2023) OPERA FINANZIATA FONDO NEXT GENERATION  M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI COLLI STORICI, DAL 20/03/2023 AL 31/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2023 - PRATICA N. 344869/PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI DESIGNATI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) - REGOLAMENTO UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN CUP I19E20000140004 CIG 9268668ACA OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU M2C4I2.2- DITTA FR COSTRUIRE GREEN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MEZZOCOLLE, NELLA GIORNATA DEL 16/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR ATTUAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE- DELEGA FUNZIONI PER RICONVERSIONE IMMOBILE COMUNALE IN ASILO NIDO CUP I13D2000140001 OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION MISURA M4C1I1.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI TRE ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO "BRESCIA OGGI" PER I SETTORI SEGRETERIA E CENTRO SOCIALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ATHESIS SPA - CIG Z8E38D7DFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA GIOTTO, DAL 14/03/2023 AL 03/04/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCARICO MATERIALI IN CANTIERE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA EINSTEIN CUP I19E20000140004  CIG 9268668ACA OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU M2C4I2.2 -  DITTA ITALYDRY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR ATTUAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE - DELEGA FUNZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO  CUP I13H19000330004 OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION - MISURA M4C1I3.3 M5C2I.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI DUE ABBONAMENTI: "ENTIONLINE" PER IL SETTORE RISORSE UMANE E "I SERVIZI DEMOGRAFICI" PER IL SETTORE ANAGRAFE. AFFIDAMENTO ALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. - CIG ZBF3971490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR ATTUAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE PROCEDURE - DELEGA FUNZIONI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI FINANZIAMENTO ANNO 2020 - CUP I15F21001600001-  OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION - M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VACCAROLO E VIA DEL NORCINO E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA CALCINARDI, DAL 15/03/2023 AL 01/04/2023, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA IDROMAFRA SRL CIG ZEB3BB6B58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77 D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PER IL PERIODO 1.04.2023-31.03.2026 CIG. 968584869F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA SCAVI ROMANI, VIA RIO TORTO, VIA BARBARANO E VIA SAN ZENO, DAL 15/03/2023 AL 21/04/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE  - DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL CIG ZDD3BB6B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PORTICO BAGNI E VARIE FABBRICATO PARCO DEL LAGHETTO PER 24 MESI DAL 01.02.2023 AL 31.01.2025. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CHIMERA CIG ZD0396AB55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI  PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31.07.2023 - DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE   A TEMPO PIENO DI 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI - AREA  ISTRUTTORI CCNL  FUNZIONI LOCALI 16.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE PL - CIG Z533BB27E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI PER LE OPERE IN CORSO PRESSO L'ESERCIZIO PUBBLICO SITO IN PIAZZA MALVEZZI E IDENTIFICATO AL  N.C.T.DAI MAPPALI N.261 DEL FOGLIO 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SINCRONA AI SENSI ART.14 TER L.241/1990 "RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN VIA CASTELLO, VICOLO FOSSE CASTELLO, VIA RIVALI DI SOPRA, PIAZZALE B. FRACASSI E VIA MONTE GRAPPA, DAL 13/03/2023 AL 28/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO MATERIALE ARCHIVIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI DITTACORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG Z753BB0106 CUP I18H22000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2022/2023 PER GLI ISTITUTI SECONDARI . SMART CIG Z6338FF78C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEL SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE MATRICOLA 64280 PER IL PERIODO 01.01.2023 - 01.02.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG: Z0A396FB4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO MONITOR E LAVAGNA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TREBESCHI DITTA TECNOFFICE SRL CIG Z8B3BACA2A CUP I18H22000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, IN VIA CROCEFISSO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 4 NELLA GIORNATA DEL 06/03/2023, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIPARAZIONE CANALE GRONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE  PER MOBILITA' INTERNA  TRA DUE DIVERSE  AREE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 06/03/2023 AL 31/03/2023, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI UN ASSESSORE DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO CREDITI A TITOLO MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2023 - DITTA NIVI SPA - CIG Z7F396E1FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 29450.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ASSESSORE COMUNALE DANIELA PLODARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 06/03/2023 AL 31/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI OUTSOURCING GESTIONE STAMPA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIG ZE8396ECA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA DUGAZZE E VIA MICHELANGELO, DAL 28/02/2023 AL 20/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTI ELETTRICI INTERRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E IDRANTI SOPRASUOLO ANNI 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE ANNULLATO PER ERRORE OPERATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023. CIG 902218703F. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI ALLA DITTA IMPREDIMA SRL CUP I18H22000330004 CIG 9831795DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EVENTO TEMPORANEO CARATTERIZZATO DALLA VENDITA DI PRODOTTI APPARTENENTI AL SETTORE DELL'ARTIGIANATO RELATIVAMENTE AL PERIODO 2023-2025 (CON POSSIBILITA' DI ULTERIORE PROROGA DI PARI DURATA) A DESENZANO DEL GARDA - VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA VO', DAL 27/02/2023 AL 28/02/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCARICO MATERIALI IN CANTIERE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 1.04.2023-31.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A CARICO DI CODICE CONTRIBUENTE N. 51095.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI AL PROGETTO DOTECOMUNE AVV. 26/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA VENEZIA NELLA GIORNATA DEL 24/02/2023, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER LAVORI DI CARICO GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. CIG. ZB6396B8EA . FURIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO TREBESCHI CUP I18H22000330004 - CIG 9831795DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO IL SETTORE DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2023 - CIG Z873968AE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. MINELLI NELLA GIORNATA DEL 23/02/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SMONTAGGIO GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIIDO VIA DURIGHELLO - FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I1.1 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO ASSEGNAZIONE  DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA BETTINESCHI SRL  CIG 9789783081 CUP I13D22000140001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2022 (D.G.R. XI/6732 - 2022): NOMINA RESPONSABILE COMUNALE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPORTO AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO IN ASILO NIDO VIA DURIGHELLO STUDIO AEGIS SRL CANTARELLI E  PARTNERS CUP I13D22000140001 CIG 9591414D36 - OPERA FINANZIATA DA FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 DEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO SMART PARKING PARCHEGGI VIA S.A. MERICI E VIALE CAVOUR ENEL X - CIG ZBD3718687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA RIO FREDDO NELLA GIORNATA DEL 22/02/2023 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER TAGLIO PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2023 - CIG Z833968AD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 18050 - RETTIFICA DECRETO N. 10 DEL 17/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA DEL TIGLIO, DAL 21/02/2023 AL 03/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPI RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGGI  ELETTORALI E POSIZIONAMENTO TABELLONI ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE REGIONE - DITTA CORRIERE BONATI CIG Z6D396DC25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AD ACCERTATORE DELLE ENTRATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 179-182.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO VIA DURIGHELLO FINANZIATO CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I1.1 CIG 9789783081 CUP I13D22000140001 -APPROVAZIONE VERBALI  CUC - ASSEGNAZIONE  DITTA BETTINESCHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI TRANSITI DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA LECCO, VIA MILANO, VIA BRESCIA E VIA BERGAMO, DAL 20/02/2023 AL 31/03/2023, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL COMITATO PROMOTORE DEI CENTRI SOCIALI/PUNTI RICREATIVI PER ANZIANI RIAPERTURA TERMINI E NOMINA COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN RIPRISTINO E DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI ABITATIVI (AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE) SULL'AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE SITO IL VIA LORENZINI-VIA RIMEM-BRANZE, CATASTALMENTE IDENTIFICATO SUL N.C.T. DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AL FG.10 M.LI N.155 E N.420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO A OPERE DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "TREBESCHI" - ING. MAURIZIO ABONDIO - CUP I18H22000330004 - CIG ZE33B5E25F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RASSEGNA DEL BIOLOGICO RELATIVAMENTE AL PERIODO 2023-2025 (CON POSSIBILITA' DI ULTERIORE PROROGA DI PARI DURATA) A DESENZANO DEL GARDA - VIALE ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE NELLA SOCIETA' MERAKI S.C.S. - SERVIZI DI ASSISTENZA AD PERSONAM - CIG ZF337AFB27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA UNITA' D'ITALIA, DAL 16/02/2023 AL 17/02/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE LINEE RETE TELEFONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE E DI INTRODUZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA, COMPRESO MATERIALE PIROTECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL GIORNO 30 NOVEMBRE 2023 DEL TERMINE DI SCADENZA CONTENUTO NELL'ORDINANZA SINDACALE N. 29 IN MERITO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IDENTIFICATA AL FG. 31, MAPP. 542, IN SEGUITO A CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE IN VIA LUGASCA (STRADA VICINALE DEL GRUPPO ROVERE), FORMAZIONE DI UN CREPACCIO NELL'AREA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ANDER S.S. E FUORIUSCITA DI MATERIALE SCHIUMOGENO A CAUSA DEI LAVORI DI PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA NATURALE GN-02 NELL'AMBI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART.3,COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. SILVESTRI ETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 1733/2022  RELATIVA  ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E CREATIVITA' - ANNO 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE, DAL 16/02/2023 AL 17/02/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI  CUP I18H22000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IDENTIFICATA AL FG. 31 MAPP. 542 IN SEGUITO A CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE IN VIA LUGASCA (STRADA VICINALE DEL GRUPPO ROVERE), FORMAZIONE DI UN CREPACCIO NELL'AREA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ANDER S.S. E FUORIUSCITA DI MATERIALE SCHIUMOGENO A CAUSA DEI LAVORI DI PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA NATURALE GN-02 NELL'AMBITO DEI LAVORI DELLA TRATTA AV/AC MILANO-VERONA - LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA. PRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE MATRICOLA 98902 PRESSO L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE CAVOUR, DAL 20/02/2023 AL 24/02/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO -  OPERA FINANZIATA  CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR. - CUP I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE DIPENDENTE MATRICOLA 41150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA V. VENETO, NELLA GIORNATA DEL 17/02/2023 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:30, PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE MEZZI IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IDENTIFICATA AL FG. 31 MAPP. 542 IN SEGUITO A CEDIMENTO DELLA BANCHINA STRADALE IN VIA LUGASCA (STRADA VICINALE DEL GRUPPO ROVERE), FORMAZIONE DI UN CREPACCIO NELL'AREA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ANDER S.S. E FUORIUSCITA DI MATERIALE SCHIUMOGENO A CAUSA DEI LAVORI DI PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA NATURALE GN-02 NELL'AMBITO DEI LAVORI DELLA TRATTA AV/AC MILANO-VERONA - LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST-VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 102062 CON FIGLI MINORI PRESSO "CASA VIOLA" GESTITA DA AZIENDA SPECIALE CONSRTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA CONVENZIONATA PEEP A SAN MARTINO D/B PROGETTO P.OR. - 20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO AL CITTADINO MATR. 87572</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO, RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZATA - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO DELL'AREA PARCHEGGIO "PATTINODROMO COMUNALE" - VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA A CONTRARRE PER AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TREBESCHI - CUP I18H22000330004 CIG 9831795DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA GESTITO DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01,01,2023 - 30,06,2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 15/02/2023 AL 31/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ELEZIONI DEL COMITATO PROMOTORE DEI CENTRI SOCIALI/PUNTI RICREATIVI PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER IL 19/02/2023 IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA DEL TESSERAMENTO - GRUPPO ALPINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI FINO AL 28.02.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z9C3960F26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE RELAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH) REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - STUDIO AUSILIO SPA CIG Z583B0380D CUP I13H19000330004 -OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU  MISURA M4C1I3.5 E M5C2I2.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO  NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 -  RICONVERSIONE IMMOBILE COMUNALE IN ASILO NIDO VIA DURIGHELLO - CUPI13D22000140001- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC  A SEGUITO RICHIESTA CIG SIMOG 9591414D36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CD. "QUOTA PAESE" AL CONSORZIO LAGO DI GARDA  LOMBARDIA- ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA  EX ART. 183 DEL TUEL N. 267/2000 E S.M.I. - CIG Z733968199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO 01.03.2023 - 28.02.2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO --- CIG: 963789528F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA N. SAURO, NELLA GIORNATA DEL 15/02/2023 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 11:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI TRASPORTO GRU DA CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA VALEGGIO, DAL 14/02/2023 AL 24/02/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE "ESPERIENZE FUORI DAL GUSCIO" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO -  OPERA FINANZIATA  CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 22 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MAPELLA, LOCALITA' ROVERE E VIA COMM. L. CALABRESI, DAL 13/02/2023 AL 03/03/2023, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO RICONVERSIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO -  CUP I13D22000140001 INTERVENTO FINANZIATO DA FONDO NEXT GENERATION EU DEL PNRR M4C1I1.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI NR. 8 EROGATORI DI ACQUA POTABILE DA RETE IDRICA SITUATI IN VARI UFFICI E SERVIZI DI QUESTO COMUNE PER LA DURATA DI 3 MESI , FINO AL 31.03.2023. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NORD VENDING S.A.S. CIG Z10396534E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI COMITATO PROMOTORE DEI CENTRI SOCIALI/PUNTI RICREATIVI PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE PER MOBILITA' INTERNA TRA DUE DIVERSE AREE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO SEPA SDD PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E INSOLUTI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - VALUTAZIONE DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DNSH REPORT AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI CON TARGET - FONDO NEXT GENERATION EU DEL PNRR: MISURA M2C4I2.2 - CONTRIBUTO ANNO 2021 - CUP I18B2000004001 CUP I15F21001670001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN FRAZIONE SAN MARTINO D/B, DAL 14/02/2023 AL 24/02/2023, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA RIPRISTINI MANOMISSIONI PER SCAVI E POSA RETI FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE (COSTITUZIONE VIRTUALE C.O.C.)   COSTITUZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO  EX ART. 90 -  TUEL  PRESSO  L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON CONTRATTO A TEMPO  PIENO. PROFILO ISTRUTTORE  CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA MATERIALE ANTITRAUMA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA TIEMMESICUREZZA SRLS - CIG Z7D3A007C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DELLA SERATA MUSICALE REMEMBER YESTERDAY DEL 18/08/2023 IN PIAZZA CAPPELLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA RISPETTIVAMENTE NELLE VIE TRENTO, C. PORTA E BORGO REGIO NEL PERIODO DAL 13/02/2023 AL 03/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VENGA VINCENZONI E LOCALITA' POMO, DAL 13/02/2023 AL 10/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO PER ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VARIANTE 01 NUOVO PLESSO SCOLASTICO CUP I13H19000330004 CIG 9043407789 INTERVENTO PARZIALMENTE FINANZIATO DA FONDO NGEU DEL PNRR MISURE  M4C1I3.3  M5C2I2.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN LATTINE, NONCHE' LA SOMMINISTRAZIONE IN BICCHIERI DI VETRO, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AIR SHOW DEL GARDA 2023 DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2023 - DITTA REDINI SRL - CIG ZB53962593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA A CONTRARRE PER RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO IN ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO CUP I13D22000140001- OPERA FINANZIATA PNRR CON FONDO NEXT GENERATION MISURA M4C1I1.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "AIR SHOW DEL GARDA", IN PROGRAMMA NEI GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RASSEGNA DELL'ANTIQUARIATO RELATIVAMENTE AL PERIODO 2023-2025 (CON POSSIBILITA' DI ULTERIORE PROROGA DI PARI DURATA) A DESENZANO DEL GARDA - VIALE ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ANNUNCIATA, DAL 08/02/2023 AL 09/02/2023, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU FACCIATA DI EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE ZONA A LAGO E CONTINGENTAMENTO ACCESSI PER LA MANIFESTAZIONE "AIR SHOW DEL GARDA", IN PROGRAMMA NEI GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO - CIG 8600212F71 - CUP I13H19000510004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DANTE ALIGHIERI NELLA GIORNATA DEL 06/02/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI TRASBORDO GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI CONSEGNATARI E RISPETTIVI SOSTITUTI DEI MEZZI IN CARICO ALL'AREA SERVZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 375 DEL 27/12/2022, FINO AL 30.06.2024 - CIG 3950298109 -CUP I19E12000070004. IMPEGNO SOMME IN BILANCIO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA GHERLA E VIA G. GARIBALDI, DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 13:00 DEL 30/01/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI URGENTI PERDITA ACQUEDOTTO E RIFACIMENTO NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SORVOLO SUL TERRITORIO COMUNALE, AREA A LAGO COMPRESA, CON DRONI ED ALTRI APPARECCHI RADIOCOMANDATI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AIR SHOW DEL GARDA" IN PROGRAMMA NEI GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SIG. PAOLO AVANZI  PROROGA FINO AL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA B. CROCE, DAL 02/02/2023 AL 17/02/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI MATERNITA' DELLA DIPENDENTE MATR. 42250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSERVATORE PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DEGLI OSSARI ANNO 2023 PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO: SECONDO LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI INDIVIDUAZIONE COMPONENTE UFFICIO STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA E. CURIEL E VIA G. ZADEI, DAL 30/01/2023 AL 10/02/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO DI MATERNITÀ DELLA DIPENDENTE MATR. 43300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "SERATA ROCK"  IN LOCALITA' PORTO DI RIVOLTELLA, IL GIORNO 25/7/2023 (CON OPZIONE PIOGGIA PER IL GIORNO 12/9/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI, PER TRE ANNI CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI CANCELLI AUTOMATIZZATI ANNO 2023 - DITTA B.G.M. DI BREDA GIANPIETRO - CIG Z9F3962878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE  DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE DEI NOMADI,CHE SI SVOLGERA' IL 22/07/2023 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO D/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA BERGAMO NELLA GIORNATA DEL 30/01/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE ANTENNE RETI TELEFONIA CON PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  DELL'OPERA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO SISMICO  SCUOLA EINSTEIN A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 OPERA FINANZIATA  CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA  M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL'OPERA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022 - OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 M5C2I2.1 DEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE. DIPENDENTE MATRICOLA N. 15100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA CONTROSTRADA IN VIA MICHELANGELO NELLA GIORNATA DEL 27/01/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI VERIFICA DELLE TORRI PALO A MEZZO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA CON CESTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI K.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SETTORE GIARDINIERI ANNO 2023 - DITTA SANGIORGI ANNA ROSA - CIG Z5E3962899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DON MAZZOLARI - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL CIG ZD33A3E99F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI: PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESENTI NELLA CASCINA SELVETTA ED AREA DI PERTINENZA, IMMOBILI MEGLIO IDENTIFICATI AL FG. 52 MAPP. 358 SUB 3-4-5-6 DEL NCT DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' - L.A . SERENISSIMA SOCIETA' AGRICOLA ARL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MEZZOCOLLE, DAL 23/01/2023 AL 31/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E NUOVO ACCESSO CENTRO POLIFUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ CHE A SEGUITO DEL PASSAGGIO DELLA COMPETIZIONE STORICA DELLA MILLE MIGLIA VERRA' ANTICIPATO ALLA DOMENICA PRECEDENTE 11 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA CASTELLO, DAL 23/01/2023 AL 24/02/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO. PROROGA ORDINANZA N. 3 DEL 09/01/2023 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA STRETTA CASTELLO E VIA SANT'ANGELA MERICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGARORIO A NOME DI L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO - DITTA GRUPPO BONATTI SRL SOCIO UNICO - CIG Z68396285A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO FINO AL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A CARICO DI DESENZANOLOFT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, DAL 23/01/2023 AL 28/01/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA NICCHIA CONTATORI RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO -  OPERA FINANZIATA  CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A CARICO DI SICURGARDA SNC DI FADENTI MATTEO E PEZZAIOLI GLORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI XXIII CIG 84100722F7 CUP I17H20000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI VENDITA E  DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN LATTINE, NONCHE' LA SOMMINISTRAZIONE IN BICCHIERI DI VETRO,  IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 12 ALLE ORE 19   DEL 2 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE A CARICO DI  ARRISIO VERONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA TORRI CAMPANARIE ANNO 2023 - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL CIG Z713964A27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - VALUTAZIONE DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DNSH REPORT AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI CON TARGET - FONDO NGEU DEL PNRR: MISURA M2C4I2.2 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE DI VIA MAZZINI - CUP I15F21000170001 - CIG 8702255002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N 8 DEL 24/05/2023 DI INAGIBILITA' DEL CENTRO POLIFUNZIONALE LE VELE E CONSEGUENTE RIAPERTURA UNITA' COMMERCIALI E PARTI COMUNI PRESENTI NEL COMPLESSO LE VELE NON INTACCATE DALL'INCENDIO DEL 23/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TESE, VIA DEI COLLI STORICI, VIA G. PASCOLI E VIA PACE, DAL 19/01/2023 AL 31/01/2023, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA NUOVE LINEE ELETTRICHE AEREE E INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRADE COMUNALI - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE A CARICO DI BAR GARIBALDI DI LEUCATA CALUDIA RODICA E C. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SANT'ANASTASIO, VIA DEL NORCINO, VIA VENEZIA, VIA PIGNA, VIA DUGAZZE E LOCALITA' MONTEBRUNO, DAL 19/01/2023 AL 03/02/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI INAGIBILITA' CENTRO  POLIFUNZIONALE DENOMINATO "LE VELE" SITO IN VIALE MARCONI N.1 - LOC. VIADOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: NOMINA DEL CONSEGNATARIO/RESPONSABILE DEL MEZZO E SUO SOSTITUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA MATERIALE ANTITRAUMA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA TIEMMESICUREZZA S.R.L.S. CIGZ7D3A007C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE A CARICO DEL SIG. COSTANZO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE OPERAI SPECIALIZZATI CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI ORGANIZZATO DA ANUTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 005/2023 DEL 16/01/2023, AVENTE A OGGETTO L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER CONSENTIRE I LAVORI RELATIVI A OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE "VIVERE IL LAGO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N.6 DEL 23.05.2023 RELATIVA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE LE VELE DI VIALE G. MARCONI 1 - LOC.VIADOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO OPERA FINANZIATA CON FONDO NEXT GENERATION EU MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR - STUDIO GHIROLDI ANGELO  E C.SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INDAGINI E RILIEVI STRUTTURALI RICONVERSIONE IMMOBILE COMUNALE IN ASILO NIDO VIA DURIGHELLO- DITTA GEOLAB - OPERA FINANZIATA DA FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE A CARICO DI ARRISIO VERONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE, CON CONSEGUENTE CHIUSURA MARCIAPIEDE, IN VIALE CAVOUR, DAL 17/01/2023 AL 31/01/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SQUADRA ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DELL' INCENDIO DEL CENTRO COMMERCIALE LE VELE  SITO IN VIALE G. MARCONI 1 LOC. VIADOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE OPERAI SPECIALIZZATI CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VENEZIA, DAL 17/01/2023 AL 31/03/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI RELATIVI A OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE "VIVERE IL LAGO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI RIVOLTELLA DA LUNEDI' 17.04.2023 A SABATO 22.04.2023 COMPRESO, AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI N. 63 FERETRI SEPOLTI NELLA PARETE EST-B E NEL PORTICO EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA E REMEDELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA  ASSOCIATIVA  ANUTEL 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CONTINI SANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA N. SAURO DAL CIVICO N. 47 ALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR, IL GIORNO 11/01/2023 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 10:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCARICO DI UNA GRU DA MONTARE IN VIA CAVOUR N.7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO IN ASILO NIDO VIA DURIGHELLO - STUDIO PROFESSIONALE AEGIS SRL CANTARELLI E PARTNERS  CUP I13D22000140001 CIG 9591414D36 - OPERA FINANZIATA DA FONDO NEXT GENERATION EU M4C1I1.1 DEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SCAPIN GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG ZB7396290E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE - POSTICIPO DELLO SPEGNIMENTO  AL 15 APRILE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2023 -DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC  - CIG Z1339628F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DEGLI OSSARI ANNO 2023 PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA SANT'ANGELA MERICI, DALL'INTERSEZIONE CON VIA STRETTA CASTELLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GEN. A. PAPA, DALL'11/01/2023 AL 20/01/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI E RILIEVI STRUTTURALI RICONVERSIONE IMMOBILE COMUNALE IN ASILO NIDO VIA DURIGHELLO - DITTA GEOLAB SRL CIG Z78397E1F4 CUPI13D22000140001-  OPERA FINANZIATA DA FONDO  NEXT GENERATION EU M4C1I1.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DEI SIGG.RI  LEROUX CECILE E DUCATILLON ALAIN LUCIEN LOUIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 29450.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI CRISTANI CASSIO RODRIGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI IL GIORNO 07 FEBBRAIO 2023 IN CONSIDERAZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL GUASTO RILEVATO ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO  PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE E C. SNC - CIG Z5439628D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA RELAZIONE GEOLOGICA PER RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN VIA DURIGHELLO - STUDIO CRESTANA SRLS - CIG Z8839866B5 CUP I13D22000140001 - OPERA FINANZIATA DA FONDO  NEXT GENERATION EU M4C1I1.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA STRETTA CASTELLO, DAL 09/01/2023 AL 20/01/2023, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI T. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DITTA BRESCIA VERNICI SRL CIG Z0039628C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI D'AIUTO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE  ANTICIPATA E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA. MATRICOL A N.13050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': CHIUSURA STRADA IN VIA DANTE ALIGHIERI, FRONTE CIVICI 100-102-104 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.30 NELLA GIORNATA DI MARTEDI' 10.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEI RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - VALUTAZIONE DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DNSH REPORT AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI CON TARGET - FONDO NEXT GENERATION EU DEL PNRR: MISURA M2C4I2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 2022/941 MULTIFUNZIONE OLIVETTI MATRICOLA RL19202837 - CIG Z40275FCE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL X ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, MODIFICA, TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME/TEMPO PIENO DI ALCUNI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA ASSISTENTE SOCIALE CAT.D ATTINGENDO DALLA GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 101 DEL 4/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL DIPENDENTE MATRICOLA 43000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2023: SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA E COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER AFFRANCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE AZIONI A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA RELATIVE AL PROGETTO "LE PALAFITTE SUL GARDA" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - CUP I19I2200062006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI DI COMPETENZA DI VARI UFFICI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AREA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO DAL 01.06.2022 AL 31.05.2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  FINO AL 31.05.2023 - CIG 9112592CCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE BAMBINI  - INVERNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL ALLA COOPERATIVA LA MELAGRANA DEI SERVIZI DI CUSTODIA,  SORVEGLIANZA E ACCOGLIENZA PER IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO 01/01/2023-31/12/2025  -  CIG N.951842659E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEPASS PRESSO I PARCHEGGI A BARRIERA MARATONA E VALLONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG Z6F395809E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO REP. N. 10491 DEL 22.07.2022 - CIG 9112592CCC - RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI A PAGAMENTO E DELLA SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 2023-2024- CIG. Z9639402F1 MILANI ECOSPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI TARIFFA RIFIUTI UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO DI CITTADINI DESENZANESI (FRAZ. S.PIETRO E VIE CONFINANTI) AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI CENTENARO DI LONATO D/G A SEGUITO DI PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATA CON D.G. 374 DEL 27.12.2022 - CIG ZAC3951C62 COMUNE DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E CREATIVITA' ALLA DITTA STEEL COMUNICARE SRL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI FOTOGRAFIA E MARKETING TERRITORIALE ALLA DITTA MARILENA MURA FOTOCOMUNICAZIONE SRLS 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2023 - GENNAIO/FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "CRESCERE INSIEME IN PROVINCIA - BGBS CAPITALE DELLA CULTURA 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "PAROLE TRA NOI" 2023 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI": AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER I GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIOALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA DI DESENZANO DEL GARDA IN OCCASIONE DI FESTIVITA' NAZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO BAMBINI INVERNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE CON L'AMMINISTRAZIONE FISCALE IN RELAZIONE AI PROFILI IVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ALLA SOCIETA' ITALGAS RETI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONCESSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI DEL CDS E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI -  CIG 9211770116 E CIG 9211904FA6 E PRESA ATTO ADESIONE A EXACTA GRUPPO IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MAGGIORAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - LEGGE N. 145/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE SISTEMAZIONE PALAZZO TODESCHINI - CUP I14E21001210004 CIG 9005933B02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE ALLARGAMENTO SEDE STRADALE IN LOC. CONTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA - CIG 9019109432 - CUP I17H21005410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE E MARCIAPIEDI - CIG 8964444D33 - CUP I17H20001880004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOCIALE ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI  ASS. CULTURALI E SPORTIVE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE, POSA E SMONTAGGIO STENDARDO MONOFACCIALE 200X200 MOSTRA "UN MONDO POP, MITI ICONE E SIMBOLI NELL'ARTE CONTEMPORANEA" DA POSIZIONARE ALL'INGRESSO DEL CASTELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO G. CIG N.Z263952754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175 COMM 5 QUATER LETT. B) D.LGS 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER RIPARAZIONE ASCENSORI -  DITTA BIEM SPA - CIG  Z873952391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLCLORISTICO "CUORI BEN NATI"  PER L'EVENTO " ASPETTANDO IL NATALE 2022" IN RIVOLTELLA DEL GARDA DEL 24-12-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOCARRO IVECO EUROCARGO 160E28K CON GRU E CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE -  AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. ALLA DITTA C.A. &amp; P. GHETTI S.P.A. - CIG 9561906E70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RIMBORSI  IMU E TASSA RIFIUTI  DIVERSE ANNUALITA' A  CONTRIBUENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PER 1 ANNO APPARECCHIATURE RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DITTA G.E.G. SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA , ANTICIPATE A NOME E PER CONTO DEL COMUNE PER NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - CIG ZA3390F517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO - ART. 175 COMMA 5 LETT. E - D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA _ O.E. DUSSMANN SERVICE SRL_ CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORMEGGIO NATANTE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL PERIODO 01.01.2023-31.12.2023 - CIG Z7B391F4FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TENDE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z343947B99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE PENSILINE FERMATE AUTOBUS UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. ED ISTITUTI DI ASSISTENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI OSPITALITA' IN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE PER IL NUCLEO FAMILIARE DELL'UTENTE MATRICOLA N.89696 - PROROGA SINO AL 24.02.2023. SMARTCIG: ZBE3552390. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI, NELL'AMBITO DEL BANDO PROMOSSO E FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA-2022. CIG. 9567762EF6  GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - IN G CARLOTTA RIVA CIG Z1139452CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DIAGNOSI ENERGETICA IMPIANTI RISCALDAMENTO ALCUNI EDIFICI COMUNALI -ING.CARLOTTA RIVA CIG ZCE39452BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE, STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE -  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DESENZANESI - A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 85014 PRESSO  IL CENTRO DIURNO MINORI EDULAB GESTITO DA LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 119923 PRESSO L'ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA DI TIPO EDUCATIVO "SPAZIO VENTI" GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERI IL PERIODO 01.01.2023 - 14.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 64100 PRESSO LA COMUNITA' "CALIMERO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERI IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 89216 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA RIABILITATIVA "ANTENNA 12" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 83951 PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA BAZOLI-POLO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE  AFFIDATARIE DI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE 5 PER MILLE 2022 DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO A GARDA UNO S.P.A. DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI- BANDO "INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA N. 1326 DEL 6.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA PER PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALCUNE VIE ANNO 2021 - CUP I11B21005610006 CIG 886430825F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE GIOCHI COLLOCATI PRESSO VARI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - DITTA SARBA SPA - CIG ZCA393F38B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALL'ESODO IN OCCASIONE EVENTO DEL 31 DICEMBRE E PRESENZA SQUADRA DI EMERGENZA PER PARATA DELLE BEFANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PRESENZA ANFIBIO VIGILI DEL FUOCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 31.12.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9C39357FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE AL PROF. MARCELLO IPPOLITO ZANE PER LA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA  REALIZZAZIONE DI UN VOLUME SULLA STORIA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL MANAGEMENT E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "SHAPE- DIAMO FORMA AL NOSTRO SPAZIO!" - SMART CIG ZCE3936E4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA PICCOLE SPESE A FAVORE DI INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE FISSA IDRANTI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - DITTA BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC - CIG ZEC392F8E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI FLESSIBILI - DITTA ANDREIS SEGNALETICA  STRADALE SRL - CIG Z6E39369FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1367 DEL 9.11.2022 COOSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SISTEMAZIONE AREA ARCIERI CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - STABILI SRL - CIG 9482584BDB - CUP I15B22000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE NUOVO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE INDUSTRIALI PIATTAFORMA ECOLOGICA LOC.CREMASCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE REALIZZAZIONE NUOVA VASCA LAMINAZIONE ACQUE IN VIA MONTECORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA PER IL MESE DI GENNAIO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA MESE DI GENNAIO 2023 PER SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI E IMMOBILI VARI COMUNALI (LOTTO 1) CIG DERIVATO 8088332EB4 E SERVIZI DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 80883941E2 DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER STAMPANTI, MULTIFUNZIONI, PLOTTER PER UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE, PER 12 MESI. ASSEGNAZIONE SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL CIG ZD238F2B22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE DEL  SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI, DI IMMOBILI VARI E DI BAGNI PUBBLICI, CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. -  PERIODO 01.02.2023 - 31.01.2025 - LOTTO 1 CIG FIGLIO 9551918C15 - LOTTO 2 CIG FIGLIO 9552291FE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2023: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE CON MODALITA' SMA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA NOSTRA DETERMINAZIONE 1584/2022 - MODIFICA IMPEGNO 205/2023 FORNITORE PALITALSOFT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR: M1C1-I1.2, M1C1-I1.4-M1.4.3 "PAGOPA", M1C1-I1.4-M1.4.3 "APPIO", M1C1-I1.4-M1.4.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DATA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023. CIG ZED391D5F4. DOTT. GOLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE ANNO 2022 CUP I14E21013340004 CIG  9555193AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E STRADE  CUP I17H21007350004 CIG 9556466538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE ACCESSO CENTRO BALNEARE DESENZANINO  CUP I18E22000450004  CIG 9535077276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SISTEMA LETTURA TARGHE DISLOCATO SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZEF3922AD0 - SUARDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITE CULTURALI GUIDATE ALL'EX MONASTERO S. MARIA DE SENIORIBUS NEI GIORNI 27 E 28 DICEMBRE 2022 - CIG  Z04392F629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CARROZZERIA DELLO SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO DN645MS IN UTILIZZO AL SERVIZIO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z5D392E5F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE - STIPULA POLIZZA CON ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. DALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2022 ALLE ORE 24,00 DEL 30/06/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z61391D86B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DETERMINAZIONE N. 1386/22 PER LA FORNITURA DI GLACETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE SEGNALATE DALL'ASSOCIAZIONE UN SOLE PER TUTTI  -  PROGETTO "NOI  CI  SIAMO UCRAINA" PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI PRESSO IL PARCO ORIANA FALLACI - CIG 9539919E31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRUTTURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - CIG ZAD390A763 -  DITTA FOR PLAY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL X ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORIERE - DITTA METALCO SRL CIG Z7F3912637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'EVENTO AIR SHOW DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE STRUTTURE PER EVENTI NATALIZI E TRANSENNAMENTO EVENTO ULTIMO DELL'ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COLNAGO 2023 DEL 14-15-16 APRILE 2023 . P.M. SPORT SSD ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNESCO "LE PALAFITTESUL GARDA" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2022/2023 - CODICE CUP I19I22000620006 - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' SANTA FEDERICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SOCIETA'  MERAKI SCS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (S.A.T.) ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RC E CORPO PER IL DRONE DELLA POLIZIA LOCALE - STIPULA POLIZZA CON LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. DALLE 24,00 DEL 20/12/2022 ALLE 24,00 DEL 20/06/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z69391DC89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016 - 2017 -2018 - 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. CIG ZD6390F421</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI ANNO 2022 - APERTURA FINESTRA TEMPORALE AGGIUNTIVA PER POTENZIALI ULTERIORI ISTANZE DAL 18.12.2022 AL 26.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE  DIRIGENTE E NON DIRIGENTE ED AL BUDGET PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ CALCIO DESENZANO PER AUMENTO COSTI CONSUMI DI ENERGIA E RISCALDAMENTO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASI DI ESENZIONE E/O RIDUZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI A SEGUITO DI RELAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BIGLIETTI PER AUGURI DI NATALE E MANIFESTI  CON DITTA DE GASPERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DI  MINORE DISABILE PROFUGA DI GUERRA UCRAINA FINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALLA DITTA PROGETTO ACCOGLIENZA &amp; INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "UN SOLE PER TUTTI" - SMARTCIG Z8939220F8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SCHEDATURA DEL MATERIALE DOCUMENTARIO DEI FONDI AGGREGATI RINVENUTI IN VIA ADAMELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COSTITUZIONI ITALIANE E BANDIERINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO DI LORENZO CIPRIANI "SALUTI DA... DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER GLI ANNI 2023/2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE LE SOMME RITROVATE E NON RECLAMATE SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTI INSERITI PRESSO LA STRUTTURA VILLA OCEANO GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA SRLS. PERIODO 01.10.2022 - 31.12.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI INTERVENUTE NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2012 EX EQUITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO DI  COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA 29/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO REMOTO PER SEDUTE CONSILIARI E RINNOVO LICENZA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POLTRONA SEMIDIREZIONALE ERGONOMICA PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA DI RONCADELLE (BS) - CIG ZC03906BCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER 24 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI - OPERE DA GOMMISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG ZF238E08B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER 24 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI - OPERE DA CARROZZIERE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z2138E0940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 58485 FINO AL 15.12.2022 PRESSO LA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO  RG 24724/022 PRESENTATO DAVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI II GRADO RG 1453/2020 PER ANNULLAMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE N.1246/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE PER IL PERIODO 2023-2024 CIG ZD039149C6 SOCAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR-PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE-RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"EDIFICIO VIA E.PAPA PNC-C13-  CIG 9463438416 CUP I12C21000490002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONE DEL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO NAVE VASCELLO PRESSO I GIARDINI DELLA MARATONA - CIG Z0338EFA34 - PROLUDIC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D. LGS.285/1992 - CIG Z5F391227E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992. CIG Z243912342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ED AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR: M1C1 MISURA 1.2 "ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD" - ASSEGNAZIONE A FORNITORI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  ZE23912186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INSTALLAZIONE LUMINOSA A RIVOLTELLA DEL GARDA   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI EVENTI NATALIZI E A PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE - RISORSE PER LA COPERTURA DEI COSTI INDIRETTI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO - D.G.R. N. 6966/2022 E DECRETO N. 15308/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CUP I51B21004060002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PROVINCIALE AMBITO 11 BASSO GARDA AI FINI DEL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA, SOCCORSO E ASSISTENZA AI CITTADINI UCRAINI -- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA BANDA CITTADINA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA CELEBRATIVA DI SANTA BARBARA DEL 04/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO DI LORENZO CIPRIANI "SALUTI DA... DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO RETE LOCALE LAN PRESSO PALAZZO TODESCHINI E SPORTELLO AL CITTADINO DI  RIVOLTELLA - DITTA SUARDI SRL - CIG ZAA3901382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA VOIP BANDO SCUOLE CON VINCOLO DI 5 ANNI PER SCUOLA DELL'INFANZIA EINSTEIN E PRIMARIA DON MAZZOLARI - DITTA INTRED SPA - CIG: Z8D370226D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI RELIGIOSI L.R. N.12/2005 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO D.V.R. NON COMPRESO TRA LE PRESTAZIONI PREVISTE DALL'INCARICO DI R.S.P.P. CIG Z6E390CD50 CONSUL GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E IDRANTI SOPRASUOLO ANNI 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI PORTA BICICLETTE - DITTA LODA FRANCESCO  &amp; C.SAS - CIG ZEF3912216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI PANCHINE IN MEMORIA DI GIULIO REGENI - FORNITURA DITTA METALCO SRL - CIG ZD6390A7A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' PRO BRIXIA PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI VARIE AREE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZB0390FF75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA - DITTA AGRICOOP ALTO GARDA - CIG ZD5390BEEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI E MODIFICHE DETERMINAZIONE N.1367 DEL 9.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO REDAZIONE PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALCUNE  VIE - STUDIO RFC CIG Z303909A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI DITTA LORENZONI SNC CIG Z34390A721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2022: NOTIFICAZIONE CON SERVIZIO SMA DI POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI NON DOVUTE - RIF. CONTRATTO 10476 REP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR: M1C1-MISURA 1.4.3 - ACQUISTO MODULI PER L'IMPLEMENTAZIONE  DELLA MISURA "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. ASSEGNAZIONE A FORNITORI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL  FUNZIONI LOCALI  DEL 16.11.2022  PER IL TRIENNIO 2019/2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO INCREMENTI  STIPENDIALI ED ONERI ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO SOCIALE REGIONALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - SPESE AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SHAPE - DIAMO FORMA AL NOSTRO SPAZIO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER N. 1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE BANDO 2022 , AVVIO 2023 - ANCILAB S.R.L. SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE - SMART CIG ZAB390E1AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVILUPPO UPGRADE SOFTWARE DELLA PIROGA PRESSO IL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA VETRINA ESPOSITIVA PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G, RAMBOTTI" ALL'INTERNO DEL PROGETTO "LE PALAFITTE SUL GARDA" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - CUP I19I22000620006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA E CONTESTUALE CONSUMO PER IL POTENZIAMENTO DEL CONTATORE DI PIAZZA MATTEOTTI PER L'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 TUEL E S.M.I.  CIG Z293906760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INCREMENTO DELL'APERTURA DEGLI INFOPOINT DEL TERRITORIO  - CIG Z1E3905C91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DELL'ULTIMO DELL'ANNO CON ANDREA AGRESTI E LA SUA BAND - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER  IL POSIZIONAMENTO DELLE TRANSENNE E DEI NEW JERSEY PER DELIMITARE ALCUNE  VIE DI ACCESSO ALLA PIAZZA MATTEOTTI   PER LO SPETTACOLO MUSICALE DI SAN ILVESTRO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG ZA83909D37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DEL TURISMO: LE PALAFITTE UNESCO. SVILUPPO DI PROGETTI COMUNI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ITALIANI. CUP I29I220000450001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTATILI, MONITOR E DISPOSITIVI DI MEMORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER  IL DIPENDENTE MATRICOLA 42950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2022/2023 PER GLI ISTITUTI SECONDARI . SMART CIG Z6338FF78C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI. RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2022, AI SENSI DELLA D.G.R. 30 NOVEMBRE 2021 N. XI/5618. ASSUNZIONE ACCERTEMENTI E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE "PIANO INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE A PUBBLICO ACCESSO" - CIG Z443900AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE MATERIALE IN AMIANTO C/O MC DONALD'S - LOC. PERLA CIG. ZBB3906782 GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI BAGNI CHIMICI IN LOC. SCATTOLINA E PRESSO IL PARCHEGGIO TIR DI SAN MARTINO ANNO 2023.CIG. ZC838FFE2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE R.I.U.S.O. PER L'ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI COMUNALI - 1/01/2023-31/12/2025 -RIAM ASCENSORI-CIG. Z4138DEC9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI INVERNALI DI RISAGOMATURA ARBUSTI, CONTENIMENTO SEMPREVERDI E RIGENERAZIONE TAPPETI ERBOSI. CIG ZD438D95C2 IL QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE CIG. ZF538E2CD2 SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO - CIG Z0F38E5D9F - FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE FONTANE -  DITTA AQUA VERDE - CIG Z9138EF942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PROIETTORI  DI ILLUMINAZIONE PATTINODROMO - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL  - CIG Z9D38EF98D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL X RELATIVO RIFACIMENTO LINEA SOTTESA VIA AGELLO - CIG Z6F38EF9E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONI LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG 3 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA G.CESARE, VIA CASSIO VIA BRUTO CUP I17H21007380004 CIG 9531933FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI DUE EVENTI: UNO A RIVOLTELLA DEL GARDA E UNO A SAN MARTINO IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE - ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA EX ART. 183 DEL TUEL N. 267/2000 E S.M.I. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL GRUPPO DEGLI ALPINI  A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER UN EVENTO NATALIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE - SAN SILVESTRO ANNO 2022 -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARALLELEPIPEDI ETECHE PER ESPOSIZIONE OGGETTI PREZIOSI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MASTERPLAST S.R.L. DI GARDIGIANO DI SCORZE' (VE) - CIG N.ZA038F0A0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "ASPETTANDO SANTA LUCIA" DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE ISCRIZIONE CORSI  UNIVERSITA' DEL GARDA  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ISCRIZIONE IPOTECA GIUDIZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINA DI CONTROLLO DEL PORTONE DI INGRESSO DELL'EDIFICIO COMUNALE PER GUASTO DEL SISTEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR: MODIFICA NOSTRA DETERMINAZIONE N.1235/2022 - MODIFICA IMPEGNO 2344/2022 FORNITORE HYKSOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTIVITA' TRIENNALE A BANDA LARGA SEDE COMUNALE - DITTA PLANETEL S.P.A. - CIG Z8038B5527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 25012 FINO AL 31.01.2023 PRESSO LA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  IL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE  RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPOT "NATALE A DESENZANO DEL GARDA 2022" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA FILMAKER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT.54961/2022 DEL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER AVVIO AZIONE LEGALE DI SFRATTO PER MOROSITA' RELATIVO AD IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 89216 PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA RIABILITATIVA "ANTENNA 12" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 07.12.2022 - 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A RISTORO PER I NUCLEI OSPITANTI LE FAMIGLIE UCRAINE PROFUGHE DI GUERRA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO - ESERCIZIO ORDINARIO ANNO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E RECAPITO PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI ISTITUZIONALI E LEGALI PER 12 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FOTOGRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO -  CIG ZA438D2DA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTI E OMAGGI FLOREALI MANIFESTAZIONI INVERNALI- ASSUNZIONE IMPEGNA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" DI NR. 4 INCONTRI DI LETTURE CON L'AUTORE MARCO MAGNONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA CONTRIBUTO ECONOMICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 326 DEL 29.11.2022 E DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1479 DEL 30.11.2022: ECONOMIA DI ¿ 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA 2022/2618 - CAPITOLO 6781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA  85014 MESE DI DICEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL'ATS DI BRESCIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE MOSTRA CON INGRESSO A PAGAMENTO DI ROY LICKTENSTEIN PRESSO CASTELLO DAL 29 APRILE 2023 AL 16 LUGLIO 2023 ALLA DITTA MV EVENTI. CIG N.ZB938B1519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEL 28/12/2022 NELLA RASSEGNA DESENZANO TEATRO 2022/2023 - CIG Z7938CA296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO/LUCI AGGIUNTIVI RASSEGNA DESENZANO TEATRO 2022/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PULIZIA UFFICI E/O SERVIZI COMUNALI E PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DETER G2 SRL DI VOBARNO - CIG ZD738DFB8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT. D  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACQUISTO DI DUE P.C. PER PALAZZO TODESCHINI E RELATIVA ASSISTENZA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART 183 TUEL  N. 267/2000 - CIG ZAA38CD121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER SUPPORTO EDUCATIVO PER MINORE MATRICOLA 89216 INSERITO PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER N.1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE BANDO 2022 AVVIO 2023 - ANCILAB S.R.L. - SETTORE SERVIZI SOCIALI - CIG Z3A38D0357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA, RAGNI E DERATTIZZAZIONE. CIG Z5B38E25A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 CIG. Z382C1A2EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO RIFIUTI INERTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG. ZB938E6439. EDIL SCAVI DI COPELLI VALTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL X RELATIVO RIQUALIFICAZIONE LANTERNE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZZA CAPPELLETTI  - CIG Z9E38E260A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSE DETERMINAZIONI IN MERITO ATTO DIRIGENZIALE N.378 DEL 16.3.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA FABBRO SU VARI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z3338DD346 - COSTRUZIONI METALLICHE PL DI PERETTO IVAN SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA DEFINIZIONE DI UNO O PIU' ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI SENZA RIAPRIRE IL CONFRONTO COMPETITIVO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI -  SUDDIVISIONE IN 4 LOTTI -  APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E PROPOSTA ASSEGNAZIONE LOTTI NR. 2 E NR. 3 ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE .  ASSEGNAZIONE A FORNITORI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2022/2023 - APPROVAZIONE ACCORDO CON ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA" E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA VARI INTERVENTI  - GEOM. GIULIO GOTTARDO - CIG Z3A38896E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA MURATORE A VARI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z4838DD30D - F.LLI ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ACCOGLIENZA PER IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025 - CIG 951842659E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5- QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER INCENTIVI PERSONALE E QUOTA TECNOLOGIE INERENTI LE GARE PER  L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI  E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2022 - UFFICIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 62768 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSIONATI/ANZIANI ANNO 2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE DOMESTICHE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI  ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B) - CIG Z9C33FF24A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI SEDE LEGALE DELLA DITTA BIOGEST S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE CODICE 4630257 PRESSO LA STRUTTURA "CASA FLORA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEFIBRILLATORI AD USO ESTERNO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 4/08/2021 N. 116 CIG.  Z1538CDAF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE TRATTAMENTI SANITARI PER CANILE RELATIVI AL 2022 CIG Z833718986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE TRATTAMENTI SANITARI PER GATTILE RELATIVI AL 2022. CIG. Z1937D62F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA RAGNATELE E DISINFESTAZIONE RAGNI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG Z3338D0851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCACCHIATURA DEI TRONCHI DEI TIGLI ANNO 2022- CIG. Z5538C5054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ADEGUAMENTO SISMICO E SISTEMAZIONE CAPANNONE ADIBITO A POLO DELLE EMERGENZE - CIG 8957819217 - CUP I15E20000430004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA SETTORE POLIZIA LOCALE CIG ZAC38CC9D3 - DITTA SISTEB SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CUP I19E11000890006 CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI A SEGUITO VERIFICA EX ART.48-BIS D.P.R. 602/1973 - LIQUIDAZIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE SALE CASTELLO - PAOLA ARCH. PARMIGIANI - CIG ZDD38C11F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL X ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE VEEAM BACKUP DA VERSIONE ESSENTIAL STANDARD A ESSENTIAL UNIVERSAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE PRODOTTI THINMANAGER E THINOX4PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA VOIP BANDO SCUOLE CON VINCOLO DI 5 ANNI PER CATULLO, TREBESCHI, LAINI, PAPA E GIOVANNI PAOLO II - DITTA INTRED SPA - CIG: Z8D370226D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'AFFITTO A FAVORE DEI CITTADINI ESCLUSI, PER ESAURIMENTO FONDI, DALLA MISURA UNICA 2022 DI AMBITO E NON BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO AFFITTO COMUNALE 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI TARGHE  A PARETE CON SUPPORTO  DA TAVOLO-  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART 183 TUEL N. 267 /2000 S.M.I. - CIG  Z5538CD0C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI UNA TANTUM - REINCASSO CONTRIBUTO ERRONEAMENTE EROGATO ED EROGAZIONE NUOVO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 13562 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO DI UNO STUDENTE - A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE 2022: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI SALDO PER I SOGGETTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2022/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ES. 2022 - O.E. RTI ELEFANTI VOLANTI / CO.GE.S.S. - CIG. 8802237BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS SPIAGGIA D'ORO PER IL PERIODO  1.4.2024 -31.3.2027 ALLA ASD TENNIS DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2022. DITTA DUSSMANN CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE TECA IN PLEXIGLASS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI. CIG N.Z1238C7D05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LETTURE MAGICHE PER SANTA LUCIA "L'ANGOLO DELLA FANTASIA" DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2022: ASSEGNAZIONE INCARICO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' NATALE 2022 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA EX ART 183 TUEL - CIG Z1338B1284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLE PARROCCHIE  DI VACCAROLO E DELLE GREZZE PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA PER  LUMINARIE DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI NATALIZI PRESSO LE PARROCCHIE - ANNO 2022  - CIG ZBD3896E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ MOTORIA PER LE CLASSI PRIME E SECONDE DELLE SCUOLE PRIMARIE DESENZANESI, STATALI E PARITARIA - A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 30441 AL SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOPERATIVA LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL¿ELENCO DEI BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2021/2022. CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA  PER EURO 21.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI E ARREDI PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. SMARTCIG Z6138C1F99. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 5.000 MASCHERINE FFP2 PER UFFICI E SERVIZI VARI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z9238B7D4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZI IN UTILIZZO AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI  VIA GOITO - PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR D.L.59/21 CONVERTITO DALLA L.101/21 - CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DESENZANO DEL GARDA PER ACQUISTO NUOVA AUTO POMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LO SMALTIMENTO DEI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANPETE 2 SRLS UNIPERSONALE. SMART CIG Z0D38C0CE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L'ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE VOLTE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E SUI MINORI, DI GENERE E ASSISTITA, OVVERO ALLA RETE INTERISTUZIONALE ANTIVIOLENZA DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA SERATA INAUGURALE MOSTRA "IL MIO INFERNO" IN DUOMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL 150' ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLE TRUPPE ALPINE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO CON LA  DOTT.SSA BRUZZONE IN DATA 24/11/2022 AL TEATRO ALBERTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE DA PARTE DEL SIG. OMISSIS AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA PER  ANNULLAMENTO VERBALI POLIZIA LOCALE N.472S/2022 E N.88U/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARDIGO'. SMARTCIG Z0E389DE48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA VELA PER IL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE "TEMPORANEAMENTE VICINI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2023 - 20.10.2023 - CIG 75484791FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI  CHE PARTECIPANO GRATUITAMENTE ALLE INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER NR. 2 VOLONTARI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - QUOTA A - BANDO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORI DELL'AVVENTO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA NR. 102446. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N°58485- CON CESSIONE DEL CREDITO ALL'ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI - CF 98005210178 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO PER LO SPETTACOLO TEATRALE  CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE -  SMART CIG Z7638B11BF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 119114 FINO AL 31.11.2022 PRESSO LA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PASTI A DOMICILIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2022. DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SPIAGGE CON RIMOZIONE RESIDUI DI MANUFATTI IN CEMENTO. CIG. ZF3389B704 COPELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE -ANNO 2022-CIG. ZC435BD9FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ECOCALENDARI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -ANNO 2022 -CIG. Z8A389D19F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI LECCI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ALBERO. CIG. Z633892941. VIVAIO BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE MURA DEL CASTELLO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "IL MIO INFERNO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA BACCINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON GARDA UNO S.P.A. PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2022 - CIG. 9227073584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO PASSEGGIATA A LAGO DESENZANINO PONTE FELTRINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI- DITTA CLIMA SERVICE SRL CIG Z463889731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ALLA CUC CENTRALE UNICA COMMITTENTE AREA VASTA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE PATTINODROMO - CUP I18I21000700004 CIG 9458063080 DITTA TENSINT STL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "NUOVO  CCNL  FUNZIONI LOCALI 2022" DEL 25/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SISTEMAZIONE AREA ARCIERI CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - CUP I15B22000020004 CIG 9482584BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO PRESSO CASERMA CARABINIERI DITTA GRUPPO BONATTI SRL CIG ZD8388A412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.253 DEL 21.02.2022 - COMUNICAZIONE DI CESSATA ATTIVITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA CATALOGHI MOSTRA UN MONDO POP-MITI, ICONE E SIMBOLI NELL'ARTE CONTEMPORANEA PRESSO IL CASTELLO DAL 17 DICEMBRE 2022 AL 19 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 89350 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 115821 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL XLI CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP SPA  "VEICOLI IN NOLEGGIO 2" PER LA SOSTITUZIONE DEI VEICOLI CON CONTRATTI IN SCADENZA NEL 2023, PER I SETTORI POLIZIA LOCALE, SERVIZI SOCIALI E SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA SU PIATTAFORMA SINTEL, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DESERTA PER LA DEFINIZIONE DI UNO O PIU' ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, SENZA RIAPRIRE IL CONFRONTO COMPETITIVO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER DIVISE INVERNALI DEGLI  AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE FAP S.N.C. CIG ZB0388B1CD - UNIFORMERIA S.R.L. CIG Z03388B23C - BIESSE S.N.C. CIG ZDD38A54D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI COLLABORAZIONE DI SOLIDARIETA' COMUNITARIA CURA E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' "LA STRADA PER ARRIVARE A CASA. INSIEME PER RAGGIUNGERE UNA VITA FELICE E INDIPENDENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' PRESSO LA STRUTTURA HOTEL  BLUE SILVER SRLS DI SIRMIONE (BS) A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.117472 PER IL PERIODO 17.11.2022 - 31.12.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 82664- CON CESSIONE DEL CREDITO ALL'ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI - CF 98005210178 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA L. 575/1965 - GREEN RESIDENCE GESTIONE ORDINARIA 2023 (RATA DI ACCONTO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI COMUNALI-INTEGRAZIONE ANNO 2022-CIG. 822721723F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SUPERIORI E AL CFP DESENZANESI PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI D'ASCOLTO A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO SCUOLE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIETÀ BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE AI SENSI ART.20 D.LGS 75/2017 DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, MEDIANTE CONTRIBUTO MINISTERIALE 5 PER MILLE DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI SEI MESI DEL NOLEGGIO DELLA MULTIFUNZIONE PRT136 PRESSO SETTORE ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADDOBBIAMO IL NATALE" 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA ADERENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996 - GESTIONE ORDINARIA 01.11.2022 - 31.10.2023 - CONDOMINIO FIOR DI LOTO E - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' PRE LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTI NATALIZZI 2022 PRESSO I LUOGHI PRINCIPALI DELLA CULTURA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  (MUSEO CIVICO - VILLA BRUNATI - CASTELLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.G.R. N.5080/2021 - CUP I51B21004220002 - RISORSE INTEGRATIVE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE- D.G.R.  6299 DEL 26/04/2022 - RISORSE INTEGRATIVE - IMPEGNI DI SPESA - CUP I51B21004060002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO OUTSOURCING GESTIONE STAMPA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI -  DITTA INCLOUD  TEAM SRL CIG Z1D35534F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSERVATORE MUSEALE PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO OPERE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO AUTR-P10 IN VIA CALCINARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO OPERE RELATIVE AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO " AUTR-P14-SUB.A TASSERE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA BACHECHE PER INFORMAZIONI DITTA PSR SRL - CIG ZC83894284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BAGNO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA CASA SERENA - CIG Z95389107E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO PER PASSEGGIATA A LAGO DESENZANINO PONTE FELTRINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ANTENNE PER ACCESSO RETE WIFI PRESSO PALAZZO TODESCHINI - DITTA DIRETE SRL -CIG Z903897EEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE IMMOBILI COMUNALI -MORENICA COSTRUZIONI SRL - CIG ZD1388A425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAVI TRASMISSIONE DATI PRESSO UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX   CIG Z62383BAAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE PRESSO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA MONTECORNO - CIG Z8B3863359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNESCO "LE PALAFITTE SUL GARDA" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2022/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER  LA PROGETTAZIONE  DI UNA VETRINA ESPOSITIVA PER IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - CUP I19I22000620006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COLONNINE TENDINASTRO E GLACETTE PORTA BOTTIGLIE PER PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA E PRESENZA SQUADRA DI EMERGENZA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI  NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO I E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" (PLESSI DI DESENZANO DEL GARDA) PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI D'ASCOLTO A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  - CIG 3950298109. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERVIZI EVENTO "ASPETTANDO SANTA LUCIA 2022 - I SEGRETI DEI QUATTRO ANGELI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINCASSO SOMME DI DENARO RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 2020 E NON RECLAMATE DAL PROPRIETARIO O DAL RITROVATORE ENTRO I TERMINI DI GIACENZA PREVISTI DALLA LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA UFFICIO PER CORPO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA GERMANO &amp; C. S.N.C. CIG Z22388BC8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDIINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N.90 DEL 4/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL LOMBARDIA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG Z32387C9C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN LOC. CREMASCHINA - CIG Z583863354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE PUBLBICA ILLUMINAZIONE - ENEL X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL X - CIG 948474425B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE ANNO 2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "IL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NOMINATI CON DECRETO SINDACALE N..46 DEL 10/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'ARAN (D.M. 27/11/2013 PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA GLI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO  PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER  DIVISE INVERNALI  DEGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE BIESSE S.N.C. CIG Z70385A5BF E FORINT S.P.A. CIG Z97385A579</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA PER EX ACCISA E CCNL ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INCARICO ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO  REALIZZAZIONE CENTRO PER IL GIOCO DEL PADEL - SOC.APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA DITTA TIPIESSE SPA CIG Z54386333B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO 2° LOTTO PASSEGGIATA  MARATONA SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA E SPURGHI CONDOTTE ACQUE BIANCHE METEORICHE - DITTA MILANI SRL -  CIG ZF13863363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERE STRUTTURALI AL PROGETTO ESECUTIVO IN CAPO  ALLA SOCIETA' ACQUE BRESCIANE PER PROBLEMATCHE SCARICATORE S9   - ING. CLAUDIO TONIOLO CIG ZBA3863345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI - DITTA MB DI METELLI T. E BATTAGLIA C. SNC CIG Z833863327</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI IN VIA GOITO - CUP I12C21000500002 - PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR - D.L. 59/21 CONVERTITO DALLA L.101/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO POSTAZIONE BIGLIETTERIA E ATTIVAZIONE VENDITA ON LINE MOSTRA UN MONDO POP-MITI, ICONE E SIMBOLI NELL'ARTE CONTEMPORANEA PRESSO IL CASTELLO DAL 17 DICEMBRE AL 19 FEBBRAIO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CIAOTICKETS SRL - CIG N.Z61387CDA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE  PRESSO LA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA  E FRAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG  9447777837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI CAG PER ASSENZE COMUNICATE A.S. 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DETERSIVI E MATERIALE PER LA PULIZIA PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARDIGÒ S.R.L. DI SESTO ED UNITI (CR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z7836C125F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA STATO CIVILE E VARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG Z8938536D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI USO PARCHEGGIO PUBBLICO - CONTRATTO N. 731 SPNA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, SU PIATTAFORMA SINTEL, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DESERTA PER LA DEFINIZIONE DI UNO O PIU' ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI SENZA RIAPRIRE IL CONFRONTO COMPETITIVO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI - IMPUTAZIONE E REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE N. 5 SPETTACOLI RASSEGNA "DESENZANO TEATRO 2022/2023" - CIG Z1E3853185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVO MODULO DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA ED ACCOGLIENZA PER IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA "IL MIO INFERNO - DANTE PROFETA DI SPERANZA" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAGLI AGENTI DI PL IN SERVIZIO ESTERNO DA ALTRI COMUNI PER LA MANIFESTAZIONE DELLE FRECCE TRICOLORI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5- QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 58485 FINO AL 30.11.2022 PRESSO LA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2022 - DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA PER BIGLIETTERIA RASSEGNA "DESENZANO TEATRO 2022/2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO PER ELIMINAZIONE VINCOLI SU PROPRIETA' IN PEEP LOTTO 7 COOP. LA PRIMULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO PER TRASFORMAZIONE DEI DIRITTI SI SUPERFICIE IN PROPRIETA' LOTTO 12 PEEP COOP. EDIFICATRICE DESENZANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DALLA DITTA  IDEALHABITAT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRENSIVO I , COMPRENSIVO II TREBESCHI, SCUOLA PRIMARIA PARITARIA MERICI E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA "A. M. DI FRANCIA" DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI LABORATORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE PRESSO IL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE E CONCERTISTICA 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI DAL 01/11/2022 AL 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER ISTANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO RICHIESTO ALL'ATS DI BRESCIA AI SENSI DELL'ART.5 L.300/70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO DELLE CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOC. COOP. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 PORTATILE PER PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE UNIVERSITA' DEL GARDA 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNESCO "LE PALAFITTE SUL GARDA" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2022/2023 - CODICE CUP I19I22000620006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE MOSTRA "UN MONDO POP-MITI, ICONE E SIMBOLI NELL'ARTE CONTEMPORANEA" ALLA DITTA MV_EVENTI DI MATTEO VANZAN - CIG N.Z4538223D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DI POZZETTI PIEZOMETRICI CON ACQUA ED ARIA IN PRESSIONE PRESSO EX DISCARICA LAVAGNONE - LATINI D &amp; R SNC - CIGH Z903851761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA CIG. Z693861889</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI  SAP VIA PAPA  CUP I12C21000490002 - NUOVE DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI VIA GOITO CUP I12C21000500002 - NUOVE DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PATTINODROMO - CUP I18I21000700004 CIG 9458063080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERTURA MUSEO RAMBOTTI - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL CIG Z293863368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE STRUTTURE LUDICHE PARCHI COMUNALI DITTA GOTTARDO SRL - CIG Z5D3858DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONEORDINARIA  OPERE DA FABBRO DITTA GRUPPO BONATTI  SRL - CIG Z213863336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALDATRICE PER IL SETTORE MANUTENZIONI  DITTA FER 2000 CIG Z9A3824D5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "IL PRESEPE: MEMORIA DI UN'EMOZIONE" EDIZ. NATALE 2022 PRESSO GALLERIA CIVICA DAL 8 DICEMBRE 2022 AL 15 GENNAIO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE CAMMINO AD ORIENTE - CIG N. Z4C3868A4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI EROGATORI DI ACQUA POTABILE DA RETE IDRICA E FORNITURA DI BICCHIERI DI CARTA PER N. 8 EROGATORI SITUATI IN VARI UFFICI E SERVIZI DI QUESTO COMUNE - PROROGA SERVIZIO DAL 01.11.2022 AL 31.12.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z24379053F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2022: AGGIORNAMENTO ANNUALE DIPENDENTI ASPP D.LGS.81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2022: CORSO DI FORMAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI  ALL'USO DEL BLSD (BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2023 A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SUPPORTO GESTIONE  PATTINODROMO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI  GOSPEL  NATALE 2022,  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B3826D32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO AMICI DEL PORTO VECCHIO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE SULL'ACQUA  ANNO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMADI SERVER: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO E ACQUISTO N.2 MOTOVENTILATORI PER SOSTITUZIONE APPARATI GUASTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022 ORGANIZZATI DAGLI ENTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SERVICE AUDIO/LUCI AGGIUNTIVI PER RASSEGNA TEATRALE "DESENZANO TEATRO 2022/2023" - CIG Z38385415A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER L'ASSISTENZA   DEGLI IMPIANTI MULTIMEDIALI PRESSO IL PALAZZO TODESCHINI - CIG ZF23843F9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI ITINERANTI DA ESEGUIRSI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2022: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER N.2 OPERAI QUALIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE  A COLORI PER SETTORE ISTRUZIONE - CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO VOIP PRESSO IL CENTRO SOCIALE CON IL SISTEMA IN USO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI EDUCATRICE DI ASILO NIDO DELLA DIPENDENTE MATR. 26900 A SEGUITO DELLA PROCEDUR4A DI PROGRESSIONE VERTICALE TRA CATEGORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DIPENDENTE MATRICOLA 37750 NELLA QUALIFICA DI VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER SUPPORTO EDUCATIVO PER MINORE MATRICOLA 89216 INSERITO PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO L'ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA GESTITO DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 62768 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CO-HOUSING UTENTE MATRICOLA 70734 PRESSO L'ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA "SPAZIO VENTI" GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022 - SMART CIG Z06385863C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022 - CIG 8088332EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO R.S.A. ANNI AZZURRI VILLAGGIO S.FRANCESCO DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS). GESTIONE KOS CARE S.R.L.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 27.10.2022 - 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORSE ARMATE 4 NOVEMBRE 2022 - ORGANIZZAZIONE CERIMONIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 2022/2 PER COPIE ECCEDENTI - FINE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRT124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE SCRITTA E VERBALE PROPOSTI DA MAGGIOLI SPA AL SETTORE ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UTILIZZO SPAZI PUBBLICITARI E AFFISSIONI PRESSO COMUNI LIMITROFI PER MATERIALE PROMOZIONALE RASSEGNA DESENZANO TEATRO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI  5.000 CARDS  D-PARK PER LO  SCONTO AI RESIDENTI SULLE TARIFFE ORARIE IN VIGORE PRESSO I PARCHEGGI  CITTADINI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  MECSTAR SRL DI POMEZIA (RM) - CIG Z90384DB92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 69166 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 25076 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 69058 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 86379 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 81199 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 79504 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 29448 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 18665 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTI MATRICOLA 8646, 19139, 62767 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 24963 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 94605 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 6622 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN FRIGORIFERO IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA GUARNERI &amp; TAGLIANI S.R.L. - SMARTCIG Z68384A897. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DA ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA GERMANO &amp; C. S.N.C. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZE63664F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI ARTICOLI DIVERSI PER  DIVISE INVERNALI AGENTE ACCERTATORE E ADDETTO UFFICIO ACCETTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA  S.R.L. - CIG ZDC38406B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DITITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTI VERSATI DAL SIGNOR C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER GESTIONE PROBLEMATICHE INERENTI VERDE PUBBLICO E PRIVATO - DOTT.GABRIELE ZOLA - CIG ZBD37E8156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI COMUNALI ANNO 2022- CIG. Z352B1468A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE DA COLLOCARE PRESSO LE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CANDI S.R.L. - CIG Z943824EAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  IL NOLEGGIO E TRASPORTO DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA PER SOSTENERE L'ESAME PRESSO I VVFF DI BRESCIA PER  N. 5 ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ALTO IN SERVIZIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N.847/2022 PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA DA GILIOLI SRL PER ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.165/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO BRIVIDI AL CASTELLO DEL 30 E 31 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI UTILIZZO AULE PER SVOLGIMENTO CORSI DI LINGUE SERALI ANNI 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE STRANIERE ANNO 2022-2023 - ASSEGNAZIONE INCARICHI PER DOCENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INSERTO SU RIVISTA BACCUS DI PUBLIMAX - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GADGET COME OMAGGI PER PROMOZIONE DELLA CITTA' - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SCRIPTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN  CONVENZIONE CONSIP DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO IN SOSTITUZIONE DI POSTAZIONI OBSOLETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS N. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO A DATORE DI LAVORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE "CRESCERE CON LA MUSICA" A.S. 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE FILARMONICO SCUOLA DI MUSICA" DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA CARTOMATTO DI VISCONTI SILVANA. SMARTCIG Z8438393CD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRONTUARI E MATERIALE VARIO PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2023 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG ZD9382829C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE CYBER RISK CON LA SOC. CHUBB EUROPEANGROUP SE PER UN ANNO DALLA DATA DI DECORRENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED3838BD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  SERVIZIO PER APERTURA, CHIUSURA, ACCOGLIENZA, GUARDIANIA E ACCOMPAGNAMENTO AL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA CARTOMATTO DI VISCONTI SILVANA. SMARTCIG ZAF3836490. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ACCUDIMENTO DEI GATTI DI COLONIA -DITTA TESTA FRANCESCO -CIG. Z233722BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI COMUNALI ANNO 2022-CIG. Z352B1468A - BIEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTI DGR 30.6.2016 N. X/51 ING.FERRUCCIO MASSARDI CIG Z7B3830A12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA - CIG 9019109432 CUP I17H21005410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONI ESSENZE ARBOREE - COOPERATIVA AGRICOOP ALTO GARDA VERDE - CIG Z813825F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SISTEMAZIONE PANCHINE - DITTA PACCHIARINI SNC  CIG ZB638385D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TUBATURE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO TODESCHINI - DITTA FIORINI SRL CIG Z033824DD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI CAMPI DA CALCIO IN ERBA - L'ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG Z8A3824DF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA AFFIDAMENTO CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI ANNO 2022 - ENEL X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRUTTURE LUDICHE PARCO DEL LAGHETTO - DITTA BELLINI TRADING SAS - CIG ZF23824E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AIUOLE CENTRO STORICO - L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG Z9D3824E29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SEDE BANDA CITTADINA - DITTA SINICO ELIO SRL CIG Z99382D368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1 CLASSE IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE DITTA MORO SNC CIG Z8F3824E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO, POTATURE E CONTENIMENTO CHIOME - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE - CIG 9447087ECD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTI  ORDINARI ALLE  ASSOCIAZIONI CULTURALI , SPORTIVE E SOCIALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 41850 AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 10 CCNL 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR: ACQUISTO MODULI DI INTEGRAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE  DELLA MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APPIO E PIATTAFORMA PAGOPA" E DELLA MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL¿UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DESERTA, PER LA DEFINIZIONE DI UNO O PIU' ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI SENZA RIAPRIRE IL CONFRONTO COMPETITIVO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE (CARROZZIERE; MECCANICO/ELETTRAUTO; GOMMISTA)  DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI - SUDDIVISIONE IN 4 LOTTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L..13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. PRO BRIXIA PER STESURA PERIZIA DI STIMA PER VENDITA AREE - CIG Z7E382557E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 - DITTA ZEROBYTE SRL CIG ZE43824DB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE PER CIMITERI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI BORTOLOTTI - CIG Z973824D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG Z6F38141DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI VERIFICA E RIPARAZIONE GUASTI  IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - DITTA CASA SERENA CIG ZB03825F0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO GRUPPO DEI NUOVI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO D.LGS 81/2008 E SSMMII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>STANZIAMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA  ALBERGHIERA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CATERING IN OCCASIONE DELLE FRECCE TRICOLORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO PER ELIMINAZIONE VINCOLI SU PROPRIETA' IN PEEP LOTTO 9 COOP.IL FARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENRGETICO EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI DI VIA GOITO - CUP I12C21000500002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE CONCESSIONE DEMANIALE DARSENA VARINI-ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI DECORO URBANO ANNO 2022 - C.D.L. COOP. SOCIALE CIG. 9430390C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONSULGROUP SRL PER LA VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL GAS RADON PRESSO L'ASILO "POLLICINO" IN VIA PESCALA. CIG. ZED3818623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2022 -  CORSI ATTIVATI OTTOBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DI 19 DIPENDENTI D.LGS 81/2008 E L.215/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ALBERGATORI  E OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE EVENTO "BRIVIDI IN CASTELLO" IL GIORNO 31 OTTOBRE 2022 - ASD GNARI DE COLATERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MATTONCINI IN CASTELLO 2022" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIONE CREMONA BRICKS - CIG Z5C38207B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO "LICENZA OMBRELLO MPLC" PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER L'UTENZA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO ED ASSISTENZA SANITARIA PRESSO IL CASTELLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "BRIVIDI IN CASTELLO" PER I GIORNI 30 E 31 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRE ANTINCENDIO ED ASSISTENZA SANITARIA PRESSO IL CASTELLO E P.ZZA MALVEZZI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MATTONCINI IN CASTELLO" PER I GIORNI 22 E 23 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA  ELETTRONICA E ON LINE PER LA RASSEGNA TEATRALE 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER OPERAZIONI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DEGLI ONERI DI CONCESSIONE PER I LOCULI TEMPORANEI ASSEGNATI IN ATTESA DELLA COSTRUZIONE DELLE TOMBRE DI FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTI MATRICOLA N.28331 E N.34164 PRESSO R.S.A. FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO BANNER E TARGHE  PER PROMOZIONE EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AREA SERVIZI AL TERRITORIO AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - SPESE AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI GESTIITI IN FORMA ASSOCIATA RELATIVI AL PIANO DI ZONA AMBITO 11 DEL GARDA - ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 2° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TRIATHLON " VOLKSWAGEN  TRIO DESENZANO" DEL 15 E 16 OTTOBRE 2022 - SSD TRIO EVENTI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RELATIVO AGLI INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI ANZIANI E PENSIONATI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 119485 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 105111 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE IMPIANTI SPORTIVI PER GESTIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. B) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM ABROGATIVO ABBINATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE CIRCUITO ALIMENTAZIONE, VERIFICA FUNZIONALE ED ULTERIORE VISITA PERIODICA PRESSO C.S.R.P.A.D. DI ROMA DELL'ETILOMETRO SERES 679E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. -  CIG ZAF37AB8C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPENDIABITI PORTAOMBRELLI E CESTINI PER PALAZZO TODESCHINI.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAZZARINI S.R.L. DI LECCO CIG ZB53800277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI E SERIE COPERTINE ARCHIVIO PER UFFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG Z31380032A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO IN AZIENDA AI SENSI DELLA DGR 5451/2016 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER UTENTE MATRICOLA 29031 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER SUPPORTO EDUCATIVO PER MINORE MATRICOLA 89216 INSERITO PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA DELLA SCRITTRICE ALESSANDRA SELMI PER IL GIORNO 23 OTTOBRE 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E FORME DI SOSTEGNO EVENTO "DESENZANO FILM FESTIVAL 2022" IN PROGRAMMAZIONE  PER I GIORNI 8 E 9 OTTOBRE 2022 A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SINERGETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVATORI DI VELOCITA' POSIZIONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z373805D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DEL CODICE FISCALE E PARTITA IVA DEL FORNITORE AREU (AZIENDA REGIONALE EMERGENZE URGENZE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - GAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A LLA  ASSOCIAZIONE DESENZANESE "GARDA LAGO ACCESSIBILE"  PER LA REALIZZAZIONE DELLA APP WORDL 4ALL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO "DISTRETTI DEL COMMERCIO " - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F37F4E9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG Z3237F387A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z5C3802162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI IN VIA COLLI STORICI - DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL - CIG ZF137E81A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 25012 FINO ALL' 30.11.2022 E PROROGA UTENTE MATRICOLA 58485 FINO ALL'11.10.2022 PRESSO LA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N.1082/2021  PRESENTATO AVANTI AL TAR BRESCIA DA TUCANO GROUP SRL PER ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 329/2021 DEL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART TIME DEL/DELLA DIPENDENTE MATR. 40010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2022 : IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO ANTICORRUZIONE DA GARANTIRE AI DIPENDENTI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2022: INCREMENTO  IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO DI PREPOSTO A SEGUITO DELLA NUOVA NOMINA EFFETTUATA  DAL DATORE DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA CALPESTABILE E PANNELLI PER EVENTO MATTONCINI LEGO IN CASTELLO EDIZIONE 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI - CIG N.Z123801934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TENSOSTRUTTURE CERTIFICATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MATTONCINI IN CASTELLO" EDIZIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 65: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FONDO A SOSTEGNO DEL SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNUALITA' 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TRAVI  SEDE STRADALE  PROSPICIENTE LA VILLA ROMANA - DITTA CADEO COSTRUZIONI SRL CIG ZF237C4F1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PISTA ATLETICA - DITTA SPORTISSIMO SRL CIG 9416065EA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PERSIANE CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA - DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG Z6F37E82DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI PUBBLICI RESIDENZIALI VIA GOITO - CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PLATANI IN PIAZZA CAPPELLETTI - DITTA VIVAIO DEI MOLINI  CIG ZCF37E833F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PRESSO CIMITERI - DITTA IDROMAFRA SRL CIG Z9237E827E DITTA L'ARTIGIANO DI ALESSANDRO MOR CIG Z0C37E82A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE PRESSO CIMITERI - DITTA ANTONUTTI F.LLI CIG Z0D37E81F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU PATRIMONIO ARBOREO CIMITERI - COOP. LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA - CIG Z9E37E81CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PRESENTAZIONE SCIA ALLESTIMENTO PRATICA VIGILI DEL FUOCO PALAZZO TODESCHINI - CIG ZE93FF2044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE SISTEMAZIONE INCROCIO VIA ERIDIO VIA RAMBOTTI  CIG 89868696E7 CUP I17H21007310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO "LE PRIORITA' PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE NEI COMUNI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "LA PIATTAFORMA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DELLA PA" IL 7/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA DELLO SCRITTORE DOMENICO QUIRICO IL 23 NOVEMBRE 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ANNO 2021 A SOSTEGNO DEL SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI SECONDO LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - D.G.R. XI/5618 DEL 30.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE CODICE 4630257 PRESSO LA STRUTTURA "CASA FLORA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 29.09.2022 - 31.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO ISTITUTO DI ASSISTENZA C.R.A. VILLA DE ASMUNDIS GESTITO DA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 01.10.2022 - 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA AMBIENTE CITRIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CO-HOUSING UTENTE MATRICOLA 70734 PRESSO L'ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA "SPAZIO VENTI" GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022 - SMART CIG Z9437EBFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 88276 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO "PIAO 2023" DEL 4 E 6 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022:IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO "DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" EDIZIONE 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO DA PREPOSTO DI 6 DIPENDENTI NOMINATI DAL DATORE DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SHAPE - DIAMO FORMA AL NOSTRO SPAZIO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRASSEGNI ADESIVI PER RIDUZIONE TARIFFE SU PARCHEGGI A PAGAMENTO, DA CONSEGNARE AI RESIDENTI NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG ZAC37E80AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. ED ISTITUTI DI ASSISTENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. U.I. 61838 - COD. ID ALLOGGIO 28066 - AVVISO PUBBLICO 5280 AMBITO 11-GARDA - ID DOMANDA 3632723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE MATRICOLA 98902 PRESSO L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE FINO AL 31.12.2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2022/2023, LIQUIDAZIONE SOMME E EVENTUALE COMPENSAZIONE DEBITI PREGRESSI  DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER V.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEL PALAZZO TODESCHINI E GALLERIA CIVICA. CIG Z6437E4126 - CO.PE. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLI STRUMENTALI TORRI FARO CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - DITTA  SIDERPALI MITAS GROUP CIG Z9037D9F77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO VARIAZIONE CATASTALE PALAZZO TOESCHINI - GEOM. MATTEO CAPPELLI CIG ZDC37D9F5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER LA DEFINIZIONE DI UNO O PIÙ ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI SENZA RIAPRIRE IL CONFRONTO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI - SUDDIVISIONE IN 4 LOTTI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA ANNO EDUCATIVO 2022/23 E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI PER L'ESTATE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 8734405306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE  PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA DI CARLO MARI DEDICATA ALL'ARMA DEI CARABINIERI, PRESSO LA GALLERIA CIVICA DAL 1° AL 16 OTTOBRE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG N.Z9337C724A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "COPPA FRANCO MAZZOTTI"  14° EDIZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA DI EMERGENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 TUEL - CIG Z1E37D1DB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLEGGIO  DI TRANSENNE (POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE) PER L'EVENTO "COPPA FRANCO MAZZOTTI"  PER LA GIORNATA DEL 1 OTTOBRE 2022- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 TUEL E S.M.I.- CIG ZF837D5B69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "COPPA FRANCO MAZZOTTI"- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO IN QUESTIONE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 DEL TUEL - CIG  ZEA37C647B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "COPPA FRANCO MAZZOTTI"  14° EDIZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA - CIG Z3E37C623E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNO/A FREQUENTANTE UNA SCUOLA PRIMARIA IN ALTRO COMUNE A.S. 2022/2023 -  SMART CIG Z6437AFBD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 13562 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 93866 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CREST - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLE LICENZE PER IL SOFTWARE VMWARE DI VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVER DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER UFFICI E NR. 1 SCALETTA PER IL MUSEO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. DI RONCADELLE (BS) CIG Z9F37D1E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PLANIMETRIE DI EMERGENZA PER PALAZZO TODESCHINI E GALLERIA CIVICA-CONSULGROUP- CIG. ZE337C9980</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTI SANITARI PER GATTILE RELATIVI AL PERIODO DI PROROGA DELLA GESTIONE FINO AL 30.04.2023. CIG Z1937D62F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO-ANNO 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI COMUNALI - DITTA MALAGO' STEFANO CIG ZD237C758B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER PER DOG PARK - DITTA GARDA INCISIONI - CIG Z2637D55CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MONTE CORNO ZONA PIAZZALE CIMITERO VIA RIMEMBRANZE CUP I11B20000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PRELIEVI E PROVE PER LA CARATTERIZZAZIONE MATERIALI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI VIA GOITO - DITTA GEOLAB - CIG Z5837C4EC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINE, BANCHINE STRADALI, SCARPATE - DITTA MININI CLAUDIO CIG ZEF37CF3FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O - RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE DOVUTE ALLA COMPAGNIA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA PER I SINISTRI VERIFICATISI NEL 2022 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0037CBC67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. A) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N.81/2008 S.M.I. - CONSULGROUP-CIG. Z4F37BAB8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SERVIZI SCOLASTICI IN FAVORE DEL MINORE MATRICOLA 81757 A.S. 2022/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2022: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE ALL'ESAME PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ALTO DELLE DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA REGISTRAZIONE DEL CORSO "ABITARE IL FUORI NEI CONTESTI EDUCATIVI" PER LE EDUCATRICI DELL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ANELLI - AUTUNNO 2022/INVERNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PALAZZO TODESCHINI - 01/10/2022 - 30/09/2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 240 RISME CARTA BIANCA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEM FORNITURE GENERALI S.R.L. CIG ZCA37BB337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA DELLO SCRITTORE DOMENICO QUIRICO PER IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" AUTUNNO 2022/INVERNO 2023: AFFIDAMENTO SERVIZI E RELATIVE ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO VIA DURIGHELLO - DITTA MAST SRL  CIG Z0037B6B1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA REGISTRAZIONE DEL CORSO "PRIMA ANALISI DELL'IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 896 DEL 19.07.2022. EROGAZIONE  INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL 21.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI  COMUNALI DITTA IDRAULICA FIORINI SRL CIG 9382590634   CUP I14J22000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SCIA AI VV.FF. IN OCCASIONE DELL'EVENTO ALI SU DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 41650 - INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "ISEE 2022 CORSO BASE PER NUOVI ADDETTI" DEL 3.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARMADIETTI PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.. SMARTCIG ZEA37A90CC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE E D.P.I. PER NR. 10 OPERAI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ENGELMAN S.R.L. DI LONATO DEL GARDA (BS). CIG ZF037A86A6 ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE  PIATTAFORMA SINTEL ARIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI DEL  25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE . CIG NR. Z3B37B8CAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RETI CON DOGHE PER IL PERSONALE MILITARE DI STANZA A DESENZANO DEL GARDA DURANTE LE ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 E PER LE FUTURE CONSULTAZIONI. REVOCA DETERMINAZIONE NR. 1029 DEL 01.09.2022 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BISSOLO CASA S.R.L. CIG ZBD3795A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER SUPPORTO EDUCATIVO PER MINORE MATRICOLA 89216 INSERITO PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 20/2021. INSERIMENTO DI N.1 VOLONTARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3537B8D04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE AREA VERDE E PARCHEGGIO VIA ADRIANO CIG 90086350C8 CUP I11B21006580004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FRECCE TRICOLORI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI PALAZZO TODESCHINI E VILLA BRUNATI CIG 9382590634 CUP I14J22001600004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP IN VIA PAPA - CUP I12C21000490002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE SISTEMAZIONE PARCHEGGIO STAZIONE CIG 8996062934 CUP I17H21007670004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2022: IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - 16 NUOVI ADDETTI SQUADRA EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ACQUISTO DI 10 REGISTRAZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 DELLE STUDIO DELFINO &amp; PATNERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASTA MICROFONICA PER LA SALA CONSILIARE IN  SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVO GUASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE  E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E AL TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTE/SSA  DESENZANESE CON DISABILITA' FREQUENTANTE UN CFP IN ALTRO COMUNE A.S. 2022/2023 - SMART CIG ZF337AFB27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN URGENZA  SERVIZIO PER LA PRESENZA DEI SOMMOZZATORI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO RICHIESTA COMMIISSIONE VIGILANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z923786D82 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI TRASPORTO FINALIZZATO SCUOLE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 -  BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'INVERTER E DEL CARRELLO DELLA CAPPA DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI MANODOPERA PER L'INTERVENTO SUL VENTILATORE DELLA CAPPA STESSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI S.R.L.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMARTCIG ZE83695135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" SUL TERRITORIO COMUNALE - L'ALBERO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG ZB737AB8FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "AIR SHOW DEL GARDA - ALI SU DESENZANO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAM,ENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI IN VIA GOITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SPURGO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - DITTA SIRMIO SPURGHI  CIG Z1937A519A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E POSIZIONAMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 25.9.2022 -  DITTA CORRIERE BONATI OMAR - CIG Z4E37A67BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ARTISTICA VIADOTTO - CIG 9033237EFA CUP I11B21001890004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA MADRE DEL MINORE MATRICOLA 99185 PER SUPPORTO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE FAMILIARE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA IN PIAZZA CAPPELLETTI PER LE SERATE DELL'8-9-10 C.A.   IN OCCASIONE DELL'ALLESTIMENTO "VILLAGGIO DELLE FRECCE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE IN LOC. CONTA -  GEOM.MATTEO CAPPELLI - CIG ZF637A4F66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVPLS ANNO 2022 - P.I. LORENZINI DENIS - CIG Z4B31F75B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PEDIATRIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2022-2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "LE NUOVE REGOLE SU MATERNITA', PATERNITA' E L.104/92"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 2.500 MASCHERINE FFP2 PER UFFICI E SERVIZI VARI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA  VIVID S.R.L. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA. CIG NR. Z0F3785DCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LENZUOLA E FEDERE PER MILITARI  DI STANZA A DESENZANO DEL GARDA DURANTE LE ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. ACQUISTO DUE POGGIAPIEDI PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL CIG. N.  Z9237832AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE ALLA TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ONLUS - SECONDO SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTII  - PERIODO 01.07-31.12.22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  PERSONALIZZAZIONE SILVER CARDS PER I SERVIZI SOCIALI  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAO SRLS - CIG N. Z1E377C7EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  VIRUCIDI/DISINFETTANTI PER LA PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI UFFICI  E MEZZI DI TRASPORTO COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA FRINZI SRL CIG NR. Z41379BF82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALZATURE PER LAVORO E ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI DI QUESTO COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FER 2000 S.R.L. CIG NR. Z1D379F0A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER LA DEFINIZIONE DI UNO O PIÙ ACCORDI QUADRO CON PIÙ O.E. SENZA RIAPRIRE IL CONFRONTO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI - SUDDIVISIONE IN 4 LOTTI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE  DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI DI DESENZANO ONLUS" PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN OCCASIONE DELL'EVENTO AIR SHOW DEL GARDA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA  PRESSO L'HANGAR IDROSCALO IN OCCASIONE DELL'EVENTO  AIR SHOW DEL GARDA - ALI SU DESENZANO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART- 183  DEL TUEL E S.M.I. - CIG Z5B3786D64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI STAMPA  PER L'EVENTO ALI SU DESENZANO- AIR SHOW DEL GARDA CHE SI TERRANNO IN DATA  9 E 10 SETTEMBRE C.A. - CIG ZDD37A2658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNA/O 2022_020017, RESIDENTE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) DAL 20/05/2022 - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 -REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO DAL COMUNE PER UTENTE FREQUENTANTE L'ISTITUTO RIABILITATIVO A. CUSTODE DI BERGAMO. ASSEGNAZIONE A CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BRESCIA ODV FINO AL 31.12.2022 - SMART CIG Z6C379FA29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTA SIMOG PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO ACQUE LACUSTRI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER INDAGINE GEOGNOSTICA E RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, GEOFISICA RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO VIA GOITO - DOTT.SSA ROSANNA LENTINI CIG ZC7378CA3B CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI LARVICIDI CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" IN IMMOBILI E AREE VARIE COMUNALI - L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG ZAB379F592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "IL FASCICOLO PERSONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI" DEL 19/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 KIT DI FIRMA GRAFOMETRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.818 DELL'1.7.2022 "RIMOZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA ADIBITA AD EDICOLA SU AREA PUBBLICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI  OZONO PER STERILIZZAZIONE AMBIENTI NEI LOCALI MENSA DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENTER SRL ENERGIE ALTERNATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2022:ISCRIZIONE DIPENDENTI ASILO NIDO AL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ALTO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SMI E DEL D.M.02/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CONNETTIVITA' FTTC E FONIA AL CAG DI VIA DURIGHELLO - CIG: Z9F37881AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "DUE INCONTRI PER PREPARARE IL PIAO" DEL 22 E 23/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA MULTIMEDIALE PER LA SALA GIUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI NUOVI  ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO D-LGS 81/2008 E SSMMII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 101 DEL 4.08.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2022 E 2023, RELATIVI AL CANONE DEL SOFTWARE DI BIGLIETTAZIONE ACQUISITO DAL SETTORE SERVIZI CULTURALI CON DETERMINAZIONE N.486/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONNETTIVITA' FINO AL 31.12.2023 - ADSL SCUOLA MONTALCINI E FTTC INFORMAGIOVANI VIA MEZZOCOLLE - CIG:Z313785D2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILO NIDO COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01/09/2022 -  31/08/2023 - CIG 886174929E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LETTI CON DOGHE PER IL PERSONALE MILITARE  DI STANZA PRESSO QUESTO COMUNE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE NAZIONALI DEL 25 SETTEMBRE E PER LE FUTURE CONSULTAZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PARMA RETI S.P.A. CIG ZBD3795A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI COLLABORAZIONE "ESPERIENZE FUORI DAL GUSCIO" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI "IL CUCCIOLO" E "POLLICINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2022 - DGR 6732/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER I SOGGETTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2022: REINCASSO DEL CONTRIBUTO EROGATO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANOCALVINA. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI 2 MESI DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA POTABILE DA RETE IDRICA E FORNITURA BICCHIERI DI CARTA  IN 8  EROGATORI SITUATI IN VARI UFFICI E SERVIZI DI QUESTO COMUNE.  AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NORD VENDING S.N.C, CIG N. Z24379053F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO IDROSCALO  DEL 9 SETTEMBRE -  AFFIDAMENTO  SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AIRSHOW DEL GARDA 2022 - ALI SU DESENZANO AFFIDAMENTO SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A) D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DI CATALOGHI MOSTRA "NINFE E FAUNI MITOLOGIA DEL LAGO DI GARDA NELLE OPERE DI TULLIO FERRO" PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL CASTELLO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER DISPOSITIVO DI RICARICA STOP&amp;CHARGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA PER CONCERTO DI GALA AD ASSOCIAZIONE MUSICA IN CANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 61256 AL SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOPERATIVA LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA PATTUGLIA LEGEND PER I GIORNI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "AIR SHOW DEL GARDA 2022-ALI SU DESENZANO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  EX ART. 183 TUEL E S.M.I.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PREGIO COMUNALI - LOTTO 2 - CIG 9053691E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - LOTTO 1 - CIG 90536826BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE IN LOC. TASSINARA - GEOM.MATTEO CAPPELLI CIG ZC63786ADB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA TES SPA CIG ZB335A5122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PARCHI COMUNALI - DITTA SUARDI SRL CIG 93710470A0 CUP I11J22000060006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA PER INTERVENTO RELATIVO RIMOZIONE TROVANTI FERRO E CLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" A FAVORE DEGLI UTENTI MATR. N. 25015 E 58485 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PANNELLI ESPLICATIVI OPERE DELL'ARTISTA TULLIO FERRO IN MOSTRA PRESSO IL CASTELLO DAL 10 SETTEMBRE AL 9 OTTOBRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERIPRINT CASTIGLIONESE - CIG N.ZE2378745D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR BRESCIA PER ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 103 DEL 03/05/2022 DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR BRESCIA N.  285/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - SUPPORTO SISTEMISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE COLONNE IDRANTI SOPRASUOLO INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - GRUPPO PIGHI SRL - CIG Z213786C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE BANCHINE PRESSO PORTO DI DESENZANO DEL GARDA - ANTONUTTI F.LLI SRL - CIG Z313784B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI AREE VERDI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA  ALI SU DESENZANO CON LE FRECCE TRICOLORI - COOP. IL QUADRIFOGLIO CIG Z32377FB64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA  E SUPPORTO AL RUP - CIG Z363784AE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO SAAS IN CLOUD "SMARTANPR" PER L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI ONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N° XI / 4197 DEL 18/01/2021 - ECOCOLO SERVICE SRL - CUP I19J21004770006 - CIG 9371875BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA ASD GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE ANCHE A SUPPORTO DELL'EVENTO "13° CAMPIONATO PROVINCIALE VELA PER  DISABILI" DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 151 DEL 2.2.2022. RETTIFICA ASSEGNAZIONE PER MODIFICA  RAGIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA N.37 - BIEM SPA - CIG Z6E37760F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA ACUSTICA DELLE STRADE COMUNALI CON TRAFFICO TRA I 3 I 6 MILIONI DI VEICOLI/ANNO AI SENSI DEL D. LGS. 194/2005 - ATTUAZIONE QUARTA FASE DIRETTIVA 2022/49/CE - RIGGIO MAURO - CIG ZDB377BD17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA LA LOC.MONTONALE E LOC. CONTA  - CIG 9010848301 CUP I14E20001260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO "LA COMPENSAZIONE/REVISIONE PREZZI DOPO LA L.91/2022 DI CONVERSIONE DEL DECRETO AIUTI (D.L.50/2022) ED ESAME DELLE ULTERIORI RECENTI NOVITA'" DEL 9/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PART TIME DIPENDENTE MATRICOLA 35150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MODULISTICA E ACCESSORI PER ELEZIONI POLITICHE  25 SETTEMBRE 2022.  AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA HALLEY INFORMATICA SRL CIG N. Z4C377EBD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 24.12.2022 DEL SERVIZIO DI OSPITALITA'  IN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE PER IL NUCLEO FAMILIARE DELL'UTENTE MATRICOLA N.89696 - SMART CIG ZBE3552390 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE MATERIALE ORGANICO ALL'INTERNO DEL PORTO DI RIVOLTELLA - DITTA ECOVOLO SERVICE SRL - CIG Z75377CFAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 119114 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" I- L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG Z0F377BD03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA DOVUTO A REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCARICATI PER IL CENSIMENTO ISTAT PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 119923 PRESSO L'ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA DI TIPO EDUCATIVO "SPAZIO VENTI" GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 22.08.2022 - 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO PER STAMPANTE ATTI DI STATO CIVILE GUASTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUTZIONALE  A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' E PER IL "4° TROFEO CITTA' DI DESENZANO" PREVISTO IL 24 SETTEMBRE 2022 A SAN MARTINO - SSD PROMO BOXE ITALIA SSD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - AFFIDAMENTI FORNITURA LIBRI DECRETO MIBACT 502/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO IN CLOUD STAYTOUR  MAPCONTROL - CANONE FINO AL 31 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2022 - GIUGNO 2023 AFFIDATI IN APPALTO CON PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA ALL'OPERATORE ECONOMICO R.T.I. ELEFANTI VOLANTI / CO.GE.S.S. - CIG: 8802237BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO SETTEMBRE 2022 / GIUGNO 2023, AFFIDATO IN APPALTO CON  PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA ALL'OPERATORE ECONOMICO DUSSMANN SERVICE S.R.L. - CIG 8757340196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI ED AREE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG ZC32A962CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA - CONTABILIZZAZIONE COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO PER LA FESTA COUNTRY 2022 ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI ANNO 2022. APPROVAZIONE TERZO ELENCO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A CAUSA DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - CIG Z683770A0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - FORNITURA DI CONTENITORI PER RIFIUTI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DI PARCHI PUBBLLICI - DITTA ROBLES &amp; C. SRL  - CIG ZD2377073D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE  ED ADEGUAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI -  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO MUNICIPALE - DITTA ALFA ALERT CIG Z86376DA3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARAI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DITTA GOVONI SEGNALETICA SRL  CUP I17H21005270004 CIG 8889817D0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL PIANO DI CONTROLLO ANALITICO E DEL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI, PER IL PRIMO ANNO DI APPALTO, CIG 8757340196, DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER  LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO TRIBUTO IL 30 AGOSTO 2022  A RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA TECNICA AL RUP PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FIBRA OTTICA A SERVIZIO COMUNE - SCE SMART CITY ENGINEERING SRL CIG ZE334632EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PER I GIORNI DEL 9 E 10  SETTEMBRE 2022, IN OCCASIONE DELL'EVENTO "ALI SU DESENZANO" - AIR SHOW - FRECCE TRICOLORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  EX ART. 183 DLGSL. 267/2000 - CIG  ZB2371DFBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE IN PIAZZA CAPPELLETTI, IL GIORNO 28 AGOSTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 36707 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO R.S.A. ANNI AZZURRI VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS) GESTIONE KOS CARE S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 08.08.2022 - 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  POST ASPETTATIVA NON RETRIBUITA  AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 68 C. 1 BIS E 1 TER L.R. N. 20/2008 E DELL' ART. 14 - DEL D. LGS. N.165/200.  DIPENDENTE MATRICOLA N. 15350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 69166 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 06.08.2022 - 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA NELL'ANNO 2021 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2020 E ANNO DI IMPOSTA 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER PROGETTO "PROGETTO D.I.V.A.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI  VIA GOITO ING.GIOVANNI MARCHETTI - CIG 9278071A64 CUP I12C21000500002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP - STUDIO EFDHAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA SUPPLETIVA SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE FFS CIG 899602934  CUP I17H21007670004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E SICUREZZA REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI - STUDIO SCE SMART CITY ENGINNERING SRL CIGZB1375B3ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTA DEL LAGO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ELISA BONZANI DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BONZANI E ASSOCIATI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE IMU 2013 PROPOSTO DA S.S. - CIG. ZBA375EE3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ELISA BONZANI DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BONZANI E ASSOCIATI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR IMU 2013 PROPOSTO DA S.S. - CIG. ZD1375EE8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PARCHI COMUNALI CUP I11J22000060006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2022-2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2022 -CIG.9078834AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.90 DEL 4/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FERTIRRIGAZIONE ARANCI POSTI SUL PERIMETRO DEL PORTO VECCHIO.VIVAIO DEI MOLINI.CIG.ZB7375D3F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CAVI TRASMISSIONE DATI PRESSO UFFICI COMUNALI - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL CIG Z12375DF5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI NELL'AMBITO DELLA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE E AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E AMMINISTRAZIONE DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI" FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE NELL'ANNO 2022 DI SERVIZI E AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - SMART CIG ZDF37227AA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE  - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2022 : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE GENERALE DI 15 DIPENDENTI  IN MODALITA' FAD - D.LGS.81/2008 E L.215/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO 2022 CIG 924500644C CUP I17H22001000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA CENTRO ANFFAS - DITTA IDROSIRMIO  SNC - CIG ZCD3758978</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTA DEL RUGBY 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE SIMI 0498/N PER IL SETTORE "STATO CIVILE" DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIMI S.A.S. - CIG Z093744DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA BIGLIETTI ON-LINE MOSTRA "LES FEMMES" DI MODIGLIANI ANNO 2022 -   ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA INCASSI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COMMISSIONI - CIG N.Z233753082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI EXTRA PER VENDITA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA BANKSY - DITTA CIAOTICKETS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZC03755CC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE TESTA FRANCESCO- CIG.Z233722BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI RIPARAZIONE E PULIZIA FONTANE - DITTA AQUA VERDE CIG Z5E3749F9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA FIORITO PRESSO AIUOLE E FIORIERE COMUNALI DITTA VIVAIO BOTTURI - CIG ZE1373DA8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IRRIGAZIONE ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE DITTA AZ. AGRICOLA DI PIERNO MARCO CIG Z9E3740548 COOP.IL QUADRIFOGLIO CIG Z7A3740562</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL NUCLEO SOMMOZZATORI DEL BENACO PER INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI TROVANTI (FERRO E CALCESTRUZZO) PRESENTI NEL TRATTO DI LAGO ANTISTANTE LA PASSEGGIATA MARATONA - VIA LARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORPI IDRICI DEMANIALI ANNO 2022-CIG.Z30374FA2A. POLETTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 540 DEL 21/05/2021 - RETTIFICA FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA DI RELATORI E SCRITTORI CHE PARTECIPERANNO GRATUITAMENTE AGLI INCONTRI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL COMMISSARIO ESTERNO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT.D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA DEI REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2027 -- LOTTO 1 CIG: 9248329A84 E LOTTO 2 CIG: 92483625C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP U.I. 61901 - COD. ALLOGGIO 28086 - AVVISO PUBBLICO ID 5280 - ID DOMANDA 3600943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: CORSO PER IL PERSONALE DIPENDENTE SUL PROTOCOLLO (GESTIONALE E NORMATIVO) DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ERRATO VERSAMENTO PERMESSI TRANSITO ZTL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO SAP ASSEGNATARIO MATR. 38392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. U.I. 61806 - CODICE ALLOGGIO 28087 - AVVISO PUBBLICO ID 5280 AMBITO 11 GARDA - ID DOMANDA 3614670 (CONCORRENTE INDIGENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 3438/2020-5395/2021 MISURA 2 (DIFFERIMENTO SFRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO SMART PARKING  PARCHEGGI VIA S.A.MERICI E VIALE CAVOUR - ENEL X ITALIA  - CIG ZBD3718687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI APPESANTIMENTO - DITTA PSR SRL - CIG ZE5373DAA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRANSENNE PARAPEDONALI - DITTA R2 DI MANIERO ROBERTO CIG Z54373DAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE TERMOTECNICA EDIFICI COMUNALI - P.I. PAPA STEFANO CIG 9315167EF9  CUP I14J2200160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SUPERSILENZIATO PER LO SPETTACOLO DEL 26/07/2022 A VACCAROLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 125602 PRESSO L'ALLOGGIO PROTETTO GESTITO DA RSA FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI PIÙ OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVENDA S.R.L. - CIG ZD037213EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER LA DEFINIZIONE DI UNO O PIU' ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, SENZA RIAPRIRE IL CONFRONTO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE (CARROZZIERE - MECCANICO/ELETTRAUTO - GOMMISTA) DEI MEZZI  DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI 24 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI - SUDDIVISIONE IN 4 LOTTI - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU ED IMPOSTA DI SOGGIORNO A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA  PER PULIZIA MONUMENTO E ALTRI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDI PER LE SCUOLE STATALI DI COMPETENZA COMUNALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022/2023 - CIG Z6B371E710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI INCENTIVANTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI, OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 900 RISME CARTA RICICLATA FORMATO A4, 20 RISME CARTA NATURALE FORMATO A3 PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL DI MILANO - CIG ZE33723E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER MESSI NOTIFICATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  MICHELETTI FORNITURE DI MICHELETTI SIMONE - CIG  Z8E36E697C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER MAGAZZINO ECONOMATO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GRASSI UFFICIO S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) CIG Z9237182C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SOMME INSOLUTE RELATIVE A ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI - TRASMISSIONE AD "AREA SRL" PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DELLA POSIZIONE  ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.90 DEL 4/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO/FUNZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ASSORBENTI E DISPERDENTI PER ACQUE CONTAMINATE - DITTA ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE - CIG ZB1372BD0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIPARTO DELLE RISORSE RESIDUE - ANNUALITA' 2020 - A SOSTEGNO DEL SISTEMA EDUCATIVO 0 - 6 ANNI - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE PER ENERGIA E MATERIE PRIME AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE E SEZIONI PRIMAVERA DESENZANESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER RIQUALIFICAZIONE INGRESSO CENTRO BALNEARE "DESENZANINO" - GEOM. ANDREA PROVEZZA - CIG Z793703978</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE  DETERMINA 825/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 STAMPANTI FORMATO A4 PER GLI ATTI DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "LA PIATTAFORMA NAZIONALE DI NOTIFICA, LE IDENTITA' DIGITALI E I SISTEMI DI PAGAMENTO DIGITALI" DEL 26/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATALOGHI DI PRESENTAZIONE MOSTRA  DELL'ARTISTA DESENZANESE TULLIO FERRO PRESSO IL CASTELLO DAL 10 SETTEMBRE AL 08 OTTOBRE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIMAX DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z9C3715474</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI MUSICA INTERNAZIONALE. - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE PER IL CONCERTO DEL 31/7/2022 - CIG Z3C371E338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI ANNO 2022. APPROVAZIONE SECONDO ELENCO BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2022 - CIG 9227073584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N.460 - CIG Z04371E2D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 286 DEL 24.02.2022 "FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ACCUDIMENTO DEI GATTI  DI COLONIA" - NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA TESTA FRANCESCO - CIG Z233722BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DA CUCINA, ACCESSORI PER LETTI E ACCESSORI DA GIARDINO PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC. SMARTCIG Z42371E2E0. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE MUSICALI A RIVOLTELLA DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER L' ASSISTENZA SANITARIA  IN OCCASIONE DELL' EVENTO  "AIR SHOW" PER IL 9 ED IL 10 SETTEMBRE 2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA C.V.L.P.S. PER L'EVENTO "AIR SHOW DEL GARDA" - ALI SU DESENZANO 9 E 10 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE -PERIODO 1.07.2022-30.04.2023- CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 127786 CON FIGLI MINORI PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA GESTITO DA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07.07.2022 - 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI CARTA CHIMICA PER STAMPA PREAVVISI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. DI BRESCIA CIG Z363701CA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO BANCONE RECEPTION PRESSO PALAZZO TODESCHINI - DITTA KUOTAZIO - CIG Z0936FEE2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO "INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2022" DECRETO N. 15979 DEL 23/11/2021. AFFIDAMENTO A GARDA UNO S.P.A. DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE GATTILE INTERCOMUNALE -PERIODO 1.07.2022-30.04.2023. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N.51/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ACQUISTO REGISTRAZIONE CORSO"PIAO E CONVERSIONE DEL DECRETO PNRR2 PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI  (CAT.C)  DA  PROCEDURA  INTERPELLO RISERVATO AGLI ISCRITTI  NELL'ELENCO DELLA SELEZIONE UNICA PROVINCIALE APPROVATA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA CON ATTO DIRIGENZIALE N.605/2022 E RETTIFICATO  DALLA STESSA CON ATTO DIRIGENZIALE  N. 644/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO HABITAT REINFORCEMENT PER IL POTENZIAMENTO SITI RIPRODUTTIVI DEGLI ANFIBI DI IMPORTANZA CONSERVAZIONISTICA PRESSO IL MOMUMENTO NATURALE OASI SAN FRANCESCO - CUP I19J21014780006 - CIG Z5F370DB1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI CENTRALINO VOIP CON CAMBIAMENTO DEL CIG - DITTA DIRETE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTIVITA' FTTC PER LO SPORTELLO AL CITTADINO DI RIVOLTELLA - DITTA DIRETE SRL - CIG: ZD336ED453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE MATRICOLA 98902 PRESSO L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE FINO AL 30.09.2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO/LUCI E MOVIMENTAZIONE PALCO PER EVENTI TEATRO CASTELLO ESTATE 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RISTAMPA DI CARTINE TURISTICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z81370F008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE ALUNNO/A DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI POSIZIONATI PRESSO IL CENTRO BALNEARE DESENZANINO.PERIODO 1 LUGLIO-17 LUGLIO 2022. CIG Z30368C569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E CREAZIONE DI NUOVO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE AL PARCHEGGIO MARATONA.CIG ZCD3706C8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ANNO 2022 - SOTTOPASSO DESENZANO - VIADOTTO VIA BEZZECCA - SOTTOVIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE BANDO SPORT E SALUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE ALL CORSO PER IL NUOVO RAPPRESENTANRE PER LA SICUREZZA (RLS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 36707 FINO AL 31.07.2022 ED INSERIMENTO UTENTI MATRICOLA 25012 E 58485 PRESSO LA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO ISTITUTO DI ASSISTENZA C.R.A. VILLA DE ASMUNDIS GESTITO DA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 24.06.2022 - 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 25076 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 69058 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 86379 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 81199 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 11157 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 79504 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 29448 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 18665 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTI MATRICOLE 8646, 19139, 62767 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 62768 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 24963 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 94605 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 6622 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO DN645MS IN UTILIZZO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG  Z0C36FB429.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IN EMERGENZA DI DISPOSITIVO DI RETE GUASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE STAZIONI GRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI SPETTANTI AI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE EDR (ENDPOINT DETECTION AND PROTECTION) DI PROTEZIONE DAGLI ATTACCHI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO  CENTRALE  ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE IRRIGAZIONE DI SOCCORSO - IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E AGRICOLA ONLUS - CIG Z8A36E102A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ARCHEOLOGICA LAVORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TUTELA E RISANAMENTO ACQUE LACUSTRI FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA. - CIG Z283703F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE PARETI MANOVRABILI DITTA ESTFELLER PARETI SRL CIG ZB435F56CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CO-HOUSING UTENTE MATRICOLA 70734  PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA "SPAZIO VENTI" GESTITO DA FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.08.2022 - SMART CIG Z373704031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA ADIBITA A EDICOLA SU AREA PUBBLICA IN VIA ANELLI ANGOLO PIAZZA MATTEOTTI - DITTA  GRUPPO BONATTI SRL CIG Z273624030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE TERRITORIO COMUNALE - DITTA GOVONI SEGNALETICA SRL CIG Z8336F53CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE "X GARDA LAKE MUSIC FESTIVAL 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 102062 CON FIGLI MINORI PRESSO "CASA VIOLA" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2027 -- LOTTO 1 CIG: 9248329A84 E LOTTO 2 CIG: 92483625C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 36707 PRESSO LA COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA FINO AL 30.06.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RAPPORTO SOCIETARIO ESISTENTE TRA LA  DITTA DEDAGROUP S.P.A. E LA DITTA DEDA CLOUD S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.51/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SPURGO GRIGLIE E CADITOIE - DITTA SIRMIO SPURGHI SNC - CIG ZD236F5384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IRRIGAZIONE ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE - AZIENDA AGRICOLA  DI PIERNO MARCO  - CIG ZC436F19D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE N.1 SISTEMAZIONE PALAZZO TODESCHINI CUP I14E21001210004 CIG 9005933B02 - DITTA VIOLA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SOC. V.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE DEL CREDITO VANTATO VERSO CONTRIBUENTE 22049. PROVVEDIMENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI  DUE  CONDIZIONATORI  PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  TRONY DESENZANO TRADE S.R.L. - CIG Z5436EFE92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "UNA, BELLA, INDIPENDENTE!" DEL 25/06/2022 - ASS. FARO TRICOLORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO VARIE SCUOLE. DITTA BIEM SPA. - CIG ZAE36D7526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 2974/2020- - 3438/2020 - 5395/2021 - MISURA 4 (REPERIMENTO NUOVO ALLOGGIO) UTENTE MATRICOLA 118949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER  A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022 ORGANIZZATI DAGLI ENTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO ISTITUTO DI ASSISTENZA C.R.A. VILLA DE ASMUNDIS, GESTITO DA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24.06.2022 - 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD 2022 PER LA REALIZZAIZONE DEL PROGETTO "WEEKEND ON THE ROAD 2022" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ESIBIZIONE DI DUE CONCERTI TRIBUTO - CIG Z9336BD6FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  ASSISTENZA SANITARIA ( CIG ZEC36BD674)  E ASSISTENZA ANTINCENDIO (CIG ZF936BD609) PER GLI EVENTI CONCERTO TRIBUTO MEDIANTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183  DEL TUEL N. 267/2000 E SM.I. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA D'USO, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SUPPORTO TECNICO SOFTWARE DELLA STRUMENTAZIONE "POLICE CONTROLLER" IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, PER 12 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECH CONTROLLER SRL DI ROMA - CIG Z1C36E0A0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA GOMMISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO PARTS &amp; SERVICE DI ROMA - CIG Z9736DFE19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NR 2 NASTRI PER STAMPANTE SIMI XX PER IL SETTORE "STATO CIVILE". CIG NR. Z4836D88B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 65: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FONDO A SOSTEGNO DEL SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI ANNUALITÀ 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELL'UTENTE MATRICOLA 127786  E DEI FIGLI MATRICOLA 124124 E 128449 PRESSO " CASA RIFUGIO FIOR DI LOTO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 23.06.2022 - 07.07.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO POSTAZIONE BIGLIETTERIA E ATTIVAZIONE VENDITA ON LINE MOSTRA MODIGLIANI EXHIBITION DAL 24 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE 2022. CIG N. Z3836E204D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SHAPE - DIAMO FORMA AL NOSTRO SPAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE BANDO "INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER ENTI PUBBLICI 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANNERI BIFACCIALI E STAFFE PER AGGANCIO A PALI LUNGO LA SALITA DEL CASTELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIANNI - CIG N.ZB836E15B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA NELL'AREA SOCIALE DEL DISAGIO ADULTO - PROROGA FINO AL 31.08.2022 - SMART CIG Z4035A5F3D - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO ING GIOVANNI MARCHETTI CIG  9278071A64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI GALA "...L'ITALIA CHIAMO'!" IN OCCASIONE DEL 163°ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IN MERITO ALL'INTERVENTO RELATIVO AL PROGETTO "LIFE GESTIRE 2020" - POTENZIAMENTO SITI RIPRODUTTIVI DI ANFIBI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO DELLE CERIMIONIE ISTITUZIONALI CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOC. COOP. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONSEGNA MEZZO FORD RANGER TARGATO GH945RN DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI  PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA - MEZZO ACQUISTATO CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA E DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A REGIONE LOMBARDIA DI CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE - DITTA CLIMA SERVICE SRL CIG ZB236D84FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE SPESE EFFETTUATE PER ALLESTIMENTO SEGGI E POSIZIONAMENTO TABELLONI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE E REFERENDUM POPOLARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO ONDE.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA FIORIERE IN VIA DI VITTORIO - DITTA METALCO  SRL CIG ZD036CD998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO A.S.A. -  AFFIDAMENTO DIRETTO  DITTA  ARDIGÒ SRL - CIG Z7836C125F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI DI PROPRIETA'  COMUNALE - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG ZBA36D4370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DISPOSITIVI A LUCE LAMPEGGIANTE ARANCIONE SU AUTOCARRO FORD TRANSIT CHASSIS - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  FIOLETTI DI BRESCIA - CIG Z6A367FD57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASS. "W.A. MOZART" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO "YOUNG SYMPHONY" DEL 4/9/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 688 DEL 26.05.2022 "VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MICROFONI DA UTILIZZARE PRESSO IL MUSEO CIVICO G. RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' IN SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE EMERGENZIALI PRESSO STRUTTURA GESTITA DA CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE DI SAN CARLO A S. AMBROGIO - SMARTCIG Z5C36D487F - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP - STUDIO EDHAS CIG Z723696B40 CUP I12C21000490002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL BANDO SPORT E SALUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO LAVORI DI RESTAURO DELLE SUPERFICI ESTERNE DARSENA VARINI - DITTA EPISTEME DI CHERUBINI MARINA CIG 9258309647 CUP I15F21001720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AD ASSOCIAZIONI" DEL 27/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONECONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FESTA DI SAN LUIGI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP - ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AVVISO PUBBLICO ID 5280 AMBITO 11-GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2974/2020 - 3438/2020 - 5395/2021 - MISURA 1 (RINUNCIA ESECUZIONE SFRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - DITTA SAVIATESTA SRL - CIG Z5636CA615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TENDE UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO - DITTA TONOLI TENDE - CIG ZDB36CD99E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PELLICOLE PER CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA GARDA INCISIONI - CIG Z1A36CD990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO - AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A) D. LGS. 2677/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI ALLA DITTA INDIVIDUALE YLENIA ANIMAZIONI DI COLOGNO MONZESE (MI) PER EVENTI DI ANIMAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DESENZANESI  STATALI E PARITARIE - 23 E 24 GIUGNO 2022 - CODICE CIG: Z0736C1D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANNER BIFACCIALI PER SALITA CASTELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LOVATO G. DI DESENZANO - CIG N.Z4C36C5FBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO  PER UTILIZZO TEATRO ORATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE 30/06/2022 - 30/06/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 542 DEL 26/04/2022 RELATIVI AL PAGAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISKS - ASSITRE UNIPOLSAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 DEI 5 REFERENDUM ABROGATIVI E DELL'ELEZIONI DEL SINDACO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOC. COOP. SOCIALE  LA CHIMERA CIG ZCD36B9345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.3 OPERAI QUALIFICATI CAT. B1 A TEMPO DETERMINATO TRAMITE CENTRO IMPIEGO EX ART.16 L.56/87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO "GLI SCARICHI IDRICI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ALLA LUCE DEI RECENTI DECRETI DI SEMPLIFACAZIONE" DEL 17/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI POSTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AL GRUPPO ANMI DESENZANO PER RIQUALIFICAZIONE MONUMENTO AI CADUTI DEL MARE - ASSUNZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DALLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI CONCESIO COME DA ACCORDO APPROVATO DALLA G.C. 138 DEL 17/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO RETE LOCALE LAN IN CONVENZIONE CONSIP - INTEGRAZIONE SWITCH CENTRALE TERMICA - DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. CIG: 9015760882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI FIGLI  DELL'UTENTE MATRICOLA 124211 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022 - SMART CIG ZCA34F3A03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PASSEGGIATA A LAGO (TRATTO DA VIA RIVE A VIALE GRAMSCI)  ASSEGNAZIONE INCARICO DI  PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PASSEGGIATA A LAGO DA PONTILE FELTRINELLI A VICOLO LAVANDAIE (TRATTO VIA ROMA) - CIG Z4236BDE8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZONE MOSTRA DI MODIGLIANI PRESSO IL CASTELLO DAL 23 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ARIA SPA ALL'ISTITUTO AMEDEO MODIGLIANI DI ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG N.ZAE369F6F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO POSA E  CORRISPONDENTE FORNITURA DI NR. 45 CANALINE COPRI CAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA DELL'11 GIUGNO 2022 A REGGIO INIZIATIVE CULTURALI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" UTENTE MATR. N. 55956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO "LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI IMMOBILI RICADENTI NEI CENTRI STORICI O SOTTOPOSTI A TUTELA DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.LE NOVITA' INTRODOTTE NEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA DALLA LEGGE N.34/2022 (C.D. DECRETO "BOLLETTE ENERGIA") DEL 23/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 121049 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMPETIZIONE STORICA  DENOMINATA "MILLE MIGLIA" - PASSAGGIO ANNO 2022 - 15 GIUGNO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA D.A.S.S. FARMACIA COMUNALE DESENZANO - CIG N. Z7336AA159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.8128 PRESSO LA STRUTTURA VILLA OCEANO GESTITO DA PIANETA ASSISTENZA SRLS. PERIODO 07.06.2022 - 30.09.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE SUBIMPEGNO PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "PROMOZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA ER RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI" ANNI 2022 - 2023 E RELATIVA PRENOTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PART TIME PER IL PERIODO ESTIVO DIPENDENTE MATR. 33800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI E CAPPOTTI TERMICI ALLA LUCE DELLE PIU' RECENTI NOVITA' NORMATIVE (LEGGE 108/2021 - DL 17/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 18/2021 - INSERIMENTO NR. 1 TIROCINANTE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 515 DEL 15/04/2022 - RETTIFICA FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PER L'INFANZIA EINSTEIN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI ANNO 2022. APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA NR. 365 DEL 14/03/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.436 DEL 29.3.2022  "INSTALLAZIONE DISSUASORI ANTIVOLATILI PALAZZO TODESCHINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI E STRADE  - DITTA CGC SRL CUP I17H20001880004 CIG 8964444D33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI -ANNO 2022- CIG ZCF3693FAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER  A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022 ORGANIZZATI DAGLI ENTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2021 AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE  LICENZA AUTOCAD LT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA IN CONVENZIONE CONSIP PER SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA MALAGO' GEOM. STEFANO - CIGZE53691C6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2022-2023 - CIG ZAC3684318</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER NR. 2 VOLONTARI - QUOTA B - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO "LA PROBLEMATICA DEL RINCARO MATERIALI E L'AVVIO DEL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO AGENTI CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - ASSEGNAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CIG ZA836944DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE LEGALE INERENTE L'ATTIVITA' DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2022 - SMARTCIG Z1636A1D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI FOTOGRAFIA E MARKETING TERRITORIALE ALLA DITTA MARILENA MURA FOTOCOMUNICAZIONE SRLS DA GIUGNO A DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CAPPA DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI S.R.L.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE83695135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE CODICE 4630257 PRESSO LA STRUTTURA CASA AMANTEA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.06.2022 - 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS FIAT IVECO TARGATO DN645MS IN UTILIZZO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG ZA83695682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PARTNERSHIP/SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2021-2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA MAUNTENZIONE DEL VERDE IN ALCUNE ROTATORIE COMUNALI - TRIENNIO 2022-2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI GRAFICA E CREATIVITA' ALLA DITTA STEEL COMUNICARE SRL DA GIUGNO A DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO, GAS E IDRICO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE - DGR N. 4643 DEL 03 MAGGIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA PROGRAMMAZIONE 2022 - CUP I51B21004060002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 ADESIVI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL MEZZO, DI PROPRIETÀ COMUNALE, FIAT PANDA TARGATA EB346GC  E DI UN CAVO RICARICA TIPO 3 PER IL VEICOLO IBRIDO A NOLEGGIO JEEP RENEGADE  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGATO YA115AR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DELLA SOCIETA' AGENTE DELL'AGENZIA REALE MUTUA DI GAVARDO/DESENZANO CHE GESTIRA' LA POLIZZA INFORTUNI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (LOTTO 6) - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER QUATTRO NUOVI OPERAI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO - CIG N. Z4F368FADE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FER 2000 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  SU PIATTAFORMA SINTEL ARIA S.P.A. PER  L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO E DELLA SOSTITUZIONE / AGGIORNAMENTO DI ALCUNE APPARECCHIATURE DAL 01.06.2022 AL 31.05.2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA CIG 9112592CCC - PROCEDURA SINTEL ID 152004970. ASSEGNAZIONE DITTA BRESCIA MOBILITA' S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO SAP ID 5280 (19/04/2022 - 27/05/2022) PER ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL DISTRETTO TERRITORIALE AMBITO 11-GARDA - ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DIRETTA DEL VERDE COMUNALE NELLA ROTATORIA INCROCIO VIA COLLI STORICI-VIA SALVO D'ACQUISTO - ACCORDO 2018/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTO ENTRATA ANNI 2022-2023 E PARTE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 2974/2020-3438/2020-5395/2021 - MISURA 4 (CONTRIBUTO REPERIMENTO NUOVO ALLOGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA BANDA CITTADINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CERIMONIA COMMEMORATIVA  DELLA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA - 28.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2022 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO  RETE ACQUEDOTTO PER ELIMINAZIONE TRATTO DI TUBAZIONI PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA GIOTTO  - ACQUE BRESCIANE SRL - CIG Z543691C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO - DITTA BIOS ASFALTI SRL  CIG 924500644C CUP I147H22001000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE EX DARSENA VARINI - DITTA FERRISE SRL CIG Z4F3666FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA GUARD RAIL VIALE ANDREIS - DITTA P.B.S. SRL CIG Z163694E88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO CASTELLO -  SOC. GENERALE SERVICE SAS CIG Z9A36952BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2027 - DETERMINA A CONTRARRE. LOTTO 1 CIG: 9248329A84 -  LOTTO 2 CIG: 92483625C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEI FAMILIARI CON ESENZIONE O RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI CAG E ASILI NIDO PER PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-ECONOMICHE. ANNO EDUCATIVO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA PER ACQUISTO VESTIARIO PER LA SCHOOL BAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DEL CHIOSTRO DEL MUSEO RAMBOTTI TRAMITE ACQUISTO, INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO DI UN ULIVO SECOLARE. SOCIETÀ AGRICOLA FLOVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. SUPPORTO SISTEMISTICO PER APPLICATIVO DI GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA LIRICA "THE YOUNG STARSO OF THE ITALIAN OPERA" ALL'ASSOCIAZIONE MUSICA IN CANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 80898 PER IL PERIODO 30.05.2022 - 30.06.2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z6434F38FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO CLIMATIZZATORE MONOSPLIT PRESSO SETTORE SERVIZI INFORMATICI  LOCALE SERVER -  DITTA IDROMAFRA SRL - CIG ZAE368BE31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE MANUTENZIONE STRADE - DOTT.GEOM. NICOLO' MERICI CIG Z7A368C2CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. "VEICOLI 1 " PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA FORD FOCUS - LOTTO 9 PER LA POLIZIA LOCALE- CIG DERIVATO Z6F368A077</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI  POSIZIONATI PRESSO CENTRO BALNEARE DESENZANINO. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 - CIG Z30368C569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE INDIRETTA PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI GALA IN OCCASIONE DEL 163° ANNIVERSARIO  DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI VESTIARIO PER NR. 2 NUOVI OPERAI COMUNALI SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENGELMAN S.R.L. DI LONATO DEL GARDA CIG Z983630553</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA (ART. 175 COMMA 5 QUATER - LETT. A) - D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "28 MAGGIO 1974 - 28 MAGGIO 2022 - LAMPI DI VERITA' - LA SENTENZA SULLA STRAGE DI PIAZZA LOGGIA" DEL 28 MAGGIO 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI": AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BRESCIA TRASPORTI CUP I19E11000890006  CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANAC A SEGUITO DI RICHIESTA CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - LEGA NAZIONALE DILETTANTI LND - CIG Z4C3684D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. 81/2008- ANNO 2022. CIG. Z3E3676E19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" DI IMMOBILI ED AREE VARIE COMUNALI - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022 - CIG ZB5364D60A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AD ALTO FUSTO - COOP. L'ALIANTE CIG ZC936757C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA COLLI STORICI - DITTA SIBESTAR  SRL CIG ZB6366D136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 70734 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADATTAMENTO DEL SUPPORTO PER IL POSIZIONAMENTO DELLA PIROGA PRESSO IL MUSEO CIVICO RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HOST E STORAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO ANNO 2022 - CIG 924500644C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAZIONE GRAFICA PER SETTORE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO - AGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A)  D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMANAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ISTITUTO ROGAZIONISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANNIBALE DI FRANCIA" PER LA REALIZZAZIONE DEL TORNEO TRA LE SCUOLE DEL 31 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NASTRO PER INAUGURAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON DITTA NOVALI EGIDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 8845 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO AGLI ALPINI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BUONO SCUOLA COMUNALE" PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BARRIERE DIVISORIE IN PLEXIGLASS - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' - CIG N. ZF7364D147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS) PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM AD UN/A ALUNNO/A RESIDENTE NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI ACCONTO A FAVORE DEI SOGGETTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLIDI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA (ART. 175 COMMA 5 - QUATER, LETT. A) D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI  ONLUS - PRIMO SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SINTEL PER POSIZIONI IN CORSO DI RISCOSSIONE CIG 9211770116 E CIG 9211904FA6 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE ED ESECUTIVE. ASSEGNAZIONE AREA S.R.L. C.F. 02971560046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA: INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALL'ANNO 2022 E ASSUNZIONE IMPEGNI PER L'ANNO 2023 - TIM SPA - CIG ZAB363E030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI  VARI DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA GERMANO &amp; C  S.N.C.  CIG. N. ZE63664F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE ESSENZE INFESTANTI MARCIAPIEDI - COP SOCIALE IL QUADRIFOGLIO CIG Z353661678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POTATURE ULIVI  -  COOP. CAUTO CIG ZA13664730</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E FORNITURA MATERIALE ANNO 2022 - DITTA MORO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO  PER LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE -  PROGETTO "SPORT NEI PARCHI" ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA - AVIS PER A SUPPORTO DELLA CAMMINATA LUDICO-MOTORIA S. ANNA DEL GIORNO 29 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 61241 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPROGETTAZIONE FINALIZZATA AL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.G.R. N.5080/2021 - CUP I51B21004220002 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE MAMRÈ ONLUS PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO TIRA GALGALA - PERIODO 2022-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIGLIETTERIA DI ULTERIORE CARTA TERMICA PER EMISSIONE BIGLIETTI INGRESSO MOSTRA DI BANKSY PRESSO CASTELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO A CIAOTICKETS SRL - CIG N.ZA5365E733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DIRETTA DEI BIGLIETTI D'INGRESSO  E DEL MERCHANDISING DELLA MOSTRA DI BANKSY ALLESTITA PRESSO IL CASTELLO  - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 2974/2020-3438/2020-5395/2021 - MISURA 1 (RINUNCIA ESECUZIONE SFRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI PER L'ESTATE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COSTITUZIONI ITALIANE - ASSUNZIONE IMPEGNO CON DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER GESTIONE SERVIZIO SMART PARKING PARCHEGGI VIA S.A.MERICI E VIALE CAVOUR - SOC. ENEL XI ITALIA SRL  - CIG Z36362404F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>STANZIAMENTO IMPORTO PER  ADESIONE BANDO SPORT NEI PARCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ARREDO URBANO CUP I17H22001000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE AREA VERDE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INCROCIO VIA VENEZIA E VIA PAPA PAOLO VI CUP I17H21007430004 CIG 8987072E6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE STAMPANTE DELL'ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) - CIG Z08365B40F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER L' ATTIVITA' DI COORDINAMENTO  NEL CORSO  DELL' EVENTO "AIR SHOW  DEL GARDA 2022 - ALI SU DESENZANO" 9-10 SETTEMBRE 2022- ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 TUEL E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - CIG ZF73639496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIDE PER L'ESPOSIZIONE DI OPERE IN MEMORIA DELL'ARTISTA DESENZANESE GIUSEPPE BONZI PRESSO LA GALLERIA CIVICA DAL 9 AL 31 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITO INCASSI MOSTRA "BANKSY E' CHI BANKSY FA"  ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COMMISSIONI E ACCERTAMENTI DI ENTRATA INCASSI - CIG Z3B364E04C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA ELETTRICA INTERRATA A 400 VOLT DEL CORSO D'ACQUA APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE IDENTIFICATO AL N. 1000 DENOMINATO "GANFO DELLA SELVETTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE CONCESSIONE DEMANIALE EXTRAPORTUALE ANNO 2022 PASSEGGIATA A LAGO MARATONA-SPIAGGIA D'ORO II LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLCLORISTICO " CUORI BEN NATI" A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE NECESSARIE DIRETTE A GARANTIRE  LA SICUREZZA IN PROSSIMITA' DEGLI EVENTI ESTIVI  (LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART 183 TESTO  UNICO DEGLI ENTI LOCALI  E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN TELEFONO SATELLITARE PER AIR SHOW DEL GARDA - ALI SU DESENZANO IN  PROGRAMMA IL PROSSIMO 9 E 10 SETTEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG ZF13651546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPANTE ZEBRA GK420D PER UFFICIO CULTURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA MODULSNAP SRL. CIG N. ZE7364865F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE FORINT S.P.A. CIG N.  ZD036463BD E F.A.P. SNC CIG N. Z7E3646335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE  "DISEGNAMO LA NATURA" - LEZIONI ITINERANTI  DI SKETCHING BOTANICO ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER REALIZZAZIONE RASSEGNE TEATRALI : TEATRO CASTELLO ESTATE / TEATRO BAMBINI ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE  CATEGORIE COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO VISIVO PALAZZO TODESCHINI - DITTA SUARDI SRL CIG 9216529854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE NELLA ROTATORIA N.36 - VIA AGELLO/VIA BORGO DI SOTTO - 2022-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI PER SETTORE DEMOGRAFICI - CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO TELEFONIA FISSA - TIM SPA - CIG ZAB363E030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI - SETTORI CULTURA SPORT E ISTRUZIONE - CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DAL COMUNE DI REZZATO AI SENSI DELL'ART.30, COMMA 2, DEL D.LGS 165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ACQUISTO REGISTRAZIONE DEL CORSO "IL PUNTO NORMATIVO 2022 - ANALISI NORMATIVA RILEVANTE LA FINANZA LOCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "DECRETO PNRR2 E LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI" DEL 12/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARTIDE PER ESTEMPORANEA DI PITTURA "CITTA' DI DESENZANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE STRAORDINARIE PER NUCLEO PARENTALE DI TRE MINORI (MATRICOLE 75741, 83951, 89216) INSERITI PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 DEL MUSEO RAMBOTTI ALL'ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SUPERSILENZIATO PER LO SPETTACOLO DEL 24/07/2022 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DALLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI CASTENEDOLO COME DA ACCORDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE  DI G.C.  N.110 DEL 26/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRA ORDINARI ISTITUZIONALI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA ASD GARDA PRO BIKE E DEL CORO SANTA MARIA MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CPIA 2 BRESCIA  DI GAVARDO PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER PROFUGHI UCRAINI ADULTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA GIOCHI PRESSO VARI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - DITTA SARBA SPA  CIG ZA4362C001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI IN  ENTRATA PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PR AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI ANNO 2022 - SOC. ENEL X CIG 5836180816  CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CATEGORIA OG1 CLASSE 2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.03.2022-28.02.2024. LOTTO 2: MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PREGIO (CENTRO STORICO DI DESENZANO E RIVOLTELLA E ROTATORIE DI INGRESSO ALLA CITTA'). CIG 9053691E27. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.03.2022-28.02.2024. LOTTO 1: MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI. CIG 90536826BC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE LICENZE CITRIX XENDESKTOP PLATINUM EDITION PERIODO LUGLIO 2022 - GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO ORE  DI ASSISTENZA SOFTWARE STRAORDINARIA - SUITE CITYWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO IN VIA G.CESARE E VIA CASSIO - GEOM.MATTEO CAPPELLI - CIG ZF43630E6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REALIZZAZIONE LASTRE IN POLICARBONATO TRASPARENTE PER ALLESTIMENTO MOSTRA CINEMABILIA PRESSO GALLERIA CIVICA. AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA GIESSE SRL DI CASTENEDOLO (BS) - CIG N.ZD3363D275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IN RIDUZIONE DELL'IMPORTO DEL PRESTITO CONCESSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESITI SPA PER IL FINANZIAMENTO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO A SEGUITO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESENZANO E' RISPETTO", MOSTRA DEI LAVORI DELLE SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO IL CHIOSTRO SANTA MARIA DE SENIORIBUS - 8/22 MAGGIO 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI PER MATERIALE PUBBLICITARIO E ALLESTIMENTO MOSTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE  DIRIGENTE. RICOGNIZIONE FINALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 E COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' FINALI DEI LABORATORI ESPRESSIVI DEL LICEO BAGATTA A.S. 2021/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.2 OPERAI QUALIFICATI CAT. B1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO EX ART.16 L.56/87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. COSTI AGGIUNTIVI PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON ANC DESENZANO DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI MOVIERATO E ASSISTENZA AGLI EVENTI, MANIFESTAZIONI E MERCATI SETTIMANALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE CERTIFICATO SSL PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CITRIX DA REMOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31.03.2023 DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ORTI DA ASSEGNARE AI NUOVI RICHIEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.04.2022 - 30.09.2022 CIG 9078834AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO DITTA RUBNER HOLZBAU SRL IN RTI CON LA DITTA TECHNE SPA E OCML SPA - CIG 9043407789 CUP I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE  AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' S.P.A. DI BRESCIA DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022 - CIG ZF2362EE85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DIVISA ESTIVA PER CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA CIG Z913621A16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI MUSICA INTERNAZIONALE - ESTATE 2022 - ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "L'ACQUISIZIONE DEL CIG, LE VERIFICHE IN AVCPASS E LE MODIFICHE CONTRATTUALI DOPO L'AGGIORNAMENTO DELLE RISPETTIVE FAQ DI ANAC" DEL 24 E 31/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO HOSTING IN CLOUD RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE A NORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE ARCHICAD - SETTORE LAVORI PUBBLICI - DAL 1 LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER MANUTENZIONE MONUMENTO DEGLI ALPINI E MONUMENTO DEI CADUTI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO A SEGUITO VERIFICA EX ART. 48-BIS D.P.R. 29.09.1973 N. 602  - LIQUIDAZIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA E SUCCESSIVO RINNOVO GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PATTINODROMO PERIODO 1/9/2022 AL 31/8/2026  ALLA ASD PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  SU PIATTAFORMA SINTEL ARIA S.P.A. PER  L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO E DELLA SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DI ALCUNE APPARECCHIATURE PER TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA - CIG 9112592CCC - PROCEDURA SINTEL ID 152004970 - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E PROPOSTA ASSEGNAZIONE DITTA BRESCIA MOBILITA' SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE SERVIZIO CAG 2021/22 PER CHIUSURE QUARANTENA DOVUTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEI PERIODI VARIABILI GENNAIO-FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA METANO PER SCUOLABUS FENIKSBUS FBIS MM CJKMO TARGA FZ761MB IN UTILIZZO AI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE PER L'ANNO 2022 - DITTA GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI LOCANDINE E PIEGHEVOLI ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CARDAMONE DI DECOLLATURA (CZ) PER ANNI 2022-2023  -  ASSEGNAZIONE NUOVO SMART CIG N. ZCF3623C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG:3950298109 - CUP I19E12000070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DEL CODICE FISCALE E DELLA PARTITA IVA DEL FORNITORE DANPETE 2 SRLS UNIPERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI PER DIVISA ESTIVA  AGENTE ACCERTATORE SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA CIG Z483615AD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI ALLOGGIO PER L'UTENTE MATRICOLA N. 22599 PRESSO LA STRUTTURA SAN GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA . PERIODO 27.04.2022 - 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CROCE ROSSA ITALIANA CIG Z143600F24 - CROCE BIANCA CIG ZDB362148A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROLUNGAMENTO LINEA  S.MARTINO - OSPEDALE PERIODO FESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO - AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 - QUATER, LETT. A) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.270 DEL 22.2.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL MEDIANTE CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE  PER L'ANNO 2022 - DITTA KEROPETROL SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE - PREMIO ANTICIPATO ANNUALITA' DALLE ORE 24,00 DEL 30/06/2022 ALLE ORE 24,00 DEL 30/06/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE F24 RELATIVI ALL'IMU 2022, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA ALL'ESTRAZIONE DATI - TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG ZA536114CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTI TEATRALI IN CASTELLO ESTATE 2022 ALLA DITTA ARTESPETTACOLO SRL - CIG N.ZD93617B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRETTA SUBAPPALTATORE  - ART.105 C.13 LETT.A) C) CODICE CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO STUDIO FATTIBILITA'  MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI VIA GOITO - ING. MARCHETTI GIOVANNI  CIG Z4F35CE387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 66566 PERIODO 26.04.2022 - 30.06.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - SMART CIG Z5E34F3B4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - CIG 4299035BE6 - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996 - GESTIONE 2022 - FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI DA REALIZZARSI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO IMMOBILE ACQUISITO AI SENSI DELLA L. 575/1965 E DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NR. 3 TECHE IN PLEXIGLASS DA POSIZIONARSI PRESSO IL MUSEO CIVICO "RAMBOTTI", LA GALLERIA CIVICA "BOSIO" ED IL CASTELLO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI EVENTI PER LA STAGIONE ESTIVA RASSEGNA "EMOZIONI NATURALI 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM IN FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA  98902 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PARETI MANOVRABILI PALAZZO TODESCHINI - DITTA ESTFELLER PARETI SRL - CIGZB435F56CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO BAGNI PUBBLICI MARATONA - DITTA ANTONUTTI F.LLI - CIG ZE93609311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MONTAFERETRI CIMITERO DESENZANO D/G - DITTA RAINERI SERVICE SAS - CIG Z37360D6C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGGI  E POSIZIONAMENTO TABELLONI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2022 E PER I REFERENDUM POPOLARI  -  DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.03.2022-28.02.2024. LOTTO 1: MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI. CIG 90536826BC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.03.2022-28.02.2024. LOTTO 2: MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PREGIO (CENTRO STORICO DI DESENZANO E RIVOLTELLA E ROTATORIE DI INGRESSO ALLA CITTA'). CIG 905369E27. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IL 3 APRILE IN OCCASIONE DEL COLNAGO CYCLING FESTIVAL E CHE PROVENGONO DAI COMUNI CHE HANNO SOTTOSCRITTO GLI ACCORDI DI VIGILANZA PER IL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PREDISPOSIZIONE PALCO TEATRO CASTELLO ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CAMPI DA BOCCE - DITTA COLLEONI SRL CIG Z543609220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - DITTA ALFA ALERT CIG Z3C3608CA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 - FORNITURA  MODULISTICA, MANIFESTI E ACCESSORI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG ZB035F1AE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DI SOLIDARIETA' PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO DAL 5 AL 27 NOVEMBRE 2022 IN COLLABORAZIONE CON IL  COMUNE DI SIRMIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO/LUCI PER EVENTI PRESSO IL TEATRO CASTELLO ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (BOCCAGLI E CARTA STAMPANTE) PER ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE ODA SU ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) - CIG ZB935EF90A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) - CIG Z2435E6216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LE PALAFITTE UNESCO DEL GARDA: PROGETTO DI STUDIO E RICERCA, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2019: CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE TRA I PARTNER DEL PROGETTO - CUP I89E19000590007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE MATRICOLA 98902 PRESSO L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE  FINO AL 30.06.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 8128 C/O RESIDENCE ANNI AZZURRI - VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA SUL CLISI (GESTIONE KOS CARE). PERIODO 13.04.2022 - 30.09.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022/169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI, PIEGHEVOLI E VOLANTINI PER ANNI 2022-2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CARDAMONE - CIG N.Z7735B3FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO ACQUE LACUSTRI" FINANZIATO CON BANDO REGIONE LOMBARDIA APPROVATO CON DGR  XI/4197 DEL 18.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "HABITAT REINFORCEMENT PER IL POTENZIAMENTO DEI SITI RIPRODUTTIVI DI ANFIBI ALL'INTERNO DEL MONUMENTO NATURALE OASI SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "INTERVENTI TUTELA ECOSISTEMI LITORANEI BASSO LAGO DI GARDA" A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONI INCENDI RELATIVA A MUSEO RAMBOTTI - ING.BRIGANTINI ALESSIA CIG Z6435E0D5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO IN COCNESSIONE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART.183 C.15 D.LGS.N.50/2016 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO PER IL GIOCO DEL PADEL CIG 8977391968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE PREVENZIONI INCENDI CAMPI SPORTIVI RIVOLTELLA E MONTECROCE - ING.ALESSIA BRIGANTINI CIG Z1835E0D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO CASERMA CARABINIERI - DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG Z8F35ED149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA  36706 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 96857 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE CODICE 4630257 PRESSO LA COMUNITA' CASA CALLISTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 24963 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI PASQUA 2022 - ASSEGNAZIONE  SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA  FARMACIA COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA, GESTITA DA DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI (D.A.S.S.).  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAC35F945F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO E DELLA SOSTITUZIONE AGGIORNAMENTO DI ALCUNE APPARECCHIATURE. DURATA 3 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI - CIG 9112592CCC - ESCLUSIONI/AMMISSIONI ALLA GARA DEI CONCORRENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 793 DELLA LEGGE N. 160/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TIMBRI PER UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 12 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  TUTTOUFFICIO S.R.L. CIG N.Z4235E79DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO FIAT DOBLO' TARGATO DZ195RC IN COMODATO D'USO AL SERVIZIO AUSER  VOLONTARIATO DESENZANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN - CIG ZB335F10EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO E DELLA SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DI ALCUNE APPARECCHIATURE - CIG 9112592CCC - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONI DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI PER OMESSO VERSAMENTO TARI 2021 - TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG ZDF35EFF5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI  DI ACCERTAMENTO TARI 2022 - TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. - ASSEGNAZIONE MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG ZC135F0114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DISPOSITIVI A LUCE LAMPEGGIANTE ARANCIONE SU TRE AUTOCARRI PIAGGIO MODELLO PORTER NP6 SHORT RANGE- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BERTUCCO AUTO SRL CON SEDE  A VERONA - CIG Z8735770B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996 - GESTIONE ORDINARIA 01/01/2022 - 31/12/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL GIORNALINO DI FINE MANDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2022: AFFIDAMENTO A  STALKER MULTIMEDIA DI FANELLI ANDREA PER PUBBLICAZIONI E ARTICOLI REDAZIONALI SUL PORTALE GARDAPOST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA DOCCIA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPARSI NELL'AREA VERDE COMUNALE SITA IN VIA LARIO - PERIODO 2022-2023 - CIG ZA335D2F1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1 CLASSE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LO SMALTIMENTO DEI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO. ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANPETE 2 SRLS UNIPERSONALE. SMART CIG Z3135D7465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI CULTURALI ESTIVI 2022 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA INERENTE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO PER I LGIOCO DEL PADEL - RIMBORSO SPESE CUC CENTRALE UNICA COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE RELATIVE ADEGUAMENTO SISMICO POLO EMERGENZA ING. UMBERTO TASSI CIG Z2435CB2AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO  PER ATTIVITA' INERENTE EMERGENZA COVID 19 - ASSOCIAZIONE CARABINIERI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA  DEFIBRILLATORI PER UNIFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2021 N.116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTEC CIVICA "ANELLI" DI DUE LETTURE SCENICHE CON L'AUTORE GIULIO GUIDORIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2022: AFFIDAMENTO A LDP DEL POZZO LUCA PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI SU GARDA NOTIZIE E CANALE YOUTUBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2022: AFFIDAMENTO A RADAR SRL PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI SU GAZZETTINO NUOVO E TEMPORADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2022: AFFIDAMENTO A PUBLIADIGE SRL PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI SU BRESCIAOGGI E CORRIERE DELLA SERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2022: AFFIDAMENTO A NUMERICA - EDITORIALE BRESCIANA SPA PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI SU GIORNALE DI BRESCIA E SUMMER GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2022: AFFIDAMENTO A PUBLIMAX SRL PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI SU AREA BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OLIVETTI IN CONVENZIONE CONSIP  N.25 LOTTO 1 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO 362/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - DITTA DEDACLOUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ALBERI E ARBUSTI PER AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2022 - CIG Z2E35BF534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVI PIANI-ALTIMETRICI ZONA CIMITERO MINI TANGENZIALE - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG Z5835E7FCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO CONVENZIONE CON AREU PER ATTERRAGGIO ELISOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVLPS ANNO 2022  - P.I. LORENZINI DENIS - CIG Z9735C8E06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL'OPERA RELATIVA AL POLO DELLE EMERGENZE A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2022 - DITTA TES SPA CIG ZB335A5122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS FORNITO IN COMODATO DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO APRILE 2022 / GIUGNO 2023, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. - CIG 9162374636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NELL' INTERVENTO  AD OPPONENDUM  NEL RICORSO AVANTI AL TAR BRESCIA  PRESENTATO  DA VALLI SPA PER ANNULLAMENTO NOTA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DEL 19/01/2022 DI NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA  DELL'ATTO DIRIGENZIALE N. 1517/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 102/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI PER L'ESTATE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE DELLE MURA DEL CASTELLO CON I COLORI DELLA  BANDIERA UCRAINA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 65944. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISA PER NR 2 MESSI NOTIFICATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA. CIG N. Z4D35CE4F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA POTABILE DA RETE IDRICA DAL  01.03.2022 AL 30.08.2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NORD VENDING S.A.S. SEDE LEGALE A LONATO DEL GARDA CIG Z5E35B72FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER I CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA PER 5 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO CIG 8361762849 DITTA PERENNIS FAX S.N.C. DI MARCARIA (MN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "IL CONTO ANNUALE - NOVITA' DELLEARILEVAZIONE 2021" DEL 10/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS.50/2016 E IL RELATIVO REGOLAMENTO" DEL 12/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL QUARTO CLASSIFICATO NELLA GRADUATORIA  DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT.D APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.90 DEL 10/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI. SMART CIG ZDB35CECD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRODUZIONE FOTOCOPIE A COLORI IN ECCEDENZA COME DA CONVENZIONE CONSIP PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 5052CI IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI CULTURALI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PUBBLICA ISTRUZIONE - CIG N.ZE921C7EBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "LIFE GESTIRE 2020" - POTENZIAMENTO DEI SITI RIPRODUTTIVI DI ANFIBI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO VEICOLO ELETTRICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED35C131D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  - DITTA LAIS SRL - CIG 9108792CF0 CUP I14E21013360004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DISSUASORI ANTIVOLATIVI E PULIZIA TRAVATURE PALAZZO TODESCHINI DITTA L'ARTIGIANO DI MOR ALESSANDRO - CIG Z0635C4E6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO RIABILITATIVO ISTITUTO A. CUSTODE DI PREDORE (BG) ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04.2022 - 30.09.2022 - SMART CIG ZCB35C77C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER MINORE FREQUENTANTE L'ISTITUTO A. CUSTODE DI PREDORE (BG) ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BRESCIA ODV - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04.2022 - 31.12.2022 - SMART CIG Z15350BB93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN MOBILITA' DAL COMUNE DI SIRMIONE AI SENSI DELL'ART.30, COMMA 2, D.LGS.165/2001 DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DI PROGETTI SOCIALI FINO AL 31.12.2022. SMART CIG Z3835C7C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AL LICEO BAGATTA PER VIAGGIO DI SCAMBIO DIDATTICO NELLA CITTA' GEMELLATA DI WIENER NEUSTADT - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE FINALIZZATA AL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.G.R. N.5080/2021 - APPROVAZIONE ESITO COPROGETTAZIONE E SCHEDA PROGRAMMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 2974/2020-3438/2020-5395/2021 - MISURA 4 (REPERIMENTO NUOVO ALLOGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ALBERGATORI E OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO DEL GARDA PER EVENTO BORSA INTERNAZIONALE DEI LAGHI D'ITALIA 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB DESENZANO LAGO PER PROGETTO LETISMART - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI ALLA LUCE DEL DL 4/2022" DEL 11/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DALLA GRADUATORIA CONCESSA DALLA COMUNITA' MONTANA DI SCALVE COME DA ACCORDO G.C. 53/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO DI CITTADINI DESENZANESI (FRAZ. SAN PIETRO E VIE CONFINANTI) AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI CENTENARO DI LONATO D/G A SEGUITO DI PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON D.G. 344 DEL 05.11.2019 - CIG ZBF35AF334.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - CIG ZC435BD9FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO SCUOLA ALBERGHIERA DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO CIG Z2335AA8CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOILER E RIPARAZIONE VARIE  - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO TREBESCHI - DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG Z8F35A1959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA FGS SRL CIG Z9C35B76F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA  CUP I14E21013360004 CIG 9108792CF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEGLI IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI EX ART. 13 D.L. 27/01/2022, N. 4 ,PER OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA  SERVIZI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA VALIDAZIONE DA PARTE DELL'ETC DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021, SECONDO LE SPECIFICHE PREVISTE DAL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 (ALLEGATO A ALLA DEL. 03,08,2021 N. 363/2021/R/RIF) PER I COMUNI SOCI DELLA SOCIETA' GARDA UNO SPA - CIG Z0235B1495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA. UNIFORMERIA SRL CIG. N.Z9B35BABA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO BLU PER UFFICIO SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA QUADIENT CIG N. Z6C3573672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D.A.S.S. FARMACIA COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA PER LA FORNITURA DI NR. 1000 MASCHERINE FFP2 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. CIG ZB435B5B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2021. ART. 17, COMMA 3, D.LGS. 13.04.1999, N. 112.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 S.M.I. E DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2000 N. 452. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICITARIO PER  EVENTO COLNAGO SUL GIORNALE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO E CONTROLLO RISPETTO DISPOSIZIONI NORMATIVA COVID-19 IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ADULTI/BAMBINI 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAZZARINI S.R.L. DI LECCO CIG ZD935AAACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA AL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.G.R. N.5080/2021- AMMISSIONE ALLA FASE DI COPROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 102062 CON FIGLI MINORI PRESSO ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA DI TOSCOLANO MADERNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.69009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 E DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2000, N. 452. GENNAIO - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO POSTAZIONE BIGLIETTERIA E ATTIVAZIONE VENDITA ON LINE MOSTRA "BANKSY E' CHI BANKSY FA" 10 APRILE/17 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - A.S. 2021/2022 - SALDO DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA' - ANNUALITA' 2022 E 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE "BEATO G. TOVINI ONLUS" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" ANNUALITA' 2022-2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELL'AREA SOCIALE DEL DISAGIO ADULTO -- PERIODO DAL 21.03.2022 AL 24.06.2022 -- SMART CIG Z4035A5F3D - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - ANNO 2022 - CIG Z0035A20E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI E DI INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA- ANNO 2022 - CIG ZE835A19CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SISTEMAZIONE PALAZZO TODESCHINI - DOTT.GEOM.MERICI NICOLO' CIGZ2C35A1923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER VARIE OPERE - CIG ZEC35A18EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  NOTAIO DOTT. MARCO POZZOLI PER STESURA ATTI RELATIVI A CESSIONE AREE IN LOC. CONTA MONTONALE - CIG Z9035A199E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2022 - CIG ZB335A5122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE PER VALORIZZAZIONE EX ART. 3 BIS D.L. 25.09.2001, N. 351 E S.M.I. IMMOBILE COMMERCIALE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - VIA ZAMBONI N. 5 - CIG ZBE26CF1AA .  ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2021 PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.I.V.A. - PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE E SOSTEGNO AL PROTAGONISMO FEMMINILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DONNA VERSO L'INCLUSIONE, LA VALORIZZAZIONE E L'AUTONOMIA -  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA SCUOLA DI MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE E NEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI  ISTITUZIONALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AD ISCRIZIONE DI IPOTECA - CIG Z993596C8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA PER ATTIVITA' LEGATE ALL'EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP VIA E.PAPA - CUP I12H20000000006 CIG 8428734B53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SISTEMAZIONE GATTILE COMUNALE - DITTA MOSCHINI COSTRUZIONI - CIG 9118425A58 CUP I17H21001300004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POSTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA MATTEOTTI - DITTA FGS SRL - CIG Z4C359E5F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA COPPIA DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORE MORTARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E SOSTITUZIONE RICAMBI DELL'ASPIRATORE ELETTRICO STRADALE SEMOVENTE "GLUTTON 2411" - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE REPERIBILITA' E SERVIZI VARI PIANO NEVE GENNAIO FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2022 - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL CIG ZD735643B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PALAZZO TODESCHINI DITTA  S.T.F. SRL CIG Z8535260F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - DOTT. GEOM. MERICI NICOLO' - CIG Z88359A6B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE CODICE 4630257 PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO CASA CALLISTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 07.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 28900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE DELLE OPERATRICI SOCIO ASSISTENZIALI AL CORSO "LE RELAZIONI DI CURA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "REVISIONE DEI PREZZI, PROCEDURE PNRR, SUBAPPALTO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE" DEL 28/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GENERALE DEL GRUPPO DI CONTINUITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEL SETTORE ECOLOGIA E CONTESTUALE MODIFICA DELLA NOSTRA DETERMINAZIONE 290/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI CENTRALINI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SISTEB SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DGC N. 63/2022 ALLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA A. MERICI E ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II TREBESCHI - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP U.I. 61903 - COD. ALLOGGIO 13283 - AVVISO PUBBLICO 2660 AMBITO 11-GARDA. ID DOMANDA 2738421</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' D.G.R. 4833/2021: LIQUIDAZIONE AD ALER DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO BANNER E TARGHE ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO SPESE  CONDOMINIALI PER L'UTILIZZO  DEI LOCALI  INFOPOINT PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI UFFICI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI E TURISMO - PERIODO 01/04/2022-31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA ASD GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS ANCHE ALLA LUCE DELL'EVENTO "28^ TROFEO AVIS CITTA' DI DESENZANO" PREVISTO IL 27 MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA DELLE OPERE IN CORSO A SEGUITO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA TRE STELLE - DITTA MAST SRL CUP I17H21005410004 CIG 9019109432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE FORNITURA E POSA LINOLEUM - DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL CIG ZE8358A926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO PARETI E PILASTRI AMMALORATI PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA- DITTA CASA SERENA CIG ZB83574411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CASERMA CARABINIERI - DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG Z0B3533D0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2022 DITTA VEZZOLA SPA CIG ZE73575080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE  ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE 2022 - DITTA F.LLI PICENNI SNC CIG Z90355EEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE L'ATTIVITÀ INFORMATIVA DI ORIENTAMENTO E SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE - PROGETTO ''NOI CI SIAMO'' DESENZANO PER L'UCRAINA - CIG 91376123F7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO DEI BENI MOBILI ANNO 2021 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.29566 PRESSO R.S.A. FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS. PERIODO 16.03.2022 - 30.09.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 CO. 5 QUATER LETT. C) D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 12 ADESIVI PER LA PERSONALIZZAZIONE DEI SEI NUOVI MEZZI ACQUISTATI PER I SETTORI ISTRUZIONE E CULTURA, SEGRETERIA GENERALE E SETTORE TECNICO/MANUTENZIONI - GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI GIOVANNI LOVATO - CIG Z54358503C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CAPI DI VESTIARIO DPI E CALZATURE PER OPERAI COMUNALI ASSEGNAZIONE ALLE DITTE ENGELMAN S.R.L. DI LONATO DEL GARDA CIG N. ZAA356D471 E ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S. DI ROMA CIG N. Z67356D408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE  PER NR. 2 SEDIE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VEZZOLA OSVALDO DI DESENZANO DEL GARDA CIG N. ZB43560551</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO  - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DISMESSI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AFFIDAMENTO RITIRO E ROTTAMAZIONE ALLA DITTA BPM AUTODEMOLIZIONI SRL DI MONTICHIARI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'A.S.D. SAILABILITY ONLUS ANCHE ALLA LUCE DELLA MANIFESTAZIONE "LAGO PER TUTTI ...NESSUNO ESCLUSO" PREVISTA NEI GIORNI 22 MAGGIO, 10 LUGLIO E 18 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO BANDO SAP AMBITO 11-GARDA - U.I. 61816 - COD. ALLOGGIO 13267 - ID DOMANDA 2764920</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022 DEL SITO PALAFITTICOLO "CORNO DI SOTTO"  CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD DESIREE DIVING CLUB - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.17427 PRESSO LA R.S.A. "BEATA PAOLA" GESTITA DA IL SORRISO SRL - PERIODO 09.03.2022 - 30.09.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORMEGGIO NATANTE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL PERIODO 01.01.2022-31.01.2022 - CIG Z0C357AABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 5 DEFIBRILLATORI E 1 COPPIA DI PIASTRE PER UNIFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2021 N.116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE DELLO STUDIO DELFINO&amp;PATNERS - PERIODO MARZO/MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2017 PROPOSTO DA A.V. -  CIG Z87357C8F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP U.I. 61880 - COD. ALLOGGIO 13284 - AVVISO PUBBLICO 2660 AMBITO 11-GARDA ID DOMANDA 2925910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP U.I. 61920 - COD. ALLOGGIO 13282 - AVVISO PUBBLICO ID 2660 - ID DOMANDA 2930259</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "SUONAMI!" DEL 1° MAGGIO 2022 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 16/2021 -  INSERIMENTO NR. 3 TIROCINANTI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI DURATA 3 ANNI PIU' OPZIONE DI RINNOVO ALTRI 3 ANNI  - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEXMEDIA S.R.L. - CIG ZC93568393.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI FINO AL 31.12.2022 - SMART CIG Z0D3563573 -- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO COMUNALI - ANNO 2022 - CIG ZA730728E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2022 - DITTA FALEGNAMERIA MOR CIG Z703564363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO  ANNO 2022 - DITTA SINICO ELIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.1 LOTTO DI MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI  GIORNO 6 MARZO PRESSO IL BOSCO DELLA MEMORIA AL PARCO DEL LAGHETTO E PER IL GIORNO 8 MARZO IN PIAZZA MALVEZZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA TIPOGRAFIA G.DE GASPERINI - CIG N.ZE135726EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONI CON FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI NELL'AMBITO DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI: DAL PROGETTO ALLA SUA REALIZZAZIONE" MARZO-APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE ISTITUZIONALI 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO CON LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOC. COOP.  ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI HOSTING  E MANUTENZIONE APPLICATIVO STAYTOUR E MOD21 - FORNITORE HYKSOS - PERIODO DAL 31/3/2022 AL 1/4/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE COATTIVA PRATICHE IMU 2014-2015 E PER INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE/PIGNORAMENTO IMMOBILIARE - CIG Z55357691D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO 2660 AMBITO 11 GARDA - COMUNE CAPOFILA DESENZANO DEL GARDA - CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA DOMANDA ID 2738400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 119102 ED UTENTE MATRICOLA 119103 PRESSO IL SERVIZIO CENTRO DIURNO EDUCATIVO GESTITO DALLA FONDAZIONE PADRI ROGAZIONISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01,01-30,06,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO E DELLA SOSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DI ALCUNE APPARECCHIATURE. PERIODO 01.04.2022 - 31.03.2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI - CIG 9112592CCC. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 4524 AL CDD GESTITO DA ''LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS''  -- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO 2660 AMBITO 11 GARDA - COMUNE CAPOFILA DESENZANO DEL GARDA - CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA DOMANDA ID 2934126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO. ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARDIGO'. CIG ZDA356BE15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ASST DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PEDIATRICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO DI VIA PACE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA CORSO UNIVERSITA' DEL GARDA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ASSORBENTE PER STRADE  DITTA BERNER  SPA CIG ZBB356BAA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER REALIZZAZIONE SERATA FINALE RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE  "PREMIO CITTA' DI DESENZANO D/G. " 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CON GRADUATORIE RELATIVO ALL'AVVISO SERVIZIO CIVICO - SELEZIONE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE  DAL  01.03.2022 AL 31.03.2022 - CIG 8637594010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLE FRAZIONI COMUNALI  DAL 01.03.2022 AL 31.03.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 88343006FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UTENTE MATRICOLA N.95711 A FRONTE DEL PROGETTO SOCIALE PARCO DEL LAGHETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO CLOUD PER L'ACCESSIBILITA' DEL SITO ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE 2022 - CIG Z90355EEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2022 - CIG ZD735643B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO  2022 - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. - CIG Z3C3538806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - CIG Z4D35674C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2021 AI FINI DELL'APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CO- PROGETTAZIONE VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE CHE NE SONO VITTIME  - D.G.R. N.5080/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE DGR N. 4643 DEL 03 MAGGIO 2021 - APPROVAZIONE VERBALE DI CO-PROGETTAZIONE, VERBALE ASSEMBLEA DI RETE, SCHEDA PROGRAMMATICA 2022 E PIANO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DOMANDA SAP ID 2742032 DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'AVVISO 2660 AMBITO 11-GARDA - ENTE PROPROETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE PLOTTER HP T2500 IN USO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET  - CIG ZD7342320A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL COSO "IL NUOVO BANDO TIPO ANAC" DEL 16 MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE DEL VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE VINCITORE DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A .SERVIZIO DI GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE DI SOTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' S.P.A. DI BRESCIA DAL 01.03.2022 AL 30.04.2022. CIG ZDC355DE18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SCARICHI STRADALI ACQUE BIANCHE - DITTA TIMA SRL CIG Z8C355D73D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE ATTIVITA' SANZIONATORIA POLIZIA LOCALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SETTORI ECOLOGIA/LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE PER EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ROSSETTO TRADE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE OBBLIGATORIA AD AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA - CIG Z553550D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI COME MISURA DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - CIG ZBB3553B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ACCUDIMENTO DEI GATTI DI COLONIA- CIG Z31355AB1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2022 -DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL CIG Z7A35105DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2022 - DITTA ANTONUTTI F.LLI CIG Z37352055A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - DITTA SPORTISSIMO SRL - CIG Z8F354BCB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RISTAMPA DI CARTINE TURISTICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z33352B7B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EVENTO  DENOMINATO ALL'INCIRCO  VARIETA'  IL 28 FEBBRAIO 2022  PRESSO PIAZZA CAPPELLETTI  - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA  EX ART. 183 DEL TESTO UNICO  DEGLI ENTI LOCALI  MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA LEGGE 213/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RECUPERO MANCATI PAGAMENTI ED EVASIONE RELATIVA ALL'IMU 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA POLISPORTIVA 1CR.K 360° PER IL " 10 GIRO  IN KAYAK PREVISTO DAL 25 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESENZANO È ...RISPETTO" - PROGETTO NELL'AMBITO EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA - ACQUISTO LIBRI PER LE SCUOLE ADERENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ACQUISIZIONE AUTONOMA DEI BENI DI CONSUMO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DATI - EROGAZIONE FONDO ANNUALITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPE, TARGHE E OGGETTI VARI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI MANIFESTAZIONI 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' "LA SCATOLA DI LATTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSIONATI/ANZIANI ANNO 2021- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIMBORSO PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) SPESE FARMACEUTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE ALL'ALBO DEI PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI PER L'ESTATE  2021 - 2022: RIAPERTURA DEI TERMINI  E  APPROVAZIONE MODULISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON LA COOPERATIVA LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE PER L'OSPITALITA' IN UN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'UTENTE MATRICOLA N.89696 DAL 24.02.2022 AL 24.08.2022. SMARTCIG: ZBE3552390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NED ENSEMBLE DESENZANO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "XIV FESTIVAL DEL NED ENSEMBLE" PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO OUTSOURCING GESTIONE STAMPA E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - DITTA INCLOUD TEAM SRL - CIGZ1D35534F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DEL CONCERTO DI FINE ANNO 2021, DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2022 RELATIVO ALLA  STAGIONE CONCERTISTICA 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2016 PROPOSTO DA B.S.  -  CIG Z3A354D5D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2016 PROPOSTO DA R.J.F. - CIG Z62354D4D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE PER VIGILI DEL FUOCO VARI IMMOBILI COMUNALI - GEOM.GIANCARLO PAGANI CIG Z7F353E594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE PROBLEMATICHE INERENTI AL VERDE PUBBLICO  ANNO 2022 - DOTT.SALVATORE AGLIATA CIG ZD9353E553</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTI MATRICOLA  N.19024 E N.19025 PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE F.LLI BERETTA: CAMBIO GESTORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. PROGETTO SALUTE SOC. COOP. SOCIALE.POERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO DA APPORRE SULLE COMUNICAZIONI VIA PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA MADRE DEL MINORE MATRICOLA 99185 PER SUPPORTO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE FAMILIARE PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA MENSA CENTRO SOCIALE: RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE LOC.CONTA LOC. MONTONALE CIG 9010848301 CUP I14E20001260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE UN FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO SCUOLA INFANZIA RODARI - DITTA UFFICIO ITALIA 2000 SURL - CIG Z353533C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA SIRMIONE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 37, NELLA GIORNATA DEL 30/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI E STRADE  DITTA CGC SRL - CUP I17H20001880004 CIG 8964444D33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FONTANE ANNO 2022 DITTA AQUA VERDE  SNC - CIG Z6B3531E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTE DA CALCIO CAMPO   PARCO LAGHETTO - UFFICIO ITALIA 2000 SURL - CIG Z0A3533CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI "CAPODANNO 2022" DAL 31/12/2022 AL 02/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SISTEMAZIONE PALAZZO TODESCHINI  - DITTA VIOLA SRL CUP I14E21001210004 CIG 9005933B02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VICOLO SAN GIOVANNI, VIA G. PASCOLI E VIA SANTA CHIARA, DAL 19/12/2022 AL 21/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. SEGANTINI, NELLA GIORNATA DEL 19/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI TRASBORDO GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2022 - ASSEGNAZIONE COOP TENDA VERDE CIG Z93351F8E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SETTORI SEGRETERIA, RISORSE UMANE, INFORMAGIOVANI, SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNI ANNI 2022, 2023 E 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA B. CROCE NELLA GIORNATA DEL 17/12/2022 IN OCCASIONE DEL "CONCERTO GOSPEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE G. MOTTA, DAL 14/12/2022 AL 16/12/2022, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL PROGETTO "GARDA PROMOTION CARD" - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO DESTINATO AL PROGETTO "CASA VIOLA" - CONDOMINIO DUE COLOMBE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 14/12/2022 AL 21/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA G. B. BOSIO, NELLA GIORNATA DEL 13/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SMONTAGGIO E CARICO GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIE ISTITUZIONALI PER LA POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL POLO EMERGENZE E PER LA POSA DI DUE PIETRE D'INCIAMPO CON ANPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL SENSO UNICO IN VIA BEZZECCA, DAL 12/12/2022 AL 22/12/2022 E DAL 09/01/2023 AL 20/01/2023, PER IL TEMPO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 36707 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA SIRMIONE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 51, NELLA GIORNATA DEL 12/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SMONTAGGIO E CARICO GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO D/G DEGLI SCRITTORI E RELATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - GENNAIO/APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA CONTROSTRADA IN VIA MICHELANGELO, DAL 05/12/2022 AL 07/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI VERIFICA DELLE TORRI PALO A MEZZO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA CON CESTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIOALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA DI DESENZANO DEL GARDA IN OCCASIONE DI FESTIVITA' NAZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DELLO SCRITTORE LUIGI MAZZONE - MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA COSTANTINO IL GRANDE, DAL 06/12/2022 AL 07/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "LE PROGRESSIONI VERTICALI E ORIZZONTALI" DEL 25/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO "PARCHEGGIO MARATONA" PER IL GIORNO 04/12/2022 IN OCCASIONE DELLA "CERIMONIA CELEBRATIVA DI SANTA BARBARA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' A INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 238 DEL 17/11/2022: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DEL PARCHEGGIO LIBERO IN VIALE CAVOUR, ESCLUSI RESIDENTI IN VIA CALCINARDI, DURANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI RILASCIATE AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. BAGATTA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 16 DAL 01/12/2022 AL 02/12/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER TINTEGGIATURA FACCIATA EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE  MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2022 - CIG Z3C3538806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BERGAMO NELLA GIORNATA DEL 01/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCARICO MATERIALI IN CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SMONTAGGIO E MONTAGGIO POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - DITTA FGS SRL  CIG Z83353A016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA GEN. ACHILLE PAPA ALTEZZA CIVICO N. 21 NELLA GIORNATA DEL 28/11/2022 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 18:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOMEZZO CON CESTELLO ELEVATORE PER LAVORI SU FACCIATA EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA STRETTA CASTELLO, DAL 28/11/2022 AL 21/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE DEL BANDO REGIONE LOMBARDIA "SPAZIO ALLA SCUOLA" - ARCH. ORIO ROBERTA CIG Z4C3539333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI DI DOCENZA UNIVERSITA' DEL GARDA 2022 - CORSI ATTIVATI FEBBRAIO/MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, E TEMPORANEA SOPPRESSIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA CALCINARDI, DAL 21/11/2022 AL 21/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO DAL MOLIN DAL 1/9/2021 AL 31/8/2022 . VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE A LLA ASD RUGBY DESENZANO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLA "MOSTRA MERCATO DEL BIOLOGICO" NELLA GIORNATA DI SABATO 19/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO MONTECROCE DAL 1/9/2021 AL 31/8/2022 . -  VERSAMENTO QUOTA PARTE SPETTANTE ALLA ASD REAL DESENZANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, IN VIA CROCEFISSO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 14 NELLA GIORNATA DEL 17/11/2022, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIPARAZIONE CANALE GRONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - GENNAIO/APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA MICHELANGELO E VIA MEZZOCOLLE, DAL 16/11/2022 AL 17/11/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.29566 PRESSO LA STRUTTURA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS. PERIODO 14.02.2022 - .15.03.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA CALCINARDI, DAL 14/11/2022 AL 16/11/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SAGGIO PROPEDEUTICI AGLI SCAVI PER REALIZZAZIONE NUOVE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEGLI ARTIGIANI, DAL 11/11/2022 AL 25/11/2022, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ARMAMENTI SOVRAPPASSANTI RETE ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE ARREDI E MATERIALE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G - DITTA CORRIERE BONATI OMAR CIG Z313524668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PRATOMAGGIORE E VIA INNOCENTA, DAL 10/11/2022 AL 30/11/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MISCELATORE ELETTRONICO CAMPO SPORTIVO IN VIA DURIGHELLO - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG ZA935260DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MICHELANGELO, B. CROCE, SAN ZENO E V. ALFIERI, DAL 07/11/2022 AL 18/11/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ILLUMINAZIONE ARTISTICA VIADOTTO - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL CIG 9033237EFA CUP I11B21001890004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA DI SKATE PARK PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - DITTA SOCIETA' SOCIETA' ADRIATICA  SRL CIG 8986960201 CUP I17H21001500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DI ELEMENTO STRUTTURALE FISSO IN LAMIERA CON FUNZIONE DI PENSILINA DI COLLEGAMENTO TRA LA STRUTTURA A PERGOLATO AUTORIZZATO E L'EDIFICIO ESISTENTE ADIACENTE, OPERA REALIZZATA IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 8.989 RILASCIATA IN DATA 23/11/2021, EDIFICIO SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE CONTRADDISTINTO AL MAPPALE N. 159 DEL FOGLIO N° 26 N.C.T. DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RIO TORTO ALL'ALTEZZA CIVICI DAL 25 AL 31, NELLA GIORNATA DEL 02/11/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SCARICO MATERIALE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO SAP 2660 AMBITO 11 GARDA - COMUNE CAPOFILA DESENZANO DEL GARDA . VERIFICA REQISITI DI ACCESSO DOMANDA ID 2926524: CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA BERGAMO NELLA GIORNATA DEL 31/10/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO "PARCHEGGIO PIAZZALE FRACASSI" E VIA FOSSE CASTELLO NELLA GIORNATA DEL 31/10/2022, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BRIVIDI AL CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE VOLTA ALLA PROROGA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE E SUBCONCESSIONE DELL¿IMMOBILE E DELLA PROSPICIENTE AREA DEMANIALE LACUALE AD USO SPIAGGIA E SERVIZI A LAGO IN LOCALITA' PORTO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA MEZZOCOLLE, DAL 27/10/2022 AL 21/12/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA E NUOVO ACCESSO CENTRO POLIFUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI E AI CONTRIBUTI, PER L'ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO NUMEROSO E PER IL BONUS TARIFFA SOCIALE - PERIODO 2022/2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA BERGAMO NELLA GIORNATA DEL 27/10/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SMONTAGGIO E CARICO GRU DI CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA TAMOIL ITALIA SPA  RG 10654/2021 CONTRO LA SENTENZA DEL TAR BRESCIA N. 1036/2021 - RICORSO TAR BS RG 623/2020 PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT. 34179/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIALE G. MOTTA E VIA S. ALLENDE, DAL 24/10/2022 AL 25/11/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA TAMOIL ITALIA SPA RG 10655/2021 CONTRO LA SENTENZA DEL TAR  BRESCIA N. 1037/2021 - RICORSO TAR BS RG 85/2021 PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE CONCLUSIVA PROT.4516/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA A. GRAMSCI, VIA RIMEMBRANZE E VIA MEZZOCOLLE, NELLE GIORNATE DEL 24/10/2022 E 26/10/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO GONFALONE DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA NOVALI EGIDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA SAN ZENO NEI GIORNI 20/10/2022 E 21/10/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1605 DEL 31/12/2021 A SEGUITO DI ERRATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE G. MOTTA, VIA DOLARICI E VIA S. D'ACQUISTO, DAL 20/10/2022 AL 11/11/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER I GIORNI 16 E 17 FEBBRAIO 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "IL PIANO  NOVITA' 2022 " DEL 18/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ANELLI, NELLA GIORNATA DEL 20/10/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI SCARICO VETRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MEZZOCOLLE, DAL 19/10/2022 AL 26/10/2022, PER LAVORI DI POSA TUBAZIONI ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA  ANNO 2022 PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI COLLI STORICI, DAL 17/10/2022 AL 31/10/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" - LOTTI 2-3-6 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO O DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN LOCALITÀ CASETTE FIOCAZZOLA, DAL 17/10/2022 AL 31/10/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "VEICOLI IN NOLEGGIO 14"  LOTTO 6 - CIG 7726983C14 - CIG DERIVATO 8557444230 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA RIO TORTO ALL'ALTEZZA CIVICO N. 1, NELLA GIORNATA DEL 17/10/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INSTALLAZIONI LUMINARIE PER SAN VALENTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  EX ART. 183 TUEL E S.M.I. - CIG ZC834C61F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO "PARCHEGGIO PIAZZALE FRACASSI" DAL 18/10/2022 AL 19/10/2022 E DAL 02/11/2022 AL 04/11/2022, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MATTONCINI IN CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, DI CUI ALLA DGR N. 4643 DEL 03 MAGGIO 2021 - AMMISSIONE ALLA FASE DI CO-PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SERES 679E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ED ACQUISTO ACCESSORI PER L'APPARECCHIATURA STESSA  - ODA ME.PA. - DITTA CI.TI.ESSE SRL - CIG ZA535169B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE ALTEZZA DELL'ALBERGO "RELAIS DU LAC", DAL 17/10/2022 AL 18/10/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO TARGATO YA728AF DELLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 03.12.2021 - DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z91351FD41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA E PODISTICA "TRIATHLON DESENZANO 2022" -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 15 AL 16 OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI ALLA TESORERIA COMUNALE BANCO BPM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GREZZE, DAL 10/10/2022 AL 15/11/2022, PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE DIGITALI IN FIBRA OTTICA, DAL 10/10/2022 AL 30/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA LAVATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" DA PARTE DELLA DITTA A.R.E. DI RIZZETTI &amp; C. SNC - SMARTCIG ZE73521D42. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RELAZIONE TECNICA REDATTA DALLA SOC. DI.MO.RE RELATIVA A INDAGINI NON STRUTTURALI DEI SOLAI - SCUOLA ELEMENTARE PAPA IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 07/10/2022 AL 30/10/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VICINA, DAL 07/10/2022 AL 29/10/2022 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NECESSARI ALLO SPOSTAMENTO DEL MEZZO "TBM" ADIBITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA AV/AC MILANO-VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE GIARDINO E PIAZZA PERRUCCHETTI - DITTA 2F PAVIMENTAZIONI DI FERRARI GABRIELE - CUP I17H20000160004 CIG 9019122EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ALLARGAMENTO SEDE STRADALE LOC. CONTA LOC. MONTONALE  - CUP I14E20001260004 CIG 9010848301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA IRTA, NELLA GIORNATA DEL 05/10/2022 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 12:00, PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO GRU IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SISTEMAZIONE PALAZZO TODESCHINI CUP I14E21001210004 CIG 9005933B02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VICINA, DAL 05/10/2022 AL 28/10/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA BEZZECCA, DAL 04/10/2022 AL 30/11/2022, PER IL TEMPO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2022 -DITTA GRUPPO BONATTI  SRL A SOCIO UNICO - CIG ZAC34F514D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI COLLI STORICI, DAL 03/10/2022 AL 14/10/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE  MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE  SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>14^ EDIZIONE DELLA "COPPA FRANCO MAZZOTTI" -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 01/10/2022 DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE  INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2022 - CIG Z7A35105DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIGUARDANTE ELIMINAZIONE RISTAGNI DI ACQUA, ALLA POTATURA E ALLO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE (SIEPI, ERBA ALTA E INTRICHI VEGETALI) NONCHÈ ALLA RIMOZIONE ED ALL'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI EVENTUALMENTE PRESENTI PRESSO IL CANTIERE IN DANTE ALIGHIERI,22 A DESENZANO DEL GARDA SUL TERRENO IDENTIFICATO AL FG. 14 MAPP. 89 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA LORENZETTI MARIA-ELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALEPER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART.183 C.15 D.LGS.N.50/2016 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO PER IL GIOCO DEL PADEL CIG 8977391968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA V. VENETO, NELLA GIORNATA DEL 28/09/2022 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 11:30, PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA DI ADEGUAMENTO SISMICO E SISTEMAZIONE CAPANNONE DA ADIBIRE A POLO EMERGENZE - CUC CENTRALE UNICA COMMITTENTE PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ RICETTIVA NON ALBERGHIERA ESERCITATA PRESSO I LOCALI DI VIA GARIBALDI N. 94 ESERCITATA DALL'IMPRESA GESTINOVA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI NELLA GIORNATA DEL 22/09/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI SCARICO MATERIALI EDILI DI CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. U.I. 61898 - COD. ALLOGGIO 13265 - AVVISO PUBBLICO ID 2660 - ID DOMANDA 2711537</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER LUMINARIE DI SAN VALENTINO - ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - CIG ZC834C61F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA G. DONIZETTI, NELLA GIORNATA DEL 25/09/2022 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 09:30, PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO GRU IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA TIZIANO, NELLA GIORNATA DEL 22/09/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 15:00, PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO GRU IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE FOTOGRAFICA "HUMANS 2022" DI MIRKO DOLCI  PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO DAL 5 AL 27 MARZO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z8035196A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA SUL DRAMMA DELLE FOIBE DEL 7 FEBBRAIO 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI": AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI PARCHEGGI POSTI IN FREGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA "LAINI" - INGRESSI DA VIALE MICHELANGELO E VIA GIOTTO, DAL 20/09/2022 AL 23/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "RETICOLO IDRICO MINORE" DEL 23/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VICOLO SAN GIOVANNI DALLE ORE 12:50 ALLE ORE 13:00 NEL PERIODO DAL 15/09/2022 AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BONZANI E ASSOCIATI  PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA  J.F.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI DALLE ORE 21:00 DEL SABATO ALLE ORE 07:00 DEL LUNEDI' NEL PERIODO DAL 17/09/2022 AL 27/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 4524 AL CDD GESTITO DALLA COOPERATIVA LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SCUOLE NELLA GIORNATA DEL 08/09/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE GRU IN CANTIERE EDILE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ISTAT PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: PAGAMENTO COMPENSO AL DIPENDENTE INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA IRTA NELLA GIORNATA DEL 07/09/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DI CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N.90 DEL 10/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI COLLI STORICI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII, DAL 05/09/2022 AL 30/09/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA  FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 78055 AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA DISABILITA' ACQUISITE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA V. VENETO, NELLA GIORNATA DEL 05/09/2022 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 14:30, PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO GRU IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE NELLA GIORNATA DEL 05/09/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SMONTAGGIO E CARICO GRU IN CANTIERE EDILE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 35418 AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA G. MAZZINI, ALL'ALTEZZA DEI CIVICI N. 63-65 NELLA GIORNATA DEL 31/08/2022 DALLE ORE 05:00 ALLE ORE 09:00, PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO PROTEZIONI ANTI PICCIONI IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 30070 AL SERVIZIO DIURNO PER L'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 30585 AL SERVIZIO DIURNO PER L'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ZANARDELLI, VIA SCUOLE E VIA GALLICA, DAL 23/08/2022 AL 02/09/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO DA AREA PUBBLICA E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - VICOLO ANDRONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA TRE STELLE - CUP I17H21005410004 CIG 9019109432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI E PIAZZA G. MATTEOTTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI "PRESENTAZIONE PRIMA SQUADRA CALCIO DESENZANO" NELLA GIORNATA DEL 01/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE MANUTENZIONE STRADE ANNO 2022 CUP I17H20001880004 CIG 8964444D33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2022-30.06.2022 - CIG 791165041E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN LOCALITA' BRODAZZO, DAL 22/08/2022 AL 30/08/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA B. CROCE NELLA GIORNATA DEL 30/08/2022 (OPZIONE PIOGGIA: 02/09/2022) IN OCCASIONE DEL CONCERTO "OMAGGIO A LUCIO BATTISTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 32519 AL SERVIZIO DIURNO PER L'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE, DAL 29/08/2022 AL 02/09/2022, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 RELATIVO AL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI COME MISURA DI CONTRASTO ALL'EPIDEMIA DA COVID-19 - CIG Z2A346FF00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TAMPONI COVID-19 PER DIPENDENTI COMUNALI - CIG Z57350FF5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MONTE BALDO, DAL 23/08/2022 AL 08/09/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA  55802 AL CSE GESTITO DALLA COOPERATIVA FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MEZZOCOLLE, DAL 22/08/2022 AL 31/08/2022, PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIOTTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 2, DAL 22/08/2022 AL 02/09/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 5249 AL CSE GESTITO DALLA COOPERATIVA FIORDALISO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 12615 AL CSE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 22/08/2022 AL 26/08/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA B. CROCE ALL'ALTEZZA CIVICO N. 70 NELLA GIORNATA DEL 11/08/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA CON CESTELLO PER POTATURA PINO MARITTIMO IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 100679 AL CSE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO ECONOMATO  - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': "AIR SHOW DEL GARDA 2022 - ALI SU DESENZANO" -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 9 AL 10 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO SAN GIOVANNI NELLA GIORNATA DEL 08/08/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPOSTE SU FACCIATA DI EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE ETILOMETRI ALCOBLOW PLUS-5 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL - CIG ZF0350987A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SQUADRA ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA .AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA FAUSTINELLA, DAL 01/08/2022 AL 05/08/2022, PER LAVORI DI POSA NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DELLA LAMIERA ORIZZONTALE DI COLLEGAMENTO TRA LA PERGO-TENDA E L'EDIFICIO ADIACENTE POSATA IN ASSENZA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO NECESSARIO SUL MAPPALE N.159 DEL FOGLIO N.26 NCT DEL CO-MUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ISTANZE RICHIESTA CONTRIBUTI ISTITUZIONALI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 115007 AL SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOPERATIVA LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 2022/16 - DITTA TIM SPA (TELECOM SPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA DEI COLLI STORICI DAL 28/07/2022 AL 05/08/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA PER CONTO DI "E-DISTRIBUZIONE SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE FINO AL 31/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, IN VIA CAMPO DEL PORTONE NELLA GIORNATA DEL 28/07/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONCILIUM MOBILE DA MARZO A DICEMBRE 2022 CON DITTA DROMEDIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AI SERVIZI CULTURALI E SPORTI VI FINO AL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA SANT'ANGELA MERICI NELLA GIORNATA DEL 27/07/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOGRU PER SPOSTAMENTO PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA  E DELEGHE FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE E CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - DITTA TOSINI GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 33832 ALLO SFA IL GIRASOLE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA RONDINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. RAMBOTTI, ALTEZZA CIVICI N. 39-43, DAL 27/07/2022 AL 28/07/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NOMINA POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA RASSEGNA "GARDA LAKE MUSIC FESTIVAL" NELLA GIORNATA DEL 26/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE PERVENUTE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ACCOGLIENZA PER IL CASTELLO DI DESENZANO, PERIODO 2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2974/2020 E 5395/2021 MISURA 2 (DIFFERIMENTO SFRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO LOCALE ZERO SEI, AI SENSI DELLA D.G.R. 23 MAGGIO 2022, N. XI/6397.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER MINORE FREQUENTANTE L'ISTITUTO A. CUSTODE DI PREDORE (BG) ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BRESCIA ODV - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 31.03.2022 - SMART CIG Z15350BB93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA B. CROCE NELLE GIORNATE DEL 21/07/2022 E 23/08/2022 IN OCCASIONE DEL CONCERTO "OMAGGIO AI BEATLES".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA SALVELLO, DAL 18/07/2022 AL 30/09/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON GRU EDILE PER LAVORI IN CANTIERE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONFRONTO DI OFFERTE PRECEDUTO DA AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI 4 AUTOCARRI CAT. N1 PER SERVIZI TECNICI MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. ASSEGNAZIONE DEI 4 LOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEZZA PAGINA PROMOZIONALE  RIVISTA TOURING - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA EX ART 183 TUEL  - CIG ZA835098AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIALE MICHELANGELO NELLA GIORNATA DEL 19/07/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ACQUISTO 5 REGISTRAZIONI DEL CORSO "PERCORSO SUL RENDICONTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA O DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MEZZOCOLLE, DAL 18/07/2022 AL 22/07/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI "PLANETEL SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 18/07/2022 AL 29/07/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ASPETTATIVA  SINDACALE  NON RETRIBUITA. DIPENDENTE MATRICOLA  N. 30400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022; ISCRIZIONE AL CORSO "IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PNRR" DEL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN LOCALITA' BELVEDERE BARESANI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 3, DAL 15/07/2022 AL 19/07/2022, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA - ARCH.DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. U.I. 61797 - COD. ALLOGGIO 13266 - AVVISO PUBBLICO ID 2660 - ID DOMANDA 2928818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ADUA NELLA GIORNATA DEL 15/07/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA GRUPPI FRIGORIFERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO GEOM.LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 62425 PRESSO LA STRUTTURA VILLA OCEANO GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA SRLS - PERIODO 04.02.2022 - 30.09.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA F.LLI BANDIERA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASACCIO, DAL 14/07/2022 AL 22/07/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO CONSERVATORE MUSEALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO PERIODO 1/9/2021 - 31/8/2022 VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO ASD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN LOCALITA' CONTA, DAL 12/07/2022 AL 07/08/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  - AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA B. CROCE, DAL 07/07/2022 AL 11/07/2022, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL WEBINAR "CERTIFICAZIONE UNICA" DEL 17/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPE A COLORI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON DITTA G. DE GASPERINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE IN USO PARCHEGGIO AREA  PATTINODROMO DA DESTINARE AL DRIVE THROUGH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, IN VIA POLA, VIA PRATOMAGGIORE E VIA FOSSE CASTELLO, DAL 07/07/2022 AL 22/07/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SQUADRA ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 04/07/2022 AL 30/07/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA -INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 153 DEL 01/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI  ANNO 2022 - DITTA B.G.M. DI BREDA GIAMPIETRO - CIG Z89345F51AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SETTORE GIARDINIERI ANNO 2022 - DITTA SANGIORGI ANNA ROSA CIG ZDD34F50C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONI COMPONENTI ORGANISMO PARITETICO- ART.6 CCNL 16/11/2022 FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA BEZZECCA, DAL 05/07/2022 AL 30/11/2022, PER IL TEMPO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALE COLORIFICIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - DITTA BRESCIA VERNICI SRL CIG Z5234F5093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER RIPARTIZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016 S.M.I. RELATIVI AD INTERVENTI  INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA VICINA NELLE GIORNATE DEL 4, 11, 18 E 25 LUGLIO 2022 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SCARICO MATERIALI IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, DAL 04/07/2022 AL 05/07/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER GETTO MASSETTI IN CANTIERE EDILE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA TORRI CAMPANARIE ANNO 2022 - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG Z7D34F5056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA CONVENZIONATA PEEP A SAN MARTINO D/B PROGETTO P.O.R. - 20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO AL CITTADINO MATR. 60615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 04/07/2022 AL 30/07/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI E SPIAGGE COMUNALI FINO AL 13.02.2022 A COOP. SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI S.C.S. - CIG ZB3339CA03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 43400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PATTINODROMO PERIODO 10.9.2021 - 31.8.2022. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE A  ASD GARDALAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DECRETO N.150 DEL 25.11.2022 RELATIVO ALL'AVVIO DELLA  PROCEDURA  PER  IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA. REVOCA AVVISO DEL  SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DAL 04/07/2022 AL 15/07/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTVI  GHIZZI E MARAVIGLIA PERIODO 1/10/2021 - 30/9/2022. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE A  SOCIETA' SPORTIVA DESENZANO CALCIO CALVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA B. CROCE NELLA GIORNATA DEL 03/07/2022 IN OCCASIONE DEL CONCERTO "TRIBUTO A JOVANOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE CROCEFISSO, BORGO REGIO, MAZZINI, CARDUCCI, BAGATTA E PIAZZA FELTRINELLI, DAL 27/06/2022 AL 01/07/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO ARCIERI PERIODO 1/9/2021 - 31/8/2022 . VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE. PRO DESENZANO SCSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILARE PER MINORE MATRICOLA 64280 PER L'ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZCD35066D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI E DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA CIRCONVALLAZIONE, DAL 24/06/2022 AL 30/06/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UNA DIPENDENTE ALL'INTERNO DELLA STESSA AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO - RETTIFICA RISERVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2022 - PRATICA N. 344869/PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 144 DEL 22/06/2022 FINO AL 30/09/2022 - ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISPERVATI A CICLOMOTORI E MOTOCICLI ALL'INTERNO DELL'AREA DI SOSTA DEL PARCHEGGIO "P17".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI EVENTUALI RIPARAZIONI DEI DANNI SAUBITI DAI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI SINISTRI RICADENTI NEL 2021/2022 - ACCERTAMENTO DI RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE DELLE CONTROPARTI COINVOLTE, A FRONTE DI ADDEBITO DI RESPONSABILITA' NEI SINISTRI, IN COMPETENTE CAPITOLO DI ENTRATA N. 669, BILANCIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GOBETTI, NELLA GIORNATA DEL 27/06/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SMONTAGGIO GRU IN CANTIERE EDILE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2022 PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE ECI (ESTRATTO CONTO INTEGRATO) DEL PERSONALE IN SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIALE MICHELANGELO DAL 23/06/2022 AL 28/06/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI SCAVO E POSA SCARICO ACQUE METEORICHE E RIPRISTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELL'ORGANIZZATORE DI UN EVENTO CARATTERIZZATO DA UNA ESPOSIZIONE E GESTIONE DI FIERE, ARTI E MESTIERI ED ECCELLENZE ARTIGIANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UNA, BELLA, INDIPENDENTE" NELLA GIORNATA DEL 25/06/2022 (OPZIONE PIOGGIA 26/06/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2022 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE "ESPERIENZE FUORI DAL GUSCIO" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2022 PER IL COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI A CICLOMOTORI E MOTOCICLI ALL'INTERNO DELL'AREA DI SOSTA DEL PARCHEGGIO "P17", DAL 22/06/2022 AL 15/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO STANZIAMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIALE MICHELANGELO NELLA GIORNATA DEL 22/06/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO A DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 151/2001 PER DIPENDENTE MATRICOLA 18050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, NEL PERIODO DAL 20/06/2022 AL 30/06/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER LAVORI IN CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER I RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 20/06/2022 AL 30/07/2022 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI  DUE POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CAT.B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  ANNO 2022 INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO ART. 13 CCI 2021-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLA "MOSTRA MERCATO DEL BIOLOGICO" PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI COLLI STORICI, DAL 14/06/2022 AL 18/06/2022, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI INCARICHI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2022 - CORSI ATTIVATI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI  NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI UN  ORGANIZZATORE PER LA GESTIONE DI ESPOSIZIONE, FIERA DI ARTI E MESTIERI ED ECCELLENZE ARTIGIANALI NEL PERIODO NATALIZIO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 131 DEL 04/06/2022 DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA CIRCONVALLAZIONE E ANCHE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA SAN ZENO, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PORTICO BAGNI E VARIE FABBRICATO PARCO DEL LAGHETTO PER 12 MESI DAL 01.02.2022 AL 31.01.2023. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CHIMERA DI BRESCIA CIG Z6234E95B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MEZZOCOLLE, DAL 13/06/2022 AL 24/06/2022, PER LAVORI DI POSA NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PRATOMAGGIORE, DAL 13/06/2022 AL 10/07/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA MANSIONI ATTRIBUITE ALLA DIPENDENTE  MATRICOLA N. 42250 IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTI MATRICOLA N.3377 E N. 62824 PRESSO LA STRUTTURA VILLA OCEANO GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA SRLS - PERIODO 31.01.2022 - 30.09.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ATTRIBUZIONE  DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RESIDENZE NELLA GIORNATA DEL 13/06/2022, PER LAVORI DI RIPARAZIONE RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI APERTURA - CHIUSURA - PULIZIA AULE DEL CFP "ZANARDELLI" DI DESENZANO DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI LINGUA ESTERA  ANNO 2022 - CIG Z8734E513B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE ERIDIO, TICINO, PRACARELLO, DEL NORCINO, ALIGHIERI, FOSSE CASTELLO E BONATA, DAL 09/06/2022 AL 17/06/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE AQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNO PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE CATEGORIE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI EDUCATRICE DI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>40^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2022 - FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2022 -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 15 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGA DA POSIZIONARE EDIFICIO IN VIA ERCULIANO PAPA - DITTA GARDA INCISIONI CIG  Z7934F38C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI DALLE ORE 18:00 DEL SABATO ALLE ORE 07:00 DEL LUNEDI' NEL PERIODO DAL 11/06/2022 AL 12/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI PRODOTTI DAL SISTEMA INFORMATIVO: SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DELLA LEGGE 549/95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DI CUI ALL'ART.1 L.381/1991 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PER IL PERIODO 01.02.2022-31.01.2023 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 9026101E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA CIRCONVALLAZIONE E ANCHE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA SAN ZENO, DAL 06/06/2022 AL 18/06/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI ALLA PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI EDUCATRICE/EDUCATORE DI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA REQUISITI DI ACCESSO E RICALCOLO ISBAR DOMANDA  SAP ID 2936369 - AVVISO PUBBLICO 2660 AMBITO 11-GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PIAZZA DUOMO NELLA GIORNATA DEL 06/06/2022 DALLE ORE 05:30 ALLE ORE 14:00, PER LAVORI SU NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI EDUCATRICE/EDUCATORE DI ASILO NIDO CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINVIO PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE INTERNA  PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE  CAT. D PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE IN ASSENZA DI TITOLO ABITATIVO E IN ASSENZA  DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA REALIZZATE SUL TERRAZZO AL PIANO SECONDO DEL FABBRICATO IN VIA CASTELLO N° 64, NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI MONTANI GILIOLA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 11/NCT MAPP. 211. SUB. 5, RICADENTE IN  ZONA SOGGETTA A VINCOLO DI TUTELAPAESAGGISTICA AI SENSI DELLA LEGGE 1497/1939 APPOSTO CON D.M. 14/11/1962 (G.U. 294 DEL 19/11/1962 - VINCOLO N° 5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ODA ME.PA. - DITTA ELTRAFF SRL - CIG Z1834EC75D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE CATEGORIE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI VICE COMMISSARIO PRESSO L'AREA VIGILANZA (CAT. D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO "PARCHEGGIO MARATONA" PER IL GIORNO 05/06/2022 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 12:30 - "FESTA DELLA MARINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RELATIVI AL SISTEMA INFORMATICO - FORNITORE MUNICIPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DI DEMOLIZIONE PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI ABITATIVI COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA CASSIO N° 30/A - D.L. 22/01/2004 N° 42 ART. 167 E D.P.R. 06/06/2001 N° 380 CAPO II ARTT. 27, 34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO  PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30, COMMA 1 -- D.LGS 165/2001 PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE (BS).  DIPENDENTE MATRICOLA 42600.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ACQUISTO 15 GIORNATE FORMATIVE FORMEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA MICHELANGELO E VIA A. GRAMSCI, DAL 30/05/2022 AL 01/06/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO E DI PRONTA REPERIBILITA' AL PERSONALE COINVOLTO NEI RELATIVI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, NELLA GIORNATA DEL 30/05/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER SCARICO E MONTAGGIO VETRATE IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI  ALLA PROCEDURA PER LA PROGRASSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT.D PRESSO L'AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE G. MARCONI, VIA BEZZECCA, VIA MONTECORNO E VIALE E. ANDREIS, DAL 29/05/2022 AL 31/05/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER N. 4 SCARICHI DI ACQUE METEORICHE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI APPARTENENTI AL RIM - RICHIEDENTE: CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE COMITATO LOCALE ZERO-SEI AI SENSI DELLA DGR 30 NOVEMBRE 2021 - N. XI/5618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CALCINARDI NELLA GIORNATA DEL 01/06/2022 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:30, PER LAVORI DI ISPEZIONE RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER N. 1 SCARICO ACQUE METEORICHE IN CORPO IDRICO APPARTENENTE AL RIM DENOMINATO GANFO SELVETTA RAMO ORIENTALE - RICHIEDENTE: ZOLA MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 28 DI VIA GHERLA PER RISERVA STALLI DI SOSTA NELLE GIORNATE DEL 30/05/2022 E 06/06/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DI CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER ATTRAVERSAMENTO IN SUB ALVEO  CON CONDOTTA INTERRATA A 15000 VOLT DI CORPO IDRICO APPARTENENTE AL RIM - RIO VENGA - LOC MOIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE INTERNA PER  N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE  CAT. D PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MARCONI ALL'ALTEZZA CIVICO N. 78 NELLA GIORNATA DEL 26/05/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA CON CESTELLO PER POTATURA PINO MARITTIMO IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IN MERITO AL CIG RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2022 - CIG Z1434ED20D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA  DI SELEZIONE INTERNA PER ESAMI  PER N. 1  POSTO DI EDUCATORE / EDUCATRICE ASILO NIDO - CATEGORIA  C   MEDIANTE PROGRESSIONE  VERTICALE  AI SENSI DELL' AR.T. 22, C.15   DEL D.LGS 75/2017 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2022-31.03.2022 - CIG 9078834AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA SARCA, DAL 26/05/2022 AL 31/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SISTEMAZIONE AREA VIA ADRIANO - DITTA SOLE IMMOMEC SPA CIG 90086350C8 CUP I11B21006580004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA  COMPARATIVA DI SELEZIONE INTERNA PER N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE -  CATEGORIA D  PRESSO L'AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI, VIA A. GRAMSCI E VIA N. SAURO, DAL 25/05/2022 AL 26/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE UFFICIO STAFF ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA BERGAMO NELLE GIORNATE DEL 24/05/2022 E 26/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCARICO MATERIALE IN CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE FFS - DITTA BIOS ASFALTI SRL CUP I17H21007670004 CIG 899602934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE  ORIZZONTALI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLO SPOSTAMENTO DEL "MERCATINO DELLA CREATIVITA'" NELLA GIORNATA DEL 21/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA INCROCIO VIALE VENEZIA E VIA PAPA PAOLO VI - DITTA B.T.T. SRL CUP I17H21007430004 CIG 8987072E6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AREA SERVIZI AL TERRITORIO AI SENSI ART.113 D.LGS.N.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTILIZZO TEATRO SAN MICHELE RIVOLTELLA PER RASSEGNE  TEATRALI  COMUNALI 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLO SPOSTAMENTO DEL  "MERCATINO DELLA CREATIVITA'" NELLA GIORNATA DEL 20/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 41200.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 23/05/2022 AL 03/06/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO SUAP "PALAZZO DEL GARDA" - SOC.LA NUMERICA  CIG Z5B34EE726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA G. RAMBOTTI E VIA ERIDIO, DAL 20/05/2022 AL 20/07/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'AREA D'INTERSEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO VIA RAMBOTTI VIA ERIDIO - DITTA ALEXIA COSTRUZIONI SRL - CUP I17H21007310004 CIG 89868696E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA UNITA' D'ITALIA E DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN LOCALITA' BONATA E TORRE DI SAN MARTINO, NELLA GIORNATA DEL 22/05/2022 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "COPPA SAN MARTINO 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAPPATURA  DEL PERSONALE PRECARIO IN SERVIZIO NEL PERIODO 2014-2021 E RICOGNIZIONE DI QUELLO STABILIZZABILE IN QUANTO  IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20  DEL D.LGS 75/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IN MERITO AI CIG E IMPEGNI DI SPESA PROGETTAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI TRANSITO SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 18/05/2022 AL 31/05/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU N. 2 STALLI DI SOSTA IN PIAZZA FELTRINELLI, NELLA GIORNATA DEL 18/05/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER TRASLOCO IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EMERGENZA CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INTERVENTO  - DITTA CASA SERENA CIG ZAC34EF814</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 16/05/2022 AL 20/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI DOTE COMUNE AVVISO 20 DEL 21/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S. A. MERICI, DAL 18/05/2022 AL 21/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO SU TACHIGRAFO DIGITALE, FORNITURA AD-BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SCUOLABUS ALLA DITTA MCT SERVICE DI MAURO SOLDI DI CALCINATO (BS) - CIG Z1E3467476</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI DUE MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 40300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA SEBINO E VIA VICINA, DAL 16/05/2022 AL 27/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 36250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA MARZABOTTO DAL 16/05/2022 AL 19/05/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER TAGLIO PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 25076 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' PEDONALE IN VIA A. PIATTI DAL 09/05/2022 AL 11/05/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 69058 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE"  NEI LOCALI NON AUTORIZZATI DI VIA BELVEDERE N. 2 DA PARTE DELL'IMPRESA GUARDIAN SRL A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO - SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO N.103 DEL 03.05.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 31/05/2022 DELL'ORDINANZA N. 066 DEL 23/03/2022 DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 86379 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO CREDITI A TITOL O MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022 - DITTA NIVI SPA CIG ZD934F14E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA ED IN DIFFORMITA' DI TITOLI ABILITATIVI  (AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  E PERMESSO DI COSTRUIRE) COMPENDIO IMMOBILIARE SITA IN VIA BELVEDERE N.2  DISTINTA AL NCT DAL MAPPALE N° 123 (EX 123,284,286) DEL FOGLIO N° 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE ELENCO DISPONIBILITA' ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 81199 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CALENDARIO UTILIZZO PALESTRE E PATTINODROMO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E CHIUSURA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIALE T. DAL MOLIN NELLA GIORNATA DEL 04/05/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEZZI ADIBITI A SCARICO GRU PER CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT.D A TEMPO PIANO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 11157 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEGNALETICA O MOVIERI IN VIALE G. MARCONI, LOCALITA' COLOMBARONE E VIA PIAVE, DAL 04/05/2022 AL 06/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEGNALETICA O MOVIERI IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI, DAL 03/05/2022 AL 06/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 79504 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO "INSIEME D'ESTATE - AGOSTO 2022" ESITO DELLE VERIFICHE SULLE AUTODICHIARAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 29448 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU N. 2 STALLI DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 5 DI VIA CIRCONVALLAZIONE, NELLA GIORNATA DEL 05/05/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEZZI ADIBITI A CARICO MATERIALE DA DEMOLIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA RISORGIMENTO, DAL 02/05/2022 AL 10/05/2022, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 18665 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 31750.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTI MATRICOLA N. 8646, 19139 E 62767 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA BEZZECCA, DAL 02/05/2022 AL 06/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D..LGS. 50/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 62768 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 20850.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA  E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, SU DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 02/05/2022 AL 31/05/2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN ZENO E VIA ZANARDELLI, DAL 02/05/2022 AL 13/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA  E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA D'UFFICIO  A DECORRERE DAL 1^ APRILE 2023 DELLA DIPENDENTE MATRICOLA  N.31600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 24963 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 94605 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO RISPETTIVAMENTE IN PIAZZA DUOMO E VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE, DAL 02/05/2022 AL 06/05/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ELETTRICHE INTERRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART.16 LEGGE 56/87 E SS.MM.II PER 2 POSTI DI OPERAIO QUALIFICATO CAT.B1 A TEMPO DETERMINATO TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 6622 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI N.2 OPERAI QUALIFICATI CAT. B1 A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MICHELANGELO NELLA GIORNATA DEL 02/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 90 DEL 25/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' E/O COORDINAMENTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IN CORSO  SUI FABBRICATI  DI PROPRIETA' DEL SIG. DEMONTIS ANDREA, CONTRADDISTINTI AL NCT DAL MAPPALE N° 34 SUB 8-10 DEL FOGLIO N° 13, SITI IN VIALE MARCONI, 81 A DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU STALLI DI SOSTA IN VIA G. BAGATTA, NELLA GIORNATA DEL 27/04/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA TUBAZIONI ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL'INTERPELLO PER L'ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N.13064 PRESSO LA STRUTTURA R.S.A. "SACRO CUORE" GESTITA DA ASSOCIAZIONE "IL FOCOLARE" DI S.MARIA DI LORETO - PERIODO 10.02.2022 - 30.09.2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 26/04/2022 AL 04/05/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA PER I CORSI DI LINGUE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA N. SAURO, DAL 26/04/2022 AL 28/04/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO O A CARATTERE SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A  DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA A. VIVALDI DAL CIVICO N. 3 AL CIVICO N. 4, DAL 28/04/2022 AL 29/04/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU IN CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (ART. 3, COMMA 4, D.LGS N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/2 PUNTO 9.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  SERVIZIO "INSIEME D'ESTATE - AGOSTO 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DEL FABBRO DAL 21/04/2022 AL 22/04/2022, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIALE G. MARCONI, VIA G. DONIZETTI, VIA C. MARCHESI E VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI, DAL 20/04/2022 AL 29/04/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI, OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE SERVIZI  DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU N. 2 STALLI DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 61 DI VIA G. GARIBALDI, DAL 20/04/2022 AL 20/05/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEZZI DI CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI, OPERE DA CARROZZIERE E GOMMISTA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEGNALETICA STRADALE O MOVIERI IN VIA MARZABOTTO DAL 20/04/2022 AL 29/04/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI  IN UTILIZZO AL COMUNE PER L'ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FUEL GARAGE S.N.C. DI DAL SANTO OMAR E GAMBA MORRIS DI DESENZANO DEL GARDA (BS)  - CIG Z45346781C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA VIGHENZI, DAL 20/04/2022 AL 22/04/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA ARCH.DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2022 - REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEGNALETICA STRADALE O MOVIERI IN VIA PRACERELLO DAL 20/04/2022 AL 29/04/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP. GEOM.ROBERTO ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE PER 12 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL - CIG Z6B34CA510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO GEOM. LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DI CUI ALL'ART.1 L.381/1991 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01.02.2022-31.01.2023 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 902218703F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MONTE BALDO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 111, NELLA GIORNATA DEL 13/04/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI DI PULIZIA VETRI EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA SALVELLO, DAL 14/04/2022 AL 14/07/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI GRU EDILE PER LAVORI IN CANTIERE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "SHALOM" PER LA COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2022 ALL'ASSOCIAZIONE CULTUIRALE "DONNEINCANTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE IN USO PARCHEGGIO AREA PATTINODROMO DA DESTINARE AL DRIVE THROUGH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE DI N.4 CONFERENZE PER IL PROGETTO BRESCIA E BERGAMO CAPITALI ITALIANE DELLA CULTURA 2023, PRESSO L'AUDITORIUM A. CELESTI, ALLA DITTA IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA &amp; C. DI BRESCIA - CIG N.ZB134E3B37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA G. LEOPARDI NELLA GIORNATA DEL 12/04/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL PACCHETTO DENOMINATO "E" DI ANUSCA ANNO 2022 PER LA FORMAZIONE GRATUITA DEGLI EVENTI FORMATIVI DESTINATI AL PERSONALE DEL SETTORE DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO IN VIA TINTORETTO, NELLA GIORNATA DEL 11/04/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI DI CARICO ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "PNRR E INNOVAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO IN VIA ROMA, NELLA GIORNATA DEL 06/04/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI DI MONTAGGIO INFISSI SU EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CO- PROGETTAZIONE VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA GESTIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE DI CUI ALLA D.G.R.N.4643 DEL 03/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE NELLA GIORNATA DEL 06/04/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCARICO GRU IN CANTIERE EDILE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP U.I. 61833 - COD. ALLOGGIO 13264 - VIA GOITO 4 - AVVISO PUBBLICO ID 2660 - ID DOMANDA 2743111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S. A. MERICI, DAL 06/04/2022 AL 11/04/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GAZEBO RAPIDO IN ALLUMINIO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROFESSIONAL TENT SRL DI LUCCA. CIG N.Z1634DE260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONI CONCLUSIVE COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MEZZOCOLLE, DAL 06/04/2022 AL 11/04/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI APERTURA DI UN POZZETTO PER IMPIANTI TELEFONICI PER CONTO DI "TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA VICINA - PROROGA ORDINANZA N. 351 DEL 17/12/202122 FINO AL 31/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'INTERPELLO INDETTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT. C) RISERVATO AGLI IDONEI DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 A SEGUITO DI SELEZIONE DEL 31.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI ANNO 2022 - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SORPASSO IN VIA ADRIANO, TRATTO TRA I CIVICI NN.2-6, DAL 31/03/2022 AL 06/05/2022 PER CONSENTIRE I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE OPERE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INTERPELLO PER L'ASSUNZIONE DI N.5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI  (CAT C)  APPROVATO CON PROVVEDIMENTO N. 55 DEL 26 MAGGIO 2022. REVOCA   DI UN POSTO PER L'URBANISTICA E TERRITORIO. CONFERMA  PROCEDURA  PER GLI ALTRI 4 POSTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE  CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA MASOTTI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 20, DAL 04/04/2022 AL 07/04/2022, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2022 - DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG ZE934DC301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2022 - DITTA BORTOLOTTI  F.LLI SNC - CIG ZBE34DC32E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI PER  UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASSIO, DAL 04/04/2022 AL 08/04/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TELEFONICI PER CONTO DI "TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 41850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU PARTE DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI, DAL 30/03/2022 AL 30/03/2023, PER PERMETTERE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRAIO E OPERE EDILI NUOVI REPARTI DEGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA VERBALE 4 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 ISTRUTTORI TECNICI CAT, C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 01/02/2022 - 31/01/2024  (24 MESI) CON ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I  PERIODI:  01.02.2022/31.12.2022 -  ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG  90596904B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 28/03/2022 AL 08/04/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI ASFALTATURA TRACCE DI SCAVO DA RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 28/03/2022 AL 04/04/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PULIZIA INTEGRATIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CHIMERA DI BRESCIA FINO AL 31.03.2022 PIATTAFORMA SINTEL ARIA S.P.A. CIG Z5434C1694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI  LIMITI  DI  ETA'  ANAGRAFICA. MATRICOLA N. 20350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 25/03/2022 AL 30/04/2022 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA 2022" -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 1 AL 3 APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP U.I. 61833 - COD. ALLOGGIO 13268 - AVVISO PUBBLICO ID 2660 AMBITO 11-GARDA - ID DOMANDA 2739028 (CONCORRENTE INDIGENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 30, NELLA GIORNATA DEL 24/03/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER TRASLOCO IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER N.3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1.1.2022 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  CONTABILE CAT.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEGNALETICA O MOVIERI IN VIA POLA E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA TRENTO, DAL 23/03/2022 AL 25/03/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELL'UTENTE MATRICOLA 117956 CON IL FIGLIO MINORE MATRICOLA 120028 PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA' - FIOR DI LOTO" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO "PARCHEGGIO MARATONA" PER IL GIORNO 24/03/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 - "LA BORSA DEI LAGHI 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DIPENDENTE LORETTA BETTARI QUALE "FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE" AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 793 DELLA L. N. 160/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' PEDONALE IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, DAL 21/03/2022 AL 25/03/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 81757 PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI AL PROGETTO DOTECOMUNE AVVISO 18/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SEMI AUTONOMIA DELL'UTENTE MATRICOLA 121049 CON FIGLIO MINORE PRESSO L'ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER IL 20/03/2022 IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA DEL TESSERAMENTO - GRUPPO ALPINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART.16 LEGGE 56/87 E SS.MM.II PER N. 4 POSTI DI OPERAIO QUALIFICATO CAT. B1 A TEMPO DETERMINATO TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE MATRICOLA 64100 PRESSO LA COMUNITA' "CALIMERO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE NON IMPRENDITORIALE" DI VIA ERIDIO N. 18, CON DECADENZA E ARCHIVIAZIONE DEL RELATIVO TITOLO ABILITATIVO RAPPRESENTATO DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITÀ PERVENUTA IL 05/10/2021, PROT. N. 5250, DAL SIG. PERETTO IVAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO PARENTALE DI TRE MINORI (MATRICOLE 75741, 83951, 89216) INSERITI PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA MEZZOCOLLE, DAL 16/03/2022 AL 22/03/2022 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO NELLE VIE L. DA VINCI, A. MASACCIO, VICINA, C. BATTISTI, DELLE RIVE E G. GRIGOLLI, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2022 -  CORSI ATTIVATI GENNAIO/FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL'ATTUALE VICE COMANDANTE SIG.. PAOLO AVANZI PER IL PERIODO DI TRE MESI DALL' 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL DIPENDENTE MATR. 41650.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA NUOVO PLESSO SCOLASTICO CUC CENTRALE UNICA COMMITTENTE AREA VASTA PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "GLI ACCORDI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" DEL 22/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ASILI NIDO COMUNALI 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE MICHELANGELO, DEI COLLI STORICI E V. VENETO, DAL 15/03/2022 AL 25/03/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA E AEREA PER CONTO DI "E-DISTRIBUZIONE SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO FINO AL 28/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA VILLA DEL SOLE ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA G. ZADEI NELLA GIORNATA DEL 14/03/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCARICO E INSTALLAZIONE GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA NOSTRA DETERMINAZIONE 703/2020 - RETTIFICA IMPEGNO 2022/26  E ASSUNZIONE IMPEGNI PER GLI ANNI 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERPELLO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO  PIENO ED INDETERMINATO DI N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI  (CATEGORIA C)  RIVOLTO AGLI  IDONEI  INSERITI  NELL'ELENCO UNICO PROVINCIALE A SEGUITO SELEZIONE DEL 31.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO DI APPROFONDIMENTO "PERSONALE 2022" DEL 1-3-8/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI N.4 OPERAI QUALIFICATI CAT. B1 A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO IN VIA ROMA, NELLE GIORNATE DEL 11 E 14 MARZO 2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATA EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO  CUP I13H19000330004 - FONDO NEXT GENERATIONE EU MISURA M4C1I3.3 E M5C212.1 PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS 151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, NELLA GIORNATA DEL 09/03/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2021 A SEGUITO ESAMINA PROPOSTA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN DATA 22 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO SEPA SDD PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E INSOLUTI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 30350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA  ALL'AVVOCATO GIUSEPPE FELLI NEL RICORSO PROMOSSO DALL'AVVOCATURA DELLO STATO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA AVVERSO LA SENTENZA N. 2795/21 DEL 16.11.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE G. CESARE, BRESCIA E GHERLA, DAL 09/03/2022 AL 18/03/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA FALEGNAMERIA MOR CIG Z8738DD35D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN VIA SIRMIONE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 51, NELLA GIORNATA DEL 09/03/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCARICO E INSTALLAZIONE GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CD. "QUOTA PAESE" AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5D3497867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG ZEC38DD322</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CET. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI - DASS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO DI GAZEBO  DAL 13 GENNAIO  AL 13 APRILE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 TUEL - CIG ZE934C610E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIALE G. MOTTA E VIA LARIO, DAL 07/03/2022 AL 11/03/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI "PLANETEL SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA SELEZIONE DI CORSI DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA - ANNO ACCADEMICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2022 A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA A FAVORE DEL SISTEMA BIBLOTECARIO BRESCIA EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NUOVO PLESSO SCOLASTICO - CUP I13H19000330004 CIG 9491020D76 - FONDO NEXT GENERATION EU - MISURA M4C1I3.3 E M5C2I2.1 DEL PNRR .- STUDIO TECNICO DOTT. ING. EMILIO ANTONIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA V. VENETO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 46 NELLA GIORNATA DEL 08/03/2022, PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO PROTEZIONI ANTI PICCIONI IN PROPRIETA' PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER N.2 ISTRUTTORI TECNICI CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO FINO AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, NELLA GIORNATA DEL 07/03/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCARICO GRU IN CANTIERE EDILE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2022: FORMAZIONE GENERALE IN MODALITA' FAD  -  D.LGS.81/2008 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA DE GASPERINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI ED INTEGRAZIONI IN MERITO ALL'INCARICO COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO ING.CLAUDIO TONIOLO - CUP I13H19000330004 CIG Z5F3824D23 - FONDO NEXT GENERATION EU - MISURA M4C1I3.3 DEL PNRR E  MISURA M5C2I2.1 DEL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA SAN BENEDETTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 9, NELLA GIORNATA DEL 03/03/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER GETTO SCARICO MATERIALI EDILI IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU N. 3 STALLI DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 15 DI VIA GARIBALDI, NELLA GIORNATA DEL 02/03/2022 AL 04/02/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCARICO ARREDI IN ESERCIZIO COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE GRUPPI DI LAVORO PER L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONCILIUM MOBILE GENNAIO E FEBBRAIO 2022 CON DITTA DROMEDIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, NELLA GIORNATA DEL 02/03/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  GARA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA EINSTEIN CUC CENTRALE UNICA COMMITTENTE PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART.16 LEGGE 56/87 E SS.MM.II. PER 2 POSTI DI OPERAIO QUALIFICATO CAT.B1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIG RELATIVO ALL'IMPEGNO 2022/17.1 (DITTA DROMEDIAN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI ALL'ALTEZZA DELLA SPIAGGIA DEL "DESENZANINO", PER CONSENTIRE I LAVORI DI POSA NUOVE TUBAZIONI IDRAULICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: PROGETTO FORMATIVO ASILO NIDO COMUNALE (GENNAIO-GIUGNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - ING.CLAUDIO TONIOLO CUP I14I19000420004 CIG Z5F3824D23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2022 ALLA DITTA VERBATIM SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 39650 PER MOBILITA' VOLONTARIA ART.1 COMMA 1 - D.LGS. 165/2001 PRESSO IL COMUNE DI PISOGNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA S. ALLENDE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 13, DAL 28/02/2022 AL 01/03/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER LAVORI DI CARICO MATERIALI IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA ED ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - CRESTANA S.R.L.S. - CIG Z5237EC495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE PER CENTRALINO VOIP SEDE MUNICIPALE E EX-ITC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE  MATRICOLA N. 23750  PER COLLOCAMENTO A RIPOSO A SEGUITO RICONOSCIMENTO INPS " LAVORATORI PRECOCI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H, DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE T. DAL MOLIN, VIALE G. MOTTA, VIA MICHELANGELO, VIA B. CROCE, VIALE VENEZIA, VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA PADRE A. M. DI FRANCIA, DAL 28/02/2022 AL 04/03/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA, IN LOCALITA' ARMEA DAL 28/02/2022 AL 12/03/2022 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE E IDRAULICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TREBESCHI - STUDIO EDHAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUTRA DI  N. 2 PLEXIGLASS PER L'UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO DI RIVOLTELLA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI  &amp; PUBBLICITA'  - CIG. ZC734C659E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMBORSI SPESE ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA DELLO SCRITTORE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO A VILLA BRUNATI IL GIORNO 18 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLE COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 ISTRUTTORI TECNICI CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GHERLA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 24, DAL 23/02/2022 AL 25/02/2022, PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER N.2 OPERAI QUALIFICATI CAT. B1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO FINO AL 30/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIALE E. ANDREIS E DEVIAZIONE PERCORSI PEDONALI SU VIALE G. MARCONI, DAL 21/02/2022 AL 25/02/2022, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE DIGITALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.1547 DEL 22.12.2021 "ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E SISTEMAZIONE CAPANNONE ADIBITO A POLO EMERGENZE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO A DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE REPERIBILITA' E SERVIZI VARI PIANO NEVE DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COORDINATORE DEL COMITATO GEMELLAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 26 DEL 01/02/2022 DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA S. PELLICO, DAL 21/02/2022 AL 13/03/2022, PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA RIO TORTO ALL'ALTEZZA CIVICO N. 1, NELLA GIORNATA DEL 18/02/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022  - CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE ARREDI ATTREZZATURE EDIFICI SCOLASTICI DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC CIG Z9D37D19B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG ZE937CC060</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI PER GAZEBO PLESSI SCOLASTICI - ACQUISTO SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO SAN GIOVANNI NELLA GIORNATA DEL 18/02/2022 DALLE ORE 8:45 ALLE ORE 12:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEGNALETICA O MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA DEI COLLI STORICI TRATTO TRA I CIVICI NN. 149/153, DAL 16/02/2022 AL 24/02/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI POSA NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CON IL MINISTERO DELLA DIFESA  PER  UTILIZZO DEL PARCO DELL'IDROSCALO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 24350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA I. SIGNORI, DAL 17/02/2022 AL 22/02/2022, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRUTTURE LUDICHE ASILO NIDO POLLICINO - DITTA HOLZHOF SRL CIG Z9E3795436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI DI COMPETENZA DI VARI UFFICI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI  AREA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE PL SAS CIG Z6D37953C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2021. RICONVOCAZIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA SAN BENEDETTO E VIA B. VIGHENZI DAL 10/02/2022 AL 20/02/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA PER CONTO DI "E-DISTRIBUZIONE SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI  SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO . (AI SENSI DELL' ART.17  DEL D .LGS. 81 DEL 09/04/2008 E S.M.I. ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUGLI STALLI DI SOSTA LIBERI IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI NN. 23/25 DI VIA PACE NELLA GIORNATA DEL 14/02/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DEI MEZZI ADIBITI A LAVORI EDILI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRELIMINARI PROGETTUALI FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.G.R. N.5080/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA VO' ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 14, NELLA GIORNATA DEL 07/02/2022, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCARPATA ADIACENTE A CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COLLOQUI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE  AI SENSI DELL'ART. 17 C.1  DEL D.LGS. 82/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALLA TARI. TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA POST CANTIERE - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN - L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CUP I19E20000140004 - CIG ZD13772658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' PEDONALE E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON MOVIERI, IN VIA SIRMIONE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 51, DAL 04/02/2022 AL 30/04/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE GRU E CARICO/SCARICO MATERIALI IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA OPERATIVA E NOMINA PERSONALE INCARICATO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEGNALETICA STRADALE O MOVIERI IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DAL 03/02/2022 AL 11/02/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO FINO AL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEGNALETICA O MOVIERI E DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA RISPETTIVAMENTE IN VIA GIOTTO E IN VIA MONTE BALDO, IL 03/02/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO  STATICO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN  STUDIO PROFESSIONALE BRF CUP I19E20000140004 CIG Z4D37471DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2021 (DGR XI/4833 - 2021) - NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DAGLI ASSEGNATARI ALLOGGI SAP AVENTI I REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG Z0A375B404</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO A DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI TRATTO FRONTE PIAZZA CAPPELLETTI, DALLE ORE 0:00 DEL 03/02/2022 ALLE ORE 24:00 DEL 20/02/2022, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 PER INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO/FUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA S. PELLICO, DAL 03/02/2022 AL 20/02/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN ARCH.GIANLUCA BARILANI CIG ZF53747208 CUP I19E2000001400004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE DI ALLORO E ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE/EVENTI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2022 - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SERGIO FIORISTA E LAGO FIORITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI SIRMIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 42550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALLA DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA VILLA DEL SOLE ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA G. ZADEI NELLA GIORNATA DEL 02/02/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER GETTO CALCESTRUZZO/SCARICO MATERIALI IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER I COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI AL PROGETTO DOTE COMUNE AVVISO 16/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA VICINA - PROROGA ORDINANZA N. 351 DEL 17/12/202122 FINO AL 30/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ACQUISTO CICLO  WEBINAR "PERCORSO SUL BILANCIO 2022-2024" DELLO STUDIO DELFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONFERIMENTO DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 40000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU STALLO DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 33 DI VIA NAZARIO SAURO, DAL 31/01/2022 AL 04/02/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN - CUC CENTRALE UNICA COMMITTENTE PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERE IN VIA COMO ALL'ALTEZZA DEI CIVICI NN. 10/12 NELLA GIORNATA DEL 01/02/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ANZIANI  PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31.07.2022 - DITTA DUSSMANN - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE E DI INTRODUZIONE DI MATERIALE PIROTECNICO - CAPODANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO FINO AL 30/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER I COLLOQUI INDIVIDUALI DEI CANDIDATI AL BANDO SERVIZIO CIVICO SELEZIONE PER INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA G. BAGATTA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, RISPETTIVAMENTE IN VIA N. SAURO E VIALE T. DAL MOLIN, DAL 31/01/2022 AL 11/02/2022 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO - CONFERIMENTO DELEGHE AGLI ASSESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SANITARIA OBBLIGATORIA SIG. S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA PER L'ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8088332EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI ED ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN CUP I19E20000140004 CIG 9268668ACA - DITTA B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE DAL SERVIZIO  DEI DIPENDENTI MATRICOLA 24450, 28400, 28600, 41900  IN APPLICAZIONE DEL  DL 1/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 21.10.2022 PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 2 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEGNALETICA O MOVIERI IN VIA BONATA DAL 27/01/2022 AL 08/02/2022 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA O FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL PUNTO DI INCONTRO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZBB34BA236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO AI CIG RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE INCARICHI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEGNALETICA, SEMAFORI O MOVIERI NELLE VIE MASOTTI, BOGLIACO E CASTELLO, DAL 27/01/2022 AL 02/02/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI TEMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C ATEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO SOCIALE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELL'UTENTE MATRICOLA 24963 PER UN PERIODO DI 12 MESI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' EMERGENZA COVID 1.01.2022/31.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42, COMMA 5 D. LGS 151/2000 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 31750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUGLI STALLI DI SOSTA LIBERI IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 9/11 DI VIA BRESCIA, DAL 24/01/2022 AL 24/03/2020 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 29 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRELIMINARI PROGETTUALI FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA GESTIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE DI CUI ALLA D.G.R.N.4643 DEL 03/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2022 BEGHELLI SERVIZI SRL CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI  EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA ANNO 2022-2023 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SANT'ANTONIO, DAL 24/01/2022 AL 26/01/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER LAVORI DI SCAVO E POSA LINEA ELETTRICA PER CONTO DI "E-DISTRIBUZIONE SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE COMUNALE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI S. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA (PARTE MONUMENTALE)  PER IL PERIODO 19 GENNAIO  2022 - 31 GENNAIO 2022 AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DELLE SALME PRESENTI NEL CAMPO DI INUMAZIONE MONUMENTALE - SETTORE SINISTRO , PER  LE QUALI E' SCADUTA LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA SEPOLTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DA IDRAULICO 2022 - DITTA  VISCONTI CARLO E GIUSEPPE E C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO POLLICINO - COOP. L'ALBERO CIG Z6E362EC47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2022 - REDINI SRL CIG Z4534B9AEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (0-6- ANNI) IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  "AIR SHOW DEL GARDA 2022 - ALI SU DESENZANO" PER LA GIORNATA DI VENERDI' 9 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO ASILO NIDO "POLLICINO" - CIG ZED369F25F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA MEZZOCOLLE ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA TRENTO DAL 21/01/2022 AL 24/01/2022 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL DIPENDENTE MATR. 41650.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ADESIONE ALLO SPORTELLO APPALTI 2022 (ACB SERVIZI SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NOMINA DELEGATI CONTROLLI GREEN PASS PER CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA E CORSI DI LINGUE SERALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE ZONA A LAGO E CONTINGENTAMENTO ACCESSI PER MANIFESTAZIONE "AIRSHOW DEL GARDA 2022 - ALI SU DESENZANO" IN PROGRAMMA NEI GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE N.1 ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO CIG 8600212F71 CUP I13H19000510004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEGNALETICA O MOVIERI IN VIA MARZABOTTO IL 19/01/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - ART.70 BIS CCNL 21.5.2018 E ART.13 CCI 19.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA DEI COLLI STORICI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 31, DAL 19/01/2022 AL 21/01/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2022: ISCRIZIONE AL CORSO "SOTTOSCRIZIONE E GESTIONE DI CONTRATTI E DOCUMENTI INFORMATICI A DISTANZA: COME PROCEDRE?"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA EDIFICI SCOLASTICI - DITTA CREA.MI SRL CIG ZB3368A125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SORVOLO SUL TERRITORIO COMUNALE AREA A  LAGO COMPRESA, CON DRONI ED ALTRI APPARECCHI RADIOCOMANDATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AIR SHOW DEL GARDA 2022-  ALI SU DESENZANO IN PROGRAMMA NEI GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42, COMMA 5 D.LGS. 151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 18050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. GARIBALDI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 31 NELLA GIORNATA DEL 19/01/2022 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 13:30, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO PROTEZIONI ANTI PICCIONI IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN ATTRAVERSO LA PROVINCIA DI BRESCIA  MEDIANTE ATTIVITÀ DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARA VASTA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART TIME DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 32500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN LATTINE, NONCHE' LA SOMMINISTRAZIONE IN BICCHIERI DI VETRO, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AIR SHOW DEL GARDA 2022 - ALI SU DESENZANO - DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD DENOMINATE "IP PLUS" PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 2" LOTTO UNICO - SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG N. 8742764516 - CIG DERIVATO N. 9052235CA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. LEOPARDI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 15, DAL 18/01/2022 AL 20/01/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART.77 D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PER IL PERIODO 01.02.2022-31.01.2023 - CIG 9026101E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO AIR SHOW DEL GARDA 2022 - ALI SU DESENZANO IN PROGRAMMA NEI GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE CAPANNONE VIA ADAMELLO N. 14 USO MAGAZZINO COMUNALE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER COLLAUDO STATICO ASILO NIDO POLLICINO - ARCH.GIANLUCA BARILANI - CIG Z703526131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI  DUE ISTRUTTORI TECNICI  I(CAT. C) IN   GESTIONE  ASSOCIATA CON IL COMUNE DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H E DEL DIVIETO DI TRANSITO, IN VIA VITTORIO VENETO, VIALE GRAMSCI, VIA SCUOLE, VIA A. ALEARDI E VIA E. DE AMICIS, DAL 17/01/2022 AL 28/01/2022 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI "INTRED TELECOMUNICAZIONI SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA DI GENNAIO 2022 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE "BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO" PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - CIG 7671304054 - CIG DERIVATO 7762425BBE - DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' PEDONALE IN VIALE MONTE CORNO ALL'ALTEZZA DELL'ALBERGO "AL CACCIATORE", DAL 17/01/2022 AL 05/02/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PER CONTO DI "ACQUE BRESCIANE SRL."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 12550  PER MATURAZIONE REQUISITI  DEL DIRITTO A PENSIONE CON  SISTEMA "OPZIONE DONNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A NOME DI D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LUCERNARI PRESSO SCUOLA PRIMARIA RIVOLTELLA - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z243639E63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N.7 DEL 20.05.2022 AVENTE PER OGGETTO IL DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE PRESSO LE ACQUE DEL CENTRO BALNEARE DESENZANINO (COD.10) IN LUNGOLAGO  CESARE BATTISTI (LOC. DESENZANINO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI  PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FOSSO DI SCOLO SULLA STRADA VIA CARNAROLO  DI CUI ALL'ORDINANZA DIRIGENZIALE  N.290 DEL 18.10.2021 . NUOVO TERMINE DI SCADENZA : 24 MARZO 2022 ( COMPRESO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE ASILO NIDO POLLICINO - DITTA CHERUBINI VALTER VIVAIO DEL GARDA - CIGZ99362EC1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100. MATRICOLA N. 12550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA ARREDI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID PROROGA SERVIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2022 - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC  CIG Z17360F757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DELLA BALNEAZIONE PRESSO LE ACQUE DEL CENTRO BALNEARE DESENZANINO (COD.10)  LUNGOLAGO CESARE BATTISTI (LOC. DESENZANINO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA EX IDROSCALO DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA DIFESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL LAVORO AGILE AI LAVORATORI DIPENDENTI MATRICOLA 23500 E 30650.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 005/2022 DEL 06/01/2022 DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIALE G. MOTTA. PROLUNGAMENTO TRATTO CANTIERE A PARTIRE DAL CIVICO N. 67 DI VIALE T. DAL MOLIN, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI "ACQUE BRESCIANE SRL."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (EX MACELLO) DI VIA MEZZOCOLLE N.20 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI Z.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE PER MOBILITA' INTERNA TRA  DUE DIVERSE AREE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE-ARCHIVIAZIONE - SIG. LODA BYRON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, IN VIA MILANO NELLA GIORNATA DEL 12/01/2022 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 18:00 (OPZIONE ALTERNATIVA: 13/01/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00), PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER TRASLOCO ARREDI E MASSERIZIE PERSONALE MILITARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL'OPERA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE - ARCHIVIAZIONE SIG. PESCATORI GIANLUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI  USO PARCHEGGIO PUBBLICO  -  CONTRATTO N. 731 S.P.N.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART.77 D. LGS. 50/2016 S.M.I. PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01.02.2022-31.01.2023 - CIG 902218703F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIALE G. MOTTA, TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA S. ALLENDE E VIA DUGAZZE, DAL 10/01/2022 AL 10/04/2022 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI "ACQUE BRESCIANE SRL."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO IL CUCCIOLO CUP I15F21001670001 CIG 9010823E5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'AUTOCARRO FIAT IVECO  TARGATO CB548FX IN UTILIZZO AL SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA - CIG Z7734AF4F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 30350 GIA' CONCESSA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.65 DEL 3/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PESCHIERA ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S. A. MERICI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 14 NELLA GIORNATA DEL 10/01/2022 DALLE ORE 8:45 ALLE ORE 18:30, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER GETTO CALDANA IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO SCUOLE VIA MAZZINI - CUP I15F21000170001 CIG 8702255002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI C. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE- ARCHIVIAZIONE SIG.RA PESCHIERA ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL LAVORO AGILE AL LAVORATORE DIPENDENTE MATRICOLA 41700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI CIG 89954239E2  CUP I15F21001600001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA DEI COLLI STORICI DAL 12/01/2022 AL 19/01/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA PER CONTO DI "E-DISTRIBUZIONE SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO RIABILITATIVO ISTITUTO A. CUSTODE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 A CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CALVISANO. SMART CIG Z2734B494C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DEI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ROMANO VALERIA - ARCHIVIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINA DI MESSO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 372 DEL 28/12/2021, FINO AL 31.12.2022 - CIG 3950298109 -CUP I19E12000070004. IMPEGNO SOMMA IN BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON MOVIERI IN VIA G. ZADEI E VIA SOLFERINO DAL 10/01/2022 AL 21/01/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI "INTRED SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI A. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI A. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO CON SEGNALETICA O MOVIERI IN VIA SAN BENEDETTO E VIA B. VIGHENZI DAL 10/01/2022 AL 20/01/2022 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI POLICASTRO ASSUNTA - ARCHIVIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ISPETTORE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAMPA BIGLIETTERIA DELLA RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE DIALETTALE 2021/2022 - SPETTACOLI DEL 15/01/22 - 29/01/22 - 12/02/22 - 26/02/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA COSTITUENTI TOMBA DI FAMIGLIA - BLOCCO A, LOCULI NN.33-34-35-36 - PERIODO 01.04.2021 - 31.03.2081.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N.90 DEL 10/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI CARATTERE SOCIALE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI OGGETTI RINENUTI E NON RIVENDICATI ENTRO I TERMINI DI LEGGE: PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DESTINATI AD OPERE DI BENEFICIENZA O SIMILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RELATIVI AL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE - FORNITORI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2022. CIG 85090409EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO 2021. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI REGIONALI DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REVISIONE PERIODICA E VERIFICA STRUTTURALE GRU SU AUTOCARRI NISSAN CABSTAR BX117NV E GRU ISU FIAT VECO 135 BM566EZ - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA - CIG Z5134AA51D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022 - CIG Z2A34A89EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.G.R. N.5080/2021. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE DI CUI ALLA D.G.R.N. 4643 DEL 03/05/2021: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A VALERE SUL DPCM 13 NOVEMBRE 2020. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2018. TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO CIG ZC634A9E69. RIMBORSO SPESE POSTALI CIG ZAE34A9ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA PICCOLE SPESE A FAVORE DI INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONCESSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI - CIG 7601287C75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI DELLO STUDIO  LEGALE TRIBUTARIO BONZANI E ASSOCIATI  PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA FARISE' FRANCESCO IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1510 DEL 16/12/2021 - RETTIFICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2025. AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS E ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE RINVENUTA AL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ADAMELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2022: SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA  CON POSTE ITALIANE SPA E COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER AFFRANCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 CO. 5 QUATER LETT. C) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMNETI CORRELATI (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. B) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MONITORAGGIO  PRELIMININARE PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' PRESSO OASI SAN FRANCESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SITI RIPRODUTTIVI DI ANFIBI FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MONITORAGGIO POST-OPERAM  INTERVENTI A SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' PRESSO OASI SAN FRANCESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SITI RIPRODUTTIVI DI ANFIBI FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, SICUREZZA, CONTABILITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SITI RIPRODUTTIVI DEGLI ANFIBI PRESSO L'OASI SAN FRANCESCO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE A PUBBLICO ACCESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' PRESSO LA STRUTTURA BLUE SILVER SRLS DI SIRMIONE (BS) A FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA N.3377 E N.62824 PER IL PERIODO 01.01.2022-31.01.2022. SMARTCIG Z983462788. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COLNAGO DEL 1-2-3 APRILE 2022. AFFIDAMENTO ALLA P.M. SPORT SSD ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. ED ISTITUTI DI ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>1092459AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. SMART CIG ZDB3477161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SETTORE COMMERCIO-ATTIVITA PRODUTTIVE-SUAP-URBANISTICA-POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 TUEL E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI - CIG  Z53349C811 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE VIE ANNO 2020 - CIG 85156611C4 CUP I17H20000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE GENERALE CENTRO NATATORIO "G. SIGNORI" - SOC. GARDA UNO SPA CIG 9042794DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA BAZOLI-POLO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DI CIPRESSI PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG Z1D348E1CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA  CASERMA CARABINIERI - DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG Z573497DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE INCARICO COMUNE DI OSPITALETTO SUAP  SOC. TOMGIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SANIFICAZIONE ALBERI E ARBUSTI - COOP. L'ALIANTE CIG ZD63495949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ITINERARI CICLABILI STERRATI - DITTA SCAVI RABBI SRL - CIG Z6F348CEBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI - TRAMITE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SU CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 1" - LOTTO UNICO - SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2022 - CIG DERIVATO 7780344EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA METANO PER SCUOLABUS FENIKSBUS FBIS MM CJKMO  TARGA FZ761MB IN UTILIZZO AI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - CIG Z8E3453C77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA METANO PER SCUOLABUS FENIKSBUS FBIS MM CJKMO TARGA FZ761MB IN UTILIZZO AI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BENACO 2000 DI MAZZATA NADIA &amp; C. - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - CIG ZC73453256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA QUINTA PARTE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - PRECISAZIONI IN MERITO ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FARINA MARCO - ATTRIBUZIONE CODICE COVAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA DI N. 10 CASETTE LIBRI ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>\ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE - STIPULA POLIZZA CON .GREAT LAKES INSURANCE SE DALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDE344E62D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IN OUTSOURCING GESTIONE STAMPA, SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI DITTA INCLOUD TEAM SRL CIG Z963493F36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1115 DEL  25/10/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU, TARI ED IMPOSTA DI SOGGIORNO A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA  RELATIVI AI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE  DEL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE, ED  AL BUDGET  PER  LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI OG 1 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE ILLUMINAZIONE ARTISTICA VIADOTTO FERROVIARIO CUP I11B21001890004 CIG 9033237EFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO SANITARIO CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - DITTA SINICO SRL CIG Z15348A8BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI DI MITIGAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PROTEZIONE DEI CICLASTI E DEI PEDONI - CUP I11B21004730006 CIG 888672122A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>, PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA , AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 117/2017, PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2025 - AMMISSIONE ALLA FASE DI CO-PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMITATO IDROSCALO A SEGUITO DI CONVENZIONE CON L'ASS.DI PROMOZIONE SOCIALE "COMITATO IDROSCALO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CORPI LUMINOSI PRESSO IL CAMPO DI GIOCO DELLA PALESTRA DEL LICEO BAGATTA. ASS. BACCINELLI MARIO E ALEX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E SISTEMAZIONE CAPANNONE ADIBITO A POLO DELLE EMERGENZE CIG 8957819217 CUP  I15E20000430004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021 NOVEMBRE 2022- ARCH. MAURO GNECH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175 CO. 5 LETT. E) D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA FRONTE NORD EDIFICIO EX CASERMA BERETTA CASTELLO CIG 9023303930 CUP I17H21008410005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RESTAURO SUPERFICI ESTERNE DARSENA VARINI CUP I15F21001720004 CIG 90224866FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 6 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.A.P. S.N.C. DI PADOVA. ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA. CIG Z56347DAB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONFRONTO DI OFFERTE, PRECEDUTO DA AVVISO ESPLORATIVO, PER LA FORNITURA  DI 4 AUTOCARRI CAT. N1 PER SERVIZI TECNICI MEDIANTE  PIATTAFORMA SINTEL. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI 4 LOTTI - CIG 899730287C - 9001495CA7 - 9001514C55 - 900153098A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DURANTE L'EMERGENZA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE  GIARDINO PIAZZA PERRUCCHETTI A SAN MARTINO D/B  CIG I17H20000160004 CIG 9019122EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SISTEMAZIONE GATTILE  CIG 901952075C CUP I17H21001300004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA CENTRO SPORTIVO TRE STELLE CIG 9019109432 CUP I17H21005410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO CUP I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.90 DEL 10/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DI CUI ALL'ART.1 L.381/1991 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PER IL PERIODO 01.02.2022-31.01.2023 - CIG 9026101E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIACCHE A VENTO MULTIUSO GILET A.V. E GIUBBINI PER COMPLETO MOTOCICLISTA PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE SU PIATTAFORMA SINTEL. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FORINT S.P.A. CIG Z593477C6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA DIRETE SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE PRODOTTI THINMANAGER E THINOX4PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA PRT134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI APPARTENENTI AL TAVOLO PERMANENTE PER L'EMERGENZA ALIMENTARE E COVID - RETTIFICA DATI BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE A SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2019-2020. TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AL SERVIZIO DIURNO PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALLA TASI 2014 E 2015. TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE  COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA  TECNICA  S.R.L. DI CURNO (BG) CIG NR. ZAF3477E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI IMMOBILI E AUTOMEZZI COMUNALI COME MISURA DI CONTRASTO DELL'EPIDEMIA COVID-19  PER IL PERIODO 2021 E 2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 -  CIG Z2A346FF00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NR. 2 KIT INFORTUNISTICA STRADALE PER JEEP RENEGADE 1.3 IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BERTAZZONI S.R.L. DI COLLECCHIO (PR) - CIG ZEE3475334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PER 5 ANNI APPARECCHIATURE RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE DITTA G.E.G. SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG 655865989E; SERVIZIO DI SPOSTAMENTO 2 RADIO DI SERVIZIO  SU MEZZI NUOVI - GIG Z89344917F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996 - GESIONE ORDINARIA 01/11/2021 - 31/10/2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE 2021 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALCO ALLA DITTA PRODUZIONE CIPIESSE DI SANTO BERTOCCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE 2021 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CORO ALLA DITTA AUTOSERVIZI ZAMBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - RIPARTO RISORSE 2021 DI CUI ALLA DGR 5395/2021 E PROROGA UTILIZZO RESIDUI DGR 2974/2020 E 3438/2020: PUBBLICAZIONE AVVISO E MODULO ISTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ALLA SOCIETA'  MUNICIPIA SPA ANTICIPATE A NOME  E PER CONTO DEL COMUNE PER NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017 TRAMITE POSTE ITALIANE SPA. CIG Z493474425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE "PIERO SIMONI" DI GAVARDO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER SUBENTRO DOTECOMUNE AVVISO 10/2021 A SEGUITO DI RINUNCIA TIROCINANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTI SERVIZI ASSEGNATI CON DETERMINE DIRIGENZIALI NR. 553 DEL 25/05/2021 E NR. 1393 DEL 06/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ACQUISTO DI 150 MODULI DEL CORSO E-LEARNING "CYBERSECURITY E CONSAPEVOLEZZA DELL'UTILIZZO DEI SOCIAL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI ARTISTICI PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE LAVORI STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO EINSTEIN CIGZ9D342CDFD - ARCH.GIANLUCA BARILANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA' E C.R.E. PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA VIADOTTO-ING. MARCO FERRARI-CIG: Z8F3446021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA  ANTINCENDIO  E CONTROLLO GARANZIA DISTANZIAMENTO ANTI COVID 19 ALL'EVENTO CHRISTMAS LIVE PAINTING PRESSO PIAZZA MALVEZZI NELLE DATE DEL 18-19 DICEMBRE 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 TUEL - CIG Z7A3460EC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI 5 LAMPADARI DA POSIZIONARE NELL'ATRIO DI INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE. CIG N. ZD33470B37 - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INTEGRATIVA CAPI INVERNALI CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA  UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA CIG Z13346145A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, TECNICA AL RUP REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA A SERVIZIO COMUNE - DITTA SCE SMART CITY ENGINEERING SRL CIG ZE334632EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ALLARGAMENTO SEDE STRADALE LOC.MONTONALE LOC. CONTA CUP I14E20001260004 CIG 9010848301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ALBERI PER LA REALIZZAZIONE DEL "BOSCO DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID-19" - CIG Z343466CAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE RINVENUTA AL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ADAMELLO - AFFIDAMENTO A DANIELA MODONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALL'IMU 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019. TRASMISSIONE AD AREA SRL  PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI TARIFFA RIFIUTI UFFICIO TRIBUTI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. BRESCIA  - PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO N. 262/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CON AVV. MARIO GORLANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GADGET COME OMAGGI PER PROMOZIONE DELLA CITTA' - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SCRIPTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PER IL MESE DI DICEMBRE 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ALLESTIMENTI E OMAGGI FLOREALI PER LA STAGIONE CONCERTISTICA ALLA DITTA SERGIO IL FIORISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO E CONTROLLO RISPETTO DISPOSIZIONI NORMATIVA COVID-19 IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ADULTI/BAMBINI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INCENTIVI PERSONALE  E QUOTA TECNOLOGIE INERENTI LE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2021 UFFICIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2974/2020 ALLEGATO A - MISURA 1 (RINUNCIA ESECUZIONE SFRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.806/2021 EMESSA DAL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WIND TRE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI, COPPE, TARGHE ED OGGETTI VARI PER CERIMONIE  - ASSUNZIONE IMPEGNO CON DITTA ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FASCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO CON DITTA NOVALI EGIDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASTE E PUNTALI PER EX MUNICIPIO DI RIVOLTELLA  - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RC E CORPO PER IL DRONE DELLA POLIZIA LOCALE - STIPULA POLIZZA CON SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SPA PER UN ANNO DALL'INIZIO DELLA COPERTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB33C204B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE MOSTRA "BANKSY" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA ALLA DITTA MV EVENTI DI LONIGO (VI) - CIG N.ZF434660AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO REMOTO PER SEDUTE CONSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLA CONNETTIVITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.EINSTEIN - SECONDO CIRCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO RETE LOCALE LAN IN CONVENZIONE CONSIP - DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. CIG: 9015760882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI 2022/44 E 2023/5 - FORNITORE MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, MODIFICA, TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME\TEMPO PIENO DI ALCUNI DIPENDENTI  PER IL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE ANNO 2022 - FORNITORI ANTHESI, INTERSAIL, WINSORG, ITALSOFT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021: AGGIORNAMENTO ANNUALE DIPENDENTI ASPP - D.LGS.81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 2022/12 DITTA SECOGES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DIRETTA PER STABILIZZAZIONE AI SENSI ART.20 D.LGS 75/2017 DI DUE ESECUTORI AMMINISTRATIVI CAT.B1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI/PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' ECONOMICA.  INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19. RETTIFICA FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SIUREZZA, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  ILLUMINAZIONE VIADOTTO - ARCH.CERUTTI STEFANO CIG Z8F3446021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DI CUI ALL'ART.1 L.381/1991 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.02.2022-31.01.2023 - CIG 902218703F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE AD  AUTOMEZZI  DI PROPRIETA' COMUNALI, OPERE DA GOMMISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO VARIO PER I SERVIZI SOCIALI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZDE345C5B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PULIZIA INTEGRATIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CHIMERA DI BRESCIA CIG ZE6345D3A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL  MEDIANTE CARD PER AUTOMEZZO DACIA DOKKER PICK UP TARGA FW565TB  DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO A KEROPETROL SPA - CIG Z3834540BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' PRESSO LA STRUTTURA BLUE SILVER SRLS DI SIRMIONE (BS) A FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA N. 3377 E N.62824 PER IL PERIODO 16.12.2021 - 31.12.2021. SMARTCIG: Z983462788. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE MATRICOLA N.98902 PRESSO L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE. PERIODO 16.12.2021 - 31.01.2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE, ANCHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ANNO 2021 -  RETTIFICA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'UTENTE MATRICOLA  N. 32167 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A SAN MARTINO DITTA SIBESTAR SRL CIG Z2634543BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE AREA IN VIA ADRIANO CUP I11B21006580004 CIG 90086350C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE PALAZZO TODESCHINI CUP I14E21001210004 CIG 9005933B02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CUP I14E21013360004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER MONITORAGGIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOC. V &amp; M  SRL CIG ZCD323907F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM": ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER APPALTI AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PER IL MESE DI DICEMBRE 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO "DESENZANO LIGHT PAINTING" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA343C054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROTOCOLLI ANTI-COVID NEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER  A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSIONATI/ANZIANI ANNO 2021 A FAVORE DEICITTADINI PENSIONATI O CON ETA' PARI O SUPERIORE A 60 ANNI - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI INVERNALI DIVISA CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA CIG Z6234495B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI NR. 2 ELETTROARCHIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER UN PERIODO DI 24 MESI. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. DI BUCCINASCO (MI) - CIG ZD634481F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BROCHURE "LE TRACCE DELLA STORIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASTA PER MICROFONO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA VANDA PIGOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021 - FORMAZIONE DIPENDENTE NUOVO ADDETTO ASPP - D.LGS.81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO AL SINISTRO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 180273245 E CONTESTUALE INTROITO DI PARI SOMMA DALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE   AVANTI AL TAR SEZIONE DI BRESCIA  NEL RICORSO INCIDENTALE E NEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - GIUDIZIO SEZ. I N.582/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DIRETTA DEL VERDE COMUNALE NELLA ROTATORIA DI VIA COLLI STORICI-VIA SALVO D'ACQUISTO 2018-2024 - ANNO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CAT. OG3 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SPURGO CONDOTTE ACQUE BIANCHE METEORICHE DITTA MILANI SRL - CIG ZA0344D286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA TETTO MUSEO RAMBOTTI - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL CIG ZCA344CF23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER  EX ACCISA E CCNL ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE E CONSEGUENTI REALIZZAZIONE  NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  AREA DI VIA ADRIANO - DITTA  VIVAI BOTTURI CIG Z62341AA93 E REDINI SRL CIG Z8E341AAAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DI CAT.OG 3 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DI CAT. OG 3 CLASSE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI , DIREZIONE LAVORI , CONTABILITA' E CERTIFICATO DI RECOLARE ESECUZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTERVENTI TUTELA ECOSISTEMI LITORANEI BASSO LAGO DI GARDA" - CIG Z1F3448E6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MONITORAGGIO PRELIMINARE E OSSERVAZIONE RISULTATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTERVENTI TUTELA ECOSISTEMI LITORANEI BASSO LAGO DI GARDA" - CIG Z0B3448FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISAGOMATURA SIEPI ED ESSENZE ARBOREE PRESENTI IN AREE VERDI COMUNALI - CIG ZF434438AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA ESPLETARE SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - CIG Z463456CB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DECORAZIONE DI N. 4 CASETTE PER LIBRI  POSIZIONATE IN PROSSIMITÀ DI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - DITTA LA MELAGRANA COOP. SOC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PERIODO 01.09.2021-31.08.2025 - CIG 8757340196. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA E PER COPERTURA INSOLUTI SEPA SDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CONVENZIONE CONSIP PEL - ANNI 2022 E 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA AFFITTO MANCATO UTILIZZO SALE CENTRO SOCIALE CAUSA COVID ANNO 2020 - ASS. PLANET BRIDGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL'ONERE DELLA RETTA PER L'UTENTE MATRICOLA N. 32627 PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA CARTOMATTO DI VISCONTI SILVANA. SMARTCIG Z81343A01B. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER IL PROGETTO "INTERVENTI TUTELA ECOSISTEMI LITORANEI BASSO LAGO DI GARDA" - CIG Z3F3448F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ROTATORIA VIA MICHELANGELO VIA ALLENDE - DITTA FREASFALTI SRL CIG ZC9342CF10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RETE ACQUE BIANCHE - DITTA PEZZANI  AUGUSTO E C. SNC  CIG 8997313192 CUP I17H21007730004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RECINZIONI IN VARI IMPIANTI SPORTIVI - DITTA ANTONUTTI F.LLI - CIG Z9A3436527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - DITTA VEZZOLA SPA  CIG 900330959F CUP I17H21007990004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI RELIGIOSI L.R. N.12/2005  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2022: NOTIFICAZIONE CON SERVIZIO SMA DI POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA DI VIA PESCALA SEDE DELL'ASILO NIDO POLLICINO. SPESE DI TRASLOCO NELLA SEDE PROVVISORIA E DI RIPRISTINO DEL SERVIZIO NELLA SEDE ORIGINARIA - CIG 886174929E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CREATIVO DI GRAFICA DIGITALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IDEANDO 2021".  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE RASSEGNE TEATRALI 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO "VOLTO DI LUCE: LA VITA NOVA DI ANGELA MERICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSIONATI/ANZIANI ANNO 2021 A FAVORE DEI CITTADINI PENSIONATI O CON ETA' PARI O SUPERIORE A 60 ANNI - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPE DELL'ARTISTA MARTA BERTAGNA PER PROMOZIONE DELLA CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL CORSO WEBINAR  "IL PIAO - NOVITA' 2022" DEL 22/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA N. 117502 E N. 83474 - MESE DI DICEMBRE 2021 - SMARTCIG: Z702FD4341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI APPARTENENTI AL TAVOLO PERMANENTE PER L'EMERGENZA ALIMENTARE E COVID- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI/PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' ECONOMICA.  INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AIUOLA ROTATORIA VIA AGELLO INTERSEZIONE VIA DEI COLLI STORICI SOC.AGRICOLA  AM  CIG Z10342CE39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z08343D5C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ECOCALENDARI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022 - CIG Z70343D55F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FITOSANITARI PER ASPORTAZIONE DI SACCHE LARVALI DI PROCESSIONARIA  DEL PINO. ANNO 2021 - CIG ZD83428992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI BAGNI CHIMICI IN LOC. SCATTOLINA E PRESSO IL PARCHEGGIO TIR SAN MARTINO - ANNO 2022 - CIG Z7634288A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL CODICE DEGLI APPALTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.03.2022 - 28.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPRESSORE SERVIZI MANUTENTIVI  DITTA G.P.M. SNC CIG Z693444C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI MESSA IN SICUREZZA FACCIATO LATO NORD CASTELLO - CIG Z79342CE17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI EX DGR. 14 LUGLIO 2020, N.IX/3373 A SOSTEGNO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. -CIG 886174929E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO SALA DELLA MUSA E COLLOCAZIONE DI UN INFOPOINT PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO E CONTROLLO RISPETTO DISPOSIZIONI NORMATIVA COVID-19 IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI SANTA LUCIA DEL 12/12/2021 ED AUGURI PER LE VIE DEL 23/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE SU DESENZANO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE63438E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO E CONTROLLO RISPETTO DISPOSIZIONI NORMATIVA COVID-19 IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CORI DELL'AVVENTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAZEBO AI PLESSI SCOLASTICI - ACQUISTO SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA FONDAZIONE AIDA DI VERONA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI ON-LINE PER LE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIA DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADDOBBIAMO IL NATALE!" 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PARITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE "BEATO G. TOVINI ONLUS" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" ANNO 2021 - ESCUSSIONE UTENTE MATRICOLA 119484.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO UFFICI COMUNALI CENTRO SOCAILE VIA ANNUNCIATA - DITTA SICEBERGAMO SRL - CIG ZBF343BF86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO E RELATIVE DIRAMAZIONI D'UTENZA  IN VIA SILVIO PELLICO  CIG Z59343B6A9 - SOCIETA' ACQUE BRESCIANE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.285 (CODICE DELLA STRADA) CIG Z1633F2D60 DITTA FANTONI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.285 (CODICE DELLA STRADA) AFFIDAMENTO DITTA VISA CAR CIG ZC533F2C80;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO ESTESO PER LA COMUNICAZIONE ALLARMI DA PARTE DEL GRUPPO DI CONTINUITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EMERGENZA CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - APPROVAZIONE PIANO NEVE 2021-2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDIANRIA SCARPATE E FOSSI - DITTA LORENZONI  SNC - CIG ZDB340F37C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI SISTEMI RICARICA FOTOVOLTAICA  SU PENSILINE PER BICICLETTE ELETTRICHE - DITTA RAD HUB SRL CIG ZAE341AA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI VARI PER LUOGHI CULTURALI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO PER IL CONCERTO DI NATALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA NON ATTIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E RECAPITO PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI ISTITUZIONALI E LEGALI, PER 12 MESI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO - CIG ZE3339C83E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA FONOMETRO INTEGRATORE CLASSE 1 MARCA CESVA  MODELLO SC-20E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SKYLAB S.R.L. DI ARCORE (MB) - CIG Z243422226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NR 10 NASTRI PER  STAMPANTE SIMI 0498N, 2 NASTRI PER STAMPANTE SIMI XX  RICHIESTI DAL SETTORE "STATO CIVILE". CIG N. ZEE33DD695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE ARCHIVIO PER UFFICIO SEGRETERIA; ACQUISTO REGISTRI CIMITERIALI PER UFFICIO STATO CIVILE; ACQUISTO REGISTRO PERMESSI DI COSTRUIRE PER UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA  SRL . CIG N.Z8D33DB68E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI  CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI UNA TANTUM - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021. CIG: 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE MACCHINE OPERATRICI  KOMATSU MODELLO FKI 898 TARGA BSAL647 E MINI KOMATSU PC MMISTRAL PC12R-8 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA - CIG Z4C342F6E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FIAT DUCATO TARGA CD343BW IN UTILIZZO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA -  CIG Z0F342D0E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FFS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SISTEMAZIONE AREA VERDE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INCROCIO VIALE VENZIA E VIA PAPA PAOLO VI CIG8987072E6A CUP I17H007430004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA  IMMOBILE COMUNALE SEDE BANDA CITTADINA - DITTA MALAGO' STEFANO CIG ZB233FE78D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI E TARGHE INDICAZIONE UFFICI CENTRO SOCIALE DESENZANO - DITTA SEBERG SRL - CIG Z66343137C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA  RESTAURO DARSENA VARINI - GEOM GANDOLFI EMANUELE CIG Z21342CDE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 4 AUTOCARRI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE - CATEGORIA "N1" - CLASSI EMISSIVE EURO VI O EURO 6D - BASSISSIME EMISSIONI - PER I SETTORI MANUTENZIONI E GIARDINI MEDIANTE  PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DOTE COMUNE - AVVISO N.12/2021 PER L'INSERIMENTO DI UNA PROFESSIONALITA' ALL'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - TURISMO -  CIG ZB334306E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA QUINTA PARTE DEI CONTRIBUTI DUC - PRECISAZIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI DA EROGARE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD ALTRA ATTIVITA' COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE CONTATORE TEMPORANEO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PISTA DI GHIACCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO "PNRR - ISTRUZIONI PER MUOVERSI" DEL 16/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA PER L'ACQUISTO DI NUOVE DIVISE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021: CORSO E-LEARNING "IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSIONATI/ANZIANI ANNO 2021  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 A.S. 2019/2020. ATTO DI CONCESSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SCARPATA IN LOC. VO' DITTA MININI CLAUDIO -CIG ZD533D4B7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DA MURATORE - DITTA CASA SERENA CIG ZC233C93E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MONUMENTO A RICORDO DELLE VITTIME DELLE FOIBE E DEGLI ESULI GIULIANO DALMATI IN VIA UGO FOSCOLO - DITTA CASA SERENA - CIG Z46341AADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA IN VIA AGELLO - DITTA VIVAIO DEL GARDA DI  CHERUBINI VALTER CIG Z9D341AACA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIALE MOTTA - DITTA ANTONUTTI F.LLI CIG ZCC341B193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI OGGETTI RINVENUTI E NON RIVENDICATI ENTRO I TERMINI DI LEGGE -  DEVOLUZIONE DEGLI OGGETTI  NON AGGIUDICATI E SMALTIMENTO DELLE RIMANENZE NON CEDIBILI  - CHIUSURA DELLA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO - ESERCIZIO ORDINARIO ANNO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO E CALZATURE PER PERSONALE DIPENDENTE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO VICENZA CIG Z6733FA05A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA R.S.A. IN FAVORE DI UTENTE MATR.35222 C/O RESIDENCE ANNI AZZURRI DI VILLANUOVA S.CLISI (GESTIONE KOS CARE) PERIODO 01.11.2021 - 31.12.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 119102 ED UTENTE MATRICOLA 119103 PRESSO IL SERVIZIO CENTRO DIURNO EDUCATIVO GESTITO DALLA FONDAZIONE PADRI ROGAZIONISTI - PERIODO 30.11.2021-31.12.2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 10.11-31.12.21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE MESSA IN SICUREZZA STRADA NONCHE' INTERVENTI VIABILITA' - CIG 88448877A6 CUP I17H21001410002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA E ALL'ASSOCIAZIONE R.I.U.S.O. O.D.V. PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE E INIZIATIVEW COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER UNA USCITA SULLO SPECIALE NATALE BRESCIA - GARDA WEEK  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC9341B0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO CON MISURE ANTICOVID AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - SMART CIG Z453394A51. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2021 / GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SELETTIVA PER IL CONCORSO PUBBLICO PER N.2 ISTRUTTORI GEOMETRI CAT.2 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI 2021 PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2021 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO CON DITTA VERBATIM SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DALLA GRADUATORIA CONCESSA DAL COMUNE DI SALO' COME DA ACCORDO G.C. 266/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA "ELIMINA CODE" PER L'ACCESSO ALLO SPORTELLO AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI SPETTANTI AI COMMISSARI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.3 VICE COMMISSARI DI POLIZIA LOCALE CAT.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA IN RISME GR. 80 F.TI A4 E A3 RICICLATA E NATURALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO CIG Z Z50341C12D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA BUSTE E STAMPATI INTESTATI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI - DURATA 12 MESI. ASSEGNAZIONE SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. (CZ) CIG ZCF3405847</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' GLOBO S.R.L. SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO NELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ESCLUSI BANDO DI AMBITO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 265 DEL 19/10/2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI SULLA TESTATA  REPUBBLICA DI MILANO E TUTTO MILANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 TUEL 267/00 -  CIG ZB834186ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FESTA NAZIONALE DELL'ALBERO" DEDICATO AI NUOVI NATI, ANNO 2021 - CIG Z1E33E724D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA - LIFE GESTIRE 2020 PROGETTO POTENZIAMENTO DEI SITI RIPRODUTTIVI DEGLI ANFIBI PRESSO IL MONUMENTO NATURALE S. FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE RILEVATORE VELOCITA' IN VIA ADAMELLO - DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG Z5C341305C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI UFFICI CENTRO SOCIALE VIA ANNUNCIATA - DITTA SINICO SRL - CIG Z2E34130B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DI CAT.OS 6 CLASSE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA  FINALIZZATA ALLA SELEIZIONE DI OEPRATORI ECONOMICI CATEGORIA  OG2 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COLLINA PARCO DEL LAGHETTO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GIARDINI  MORETTI - CIG Z9A33FE6F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO - COOP. LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA  CIG Z0633FE64B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>,ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PRATICA INERENTE LA PREVENZIONE INCENDI VILLA BRUNATI - ING.ALESSIA BRIGANTINI CIG Z7A33FE72A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE "CRESCERE CON LA MUSICA"  A.S. 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE FILARMONICO SCUOLA DI MUSICA" DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROMOZIONE RADIOFONICA CON RADIO STUDIO PIU' DELLA PISTA DI GHIACCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI N. 267/2000 - CIG ZC933EF6AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, EROGAZIONE BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA COMM. DURIGHELLO" A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI DELL'AUDITORIUM E DELLA BIBLIOTECA ALLA DITTA SCIVALES GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORI DELL'AVVENTO 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARI AI CORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE EDIZIONE 2021/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO E DIREZIONE ARTISTICA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS ANCHE A SUPPORTO DELLA CAMMINATA LUDICO-MOTORIA DEL GIORNO 8 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO IN ERBA DITTA PARADELLO GREEN SRL - CIG Z1C33FE752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE ICNROCIO VIA RAMBOTTI E VIA ERIDIO CUP I17H21007310004   CIG 89868696E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE PISTA SKATE PARK PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - CUP I17H21001500004 CIG 8986960201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA IDRAULICO SUGLI IMMOBILI COMUNALI  DITTA SINICO ELIO SRL - CIG ZBF33C9416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA POSA DI VIDEOPROIETTORE SALA CONSILIARE - DITTA IDINET SAS CIG Z3F3411BCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER ERRATO VERSAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MAGGIORAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' - LEGGE N. 145/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRONTUARI E MATERIALE VARIO PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2022 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG Z5533FBECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO UTILIZZO TEATRO ALBERTI IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI FINE ANNO DEL 29 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RIFLESSI TFR DOVUTI SULLE INDENNITA' DI POSIZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE 2021: CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI SALDO PER I SOGGETTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA E CONSEGNA N. 2 BROCHURE PER UNIVERSITA' DEL GARDA E STAGIONE TEATRALE 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RAPHAEL AI FINI DELLA CAMPAGNA VACCINALE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI GARA  ALLA CUC AREA VASTA DI BRESCIA - PROCEDURA 38/21 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2021-GIUGNO 2025, CIG 8757340196 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE MESSA IN SICUREZZA  STRADALE NONCHÈ INTERVENTI VIABILITA' - DITTA MORO SNC CUP I17H21001410002 CIG 88448877A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE GARA ALLA CUC AREA VASTA DI BRESCIA - PROCEDURA 50/21 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSITENZA SCOLASTICA SETTEMBRE 2021-GIUGNO 2024 - CIG 8802237BC0 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA PROTEZIONE DEGLI ACCESSI TELEMATICI CON SOSTITUZIONE FIREWALL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  PER LA PARTECIPAZIONE AL  XL  CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" DI DESENZANO DEL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL WEBASTO SULLO SCUOLABUS FIAT IVECO 100.E.21 TARGA BZ215XP IN UTILIZZO AI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL LOMBARDIA ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA - CIG Z6B33F4D1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: E-SEMINAR "ATTI MMINISTRATIVI: TECNICHE E PRATICHE DI REDAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR "GLI OBBLIGHI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI" DEL 26/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 DELLA SOCIETÀ BRESCIA TRASPORTI S.P.A. A.S. 2019/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ¿ 12.289,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DA GARDA UNO PER PROGETTO "E-WAY".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.3 BANNER BIFACCIALI E N.3 STAFFE DI SUPPORTOPER SALITA CASTELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LOVATO G. DI DESENZANO. CIG N.ZD2340290B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER N.2 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE  BANDO 2022 / 2023 - ANCILAB S.R.L. - SETTORE SERVIZI SOCIALI - CIG Z9C33FF24A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'IPSEOA "C. DE' MEDICI", AL CFP "GIUSEPPE ZANARDELLI" UNITA' OPERATIVA DI DESENZANO DEL GARDA E ALL'ISTITUTO "BAZOLI-POLO" PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI D'ASCOLTO - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PERIODO 1/9/2021 - 31/8/2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO SUCCESSIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996 - GESTIONE ORDINARIA 01/11/2021 - 31/10/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE "GIORNALINO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO BANNER ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO CON GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI FOTOGRAFICI " SULLE STRADE DELLA MILLE MIGLIA" - "MILLE MIGLIA ON THE ROAD" - 2021 - (DECIMA EDIZIONE)  - CIG Z7E33DBF42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 GAL S.C.A.RL.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DITTA GOVONI SEGNALETICA SRL CIG 8889817D0D CUP I17H21005270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STROARDINARI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO - POTATURE E CONTENIMENTO CHIOME ASSEGNAZIONE DITTA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOCIALE CIG 8956113241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MEZZO DI TRASPORTO AD OPERA ED USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE  CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z29339AAB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA R.S.A. IN FAVORE DI UTENTE MATR.639 C/O RESIDENCE ANNI AZZURRI - VILLAGGIO S.FRANCESCO DI VILLANUOVA SUL CLISI (GESTIONE KOS CARE). PERIODO 19.11.2021 - 31.12.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO I E ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" - PLESSI DI DESENZANO DEL GARDA - PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI D'ASCOLTO A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER SOSTITUZIONE DI POSTAZIONI OBSOLETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI MULTIMEDIALI, DISPOSITIVI VARI PER LA CONNESSIONE IN RETE E NUOVA STAMPANTE ETICHETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN BILIARDO "GUZZETTI G 89 TERMICO"  PER IL PUNTO DI INCONTRO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  BAI-COL BILIARDI DI COLETTA FRANCESCO -  SAN GIULIANO MILANESE (MI) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z62331A44B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI PRESENTI SUL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA, AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. 117/2017 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TERZA FASE DEL PROGETTO DI AUTOMAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATR. 82663 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATR. 82666 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI  INFORMATIVI - DITTA GARDA INCISIONI CIG Z9133DEE8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAIZONI CULTURALI SPORTIVE E SOCIALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA PITTORE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA CAVALLERI PAOLO CIG ZBC33C9442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARGINI, SCARPATE E BANCHINE STRADALI - COOP  TENDA VERDE CIG Z1433D4B6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA CARTELLI  SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE PASSEGGIATA A LAGO - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG ZB433E31D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI FLESSIBILI DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE - CIG Z7D33E31B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALCUNE VIE ANNO 2021 - DITTA CS ELETTROTECNICA INDUSTRIALE CIG 886430825F CUP I11B21005610006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PORFIDO CENTRO STORICO - DITTA APPIA ANTICA SRL - CIG 8924158028 CUP I17H21001490004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G E LA PARROCCHIA SAN BIAGIO DI RIVOLTELLA PER LA COLLABORAZIONE ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE LUDICO RICREATIVE,CULTURALI E SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME DI SPETTANZA DELLA SOC. AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. PER ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DANNI CAUSATI DA TERZI - N. 15 SINISTRI AVVENUTI DAL 28/02/2020 AL 17/04/2021 - CIG ZA831B0AC9 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI PULIZIA INTEGRATIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI E BAGNI PARCO DEL LAGHETTO -  DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CHIMERA DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI  APERTURA, CHIUSURA, ACCOGLIENZA, GUARDIANIA ED ACCOMPAGNAMENTO CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA "PERCORSI DI DIDATTICA PER L'ARCHEOLOGIA ALL'EPOCA DELLA DIDATTICA DIGITALE" - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - SPESE AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI GESTIITI IN FORMA ASSOCIATA  RELATIVI AL PIANO DI ZONA AMBITO 11 DEL GARDA  - ANNO 2021 - ASSUNZIONE  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI PER GLI UTENTI OSPITI DELLA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO URGENTE E STRAORDINARIO PER IL GIORNO 17/11/2021 A CROCE ROSSA ITALIANA  COMITATO DI CALVISANO GRUPPO GARDA BRESCIANO --  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -- SMARTCIG ZA553EC2CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA N. 104939 PRESSO LA STRUTTURA "VILLA OCEANO" GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA SRLS - PERIODO 17/11/2021-31/12/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RC E CORPO PER IL DRONE DELLA POLIZIA LOCALE - STIPULA POLIZZA CON ALLIANZ SPA PER UN ANNO DALL'INIZIO DELLA COPERTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. -  CIG ZBB33C204B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA - CONTABILIZZAZIONE COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI"  -EROGAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO ISTITUTO DI ASSISTENZA C.R.A. VILLA DE ASMUNDIS, GESTITA DA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 16.11.2021 - 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR " IL NUCLEO FAMILIARE DELLA DSU AI FINI ISEE" DEL 19/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR "I CONGUAGLI DI FINE ANNO" DEL 30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI   - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E AMMODERNAMENTO STRUTTURA DI BACKUP SISTEMA INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE BANDO 2022, PROPOSTA DA ANCILAB S.R.L. - SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE - CIG ZAD33E8D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. SMARTCIG Z1533DC641. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI GIOCHI E ARREDI PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. SMARTCIG Z8C33D7F61. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LIVELLAMENTO PIAZZA CAPPELLETTI AL FINE DI PROCEDERE AL POSIZIONAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9D33D0C58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTA DI PRESEPI ARTISTICI  PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO DURANTE IL PERIODO 8 DICEMBRE 2021-16 GENNAIO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMMINO AD ORIENTE DI  SELVAZZANO DENTRO - CIG N.Z4133DEB9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA VELA PER IL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE "TEMPORANEAMENTE VICINI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2022 - CIG 75484791EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA  SECONDO I PROTOCOLLI ANTICOVID AGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - COLLABORAZIONE CON ANC DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER ALLESTIMENTI NATALIZI PER IL CENTRO STORICO DI DESENZANO- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z8B331B344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SYSTEM PER LA BIBLIOTECA CIVICA ANELLI E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANTO SANTA LUCIA 2021: ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA FABBRO SUGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. - CIG ZBD33C9487</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA ELETTRICISTA SUGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA GARDA IMPIANTI  SNC CIG ZF833C94BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI DI DRUM CIRCLE PER SABATO 11 DICEMBRE 2021 IN OCCASIONE DI SANTA LUCIA: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE REALIZZAZIONE SERVIZIO "AUGURI PER LE VIE" DEL GIORNO 23 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO MOSTRA DI ANTONIO LIGABUE "DAL PO AL GARDA" PRESSO CASTELLO DAL 04 DICEMBRE 2021 AL 30 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI BORSA DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" PER RINUNCIA DA PARTE DI UN BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, A DISTANZA OVE RICHIESTO, SUGLI SCUOLABUS, PROGETTO PEDIBUS, POSTSCUOLA E PRESCUOLA - CIG 8237508EA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI POSATE E ACCESSORI DA CUCINA PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC. SMARTCIG Z3D33D6A16. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DIVERSI ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" DA PARTE DELLA DITTA A.R.E. DI RIZZETTI &amp; C. SNC - SMARTCIG ZF133D5402. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SCUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO COMPRESE TUTTE LE PRESTAZIONI ACCESSORIE  PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 2 GAZEBI PIEGHEVOLI E FINESTRATI E NR. 8 PESI IN STOFFA PER FISSAGGIO PER L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PROFESSIONAL TENT S.R.L. DI LUCCA CIG Z8933D70D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO DITTA PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA CIG 87898941FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI  CONSUMO INFORMATICO VARIO PER STAMPANTI, MULTIFUNZIONI, PLOTTER, ECC. PER LA DURATA DI 12 MESI - ASSEGNAZIONE SU PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA  MIDA S.R.L. - CIG Z1033C2C0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2020/21. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE RADIOFONICA SU EMITTENTE RADIO STUDIO PIÙ PER MOSTRA ANTONIO LIGABUE "DAL PO AL GARDA" PRESSO CASTELLO DAL 04 DICEMBRE 2021 AL 30 GENNAIO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MPS S.R.L. DI BRESCIA. CIG N.Z7133D81E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER NR. 2 VOLONTARI PRESSO IL SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA - BANDO 2022 - QUOTA A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 DAL 16 NOVEMBRE AL 13 DICEMBRE 2020 AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POSTALI 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMPETIZIIONE STORICA DENOMINATA "MILLE MIGLIA" - PASSAGGIO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "PROMOZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PRATICA N. 344869/TUF  E PAGAMENTO CANONE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CIG Z353287AA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUTTURA LUDICA DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO TIRA - DITTA BELLINI TRADING SAS - CIG Z0033C27BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AIUOLA IN VIA AGELLO - DITTA IN GIARDINO DI ANTONIOLI MAURO - CIG ZBD33C160C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGA DA POSIZIONARE ASILO NIDO IL CUCCIOLO - DITTA GARDA INCISIONI - CIG Z1933CD914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI ALLA SOC.J. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE IN VIALE ANDREIS -  COOP. L'ALIANTE CIG ZAA33BDCF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - DITTA RICHIEDENTE: BENACO 2000 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO BANDO RISTORO UNESCO LEGGE 77/2006 - ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER ACQUISTO ARREDI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II "TREBESCHI" DI DESENZANO DEL GARDA A.S. 2021/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO E LIQUIDAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRENSIVO I, COMPRENSIVO II TREBESCHI, SCUOLA PRIMARIA  PARITARIA MERICI E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PARITARIA "A. M. DI FRANCIA" DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI PROROGATIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PACCHETTO DI STRUMENTI CONSULTABILI ON LINE "BANCA GIURIDICA SILVER" PER 20 POSTAZIONI - DURATA TRIENNALE - O.D.A. SU M.E.P.A. - CIG Z2933A3EC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "VEICOLI 1 - PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" - PER L'ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA  LANCIA YPSILON HYBRID - LOTTO 7.A DESTINATA AL SETTORE SEGRETERIA GENERALE - CIG DERIVATO Z7533B475F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - DITTA  GOITESE COSTRUZIONI SRL - CIG Z6933B007C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO - BRESCIA VERNICI SRL CIG Z46302EFC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI - DITTA LAZZARONI CIG Z403051338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO PER IL GIOCO BASKET PRESSO AREA IN LOC.SCATTOLINA - DITTA BELLINI TRADING SAS - CIG ZE933C27CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO CENTRO SPORTIVO IN VIA  DURIGHELLO - DITTA EUROFRIMA SNC - CIG Z1933C4020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PORTE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - DITTA LOMBARDI LUCA CIG ZE333AFE12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.02.2022-31.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI  PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE  E PER LA REALIZZAZIONE SCENOGRAFICA A TEMA NATALIZIO DI AIUOLE  PRESSO LA CITTA'  DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA QUINTA PARTE DEI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DEL DUC DISTRETTO DEL COMMERCIO AD ALTRA ATTIVITA' COMMERCIALE A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO ED ASSISTENZA SANITARIA PRESSO IL CASTELLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MAGICO HALLOWEEN" 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO AL CDD GESTITO DALLA COOPERATIVA LA SORGENTE -  - PERIODO DAL 04/11/2021 AL 31/12/2021 - UTENTE MATRICOLA 4524 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ACQUISTO DI N.5 REGISTRAZIONI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEGLI ENTI LOCALI PER L'AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE  DEL PERSONALE NON DIRIGENTE. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI  DATA ENTRY DELLE PRATICHE DOCFA E BONIFICHE PUNTUALI MUI PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2021. TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO CIG ZF433BA955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA'  PER  AGLI ALLESTIMENTI NATALIZI  IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI MENSILE WINTER GARDA /VALSABBIA DEL GIORNALE DI BRESCIA  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183  TUEL N. 267/2000 - CIG ZC933BA78C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE ISTITUZIONALI 2021: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO CON LA CASCINA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA DI MQ. 97,00 PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FOSSO DENOMINATO RIO FREDDO APPARTENENTE AL RIM- RICHIEDENTE: TRUST PROFESSIONALE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ CONSEGUENTI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - CUC CENTRALE UNICA COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG ZD833B3203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.02.2022 - 31.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE DITTA REDINI SRL - CIG Z9A3015702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ASSEGNAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ CONSEGUENTI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURE, BARRIERE ARCHITETTONICHE, MARCIAPIEDI CUP I17H20001880004 CIG 8964444D33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAMPA BIGLIETTERIA DELLA RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE DIALETTALE 2021/2022 - SPETTACOLI DEL  27/11/21 E 4/12/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DIRETTA TELEVISIVA  "IN PIAZZA CON NOI" 07/11/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID 19: ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA PEDIBUS PER IL CONTENIMENTO DI POTENZIALI SITUAZIONI DI ASSEMBRAMENTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ELEFANTI VOLANTI IN R.T.I. CON CO.G.E.S.S. -  CIG 8802237BC0. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL'ATS DI BRESCIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA - NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE ISTANZA ID 2937128 E SCORRIMENTO GRADUATORIA SAP DI CUI ALL'AVVISO 2660 - AMBITO 11 GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA R.S.A. IN FAVORE DI UTENTE MATR. 29566 C/O RESIDENCE ANNI AZZURRI DI REZZATO (BS) (GESTIONE KOS CARE) - PERIODO 03.11.2021 - 31.12.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2021/201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 AUTOCARRI  DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE - CATEGORIA "N1" -  CLASSI EMISSIVE EURO VI O EURO 6D - BASSISSIME EMISSIONI - PER I SETTORI MANUTENZIONI E GIARDINI - SUDDIVISIONE IN 4 LOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO - RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE DOVUTE ALLA COMPAGNIA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. PER I SINISTRI VERIFICATISI NEL 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCC3394D5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 01.11.2021 / 30.06.2022 - SMART CIG Z453394A51. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA E RASSEGNA TEATRO AMATORIALE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRIGLIE CANALI DI SCOLO - DITTA ZILIO MOTOTREBBIATURA SRL - CIG Z86337581C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OS 6 CLASSE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ CONSEGUENTI RIQUALIFICAZIONE PISTA ATLETICA -  STUDIO TECNICO CIVIESSE PROGETTAZIONI  - CIG ZCD338F565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INTERVENTI STRAORDINARI POTATURE - CIG 8956113241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G E CROCE ROSSA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - GIOVANI DEL TERRITORIO E SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) - ASSUNZION EIMPEGNO DI SPESA 2022/2023 PER CONTRIBUTO ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA ELETTRICA INTERRATA A 400 VOLT DEL CORSO D'ACQUA APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE IDENTIFICATO AL N. 300 DENOMINATO "RIO VENGA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A CAUSA DI MALTEMPO - CIG ZF133AA2BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI E SPIAGGE COMUNALI - PERIODO 02.11.2021-31.01.2022 - CIG ZB3339CA03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE INFOPOINT AL PORTO VECCHIO E INFOPOINT IN STAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SCRITTA PRESPAZIATA IN PELLICOLA OPACIZZANTE CM.200X50 "GB + GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITÀ DI GIOVANNI LOVATO - CIG N.Z0933A662B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2021/2022 AD ALUNNO/A DESENZANESE, A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" NOVEMBRE 2021/GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI REALIZZAZIONE LABORATORI CREATIVI E DI INGLESE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - NOVEMBRE 2021/GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 PUNTI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - SOC.GARDA UNO SPA - CIG ZBA3335FA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA C.BATTISTI - DITTA SEMAFORI BUSNELLI -  CIG ZF4338F61A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART.183 C.15 D.LGS.N.50/2016 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO PER IL GIOCO DEL PADEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' PRESSO LA STRUTTURA BLUE SILVER SRLS DI SIRMIONE (BS) A FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA 3377 E 62824  PER IL PERIODO 27.10.2021 - 15.12.2021 - SMARTCIG Z7933A1C6D.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PORTO VECCHIO" PER IL PRESEPE GALLEGGIANTE ANNO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO CON ANC DI DESENZANO DEL GARDA  PER ASSISTENZA AGLI EVENTI E ALLE MANIFESTAZIONI PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 -  INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL CORSO SULL'UTILIZZO DEL PORTALE ANAC PER L'ACQUISIZIONE DEL CIG E LA VERIFICA DEI REQUISITI IN AVCPASS NEI GIORNI 27 OTTOBRE E 10 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER A.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE ACCERTAMENTI IMU E TARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER FORNITURA DI ARREDI (SEDUTE CON SCHIENALE) PER IL CAMPO SPORTIVO "GHIZZI" DEL CENTRO SPORTIVO "TRE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2021 - OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA N. 13260 PRESSO IL SERVIZIO CDD GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 25.10.2021/31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE E DPI PER OPERAI E CALZATURA PER TECNICO COMUNALE. ASSEGNAZIONE SU PIATTAFORMA SINTEL  ALLA DITTA TECNOUTILITY &amp; C. S.A.S. DI SALO' - CIG Z9833764CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISA INVERNALE PER AGENTE ACCERTATORE SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA UNIFORMERIA S.R.L. CIG Z673392C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI AUTUNNALI/INVERNALI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PREGIO DEL CENTRO STORICO DI DESENZANO E RIVOLTELLA - CIG ZB63382342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALCUNE VIE ANNO 2021 - DITTA CS ELETTRONICA INDUSTRIALE SRL  CIG 886430825F CUP I11B21005610006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO SAP IN VIA E.PAPA  -CIG ZF9320A288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA STRADE NONCHÈ  INTERVENTI VIABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGINALE PER RECUPERO IMMOBILI EX LEGGE 82/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL - CIG ZF9338F678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ASSUNZIONE DI UN PRESTITO A TASSO VARIABILE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL'IMPORTO DI EURO 5.409.084,85 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SERVIZI DIURNI FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. PERIODO 01.11.2021 - 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MATTONCINI IN CASTELLO" 23 E 24 OTTOBRE 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO UTILIZZO TEATRO ALBERTI IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI SANTA CECILIA DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONNESSIONE INTERNET FINO AL 27.08.2022 PRESSO LA STRUTTURA "CAG DI VIA DURIGHELLO, 1" SEDE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO POLLICINO. SMARTCIG ZAA3386E76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA E CONSEGNA DI 10.000 PIEGHEVOLI INFORMATIVI A 3 ANTE DEL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z2A338E5E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021: ACQUISTO CORSO IN FAD E-LEARNING SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER N.100 ACCESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ANNUALI 2021 E 2022 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2974/2020 - ALLEGATO A - MISURA 1 (RINUNCIA ESECUZIONE SFRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 68051 PRESSO CASA OZANAM FINO AL 31.12.2021- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 116983 - ASSUNZIONE IMPEGO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) - D.LGS 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE GATTILE INTERCOMUNALE - PERIODO 01.11.2021-30.06.2022 - CIG 74809757DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONI RILASCIATE AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DA PARTE DELL'AUTORITA' DI BACINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDIANRIA CIMITERI - VARI INTERVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' EMERGENZA COVID 19 - 1° NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER SISTEMAZIONE POLO EMERGENZE - CONTRIBUTO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PISTA DI SKATE PARK - GEOM. TROMBOTTO DAVIDE ARA STUDIO TECNICO - CIG ZF03335F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE PER VIGIL IDEL FUOCO SCUOLA LAINI E SCUOLA MEDIA CATULLO - GEOM. GIANCARLO PAGANI CIG Z38337F392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI DI SUPPORTO TECNICO REMOTO PER N.5 SEDUTE CONSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR "IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-24" IL 26/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021 ORGANIZZATI DAGLI ENTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL "DOCUMENTO FINALE ATTIVITA' DI CO-PROGRAMMAZIONE SULLE MODALITAÌ GESTIONALI DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA" - TAVOLO DI CO-PROGRAMMAZIONE GESTIONE CENTRI SOCIALI E PUNTI DI INCONTRO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSA E MICROFONO PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA VANDA PIGOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE E ASTE PER EDIFICI PUBBLICI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SPA "VEICOLI 1 - PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" -  PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE FIAT DOBLO' CARGO COMBI MAXI DESTINATO AI SETTORI  ISTRUZIONE E CULTURA - CIG DERIVATO ZB7336FB6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI 2 GAZEBI - MT.3X3 ALLA  DITTA FRANZINI PER VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 TUEL N. 267/00 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 10/2021 -  INSERIMENTO NR. 3 TIROCINANTI:  1 PER UFFICIO CULTURA E SPORT, 1 PER LA BIBLIOTECA ED 1 PER SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 91212 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI  MATERIALE VARIO E  DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA TECNICA S.R.L. DI CURNO (BG) CIG N. Z2E333C71B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRINZI S.R.L.  DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO ATTO A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CIG Z0D332B190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ALBERI E ARBUSTI PER AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2021 - CIG Z0A335129B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  PRESSO IL PARCO DELL'IDROSCALO DI TARGA IN ALLUMINIO COMMEMORATIVA DEDICATA AGLI AVIATORI DEL 6° STORMO CADUTI 19.8.2014   - DITTA GARDA INCISIONI  - CIG Z2F3368178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AD ACQUE BRESCIANE PER SPOSTAMENTO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUE PRESA A LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI BACINO 2° LOTTO MARATONA SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO CENTRO BALNEARE DESENZANINO - CONTRIBUTO AD  AUTORITA' DI BACINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G - COOP LA CHIMERA - CIG Z59336A83E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO A LAVORI DI MITIGAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PROTEZIONE CICLASTI E PEDONI - CONTRIBUTO REGIONALE - CIG 888672122A CUP I11B21004730006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA  CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI ULTERIORI NR. 2 GAZEBI4X4 MT. DA POSIZIONARE IN P.ZZA MALVEZZI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MATTONCINI IN CASTELLO" 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA SSD PROMO BOX ITALIA SRL  ANCHE A SUPPORTO DEL "3° TROFEO CITTA' DI DESENZANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA DI MANIFESTI PER LA PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO ED ASSISTENZA SANITARIA PRESSO IL CASTELLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MAGICO HALLOWEEN" 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA MADRE DEL MINORE MATRICOLA 99185 PER SUPPORTO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE FAMILIARE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ACQUISTO REGISTRAZIONI WEBIAR DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO DELLO STUDIO DELFINO &amp; PATNERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIANRIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 65944 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA 85014 E 93254 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMARTCIG. Z702FD4341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER ATTIVITA' DI COPROGRAMMAZIONE E COPROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI. SMARTCIG ZB13361657. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVPLS ANNO 2021 - LORENZINI DENIS CIG Z4B31F75B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175 CO. 5 LETT. E) - D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E AFFISSIONE ANNUNCI FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO FAI DI BRESCIA PER APERTURA IDROSCALO IN OCCASIONE DELLE "GIORNATE FAI D'AUTUNNO 2021" PREVISTA PER IL 16 E 17 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA - AVIS ANCHE A SUPPORTO DELLA "CAMMINATA LUDICO MOTORIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 65720 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 4525 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO IN AZIENDA AI SENSI DELLA DGR 5451/2016 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE - UTENTE MATRICOLA 29031 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE A FAVORE DELL'UTENTE MATR. 123971 - PERIODO 11.10.2021-31.12.2021. SMARTCIG: Z8D2FD433A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO EVENTO "MAGICO HALLOWEEN" PER I GIORNI 30 E 31 OTTOBRE 2021 PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI PER L'ARCHEOLOGIA ALL'EPOCA DELLA DIDATTICA DIGITALE - SEZIONE IV - AMBITO MUSEI (L.R. 25/2016, ART. 16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PORFIDO CENTRO STORICO CUP I17H21001410002 CIG 8924158028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI IDROLAVAGGIO DELLE AREE PORTUALI COMUNALI - CIG ZEB33273D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI\SOCIETA' SPORTIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 . ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI PER INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 85090409EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE MATR. 98902 PRESSO L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE FINO AL 15.12.2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL CORSO "GREEN-PASS, SMART WORKING E PERSEO - COSA CAMBIA" IL 11/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTRIBUTO PROVINCIA DI BRESCIA PER UFFICIO IAT SITO AL PORTO VECCHIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DISTRETTO DEL COMMERCIO. ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER INTERVENTO LAVORAZIONI ELETTRICHE PER INSTALLAZIONE NUOVE PRESE DATI ED ENERGIA E VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO I LOCALI DELL'INFO-POINT IN STAZIONE DEI TRENI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAB333D530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI DA OTTOBRE A PERIODO NATALIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA DI 10.000 VOLANTINI FORMATO A5 PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO "MATTONCINI IN CASTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E COLLEGAMENTO VIA ETERE CON PONTE RADIO PRESSO PALAZZO TODESCHINI PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. CIG N. ZAB3331AE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISA INVERNALE PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. DI BRESCIA CIG ZD233472C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 78055 PRESSO LO SFA DISABILITA' ACQUISITE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA --- PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  - RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 119/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL CORSO "ARMONIZZAZIONE CONTABILE NEI LAVORI PUBBLICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE DELLA RINNOVATA STRUTTURA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABLI A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI A DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 04.10.2021 - 31.10.2021. SMARTCIG Z443300B32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 AI BAGNI PARCO DEL LAGHETTO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CHIMERA DI BRESCIA CIG Z3D33313CD - IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PULIZIA INTEGATIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CHIMERA DI BRESCIA CIG ZCE33315A0 IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI - CIG 7601287C75 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO FINO AL 31/01/2022, AI SENSI DEGLI ARTT. 106, 107 E 165 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA NR. 937 DEL 07/09/2021 - DITTA CIAOTICKETS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E FORME DI SOSTEGNO EVENTO "DESENZANO FILM FESTIVAL 2021" IN PROGRAMMAZIONE  9-10 OTTOBRE 2021 A CURA DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SINERGETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MATTONCINI IN CASTELLO 2021": AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CREMONA BRICKS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO E INTERVENTI RETE CENTRO SOCIALE VIA ANNUNCIATA - DITTA DIRETE CIG Z463335FC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DISTRIBUTIVO INTERNO DELLA FARMACIA COMUNALE ARCH. BARBARA ALBANESE CIG Z483310069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOC. V &amp; M SRL - CIG ZCD323907F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI GIOCHI NEI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI COMUNALI COME MISURA DI PREVENZIONE CONTRO IL VIRUS COVID-19 - CIG ZBC3215C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI ED AREE COMUNALI COME MISURA DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Z5133335A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA RETE ANTIVOLATILI PRESSO CIMITERO RIVOLTELLA - DITTA L'ARTIGIANO DI MOR ALESSANDRO CIG Z843335ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE CAPANNONE ADIBITO A POLO DELLE EMERGENZE CUP I15E20000430004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E PETTINATURA CIPRESSI AREE CIMITERIALI - ASSEGNAZIONE COOP. LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA - CIG ZB0332D4AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE CON ATTREZZATURE LUDICHE IN VIA MONTALE - DITTA FOR PLAY SNC CIG Z05332CBD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PERSIANA CENTRO SOCIALE VIA ANNUNCIATA - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z893339BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CERIMONIE ED EVENTI ISTITUZIONALI 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  AL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA PRIMARIA IN ALTRO COMUNE NELL'ANNO SCOLASTCIO 2021/2022. SMART CIG Z4D3330E4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CORNICI PER STAMPE DA UTILIZZARE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A - D. LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ASSUNZIONE DI UN PRESTITO A TASSO VARIABILE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELL'IMPORTO DI EURO 5.409.084,85 DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI ALLA TESORERIA COMUNALE BANCO BPM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB MM S.R.L. FRANCO MAZZOTTI PER L'EVENTO " COPPA FRANCO MAZZOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - PROGETTO FORMATIVO PER LE EDUCATRICI DELL'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL PUNTO DI INCONTRO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - SMARTCIG Z523325B40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'EVENTO "COPPA  FRANCO MAZZOTTI" 2021 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET SEDI PERIFERICHE E SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SELETTIVA PER IL CONCORSO PUBBLICO PER N.3 VICE COMMISSARI DI POLIZIA LOCALE CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MATRICOLA 117956 CON FIGLIO MINORE MATRICOLA 120028 PRESSO L'ALLOGGIO PROTETTO "FIOR DI LOTO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA NR. 1.000 CARTOLINE FORMATO A5 PER PROGRAMMA DEL 25 SETTEMBRE 2021 MARCELL JACOBS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT.OS 21 CLASSE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA IDROMADRA SRL CIG Z573329F45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTA SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI DI MITIGAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PROTEZIONE DEI  CICLISTI E DEI PEDONI - DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA - CIG 888672122A CUP I11B21004730006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA E VEGETAZIONE SCARPATA NORD PARCO DEL LAGHETTO - DITTA GIARDINI MORETTI CIG 88767161C7 CUP I17H21004980004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA MUSEO RAMBOTTI - DITTA  TURGANTI VALENTINO CIG ZF932E20B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.932 DEL 6.9.2021 "RIORGANIZZAZIONE UFFICI PRESSO IL CENTRO SOCIALE" - CIG ZC732E4831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLA CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO PER IL PERIODO 01.10.2021-30.09.2023 - CIG ZB333198CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE ANNO 2021: APPROVAZIONE GRADUATORIE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "UN DESENZANESE D'ORO A TOKYO - LAMONT MARCELL JACOBS" PREVISTO PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE PRESSO LO STADIO TRE STELLE -  AL GRUPPO WISE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ACCESSORI EVENTO "UN DESENZANESE D'ORO A TOKYO - MARCELL JACOBS" - 25 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 5/2021. INSERIMENTO DI N.1 VOLONTARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6D331CC84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO, QUALITA', CONFORMITA' DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 / 31 AGOSTO 2025, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UGUALE PERIODO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN SEGUITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG 8913390A1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TENSOSTRUTTURE CERTIFICATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MATTONCINI IN CASTELLO" - EDIZIONE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CONGELATORE PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO. SMARTCIG Z1E331CFBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE, ANCHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI OGGETTI RINVENUTI E NON RIVENDICATI ENTRO I TERMINI DI LEGGE. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DELL'AGGIUDICATARIO DEI LOTTI 536/1 - 544/2 - 566 E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DITTA AON S.P.A. CIG 6585036F99 PROROGA TECNICA DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA METANO PER SCUOLABUS  FENIKSBUS FBIS MM CJKMO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BENACO 2000 S.A.S. DI MAZZATA NADIA &amp; C. - CIG ZEB32FD724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BIGLIETTI IN ROTOLO PER STAMPANTI ZEBRA GK420D PER UFFICIO CULTURA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MODULSNAP SRL DI CORIANO (RN) - CIG Z3B3311E3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE  CONSEGNA LOCALI  A DESTINAZIONE TURISTICA - INFO POINT -  STAZIONE FERROVIARIA DESENZANO DEL GARDA , IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AL FG. 14 P.LLA 430/ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA QUARTA PARTE DEI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DEL DUC DISTRETTO DEL COMMERCIO AD ALCUNE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER IL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ARAN (D.M. 27/11/2013) PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE E ASSISTENZA AGLI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETT/DIC 2021 - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA MITIGAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO: PROTEZIONE DEI CICLISTI E DEI PEDONI - CIG 888672122A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO COMUNALI - ANNO 2021 - CIG ZA730728E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI N. 10 ALBERATURE PRESENTI IN VIALE E. ANDREIS - CIG Z983316469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRE ANTINCENDIO ED ASSISTENZA SANITARIA PRESSO IL CASTELLO E P.ZZA MALVEZZI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MATTONCINI IN CASTELLO" PER I GIORNI 23 E 24 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO SOCIALE DI TIROCINIO LAVORATIVO IN AZIENDA AI SENSI DELLA DGR 5451/2016 PER L'UTENTE MATRICOLA 24963 FINO AL 31/12/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA R.S.A. IN FAVORE DI UTENTE MATR. 35222 C/O RESIDENZE ANNI AZZURI DI VILLANOVA S/CLISI (GESTIONE KOS CARE). PERIODO 21.09.2021-31.10.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2021/201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021- FORMAZIONE GENERALE D.LGS 81/2008 IN MODALITA' FAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DECRETO MIBACT NR. 191/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI AL GRUPPO FOLCLORISTICO "CUORI BEN NATI"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL CANONE OSAP 2020 AI TITOLARI DI POSTEGGI DEI MERCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO PER RINFORZARE LA TORRE FARO DEL CAMPO SPORTIVO "MONTECROCE" - CIG Z5B3305607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORINARIO ISTITUZIONALE ALLA ASD GARDA PRO BIKE ANCHE A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 10 OTTOBRE 2021 - IL GIRO DELLE TRE PROVINCE - TROFEO FUSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN MURALES PRESSO L'IMPIANTO GHIZZI-MARAVIGLIA IN ONORE DELL'ATLELA MARCELL JACOBS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CELLA FRIGO INSTALLATA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO - CIG ZB832F7418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2021 - SORVEGLIANZA SCUOLE SETTEMBRE DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO/FUNZIONE. INTEGRAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI A FAVORE DI UTENTI RESIDENTI A DESENZANO DEL GARDA- PERIODO 13.09.2021 - 01.10.2021 - SMARTCIG Z443300B32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO ED ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL VINCITORE DELLA MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI ALLE OLIMPIADI DI TOKYO ANNO 2021 MARCELL JACOBS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 68051 PRESSO CASA OZANAM  - DAL 13.09.2021 AL 06.10.2021- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL ARIA S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER QUATTRO ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MASSIMO 6 MESI - DECORRENZA DAL 01/11/2021 - CIG 87054203D8 ID PROCEDURA SINTEL 139873827 - AGGIUDICAZIONE DITTA BROKERITALY CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA  AL CSE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA RONDINE -- UTENTE MATRICOLA 12615 -- PERIODO  DAL 13/09/2021 AL 31/12/2021 -- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SCAFFALATURE PRESSO CENTRO SOCIALE DESENZNAO DEL GARDA - DITTA FER 2000 SRL - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE CENTENARIO DELLA NASCITA DEL  PRIMOPARTIGIANO BISAGNO - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE TARGA COMMEMORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE PER LE  CELEBRAZIONI DELLA NASCITA DEL PRIMO PARTIGIANO ALDO GASTALDI   " BISAGNO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2021: C ORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IL 8/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL CORSO "DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"  SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITO INCASSI MOSTRA "PICASSO, CERAMICHE E INCISIONI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COMMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE PISTA SKATE PARK - ARCH. PIETRO DE LA PIERRE DES AMBOIS -,CIGZ5C32E209I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI  POLTRONE E SEDIE  PER UFFICI SEGRETERIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  NOLLI SISTEMI S.N.C. DI VOBARNO (BS). CIG N. ZCC32E8F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SMART - INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA PROMOSSA DA REGIONE LOMBARDIA PERIODO 13.11.2020 AL 15.12.2020 ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER  QUOTA AQ CARICO ALTRI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAZIONAMENTO AREA IN VIA MOIE - STUDIO GEOM.MAGRI' PLACIDO - CIG ZCD32EE9A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G - DITTA SICEBERGAMO SRL - CIG  ZC732E4831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI ANNO 2021 -  DITTA TIMA SRL CIG 8885727DEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO GRADUATORIA PER ASSEGAZIONE ALLOGGIO S.A.P. - ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - AVVISO 2660 - ID DOMANDA 2752604</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PASTI  CRUDI E COTTI E PRODOTTI PER LO SVEZZAMENTO PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2021 - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA STRADE NONCHÈ  INTERVENTI VIABILITA' - CIG 88448877A6 CUP I17H21001410002 DITTA  MORO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIQUALIFICAZIONE SCARPATA NORD PARCO DEL LAGHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE NUOVO PLESSO SCOLASTICO  STUDIO GHIROLDI ANGELO E C.SAS CIG Z3832E8E7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATO TEQBALL E FORMAZIONE PIAZZOLA PARCO DEL LAGHETTO - DITTA  UFFICIO ITALIA 2000 CIG Z1E32E47BE  MANTOVANA EDILSCAVI CIG Z0532E47DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA DA POSIZIONARE SU STRADA COMUNALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA BONATTI CLAUDIO - CIG Z2D32E20A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE N. 893/2021 AVENTE PER OGGETTO "LIQUIDAZIONE TERZA PARTE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI NELL'AMBITO DEL DUC - DISTRETTO DEL COMMERCIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2021/2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO  SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 E GENNAIO/GIUGNO 2022 AFFIDATI  IN APPALTO TRAMITE  PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA DAL 01/09/2021  AL 30/06/2024 .CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - CIG: 8802237BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A CAUSA DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - CIG Z9932DC332.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLE FRAZIONI COMUNALI - PERIODO 01.06.2021-15.09.2021 - CIG 8692807B42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALLI - ANNO 2021 - CIG ZD932E1D00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO COMUNALE - PERIODO 01.04.2021-28.02.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8637594010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL CORSO "LA CONCRETA APPLICAZIONE DELLE NOVITA' DETTATE DAI DL 77/2021 E 80/2021...." DEL 17 E 24 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA 101566 E 99133 - PERIODO SETTEMBRE 2021. SMARTCIG Z702FD4341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO/A CON DISABILITA' FREQUENTANTE UN CFP  IN ALTRO COMUNE NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SMART CIG ZA332C64EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2025, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (01.09.2025 - 31.08.2029) - CIG 8757340196. INTERVENUTA EFFICACIA, AVVIO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO  2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AULE SCUOLA TREBESCHI - DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL CIG Z3E32DDBB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE EVENTO "COLNAGO" SU INSERTO GIORNALE DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z5132D353B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL CORSO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI DELLA PA DOPO LA CONVERSIONE DEL  DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS" DEL 23/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, CAT.C,  (LEGGE 68/99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIMESTRE (SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021) - CIG 8757340196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT.D) MEDIANTE MOBILITA' TRA ENTI   AI SENSI DELL'ART.30, C. 2 - D.LGS 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTO PRESSO IL PARCO DI VILLA BRUNATI PER IL MEMORIALE SIMONE RIVA DEL 28/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZINE ENERGETICA EDIFICIO VIA E.PAPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP I12H20000000006 CIG 8428734B53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI FRIGORIFERI IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA GUARNERI &amp; TAGLIANI S.R.L. - SMARTCIG ZE332AE529. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO GSM PER COMBINATORE TELEFONICO  PER INVIO ALLARMI DEL GRUPPO DI CONTINUITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI VERDI DI PREGIO - ANNO 2021 - CIG 86079511E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLE FRAZIONI COMUNALI PER IL PERIODO 16.09.2021-28.02.2022 - CIG 88343006FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO AL QUADRO ECONOMICO ACQUISTO E SISTEMAZIONE POLO DELLE EMERGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DOCUMETNALE PROGETTI E ACCERTAMENTI DGR 30.3.20216 N.X/51 - ING. MASSARDI, CIG Z7932D43EF STUDIO EDHAS ZA532D4407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA CONDOMINIO TORRE 5 PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 50/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO N. 8432/2021 PRESENTATO AVANTI AL TAR BRESCIA DA V.L.C. PER IMMOBILE IN VIA CURIEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - ANNO 2021 - CIG 848188867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN USO MODALITA' CLOUD SAAS DEL SERVIZIO INFORMATICO "SMARTANPR" PER L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI ONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO PRESSO I CIMITERI COMUNALI - DITTA IDROMAFRA SRL - CIG Z3E32CE598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA TERZA PARTE DEI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DEL DUC DISTRETTO DEL COMMERCIO AD ALCUNE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  D'ATTO DELLA FUSIONE PER  INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' IFINET SRL NELLA CONTROLLANTE DEDA CLOUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DITTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO TEATRALE ESTATE 2021 - A NUOVA DITTA SMART SOC. COOP.IMPRESA SOCIALE DI MILANO - CIG N. Z1932CA3BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT. OG2 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL  WEBINAR SULL' UTILIZZO DEL GESTIONALE APPALTIPA  PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUTTURE LUDICHE PRESSO AREE VERDI E  PARCHI PUBBLICI - DITTA BELLINI TRADING SAS - CIGZ2732C222A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARCHETTI PARAPEDONALI  - DITTA PSR SRL - CIG ZD732C3430</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE OPERE MURARIE PER REALIZZAZIONE MONUMENTO - DITTA CASA SERENA CIG ZAE32C2246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SPURGO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI -  DITTA SIRMIO SPURGHI SNC  CIG ZB932BD8C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO NOLEGGIO TRANSENNE - DITTA FRANZINI SRL - CIG ZE232A20CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL DIPENDENTE MATRICOLA 28400 DELL'ISCRIZIONE AGLI AGGIORNAMENTI IN TEMA DI  PREVENZIONE INCENDI PER RILASCIO CERTIFICAZIONE - SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 36000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021: AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DIPENDENTI ALL'USO DEL BLDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL CORSO" IL  MESSO NOTIFICATORE" DAL 3/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LAVORI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE VIE ANNO 2021 CIG 886430825F CUP I17H20000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA STRADE NONCHÈ INTERVENTI DI VIABILITÀ CUP I17H21001410002 CIG 88448877A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT. OG10 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT. OG3 CLASSE I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2974/2020 - ALLEGATO A) - MISURA 4 REPERIMENTO NUOVO ALLOGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA "LE FORME DEL SILENZIO DI MARTIN VEGAS" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZ. CULTURALE IL CORRIERE DEL GARDA, PRESSO IL CASTELLO PERIODO  25 SETTEMBRE-17 OTTOBRE 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG N.ZAE32BE968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SILVER CARDS PER I SERVIZI  SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA NAO SRLS -  CIG Z193242027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - FINE ESTATE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "GALEAS PER MONTES" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO PER REALIZZAZIONE DELLA 1^EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI TRIATHLON "TRIO DESENZANO" DEL 25 E 26 SETTEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO ALLA SSD ARL TRIO EVENTI - CIG Z3632980B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT. OS21 CLASSE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE RELAZIONE  CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE - STUDIO ESSEOTTO SRL CIG Z5D32BBC0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTA BICICLETTE - DITTA LODA FRANCESCO &amp; C. SAS  - CIG ZE932BF563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2021-2022 - APPROVAZIONE ACCORDO CON ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO ATTREZZATURE TECNICHE AUDIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO IN OCCASIONE DEL CONCERTO AL TRAMONTO DEL 13/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E ATTIVITA' CONSEGUENTI RESTAURO CONSERVATIVO SUPERFICI ESTERNE DARSENA VARINI - STUDIO  MARCHETTI E FONTANINI SNC  CIG Z4232BA31E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI FLESSIBILI - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG ZE232B7ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE - DITTA PACCHIARINI ARRIGO E C. - CIG Z0032B7EB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADE AMMALORATE - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z6032B424B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI - DITTA METALCO SRL - CIG ZBA32B56A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CELLA FRIGO INSTALLATA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO - CIG Z8F3298DE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ATTINENTI ALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE E VIBRAZIONI DEI DIPENDI COMUNALI EX D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - CIG ZA132BBFAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONI DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER L'UTILIZZO DEL LOCALE POSTO A PIANO TERRA DELLA STAZIONE FERROVIARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PANNELLI SU AUTOBUS URBANI IN ONORE DEL VINCITORE DELLA MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI ALLE OLIMPIADI DI TOKYO ANNO 2021 MARCELL JACOBS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIANET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE GIURIDICA ANC DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO "IDEANDO" ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGAMI LEALI 2.0". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 120598 CON FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA RIFUGIO FIOR DI LOTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILO NIDO COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2021 -  31/08/2024. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022. CIG 886174929E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO DAL 01.09.2024 AL 31.08.2027 - CIG 8734405306. RETTIFICA IMPORTO DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI  ATTI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG N Z4432B36D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TARGATO BY459LS  DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BE ONE ODV" CON SEDE A FLERO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. FARO TRICOLORE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 4/9/2021: "ANITA E LE ALTRE: LE DONNE CHE HANNO FATTO IL RISORGIMENTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 90393 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO 01/09/2021 - 30/06/2024, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER IL PERIODO DEL TRIENNIO SCOLASTICO SUCCESSIVO. CIG 8802237BC0 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO CER 170603* (LANA DI ROCCIA ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZAB32ABA9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI ANNO 2021 - SOC. ENEL X CIG 5836180816  CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI ACCONTO A FAVORE DEI SOGGETTI ADERENTI ALL'ALBO DEI PARTNER PER  L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PUBBLICO PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, COME PREVISTO DALL'ART. 105, COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. 34/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A CAUSA  CONDIZIONI  METEREOLOGICHE AVVERSE   - DITTA GOITESE COSTRUZIONI SRL CIG Z51329C2CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE  IDROLOGICA-IDRAULICA PER  MITIGAZIONE FENOMENI ALLUVIONALI INDOTTI RETE FOGNARIA LUNGOLAGO C.BATTISTI - DOTT.ING.GIUSEPPE NEGRINELLI - CIG ZDB32994AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITA' AMPLIAMENTO PASSEGGIATA  A LAGO TRATTO PROSPICIENTE  VIA C. BATTISTI - STUDIO F.G.I. VISCONTI CIG ZD032A9390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA- ECONOMICA AMPLIAMENTO PASSEGGIATA  A LAGO TRATTO VIA ROMA FINO AL VICOLO DELLE LAVANDAIE  - STUDIO VISCONTI F.G.I. CIG Z2132A9375    PROGETTO DI  FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA AMPLIAMENTO PASSEGGIATA A LAGO TRATTO  VIA ROMA FINO A  VICOLO LAVANDAIE - ARCH. GIULIANO VISCONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 98902  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175 CO. 5 LETT. E) - D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DUE TAVOLINI PER MANIFESTAZIONI (1 PER BIBLIOTECA - 1 PER UFFICIO CULTURA) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUBROMECH DI PAITONE - CIG N.Z9B32967F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER DISABILI E BOLLINI OLOGRAFICI RICHIESTI DALLA POLIZIA LOCALE. CIG N. Z8B32A3382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "WEEKEND ON THE ROAD 2021". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2025, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (01.09.2025 - 31.08.2029) - CIG 8757340196. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO TRANSENNE - DITTA FRANZINI SRL - CIG ZE232A20CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROTEZIONE CALORIFERI ASILO NIDO - DITTA TOPFILM SRL CIG ZEA32A20FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIGLI ERBOSI E BANCHINE STRADALI COOP.  TENDA VERDE - CIG ZC43299A3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE  COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL MEDIANTE MULTICARD PER AUTOMEZZO DACIA DOKKER PICK UP DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2021 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 408 DEL 19/04/2021 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A KEROPETROL SPA - CIG ZB432A3C99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., SERVIZIO DI GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO DAL 01/08/2021 AL 31/12/2021- CIG 8848729A2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 94784 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INTESTAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO  DELL'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA ENEL SI SRL ED ENEL X ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE R.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO 01.09.2021 - 30.06.2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER PARI PERIODO DEL TRIENNIO SCOLASTICO SUCCESSIVO CIG 8802237BC0 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSARIO ESTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPERIMENTALE DI ANIMAZIONE SOCIALE E CULTURALE PER GLI ANZIANI PRESSO I CENTRI SOCIALI E I PUNTI DI INCONTRO DI DESENZANO DEL GARDA. AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. ELEFANTI VOLANTI - LA SORGENTE. CIG 882178601C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE MATRICOLA 69166 PRESSO L'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "ANGELO CUSTODE" - A.S. 2021/2022. SMART CIG ZED329724C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE PASSEGGIATA A LAGO TRATTO MARATONA - SPIAGGIA D'ORO - I PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 COLORI SETTORE RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER SOSTITUZIONE POSTAZIONI OBSOLETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI PER IL PERIODO 16.09.2021-28.02.2022 - CIG 88343006FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DA F.J.H. E A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE  RICHIESTI DAL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNAZIONE DITTA HALLEY INFORMATICA SRL  CIG N. Z1E3269114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA ASD DIELLEFFE ANCHE ALLA LUCE DELL'EVENTO "13^ CAMPIONATO PROVINCIALE DI VELA PER DISABILI" DALL'8 ALL'11 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EMERGENZA COVID 19 - 1° AGOSTO /31 OTTOBRE 2021 ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO - BRESCIA VERNICI SRL CIG Z46302EFC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA PERDITA CELLA FRIGO INSTALLATA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO - CIG Z8F3298DE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISULTANZE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO I TERMINI DI LEGGE E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER VERIFICA STRUTTURALE E SISMICA DELLO STATUS QUO CASERMA BERETTA CASTELLO - ING.CLAUDIO TONIOLO CIG Z5F3288ADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE A SERVIZI SCOLASTICI ANNI 2017/2018 - 2018/2019 - TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER RICARICA DELLE SPIAGGE COMUNALI - CIG Z20328E4C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO PRESSO IL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - DOTT.MAURO RIGGIO CIG ZB132904FB CUP I14I19000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RIQUALIFICAZIONE VIA G. DI VITTORIO DA VIA P.A. DI FRANCIA A VIA VENEZIA CUP I17H19002270004 CIG 81046508C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTO DELLA PREFETTURA AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IMPIEGATI IN SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  VENTILATORE PER GUASTO DELL'UNITA'  MODULAR SAFE ARMADI LAMPERTZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE PASSEGGIATA A LAGO TRATTO MARATONA SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE  MESSA IN SICUREZZA PERCORSI EXTRAURBANI - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG Z6C31F2A44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE ACUSTICA PALAZZO TODESCHINI - STUDIO NOISENJOY SRL CIG ZA53291A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - SOC. SMART CITY ENGINNERING ARL - CIG Z993237E8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE AI SENSI DELLA DGR 1496 DEL 08/04/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI 2.0". SMARTCIG Z1E3287B50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 S.M.I. E DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2000 N. 452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI  ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B) - CIG Z803283A8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI ED ALLA "GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI", AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI  E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAZZARINI S.R.L. DI LECCO CIG Z23328BB69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - SMARTCIG Z74328A715. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - CIG ZCB32845EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A DOMICILIO DEI RIFIUTI - CIG Z353287AA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI VARI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG ZA5325266A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E VEGETAZIONE  PARCO DEL LAGHETTO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO HABITAT 2.0 - CIG  ZE9325CCCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA SCARPATA PARCO LAGHETTO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO HABITA 2.0  - CIG ZC2325CD11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO ASPETTI AGRICOLI ZOOTECNICI E PAESISTICI A CORREDO VARIANTE PGT E STESURA NTA RELATIVE AL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO- DOTT. GABRIELE ZOLA - CIG Z143260A05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTE INGRESSO CASERMA CARABINIERI - DITTA LOMBARDI - CIG Z33325A0A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO DI INTEGRAZIONE PROTOCOLLO PALITALSOFT CON APPLICATIVI ECIVIS E ELIXFORMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO SOFTWARE GESTIONALE APPALTIPA - SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR "LE NOVITA' DEL 770 2021 NORMATIVE E APPLICATIVE" DEL 14/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO MINIPAY HUB , INTEGRAZIONE CON APPIO E SPORTELLO VIRTUALE DEL CONTRIBUENTE PER SETTORE TRIBUTI - FORNITORE MUNICIPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DELL'UTENTE MATR. 63559 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2021. CIG Z152FD433D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  ANTENNA MAGAZZINO COMUNALE E RIPRISTINO CONNETTIVITA'  PER ASILO NIDO DI VIA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE ISTITUZIONALI 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO CON LA CASCINA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2021 - DITTA AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, AD INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2020/2021 - D.G.R.23 LUGLIO 2020 N. 3393. SERVIZIO DI SUPPORTO AL NETWORKING INTERISTITUZIONALE PER IL PROGETTO "TESSERE LEGAMI 2.0" - SMART CIG ZB43285162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. XI/4833 DEL 07/06/2021: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2021 - RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA CTR 2948/26/2020 DEL 23/11/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE CIG. ZE73282B2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DIVERSI PER DIVISA ESTIVA CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO COMUNE OSPITALETTO AUTORITA' COMPETENTE  PER VAS VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT VIGENTE - CIG ZA532834D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - CIG Z382C1A2EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SALE DEL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR "PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI  DI VIDEOSORVEGLIANZA" DEL 21/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  DELLA PREMIALITA' 2020 AL PERSONALE  NON DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 7025 PRESSO LA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI PER IL PERIODO 01.08.2021 - 31.12.2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI ANIMAZIONE SOCIALE E CULTURALE PER GLI ANZIANI PRESSO I CENTRI SOCIALI E I PUNTI DI INCONTRO DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.08.2021 - 31.12.2021. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDAMENTO PER INFOPOINT INSIDE GARA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8816791619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI PER LA DIVISA DEGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ODA SU ME.PA. - DITTA FORINT SPA - CIG Z7E323153C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - NUOVA PROROGA TECNICA RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01/08/2021 AL 30/09/2021. CIG: 6585036F99 - DITTA AON S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E NON RICONSEGNATI AI PROPRIETARI O AI RITROVATORI PER MANCATA RIVENDICAZIONE O RITIRO DEGLI STESSI ENTRO I TERMINI DI LEGGE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CASELLE DI POSTA CERTIFICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR REGISTRATO "IL CONTO ANNUALE 2020 DALLA TABELLA 1 ALLA TABELLA SICI" DISPONIBILE DAL 23/07/21 AL 30/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ACCUDIMENTO DEI GATTI DI COLONIA - CIG Z1730E5F88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA AL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI - HOTELS PROMOTION DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 8814340F75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE FINO AL 30.09.2021 DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE MATRICOLA 98902 PRESSO ASSOCIAZIONE GRATITUDINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE PER IL PERIODO 12.07.2021 - 31.12.2022 - SMARTCIG Z663255C07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZIO ARTISTICO IN OMAGGIO A RAFFAELLA CARRA' ALLA DITTA STEP BY STEP ASD DI MAZZANO (BS) - CIG N.Z4D3267F5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISI 3/2021 E 5/2021 -  INSERIMENTO NR. 2 SUBENTRI PRESSO UFFICIO SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MANIFESTAZIONI CIG Z85326314D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 25076 PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. U.I. 61866 - COD. ALLOGGIO 13263 - AVVISO PUBBLICO ID 2660 - ID DOMANDA 2715594 (CONCORRENTE INDIGENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA NR. 5000 TESSERE PER INIZIALIZZAZIONE ETICHETTE RFID PROGETTO AUTOMAZIONE BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE INGRESSO PASSEGGIATA A LAGO ZONA MARATONA - DITTA CHERUBINI VALTER VIVAIO DEL GARDA - CIG ZBD325A385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 14011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SVOLGIMENTO OPERAZIONI PRELIMINARI PER EVENTO FRECCE TRICOLORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG ZDA3260685</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CAMPI DA BOCCE - DITTA COLLEONI SRL - CIG Z39325E6E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RIFACIMENTO SERRAMENTI SALA CONSILIARE - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z931E4859</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E ATTIVITA' COMPLEMENTARI IMPIANTI PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTA INGRESSO PALAZZO COMUNALE - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. SAS - CIG ZD1325E6AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO  2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PANNELLO INFORMATIVO INGRESSO PALAZZO COMUNALE - DITTA SBERG SRL - CIG Z4E325A7EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA A  LAGO TRATTO MARATONA / SPIAGGIA D'ORO 1° LOTTO - AUTORITA' DI BACINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CASERMA CARABINIERI E CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG Z8632525E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE SOCIETA' RISORSE E AMBIENTE SRL - CIG ZBC32391CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO DAL 01.09.2024 AL 31.08.2027 - CIG 8734405306. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 30000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL CORSO "GESTIONE DELLE RIAPERTURE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI COVID 19" DEL 6/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 88276 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DECORAZIONE ARTISTICA DI NR. 3 CASETTE PER LIBRI -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO PER RESTAURO DEL MONUMENTO AGLI ALPINI IN PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER 2 ESECUTORI AMMINISTRATIVI CAT. B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PRESTAZIONE AUTONOMA DEL CONCERTO "IL RISORGIMENTO NELLE NOTE MUSICALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA  PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 AI BAGNI PARCO DEL LAGHETTO DAL PRIMO LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA CHIMERA" DI BRESCIA - CIG ZB3324DFAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PULIZIA INTEGRATIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LA CHIMERA" DI BRESCIA - CIG ZEF324DE32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI VARI PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DM OFFICE SRL  CON SEDE A LEGNANO (MI) - CIG Z6D3232639</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA METANO PER SCUOLABUS IVECO 70S14 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO MDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 - CIG Z8D32488F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PARCHI E AREE VERDI COMUNALI CON AUSILIO DI BUCICLETTA ELETTRICA - CIGH ZD93247056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO IN VIA E. PAPA - DITTA  ALEXIA COSTRUZIONI SRL- CIG ZF9320A288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI STRUTTURE LUDICHE - DITTA UFFICIO ITALIA 2000 SRL - CIG ZC93248489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL ARIA S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER QUATTRO ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MASSIMO 6 MESI - CIG 87054203D8 ID PROCEDURA SINTEL 139873827 -  APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DI  ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU SU AREE EDIFICABILI - RINNOVO CONTRATTO PER 12 MESI - CIG 8816645D9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - II SEMESTRE 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE MATRICOLA 64280 - II SEMESTRE 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MAGGIORAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE DI  PUBBLICITA'- LEGGE N. 145/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA  DI N.200 GILET AD ALTA VISIBILITA' ALLA DITTA  "L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L." PER SERVIZIO PEDIBUS -  CODICE CIG: Z323216EC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA  GRADUATORIA DEL CONCORSO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.43/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO SSD CLUB MILLE MIGLIA A SUPPORTO DELL'EVENTO " CIRCUITO DEL GARDA 100 ANNI" DEL 3 LUGLIIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA TEMPORANEA COPERTURA CASTELLO  CUP I12B20000070004 CIG 8552597251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTIVITA' CONSEGUENTI REALIZZAZIONE NUOVA SPIAGGIA ACCESSIBILE DESENZANINO  STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO F.G.I. VISCONTI CUPZ623233BC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DISCIPLINARE PER CONCESSIONE ASSERITA PER LA DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE POZZO IN LOC.. SPIAGGIA D'ORO  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI CATEGORIA OG 3 CLASSE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2021 - DITTA NUOVA MACINATI SAS  CIG ZE2323F63E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZF8304DCE2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2021 - CIG Z7B306B713 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER POLIZZA ALLRISKS PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI LOCALI DI PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. DA ADIBIRE A PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI DESENZANO DEL GARDA - SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - CIG 8757340196 - PRENOTAZIONE SPESE PROCEDURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - INDIVIDUAZIONE COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTIGLIE ANTILARVALI PER DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE  - CIG Z86323EAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EMERGENZA COVID 19 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARABINIERI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALCO CASTELLO E ZONA MANIFESTAZIONI VILLA BRUNATI - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL CIG Z303233C05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE A MARGINE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO AD ORIANA FALLACI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA NUOVA CLAEMA PARK SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONE AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2974/2020 - ALLEGATO 1) - MISURA 1 (RINUNCIA ESECUZIONE SFRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO "IL RISORGIMENTO NELLE NOTE MUSICALI" DEL 24/06/2021 AL PARCO DI VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE  DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE LICENZE CITRIX XENDESKTOP PLATINUM EDITION PERIODO LUGLIO 2021 - GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER IL COLLOCAMENTO DELL' UTENTE MATRICOLA 81199 PRESSO FONDAZIONE ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 23.06.2021 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO COMUNALE - CIG Z8931796DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORAZIONI IN QUOTA PER MANUTENZIONE DI ESSENZE ARBOREE IN AREE VERDI COMUNALI - CIG ZF0321D00D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  MODULO  SOFTWARE CONCILIUM MOBILE FINO AL 31.12.2021 E ACQUISTO PACCHETTO DI SUPPORTO REMOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AL SERVIZIO DIURNO PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 10.11.2020 / 31.12.2021 - CIG 8506582D86. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE SOLISTA ESTATE 2021 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E RELATIVO SERVIZIO DI MONTAGGIO DEL MATERIALE NECESSARIO PER GLI EVENTI ESTIVI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. E ISTITUTI DI ASSISTENZA (C.R.A. - MINI ALLOGGI PROTETTI ECC.) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI ALLA DITTA FELICI E CONTENTI SRL DI MILANO PER EVENTI DI ANIMAZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DESENZANESI - PERIODO GIUGNO 2021 - CODICE CIG : Z4E3228ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021 -  GIUGNO 2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO SUCCESSIVO E QUINDI SINO AL TERMINE DI GIUGNO 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA DEI REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2025 - CIG 8688402824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA AL PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE,  NON RIVENDICATI  DAGLI AVENTI DIRITTO ENTRO I TERMINI DI LEGGE - INDIZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIODI DISINFEZIONE DEI GIOCHI NEI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI COMUNALI COME MISURA DI PREVENZIONE CONTRO IL VIRUS COVID-19 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBC3215C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MAV ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER SIMOG AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE DI SOSTA  DAL 01/03/2021 AL 31/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI, OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO - RINNOVO CONTRATTO PER 12 MESI. CIG 87898941FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOFISICA DI TIPO ELETTROMAGNETICO PRESSO IL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - DITTA SIGNA SRL - CIG 8791749CC7 CUP I14I19000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO A CUP E IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E ATTIVITA' CONSEGUENTI RIQUALIFICAZIONE GATTILE - ING.UMBERTO TASSI CIG Z6231F2A83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" DI IMMOBILI E AREE COMUNALI E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA ALLA DITTA EUROGREEN LAB SRL E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO STESSO SERVIZIO ALLA DITTA ANTICIMEX SRL - CIG Z703215B31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SUPERSILENZIATO PER LO SPETTACOLO DEL 24/07/2021 A VACCAROLO E DEL 13/08/2021 AL PARCO IDROSCALO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C  A TEMPO INDETERMINATO , TEMPO PIENO, ATTINGENDO DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO DI 3  ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI  CAT. C  RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE 25/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAMPA DI TITOLI D'INGRESSO A SPETTACOLI RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 2021 IN DATA 5 E 11 LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL WEBINAR "LE ULTIME RIFORME BRUNETTA - I CONCORSI  E LE ALTRE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI" IL 23/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA DOCCIA, COME MISURA DI PREVENZIONE CONTRO IL VIRUS  COVID-19, E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPARSI NELL'AREA VERDE COMUNALE SITA IN VIA LARIO. ANNO 2021 - CIG Z1A320E2F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO PROPOSTA SALDO E STRALCIO MOROSITA' EX ASSEGNATARIO S.A.P. MATR. N. 34164 - CONTRATTO CESSATO 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA RETE SCOLASTICA "MORENE DEL GARDA" - CAPOFILA: LICEO BAGATTA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO "CUSTODIAMO IL FUTURO. GARDA CASA COMUNE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI ARCHEOLOGICI AREA REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - CIG ZD2321524F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA AL PGT . DOTT.SSA LENTINI ROSANNA - CIG Z65320B382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AGGIUNTVI FONTANA SAN MARTINO - DITTA AQUA VERDE SNC - CIG Z2D3207750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA AREA VERDE PRESSO IL POLO DELLE EMERGENZE -  COOP TENDA VERDE CIG Z5332140BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA AD EVENTI CULTURALI E TURISTICI E SALE COMUNALI  2021 -2022 -2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996 - RATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCADENZZA 15/09/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FOTOGRAFIA E MARKETING TERRITORIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2021 PER PUBBLICITA' SUI SOCIAL NETWORK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI CULTURALI ESTIVI 2021 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO  BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO A.S. 2019/2020" - RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2020 AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DISINFEZIONE COME MISURA DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDC320C0F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SERVIZIO  NON FRUITO -  DISDETTA PRENOTAZIONE SALA OROLOGIO 20.07.2020  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GARDA LAGO ACCESSIBILE A.S.D. PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIUO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA SCUOLA DI MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO ATTREZZATURE TECNICHE AUDIO/LUCI PRESSO IL CASTELLO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ESTATE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI SPESA PER SOMME VINCOLATE PER SPESE COVID NELL'AMBITO DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESTIVO A FAVORE DEL MINORE MATRICOLA 64280 - CIG Z22320F1D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INERENTE VARIANTE AL PGT VIGENTE - ARCH. STEFANIA BARONIO CIG Z1B31F2A01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI  IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE SERVIZIO  PER INDAGINE GEOTECNICA NUOVA SCUOLA - EUROGEO SRL - CIG ZF431E4F05  CUP I14I19000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO PER ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO - SOC. APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL CIG 876697724A CUP I14I19000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI TARGHE COMMEMORATIVE DEDICATE AD ORIANA FALLACI - GARDA INCISIONI  CIG Z7E320D1C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA BIEM SPA - CIG ZEE31F2AFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VALLE  DIEGO - CIG Z9731DB488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 36707 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA LAVATRICE MOD. SAMSUNG PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA (BS),  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A.R.E. DESENZANO DI RIZZETTI &amp; C. SNC - CIG Z8131EF032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E RECAPITO PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER 24 MESI - ASSEGNAZIONE DITTA FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DETER G2 SRL DELLA FORNITURA DI  UN ASPIRAPOLVERE  PER  GLI SCUOLABUS COMUNALI CIG N Z0531E6CBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.06.2021 - 31.12.2021 - CIG 86026077DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVPLS ANNO 2021 - P.I. LORENZINI DENIS - CIG Z4B31F75B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CAG DI VIA MEZZOCOLLE - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG ZF731E84C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BAGNI PUBBLICI - DITTA TINCAR SAS - CIG ZB331DB537</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DECESPUGLIATORE - DITTA SANGIORGI ANNAROSA - CIG Z34320A261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA BAGNI AUTOMATICI ANNO 2021 - 2022 - ASSEGNAZIONE DITTA  TINCAR  SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IRRIGAZIONE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE -  DITTA DI PIERNO MARCO - CIG Z1A3206B54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE AMBIENTALE PER LA CARATTERIZZAZIONE AREA  EX DISCARICA LOC. LAVAGNONE - DOTT. GEOL. ROSANNA LENTINI - CIG Z74314F197</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ESTATE 2021 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL PROGETTO "GARDA PROMOTION CARD" ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 5/2021 -  INSERIMENTO NR. 1 TIROCINANTE E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "W.A. MOZART" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL GARDA LAKE FESTIVAL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  SERVIZIO ALLESTIMENTI E OMAGGI FLOREALI PER STAGIONE CONCERTISTICA 2021/2022 ALLA DITTA SERGIO IL FIORISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA ASD SAILABILITY  ONLUS PER L'EVENTO "LAGO PER TUTTI....NESSUNO ESCLUSO" DEL 2 GIUGNO E 11 LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DEGLI UTENTI MATRICOLA 101577 - 115377 - 122464 - PERIODO GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL MASTER PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - CORSO BASE - GIUGNO/LUGLIO2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIOEN DELLE COMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO E GAS - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 2021/593 RELATIVO AL CENTRALINO DEL CENTRO SOCIALE - FORNITORE COMITEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE FONDI PER LE RISORSE DECENTRATE 2020 DEL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE. COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE NELLA ROTATORIA  N.21 VIA COLLI STORICI-VIA UNITA' D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SMART - INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DAL 13 NOVEMBRE 2020 AL 15 DICEMBRE 2020 - PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA. PAGAMENTO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AGENTI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VERDE NELLA ROTATORIA COMUNALE N. 18 (INCROCIO VIA FOSCOLO-VIA VENEZIA) - TRIENNIO  GIUGNO 2021-MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO INNOVAZIONE E TENCOLOGIE  - ASSUNZIONE IMPEGNI TRIENNIO 2021/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARETI AMMALORATE SALA BRUNELLI - DITTA CASA SERENA CIG ZE231F2AB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE INFISSI IMMOBILI COMUNALI - FALEGNAMERIA MOR SNC CIG Z2931E4859</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI CATEGORIA OG 3 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STRUTTURA TEMPORANEA  COPERTURA PALCO CASTELLO -  SAVOLDI INGEGNERIA SRL CIG ZC631F9BBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ASSEGNAZIONE LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG 10 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO STRADALE ALLARGAMENTO STRADA MONTONALE CONTA - GEOM.MATTEO CAPPELLI CIG ZC931F9B93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 78055 ALLO SFA DISABILITA' ACQUISITE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEGLI SCRITTORI E RELATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - ESTATE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, AD INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2020/2021 - D.G.R.23 LUGLIO 2020 N. 3393.  ASSEGNAZIONE SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI RETE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI 2.0". SMART CIG  Z5231F09C4 - SMART CIG  ZB231F0A26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON ANC DESENZANO DEL GARDA PER SERVIZIO DI MOVIERATO E RELATIVO ASSUNZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIOPER NOLEGGIO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI TRANSENNE PER EVENTO MILLE MIGLIA 16 E 19 GIUGNO 2021 - ASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7531B1E60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA A.R.E. DESENZANO DI RIZZETTI &amp; C. SNC - CIG ZA73147CEF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., DEL SERVIZIO AD PERSONAM E DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITA' ESTIVE 2021 - SMART CIG ZDD31E42F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTIO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE - PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MASSIMO 6 MESI - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE ED AMMISIONE/ESCLUSIONE ALLA GARA DEI CONCORRENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 55802 AL CSE GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO DI CASTIGLIONE D/S - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE ADEGUAMENTO SISMICO IL CUCCIOLO - CIG 8163906C58 CUP I13H19000290004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER INDAGINE GEOTECNICA IDROLOGICA NUOVO PLESSO SCOLASTICO - SOC. EUROGEO SRL - CIG ZF431E4F05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PAVIMENTI E INTONACI CIMITERO DESENZANO DEL GARDA -  DITTA ZUCCA GIANLUIGI CIG Z0531E4873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO UTENTE MATR. 22599 DA RSA ISTITUTO BASSANO CREMONESINI A COMUNITA' S. GIUSEPPE FIUMICELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 07/06/2021 AL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ABA LAGO DI GARDA" - CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE L'ABAF APS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO DESTINATO AL PROGETTO "CASA VIOLA" - CONDOMINIO DUE COLOMBE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 : ISCRIZIONE AL WEBINAR L'AFFIDAMENTO DI CONSULENZE INCARICHI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI E SOCIETA' PUBBLICHE" PER IL 9/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL CORSO "LA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 2021" DEL 15/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STORAGE NETAPP E  LENOVO.  SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HOST EXSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR "SILENZIO ASSENSO PER L'ADESIONE AL FONDO PERSEO SIRIO" IL 10/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI PRESSO CASTELLO E PARCO VILLA BRUNATI - GEOM. GIANCARLO PAGANI CIG ZEC31DB0F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREAZIONE POZZO PERDENTE PER ACQUE METEORICHE VIA MANTOVA - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z1231DB10A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI PER ESUMAZIONI PRESSO I CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 85090409EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NUOVO PLESSO SCOLASTICO - SOC. KG PROJECT SRL -CIG ZEF31C326A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.499 DEL 10.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PLOTTER PER SETTORE TECNICO - UFFICIO STYLE CIG Z7031DB0E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA' RIQUALIFICAZIONE PISCINA COMUNALE - SOC.GARDA UNO SPA - CIG ZD831E7C6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SQUADRA ANTINCENDIO PER EVENTI CULTURALI DEL 4 E 7 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  MANUTENZIONE  ETILOMETRO  ALCOBLOW PLUS-5 BND IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE, ALLA DITTA MORGAN ITALIA SRL - CIG Z2831DEAEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA REPUBBLICA A MELBOURNE - 4 GIUGNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z5F3186B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SECONDA FASE DEL PROGETTO DI AUTOMAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BUONO SCUOLA COMUNALE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI A.S. 2021/2022" - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA - SOTTO SOGLIA COMUNITARIA - RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DAL 01.06.2021 AL 31.05.2025, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DEL SERVIZIO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI, ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MASSIMO 6 MESI, CIG 87054203D8 -  NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTO  NUOVO PLESSO SCOLASTICO - SOC. APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL CIG 876697724A CUP I13H19000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PROROGA TECNICA RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.06.2021 - 31.07.2021 - CIG 6585036F99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER REALIZZAZIONE EVENTI TEATRALI ESTATE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 99133 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO D/G - AVVISO PUBBLICO ID 2660 PER ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL DISTRETTO TERRITORIALE AMBITO 11-GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 1000 MIGLIA 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER BAGNI CHIMICI AI MERCATI SETTIMANALI ED IN OCCASIONE DI ALTRI EVENTI SINO AL 31.12.2021 - CIG ZC2314FCCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2020. PAGAMENTO SALDO COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCARICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE A MEZZI COMUNALI PER OPERE DA  MECCANICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CARTA E CANCELLERIA LOTTO 3 NECA ARIA SPA -DITTA ERREBIAN SPA DI POMEZIA (RM) TERZO ORDINATIVO CIG DERIVATO N.Z2431C0F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER I CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA PER CINQUE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO CIG 8361762849 DITTA PERENNIS FAX DI BACCIOCCHINI F. &amp; C. SNC DI MARCARIA (MN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996 - GESTIONE ORDINARIA 01.11.2020 - 31-10-2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 E DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E  VARIE DEI MEZZI COMUNALI, OPERE DA CARROZZIERE E DA GOMMISTA - RINNOVO CONTRATTO PER 12 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DEL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI 2 APPUNTAMENTI CON LETTURE ED ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" PER I GIORNI 20 E 27 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" DI IMMOBILI COMUNALI ED AREE VARIE E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2021 - CIG Z58314A46E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STUDIO RFC DI CASTIGLIONE D/STIVIERE CIG Z6731B5F3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO RICHIESTA SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTI CENTRO RACCOLTA LOC. CRAMASCINA - GARDA UNO SPA  CIG ZAE31C328B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE AIUOLA VIA GIOTTO INGRESSO PARCO DEL LAGHETTO  - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG  ZE931C32C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI SPAZI CASTELLO - ING.ALESSIA BRIGANTINI CIG Z9631C32F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE CONDIZIONI VEGETATIVE ALBERATURE VIALE ANDREIS - DOTT. ZOLA GABRIELE CIG Z56318521F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "SENSAZIONI DI LEGGERA FOLLIA" PRESSO L'ANFITEATRO DEL CASTELLO IN DATA 15 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UNA PANCHINA LETTERARIA DEDICATA AD ORIANA FALLACI   - DITTA MANUFATTI VISCIO SRLS -  FREEDEKO DI CIELO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ANAC A SEGUITO DI RICHIESTA SIMOG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER MESSA IN SICUREZZADI UN'AREA PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO COMUNALE - CIG Z8931796DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.2 CASSEFORTI PER CASTELLO E MUSEO CIVICO RAMBOTTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEEL.E S.A.S DI MIGLIORINI CARLO &amp; C. DI BRESCIA.   CIG N. ZF831CFBE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021 - FORMAZIONE SPECIFICA D.LGS. 81/2008 - 27 E 31 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021 - FORMAZIONE GENERALE D.LGS.81/2008 DEL 24/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE "ARTIDE E DINTORNI" PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE ESPOSITIVE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 S.M.I. E DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2000 N. 452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2025, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (01.09.2025 - 31.08.2029)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N. 3212/2021 PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA TAR BRESCIA N. 77/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N. 3211/2021 PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA TAR BRESCIA N. 80/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO ELETTRICO - ANNUALITA' 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE  CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A.MERICI" E "SAN GIOVANNI" - A.S. 2020/2021 - SALDO DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N.65944 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL CORSO "GESTIRE IN SICUREZZA I DATI PERSONALI" - 19 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL CORSO " LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO IL DL 76/2020" 21/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE  MESSA IN SICUREZZA ITINERARI CICLABILI EXTRAURBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA STRUTTURA CASTELLO - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG Z6F31B014E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART TIME DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 33800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2015 PROPOSTO DA BOTTIGLIERI SARAH CIG Z2C31B6FB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 1050 MASCHERINE FFP2 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRINZI S.R.L. DI VIGASIO (VR) CIG ZC731B57C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA PARTE DEI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DEL DUC-DISTRETTO DEL COMMERCIO AD ALCUNE ATTIVITÀ COMMERCIALI A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1 TARGA DA POSIZIONARE AL PARCO DEL LAGHETTO E DI N. 1 LOGO - CIG Z4831B1FF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PROTEZIONE MURALE PRESSO IL CAMP ODA CALCIO IN VIA DURIGHELLO - DITTA CODEX SRL CIG Z1831A1AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO PALCO STRUTTURA CASTELLO ING.UMBERTO TASSI - CIG ZC831B00C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE ALLA TARI 2014 - 2015 - 2016. TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SOMME INSOLUTE RELATIVE A IMU AREE FABBRICABILI 2014. TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELARTIVO RECUPERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE A IMU 2012 E 2013. TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BIGLIETTI IN ROTOLO PER STAMPANTI ZEBRA GK420D UFFICIO CULTURA (MUSEO E CASTELLO). AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MODULSNAP S.R.L. DI CORIANO (RN) CIG ZA131B0013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE CAPANNONE VIA ADAMELLO 14  USO MAGAZZINO COMUNALE -  PROPRIETARIO SIG. VINCENZO PALLENI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROTEZIONE CALORIFERI ASILO NIDO CUCCIOLO - DITTA TOPFILM  SRL CIG ZC331A1BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO FINO AL 31.12.2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/1358 -  CIG ZF5306915D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, AD INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2020/2021 - D.G.R. 23 LUGLIO 2020 N. 3393. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE UNA FAMIGLIA IN +  PER IL PROGETTO "RAGGIO DI LUCE" . RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE CERTIFICATO SSL PER ACCESSO REMOTO ALLA PIATTAFORMA CITRIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ANNO 2021 - SOTTOPASSO DESENZANO - VIADOTTO VIA BEZZECCA  - SOTTOVIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO DI CITTADINI DESENZANESI (FRAZ. S. PIETRO E VIE CONFINANTI) AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI CENTENARO DI LONATO D/G A SEGUITO DI PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON D.G. 344 DEL 05.11.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2021: D.LGS.81/2008 CORSO DI FORMAZIONE PER I NUOVI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI  - MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT PER INAUGURAZIONI DITTA NOVALI EGIDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO PROMOZIONALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z173193F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER I BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO PER L'ANNO 2021 - CIG ZEC319A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANNER BIFACCIALI, SUPPORTI PER PALI SALITA CASTELLO,  N.3 PANNELLI IN FOREX PER VETRATA GALLERIA CIVICA E PANNELLI IN FOREX PER IL MUSEO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI. CIG N. Z063198409</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA MOVING DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA PER MUSEO  CASTELLO GALLERIA CIVICA BIBLIOTECA COM.LE ED EVENTI VARI  E FORNITURA  DI N.2 STAMPANTI TERMICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOVING SRL DI BRESCIA. CIG N.ZD631641D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE MOSTRE DI PICASSO, PALADINO, DALI' E SCHIFANO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. ALLA DITTA DE LUIGI TAMARA S.A.S. DI RIMINI - CIG. N. ZA231983EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2974/2020 - ALLEGATO A - MISURA 1 (RINUNCIA ESECUZIONE SFRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 E DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2000, N. 452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA  PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DAL 01/06/2021 AL 31/05/2025 CON POSSIBILITA DI RINNOVO. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) - CIG Z33319B471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA, GARA TELEMATICA CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A  -  PERIODO 01/06/2021 - 31/05/2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI - CIG: 87054203D8 -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMANAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 117288. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2974/2020 - ALLEGATO A - MISURA 2 (DIFFERIMENTO SFRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE AVANTI AL TAR - SEZIONE DI BRESCIA - NEL RICORSO N. 169/2021 DI E.Z. PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT. N. 1441/2021 AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE WWF BERGAMO-BRESCIA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO JAZZ DEL 30 AGOSTO 2021 A CURA DELLA  FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATA CONTESTAZIONE SANZIONE CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DECORAZIONE ARTISTICA DI N. 3 CASETTE PER I LIBRI E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI  SPESA - DITTA BOCCI SONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMPBILI ED AREE COMUNLI - CIG ZC32A962CF - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2021 CIG Z3131955C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO COMUNALE - CIG Z8931796DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CROCE ROSSA ITALIANA CIG Z413185258 CROCE BIANCA CIG Z8D318523D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO POSTAZIONE DI BIGLIETTERIA  E ATTIVAZIONE VENDITA ON LINE PER LA MOSTRA "PICASSO - CERAMICHE E INCISIONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI DESENZANO D/G - AVVISO PUBBLICO ID 2660 (01/03/2021 - 30/04/2021) PER ASSEGNAZIONE UNITA' ABITATIVE UBICATE NEL DISTRETTO TERRITORIALE AMBITO 11-GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE RASSEGNA DI MANIFESTAZIONI PER LA STAGIONE ESTIVA 2021 DENOMINATA "EMOZIONI NATURALI 2021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2015 PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA CIG ZF331938B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 205 PROPOSTO DA FARISE' FRANCESCO CIG Z11319398B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2015 PROPOSTO DA REDAELLI ANGIOLINA CIG Z9231939FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO DI ACCOGLIENZA FINO AL 13.07.2021 DELL'UTENTE MATRICOLA 98902 PRESSO L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE "ARCHICAD" E RINNOVO SOTTOSCRIZIONE "AUTOCAD LT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PER IL PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ULTEIORI 4 ANNI - CIG 8688402824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR  " SEGNALETICA E NORME DI SICUREZZA PER L'ALLESTIMENTO DI CANTIERI STRADALI" DEL 21/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PLANIMETRIE CATASTALI IMMOBILE COMUNALE VIA ERCULIANO PAPA - GEOM. MATTEO CAPPELLI CIG  ZF231852FD CUP I12H20000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CASTELLO CUP I15I20000180004 CIG 8516332B7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO RUP RELATIVO VALUTAZIONE PROPOSTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO REALIZZAZIONE CAMPI DI PADEL STUDIO KG PROJECT SRL - CIG ZC93167B8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE CONDIZIONI VEGETATIVE DI ALBERATURE IN ALCUNE VIE - DOTT. SALVATORE AGLIATA CIG Z56318521F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA FONDAZIONE AIDA DI VERONA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE E DI UNO SPETTACOLO TEATRALE INTERATTIVI ON - LINE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DESENZANESI - CIG: Z15318D798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA TIRA GALGALA PER GLI UTENTI MATRICOLA 8646, 19139 E 62767 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 81199 PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO GESTITA DALLA COOP. AGORA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 81757 PRESSO COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 2109 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI  DELLE FRAZIONI COMUNALI - PERIODO 01.06.2021-15.09.2021 - CIG 8692807B42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D.L., CONTABILITA' E CRE POLO DELLE EMERGENZE - ING.FERRUCCIO MASSARDI CIG 871660954C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE GATTILE INTERCOMUNALE PERIODO 01.07.2021-31.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 30070 ALLO SDI GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 100679 AL CSE GESTITO DALLA COOP. LA RONDINE DI MAZZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 30585 ALLO SDI GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 35418 AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 33300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TRANSENNE PER MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO COMUNALE - CIG Z8931796DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA CIVICA "A.ANELLI" -  PRIMAVERA/ESTATE 2021 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DELLA FORNITURA DI SILVER CARDS PER I SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NAO GROUP. CIG N. Z2D315F001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 35875 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR "CORSO AUTOCAD LT BASE "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL WEBINAR "DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI" DEL 30/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 3/2021. INSERIMENTO DI UN VOLONTARIO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0531723E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 2974/2020 - ALLEGATO A - MISURA 1 (RINUNCIA ESECUZIONE SFRATTO). INQUILINO MATRICOLA 33233 - PROPRIETARIO D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RASSEGNA CINEMA ALL'APERTO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - ANNI 2021-2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE F24 RELATIVI ALL'IMU 2021. TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO CIG ZD6316A0F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE L.A.CU.S PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "FESTIVAL DELLA SOSTENIBILTÀ SUL GARDA 2021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ''UNA TANTUM'' A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA N. 95807 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2021:  D.LGS.81/2008 FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZA/ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO IL 22 E 29 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE SUPPORTO E MANUTENZIONE DELLE LICENZE VMWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" DI IMMOBILI COMUNALI E AREE VARIE E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2021 - CIG Z58314A46E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORPI IDRICI DEMANIALI - ANNO 2021 - CIG ZBD3159C42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2021-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B306B713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ASSEGNAZIONE COOP. LA CHIMERA - CIG Z93314F11F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANTUMAZIONE NUOVE ESSENZE ARBOREE - COOP. IL QUADRIFOGLIO CIG Z953159C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIVERNICIATURA ANTE APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA P.A.DI FRANCIA - DITTA B.P.S. SRL CIG Z90314F14B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE INCARICO REDAZIONE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE APPARTAMENTI EDIFICI IN VIA E.PAPA - STUDIO P.I. STEFANO PAPA - CIG Z0A314F174CUP I12H20000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SBARRA PARCHEGGIO PATTINODROMO - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. CIG  Z2E3160FA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CIMITERO DI DESENZANO D/GARDA - DITTA ART COSTRUZIONI SRL CIG Z683160F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICA INCANTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI CANTO LIRICO "THE YOUNG  ANNO 2021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 33832 ALLO SFA IL GIRASOLE GESTITO DALLA COOP. LA RONDINE DI MAZZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE- DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 86379 PRESSO LA COMUNITA' DISABILI TROBIOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 18665 PRESSO LA COMUNITA' DISABILI TROBIOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI AI MERCATI SETTIMANALI DELLA DOMENICA IN RIVOLTELLA E DEL MARTEDI' IN DESENZANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI VARI INTESTATI PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. - CIG ZE2313C6C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO -  RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL MEDIANTE MULTICARD EASY PER AUTOMEZZO DACIA DOKKER PICK UP DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO ENI SPA - CIG ZB231136A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESERCITAZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2021. ASSEGNAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - CIG Z1C3149347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE PUBBLICITARIA MOSTRE SU RIVISTA ON-LINE FINESTRE SULL'ARTE.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DANAE PROJECT SRL  DI MASSA.  CIG N. Z33315CB62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI COLLABORAZIONE "DISPENSA SOCIALE" PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA' COMUNITARIA E  CURA DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA E INDIGENZA ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. E) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ACQUISTO N. 15 GIORNATE FORMATIVE FORMEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TER - SEZ. DI BRESCIA - PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELLA COMUNICAZIONE PROT.60086/2020 AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO PARENTALE DI 3 MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' GINESTRA  GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN SEMIAUTONOMIA UTENTE MATRICOLA 121049 CON FIGLIO MINORE PRESSO ISTITUTO SUORE POVERELLE DI PALAZZOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2016 PROPOSTO DA FONDRIESCHI FAUSTO CIG Z073156552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2016 PROPOSTO DA ASTUNI VALERIO CIG Z7D31564C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE - AVVISO 3/2021 -  INSERIMENTO NR. 2 TIROCINANTI E NR. 1 SUBENTRO E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA GESTITO ED ORGANIZZATO DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI PARTE DEI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DEL DUC - DISTRETTO DEL COMMERCIO AD ALCUNE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RENDICONTAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 63250 PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ACCORDATURA PIANOFORTI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021. TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO CIG ZB5314F758</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021:ISCRIZIONE AL WEBINAR" IL NUOVO CCNL DEI DIRIGENTI AREA FUNZIONI LOCALI" DEL 20/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL CORSO "ASSISTENTI SOCIALI RESILIENTI" 30/04-4/06-24/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021 - NUOVI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CORSO SCRITTURA UNIVERSITA' DEL GARDA ON LINE 2021 - ASSEGNAZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE AL WEBINAR "OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO:ASPETTI GEST IONALI DEL SUAP E CONTROOLLI DELLA POLIZIA LOCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI  &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI PER LA FORNITURA DI PLEXIGLASS E TARGHE IN ALLUMINIO RICHIESTI DA VARI UFFICI COMUNALI CIG N. Z443125F81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021: ISCRIZIONE A WEBINAR "ANAGRAFE E SERVIZI SOCIALI  - MODALITA' DI CONTROLLO DEL  POSSESSO DEI REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIONO DEI BENEFICIARI A SEGUITO DELL'ACCORDO STATO -AUTONOMIE LOCALI"  DEL 21/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N.4326/2015 RIASSUNTO AL N.1043/2016 - INTEGRAZIONE SPESA PER CONCLUSIONE CAUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA BAGNI PARCO DEL LAGHETTO DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2021 PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO PIATTAFORMA SINTEL LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE DI BRESCIA CIG ZF931307E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PULIZIA INTEGRATIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL  LA CHIMERA COOP.SOCIALE DI BRESCIA CIG Z8131308E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020 -  PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER MAGGIORI RICHIESTE SERVIZIO LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA  - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO MATERIALI E ARREDI APPARTAMENTO COMUNALE VIA P. A. DI FRANCIA - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG ZE73145747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA PER L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARDIGO'. CIG ZF5306915D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ASSI PALCO CASTELLO - DITTA SELVOLINA SAS - CIG Z0C312F32B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE DELLE FRAZIONI COMUNALI PERIODO 01.06.2021-15.09.2021 - CIG 8692807B42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI GIOCHI NEI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI COMUNALI COME MISURA DI PREVENZIONE CONTRO IL VIRUS COVID- 19 - ANNO 2021 - CIG Z79313D4A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C   A TEMPO DETERMINATO  - TEMPO PIENO - ATTINGENDO DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C RISERV ATO ALLE CATEGORIE PROTETTE. APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE 25/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - LIQUIDAZIONE DI PARTE DEI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DEL DUC - DISTRETTO DEL COMMERCIO AD ALCUNE ATTIVITA' COMMERCIALI  A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RENDICONTAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONE AGENTI CONTABILI IMPOSTA SOGGIORNO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA AGGRAVATA DALL'EMEGENZA SANITARIA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT N. A2LIA01222G - RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE DOVUTE AI LLOYD'S SINDACATO LEADER QBE (DA CORRISPONDERE AL  PROVIDER SOC. SERVICE LERCARI SRL ) PER I SINISTRI VERIFICATISI NEL 2020 - CIG 606591790E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO "LICENZA OMBRELLO MPLC" PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER L'UTENZA. MAGGIO 2021 - OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI NELL'AMBITO DI EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE TAGLIANDI IN SCADENZA  A MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C.A.V.I  DIESEL S.P.A. DI CALCINATO (BS) - CIG Z89312CA58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO E CALCOLATRICI DA TAVOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAZZARINI S.R.L. (LECCO) - CIG ZCA311ECA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 64100 PRESSO COMUNITA' FAMILIARE CALIMERO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 87333 PRESSO COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL CORSO  "LE DISCRIMINAZIONI NEL MONDO DEL LAVORO..." PER IL 9-16-23 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE TERMINI DI ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE  - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA PAESE AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA -  CIG Z7E30EF9C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUONI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19. RETTIFICA DEL FORNITORE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DEL PUNTO VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01-24.10.21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CAPOLUOGO PERIODO 01.04.2021-28.02.2022 - CIG 8637594010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO - CUP I18B20000040001 CIG 866865720F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI -EX DGR. 14 LUGLIO 2020, N.IX/3373 A SOSTEGNO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA FAUSTINELLA DAL 03 AL 25 GENNAIO 2022, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE GALLERIA FERROVIARIA TRATTA BRESCIA-VERONA DEL PROGETTO "CEPAV DUE."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI - CIG 7601287C75 - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO FINO AL 30/09/2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 106,107 E 165 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 351 DEL 17/12/2021 - MODIFICA ALLA VIABILITA' IN VIA VICINA DAL 20/12/2021 AL 28/01/2022, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIGNA ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA VENEZIA NELLA GIORNATA DEL 28/12/2021 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONE LOMBARDIA PROGETTO PROMOZIONE AREE ARCHEOLOGICHE. CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE TRA I PARTNER DEL PROGETTO - SALDO. CUP I89F18000600002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" A FAVORE DELL'UTENTE MATR. N. 38392 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA SIRMIONE FRONTE CIVICO 41 E DEL DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:00 NELLA GIORNATA DEL 23/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA VICINA, TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA GREZZE-VIA EL ALAMEIN E VIA DELLE MIMOSE, DAL 20/12/2021 AL 28/01/2022, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA E PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 01.04.2021 - 30.04.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI TRA LE INTERSEZIONI CON VIA GRIGOLLI E VIA VIGHENZI, NELLA GIORNATA DEL 20/12/2021 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 12:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOX  IN FOREX  PER  COPERTURA PROIETTORE  PRESSO CASTELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUBROMECH DI PAITONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z3631258CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 14, COMMA 3, DEL .DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112 - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' PER IL GIORNO 20/12/2021 IN VIA SCAVI ROMANI DAL CIVICO N. 37 FINO A VIA CROCEFISSO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 11:00 E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00, NEGLI STALLI A DISCO ORARIO UBICATI TRA I CIVICI N. 17 E N. 15, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CONSEGNA INFISSI AL CIVICO N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VENEZIA ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA MOIE, DAL 17/12/2021 AL 21/12/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEGNALETICA STRADALE O MOVIERI IN VIA NORCINO E LARIO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GHERLA, DAL 15/12/2021 AL 23/12/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 32519 ALLO SDI - MODULO INDIVIDUALE GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER RIMOZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA ADIBITA AD EDICOLA SITA SU AREA PUBBLICA IN VIA ANELLI ANGOLO PIAZZA G.MATTEOTTI CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 5249 AL CSE DI CASTIGLIONE D/S GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL WEBINAR "LA RESPONSABILITA' ERARIALE E LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ABUSO D'UFFICIO" DEL 2/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO NELLE VIE KOLBE, MASOTTI, SAN BENEDETTO, MINELLI E GRIGOLLI DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DAL 13/12/2021 AL 20/12/2021, PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN LOCALITA' TAVERNA DAL 13/12/2021 AL 23/12/2021 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE, VERIFICHE PERIODICHE DI CONTROLLO STRUTTURE LUDICHE ANNO 2021 - 2022 - DITTA UFFICIO  ITALIA 2000 SRL - CIG ZAA3118EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 22 DI VIA GHERLA PER RISERVA STALLI DI SOSTA NELLE GIORNATE DEL 10, 14 E 21 DICEMBRE 2021, DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 13:30, PER PERMETTERE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DI CANTIERE IN AREA PRIVATA - DITTA ARCHITECTURAL PROJECTS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.04.2021-31.05.2021 - CIG 86026077DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CORSO UNIVERSITA' DEL GARDA NON ATTIVATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 326 DEL 24/11/2021 - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN VIA LARIO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DAL 10/12/2021 AL 17/12/2021, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE - CIG 8637594010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI E DI INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2021 - CIG ZD3311FEBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEGNALETICA STRADALE O MOVIERI IN VIA N. SAURO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 33, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DEL 09/12/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 69058 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VICOLO SAN GIOVANNI, DAL 09/12/2021 AL 10/12/2021 DALLE ORE 08:45 ALLE ORE 12:15 E DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEGNALETICA IN VIA DURIGHELLO ALTEZZA CIVICO N. 14, DAL 06/12/2021 AL 31/03/2022, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA - DITTA ISOTTA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL WEBINAR "LE RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE TRA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE DOPO IL CCNL 17.12.2020" DEL 19/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE 1182/2020 - ASSEGNAZIONE FORNITURA NOTEBOOK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' PEDONALE IN VIALE AGELLO ALL'ALTEZZA DELLA "MADONNA DELLA VILLA", FRONTE CIVICI 94/96, NELLA GIORNATA DEL 06/12/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00, PER PERMETTERE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO PER CONTO DI "ACQUE BRESCIANE SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA GENERALE ACHILLE PAPA DALLE ORE 00:00 DEL 04/12/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 09/01/2022, PER PRESERVARE GLI ADDOBBI NATALIZI IVI COLLOCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPE, TARGHE E OGGETTI VARI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI MANIFESTAZIONI ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA': ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H SU UN TRATTO DI VIA MONTE BALDO E IN VIA ADAMELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA'  PER UTENTE MATRICOLA 29941 PRESSO RSD MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA DA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA RIO TIGNALGA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 5, DAL 06/12/2021 AL 07/12/2021, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE RETTA R.S.A PER UTENTE MATR. 32627 C/O RESIDENZE ANNI AZZURRI DI VILLANUOVA S/C (GESTITA DA KOS CARE) DAL 29/03/2021 AL 30/06/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2021/201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. RAMBOTTI ALTEZZA CIVICO N. 8, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DAL 06/12/2021 AL 09/12/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI "E-DISTRIBUZIONE SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 E DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA A. VIVALDI DAL CIVICO N. 3 AL CIVICO N. 4, NELLA GIORNATA DEL 07/12/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI DI SCARICO E INSTALLAZIONE GRU IN CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIDEOCONFERENZE ONLINE E IN STREAMING SU DISAGIO GIOVANILE CAUSA COVID DENOMINATO "D_LIFE" - SMART CIG Z243110694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIALE MICHELANGELO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 109 NELLA GIORNATA DEL 06/12/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE ULIVI TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE COOP. LA TENDA VERDE - CIG Z523108F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA SUPPLETIVA MESSA IN SICUREZZA ITINERARI CICLABILI EXTRAURBANI - CIG 8410104D5C  CUP I17H20000670004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI DALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI FINO AL CIVICO 37 NEL GIORNO 01/12/2021 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CONSEGNA INFISSI AL PRIMO PIANO CIVICO 25 DI VIA SCAVI ROMANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 11157 PRESSO LA RSD VILLA ZANARDELLI  DI TOSCOLANO MADERNO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO DEI ROVI E DELLA VEGETAZIONE NONCHE' EVENTUALE RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI SUL TERRENO IN LOC. BAGODA N.2, IDENTIFICATIO AL FG. 16 MAPP.411 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA SOC. IL TUCANO GROUP S.R.L. CON SEDE A CREMONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 79504 PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO DAL 30/11/2021 AL 07/12/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER TAGLIO DI DUE ALBERI (PINUS PINASTER) PRESENTI SU AREA PUBBLICA IN L.GO C. BATTISTI PER PROBLEMATICHE FITOSTATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA MAGGIO 2021 A APRILE 2022 PER STAMPANTE PLOTTER HP T2500 IN USO PRESSO SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BARRIERA AMMALORATA IN VIALE ANDREIS - DITTA SISE SISTEMI SEGNALETICI SPA - CIG Z4530F1F5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO O MOVIERI IN VIA LARIO DAL GIORNO 26/11/2021 AL GIORNO 17/12/2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - CIG  7743020E3A CUP I18B18000110004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MONTESUELLO FRONTE PIAZZA ALDO MORO E PER LAVORI IN BANCHINA IN VIALE AGELLO ROTATORIA INTERSEZIONE VIA PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA, VIALE AGELLO ROTATORIA INTERSEZIONE VIA GIULIO CESARE, VIALE AGELLO ROTATORIA INTERSEZIONE VIA COMMISSARIO CALABRESI E VIALE AGELLO ROTATORIA INTERSEZIONE VIA COLLI STORICI DAL 24/11/2021 AL 03/12/2021 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18.00 PER LAVORI DI OPERE EDILI. ESCLUSO IL SABATO, FESTIV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 29448 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE GESTITA DALLA COOP. IL PROGETTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEAMFORO E/O MOVIERI E CHIUSURA PISTA CICLABILE TRA IL CIV. 106 E IL CIV. 133 DAL 24/11/2021 AL 26/11/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ALLA FOGNATURA PER CONTO DIA CQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUGLI STALLI DI SOSTA LIBERI DI VIA BRESCIA, NELLA GIORNATA DEL 22/11/2021 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 15:00, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA SERRAMENTI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 62768 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO GESTITA DALLA COOP. SOC. COLLABORIAMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (BOCCAGLI E CARTA STAMPANTE) PER ETILOMETRO SAFIR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE O.D.A. ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) - CIG ZDD30FB041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIGNA ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA VENEZIA NELLA GIORNATA DEL 23/11/2021 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' IN LOCALITA' ARMEA A SEGUITO CHIUSURA RAMPE CAVALCAVIA COMUNALE CV244, DALLE ORE 00:00 DEL 18/11/2021 A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI RICONOSCIMENTO PER I VOLONTARI ADERENTI AL PATTO DI COLLABORAZIONE CITTADINI ATTIVI ASSISTENZA VACCINI - CIG Z63310EB13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE TOMMASO DAL MOLIN SU N. 5 STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO, SUL LATO SINISTRO, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 7 FINO AL CIVICO N. 9, DAL 19/11/2021 AL 25/11/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CORSI ON LINE UNIVERSITA' DEL GARDA  ANNO 2021- ASSEGNAZIONE INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' PEDONALE DAL 20/11/2021 AL 10/12/2021 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 IN VIA GHERLA PER PERMETTERE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI CANTIERE IN AREA PRIVATA - DITTA ARCHITECTURAL PROJECTS SRL - PROROGA ORDINANZA N. 275 DEL 24/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B306B713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO LASTRE DI AMIANTO IN LOCALITA' COLOMBA BASSA - CIG ZD6310D773</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCUOLE DALL'INTERSEZIONE CON VIA G. MAZZINI FINO AL CIVICO N. 4 SUL LATO DESTRO E SU N. 4 STALLI DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL LAMPIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE N. 2847 SUL LATO SINISTRO, DAL 23/11/2021 AL 03/12/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE CROCEFISSO E SCAVI ROMANI, DAL 19/11/2021 AL 26/11/2021 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 17:30, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TAMPONI COVID-19 PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2021 - CIG ZC13026558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA DESENZANINO, LUNGOLAGO CESARE BATTISTI E VIA VO', DAL 29/11/201 AL 13/12/2021 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 17:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA N.7 (VIALE MARCONI-VIALE ANDREIS) CON MANTENIMENTO N.4 CARTELLI PUBBLICITARI - 2021-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIALE RIMEMBRANZE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 26 E DEL SOLO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LORENZINI DAL CIVICO N. 2 AL CIVICO N. 20, DAL 16/11/2021 AL 25/11/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI  2021 - MANSIONE SPECIFICA VIDEOTERMINALISTI RISCHIO MEDIO -  D.LGS.81/2008 - 23 E 30 MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL WEBINAR "IL FASCICOLO  PERSONALE E L'ADEGUAMENTO ALLA NUOVE LINEE GUIDA SULLA GESTIONE DOCUMENTALE " PER IL 24 E 31 MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA GEN. ACHILLE PAPA ALTEZZA CIVICO N. 21 NELLA GIORNATA DEL 22/11/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOMEZZO CON CESTELLO ELEVATORE PER LAVORI SU FACCIATA EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZA G. GARIBALDI E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA G. GARIBALDI E VIA G. GARIBALDI, DAL 15/11/2021 AL 17/11/2021 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI FRESATURA E RIASFALTATURA SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE A WEBINAR "IL CONTO ANNUALE 2020" DEL 6/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI SECCHI POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' E  DI  SFALCIO DELLA VEGETAZIONE (SIEPI, ERBA ALTA E INTRICHI VEGETALI) PRESENTE NEL TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA SIG. CROTTI ANGELA IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FG. 54 PART. 386 (TRAVERSA PRIMA IN VIA UNITÀ D'ITALIA FRAZ. SAN. MARTINO DELLA BATTAGLIA NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA UGO LA MALFA DAL 12/11/201 AL 19/11/2021 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO  DELL'APPLICATIVO DI CONTABILITA' PER INTEGRAZIONE STAMPA REPORT  REVISORI DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VAI GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ONLUS ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' NELLE VIE PASCOLI E DANTE ALIGHIERI E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU N. 3 STALLI DI SOSTA IN VIA PASCOLI, NELLA GIORNATA DEL 11/11/2021 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOMEZZO CON CESTELLO PER POTATURA E ABBASSAMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO IN PROPRIETA' PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 10/11/2021 AL 19/12/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER CONTO DI "TIM/TELECOMITALIA SPA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI MANIFESTI, PIEGHEVOLI E VOLANTINI PER L'ANNO 2021 SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI CIG ZBF30EAB35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 11/11/2021 AL 30/11/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POSTALI 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA UNITA' D'ITALIA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 70, NELLA GIORNATA DEL 08/11/2021 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 15:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIGNA ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA VENEZIA NELLA GIORNATA DEL 12/11/2021 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE PER EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ROSSETTO TRADE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA SU PARTE DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI DAL 08/11/2021 A CESSATE ESIGENZE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00, PER LA CAMPAGNA VACCINALE PRESSO "LAUDATO SÌ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA COMO, VIA CUSTOZA, VIA LECCO, VIA MONTESUELLO E VIA EL ALAMEN E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA IRTA, VIA BRESCIA E VIA MILANO DAL 15/11/2021 AL 26/11/2021, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER I LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAZIONE GRAFICA PER EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIALE MONTECORNO E IN VIA VÒ DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 E IN VIALE CAVOUR DALLE 8:15 ALLE 18:00 DAL 3 AL 19 NOVEMBRE 2021, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RIASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' E FREQUENZA SDI UTENTE MATRICOLA 24963 PRESSO COMUNITA' S. GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO CENTRO STORICO - DITTA APPIA ANTICA SRL - CIG Z0030FC9FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 301 DEL 26/10/2021 - NUOVO PROVVEDIMENTO VIABILISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA , IN VIA RAMBOTTI TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE FINO AL CIVICO N. 83 NELLE GIORNATE DEL 29/10/2021 E 2-3-4/11/2021 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI IN FIBRE OTTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EMERGENZA COVID 19 ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARABINIERI - 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTONE GUARDIA DI FINANZA - DITTA BONATTI CLAUDIO - CIG ZE730F461E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 209 DEL 21/07/2021 - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DAL 01/11/2021 AL 10/11/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO REGOLATO CON SEGNALETICA IN VIA ERIDIO, TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIALE T. DAL MOLIN E VIALE G. MOTTA FINO A VIA G. RAMBOTTI, DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 DAL 25/10/2021 AL 17/12/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI IN CANTIERE EDILE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO MURATURA CAMERA DI SICUREZZA CASERMA CARABINIERI DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL - CIG ZA43102541</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO CUP I18B20000040001 CIG 866865720F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TIGNALGA, ALTEZZA CIVICO 5, DAL 27/10/2021 AL 29/10/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021 - FORMAZIONE GENERALE D.LGS.81/2008  - 16/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VITTORIO VENETO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 76, TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA G. GARIBALDI E VIA MURACHETTE, NELLA GIORNATA DEL 26/10/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00, PER CONSENTIRE I LAVORI SU IMPIANTI DI BASSA TENSIONE LINEA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. CARDUCCI E VIA G. BAGATTA, DAL 27/10/2021 AL 10/11/2021 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 18:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASD GARDALAGO ACCESSIBILE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO AUTOBIOGRAFICO PRESSO IL MUSEO NELLE GIORNATE DEL 4 E 6 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' - RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA VILLA DEL SOLE 69 DAL 20/10/2021 AL 22/10/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA MEZZOCOLLE E VIA CADUTI DEI LAGER DAL 20/10/2021 AL 05/11/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTRE PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO - INTEGRAZIOE IMPEGNO DI SPESA N. 2021/121 - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2021 - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, MATERIALE DOCUMENTALE MULTIMEDIALE, RIVISTE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" ANNI 2021, 2022 E 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA MEZZOCOLLE, VIA PASTRENGO, VIA RIVOLI E VIA VALEGGIO E IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTE BALDO DAL 25/10/2021 AL 03/11/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE FIORITE STAGIONALI PER AREE VERDI DI PREGIO COMUNALI - PERIODO 15.03.2021-31.12.2021 - CIG 86535141A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA MARCIAPIEDE E CARREGGIATA IN VIA GARIBALDI, DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 DAL 20/10/2021 AL 21/10/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 94605 PRESSO R.S.D. VILLA SANTA MARIA DI TAVERNERIO (CO) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO "PARCHEGGIO PIAZZALE FRACASSI" DAL 19/10/2021 AL 20/10/2021 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 PER CONSENTIRE L'ALLESTIMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MATTONCINI IN CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI UN FOSSO DI SCOLO SULLA STRADA VIA CARNAROLO (AVVIO DI PROCEDIMENTO IN CORSO PROT. 33152 DEL 30/07/2020, SEGUITO DA DIFFIDA PROT. 38130 DEL 14.07.2021), TERRENO IDENTIFICATO AL FG. 32 MAPP. 517 E 515 DEL NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE WEBINAR "INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'" DEL 15/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO PER L'ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8930DC202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUGLI STALLI DI SOSTA ADIBITI AL CARICO E SCARICO IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 9/11 DI VIA NAZARIO SAURO, DAL 13/10/2021 AL 15/11/2020, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER LAVORI EDILI IN EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE DI BUONI SPESA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUGLI STALLI DI SOSTA LIBERI IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 9/11 DI VIA BRESCIA, DAL 15/10/2021 AL 15/12/2020 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:30, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA - DITTA ZANOTTI COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE CAVOUR ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 37 E DEL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA , IN VIA DANTE ALIGHIERI TRATTO COMPRESO DAL CIVICO 4 AL CIVICO 28 DAL 18/10/2021 AL 21/10/2021 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO MOBILITA' SETTORE LOCAZIONE - DGR 2974/2020 ALLEGATO A - MISURA 1 (RINUNCIA ESECUZIONE SFRATTO). INQUILINO MATR. 91582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE COME MISURA DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2021 - CIG Z4C30E6403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI NELLE VIE: GIULIO CESARE, GIUNIO BRUTO, ADRIANO E COSTANTINO IL GRANDE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18:00 DAL 19/10/2021 AL 26/10/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' PEDONALE IN VIALE AGELLO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 96, NELLA GIORNATA DEL 12/10/2021 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 13:30, PER PERMETTERE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO PER TRASLOCO IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA VENEZIANE GALLERIA CIVICA - FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z7B30F1F34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA ZANARDELLI DAL 11/10/2021 AL 13/10/2021, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO DI VARIANTE GENERALE AL PGT -  EDITORIALE BRESCIANA SPA - CIG ZDC30F0853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE PER VALORIZZAZIONE EX ART. 3 BIS D.L. 25.09.2001, N. 351 E S.M.I. IMMOBILE COMMERCIALE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - VIA ZAMBONI N. 5 - CIG ZBE26CF1AA. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA GEN. ACHILLE PAPA ALTEZZA CIVICO N. 21 NELLA GIORNATA DEL 11/10/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 11:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOMEZZO CON CESTELLO ELEVATORE PER LAVORI SU FACCIATA EDIFICIO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA RAMPA DEI CAVALCAVIA COMUNALI CV242 IN LOC. CAPORALE E CV244 IN LOC. ARMEA E CONSEGUENTE MODIFICA DELLA VIABILITA' DALLE ORE 7:00 DEL 06/10/2021 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CAPI DI VESTIARIO CALZATURE E DPI PER OPERAI E TECNICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE ENGELMAN S.R.L. CIG Z6330DAA0A E TECNOUTILITY &amp; C. S.A.S. CIG ZBA30DA9F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER LE MACCHINE D'UFFICIO COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL DI TERNI CIG Z8C30D66A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA PIATTI E IN VIA VITTORIO VENETO, DALLE ORE 8:40 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 19:00, DAL 06/10/2021 AL 15/10/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 102062 CON FIGLIE MINORI PRESSO L'ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA DI TOSCOLANO MADERNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MARZO-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA SILVIO PELLICO E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO  CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA SAN ZENO DAL CIVICO N. 118 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DUGAZZE DAL 04/10/2021 AL 13/10/2021 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 18:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999, N. 460 - CIG Z6430EBFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>13^ EDIZIONE DELLA "COPPA FRANCO MAZZOTTI" -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 02/10/2021 DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI "SULLE STRADE DELLA MILLE MIGLIA - MILLE MIGLIA ON THE ROAD 2020" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4930D5498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MONTECORNO, DAL 29/09/2021 AL 01/10/2021 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA PUBBLICA ILLUMIANZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECUPERO CREDITI A TITOLO MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021 - DITTA NIVI SPA CIG Z41308EBE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI COLLI STORICI DAL CIVICO 2 AL CIVICO 22, DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 18:30 DAL 29/09/2021 AL 06/10/2021 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI COLLI STORICI, VIA DELL'ULIVO E VIA DEL CIPRESSO DAL 27/09/2021 AL 01/10/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, RECUPERO MANCATI PAGAMENTI ED EVASIONE RELATIVA ALL'IMU 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' PEDONALE IN VIA GHERLA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 22 DAL 04/10/2021 AL 19/11/2021 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00, PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (MARCIAPIEDE) PER LAVORI EDILI CANTIERE IN AREA PRIVATA - DITTA ARCHITECTURAL PROJECTS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI VARIE ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI MULTILOTTO PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VIVENDA SRL DI ROMA CIG ZEF306F5B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO E ASSISTENZA AL PIANO VACCINALE COVID-19 DI REGIONE LOMBARDIA TRAMITE SERVIZIO DI SPORTELLO PRENOTAZIONE VACCINI PER POPOLAZIONE OVER 80 - CIG ZAA30EA491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N° 252 DEL 06/09/2021 RELATIVA: A) ALL'INAGIBILITA' DEL RISTORANTE "AL PORTICO" SITO IN VIA ANELLI N° 44 IDENTIFICATO CATASTALMENTE DAL MAPPALE N° 559 SUB. 8 DEL FOGLIO 11 NCT. B) ALLA VERIFICA STATICA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI NELLE UNITA' IMMOBILIARI IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FO-GLIO 11 NCT MAPPALE 559 SUB. 8 E SUB. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA DI VIALE MICHELANGELO TRATTO TRA VIA ALLENDE E VIA ALCIDE DE GASPERI DALLE ORE 18:30 DEL 23/9/2021 ALLE 7:00 DEL 24/9/2021 E DALLE ORE 18:30 DEL 24/9/2021 ALLE 6:00 DEL 25/9/2021 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PATTO DI COLLABORAZIONE CITTADINI ATTIVI ASSISTENZA VACCINI" PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA SARS-COV-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CENTRO SPORTIVO "TRE STELLE" IN VIA GIOTTO PER L'EVENTO "UN DESENZANESE D'ORO A TOKYO" NELLA GIORNATA DEL 25/09/2021 DALLE ORE 12:00 ALLE 20:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 6622 PRESSO RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA  SU UN TRATTO DELLE VIE A. DE GASPERI E PACE, DAL 23 AL 24 SETTEMBRE 2021 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA. APPROVAZIONE SECONDA GRADUATORIA BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA DELLA STRADA DELLA CANDELINADA, TRATTO COMPRESO TRA LOCALITA' CANDELINA E LOCALITA' CASONE, DAL GIORNO 29/09/2021 AL GIORNO 06/10/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO LASTRE DI AMIANTO ABBANDONATE - CIG Z5830E17D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DALL' INTERSEZIONE CON VIA BORNADE ALL'INTERSEZIONE CON STRADA VICINALE DI SAN LORENZO, DALLE ORE 00:00 ALLE 24:00, DAL 22/09/2021 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DEL CANTIERE DELLA LINEA AV/AC MILANO-VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON  SEMAFORI O MOVIERI E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE MONTECORNO DAL 22/09/2021 AL 24/09/2021 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA PUBBLICA ILLUMIANZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2021 - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG Z95309309A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IDRAULICA RETE DRENAGGIO ACQUE BIANCHE IN VIA PRATOMAGGIORE - STUDIO PEZZAGNO SNC - CIG Z2330D61E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIALE MICHELANGELO TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONE CON VIA SARCA  E VIA RIO TIGNALGA, DAL 22/09/2021 AL 23/09/2021 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ZAMPAGLIONE - FERRARIO PER ACQUISTO CAPANNONE  DA ADIBIRE A POLO ENERGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE FLEMING (N. 5 STALLI) DALLE ORE 8:00 DEL 29/09/2021 ALLE ORE 18:00 DEL 08/10/2021 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS METANO PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA POLA ALTEZZA CIVICO N. 8 TRATTO COMPRESO TRA VIA TRENTO E VIA BRESCIA NELLA GIORNATA DEL 22/09/2021 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 11:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOMEZZO CON BRACCIO TELESCOPICO PER SCARICO MATERIALI IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU N. 5 STALLI DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 12 DI VIA PASUBIO (PARCHEGGIO P8) NELLA GIORNATA DEL 20/09/2021 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 08:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOMEZZO PER SCARICO MATERIALI ALL'INTERNO DEL CORTILE DELLA SCUOLA "SANT'ANGELA MERICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE ESSENZE ARBOREE  VIALE CAVOUR - COOP. LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA CIG ZEE30D6131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA E PODISTICA "TRIATHLON DESENZANO 2021" -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO ANNO 2021 - DITTA E3 ELETTRONICA SNC - CIG Z5230AA8B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 22 DI VIA GHERLA NELLA GIORNATA DEL 21/09/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 11:00 E MODIFICA VIABILITA' PEDONALE DAL 20/09/2021 AL 05/11/2021 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00, PER PERMETTERE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI CANTIERE IN AREA PRIVATA - DITTA ARCHITECTURAL PROJECTS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA ALBERI IN AREE VERDI COMUNALI - COOP. TENDA VERDE - CIG Z5530D61A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' ELETRTICA SALA CONSILAIRE - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL CIG Z7C30DC754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA DEI COLLI STORICI ALL'INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA DEI MILLE DAL 16/09/2021 AL 22/09/2021, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 DAL 20/09/2021 AL 24/09/2021, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU CAPITOLO DI PEG 6925 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA FRATELLI BANDIERA, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 DAL 20/09/2021 AL 24/09/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2021-2022. CIG ZD230AD4FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA URGENTE RELATIVA: A) ALL'INAGIBILITA' DEL RISTORANTE "AL PORTICO" SITO IN VIA ANELLI N° 44 IDENTIFICATO CATASTALMENTE DAL MAPPALE N° 559 SUB. 8 DEL FOGLIO 11 NCT. B) ALLA VERIFICA STATICA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI NELLE UNITA' IMMOBILIARI IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FO-GLIO 11 NCT MAPPALE 559 SUB. 8 E SUB. 25. INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N° 252 DEL 06/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA E MODIFICA ORDINANZA N. 242 DEL 30/08/2021 - ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA MONTE GRAPPA DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30 DEL 13/09/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - PROCEDURA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S,P,A, - PERIODO ORE 24.00 DEL 31.12.2020 - ORE 24.00 DEL 30.06.2024 - GARA MULTILOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA MONTONALE BASSO, TRATTO IN PROSSIMITA' CAVALCAVIA AUTOSTRADALE, DAL 15/09/2021 AL 30/09/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE DALL'AVVOCATO GIUSEPPE FELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI O SEMAFORI IN VIA G. DI VITTORIO, VIALE VENEZIA, VIA INNOCENTA E VIA MATTEI DAL 15/09/2021 AL 22/09/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FUEL GARAGE SNC DI DAL SANTO OMAR E GAMBA MORRIS DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CIG ZEC30C0EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI PARCHEGGI POSTI IN FREGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA" LAINI" - INGRESSI DA VIALE MICHELANGELO E VIA GIOTTO, DAL 13/09/2021 AL 23/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "MIA WOMEN RIDE" - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DANDOLO ZAMBONI, PARTE AREA DI PARCHEGGIO UBICATO SUL LATO DESTRO NEL SENSO DI MARCIA VERSO LA "SPIAGGIA D'ORO", DALLE ORE 12:00 DEL 11/09/2021 ALLE ORE 12:00 DEL 12/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME DI SPETTANZA DELLA SOC. AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL PER ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DANNI  CAUSATI DA TERZI. N. 17 SINISTRI CHIUSI NEL PERIODO 10/04/2018 - 19/04/2020 - CIG Z442E85FAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA E POSA DI ESSENZE FIORITE STAGIONALI PER AREE VERDI DI PREGIO COMUNALI - PERIODO 15.03.2021-31.12.2021 - CIG 86535141A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA FRATELLI BANDIERA, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 DAL 10/09/2021 AL 15/09/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA URGENTE RELATIVA:  A) ALL'INAGIBILITA' DEL RISTORANTE "AL PORTICO" SITO IN VIA ANELLI N.44 IDENTIFICATO CATASTALMENTE DAL MAPPALE N.599 SUB.8 DEL FOGLIO 11 NCT B) ALLA VERIFICA STATICA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI NELLE UNITA' IMMOBILIARI IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FOGLIO 11 NCT MAPPALE 559 SUB. 8 E SUB. 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOC. AON HEWITT RISK &amp; CONSULTING SRL IN AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D.A.S.S. DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACIA COMUNALE DELLA FORNITURA DI  MASCHERINE FFP2 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG Z2330B1790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VENEZIA E VIALE MICHELANGELO FRONTE CIVICO N. 69, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DEL 13/09/2021 E DEL 14/09/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA  DI MATERIALE VARIO PER PULIZIA UFFICI E/O SERVIZI COMUNALI E PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  COVID -19. ASSEGNAZIONE DITTA  DETER G2 S.R.L. DI VOBARNO CIG Z8930782DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA 2021" -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI NELLE VIE DUGAZZE, ALBINONI E RIO BRASA DAL 09/09/2021 AL 17/09/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA'  SRL  DI  LOVATO GIOVANNIDELLA FORNITURA DI DIVISORIE IN PLEXIGLASS PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. CIG Z2530A63B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA PACE DAL 06/09/2021 AL 10/09/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL PROGETTO SOCIALE DI TIROCINIO LAVORATIVO IN AZIENDA AI SENSI DELLA DGR 5451/2016 PER L'UTENTE MATRICOLA 24963 FINO AL 30/04/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI N. 2 STALLI DI SOSTA IN VIA MAZZINI NELLA GIORNATA DEL 08/09/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER TRASLOCO IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA MULTISERVIZITOGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - DITTE IFINET E OPENCONTENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA VICINA DAL 06/09/2021 AL 08/09/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CERIMONIE ED EVENTI  ISTITUZIONALI 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA DEI COLLI STORICI ALL'INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA DEI MILLE DAL 08/09/2021 AL 13/09/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA A RIVOLTELLA E DEL MARTEDÌ A DESENZANO A PARTIRE DAL 2 MARZO 2021- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5E30D4A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE RETTA DI RICOVERO C/O MINI ALLOGGI PROTETTI R.S.A. FOND.NE MADONNA D/CORLO LONATO PER UTENTE MATR. 21658 DA MARZO A GIUGNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021/206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA IN VIA DUGAZZE, VIALE CAVOUR, VIA GIOTTO, VIALE MICHELANGELO, VIA MINCIO, VIA RIO BRASA E VIA RIO FREDDO DAL 06/09/2021 AL 10/09/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 234 DEL 25/08/202 - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA STRADA IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE DALL'INTERSEZIONE CON VIA COMMISSARIO PALATUCCI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIALE AGELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER OPERE DA CARROZZIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A - D,LGS 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA DI VIA MONTE GRAPPA TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SANT'ANGELA MERICI E FINO AL CIVICO 10, DALLE ORE 0:00 ALLE 24:00 DAL 6/09/2021 AL 10/9/2021 PER REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE - PERIODO 01.04.2021-28.02.2022 - CIG 8637594010 - APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO E DOCUMENTAZIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA MARCIAPIEDE ANTISTANTE IL CIVICO 31 DI VIALE MARCONI E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DAL 01/09/2021 AL 10/09/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA MARCIAPIEDE PER CONTO DI FASTWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NED ENSEMBLE PER LA REALIZZAZIONE DEL "XIII FESTIVAL DEL NED"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, SENSO UNICO ALTERNATO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA O CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE ROMANINO - ZADEI E VILLA DEL SOLE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DAL 30/08/2021 AL 02/09/2021, PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SITE IN VIA BEZZECCA E IN VIA G. MARCONI E AREE DI PREGIO SITE IN VIA F. AGELLO - PERIODO 01.03.2021 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIULIO CESARE, VIA GIUNIO BRUTO E VIA CASSIO DAL 08/09/2021 AL 20/09/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30  PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA S. D'ACQUISTO, VIA ADRIANO, LOC. ROCCHETTA, VIA DEI COLLI STORICI, VIA MORONE, VIA UNITA' D'ITALIA, VIA CA' VECCHIE, VIA SOLFERINO E VIA BOSSOLI DAL 30/08/2021 AL 01/10/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI POSA FIBRE OTTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO COMUNALI - ANNI 2021-2022 - CIG ZA730728E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA SIRMIONE DALL'INTERSEZIONE CON VIALE MICHELANGELO ALL'INTERSEZIONE CON VIA RAMBOTTI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 DAL 01/09/2021 AL 10/09/2021 PER LAVORI DI ASFALTATURA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PREGIO COMUNALE (COMPRESO I GIARDINI MARATONA) ANNO 2021 - CIG 86079511E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2021 - DITTA LAZZARONI GIARDINI SOC.AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI CIG Z403051338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E NELLE VIE DONIZETTI - VERDI - PUCCINI E RIO FREDDO E ISTITUZIONE DEL SOLO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA DUGAZZE DAL CIVICO 10 AL CIVICO 20, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 DAL 06/09/2021 AL 17/09/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA SU PARTE DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI AI VEICOLI DELLE FORZE DI POLIZIA NELLA GIORNATA DEL 28/08/2021 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2021 - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG ZB330513D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2021 -  IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM.STEFANO -CIG Z563051344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEGNALETICA IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE DALL'INTERSEZIONE CON VIA COMMISSARIO PALATUCCI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA AGELLO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU N. 4 STALLI DI SOSTA LIBERI, DAL 01/09/2021 AL 01/10/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER LAVORI DI POSA TUBAZIONI FOGNARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE REPERIBILITA' E SERVIZI VARI PIANO NEVE GENNAIO-FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PACE DALL'INTERSEZIONE CON VIA G. RAMBOTTI ALL'INTERSEZIONE CON VIA P. GOBETTI DAL 25/08/2021 AL 26/08/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER ILT EMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO  E SERRAMENTISTA ANNO 2021 - DITTA BONATTI CLAUDIO CIG Z0430513B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO O MOVIERI IN VIA PRATOPINO DAL 25/08/2021 AL 01/09/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BORGO REGIO FRONTE CIVICO 4 DAL 23/08/2021 AL 25/08/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, ESCLUSO IL 24/08/2021, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE DITTA LORENZONI SNC  - CIG  Z973051323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI VIA VIGHENZI, NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI' 25/08/2021 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 13:00, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI DI CARICO GRU DI CANTIERE PRIVATO. DITTA ISOTTA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE 2021 -  DITTA CAVALLERI PAOLO CIG ZE43093053</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COLOMBARE DI CENTENARO NELLA GIORNATA DI MARTEDI' 24/08/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:30, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI GETTO CALCESTRUZZO CON AUTOPOMPA IN CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI ALLA TESORERIA COMUNALE BANCO BPM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI "GARDEN SHARING" (CAMPEGGIO)    DENOMINATA "GARDA WILD", E DELLE ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE DI "VENDITA", DI "SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE" E DI "NOLEGGIO DI BICICLETTE" ESERCITATE PRESSO I LOCALI/AREA SITA IN LOCALITÀ BRENE S.N.C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISA ESTIVA PER AGENTE ACCERTATORE SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SARTORIA GUSSONI DI MIOTTI PIERLUIGI E C. S.N.C. DI BRESCIA CIG Z5130C4438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI RETE PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO CON MAGAZZINO COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA A.PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>45^ FESTA DEL VINO - MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DALL' 11 AL 16 AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 41950 AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 10 CCNL 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 223 DEL 02/08/2021 DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA MONS. IGNAZIO BRUNELLI DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 DAL 09/08/2021 AL 13/08/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER POSTAZIONI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA COMBONI ALL'INTERSEZIONE CON VIA DUGAZZE FINO AL CIVICO 45 DAL 25/08/2021 AL 03/09/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA EX ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE DEL PISSADORE DALL'INTERSEZIONE CON VIA MARZABOTTO FINO AL CIVICO 20 DI VIA MONTECROCE DAL 09/08/2021 AL 10/08/2021 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 12:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SFALCIO ERBA E PULIZIA DEL CIGLIO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA MONS. IGNAZIO BRUNELLI DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 DAL 09/08/2021 AL 13/08/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI AREA S.P.A,  SERVIZIO DI GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO DAL 01/03/2021 AL 31/07/2021 - GIG 8635266EEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ZADEI FRONTE CIVICO N. 42, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DEL 05/08/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - DGR XI/3035/2020 - LIQUIDAZIONE AD ALER CONTRIBUTI BENEFICIARI RESIDENTI A DESENZANO ASSEGNATARI ALLOGGI SAP COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA 24 GIUGNO, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DEL 06/08/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI O MOVIERI IN VIA ZADEI FRONTE CIVICO 42 PER IL GIORNO 05/08/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N.85/2021 PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZIONE DI BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA PROT.4516/06/09 DEL  21.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI O SEMAFORI IN VIA DUGAZZE DAL 02/08/2021 AL 06/08/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO N.17/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCLUSIONE CAUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GHERLA NELLA GIORNATA DEL 30/07/2021 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 11:30, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER SMONTAGGIO GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA IMPRESA EDILE PERINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME FORMATI A4 E A3 RICICLATA E BIANCA GR.80 ADESIONE CONVENZIONE NECA ARCA_2019_015R VALSECCHI CANCELLERIA SRL PRIMO ORDINATIVO DI FORNITURA CIG DERIVATO Z4E3099EE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  AL TRAFFICO VEICOLARE  DI VIA FRATELLI BANDIERA DALL'INTERSEZIONE CON VIALE CAVOUR ALL'INTERSEZIONE CON VIA TITO SPERI DAL GIORNO 28/07/2021 AL GIORNO 02/08/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 ESCLUSO IL 03/08/2021 FINO ALLE ORE 15:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER CONTO DI TIM/TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E MANUTENZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA POTABILE DA RETE IDRICA E BICCHIERI DI CARTA PER 12 MESI DAL 01.03.2021 AL 28.02.2022. ASSEGNAZIONE DITTA NORD VENDING SNC DI LONATO DEL GARDA CIG Z6C309D318</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE PARZIALI CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA SOSPESI  CAUSA COVID 19 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIO TORTO DAL NUMERO CIVICO 29 ALL'INTERSEZIONE CON VIA SARCA DAL 28/07/2021 AL 06/08/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, ESCLUSO IL 03/08/2021 FINO ALLE ORE 15:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA ADEGUAMENTO SISMICO IL CUCCIOLO - CUC CENTRALE UNICA COMMITTENTE VASTA AREA BRESCIA - PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E/O SEMAFORI IN VIA GIOVANNI XXIII E VIA P. ANNIBALE M. DI FRANCIA, DAL 26/07/2021 AL 30/07/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTCA PER CONTO DI INTRED SPA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2021 - AFFIDAMENTO A LDP DI DELPOZZO LUCA PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI SU GARDA NOTIZIE E CANALE YOUTUBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CELESTI E VIA TIEPOLO DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00 DAL 27/07/2021 AL 06/08/2021, PER LAVORI DI ESTENSIONE E/O RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2021 - AFFIDAMENTO A NUMERICA - EDITORIALE BRESCIANA SPA PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI SU GIORNALE DI BRESCIA E SUMMER GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEGNALETICA STRADALE IN VIA LOCALITA' ARMEA IN DATA 27/07/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2021 - AFFIDAMENTO A RADAR SRL PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI SU GAZZETTINO NUOVO E TEMPORADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTESUELLO FRONTE CIVICO 77 DAL 30/07/2021 AL 02/08/2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021 FORMAZIONE NUOVI COMPONENTI SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO - D.LGS.81/20018 - 22.02.2021 E 01-08.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI IN VIA BOSSOLI DAL 27/07/2021 AL 03/08/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL WEBINAR "GESTIONE DEI RICHI GEOLOGICI.LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE" DEL 25/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA DEI COLLI STORICI DAL 21/07/2021 AL 09/08/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA - PROROGA ORDINANZA N. 187 DEL 02/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO - CIG 8600212F71 CUP I13H19000510004  -DITTA CREA.MI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 21/07/2021 AL 31/10/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 191 DEL 05/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE PROBLEMATICHE INERENTI AL VERDE PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2021 - DOTT. SALVATORE AGLIATA CIG Z67309AC7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE CAVOUR TRATTO DA VIA FRATELLI BANDIERA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEBRUNO DAL 26/07/2021 AL 30/07/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI IMPIANTI PER CONTO TELECOM/TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2021 - AFFIDAMENTO A PUBLIAGIDE SRL PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI SU BRESCIAOGGI, CORRIERE DELLA SERA E SEI MAGAZINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI IN VIA SIRMIONE FRONTE CIVICO 55 DAL 04/08/2021 AL 06/08/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI  IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO  REGOLATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI IN VIA C. PORTA, FRONTE CIVICO 5, DAL 05/08/2021 AL 10/08/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTHP PER CONTO DI TIM/TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2021 - AFFIDAMENTO A PUBLIMAX SRL PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI SU AREA BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA NEGRELLI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 15 DAL 02/08/2021 AL 06/08/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE MEZZI COMUNALI PER OPERE DA GOMMISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MURACHETTE DAL CIVICO N. 22 ALL'INTERSEZIONE CON VIALE GRAMSCI NELLA GIORNATA DEL 26/07/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00, PER CONSENTIRE I LAVORI SU IMPIANTI DI BASSA TENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2021 - DITTA EDIL 3 SRL - CIG ZD33051595</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E/O SEMAFORI E DEL DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE PRATOMAGGIORE E UGO FOSCOLO  DAL 19/07/2021 AL 23/07/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. C) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE G. MOTTA E VIA S. ALLENDE DAL 22/07/2021 AL 23/07/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELECOM/TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2021 - DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG Z39305134B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO INTERVENTI DA IDRAULICO 2021 - DITTA IDROMAFRA SRL CIG Z84030513E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASACCIO FRONTE CIVICI 11-15 DAL 19/07/2021 AL 10/08/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE IL TRANSITO VEICOLARE STANTE AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA RGM NEW SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VICINA FRONTE CIVICO 25 IN DATA 19/07/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI ANNO 2021 DITTA TECNOLUX SAS  - CIG Z7E308EBA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO CENTRO SOCIALE ANZIANI DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG Z5B30A6581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA SAN ZENO FRONTE CIVICO 81 PER LUNEDI' 19/07/2021 E MERCOLEDI' 21/07/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER ILT EMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI IN VIA UNITA' D'ITALIA DAL 21/07/2021 AL 26/07/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEDE INDIVIDUALI  DI  INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL CCNL 17.12.2020. INTEGRAZIONE  ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BERGAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE CAVOUR E VIA MILANO NELLA GIORNATA DEL 20/07/2021 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 13:30, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA COSPE COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ASSEGNAZIONE  ALLA FONDAZIONE AIDA DI VERONA DELLA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DI NARRAZIONE INTERATTIVI ON-LINE PER LE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE PRIMARIE DESENZANESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8F309EB3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA CURIEL COMPRESO TRA VIA ZADEI E VIA RAMBOTTI IN DATA 14/7/2021 DALLE 8:00 ALLE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA PULIZIA GRIGLIE DELLE ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 -CORSO ON LINE "PROCEDURE EDILIZIE E TITOLI ABILITATIVI DOPO LA L.120/20"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO COMUNE/SINDACATI DEI PENSIONATI ANNO 2020 - RIMBORSO FORFETTARIO TARIFFA RIFIUTI E SPESE FARMACEUTICHE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA UGO LA MALFA DAL 19/07/2021 AL 31/08/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 PER LAVOR DI POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA LAVATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA A.R.E. DESENZANO DI RIZZETTI &amp; C.SNC- CIG Z1230A28A6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E/O SEMAFORO E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA  IN VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 14/07/2021 AL 21/07/2021, ESCLUSI SABATO E DOMENICA, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00  PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E E POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BERGAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIALE CAVOUR NELLA GIORNATA DEL 12/07/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOPOMPA PER GETTO CALCESTRUZZO IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA COSPE COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CARTA E CANCELLERIA LOTTO 3 NECA ARIA SPA - DITTA ERREBIAN SPA DI ROMA SECONDO ORDINATIVO DI FORNITURA CIG DERIVATO Z183084CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO SU TACHIGRAFO DIGITALE, FORNITURA AD-BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SCUOLABUS, RINNOVO SCHEDA TACHIGRAFICA AUTISTA SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MCT SERVICE DI MAURO SOLDI DI CALCINATO (BS) - CIG ...................</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E  DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE MICHELANGELO TRATTO TRA VIA ZADEI E VIA DON P. MAZZOLARI E IN VIA ZADEI DALLE ORE 6:00 DEL 07/07/2021 ALLE ORE 18:00 DEL  09/07/2021 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DAL 12/07/2021 AL 31/10/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) - CIG Z023073451</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA MEZZOCOLE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 4 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 DAL 09/07/2021 AL 14/07/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG Z352B1468A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E/O SEMAFORI E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 06/07/2021 AL 31/07/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PIANTANE PORTA ESTINTORI E CARTELLI SEGNALETICI DA POSIZIONARE AL MUSEO RAMBOTTI - CIG ZB9309D829</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA ERIDIO TRA I CIVICI 7 E 11 NELLA GIORNATA DEL 06/07/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI SCARICO GRU IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA MOSCHINI COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE RIMEMBRANZE DAL 05/07/2021 AL 09/07/2021 E IN VIA DEI COLLI STORICI DAL 05/07/2021 AL 26/07/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2021 - DITTA BONATTI CLAUDIO CIG Z82302EF47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI NELLE VIE: MEZZOCOLLE, CADUTI DELL'EGEO, MONTESUELLO E NIKOLAJEWKA, DAL 05/07/2021 AL 23/07/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELECOM/TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI COLLI STORICI - VIALE MICHELANGELO E VIA BONATA, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DEL 05/07/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTI TUNNEL PIAZZA MALVEZZI - DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG ZCD308EB60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI CIG 8112576E0F CUP I17H19002310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E/O SEMAFORO IN VIA GOBETTI E VIA RIO BRASA E  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA PACE E VIA LEMANO DAL 07/07/2021 AL 12/07/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO PER POSA NUOVA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIALE F. AGELLO FRONTE CIVICO 98 IN DATA 12/07/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, ESCLUSI RESIDENTI E FRONTISTI, PER CONSENTIRE LA SOSTA DEI MEZZI D'OPERA PER SMONTAGGIO, CARICO E TRASPORTO DI GRU EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ASS.AMICI DELL'ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI ONLUS ANCHE ALLA LUCE DELL'EVENTO "15° MEETING DEL GARDA. GARA NAZIONALE DI HANDBIKE " PREVISTA PER IL 9 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE T. DAL MOLIN DALL'INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIALE G. MARCONI, PROSEGUENDO SU VIALE G. MOTTA FINO AL'INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA DUGAZZE, DALLE ORE 22:00 DEL 06/07/2021 ALLE ORE 18:00 DEL  09/07/2021, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO PERIODO 1.9.2020 - 31.8.2021 ASD GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO CIG 76109502A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2021 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLA "MOSTRA MERCATO DEL BIOLOGICO" PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2020 - PAGAMENTO COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCARICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE  DAL 01/07/2021 AL 08/07/2021 DALLE 0:00 ALLE 24:00, ESCLUSI SABATO, DOMENICA, RESIDENTI, FRONTISTI E ATTIVITA' COMMERCIALI, IN VIA DEGLI OLMI E IN UN TRATTO DI VIALE VENEZIA COMPRESO TRA VIA UGO FOSCOLO E VIA G. DI VITTORIO PER I LAVORI DI RIASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2021 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE RIMEMBRANZE DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 DAL 30/06/2021 AL 02/07/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FTTH PER CONTO DI TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2021 PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE ECI (ESTRATTO CONTO INFORMATIVO) DEL PERSONALE IN SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA VIGHENZI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 11 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 DAL 28/06/2021 AL 29/06/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TIM/TELECOMITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE E. ANDREIS DALL'INTERSEZIONE CON VIA E. PAPA FINO ALLA ROTATORIA CON VIA MONTE CROCE, DALLE ORE 18:00 DEL 29/06/2021 ALLE ORE 07:00 DEL 30/06/2021 E DALLE ORE 18:00 DEL 30/06/2021 ALLE ORE 07:00 DEL 01/07/2021, PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2021 PER IL COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO CUORE LUMINOSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0F3095605</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BAGATTA DAL 23/06/2021 AL 25/06/2021, ESCLUSI RESIDENTI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MESSA QUOTA GRIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MONTONALE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 22/06/2021 AL 28/06/2021, ESCLUSI SABATO POMERIGGIO E FESTIVI, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESMIO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A - D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI NELLE VIE IN ATTO ELENCATE, DAL 21/06/2021 AL 15/07/2021, ESCLUSI SABATO E DOMENICA, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SITE IN VIA BEZZECCA E VIA G. MARCONI E AREE DI PREGIO SITE IN VIA F. AGELLO - ANNO 2021 - CIG Z773076099</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SAN BENEDETTO FRONTE CIVICO 187 DAL 24/06/2021  AL 28/06/2021, ESCLUSI SABATO E DOMENICA, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE MASACCIO, VIALE CAVOUR, VIA NEGRELLI, VIA MONTE BRUNO E VIA VILLA DEL SOLE, DAL 21/06/2021 AL 02/07/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO E POSA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2021 - DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z3D3084229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DAL CIVICO 102 SU VIA COSTANTINO IL GRANDE IN DIREZIONE LOC. CREMASCHINA DAL GIORNO 23/06/2021 AL GIORNO 25/06/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER CONTO DI TIM/TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI - CIG ZEA30937D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA MEMORIA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO DAL 01.04.2021 AL 31.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CARDUCCI, TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 7 E IL CIVICO 11, NELLE GIORNATE DEL 18/06/2021 E DEL 25/12/2021 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 14:30, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON MEZZI PER LO SCARICO MATERIALI E ATTREZZATURE PER GETTO MASSETTI ALLEGGERITI IN CANTIERE EDILE ALL'INTERNO DEL CIVICO 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAMBOTTI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 53 NELLA GIORNATA DEL 22/06/2021 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 15:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DI SCARICO TIR PER TRASLOCO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ING. DAVIDE COSTANZI CIG ZC52FF9BA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE VIE CIG 8140818F85 CUP I11B19000560004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SARCA FRONTE CIVICO 6 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI' 16/06/2021 PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GHERLA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 12 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 14/06/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA ELETTRICA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE CIG ZE43093053</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E FORNITURA MATERIALE  ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE DITTA MORO SNC - CIG Z5F30515B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLA ROTATORIA DI VIALE F. AGELLO E VIA PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA DAL GIORNO 21/06/2021 AL 24/06/2021 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER CONTO DI TELECOM/TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 138 DEL 20/05/2021 PROT. N. 27073 FINO AL 02/07/2021 - ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA  NELLE VIE MONTE CROCE, STRADA VICINALE DI MONTE CROCE, VIALE MONTE CORNO, VIALE RIMEMBRANZE, VIA FRATELLI BANDIERA, VIA DEL BERSAGLIO, VIA UNITA' D'ITALIA, STRADA CONSORZIALE DEL POMO, STRADA CONSORZIALE DEL CAPORALE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DENOMINAZIONE FORNITORE PER ASSISTENZA LEGALE IN VARIE CAUSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO CREDITI A TITOLO MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021 - DITTA NIVI SPA - CIG Z41308EBE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO "PARCHEGGIO MARATONA" PER IL GIORNO 13/06/2021 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 11:00 - "GIORNATA DELLA MARINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>39^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2021 - FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2021 -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DEL 16 E 19 GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEI FAMILIARI CON ESENZIONE O RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI CAG E ASILI NIDO PER PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-ECONOMICHE. ANNO EDUCATIVO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE FRONTE CIVICO 36 IN DATA GIOVEDI' 10/06/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18.00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA PRESSO L'ANFFAS - DITTA CLIMA SERVICE CIG  Z47308C647</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA DALLE 0:00 ALLE 24:00 E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ALCUNI TRATTI DELLE VIE E DEI PARCHEGGI DI VIA BENEDETTO CROCE, PIAZZALE FLEMING E IN VIA DEI CAPORALI DAL 07/06/2021 AL 25/6/2021, ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS METANO PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON DIVIETO DI SOSTA IN VIALE MICHELANGELO IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA CELESTI, VIA ZADEI, VIA BOSIO, VIA BONVICINO E  VIA ROMANINO DAL 07/06/2021 AL 18/06/2021, ESCLUSI FESTIVI, PREFESTIVI E MARTEDI' MATTINA, DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E POSA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI ARCHEOLOGICI STRUTTURA CASTELLO - ASSEGNAZIONE GHIROLDI ANGELO E C. SAS - CIG Z4C308472F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SANT'ANTONIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 1 NELLA GIORNATA DEL 07/06/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA E PULIZIA GRONDA. DITTA LIZZERI ATTILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA" PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SUL TRATTO DI VIALE VENEZIA COMPRESO TRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA UGO FOSCOLO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DAL 03/06/2021 AL 30/06/2021, ESCLUSI RESIDENTI, SCUOLABUS, FESTIVI E PREFESTIVI, PER I LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL  RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O DIVIETO DI SOSTA IN VIA SIRMIONE FRONTE CIVICO 23 DAL 03/06/2021 AL 04/06/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021 PER I RIMBORSI  SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021 PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO E PRONTA REPERIBILITA' AL PERSONALE COINVOLTO NEI RELATIVI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA DEI COLLI STORICI FRONTE CIVICO 4, DAL 16/06/2021 AL 18/06/2021 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 17:30, PER CONSENTIRE I LAVORI DI POSA FIBRE OTTICHE E IMPIANTI  FTTH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COLOMBARE DI CENTENARO NELLA GIORNATA DI VENERDI' 04/06/2021 DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 17:30, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI GETTO CALCESTRUZZO CON AUTOPOMPA IN CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2021 PER L'INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO ART.13 CCI 2018-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER L'INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA S. ALLENDE, VIALE MOTTA, VIA DEL BERSAGLIO, VIA MEZZOCOLLE E NEL TRATTO DI VIA MONTESUELLO COMPRESO TRA VIA CADUTI DELL'EGEO E VIA NIKOLAJEWKA DAL GIORNO 03/06/2021 AL GIORNO 25/06/2021, ESCLUSI MARTEDI', FESTIVI E PREFESTIVI, DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 17:30 PER CONSENTIRE I LAVORI DI POSA FIBRE OTTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO MANUTENZIONE SUITE CITYWARE E INTEGRAZIONE APP IO - FORNITORE PALITALSOFT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA VALEGGIO DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00 NEI GIORNI 2,3 E 4 GIUGNO 2021 PER LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICIE DETERIORATE DEL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI  O RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIALE VENEZIA DAL 07/06/2021 AL 09/06/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 , PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI PER CONTO DI TIM/TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  RIMBORSO  DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AUTISTI DI SCUOLABUS PER  IL CONSEGUIMENTO DEL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PREVISTA DAL D.LGS 286/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO SUAP MIRABELL - SOC.LA NUMERICA - CIG Z27308093F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA ZADEI FRONTE CIVICO 42 IN DATA 03/06/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE INCARICO PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG 1 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA ZANARDELLI IN DATA 03/06/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA TICINO DAL 07/06/2021 AL 31/07/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DEL MUSEO RAMBOTTI ALL'ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BAGATTA IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 2-4 DAL 27/05/2021 AL 14/06/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:00 PER PERMETTERE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI SU FACCIATA EDIFICIO IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA HOTEL TRIPOLI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO REDAZIONE PERIZIA FITOSTATICA TIGLI LOC.SPIAGGIA D'ORO DOTT. GIANPIETRO BARA - CIG Z98306850B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA COPERTURA CASTELLO - CIG 8552597251 CUP I12B20000070004 DITTA SELVOLINA DI PETERS ARTURO &amp; C. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ERIDIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 11/A NELLA GIORNATA DEL 27/05/2021 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 16:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI SCARICO MATERIALI IN AREA PRIVATA. DITTA MOSCHINI COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE - CIG 85156611C4 CUP I17H20000210004 - DITTA CORUS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MEZZOCOLLE FRONTE CIVICO 2 IN DATA 03/06/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 E CHIUSURA DELLA SOLA CORSIA DI MARCIA DI VIA MEZZOCOLLE CON DIREZIONE DA VIA MEZZOCOLLE A VIALE MARCONI IL 04/06/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ALLA RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PRACARELLO TRATTO DAL CIVICO 1 AL 10 IN DATA 27/05/2021 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ANNI 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VIECOLARE DI VIA CIRCONVALLAZIONE FRONTE CIVICO 1 IN DATA 27/05/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAPANNONE DA ADIBIRE A POLO EMERGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO COMUNALE - PERIODO 01.04.2021-28.02.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VIVALDI IN DATA 27/05/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SAN ZENO DAL 27/05/2021 AL 28/05/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI "E-DISTRIBUZIONE SPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AL SERVIZIO DIURNO PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 10.11.2020 / 31.12.2021 - CIG 8506582D86. PRESA D'ATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE RIMEMBRANZE ANGOLO VIA BERNASCONI E IN VIA MASOTTI ALL'ALTEZZA DEI CIVICO 21 DAL 31/05/2021 AL 04/06/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30, ESCLUSIONI FESTIVI, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANT RETI TELECOMUNICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO LERMA E ALTRI/COMUNE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A CONCLUSIONE DELLA CAUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - CORSO WEBINAR "DM ASSUNZIONI - GLI EFFETTI SULL'ESERCIZIO 2021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA DI VIA MONTESUELLO PARTENDO DALL'INTERSEZIONE CON VIA NIKOLAJEWKA FINO ALL'INTERSENZIONE CON VIA VALEGGIO DAL 24/05/2021 AL 21/06/2021, ESCLUSI  PREFESTIVI, FESTIVI, SCUOLABUS E RESIDENTI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MEZZOCOLLE FRONTE CIVICO 2 IL 24/05/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 E DELLA SOLA CORSIA DI MARCIA CON DIREZIONE DA VIA MEZZOCOLLE A VIALE MARCONI IL 26/05/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ALLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE MEZZI COMUNALI PER OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE MONTE CROCE, STRADA VICINALE DI MONTE CROCE, VIALE MONTE CORNO, VIALE RIMEMBRANZE, VIA FRATELLI BANDIERA, VIA DEL BERSAGLIO, VIA UNITÀ D'ITALIA, STRADA CONSORZIALE DEL POMO, STRADA CONSORZIALE DEL CAPORALE DAL 24/05/2021 AL 11/06/2021, ESCLUSI SABATO POMERIGGIO E FESTIVI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PER CONSIGLIO COMUNALE MOBILE E MISTO - ACQUISTO MODULO DI INTEGRAZIONE SOFTWARE CONCILIUM DITTA DROMEDIAN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI LUNGO VIALE MOTTA E VIALE T. DAL MOLIN, TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA S. ALLENDE FINO A VIA SIRMIONE, DAL 24/05/2021 AL 06/06/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 08:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER POSA FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PATTINODROMO ANNO 2021 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO .CIG 761176318A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA SUL TRATTO DI VIALE VENEZIA COMPRESO TRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA G. DI VITTORIO DAL 24/05/2021 AL 30/06/2021, ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIALE MARCONI IN PROSSIMITA' DEL VIADOTTO DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00 NEI GIORNI 31 MAGGIO E E1 GIUGNO 2021 PER LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI DETERIORATE DEL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI INCARICHI DOCENZE CORSI ON LINE UNIVERSITA' DEL GARDA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BEZZECCA DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00 DAL 20 AL 29 MAGGIO 2021, ESCLUSA DOMENICA 23 MAGGIO, PER LAVORI  URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI DETERIORATE DEL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA FINO AL 31.03.2021 AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS - CIG Z60306A8EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELL'INTERSEZIONE ROTATORIA DI VIA MEZZOCOLLE CON VIA BEZZECCA DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00 NEI GIORNI 2, 3 E 4 GIUGNO 2021 PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI DETERIORATE DEL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ACQUISTO VIDEOREGISTRAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "COME SCRIVERE DELIBERE, DETERMINAZIONI, DECRETI, ORDINANZE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL WEBINAR "CORSO DI FORMAZIONE SUL S.I.U.S.S." DEL 3/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI SUL TRATTO COMPRESO TRA LOCALITA' RONCHEDONE E VIA UNITA' D'ITALIA DALLE ORE 08:00  DI GIOVEDI' 27/05/2021 ALLE ORE 18:00 DI VENERDI' 28/05/2021 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE MATRICOLA 105111 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SANT'ANTONIO NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 17/05/2021 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15:00 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI IN AREA PRIVATA. DITTA LIZZERI ATTILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE PER SPORTELLO ENTRATE E RISCOSSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, CON CONSEGUENTE CHIUSURA, IN VIA CLAUDIO IL GOTICO NELLA GIORNATA DI GIOVEDI' 13/05/2021 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 11:00, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO CON GRU PER LAVORI DI SCARICO MATERIALI IN AREA PRIVATA. DITTA LUCIANO MORRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA DANTE ALIGHIERI, NELLA GIORNATA DI VENERDI' 14/05/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SCARICO MATERIALI IN AREA PRIVATA. DITTA ZAFFAINA COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PREGIO COMUNALI - CIG 86079511E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MEZZOCOLLE DAL 19/05/2021 AL 21/05/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER ILT EMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA GALATA SPA IN CELLNEX SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SEGANTINI FRONTE CIVICO 29 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 NELLA GIORNATA DI GIOVEDI' 13/05/2021 PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA POLA FRONTE CIVICO 8 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 NELLA GIORNATA DI GIOVEDI' 13/05/2021 PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO RETE FOGNA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TINTEGGIATURA  BIBLIOTECA VILLA BRUNATI - DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG Z7F305B163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SEDE POLIZIA LOCALE - DITTA ALFA ALERT - CIG Z2330684E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA CASSIO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA GIUNIO BRUTO E VIA CLAUDIO IL GOTICO DAL 12/05/2021 AL 14/05/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18.00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA MARCIAPIEDE E ISTITUZIONE DEL SENSO UNCIO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CAREGGIATA IN VIA EL ALAMEIN E IN VIA DEI COLLI STORICI DALLE ORE 08:00 DEL 13/05/2021 ALLE ORE 18:00 DEL 25/05/2021 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS  METANO PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTARILE ASSOCIATO ZAMPAGLIONE-FERRARIO PER ACQUISTO CAPANNONE DA ADIBIRE A POLO EMERGENZE -CIG Z962F93C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA VENEZIA E IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII DAL 18/05/2021 AL 21/05/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER CONTO DI TIM/TELECOM SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMBINATORI TELEFONICI PER ADEGUAMENTO APPARATI ALLARME PALAZZO COMUNALE - DITTA BIEM  SPA CIG ZC6306BE8B - ALFA ALERT CIG ZEB306BEB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL PACCHETTO DENOMINATO "E" DI ANUSCA ANNO 2021 PER LA FORMAZIONE GRATUITA DEGLI EVENTI FORMATIVI DESTINATI AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE MICHELANGELO FRONTE CIVICO 155 DAL 17/05/2021 AL 21/05/2021, ESCLUSO MARTEDI' 18/05/2021, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER CONTO DI TIM/TELECOM SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SARCA FRONTE CIVICO 6 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI' 12/05/2021 PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO RETE ACQUA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" - LOTTI  2 - 3 - 6 . - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO DALL'INTERSEZIONE CON VIA BORGO REGIO E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI NELLA GIORNATA DEL 13/05/2021 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 18:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI SU IMPIANTI DI BASSA TENSIONE E PER IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA PER MONTAGGIO DISSUASIORI E PULIZIA GRONDE - RICHIEDENTI: E-DISTRIBUZIONE E DITTA GARZETTI CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GHERLA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 12 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 11/05/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE LINEA ELETTRICA PER CONTO DI ENEL-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GREZZE IN PROSSIMITA' DEI NUOVI ACCESSI  12-10 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DAL 10/05/2021 AL 22/05/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO DEI BENI MOBILI  ANNO 2020 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE "PIERO SIMONI" DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BONATA NELLA GIORNATA DI VENERDI' 14/05/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 15:00, ESCLUSI RESIDENTI E SCUOLABUS, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RIFERITO ALLE DOMANDE AMMESSE MA NON FINANZIATE CAUSA ESAURIMENTO RISORSE, INERENTI IL BANDO DI AMBITO EX DGR XI/3008 DENOMINATO "AVVISO PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - ANNO 2020".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 90 DEL 08/04/2021 PROT. N. 19400 FINO AL 28/05/2021, ESCLUSI RESIDENTI , SCUOLABUS, FESTIVI E POMERIGGIO DEI PREFESTIVI, DI CHIUSURA DI VIA NIKOLAJEWKA O CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA MONTEUSELLO COMPRESO TRA IL CIVICO 105  E VIA NIKOLAJEWKA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA  N. 68 DEL 16/3/2021 FINO AL 21/05/2021. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DALLE 0:00 ALLE 24:00 DI VIA DEGLI OLMI E DI UN TRATTO DI VIALE VENEZIA COMPRESO TRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA G. DI VITTORIO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA ESCLUSI RESIDENTI, FRONTISTI E ATTIVITA' COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DIRETTA PER STABILIZZAZIONE AI SENSI  ART. 20 D.L.GS  75/2017 DI  UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE/PISTA CICLABILE, DEL GIARDINO E DEI PARCHEGGI SOTTOSTANTI IL VIADOTTO FERROVIARIO IN VIA BEZZECCA DAL 3/5/2021 AL 29/5/2021 DALLE ORE 0:00 ALLE 24:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER CONTO DI RFI. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA BEZZECCA E SULL'INTERSEZIONE ROTATORIA CON VIA CADUTI DEI LAGER DAL 6/5/2021 AL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT.C) DEL D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI TRATTI E PARCHEGGI I NELLE VIE PAPA GIOVANNI XXII, MICHELANGELO E ALLENDE, CON CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE DAL 03/05/2021 AL 21/05/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS METANO PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII CUP I17H20000200004 CIG 84100722F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D' ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE: MONTE CROCE, STRADA VICINALE DI MONTE CROCE, MONTE CORNO, DELLE RIMEMBRANZE, FRATELLI BANDIERA, DEL BERSAGLIO, UNITÀ D'ITALIA, STRADA CONSORZIALE DEL POMO, STRADA CONSORZIALE DEL CAPORALE, DAL 03/05/2021 AL 22/05/2021, ESCLUSI SABATO POMERIGGIO E FESTIVI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE MOTTA DALL'INTERSEZIONE CON VIA C. MARCHESI ALL'INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 03/05/2021 AL 14/05/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 8:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E POSA INFRASTRUTTURA PER FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE AD INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2020/2021 - D.G.R. 23 LUGLIO 2020 N. 3393. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE FRONTE 36 DAL 29/04/2021 AL 05/05/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE PER STRADE BIANCHE ANNO 2021 - CIG Z5F30515B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI VIA VIGHENZI, NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 26/04/2021 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI DI SCARICO GRU E MATERIALI PER LAVORI EDILI IN CANTIERE PRIVATO. DITTA ISOTTA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2021 - CIG Z403051338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2021 - CIG Z973051323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA UGO LA MALFA E VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 26/04/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI OVVERO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA SAN BENEDETTO IN PROSSIMITA' DELLA ROTONDA SP 572 DALLE ORE 8:00 DEL 26/04/2021 ALLE ORE 18:00 DEL 07/05/2021 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA IN LOCALITA' CONTA DAL 26/04/2021 A FINE LAVORI, ESCLUSI RESIDENTI, BUS SCOLASTICI E SABATO POMERIGGIO E FESTIVI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2021 - AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VOLONTA' DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N  24450  IN MERITO ALL' ASTENSIONE DAL SERVIZIO IN APPPLICAZIONE DEL DL 127/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 165/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CURIEL E IN VIA RAMBOTTI TRATTO DA VIA  T. DAL  MOLIN A VIA CISANO DAL 28/04/2021 AL 05/05/2021 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 19:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE AL CORSO PER LA POLIZIA LOCALE "CONTROLLO DEL CONDUCENTE PROFESSIONALE NELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI E PERSONE" - FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI IN VIA SAN BENEDETTO DAL 21/04/2021 AL 30/04/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, ESCLUSI SABATO POMERIGGIO E FESTIVI, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' A PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SAN ZENO E IN VIALE MICHELANGELO DAL 23/04/2021 AL 28/04/2021 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TIM/TELECOM SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 MATRICOLA 10400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' E DI COORDINAMENTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE MONTECORNO FRONTE CIVICO 1 DAL 23/04/2021 AL 26/04/2021, ESCLUSI SABATO POMERIGGIO E FESTIVI, DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN POZZETTO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA BONATA DAL 20/04/2021 AL 27/04/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, ESCLUSI I RESIDENTI, SABATO E FESTIVI,  PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO  E SERRAMENTISTA ANNO 2021 - CIG Z0430513B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ISTANZE RICHIESTA CONTRIBUTI ISTITUZIONALI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA  DI VIA MONTONALE ALTO DAL 19/04/2021 AL 28/04/2021, ESCLUSI I RESIDENTI, SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18.00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2021 - CIG Z8430513E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL LAVORO AGILE AL LAVORATORE DIPENDENTE MATRICOLA 41000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2021 CIG ZB330513D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 40950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 87 DEL 15/04/2021 DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA IN PIAZZA CADUTI DEL LAVORO DAL 22/04/2021 AL 28/04/2021 IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 4, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE EDILE. DITTA ARCADIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL LAVORO AGILE AL LAVORATORE DIPENDENTE MATRICOLA 40600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2021 - CIG ZD33051595</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA COLOMBRE DI CASTIGLIONE FRONTE CIVICO 36 DAL 16/04/2021 AL 23/04/2021, ESCLUSI SABATO E DOMENICA, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA FINO AL 13.04.2021 DELL'UTENTE MATRICOLA 98902 PRESSO L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI STRADA VICINALE DELLE MOIE FRONTE CIVICO 98 E IN VIA PAPA PAOLO IV DAL 21/04/2021 AL 28/04/2021 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 18:30, ESCLUSI SABATO E DOMENICA, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER CONTO DI TIM/TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E SELEZIONE DEGLI ETS AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA  PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO DAL 1° LUGLIO 2022 DEL DIPENDENTE MATRICOLA 21850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI NEI CONFRONTI DELLE DITTE CHE HANNO PARTECIPATO AL BANDO A SEGUITO DEL DISAGIO ECONOMICO DERIVANTE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - PRESA D'ATTO RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E RELATIVA  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII DALL'INTERSEZIONE CON VIA PAPA PAOLO VI A VIA UGO FOSCOLO COMPRESA, DAL 13/04/2021 AL 23/04/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI RIQUALFICAZIONE DELLA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 MATRICOLA 29750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE PER SUPPORTO AGLI UTENTI ED AI PROFESSIONISTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE MEDIANTE LO SPORTELLO TELEMATICO DEL COMUNE DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD3302C175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SALVELLO A LATO DEL CIVICO 14 NELLA GIORNATA DEL 14/04/2021 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 14:30 E PER ALTRE 4 GIORNATE DA DEFINIRE, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO CON GRU PER CARICO E SCARICO MATERIALI IN AREA PRIVATA. DITTA ALESSANDRA PATELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI PIAZZA FELTRINELLI, DAL 21/04/2021 AL 24/04/2021, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN FACCIATA DI EDIFICIO PRIVATO. DITTA IMMOBILIARE ENRICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DOTT.SSA MANGANI CLAUDIA, CONSERVATORE DEL MUSEO RAMBOTTI, IN QUALITÀ DI REFERENTE PER IL COMUNE DI DESENZANO D/G DEL  COSTITUENDO COORDINAMENTO TECNICO  "SITI PALAFITTICOLI PRESISTORICI DELL'ARCO ALPINO - PARTE LOMBARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTI PER LA COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 27 GENNAIO E 10 FEBBRAIO 2021 - CIGZC93053B16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA DI DIPENDENTE COMUNALE DAL 1 GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  PERIODO 1/9/2020 - 31/8/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/8/2026 DEL LOTTO N. 1,2 E 4  ALLA PRO DESENZANO SCSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII DAL 13/04/2021 AL 23/04/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI "GHIZZI-MARAVIGLIA" PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30/9/2027 ALLA SOCIETSA' SPORTIVA CALCIO DESENZANO CALVINA SSD ARL - CIG 843165991D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA LEONARDO DA VINCI FRONTE CIVICI 13/17 DAL 14/04/2021 AL 16/04/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO RETE FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER MINORE FREQUENTANTE L'ISTITUTO A. CUSTODE DI PREDORE (BG) ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BRESCIA ODV - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 24.01.2021 - 31.12.2021 CIG Z17304DA16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA LEOPARDI FRONTE CIVICI 21/23/27/29 DAL 14/04/2021 AL 16/04/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI NUOVO ALLACCIO RETE FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRAFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI CARPENEDOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 39800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DEI VERBALI  DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.3 POSTI DI VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE CAT.D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA NIKOLAJWEKA O DEL TRATTO DI COMPRESO TRA IL CIVICO 105 DI VIA MONTESUELLO  E VIA NIKOLAJEWKA E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 9/04/2021 AL 07/5/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE. ESCLUSI RESIDENTI, GIORNI FESTIVI E IL POMERIGGIO DEI PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO - 2 APRILE 2021: REALIZZAZIONE FILMATO CONDIVISO ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z8630509A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 30350 PER SOSPENSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI  DEL D.LGS 165/2001 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 56/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 5/7 NELLA GIORNATA DEL 12/04/2021 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:00 E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA PER MONTAGGIO DISSUASIORI PER VOLATILI. DITTA GARZETTI CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA STALLI DI SOSTA SUL LATO DESTRO IN PIAZZA FELTRINELLI (LATO IN INGRESSO DAL LUNGOLAGO CESARE BATTISTI) DAL 07/04/2021 AL 15/05/021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 E AUTORIZZAZIONE A SOSTA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI VIA ROMA, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA PER OPERAZIONI TINTEGGIATURA FACCIATA "PARK HOTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E  RISERVA STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA IN PIAZZA CADUTI DEL LAVORO DAL 08/04/2021 AL 21/04/2021 IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 4, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE EDILE. DITTA ARCADIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015  FINO ALLA  SCADENZA (2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2021 - D.LGS. 81/2008 - AGGIORNAMENTO TRIENNALE ADDETTI ALL'EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D' ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN UN TRATTO DI VIA MEZZOCOLLE E NEL TRATTO A DOPPIO SENSO DI MARCIA DI VIA IRTA E CHIUSURA DI VIA RESIDENZE DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19 DAL 08/04/2021 AL 09/04/2021 E DALLE 7:00 ALLE 14:00 DEL 10/04/2021, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO A CONSENTIRE I LAVORI DI FRESATURA E RISFALTATURA. PER I SOLI RESIDENTI E FRONTISTI DI VIA RESIDENZE DURANTE LE LAVORAZIONI È ISTITUITO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA NEL TRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO DECORO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI SU UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI MONTONALE-VIA VENGA VINCENZONI DAL 06/04/2021 AL 09/04/2021 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI FIGLI DELL'UTENTE MATRICOLA 124211 - RIMBORSO QUOTA PARTE 50% -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023 - CIG ZF8304DCE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO DECORO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO, ESCLUSI SABATO, FESTIVI, FRONTISTI E RESIDENTI, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 13, DAL 09/04/2021 AL 12/04/2021 DALLE ORE  08:00 ALLE ORE 18.00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DEGLI OLMI E DI UN TRATTO DI VIALE VENEZIA, COMPRESO TRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA G. DI VITTORIO DALLE ORE 18:00 DEL 02/04/2021 ALLE ORE 8:00 DEL 08/04/2021 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA. ESCLUSI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI, RESIDENTI, FRONTISTI E ATTIVITA' COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.01.2021-31.03.2021 - CIG 86026077DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GRUPPI DI LAVORO PER RIPARTIZIONE INCENTIVI DI CUI ART.113 D.LGS.50/2016 S.M.I. RELATIVI AD ALCUNI INTERVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SARCA FRONTE CIVICO 2 E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TRA I CIVICI 2 E 6 NELLA GIORNATA DEL 08/04/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI NUOVO ALLACCIO RETE FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE. PER I SOLI RESIDENTI E FRONTISTI NEL TRATTO CHIUSO DI VIA SARCA  E' ISTITUTO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO  INCARICO  INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI SULL'ULTIMO TRATTO DI VIA NAZARIO SAURO  E NEL TRATTO DI PIAZZA MATTEOTTI DALL'INGRESSO DELLA BANCA POPOLARE DI VERONA A VIA SANTA MARIA, DAL GIORNO 08/04/2021 AL GIORNO 14/05/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00, ESCLUSI FESTIVI, PREFESTIVI E MARTEDI', PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA FIBRE OTTICHE PER CONTO DI INTRED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AUTORITA' COMPETENTE PROCEDIMENTO VAS SUAP SOC.MIRABELL E SOC.IMMOBILIARE ZETA  - ARCH.STEFANIA BARONIO - CIG Z8A304D6C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI UNA UNITA'  PER MOBILITA' INTERNA TRA  DIVERSE AREE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA ANNUNCIATA, TRATTO COMPRESO TRA VICOLO P. SIGNORI E PIAZZA MALVEZZI, NELLA GIORNATA DEL 01/04/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO PROTEZIONI ANTI CADUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TRATTO DI VIA FOSSE CASTELLO E CHIUSURA DELLA RAMPA D'INGRESSO AL CASTELLO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DAL 31/03/2021 AL 02/04/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA. PER I SOLI RESIDENTI E FRONTISTI, ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA NEL TRATTO DI VIA FOSSE CASTELLO INTERCLUSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.20 DEL D.LGS 75/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 39550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A MANUTENZIONE STORAGE NETAPP - FORNITORE PERSONAL DATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DELLA VIA INNOCENTE SIGNORI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 8 NELLA GIORNATA DEL 31/03/2021 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 15:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO. DITTA GESMUNDO ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR.  40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA  40850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG 8237508EA2 - FORNITORE R.T.I. ELEFANTI VOLANTI - CO.GE.SS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 5/7 NELLA GIORNATA DEL 29/03/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA PER MONTAGGIO DISSUASIORI PER VOLATILI. DITTA GARZETTI CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MONTONALE BASSO PER IL GIORNO 30/03/2021 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 PER LAVORI NUOVO ALLACCIO RETE FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA,.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCULI DI FASCIA COSTITUENTI TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERO DESENZANO DEL GARDA - PRESA ATTO RINUNCIA E RIASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO CIG 8600212F71 CUP I13H19000510004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ISTANZE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAIZONI SPORTIVE PER L'EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA COPERTURA CASTELLO - CIG 8552597251 CUP I12B20000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SAN PIETRO FRONTE CIVICO 14 IL GIORNO 30/03/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO RETE FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE CIG 85156611C4 CIG I17H20000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BOGLIACO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 13 NELLA GIORNATA DEL 24/03/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI SCARICO MATERIALI PRESSO CANTIERE EDILE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITA' SINCRONA AI SENSI ART.14 TER L.241/1990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 63 DEL 10/3/2021. RISERVA ULTERIORI STALLI DI SOSTA SU PARTE DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI, DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ, PER LA CAMPAGNA VACCINALE PRESSO "LAUDATO SÌ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 DITTA BORTOLOTTI F.LLI SNC - CIG Z26302EFF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA CADUTI DELL'EGEO, ESCLUSI RESIDENTI, E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 24/03/2021 AL 23/04/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER  LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO NELLE VIE MONTESUELLO, NIKOLAJEWKA E CADUTI DELL'EGEO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.  ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN 5 STALLI DI SOSTA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO SITO TRA VIA CADUTI DELL'EGEO E VIA MEZZOCOLLE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 DAL 22/03/2021 PER STOC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER I COLLOQUI INDIVIDUALI, DEI CANDIDATI AL PROGETTO DOTECOMUNE AVVISO 12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2021 - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL CIG Z03302F058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, ESCLUSI I RESIDENTI, TRATTO DI VIA FOSCOLO COMPRESO TRA VIA DURIGHELLO E VIA PRATOMAGGIORE E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATATA  AMBO I LATI , DALLE ORE 8:00 DEL 22/03/2021 ALLE ORE 17:00 DEL 25/03/2021 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE CAMMINO AD ORIENTE DI SELVAZZANO DENTRO (PD) QUALI DELEGATI ALLA VERIFICA DEI GREEN PASS PER L'ACCESSO IN GALLERIA CIVICA ALLA VISITA DELLA MOSTRA DI PRESEPI - PERIODO 08 DICEMBRE 2021/16 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG Z90302EF21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 DITTA BRESCIA VERNICI SRL - CIG Z46302EFC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GRUPPI DI LAVORO PER RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART.113 D.LGS.50/2016 S.M.I. RELATIVI AD ALCUNI INTERVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE  DELLE OPERE PUBBLICHE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 60 DEL 05/03/2021 PROT. N. 13513 DI CHIUSURA DI VIA CIRCONVALLAZIONE TRATTO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BENEDETTO CROCE E VIA MASSIMO D'AZEGLIO E CHIUSURA DI VIA BENEDETTO CROCE TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEGLI OLMI, ESCLUSI I RESIDENTI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 FINO AL 26/03/2021 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN LOC. SAN PIETRO CIG 8273857AC8 CUP I11B19000400006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DELLA VIA MADERGNAGO IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 37 ED  ISTITUZIONE, PER I SOLI RESIDENTI E FRONTISTI, DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL TRATTO DI VIA MADERGNAGO COMPRESO TRA VIA DOLARICI E L'INTERSEZIONE CON LA VIA MADERGNAGO STESSA , NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI' 17/03/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 15:00, PER I LAVORI DI POTATURA ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILIT?A' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AUTISTA DI SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DEGLI OLMI E DI UN TRATTO DI VIALE VENEZIA COMPRESO TRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA G. DI VITTORIO, DALLE ORE 8:00 DEL 17/03/2021 ALLE ORE 18.00 DEL 30/04/2021, ESCLUSI RESIDENTI, FRONTISTI E ATTIVITA' COMMERCIALI,  PER I LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SETTORE GIARDINI ANNO 2021 - SANGIORGI ANNA ROSA  CIG ZF7302EF70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42, COMMA 5, D.LGS 151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 18050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI NELLE VIE ZADEI, TIZIANO E VIALE MICHELANGELO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 DAL 15/03/2021 AL 30/03/2021 E DAL 08/04/2021 AL 30/04/2021, ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA FIBRE OTTICHE PER CONTO DI INTRED PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI LABORATORIO DI CONFERMA DEL MATERIALE PRESUMIBILMENTE CONTENENTE AMIANTO - ARPA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  BARRIERA STRADALE - DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA - CIG Z2530481B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NOMINA DELEGATI AL CONTROLLO GREEN PASS PER L'ACCESSO AD EVENTI, SPETTACOLI ED AI  LUOGHI DI CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI MONTONALE - VIA VENGA VINCENZONI, ESCLUSI I RESIDENTI, DAL 15/03/2021 AL 20/03/2021 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE E OPERE SUPPLEMENTARI ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO - CUP I13H19000290004 CIG 8163906C58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GARIBALDI DAL CIVICO 3 AL CIVICO 5 IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:00 NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 15/03/2021 PER LAVORI DI POSA CAVI ELETTRICI IN TUBAZIONI ESISTENTI PER CONTO DI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART.23 BIS DEL D.LGS N.165/2001, MODIFICATO DALLA LEGGE  56/2019 DIPENDENTE MATRICOLA 30350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 40950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE MATRICOLA 64280 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MURACHETTE FRONTE CIVICO 13 NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI' 17/03/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 11:00 PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RISERVA STALLI DI SOSTA SU PARTE DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI DAL 15/03/2021 A CESSATE ESIGENZE, DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ, PER LA CAMPAGNA VACCINALE PRESSO "LAUDATO SÌ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NOMINA DELEGATI VERIFICA GREEN PASS PER L'ACCESSO AD ALCUNI CORSI DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - RETTIFICA  DEL CIG SUGLI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. LEOPARDI FRONTE CIVICO 19, ESCLUSI I RESIDENTI, DAL 10/3/2021 AL 12/3/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO NECESSARIO AI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI 3 VICE COMMISSARI DI POLIZIA LOCALE: AMMISSIONE CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.03.2021 - CIG ZD027D60CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO R.S.A. E ISTITUTI DI ASSISTENZA (C.R.A. - MINI ALLOGGI PROTETTI) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2021 PER VARIAZIONE RETTE DI DEGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.3 POSTI DI VICE COMMISSARI DI POLIZIA LOCALE CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI DI DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE E CHIUSURA DELLA STRADA DELLE SELVE DAL 8/03/2021 AL 31/03/2021, ESCLUSI I FESTIVI, DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIASFALTATURA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA VIA CIRCONVALLAZIONE TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BENEDETTO CROCE E VIA MASSIMO D'AZEGLIO E CHIUSURA DI VIA BENEDETTO CROCE DALL'INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE A VIA DEGLI OLMI, ESCLUSI I RESIDENTI, DAL 08/03/2021 AL 19/03/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL  17.12.2020  DIRIGENTI E SEGRETARI  COMUNALI  E PROVINCIALI  DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ATTRIBUZIONE  ISTITUTI  ECONOMICI  CON CARATTERE VINCOLATO ED AUTOMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL DIPENDENTE MATR. 41650.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RISERVA DI N. 10 STALLI DI SOSTA SUL LATO DESTRO IN PIAZZA FELTRINELLI (LATO IN INGRESSO DAL LUNGOLAGO CESARE BATTISTI) NELLA GIORNATA DEL 03/03/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA PER OPERAZIONI IDROPULIZIA FACCIATA "PARK HOTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.3 POSTI DI VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE  (CAT. D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE T. DAL MOLIN,  PASUBIO E  CAMPO DEL PORTONE DAL 03/03/2021 AL 12/03/2021, ESCLUSI MARTEDI', SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA NELLE VIE CIRCONVALLAZIONE,  LAMARMORA E G. DI VITTORIO DAL 05/03/2021 AL 19/03/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART TIME DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 30000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI TUTTI I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FARO TRICOLORE QUALI DELEGATI ALLA VERIFICA DEI GREEN PASS PER L'ACCESSO ALLA VISTIA DELLA MOSTRA PRESSO LA GALLERIA CIVICA DAL 16 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA MADRE DEL MINORE MATRICOLA 99185 PER SUPPORTO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE FAMILIARE - GENNAIO/GIUGNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 01/03/2021 AL 12/03/2021 DALLE ORE 8:45 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER I COLLOQUI INDIVIDUALI, ON LINE SU PIATTAFORMA ZOOM, DEI CANDIDATI AL PROGETTO DOTECOMUNE AVVISO 10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. BRESCIA - PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO N. 262/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA UGO LA MALFA DAL 22/02/2021 AL 05/03/2021, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PER CONSIGLIO COMUNALE MOBILE E MISTO - AFFIDAMENTO GESTIONE DELLE SEDUTE DA REMOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE FRONTE CIVICO 36 PER IL GIORNO 24/02/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO RETE FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI TUTTI I MEMBRI DELLA DITTA GRUPPO WISE S.R.L. QUALI DELEGATI ALLA VERIFICA DEI GREEN PASS PER L'ACCESSO ALL'EVENTO "UN DESENZANESE D'ORO A TOKYO - LAMONT MARCELL JACOBS"  VINCITORE DI DUE MEDAGLIE D'ORO ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020 PREVISTO PER IL 25.09.2021 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO F. GHIZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 12 DEL 12/01/2021 PROT. N. 1571 D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GREZZE TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE MIMOSE A VIA EL ALAMEIN E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TRATTO DI CONTROSTRADA COMPRESO DAL CIVICO 38 AL CIVICO 40/A ESCLUSI DI VIA GREZZE FINO ALLE ORE 18:00 DEL 31/03/2021 PER LAVORI DI POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZIONE DI BRESCIA - AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PROT.45568/06/09 DEL 12.10.2020 DEL SETTORE ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICA DEL CONCORSO " LA VETRINA COLNAGO CYCLING FESTIVAL 2021" DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANONI DI NOLEGGIO  RELATIVI A STAMPANTI MULTIFUNZIONE ACQUISITE IN CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA ZADEI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 6 NELLA GIORNATA DEL 19/02/2021 DALLE ORE 6:30 ALLE ORE 12:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER OPERAZIONI DI SCARICO E MONTAGGIO GRU EDILE PRESSO CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLE VETRINE PARTECIPANTI AL CONCORSO "LA VETRINA DELLA COLNAGO CYCLING FESTIVAL" DESENZANO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA  RELATIVI AL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI TUTTI I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE CREMONA BRICKS DI CREMONA QUALI DELEGATI ALLA VERIFICA DEI GREEN PASS PER L'ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE "MATTONCINI IN CASTELLO E IN PIAZZA" CHE SI TERRA' IL 23 E 24 OTTOBRE 2021 (OPZIONE PIOGGIA 30 E 31 OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON CONSEGUENTE CHIUSURA, ECCETTO RESIDENTI,  E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEL BERSAGLIO DAL 22/02/2021 AL 06/03/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1422 DEL 29/12/2020 PER ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA IN VIA VO' E NEI RELATIVI PARCHEGGI DAL 22/02/2021 AL 06/03/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA VALUZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI ED ALLA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E PUNTI DI INCONTRO PER ANZIANI, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER P.A. - EDIZION E14" - PRESA D'ATTO DELLE VARIAZIONI SULLA DISPONIOBILITA' DEI VEICOLI  INDIVIDUATI CON  DET. .N.1391 DEL 23.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN GIUSEPPE E NEI RELATIVI PARCHEGGI DAL 22/02/2021 AL 06/03/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DIPENDENTE MATRICOLA 11700 NELLA QUALIFICA DI UFFICIALE ACCERTATORE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIULIO CESARE E NEI RELATIVI PARCHEGGI, DAL 22/02/2021 AL 06/03/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI,  DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO ANNI 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CONFERENZA DI SERVIZI  DECISORIA IN MODALITA' SINCRONA AI SENSI ART.14-TER L.241/1990 S.M.I. CONVOCATA AI FIN IDELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE E C. SNC CIG Z26302EEFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO VIA UGO FOSCOLO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BENEDETTO CROCE E L'INTERSEZIONE CON VIA DURIGHELLO DAL 19/02/2021 AL 05/03/2021 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 PER L'ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PALESTRE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RISPONSABILITA' A POSIZIONE DI LAVORO DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2021 DITTA NUOVA MACINATI SAS CIG Z49302EF9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEGRAPPA  DAL 23/02/2021 AL 26/02/2021  DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME DELLA DIPENDENTE MATRICOLA  33800 FINO AL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA ZADEI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 6 NELLA GIORNATA DEL 18/02/2021 DALLE ORE 6:30 ALLE ORE 12:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PER OPERAZIONI DI SCARICO E MONTAGGIO GRU EDILE PRESSO CANTIERE IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI E STRADE COMUNALI ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA VIA GHERLA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DEL 23/02/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO  DEL DIPENDENTE MATRICOLA 18350 PER RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO DAL 1° MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 - DITTA ZEROBYTE SRL - CIG Z813027473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERNO CAMPANA TORRE CIVICA RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG Z5D302748D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42 COMMA 5 D.LGS 151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN VIA MILANO IN FREGIO ALL'EDIFICIO AL CIVICO 18 NELLA GIORNATA DEL 18/02/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA ALLA SOSTA DI AUTOBETONIERA E AUTOPOMPA - CANTIERE IN AREA PRIVATA DELL'EDIFICIO POSTO ALL'ANGOLO CON IL CIVICO 37 DI VIA BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA METANO PER SCUOLABUS IVECO 70C14  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021 -  CIG ZF0302EA9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 41800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA VACCAROLO FRONTE CIVICO 40 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 17/02/2021 AL 19/02/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'  2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA  APOLLONIO CARTOLERIA SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, ESCLUSI I RESIDENTI, IN VIA TIEPOLO DALLE ORE 7:00 DEL 18/02/2021 ALLE ORE 18:00 DEL 26/02/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINA DI MESSO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NOMINA DELEGATI ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS PER L'ACCESSO AD EVENTI, SPETTACOLI ED AI LUOGHI DI CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 30585 ALLO SDI GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA RIO TORTO FRONTE CIVICO 29 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DEL 18/02/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  TRIBUTO TEFA PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2022 AL SEGRETARIO GENERALE E DETERMINAZIONE PERCENTUALE MONTE SALARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELEGATI ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS PER L'ACCESSO AD  EVENTI, SPETTACOLI ED AI LUOGHI DI CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA STRETTA CASTELLO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 15/02/2021 AL 16/02/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO FRONTE CIVICO 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PATTO DI COLLABORAZIONE CITTADINI ATTIVI PER "GRATITUDINE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI NELLE VIE MONTEBALDO, MEZZOCOLLE, CADUTI DELL'EGEO, MONTESUELLO, NIKOLAJEWKA E CADUTI DEI LAGER DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 NEL PERIODO DAL 15/02/2021 AL 26/03/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELECOM/TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO IL CUCCIOLO - DITTA SICEBERGAMO SRL - CIG 9010823E5C  CUP I15F21001670001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO INSIEME D'ESTATE AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI NELLE VIE CURIEL, RAMBOTTI, ALLENDE, MICHELANGELO, DUGAZZE E SAN ZENO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 NEL PERIODO DAL 15/02/2021 AL 26/03/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - CIG 5466703207 - PROROGA CONTRATTO CON BRESCIA MOBILITA' PER IL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI CUSTODIA DELLA SEDE COMUNALE PALAZZO BAGATTA DALL' 1/12/2021 AL 30/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI  SCOLASTICI - DITTA FALEGNAMERIA SARTORI SNC CUPI15F21001600001 CIG 89954239E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA DELLA FORNITURA DI N. 1 REGISTRO PERMESSI DI COSTRUIRE/ D.I.A. CIG. Z032DC4B6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA CON SISTEMA OPZIONE DONNA PER LA MATRICOLA 19050 DALL' 1/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA RESIDENZE PER IL GIORNO 16/02/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 16:30 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO ASILO NIDO POLLICINO/CAG  - DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG ZA332D93E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN VIA MILANO IN FREGIO ALL'EDIFICIO AL CIVICO 18 NELLA GIORNATA DEL 12/02/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI AUTOCARRI PER LAVORI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA SITO NELL'EDIFICIO AL CIVICO 37 DI VIA BERGAMO. DITTA ARCH. ELENA RUOTOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 98902 PRESSO LA CASA RIFUGIO FIOR DI LOTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 15.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE "QUOTA CENTO" -  CESSAZIONE DAL 15/04/2022 MATRICOLA 31900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' A PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ASSISTENTE SCELTO TOSI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 2974/2020 ALLEATO A) MISURA 4 (CONTRIBUTO PER NUOVO CONTRATTO LOCAZIONE). INQUILINO MATR. 32714 - PROPRIETARIO ALLOGGIO SIG.RA B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINA DI MESSO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA FELTRINELLI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 6 DAL 17/02/2021 AL 19/02/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42, COMMA 5, D.LGS.151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 18050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PULIZIA PRESSO SCUOLA PER L'INFANZIA GIOVANNI PAOLO II - COOP LA CHIMERA CIG ZD4335A14B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI  TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 107 E 117, DALLE ORE 8:00 DEL 10/02/2021 ALLE ORE 12:00 DEL 19/02/2021, ESCLUSI I MARTEDUI', SABATO E FESTIVI, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE MATRICOLA 95711 A FRONTE DEL PROGETTO SOCIALE "PARCO DEL LAGHETTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA ESCLUSI I RESIDENTI E DIVIETO DI SOSTA IN VIA SILLA DAL 10/02/2021 AL 20/02/2021 (ESCLUSI  SABATO E FESTIVI)  DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO L'ISTITUTO  A. CUSTODE DI PREDORE (BG) ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO GRUPPO GARDA BRESCIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 2021 - CIG Z522C03B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SU SOLAI CONTROSOFFITTO REI CON ATTENUAZIONE ACUSTICA E ANTISFONDELLAMENTO CIG 8412201FDB CUP I19E20000670004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTI COMUNALI  MATRICOLA 13000 E 31850 ASSENTI PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA IN VIA COLOMBARA AGNOLINI DAL 10/02/2021 AL 20/02/2021 (ESCLUSI SABATO E FESTIVI) DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" E "SOCIETA' AN VINCENZO DE PAOLI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA' ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE INTERVENTO STRUTTURALE SU SOLAI CON MIGLIORAMENTO STATICO E ANTISFONDELLAMENTO CIG 8416633E6 CUP I19E20000660004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DEL DIPENDENTE MATR. 41650.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA IN VIA GREZZE E NEI RELATIVI PARCHEGGI DAL 10/02/2021 AL 20/02/2021, ESCLUSI SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 18:30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASLFATATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE "BEATO G. TOVINI ONLUS" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021. DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL MONTE SALARI ED APPROVAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA TRAVERSA DI VIA DANTE ALIGHIERI DAL CIVICO 4 AL CIVICO 28 NELLA GIORNATA DEL 05/02/2021 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE IL TRANSITO CON AUTOCARRO PER SCARICO MATERIALI IN CANTIERE IN PROPRIETA' PRIVATA - DITTA ERSILIA COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "SPORTELLO APPALTI 2021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOCULI DI FASCIA NELLA COSTRUZIONE DENOMINATA "TOMBE DI FAMIGLIA, BLOCCO A" NEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLETAMENTO SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA EINSTEIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONI PER I COLLOQUI INDIVIDUALI, ON LINE SU PIATTAFORMA ZOOM, DEI CANDIDATI AL PROGETTO DOTECOMUNE AVVISO 5/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE "INTERVENTO SU SOLAI CONTROSOFFITTO REI CON ATTENUAZIONE ACUSTICA E ANTISFONDELLAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO II ED EINSTEIN SCUOLA PRIMARIA LAINI - DITTA SICURTECTO  CUP   I19E20000670004  CIG 8412201FDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA RIVALI DI SOTTO E VIA MONTE GRAPPA FRONTE CIVICO 3 DAL 05/02/2021 AL 23/02/2021, ESCLUSI I MARTEDI', SABATO E FESTIVI,  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUA/FOGNATURA PER CONTO DELLA SOCIETA' ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO ALLA DITTA DAC S.P.A. FINO AL 31.07.2021. CIG ZDB2FF0C8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA CON SISTEMA OPZIONE DONNA PER  LA MATRICOLA 12500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SAN BENEDETTO FRONTE CIVICO 187 PER IL GIORNO 09/02/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18.00 PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO RETE ACQUA PER CONTO DELLA SOCIETA' ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TAMPONI COVID-19 PER DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2021 - CIG ZC13026558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA ARREDI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID - PROROGA SERVIZIO FINO AL 31.12.2021 - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC CIG  ZDC323C786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI L.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 - REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO  LA SCUOLA PER L' INFANZIA GIOVANNI PAOLO II - COOP.LA CHIMERA - CIG Z3E32CD6E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PATTO DI COLLABORAZIONE "DISPENSA SOCIALE" PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA' COMUNITARIA E CURA DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA E INDIGENZA ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA DEI COLLI STORICI PER IL GIORNO 09/02/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER  LAVORI DI NUOVO ALLACCIO RETE ACQUE/FOGNA PER CONTO DELLA SOCIETA' ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PATTO DI COLLABORAZIONECITTADINI ATTIVI ASSISTENZA VACCINI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA SARS-COV-2 -  APPROVAZIONE NUOVE ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA E L'EMILIA ROMAGNA DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ALLONTANAMENTO DI PICCIONI PRESSO L'IMMOBILE EX SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA IDENTIFICATO AL FG.11 MAPP.267 DEL NCTR UBICATO IN PIAZZA ULISSE PAPA N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MONTESUELLO FRONTE CIVICO 70 DAL GIORNO 03/02/2021 AL 05/02/2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17:00 PER LAVORI DI FIBRA OTTICA PER CONTO DI TELECOM/TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SU CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 1" - LOTTO UNICO - SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021 - CIG DERIVATO 7780344EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO  - CUP I18B20000040001 CIG 866865720F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI  USO PARCHEGGIO PUBBLICO. CONTRATTO N. 731 S.P.N.A.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI  DI PULIZIA DEI FOSSI DELLA STRADA DELLA CANDELINA  E DI VIA DEL PRACARELLO DAL 2/2/2021 AL 5/2/2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00. L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' E AI RESIDENTI SARA' DEVIATO SULLE VIE LIMITROFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI P.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RELATIVO ALL' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA  SCALA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ACHILLE PAPA - DITTA SICEBERGAMO SRL CIG ZAD32C4452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONI PER I COLLOQUI INDIVIDUALI, ON LINE SU PIATTAFORMA ZOOM, DEI CANDIDATI AL PROGETTO DOTECOMUNE AVVISO 3/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE  ALL¿USO ED AL TRANSITO DI PERSONE DELLA PARTE DI PASSEGGIATA A LAGO ADIACENTE ALLA BATTIGIA/SPIAGGIA  TRATTO DA VIA LARIO ALLA LOCALITA¿ MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLE ORDINANZE N. 297 DEL 04/12/2020 E N. 315 DEL 24/12/2020 D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO TRATTO DI VIA GIOVANNI XXIII CON DIREZIONE DI MARCIA DA VIA UGO FOSCOLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PAPA PAOLO VI FINO AL 28/02/2021 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN -  COOP LA CHIMERA - CIG Z9F32BF50D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS.151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SETTORE RAGIONERIA - CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A NOME DI F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA PAPA - COOP. LA CHIMERA - CIG Z5332BF528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE DI ALLORO E ADDOBI FLOREALI PER CERIMONIE/EVENTI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SERGIO FIORISTA E LAGO FIORITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RISERVA STALLI DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 16 DI VIA GHERLA NELLE GIORNATE DAL 02/02/2021 AL 28/02/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30 E RISERVA DUE STALLI DI SOSTA IN VIA GARIBALDI CIVICI 126-128 NELLA GIORNATA DEL 03/02/2021 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL TRANSITO E LA SOSTA AUTOCARRI PER LAVORI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA DITTA PERINI ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' INTERNA PRESSO AREA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TENDE PRESSO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN - DITTA RODELLA ENRICO - CIG ZD332BA2FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ASSEGNAZIONI LOCULI DI FASCIA COSTITUENTI TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA NELLA COSTRUZIONE DENOMINATA "TOMBE DI FAMIGLIA BLOCCO A"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI R.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ANNO 2021, PRESA D'ATTO RINUNCIA ALLA CORRESPONSIONE DEL CONSIGLIERE PIONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA DI VIA AGELLO DIREZIONE VERONA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA E VIA DEL GOBBO DAL 01/02/2021 FINO A FINE DEI LAVORI PER RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DEL LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA FELTRINELLI FINO ALL¿INGRESSO DEL PARCHEGGIO MARATONA NEL PERIODO DAL 16/08/2021 AL 06/09/2021, IN ORARIO SERALE DALLE ORE 20:30 ALLE ORE 07:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DELLA VIA G. CARDUCCI NEI GIORNI 01/02/2021 E 03/02/2021 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 17:00 PER PERMETTERE DI ESEGUIRE DELLE VIDEOISPEZIONI SULLA CONDOTTA FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME ASILO NIDO IL CUCCIOLO - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z8732AECB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA 2021 PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 77 D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE - PERIODO 01.04.2021-28.02.2022 - CIG 8637594010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER  RIPRISTINO DEL FILARE ALBERATO IN SEGUITO AD INTERVENTI DI TAGLIO ALBERI ESEGUITI SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO IN ADIACENZA AI TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 43 MAPP.LI  167 E 172  NCT DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. PROROGA TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE- NONCHE' DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE PER IL CONSUMO DELLE STESSE SU AREA PUBBLICA, IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO BRESCIA/REGGIANA CHE VERRA' DISPUTATA IL GIORNO 7 AGOSTO 2021, PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "TRE STELLE" DI VIALE MICHELANGELO, NELLE AREE ADIACENTI ALL'IMPIANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA  ANNO 2021 PER L'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' /COORDINAMENTO/FUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIOLO - DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE - CIG Z8B329C2C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42, COMMA 5,  D.LGS. ,151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "NOVITA SU LEGGE DI BILANCIO 2021 E DECRETO MILLEPROROGHE" - WEBINAR, 12.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE - NONCHE' DIVIETO DI DETENZIONE  DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE PER IL CONSUMO DELLE STESSE SU AREA PUBBLICA, IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO BRESCIA/MANTOVA CHE VERRA' DISPUTATA IL GIORNO 1 AGOSTO 2021, PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "TRE STELLE" DI VIALE MICHELANGELO, NELLE AREE ADIACENTI ALL'IMPIANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE CITTADINI ATTIVI ASSISTENZA VACCINI  PER  LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA SARS-COV-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. LEOPARDI FRONTE CIVICO 19 DAL 22/01/2021 AL 25/01/2021 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECZIONE DEI LAVORI. ESCLUSI SABATO E DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COORDINATORE DEL COMITATO GEMELLAGGI A SEGUITO DI DIMISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SUL LUNGOLAGO C. BATTISTI ALTEZZA CIVICO 89, NELLA GIORNATA DEL 18/01/2021 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 14:30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA MEZZI PER SCARICO E CARICO ATTREZZATURE PRESSO CANTIERE IN AREA PRIVATA  - DITTA SPECIALEDIL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2021 - 2022 - 2023. CIG 83459911A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO IL POLLICINO - SPOSTAMENTO MOBILI E ATTREZZATTURE - DITTA CORRIERE BONATI SNC CIG Z873237E9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONI PER I COLLOQUI INDIVIDUALI, ON LINE SU PIATTAFORMA ZOOM,  DEI CANDIDATI AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALCOOL TEST PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL - O.D.A. SU M.E.P.A. - CIG Z66301CB65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DEL MARCIAPIEDE LATO NORD DI VIALE FRANCESCO AGELLO, TRATTO DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SIRMIONE ALLA ROTATORIA CON VIA COMMISSARIO CALABRESI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 IN DATA 18-19/01/2021 PER RIFACIMENTO AIUOLA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  ASSEGNAZIONE LOCULI DI FASCIA  NELLA COSTRUZIONE DENOMINATA "TOMBE DI FAMIGLIA, BLOCCO A" NEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONI PER LA DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN VETRO E LATTINE NONCHE' PER LA VENDITA PER ASPORTO DELLE STESSE NEI GIORNI DI VENERDI' SABATO E DOMENICA DAL 16/07/2021 AL 29/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA ARREDI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - PROROGA SERVIZIO FINO AL 31.08.2021 - CORRIERE BONATI OMAR SNC - CIG ZDC323C786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE - ZONA CENTRO STORICO- NONCHE' DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE PER IL CONSUMO DELLE STESSE SU AREA PUBBLICA DAL 16/7/2021 AL 29/8/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AI MERCATI SETTIMANALI DELLA DOMENICA A RIVOLTELLA E DEL MARTEDÌ A DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  Z83301F973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DANDOLO ZAMBONI, PARCHEGGIO UBICATO A SUL LATO DESTRO NEL SENSO DI MARCIA VERSO LA "SPIAGGIA D'ORO", DALLE ORE 09:00 A CESSATE ESIGENZE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 17/01/2021, PER CONSENTIRE ATTERRAGGIO ELICOTTERO ARMA DEI CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE "QUOTA CENTO" - CESSAZIONE DAL 1/10/2021 - MATRICOLA 21250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DEL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO TODESCHINI" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  DEL VICOLO DI VIA GARIBALDI COMPRESO DAL CIVICO 32 AL CIVICO 50 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 IN DATA 15/01/2021 PER POSA DISSUASORI PICCIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE PROGETTO E ATTIVITA' ACCESSORIE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO - CUP I14I19000420004 CIG 8668516DB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO  NEI CONFRONTI DI T.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE - NONCHE' DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE PER IL CONSUMO DELLE STESSE SU AREA PUBBLICA - PER L'11.07.2021 IN OCCASIONE DELLA FINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GRUPPO DI LAVORO CON COMPITI DI CARATTERE ISTRUTTORIO, AUSILIARIO-CONSULTIVO E VERIFICA DELLE PROPOSTE PRESENTATE DA OPERATORI  PRIVATI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER IL GIOCO DEL  PADEL MEDIANTE L'ISTITUTO DEL PROJECT FINANCING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO BAGNO CHIMICO IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI DOMENICA 10 GENNAIO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDF301B12E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LATO SUD EST PARCHEGGIO PIAZZA CADUTI DEL LAVORO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 IN DATA 14/01/2021 PER PULIZIA CANALI GRONDA E FACCIATA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO SCUOLE VIA MAZZINI - DITTA FALEGNAMERIA SARTORI SNC - CIG Z643132657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO CIG 8600212F71 CUP I13H19000510004 - DITTA CREA.MI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 8 DEL 09/01/2021 PROT. N. 879 D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GREZZE TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE MIMOSE A VIA EL ALAMEIN ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TRATTO DI CONTROSTRADA COMPRESO DAL CIVICO 38 AL CIVICO 40/A ESCLUSI DI VIA GREZZE FINO ALLE ORE 18.00 DEL 19/02/2021 PER LAVORI DI POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI CUSTODIA DEI DUE CANI DI PROPRIETA' DEL SIG. CELA KLODIAN ALL'INTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D.LGS.151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' INTERNA PRESSO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI SETTORE DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE  - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 2 DEL 09/01/2021 PROT. N. 732 DEL 07/01/2021 DI CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE DELLA FANTONA TRATTO COMPRESO TRA IL SUPERMERCATO ESSELUNGA E INTERSEZIONE CON VIA VICINA FINO ALLE ORE 18 DEL 15/01/2021 PER LAVORI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DITTA SICEBERGAMO SRL CIG 866865720F  CUP I18B20000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A NOME DI D. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SIRMIONE DALL'INTERSEZIONE CON VIA RAMBOTTI ALL'INTERSEZIONE CON VIA MICHELANGELO E DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS DALLE ORE 7:00 DEL 14/01/2021 ALLE ORE 18:00 DEL 21/01/2021 PER LAVORI DI POSA NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' INTERNA PRESSO AREA SERVIZI AL TERRITORIO  SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA APPARECCHI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA ASILO NIDO IL CUCCIOLO - CIG ZB73109058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - PAGAMENTO CANONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI TRATTO COMPRESO TRA VIA GRAMSCI E VIA VIGHENZI DALLE ORE 7:30 ALLE 18:00 IN DATA 13-14/01/2021 PER CONSENTIRE I LAVORI DI SPURGO CONDOTTE FOGNARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA ARREDI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - PROROGA SERVIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2021 - CORRIERE BONATI OMAR CIG Z44311CD6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA NEL GIORNO MERCOLEDI¿ 5 MAGGIO 2021 AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA INTEGRATIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL  LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE DI BRESCIA  - CIG ZF72FC8040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42 D.LGS.151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO - CIG 866865720F CUP I18B20000040001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GREZZE TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE MIMOSE A VIA EL ALAMEIN E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TRATTO DI CONTROSTRADA COMPRESO DAL CIVICO 38 AL CIVICO 40/A ESCLUSI  DI VIA GREZZE DALLE ORE 8 DEL 18/01/2021 ALLE ORE 18:00 DEL 19/01/2021 PER LAVORI DI POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI M. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA BAGNI PARCO DEL LAGHETTO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LA CHIMERA COOP. SOCIALE DI BRESCIA - CIG Z812FCE2D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEI SIGG. SPAGNOLI MASSIMO E BIANCHI VERONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BORTOLOTTI VALENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42 D.LGS. 151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SARCA FRONTE CIVICO 1 DAL 18/01/2021 AL 29/01/2021 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA NAZARIO SAURO - IDENTIFICATO AL FG. 11 MAPP. 502 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO E ATTIVITA' ACCESSORIE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO CUP I14I19000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO - RINNOVO 2021 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BORTOLOTTI VALENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 CIG 8481888367 - PRESA ATTO VERIFICA REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI VIA ROMANINO TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA BOSIO ESCLUSA AL CIVICO 42 DI VIA ROMANINO DALLE ORE 8:00 DEL 11/01/2021 ALLE ORE 12:00 DEL 25/01/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 41360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE DI REGOLARI FORNITURE RELATIVA A FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7-AZIONE 10.7.1 "AVVISO PUBBLICO PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 3 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42, COMMA 5, D.LGS.151/2001 PER IL DIPENDENTE MATRICOLA 18050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE TAGLIO ALBERI - CONDOMINIO LA FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA DEI COLLI STORICI FRONTE CIVICO 163 DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 IN DATA 18/01/2021 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO FOGNARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2021 - BEGHELLI SERVIZI SRL CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI TRATTO COMPRESO TRA VIA GRAMSCI E VIA VIGHENZI DALLE ORE 7:30 ALLE 18:00 IN DATA 11/01/2021 PER CONSENTIRE I LAVORI DI SPURGO CONDOTTE FOGNARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20 D.LGS. 75/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  COMPONENTI ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 26 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ARCHIVIAZIONE TAGLIO ALBERI - CONDOMINIO DE AMICIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2021 CIG 215218573D CUP I19E110890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 19 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA SAN PIETRO FRONTE CIVICO 41 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30 DEL 14 E 15/01/2021 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTATURE ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI PARTICOLARE RESPONSABILITÀ A PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE COMPRESE TUTTE LE PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. TRUONG VAN TRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI  FUMANA SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDARE REPERIBILITA'  E  SERVIZI VARI PIANO NEVE DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE DELLA FANTONA TRATTO COMPRESO TRA IL SUPERMERCATO ESSELUNGA E INTERSEZIONE CON VIA MENASASSO IN DATA 12 E 13/01/2021 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DELLE RICHIESTE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI ANZIANI PER IL PERIODO GENNAIO 2021 - FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N° 152/2006 RINVENUTI IN LOC. BORNADE SU UNA PORZIONE DEL TERRENO IDENTIFICATO AL FG. 33 MAPP. 71 DEL NCTR PRESSO IL CANTIERE DELLA LINEA FERROVIARIA DELL'ALTA VELOCITÀ DENOMINATO PROG. IN0R - TRATTA AV/AC MILANO-VERONA LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST - VERONA - SITO IV34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELL¿ATTIVITA¿ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA AI MERCATI SETTIMANALI E NEI POSTEGGI ISOLATI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELL¿ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021  N.2 AVENTE PER OGGETTO ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL¿EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER L¿ANNO 2021 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.10 DEL 14.01.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IL PUNTO DI RACCOLTA CONDOMINIALE REALIZZATO TRAMITE UNA STRUTTURA METALLICA POSTA ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO SAN MARTINO B IN PIAZZA DELLA CONCORDIA A SAN MARTINO D/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO CUSTODIA ARREDI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 - DITTA CORRIERE BONATI OMAR - CIG Z9B30260FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ROMANO VALERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA CÀ BIANCA TRATTO DAL PARCHEGGIO SUD STAZIONE A VIA MEZZOCOLLE IN DATA 11/01/2021 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER POTATURA RAMI E FRONDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE DITTA REDINI SRL CIG Z9A3015702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMU SULLE AREE FABBRICABILI PER LA DURATA DI 12 MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SOMME VINCOLATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI SERVIZIO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNI 2021-2022 - CIG ZD2300905C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COSTITUZIONI ITALIANE - DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE SVOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI SARTORIA PER LA DIVISA DEGLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SARTORIA GUSSONI &amp; C. SNC - CIG Z122FE90C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E TONER. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA DI POMEZIA (RM) - CIG Z882FF9601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VESTIARIO INVERNALE PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ODA ME.PA. - DITTA UNIFORMERIA SRL - CIG Z7B2FF88B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2021-31.01.2021 - CIG ZEC30017E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE COME MISURA DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 DEGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO-MARZO 2021 - CIG Z80300A661</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA ED ABITATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE VOUCHER NON USUFRUITO DA PARTE DELLA SCSD PRODESENZANO PER I CENTRI ESTIVI 2020 PROMOSSI DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RELATIVA AL 5 PER MILLE DELL'IRPEF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EX ART. 2 DEL D.L. 23.11.2020 N. 154. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA BAZOLI-POLO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DESENZANESI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI APERTURA, CHIUSURA, ACCOGLIENZA, GUARDIANIA E ACCOMPAGNAMENTO AL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG 8549408AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G. E LA PARROCCHIA SAN BIAGIO DI RIVOLTELLA PER LA COLLABORAZIONE ED IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE LUDICO, RICREATIVE, CULTURALI E SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI CARATTERE SOCIALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DURANTE L'EMERGENZA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ESSENZE ARBOREE RIQUALIFICAZIONE SPIAGGIA TRATTO FORNASETTE - RIVOLTELLA- COOP. L.ALBERO CIG Z8D3006C1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POZZO PER SCARICO GRIGLIA ACQUE METEORICHE STRADA LOC.MENASASSO - FANTONA -DITTA MANTOVANA EDILSCAVI CIG ZC53006F71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.1379 DEL 21.12.2020 "FORNITURA E POSA ESSENZE ARBOREE " DITTA VIVAIO I MOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ISTITUZIONALI DERIVANTI DA FONDI PER DIDATTICA E PROGETTI OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 NON UTILIZZATI, PER ACQUISTO AUTONOMO DI GAZEBO E/O ALTRO MATERIALE - ISTITUTI COMPRENSIVI I E II TREBESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II "TREBESCHI" PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE MOSTRA WE LOVE SNOOPY-LA GRANDE MOSTRA DEI PEANUTS PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO PERIODO 13 APRILE 2021 - 5 SETTEMBRE 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA GRAFFITI SRL DI BERGAMO. CIG N.ZC62FF215F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.2 CALORIFERI ELETTRICI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA F.LLI BORTOLOTTI - CIG ZE8300382A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZIONE DI BRESCIA - AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PROT.45568/06/09 DEL 12.10.2020 DEL SETTORE ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU E TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) SUDDIVISI IN 7 LOTTI - PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2020 ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2024 - CON OPZIONE DI RINNOVO PER ALTRI 2 ANNI - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. B) D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZIONE DI BRESCIA -  DA TAMOIL SPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PROT.34179/06/09 DEL 05.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FOTOGRAFIA E MARKETING TERRITORIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2020 PER PUBBLICITA' SUI SOCIAL NETWORK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE - STIPULA POLIZZA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2020 ALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z522FF8B5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT DUCATO TARGATO CD343BW IN UTILIZZO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG Z462FC3FE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI EX D.LGS. N. 65/2017 ALLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIO- EDUCATIVE 0-3 ANNI E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE OPERANTI NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, CHE HANNO SUBITO GRAVI CONSEGUENZE ECONOMICHE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN ESITO ALL'AVVISO PUBBLICO D.D. N. 1144/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  "COMITATO IDROSCALO DESENZANO" PER LA REALIZZAZIONE DELL' "OPERAZIONE MC72". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMPETIZIONE STORICA DENOMINATA "MILLE MIGLIA"  - PASSAGGIO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE FAN COIL PRESSO BIBLIOTECA VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG Z122FF9B75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' EMERGENZA COVID ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARABINIERI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RAGIONE SOCIALE ENEL SI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2020. MANTENIMENTO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE INCENDI. BRESCIA  29.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, EX DGR . 14 LUGLIO 2020, N. IX/3373 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE DEL FONDO REGIONALE PER L'ANNUALITA' 2020 A SOSTEGNO DELL'OFFERTA EDUCATIVA GARANTITA DAGLI ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2021 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA ONLINE "FORUM CONTABILITA'  ENTI LOCALI  ANNO 2021" -  WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z192FEEED2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO ECONOMICO SUBITO DAGLI OPERATORI DEL TESSUTO COMMERCIALE-RICETTIVO ED ARTIGIANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO PER ISTRUTTORIA E REGISTRAZIONE PRATICHE FINALIZZATE ALLA SUCCESSIVA REGISTRAZIONE AL REGISTRO DEGLI AIUTI DI STATO RNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE PER  SPETTACOLI TEATRALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CIRCUITO TEATRALE "CI.T.T.A'. DOLCI" CIRCUITI TEATRALI IN TERRE D'ACQUA DOLCE ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIDEIUSSIONE PER PROTOCOLLO D'INTESA CON LA  PREFETTURA DI BRESCIA PER SCUOLE SICURE 2020/2021-IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA E INTEGRAZIONI  RELATIVI AI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE ED AL BUDGET PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO SOC. ACQUE BRESCIANE SRL  DEFINIZIONE SOLUZIONE PROGETTUALE  PER PREVENIRE  ALLAGAMENTO VIA PIAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE GEOM. SCHENA GIANBATTISTA CIG Z572FF1033</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO TIGLI LOC. SPIAGGIA D'ORO - COOP. L'ALBERO CIG Z792FF290D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FONTANE - ASSEGNAZIONE  DITTA AQUA VERDE CIG Z6E2FF2907</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DECESPUGLIATORE - DITTA SANGIORNI ANNAROSA CIG Z4D2FF28F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2021: SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA E COSTITUZIONE DEPOSITO DI ROTAZIONE PER AFFRANCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE PER SOFTWARE VEEAM DI BACKUP DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, MODIFICA, TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME/TEMPO PIENO DI ALCUNI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA TAMOIL ITALIA SPA AVVERSO ORDINANZA TAR LOMBARDIA N. 468/2020 CHE RESPINGE RICORSO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE PROT. 51537/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA  "VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER P.A. - EDIZIONE 14 " - CIG  7726983C14 LOTTO 6 - CIG 77269511AF LOTTO 3 - CIG 7726942A3F LOTTO 2 - CIG DERIVATI  8557444230 - ZF92FBFA77 - Z052FBFB5F..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2021: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE CON MODALITA' SMA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GONFIABILE AD ARCO PER VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI,  SPORTIVE E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI CON L'UTILIZZO DI BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA ALLA DITTA TENDENZE E SERVIZI DI PERUGIA - CIG N.Z002FA2B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMETO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE SUDDIVISI IN 7 LOTTI - PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2020 ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2024 - CON OPZIONE DI RINNOVO PER ALTRI 2 ANNI. APPROVAZIONE VERBALI DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE/ESCLUSIONE ALLA GARA DEI CONCORRENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO PER L'EVENTO DIGITALE ONLINE CON COMUNICAZIONE STREAMING "TENDE DI NATALE 2020 - ASS. "NOSTRA AETATE APS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP 2021/2022, FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2021/2022 E INVIO BOLLETTINO INTERAZIONE - ASS. STUDIO GARZON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE CAMPO SPORTIVO MARAVIGLIA - GARDA INCISIONI CIG Z342FE6111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO ARCIERI" PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30/9/2027 ALLA PRO DESENZANO SCSD - CIG 84316387C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI GENNAIO - GIUGNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA A.R.E. DESENZANO DI RIZZETTI &amp; C.SNC- CIG Z592FE6819. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO - ASSEGNAZIONE  COOPERATIVA  L'ALIANTE  CIG ZE12FD60BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE - DITTA GOITESE COSTRUZIONI - CIG ZEC2FD5402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ESSENZE ARBOREE - DITTA CHERUBINI VALTER VIVAIO DEL GARDA - CIG ZA52FDA1F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE ASILO NIDO VIA PACE - COOP. L'ALBERO CIG ZA62FD49F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PALMA PHOENIX - DITTA CHERUBINI VALTER VIVAIO DEL GARDA - CIG Z902FE615A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORMEGGIO NATANTE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA "ANTONIO LIGABUE DAL PO AL GARDA" - ASSSEGNAZIONE SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORRIERE DEL GARDA  A.P.S. - E.T.S. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  CIG N. Z3F2FE630D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER FINI ISTITUZIONALI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ASSISTENZA AI VARCHI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE STELLE LUMINOSE - CIG Z252FD9AE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 - CIG 8481888367 - PRESA ATTO VERIFICA REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO MONTECROCE  PERIODO 1/9/2020 - 31/8/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/8/2027 ALLA ASD REAL DESENZANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO  SPORTIVO "DAL MOLIN"  PERIODO 1/9/2020 - 31/8/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/8/2027  ALLA ASD RUGBY DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A FAVORE DI UTENTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE E DIFFICOLTA' ECONOMICA  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19: FORNITURA DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' DA DESTIRE A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. CIG ZBF2FA9B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DI CUI ALL'ART.1 L.381/1991 PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 - APPROVAZIONE VERBALI - PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STACCIONATA DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL LAGHETTO - DITTA  ECOSOL SAS CIG Z702FCF0E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALI E FARI CAMPO SPORTIVO MONTECROCE DITTA B &amp; P CIG 7982FCEEEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE CORTILI E AREE ESTERNE DEGLI EDIFICI  COMUNALI E LORO PERTINENZE - CIG Z642FCE5D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - DITTA MORO SNC CIG Z742FC485A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI LIBRETTI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA FRANCESCHINI DI FRANCESCHINI MARCO E SERGIO SNC - CIG ZCB2FD9892. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RECINZIONE - DITTA EDIL 3 SRL - CIGZ282FD4A52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI CATEGORIA OG 10 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE  NATALE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE PARZIALI CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA SOSPESI CAUSA COVID-19 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PARASPIGOLI PER L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. - CIG ZBA2FD138C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2020 PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE  2020 - PERSONALE NON DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI UNA PORZIONE DEL PRIMO PIANO DI  "PALAZZO TODESCHINI" - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG ZF02F940E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA N.2 CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PER CONSIGLIO COMUNALE MOBILE E MISTO - GESTIONE SEDUTE DA REMOTO CON DROMEDIAN SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA COPERTURA PALCO TEATRO ALL'APERTO CASTELLO CUP I12B20000070004 CIG 8552597251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA CAMPO SINTETICO CIG 8200484579 CUP I13B19000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CASTELLO - DITTA  BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC CUPI15I20000180004 CIG 8516332B78B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONE PAESAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO PER LE MANIFESTAZIONI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SEMI AUTONOMIA  UTENTE MATRICOLA 121049 CON FIGLIO MINORE PRESSO ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 20 COPERTURE PER TRANSENNA CON STAMPA LOGO ISTITUZIONALE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z252FCC621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO  - RENDICONTAZIONE E RIMBORSI  MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE PALESTRE COMUNALI ASS. DITTA CONQUEST - CIG ZC52FC76B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 64100 PRESSO COMUNITA' FAMILIARE CALIMERO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' CAMERA A SUD DI MONZA (MB) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOVISIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO I E  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" - PLESSI DI DESENZANO DEL GARDA - PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI D'ASCOLTO - A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE COLNAGO DEL 9 -10 -11 APRILE 2021 - AFFIDAMENTO ALLA P.M. SPORT SSD ARL CIG Z7B2F945A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORFIDO ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA  SPA CIG ZF62FBF0D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO - DITTA EDIL TUTTO CIG Z0C2FBF083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUTTURA PERIMETRALE -  DITTA GARDA INCISIONI  CIG ZE12FBF10E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EX ACCISA E CCNL  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE STRUTTURE LUDICHE - COOP. LA CASCINA DI DESENZANO D/G CIG ZD32F93CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LAVAGGIO E PULIZIA GRIGLIE, CANALI DI SCOLO E CADITOIE - DITTA SIRMIO SPURGHI CIG Z0D2FAA271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'IPSEOA "C. DE' MEDICI", AL C.F.P "GIUSEPPE ZANARDELLI"  UNITA' OPERATIVA DI  DESENZANO DEL GARDA E ALL'ISTITUTO "BAZOLI -POLO", PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI D'ASCOLTO  -  A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE COME MISURA DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z692F979A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE PERIODO 01.01.2021-30.06.2021 - CIG 74809757DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI LIBRETTI PER I CENTRI SOCIALI PER  GLI ANZIANI ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA FRANCESCHINI DI FRANCESCHINI MARCO E SERGIO SNC - CIG Z992FB5E30. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 81757 PRESSO LA COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO PARENTALE DI 3 MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' GINESTRA GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 87333 PRESSO COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI" - WEBINAR, 15.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RICORSO AL TAR  - SEZ. BRESCIA - AVVERSO LA DETERMINAZIONE N. 490 DEL 24.06.2020 E DELLA DELIBERAZIONE N. 25 DEL 30.06.2020 EMESSE  DALL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI DI GARDA E IDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP - ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO E ALLA PARROCCHIA DI PIAZZA GARIBALDI PER I SUPPORTI DIMOSTRATI IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEDA PROGRAMMATICA PROGETTUALE FINALIZZATA ALLA PREVEZIONE E AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E AL SOSTENGO DELLE VITTIME DI VIOLENZA, PER IL BIENNIO 2020/2021, IN RIFERIMENTO ALLE RISORSE AGGIUNTIVE , DI CUI ALLA DGR 23 LUGLIO 2020, N. 3393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGETTO FORMATIVO DOTECOMUNE AVVISO 15/2019 CON UN VOLONTARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI CUP I17H19002310004 CIG 8112567E0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 63250 PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  SOC. ENEL SI SRL - CIG ZA32FAA2AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO CUP   I14I19000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE FONTANA SAN MARTINO ASSEGNAZIONE DITTA AQUA VERDE - CIG 8539565FF4 CUP I15E20000460004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN QUOTA CHIUSINI - ASSEGNAZIONE DITTA  ANTONUTTI F.LLI - CIG Z9F2F9A0B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDILSCAVI  CIG Z792F9A046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE - DITTA PACCHIARINI ARRIGO &amp; C. - CIG ZD32F9A005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTI AD USO PRIVATO DITTA RICHIEDENTE NAVIGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PERIODO 1.01.2021-31.12.2021 - CIG 8481888367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEPARE' E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER GALLERIA CIVICA,  CASTELLO  ED EVENTI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL -ARIA SPA DI REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA LUBROMECH S.R.L. DI PAITONE (BS) - CIG N.Z5F2FA567F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA IN SPUGNA PER L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA MINCIO SPUGNE COTONE DI CAMPOSTRINI DOTT. FRANCESCO - CIG ZEE2F94445. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' CAMERA A SUD DI MONZA (MB) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA GIUSTACCHINI SPA. - CIG  Z922F94206. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITÀ DI LOVATO GIOVANNI DI DESENZANO DEL GARDA (BS) PER FORNITURA DIVISORIE IN PLEXIGLASS PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. CIG ZC82F54D0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER 'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE SUDDIVISI IN 7 LOTTI - PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2020 ALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ALTRI 2 ANNI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2020 - AGGIORNAMENTO ANNUALE DIPENDENTI ASSP - D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2020 -   AGGIORNAMENTO  DEI PREPOSTI E DEI COORDINATORI  - D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2020 - D.LGS.81/2008 - AGGIORNAMENTO TRIENNALE ADDETTI ALL'EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MODIFICA INDIRIZZAMENTO TELEFONATE ENTRANTI -USCENTI CENTRALINO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" -   DITTA SISTEB - CIG Z112F2CB85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ROTOLI PORTA PANNOLINI PER L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA DANPETE SRL - CIG Z9D2F90C1F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIOCHI PER L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. - CIG ZCB2F91594. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO MODELLO GIACCHE A VENTO MULTIUSO COMPLETE DI CORPETTO AUTOPORTANTE IN GORETEX PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ODA SUL ME.PA. - DITTA FORINT SPA - CIG Z492FAC53E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E FORNITURA GUIDE PER MUSEO CIVICO G. RAMBOTTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DI ARIA S.P.A. ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. DI DECOLLATURA (CZ) - CIG N.ZA32F3B210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO SANTA LUCIA E REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI NATALIZI - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI NARRAZIONI  NATALIZIE IN STREAMING PER BAMBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER NR. 2 VOLONTARI PRESSO IL SETTORE CULTURA - QUOTA B - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER IL FONDO AFFITTO COMUNALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO ELETTRICO  - ANNUALITA'  2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUBROMECH SRL DI PAITONE (BS) PER ACQUISTO COLONNINE SEGNA PERCORSO, PIANTANE PER EROGAZIONE GEL IGIENIZZANTE MANI, TAPPI IN ALLUMINIO PORTA SCHEDA IN PLEXIGLASS RICHIESTE DA VARI UFFICI DI QUESTO COMUNE - CIG Z4F2F5E7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO FIBRA OTTICA P.ZZA MATTEOTTI E MUSEO RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PENNE CON LOGO COMUNE DI DESENZANO -  DITTA SCRIPTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA N.7 - VIALE AGELLO/VIA BORGO DI SOTTO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE IN ALCUNE ROTATORIE COMUNALI - TRIENNIO 2019/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTO ENTRATE 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2020 - AGGIORNAMENTO ANNUALE HACCP DIPENDENTI ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA  2020 -  DIPENDENTI CON FUNZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 APPARECCHI TELEFONICI PER SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTNERSHIP/SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNALI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE PRODOTTI PRAIM THIN MANAGER E THINOX4PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI -  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DE GASPERINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI NELL'AMBITO DI EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE NELLA ROTATORIA N.7 - VIALE AGELLO/VIALE ANDREIS - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA'  MARZO 2020/MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CIPRESSI AMMALORATI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - CIG Z742F9B093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ACQUISIZIONE AUTONOMA DEI BENI DI CONSUMO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DATI PERIODO 2019-2021. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE  RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II "TREBESCHI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA LIBRETTI  IESPLICATIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. DI DECOLLATURA (CZ) TRAMITE SINTEL DI ARIA SPA  - CIG N. ZD22F95732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER AULA DIDATTICA DEL MUSEO RAMBOTTI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA  ALLA DITTA G.A.M.  GONZAGARREDI MONTESSORI SRL  DI GONZAGA (MN) - CIG N.Z8C2F80999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA RIPRESA DEL MERCATO DELLA DOMENICA A RIVOLTELLA IL 06.12.20 E DEL MERCATO MARTEDI' A DESENZANO IL 08.12.20 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE PER IL FONDO AFFITTO COMUNALE ANNO 2020 ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021  PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE "BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO" PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - CIG 7671304054 - CIG DERIVATO 7762425BBE - DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AGLI ABBONATI AL PARCHEGGIO "VALLONE" DELL'IMPORTO, GIA' PAGATO, RELATIVO AL PERIODO DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU ME.PA. CON O.D.A. DELLA BANCA DATI "FORMULA PIU' 8 AREE" PER TRE ANNI DALL'ATTIVAZIONE - DITTA MYO SPA - CIG Z632F4223C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARQUET DETERIORATO BIBLIOTECA VILLA BRUNATI - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC CIG Z8D2F93CC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO E RIMOZIONE ALBERI MORTI - ASSEGNAZIONE COOP. LA TENDA - CIG Z9A2F93D51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI - CIG ZC62F9783D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAPANNONE DA ADIBIRE A POLO EMERGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 30070 ALLO SDI GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 100679 AL CSE GESTITO DALLA COOPERATIVA LA RONDINE DI MAZZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE "GIORNALINO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID - 19 MISURE DI SOSTEGNO AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI COSAP 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 1, COMMA 917 DELLA LEGGE 145/2018. RIMBORSO MAGGIORAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA',</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DEL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO TODESCHINI". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA FABBRICATO PRESSO PARCO LAGHETTO - DITTA SERRAMENTI MARELLA SRL - CIG ZAA2F93DB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  LOCALI INTERNI PALAZZO TODESCHINI - INTERVENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTARILE ALLO STUDIO ASSOCIATO ZAMPAGLIONE - FERRARIO PER ACQUISTO CAPANNONE  DA ADIBIRE A POLO DELLE EMERGENZE - CIG Z962F93C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE VIE ANNO 2020 CUP I17H20000210004 CIG 85156611C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO E-WAY - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI CAR SHARING E SCOOTER SHARING A SERVIZIO DEI COMUNI LACUALI DEL BASSO GARDA - TRASFERIMENTO SALDO FINANZIAMENTO MINISTERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PARZIALE TOMBINATURA FOSSO DEMANIALE DENOMINATO RIO FREDDO PER MQ. 46,13 - RICHIEDENTE. BACCOLO ADELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO TOMBINATURA E SOPRASTANTE EDIFICIO EX ALVEO DEMANIALE RIO PESCALA  PER MQ. 82,00 - RICHIEDENTE: CONDOMINIO CASA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA EX D. LGS. 81/2008 - ANNO 2020 - CIG Z992CABF23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTENITORI E CALENDARI PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2020- CIG Z232F8778B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020- CIG Z352B1468A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASSISTENZA APPLICATIVO ZUCCHETTI DI GESTIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA,  EROGAZIONE  BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ASSISTENZA, SUPPORTO E CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021, SECONDO LE SPECIFICHE PREVISTE DAL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR) DI ARERA - CIG ZC02F6DCE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI - D.LGS.81/2008 -  DESENZANO DEL GARD -  DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 35418 AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 32519 ALLO SDI - MODULO INDIVIDUALE GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 5249 AL C.S.E. DI CASTIGLIONE D/STIVIERE GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ACCONTO SPESE DENTISTICHE STRAORDINARIE SOSTENUTE DA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA DEL DIPENDENTE MATRICOLA 39700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA POLIZIA LOCALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SU STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICLASSIFICAZIONE CONTABILE DI ALCUNI IMPEGNI ASSUNTI DAL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE LEGALE INERENTE L'ATTIVITA' DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI - PERIODO DAL 02.12.2020  AL 31.12.2021 - CIG Z8A2F6EFAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO FARM CITRIX - COMPLETAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SISTEMAZIONE POLO DELLE EMERGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 68555 PRESSO IL CDD GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G  - PERIODO 09.12.2020 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 33832 ALLO SFA IL GIRASOLE GESTITO DALLA COOP. LA RONDINE DI MAZZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 15/2019 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI, ADDOBBI E OMAGGI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI INVERNALI  2020 -- CIG ZC02F5C478</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORI DELL'AVVENTO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ISITITUZIONALI STRAORDINARI AI CORI PARTECIPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI  CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER PROGETTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI,  PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO -  STATALI E PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL BANDO DUC DESENZANO DEL GARDA ANTICHI CENTRI STORICI, CUORI COMMERCIALI DI RIVOLTELLA E DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1205 DEL 30.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE MEZZI COMUNALI PER OPERE DA GOMMISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA FACCIATA  ESTERNA E REALIZZAZIONE LOGO MUSEO CIVICO "RAMBOTTI" IN CORTEN E RELATIVA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AUTOMAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - PRIMA FASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE PER PROGETTAZIONE, RIALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI VIDEOINSTALLAZIONI MULTIMEDIALI PRESSO IL MUSEO CIVICO "RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PER DOCENZE CORSO ON LINE UNIVERSITA' DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE OSPITALITA' INDIGENTI E/O INABILI PRESSO R.S.A. E ISTITUTI DI ASSISTENZA (C.R.A. - MINI ALLOGGI PROTETTI): ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL TESTO DA INVIARE VIA MAIL CON LA CONFERMA DI PROTOCOLLAZIONE -  DITTA PROJECT SRL - SMART  CIG: Z462F2886D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO SEPA SDD PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL BANDO DUC DESENZANO DEL GARDA - ANTICHI CENTRI STORICI, CUORI COMMERCIALI DI RIVOLTELLA E DESENZANO DEL GARDA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EMERGENZA CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - APPROVAZIONE PIANO NEVE 2020/2021-  ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA  DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPANA TORRE CIVICA DI RIVOLTELLA - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE NUOVA ROTATORIA LOC. SAN PIETRO - DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA - CIG Z602F79BB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA RIPRESA DEL MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDÌ 1° DICEMBRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER POTATURE ESSENZE ARBOREE - COOP. LA CASCINA DI DESENZANO - CIG ZDE2F652E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA MANTO SINTETICO AREA GIOCHI MARATONA - DITTA VERDIMPIANTI SRL - CIG ZD22F60B03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI SU GIUSEPPE GUERZONI A CURA DELLA PROF.SSA D'ARCONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA STEEL COMUNICARE SNC IN STEEL COMUNICARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FRESATURA CEPPAIE DI ALBERI AD ALTO FUSTO ABBATTUTI E RIMESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE. CIG Z572F58FA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI DISSUASORI PER L'ALLONTANAMENTO DI VOLATILI DAI CIMITERI E IMMOBILI COMUNALI - CIG ZF32F716C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA  69058 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'EMERGENZA COVID  ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 DEL PERSONALE DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTATILI DA ASSEGNARE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TUBAZIONE PER LINEA TELEFONICA PRESSO SCUOLA DON MAZZOLARI - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG Z7E2F71C79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GUANTI MONOUSO E CALZARI COPRISCARPE PER L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA GIUSTACCHINI SPA. - CIG Z0C2F632CA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE STRAORDINARIE PER MINORI INSERITI PRESSO LE COMUNITA' GESTITE DALL'AZIENDA SPECIALE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO STRAORDINARIO ACQUE BRESCIANE 2020: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE AL CORSO "LE NUOVE COORDINATE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DOPO GLI INTERVENTI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - PUBBLICITA' ATTI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" - WEBINAR 03.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONI AL CORSO "LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE" - WEBINAR, 01.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONI AL CORSO "LE NOTIFICHE AL TEMPO DEL  CORONAVIRUS" - WEBINAR, 27.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PORTATILI DA ASSEGNARE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE AL CORSO "PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI" - WEBINAR DEL  03.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020. ISCRIZIONE AL WEBINAR "REGOLAMENTO, POLA E SISTEMA DI VALUTAZIONE NELLO SMART WORKING" IL 4 E 11 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICHIESTA DI CONCESSIONE AI FINI DELL'OCCUPAZIONE DI AREA APPARTENENTE AL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA AI SENSI DELLA L.R. 06/06/2012 N.6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27/10/2015 N.9 ART.36 PER LA "REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CENTRO BALNEARE DESENZANINO E L'ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DI PASSEGGIATA A LAGO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO PARETI INTERNE BIBLIOTECA - DITTA CASA SERENA CIG ZBA2F5C1DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI PRESSO IL POZZO IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - DITTA  MALTINI GEOM. DIONIGI E RENATO SNC - CIG ZED2F60B6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE TINTEGGIATURA FACCIATE PALAZZO BAGATTA CUP I15H18000460004  CIG 7703659C81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - CIG 828680362A - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 29941 PRESSO R.S.D. MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA DA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 86379 PRESSO LA COMUNITA' DISABILI TROBIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 81199 PRESSO LA COMUNITA' LA CASA SULL'ALBERO GESTITA DALLA COOP. AGORA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLO EX CASA CANTONIERA CASERMA CARABINIERI DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG Z802F5CFA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N.2 GAZEBO - DITTA FRANZINI SRL - CIG ZA92F58A4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE PER NUOVA FORNITURA IN VIA ZAMBONI - CIG ZC72F5C174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ALLA SOCIETÀ MUNICIPIA SPA ANTICIPATE A NOME E PER CONTO DEL COMUNE PER NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 TRAMITE POSTE ITALIANE SPA. CIG ZF22F5BC60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTP N. 357/2020 DEL 06.11.2020. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI. CIG Z9F2F59B38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL DI SANTORSO PROV. VICENZA - CIG Z772F5AED5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO ESERCIZIO ORDINARIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA EX IDROSCALO DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA DIFESA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (EX MACELLO) DI VIA MEZZOCOLLE N.20 - CONTRATTO STIPULATO CON ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE ARCHIVIO PER UFFICIO SEGRETERIA; ACQUISTO REGISTRI CIMITERIALI E RACCOGLITORI PER ATTI DI STATO CIVILE PER  UFFICIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA HALLEY INFORMATICA SRL. CIG ZB82F16880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 11157 PRESSO LA RSD VILLA ZANARDELLI DI TOSCOLANO MADERNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 79504 PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO APPROVATA CON DECRETO N.91 DEL 12/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 29448 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE GESTITA DALLA COOP. IL PROGETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 18665 PRESSO LA COMUNITA' DISABILI TROBIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE, RIALLESTIMENTO AMBIENTI E REALIZZAZIONE DI VIDEOINSTALLAZIONI MULTIMEDIALI PRESSO IL MUSEO CIVICO RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 - CIG Z382C1A2EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAIZONE E RICAMBIO ARIA EX ALLOGGI UFFICIALI COMPLESSO CASTELLO - CIG 8516332B7B CUP I15I20000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ALBERI - NOVEMBRE 2020 - CIG Z852F42875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO-SANITARIA TIRA GALGALA PER GLI UTENTI MATRICOLA 8646, 19139 E 62767 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 62768 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO MONICA CRESCINI DI LENO GESTITA DALLA COOP. SOC. COLLABORIAMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' E FREQUENZA SDI UTENTE MATRICOLA 24963 PRESSO COMUNITA' S. GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVA STAMPANTE PER ATTI  DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2021 ALLA DITTA VERBATIM SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI EX D.LGS. 65/2017 - ANNUALITÀ 2020 - ALLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE 0-3 ANNI E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, CHE HANNO SUBITO GRAVI CONSEGUENZE ECONOMICHE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA. CONTABILIZZAZIONI COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONI AL CORSO "LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO IL D.L. 76/2020" - WEBINAR, 20.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA : REALIZZAZIONE DI VIDEO CON EFFETTI 3D IN MAPPING COMPLETA DI ALLESTIMENTO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA VELA PER IL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE "TEMPORANEAMENTE VICINI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - CIG 75484791EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 94605 PRESSO RSD VILLA S. MARIA DI TAVERNERIO (CO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZ0 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2020 - AGGIORNAMENTO COMPONENTI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (DLGS 81/2008) - DESENZANO DEL GARDA, 24.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA DEI REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ - PERIODO 01.12.2020 - 30.11.2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - CIG 83459911A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 6622 PRESSO RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTORO PER LA COPERTURA DELLE SPESE RESIDUE INCOMPRIMIBILI NEL PERIODO DI LOCKDOWN DAL 24 FEBBRAIO A GIUGNO 2020, PER LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO "FINALIZZATO SCUOLE" CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE AL GESTORE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER QUESTO ENTE, BRESCIA TRASPORTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PALCO PER CONCERTO DI NATALE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA PRODUZIONI CIPIESSE DI SANTO BERTOCCHI - CIG. ZB52F47BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G E CROCE ROSSA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, GIOVANI E SOGGETTI A RISCHIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ATTIVITA' 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DESENZANO E PULIZIE CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 7989165385 - CIG DERIVATO 8088332EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE E DIFFICOLTA' ECONOMICA: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI A SERVIZI RELIGIOSI L.R.12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL CIG Z952F19017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE PICCOLE SPESE A FAVORE DI INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. E PER I QUALI IL COMUNE INTEGRA LA RETTA DI DEGENZA: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE DEGRADATE E INCOLTE - DITTA LAZZARONI GIARDINI DI LAZZARONI E QUARESMINI CIG Z362F2B61E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURE IMMOBILI COMUNALI DITTA MALAGO' GEOM. STEFANO CIG ZEF2F2B5FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUZIONALE ALLA COOPERATIVA RAPHAEL DEL LAUDATO SÌ ONLUS PER LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE AL WEBINAR "PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DI UN ARCHIVIO IN FORMAZIONE" - WEBINAR , DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAMENTO CAMPI ELETTROMAGNETICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE IMPIANTO DI VIA AGELLO - DITTA SEMAFORI  BUSNELLI  SRL - CIGZ552F2D11A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA   CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO  PER REALIZZAZIONE PASSEGGIATA A LAGO MARATONA SPIAGGIA D'ORO 2° LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E PULIZIA AREE INCOLTE  DITTA DI PIERNO MARCO CIG Z132F2B778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER ADEGUAMENTO SISMICO POLLICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE AL CORSO "LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALLA LUCE DEI DECRETI SEMPLIFICAZIONE" - WEBINAR, 19.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO PER RISOLUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA CAUTELARE TAR N. 309/2020 DA BARESANI VARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPE E CALENDARI DELL'ARTISTA GIULIA ANZI PER PROMOZIONE DELLA CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO  IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 31050  AI SENSI  DELL'ART.  20, COMMA  10 - CCNL 21.05.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PER CONSIGLIO COMUNALE MOBILE E MISTO - AFFIDAMENTO GESTIONE SEDUTE DA REMOTO  ALLA DITTA DROMEDIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI,SOCIALI E SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - A.S. 2020/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA CA'  DEI FRATI  AVVERSO SENTENZA T.A.R. - SEZIONE DI BRESCIA - N. 5/2020 PUBBLICATA IN DATA 10/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA  BARESANI VARINI PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR N. 446/2020, PUBBLICATA IN DATA 11/06/2020 CON LA QUALE E' STATO DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO N. 685/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI 2020- ANNO SCOLASTICO 2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE VERSATE PER CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 ANNULLATI PER EMERGENZA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI 3000 MASCHERINE FFP2 PER VARI UFFICI COMUNALI. CIG Z6A2F17CA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BERRETTI  E CALZATURE DELLA DIVISA  PER GLI AGENTI DEL  CORPO DI POLIZIA LOCALE - ODA ME.PA. - DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI &amp; C. SNC  CIG Z272F17A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FRAGLIA VELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI SALDO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLE ATTIVITA' ESTIVE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPERIMENTO DEI CONTROLLI E DEI CARICAMENTI DEI DATI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI SUL PORTALE RNA ALLA DITTA SAEF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INDIRIZZAMENTO TELEFONATE ENTRANTI -USCENTI CENTRALINO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA SISTEB - CIG Z112F2CB85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURADEL MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI -CIG ZD72BC626C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE,COMPRESE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO CUP I14I19000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI VARIE BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DAL 31/12/2020 AL 30/06/2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVENDA SRL DI ROMA CIG ZCE2F16987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PORTI - ANNO 2020 - CIG Z5A2F0767B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI  ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PLANI ALTIMETRICO VIA RAMBOTTI VIA ERIDIO - STUDIO GEOM.MATTEO CAPPELLI -CIG Z7C2F12267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E MATERIALI PREGATI PER STRADE COMUNALI -  DITTA APPIA ANTICA SRL CIG ZF42F173C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI INGRESSO COMUNE PALAZZO BAGATTA - CIG Z7C29D9D52 CUP I17H19001860004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IN LOC. CREMASCHINA N.1 - CIG ZE52FD45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE SUDDIVISI IN 7 LOTTI- PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2020 ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2024 - CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) DI CUI ALL'ART.1 L.381/1991 PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021 - CIG 85090409EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG.RA  M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDAMENTI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2021  A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA E POSIZIONAMENTO VETROFANIE PER LA GALLERIA CIVICA "G. B. BOSIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AL SERVIZIO DIURNO PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 10.11.2020 / 31.12.2021. - CIG 8506582D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI C/O R.S.A.-C.R.A.-ISTITUTI DI ASSISTENZA-MINI ALLOGGI PROTETTI: ASSUNZIONE RETTA RICOVERO UTENTE MATR. 125602 C/O FOND.NE MADONNA DEL CORLO LONATO 11/11/2020 - 31/12/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020/212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICA INCANTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI CANTO LIRICO "THE YOUNG STARS OF THE ITALIAN OPERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLE PARROCCHIE DI S. MARIA MADDALENA E S. BIAGIO PER CONCERTI DI NATALE E FINE ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A - D.LGS. 267/2000) E VARIAZIONE NELLE PARTITE DI GIRO (ART 175  COMMA 5 QUATER LETT. E - D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA' PER IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020-2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ARTISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE SCENOGRAFICA A TEMA NATALIZIO DI AIUOLE IN DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DOCENZE UNIVERSITA' DEL GARDA A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEI CORSI AI SENSI DEL DPCM DEL 24/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN A RASSEGNA MUSICALE PRESSO AUDITORIUM "CELESTI" - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI - COMUNE DI DESENZANO D/G ANNO 2020: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTO FORFETARIO UTENZE DOMESTICHE E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 S.M.I. E DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2000, N. 452.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 E DEL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2000, N. 452.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE MATRICOLA 74035 - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 65 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FONDI A SOSTEGNO DEL SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNUALITA' 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONI PRESSO IL CAMPO MONUMENTALE DI DESENZANO LATO SX - ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA  LA COCCINELLA  - CIG Z3E2F09140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE CALORIFERI DA POSIZIONARE NELLA GUARDIOLA DEL CIMITERO DI DESENZANO. CIG Z812F0BCCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PORTI ANNO 2020 - CIG Z5A2F0767B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI  PER SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SINERGETICA PER EVENTO DESENZANO FILM FESTIVAL 2020 DEL 08 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ATTIVITA' E DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER CONSIGLIO  COMUNALE MOBILE E MISTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DROMEDIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALL'UTENTE MATRICOLA 87223 PER FAR FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PORTO VECCHIO PER IL PRESEPE GALLEGGIANTE ANNO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER IL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ARAN (D.M. 27/11/2013) PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE E ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "LA LEGGE DI BILANCIO 2021/2023 E LE MANOVRE 2020" - 03.11.2020, WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI STRUTTURE LUDICHE - DITTA  GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' - CIG Z4E2EFB40E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI L. 12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ERPICE CON SPAZZOLA PER NUOVO CAMPO SINTENTICO CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA DITTA MAST SRL CIG ZEE2EFB214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ODA ME.PA. - DITTA ELTRAFF SRL - CIG Z132EEE4F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR 10 NASTRI SIMI 0498/9400 PER SETTORE STATO CIVILE . AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIMI SAS. CIG ZC42EEC736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER CONTROLLO MEZZI PESANTI PER CORPO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA BI ESSE SPA - CIG Z252EEC589</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA, A PAGAMENTO - CIG 5466703207 - PROROGA CONTRATTO CON LA DITTA BRESCIA MOBILITA' PER IL PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER MESSO NOTIFICATORE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA CIG ZA62EE6DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AL SERVIZIO DIURNO PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 10.11.2020 - 31.12.2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.08.2024 _ CIG 84589366CF - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIIVA ALUNNO/A DISABILE (COD. -04CB) FREQUENTANTE UNA SCUOLA PRIMARIA  IN ALTRO COMUNE A.S. 2020/2021 - SMART CIG Z0C2EE0096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 861 DEL 15.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G. B. BOSIO" ANNO 2020 - CIG Z672EF4232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER N.2 VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A) - CIG ZB42EE39A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO  SUAP IMMOBILIARE ZETA - EDITORIALE BRESCIANA SPA - CIG Z8B2EE723C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA: RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VIDEO DENOMINATO "LAMPO DI POESIA"  IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - 25 NOVEMBRE 2020 - CIG Z322EED1DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO DI CITTADINI DESENZANESI (FRAZIONE SAN PIETRO E VIE CONFINANTI) AL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI DI CENTENARO DI LONATO DEL GARDA A SEGUITO DI PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON D.G. N. 344 DEL 05.11.2019 -  ANNO 2020 -CIG Z232EDC41D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALENDARI DELL'ARTISTA MARTA BERTAGNA PER PROMOZIONE DELLA CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO SEPA SDD PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER INSOLUTI ANNO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE L.A.CU.S. A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' PER IL PROGETTO "FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA' SUL GARDA 2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2020/2021 - FORNITORE BRESCIA TRASPORTI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO IN OTTEMPERANZA ALLE  REGOLE DI  SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG 670927902F - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO IN OTTEMPERANZA ALLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU SU AREE EDIFICABILI . PROSECUZIONE CONTRATTO FINO AL 31/08/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 106-107 E 165 D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PULIZIA INTEGRATIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI 01.11.2020 - 31.12.2020 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE DI BRESCIA CIG ZB52EDBC67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO MILLE MIGLIA - INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA   ANTINCENDIO E  COORDINAMENTO EMERGENZE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZE02E75EB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DALLA SOCIETA' TYRE RETAIL SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE PARZIALI D'ISCRIZIONE  AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA SOSPESI PER EMERGENZA COVID-19  - ULTIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SERES 679E IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ODA ME.PA. - ASSEGNAZIONE DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO) - CIG ZE92EE0C1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE AD EMERGENZA ABITATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG 8237508EA2 - FORNITORE R.T.I. ELEFANTI VOLANTI - CO.GE.S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE ISTITUZIONALI 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE TECNICO CON LA CASCINA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2019 AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISORI PER ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ASSEGNAZIONE DITTA PSR SRL CIG ZB72ED26EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE STRUTTURE LUDICHE PARCHI E GIARDINI COMUNALI - COOP. LA CASCINA -CIG ZCF2ED2784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIERE ALLA L.R. 18/2019 (LEGGE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE) ARCH.STEFANIA BARONIO CIG Z262EB0AD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SAP VIA ERCULIANO PAPA - DITTA  CAPILUPPI LORENZO SNC CIG 8428734B53 CUP I12H20000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORTE PRESSO IL CAG -  DITTA COSTRUZIONI METALLICHE CIG Z162ED27AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI  PER ATTIVITA' EMERGENZA  COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "BUONO SCUOLA COMUNALE" A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI ANNO 2020  - CIG Z4E2ED8821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI ALBERI, ARBUSTI E CONCIMI - ANNO 2020 - CIG Z5B2C83CE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - CIG Z462D07C0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO MILLE MIGLIA 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7E2EA278C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE DI TRASPORTO SOSTENUTE DA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA GIURIDICA SILVER (EX LEGGI D'ITALIA) - PACCHETTO PER 20 POSTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/12/2020 - 30/11/2021 - CIG Z0B25AA0DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRONTUARI PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2021 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG Z0A2EC1AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LICENZE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA  FARM CITRIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2020/2021 - AFFIDAMENTO INCARICHI  DOCENZA CORSI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  PERIODO 1/9/2020 - 31/8/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/8/2026 DEL LOTTO N. 3 ALLA VIRTUS DESENZANO BK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DELLE PALESTRE COMUNALI/PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO 1/9/2020 - 31/8/204 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/8/2026  DEI LOTTI N. 4 E N. 6 ALLA ASD VIRTUS DESENZANO BK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO  CIVILE UNIVERSALE PER NR. 1 VOLONTARIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE - QUOTA A - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVI MICROFONI PER CASTELLO SALONE G. BENEDETT - CIG Z5E2ECACE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER NR. 2 VOLONTARI PRESSO IL SETTORE CULTURA - PAGAMENTO DELLA QUOTA A - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE DI LIBRI E SUPPORTI INFORMATICI PER LA BIBILIOTECA CIVICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA A CONVEGNI/RIUNIONI PRESSO LE SALE COMUNALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE FINO AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE FINO AL 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SYSTEM PER LA BIBLIOTECA CIVICA ANELLI E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI FINO AL 31/12/2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI FINO AL 31/12/2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E TONER. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO &amp; C. (MN) CIG Z242EBBEB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CIOTOLE FIORITE DI CRISANTEMI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI DESENZANO E RIVOLTELLA - CIG Z6E2EBB82B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA TREBESCHI  CIG 800619484A CUP I12J19007510001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z1C2E96383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG ZDC2EB6801</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASERMA GUARDIA DI FINANZA  - DITTA GALLETTI IMPIANTI ELETTRICI SNC - CIG ZF02EA3696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N.2 IMPIANTI VERTICALI LUMINOSI DI SEGNALAZIONE VELOCITA' - DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA - CIG ZEE2EBAAA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2020 - SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG Z912E963AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG ZF42E963E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - DITTA ANTONUTTI F.LLI CIG ZC52EAF8E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO/ BAR DI PROPRIETA'  COMUNALE SITUATO PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA LA NUOVA CLAEMAPARK .SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONI DI LOCAZIONE CENTRO IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "LABORATORIO OPERATIVO DI APPROFONDIMENTO SUL FONDO - LE INDICAZIONI DELLA R.G.S. SULL'ADEGUAMENTO DEI LIMITI (ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017) - WEBINAR, 16.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PER LAPIDI CIMITERO DI DESENZANO - CIG ZBF2EB44BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DECORO DELLE AREE VERDI ATTREZZATE IN ZONA TURISTICA - CIG 8224070D3F - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CENTRI RACCOLTA VIA GIOTTO E LOC. MONTECORNO - SOCIETA' GARDA UNO SPA CIG Z8E2EA36A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/ COORDINAMENTO/FUNZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI/PRIMA NECESSITA' DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' ECONOMICA: INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI UN'ASCIUGATRICE PER L'ASILO COMUNALE IL CUCCIOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE72E599A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE 555 DEL 18/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE N.255 DEL 26/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z882DB6784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ESSENZE FIORITE AUTUNNALI - CIG Z922E9D5AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TAMPONI COVID-19 PER DIPENDENTI COMUNALI - CIG Z532EA57C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER IL RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DI UN NUCLEO PARENTALE DI 3 MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' GINESTRA GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PRATO SINTETICO GIARDINO MARATONA - DITTA FOR PLAY SNC - CIG Z572EA3687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MESSA  IN SICUREZZA ITINERARI CICLABILI EXTRAURBANI - ASSEGNAZIONE DITTA  B.T.T. SRL  - CUP I17H20000670004 CIG 8410104D5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII  DITTA MORO SNC  CUP I17H20000200004 - CIG 84100722F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA MADRE DEL MINORE MATRICOLA 99185 PER SUPPORTO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE FAMILIARE -  SETTEMBRE / DICEMBRE 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI COPERTURA  COSTI AMMINISTRATIVI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SPECIALE LL.PP. TARGATO CB548FX A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 28/05/2020 - PROCEDURA IN SINTEL - DITTA OFFICINA BRIGONI SRL - CIG Z9B2E9B7BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE A CICLO WEBINAR "COME ORGANIZZARE LO SMART WORKING - ORGANIZZAZIONE, PRIVACY, SICUREZZA, GESTIONE, VALUTAZIONE PERFORMANCE" - OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - SEMINARIO "OPERATIVITA' ANTIDROGA E SOSTANZE STUPEFACENTI - PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL FENOMENO SU STRADA" - WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E INUMAZIONE - CIG N.ZB62E8EC39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AL SERVIZIO DIURNO PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE -  PERIODO 10.11.2020 / 31.12.2022 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO, DAL 01.01.2023 AL 31.08.2024. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RISTORAZIONE ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO E SERVIZIO MENSA CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2020/1724 E N. 2020/1722 - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI: RIPARTO RISORSE 2020 - DGR XI/3438 DEL 28/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE DIALETTALE 3° EDIZIONE -  ACQUISTO BIGLIETTERIA PER DATE SOSPESE CAUSA EMERGENZA COVID 19 E RECUPERATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI DI PREGIO PROROGA FINO AL 31.12.2020 - CIG Z2D2E96331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENE URBANA - PERIODO 01.11.2020 - 31.12.2020 - CIG 8195846214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER VERIFICA E REDAZIONE PROTOCOLLI COVID - CIG Z482E90385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO  LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO  ASILO NIDO POLLICINO CATEGORIA OG 1 CLASSE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANTALONI ANTIACQUA PER SETTORE OPERAI - DITTA FER 2000 - CIG Z992E9447E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE MEZZI COMUNALI  PER OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO E FORNITURA CARBURANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE MATRICOLA 121058 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2020 PER ONERI TFR DOVUTI SULLE INDENNITA' DI POSIZIONE DEL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "PALAZZO TODESCHINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS DI MARIANO COMENSE (CO) - CIG N. Z9D2E930FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E COLLEGAMENTO MONODIREZIONALE PRESSO PALAZZO TODESCHINI PER 12 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA DITTA VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R.L. DI BRESCIA CIG Z472E916DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUTRA SPRAY PER DISINFESTAZIONE  AUTOBUS SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA AMBIENCE SERVICE SRL DI GUSSAGO (BS) CIG Z0F2E542FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 13/2019 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA  PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI "GHIZZI - MARAVIGLIA" PER IL PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30/9/2027 ALLA CALVINA DESENZANO CALCIO SSD ARL - CIG 843165991D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO ARCIERI  PER IL PERIODO 1/10/2020 - 30/9/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30/9/2027  ALLA PRO DESENZANO DEL GARDA - CIG 84316387C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE ADEGUAMENTO EDIFICIO VIA DURIGHELLO PER TEMPORANEO UTILIZZO AD ASILO NIDO  CUP I16B190004404 CIG 8141298BA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE  DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 -  CUP I17H19001920004 CIG 8157200E60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ING.FERRUCCIO MASSARDI PER DIREZIONE LAVORI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO CIG ZD92E83E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE INTERVENTI SU SOLAI CONTROSOFFITTO REI CON ATTENUAZIONE ACUSTICA E ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA INFANZIA EINSTEIN E SCUOLA PRIMARIA LAINI CUP I19E20000670004  CIG 8412201FD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPORTO PIANO ESTATE SICURA 2020 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA  - CIG ZA92D2E401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  INTERVENTI SU SOLAI CON MIGLIORAMENTO STATICO E ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA PAPA E DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N.728 DEL 7.8.2020 "AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO CENTRO BALNEARE DESENZANINO ED ALLARGAMENTO TRATTO PASSEGGIATA A LAGO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PLUVIALI EDIFICIO DI VIA DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE DITTA ITALACTIVE SRL - CIG ZD82E83E0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.895 DEL 22.9.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO/A DISABILE (COD. -04CV) FREQUENTANTE UN CFP IN ALTRO COMUNE A.S. 2020/2021 - SMARTCIG ZB72E2F005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2020 - AGGIORNAMENTO ANNUALE RL.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ALTRO PARTECIPANTE -  SEMINARI SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COMUNICAZIONE 2020 - ASSEGNAZIONI PER PUBBLICAZIONI  SU DI GIORNALI LOCALI  DI MATERIALE PROMOZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO N.19 DEL 13/02/2020 DA ASSEGNARE AL SETTORE SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 100679 AL C.S.E. GESTITO DALLA COOP. LA RONDINE DI MAZZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05.10.2020 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI RIPARAZIONE DEI MOTOCICLI TARGATI YA04012 E YA04013 DELLA P.L. A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 19/04/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA BERTAZZONI SRL - CIG ZD92E7DA4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSAFORTE PER SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA STEEL.E S.A.S. -  CIG Z7D2E7DAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO PULIZIA BAGNI PARCO DEL LAGHETTO DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 EMERGENZA SANITARIA COVID-19. LA CHIMERA COOP.SOCIALE DI BRESCIA CIG ZB82E81705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RC E CORPO PER IL DRONE DELLA POLIZIA LOCALE - STIPULA POLIZZE CON LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. PERIODO 30/09/2020 - 30/09/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z142E781E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E CONSEGNA DI  PIEGHEVOLI PER PROMOZIONE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA E PER IL CASTELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI  XXIII CUP I17H20000200004 CIG 84100722F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ITINERARI CICLABILI EXTRAURBANI  CUP I17H20000670004 CIG 8410104D5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO UNESCO 2019: ASSEGNAZIONE FORNITURE DI PANNELLI PER MUSEO CIVICO "RAMBOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO CIMITERO RIVOLTELLA - DITTA SIRANI  VINCENZO SRL - CIG Z0A2E73AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRANSENNE - DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG Z8A2E7749C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO  PER IL SECONDO SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TETTO PRESSO CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA -. DITTA IMPERADORI  COPERTURE SRL  - CIG Z892E70396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "IDEANDO" DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGAMI LEALI 2.0 UNA COMUNITA' SICURA E' UNA COMUNITA' CHE SI PRENDE CURA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPI VESTIARIO CALZATURE E DPI PER OPERAI SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA ALLA DITTA ENGELMAN SRL DI LONATO DEL GARDA CIG Z7A2E71CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCATOLE DI CARTONE CON STAMPA PER ARCHIVIO DI DEPOSITO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SCATOLIFICIO GHEDESE SRL CIG Z462E1C4EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI IN MATERIA DI STATO CIVILE - CASTEL SAN PIETRO TERME, SETTEMBRE-OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA PRESSO LOCALE CAG SCUOLA LAINI VIA MICHELANGELO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL DITTA LA CHIMERA COOP.SOCIALE DI BRESCIA CIG Z0D2E6B60B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA  DA TAMOIL SPA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRESCIA N. 1246/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI  SABBIATURA LUNGOLAGO PER MANIFESTAZIONE - DITTA TIMA SRL - CIG Z8A2E59333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MONOSPLIT PRESSO LA CASERMA CARABINIERI - DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS  - CIG ZBF2E5D37D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEDE DI DESENZANO D/G  PER ATTIVITÀ  EMERGENZA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI DITTA PERENNIS FAX SNC DI MARCARIA (MN) ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER I CIMITERI COMUNALI DI DESENZANO DEL GARDA E RIVOLTELLA DEL GARDA DAL 01.10.2020 AL 30.09.2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ALTRI 2 ANNI CIG 8361762849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARATI RADIO GUASTI SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DITTA FGS SRL - CIG Z532E62FF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG ZB62E5D41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP IN VIA E. PAPA N.41 - CUP I12H20000000006 CIG 8428734B53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO TRANSENNE - DITTA FRANZINI SRL - CIG ZD12E5C7AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER EMERGENZA COVID 19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRINZI SRL CIG ZD02E5073B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE AD EMERGENZA ABITATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI GESTIITI IN FORMA ASSOCIATA  RELATIVI AL PIANO DI ZONA AMBITO 11 DEL GARDA IN FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ANNO 2020 - ASSUNZIONE  IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE A FAVORE DELL'UTENTE MATRICOLA 123932 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2020 - CIG Z572BD3605</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI SPAZI COMUNALI PER PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE E DIRITTI ESECUTIVE PER PARTITE SGRAVATE/DISCARICATE PER INDEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA', PER UN PERIODO DI TRE ANNI CON L'OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO. CIG 83459911A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI FORNITURA DI TAVOLI AL PUNTO DI INCONTRO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.  CIG ZE32E4CE95. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI DESENZANO DEL GARDA CHE OPERA SUL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E CORRELATE INIZIATIVE DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AL SERVIZIO DIURNO PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO DAL 10.11.2020 AL 31.12.2022 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.08.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO DA  AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT.14290/2020 UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO - CIG Z032E2297E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  PER LAVORO STRAORDINARIO DA EROGARE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20-21/09/2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAZIONE GRAFICA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IN SEGUITO AD INTERVENTI EDILI PRESSO ALCUNI LOCALI SCUOLA A.PAPA E SCUOLA A.ALEARDI ASSEGNAZIONE DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE DI BRESCIA CIG Z672E528B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE DI UN SERVER PER IL SISTEMA MEDIATECA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 696/2020 AVENTE COME OGGETTO "REALIZZAZIONE CONNESSIONE INTERNET PRESSO CAG DI VIA DURIGHELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020 PER  L'INDENNITA'  DI SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 E TERMOMETRI AD INFRAROSSI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DA DARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D.A.S.S. DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI - FARMACIA COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CIG N.Z842E4FF7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 664/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET SEDI PERIFERICHE E SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO APPROVATA CON DECRETO N. 91 DEL 12/07/2019 DA COLLOCARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI TECNICI DIRETTIVI CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO EMERGENZA ABITATIVA PREVISTE DALLA DGR  2974/2020: APPROVAZIONE RISULTATI CONCLUSIVI GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PALETTE STRADALI (ROSSO/VERDE) PER COADIUVARE L'INGRESSO ORDINATO NELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE -  ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT DI ADESIVI DA PAVIMENTO PER IL DISTANZIAMENTO E CARTELLI DA PARETE CON INDICAZIONI VARIE, NON FORNITI DALLO STATO, PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG N. ZD42E4724C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI E MATERIALE DI PULIZIA VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AL SUPERMERCATO MAXI DI SRL PUNTO VENDITA PRESSO C+C CASH AND CARRY MAXIGROSS A DESENZANO DEL GARDA - CIG N. Z2B2E473CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO PER UTILIZZO IMMOBILI A FINI SOCIO-CULTURALE-SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER FINI ISTITUZIONALI ALL'A.N.C. GRUPPO DI DESENZANO DEL GARDA PER ASSISTENZA AI VARCHI IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DELLE MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER SEGGIO ELETTORALE VACCAROLO - DITTA TOILIET SERVICE SAS - CIG ZD92E4C6FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RASSEGNA ESTIVA "CINEMA ALL'APERTO" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 633 DEL 14/07/2020 - RETTIFICA FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.857/2020 - MODIFICA  NOMINATIVO PARTECIPANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE AL" CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - BRESCIA, SETTEMBRE/DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "LA PREINTESA DEL CONTRATTO DEI DIRIGENTI E DEI SEGRETARI" -  WEBINAR,  15.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE A SEMINARI SULLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - 18.09-06.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE CONCESSO PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI " - AFFIDAMENTO FORNITURA  LIBRI - D.M. 267 DEL 04/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER PER I GENITORI  DEI BAMBINI E RAGAZZI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2020, PROMOSSI DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO LE ATTIVITA' ESTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.01.2021-31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI ASSEGNATO ALLA "COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS" - PERIODO 01.10.2020-31.12.2020 - CIG 794072800C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE NUOVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO ARCIERI" PER IL PERIODO 1/10/2020 - 30/09/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 30/09/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE NUOVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "GHIZZI - MARAVIGLIA " PER IL PERIODO 1/10/2020 - 30/09/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 30/09/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA DI EMERGENZA PER EVENTO "DESENZANO GARDA FLOWERS" . 11-13 SETTEMBRE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER SEDUTE DI LOGOPEDIA A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO/A DISABILE (COD.-04CV) FREQUENTANTE UN CFP IN ALTRO COMUNE A.S. 2020/2021 - SMARTCIG ZB72E2F005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI FINALIZZATA AL CONTENIMENTO COVID 19 -  COOP. LA CHIMERA -CIG Z1A2E356D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA MANIFESTAZIONI E REDAZIONE PIANI EVACUAZIONE E SICUREZZA COVID - P.I. LORENZINI DENIS - CIG Z7C2E1B60E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA  MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DITTA CAMMI SPA - CIG ZA52E299CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO REALIZZAZIONE 1° LOTTO MARATONA-LEPANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INTERVENTO STRUTTURALE SU SOLAI CON MIGLIORAMENTO STATICO CUP I19E20000660004 CIG 84116633E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INTERVENTO SU SOLAI CONTROSOFFITTO REI CON ATTENUAZIONE ACUSTICA E ANTISFONDELLAMENTO CUP I19E20000670004 CIG 8412201FDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MESSA IN SICUREZZA ITINERARI CICLABILI EXTRA URBANI CUP I17H200000670004 CIG 8410104D5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII CUP I17H20000200004 CIG 84100722F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "IL REFERENDUM AI TEMPI DEL COVID-19" - LUMEZZANE, 09.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ASSEGNAZIONE DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE DI BRESCIA CIG Z722E2F6EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE PARZIALI DI ISCRIZIONE AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA SOSPESI PER EMERGENZA COVID-19 - TERZA TRANCHE RICHIESTE DAL 1/8/2020 AL 31/8/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE  DEL GRUPPO DI CONTINUITA' - SEDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO APPROVATA CON DECRETO N.19 DEL 13/02/2020 DA COLLOCARE PRESSO IL SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CAMICI MONOUSO  RICHIESTI DAL SETTORE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRINZI SRL.CIG ZAA2E2090C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI ARTICOLI VARI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTIO ALLA DITTA "LAZZARINI SRL" DI LECCO. CIG N. Z012E1A883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ACQUISTO DI D.P.I. A SEGUITO DELLA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA (RIPETITORE HDMI WIRELESS, DISCO SERVER, CAVI, TASTIERE WIRELESS, STAFFE MONITOR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.   SUPPORTO SISTEMISTICO PER APPLICATIVO DI GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER SPAZIO CLOUD - SISTEMA CONCILIUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 20 E 21.9.2020 EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE - DITTA CORREIRE BONATI OMAR SNC CIG Z382E207BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG 3 CLASSE 1 - RIQUALIFICAZIONE VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT. OG 1 CLASSE 1 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO VIA PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT. OS7 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OS 6 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG 3 CLASSE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG 1 CLASSE 1 - INTERVENTI STRUTTURALI SU SOLAI CON MIGLIORAMENTO STATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO FINO AL 31.12.2020 - CIG ZE02E21E77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE AL SEMINARIO  "TUTTO SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2019" -  LIVE STREAMING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CST-ALI  "CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA" DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 -  INIZIATIVE FORMATIVE PER  EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - CIG 7493404898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO FINO AL 31/12/2020 - CIG Z5F2E21EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE MATRICOLA 69166 PRESSO ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "ANGELO CUSTODE" - A.S. 2020/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z542DFF9E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE SPORTELLO PER LA VOLONTARIA GIURISDIZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE PERIODO 01/09/2020-31/12/2020  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELL'UTENTE MATR. 124833: SPESE PER STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE DAL 01.09.2020 AL 31.12.2020 ALLA DITTA ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS- CIG ZEF2E051C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA A CONVEGNI/RIUNIONI PRESSO LE SALE COMUNALI E MANIFESTAZIONI SINO A DICEMBRE 2020 - CIG Z3C2DF0FF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL PERIODO 1/9/2020 - 31/8/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/8/2027 DEL LOTTO N. 2 ALLA ASD RUGBY DESENZANO 2006 E DEL LOTTO N. 3 ALLA ASD REAL DESENZANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE  DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 1/9/2020 - 31/8/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/8/2026 DEI LOTTI N. 1, 2 E 5 ALLA PRODESENZANO SCSD E DEL LOTTO N. 3 ALLA ASD VIRTUS BK DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DAL  1/9/2020 AL 30/09/2020 PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GHIZZI-MARAVIGLIA -CAMPO ARCIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PRODOTTI TIPOGRAFICI  AUTUNNO 2020 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA - CIG 70517865E5. PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - CIG Z1B2C1C932. NUOVO TERMINE CONTRATTUALE AL 10.11.2020, A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 107 DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGGIO DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA CIG 5995016BB2 PERIODO 01.08.2020 - 30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA BAGNI PARCO DEL LAGHETTO INTERVENTO INTEGRATIVO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19. LA CHIMERA COOP.SOCIALE DI BRESCIA CIG Z582E162D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI CIG 7601287C75. PROSECUZIONE CONTRATTO FINO AL 31.03.2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 106-107 E 165 D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 - DGR XI/2064 DEL 31/07/2019: LIQUIDAZIONE AD ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA DEI CONTRIBUTI EROGATI AI BENEFICIARI RESIDENTI A DESENZANO D/G ASSEGNATARI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2017 / AGOSTO 2020 . CIG 68744775E1 - PROROGA FINO AL 31/8/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTI DGR 30.3.2016 N.X/51 ING.FERRUCCIO MASSARDI CIG Z4E2E0DAC7 E STUDIO EDHAS CIG Z0D2E0DAE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GHIZZI. DAL MOLIN, MONTECROCE, MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI PER IL PERIODO  01/09/2020 -31/08/2024, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL  31/08/2027. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA RELATIVA AI LOTTI N. 1 E N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE E STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO PER ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG: Z062E0E5C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA " COLNAGO CYCLING FESTIVAL CITTA DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2020". ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER L' ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA  P.M. SPORT SSD E RELATIVO IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO CAMPO DA CALCIO MARAVIGLIA - DITTA G.M.S. IMPIANTI SRL - CIG ZB62DEED33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO  - ASSEGNAZIONE L'ALIANTE SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG ZA02E00882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE FINE ESTATE ED AUTUNNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A - D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER ADESIONE TRASCRIZIONE TELEMATICA PROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO AL PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  RIMBORSI  IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE BEATO G. TOVINI PER PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" - ESCUSSIONE A UTENTE MATRICOLA 25012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "IN CANTO SULL'ACQUA" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 23 AGOSTO OPZIONE PIOGGIA 24 AGOSTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2974/2020 - ALLEGATO A - MISURA 1 (RINUNCIA SFRATTO) UTENTE MATR. 104940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELL'UTENTE MATR. 56264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA IMMOBILE COMUNALE - DITTA FUSI GIAMPAOLO CIG Z2E2DFF87D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI PIENO RIPRISTINO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E DI VIDEOPROIEZIONE DEL CASTELLO SALONE G. BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO RSA-CRA-ISTITUTI DI ASSISTENZA: ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE MATR. 6639 C/O FOND.NE MADONNA DEL CORLO LONATO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020/212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PALESTRA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G E ORGANIZZAZIONE CORSI ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI - PROROGA PERIODO 17/09/2020-16/09/2022 COME PREVISTO DA DISCIPLINARE DI GARA E DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 989 DELL'II/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 2974/2020 - ALLEGATO A) MISURA 2 (DIFFERIMENTO SFRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DATI FISCALI DITTA JONATHAN &amp; ASSIST SRL DI BRESCIA - CIG N.ZF32D8023F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA V.R. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA V.R. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 2020 - CIG Z632BC7FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI IN VIA DURIGHELLO - INTEGRAZIONE INCARICO LA CHIMERA COOP. SOCIALE - CIG ZC42DEF4E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ATTIVITA' AVENTI CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE CON IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20-21/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SUPERSILENZIATO PER LO SPETTACOLO DEL 21/08/2020 A VACCAROLO E DEL 22/08/2020 AL PARCO IDROSCALO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA - CUP I18B18000110004 CIG 7743020E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA AQUA VERDE  SNC - CIG Z172C12F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  TRATTAMENTO ACQUA CENTRO SPORTIVO  SAN MARTINO - DITTA TERMO IDRAULICA CASTIGLIONESE DI BATTAGLIA SRL - CIG Z822DF6291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE PALESTRE CATULLO, BAGATTA, TREBESCHI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 1/9/2020 - 31/8/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 31/8/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM  ALL'UTENTE MATRICOLA 87223 PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA R.C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG. T.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.F.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO PREPAGATO SMS A SALDO PER NOTIFICHE SCHOOL CARD . SMART CIG: ZD82DF72E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI, TERZE COPIE E DIVISORIE PER REGISTRI ATTI UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2021 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI BRESCIA. CIG N ZE52DEDC74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUBROMECH DI PAITONE (BS) PER ACQUISTO COLONNINE DI DISTRIBUZIONE GEL  DISINFETTANTE PER LE MANI, PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG N. Z372DF36D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO UNIVERSITA' DEL GARDA INTERROTTO A CAUSA EMERGENZA COVID- RENDICONTAZIONE COMPETENZE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASTE E PUNTALI PER BANDIERE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GHIZZI - MARAVIGLIA- DAL MOLIN- MONTECROCE E CAMPO ARCIERI PERIODO 01/09/2020 -31/08/2024, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL  31/08/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "GHIZZI, MARAVIGLIA, DAL MOLIN, MONTECROCE E CAMPO ARCIERI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE STRUTTURE LUDICHE PARCHI COMUNALI - COOP. LA CASCINA - CIG Z432DF76D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO LE SALE COMUNALI ED ALLE MANIFESTAZIONI SINO A DICEMBRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Z3C2DF0FF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "IN CANTO SULL'ACQUA" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 23 AGOSTO - OPZIONE PIOGGIA 24 AGOSTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z552DF0028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE PARZIALI DI ISCRIZIONE AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA E LINGUE STRANIERE SOSPESI PER EMERGENZA COVID-19 - SECONDA TRANCHE RICHIESTE DAL 01/7/2020 AL 31/7/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2020  A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DELLA SCRITTRICE ALICE BASSO PER IL GIORNO 14 AGOSTO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE - DITTA FER 2000 CIG AA82DF6CCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA MURATORE EDIFICI COMUNALI - DITTA ANTONUTTI F.LLI - CIG Z092DF4CBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SETTORE MANUTENZIONE STRADE E AREE VERDI - DITTA SANGIORGI ANNAROSA CIG Z682DF6D35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE MATRICOLA 95711 A FRONTE DEL PROGETTO SOCIALE PARCO DEL LAGHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO "SESTINO BEACH"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA METANO PER SCUOLABUS IVECO 70C14  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z082DF0CBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA INTEGRATIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI  DAL 07.08.2020 AL  31.10.2020. ASSEGNAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ARIA SPA R.L. ALLA DITTA LA CHIMERA COOP.SOCIALE DI BRESCIA CIG ZA32DEDA5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO CASERMA GUARDIA DI FINANZA - P.I. DOMENEGONI  NICOLA - CIGZ282DF32C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA E AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. MASOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOTAIO MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO DI ROGITO ACQUISIZIONE AREE - CIG ZA42D3D6CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA  DATA DI  DECORRENZA  DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C)   PRESSO IL SETTORE  SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - DITTA MAST SRL - CIG 8200484579 CUP I13B19000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.974/2019 RELATIVA A REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E DIFFUSIONE SONORA EVAC SCUOLA PRIMARIA LAINI - DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA FINO AL 31.12.2020 DELL'UTENTE MATRICOLA 105111 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO CENTRO BALNEARE DESENZANINO ED ALLARGAMENTO TRATTO PASSEGGIATA A LAGO - STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO F.G.I. VISCONTI - CIG Z422DEED4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO  PER MINORI DA O A 3 ANNI "INSIEME D'ESTATE 2020"  PRESSO ASILO NIDO POLLICINO - CIG 7624165BFB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI IN VIA DURIGHELLO -  LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE - CIG ZC42DEF4E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE POZZO IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - ASSEGNAZIONE DITTA MALTINI GEOM. DIONIGIO E RENATO SNC - CIG Z312DCD164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DEL SERVIZO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - CIG 670927902F - IMPEGNO DELLE  SOMME IN BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA RINNOVO CONTRATTO  PERIODO SETTEMBRE 2020/GIUGNO2021 - CIG 8237508EA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2020 - ASSEGNAZIONE A RADAR SRL PER PUBBLICAZIONI SU GAZZETTINO NUOVO E TEMPORADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO "ELETTROSMOG E INTERNET DELLE COSE" 29/07/2020 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.P.P.L.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ROSSETTO TRADE SPA - CIG Z1D2DA15D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO DALLA SIG.RA GAVOTTI  AVANTI AL TAR  LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA  PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT. 9759/2020 UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO - CIG ZA92D8883C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 21/2020 EMESSA DAL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FAVORE DEL SIG. PIERFRANCESCO DE SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DITTA BRESCIA VERNICI SRL - CIG Z292DED100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATO PRESSO LA LOCALITA' VO' -  EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FALCHI SRLS - CIG 8361914589.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.09.2020-31.10.2020 - CIG 8195846214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI/PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 1/9/2020 - 31/8/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNVO FINO AL 31/8/2026 LOTTI N. 4 E N. 6 ALLA ASD VIRTUS DESENZANO BK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "RIAPERTURA DELLE SCUOLE: LA RISTORAZIONE SCOLASTICA NELL'EPOCA DEL CORONAVIRUS" - LIVE STREAMING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANUALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER DIPENDENTI COMUNALI NEOASSUNTI - CIG Z1A2DDFF0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E AFFISSIONE ANNUNCI FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA ELABORAZIONE E STAMPA ACCERTAMENTI IMU 2016 E 2017. T.D. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO CIG Z552DE3F01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL ARIA SPA R.L. PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER CIMITERI DI DESENZANO D/G E RIVOLTELLA D/G PER CINQUE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO CIG 8361762849 - ASSEGNAZIONE DITTA PERENNIS FAX DI BACCIOCCHINI FIORENZA &amp; C. SNC DI MARCARIA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DEL PROVIDER SOC. SEDGWICK LERCARI SRL IN "SERVICE LERCARI SRL" - FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT N. A2LIA01222G - CIG 606591790E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E I SINDACATI DEI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI ULTRA 60ENNI E PENSIONATI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO RSPP CON PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI MISURE AZIENDALI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 - CIG Z152D58DBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AL COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO RSA/CRA/ISTITUTI DI ASSISTENZA: ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE MATR. 408 C/SA FOND.NE MADONNA DEL CORLO DI LONATO DAL 10/08/2020 AL 31/12/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  2020/212.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA WI-FI PER L'ACCESSO AD INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A TITOLO DI RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO ECONOMICO SUBITO DAGLI OPERATORI DEL TESSUTO COMMERCIALE - RICETTIVO - ARTIGIANALE PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE O PER LA SANIFICAZIONE DEL LOCALE. RIAMMISSIONE  AL CONTRIBUTO AD  ANGELICA HOLIDAY HOME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA ASD GARDA LAGO ACCESSIBILE A SOSTEGNO DELLA ATTIVITA' IN OCCASIONE DELL'EVENTO "MOBILITHLON" PREVISTO PER I GIORNI 7 E 8 AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1.08.2020 / 30.11.2020 - CIG 71283493AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO PARENTALE DI 3 MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' GINESTRA GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ASSISTENZA, SUPPORTO E CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020, SECONDO LE SPECIFICHE PREVISTE DAL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR) DI ARERA. - CIG Z0E2DD7580.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE NEL COMUNE DI DESENZANO D/GARDA DA DESTINARSI QUALE POLO DELLE MERGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONNESSIONE INTERNET PRESSO "C.A.G." DI VIA DURIGHELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' IN HOUSING SOCIALE UTENTE MATRICOLA 36707 PRESSO CASA RIFUGIO FIOR DI LOTO DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 24.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AL CIRCOLO VELA GARGNANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA " 70° CENTOMIGLIA INTERNAZIONALE DEL GARDA" PREVISTA IL 5 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCELI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' PER UN PERIODO DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 - CIG Z352B1468A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI E VARIE AREE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 - CIG ZC32A962CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA FINANZIAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI PROGRAMMATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE  PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DITTA CAMMI GROUP SPA - CIG Z072DCC41C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO PRESSO IMMOBILI COMUNALI - DITTA SAB TERMOIDRALICA SRLS - CIG Z362DB9DE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OS7 CLASSE 1 IMPORTO  INFERIORE A 150.000,00 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE UTENTE MATRICOLA 116241 IN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE PRESSO COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2020. APPROVAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLE ATTIVITA' ESTIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI ACCONTO E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE SEMINARIO  "DECRETO SEMPLIFICAZIONI E NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI" - WEBINAR, 29.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - CIG Z882DB6784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORPI IDRICI DEMANIALI - CIG ZB12DA73A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO EDIFICIO IN VIA DURIGHELLO PER TEMPORANEO UTILIZZO ASILO NIDO IL CUCCIOLO - SPOSTAMENTO MOBIL I E ATTREZZATURE - DITTA CORRIERE BONATI OMAR - CIG Z452DC74BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO PER COLLEGAMENTO DEGLI APPARATI DI RETE DELLA SEDE EX-ITC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D PRESSO IL SETTORE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN REGISTRO PERMESSI DA COSTRUIRE D.I.A. PER IL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA APOLLONIO CARTOLERIA SRL DI BRESCIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO C.I.G. Z032DC4B6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI DESENZANO D/G. E RIVOLTELLA D/G. CIG 5995016BB2 PROROGA PERIODO 01.08.2020 -  30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER CONTROLLO MEZZI PESANTI PER COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE PML GROUP SRL (BOLOGNA) E M.G.F. TACH SAS (MILANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PREVISTA DALLA DGR 2974/2020: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI A SEGUITO DI INTEGRAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA (DGR 3222/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTE R.L. PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER I CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA DAL 01.08.2020 AL 31.07.2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO CIG 8361762849 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONI ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "SERVIZI SOCIALI E SCUOLA NELL'EMERGENZA COVID - SICUREZZA E TRATTAMENTO DEI DATI" - WEBINAR 22.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART TIME DELLA DIPENDENTE F.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE  CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.43 DEL 26/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT.C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO APPROVATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.19 DEL 13/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT.OS6 CL.1 - IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO INFERIORE A 150.000,00 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE  BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ASSEGNAZIONE INCARICO  COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO -AUTORITA' COMPETENTE PROCEDIMENTO VAS SUAP IMMOBILIARE ZETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ASSEGNAZIONE INCARICO  COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO -AUTORITA' COMPETENTE PROCEDIMENTO VAS SUAP  SOC. MIRABELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE - CIG ZA32DA6DE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA  COMUNE-AREARISCOSSIONI / 22INVESTMENTS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESITO A SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BRESCIA N. 2203/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PREMIALITA' ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN ATTESA DI STABILIZZAZIONE PER UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 PRESSO IL SETTORE SEGRETERIA  GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1 CLASSE 1 IMPORTO SUPERIORE 40.000,00 INFERIORE 150.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG3 CLASSE 1 IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO INFERIORE A 150.000,0 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE 2° QUADRIMESTRE SERVIZIO CAG 2019-2020 NON EROGATO IN SEGUITO DI SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE PER EMERGENZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DELLE  SOMME IN BILANCIO PER PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 23/06/2020, FINO AL 31.12.2021 - CIG 3950298109 -CUP I19E12000070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA  IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG Z5E2D7AFED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVO MODULO DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "F. GHIZZI, T. DAL MOLIN, MONTECROCE,  G. MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI PER IL PERIODO 1.09.2020 - 31.08.2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA SU CAP.771 PER INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OPERE DA CARROZZIERE SU FIAT PIAGGIO FV512HZ IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE MANUTENZIONI ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO LAVAGGIO AUTO SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO NEW JERSEY A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UNA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER L'ATTIVITA'  DI PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE DEL COMUNE DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z392D9B95E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER ACQUISTO IMMOBILE POLO EMERGENZE -  SOC.LA MERCURIO SRL  CIG  Z8D2DB01EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVER DEDICATO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA F.G.S SRL CIG Z311DB1056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPETTACOLO DEL 6/8/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO UNESCO 2019: ASSEGNAZIONE FORNITURE MULTIMEDIALI SALA ARATRO MUSEO RAMBOTTI - II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA BAGNI PARCO DEL LAGHETTO INTERVENTO INTEGRATIVO FINO AL 31 AGOSTO 2020 CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19. LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE CIG Z262DA550B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZCA2DA2AF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE COMUNALI - CIG Z882DA22FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE CONCESSIONE DEMANIALE EXTRAPORTUALE AD USO PASSEGGIATA PUBBLICA CONSISTENZA COMPLESSIVA DI MQ. 3445,00 RILASCIATA AL COMUNE DI DESENZANO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE OEPRE DI ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ING.ABONDIO MAURIZIO  - CIG Z802DAAFFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN  VARIE VIE - STUDIO RFC DI CASTIGLIONE D/S CIG ZDF2D4B498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE IDROGEOLOGICA  PRESSO I CENTRI RACCOLTA LOC. MONTECORNO E VIA GIOTTO - DOTT. ROSSANA LENTINI CIG ZCC2D9A338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A SEGUITO PROROGA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A POLO DELLE EMERGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUZIONALI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI ESTATE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA EVENTI ESTIVI 2020 E RELATIVA ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINEMA ALL'APERTO - RASSEGNA ESTIVA 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO IL TEATRO CASTELLO E PARCO VILLA BRUNATI E REALIZZAZIONE DI 2 PROIEZIONI PRESSO IL PARCO DELLA TORRE A SAN MARTINO E PARCO DEL LAGHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CO.PE. SRL DI TORBOLE CASAGLIA (BS) PER LA FORNITURA DI FRECCE ADESIVE PER SEGNALETICA A TERRA  A  SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CIG N.Z852DA4D50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARDIGO' DI SESTO ED UNITI (CR)  PER FORNITURA DI PATTUMIERE  PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGIGA  DA COVID-19  -  CIG N.Z762DA2ECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 71283493AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID-19 MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI COSAP 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SETTORE MANUTENZIONI - CIG N.816543494B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 E APPROVAZIONE FONDO  2020 PERSONALE DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 PERSONALE NON DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DEL "BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A TITOLO DI RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO ECONOMICO SUBITO DAGLI OPERATORI DEL TESSUTO COMMERCIALE - RICETTIVO - ARTIGIANALE PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE PARZIALI DI ISCRIZIONE AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA E LINGUE STRANIERE SOSPESI PER EMERGENZA COVID-19 - PRIMA TRANCHE RICHIESTE FINO AL 30/6/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO RSA/CRA/ISTITUTI DI ASSISTENZA: ASSUNZIONE RETTA FOND.NE MADONNA DEL CORLO LONATO PER TRASFERIMENTO DA ALTRA RSA UTENTI MATR. 3567 (LUGLIO/DICEMBRE 2020) E 28331 (AGOSTO/DICEMBRE 2020). INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA 2020/212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA F. APOLLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATO PRESSO LA LOCALITA' VO' -   APPROVAZIONE  VERBALI DI GARA  ED AGGIUDICAZIONE - CIG 8361914589</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI CULTURALI ESTIVI 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI E PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DOCCIA PRESENTI PRESSO L'AREA VERDE DI VIA LARIO - ZB92D99C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DIU SPESA DEL SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2020 - CIG Z312D24A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI PER L'IDONEITA' AL PORTO D'ARMI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTO RILEVAZIONE LIMITI VELOCITA' - DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG Z0B2D926A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZONE TOMBE DI FAMIGLIA - CUP I18C180000700004 CIG 77832555E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE  SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA CIG Z752BD52B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER LUNA PARK ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA FINO AL 15/07/2020 PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ESTATE 2020 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPETTACOLI DEL 9/7/2020 -23/7/2020-20/8/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA E RIVOLTELLA DEL GARDA PER UN PERIODO DI 5 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO CIG 8361762849 PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL A SEGUITO AVVISO ESPLORATIVO - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATO PRESSO LOCALITA'  VO' - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. CIG 8361914589.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO  A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE EX FONDO SISTEMA EDUCATIVO 0 - 6 ANNI, D.L.VO 13 APRILE 2017 N. 65,  ANNUALITA' 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO ALLA PREFETTURA DI BRESCIA QUALE ECONOMIA DEL PROGETTO "LAGHI SICURI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SPORT MANAGEMENT S.P.A. S.S.D. AI SENSI DELL'ART. 165 DEL CODICE DEGLI APPALTI DLGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUBROMECH DI PAITONE (BS) PER ACQUISTO COLONNE TENDINASTRO-SEGNA PERCORSO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG N. Z8B2D8784E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI SERVIZI ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL CIG ZD52D86BE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI BANNER PUBBLICITARI PER GLI ANNI 2020/2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "LABORATORIO DEL FONDO: COSTRUIAMO IL FONDO 2020 INSIEME" - VIDEOCONFERENZA,  7 LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DEL TERRITORIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 1/9/2020 - 31/8/2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 31/8/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  MAIL BOXES ETC JONATHAN &amp; ASSIST SRL  DI DESENZANO PER LA FORNITURA DI COLONNINE/TOTEM ATTE AD EROGARE GEL IGIENIZZANTE  MANI  - CIG N.ZF32D8023F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PROGETTAZIONE, D.L. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE SISTREMA DI CONTROSOFFITTATURA INSTALLATO ALL'INTRADOSSO DEI SOLAI - ING.FERRUCCIO MASSARDI CIG ZD42D75045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO, D,L., SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTO STRUTTURALE SU SOLAI CON MIGLIORAMENTO STATICO - ING.MASSARDI FERRUCCIO - CIG Z6B2D75067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI COMUNALI - DITTA LAZZARONI GIARDINI  SOC.AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI -CIG ZE72D7BF48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GRIGLIE, CANALI DI SCOLO E CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIRMIO SPURGHI SNC CIG  ZC32D64005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  BANCHINE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA MRS GREEN SAS - CIG ZEB2D7BF61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE A  GAL GARDA E COLLI MANTOVANI - ACCONTO ANNO 2020 E SALDO ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA ED I COMUNI SEDE DI INFOPOINT PER LA COLLABORAZIONE ED IL SOSTEGNO ALLE RETI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO E GOVERNANCE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL COMUNE DI DESENZANO AI SENSI DEL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - CIG ZF32D6B9CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 03/02/2020 AL 05/06/2020 PER REFERENDUM POPOLARE COFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE, DEL 29.03.2020, ANNULLATO IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI  DA GRADUATORIA CONCORSO  PUBBLICO PER ESAMI  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON IL COMUNE DI NEGRAR  PER IL TRASFERIMENTO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C  TRAMITE MOBILITA' IN ENTRATA DA ASSEGNARE AL SETTORE DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO APPROVATA CON D.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ONLUS ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONE AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSO RETRIBUTO A CONSIGLIERE COMUNALE NELL'AMBITO DI FUNZIONI LEGATE AL MANDATO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE 2020 - ASSEGNAZIONE A PUBLIMAX SRL PER ARTICOLI REDAZIONALI E PROMOZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE - PROROGA TECNICA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AGLI ABBONANTI AL PARCHEGGIO VALLONE DELL'IMPORTO, GIA' PAGATO, RELATIVO AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'INFOPOINT SITO AL PORTO VECCHIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD22D77ECB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI DI DESENZANO DELLA FORNITURA DIVISORIE IN PLEX TRASPARENTE  PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CIG N. Z6E2D794DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPI DIVISA ESTIVA COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FORNITORI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI NR. 2 TELECAMERE DI VIIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ALTRE PERSIANE CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z4C2D6B3FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE MATRICOLA 81757 PRESSO COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - PERIODO 29.06.2020 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITUATO PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA LA NUOVA CLAEMAPARK SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI MULTIMEDIALI PER POSTAZIONI INFORMATICHE - ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI/INABILI C/O ISTITUTI DI ASSISTENZA (R.S.A. - C.R.A. ECC). ASSUNZIONE ONERE RETTA R.S.A. RESIDENZE ANNI AZZURRI DI VILLANUOVA S/C GESTITA DA KOS CARE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020/207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO "DESENZANO GARDA FLOWERS " 11-12-13 SETTEMBRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA PAESE AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA PER L'ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: CF2D6705B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ED EVENTI MUSICALI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "WE LOVE SNOOPY - LA GRANDE MOSTRA DEI PEANUTS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2020 - CIG Z972D52C6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO DEMOLIZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL DM 460/1999 - CIG Z292D59EE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFEZIONE DI AMBIENTI INTERNI E ABITACOLI DEI VEICOLI COMUNALI. CIG Z1B2D606F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COMUNICAZIONE 2020 - ASSEGNAZIONE A LDP VIDEOPRODUZIONI &amp; EDITORIA PER PUBBLICAZIONI MENSILI E A EDITORIALE BRESCIANA SPA PER TRASMISSIONE TELEVISIVA "VACANZE BRESCIANE" E PAGINE SU RIVISTA SUMMER GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTRASTO PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DGR 2974  DEL 23/03/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AUTONOMIA ED EMANCIPAZIONE SOCIALE UTENTE MATRICOLA 57483 PRESSO L'HOUSING SOCIALE DENOMINATO "TEMPORANEAMENTE VICINI" GESTITO DALLA COOP. LA VELA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2020/31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENEFICIO DPCM 21.12.2000, N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999, N. 488 E DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA L. 23.12.1998, N. 448 - II SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 21.12.2000, N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999, N. 488 E DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 26.3.2001, N. 151 - CONCESSIONE BENEFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FIRMA DIGITALE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A SPID-GEL (SPID GATEWAY ENTI LOCALI) DI REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA  - SCHERMO PER VIDEO CONFERENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO RSPP CON PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI MISURE AZIENDALI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. CIG Z152D58DBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN CHIOSCO UBICATO IN LOCALITA' VO' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE AVVISO DI GARA E ALLEGATI - CIG 7798616.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER POTATURE ESSENZE ARBOREE ANNO 2020 COOP. TENDA VERDE - CIG ZFA2D4C6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI LOTTO N.2 - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO PER IL PERIODO DI UN ANNO RINNOVABILE DI ULTERIORI 12 MESI - DITTA PADO RACING TEAM DI PADOVAN NICOLA - CIG N.8165481017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISA ESTIVA PER MESSO NOTIFICATORE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI &amp; C. SNC DI BRESCIA CIG Z602D4BA90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI. PROROGA TECNICA  PER  6 MESI  DITTA ARDIGO' SRL DI SESTO ED UNITI (CR) - CIG N. Z2E2393EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DESENZANO E PULIZIE CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CIG 7989165385 - CIG DERIVATO 8088332EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  PER SERVIZI IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRAORDINARIO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID FINANZIATO DA FONDO MINISTERO INTERNO ART. 115 DEL D.L. 28/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PER MINORE MATRICOLA 65637 FREQUENTANTE L'ISTITUTO RIABILITATIVO A.CUSTODE DI PREDORE (BG). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z392D46E5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UNA FAMIGLIA IN +" CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE ANNI 2018/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI ALL'ASSOCIAZIONE CUORI BEN NATI PER L'EVENTO "SAGRA DE SAN BIASE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SEMI AUTONOMIA UTENTE MATRICOLA 121049 CON FIGLIO MINORE PRESSO ISTITUTO SUORE DELE POVERELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE MANUTENZIONE LICENZE CITRIX XENDESKTOP - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONI  PRESSO L'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG Z8E2D4A98C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRUTTURE LUDICHE - DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' - CIG Z2E2D3E8FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO  E LICENZE SOFTWARE AUTOCAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE AI SENSI DELLA DGR 1496 DEL 08/04/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI 2.0" - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE DIPENDENTE MATRICOLA 23650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 11/2019 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO R.S.A. E ISTITUTI DI ASSISTENZA (C.R.A. - MINI ALLOGGI PROTETTI) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DA IDRAULICO - DITTA  VISCONTI CARLO E GIUSEPPE E C. SNC - CIG Z232D426BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  VERIFICA STABILITA' ALBERATURE - DOTT. AGLIATA SALVATORE - CIG Z4F2D4067A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE PROBLEMATICHE INERENTI IL VERDE PUBBLICO - DOTT.GABRIELE ZOLA CIG Z302D37FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO  DOTT. MARCO POZZOLI PER  STESURA ATTI RELATIVI A CESSIONE AREE IN LOC. SAN PIETRO CIG ZA42D3D6CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI E DI INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2020 - CIG Z312D24A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IMMOBILI VARI ED AREE COMUNALI - PERIODO 20.11.2019-19.11.2022 - CIG ZC32A962CF - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ANNO 2020 SOTTOPASSO DESENZANO - VIADOTTO BEZZECA - SOTTOVIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL PARCO DEL LAGHETTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. RIPRESA PROCEDURA DI GARA DOPO L'EMERGENZA COVID-19 - RIAPPROVAZIONE AVVISO DI GARA E ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI RILASCIATE AL COMUNE DI DESENZANO D/G - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2020 CIG ZC42D3D3A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVO MODULO DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO 1.9.2020 - 31.8.2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.8.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE MATRICOLA 64280 - PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2020 CIG Z012C2AD80 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA ONLINE SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE AL MASTER BREVE PER RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE - GIUGNO/LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI  2020 - ISCRIZIONE A WEBINAR SINCRONO " IL CONTO ANNUALE 2019" - 16.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TELECAMERE TERMICHE PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DELLE PERSONE CHE ACCEDONO AI PRINCIPALI IMMOBILI COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 482 DEL 22.5.2020 "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ADESIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI PER ADESIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CASSA DD.PP. AI SENSI DELLA CIRCOLARE CASSA N. 1300/23.4.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASTE PRIVE' E CORDONE PER TRANSENNE DELIMITA CORSIE  - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VEGA EM GROUP ITALIA SRL DI BOLZANO - CIG N. Z4F2D31061</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA SARTORIA GUSSONI &amp; C. SNC DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.05.2020-31.08.2020 - CIG 8195846214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER SANIFICAZIONE STRUTTURE LUDICHE PARCHI COMUNALI - COOP. LA CASCINA DI DESENZANO - CIG Z0D2D2C5B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER NR. 2 VOLONTARI PRESSO IL SETTORE CULTURA - QUOTA A - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.06.2020-31.12.2020 - CIG 828680362A - PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA BUSTE E STAMPATI VARI INTESTATI. PROROGA TECNICA PER 5 MESI DITTA ARTI GRAFICHE CARDAMONE CIG ZF022E17EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI  IGIENICO-SANITARIO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRINZI SRL DI VIGASIO (VR)   -   CIG N.Z8A2D2EB56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 E TERMOMETRI  A INFRAROSSI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D.A.S.S. DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI - FARMACIA COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA.  CIG N.Z312D2DE22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI E BOLLINI OLOGRAFICI PER COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL (BO) CIG Z952D28564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENSO SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI  TRANSENNE PER IL MERCATO SETTIMANALE  DI MARTEDÌ 2 GIUGNO A DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO 1173/2020 (ORIGINE 2597/2019) - PROPRIA DETERMINAZIONE 1605 DEL 23.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E SOSTITUZIONE DI RICAMBI E N.4 BATTERIE PB/AC  DELL'ASPIRATORE ELETTRICO STRADALE SEMOVENTE "GLUTTON 2411" - ANNO 2020 - CIG Z7D2D27B00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE  DEI DATI (RPD) ANNI 2020-2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERIFERICHE CON TECNICA DEL MULCING - PERIODO 01.06.2020-31.05.2021 CIG 8236971380 - PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO MISURE DI CONTRASTO EMERGENZA ABITATIVA PREVISTE DALLA DGR 2974/2020: APPROVAZIONE ELENCO RICHIEDENTI ED EROGAZIONE CONTRIBUTI AFFITTO A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE ECI (ESTRATTO CONTO INFORMATIVO) E NUOVA PROCEDUTA TFS - CIG Z472D12CD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI MULTIMEDIALI PER POSTAZIONI INFORMATICHE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG. R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' A DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF52D1C986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD  OPERE  IN CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO RSA-CRA-MINI ALLOGGI PROTETTI - ASSUNZIONE ONERE RETTA UTENTE MATR. 7799 C/O CRA VILLA ALBERTINI POZZOLENGO GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA SRLS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.06.2020-31.12.2020 - CIG 828680362A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMANAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA  - COMM. DURIGHELLO"  A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL TAR DEL LAZIO AVVERSO LA DELIBERA ANAC N. 109/2020. CIG Z062CFFB09. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR XI/3005 DEL 06/04/2020 AVENTE AD OGGETTO "CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2020 - RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI" CHE PREVEDE UN CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMIGLIARI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNALI - CIG Z942D0FFE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRANSENNE - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z282D10AF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA SANITARIA AL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA IN RIVOLTELLA E DEL MARTEDÌ A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ADESIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CASA DEPOSITI E PRESTITI, AI SENSI DELLA CIRCOLARE CASSA N. 1300 DEL 23.4.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE E DIRITTI ESECUTIVE  PER PARTITE SGRAVATE/DISCARICATE PER INDEBITO. CIG Z5D20F8E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTEB INESIGIBILI. COMUNICAZIONE N. 5734 DEL 14.02.2020. CIG ZF32D0F825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ARIA SPA CARTA IN RISME LOTTO 2 ARCA_2019_015 VALSECCHI CANCELLERIA SRL PRIMO ORDINATIVO DI FORNITURA CIG DERIVATO Z3A2D0FB3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I BAGNI DEL PARCO DEL LAGHETTO. INTERVENTO INTEGRATIVO PER 2 MESI CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE DI BRESCIA CIG ZA62D11B47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER CARTUCCE E MATERIALE INFORMATICO VARIO CIG ZF8277B4BA ASSEGNAZIONE DITTA TECNO OFFICE SNC DI TERNI. PROROGA TECNICA DAL 03.04.2020 AL 02.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI -  LOTTO N.1 OPERE DA CARROZZIERE - PER IL PERIODO DI UN ANNO RINNOVABILE DI ULTERIORI 12 MESI -   DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE  - CIG N. 816543494B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI -  LOTTO N.3 OPERE DA GOMMISTA  PER IL PERIODO DI UN ANNO RINNOVABILE DI ULTERIORI 12 MESI  -  CONSORZIO PARTS &amp; SERVICES  - CIG N. 8165497D47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - CIG Z462D07C0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GUARD RAIL CAVALCAVIA DI  VIA MANTOVA - DITTA ECOTRAFFIC SRL  - CIG Z862D09CFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  ANC - GRUPPO DI DESENZANO DEL G ARDA, PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA - MOVIERATO - ED OSSERVAZIONE PER IL PERIODO DAL  01.06.2020 AL 31.05.2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI"  - A.S. 2019/2020 - SALDO DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DI DESENZANO D/G E RIVOLTELLA- P.I. LORENZINI DENIS - CIG ZBB2CFFDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RILIEVO PLANIALTIMETRICO ZONA MERCATO DESENZANO D/G E RIVOLTELLA - GEOM.MATTEO CAPPELLI - CIG ZA22D01565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERIFERICHE CON TECNICA DEL MULCING - PERIODO 01.06.2020-31.05.2021-CIG 8236971380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO MESE DI APRILE 2020  PER SERVIZI ESTERNI PER EMERGENZA COVID-19 AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "IL NUOVO ISEE PRECOMPILATO DAL 1° GENNAIO 2020" - VIDEOCONFERENZA, 25.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DI RSPP CON  PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI  LE MISURE AZIENDALI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 - CIG ZDF2D0639B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVPLS ANNO 2020 - P.I. LORENZINI DENIS - CIG 7462CFF7B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" DI IMMOBILI COMUNALI ED AREE VARIE - PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2020 - CIG ZB02CFBEF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19. DATI CONCLUSIVI DELL'ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ADEGUAMENTO ISTAT PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BRESCIA TRASPORTI -CUP I19E11000890006 CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IRRIGAZIONE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MANZANA PIETRO E SERGIO AZIENDA AGRICOLA  - CIG Z9B2CE5B47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER LA FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE A CAUSA DELL' EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA " CONTROLLO REQUISITI IMPRESE AGGIUDICATARIE E L'ART.80 D.LGS. N.50/2016" - VIDEOCONFERENZA, 18.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "PROGRAMMAZIONE E VALUTARE LE PERFORMANCE DELLO SMART WORKING" - ONLINE - 13.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E INTERVENTI IN PRESENZA DI VINCOLI PAESAGGISTICI - WEBINAR - 21.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE MANUTENZIONE LICENZE CITRIX  XENDESKTOP PLATINUM EDITION PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021 ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTP N. 658/2019 DEL 22/10/2019 DEPOSITATA IL 05/11/2019. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI. CIG Z452CF0540</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER  EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRINZI S.R.L. DI VIGASIO (VR) -  CIG N. ZC72CF2363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA UTENTE MATRICOLA 115039 CON FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' GESTITA DALL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI PER MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALFA ALERT DI DESENZANO - CIG N.Z982CED507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ALLEGATO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 439 DEL 07.05.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA "CONCILIUM"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA -SEZIONE DI BRESCIA CONTRO CA' DEI FRATI SRL E AZIENDA AGRICOLA CA' DEI FRATI SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE. CIG Z792CE550E.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DI CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE COMUNALI NEL SETTORE SCOLASTICO" - VIDEOCONFERENZA, 20.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO  DI  GESTIONE DELLA POSTA INDESIDERATA PER IL DOMINIO "ONDE.NET"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI" - VIDEOCONFERENZA , 07.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER SETTORE GIARDINIERI - DITTA SANGIORGI ANNA ROSA - CIG ZC22CDD6A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVISORIE PROTETTIVE IN PLEX TRASPARENTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI  -  CIG N. ZAC2C6132F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO NUOVI ASSEGNATARI DI ORTI URBANI AL 24.04.2020 A SEGUITO DI DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE PER SCADENZA DEI TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO PERIODO DAL 1.06.2020 AL 31.12.2020 - CIG ZF427AFEDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVEIN MATERIA DI PERSONALE - WEBINAR, 6-13.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA PREVISTE DALLA DGR 2974/2020: "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - RIPARTO RISORSE 2019 E RIPROGRAMMAZIONE RISORSE RESIDUE ANCHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO COVID-19". - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MISURE DGR 2974/2020 ALLEGATO A) - RIPROGRAMMAZIONE RISORSE RESIDUE DGR 2974  ALLEGATO B - TRASFERIMENTO RESIDUI ALL'AMBITO DI CUI ALLA DGR 3008/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2019 - RETTIFICA IMPORTO CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BUONO SCUOLA COMUNALE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI  A.S. 2020/2021" - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONI A CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI - MAGGIO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E INUMAZIONE - CIG. N. Z442CDF564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE PLOTTER HP T2500 IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITORI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCARICATI PER IL CENSIMENTO ISTAT PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI NON EROGATI IN SEGUITO A SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE BEATO G. TOVINI ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DASS DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI DESENZANO DEL GARDA - CIG N.ZEE2CDC225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019-PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGGIO DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA E RIVOLTELLA DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARDIGO' S.R.L. DI SESTO ED UNITI (CR) - CIG N.Z682CDBF5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI STRUTTURE LUDICHE INSTALLATE NEI VARI PARCHI E AREE VERDI  COMUNALI - DITTA FOR GARDEN - CIG Z362CCF0BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO EDIFICIO IN VIA DURIGHELLO PER TEMPORANEO UTILIZZO ASILO NIDO IL CUCCIOLO - SPOSTAMENTO MOBILI E ATTREZZATURE - DITTA CORRIERE BONATI OMAR - CIG ZA42CD91C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DECORATIVO PER LA SCRITTA "CITTA' DI DESENZANO" PRESSO LA ROTATORIA DI VIALE MARCONI - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG Z832CD91B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 1.06.2020-31.12.2020 - CIG 828680362A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.  - CIG Z3D2CC88BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU, TASI, TARI ED IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI DI PREGIO - PERIODO DAL 4.05.2020 AL 30.09.2020 - CIG ZEA2CBE87B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RISTORAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020/134 A SEGUITO INCREMENTO NUMERO UTENTI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONE AGENTI CONTABILI IMPOSTA SOGGIORNO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - CIG ZAD2CBF37E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORPO DIDATTICO PRESSO L'IIS BAZOLI-MARCO POLO E AMPLIAMENTO IPSSAR DE' MEDICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA PART TIME A TEMPO PIENO DIPENDENTE MATRICOLA 23700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE  PER EDIFICI PUBBLICI . ASSEGNAZIONE ALLA  DITTA FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA E PERCORSO PEDONALE IN LOC. SAN PIETRO - CUC ENTRALE UNICA COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA  - PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D.A.S.S. DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI - FARMACIA COMUNALE  -  CIG N.Z6D2CC27DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA TRANCE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  EMOLUMENTI ARRETRATI  AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 DPR 207/2010 INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA - LIQUIDAZIONE ENTI CREDITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RILEVATORI DI VELOCITA' POSIZIONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z1F2CBED93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA PER ATTIVITA' LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO CIG 5466703207 - PROROGA CONTRATTO CON DITTA BRESCIA MOBILITA' PER IL PERIODO DAL  01.05.2020 AL  31.10.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI PRECISAZIONI  DETERMINAZIONE N.1322 DEL 12.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI DITTA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL ROMA ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DI 5 ANNI RINNOVABILI PER ULTERIORI 2 ANNI - CIG 8168284930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI "CENTRO AIUTO ALLA VITA" E "SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA' - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "GLI INCREMENTI DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO" - VIDEOCONFERENZA, 16.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO, ADATTAMENTO E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2020/ 31 DICEMBRE 2022 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER UN'ULTERIORE ANNUALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESENTI NELLE AREE VERDI DELLA ZONA TURISTICA - CIG Z4A2CB11C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PREVISTO PER IL 29 MARZO 2020 REVOCATO IN CONSIDERAZIONE DEL  DPCM DEL 4/3/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI ARCHIS P.A.  DETERMINAZIONE N.1322 DEL 12.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ULTERIORE ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE PIANO SAFETY &amp; SECURITY" - VIDEOCONFERENZA, 17.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 17.04.2020-31.05.2020 - CIG Z0E2CB5105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2020 - DITTA TIMA SRL - CIG ZDA2C937CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE, VERIFICHE PERIODICHE DI CONTROLLO STRUTTURE LUDICHE ANNO 2020 - DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL UNIPERSONALE CIG ZAD2C91329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTP N. 630/2019 DEL 03.10.2019 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI CIG ZC62CA78E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - DITTA ALFA ALERT - CIG Z462C9D9E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA EX D. LGS. 81/2008 - ANNI 2020 E 2021 - CIG Z992CABF23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE AIUOLE VIADOTTO  - AZIENDA AGRICOLA  VIVAIO SAN BERNARDINO CIG ZE72C9E6E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI - CIG ZB92CA2115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE A CORSO "MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE PIANO SAFETY &amp; SECURITY" -  VIDEOCONFERENZA, 17.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  2020  LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SOCIETA' E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2020 - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG Z762C8C49B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E FOSSI ANNO 2020 -  MANTOVANA EDILSCAVI  CIG Z9D2C86E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDARE REPERIBILITA' E SERVIZI VARI PIANO NEVE GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG. T.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI L.L.A. E L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI DAL 1 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG 8168284930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE SRL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE ANNO 2020. CIG 7601287C75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO DA VIA P.A. DI FRANCIA A VIA VENEZIA - DITTA GOITESE COSTRUZIONI SRL CUP I17H19002270004 CIG 81046508C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SETTORE MANUTENZIONE-GIARDINI - DITTA SANGIORGI ANNA ROSA CIG ZA02C9AD83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE TELECAMERE ANNO 2020  CIG  Z402C35383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DECORO DELLE AREE VERDI ATTREZZATE IN ZONA TURISTICA - CIG 8224070D3F - PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA  DELLE OPERE IN CORSO A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO O A CARATTERE SOCIALE. APPROVAZIONE VERBALE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E AMMISSIONE DEL SOGGETTO PARTECIPANTE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI RESIDENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI - PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2020: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE CON POSTE ITALIANE SPA E COSTITUZIONE DEPOSITO DI ROTAZIONE PER AFFRANCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVIZIO "SECURE MOBILE ACCESS"  ACCESSO UNIFICATO ALLE RISORE DI RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2020 - CIG  ZDA2C937CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DEL SERVIZIO DI  GESTIONE ED ELABORAZIONE PREVIDENZIALE  PER IL PERONALE DIPENDENTE. CIG Z642C6B13E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2020: SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE CON IL TRICOLORE DELLA TORRE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUIRA ALBERI ARBUSTI E CONCIMI - ANNO 2020 - CIG Z5B2C83CE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA E PERCORSO PEDONALE IN LOC. SAN PIETRO - DITTA VEZZOLA SPA  CUP I11B19000400006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO  PALCO E STRUTTURA MODULARE CASTELLO - ING. UMBERTO TASSI - CIG Z7F2C8E56D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE MANUTENZIONE, VERIFICHE PERIODICHE DI CONTROLLO STRUTTURE LUDICHE ANNO 2020 CIG ZAD2C91329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO 2020 - DITTA BONATTI CLAUDIO - CIG ZB72C86B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI DESENZANO D/G. E RIVOLTELLA D/G. CIG 5995016BB2. PROROGA PERIODO 01.04.2020 - 31.07.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PADO RACING TEAM  DI NICOLA PADOVAN   -   CIG N.Z322C92308</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - CIG ZCA2BACEE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALE CASTELLO - STUDIO TECNICO BULGARINI - CIG ZF52C8D62B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2020 - CIG Z762C8C49B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME DIPENDENTE MATRICOLA 25200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA PART TIME A TEMPO PIENO DIPENDENTE MATRICOLA 31700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SANIFICAZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE - DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - CIG ZF22C7CAAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2020  CIG Z9D2C86E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 115039 CON FIGLIO MINORE PRESSO COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' GESTITA DALL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - PERIODO 26.03.2020 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ASSUNIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2020 - DITTA VOCI CONSTRUCTIONS SRL - CIG  Z0D2BF1BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FOTOGRAFIA E MARKETING TERRITORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA SETTORE  SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALZATURE DPI E VESTIARIO PER OPERAI SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FER 2000 SRL DI LONATO DEL GARDA CIG Z302C7F482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020 -DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE E CONTENIMENTO CHIOME PATRIMONIO ARBOREO - INTEGRAZIONE INCARICO COOP. CAUTO SOC. ARL CIG Z432C81610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020. MODIFICA PIANO TARIFFARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI  PREVISTE PER LEGGE. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI DECORO DELLE AREE ATTREZZATE IN ZONA TURISTICA - PERIODO 01.04.2020-31.03.2021 - CIG 8224070D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE CON IL TRICOLORE DEL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E INUMAZIONE - CIG N. Z372C7D705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  PERSIANE PRESSO IL CENTRO SOCIALE - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC -CIG Z802C7E2DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO SANIFICAZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE -DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL -CIG ZF22C7CAAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA CAMPO SINTENTICO - CUC CENTRALE UNICA COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.281 DEL 28.2.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER SANIFICAZIONE UFFICI  COMUNALI - DITTA GENERAL SERVICE SRL - CIG Z152C7C021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CORRIMANO E PARAPETTI CASERMA GUARDIA FINANZA - DITTA SERRAMENTI MARELLA SRL - CIG Z742C40835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG ZAB2BF1B71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SIRMIONE (DALL'INTERSEZIONE CON VIA TIEPOLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA MICHELANGELO) NELLA GIORNATA DEL 30/12/2020 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00. ESCLUSI I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PASUBIO TRATTO ADERENTE ALLA SCARPATA DEL DISTRIBUTORE IN DATA 30/12/2020 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  RIPARAZIONE RECINZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE BRESCIA AVENTE AD OGGETTO LA SITUAZIONE DELLA STRUTTURA PORTUALE PRIVATA DARSENA LEPANTO. CIG Z742C14936. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA UGO FOSCOLO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 28/12/2020 AL 30/12/2020 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE DITTA AQUA VERDE SNC - CIG Z172C12F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO TRATTO DI VIA GIOVANNI XXIII CON DIREZIONE DI MARCIA DA VIA VENEZIA ALL'INTERSEZIONE VIA PAPA PAOLO VI - VIA UGO FOSCOLO DALLE ORE 18:00 DEL 22/12/2020 ALLE ORE 8:00 DEL 07/01/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE  - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE  SISTEMI SRL - CIG Z622C455B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO TRATTO DI VIA GIOVANNI XXIII CON DIREZIONE DI MARCIA DA VIA VENEZIA A VIA UGO FOSCOLO DALLE ORE 8:00 DEL 22/12/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 31/01/2021 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER AGGIO ICA PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SIRMIONE (DALL'INTERSEZIONE CON VIA TIEPOLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA MICHELANGELO) NELLA GIORNATA DEL 28/12/2020 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 E CHIUSURA  AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MICHELANGELO ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE CON OBBLIGO DI SVOLTA IN VIA SIRMIONE NELLA GIORNATA DEL 29/12/2020 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI POSA NUOVA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO PER INAGIBILITÀ  DELL'IMMOBILE  DI CUI AL FG 5    MAPP. 76 SUB 23-24-32 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA FASOLI AUGUSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2020 - CIG Z672BF1AC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RISERVA STALLI DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 16 DI VIA GHERLA NELLE GIORNATE DAL 23/12/2020 AL 01/02/2020 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL TRANSITO E LA SOSTA AUTOCARRI PER LAVORI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA, DITTA PERINI ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2020 - DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG  ZCB2BF1C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO REGOLATO DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO IN LOC. TAVERNA DAL 21/12/2020 AL 22/12/2020 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA - CIG Z752BD52B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE SOCIALE DELLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL IN QUADIENT ITALY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE FRANCESCO AGELLO IN DATA 21/12/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTATURA ALBERATURE NELL'AREA "OASI SAN FRANCESCO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E INUMAZIONE  - CIG ZDD2C64F74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOLLOCAZIONE DEI BANCHI DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA DI RIVOLTELLA A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ACQUISTO GIORNATE FORMATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA COSTANTINO IL GRANDE DAL CIVICO N. 96 AL CIVICO N. 100 DAL 17/12/2020 AL 18/12/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE - PERIODO 01.05.2020-31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA G. CARDUCCI DAL CIVICO N. 2 AL PARCHEGGIO DI PIAZZA CADUTI DEL LAVORO ESCLUSO, NELLA GIORNATA DEL 16/12/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SARCA DAL 16/12/2020 AL 22/12/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERIFERICHE CON TECNICA DEL MULCING - PERIODO 01.04.2020-31.03.2021 - CIG 8236971380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISATTIVAZIONE DELL'ATTUALE SCARICO FOGNARIO DI  ACQUE NERE (ACQUA SAPONATA) PRESENTE NEL PLUVIALE DELL'IMMOBILE  DI PROPRIETA' IN VIA ROMA 34 (SCARICO CHE FUORIESCE IN VICOLO DELLE LAVANDAIE)  IDENTIFICATO AL FG. 5 MAPP.LE 249 SUB 104 DEL NCT DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN SMART WORKING (LAVORO AGILE) QUALE MISURA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS AI SENSI DEL DPCM 4 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI PER ACQUISTO DIVISORIE PROTETTIVE IN PLEX TRASPARENTI PER SPORTELLI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI CIG ZAC2C6132F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 290 DEL 01/12/2020 DI CHIUSURA DELL'INTERSEZIONE VIA RAMBOTTI-VIA SIRMIONE DALLE 18:00 DEL 14/12/2020 ALLE 18:00 DEL 18/12/2020 PER CONSENTIRE LA POSA RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RIVISTE PERIODICHE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA STRETTA CASTELLO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 4 NELLA GIORNATA DEL 10/12/2020 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 13:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL POSIZIONAMENTO DI AUTOSCALA PER OPERAZIONI DI TRASLOCO DA PARTE DELLA DITTA FACLA TRASLOCHI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE RIMEMBRANZE DAL 17/12/2020 AL 21/12/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER MINORI DISABILI PRESSO ISTITUTO A.CUSTODE DI PREDORE (BG) ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO. PERIODO 09/03/2020-31/12/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 -  CIG Z522C03B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE, PER VALORIZZAZIONE EX ART. 3BIS D.LGS. 25.09.2001, N. 351 E S.M.I. IMMOBILE COMMERCIALE IN LOC, SPIAGGIA D'ORO - VIA ZAMBONI N. 5 - CIG ZBE26CF1AA, ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PASUBIO DAL CIVICO 1 AL CIVICO 9 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 17:00 NELLA GIORNATA DI VENERDI' 11/12/2020 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU LINEA PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO DESTINATO AL PROGETTO "CASA VIOLA" - CONDOMINIO DUE COLOMBE ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI PIAZZA FELTRINELLI, IN PARTICOLARE DELLO STALLO DISABILI E DELL'ADIACENTE STALLO A PAGAMENTO POSTI IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE P. FELTRINELLI VIA ROMA (LATO PARK HOTEL) DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14.00 DEL 07/12/2020 E LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA ROMA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA BORGO REGIO, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA EDIL ALBA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SARCA DAL 10/12/2020 AL 11/12/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996   GESTIONE ORDINARIA 01.11.2019 - 31.10.2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE NELLA DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2020 - CIG Z132C03BE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, ESCLUSI I RESIDENTI, DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO DAL 07/12/2020 AL 11/12/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI  ITALGAS RETI PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO  SUL TRATTO DI VIA GIOVANNI XXIII CON DIREZIONE DI MARCIA DA VIA VENEZIA ALL'INCROCIO VIA PAPA PAOLO VI-VIA UGO FOSCOLO DALLE ORE 8:00 DEL  04/12/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 30/01/2021, ESCLUSO IL PERIODO DAL 23/12/2020 AL 06/01/2021, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE PER VALORIZZAZIONE EX ART. 3 BIS D.L. 25.09.2001 N. 351 E S.M.I. IMMOBILE COMMERCIALE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - VIA ZAMBONI N. 5 - CIG ZBE26CF1AA. PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO IN PIAZZA ULISSE PAPA - PERIODO DAL 01/12/2020 AL 28/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA DI RELATORI E SCRITTORI  CHE PARTECIPERANNO AGLI INCONTRI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI PER LA SERATA FINALE DELLA 3^ RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE DEL 15 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DALL'INTERSEZIONE DELLA TRAVERSA CON VIA MARTIRI DELLE FOIBE ALL'INTESEZIONE CON VIA PALATUCCI NEL PREDETTO SENSO DI MARCIA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DAL 02.12.2020 AL 13.12.2020 - DITTA "GENERALCONSTRUCTIONS SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO UNESCO 2019: ASSEGNAZIONE FORNITURE MULTIMEDIALI SALA ARATRO MUSEO RAMBOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA CALCINARDI IN DATA 4/12/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LIBRI  "DON CARLO GNOCCHI ALPINO CAPPELLANO" DI GAETANO PAOLO AGNINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRATTO DI VIA VÒ  E CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DEL MARCIAPIEDE  NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO ED IL CHIOSCO VÒ DALLE ORE 07.00 ALLE 0RE 18.00 DAL 9/12/2020 AL 18/12/2020 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTATURA ALBERATURE COMUNALI. ESCLUSO I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/MARZO 2020 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIVALI DI SOTTO FRONTE CIVICO 4 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00 DAL 3/12/2020 AL 4/12/2020 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO ACQUE BIANCHE. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2020 PER ACCERTAMENTI SANITARI DISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE TRATTO DI VIA SIRMIONE COMPRESO TRA VIA TIEPOLO E VIALE MICHELANGELO IL 2/12/2020 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00, CHIUSURA DI VIALE MICHELANGELO IL 3/12/2020 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30, CHIUSURA DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE MICHELANGELO ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE DALLE ORE 7:00 DEL 2/12/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 14/12/2020 E CHIUSURA DELL'INTERSEZIONE VIA RAMBOTTI-VIA SIRMIONE DALLE 7:00 DEL 4/12/2020 ALLE 18:00 DEL 14/12/2020 PER CONSENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/MARZO 2020 PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE E PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO - CIG Z301E81F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA IN VIALE AGELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO DELLE ISCRIZIONI ONLINE E DELLE GRADUATORIE A COMPLETAMENTO DELLA SUITE APPLICATIVA E-CIVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 IN VIA ADRIANO DAL 09/12/2020 AL 18/12/2020 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA G. DI VITTORIO DAL 27/10/2020 AL 04/12/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00  PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA G. DI VITTORIO TRATTO DA VIA VENEZIA A VIA P. M.A. DI FRANCIA. ESCLUSO RESIDENTI E AUTOBUS SCOLASTICO. ESCLUSO FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER - LETT. A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI  - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019  ED INTROITO SOMME PERCEPITE PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZE CAPIGRUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RISERVA STALLI DI SOSTA IN VIA NAZARIO SAURO E PARTE DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI DAL 23/11/2020 AL 18/12/2020, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, PER LA CAMPAGNA VACCINALE PRESSO "GARDA SALUS" E "LAUDATO SÌ"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DECORO DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE IN ZONA TURISTICA - PERIODO 01.04.2020 - 31.03.2021 - CIG 8224070D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA G. DI VITTORIO FRONTE CIVICO 73 NELLA GIORNATA DEL 26/11/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI TUBAZIONI RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O  RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA  DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 25/11/2020 AL 27/11/2020  IN VIALE E. ANDREIS IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE DEL VALLIO DI SOTTO, E  CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE DEL VALLIO DI SOTTO, ESCLUSO I RESIDENTI E FRONTISTI, PER LA POSA DI TUBAZIONE  E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE DGR 602/2018 MISURA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 602/2018 MISURA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZTL E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA ZONA ZTL A SEGUITO DI MANOMISSIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI DUE STALLI, PER LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO PRIVATA, IN PIAZZA CADUTI DEL LAVORO FRONTE AL CIVICO 4 DAL GIORNO 23/11/2020 AL GIORNO 25/11/2020 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19:00, DITTA EDIL A.M. DI ALBIERO MORRIS .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE  MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2020 - CIG Z962BF1BAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO TRATTO DI VIA GIOVANNI XXIII CON DIREZIONE DI MARCIA DA VIA VENEZIA A VIA UGO FOSCOLO DALLE ORE 8:00 DEL  23/11/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 11/12/2020, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA DAL MOLIN E PIAZZA MATTEOTTI - DITTA IN GIARDINO  DI ANTONIOLI MAURO - CIG Z0A2C36550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA VIA ROMA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 18 NELLA GIORNATA DEL 23/11/2020 DALLE ORE 07:00 ALLE 0RE 18:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI GRU AUTOCARRATA PER LAVORI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA - DITTA NICOLAE HADJI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA ANNUNCIATA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 14 DAL 24/11/2020 AL 01/12/2020 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ATTA AL  POSIZIONAMENTO DI PONTEGGIO PER LAVORI DA PARTE DELLA DITTA ZAGLIO ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (CAT.C)  A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 07/12/2020 DELL'ORDINANZA N. 254 DEL 26/10/2020 PROT. N. 48294 DI CHIUSURA AL TRFFICO VEICOLARE DELLA VIA BRESCIA TRATTO DA VIA POLA COMPRESO FINO A VIA MEZZOCOLLE, PER LA POSA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO BANNER "DESENZANO NON SI FERMA" DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA VIA CARDUCCI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 10 NELLA GIORNATA DEL 18/11/2020 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 14:30 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI AUTOCARRO GRU AUTOCARRATA PER LO SCARICO E POSIZIONAMENTO DI INFISSI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA DITTA CANESTRARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA¿ TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI, SUDDIVISIONE IN N.3 LOTTI:  LOTTO 1) OPERE DA CARROZZIERE  - CIG N.816543494B LOTTO 2) OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO - CIG N.8165481017 LOTTO 3) OPERE DA GOMMISTA - CIG N.8165497D47  PER UN ANNO RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA VIA BAGATTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO  6 NELLA GIORNATA DEL 16/11/2020 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 15:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI IN GRONDA PRESSO CANTIERE IN AREA PRIVATA DITTA LATTONERIA AVIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z52BD3663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RISERVA STALLI DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 16 NELLE GIORNATE DAL  13/11/2020 AL 22/12/2020 PER PERMETTERE L' OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL TRANSITO E LA SOSTA AUTOCARRI PER LAVORI IN CANTIERE IN AREA PRIVATA, DITTA PERINI ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SOMME INSOLUTE RELATIVE A ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI - TRASMISSIONE AD "AREA SRL" PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI COMUNALI - ANNI 2020-2021-2022 - CIG 822721723F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA SALVELLO, POSTA DI FRONTE AL CIVICO 14, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI  AUTOCARRO PER DI CARICO E SCARICO PRESSO CANTIERE EDILIE IN AREA PRIVATA DAL 13/11/2020 AL 09/01/2021 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:30 DITTA ANTONUTTI F.LLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 2020-2022 - CIG Z382C1A2EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GHERLA ALTEZZA CIVICO 16 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO GRU IN CANTIERE IN PROPRIETA' PRIVATA NELLA GIORNATA 11/11/2020 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00 IMPRESA EDILE PERINI BENIAMINO-OCCUPAZIONE  NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TIEPOLO, DALL'INCROCIO CON VIA CELESTI FINO ALL'INCROCIO CON VIA ZADEI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 DAL 11/11/2020 AL 20/11/2020 PER I LAVORI DI POSA RETE ACQUEDOTTO. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MOBILI UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO - DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI - CIG Z472C3670C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL 16/11/2020 DELL'ORD. N. 254 DEL 26/10/2020 PROT. N. 48294 DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BRESCIA TRATTO DA VIA POLA COMPRESO FINO A VIA MEZZOCOLLE, PER LA POSA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - CAMPO SINTENTICO -  DITTA MAST SRL - CUP I13B19000200004   CIG DERIVATO 8200484579</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA PROPRIA ORDINANZA N°265 DEL 29.10.2020 DI MODIFICA DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA IN VIALE F.  AGELLO - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DEL PARCHEGGIO IN FREGIO A VILLA BRUNATI NELLE GIORNATE DI DOMENICA PER SVOLGIMENTO MERCATO DI SOLI GENERI ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CASTELLO IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 80 DALLE ORE 8:00 ALLE 12:00 E DALLE 13:00 ALLE 17:00 DEL GIORNO 5/11/2020 PER LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020 - CIG Z0C2C3F20F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2020 - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. SRL  - CIG  Z2F2BF1A60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D' ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA, IN VIA PACE AL CIVICO 18/B IL GIORNO 06.11.2020 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 13.00, DITTA SANITARIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 184 DEL 02/09/2020 PROT. N. 38297 D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 7:00 IN VIALE E.  ANDREIS TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI ALLA INTERSEZIONE CON VIA MONTECROCE FINO AL 20/11/2020 PER LA POSA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2020 CIG Z532BF1B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI VIALE ANDREIS IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 112 NELLE GIORNATE DEL 04 E 05.11.2020 DALLE ORE 08.00 ALLE 0RE 17.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GARA ADEGUAMENTO SISMICO IL CUCCIOLO - CUC CENTRALE UNICA COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MAMELI, VIA CATTANEO, VIA DESENZANINO 17, VIALE MICHELANGELO, VIA TICINO E VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 06/11/2020 AL 04/12/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER I LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL. PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI. ESCLUSO IL SABATO, IL MARTEDI' MATTINO ED I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO CHIOSCO IN LOC. VO' - GEOM.MATTEO CAPPELLI - CIG Z892C35394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - DITTA CLIMA SERVICE SRL CIG Z9F2BAFC2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA IN VIALE AGELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA  DI UN POSTO  DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C)  DA ASSEGNARE ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO CARRAIO E PEDONALE DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA VIALE T.DAL MOLIN- MARCONI ED IL PARCHEGGIO MARATONA DAL 30/10/2020 AL 30/04/2021 DALLE 0:00 ALLE 24:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'OCCUPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SAN PIETRO 65 DAL 05/11/2020 AL 06/11/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO SABATO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE UBICATO NEL PARCO DEL LAGHETTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE AVVISO DI GARA ED ALLEGATI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL PORTICO BAGNI E VARIE FABBRICATO PARCO DEL LAGHETTO. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL PER 24 MESI DITTA LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE DI BRESCIA CIG Z372C3B227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IN DIFFORMITA' AI TITOLI ABILITATIVI E IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA REALIZZATE AL PIANO TERZO DEL COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO "PALAZZO PARINI" SITO IN VIA MAZZINI N. 23, NELLE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA FOSSON ROMANA IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FG. 11/NCT MAPP. 25 SUB. 27 E SUB. 25, RICADENTI ALL'INTERNO DI ZONE SOGGETTE A VINCOLO DI TUTELA PAESAGGISTICA, AI SENSI DELLA LEGGE 1497/1939, APPOSTO CON DECRETO MINISTERIALE 14/11/1962 (G.U. 294 DEL 19/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA DESENZANINO 17 DAL 02/11/2020 AL 04/11/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO SABATO E FESTIVI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTUZIONALE ALLA PARROCCHIA SAN BIAGIO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN MICHELE PER  LA RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI VIA DIOCLEZIANO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 2 NELLA GIORNATA DEL 29.10.2020 DALLE ORE 08.00 ALLE 0RE 14.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA RAISONI MAURIZIO. OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO  TEATRALE "SFIDE IN ROSA" - 5 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RISERVA STALLI DI SOSTA LIBERI IN VIA VILLA DEL SOLE, TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 22 E 24 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER OPERAZIONI DI TRASLOCO, NELLA GIORNATA DEL 30.10.2020 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00, DITTA FRIGERIO SILVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE AL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE ANCHE NALLA LUCE DELL'EVENTO "13^ CAMPIONATO PROVINCIALE DI VELA PER DISABILI DAL 9 AL 12 SETTEMBRE 2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA ASD SAILABILITY ONLUS ANCHE ALLA LUCE DELL'EVENTO " LAGO PER TUTTI... NESSUNO ESCLUSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N°184 DEL 2/9/2020 PROT. 38297 D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE 20:00 ALLE 7:00 IN VIALE E. ANDREIS TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI ALLA INTERSEZIONE CON VIA MONTECROCE FINO AL 06/11/2020 PER LA POSA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTAZIONI DELLO SPETTACOLO TEATRALE "ULISSE DOVE SEI?" A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO - ASSEGNAZIONE SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO 12 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 22/01/2004 N° 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL¿ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15/12/2004 N° 306 E D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ARTT. 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA NEGRELLI N° 11 A DESENZANO DEL GARDA (M.LE 224 SUB 1-3 DEL FG. N° 14 N.C.T.) ORDINANZA DI MESSA IN PRISTINO TRAMITE DEMOLIZIONE DELLE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MEZZOCOLLE FRONTE CIVICO 15 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA MARCONI FRONTE CIVICO 66/68 DAL 28/10/2020 AL 13/11/2020 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,00. PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM SPA. ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI E MARTEDÌ MATTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. ASSEGNAZIONE A FORNITORI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MENASASSO FRONTE CIVICO 29 DAL 27/10/2020 AL 13/11/2020 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM SPA. ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE REVISIONI IN SCADENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN DI DESENZANO DEL GARDA - CIG N. Z5B2C31FF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BRESCIA TRATTO DA VIA POLA COMPRESO A VIA MEZZOCOLLE DALLE ORE 8:00 DEL GIORNO 27/10/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 30/10/2020 E DALLE 8:00 ALLE 18:00 IL 2/11/2020 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTO DITTA ACQUE  BRESCIANE SRL. ESCLUSO RESIDENTI E FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DOLARICI ALTEZZA CIVICO 12 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI DI SCARICO ATTREZZATURE IN PROPRIETA' PRIVATA, NELLA GIORNATA DEL 26.10.2020 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 11.00, DITTA MOLLO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - CORSO SPECIALISTICO IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO" - MARZO-MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE AD INIZIATIVA FORMATIVA  "RENDICONTO 2019 E NOVITA' CONTABILI 2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E CHIUSURA MARCIAPIEDE IN PIAZZA GARIBALDI FRONTE CIVICO 18 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 IL 23/10/2020 PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLACCIO FOGNARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI VIA VICINA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 15 NELLA GIORNATA DEL 26/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA, DITTA RAISONI MAURIZIO. OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POSTALI ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SAN PIETRO 65 DAL 23/10/2020 AL 28/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO SABATO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ANPI SEZIONE DI DESENZANO PER READING TEATRALE "DAI CORTILI ALLE PIAZZE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE MATRICOLA 64280 - PERIODO 24.01.2020 - 31.12.2020 CIG Z012C2AD80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>38^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2020 - FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2020-MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 22/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE VEICOLI DISMESSI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA  DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI  SRL DI BEDIZZOLE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE TRATTO DI PASSEGGIATA A LAGO COMPRESO TRA LA MARATONA E LA VIA LARIO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO DI VIA LARIO E PARCHEGGIO MOTO ALLA MARATONA DAL 16/10/2020 AL 30/04/2021 DALLE 0:00 ALLE 24:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'OCCUPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "WE LOVE SNOOPY - LA GRANDE MOSTRA DEI PEANUTS" - CASTELLO DI DESENZANO D/G - 12/06/2020 - 04/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA DITTA NICOLA GIARDINI NELLA GIORNATA DEL 15/10/2020 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 13:30 VIA GIOTTO 29 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17:30 VIALE MOTTA CIVICO 99. OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO NONNI/NIPOTI BALERA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOAZIONE FORNZATA IN PARTE DELLA'REA DI SOSTA LIBERA DI VIA BENEDETTO CROCE IL GIORNO 16/10/2020 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 15:00 PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI POTATURA INA REA PRIVATA, DITTA NICOLA GIARDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO MISURA 4 DI CUI ALLA DGR 602/2018 - INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE. UTENTE MATRICOLA 85263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIEMNTO DI CARREGGIATA E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN DIREZIONE VERONA IN UN TRATTO DI VIA G. DI VITTORIO DAL 19/10/2020 AL 18/12/2020 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA G. DI VITTORIO TRATTO DA VIA VENEZIA A P.M.A. DI FRANCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TRATTO DI VIA CELESTI DALL'INCROCIO CON VIA TIEPOLO FINO ALL'INCROCIO CON VIA MICHELANGELO DALLE ORE 7:00 DEL 19/10/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 23/10/2020 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLACCI FOGNARI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE. ESCLUSO I RESIDENTI . ESCLUSO IL 22/10/2020 PER MILLE MIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DELLA SCUOLA RODARI - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 21/02/2020 - 31/08/2020. CIG Z1B2C1C932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DVIEITO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO TIR DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE AREA DI CANITERE PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAFFEROVIA DAL 19/10/2020 AL 31/05/2021 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 DITTA ITALBETON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N°230 FINO AL 21/10/2020 DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RONCHEDONE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA DELL'ACQUA POTABILE PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE E PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.  ESCLUSO IL SABATO POMERIGGIO E FESTIVI. ESCLUSO I RESIDENTI E FRONTISTI E DOVRA' ESSERE CONSENTITO L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' IVI PRESENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI DEGENZA INDIGENTI INABILI RICOVERATI C/O RSA: ASSUNZIONE ONERE RETTA MINI ALOGGI PROTETTI PRESSO RSA FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO LONATO DAL 3/3/2020 AL 30/6/2020 E ADEGUAMENTO RETTE 2020 - INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA 2020/212. ADEGUAMENTO RETTA COMUNITA' S. GIOVANNI GESTITA DA RONDINE: INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA 2020/210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N°184 DEL 2/9/2020 PROT. 38297 D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE 20:00 ALLE 7:00 IN VIALE E. ANDREIS TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI ALLA INTERSEZIONE CON VIA MONTECROCE FINO AL 30/10/2020 PER LA POSA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO. ESCLUSO IL  GIOVEDÌ 22/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO  CREDITI A TITOLO DI MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2020 - DITTA NIVI SPA - CIG Z692BEA2B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER CONTESTAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA E RIPRISTINO DEL FILARE ALBERATO IN SEGUITO AD INTERVENTI DI TAGLIO ALBERI ESEGUITI SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO IN ADIACENZA AI TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 64 MAPP.LI  138 E 119  NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO/A DISABILE (COD_04CV) FREQUENTANTE UNA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN ALTRO COMUNE A.S. 2019/2020. SMART CIG ZB42C1DFCE:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SPECIALE PER DUE MINORI DISABILI PRESSO ISTITUTO RIABILITATIVO A. CUSTODE DI PREDORE (BG). PROROGA TECNICA FINO AL 08.03.2020 - CIG ZAC2B80BBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER CONTESTAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA E RIPRISTINO DEL FILARE ALBERATO IN SEGUITO AD INTERVENTI DI TAGLIO ALBERI ESEGUITI SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO IN ADIACENZA AI TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 43 MAPP.LI  167 E 172  NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DI 5 ANNI RINNOVABILI PER ULTERIORE BIENNIO. PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO AVVISO ESPLORATIVO SU PIATTAFORMA SINTEL. CIG 8168284930 - ASSEGNAZIONE DITTA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEI BANCHI DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA IN RIVOLTELLA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA PALATUCCI, IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 10/12 PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE COPERTURA IN AREA PRIVATA, IL 15/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 DITTA MODENESE ANDREA OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON LINE "SMART 24PA" - ACQUISTO SU M.E.P.A. CON O.D.A. DALLA DITTA IL SOLE 24 ORE SPA - CIG Z342C17F89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICOA LTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA GREZZE IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA DELLE MIMOSE PER LAVORI DI POSA PISCINA IN PROPRIETA' PRIVATA DI VIA DELLE MIMOSE 2, NELLA GIORNATA DEL 15/10/2020 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 11,00 DITTA "VIVAI CHERUBINI F.LLI" - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA E POSIZIONAMENTO VETROFANIE PER LA GALLERIA CIVICA "G. B. BOSIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 29/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI VIALE ANDREIS IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 112 NELLA GIORNATA DEL 14/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA SANITARIA. OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA PRATOMAGGIORE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 324 NELLA GIORNATA DEL 08/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI AUTOCARRO CON GRU PER SCARICO MATERIALI IN CANTIERE IN PROPRIETA' PRIVATA DITTA BAP SRL. OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - AGGIORNAMENTO  IMPEGNI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 -  DITTA BORTOLOTTI SNC - CIG Z382C12E41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA MURACHETTE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 23 E ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLO DI SOSTA DISABILI DI VIA GHERLA AL CIVICO 32/34 NELLE GIORNATE DEL 05/10/2020 E 12/10/2020 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI IN GRONDA PRESSO CANTIERE IN AREA PRIVATA DITTA GEOM. ROBERTO ABATE. AUTORIZZAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO V EICOLARE  DI VIA GALLICA FRONTE CIVICO N. 23 DAL 08/10/2020 AL 12/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ROE 18:00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI - CIG Z172C12F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO CHIUSURA STRADA PROVINCIALE 567 PER VERIFICA PONTE DI VIA MANTOVA - DITTA NORD CANTIERI SRL - CIG Z712C12DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMZIONE FORZATA IN VIA TRENTO DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 IL GIORNO E DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 NEI GIORNI 5-6-7 OTTOBRE 2020 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICERCA GUASTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO BANNER PER  EVENTO "BUON COMPLEANNO ITALIA" DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RONCHEDONE DAL 06/10/2020 AL 15/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA DELL'ACQUA POTABILE PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE E PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI. ESCLUSO IL SABATO POMERIGGIO E FESTIVI. ESCLUSO I RESIDENTI E FRONTISTI E DOVRA' ESSERE CONSENTITO L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' IVI PRESENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TESE IN PROSSIMITA' DELLA INTERSEZIONE CON LA VIA DEI COLLI STORICI IL 05/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE A IMU 2013 - TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI SETTORE SERVIZI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA BRESCIA PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI PIANTUMAZIONE ALL' INTERNO DI  AREA PRIVATA NELLA GIORNATA 01/10/2020 DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 17,00 DITTA GREEN BIOTECNOLOGY, OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DOTE COMUNE AVVISO 3/2019 - SUBENTRO NUOVO TIROCINANTE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N°221 DEL 25/09/2020 DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA SCUOLE IN CORRISPONDENZA DELLA ENTRATA/USCITA ALUNNI SCUOLE "ACHILLE PAPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PARCHEGGIO POSTO IN FREGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA "LAINI" INGRESSO VIALE MICHELANGELO, PER L'INTERA DURATA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  PER IL PROGETTO "TRAVEL APPEAL 2020" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA" PREVISTA NEI GIORNI 2,3 E 4 OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO BANNER PER EVENTO "LA PIAZZA DEL CARNEVALE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z932C0BE7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELEL AREE VERDI PERIFERICHE CON TECNICA DEL MULCING - PERIODO 01.04.2020-31.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LEOPARDI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3 NELLA GIORNATA DEL 29/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PAITTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI DI POTATURA PRESSO CANTIERE IN AREA PRIVATA DITTA CARMAGNOLA GARDEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA BRESCIA, POSTA IN FREGIO AI CIVICI 9 E 11 E ALL'INTERSEZIONE CON VIA  MILANO, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE DITTA ZANOTTI MATTEO DAL 24/09/2020 AL 30/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA TREBESCHI - ULTERIORI INTERVENTI  ASSEGNAZIONE DITTA SICEBERGAMO SRL - CIG ZD52BB61FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO ALTEZZA CHIESA SAN GIUSEPPE A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOGRU' PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO COPERTURA IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA, PARROCCHIA SAN BIAGIO NELLA GIORNATA DEL 28/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA TAMOIL SPA AVVERSO L'ORDINANZA TAR LOMBARDIA N. 455/2019 E L'ORDINANZA DIRIGENZIALE PROT. 51537/06/09 /2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD92BF9F75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "PLASTIC FREE CHALLENGE" IN BASE A NORMATIVA EUROPEA SUL DIVIETO DI PLASTICA MONOUSO. INSTALLAZIONE DI APPOSITI DISTRIBUTORI  DI ACQUA POTABILE DA RETE IDRICA E ACQUISTO BICCHIERI DI CARTA. ASSEGNAZIONE FORNITURA/SERVIZIO  ALLA DITTA  NORD VENDING SNC - CIG: ZF32C04A34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA SCUOLE IN CORRISPONDENZA DELLA ENTRATA/USCITA SCUOLE "ACHILLE PAPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL PROGETTO "GARDA PROMOTION CARD" - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/ O MOVIERI IN VIA DUGAZZE FRONTE CIVICO 14 NEI GIORNI 28 E 30/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GREZZE DALL'ALTEZZA DEL CIVICO 60 ED A SUD DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE, IN VIA TICINO, IN VIA STRETTA CASTELLO FRONTE CIVICO 6, IN VIA COLLI STORICI TRATTO TRA VIA DEL CIPRESSO E IL CIVICO 51 E IN VIA MONTESUELLO FRONTE CIVICO 55 DAL 29/09/2020 AL 18/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL. ESCLUSO IL SABATO, I FESTIVI E IL VENERDI' DEL 02/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE AI SENSI DELLA DGR 1496 DEL 8.04.2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROJET MANAGEMENT PER L'ATTIVITÀ DI GOVERNANCE, COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI 2.0"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DEL GIORNO 28/09/2020  IN VIA CARLO CATTANEO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 5 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIO DELLA CONDOTTA DELLE ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2020 - CIG Z962BF1BAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI VIA NAZARIO SAURO, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN FACCIATA DI EDIFICIO PRIVATO, DITTA NICOLA SAVIO, NELLA GIORNATA DEL 25.09.2020 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.30. OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2020 - CIG Z2F2BF1A60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA POLA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 2, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA AUTOCARRATA DA PARTE DELLA DITTA "BONOLDI NICOLETTA" I GIORNI 23 E 24 SETTEMBRE 2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2020 - CIG Z672BF1AC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:30 DEL 22.09.2020 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SABBIATURA DEI CUBETTI DI PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2020 - CIG Z532BF1B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA PIGNA DAL 21/09/2020 AL 16/10/2020 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI. ESCLUSO I RESIDENTI. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE MARCONI TRA L'INCROCIO DI VIA MEZZOCOLLE ALL'INCROCIO CON VIA T. DAL MOLIN DAL 21/09/2020 AL 23/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, DITTA BERGAMELLI, CON ESCLUSIONE DEI GIORNI MARTEDI', SABATO E DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2020 - CIG ZAB2BF1B71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2020 - CIG ZCB2BF1C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SAN ZENO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 52 IL GIORNO 18/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTO DITTA ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA B. CROCE, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA E AUTOPOMPA PER GETTO C.A. IN CANTIERE EDILE UBICATO AL CIVICO 39 DITTA FABIO COSTRUZIONI, NR. 10 OCCUPAZIONE DI 3 ORE DI CADAUNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI MINORE DISABILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA PIGNA DAL 21/09/2020 AL 16/10/2020 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI. ESCLUSO I L SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER L'INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA UGO LA MALFA DAL 21/09/2020 AL 23/10/2020 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 PER I LAVORI DI RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER L'INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO ART. 13 CCI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE FRONTE CIVICO 51 DAL 21/09/2020 AL 22/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - CIG Z0D2BF1BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MASOTTI IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 34-25 NELLA GIORNATA DEL 17/09/2020 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 12:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI AUTOBETONIERA PER GETTO C.A. PRESSO CANTIERE IN AREA PRIVATA, DITTA STRETTI CANTIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DECORO DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE IN ZONA TURISTICA - PERIODO 01.04.2020-31.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA ORDINANZA N. 205 DEL 14/09/2020 RELATIVA A CHIUSURA SPERIMENTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BENEDETTO CROCE ALL'INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE E DELLA VIA CIRCONVALLAZIONE ALL'INTERSEZIONE CON L'INGRESSO DELL'AREA DI SOSTA "PIAZZALE DON PEZZINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO  (ART. 175 - COMMA 5 QUATER - LETT. A)  - D.LGS. N. 267/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SPERIMENTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BENEDETTO CROCE ALL'INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE E DELLA VIA CIRCONVALLAZIONE ALL'INTERSEZIONE CON L'INGRESSO DELL'AREA DI SOSTA "PIAZZALE DON PEZZINI", NELLE GIORNATE DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE ORE 08:15 ALLE 08:45, PER PERMETTERE L'INGRESSO IN SICUREZZA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E AGLI STUDENTI DEL C.F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE TAGLIANDI E REVISIONI IN SCADENZA.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAVI DIESEL SPA DI CALCINATO CIG N.  ZBA2BFFA21 E PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN DI DESENZANO DEL GARDA CIG N.Z8A2BFF9F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI STAMPA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI BANNER PUBBLICITARI - ANNI 2020, 2021 E 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA PIGNA DAL 17/09/2020 AL 16/10/2020 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA PILANDRO DAL CIVICO 4 A VIA PRATOPINO CIVICO 6 DAL 16/09/2020 AL 25/09/2020 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 PER SCAVI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA . ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FONDO AFFITTO COMUNALE 2019" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTAZIONI DELLO SPETTACOLO TEATRALE "ULISSE DOVE SEI"?" A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN VIA GARIBALDI IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA PIATTI PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DITTA FRANZELLI ALFA SRL NEL GIORNO 14/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTINUAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO IN AZIENDA AI SENSI DELLA DGR 5451/2016 PER L'UTENTE MATRICOLA 24963. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA BERNASCONI IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 16/18 NELLE GIORNATE DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PRESSO CANTIERE IN AREA PRIVATA, DITTA FRATELLI GOFFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SWITCH DEL CABLAGGIO DELLA SEDE EX-ITC. INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA G. CARDUCCI DAL CIVICO N. 2 ALL'AUDITORIUM DAL 27/08/2020 AL 02/10/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATA IMMOBILE SEDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI VEICOLI  DISMESSI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZA NO DEL GARDA - PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DELL'AGGIUDICATARIO DEL LOTTO N 6  E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DO SPSTA IN VIA CURTATONE IN CORRISPONDENZA DEL VICIO 1 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DITTA CAIOLA ALESSANDRO NEL GIORNO 14/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE D'ISCRIZIONE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA E CORSI DI LINGUE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PARCHEGGIO POSTO IN FREGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA "LAINI" - INGRESSO VIALE MICHELANGELO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 13:30 DA LUNEDI' 14 SETTEMBRE A SABATO 19 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI E PER I CONTRIBUTI, PER GLI ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEI NUMEROSI, I BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA DAL 15/09/2020 AL 16/09/2020 ED IN VIA AGELLO TRATTO DALLA ROTATORIA DI VIA P. M. A. DI FRANCIA   A VIA DEL GOBBO DAL 10/09/2020 AL 14/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00. DIVIETO DI TRANSITO, DAL 10/09/2020 AL 14/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, AGLI AUTOBUS ED AUTOCARRI SUPERIORI ALLE 5 TON NEL TRATTO DI VIALE AGELLO, DIREZIONE SIRMIONE, TRA LA ROTATORIA CON VIA PADRE ANNIBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE MATRICOLA 115278 AL CDD GESTITO DALLA COOP. NIKOLAJEWKA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10.02.2020 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEAMFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN PIETRO DAL CIVICO 57 AL CIVICO 39 DAL 09/09/2020 AL 21/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI VIA NAZARIO SAURO PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN FACCIATA DI EDIFICIO PRIVATO DITTA NICOLA SAVIO NELLA GIORNATA DEL 09/09/2020 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 12:30 OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 182 DEL 02/09/2020 PROT. N. 38300 DEL 01/09/2020 PROPOSTA N. 104610 CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE TRATTO DI PASSEGGIATA A LAGO PROSPICIENTE ALL'IDROSCALO DAL 07/09/2020 AL 08/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO PER ADEMPIMENTI RELATIVI AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL  29 MARZO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA  DITTA F. APOLLONIO &amp; C. DI  BRESCIA - CIG: Z2D2BF0A26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG Z012BEC376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 181 DEL 02/09/2020 PROT. N. 38297 DEL 01/09/2020 PROPOSTA N. 104609 "ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 7:00 IN VIALE E. ANDREIS TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI ALLA INTERSEZIONE CON VIA MONTECROCE DAL 07/09/2020 AL 09/10/2020 PER LA POSA DII TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "DESENZANO GARDA FLOWERS". DALLE ORE 07.00 DELL' 11.09.2020 ALLE ORE 07.00 DEL 14.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO   "LA PIAZZA DEL CARNEVALE" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 181 DEL 02/09/2020 PROPROSTA N. 104609 "ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 7:00 IN VIALE E. ANDREIS TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI ALLA INTERSEZIONE CON VIA MONTECROCE DAL 07/09/2020 AL 09/10/2020 PER LA POSA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO NOI IL GABBIANO" PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NEL CORSO DELL'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 182 DEL 02/09/2020 PROPOSTA N. 104610 CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE TRATTO DI PASSEGGIATA A LAGO PROSPICIENTE ALL'IDROSCALO DAL 07/09/2020 AL 08/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ASS. AMICI DELL'ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI ONLUS ANCHE ALLA LUCE DELL'EVENTO " 15° MEETING DEL GARDA - GARA NAZIONALE DI HANDBIKE " DEL 17.5.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA UNITA' D'ITALIA /VIA RONCHEDONE DAL 09/09/2020 AL 15/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L¿ INSTALLAZIONE DEI DISSUASORI AD AGO  (O DI ALTRO TIPO) PER ALLONTANARE I PICCIONI, NONCHÉ  PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE DEI DAVANZALI E DEL MARCIAPIEDE PUBBLICO PRESSO L¿IMMOBILE  DI PROPRIETÀ IN VIA MURACHETTE 15/17 IDENTIFICATO AL FG. 10 MAPP.LE  312 SUB 4 DEL NCT DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA ASD GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS ANCHE ALLA LUCE DEGLI EVENTI "26 TROFEO AVIS" E "CORSA DI SANT'ANNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BRESCIA ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 9/11 NELLA GIORNATA DEL 05/09/2020 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 12:00 PER CONSENTIRE LA SOSTA DI AUTOBETONIERA PER GETTO C.A. IN CANTIERE EDILE DITTA ZANOTTI MATTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO E DIREZIONE ARTISTICA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA DESENZANINO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 17 NELLA GIORNATA DEL 04/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA AUTOBETONIERA PER GETTO MASSETTO PRESSO CANTIERE IN AREA PRIVATA DITTA DIEGO STOCCHETTI OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA ISTITUZIONALE -GIORNO DEL RICORDO 2020  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINUNCIA ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA BENEDETTO CROCE 37/39 IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA MICHELANGELO PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOARTICOLATO CON RIMORCHIO PER SCARICO GRU EDILE IN CANTIERE IN PROPRIETA' PRIVATA NELLA GIORNATA DEL 03/09/2020 DALLE ORE 6:30 ALLE ORE 8:30 DITTA FABIO COSTRUZIONI - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGATA DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 7:00 IN VIALE E. ANDREIS TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI ALLA INTERSEZIONE CON VIA MONTECROCE DAL 07/09/2020 AL 09/10/2020 PER LA POSA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITA' SUL PERSONALE" - CASTENEDOLO, 07.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.01.2020-30.04.2020 - CIG 8195846214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE TRATTO DI PASSEGGIATA A LAGO PROSPICIENTE ALL'IDROSCALO DAL 07/09/2020 AL 08/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MESSA IN SCIUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRANSITO PEDONALE TRATTO DI PASSEGGIATA A LAGO PROSPICIENTE ALL'IDROSCALO DAL 07/09/2020 AL 08/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI NON STRUTTURALI SUI CONTROSOFFITTI E SUGLI ELEMENTI ANCORATI A SOLAI E/O CONTROSOFFITTI  SCUOLA INFANZIA GIOVANNI PAOLO II E PRIMARIA A.PAPA  DITTA DI.MO.RE. SRL CIG Z7C2BC9950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO - CIG 8163906C58 CUP I13H19000290004 - DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL IN RTI CON NOVASTRADE SRL UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 7:00 IN VIALE ANDREIS TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI ALLA INTERSEZIONE CON VIA MONTECROCE DAL 07/09/2020 AL 09/10/2020 PER LA POSA DI TUBAZIONE ACUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI  CON RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI  SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DIA UTOCARRO PER OPERAZIONI DI SCARICO MATERIALI PRESSO BNL NELLA GIORNATA DEL 09/09/2020 DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 13:00, DITTA FRATELLI FIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IDROPULITRICE DITTA FER 2000 SRL - CIG Z7D2BEF783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "AUTISMO: UN SEMINARIO CON CATHERINE BARTHELEMY" - BRESCIA 06.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA SCAVI ROMANI DALLE ORE 8:00 DEL 02/09/2020 ALLE ORE 12:00 DEL 02/09/2020 PER LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIEMNTO DI CARREGGIATA DI VIA AGELLO FRONTE CIVICO 96 DAL 03/09/2020 AL 07/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP 2020  FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2020 E INVIO BOLLETTINO INTERAZIONE - ASS. STUDIO GARZON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SAN BENEDETTO FRONTE CIVICO 143 DAL 02/09/2020 AL 04/09/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO COMUNE DI DESENZANO D/G - SINDACATI DEI PENSIONATI ANNO 2019 PER BENEFICI RICONOSCIUTI A PENSIONAT/ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - INDIVIDUAZIONE NUOVO BENEFICIARIO RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI E L'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA DALLE ORE 8:00 DEL 31/08/2020 ALLE ORE 17:00 DEL 11/09/2020 PER LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CAPPELLETTI CIG Z752BD52B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO DI PIAZZALE BAGATTA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S.A. MERICI PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI MEZZI D'OPERA PER SCARICO E POSIZIONAMENTO DI IMPIANTO DI RISERVA IDRICA PRESSO IL LICEO BAGATTA DITTA SOCIETA' TRASPORTI BERGAMO SRL NELLA GIORNATA DEL 27/08/2020 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 13,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ZL SRL CUP I11B19000560004 CIG 8140818F85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "IN........CANTO SULL'ACQUA"  NELLA GIORNATA DEL 24.08.2020 DALLE ORE 19.00 A FINE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 DAL  31/08/2020 AL 18/09/2020. ESCLUSO SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE  - CUP I17H19002310004  CIG 8112567E0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  TRATTO DI  VIA BAGATTA  DAL CIVICO 14 ALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA G. MATTEOTTI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18.00 DEL 26/8/2020 PER SCAVI PER CONTO E-DISTRIBUZIONE . ESCLUSO RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA BIOS ASFALTI SRL - CIG 8157200760 - CUP I17H19001920004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' CON RISERVA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO PIAZZALE MARATONA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DAL 21.08.2020 AL GIORNO 24.08.2020 PER CONSENTIRE LA SOSTA DEI MEZZI DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE "INCANTO SULL'ACQUA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL MODULO  PER LA GESTIONE ARRETRATI A COMPLETAMENTO DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA HR-ZUCCHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA UNITÀ D'ITALIA/VIA RONCHEDONE DAL 24/08/2020 AL 28/08/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DA EROGARE ALL'INTERPRETE DEI SEGNI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C APPARTENETI ALLE CATEGORIE PROTETTE LEGGE 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2020 PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMEMNTO DI PIAZZALE BAGATTA, PER CONSENTIRE IL TRANSITO DI AUTOCARRI DELLA DITTA ANDREIS PIETRO SRL, PER ACCEDERE AL CANTIERE IN AREA PRIVATA DEL LICEO BAGATTA, NELLE GIORNATE DAL 19 AL 21 AGOSTO 2020 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SUL TRATTO DI VIA MONTE SUELLO POSTO IN FREGIO ALLA CHIESA DI S. A. MERICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO E DELL'INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' AL PERSONALE COINVOLTO NEI RELATIVI SERVIZI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA VIA MONTECROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI VEICOLI  DISMESSI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  -  APPROVAZIONE  VERBALE DI GARA  E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA BRESCIA POSTA IN FREGIO AI CIVICI 9 E 11 E ALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE DITTA ZANOTTI MATTEO DAL 19/08/2020 AL 18/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO E TRASPORTO DEL RESIDUO VEGETALE A SEGUITO DI POTATURE DI ALBERATURE COMUNALI - CIG Z452BD4AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA MONTESUELLO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 124/A E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA LIBERA POSTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 119, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA "SOLENNE COSTRUZIONI" IL GIORNO 07/08/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO  PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICIO VIA ERCULIANO PAPA - ING. RAGNOLI BARBARA ZIG Z2F2BD030A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE PER IL PERIODO 2020-2022 - CIG Z632BC7FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GHERLA NEL GIORNO 07/08/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 15:00 PER EFFETTUARE LA PULIZIA DELLA CONDOTTA FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA VIA MEZZOCOLLE PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE BANCOMAT PRESSO BNL NELLA GIORNATA DEL 08/08/2020 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:00 DITTA FRATELLI FIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO VEICOLO ELETTRICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2020-30.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA RAMPE CAVALCAVIA IN VIA RONCHEDONE LOC. SAN ROCCO LUGANA DAL 10/08/2020 AL 10/02/2022 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 PER REALIZZAZIONE NUOVO CAVALCAVIA WBS "IV23". ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "VEICOLI IN NOLEGGIO 13"  LOTTO 1 - NOLEGGIO DI  2 AUTOVETTURE TOYOTA YARIS 1,5 HIBRID COOL PER SERVIZI SOCIALI - TIPOLOGIA CONTRATTUALE 48 MESI/60.000 KM.- DITTA ASSEGNATARIA LEASE PLAN ITALIA SPA  -  CIG "DERIVATO" 76852851D0. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "VEICOLI IN NOLEGGIO 13"  LOTTO 3 - NOLEGGIO DI 1 FURGONE FIAT DUCATO C5 PER SERVIZI TECNICI - TIPOLOGIA CONTRATTUALE 48 MESI/80.000 KM.- DITTA ASSEGNATARIA LEASYS SPA - CIG "DERIVATO" 7685259C58.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA DI INFORMAZIONI CON VALORE DI "NOTIFICA A MEZZO PUBBLICO PROCLAMA" ART.150 C.P.C, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI VEICOLI CHE HANNO ACQUISITO LO STATUS DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI NONCHÉ DI EVENTUALI OGGETTI/MATERIALI IN ESSI CONTENUTI O DA ESSI TRASPORTATI, CUSTODITI PRESSO IL SITO DI VIA MANTOVA,25 - OFFICINA RUOTOLO MARIO &amp; C. S.N.C. - NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA EX ART. 192 D.LGS. N.152/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PIGNA DAL CIVICO 10 AL CIVICO 23 DAL 03/08/2020 AL 07/08/2020 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI FOGNATURA NERA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESERCITAZIONI  REGOLAMENTARI  DI  TIRO A SEGNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE 2020   MEDIANTE  LA PIATTAFORMA SINTEL DI A.R.I.A. SPA REGIONE LOMBARDIA.  ASSEGNAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -  CIG: ZA92B66165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE. AVVISO 3/2019. SUBENTRO DI UNA NUOVA CANDIDATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z412A2FCB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICOA LTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA DELLE MIMOSE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA GREZZE PER LAVORI SCAVO IN PROPRIETA' PRIVATA NELLA GIORNATA DEL 03/08/2020 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 14,00 DITTA LORENZONI SNC. AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA PER MOTOCICLI DI VIA DAL MOLIN, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTA PIATTAFORMA AUTOCARRATA DITTA AMICABILE RICCARDO, PER POTATURA VERDE IN AREA PRIVATA NELLA GIORNATA DEL 03/08/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROASCHI SRL DI DESENZANO DEL GARDA PER ACQUISTO CUSTODIE CELLULARI SAMSUNG GALAXY A20E CIG ZF62BC8F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA R.L. PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL¿IMPOSTA DI PUBBLICITA¿ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2020/31.12.2024 RINNOVABILI FINO AL 31.12.2026 CIG 8168284930 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DI VIA AGELLO FRONTE CIVICO 96 DIREZIONE VERSO SIRMIONE DAL 06/08/2020 AL 07/08/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO IL SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO COMUNE DI DESENZANO D/G - SINDACATI DEI PENSIONATI ANNO 2019: BENEFICI A FAVORE DI ANZIANI/PENSIONATI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE/TICKET VISITE ED ESAMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA MAZZINI DAL CIVICO 74 ALL'INCROCIO DI VIA VITTORIO VENETO CON MEZZO AUTOCESTELLO E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA MAZZINI E IL CAMBIO DEL SENSO UNICO DI VIA PIATTI NELLA GIORNATA 30/07/2020 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 10:00 PER LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI 2019 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA  GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI" APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VILLA DEL SOLE TRATTO COMPRESO TRA VIA NEGRELLI E VIA ZADEI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU EDILE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 38 IN PROPREITA' PRIVATA NELLA GIORNATA DEL 29/07/2020 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00 DITTA VECCHIO COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TRATTO DI VIA TIEPOLO DALL'INCROCIO CON VIA CELESTI FINO ALL'INCROCIO CON VIA ZADEI DALLE ORE 7:00 DEL 29/07/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 07/08/2020 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLACCI FOGNARI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N°143 DEL 17/7/2020 FINO AL 27/7/2020 D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI, IN VIA S. BENEDETTO IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 143 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI GENNAIO/GIUGNO 2020 - CIG: Z572BD3605 - Z6A2BD363D - Z5C2BD3663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 27/07/2020 AL 31/07/2020 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER CONTO DI ENEL E CHIUSURA DI STRADA VICINALE DEL MONTE CROCE ESCLUSO RESIDENTI E FRONTISTI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DAL 27/07/2020 AL 31/07/2020 ESCLUSO IL MARTEDI' MATTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI GRAFICA E CREATIVITA'  (2020-2022) ALLA DITTA STEEL COMUNICARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEAMFORO E/O MOVIERI IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE INCROCIO VIA AGELLO DAL 23/07/2020 AL 07/08/2020 DALLE ORE 8;00 ALLE ORE 18;00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO TELECOM SPA ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA DI RELATORI E SCRITTORI CHE PARTECIPERANNO AGLI INCONTRI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "ANELLI" - INVERNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA PRACARIELLO VIA PASCOLI FRONTE CIVICI 3-5 E VIA BONVICINO IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA CON VIA MARCONI DAL 28/07/2020 AL 07/08/2020 DALLE ORE 8;00 ALLE ORE 18;00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUA/FOGNA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO BANDITO NEL 2018 DAL COMUNE DI POZZOLENGO PREVIO ACCORDO TRA ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MENASASSO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 85 DAL 24/07/2020 AL 31/07/2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI GRIGLIA SCARICO ACQUE BIANCHE. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  I° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DEL SERVIZIO "GESTIONE HOSTESS PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI" SINO A MARZO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF02BD0122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAMBOTTI, DALL'INCROCIO CON VIA CELESTI ESCLUSO FINO ALL'INCROCIO CON VIA SIRMIONE COMPRESO DALLE ORE 8:00  ALLE 16:00 DEL 24/07/2020 PER RIPARAZIONE URGENTE TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIVALI DI SOTTO PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI GETTO C.A. IN PROPRIETA' PRIVATA IL GIORNO 23/07/2020 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 19,30 E DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 17,30 DITTA MAZZINI BIANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE DI LIBRI E SUPPORTI INFORMATICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA A SEGUITO DIOCCPUAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA IN VIA PACE DAL CIVICO 6 AL CIVICO 14 IL GIORNO 23/07/2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00 DITTA BZ DI ZILIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA TRAVERSA DI VIA NEGRELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE TRA DETTA VIA E PIAZZALE EINAUDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE FORNITURA BIGLIETTI D'INGRESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOALTO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GREZZE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 24 DAL 22/07/2020 AL 07/08/2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM SPA. ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SAN BENEDETTO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 143 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 DAL GIORNO 23/07/2020 AL GIORNO 24/07/2020 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E IMMOBILI VARI COMUNALI (LOTTO 1) - CIG 7989165385- CIG DERIVATO 8088332EB4 - DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DI VIA AGELLO FRONTE CIVICO 96 DIREZIONE VERSO SIRMIONE DAL 24/07/2020 AL 27/07/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI (LOTTO 2) CIG 79891918F8-  CIG DERIVATO 80883941E2 - DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. C), D.LGS 267/00 - LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G PERIODO 01/02/2020 - 31/07/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 7989165385 - CIG DERIVATO 8088332EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI DALLE ORE 18:00 ALLE 7:00 IN VIA DEI COLLI STORICI INTERSEZIONE CON DI VIA TESE DAL 13/07/2020 AL 14/07/2020 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SIRMIONE NEL TRATTO TRA VIA RAMBOTTI E VIA MICHELANGELO DALLE ORE 7:00 DEL 16/07/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 07/08/2020 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI - CIG ZD72BC626C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SARCA ALTEZZA CIVICO 2 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SCARICO MATERIALI IN CANTIERE EDILE IN PROPRIETA' PRIVATA DAL 16/07/2020 AL 17/07/2020 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 17,30 DITTA I.C.O. SNC,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO COLONIA FELINA DELLA DEFUNTA M.C. PRESSO LA STRUTTURA ZOOFILA DEL GATTILE INTERCOMUNALE - ANNO 2020 -CIG Z0E2BB897D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE COSTANTINO IL GRANDE, PALATUCCI, DIOCLEZIANO, CLAUDIO IL GOTICO, CASSIO E GIULIO CESARE DALLE ORE 7:00 ALLE 20:00 DAL 14/07/2020 FINO AL 31/07/2020 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA RELATIVI AI RIPRISTINI DEFINITIVI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE TERRITORIO COMUNALE - CUP I17H18002050004  CIG 7692516106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - ANNI 2020-2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MAZZINI DALL'INTERSEZIONE CON VIA PIATTI ALL'INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI SULLA RETE ELETTRICA NELLA GIORNATA DEL 13/07/2020 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 12,00 DITTA E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA STRATTA CASTELLO PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO DISSUASORI PER VOLATILI AL CIVICO 2 IN PROPRIETA' PRIVATA NELLA GIORNATA DEL 13/07/2020 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 13,00 DITTA DISINFEST-AZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2020 - DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z092BB4C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CURIEL TRATTO TRA VIA ZADEI ALL'INCROCIO DI VIA RAMBOTTI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 15,00 DEL 17/07/2020 PER LAVORI DI ALLACCIO GAS. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO EDIFICIO VIA DURIGHELLO PER TEMPORANEO UTILIZZO ASILO NIDO - DITTA ITALACTIVE SRL  - CIG 8141298BA2  CUP I16B19000440004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA CASSIO FRONTE CIVICO 5 DAL 16/07/2020 AL 17/07/2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA FINO AL 03/02/2020 DI SIGNORA CON FIGLIO MINORE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA BRESCIA POSTA IN FREGIO AI CIVICI 9 E 11 E ALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE DITTA ZANOTTI MATTEO DAL 07/07/2020 AL 07/08/2020. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BRESCIA NELLE GIORNATE 13 E 14 LUGLIO PER CONSENTIRE L'ACCESSO DI AUTOCARRO PER SCARICO MEZZI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 DELL'ORDINANZA N. 127 DEL 2/7/2020 PROT. 28552 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SWITCH DEL CABLAGGIO DELLA SEDE EX-ITC CON FORNITURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI DALLE ORE 7:00 ALLE 18:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE 18:00 ALLE 7:00 IN VIA DEI COLLI STORICI INTERSEZIONE CON DI VIA TESE DAL 10/07/2020 AL 17/07/2020 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1973/2015 (NORSTRUD) DECISA CON SENTENZA N. 2816/2018. CIG ZAC2BB2006. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TRATTO DI VIA TIEPOLO DALL'INCROCIO CON VIA CELESTI FINO ALL'INCROCIO CON VIA SIRMIONE DALLE ORE 7:00 DEL 08/07/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 24/07/2020 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLACCI FOGNARI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI DI UN TRATTO DI VIA FRANCIA COMPRESO TRA VIA H. DUNANT E VIA AUSTRIA ED UN TRATTO DI VIA HENRY DUNANT IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO CON VIA FRANCIA DAL 3/7/2020 AL 7/7/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI . ESCLUSO SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE PROT 51537/06/09 - CAUSA COMUNE/TAMOIL SPA. CIG. ZBF2B99327. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE, DAL 6/07/2020 AL 7/8/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00, DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI O CHIUSURA TEMPORANEA DELLE VIE A SENSO UNICO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA AVANTI AL T.A.R. DI BRESCIA N. 153/2017 (CERUSO) DECISA CON SENTENZA N. 83/2019. CIG Z4F2BB47AB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA CÀ BIANCA DALLE ORE 08:00 ALLE 18:00 DAL 06.07.2020 FINO AL 14.07.2020, ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN N° 6 PARCHEGGI IN VIA CASSIO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DAL 07.07.2020 FINO AL 15.07.2020 PER CONSENTIRE I LAVORI DI SOSTITUZIONE ARMADI METALLI PER CONTO DI ITALGAS RETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER RIMBORSI SPESE MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "SPORTELLO APPALTI 2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA RIMOZIONE FORZATA DI 15 STALLI PARCHEGGIO ADIACENTI VIA GRAMSCI E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E/O SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI, IN VIALE GRAMSCI ED IN VIA SAN BENEDETTO A PARTIRE DALLE ORE 13:00 DEL 02/07/2020 ALLE 17:00 DEL 17/07/2020 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE ALLA DITTA ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE IN UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO BAGATTA DALLE ORE 7:00 DEL 2/07/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 10/08/2020 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI INGRESSO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2020 . PRODOTTI PRAIM : THINMAN E THINOX4PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA DANTE ALIGHEIRI POSTA IN FREGIO AL CIVICO 128, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO NELLA GIORNATA DEL 03/07/2020 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 19,00 DITTA MASSIMO BOSCARINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER EVENTI CULTURALI PRIMAVERA 2020 E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN HOUSING SOCIALE  UTENTE MATRICOLA 36707  PRESSO CASA RIFUGIO FIOR DI LOTO DI SALO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO - LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L¿ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL FABBRICATO DI CUI  AL FG.10  MAPP. 339 N.C.T.  DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETA' DELLA SOC.TA¿ ALPINA DI PERINI A. &amp; C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TESE DAL 29/06/2020 AL 10/07/2020 DALLE ORE 00,00 ALLE ORE 24,00 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI AFFERENTI IL MUSEO CIVICO "G.  RAMBOTTI" - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NEL CORSO DELL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA G. CARDUCCI DAL CIVICO N. 2 ALL'INGRESSO DELL'AUDITORIUM DAL 25.06.2020 AL 10.07.2020, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATA IMMOBILE SEDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S. ANGELA MERICI PER IL CONCERTO IN ONORE DELLA PATRONA DEL 25 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SUL LUNGOLAGO C. BATTISTI NELLA GIORNATA 26/06/2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 17,00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI AUTBETONIERE PER GETTO C.A. PRESSO CANTIERE IN PROPREITA' PRIVATA DI VIA ROMA N. 54, DITTA ING. MICHELE PERES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER DOCENZA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA H. VINATZER NELLA GIORNATA DEL 26/06/2020 ALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI MEZZO D'OPERA PER LA SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI DA PARTE DELLA DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IN CORSO SUI TERRENI IN LOC. SAN MARTINO IDENTIFICATI AL N.C.T. DAI MAPPALI N° 48 ¿ 45 ¿ 131 ¿ 122 PARTE DEL FOGLIO N° 61 E PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO ¿PALAZZO TRACCAGNI¿ IDENTIFICATO AL N.C.T. DAI MAPPALI N° 14 ¿ 15 - 13 PARTE DEL FOGLIO N° 61. ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI - ASSEGNAZIONE DITTA B.G.M. DI BREDA GIAMPIETRO - CIG Z5A2BA3624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO NELL'AREA DI CANTIERE TAV IN VIA VICINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 -  DITTA BRESCIA VERNICI SRL - CIG Z302BA3696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE LUNGOLAGO CESARE BATTISTI E IN VIALE GUGLIELMO MARCONI CON L'ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMO PARI A 30 KM/H PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI DALLE ORE 7:30 ALLE 20:00 DAL 22/06/2020 AL 08/08/2020. ESCLUSO MARTEDÌ MATTINA, SABATO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO FATTIBILITA' TECNICO--ECONOMICA  COMPLETAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALE CASTELLO - STUDIO TECNICO BULGARINI  - CIG Z6A2B8A09E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE 20:00 ALLE 7:00 IN VIALE E. ANDREIS TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI ALLA INTERSEZIONE CON VIA MONTECROCE DAL 22/06/2020 AL 31/07/2020 PER LA POSA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA SANT'ANGELA MERICI FRONTE CIVICO 8 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 15:00 DEL 17/06/2020 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PREGIATA IN PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE DITTA REDINI SRL - CIG Z1A2BA358F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TOBRUCH FRONTE CIVICO 9 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 DEL  17/06/2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2020  - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO GEOM.LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAMBOTTI, DALL'INCROCIO CON VIA T. DAL MOLIN FINO ALL'INCROCIO CON VIA CURIEL DALLE ORE 7:00 DEL 18/06/2020 ALLE 18:00 DEL 17/07/2020 PER LAVORI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA. DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA BANCA POPOLARE DI SONDRIO DALLE ORE 7:00 DEL 18/06/2020 ALLE 18:00 DEL 17/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP. GEOM. ROBERTO ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2020 - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL CIG ZE72BA42A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI PIAZZA FELTRINELLI PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN FACCIATA DI EDIFICIO PRIVATO, DITTA IMMOBILIARE ENRICA SRL,  NELLA GIORNATA DEL 19/06/2020 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 12,00, OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA ARCH.DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE GARA ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE  - CUC  CENTRALE UNICA COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA DESENZANINO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 17 NELLA GIORNATA DEL 17/06/2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER LAVORI PRESSO AREA PRIVATA, DITTA DIEGO STOCCHETTI, OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO SU TACHIGRAFO DIGITALE, FORNITURA AD-BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE SCUOLABUS, ALLA DITTA MCT SERVICE DI MAURO SOLDI DI CALCINATO. CIG N.Z512B9D692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GARIBALDI ALTEZZA CIVICI 100'104 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE GRONDA IN PROPRIETA' PRIVATA, NELLA GIORNATA DEL 17.06.2020 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 11.00, DITTA EDIL GRONDA, OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISIONE ESAMINATRICE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO - PRIMO SEMESTRE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE TRATTO DI PASSEGGIATA A LAGO COMPRESO TRA LA MARATONA E LA DARSENA LEPANTO DAL 15/06/2020 AL 19/06/2020 DALLE 0:00 ALLE 24:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' E/O COORDINAMENTO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - CIG ZCA2BACEE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GREZZE FRONTE CIVICO 38 DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 DAL 17/6/2020 AL 19/06/2020 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SEBINO, LOCALITÀ CASELLA E LOCALITÀ MONTONALE BASSO,  PER L'ESECUZIONE DI ALLACCI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE DALLE ORE 8 ALLE ORE 18 DAL 12/6/2020 AL 30/6/2020. ESCLUSO FESTIVI E PREFESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE UTENTE MATRICOLA 116241 IN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE PRESSO COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DEL PORTALE STAY_TOUR PER ACQUISIZIONE MODULO APPLICATIVO DI  GESTIONE DEI  MODELLI  21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMO A 30 KM/H, DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN LOCALITÀ COLOMBARE DI CENTENARO INCROCIO DI VIA SAN PIETRO TRATTO DAL CIVICO 1C AL 87 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E ROTATORIA DALLE ORE 0:00 ALLE 24:00 DAL  11/06/2020 AL 09/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO, SU VIALE AGELLO DAL CONFINE CON IL TERRITORIO COMUNALE DI SIRMIONE ALL'INTERSEZIONE CON STRADA VICINALE SAN FRANCESCO PER LAVORI DI POTATURA SIEPE A BORDO SEDE STRADALE NELLA GIORNATA DEL 10/06/2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 17,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO, COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE, COMPETENZE MATURATE E NON LIQUIDATE. DIPENDENTE  MATRICOLA 30800.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 30070 ALLO SDI GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 MATRICOLA 13000 CON DECORRENZA 1/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ED ALL'OCCORRENZA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN UN TRATTO DI VIA VICINA-STRADA VICINALE DI SOLFERINO DALLE ORE 7:00 DEL 9/6/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 11/6/2020 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA CONDOTTE PER CONTO DI TIM-TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI PIAZZA FELTRINELLI, CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROMA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA BORGO REGIO PER CONSENTIRE TRANSITO E SOSTA MEZZI D'OPERA PER TRASPORTO, SMONTAGGIO E CARICO GRU EDILE, DITTA EDIL ALBA 2007, NELLA GIORNATA DEL 08.06.2020 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 30585 ALLO SDI GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 35418 AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONI DIRIGENZIALI PER  IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SAN ZENO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 61 IL GIORNO 05.06.2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTO DITTA ACQUE E BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ACQUISIZIONE AUTONOMA DEI BENI DI CONSUMO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DATI -ASSEGNAZIONE RISORSE AGLI  ISTITUTI COMPRENSIVI I E II "TREBESCHI" ES. 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA SAN PIETRO COMPRESO TRA IL CIVICO 18 ED IL CIVICO 24, DALLE ORE 7:00 DEL 8/6/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 9/6/2020, PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSI RESIDENTI E FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 32519 ALLO SDI - MODULO INDIVIDUALE GESTITO DA COOP. LA MONGOLFIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 6 DI VIA MEZZOCOLLE - ZONA DISCO ORARIO 1 ORA DALLE 08.00 ALLE 20.00 TUTTI I GIORNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 5249 AL CSE DI CASTIGLIONE D/S GESTITO DA COOP. FIORDALISO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA DAL CIVICO 115 AL CIVICO 123 DI VIA MONTE BALDO - ZONA DISCO ORARIO 2 ORE DALLE 08.00 ALLE 20.00 FESTIVI ESCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 33832 ALLO SFA IL GIRASOLE GESTITO DA COOP. LA RONDINE DI MAZZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ DAL 26.05.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI A UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI PER AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI EX D.LGS. 65/2017 - ANNUALITÀ 2020 - ALLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE 0-3 ANNI E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (DET. N. 1144/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP I11B19000560004 CIG 8140818F85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 DAL  25/05/2020 AL 04/06/2020. ESCLUSO SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA NAZARIO SAURO, COMPRESA TRA IL CIVICO 55 E IL CIVICO 57, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTA MEZZI CANTIERE EDILE, DITTA SAETTI E PARONI SNC, NELLA GIORNATA DEL 22.05.2020 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 13.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 41950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPOARMIO ENERGETICO ANNO 2020 - BEGHELLI SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI PIAZZA FELTRINELLI, IN PARTICOLARE DELLO STALLO DISABILI E DELL'ADIACENTE STALLO A PAGAMENTO POSTI IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE P. FELTRINELLI VIA ROMA (LATO PARK HOTEL), DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 DEL 20.05.2020 E  CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA ROMA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA BORGO REGIO, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA EDIL ALBA 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ART.77 D. LGS.50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - ANNO 2021 - CIG 85090409EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA VÒ IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 2A, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 IL 27/05/2020 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2020  - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SERGIO FIORISTA E LAGO FIORITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42 D.LGS. 151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL MERCATO STRAORDINARIO NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA RIO TORTO, COMPRESA TRA IL CIVICO 27 E IL CIVICO 33, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO GRU E SOSTA MEZZI CANTIERE EDILE UBICATO AI CIVICI 29-31. DITTA A.EMME.B SRL DAL 14.05.2020 ALL'11.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 33800 DAL 06.12.2020 AL 05.05.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI, COPPE, TARGHE ED OGGETTI VARI PER CERIMONIE E PROMOZIONE ISTITUZIONALE CON LA DITTA ZANOLLI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA MODIFICA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL MERCATO STRAORDINARIO NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE DELLA COOP. LA SORGENTE SOC. COOP. SOC.IALE A FAVORE DI UN NUCLEO FAMIGLIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 29.02.2020 - CIG Z5A2A65B64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 77 D.LGS 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI ANNO 2021 - CIG 8481888367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL MERCATO STRAORDINARIO NELLE DOMENICHE DEL 10 E 17 MAGGIO 2020 IN RIVOLTELLA, VIA G. DI VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE. APPROVAZIONE VERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ISTANZE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER EMERGENZA CONVID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E/O VEICOLARE DI UNA PORZIONE DI PIAZZA MALVEZZI PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE DALLE ORE 8 ALLE 18 DAL  11/05/2020 AL 12/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEL PROGETTO FORMATIVO DOTECOMUNE AVVISO 15/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E NUCLEI FAMIGLIARI IN DIFFICOLTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2020 - CIG 71283493AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 26050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER INDAGINE SU PROGETTAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA E ALTA SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 DAL  07/05/2020 AL 31/05/2020. ESCLUSO SABATO E FESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA G. DI VITTORIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 143, PER LAVORI DI SCARICO MATERIALI IN PROPRIETA' PRIVATA NELLA GIORNATA 07/05/2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 DITTA ARCHITETTO QUECCHIA DANIELE- AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42 D.LGS N.151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA IN VIA SCAVI ROMANI PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CASSONE PER RACCOLTA MATERIALI EDILI NELLA GIORNATA 07/05/2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 24,00 DITTA FOGAZZI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER  MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" MATRICOLA 10850 CON DECORRENZA 13.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2014 PROPOSTO DA VANIN LUCIANA CIG ZCF2B99486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA ZENERONI DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 DAL 7/5/2020 AL 8/5/2020 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PER RICORSO PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA IMU 2013 CIG ZB12B99448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELENCO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINO ANZIANO PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA VENEZIA NEL TRATTO TRA IL CIVICO 116 ED IL CIVICO 47, DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 18,00 DAL 07/05/2020 AL 20/05/2020 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO IL SABATO E I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2019 E VERSAMENTO A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ORGANIGRAMMA DELLA SQUADRA DI EMERGENZA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA  A LAGO DALLA LOC. MARATONA  AL PORTICCIOLO DELLA  DARSENA LEPANTO DAL GIORNO 04/05/2020 AL 17/05/2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI INDAGINE  PER CONTO DELL'AUTORITA' DI BACINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AL SERVIZIO DIURNO PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO DAL 10.11.2020 AL 31.12.2022 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.08.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE E. ANDREIS IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 77 DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 DAL 7/5/2020 AL 8/5/2020 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITIRO E SMALTIMENTO VEICOLO BRUCIATO PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GIOTTO - CIG Z7C2B8D779</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIQUALIFICAZIONE VIA DI VITTORIO DA VIA P.A. DI FRANCIA A VIA VENEZIA - CUP I17H19002270004 CIG 81046508C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO  DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 19900 PER MOBILITA' INTERNA  TRA AREE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL MERCATO STRAORDINARIO DI DOMENICA 3 MAGGIO 2020 IN RIVOLTELLA, VIA G. DI VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDARE REPERIBILITA' E SERVIZI VARI PIANO NEVE DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE ZTL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 41750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI NELLE VIA ADRIANO, STRADA VICINALE DELLE QUAINE, E SULLA ROTATORIA TRA VIA DEI COLLI STORICI E VIALE F. AGELLO, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA POSA DI FIBBRE OTTICHE PER CONTO DI TELECOM ITALIA, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 DAL 06/05/2020 AL 30/05/2020. ESCLUSO IL SABATO E I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  NUOVA CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - ENEL DISTRIBUZIONE SPA - CIG ZC12B346D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA VENEZIA IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 49A, DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 DAL 04/05/2020 AL 15/05/2020 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM ITALIA. ESCLUSO IL SABATO E I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SIRMIONE NEL TRATTO TRA VIA RAMBOTTI E VIA MICHELANGELO DALLE ORE 7:00 DEL 30/04/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 30/05/2020 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE PER L'ATTRIBUZIONE  DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2020 - PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNI TRATTI DELLE VIE ISONZO E TICINO COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA RICHIESTA DALLE ORE 08.00 DEL 27.04.2020 ALLE ORE 24.00 DEL 15.05.2020. ESCLUSO RESIDENTI E FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE CUP I17H19002310004 CIG 8112567E0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICA DEL CONCORSO " LA VETRINA COLNAGO CYCLING FESTIVAL 2020 " DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  - ENEL ENERGIA SPA CIG ZA82B91265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLE VETRINE PARTECIPANTI AL CONCORSO "LA VETRINA DELLA COLNAGO CYCLING FESTIVAL" DI DESENZANO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E/O VEICOLARE DI UNA PORZIONE DI PIAZZA CAPPELLETTI E DI UNA PORZIONE DI PIAZZA MALVEZZI FRONTE CIVICO 5 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE DALLE ORE 8 ALLE 17 DAL  21/04/2020 AL 24/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL' ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI, IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 81/E DALLE ORE 7:00 DEL 23/4/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 24/4/2020 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA'. SETTORE ECONOMATO E SETTORE SISTEMI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI, IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO IN VIA VENGA VINCENZONI DAL CIV 16 ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE DI MONTONALE E SULLA VIA LOCALITÀ MONTONALE BASSO DALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE DI MONTONALE AL CIV 1, DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 DAL GIORNO 20/04/2020 AL 1/05/2020 PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSI SABATO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI - CIG 5836180816 CUP I19D14000490009 - ENEL SI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GHIZZI-MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI PER IL PERIODO 1/10/2020 - 30/9/204 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30/9/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTO DENOMINATO "COVID19 - ACCESSO PALESTRE PROVINCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  ANNO 2020 CIG 215218573D   CUP I19E110890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA SIRMIONE E VIA RAMBOTTI DALLE ORE 7:00 DEL 20/04/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 24/04/2020 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE N. 13/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAC2B9A97C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ADUA, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN AREA PERTINENZA CENTRO COMMERCIALE "LE VELE", DALLE O8.00 DEL 15 APRILE ALLE 18.00 16 APRILE 2020 - DITTA ACQUA TECNICA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - CIG ZD027D60CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE MONTE ALTO, VIA VICINA E VIA GRAMSCI DALLE ORE 7:00 ALLE 20:00 DAL 15/04/2020 FINO AL 30/04/2020 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA RELATIVI AI RIPRISTINI DEFINITIVI PER LA POSA DI FIBBRE OTTICHE PER CONTO DI INTRED SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO AD PERSONAM  A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO A FINE LAVORI DELL'ORDINANZA N° 46 PROT. 10857 DEL 24/02/2020 DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAMBOTTI, DALL'INCROCIO CON VIA CURIEL FINO ALL'INCROCIO CON VIA CISANO E DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA ASD GARDA LAGO ACCESSIBILE ANCHE ALLA LUCE DELL'EVENTO " 2° TUFFO DELLE BEFANE" TENUTOSI IL GIORNO 6 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA CON SISTEMA OPZIONE DONNA PER LA MATRICOLA 29350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E RIMBORSI SPESE SIAE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITA' NELLE VIE CLAUDIO IL GOTICO, COSTANTINO IL GRANDE, COMMISSARIO PALATUCCI, DIOCLEZIANO E GENERALE DALLA CHIESA DAL 14/04/2020 AL 30/04/2020 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURE PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SULLA STRADA VICINALE DEL FENILETTO E SULLA STRADA COMUNALE DI MONTONALE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 10/04/2020 AL 15/04/2020 ESCLUSO SABATO E FESTIVI PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETRMINATO MATRICOLA  31050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO/FUNZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIALE E. ANDREIS ALTEZZA CIVICO 106 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 DAL 02.04.2020 AL 03.04.2020 PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RAMBOTTI ALL¿ALTEZZA DEL CIVICO 2 IL GIORNO 30.03.2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 17,00 PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTO DITTA ACQUE E BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42 D.LGS.N.151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MODULO DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA A COMPLETAMENTO DEL SISTEMA CONCILIUM  UTILIZZATO PER LA  GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO SAN GIOVANNI, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO NELLA GIORNATA DEL 14.03.2020 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 10.00. DITTA BONATI OMAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SPETTANTE ALL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE OLIVETTO MARIA CHIARA DEL COMUNE DI CAVRIANA SULLA BASE DELLA CONCENZIONE TRA LE RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE CATULLO, BAGATTA E TREBESCHI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/08/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO IN LOCALITA' MONTE ALTO, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00 DAL 16.03.2020 AL 10.04.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI ALCUNI TRATTI DI VIA ISONZO E DI VIA TICINO DALLE ORE 08.00 DEL 11.03.2020 ALLE ORE 24.00 DEL 27.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  DAL MOLIN E MONTECROCE - PERIODO 01/09/2020 -31/08/2024, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/08/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N.4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE  CAT. C PER ESIGENZE STAGIONALI PER IL PERIODO 1-19 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE DALLE ORE 8 ALLE 18 DAL  09/03/2020 AL 08/04/2020. ESCLUSO SABATO E FESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DELLA PREFETTURA PER ELEZIONE EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE IMPIEGATI IN SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PALESTRE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S.2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42 D.LGS. N.151/2001 PER LA DIPENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI PIAZZA FELTRINELLI PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN FACCIATA DI EDIFICIO PRIVATO, DITTA IMMOBILIARE ENRICA SRL, NELLA GIORNATA DEL 11/03/2020 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 18,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOCULI DI FASCIA NELLA COSTRUZIONE DENOMINATA "TOMBE DI FAMIGLIA, BLOCCO A" PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA BENEDETTO CROCE IL GIORNO 16/03/2020 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 16,00 CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI POTATURA IN AREA PRIVATA, DITTA NICOLA GIARDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2020/31.12.2024 RINNOVABILI FINO AL 31.12.2026. PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL A SEGUITO AVVISO ESPLORATIVO - CIG 8168284930. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIALE VENEZIA ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA G. DI VITTORIO PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER SOSTA GRU AUTOCARRATA, NELLA GIORNATA DEL 05/03/2020 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 14,30 DITTA ARDESIA IMMOBILIARE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 121049 CON FIGLIO MINORE PRESSO ISTITUTO PALAZZOLO SUORE POVERELLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI PIAZZA FELTRINELLI, CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROMA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA BORGO REGIO PER CONSENTIRE TRANSITO E SOSTA MEZZI D'OPERA PER GETTO C.A. CANTIERE IN AREA PRIVATA DITTA EDIL ALBA 2007, NELLA GIORNATA DEL 04/03/2020 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 17:00 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELENCO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINO ANZIANO PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 64100 PRESSO COMUNITA' FAMILIARE CALIMERO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA SAN PIETRO, IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE DI CENTENARO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 27/02/2020 AL 10/03/2020 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM ITALIA ESCLUSO IL SABATO E I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42 D.LGS. N.151/2001 PER LA DIENDENTE MATRICOLA 20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO CARRAIO IN PIAZZA DUOMO TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 4 ESCLUSO, ED IL CIVICO 1 (INGRESSO LATERALE DUOMO) DALLE ORE 8:00 DEL 27/02/2020 ALLE ORE 18 DEL 28/02/2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI ED ORGANIZZAZIONI  PER LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI  PER L'ANNO 2020 - NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 59245 PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA LA NOSTRA CASA GESTITA DALL'ISTITUTO FIGLI DI MARIA IMM. OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 23.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI NELLA STRADA VICINALE DI MONTE CROCE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 12 DALLE ORE 0:00 ALLE 24:00 DAL 26/02/2020 AL 03/03/2020. ESCLUSO FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI MINORE PRESSO COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE (CR) GESTITA DA SOC.  COOP. SOCIALE SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE COMUNALI/PROVINCIALI  IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/08/2026. CODICI CIG: 83570445E0 - 83570843E2 - 8357098F6C - 8357114CA1 - 8357136EC8 - 8357190B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 92652 PRESSO LA COMUNITA' SORRIDO DI TREVIGLIO GESTITA DA FILI INTRECCIATI FA  SOC. COOP. SOCIALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 16.11.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MONTE CROCE DENOMINATA STRADA VICINALE DI MONTE CROCE E DELLA STRADA VICINALE DEL PISSADORE DALLE ORE 0:00 ALLE 24:00 DAL 26/02/2020 AL 28/02/2020. ESCLUSO RESIDENTI E FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO PARENTALE DI 3 MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' GINESTRA GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PER MATERNITA' DELLA DIPENDENTE MATR. 33800.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO MOVIMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MARZABOTTO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 32 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 DAL 25/02/2020 AL 28/02/2020 PER LAVORI DI SCAVI PER CONTO E-DSTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 87333 PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N.152/2006 RINVENUTI IN LOC. CASCINA BADINELLO NELL'AREA IDENTIFICATA AL FG. 50 MAPP.LI 13 E 142 SUB. 2  PRESSO IL CANTIERE DELLA LINEA FERROVIARIA DELL'ALTA VELOCITA' DENOMINATO PROG. IN0R - TRATTA AV/AC MILANO-VERONA LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST - VERONA - SITO DE-10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE DI FINE LAVORI RELATIVA A FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DEL TRATTO DI PASSEGGIATA A LAGO COMPRESO TRA IL BAR SPIAGGIA D'ORO ED IL RISTORANTE SPIAGGIA D'ORO DAL 25/02/2020 AL 09/04/2020 DALLE 0:00 ALLE 24:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO FOGNARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IN CONGEDO PARENTALE DELLA DIPENDENTE MATR. 28800.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIALE GRAMSCI COMPRESO TRA VIA ROMA E VIA DEI CAPORALI ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 25/02/2020 AL 11/03/2020 PER RIPARAZIONE FOGNATURA. ESCLUSO IL MARTEDÌ FINO ALLE 14:00, IL SABATO POMERIGGIO ED I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PROROGA PART TIME DIPENDENTE PROCACCINI ANNAMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELL¿ATTIVITA¿ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DELLE FESTIVITA¿ NATALIZIE - DL 18 DICEMBRE 2020 N.172 "ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 63250 PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA COMPONENTI CENTRO OPERATIVO COMUNALE  - C.O.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 192 D.LGS. N.152/2006 PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI VEICOLI CHE HANNO ACQUISITO LO STATUS DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI NONCHÉ SMALTIMENTO DI EVENTUALI OGGETTI/MATERIALI IN ESSI CONTENUTI O DA ESSI TRASPORTATI; IL PROVVEDIMENTO SI RIFERISCE AI VEICOLI E LORO EVENTUALE CONTENUTO/TRASPORTATO CUSTODITI PRESSO IL SITO DI VIA MANTOVA,25 - OFFICINA RUOTOLO MARIO &amp; C. S.N.C. NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE DAL SERVIZIO FINO AL 31/07/2020 DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE DELL'ART. 87 COMMA 3 DEL D.L. 18 DEL 17/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOALTO DA MOVIERI SULLA VIA MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVERSA DI VIALE AGELLO, EPR POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERA A AUTOPOMPA PER GETTO C.A. IN CANTIERE IN PROPRIETA' PRIVATA NELLE GIORNATE DEL 25/02/2020 E 28/02/2020 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00 DITTA "GENERALCONSTRUCTIONS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA CATULLO - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL CIG ZDE2FBF03F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER INFORMAGIOVANI E SETTORE SERVIZI SOCIALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA MALAGO' GEOM. STEFANO CIG Z4D2FBF062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEL PROGETTO FORMATIVO  DOTECOMUNE AVVISO 11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA ANNO 2020/2021 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAMBOTTI, DALL¿INCROCIO CON VIA CURIEL FINO ALL¿INCROCIO CON VIA CISANO DALLE ORE 7:00 DEL 26/02/2020 ALLE 18:00 DEL 10/04/2019 PER LAVORI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA. ESCLUSO I RESIDENTI. IL TRAFFICO VEICOLARE IN INGRESSO DA VIA RAMBOTTI E DA VIA CURIEL SARA¿ DEVIATO SULLA VIA CELESTI. SARA¿ CONSENTITO L¿ATTRAVERSAMENTO DELLA VIA RAMBOTTI NELL¿INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE. DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO PUBBLICO Z</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DI NOLEGGIO PER MULTIFUNZIONI ANNO 2020 - CONVENZIONI CONSIP ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A NOME DI T.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIALE GRAMSCI DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17 IN DATA 24/02/2020 PER RIPARAZIONE FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO PART TIME DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 28800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCOLASTICI - FORNITURA ARREDI PER SCUOLE DEL PRIMO CICLO - CUP I16J20000520005 - CIG Z492FA0BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DELLA DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 28900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2017 / AGOSTO 2020 - CIG 68744775E1 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI COMANDANTE POLIZIA LOCALE DOTT. SSA GIANFRANCA BRAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  AL 12 DI OTTOBRE DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI NELLA STRADA COMUNALE BARBELENA VARRONE E SAN MARTINO IN LOC. ARMEA IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 DAL 24/02/2020 AL 28/02/2020 PER TAGLIO ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA FAUSTINELLA DAL CIVICO 3 AL CIVICO 1 E IN VIA MELLA FRONTE CIVICO 4 DAL 27/02/2020 AL 06/03/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI POSA E RECUPERO CAVO BT PER CONTO E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO SABATO POMERIGGIO E DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.5 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA G.T. PRESSO SPDC DI GAVARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 RIPRESA DELL¿ATTIVITA¿ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA AL MERCATO DELLA DOMENICA IN RIVOLTELLA  DEL MARTEDI¿ IN DESENZANO - DEL GIOVEDI¿ IN PIAZZA GARIBALDI E DEI POSTEGGI ISOLATI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE A FAR DATA DAL 1° DICEMBRE 2020.  ORDINANZA MINISTERO SALUTE DEL 28 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A NOME DI G.C.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA VO' DALLE ORE 8:00 DEL 26/02/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 13/03/2020 PER I LAVORI DI NUOVO TRATTO FOGNATURA NERA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT. SSA  GIANFRANCA BRAVO DI COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE DAL SERVIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2020 DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE DELL'ART. 87 COMMA 3 DEL D.L. 18 DEL 17/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO -  INDICAZIONI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE FINO ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PAGAMENTO SEPA SDD PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA FRATELLI BANDIERA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 31050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO DEGLI AUTOBUS SU VIA CASSIO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI SULL'INTERSEZIONE TRA VIA GIULIO CESARE E VIA CASSIO DALLE ORE 8:00 DEL 24/02/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 26/02/2020 PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVE TUABZIONI DI FOGNATURA NERA E BIANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19 - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE DIPOSIZIONI PER I  MERCATI ED I POSTEGGI ISOLATI LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI A FAR DATA DALL' 8 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI MOBILITA' PER IL TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AL COMUNE DI REZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL "PREMIO LEONARDO - CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" - 1^ EDIZIONE A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTRAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI M. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 23/02/2020 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 IN OCCASIONE DELLA SFILATA ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE  DEL SISTEMA  WIRELESS DI PROIEZIONE  PRESSO LA SALA DELLA MUSA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MABELLINI DALLE ORE 7:30 DEL 24/02/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 14/03/2020 PER LAVORI DI NUOVA CONDOTTA DI ACQUE BIANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI  DI A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCOLASTICI - FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - CUP I16J20000520005 - CIG ZF72F0AC90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA - MISSIONE ALBANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE DAL SERVIZIO FINO AL 15 GIUGNO 2020 DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE DELL'ART. 87 COMMA 3 DEL D.L. 18 DEL 17/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE, DETERMINAZIONE PERCENTUALE DEL MONTE SALARI E SCHEDA DI VALUTAZIONE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL LUNGOLAGO C. BATTISTI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20.00 DI DOMENICA 23/02/2020 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "LA PIAZZA DEL CARNEVALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE REFERENTE UNICO AZIENDALE COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MURACHETTE ALTEZZA CIVICO 22 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA NELLA GIORNATA DEL 19/02/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 10 DITTA EMMEGI SNC OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' DI ALCUNE DELLE UNIITA' IMMOBILIARI E RESIDENZIALI E DI TUTTI I BALCONI DEL CONDOMINIO ERIDIO 11 (IN VIA ERIDIO N.11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI. SUDDIVISIONE IN N.3 LOTTI: LOTTO N.1) OPERE DA CARROZZIERE CIG N.816543494B LOTTO N.2) OPERE DA MECCANICO/ELETTRAUTO CIG N.8165481017 LOTTO N.3) OPERE DA GOMMISTA CIG N.8165497D47 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IN CORSO SUI TERRENI IN LOC. SAN MARTINO IDENTIFICATI AL N.C.T. DAI MAPPALI N° 48 ¿ 45 ¿ 131 ¿ 122 PARTE DEL FOGLIO N° 61 E PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO ¿PALAZZO TRACCAGNI¿ IDENTIFICATO AL N.C.T. DAI MAPPALI N° 14 ¿ 15 - 13 PARTE DEL FOGLIO N° 61.  ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI S:N:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI C/O RSA FOND.NE S. ANGELA MERICI ONLUS: INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA 2020/202 PER ASSUNZIONE ONERE RETTA NUOVO UTENTE (01/05/2020-30/06/2020) E PER AUMENTO TARIFFE ANNO 2020 UTENTI GIA' RICOVERATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ED  ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCOLASTICI - FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO - CUP I16J20000520005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE H.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO A LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG 8100701DED CIG DERIVATO 8157200760 CUP I17H19001920004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 40700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO  CUP I13H19000510004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 3719 DEL 20/01/2020  FINO AL 24/02/2020 COMPRESO DI CHIUSURA DELLA CORSIA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DELLA STRADA COMUNALE DI MAGUZZANO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE C.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DELL'INCROCIO VIA COMBONI-VIA DUGAZZE DAL 17/02/2020 AL 28/02/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO TELECOM ITALIA SPA. ESCLUSO SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCOLASTICI - FORNITURA MATERIALE PER DELIMITAZIONE SPAZI - DITTA F.LLI BORTOLOTTI S.N.C. CIG Z862EBB8C1 - CUP I16J20000520005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO IL  CUCCIOLO - CIG 81213985A4 - CIG DERIVATO 8163906C58 CUP I13H19000290004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D.LGS N.151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ADEGUAMENTO  EDIFICIO VIA DURIGHELLO PER TEMPORANEO UTILIZZO ASILO NIDO - CUP I16B19000440004 CIG 8141298BA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 31050 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA ORDINANZA  N. 27/2020 DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DEL LUNGOLAGO - TRATTO DA PIAZZA FELTRINELLI FINO ALL'INGRESSO DEL PARCHEGGIO MARATONA - NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU SOLAI CONTROSOFFITTO REI CON ATTENUAZIONE ACUSTICA E ANTISFONDELLAMENTO - DITTA SICURTECTO SRL CUP I19E2000067004 CIG 8412201FDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIVALI DI SOTTO PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA, DAL 14.02.2020 AL 21.02.2020 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.30, FESTIVI ESCLUSI, DITTA MAZZINI BIANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE DAL SERVIZIO FINO AL 3 GIUGNO 2020 DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. APPLICAZIONE ART. 87, C. 3 DEL DL N. 18 DEL 17 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INDICAZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI AL CONTROLLO DELLE SPIAGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE SPIAGGE E AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE - DITTA LORENZONI SNC - CIG Z652B67649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRUTTURALE SU SOLAI CON MIGLIORAMENTO STATICO E ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA PAPA E DON MAZZOLARI - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DITTA NORBERTO AZZINI CUP I19E20000660004 CIG 84116633E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA SAN PIETRO, IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE DI CENTENARO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 DAL 13/02/2020 AL 21/02/2020 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM ITALIA ESCLUSO IL SABATO E I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG Z192E703CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA CASSIO, VIA COSTANTINO IL GRANDE E VIA CLAUDIO IL GOTICO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18.00 DAL 12/02/2020 AL 26/02/2020 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNATURA E ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 D.LGS 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA SCUOLE PRIMARIE, INFANZIA E SECONDARIE PRIMO GRADO - DITTA VALLE DIEGO - CIG Z902B67B03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A NOME DI V.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MURACCHETTE ALTEZZA CIVICO 22 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA NELLA GIORNATA DEL 10/02/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 9:00, DITTA EMMEGI SNC .OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO AGIBILITA' LOCALE SCUOLA PRIMARIA LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL - CIG ZB02E74210 CUP I14H200007101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/G CIG ZC82B5B071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI  A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA MANUTENZIONE AREE VERDI PERIFERICHE  CON CONTRATTO DI CUI ALL'ART.5 L.381/91 RISERVATA ALLE COOPERATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ACCESSI SUPPLEMENTARI PRESSO SCUOLA INFANZIA DI SAN MARTINO - DITTA  MANTOVANA EDILSCAVI CIG Z3D2E69FAF  CUP I14H20000700001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO DI VIA GARIBALDI E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DI VICOLO SAN GIOVANNI, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI E MONTAGGIO IMPALCATURA, DITTA LUCCHI GIANNI FRNACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA A RIVOLTELLA, DEL MARTEDI' E DEL GIOVEDI' A DESENZANO E DEI POSTEGGI ISOLATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIG. BONATTI MARINO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE ART. 87, C. 3 DEL DL N. 18 DEL 17 MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 - TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE ART. 87, C. 3 DEL DL N. 18 DEL 17 MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA A RIVOLTELLA  IL 31 MAGGIO E DEL MARTEDI' A DESENZANO IL 2 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI GIULIO CESARE FRONTE CIVICI 7-9 NELLA GIORNATA DEL 10/02/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA AUTOBETONIERA PER GETTO DI C.A. IN AREA PRIVATA, DITTA  EDILCIANNI SRL -OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ACCESSI SUPPLEMENTARI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA GIANNI RODARI - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CUP I14H20000710001 CIG Z412E69FC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE STRANIERE ANNO 2020 - INCARICHI PER DOCENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42 D.LGS N.151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TRATTO DI VIA TIEPOLO DALL'INCROCIO CON VIA CELESTI FINO ALL'INCROCIO CON VIA SIRMIONE DALLE ORE 7:00 DEL 11/02/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 06/03/2020.  DIVIETO DI SOSTA PORZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MARCONI N. 1, ZONA BANCA POPOLARE DI SONDRIO DALLE ORE 7:00 DEL 11/02/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 06/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA  DELL'INFANZIA EINSTEIN - DITTA IMECA SRL - CIG 84363242CD CUP I12G19000750004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  AL TRAFFICO VEICOLARE  DI PARTE DEL LUNGO LAGO  - TRATTO DA PIAZZA FELTRINELLI  FINO ALL'INGRESSO DEL PARCHEGGIO MARATONA -  NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI DESENZANO D/G. E  DI RIVOLTELLA D/G.  CIG: 5995016BB2. PROROGA TECNICA PERIODO  01.01.2020 - 31.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SPECIALE PER DUE MINORI DISABILI PRESSO ISTITUTO RIABILITATIVO A. CUSTODE DI PREDORE (BG). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 16 FEBBRAIO 2020 - CIG  ZAC2B80BBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA SARCA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO PONTEGGIO PER LAVORI EDILI IN PROPRIETA' PRIVATA DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020 DITTA I.C.O. SNC DI OLMI ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE FINO AL 02/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMPLETAMENTO SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA EINSTEIN - CUP I12G19000750004 CIG 84363242CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C INTERAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE - INTERVENTI DA FALEGNAME DITTA FALEGNAMERIA MOR  SNC - CIG Z852E2198C CUP I14H20000700001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 IN VIA MONTE CROCE DAL 10/02/2020 AL 21/02/2020 PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO IL SABATO POMERIGGIO ED I GIORNI FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ A DESENZANO DEL GARDA ORGANIZZATO SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPCM 17 MAGGIO 2020 E ORDINANZA REGIONALE N.547 DEL 17 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI DITTA LA CHIMERA COOP. SOCIALE DI BRESCIA ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E IMMOBILI VARI COMUNALI (LOTTO 1) - CIG 7989165385- CIG DERIVATO 8088332EB4 E DEI BAGNI PUBBLICI (LOTTO 2) CIG 79891918F8-  CIG DERIVATO 80883941E2 CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 112 D.LGS.50/2016 PER LA DURATA DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE - FORNITURA MATERIALE PER DELIMITAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLE - DITTA CO.PE SRL CIG Z412E1B5D7 CUP I16J20000520005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 69058 PRESSO RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART.42 D.LGS N.151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19  RIAPERTURA COMPLESSIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA IN RIVOLTELLA ORGANIZZATO SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPCM 17 MAGGIO 2020 E ORDINANZA REGIONALE N.547 DEL 17 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI GIULIO CESARE FRONTE CIVICI 7-9 NELLA GIORNATA DEL 05.02.2020 DALLE ORE 07.30 ALLE 0RE 13.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA AUTOBETONIERA PER GETTO DI C.A. IN AREA PRIVATA, DITTA EDILCIANNI SRL. OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 29941 PRESSO RSD MONSIGNOR P.RAMPI GESTITA DA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 - DIVIETO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE - INTERVENTI PRESSO SCUOLA INFANZIA GIOVANNI PAOLO II E SCUOLA PRIMARIA  A.PAPA - INTERVENTI DA FABBRO  DITTA BONATTI CLAUDIO CIG Z432E1E280 CUP I14H20000710001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 D.LGS 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DECORO DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE IN ZONA TURISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA SAN PIETRO IN CORRISPONDENZA DELLA PROPRIETA' PRIVATA AZ. AGR. LAGO FIORITO NELLA GIORNATA DEL 10.02.2020 DALLE ORE 08.00 ALLE 0RE 12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA E AUTOCARRO PER POTATURA IN AREA PRIVATA, DITTA AZ. AGR. LAGO FIORITO. OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO BANDO SAP ID 1860 DELL'AMBITO 11-GARDA CON SCADENZA 31/03/2020 A SEGUITO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 86379 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO"  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO MARCIAPIEDE IN VIALE FRANCESCO AGELLO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 5 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA PARROCCHIALE ANGOLO VIALE F. AGELLO DALLE ORE 8.00 DEL 06/02/2020 ALLE ORE 13:00 DEL 08/02/2020 E DALLE ORE 8:00 DEL 10/02/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 12/02/2020 PER SCAVI PER CONTO E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE - INTERVENTO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI REALIZZAZIONE GANCI ANTE - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS - CIG ZA82E0F4FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID- 19 - APERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI' A DESENZANO DEL GARDA, DEL GIOVEDI' A DESENZANO DEL GARDA E POSTEGGI ISOLATI PER LA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI E ASSIMILABILI A FAR DATA DAL 19 MAGGIO P.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, SULLA VIA SAN BENEDETTO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 159, PER LAVORI DI POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA, NELLA GIORNATA DEL 03.02.2020 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00, DITTA "AMICABILE RICCARDO MANUTENZIONE GIARDINI"- AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 81199 PRESSO LA COMUNITA'  "LA CASA SULL'ALBERO" GESTITA DALLA COOP. AGORA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO O A CARATTERE SOCIALE. NOMINA COMMISSIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUI SOLAI CONTROSOFFITTO REI CON ATTENUAZIONE ACUSTICA E ANTISFONDELLAMENTO SCUOLE INFANZIA EINSTEIN E GIOVANNI PAOLO II, SCUOLA PRIMARIA LAINI CUP I19E20000670004 CIG 8412201FDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA  DEL PERIODO DELL'EMERGENZA  SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID 19 - DIVIETO DI ACCESSO AD UN TRATTO DI PASSEGGIATA A LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  DIVIETO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE. DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI NELLA STRADA VICINALE DI SOLFERINO (VIA VICINA) DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 05/02/2020 AL 15/02/2020 ESCLUSI SABATO E DOMENICA PER SCAVI PER CONTO E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 11157 PRESSO LA RSD "VILLA ZANARDELLI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRUTTURALE SUI SOLAI CON MIGLIORAMENTO STATICO E ANTISFONDELLAMENTO SCUOLA PRIMARIA ACHILLE PAPA E SCUOLA PRIMARIA  DON MAZZOLARI CUP I19E200000200004  CIG 84116633E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER MATERNITA' DELLA DIPENDENTE MATR. 33800.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 79504 PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CA' VECCHIE DAL CIVICO 5 AL CIVICO 13 DAL 06/02/2020 AL 12/02/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE ESCLUSO I RESIDENTI E FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA EPIDEMOLOGICA DA COVID-19 - DIVIETO DI ACCESSO AI CIMITERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT.C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CUI UNO RISERVATO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO TRALOCO E CUSTODIA ARREDI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA CODIV - 19 DITTA CORREIRE BONATI OMAR SNC - CIG Z7D2E0AF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PASCOLI ALTEZZA CIVICO 11 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER SOSTA MEZZI PER CARICO GRU EDILE, NELLA GIORNATA DEL 03.02.2020 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 14.00, DITTA POLIEDRO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI PUBBLICI ED ALTRI LUOGHI. DAL 4 AL 17 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 41200 IN CONGEDO PARENTALE DAL 1/02/2020 AL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTO PER ANTISFONDELLAMENTO SOLAIO E ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA ACHILLE PAPA - DITTA CASA SERENA  CIG Z332E068A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 29448 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI A. D. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO PROCEDURA DI ASSUNZIONE PER N. 2 OPERAI  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER UTENTE MATRICOLA 18665 PRESSO LA COMUNITA' DISABILI "TROBIOLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONFERIMENTO FUNZIONI DI MESSO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIVALI DI SOTTO PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA DAL 24/01/2020 AL 31/01/2020 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 17.30, FESTIVI ESCLUSI, DITTA MAZZINI BIANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RIAPERTURA DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI VIA GIOTTO A FAR TEMPO DAL GIORNO 20 APRILE 2020 AL GIORNO 10 MAGGIO 2020 CON GLI ORARI NORMALMENTE GIA' PREVISTI E CIO' PER IL SOLO CONFERIMENTO DEGLI SCARTI VEGETALI DELLE UTENZE DOMESTICHE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA INNOCENTA CIVICO 21 E VIA MAESTRO LUIGI BINA FINO AL CIVICO 26 DAL 29/01/2020 AL 04/02/2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 ESCLUSI SABATO E FESTIVI PER SOSTITUZIONE CAVO BT PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. SILVESTRI ETTORE A SVOLGERE ATTIVITA' DI CONTENIMENTO DELLE NUTRIE SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO-SANITARIA "TIRA GALGALA" PER GLI UTENTI MATRICOLA 8646, 14405, 19139 E 62767 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI N.25 COMMA 1, LETTERA A), PUNTI 1 E 2 E N.28 COMMA 5 DEL R.R. 4/2017 E N.26 COMMA 9 DELLA L.R. 16/2016 DALL'ASSEGNAZIIONE DI ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA SITO IN VIA E.PAPA 41 A DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNATARIO MATRICOLA 12883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI NOVELLI MARIAPAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA BENEDETTO CROCE IL GIORNO 29/01/2020 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GIOVANNI XXIII IL GIORNO 30/01/2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00, CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI POTATURA IN AREA PRIVATA , DITTA NICOLA GIARDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 62768 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO GESTITA DALLA COOP. SOC. COLLABORIAMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER N.2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAT.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DA IDRAULICO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG Z302DBA032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLE PRECEDENTI ORDINANZE DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CESARE BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI, VIA ANELLI SINO ALL'INGRESSO PARCHEGGIO MARATONA NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI  LOSITO RAFFAELLA ANNAMARIA TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.2 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CAD.D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' E FREQUENZA SDI UTENTE MATRICOLA 24963 PRESSO COMUNITA' S. GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI -  ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO SANITARI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA "CORONAVIRUS" - MODIFICHE TEMPORANEE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 94605 PRESSO RSD VILLA S. MARIA DI TAVERNERIO (CO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL - CIG Z642D8CFD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DALLE 13:00 ALLE 17:00 DEL 22/1/2020 DEL TRATTO DI VIA GHERLA COMPRESO TRA VIA GRAMSCI E LA VIA GHERLA STESSA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI STRAORDINARI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA "CORONAVIRUS" - MODIFICHE TEMPORANEE AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE AGGIUNTIVO ALLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INTERAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE  A CARICO DI COPPI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 6622 PRESSO RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG. MACERATA BRUNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI AI SENSI DELL¿ART. 192 DEL D.LGS. N° 152/2006 RINVENUTI IN LOC. COLOMBARA AGNOLINI NELL¿AREA IDENTIFICATA AL FG. 56 MAPP. 26 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PRESSO IL CANTIERE DELLA LINEA FERROVIARIA DELL¿ALTA VELOCITÀ DENOMINATO PROG. INOR  TRATTA AV/AC MILANO-VERONA LOTTO FUNZIONALE BRESCIA EST  VERONA SITO DE-09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO  MATRICOLA  41050 - AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO  PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTO STRUTTURALE SU SOLAI CON MIGLIORAMENTO STATICO - ING.FERRUCCIO MASSARDI - CIG Z6B2D75067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DALLE 8:00 DEL 27/1/2020 ALLE 18:00 DEL 17/02/2020 DELLA CORSIA, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, DELLA STRADA COMUNALE DI MAGUZZANO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DELLA DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA  30000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PALAFITTE UNESCO 2018 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI COLONNA IN ACCIAIO E LAMIERA ZINCATA PRESSO I SITO ARCHEOLOGICO LAVAGNONE- CUP I89F18000600002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA MACERATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN ZENO FRONTE CIVICO 171 DAL 23/01/2020 AL 27/01/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA INSTALLATO ALL'INTRADOSSO DEI SOLAI - ING. FERRUCCIO MASSARDI - CIG ZD42D75045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA  SANITARIA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER N.5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNEZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO "LICENZA OMBRELLO MPLC" PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER L'UTENZA. CIG ZE02B79466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MARCONI DAL CIVICO 145 AL CIVICO 153 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.00 DAL 22/01/2020 AL 31/01/2020 ESCLUSI LA SERA DEL SABATO E DELLA DOMENICA PER LAVORI DI SCAVI PER CONTO E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI LONARDI GASTONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE IN CORSO SUI TERRENI IDENTIFICATI AL N.C.T. DAI MAPPALI N° 50, 51 E 52 DEL FOGLIO N° 61 E PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO TRACAGNI". ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL'ATS DI BRESCIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE IN VIGENZA DEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SULLE MODALITA' DI ACCESSO ALLE PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRI LUOGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEI N.3 ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.) PER L¿ESPLETAMENTO  DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS.81/2008 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MASON ARTURO E MUTTI ALEXANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 . ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GIOCO PRESSO I TABACCAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FRACCAROLI FLAVIO GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO PERIODO 1/9/2019 - 31/8/2020 ASD GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO CIG 76109502A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 -- APERTURA STRAORDINARIA MERCATO AGRICOLO DEL GIOVEDI' MATTINA DI PIAZZA GARIBALDI --  14 MAGGIO 2020 -- NOMINA COVID MANAGER - ORDINANZA N.539 DEL 03.05.2020 DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE AGELLO FRONTE CIVICO 48 IL 16/01/2020 DALLE ORE 8;00 ALLE ORE 17;00 PER LAVORI SULLA FOGNATURA DA PARTE DELLA DITTA ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" ANNO 2020 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO CIG 761176318A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 64897/2019 DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TRATTO DI VIA CASSIO TRA VIA GIULIO CESARE E VIA CLAUDIO IL GOTICO DALLE 18:00 DEL 10/01/2020 ALLE 18:00 DEL 24/01/2020 PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVE TUBAZIONI DI FOGNATURA NERA E BIANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI STRAORDINARI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA "CORONAVIRUS". MODIFICHE TEMPORANEE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI  NAPOLEONI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATRICOLA 39060 - AGENTE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19  APERTURA STRAORDINARIA MERCATO DI RIVOLTELLA DI DOMENICA 10 E 17 MAGGIO PER I SOLI GENERI ALIMENTARI . APERTURA STRAORDINARIA MERCATO DI DESENZANO DEL GARDA DI MARTEDÌ 12 MAGGIO PER I SOLI GENERI ALIMENTARI.NOMINA COVID MANAGER ORDINANZA N.539 DEL 3.05.2020 DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI AL CONCORSO PER N.3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INTERAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE MOTTA FRONTE CIVICO 13 IN DATA 15/01/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2020 - REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MANIERI DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19  APERTURA STRAORDINARIA MERCATO DI RIVOLTELLA DI DOMENICA 3 MAGGIO, PER I SOLI PRODOTTI  ALIMENTARI, NEL RISPETTO DELL'ORDINANZA  N.532 DEL 24/04/2020 DELLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE  DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI, A TITOLO PRECAUZIONALE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA CONTROSTRADA DI VIA UGO FOSCOLO E NEGLI STALLI DI SOSTA IN VIA DURIGHELLO, LATO SCUOLA TREBESCHI DAL 07/01/2020 AL 24/01/2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LA SOSTA DI AUTOBETONIERA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ORGANI ISTITUZIONALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI SCANZI ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NARCOTEST  PER COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL DI BASTRIA UMBRA (PG) - CIG N.ZDC2B7296E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) PER L'ESPLETAMENTO  DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS.81/2008 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INTERAMENTE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA L. DA VINCI IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIALE MICHELANGELO DAL 07/01/2020 AL 08/01/2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 - DGR XI/601 DEL 01/10/2018: VERSAMENTO ALL'ALER DI BS/CR/MN DEL SALDO A LORO FAVORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE  DEL MERCATO DEL MARTEDI' A TITOLO PRECAUZIONALE  PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MALANGONE GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA' DI EROGAZIONE RISORSE DI CUI ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - ATTO DI INDIRIZZO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO CAMBI ALLOGGIO 2019 - 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 E/O MOVIERI IN VIALE E. ANDREIS DAL CIVICO 103 FINO ALLA INTERSEZIONE CON VIA MONTECROCE DAL 07/01/2020 AL 31/01/2020 PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI RAGNOLI  IRENE LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2020.  PRENOTAZIONI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA URGENTE PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETA' CONCEPT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA1 LETT B) DEL D.LGS N. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIALE MICHELANGELO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 168 NELLA GIORNATA DEL 07.01.2020 DALLE ORE 08.00 ALLE 0RE 14.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER POTATURA IN AREA PRIVATA, DITTA SOGNO VERDE. OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI COMMISSARI P.L. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE ARTISTICA PER IL CONCERTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI DESENZANO -  S. ANGELA MERICI - DEL 25,1,2020 AL SOPRANO NADIA ENGHEBEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 1 DEL 24.02.2020 RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. DUE RADIOMICROFONI PER  BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. TREBUCCHI PIERVITTORIO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DEL MERCATO DEL MARTEDI' A TITOLO PRECAUZIONALE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA'  E/O COORDINAMENTO. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 IN VIA ADRIANO DAL 07/01/2020 AL 14/01/2020 PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PASSEGGIATA A LAGO - TRATTO DAL PORTO DÌ RIVOLTELLA A VIA LARIO - CIG N.ZE028D1BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L¿ASSOCIAZIONE "COMPAGNI DI STRADA" PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI IN LOCALITA¿ SAN LORENZINO BASSO N. 8 A DESENZANO DEL GARDA - PROROGA, PER IL PERIODO 01.04.2019-30.6.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PROVATA AUTENTICATA -  PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI CIMITERI COMUNALI  -  PERIODO 01.07.2019 - 30.09.2019 - CIG N.Z39289E37F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO "SAN MARTINO" - CUP I18B18000110004 - CIG 7743020E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA TRIBUNA DEL CAMPO DI CALCIO"MONTECROCE" - CIG Z5425BD1DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA - CIG N. 779832555E - CUP I18C18000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DÌ TRASPORTO PUBBLICO URBANO - PROROGA PER IL PERIODO 01.04.2019-30.06.2020  - CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE COMUNALE DELLE FRAZIONI COMUNALI - PERIODO 08.03.2019-17.03.2020 - CIG 762767193A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO - CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEL VERDE COMUNALE  (CAPOLUOGO) - PERIODO 18.03.2019-17.03.2020 -CIG 7780923CC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DI PALAZZO BAGATTA - CUP I15H18000460004 - CIG 7703659C81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI (LOTTO 1) - CIG 7724057D77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA  PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IRTA - CUP I17H18002040004 - CIG 7692536187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI ITINERARI CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1° LOTTO - OPERE DA FABBRO - CUP N.I11B18000530006 - CIG NZ6126D01C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP I17H18002050004 - CIG 7692516106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE "BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO" PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - TRIENNIO 01/02/2019-31/01/2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO FINO AL  31/01/2024 - CIG N.7762425BBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2018 - CUP I17H18001170004 - CIG 792767193A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE MURA DEL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - 2° STRALCIO - CUP I13G18000040004 - CIG 7634073C52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO - CIG Z4925B3108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PIRIVATA AUTENTICATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO  "DURIGHELLO" - CUP I17118000210004 - CIG 7634072B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA - CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PROROGHE TECNICHE DAL 01.07.2018 AL 28.02.2019 - CIG N. 686878340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEIL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E MONUMENTINI - CIG ZDB25F59F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA DI VIA AGELLO (ZONA 30) - CIG N.7677424AB3 - CUP N.I17H18001920004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI ESUMAZIONE E TUMULAZIONEPRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG ZF625F5868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO ANNO 2018 - CIG  ZAC22AA6CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP I11818000290004 -- CIG 7634068833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI - PROROGA  TECNICA PERIODO 01.12.2018-28.02.2019 - CIG N.175887149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO E LA PARROCCHIA SAN BIAGIO DI RIVOLTELLA PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E SOCIO-EDUCATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONI ENERGETICA ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ING.RAGNOLI BARBARA CIG Z032B67B3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA SCUOLE PRIMARIE, INFANZIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - DITTA VALEL DIEGO - CIG Z902B67B03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE E  NON DIRIGENTE  ANNO 2019. CONFERMA INCENTIVI LOTTA ALL'EVASIONE IMU-TARI A SEGUITO PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA/MODIFICA/TRASFORMAZIONE SU RICHIESTA DEL CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME/TEMPO PIENO DI ALCUNI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOC.ENELSI' INTEGRAZIONE - CIG ZDE2B348C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPIAGGE E AREE VERDI E FORNITURA MATERIALE DITTA LORENZONI SNC - CIG Z652B67649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI A COMPLETAMENTO UFFICIO CULTURA AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DM OFFICE SRL DI LEGNANO (MI) CIG Z512B58B77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER EVENTI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI MOVIERATO IN OCCASIONE DEL MERCATO DELLA DOMENICA A RIVOLTELLA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA AI VARCHI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 31 DICEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INSERZIONE PUBBLICITARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4D2B5D4E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI FLESSIBILI - DITTA ROBLES &amp; C. SRL - CIG Z072B6456B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERNICIATURA CANCELLI  SCUOLA DITTA ZUCCA GIANLUIGI  -CIG ZE02B64514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE - FORNITURA MATERIALE DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z9D2B646A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2020 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E IL RENDICONTO" - BRESCIA, 22.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE CON POSA IMPIANTO PUBBLICITARIO IN AREA VERDE IN VIA MEZZOCOLLE - PERIODO 01.04.2019-31.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE CON POSA DI CARTELLI PUBBLICITARI NELLA ROTATORIA N.7 (VIALE ANDREIS-VIA AGELLO) - PERIODO 19.03.2016-18.03.2021 -  ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE COMUNALE  POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI IN ROTATORIA COMUNALE N.36 (VIA AGELLO-VIA DI VITTORIO) CON PRESTAZIONI VETERINARIE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE/ PARTNERSHIP PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI  - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DI EVENTI  PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DI ALCUNE ROTATORIE COMUNALI - TRIENNIO 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.G.S. SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER INTERVENTI POSA FIBRA OTTICA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z2E2B63C52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL PORTICO, BAGNI E VARIE FABBRICATO PARCO DEL LAGHETTO. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE DI BRESCIA DAL 01.01 AL 31.01.2020 - CIG  Z2B2B63C7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO UTENTE MATRICOLA 36707 PRESSO LA COMUNITÀ "CASA DELLA FRATERNITÀ" DI SALÒ GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  FINO AL 31 GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI UN BILIARDO PER IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z912B6521A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' UTENTE MATRICOLA 21088 PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL II ISTITUTO COMPRENSIVO PER APERTURA/CHIUSURA E PULIZIE DELLE AULE IN OCCASIONE DEI CORSI DI LINGUE ANNO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE, AI SENSI DELLA D.G.R. XI/1496 DELL' 8.04.2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA PROGRAMMAZIONE 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT.B) D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALE PER MAGAZZINO ECONOMATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PA-VER SRL (PU) CIG ZCC2B58A4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU, TASI, TARI E COSAP ANNI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "BAZOLI - POLO" PER IL CONCERTO DI PRIMAVERA IN PROGRAMMA IL 21 MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2019/2020,  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019, CIG: 7932157F04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DESENZANO DEL GARDA PER EVENTI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI PERCORSI PEDONALI  PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/G CIG ZC82B5B071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE DI QUOTA PARTE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MERICI" E "SAN GIOVANNI" DEL FONDO NAZIONALE ANNUALITA' 2019, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65,2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LE PALAFITTE UNESCO DEL GARDA. PROGETTO DI STUDIO E RICERCA, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2019". ACCERTAMENTO ENTRATE E AVVIO PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLE AZIONI. CODICE CUP I89E19000590007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA VELA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE TEMPORANEO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - CIG 75484791EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSERVATORE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2020/2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI INSTALLATI PRESSO CAMPOSPORTIVO SCATOLINA E PARCHEGGIO TIR SAN MARTINO D/B - CIG ZA82B516B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  SOC. ENEL SI - CIG ZDE2B348C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ENEL ENERGIA SPA  - CIG Z7F2B5BB29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DITTA ASECAR SRL  CIG 8066997883 CUP I17H19002070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE VULNERABILITA' STATICA  EDIFICIO DI VIA DURIGHELLO PER TEMPORANEO UTILIZZO AD ASILO NIDO - CIG ZC62B5D333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI VIDEOCITOFONI PRESSO ALCUNE SCUOLE - DITTA B. &amp; P.  CIG Z052B5C761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SUPPORTO  PER INDAGINI DIAGNOSTICHE NON STRUTTURALI SOLAI  EDIFICI SCOLASTICI - DITTA CASA SERENA CIG Z5D2B4E514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z592B51310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE IN VIA AGELLO - DITTA CHERUBINI VALTER VIVAIO DEL GARDA - CIGZ062B4E529</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTICENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA ALFA ALERT - CIG Z422B5847B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA PER I CORSI DELL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO UNESCO 2018: ASSEGNAZIONE FORNITURA TARGHE, CARTONCINI, BACHECHE MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.2 PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER SERVIZI CULTURALI E DIRIGENTE AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE. PROROGA TECNICA FINO AL 20.02.2020 - CIG ZE828A66FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CAG, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / AGOSTO 2020 - CIG 70517865E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA CANCELLI IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO - DITTA BONATTI CLAUDIO GIANNI CIG Z1B2B4C97C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL CONDOMINIO POGGIO AL LAGO PER LA MANUTENZIONE ED IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ADIACENTI AL CONDOMINIO - ANNI 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINO PRESSO  VIGIL I DEL FUOCO VOLONTARI - DITTA TECNOTEL - CIG Z582ACDE75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TOMBE DI FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE PER IMMOBILI E STRADE COMUNALI - DITTA CENTRO GAMMA SPA - CIG ZD32B572B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE PER FORNITURA CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO - CIGZC12B346D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE IMMOBILE VIA DUNANT - APPROVAZIONE PREVENTIVO ALER DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DESTINATE AI SERVIZI RELIGIOSI L.R. N.12/2005 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA PAL INFORMATICA SRL IN PALITALSOFT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI PER LA CUCINA DI "CASA VIOLA"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E IMMOBILI VARI COMUNALI (LOTTO 1) - CIG 7989165385- CIG DERIVATO 8088332EB4 E DEI BAGNI PUBBLICI (LOTTO 2) CIG 79891918F8 - CIG DERIVATO 80883941E2 CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 112 D.LGS.50/2016 PER LA DURATA DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020  PER PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (EX MACELLO) DI VIA MEZZOCOLLE N. 20 STIPULATO CON ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANI  MOBILI  UFFICIO DIRIGENTE AREA SERVIZI  FINANZIARI - ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC  DI DESENZANO D/G - CIG:  Z1A2B4992C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTER KITAS MKP TS TS LETTURA DATI SENSORE DI MOVIMENTO CAMION PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARTURO APPIANI DI APPIANI LUIGI &amp; C. SNC DI GARLATE (LC) CIG Z112B4F7D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DOTE COMUNE AVVISO 3/2019 - SUBENTRO NUOVO TIROCINANTE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE ISCRIZIONE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA NON ATTIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICAZIONE CON POSTE ITALIANE SPA E PER PAGAMENTO FATTURA DITTA NEOPOST ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI AUSILIO PER LA CURA E L'IGIENE PERSONALE PER IL BAGNO ASSISTITI ALLA DITTA SANITAS - CIG ZA62B426EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO PER CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO BABBO NATALE DEL 21 DICEMBRE 2019 ASS.MUSICALMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETILOMETRO SAF'IR EVOLUTION PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) ODA SUL ME.PA. CIG ZE92B3A2FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ED APPROVAZIONE RELATIVA DOCUMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MAGGIORAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" LOTTO 3 - NOLEGGIO DI 1 FURGONE FIAT DUCATO C5 PER SERVIZI TECNICI - TIPOLOGIA CONTRATTUALE 48 MESI/80.000 KM. - APPLICAZIONE PENALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA N. 3  CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA VIGILI DEL FUOCO ADEGUAMENTO EDIFICIO VIA DURIGHELLO DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE AD ASILO NIDO - GEOM. GIANCARLO PAGANI CIG ZD02B1DC5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TERMICO CALDAIA SPOGLIATOIO CAMPO DA CALCIO DAL MOLIN - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z832B375D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO" GESTITA DALLA COOP. AGORA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA PER AFFIDAMENTO LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1 CLASSE 1 SUPERIORE A 40.000,00 EURO INFERIORE A 150.000,00 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE CARCERE E TERRITORIO ONLUS PER ADESIONE AL PROGETTO "G.R.A.ZI.E - GIUSTIZIA RIPARATIVA E AZIONI DI INCLUSIONE EDUCATIVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA SU EDIFICI COMUNALI - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG Z962B1D170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI ASILO NIDO POLLICINO - ASSEGNAZIONE DITTA  TEDOLDI ERMANNO SRL - CIG ZCD292D97C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE LAVORI RELATIVI A REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE VIE CIG 8140818F85 CUP I11B19000560004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO AUDITORIUM  PARROCCHIA DI SAN BIAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI ILLUMINATI - DITTA GEMMA SRL CIG Z7E2B34764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE E CONTENIMENTO CHIOME PATRIMONIO ARBOREO COOP. CAUTO SOC.ARL - CIG Z692B375B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE INTERVENTI STRAORDINARI - DITTA MANTOVANA EDIL SCAVI - CIG Z552B386DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE E ASPORTAZIONE PARTI SECCHE ESSENZE ARBOREE -  ECO-LOGICA  SOC. COOP. SOCIALE - CIG Z4E2B34929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERNICIATURA INFISSI CASERMA GUARDIA DI FINANZA - DITTA B.P.S. SRL CIG Z2F2B347AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DEL RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2019/2020 E RIMBORSO QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER IL SERVIZIO CAG ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TRASPORTO IN AMBULANZA PER UTENTE OSPITE PRESSO R.S.D. VILLA S. MARIA DI TAVERNERIO (CO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "FARFALLE DI SETA" - 6 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STAMPA BANNER PERIMETRALE PISTA DI GHIACCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZFA2B38E12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE PROIETTORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG   ZD62B38B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DI LIBRI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2019 PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE ED AL BUDGET PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE: NUOVI IMPEGNI ED INTEGRAZIONI ESISTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI  PER SERVIZI AFFRANCATURA , SPEDIZIONE E NOTIFICAZIONE CON POSTE ITALIANE SPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA DITTA NEOPOST ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE FONDO SOLIDARIETÀ DISABILI ANNO 2017 E RIMBORSO RETTE ERRONAMENTE VERSATE DA FAMIGLIA DI UTENTE FREQUENTANTE I SERVIZI DIURNI PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA  DI UNA  SIGNORA CON FIGLIA MINORE PRESSO IL CENTRO AIUTO ALLA VITA - PROROGA FINO AL 31/01/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI, USO PARCHEGGIO PUBBLICO, CONTRATTO N. 731 S.P.N.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI DESENZANO D/G. E RIVOLTELLA D/G.PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.12.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CARICA BATTERIE ASPIRATORE ELETTRICO GLUTTON - CIG Z432B3E7F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2020-31.12.2022 - CIG Z352B1468A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA FABBRO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI -   DITTA  SERRAMENTI MARELLA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO - FIORIERE - DITTA METALCO SRL - CIG Z212B2DFE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCI IDRICI PER DISTRIBUTORI ACQUA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - DITTA IDROMAFRA SRL- CIG ZC12B1DC0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO - DITTA ALFA ALERT CIG ZF62B1DBA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE NON STRUTTUALI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA TECNOINDAGINI SRL CIGZF62B1EB50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO CON L'OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA - ING.OSCAR PAPA - CIG ZD12B1D1A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CHIUSINI E GRIGLIE - DITTA CASA SERENA CIG Z0E2B1DBD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER DESENZANO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS  A  METANO CON CONTESTUALE CESSIONE IN PERMUTA DI UNO SCUOLABUS USATO - DITTA IVECO ORECCHIA SPA - CIG 802980872E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI  PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO IN PROGRAMMA IL 31.12.2019 "ASPETTANDO IL 2020" IN PIAZZA MATTEOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE CON RADIO STUDIO PIU' IL 31.12.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z102AE08E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA N.45 (VIA DEI MILLE/VIA COLLI STORICI - TRIENNIO DICEMBRE 2019-NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 01.01.2020 - 31.12.2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.12.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA RACCOMANDATA E PRIORITARIA CON POSTE ITALIANE SPA FINO AL 31/03/2020 - CIG. Z2226D22CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZI DI NOTIFICAZIONE CON POSTE ITALIANE SPA FINO AL 31/03/2020 - CIG. ZDA2B2EC7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE DELL'ALIMENTATORE POE DEL SISTEMA ELIMINACODE DELLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE "GIORNALINO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E CONVERSIONE DELLE BANCHE DATI DELL¿ATTUALE APPLICATIVO DEL PROTOCOLLO CITYWARE 2.0 CON LA NUOVA VERSIONE DEL  PROGRAMMA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO DELLA SUITE DI CITYWARE ON-LINE E RELATIVA MESSA IN OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE (CR) GESTITA DA COOP. SOCIALE SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO RSA E ISTITUTI DI ASSISTENZA (CENTRI RESIDENZIALI ANZIANI - MINI ALLOGGI PROTETTI) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO RSA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO D/G ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG. C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ADEGUAMENTO EDIFICIO DI VIA DURIGHELLO PER TEMPORANEO UTILIZZO AD ASILO NIDO - CUP I16B19000440004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PARZIALE DEGLI ARREDI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE A SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MANUELA DVIRI "UN MONDO SENZA NOI" DEL GIORNO 24/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRO BAMBINI DEL 26/1/2020 E 9/2/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER CONCERTO FINE ANNO DEL 29/12/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI UN ARTICOLO DA CUCINA PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO ALLA DITTA FRIGO SERVICE - CIG ZBF2B2AE4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE AL LICEO BAGATTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA "CONFERENZA SULLA LEGALITA' CON FIAMMETTA BORSELLINO". 9 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2014 PROPOSTO DA VENTUTI PIERANGELO CIG Z282B1F4810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2014 PICCIOCCHI LUIGI CIG ZD72B1F3A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2014  PROPOSTO DA FAUSTO FONDRIESCHI  CIG Z7E2B1F61C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE  RICORSO IN CTP IMU 2015  PROPOSTO DA FAUSTO FONDRIESCHI  CIG Z492B1F688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SU CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 1" LOTTO UNICO - SOC.ITALIANA PETROLI S.P.A.  -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2020  -  CIG DERIVATO N.7780344EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE 2019 ALLA DITTA REGGIO INIZIATIVE CULTURALI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD12B1532C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA E PULIZIA/SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DESENZANO PERIODO 16/12/2019 - 31/01/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019/115 PERIODO 16/12/2019 - 31/12/2019. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020. CIG 7175887149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DEI VIDEOPROIETTORI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z522B0F718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER GLI ANNI  2020, 2021 E 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI  - SOCIETA' ICA SRL - CIG Z812AD5392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN ODI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO SUAP - EDITORIALE BRESCIANA SPA - CIG Z932B224F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR BRESCIA PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO SERBATO NEL PROCEDIMENTO AVVIATO DALL'UFFICIO ECOLOGIA. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD629FF51D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2871/2019 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA - PRIMA SEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE CAPIGRUPPO, RIUNIONI ISTITUZIONALI, COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI. PROROGA TECNICA DAL 16 .12.2019 AL 31.01.2020.  CIG: 7175887149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI  DEI  PARCHEGGI  VIGHENZI, VALLONE E MARATONA - PROROGA TECNICA DAL 16.12.2019  AL 31.01.2020. CIG: 74464236A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE, STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE 2019 "ALLA SCOPERTA DEL MUSEO" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E  FORNITURA GUIDE PER ADULTI E BAMBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI DI COMPETENZA DI VARI UFFICI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AREA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  FUEL GARAGE SNC DI DAL SANTO OMAR E GAMBA MORRIS DI DESENZANO DEL GARDA  -  CIG N.Z292B0EEFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GNESATO-PADOVAN DI GNESATO &amp; C. SNC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTORE GIARDINI - CIG N.Z4925B3108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI-ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP LOTTO UNICO - SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO - CIG DERIVATO N.7780344EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA EX IDROSCALO DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA DIFESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "BAZOLI -POLO" DI DESENZANO DEL GARDA PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DA PERSONALE SPECIALISTICO PER INTERVENTI SU PROBLEMATICHE LEGATE ALL'AFFETTIVITA' E AI DISTURBI ALIMENTARI DEGLI ALUNNI - A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE D/04 - 2019 - ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175 CO. 5 LETT. E) - D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. CIG: 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO ANNUALE E TRIENNALE DELLA GRU FASSI INSTALLATA SU AUTOCARRO TG. BM566EZ DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA GNESATO E PADOVAN DI GNESATO &amp; C. SNC DI DESENZANO DEL GARDA.  CIG N. Z0C2B02218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI ALLESTIMENTO PER EVENTI CULTURALI NATALIZI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IPSEOA  "C. DE' MEDICI" - PLESSO DI DESENZANO DEL GARDA - PER L'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO D'ASCOLTO  - A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CASA VIOLA". ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARTICOLI VARI PER LA CUCINA, PRODOTTI TESSILI, COMPLEMENTI DI ARREDO E PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER L'ALLOGGIO "CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - CIG Z452B151B7 - CIG Z302B151F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MATRICOLA 115039 PRESSO LA COMUNITÀ  SOCIO - ASSISTENZIALE "CASA BETEL" DAL 09/12/2019 AL 31/01/2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI DEGENZA INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO RSA DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE ONERE RETTA DI RICOVERO MINI ALLOGGI PROTETTI RSA FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO PER UTENTE DI CUI AL N. DI MATR. 24472 - PERIODO 09/12/2019 - 31/12/2019 - INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA 2019/2242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  REGIONALE "NUOVE ACQUISIZIONI UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE - ANNO 2019" - AFFIDAMENTO FORNITURA  PANNELLO DI GRADIMENTO PRESSO IL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITA'  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 71283493AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ASPIRAPOLVERE, ARTICOLI VARI PER LA CUCINA E  RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI IN USO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI - CIG  ZAD2B0960B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ANZIANI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI  - CIG 8128167798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVATORI FUMI - CIG Z632B091C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL  C.F.P. "ZANARDELLI" - U.O. DI DESENZANO DEL GARDA - PER L'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO D'ASCOLTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE E DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO - A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 3/2019 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR LOMBARDIA SEZ. BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE PROT 51537/06/09 - CAUSA COMUNE / TAMOIL SPA. CIG. Z4E2AFF90E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ATTO GIUDIZIARIO CONSISTENTE NELL' INGIUNZIONE AL PAGAMENTO - DECRETO INGIUNTIVO N. 1026/2018, RG N. 2696/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI E RIPARAZIONI  STRUTTURE LUDICHE GIARDINI E   PARCHI PUBBLICI - DITTA UFFICIO ITALIA 2000 SURL - CIG Z9A2AEF039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER 2 VOLONTARI PRESSO IL SETTORE CULTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EMERGENZA PER CONDIIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - APPROVAZIONE PIANO NEVE DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTA DI CAPODANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STATICITA' ALBERATURE - DOTT.SALVATORE AGLIATA - CIG Z892AF9739</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ATTRAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A SUPPORTO VERIFICA CAPACITA' PONTE VIA MANTOVA - DITTA VEZZOLA SPA - CIG ZE02AF217C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 77974291F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPENO DI SPESA - CIG 7780923CC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 7771153E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI ISTRUTTORIA PER ISTANZE DI RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 780319690A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI SOMME INSOLUTE RELATIVE A VARIE ENTRATE COMUNALI - TRASMISSIONE AD AREA SRL PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE COATTIVE PER IL RELATIVO RECUPERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL BUONO SCUOLA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 -   CIG 7932157F04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO SANTA LUCIA DICEMBRE 2019 ASSEGNAZIONE SERVIZI  ASS. MUSICALMENTE SPIA D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER - LETT. A) - D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA CTR 2441/26/2019 DEL 04.12.2019 INCARICO AVV. FAUSTO CIAPPARONI. CIG Z172AF2B0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE PER ANNO 2020 DEL KIT MOBILE LETTURA TARGHE LAISECURITY PRO. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAIS SRL DI BRESCIA - CIG N.Z0B2AEDB54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 1, COMMA 917 DELLA LEGGE 145/2018. RIMBORSO MAGGIORAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A.MERICI" E "SAN GIOVANNI" - A.S. 2019/2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUZIONALI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE IN DUOMO E DI FINE ANNO PRESSO LA CHIESA DI SAN BIAGIO A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2019- CIG ZAB27FCB50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA  2019 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS.81/2008 - AGGIORNAMENTO ANNUALE DIPENDENTI RSSP-ASSP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2019 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DIPENDENTI ALL'USO DEL BLDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI / COMUNE ANNO 2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE/TARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2019-2020. PERSONALE NON DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.BOSIO" - ANNO 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CONDIVISIONI 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI PER SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ACQUISTI SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI , NONCHE' DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE STATALI E PARITARIE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER  6 ANNI. DITTA BRESCIA MOBILITA'  CIG: 5466703207 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO DAL  01.01  AL  30.04.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2014 PROPOSTO DA ANNA PAOLA DARRA. CIG ZF82AF27F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV.ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2014 PROPOSTO DA CATERINA COMPAGNONI. CIG Z172AF271E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2014 PROPOSTO DA DOLCI PAOLO IN QUALITA' DI EREDE DI DOLCI ADRIANO. CIG Z9D2AF29E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO CALZATURE E DPI INVERNALI PER DUE NUOVI OPERAI. ASSEGNAZIONE DITTA ENGELMAN SRL DI LONATO DEL GARDA CIG Z202AF8C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI DEGENZA INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO RSA DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE ONERE RETTA PER TRASFERIMENTO UTENTE PRESSO STRUTTURA PIU' IDONEA ALLE SUE CONDIZIONI SANITARIE - INTEGRAZIONE IMP. 2019/688 - PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO RSA DEL TERRITORIO E ISTITUTI DI ASSISTENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE ONERE RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA ANNI AZZURRI DI VILLANUOVA SUL CLISI GESTITA DA KOS CARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 575 DEL 13/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE DI LIBRI E SUPPORTI INFORMATICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI LONATO DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE E LA VALUTAZIONE OLFATTIVA IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019/140 - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020  PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE "BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO" PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - CIG 7671304054 - CIG DERIVATO 7762425BBE - DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PER 5 ANNI APPARECCHIATURE RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIG 655865989E DITTA G.E.G. SRL ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A VARI COMUNI  PER SPESE DI NOTIFICAZIONE  ATTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME DIPENDENTE MATRICOLA  18050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONI AL XXXIX CONVEGNO NAZIONALE DELL'ANUSCA - ABANO TERME, 2-6 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASS. NED ENSEMBLE PER RASSEGNA "XIII FESTIVAL DEL NED ENSEMBLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA: "NUOVE ACQUISIZIONI: UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE". AFFIDAMENTO FORNITURA VETRINA ESPOSITIVA A PARETE PRESSO IL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA  "A. ANELLI" - GENNAIO/MAGGIO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI E CONSEGUENTI ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - GENNAIO/MAGGIO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNATA DEL RICORDO - REALIZZAZIONE SPETTACOLI DEL 25/1/2020 E 8/2/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI " GHIZZI , DAL MOLIN, MONTECROCE. MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI" PERIODO 1/9/2019 - 31/8/2020  ASS. PRO DESENZANO SCSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE INESIGIBILITA' CREDITI LOCATIVI PER POSIZIONI CONTRATTUALI VESSATE AL 31/12/2014. RETTIFICA IMPORTO A SEGUITO PAGAMENTO SPONTANEO DA PARTE DI UN UTENTE MOROSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO SALA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA RITA LEVI MONTALCINI DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. SRL DI DESENZANO DEL GARDA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z5E2AE1809.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME RICICLATA E BIANCA CONVENZIONE CARTA E CANCELLERIA LOTTO 1 DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL  REGIONE LOMBARDIA ARIA SPA SECONDO ORDINATIVO DI FORNITURA CIG DERIVATO Z502AE33A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CARTA E CANCELLERIA LOTTO 3 CANCELLERIA DITTA ERREBIAN SPA REGIONE LOMBARDIA ARIA SPA PRIMO ORDINATIVO DI FORNITURA CIG DERIVATO Z502AE32A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' 2019. ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, VERSAMENTO DEI DIRITTI SANITARI, ASSISTENZA ANTINCENDIO E  FORNITURA E STAMPA VOLANTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RESTAURO MURA DEL CASTELLO 2° STRALCIO - CUP I13G18000040004 CIG 7634073C52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO"  ALLA DITTA GIUSTACCHINI SPA. - CIG Z532ADAA33. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIOCHI, STACCIONATA E CANCELLINO PER L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG Z132ADCFDB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA BAZOLI-POLO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAZIONAMENTO AREA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN LOC. S.PIETRO - STUDIO GEOM. CAPPELLI MATTEO - CIG ZE62ACDCB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E  PISTE CICLABILI - CIG 8112567E0F CUP I17H19002310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI VITTORIO TRATTO DA VIA P.A.DI FRANCIA A VIA VENEZIA CIG  81046508C0 CUP I17H19002270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO TEATRO ALBERTI PER CONCERTO DI SANTA CECILIA DELL' ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE, BANDIERINE, NASTRO TRICOLORE E COSTITUZIONI ITALIANE CON DITTA FAGGIONATO ROBERTO - CIG Z792AD74B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C   PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DI CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2019 AL COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.2 OPERAI QUALIFACATI CAT. B1 A TEMPO INDETERMINATO TRAMITE CENTRO PER  L'IMPIEGO EX ART.16 L.56/87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORMEGGIO DEL NATANTE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER ATTRAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA AGELLO ZONA 30 - CUP I17H18001920004 CIG 7677424AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE VIA IRTA - CUP I17H18002040004 CIG 7692536187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA ANNO 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA CORSI DI CUCINA E FAI DA TE PER BAMBINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA PRESSO IL CDD GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/12/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MISURAZIONI A SUPPORTO DELLA VERIFICA DEL PONTE DI VIA MANTOVA - DITTA GEXGEL SRL - CIGZF32ACDE3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI AREE VERDI PLIS - DITTA LAZZARONI GIARDINI SOC.AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO ESERCIZIO ORDINARIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2014 PROSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA . CIG ZAA2ACE9F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2014 PROPOSTO DA FARISE' FRANCESCO. CIG Z012ACEB75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2014 PROPOSTO DA REDAELLI ANGIOLINA. CIG Z112ACEADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPI DIVISA INVERNALE COMANDO POLIZIA LOCALE ODA ME.PA. ASSEGNAZIONE A FORNITORI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DOSSI ARTIFICIALI IN ALCUNE VIE - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL  - CIG ZB42AC81C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO RIQUALIFICAZIONE GIARDINI MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO  PER LA REALIZZAZIONE DEL 1° LOTTO MARATONA - LEPANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA  PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DIDATTICO PRESSO IIS BAZOLI-MARCO POLO E AMPLIAMENTO IPSSAR DE ' MEDICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 ELETTROARCHIVI  IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI DESENZANO D/G PER UN PERIODO DI 24 MESI - ASSEGNAZIONE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL DI  BUCCINASCO (MI) - CIG: Z442ABB800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE BEATO G. TOVINI PER PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE TEMPORANEE" - ESCUSSIONE A UTENTE MATRICOLA 29074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA  FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZO  DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI - SUDDIVISIONE IN 3 LOTTI : LOTTO N.1) OPERE DA CARROZZIERE -  LOTTO N.2) OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO - LOTTO N.3) OPERE DA GOMMISTA PER UN PERIODO DI 12 MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE ARCHIVIO PROTOCOLLO UFFICIO SEGRETERIA E REGISTRI SALME UFFICIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA CIG Z732AA716D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCRIVANIE E CASSETTIERE PER UFFICIO CULTURA E SEDIE OPERATIVE PER UFFICI VARI. AFFIDAMENENTO DIRETTO DITTA DM OFFICE SRL (MI) CIG ZDB2ABA9CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO E ALLA PRO-LOCO PER LA COLLABORAZIONE MANIFESTATA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI NATALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ANNO 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLESTIMENTI NATALIZI  IN PIAZZA CAPPELLETTI E PIAZZA  MATTEOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEI FAMILIARI CON ESENZIONE O RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO CAG PER PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-ECONOMICHE. ANNO EDUCATIVO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA FINO AL 15.12.2019 DI UNA SIGNORA CON FIGLIA MINORE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI VARI AREE COMUNALI - PERIODO  20/11/2019-19/11/2022 - CIG ZC32A962CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA AFFIDAMENTO LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1 CLASSE 1 IMPORTO SUPERIORE 40.000,00 EURO INFERIORE 150.000,00 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PROGETTO LAGHI SICURI 2019 - DITTA F.G.S. SRL CIG ZB22A73D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 E DGR XI760272018 - MISURA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2019 - PARTECIPAZIONE AL MASTER BREVE "IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE" - MILANO, NOVEMBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "REINGEGNERIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI NEL SETTORE SCOLASTICO COMUNALE" - MILANO, 20.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO "LE PALAFITTE UNESCO DEL GARDA, PROGETTO DI STUDIO E RICERCA, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE ANNO 2018" - ASSEGNAZIONE FORNITURA TARGA METALLICA CON TESTO IN BRAILLE E COSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO A SUPPORTO DELL'EVENTO "CELEBRAZIONE DEI 40 ANNI DI ISTITUTO ALBERGHIERO DI DESENZANO" PREVISTO PER IL 16.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ANNO 2019 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'AMBITO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 35,36 E 63 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO E ADATTAMENTO ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA PER MANIFESTAZIONI VARIE. PERIODO 01.01.2020 / 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' AEROPORTO V. CATULLO VERONA VILLAFRANCA SPA MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA  -  PRESA ATTO ESITO DI GARA E DELL¿ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI SAVE SPA E FONDAZIONE CARIVERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE IN MATERIA DI PERSONALE - BRESCIA, 15 E 25 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DESENZANO DEL GARDA, 18.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N.5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI PRERISCALDATORE DIESEL DA INSTALLARE SU SCUOLABUS IVECO 70C14 A METANO. CIG Z6B2AA7622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL PORTICO, BAGNI E VARIE FABBRICATO PARCO DEL LAGHETTO. ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE DI BRESCIA DAL 15.11 AL 31.12.2019 - CIG Z122AA67F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TELEFONO SATELLITARE UTILIZZATO PER EVENTO "ALI SU DESENZANO", INTEGRAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO VV.F. DI BRESCIA E AMPLIFICAZIONE PER GARANZIA DI SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "BABBO NATALE E LE RENNE SUBACQUEE" PREVISTA IL 22 DICEMBRE 2019 ZONA PORTO VECCHIO - ASD TALATA SUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTP N. 629/2019 DEL 03.10.2019. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI CIG Z822A9D5A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER L'UTILIZZO DEL LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DELLA STAZIONE FERROVIARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO AL CANONE ANNUALE PER CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI D.LGS.N.118/2005 - SOC.ENEL SI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE - CIG 7677429ED2 CUP I14E18000150004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - CIG 7634068833  CUP I11B18000290004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE SETTORE GIARDINIERI - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA SANGIORGI ANNAROSA - CIG Z952A975C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA B.G.M. DI BREDA GIANPIETRO - CIG ZC02A9759C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SILVER CARDS PER SERVIZI SOCIALI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NAO GROUP DI STRAZIOTA ELENA. -  CIG Z062A871A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI DEGENZA INDIGENTI/INABILI RICOVERATI C/O R.S.A. DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE ONERE RETTA RICOVERO MINI ALLOGGI PROTETTI R.S.A. FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO LONATO PER N. 2 UTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER DUE MINORI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA DI RELATORI E SCRITTORI CHE PARTECIPERANNO GRATUITAMENTE AGLI INCONTRI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - AUTUNNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMICO PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO D/G DAL 15/11/2019 AL 20/01/2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADDOBBIAMO IL NATALE!" 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE " UN PALLONCINO PER KEVIN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VARIE STRADE - STUDIO RFC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG Z2A2A73CB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA' PIAZZA GARIBALDI  -   RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI ARCHIS P.A. - CIG ZBEZA5DD64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TENDE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO - DITTA RODELLA ENRICO - CIG Z812A7EA2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA IN LOC.  "LA MAGA" - DITTA MORO SNC - CIGZ7D2A73C87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNE ROTATORIE - DITTA ANTONUTTI F.LLI - CIG ZC62A7EB1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO VIA MABELLINI - DITTA ART COSTRUZIONI SRL - CIG ZCF2A5DC17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER ATTRAVERSAMENTO E PARALLELISMO CON LINEA ELETTRICA 400 VOLT DEL FOSSO DENOMINATO "SCOLO FOSSETTA" APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO  "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELELASER TRUCAM HD COMPLETO DI ACCESSORI PER COMANDO POLIZIA LOCALE ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) CIG Z932A88CE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI-ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP LOTTO UNICO - SOCIETA' ITALIANA PETROLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO N.7780344EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI PER SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ACQUISTI SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS A METANO CON CONTESTUALE CESSIONE IN PERMUTA DI UNO SCUOLABUS USATO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA  IVECO ORECCHIA SPA - CIG 802980872E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DIVISA INVERNALE PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI. ASSEGNAZIONE DITTA L'UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA CIG ZAF2A7ECC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CTP N. 487/2019 DEL 13.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ANNO 2019 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019. CIG 738846308D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IL 5 E 6 OTTOBRE 2019 N OCCASIONE DELL'EVENTO " ALI SUL GARDA-FRECCE TRICOLORI" E CHE PROVENGONO DAI COMUNI CHE HANNO SOTTOSCRITTO GLI ACCORDI  PER LA  VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT.C) MEDIANTE MOBILITA' DAL COMUNE DI CALCINATO E CONTESTUALE TRAFERIMENTO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI DESENZANO D/G (INTERSCAMBIO CON MOBILITA' BILATERALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE "CRESCERE CON LA MUSICA" A.S. 2019/2020  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE FILARMONICO SCUOLA DI MUSICA" DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI INSERITI NELLA RASSEGNA "CITTA' DOLCI" - ANN0 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RISTORAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G E SERVIZIO MENSA CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020 - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO CENTRO TEATRALE BRESCIANO 2019/2020 A FRONTE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PARTECIPAZIONE AI CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI APPROVATO CON DEL. GIUNTA N.300/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E VIDEOPROIEZIONE DEL CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI SULL'INSERTO "WINTER GARDA" DEL GIORNALE DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC42A87F9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI  PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE ARTISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE SCENOGRAFICA A TEMA NATALIZIO DI AIUOLE IN DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA PICCOLE SPESE A FAVORE DI INDIGENTI / INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G E CROCE ROSSA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - GIOVANI DEL TERRITORIO - SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020/2021 PER CONTRIBUTO ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA UTENTE MATRICOLA 30585 AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP. L A MONGOLFIERA DI BRESCIA - PERIODO 18.11.2019-31.12.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREAZIONE DI NUOVE AREE VERDI CON PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE. FORNITURA E POSA DI ALBERI - ANNO 2019 - CIG Z252A69E7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI INGRESSO PALAZZO BAGATTA - MUNICIPIO - DITTA APPIA ANTICA SRL - CIG Z7C29D9D52 CUP I17H19001860004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE INVERNALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ASSEGNAZIONE DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL DI VICENZA CIG Z5E2A79442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORI DELL'AVVENTO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI MADRE CON FIGLIO MINORE PRESSO L'ISTITUTO PALAZZOLO SUORE POVERELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITA'  "LA NOSTRA CASA " GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITA' SORRISO DI TREVIGLIO GESTITA DA FILI INTRECCIATI SOC. COOP. SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO PARENTALE DI 5 MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' GINESTRA DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPES PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO "CASA DELLA FRATERNITA' " GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO "SUSA COMUNITA'  EDUCATIVA PER MINORI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PORTI COMUNALI - CIG Z3C2A604DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA PER AFFIDAMENTO LAVORI APPARTENENTI CATEGORIA OG 3 IMPORTO SUPERIORE 40.000 EURO INFERIORE 150.000 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE INCARICO COMUNE DI OSPITALETTO SUAP SOC.ISAEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  PER I DIPENDENTI  DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2019 - D.LGS 81/2008 -  ISCRIZIONE A CORSO PER DATORI DI LAVORO RISCHIO MEDIO DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019/2020 - CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA ANNO 2019/2020 - ASSEGNAZIONE INCARICO CONFERENZE "DONNE E SCIENZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ANNUALE COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN QUALITA' DI SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDA MUSEI ANNO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE PIRLENFEST - ASD RUOTE D'EPOCA DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SERES 679 E   IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  E ACQUISTO BOCCAGLI ETILOMETRO TRAMITE O.D.A. - ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B.M. SERVIZI DI ORIGGIO (VA) CIG.:  ZA82A760A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALIZZAZIONE TESSERE MAGNETICHE "SILVER CARDS"  PER SERVIZI SOCIALI INTEGRAZIONE IMPEGNO 2019/58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NOSTRA AETATE" APS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TENDE DI NATALE:SIRIA OSPEDALI APERTI" DEL 29.11.2019 AL TEATRO ALBERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 15/11/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER NR. 2 VOLONTARI PRESSO IL SETTORE CULTURA - QUOTA A - ANNO 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E IMMOBILI VARI COMUNALI (LOTTO 1) - CIG 7989165385 - CIG DERIVATO 8088332EB4 E DEI BAGNI PUBBLICI (LOTTO 2) CIG 79891918F8 - CIG DERIVATO 80883941E2 CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ART. 112 D.LGS.50/2016 PER LA DURATA DI TRE ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 - DGR XI/602/2018 - MIS. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA  INPS (EX ENPALS) PER IL MUSICISTA PAOLO GHIDONI ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA VERTICALE - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z312A5E382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA FINO AL 31/12/2019 DI UNA SIGNORA CON FIGLIA MINORE PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE ALLE LINEE GUIDA AGID PER I SITI INTERNET ISTITUZIONALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ASSEGNAZIONE FORNITURA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI DISPOSITIVI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - APPROVAZIONE ACCORDO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE "PROGETTO SOFIS" 2019/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONI ALL' INIZIATIVA FORMATIVA IN MATERIA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI  - DESENZANO DEL GARDA,  30.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO MANIFESTAZIONE "ALI SU DESENZANO" FRECCE TRICOLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE  INGRESSO CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA  MOR MARIO DI MOR GIANMARIO - CIG ZBD2A16DBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FONTANA PIAZZA  CAPPELLETTI  - DITTA AQUA VERDE  - CIG Z342A5DC79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.10.2019 - 30.09.2021. CIG ZC32A5F54A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORPI IDRICI DEMANIALI - CIG Z4D2A5D86D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE PER L'OSPITALITÀ IN UN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE DI UN NUCLEO FAMIGLIARE CON MINORI FINO AL 31.12.2019 - CIG Z5A2A65B64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE 4 NOVEMBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA PER ACCORDO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A) - CIG Z7F2A648EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B) - CIG ZE52481366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL GARDA E COLLI MANTOVANI - EROGAZIONE QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE A SALDO D'IMPOSTA 2018 E ACCONTO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEGESTIONE TELEASSISTENZA ANTIFURTO POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO 27 MESI -  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO .ASSEGNAZIONE ALLA  DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS  - CIG  Z8F2A5FCD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA IVA FATTURE GSE ALL'ERARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E PULIZIA/SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G - PERIODO 01/11/2019 - 15/12/2019 - PROROGA TECNICA CIG 7175887149 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019/115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DI CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI DEGENZA INDIGENTI/INABILI RICOVERATI C/O RSA DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMP. DI SPESA PER TRASFERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA PIU' IDONEA ALLE PROPRIE CONDIZIONI - PERIODO 23/10/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI  DEI  PARCHEGGI  VIGHENZI, VALLONE E MARATONA - PROROGA TECNICA DAL 01.11.2019 AL 15.12.2019.  CIG: 74464236A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI. PROROGA TECNICA DAL 01.11.2019 AL 15.12.2019. CIG: 7175887149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020 - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI - BOLOGNA, 10.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2019 - FORMAZIONE NUOVO RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO "CACCIA AL MISTERO" ALL'INTERNO DEL CASTELLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " UN GIOVEDÌ DA BRIVIDO" DEL 31 OTTOBRE 2019 ASS. MUSICALMENTE CIG Z102A4F143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTO IN CASTELLO " UN GIOVEDÌ DA BRIVIDO" 31 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COFINANZIAMENTO PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO - VI EDIZIONE - EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020" ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IC 1°, IC 2° TREBESCHI E COOP. SOC. "A. MERICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI ARREDO URBANO - DITTA METALCO SRL - CIG Z842A5833E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I TRASPORTI ECCEZIONALI LUNGO LA RETE VIARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHE DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA  PICCOLA SCUOLA CATULLO - DITTA UFFICIO ITALIA 2000 SURL - CIG  Z262A30CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO  CASERMA CARABINIERI EX CASA CANTONIERA - DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG  Z732A52766</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT. OG 3 CLASSE 1 IMPORTO SUPERIORE AD ¿.150.000,00 ED INFERIORE A 350.000,00 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO CON LINEA ELETTRICA INTERRATA POSTA IN FREGIO EST MAPP. 168 FG. 50 DELLA ROGGIA IDENTIFICATA AL N. 918 DEL R.I.M. DENOMINATA "FOSSO DI LOC. MONTONALE ALTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO E-WAY - REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI CAR-SHARING E SCOOTER-SHARING A SERVIZIO DEI COMUNI LACUALI DEL BASSO GARDA - TRASFERIMENTO SECONDA QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITA' DELEGAZIONE CITTA' DI AMBERG (D), 31 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITA' DELEGAZIONE CITTA' DI AMBERG (D), 31 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL VERDE DI PREGIO PERIODO AUTUNNO INVERNO 2019 -  CIG Z122A48ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DITTA EDIL 3 - CIG Z612A30D2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - DITTA  SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG ZF42A30D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA CADITOIE, GRIGLIE E CANALI DI SCOLO - DITTA  ZILIO NUOVA MOTOTREBBIATURA SRL - CIG ZAD2A30D11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA UFFICI SERVIZI AL CITTADINO - DITTA RAMBOTTI LUIGI - CIG ZC12A3146B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT N. A2LIA01222G - RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE DOVUTE AI LLOYD'S SINDACATO LEADER QBE (DA CORRISPONDERE AL PROVIDER SOC. SEDGWICK LERCARI SRL) PER I SINISTRI VERIFICATISI NEL 2019 - CIG 606591790E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SPA "VEICOLI IN NOLEGGIO 13"  LOTTO 1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019/481.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU SU AREE EDIFICABILI PER 1 ANNO CON POSSIBILITA' DI RINNOVO. CIG 8022503AE6 - I.D. PROCEDURA SINTEL 114974021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA-CREMONA E MANTOVA. CONTABILIZZAZIONI COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE ANNO 2018  SOGGETTO A SPLIT PAYMENT (L. 190/2014 - COMMA 629)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI 24 MESI MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp;C. SPA DI BRESCIA. CIG: ZF12A436D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE NATURALE IN BOTTIGLIE PER 24 MESI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL. CIG : Z4D2A4F00E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU ME.PA. CON O.D.A. BANCA DATI "FORMULA AREE CONTABILITA' E TRIBUTI" DAL 01/11/2019 AL 31/10/2020 - CIG Z5E2A52A90 - DITTA MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CASTELLO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO SQUADRA ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR XI/2064 DEL 31.07.2019 AVENTE AD OGGETTO "CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2019 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N.16/2016" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FARE FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA (PAGAMENTO CAUZIONE ALLOGGIO IN LOCAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE MOBILI PER UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO - DITTA INGROS CARTA  GIUSTACCHINI SPA  CIG ZA32685D97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE COPRTURA AUDITORIUM CELESTI  - DITTA MALAGO' GEOM. STEFANO CIG Z5A2A3CB75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, PETTINATURA CIPRESSI AREE CIMITERIALI - ASSEGNAZIONE COOP.LA CASCINA DI DESENZANO D/G - CIG Z712A16DD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE  N.1141 DEL 4.10.2019 AVENTE PER OGGETTO "INTEGRAZIONE INTERVENTO SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO MONTECROCE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERTURA TETTO E SOFFITTI CIMITERO DESENZANO D/G - DITTA MALAGO' GEOM . STEFANO  -CIG Z742A16DAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA TREBESCHI - CIG 800619484A CUP I12J19007510001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON COOP. LA CASCINA PER SERVIZIO TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA DI GESTIONE APPLICATIVA M.U.A. - MOTORE UNICO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. ASSEGNAZIONE FORNITURA SERVIZIO CLOUD E RELATIVA ASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CTP N 377/2019 DEL 04.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CTP N. 418/2019 DEL 18.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTI DGR 30.3.2016 N.X/5001 - ING. FERRUCCIO MASSARDI CIG Z3B27F018B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA   IMMOBILI SCOLASTICI - ING.FERRUCCIO MASSARDI CIG Z0E2A3F1CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2019/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO IMMOBILI COMUNALI - CIG ZD4278EF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STRADE CON LA RIMOZIONE E IL RECUPERO DEI RIFIUTI SPARSI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO SPAZZAMENTO -CIG Z222A17DCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 7780923CC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO - CUP I13H19000290004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA E PERCORSO PEDONALE LOC. SAN PIETRO  - CUP I11B19000400006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2019 - CIG 8066997883 CUP I17H1900207004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ASFALTATURE ALCUNE STRADE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - CUP I17H19001920004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO PARENTALE DI  5 MINORI  INSERITI PRESSO LA COMUNITA' GINESTRA  DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DEL BELVEDERE DELL'OSPEDALE A DON GABANA - 17 OTTOBRE 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI  A IPSEOA CATERINA DE MEDICI E AD ASSOCIAZIONE ARMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 3/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z412A2FCB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU AREE FABBRICABILI - PER 1 ANNO CON POSSIBILITA' DI RINNOVO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL. CIG 8022503AE6..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMA APPLICATIVO EASYVISTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AL PORTALE DEI PAGAMENTI " PLUG&amp;PAY"   MODALITA' DI RISCOSSIONE TRAMITE TERMINALE POS .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE CAPIGRUPPO, RIUNIONI ISTITUZIONALI, COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 2019 :INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PER RINUNCIA AL RINNOVO DI CONCESSIONE CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI UN BANNER PUBBLICITARIO SU STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORI SITO ARCHEOLOGICO DEL LAVAGNONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALAIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SEMINARE IL FUTURO - 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 E 2019-2021: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C)  DAL COMUNE DI MONTICHIARI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO ENTE DOVUTO ALL'ARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE E ASSITENZIALE PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EX ACCISA E CCNL ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E RECAPITO PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI  ISTITUZIONALI PER 24 MESI. ASSEGNAZIONE DITTA FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO CIG Z252A0E2B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 - DGR XI/602/2018 - MISURA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREC DIFFUSO 2019: TRASFERIMENTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE A COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE AGLI UTENTI SUL COSTO DELLA RETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2019 PER  ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - SORVEGLIANZA ENTRATA USCITA SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE DELL' ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA VINCITORE DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA (CAT.C) A TEMPO INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO - SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STACCIONATA PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG Z8329F295B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DISSUASORI DI SOSTA FLESSIBILI - DITTA EDIL S.G.M. - CIG Z5829F2988</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO FORNITURA  DISSUASORI FLESSIBILI - DITTA  ROBLES &amp; C. SRL - CIG ZBF29F28DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI VARI STRAORDINARI DA FABBRO - DITTA P.L. COSTRUZIONI METALLICHE - CIG Z1429F29D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA TREBESCHI - CIG800619484A CUP I12J19007510001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI DI PREGIO - CIG ZAF2A12650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE BUROCRATICA AI SENSI DELLE "DISPOSIZIONI ATTUATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI PREVISTI E ALLA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO LOMBARDI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA DGR 10397 DEL 28 OTTOBRE 2009" - CIG ZE42A11925</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MATTONCINI IN CASTELLO 2019": AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CREMONA BRICKS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA GIURIDICA SILVER (EX LEGGI D'ITALIA) - PACCHETTO PER 20 POSTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO 01/12/2019 - 30/11/2020 - CIG Z0B25AA0DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FONOMETRO INTEGRATORE CLASSE 1 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA SPECTRA SRL DI ARCORE (MB).  CIG  ZDA2A11091.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTP N. 457/19 DEL 13.03.2019. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA MANIFESTAZIONE "SEMINARE IL FUTURO 2019" PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC42A02630.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER LA MANIFESTAZIONE "SEMINARE IL FUTURO 2019" PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBB2A027AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ABBONAMENTI E PRONTUARI PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2020 - DITTA F. APOLLONIO E C. SPA - CIG Z0629F92E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTP N.198/2019 DEL 31.01.2019. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - AUTUNNO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI E CONSEGUENTI ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO "LE PALAFITTE UNESCO DEL GARDA PROGETTO DI STUDIO E RICERCA, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE ANNO 2018". ACQUISIZIONE FORNITURA CARTELLI PER PENSILINE INFO POINT LAVAGNONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME  RELATIVE A SANZIONI AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTO "ALI SU DESENZANO" ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.1058 DEL 17.9.2019 - FORNITURA PANCHINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ADEGUAMENTO SPAZI ESTERNI INGRESSO DEL COMUNE VIA S.A.MERICI - CIG Z7C29D9D52 CUP I17H19001860004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO MONTECROCE - DITTA BORDIGNON L.R.F. SRL - CIG Z822A07868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - CAMPO SINTENTICO - CUP I13B19000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG3 CLASSE I DI IMPORTO SUPERIORE A ¿.40.000,00 ED INFERIORE A ¿.150.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' S. GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 E FREQUENZA SDI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  STRAORDINARI  PER L'ASSISTENZA DURANTE L'EVENTO "ALI SU DESENZANO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'EVENTO "ALI SU DESENZANO" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 5/6 OTTOBRE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA GADGET PER  OMAGGI AGLI STUDENTI DEGLI SCAMBI LINGUISTICO CULTURALI ALLA DITTA SCRIPTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "LE GUERRE FAMILIARI" - BRESCIA, 04.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO RSD MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA DALLA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO" GESTITA DALLA COOP. AGORA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI "VILLA ZANARDELLI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' DISABILI "TROBIOLO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO R.S.D. VILLA S. MARIA DI TAVERNERIO (CO) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA C.R.A. S. GIUSEPPE DI POLPENAZZE DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. LA  MONGOLFIERA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA IL GIRASOLE GESTITO DALLA COOP. LA RONDINE DI MAZZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA AL CSE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO  OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA AL SERVIZIO DIURNO PER L'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA AL SERVIZIO DIURNO PER L'INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO SUL REDDITO DI CITTADINANZA - BRESCIA, 07.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2019 - FORMAZIONE SPECIFICA PER USO CARRELLI ELEVATORI N.1  DIPENDENTE SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2019 ALL' ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  2019 ONERI RIFLESSI TFR  CONTRATTI DI LAVORO AGENTI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFF. TRIBUTI PER ATTIVITA' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU AREE FABBRICABILI - PER 1 ANNO CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - CIG 8022503AE6 - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PER PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG3 CLASSE I DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000,00 EURO E INFERIORE A 350.000,00 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SERVOSCALA   SCUOLA PRIMARIA LAINI - DITTA VIMEC SRL CIG Z8829CA493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOTOSEGA DA POTATURA - DITTA SANGIORGI ANNAROSA - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TAGLIO ERBA LIVELLAMENTO TERRENI  -  DITTA  BRESCIANI ANGELO - CIG Z0C29CAF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - CAMPO SINTETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI EFFICACIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 1.10.2019-30.09.2020 - CIG 794072800C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA SPA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' ACCERTAMENTO E RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMU SULLE AREE FABBRICABILI DEL COMUNE PER 1 ANNO, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - CIG 8022503AE6 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE ALLA GARA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "GESTIONE HOSTESS PER CONVEGNI E MANIFESTAZIONI SINO A GENNAIO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" CIG Z3129F7452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' SORRISO DI TREVIGLIO GESTITA DA FILI INTRECCIATI SOC. COOP. SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI MADRE CON FIGLIO MINORE PRESSO L'ISTITUTO PALAZZOLO SUORE POVERELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CAG, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019 - CIG 70517865E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI VESTIARIO CALZATURE E DPI INVERNALI PER OPERAI SERVIZI MANUTENZIONE E GIARDINI PIATTAFORMA SINTEL ARIA SPA DITTA ENGELMAN SRL DI LONATO DEL GARDA CIG ZBC29EC11A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO 2019 IN CASTELLO: NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TENSOSTRUTTURE CERTIFICATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - AUTUNNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SCUOLA COMUNALE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ATTI A GARANTIRE LA PRESENZA DI RELATORI E SCRITTORI CHE PARTECIPERANNO AGLI INCONTRI PRESSOLA BIBLIOTECA CIVICA ANELLI - AUTUNNO 2019/INVERNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE - BIENNIO 2020/2021. APPROVAZIONE VERBALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E PER L'AMMISSIONE DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE "CUORI BEN NATI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA HOSTESS AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7B2907EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ALBERI ED ARBUSTI - 2019 - CIG ZB529C868B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI RILASCIATE AL COMUNE DI DESENZANO D/G - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RC E CORPO PER IL DRONE DELLA POLIZIA LOCALE - STIPULA POLIZZE CON LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8029DFB8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO ELETTRICO E GAS - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE VERDE ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA N.21 - VIA COLLI STORICI/VIA UNITA' D'ITALIA -  ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "LE GUERRE FAMILIARI" - BRESCIA, 04.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTECOMUNE AVVISO 2/2019 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA  CIG 800619484A CUP I12J19007510001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA TREBESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL'ATS DI BRESCIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI E ADESIVI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ALI SU DESENZANO" - DITTA GARDA INCISIONI  CIG Z4729CAF7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE "ALI SU DESENZANO " DITTA CAMMI  GROUP SPA - CIG ZC629CAF67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - ING.MASSARDI FERRUCCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO - ANNO 2019".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CASA VIOLA: ASSEGNAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DI APERTURA DELLE PORTE PER L'ALLOGGIO "CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA "- CIG Z7D29CCACA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CASA VIOLA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA DGR X6079/2016. RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ANDY WARHOL IN THE CITY" PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - 09/11/2019-19/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "4 PASSI SOTTO LE STELLE" ANNO 2019 AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA -AVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA S.S.D. BOXE LORENI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "2° TROFEO CITTA' DI DESENZANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA E-LEARNING SULLA REDAZIONE DEI BANDI DI GARA - 17/31.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE A CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANAGRAFE - CASTEL SAN PIETRO,  OTTOBRE 2019/MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANNO 2018 AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  QUOTA RETTA PER MINORE INSERITO PRESSO CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE -  PERIODO 01.08.2019 - 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E INUMAZIONE CIG. N. Z3F29C184D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ADP PER ALUNNO DESENZANESE CON DISABILITA' FREQUENTANTE L'ISTITUTO PARROCCHIALE VESCOVI VALTORTA DI CARATE BRIANZA (MB) - RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO AUDITORIUM  - OPERE EDILI ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z2A29B6614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE - DITTA PACCHIARINI  SNC - CIG Z3129C2E05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA ALFA ALERT CIG  Z2A29B6614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA NUOVA MACINATI  - CIG ZEE29C504B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP AVVERSO AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 PROPOSTO DA MAXI DI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA PRESSO IL CDD GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS  ONLUS DI DESENZANO D/G - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 23/09/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "W.A.MOZART" PER LA MANIFESTAZIONE "GARDALAKE INTERNATIONALE MUSIC ACADEMY MASTER 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI UN BANNER PUBBLICITARIO SU STRUTTURA  DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT: ASSEGNAZIONE PRESTAZIONE DI NATURA LUDICO RICREATIVA - ASS. GIACOMO CIPRIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2019: ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI  UNO SCUOLABUS, PER SERVIZI ALL'ISTRUZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 802980872E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CASA VIOLA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA DGR X6079/2016. RETTIFICA IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E COLLEGAMENTO MONODIREZIONALE PER PALAZZO TODESCHINI PER UN PERIODO DI 12 MESI. ASSEGNAZIONE SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A VIGILANZA GROUP SCARL DI BRESCIA - CIG: Z1C29BACD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE INESIGIBILITA' CREDITI LOCATIVI PER POSIZIONI CONTRATTUALI CESSATE AL 31.12.2014 - RETTIFICA IMPORTO A SEGUITO RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEBITO DA PARTE DI UN' UTENTE MOROSO E CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ALER 06.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COPMUNLI PERIODO 01.10.2019-30.09.2020 - CIG 794072800C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO/A DISABILE (COD. 3_BG) FREQUENTANTE UNA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SITA IN ALTRO COMUNE - A.S. 2019/2020 - SMARTCIG Z6F29AE696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE INCARICO COMUNE DI OSPITALETTO SUAP SOC.IMMOBILIARE ZETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO TELEFONO SATELLITARE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "ALI SU DESENZANO" IN PROGRAMMA IL 5-6 OTTOBRE P.V. CIG ZED29AAF53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2019 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - MANSIONE SPECIFICA VIDEOTERMINALISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 -   "I REQUISITI DEL SISTEMA QUALITA' IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 9001:2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU SULLE AREE FABBRICABILI PER 1 ANNO CON POSSIBILITA' DI RINNOVO. PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL CIG 8022503AE6 DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI PER RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE PER IL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CALPESTABILI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNI 2019 E 2020 E RELATIVE ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI GESTITO DALLA C.R.I. - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA - SMARTCIG Z60269FCE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE PRESSO L'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "ANGELO CUSTODE" - A.S. 2019/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG ZBD298B631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO R.S.A. FOND.NE S. ANGELA MERICI ONLUS DESENZANO - ASSUNZIONE ONERE RETTA UTENTE N. MATR. 12055 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019/157.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA (CAT. C) A TEMPO INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO - SETTORE EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO A CARICO DI UN DIPENDENTE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBE298A1DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FILARMONICO-BANDA CITTADINA PER L'ACQUISTO DI NUOVE DIVISE.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE, AI SENSI DELLA DGR 1496/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER L'EVENTO "ALI SU DESENZANO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI AUTUNNALI 2019 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE IN CTR IMU 2012 PER RICORSO PROPOSTO DA LOCATELLI IONES ANGELO. CIG Z12299F2E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 418/2019 DEL 18/06/2019. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI. CIG Z10299F351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTINCENDIO E ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA PER L'EVENTO D-FAMILY  IN DATA 7 SETTEMBRE 2019 PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019/1613 PER ORGANIZZAZIONE SERATA NOTTI BIANCHE DEL 4 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SINERGETICA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA'CULTURALE E IN PARTICOLARE PER L'EVENTO "DESENZANO FILM FESTIVAL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2019 - AGGIORNAMENTO ANNUALE HACCP PER CUOCA ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI MINORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D) A TEMPO INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI SETTEMBRE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO PER L'EVENTO "DUE BANDE IN CONCERTO" DEL 30 AGOSTO 2019 IN PIAZZA ALPINI - RIVOLTELLA. CIG ZEF298CC7E. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CASTELLO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA DI DESENZANO DEL GARDA CHE OPERA SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL CASTELLO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - DITTA EDIL TUTTO DI RAFFA LAILA E C. SNC - CIG Z6929929CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DEL NOMINATIVO DEL BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI 2019/862 E 2019/867. FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT N. A2LIA01222G - CIG 606591790E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA PER IL CASTELLO E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI "FESTA DELLE ASSOCIAZIONI" (29/09/2019) E "MATTONCINI IN CASTELLO" (19 E 20 OTTOBRE 2019) ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA  TITOLI D'INGRESSO SPETTACOLO DEL 30/8/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE CTP N. 700/1/2015 DEL 19.06.2015 E CTR N. 2441/26/2019 DEL 04.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER CONTROLLO CRONOTACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI "POLICE CONTROLLER" PER COMANDO POLIZIA LOCALE. ODA ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA TACH CONTROLLER SRL DI ROMA - CIG ZAF297FE03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO MINORI DALLA COMUNITA' "FIOR DI LOTO" ALLA COMUNITA' "GINESTRA" GESTITE DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ALI NUOVE" AI SENSI DELLA D.G.R. 7546/2017 - POLITICHE ANTIVIOLENZA. ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME SU RICHIESTA DI ALCUNI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DI CONSIGLIERE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI" - BRESCIA, 10.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSITENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBE298A1DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.C.M. 21.12.2000, N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE", IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999, N. 488 E DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 26.3.2001, N. 151 - CONCESSIONE BENEFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENEFICIO D.P.C.M. 21.12.2000, N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999, N. 488 E DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA L. 23.12.1998, N. 448 - I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER SOSTENIMENTO SPESE CANONE DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTI PER L'IMPIANTO DI EROGAZIONE DEL PRODOTTO GPL PRESSO L'IMPIANTO AUTOSTRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI UBICATO NELL'AREA DI SERVIZIO MONTE ALTO SUD SULL'AUTOSTRADA A4 BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA SUL TERRENO IDENTIFICATO AL FG. 32 MAPP.LE 557 NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO D/G DI CUI È TITOLARE LA DITTA ITALIANA PETROLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 DPR 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA - LIQUIDAZIONE ENTI CREDITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA TREBESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI . ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 -  CIG  7493404898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI  - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITÀ "CASA DELLA FRATERNITÀ" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 27.08.2019 -31.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "ALI SU DESENZANO - AIRSHOW DEL GARDA" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 5/6 OTTOBRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - CIG Z8D25BB613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  - CIG ZF52984EA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - CIG Z5125D03EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020. - CIG Z8625CB8FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONTAFERETRI UBICATO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - 2019 - CIG ZD929829B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 1" - LOTTO UNICO - SOC.ITALIANA PETROLI SPA  -  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  -  CIG DERIVATO N.7780344EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME DI SPETTANZA DELLA SOC. AON HEWITT RISK E CONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DANNI SUBITI DA TERZI E VARIE. SINISTRI CHIUSI NEL PERIODO DAL 10/06/2018 AL 10/06/2019 - CIG Z48297F5DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER - LETT. A - D.LGS 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.967 DEL 13/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA PRESSO IL CDD GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS DI DESENZANO D/G - INTEGRAZIONE IMPEGNI D SPESA PERIODO 02.09.2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DISSUASORI DI SOSTA - ASSEGNAZIONE INCARICO DITTA EDIL SGM - CIG ZA8297E789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI E DIFFUSIONE SONORA EVAC SCUOLA PRIMARIA LAINI  - DITTA GARDA IMPIANTI SNC CIG 7950219842  CUP I13H19000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ASILO NIDO POLLICINO - CIG ZCD292D97C CUP I19E19000540004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE 2019 / GIUGNO 2020 - CIG 7932157F04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I PERIODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 E GENNAIO/GIUGNO 2020. CIG. 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTIODIA E MANTENIMENTO DI GATTI ABBANDONATI PRESSO IL GATTILE INTERCOMUNALE - ANNO 2019 - CIG Z552980135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019/140 - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.933 DEL 6.8.2019 IN MERITO ALL'ALIQUOTA IVA APPLICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO MANIFESTAZIONE DENOMINATA "44° FESTA DEL VINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA FONTANA  ROTATORIA TRA VIA MARCONI E VIA GRAMSCI - DITTA IDROSYSTEM SNC - CIG Z192975DF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PER VERIFICA STATO IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE P.I. LORENZINI DENIS CIG Z2D296E5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLE ISTANZE ONLINE ELIX-FORMS. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANONE SERVIZIO CLOUD E RELATIVA ASSISTENZA PERIODO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI TAVOLI E PANCHE IN LEGNO E DI SEDIE PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E PATROCINATE DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO  "LE PALAFITTE UNESCO DEL GARDA. PROGETTO DI STUDIO E RICERCA, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ANNO 2018"  - ACQUISIZIONE FORNITURA ARREDO PER INFOPOINT DEL LAVAGNONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 65 - APPROVZIONE RENDICONTAZIONE FONDI A SOSTEGNO DEL SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI - ANNUALITA' 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PEDIATRIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2019-2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ELABORANDO" - AMPLIAMENTO DEI LABORATORI EDUCATIVI DI GRUPPO DA PARTE DELLA COOPERATIVA LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG Z6D297C9E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 E DGR XI/602/2018 - MISURA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTER-ISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA: AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI" FINO AL 31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER I GIORNI 5 E 6 OTTOBRE P.V. IN OCCASIONE DELL'EVENTO "ALI SU DESENZANO" - AIR SHOW DELLE FRECCE TRICOLORI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO GENERALE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE - COORDINAMENTO OSPITALITA' NELL'AMBITO DELL'EVENTO "ALI SU DESENZANO" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 5 E 6 OTTOBRE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER FINI ISTITUZIONALI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI A FRONTE DELLA COLLABORAZIONE MANIFESTATA PER L'EVENTO ".....A FIOR D'ACQUA....." IN PROGRAMMA IL 10 AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI CIRCENSI NEL CONTESTO DELLE NOTTI BIANCHE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SFALCIO BANCHINE STRADALI  COOP. TENDA VERDE - CIG Z7D295B6E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA GIOCHI PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - DITTA PROLUDIC SRL CIG Z032975DEB - DITTA FOR PLAY SNC CIG Z982975DE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCENSIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  ALLOGGI CASERMA CARABINIERI - DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG Z3F295B6D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI E ABBATTIMENTO ALBERI SECCHI - ASSEGNAZIONE COOP. L'ALBERO - CIG Z92296CF13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTA DEL LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ART CLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.805 DEL 13.7.2018 AVENTE PER OGGETTO "POSA PENSILINA PRESSO SCUOLA INFANZIA RODARI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CASA VIOLA -  DGR N. X6079/2016  : ASSEGNAZIONE FORNITURA E POSA DEGLI ARREDI NELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE "CASA ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" - CIG Z0A2976A97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE E PARROCCHIE CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO SUAP  - EDITORIALE BRESCIANA SPA CIG ZCF2972DF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBERALE INCASSO SERATA FINALE RASSEGNA TEATRO AMATORIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL COMUNE DI VALDAONE DI SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ONLUS ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA,  ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA EINSTEIN - ING FERRUCCIO MASSARDI CIG Z532967394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA CENTRO SPORTIVO VIA DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE DITTA  HILUKU EDUARD - CIG Z4E295B6F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PLACCHE AL DEFIBRILLATORE - DITTA IREDEEM SPA - CIG Z9B295E535</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO GRAFICO PROGETTO CASTELLO PER ADERIRE BANDO REGIONE LOMBARDIA  MIPIM 2020 -  DOTT.DANTE PETACCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO POLLICINO - ING FERRUCCIO MASSARDI CIG Z233967363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO DGR 5644/2016 - 602/2018 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE. MISURA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FINI ISTITUZIONALI PER IL SUPPORTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "NOTTE INCANTO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SICUREZZA PER L'EVENTO DENOMINATO "NOTTE D'INCANTO" IN PROGRAMMA IL 17 AGOSTO OPZIONE MALTEMPO 18 AGOSTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA STAMPA DEI PIEGHEVOLI E DEGLI ESPOSITORI PER LA PROMOZIONE DELL'ALLESTIMENTO ARTISTICO DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2019 A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA PER PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI PER  RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA CON REALIZZAZIONE CAMPO IN SINTETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA A LAGO TRATTO MARATONA" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE TECHNE STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - CIG ZCA295B807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA  CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN DIFFUSORE AUDIO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SCARPATA IN LOC. VO' - DITTA MININI CLAUDIO - CIG Z87294B0DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA ANTA IN LEGNO PORTA  FINESTRA  APPARTAMENTO IN VIA GOITO - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG ZB52944E75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA FINESTRA CAPPELLA CIMITERO DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA  P.L. COSTRUZIONI METALLICHE - CIG ZC72944E68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA  PER L'INFANZIA IN VIA TOBRUK - ASSEGNAZIONE DITTA  CLIMA IMPIANTI SRL - CIG ZC9294B1F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DRONE DJI SPARK300 POLICEKIT PER COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FLYFRANCIACORTA DI VALLONCINI STEFANO (BS) CIG Z252953546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI,  TERZE COPIE E DIVISORIE PER REGISTRI ATTI UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2020, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA  DI  BRESCIA - CIG N. ZEA2954FE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA  PER UFFICI E SERVIZI COMUNALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5 / LOTTO UNICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE  - INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2019 PER PUBBLICITA' SUI SOCIAL NETWORK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CME SRL PER SERVIZIO ANTINCENDIO EVENTI 2019. CIG ZC5291A085.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTO ECCEDENTE QUOTA AFFITTO TEATRO CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU  E TASI VARI ANNI A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE ED UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAZZARINI SRL (LECCO) CIG ZC42958272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PLANET BRIDGE" FINO AL 31.8.2020 PER L'UTILIZZO DI DUE SALE DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E, IN PARTICOLARE, DELLA MANIFESTAZIONE "69^ CENTOMIGLIA DEL GARDA DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2019 - CIRCOLO VELA GARGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' E,  IN PARTICOLARE, DELLA MANIFESTAZIONE "XXIV TROFEO CITTA' DI DESENZANO" - 25 E 26 GENNAIO 2020 - ASD NUOTO MASTER BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA TELLAROLI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ E DEL TROFEO L. GERVASIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LETTINO SOLLEVATORE PER STUDENTE DISABILE (COD. 2-2019) - ACQUISTO SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI E BOLLINI OLOGRAFICI PER COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL (BO) CIG ZF42949462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO DI N. 100 TESSERE "GARDA MUSEI" DALL'ASSOCIAZIONE "GARDA MUSEI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SUPERSILENZIATO PER LO SPETTACOLO TEATRALE DEL 26/07/2019 A VACCAROLO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLESTIMENTO CENTRO STORICO RIVOLTELLA PER MANIFESTAZIONI E MERCATIVI ESTIVI - DITTA VIDA MULTISERVICE SRL CIG Z3228AD9AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI PULIZIA CADITOIE E TOMBINI - DITTA SIRMIO SPURGHI SNC   -  CIG Z91292E6BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A SEGUITO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - CIG ZE9294C271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RILEVAZIONE INCENDI  E DIFFUSIONE SONORA EVAC SCUOLA LAINI CIG 7950219842   CUP I13H19000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCORDO CON IL CENTRO AIUTO VITA PER A GESTIONE DEL CASTELLO PER IL MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI PER ANNI UNO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" AI SENSI DELL'ART.5, C.1, L.381/91 E SMI - CIG 794072800C - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ITINERARI CICLABILI - FORNITURA TARGHE  PER NUOVE AREE DI SOSTA - DITTA GARDA INCISIONI  CIG Z7E2944F52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA L.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA ELETTRICISTA - DITTA BACCINELLI SRL  -  CIG ZF8292E60E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA PITTORE - DITTA CAVALLERI PAOLO  -  CIG ZF4292E5F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA FALEGNAME - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC  -  CIG Z17292E633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. CIG ZCF292E5CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA IDROMAFRA SAS  CIG ZD9292E686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA MURATORE - DITTA ANTONUTTI F.LLI. CIG Z26292F652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PRESSO PARCO TIRA - ASSEGNAZIONE COOP. L'ALBERO ONLUS - CIG ZC02944E7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  SIG. F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO D/G DEL PROF. FABIO PERI PER IL GIORNO 9 AGOSTO 2019 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI FINI ISTITUZIONALI PER GLI EVENTI "A FIOR D'ACQUA" - "NOTTE D'INCANTO"  E "PRESEPE GALLEGGIANTE" - ASSOCIAZIONE AMICI DEL PORTO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA NATURALMENTE 2019: CAMMINATA NOTTURNA ED OSSERVAZIONE DELLE STELLE PER IL GIORNO 9 AGOSTO 2019: AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. FABIO PERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO R.S.A. E ISTITUTI DI ASSISTENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE ONERE RETTA DI RICOVERO PRESSO KOS CARE-ANNI AZZURRI DAL 19/07/2019 AL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI PER RIMBORSO PASTI CAG ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E I SINDACATI DEI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI PENSIONATI E ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "EATINERO"  25 -28 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NECESSARI PER ATTIVARE IL SERVIZIO DI CONTROLLO IN ACQUA E IL SERVIZIO DI MOVIERATO IL GIORNO 13 LUGLIO A SEGUITO DEL RINVIO DELLO SPETTACOLO "FONTANE DANZANTI" PREVISTO IL 12 LUGLIO C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CHE SI E' RESO NECESSARIO ATTIVARE IN VIA D'URGENZA AL 13 LUGLIO A SEGUITO DEL RINVIO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO "FONTANE DANZANTI" PREVISTO PER IL 12 LUGLIO C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GABRIELE PAFUNDI PER  DOMICILIAZIONE NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA CERUSO MARIA CONCETTA. CIG. Z692931DA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI DEL 25 LUGLIO E DEL 9 AGOSTO 2019. CIG ZC5291A085.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO DA CORMIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.  Z13285F905.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE INCARICATO  AD INTERIM SU AREE DIRIGENZIALI VACANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS PER I SERVIZI ALL'ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE  VARI IMMOBILI COMUNALI - DITTA CASA SERENA CIG Z45292937E E DITTA MANTOVANA EDILSCAVI CIG ZA829293B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INDAGINE GEOLOGICA NUOVO CAMPO SPORTIVO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA - DOTT.SSA LENTINI ROSANNA - CIG Z0D292931B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALINO - FORNITURA TRAMITE MEPA  DITTA BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA SRL - CIG Z2428F7B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE RELATIVA ALLA CAUSA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6229316D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PRODOTTI TIPOGRAFICI ANNO 2019/MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PRESSO SCUOLA GIOVANNI PAOLO II E CENTRO SOCIALE - DITTA  TONOLI TENDE DI TONOLI FLAVIO SAS - CIG Z1A291D670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EMERGENZA E ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEI CONCERTI TRIBUTO A RIVOLTELLA E SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE "CONCERTI TRIBUTO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG ZA12793040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ACQUISTI SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RC PATRIMONIALE N. 1906062 - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOC. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. NEL CONTRATTO ASSICURATIVO SOTTOSCRITTO CON L'OPERATORE ECONOMICO LLOYD'S OF LONDON SINDACATO LEADER DCH - CIG 6065920B87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/RCO N. A2LIA01222G. PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOC. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. NEL CONTRATTO ASSICURATIVO SOTTOSCRITTO CON L'OPERATORE ECONOMICO LLOYD'S OF LONDON SINDACATO LEADER QBE - CIG 606591790E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER SERVIZI SOCIALI E UFFICI E SERVIZI VARI - DITTA ARDIGO' SRL DI SESTO ED UNITI (CR) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA PER ATTIVITA' DI PROTEZINE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019-2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK E ATTRAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO RIEVOCAZIONE STORICA  BATTAGLIA SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RETE CAMPO DA BOCCE LOC.SPIAGGIA D'ORO - COOP. SOLE SERENO - CIG. Z57291D636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLA PRIMARIA LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA CAPILUPPI LORENZO SNC - CIG ZAC29094FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA GIOCHI LOC. SCATTOLINA - DITTA HOLZHOF  SRL - CIG ZC12917D20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI NUOVI PASSAGGI PEDONALI SU STRADE COMUNALI - DITTA ANTONUTTI SRL - CIG Z0C291EC28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ITINERARI CICLABILI - FORNITURA PANNELLI DITTA AZ COLOR  SRL CIG ZCB2929355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ADEGUAMENTO ISTAT PER TRASPORTO PUBBLICO  LOCALE BRESCIA TRASPORTI CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER  FAR FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ALL'AUTONOMIA E ALL'EMANCIPAZIONE SOCIALE PRESSO L'HOUSING SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA GESTITO DALLA COOP. LA VELA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DI N.10000 CARTINE PISTE CICLABILI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1029198EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO AL CONSORZIO ALBERGATORI E OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - MODIFICA DETERMINAZIONE N.469/2019 IN MERITO IVA  APPLICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA AUTORITA' DÌ BACINO LACHI GARDA E IDRO E COMUNE DÌ DESENZANO D/G PER INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DÌ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA A LAGO TRATTO MARATONA-SPIAGGIA D'ORO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DI UFFICI E IMMOBILI VARI COMUNALI (LOTTO 1) E DEI BAGNI PUBBLICI (LOTTO 2), CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL' ART.112 D.LGS.50/2016 PER LA DURATA DI TRE ANNI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICE DI MODIFICA ARTICOLO 4 "NORME FINANZIARIE" DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA AUTORITA' DÌ BACINO LAGHI GARDA E IDRO E COMUNE DÌ DESENZANO D/G PER INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E GIARDINI MARATONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DEL GARDA  - PROGETTO "TESSERE LEGAMI": ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO ANTIVIOLENZA FINO AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DEL GARDA          PROGETTO "TESSERE LEGAMI": ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO ANTIVIOLENZA FINO AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA ALLO SDI GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DEL GARDA - PROGETTO "TESSERE LEGAMI": ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DELLE AZIONI TRASVERSALI, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO FINO AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA ALLO SFA  GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI GESTITO DALLA C.R.I. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL II SEMESTRE 2019 - SMARTCIG Z60269FCE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "TEAM OLDTIMER SPORT ASD" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ISTITUZIONALE STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "CUORI BEN NATI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO IL CUCCIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA', DEFINITIVO/ESECUTIVO STUDIO PROFESSIONALE EDHAS - CIG Z1C2908F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2019  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA AL CSE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INTER-ISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA: PROSECUZIONE PROGETTO "TESSERE LEGAMI" FINO AL 31.12.2019, AI SENSI DELLA DGR XI/860 DEL 26.11.2018 E D.D.U.O 8614 DEL 14.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO GABER JANNACCI E COMPAGNIA BELLA CON ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z82290D331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA ALLO SFA "IL GIRASOLE" GESTITO DALLA COOP. LA RONDINE DI MAZZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO OSPITE DALLA C.R.A. S.MARIA IMMACOLATA DI BORGOSATOLLO  ALLA C.R.A. S. GIUSEPPE  DI POLPENAZZE DEL GARDA GESTITE DALLA COOP. LA RONDINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA MESSA IN FUNZIONE DI "PROIETTORI" PER LE NOTTI BIANCHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBD2916B61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE CONTRIBUTO AI PRIVATI RELATIVO ALL'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  L.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA DI PALAZZO BAGATTA - DITTA RUBAGOTTI  CARLO SRL - CIG Z05290931B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TAVOLO DA PING PONG PARCO DEL LAGHETTO - DITTA HOLZHOF  SRL - CIG Z402909352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DEL MATERIALE PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI - CIG ZC5271F11A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO COLONIA FELINA DEFUNTA M.C. PRESSO LA STRUTTURA ZOOFILA DEL GATTILE INTERCOMUNALE - PERIODO 01.07.2019-31.12.2019 - CIG ZBD269CB73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SERVIZIO DI VOLONTARIATO - PERIODO 15.04.2019-31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTE E  RETI CAMPO CALCETTO GIARDINO FRANCOLI  - DITTA SPORTISSIMO  SNC CIG ZED2902513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI ED URGENTI SU STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHI COMUNALI - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z6128F7AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GIOCHI  E PARTI AMMALORATE PRESSO VARI PARCHI  E GIARDINI COMUNALI - DITTA FOR PLAY SNC CIG Z4928DD0DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GRIGLIE CANALI DI SCOLO E CADITOIE - DITTA SIRMIO SPURGHI - CIG ZEE2909328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO E L'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA SCUOLA DI MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA - ANNI 2019 - 2020 -  2021 - 2022 - CON CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI IN COMODATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  DOCCE CENTRO BALNEARE DESENZANINO - VARI INTERVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'AUSER VOLONTARIATO DESENZANO ONLUS PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO O A CARATTERE SOCIALE FINO AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SOMME  DOVUTE AI SENSI D.LGS. 322/1989 ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG. L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "FAIRYCUBES FONTANE DANZANTI GALLEGGIANTI" IN PROGRAMMA IL GIORNO 12 LUGLIO OPZIONE PIOGGIA 13 LUGLIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER IL SUPPORTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FONTANE DANZANTI" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTO "FONTANE DANZANTI" IN PROGRAMMA IL 12 LUGLIO OPZIONE PIOGGIA 13 LUGLIO  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA CIMITERO DI DESENZANO - CIG ZA124C23FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PAVIMENTAZIONE PALESTRA TREBESCHI - CIG Z1628F2BEF - DITTA DALLA RIVA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ALL'AUTONOMIA E ALL'EMANCIPAZIONE SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGRAMMA SERATE MUSICALI A RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE NOLEGGIO CLIMATIZZAZIONE DEL CASTELLO ESTATE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA'  "LA CASA SULL' ALBERO" GESTITA DALLA COOP.  AGORA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA'  PRESSO ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B2907EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI' A DESENZANO, DELLA DOMENICA A RIVOLTELLA E IN OCCASIONE DI EVENTI PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2019 AL 30 GIUGNO 2020  - CIG Z5F2901946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDIVISIONE CRITERI ADOTTATI DALL'UFFICIO RECUPERO CREDITI LOCATIVI DELL'ALER E CONSEGUENTE PRESA D'ATTO INESIGIBILITA' CREDITI POSIZIONI CONTRATTUALI CESSATE AL 31/12/2014 - RETTIFICA IMPORTO A SEGUITO COMUNICAZIONE ALER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SAILABILITY ONLUS A SUPPORRO DELLA MANIFESTAZIONE "LAGO PER TUTTI....NESSUNO ESCLUSO" 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA'  PRESSO R.S.D. VILLA S. MARIA DI TAVERNERIO (CO) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA R.S.D. MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PREMIO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER LA PERSONA A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONI ALL'INIZIATIVA FORMATIVA LABORATORIO DI POLIZIA LOCALE: ARRESTO. ATTI DI P.G. E GIUDIZIO DIRETTISSIMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2019 - FORMAZIONE SPECIFICA PER PERSONALE OPERANTE SUL TERRITORIO COMUNALE - D.LGS N.81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DI N .2000 LOCANDINE FORMATO A3 RELATIVA AGLI EVENTI ESTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG ZED290260E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI  PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2019 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA E PULIZIA/SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DESENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2019 A SEGUITO PROROGA TECNICA - CIG 7175887149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA R.L. ASSEGNAZIONE DITTA GEM SNC DI BORGO VIRGILIO (MN) CIG Z0428F8826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITÀ PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" PER N. 4 UTENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO LA RESIDENZA S.PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO LA COMUNITÀ S. GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>,RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI "VILLA ZANARDELLI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA'  TECNICA RELATIVA AL COLLEGAMENTO STRADALE CASELLO AUTOSTRADALE A4 DESENZANO E STRADA DIREZIONE SALO' -  STUDIO TRM INFRASTRUTTURE TERRITORIO AMBIENTE SRL CIG  Z7328D8BCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' SORRISO DI TREVIGLIO GESTITA DA FILI INTRECCIATI SOC. COOP. SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ "CASA DELLA FRATERNITÀ" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 10 LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI MADRE CON FIGLIO MINORE PRESSO L'ISTITUTO PALAZZOLO SUORE POVERELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2019 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS N.81/2008  - ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE GENERALE    - DESENZANO DEL GARDA, LUGLIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ FAMIGLIARE "CALIMERO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO PER L'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI - MANSIONE SPECIALISTICA - D.LGS 81/2008 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CHIARI,  27-28.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO NUCLEO FAMIGLIARE NELL'ALLOGGIO PROTETTO PRESSO LA COMUNITÀ "CASA DELLA FRATERNITÀ" DI SALÒ - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO NUCLEO FAMIGLIARE PRESSO LA COMUNITÀ FIOR DI LOTO DELLA CASA DELLA FRATERNITÀ DI SALÒ - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - II SEMESTRE 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA LOC. MONTECROCE - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA F.I.G.C. LND - CIG ZE028F7502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. FARO TRICOLORE PER MANIFESTAZIONE "L'ITALIA S'È DESTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE - CIG Z8E28C3023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO - CIG Z6B2805304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LUNGOLAGO DA  SPIAGGIA FELTRINELLI AL CENTRO BALNEARE DESENZANINO A SEGUITO CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - OPERE DA FABBRO -. DITTA BONATTI CLAUDIO CIG Z2428E6E8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2019-30.06.2022 - CIG 791165041E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE ESSENZE INFESTANTI DA STRADE E MARCIAPIEDI - COOP. SOCIALE L'ALBERO - CIG Z6B28D9566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA FACCIATE CASERMA CARABINIERI - DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG Z7828DD0CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POSTALI ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER INTERFACCIA TRA IL PORTALE DEI SERVIZI SCOLASTICI E LA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI (PAGOPA) E DEL PROTOCOLLO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO NR. 5.000 TESSERE MAGNETICHE D-PARK PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA R.L. ASSEGNAZIONE DITTA ARTI GRAFICHE JULIA SPA - TRIESTE CIG Z4A28EC44B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE APPENDICE DI MODIFICA ALL'ART. 6 DEL CONTRATTO AON HEWITT RISK &amp; CONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAUSATI DA TERZI E COSTI SOSTENUTI PER ASSENZA DIPENDENTI - CIG Z671B5DA70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI. PROROGA TECNICA DAL 01.07.2019 AL 31.10.2019. CIG: 7175887149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI  DEI  PARCHEGGI  VIGHENZI, VALLONE E MARATONA - PROROGA TECNICA DAL 01.07.2019 AL 31.10.2019. CIG: 74464236A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BZ215XP A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 28/05/2019 - CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG ZE828F2BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTO ASSORBENTE PER PULIZIA STRADE - DITTA BERNER SPA CIG ZFA28EAA32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CASA VIOLA": ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER L'APPARTAMENTO "CASA RIFUGIO", DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN VIA E. PAPA - CIG ZED28EA0CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI  IN OCCASIONE DEL 160° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE - MESE DI GIUGNO 2019  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE "NOTTI BIANCHE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO CARATTERIZZATO DA GIOCHI ANTICHI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI  DI ASSISTENZA SANITARIA, SQUADRA DI EMERGENZA E ASSISTENZA ELETTRICISTA PER EVENTO "NOTTI BIANCHE 2019" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE AL CORSO IN MATERIA DI ANAGRAFE: OCCUPAZIONI ABUSIVE, ISCRIZIONE COMUNITARI, RESIDENZA E SERVIZI SOCIALI - BRESCIA 21.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISERBO E MANUTENZIONE MURA DEL CASTELLO - DITTA CORES4N SRL - CIG ZCA28AD975</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO  IN ERBA - CIG ZEE2897281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE CONCERNENTE COMUNICAZIONE DI  REGOLE DI  COMPORTAMENTO- DITTA SI.SE SPA - CIG ZE028D180F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE FURGONE RENAULT TRAFIC TARGA AD396VP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI MOVIERATO DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLE NOTTI BIANCHE 2019  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI "PRESTITO D'USO DI BENI MOBILI" PER LE SALE DEL CASTELLO CON LA DITTA PEDRALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ON-LINE SPETTACOLO DEL 30/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CONNESSIONE TELEMATICA DELLA SCUOLA "RITA LEVI MONTALCINI".  SOSTITUZIONE APPARATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  AL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA "PREMIALITA". ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LUNGOLAGO DA SPIAGGIA FELTRINELLI AL CENTRO BALNEARE  DESENZANINO A SEGUITO CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - DITTA TIMA SRL  CIG Z5528D1BC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PASSEGGIATA A LAGO A SEGUITO CONDIZIONI  METEREOLOGICHE AVVERSE - DITTA GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI SRL - CIG ZE028D1BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  L.R. 13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - DITTA DI PIERNO  MARCO - CIG Z7528DD0F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IRRIGAZIONE ALBERATURE  DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA DI PIERNO MARCO - CIG ZD128DD13F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL SETTORE GIARDINIERI ANNO 2019 - DITTA SANGIORGI ANNA ROSA - CIG Z6028DD12F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAVOLI IN LEGNO PER PARCO DEL LAGHETTO - DITTA PACCHIARINI SNC  - CIG Z7F28D1D4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO CENTRO STORICO RIVOLTELLA PER MANIFESTAZIONI E MERCATINI ESTIVI - DITTA VI.DA  MULTISERVICE SRL - CIG Z3228AD9AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SERRAMENTI E INFISSI DI LEGNO CASERMA GUARDIA DI FINANZA - DITTA  P.L.COSTRUZIONI METALLICHE SRL CIG Z3528AD2284   - DITTA BPS SRL  CIGZDA28D1E49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE -  COOP. SOCIALE L'ALBERO - CIG ZA128D1BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO MARAVIGLIA - LND SERVIZI - CIG Z3F28D8C7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A CAUSA CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - DITTA VIVAIO DEI MOLINI CIG Z8828D19D5 E DITTA LAZZARONI GIARDINI  CIG Z9128D1951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE VIADOTTO ANNO 2019 - DITTA MASTER GREEN  CIG ZEA2897268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.540 DEL 2.5..2019 E NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIPARAZIONE DELLA LINEA  ELETTRICA FIBRA OTTICA - DITTA SISTEB SNC CIG ZA028D1875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI DITTA BANCO BPM SPA ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CINQUE ANNI - CIG 78474321C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ALLA SOC. GANDAL SRL PER ERRONEO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE PER IMPIANTO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL CONCERTO LIRICO "IL GRANDE IN PROVINCIA" DEL 19 GIUGNO 2019 A VILLA BRUNATI E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "GARDALAGO ACCESSIBILE ASD" A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE NUOTA CON NOI PER NOI DEL 20 LUGLIO E 24 AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PARITARIE GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 196/2019, RECANTE "APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEGLI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 65 E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONE LOMBARDIA N. 643/2018, A SOSTEGNO DEL SISTEMA EDUCATIVO 0 - 6 ANNI. ANNUALITA' 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" PER LA REAIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA DELL'INTERCULTURA" - 6 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA "NATURALMENTE", DI DUE CONCERTI ALL'ALBA PER I GIORNI 20/07/2019 E 28/07/2019, DEL CONCERTO "TITTI CASTRINI SWING QUARTET" PER IL GIORNO 21/06/2019 E DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CON PAOLA RIZZI "NON VOGLIO MICA LA LUNA" PER IL GIORNO 26/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PANDA PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI ANNO 21019 ALLA DITTA SCIVALES GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 2019/738.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDIZIONAMENTO DELLA SALA "BENEDETTI" PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG Z2E28CC1D8 E CIG ZDB28CC169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.10.2019-30.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE - ANNO 2019 - ANNULLAMENTO PROCEDURA SINTEL N. 111225647 E CIG ZD1289E153 - VARIAZIONE DEL CAPITOLATO, ASSUNZIONE DI NUOVO CIG E LANCIO DI NUOVA PROCEDURA SINTEL - CIG Z8E28C3023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE MUSICA IN CANTO PER CONCERTO OMAGGIO A VERDI E MUSICAL SUI QUEEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PERL A VALUTAZIONE DI UN EDIFICIO DENOMINATO "CORPO A" CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA IN VIA CALAMAR - CIG Z5E28CC4FA -  AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "SVELARE SENZA BARRIERE"  DALL' 11 AL 14 SETTEMBRE 2019 - GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE FORNITURA DI  N. 4 CASETTE PER SCAMBIO LIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "GARDALAGO ACCESSIBILE ASD" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL GARDA IN 500"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA  DAL COMUNE DI BEDIZZOLE  E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DI UN AGENTE  DI POLIZIA LOCALE  DIPENDENTE  DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  AL COMUNE DI BEDIZZOLE (MOBILITA' PER INTERSCAMBIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO SEDIE IGNIFUGHE E ACQUISTO MOQUETTE PER EVENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE COMUNITA' DEL GARDA -  ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - PERIODO GIUGNO 2019. CIG: 67092790F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DELL'IDROSCALO - AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ESIBIZIONE DELLA FANFARA DELL'AREONAUTICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - GIUGNO/LUGLIO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI PER LA REALIZZAZIONE CONCERTO LIRICO DEL 19/06/2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO PODISTICO S. ANGELA-AVIS PER LA MANIFESTAZIONE "PODISTICA DI SANT'ANNA" DEL 26/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  COPERTURE VARI IMMOBILI COMUNALI A CAUSA  CONDIZIONI AVVERSE METEREOLOGICHE - DITTA MALAGO' GEOM. STEFANO CIG Z7928AD932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO IN ERBA - CIG ZEE2897281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA SUONI E SAPORI DEL GARDA 2019 - REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GIORNO 12 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 12/10/2019 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "SUONI E SAPORI DEL GARDA 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINEMA ALL'APERTO - RASSEGNA ESTIVA 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO IL TEATRO CASTELLO E PARCO VILLA BRUNATI E REALIZZAZIONE DI 2 PROIEZIONI PRESSO IL PARCO DELLA TORRE A SAN MARTINO E SPIAGGIA D'ORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREC DIFFUSO 2019: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PROMOTRICI DEI CENTRI ESTIVI E ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO - CIG 70517865E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI C/O R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI C/O R.S.A. E ISTITUTI DI ASSISTENZA (COMUNITA' RESIDENZIALI ANZIANI) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI DEL  21-24 GIUGNO 2019 E DEL 5-6 LUGLIO 2019. CIG ZB928A9FEE.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONI ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "GUIDA ALL'UTILIZZO DI MEPA - CORSO DI LIVELLO INTERMEDIO" - DESENZANO DEL GARDA, 24.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE  POSTA PRIORITARIA E RACCOMANDATA CON NEXIVE SCARL  - CIG N. Z56269CC1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019  - ISCRIZIONI AD EVENTO FORMATIVO "SINTEL - LIVELLO INTERMEDIO" - DESENZANO DEL GARDA, 06.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE PER L'OSPITALITA' DI UN NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN UN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV.L ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2013 PROPOSTO DA DARRA ANNA PAOLA. CIG ZF828ABCAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2013 PROPOSTO DA PICIOCCHI LUIGI. CIG Z5E28ABE4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICOESO IN CTP IMU 2013 PROPOSTO DA COMPAGNONI CATERINA. CIG ZEA28ABEC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2013 PROPOSTO DA ICCREA BANCAIMPRESA SPA CIG ZD128ABDEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2013 PROPOSTO DA DOLCI ADRIANO. CIG Z7028ABD47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2019, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - ARCA LOMBARDIA- ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B.M. SERVIZI DI  DALMINE (BG) CIG.: Z6028AC7AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE DISCO FISSO GUASTO DEL SERVER LENOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER SOSTITUZIONE ANTENNA COLLEGAMENTO TELEMATICO DI TRE SCUOLE DEL PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO POSTA ELETTRONICA (PEL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE A DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO A SEGUITO DEGLI ESITI DI VISITA MEDICO-COLLEGIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FINALE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE  E DEL FONDO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.  CONSUNTIVO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE . ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA RETE SCOLASTICA DI SCOPO "MORENE DEL GARDA" - CAPOFILA LICEO "BAGATTA" DI DESENZANO DEL GARDA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MAGGIO VERDE, CUSTODIAMO IL FUTURO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  STAMPA FLYER A5 PER  EVENTO "APERTURA STRAORDINARIA IDROSCALO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., A FAVORE DI ANDROMEDA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PERIODO DAL 03.06.2019 AL 31.12.2019 - CIG ZE828A66FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PUBBLICAZIONE BANDO D'ASTA VENDITA IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBLE DENOMINATI EX ITC ED EX IPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AIUOLA PIAZZA CAPPELLETTI - COOP. SOCIALE L'ALBERO -CIG Z752389723F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG ZAC289DF32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE DECORATIVA TORRE DEL CASTELLO - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL CIG ZE02890EA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE IN INGLESE DEL TRIMESTRALE EVENTI GIUGNO-AGOSTO 2019 - CIG: Z4F28A3FB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO DI ANTIQUARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DI ANTIQUARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ON THE ROAD 2019" - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA "RAGAZZI ON THE ROAD"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2019. OPERE DA CARROZZIERE SU SCUOLABUS TG .DN645MS - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE DI DESENZANO DEL GARDA.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z5B20356FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONI - ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER 6 ANNI. DITTA BRESCIA MOBILITA' -  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019  PER ADEGUAMENTO ISTAT -  CIG: 5466703207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE "AEDES ALBOPICTUS" E "CULEX PIPIENS" - ANNO 2019 - CIG ZD1289E153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.07.2019-30.09.2019 - CIG  Z39289E37F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO - CIG Z6B2805304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAVOLI IN LEGNO PER PARCO - DITTA PACCHIARINI SNC - CIG Z95289ACE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRANSENNE E PALI DI SOSTEGNO CARTELLI - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z1C289A6BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO DI INSERIMENTO DI UN NUCLEO FAMILIARE CON MINORI  IN UN ALLOGGIO DI HOUSING SOCIALE FINO AL 09.09.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5527849F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ESTENDIMENTO RETE FOGNARIA LAVORI DI ELIMINAZIONE SCARICO S13 ZONA DESENZANINO -  CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DI GARDA UNO SPA IN ACQUE BRESCIANE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI DESENZANO D/G E CROCE ROSSA ITALIANA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO POPOLAZIONE ANZIANA - GIOVANI- SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019 PER CONTRIBUTO ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTRO ZET CIG Z4C286E20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO - DITTA BRESCIA VERNICI - CIG ZBB2890E7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AIUOLE VIADOTTO  ANNO 2019 - DITTA IDROSYSTEM  SNC  - CIG Z9B28003CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO I PER LA REALIZZAZIONE DELLE FESTE DI FINE ANNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOVANNI PAOLO II" (31/05/2019) E DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. PAPA" (01/06/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2019-30.06.2022 - CIG 791165041E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA UTENTE PRESSO LA COMUNITA' ASSOCIAZIONE "TENDA DI ABRAMO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO OSPITALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI PRESENTI IN ALCUNE ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER  CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI  PER  SETTORE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI CONCESSIONE PATROCINIO ALL' I.I.S.S. "BAZOLI - POLO" PER LA MANIFESTAZIONE "LA SFIDA EDUCATIVA. IL CORAGGIO CHE I NOSTRI FIGLI CI CHIEDONO" - 17 E 18 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CAMMINATA CONTRO LA FAME" - 05 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE  DITTA MORO SNC - CIG  Z212884913</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE A  CORSO SU INQUADRAMENTO NORMATIVO E GESTIONE AMMINISTRATIVA EVENTI TEMPORANEI DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO - BRESCIA, MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELLA SALA CONSILIARE. ACQUISTO ACCESSORI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I SEGGI ELETTORALI UBICATI NELLA SCUOLA ELEMENTARE - VIA CIRCONVALLAZIONE, N. 35 - RIVOLTELLA  IN OCCASIONE DELL' ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL  26/5/2019.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE S.COOP. SOCIALE ONLUS - CIG: Z6B288C9DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA STRAORDINARIA DELL'IDROSCALO - AFFIDAMENTO SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA FILE DATI PER POSTALIZZAZIONE TARI 2019 TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO CIG ZEA288A096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO DI MOVIERATO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA FANFARA DELL'AEREONAUTICA  IL GIORNO 7 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FAR FRONTE A EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' CON RISCHIO DI PROCEDURA DI SFRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' AEROPORTO V.CATULLO VERONA VILLAFRANCA SPA MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - SECONDO ESPERIMENTO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MEDICHE STRAORDINARIE A FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI TRE BEACON DA ESTERNO PER INFOPOINT LAVAGNONE ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTO A GARANTIRE LA PRESENZA A DESENZANO DEL GARDA DELLO SCRITTORE ENRICO  GALIANO PER IL GIORNO 20 GIUGNO 2019 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA PER IL CASTELLO E LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER SOSTENIMENTO SPESE CANONE DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE A FAVORE DEL PROGETTO "QUANDO LA SANZIONE E' EDUCAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE DI AFFITTO STRAORDINARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI PERIODO 01.06.2019-31.12.2020 - CIG Z6F287B47A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERINE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - CIG Z0F287AB45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DI N. 3 CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI ANNO 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.LGS. 50/2016 - ASSEGNAZIONE A CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO GRUPPO GARDA BRESCIANO. CIG. Z5D286A104.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE  "ARCHICAD" - PERIODO 01-07.2019 /30.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONI NEI COMUNI LIMITROFI DI MANIFESTI PROMOZIONALI DI MANIFESTAZIONI LOCALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE SUPPORTO E MANUTENZIONE DELLE LICENZE CITRIX XENDESKTOP PLATINUM EDITION (SISTEMA DI TERMINAL SERVER) ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO SANITARIO PER L'ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE "TROFEO ORIENTEERING 2019" ORGANIZZATA DALL'ISTITUTO BAZOLI - POLO DI DESENZANO DEL GARDA - 8 GIUGNO 2019 - PARCO DEL LAGHETTO - CAMPO SPORTIVO TRE STELLE. SMART CIG: Z972867BB4, E FORNITURA ACQUA AI PARTECIPANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCORDO CON IL CENTRO AIUTO VITA PER LA GESTIONE DEL CASTELLO PER IL PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.539 DEL 2.5.2019 AVENTE PER OGGETTO "INCARICO REDAZIONE CERTIFICATI RINNOVO PREVENZIONI INCENDI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI" - CIG Z862837E47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FAN COIL IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - DITTA  CLIMA SERVICE SRL CIG ZF12849138</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEDIE PER UFFICIO E SALA D'ASPETTO AREA SERVIZI AL TERRITORIO - DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CIG Z18287246E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO CONDIZIONATORE PRESSO SEDE ANFFAS - DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG ZCA2862185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO - DITTA CORRIERE BONATI OMAR - CIG Z7C284CED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CINGOLI MINI ESCAVATORE - DITTA OFFICINA BRIGONI SRL - CIG ZF7286DD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 16/04/2019, FINO AL 30.06.2020 - CIG 3950298109 -CUP I19E12000070004. IMPEGNO DELLE RELATIVE SOMME IN BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI PRESSO R.S.A. DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO SIG. 56655 PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALE ANZIANI "STELLA ALPINA" DI SERLE - GESTITA DA COOPERATIVA SOCIALE LA RONDINE,  DAL 20/05/2019 AL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' "UN TUFFO NEL PASSATO" DEL 17/05/2019 CON ASSOCIAZIONE DISSONANZE ARMONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI COMUNALI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE "IO CORRO CONTRO LA FAME - 2019" DEL GIORNO 22.05.2019 - CIG Z872865CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI STAGIONALI IN AREE DI PREGIO - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE - CIG ZE62833811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE DIPENDENTE - MATRICOLA 30100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2013 PROPOSTO DA REDAELLI ANGIOLINA. CIG ZE628693F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2013 PROPOSTO DA FARISE' FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2019 - LABORATORI DI CUCINA PER BAMBINI, FISSAZIONE DATE AGGIUNTIVE DEL 17/5/19 E 31/5/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL TORNEO TRA LE SCUOLE CHE SI TERRÀ IL 31 MAGGIO 2019 ORGANIZZATO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ANNIBALE  MARIA DI FRANCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA AREARISCOSSIONI SRL  IN AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE E VERIFICA REQUISITI IN SEGUITO ALLE VARIAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ISTITUTO "BAZOLI-POLO"  PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "TROFEO ORIENTEERING 2019" DELLE SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA - 8 GIUGNO 2019, PARCO DEL LAGHETTO E CAMPO SPORTIVO TRE STELLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EVENTO "ASPETTANDO LA MILLE MIGLIA 2019" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. SUPPORTO SISTEMISTICO PER APPLICATIVO GESTIONE RISULTATI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2019 - CIG ZE8285A53E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SBARRA PARCHEGGIO GREEN RESIDENCE - ASSEGNAZIONE DITTA P.L. COPERTURE METALLICHE - CIG ZDD28490BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA CERUSO MARIA CONCETTA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC0284A74E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPI DIVISA ESTIVA PER COMANDO POLIZIA LOCALE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO E TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE A FORNITORI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO DA TAMOIL ITALIA SPA E LUTEROTTI LUCA AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - CIG ZD72846DC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA PER INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z4528461E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO SSL  PER PORTALE ACCESSO REMOTO PIATTAFORMA XENAPP ( PROTEO.COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCARICATI  PER IL CENSIMENTO ISTAT PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA -  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO MILLE MIGLIA 15 MAGGIO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EVENTO "ASPETTANDO LA MILLE MIGLIA" - 14 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE GOMMISTA VALLE GOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO DESTINATO AL PROGETTO "CASA VIOLA" - CONDOMINIO DUE COLOMBE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER INSTALLAZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - DITTA BONATTI OMAR CIG Z7C284CED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI RINFRESCHI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2019 - CIG Z89283E122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. 93770 PER FAR FRONTE A SPESE IMPROROGABILI E URGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER STAZIONE DI RICARICA DISPOSITIVI MOBILI "STOP&amp;CHARGE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERIVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO - PERIODO 01-06-2019-31-05-2020 -CIG ZF427AFEDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC SRL DI BARLETTA - CIG N.Z27284F5AF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL' ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL  26/5/2019.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE S.COOP. SOCIALE ONLUS - CIG: ZC9284C820</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI RIPARAZIONE DEL MOTOCICLO TARGATO YA04012 DELLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 26/03/2019 - DITTA BERTAZZONI SRL - CIG ZE62846DE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RICOVERO PRESSO LA RSD ISTITUTO S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV.GORLANI MARIO PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE PER PRATICHE EDILIZIE CIG ZD7284F128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DEI PARTECIPANTI ALLA GITA ORGANIZZATA DAL COMITATO PROMOTORE DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BROKER DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA AON SPA - CIG Z562846675</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DIPENDENTI DA NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE A SEGUITO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'EVENTO "NOTTE IN MUSEO" DEL 29 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE EDITORIALI SU BRESCIA TOURISM E GARDA PLEASURE - DITTA PUBLIMAX SRL - CIG ZBD283B743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SALE CASTELLO - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL - CIG ZBB2833E20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAZIONE GRAFICA PER SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE POSTO NELLE AREE IN FREGIO ALLA PASSEGGIATA A LAGO NEL TRATTO SPIAGGIA D'ORO  - MADONNA DELLA VILLA - CIG ZED2824AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA CONDOTTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN QUINQUENNIO - CIG 78474321C0. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BANCO BPM (S.P.A.) - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ADESIONE ALLO SPORTELLO APPALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO - 2019 - CIG Z4A283DBEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2019 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER I BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO PER GLI ANNI 2019 E 2020 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASSI PER IL PALCO - DITTA SELVOLINA SAS CIG Z1128201B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SFALCIO ARGINI E FOSSATI AREE POSTE IN FREGIO AL PARCO DEL LAGHETTO ED ALTRE AREE COMUNALI - CIG Z7F283AE65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PALAZZO BAGATTA - DITTA ALFA ALERT CIG Z902833F48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA EX D. LGS. 81/2008 - ANNO 2019 - CIG Z1728384A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA  FIBRA OTTICA - DITTA SISTEB SNC CIG Z1028381C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO REDAZIONE CERTIFICATI PREVENZIONI INCENDI - GEOM GIACARLO PAGANI - CIG Z862837E47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE MONITOR  DI UNA POSTAZIONE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI STAGIONALI IN AREE DI PREGIO - CIG ZE62833811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI  DELLE FRAZIONI COMUNALI - CIG ZEE282FB79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI  DEL CAPOLUOGO COMUNALE - CIG ZAE282F5FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPRISTINO URGENTE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA RODARI - OPERE EDILI - DITTA CASA SERENA CIG ZE12826DB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER ATTIVITA' ESECUTIVE MATURATE NEL 2018. ART. 17, COMMA 6 BIS, DEL D.LGS. 112/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - PROROGA TECNICA FINO AL COMPLETAMENTO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "BAZOLI-POLO" PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DA PERSONALE SPECIALISTICO PER INTERVENTI SU PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'AFFETTIVITA' E AI DISTURBI ALIMENTARI DEGLI ALUNNI - A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO "BULLOUT". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI PER SERATA CONFERENZA DEL 9 MAGGIO 2019 - CIG Z712836116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI 2 MOSTRE FOTOGRAFICHE PRESSO LA GALLERIA CIVICA IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DELLA FOTOGRAFIA BRESCIANA "MA.CO.F" - 11/05/2019-21/07/2019 E 25/07/2019-8/09/2019. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "SUONAMI!" DEL 1° MAGGIO 2019 E DUE CONCERTI ALL'ALBA DEL 30/06/2019 E 25/08/2019 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "NATURALMENTE". ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA  DIPENDENTI 2019 - AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS - BRESCIA , 04.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA PRESSO IL CDD GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "9° CIRCUITO DEL GARDA PRO AIDO 2019" - POLISPORTIVA 1CRK 360° DI SALÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 10 CORDONI CON MOSCHETTONE COLOR ORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA EM GROUP ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A RIVISTE PERIODICHE E QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2019 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI DEGENZA INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE PER ANZIANI DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA PIU' IDONEA ALLE PROPRIE CONDIZIONI SOCIO-SANITARIE. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA SPA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2024 CIG 78474321C0 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9325C6E0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE VERDE ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA N.21 - VIA COLLI STORICI-VIA UNITA' D'ITALIA - PERIODO 08.03.2016-17.03.2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE ALL'INIZATIVA "I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO" - BRESCIA, 09.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI - CIG Z122820FB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E PULIZIA DALLA GHIAIA PASSEGGIATA A LAGO MARATONA - CENTRO BALNEARE RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE COOP. SOLE SERERO - CIG Z2A2810597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRIBUTO ACCISA E PATTO TPL - BRESCIA TRASPORTI SPA  E BRESCIA MOBILITA' SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017 - CUP I17H17000940004 CIG 7282965CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLO CENTRO BALNEARE DESENZANINO - INTERVENTI DA FABBRO CIG Z3928104BB E OPERE MURARIE CIG Z8628104E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DEL TRIMESTRALE DEGLI EVENTI DEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z8F281B3E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE  POSTALI  PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL  26 MAGGIO 2019-AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA - CIG:. Z462824EBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO COMUNITÀ EDUCATIVA GESTITA DA VILLAGGIO SOS DI MANTOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 24.04.2019 - 30.09.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2019. ASSUNZIONE DI 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI (CAT.C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO BANDITO NEL 2018  DAL COMUNE DI POZZOLENGO PREVIO ACCORDO SOTTOSCRITTO  TRA  I DUE ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2019 - SOTTOPASSO DESENZANO - VIADOTTO VIA BEZZECCA - SOTTOVIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PER ANNI UNO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 780319690A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE  DIPENDENTE DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO - MATRICOLA N. 4800.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESENTI IN VIC. ANDRONA - CIG Z6028187D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE 2019 - ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO "FRONT OFFICE TRA OPPORTUNITA' E CONFLITTUALITA'" - PALAZZOLO S/O, 09.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "CARAVAGGIO EXPERIENCE" DAL 13 MAGGIO 2019 AL 13 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE  IN CASTELLO  E RASSEGNA TEATRO BAMBINI  ESTATE 2019 - ASSEGNAZIONE SERVIZI DI NATURA ARTISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SERVIZIO MOVIERATO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2019 - ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMANAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA COMM. DURIGHELLO A.S. 2018/2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI  RICARICHE PER I CONTENITORI UTILIZZATI PER LO SMALTIMENTO DEI PANNOLINI PRESSO L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA DANPETE S.R.L. - CIG Z6327DC7CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUZIONALI RELATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON HOTELS PROMOTION PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 7864933C05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA  DI UN UTENTE ALLO SFA "IL GIRASOLE" GESTITO DALLA COOP. LA RONDINE DI MAZZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE AL CORSO "IL CONTO ANNUALE 2019" -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2019. ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI ASOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONI AL CORSO "FABBISOGNI, ASSUNZIONI , FONDO E CONTRATTAZIONE" - BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD PASSIONE BASKET USA A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE JLB BASKEHOOD 2019 DEL 15 E 16 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA COINVOLTA DALLA MANIFESTAZIONE "BE SAFE" - CIG Z59280736C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2019 - CIG Z6B2805304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE AREA VERDE PUBBLICA DI VIA LARIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZIO DI VOLONTARIATO - PERIODO 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEDIE OPERATIVE PER IL SETTORE OPERE E LL.PP. - DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CIG ZDC2805314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONSUMO GAS ED ENERGIA ELETTRICA SEDE GUARDIA MEDICA - ATS VIA TOBRUCH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTI DGR 30.3.2016 N.X/5001 - ING.FERRUCCIO MASSARDI CIG Z9327F018B -  STUDIO EDHAS  CIG Z9327F01BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER SOSTITUZIONE ANTENNA PER COLLEGAMENTO TELEMATICO DI DUE SCUOLE DEL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DEL SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' FINALI DEI LABORATORI ESPRESSIVI DEL LICEO BAGATTA A.S. 2018/2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE CONTO ANNUALE PERSONALE 2018 PER SETTORE RISORSE UMANE ASSEGNAZIONE DITTA GESINT SRL DI ROMA CIG Z5028048CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E OMAGGI FLOREALI PER IL CONCERTO DI PASQUA 2019 E ALTRI EVENTI NEL CORSO DELL'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO SOVRA COMUNALE AFFERENTE ALL'AGENZIA EURODESK DI SAREZZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE AMMINISTRATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE  ING.BARBO' SAURO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INTERVENTI  PROGETTO DENOMINATO " SMART CITY" - CIG Z5527DD6A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - CUC - PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI  PER  ACCERTAMENTI SANITARI  DISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE  IMPEGNO DI SPESA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SPONSORIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI PRESENTI IN ALCUNE ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE DI PREGIO - PERIODO 15.04.2019-30.09.2019 - CIG Z2D27CA6B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI  DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO ESISTENTE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA F.G.S. SRL - CIG 76424068EF CUP I17D18000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL' ARCH. CINZIA PASIN IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI AL TERRITORIO MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI / INABILI PRESSO R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE ONERE RETTA SIG.RA S.M. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2019/157 - PERIODO 01/05/2019 - 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SANITARIA PER GLI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2019 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2727F6EDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA PRESENTI SUL TERRITORIO  COMUNALE - ANNO 2019 - CIG Z8B27D9F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC327EA1D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE FARO TRICOLORE PER LA MANIFESTAZIONE "L'ITALIA S'E' DESTA" DEL 22/6/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE PER PERSONALE DIPENDENTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL DI VICENZA CIG Z4A27E99BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO FORMATIVO "G. ZANARDELLI" DI DESENZANO DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "ALICE, DOVE VUOI ANDARE? - CFP'S GOT TALENT" IN DATA 31 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI PASQUA 2019 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "INFONOTE" E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE "W.A. MOZART" PER GLI EVENTI "GARDA LAKE MUSIC ACADEMY MASTER" E CONCERTO DEI "100 ARCHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA SPONSORIZZAZIONE VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI PRESENTI IN ALCUNE ROTATORIE STRADLI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MOBILI PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE DITTA SINKO SRL - CIG Z3D2742B5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SUL PARTIGIANO BISAGNO CON ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z462795E51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE  DI UN FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CENTRALINO DELLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI DI VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE PLOTTER HP T2500 IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SU CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 1" LOTTO UNICO - SOC.ITALIANA PETROLI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG DERIVATO N.7780344EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME A4 GR.80 RICICLATA MARCA STEINBEIS CLASSIC WHITE ISO 70 PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA REGIONE LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE DITTA GEM SNC BORGOVIRGILIO (MN) CIG Z8627C26B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.16 NASTRI STAMPANTE SIMI 0498/9400 PER COMANDO POLIZIA LOCALE E UFFICIO STATO CIVILE - O.D.A. SU ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA SIMI SAS DI MILANO  - CIG N. ZDB27DD290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL  26 MAGGIO 2019 - SPESE  PER COLLEGAMENTI TELEFONICI STRAORDINARI NEI GIORNI DELLE VOTAZIONI E PER LA RACCOLTA DEI DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA R.L.  PER LA FORNITURA DI TONER CARTUCCE E MATERIALE INFORMATICO VARIO DURATA 12 MESI. ASSEGNAZIONE DITTA TECNO OFFICE SNC DI TERNI CIG ZF8277B4BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA ELABORAZIONE E STAMPA ACCERTAMENTI IMU 2014 E 2015. TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO CIG Z7127E0C46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - A.S. 2018/2019 - AGGIORNAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PAVIMENTO IN COTTO PRESSO LA BIBLIOTECA VILLA BRUNATI E CASTELLO - DITTA NANOBIOTECH SRL - CIGZ0B27BBEF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AIUOLE IN PIAZZA MATTEOTTI - DITTA  GIARDINERIA ITALIANA SOCIETA' COOP. SOCIALE - CIG Z4B27C78DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  ANNO 2019 - 2020 CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO DGR 24.10.2018 N.XI/695 - ARCH.BARONIO STEFANIA CIG ZF927C8572</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESIGIBILI COMUNICAZIONE N. 5064 DEL 19/03/2019. CIG: Z1E27DA09A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 607/2018 DEL 05.10.2018. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI CIG Z5327D975B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE FOTOTRAPPOLE PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG ZD627DCC50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO EVENTUALI RIPARAZIONI DEI DANNI SUBITI DA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN OCCASIONE DI SINISTRI RICADENTI NEL 2019 - ACCERTAMENTO DI RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE DELLE CONTROPARTI COINVOLTE, A FRONTE DI ADDEBITO DI RESPONSABILITA' NEI SINISTRI, IN COMPETENTE CAPITOLO DI ENTRATA N. 669, BILANCIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA BORDI IN FERRO RIQUALIFICAZIONE AIUOLE ISOLE DI TRAFFICO  AREA VIADOTTO -  DITTA BONATTI CLAUDIO  - CIG Z5A27BBEB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI ISTRUTTORI PER ISTANZA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA PER NUOVO POZZO AD USO INNAFFIO AREE VERDI LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PORTIERATO PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - DURATA 2 ANNI - ASSEGNAZIONE ALLA  C.S.A  COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI  - CIG  ZD027D60CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO E APPROVAZIONE CONTRATTO ASS. DE FACTORY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE LEGALE INERENTE L'ATTIVITÀ DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI - CIG ZDE27C068D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD GARDA PRO BIKE A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE DI HAND BIKE - XIV MEETING DEL GARDA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE 2019 -  IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO TEATRO ALBERTI PER LA SERATA FINALE DEL 10 MAGGIO 2019 - CIG ZAD27B0FFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA INDETTE PER  IL 26 MAGGIO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO  -  DITTA F. APOLLONIO &amp; C. DI  BRESCIA - CIG: ZAC275D36C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE DI PREGIO - ANNO 2019 - CIG Z2D27CA6B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUZIONALE ALL'ASS. SPORTIVA FC SPORTING SSDRL DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE D'ISCRIZIONE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2019 - ASSEGNAZIONE INCARICO PER PROSECUZIONE CORSO DI YOGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'I.I.S.S. "BAZOLI-POLO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO GRAFICO DI MARKETING E COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO PREPAGATO DA 5000 SMS DI AVVISO E NOTIFICA CREDITO/DEBITO PER PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI DALLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SMART CIG: Z9527C95A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PRODOTTI TIPOGRAFICI ANNO 2019/MARZO 2020 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55277B003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ADESIVI E TARGHE MAGNETICHE CON IL LOGO DEL COMUNE PER  ALCUNI MEZZI, PER SERVIZI SOCIALI E SERVIZI TECNICI - MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG Z1127960B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU, TASI ED IMPOSTA DI SOGGIORNO VARI ANNI A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DALL'1.4.2019 AL  30.6.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DURATA 5 ANNI. ASSEGNAZIONE DITTA MEDIAGRAPHIC SRL DI BARLETTA PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA R.L. CIG Z0727C88DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2018 - PARIFIICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.05.2019 AL 30.04.2024 - C.I.G.: 78474321C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO POSTAZIONE SELFIE PER EVENTO MILLE MIGLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019/1048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI - ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6027BFA29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA  DI UNA SIGNORA PRESSO IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE E PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO - CIG Z301E81F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA EINSTEIN - CUP I17D18000220001 CIG 75701827CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PASSEGGIATA A LAGO TRATTO MARATONA - LIDO INTERNATIONAL E LUNGOLAGO C.BATTISTI  - DITTA TIMA SRL CIGZ4A27B38F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PRESSO LA LEGA NAVALE A CAUSA MALTEMPO - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG Z5627BE8C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI DEL BANDO D'ASTA  PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI -  PUBLIADIGE  SRL CIG ZE327BBE5D -  EDITORIALE BRESCIANA SPA CIG ZC327BBE90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO  STRUTTURE IN C.A. NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - ING.UMBERTO TASSI - CIG Z9627BBF2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN C.A. REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA CIMITERO DESENZNAO D/G - ING. UMBERTO TASSI - CIG Z9327BBF5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  E MIGLIORIE DELLE FONTANE DI PIAZZA CAPPELLETTI E PIAZZA GARIBALDI - ASSEGNAZIONE DITTA AQUA VERDE  - CIG Z7427A135B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE GEOM SCHENA GIANBATTISTA - CIG Z7E27A131C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE - ASSEGNAZIONE DITTA CME ANTINCENDI - CIG Z0F27B6EAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE DISLOCATO SUL TERRITORIO COMUNALE - CUPI17D18000310004 CIG 76424068EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE SULL'AUTISMO. ASSEGNAZIONE FORNITURA DI FIOCCHI BLU - CIG Z0A27C0A33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TESSERE LEGAMI" - DGR X7587872016  AZIONE 2 - INDIVIDUAZIONE FORNITORE PER MATERIALE INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE. CIG: Z6827BA8FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'ASPIRATORE ELETTRICO "GLUTTON 2411" - CIG ZF527BCB0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA IN LOC. SCATTOLINA E NEL PARCHEGGIO TIR  DI SAN MARTINO D/B PER IL PERIODO 01.04.2019-31.12.2019. CIG Z7327B2C7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO DEMOLIZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL D.M. 460/1999 - CIG Z5D27B1DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO ANNO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019  PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: SIG.RA REGUZZI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GIORNALISTICI 2019 - ASSEGNAZIONE A PUBLIMAX SRL (AREA BLU), LDP VIDEOPRODUZIONI  EDITORIA (GN - GARDA NOTIZIE DEL POZZO), RADAR SRL (GAZZETTINO NUOVO E TEMPORADIO ) - CIG VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2019"  - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO A  "P.M. SPORT SSD" E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCC279CAFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE "BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO" PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI NELL'INSERTO GARDA SUMMER  2019 E IN EDIZIONE SPECIALE DEL 5 APRILE DEL GIORNALE DI BRESCIA.  ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z627A9167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE EVENTO "LA COLONNA DELLA LIBERTA'" - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6627AE167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPULITURA DA GRAFFITI ARCATE VIADOTTO - DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZA327A1347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - CIG ZD4278EF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE NUMERO 115 DEL 18.01.2019 AVENTE COME OGGETTO: CANONI DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO - DITTA PLUVITEC SPA - CIG Z8927A7629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI IN LOC.TA' S. LORENZINO BASSO N.8, PER IL PERIODO 01.04.2019-30.06.2019 - CIG Z5D27A966C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI STRATIGRAFICHE PALAZZO BAGATTA - ACCARDO FABIO - CIG ZC527A139E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SOCIETA'  E. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG. T.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER SERVIZIO ISPEZIONE PERIODICA MONITORAGGIO  ATTREZZATURE LUDICHE - DITTA FOR PLAY  - CIG Z8E27A1380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI L.L.A.  E L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER ALCUNE APPLICAZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNELLO ESTERNO CON I NUOVI ORARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA SEBERG SRL E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASTE CON CORDONE: ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA VEGA  E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2013 PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA. CIG Z6627A7C6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO  ALL'ENTE FILARMONICO-BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA  PER LA  REALIZZAZIONE DI CONCERTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG. N. S. - CIG ZE127A26EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA OSPITALITA' RSA SIG.RA  I.G. PRESSO FOND.NE S. ANGELA MERICI ONLUS PER TRASFERIMENTO DA ALTRA STRUTTURA. PERIODO 19/03/2019 -30/06/2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019/157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI GIORNALISTICI ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE A  PUBLIMAX (AREA BLU), LDP (DEL POZZO - GARDA NOTIZIE), RADAR (GAZZETTINO - TEMPORADIO) - CIG VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO-BANDA CITTADINA-SCUOLA DI MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DI CERIMONIE ISTITUZIONALI 2019/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TRIENNIO 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE -  CONCLUSIONE DEL CONTRATTO CON  LA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA. E LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE DELLO 0,50%  EX  D.LGS. N 50/2016 ART. 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE MILLE MIGLIA 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8A276F83F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 2 EXTENDER PER SEGNALE VIDEO HDMI IN SALA PELER A PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z51277CA63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI PER ANNI UNO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - PRESA D'ATTO VERIFICA DEI REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE - CIG 77974291F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE PER ANNI UNO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI E AGGIUDICAZIONE - CIG 7780923CC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEVOCAZIONE STORICA 160° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ANNO 2019 -  CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI E CONCERTI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL PROGETTO  "GARDA PROMOTION CARD 2019" CIG Z2F27839D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALBERI PER L'ANNO 2019 - CIG Z7D2782A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER L'INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO.  ART.13 CCI  2018 - 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE BANDO D'ASTA VENDITA IMMOBILI DENOMINATI EX ITC ED EX IPC E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCC278D2EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU 2013 PROPOSTO DA STEFANO SARTORATO CIG Z0C 27876FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO CALZATURE E DPI PER OPERAI SERVIZI MANUTENZIONI E GIARDINI PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA ASSEGNAZIONE DITTA ENGELMAN SRL DI LONATO DEL GARDA  CIG Z47278724B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>"200 ANNI D'INFINITO", EVENTO PER LA CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO DELLA COMPOSIZIONE DE "L'INFINITO" DI G. LEOPARDI - FORNITURA BENI E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE PER VALORIZZAZIONE EX ART. 3 BIS D.L. 25.09.2001, N. 351 E S.M.I. IMMOBILE COMMERCIALE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - VIA ZAMBONI N. 5 - CIG ZBE26CF1AA. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO E CHIUSURA ACCESSI AL CENTRO STORICO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI MILLE MIGLIA 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN PIETRO DAL CIVICO 18 AL CIVICO 24 DAL 07/01/2020 AL 22/01/2020 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER LAVORI DI ALLACCIO NUOVA CABINA PER CONTO E-DISTRIBUZIONE SPA. ESCLUSO I FRONTISTI E RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA PAESE ANNO 2019 AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TRATTO DI VIA CLAUDIO IL GOTICO DA VIA CASSIO A VIA COSTANTINO IL GRANDE DALLE ORE 8:00 DEL 02/01/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 31/01/2020 PER LAVORI DISCAVO E POSA NUOVE TUBAZIONI DI FOGNATURA NERA E BIANCA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIALE E. ANDREIS ALL'ALTEZZA DEL FRANTOIO MONTE CROCE IL 18/12/2019 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:00 PER IL CONTENIMENTO DEI RAMI DELLE ALBERATURE SPORGENTI SULLA SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI 1 PICK-UP PER SETTORE ECOLOGIA - MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MANELLI SPA DI GAVARDO. CIG Z542746A6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA DI VITTORIO NELLA GIORNATA DEL 19/12/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00 PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DI PARTE DELLA DITTA MONTAGGIO GRU DI GADOLA ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CENTRO IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA  SU PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA PER AFFIDAMENTO FORNITURA TONER CARTUCCE E MATERIALE INFORMATICO VARIO DURATA 12 MESI  CIG ZF8277B4BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIA GRAMSCI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 68 IL 17/12/2019 DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,30 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA RIPARAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA VICINA IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA EL ALAMEIN DAL 19/12/2019 AL 20/12/2019 DALLE ORE 8,15 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PRESENTATO DAL SIG.PIERFRANCESCO DE SIMONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z9D2766855</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PRESENTATO DALLA SIG.RA PAOLA ZANONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.ZD42766873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MABELLINI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 12 DAL 17/12/2019 AL 18/12/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA BINA DAL 17/12/2019 AL 19/12/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER L'OSPITALITÀ DI SOGGETTI FRAGILI NEGLI ALLOGGI DI HOUSING SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DI INSERIMENTO DI UN NUCLEO FAMIGLIARE DAL 9.03.2019 AL 9.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI CON MINORI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE FINO AL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA L. DA VINCI IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIALE MICHELANGELO DAL 19/12/2019 AL 20/12/2019 DALLE ORE 8,15 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLA TO CON SEAMFORO  E/O MOVIERI IN VIA TREISTA ALLA'LTEZZA DEL CIVICO 7 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 16/12/2019 AL 20/12/2019 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM. ESCLUSO FESTIVI E PREFESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA RACCOMANDATA E PRIORITARIA DAL 01.02.2019 AL 31.12.2019 - CIG Z2226D22CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DI PIAZZA GARIBALDI POSTO DI FRONTE ALLA VIA PIATTI CON RISERVA PER MANIFESTAZIONE TESSERAMENTO ALPINI NEL GIORNO 15/12/20019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2019  PER  SISTEMA DESKTOP MANAGER UTENTI BIBLIOTECA. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA 0/24 CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI DI VIA DELLE  MIMOSE, TRATTO CHE ADDUCE ALLA VIA GREZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA 0/24 CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI DELLA PRIMA TRAVERSA DI VIA F.LLI BANDIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI MADRE CON FIGLIO MINORE PRESSO L'ISTITUTO PALAZZOLO SUORE POVERELLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  DALL' 08.03.2019 FINO AL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONE LOMBARDIA PROGETTO PROMOZIONE AREE ARCHEOLOGICHE -  EROGAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE E RIPARTIZIONE TRA I PARTNER DEL PROGETTO - COD. CUP I89F18000600002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TRATTO DI VIA CASSIO TRA VIA GIULIO CESARE E VIA CLAUDIO IL GOTICO DALLE ORE 8:00 DEL 16/12/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 20/12/2019 E DALLE 8:00 DEL 30/12/2019 ALLE 18:00 DEL 10/01/2020 PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVE TUBAZIONI DI FOGNATURA NERA E BIANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER  LIQUIDAZIONE SPESA  RIFERITA A REPERIBILITA' PIANO NEVE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VENGA BERTANI ALL'ALTEZZA DELLA DITTA GOBBI FRATTINI DALLE ORE 8:00 DEL 12/12/2019 ALLE ORE 18 DEL 30/12/2019 PER LAVORI SULL'ACQUEDOTTO A CURA DI ACQUE BRESCIANE. ESCLUSO FESTIVI E POMERIGGIO DEI PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA PRESSO STADIO COMUNALE F. GHIZZI IL GIORNO 15/12/2019 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 12:00, PER SVOLGIEMNTO MANIFESTAZIONE "3 CAMMINATA CHRISTAMS" ORGANIZZATA DA SCSD PRO DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG.RA  G.C. - CIG N.Z7F2772166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA IRTA NELLA GIORNATA DEL 18/12/2019 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 18:30 PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DA PARTE DELLA DITTA BERTELLI ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA KOMI ELISA MARIA CIG Z4D27783B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TRATTO DI VIA CLAUDIO IL GOTICO DA VIA CASSIO A VIA COSTANTINO IL GRANDE DALLE ORE 18:00 DEL 13/12/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 20/12/2019 PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVE TUABZIONI DI FOGNATURA NERA E BIANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI ANNO 2019. OPERE DA GOMMISTA DITTA VALLE GOMME DI SERGIO VALLE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 2 DIVISE ESTIVE MESSI NOTIFICATORI PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA ASSEGNAZIONE DITTA SARTORIA GUSSONI SNC DI BRESCIA CIG ZBD27614CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA PROROGA DELL'ORD. N. 281 DEL 08/11/2019 D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DALLE ORE 6:00 AKKE IRE 20:00 E CHIUSURA NOTTURNA DI VIALE E. ANDREIS TRATTO COMPRESO DALLA ROTATORIA CON VIA MONTE CROCE FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00 DAL 13/11/2019 AL 20/12/2019 PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE . ESCLUSI I VENERDI' E SABATO NOTTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER POTATURA STRAORDINARIA ULIVI - COOPERATIVA LA TENDA VERDE - CIG Z3027619EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CELESTI DALLE ORE 8:00 DEL 09/12/2019 ALLE 18:00 DEL 07/02/2020 PER LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA. ESCLUSO I RESIDENTI E FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2019 - TENDA VERDE SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS - CIG  Z5E270CF8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI FRONTE CIVICO 53 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 NEI GIORNI 06/12/2019 E 09/12/2019 PER LAVORI DI SPURGO CONDOTTE FOGNARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DEI PORTICI DI PIAZZA MALVEZZI IN VIA PORTO VECCHIO 11 DALLE ORE 8:00 ALLE 17:00 DEL 05/12/2019 PER LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CAMPI DI BOCCE CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA - DITTA  COLLEONI SRL - CIG Z17276BFC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE DI PREGIO NEL CENTRO STORICO DI DESENZANO DEL GARDA - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MASCAGNI DALL'INTERSEZIONE CON VIA ROSSINI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA, NELLA GIORNATA DEL 05.12.2019 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00, DITTA SIRIT SRL - OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 0RE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA COSTA DOLORES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN PIETRO DAL CIVICO 18 AL CIVICO 24 DAL 06/12/2019 AL 20/12/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER LAVORI DI ALLACCIO NUOVA CABINA PER CONTO E-DISTRIUBZIONE SPA. ESCLUSO I FRONTISTI E RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONE AGENTI CONTABILI IMPOSTA SOGGIORNO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO MARATONA IL GIORNO 08/12/2019 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 12,30 FESTA DELLA MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE BUON COMPLEANNO ITALIA 2019 -  MANIFESTI  DE GASPERINI CIG Z9727692D6, AFFITTO TEATRO ALBERTI CIG ZAB276944E, ACCORDATURA PIANOFORTE SCIVALES CIG Z2F2769533</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA G. DI VI TTORIO FRONTE CIVICO 2 E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE ORE 8:00 DEL 04/12/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 13/12/2019 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI FRONTE CIVICO 53 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 IN DATA 04/12/2019 PER LAVORI DI SPURGO CONDOTTE FOGNARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROCEDIMENTO PER RUOTA PANORAMICA IN PARCHEGGIO MARATONA - GIARDINI MARINAI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL PARCHEGGIO IN VIA GIOTTO SCUOLA LAINI CON L'ESCLUSIONE DEL NUOVO ACCESSO PEDONALE ALLA SCUOLA LAINI, DAL 02/12/2019 AL 30/12/2019 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO A CONFINE ED AMPLIAMENTO DEL IIS BAZOLI MARCO POLO CON CREAZIONE AREA DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DI UNA POSTAZIONE SELFIE PER L'EVENTO MILLE MIGLIA 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA   CIG: ZBA2769954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA DANTE ALIGHIERI ALTEZZA CIVICI 116/118 NELLA GIORNATA DEL 04/12/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA AMICABILE GIANFRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SARCA ALTEZZA CIVICO 2 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO MEZZI EDILI IN PROPRIETA' PRIVATA DAL 17/09/2019 AL 30/11/2019 DITTA I.C.O. SNC (CHIUSURA PER UN MASSIMO DI 24 ORE CON PERIODI DI 3 ORE O MULTIPLI)-PROROGA FINO AL 31,01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2019 - ASSEGNAZIONE INCARICO PER CORSO AGGIUNTIVO DI DISEGNO FLOREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA PROROGA DELL'ORD. 287 DEL 12/11/2019 DI CHIUSURA DEL VICOLO FOSSE CASTELLO DA VIA SANT'ANGELA MERICI AL CIVICO 9 DALLE ORE 7:00 DEL 02/12/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 06/12/2019 PER LAVORI DI NUOVA RETE FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIA' ASSUNTO CON DET.N.238/2019 QUOTA B SERVIZIO CIVILE. CIG Z0F2723F82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2019 PER INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AGELLO FRONTE CIVICO 7 ED IN VIA BORGO DI SOTTO DAL 04/12/2019 AL 13/12/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO IL MATTINO DEL MARTEDÌ, SABATO POMERIGGIO E DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA ESCLUSO I RESIDENTI DEL TRATTO DI VIA GIULIO CESARE COMPRESO TRA VIA CASSIO E VIA GIUNIO BRUTO DALLE ORE 7:00 DEL 03/12/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 20/12/2019 PER L'ESECUZIONE DI REALIZZAZIONE FOGNATURE SEPARATE PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO D'ASTA  PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI  APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DENOMINATI EX ITC ED EX IPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 282 DEL 08/11/2019 FINO ALLE ORE 18:00 DEL 20/12/2019 DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CURIEL TRATTO TRA VIA ZADEI ALL'INCROCIO DI VIA RAMBOTTI DALLE ORE 18:00 DEL 06/12/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 20/12/2019 PER LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGANRIA ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE E FIORI PER FIORIERE - ASSEGNAZIONE DITTA VIVAIO DEI MOLINI - CIG ZDA27671E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO -GEOM. GIANCARLO PAGANI - CIG Z3C2742243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL RIPRISTINO DEL FOSSO  DI PERTINENZA DELLA STRADA COMUNALE DEL VARONE - SAN MARTINO, PER RISCHIO DI ALLAGAMENTO DEL TRATTO POSTO IN ADIACENZA DEL TERRENO IDENTIFICATO AL FG. 43 MAPP. 167 DEL N.C.T. DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA A. PAPA DAL 27/11/2019 AL 08/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE  NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PRESENTATO DA ARCH.FLORENZO BERTOLINELLI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z962766868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEI PROCEDIMENTI AVANTI AL TAR LOMBARDIA PRESENTATI DA TOUR S.A.S. DI CONVERTINO PIERMARIO E SOCIETA' LIBERTY CHARTER S.N,.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z4027666CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE LUNGOLAGO CESARE BATTISTI FRONTE CIVICO 53 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 IN DATA 29/11/2019 PER LAVORI DI SPURGO CONDOTTE FOGNARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA C. PORTA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 20 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 E DAL  02/12/2019 AL 19/12/2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO TELECOM. ESCLUSO IL MARTEDI', IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SETTORE SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GUIDO ZADEI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 26 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 E DAL  02/12/2019 AL 19/12/2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO TELECOM. ESCLUSO IL MARTEDI', IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ZADEI, DALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL ALL'INTERSEZIONE CON VIA ROMANINO NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI' 27.11.2019 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL MONTAGGIO DI GRU EDILE PRESSO IL CIVICO 6 DA PARTE DELLA DITTA POLLONI GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA - CUP I18E17000010004 CIG 72706981CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO COMUNALI ANNO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE MOTTA FRONTE CIVICO 129 DAL 27/11/2019 AL 29/11/2019 DALLE ORE 8:20 ALLE 17:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI  ANTIFURTO E ANTINCENDIO  ANNO 2019 ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT - CIG ZE4271FB6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DAL 25 AL 29 NOVEMBRE 2019, CON ESCLUSIONE DEL MARTEDÌ, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00 DELLA VIA ACHILLE PAPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DELLA STRADA DELLE SELVE MONTONALE ALTO E DELLA STRADA DELLA FIOCAZZOLA COLOMBARINO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASFALTATURA. ESCLUSO AUTOBUS SCOLASTICO E RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MODULO ELABORAZIONE CERTIFICAZIONI ANNO 2018" FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUO.  SMART CIG Z13275DF21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI SUL TRATTO DI VIA MONTEBALDO COMPRESO TRA IL CIVICO 52 E LA STRADA VICINALE DI MONTEBRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DIRETTA TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI"  03/03/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5C2758BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 21/23 DI VIA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E PULIZIA / SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G - PERIODO 01/03/2019 - 30/06/2019 - PROROGA TECNICA - CIG - 7175887149 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI FORNITURA ED IMPLEMENTAZIONE DI LIBRI E SUPPORTI INFORMATICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE SU VIA BRESCIA, VIALE MICHELANGELO E VIA T. SPERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELS ENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE MARCONI FRONTE CIVICO 147 DALLE ORE 21:00 DEL 21/11/2019 ALLE ORE 6:00 DEL 22/11/2019 PER LAVORI NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MODIFICA BANNER PUBBLICITARI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO KIBERNETES PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TRATTO DI VIA CLAUDIO IL GOTICO DA VIA CASSIO A VIA COSTANTINO IL GRANDE DALLE ORE 8:00 DEL 25/11/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 13/12/2019 PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVE TUBAZIONI  DI FOGNATURA NERA E BIANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA IN VIA DURIGHELLO - CUP I17J18000210004  CIG 7634072B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON MOVIERI IN VIALE E. ANDREIS TRATTO DAL CIVICO 83 AL CIVICO 93 DAL 21/11/2019 AL 29/11/2019 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 17:30 PER L'ESECUZIONE DIE LAVORI DELLA DITTA ELETTROLINEE DI POSA IMPIANTI ENEL. ESCLUSO SABATO E DOMENICA E MARTEDI' MATTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 19/11/2019 AL 29/11/2019 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ASFALTATURA ESCLUSO MARTEDI' MATTINA (SOLO IN VIA PASCOLI), SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTO LUMINOSO PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z1F2755B0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA PROROGA DELL'ORDINANZA N° 277 DEL 5/11/2019 FINO AL 22/11/2019 DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SILVIO PELLICO TRATTO DAL CIVICO 9 AL CIVICO 5 E CHIUSURA DI VIA SILVIO PELLICO DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PORTA PALESTRA SCUOLA MEDIA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. - CIG Z4127421A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DITTA ARCADIA SRL - CUP I18C18000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AGELLO FRONTE CIVICO 7 DAL 18/11/2019 AL 22/11/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO IL MATTINO DEL MARTEDÌ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA ESCLUSO I RESIDENTI DEL TRATTO DI VIA GIULIO CESARE COMPRESO TRA VIALE F. AGELLO E VIA CASSIO DALLE ORE 7:00 DEL 18/11/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 02/12/2019 E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASSIO SULL'INTERSEZIONE CON VIA GIULIO CESARE PER L'ESECUZIONE DI REALIZZAZIONE FOGNATURE SEPARATE PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z36271FA9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBILI PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE DITTA SINKO SRL CIG Z3D2742B5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 218 DEL 17/09/2019 DI RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA AGELLO FRONTE CIVICO 98 DAL 15/11/2019 AL 06/12/2019 DALL EORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LA REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER SISTEMAZIONE TRIBUNA CAMPO DA CALCIO MONTECROCE - DITTA BORDIGNON L.R.F. SRL - CIG Z5425BD1DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE 778/17 E ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ABUSIVA IN PIAZZA MATTEOTTI 23 A CARICO DI MIX SRL NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA PUGLIA DONATELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA SIRMIONE NELLA GIORNATA DEL 13.11.2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.30, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON SUPERIORE ALLE 6 ORE, DA PARTE DELLA DITTA SUPER PIU' SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI. PROROGA TECNICA DAL 01.03.2019 AL 30.06.2019. CIG: 7175887149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA L. DA VINCI IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON V.LE MICHELANGELO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 IL 14 E 15 NOVEMBRE 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE "NOTTE IN MUSEO"  DEL 29 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL VICOLO FOSSE CASTELLO DA VIA SANT'ANGELA MERICI AL CIVICO 9 DALLE ORE 7:00 DEL 18/11/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 22/11/2019 E DALLE ORE 7:00 DEL 25/11/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 29/11/2019 PER LAVORI DI NUOVA RETE FOGNARIA PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE SRL .ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL FONDO PERSEO SIRIO - BRESCIA 27.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA VICINA IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA EL ALAMEIN DAL 14/11/2019 AL 15/11/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA  EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI B.V. - FINO AL 30.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ALL'AUTONOMIA E ALL'EMANCIPAZIONE SOCIALE DI K. R. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SAN ZENO FRONTE CIVICO 132 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 IL 14 E 15 NOVEMBRE 2019 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA IN VIA SEGANTINI NELLA GIORNATA DEL 14/11/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 11:00, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON SUPERIORE ALLE 6 ORE, DA PARTE DELLA DITTA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO DI CULTURA "STEFANO BAZOLI" PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MONS. CANOBBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA (ZTL) NELLA GIORNATA DEL 21/11/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14,00 PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ONO SUPERIORE ALLE 6 ORE, DA PARTE DELLA DITTA FACLA TRASLOCHI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA' SUL GARDA 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CURIEL TRATTO TRA VIA ZADEI ALL'INCROCIO DI VIA RAMBOTTI DALLE ORE 8:00 DEL 12/11/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 06/12/2019 PER LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORI DALLE ORE 6:00 ALLE 20:00 E CHIUSURA NOTTURNA DI VIALE E. ANDREIS TRATTO COMPRESO DALLA ROTATORIA CON VIA MONTE CROCE FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00 DAL 13 NOVEMBRE 2019 AL 13 DICEMBRE 2019 PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSI I VENERDÌ E SABATO NOTTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA SICUREZZA  EVENTO "LA PIAZZA DEL CARNEVALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SQUADRA  ANTINCENDIO, COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE E ASSISTENZA SANITARIA  IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LA PIAZZA DEL CARNEVALE" DEL 03.03.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE MARCONI FRONTE CIVICO 147 DALLE ORE 21:00 DEL 12/11/2019 ALLE ORE 6:00 DEL 13/11/2019 PER LAVORI NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL¿ATTIVITÀ AGRITURISTICA DI VIA GREZZE - LOCALITA' MACHETTO N. SNC E DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA RELATIVA  S.C.I.A.  PERVENUTA IL  22/06/2018 PROT. N. 28926 DEL 25/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 2  PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER DIRIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. 54016 DEL 24/10/2019 N. 266 FINO AL 08/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SILVIO PELLICO TRATTO DAL CIVICO 9 AL CIVICO 5 E CHIUSURA DI VIA SILVIO PELLICO DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19:00 DAL 14/11/2019 AL 15/11/2019 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITURA A FORNITORI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA CASTELLO ALTEZZA CIVICI 3,5,7 NELLA GIORNATA DEL 06/11/2019 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 10:30A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA ALESSI HOTEL - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE IN ACQUISIZIONE  GRATUITA CONVENZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" E "SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA' ANNI 2018/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ANELLI NELLA GIORNATA DEL 06/11/2019 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DITTA POLLONI GIOVANNI SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INTEGRATIVI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA EINSTEIN - CUP I17D18000220001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREA PROVVISORIA DI SOSTA RISERVATA AI TAXI IN VIA NEGRELLI, A SEGUITO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEL PIAZZALE STAZIONE DI VIA EINAUDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TRATTO DI VIA CLAUDIO IL GOTICO DA VIA CASSIO A VIA  COSTANTINO IL GRANDE DALLE ORE 8:00 DEL 07/11/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 22/11/2019 PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVE TUBAZIONI DI FOGNATURA NERA E BIANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TIROCINO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA E ALLA RI-ABILITAZIONE DEL SIG. C.L.R. DI CUI ALLA DGR 5451/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI VIA SILLA TRATTO DA VIA DEL GOBBO AL CIVICO 19 DALLE ORE 8:00 DEL 11/11/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 22/11/2019 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBI DI ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - APPROVAZIONE PIANO PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ISCRIZIONE AD INIZIATIVE DIVERSE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA  SITUATA IN VIA ALBINONI ALIENATA AL SIG.MEDAINA UMBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA ESCLUSO I RESIDENTI DEL TRATTO DI VIA GIULIO CESARE COMPRESO TRA VIALE F. AGELLO E VIA CASSIO DALLE ORE 7:00 DEL 04/11/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 18/11/2019 E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASSIO SULL'INTERSEZIONE CON VIA GIULIO CESARE PER L'ESECUZIONE DI REALIZZAZIONE FOGNATURE SEPARATE PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PER INDAGINE GEOLOGICA PONTE ALLA VENEZIANA - DOTT.SSA LENTINI ROSANNA - CIG Z6627421D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI NELLA STRADA VICINALE DELLA FONTANA DALL'INGRESSO ESSELUNGA (CIVICO 161) FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE DI MONTE ALTO DAL 04/11/2019 AL 29/11/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER LAVORI DI SCAVI IN FIBRA OTTICA PER CONTO INTRED TELECOMUNICAZIONI SPA. ESCLUSO I FESTIVI ED IL SABATO POMERIGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FRACASSI ED IN VIA RIVALI DI SOPRA NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 04/11/2019 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI  DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2019 - CIG Z78270CFB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE DI SAN GIROLAMO E SAN DONINO DALL'INTERSEZIONE IN LOCALITA' TAVERNA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA LOCALITA' BELLA VISTA (TAVERNA-FIOCAZZOLA) DAL GIORNO 28/10/2019 AL 11/11/2019 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 19,00 PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG.PETTINATO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI PIAZZA FELTRINELLI, CHIUSURA LA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROMA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA BORGO REGIO PER CONSENTIRE TRANSITO E SOSTA MEZZI D'OPERA PER TRASPORTO, SCARICO E MONTAGGIO GRU EDILE, DITTA EDIL ALBA 2007, NELLA GIORNATA DEL 28/10/2019 DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AGELLO  CUP I11B18000150004 CIG 747960092C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO ING. PERES MICHELE CIG Z80271FBEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA VENEZIA NEL TRATTO DA VIA BINA AL CIVICO 72 B DAL GIORNO 31/10/2019 AL 05/11/2019 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 19:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO I GIORNI FESTIVI ED IL SABATO POMERIGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. LORENZINI BRUNO  PER REDAZIONE PRATICHE CVLPS ANNO 2019 - CIG ZDA271FBAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA VICINA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 15 IL 28/10/2019 ED IL 30/10/2019 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 19:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO  ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N° 42 ART. 167 E D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ART. 27 ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO DELLO SCAVO E DELL'INSTALLAZIONE DI GRU DA CANTIERE ESEGUITO, SITA NELLA PROPRIETA' DI VIA VENEZIA N° 15 DISTINTA AL NCT DAL MAPPALE N° 597, 598, 599, 600, 601 DEL FOGLIO N° 38, ED ESEGUITI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2019 - CIG Z5E270CF8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2019 -  DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG Z37270CFD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DEL PRACARELLO, COMPRESO TRA L'INCROCIO CON LA STRADA VIC. DELLA PELUCCA E L'AGRICAMPING MABELLINI, DAL 23/10/2019 AL 31/10/2019 DALLE ORE 8;00 ALLE ORE 18;00 PER L'ESECUZIONE DI SCAVI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO SABATO E FESTIVI, ESCLUSO SCUOLABUS E RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO DI SAN  MARTINO - IMPRESA EDILE SARAMONDI &amp; C. SNC - CUP I18B18000110004 CIG 7743020E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE MOTTA IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA DEL BERSAGLIO DAL 23/10/2019 AL 25/10/2019 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:45 E DALLE ORE 13:45 ALLE ORE 19:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA ANELLI DAL 23/10/2019 AL31/10/2019 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 12:45 E DALLE ORE 13:45 ALLE ORE 18:00 E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN NAZARIO SAURO, IN VIA SANTA MARIA ED IN PIAZZA MATTEOTTI DAL 23/10/2019 AL 31/10/2019 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO PER POSA CONDOTTE TIM. ESCLUSO IL MARTEDI', IL SABATO POMERIGGIO ED I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5D26BF9EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA ADIGE, 22 DAL 23/10/2019 AL 28/10/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITLAGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO PROMOZIONALE SULLA RIVISTA "ITALIA PIU'" - CIG: Z282746472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2019. OPERE DA CARROZZIERE SU SCUOLABUS TG. AP047NY - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z5B20356FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE MONTECORNO (MINITANGENZIALE) IN CORRISPONDENZA CON L'INTERSEZIONE CON VIA PADRE GIULIO BEVILACQUA DAL 22/10/2019 AL 23/10/2019 DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 7:30 PER LAVORI DI SCAVI IN ATTRAVERSAMENTO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI  SOSTA LIBERA DI VIA MURACCHETTE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 32, DAL 21/10/2019 AL 31/10/2019 PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA FEZZARDI MAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FONTANE COMUNALI - PERIODO 01.04.2019-30,09,2019 - CIG Z35273F346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA MARCIAPIEDE E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE DELLE RIMEMBRANZE DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 DAL 21/10/2019 AL 28/10/2019 CON L'ESCLUSIONE DELLE GIORNATE DI SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.04.2019-31.03.2020 - CIG 780319690A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 7:00 DEL 21/10/2019 ALLE ORE 19:00 DEL 04/11/2019 E CHIUSURA DI VIA PADRE MARCOLINI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 DAL 21/10/2019 AL 04/11/2019 CON L'ESCLUSIONE DEI RESIDENTI E DELLE GIORNATE DI SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ACQUISIZIONE AUTONOMA DEI BENI DI CONSUMO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DATI -ASSEGNAZIONE RISORSE ES. 2019 AGLI  ISTITUTI COMPRENSIVI I E II "TREBESCHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA COSTANTINO IL GRANDE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 52, NELLA GIORNATA DEL 25/10/2019 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:00 PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DA PARTE DELLA DITTA AGLIARDI TRASLOCHI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CASA VIOLA" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA DGR  X6079/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI - PERIODO 18.03.2019-17.03.2020 - CIG 77974291F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N°247 DEL 10/10/2019 DI CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO TRATTO DALLA MARATONA ALLA DARSENA LEPANTO E D'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO MOTO MARATONA DI VIA ANELLI FINO ALLE ORE 12:00 DEL  26/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAMBOTTI, DALL'INCROCIO CON VIALE T. DAL MOLIN FINO ALL'INCROCIO CON VIA CURIEL DALLE ORE 8:00 DEL 21/10/2019 ALLE 18:00 DEL 25/11/2019. ESCLUSO RESIDENTI E FRONTISTI.  DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA BANCA POPOLARE DI SONDRIO IN VIA RAMBOTTI DAL 21/10/2019 AL 25/11/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI PER LAVORI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  SCRITTA IN CORTEN ROTATORIA AREA VIADOTTO - DITTA BONATTI CLAUDIO - CIG Z862727FF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE RILIEVO PLANIALTIMETRICO LOC. SAN PIETRO - GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG ZF6273256E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA FELTRINELLI ED IN PARTE DEL PARCHEGGIO DI VIA CAPORALI DALLE 23.00 DEL 16 OTTOBRE 2019 ALLE 13.00 DEL 17 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE ESSENZE ARBOREE PINUS PINEA - AFFIDAMENTO COOP. L'ALBERO CIG Z9127325A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI DALLE ORE 8.00 DI SABATO 19 OTTOBRE ALLE ORE 20 DI DOMENICA 20 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2019 - DITTA MALAGO' GEOM. STEFANO CIGZ84270CFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SILVIO PELLICO FRONTE CIVICO 12 E CHIUSURA DELLA VIA SILVIO PELLICO DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19:00 DEL 16/10/2019 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO GAS PER CONTO ITALGAS. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA UNITA' D'ITALIA DAL CIVICO 64 AL CIVICO 70 DAL 15/10/2019 AL 01/11/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI TELECOM SPA. ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2019 - DITTA IDROMAFRA SAS DI MAGGI ERMES &amp; C. - CIG Z5A270CF75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA NEL TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE COMPRESO TRA IL CIVICO 42 E L'INTERSEZIONE CON VIA BENEDETTO CROCE DAL 14.10.2019 AL 30.06.2020 PER TRANSITO AUTOCARRI IN USCITA DA CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO TRATTO DALLA MARATONA ALLA DARSENA LEPANTO DALLE ORE 8:00 DEL 14/10/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 18/10/2019 ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO MOTO MARATONA PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE SONDAGGI GEOTECNICI PRESSO LA PASSEGGIATA A LAGO E SOSTA DEI MEZZI DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO PER EVENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE 38° CICLORADUNO DELL'ULIVO GARDESANO 2019  - 14 APRILE 2019 - UNIONE CICLISTICA DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE MONTECORNO (MINITANGENZIALE) DALL'INTERSEZIONE CON VIA PADRE GIULIO BEVILACQUA AL PONTE DI VIA MARZABOTTO DAL 14/10/2019 AL 25/10/2019 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVI PER CONTO E-DISTRIBUZIONE SPA. ESCLUSO I FESTIVI, IL SABATO POMRIGGIO ED IL MARTEDI' MATTINA FINO ALLE ORE 14:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE  RILEVATORI DI VELOCITA' - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z15272C482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE LATO DISPARI DI VIA CAVOUR FRONTE CIVICO 41 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 DAL 14/10/2019 AL 16/10/2019 E L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIA CAVOUR FRONTE CIVICO 41 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO DAL 14/10/2019 AL 16/10/2019 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30 E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 19:00PER LAVORI DI RIFACIMENTO CABINA PER CONTO E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNTATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA PORTA DAL 10/10/2019 AL 11/10/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ANTINE DI PIANO E CABINA IMPIANTO ASCENSORE ALLOGGI ALER IN VIA GOITO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA (NO CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CIPRESSI PRESSO ALCUNE ROTATORIE - AFFIDAMENTO INCARICO COOP. L'ALBERO - CIG Z782728016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEAMFORO E/O MOVIERI IN VIA COLLI STORICI FRONTE CIVICO 231 DAL 10/10/2019 AL 11/10/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVICE TECNICO LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA ONLUS PER GIORNO DEL RICORDO 2019 - CIG Z4B26B893B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA A PAGAMENTO DI PIAZZA FELTRINELLI DAL GIORNO 07/10/2019 AL 07/12/2019 MARTEDI' FINO ALLE ORE 15:00, SABATO E FESTIVI ESCLUSI PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, CON MEZZI EDILI VARI, AUTORIZZATA DA UFFICIO TRIBUTI. MONTE ORE INDICATO IN AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' TORRE DEI  GUELFI  SRL SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "ALI SU DESENZANO" -MODIFICA DELLA VIABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ESERCITAZIONI  REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE 2019   MEDIANTE  LA PIATTAFORMA SINTEL A.R.C.A. REGIONE LOMBARDIA.  ASSEGNAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -  CIG: Z7626C2BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FRACASSI ED IN VIA RIVALI DI SOPRA NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 07 OTTOBRE DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER  EVENTO "LA PIAZZA DEL CARNEVALE"   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDF26E13F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTE GRAPPA FRONTE CIVICO 1 IN DATA 04/10/2019 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI, PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BARDOLINO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 03/10/2019 AL 04/10/2019 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE PER CONTO ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO I RESIDENTI E FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER UN VOLONTARIO PRESSO IL SETTORE CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B. CIG. : Z0F273F82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SIRMIONE DAL CIVICO 41 AL CIVICO 54 IL GIORNO 04/10/2019 ED IL GIORNO 07/10/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE PER CONTO ITALGAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAVOLO DA LAVORO PER BAMBINO DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA (COD. 1-2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOALTO CON SEMAFORO E/O MOVIERI O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA KOLBE DAL 03/10/2019 AL 04/10/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE PER CONTO ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENEFICIO D.P.C.M. 21.12.2000 - N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999 - N. 488 E DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA L. 23.12.1999 - N. 448 - II SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOALTO CON SEMAFORO E/O MOVIERI O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA PORTA DAL 02/10/2019 AL 03/10/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE PER CONTO ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 21.12.2000 - N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999 - N. 488 E DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 26.3.2001 - N. 151 - CONCESSIONE BENEFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA COLLI STORICI FRONTE CIVICO 231 DAL 02/10/2019 AL 03/10/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE PER CONTO ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PROROGA TECNICA FINO AL 31/05/2019 - CIG 6876878340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VIA DEL BERSAGLIO DALLE ORE 7:30 DEL 7/10/2019 ALLE ORE 18:00 DEL 16/10/2019 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO GAS PER CONTO ITALGAS. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SIAE - PRIMA RATA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "11° MEMORIAL MORANDI" 28.09.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VIA DEL BERSAGLIO DALLE ORE 7,30 DEL 17/10/2019 ALLE ORE 18,00 DEL 15/11/2019 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIO GAS PER CONTO ITALGAS. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L. BAZOLI - M. POLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ABCDIGITAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO O A CARATTERE SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO MOVIMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERI TRATTO DI VIA MEZZOCOLLE E TRATTO DI VIA TRENTO CON CHIUSURA DI VIA TRIESTE DALL'INTERSEZIONE CON VIA TRENTO FINO AL CIVICO 11. ESCLUSO I RESIDENTI. DAL GIORNO 30/09/2019 AL 04/10/2019 E DAL 07/10/2019 AL 11/10/2019 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI SCAVO ENEL PER CONTO E-DISTRIBUZIONE . ESCLUSO IL MARTEDI' AMTTINA FINO ALLE ORE 14.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA CARDUCCI COMPRESO TRA L'INGRESSO DEL MUNICIPIO E L'INGRESSO DELL'AUDITORIUM "A. CELESTI" IN DATA 27/09/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 PER CONSENTIRE IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - PROROGA TECNICA FINO AL COMPLETAMENTO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TEL. MOB. 7  -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA A PAGAMENTO IN VIA PASUBIO NELLA GIORNATA DEL 26.09.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON SUPERIORE ALLE 6 ORE, DA PARTE DELLA DITTA SIDEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA A PAGAMENTO IN VIA GARIBALDI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 9 NELLA GIORNATA DEL 30.09.2019 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 13.30, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON SUPERIORE ALLE 6 ORE, DA PARTE DELLA DITTA GUICCIARDI GEOM. LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI - ANNO 2019- CIG ZC5271F11A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA, VIA LEONARDO DA VINCI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 9, NELLA GIORNATA DEL 24.09.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00, STUDIO CAPPELLI GEOM. MATTEO. OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2019 - CIG Z552700327 - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "ALI SU DESENZANO" MODIFICA DELLA VIABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE 2019 - CIG Z2026FA573 - DITTA CAVALLERI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI NELLA ROTATORIA IN VIALE MOTTA VIA ZAMBONI NEI GIORNI 25/26/27 SETTEMBRE 2019 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE PERIODO 18.03.2019-17.03.2020 - CIG 7780923CC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA - ING.SANDRO PIZZI  CIG ZF726F7196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO MOVIMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MARZABOTTO DALL'INTERSEZIONE CON STRADA VICINALE DEL PISSADORE FRONTE CIVICO 6 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 DAL 30/09/2019 AL 04/10/2019 E DAL 07/10/2019 AL 23/10/2019 PER LAVORI DI SCAVI PER CONTO E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 43450 DEL 30/08/2019 DEL 30/08/2019 N. 197 FINO AL 04/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE SULLA GUIDA "ITALIA IN BICICLETTA 2019" DEL TOURING CLUB ITALIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N° 42 ART. 167 E D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ART. 27 ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO DELLA VASCA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PER L'IRRIGAZIONE, SITA NELLA PROPRIETÀ DI VIA VERDI N° 15 DISTINTA AL NCT DAL MAPPALE N° 145 DEL FOGLIO N° 23, DEMOLITA IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE PROBLEMATICHE INERENTI IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - DOTT.GABRIELE ZOLA CIG Z8626F7186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA SULLE VIE GIULIO CESARE, CASSIO, CLAUDIO IL GOTICO E COSTANTINO IL GRANDE DAL 23/09/2019 AL 24/09/2019 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 PER LAVORI DI ESECUZIONE SCAVI DI SAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO  AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA PRIORITARIA E RACCOMANDATA  CON NEXIVE SCARL FINO AL 31.01.2019 - CIG Z56269CC1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 E/O MOVIERI IN VIA GREZZE DAL CAVALCAVIA A VIA DELLE MIMOSE DAL 20/09/2019 AL 04/10/2019 E DAL 07/10/2019 AL 31/10/2019 PER LA POSA DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA AGELLO FRONTE CIVICO 98 DAL 18/09/2019 AL 15/11/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO  E SERRAMENTISTA ANNO 2019 - CIG Z5E270CF8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2019 - CIG Z84270CFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLAE DI VIA SARCA ALTEZZA CIVICO 2 A SEGIUTO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO MEZZI EDILI IN PROPRIETA' PRIVATA DAL 17/09/2019 AL 30/11/2019 DITTA I.C.O. SNC (CHIUSURA PER UN MASSIMO DI 24 ORE CON PERIODI DI 3 ORE O MULTIPLI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DISOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA LIBERA VIA GIOVANNI XXII POSTA IN FREGIO ALL'INGRESSO INPS, NELLA GIORNATA DEL 17/09/2019 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 14,30 PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON SUPERIORE ALLE 6 ORE DA PARTE DELLA DITTA INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2019 - CIG Z5A270CF75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA  COLORIFICIO ANNO 2019 - DITTA BRESCIA VERNICI SRL - CIG Z7726DD59B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VITTORIO VENETO FRONTE CIVICO 28 DAL 18 AL 19 SETTEMBRE DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 E/O MOVIERI IN VIALE E. ANDREIS DAL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO FINO ALLA INTERSEZIONE CON VIA MONTECROCE DAL 16/09/2019 AL 04/10/2019 E DAL 07/10/2019 AL 31/10/2019 PER LA POSA DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE  STRADE E FOSSI ANNO 2019 DITTA TIMA SRL CIG ZB626C248D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE STRADE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 15.09.2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 10.30 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA "29° TROFEO VISCONTI TERMOSANITARI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TENDE PRESSO PLESSO SCOLASTICO E UFFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA TONOLI TENDE SAS - CIG Z4F270AB28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONE "4 PASSI SOTTO LE STELLE" DEL 13/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO ANNO 2018 TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G E I SINDACATI DEI PENSIONATI A FAVORE DI ANZIANI/PENSIONATI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIMBORSO SPESE MEDICHE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SAN PIETRO 6 DAL 17/09/2019 AL 18/09/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI  SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA NELLE MORE DI ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO PER CARBURANTI RETE FUEL CARD 1 - CIG DERIVATO N.646853324C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. RICCARDO VENTRE PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA PUBBLIUNO SRL CIG Z5A270F3BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI DALLA ROTATORIA DI VIA MARCONI/VIA GRAMSCI ALLA ROTATORIA DI VIA GRAMSCI/RIMEMBRANZE COMPRESE DAL 12/09/2019 AL 13/09/2019 DALLE ORE 5,00 ALLE ORE 7,00 PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI DEGENZA INDIGENTI/INABILI RICOVERATI IN R.S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO UTENTE R.M. PRESSO ALTRA STRUTTURA PIU' IDONEA ALL'AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI SANITARIE- PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI NELLA ROTATORIA IN VIALE MOTTA VIA ZAMBONI DAL 19/09/2019 AL 20/09/2019 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE MOTTA FRONTE CIVICO 155 IN DATA 16/09/2019 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA PER L'ACQUISTO DI TONER CARTUCCE E MATERIALE INFORMATICO VARIO PER 12 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ANNO 2019 SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 11/09/2019 AL 20/09/2019 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ASFALTATURA ESCLUSO MARTEDÌ MATTINA, SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREA PROVVISORIA DI SOSTA PER TAXI E MOTOVEICOLI E SPOSTAMENTO AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO IN VIA MASACCIO, A SEGUITO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEL PIAZZALE STAZIONE DI VIA EINAUDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI I SEMESTRE ANNO 2019 - CIG Z1C26B9709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - ING.RAGNOLI BARBARA CIG Z0627080EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA GARIBALDI FRONTE CIVICO 4 DI DUE POSTI MACCHINA  NEI GIORNI 09/09/2019, 11/09/2019 E 12/09/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO AL GEOM. MATTEO CAPPELLI PER RILIEVO PLANIMETRICO CIG Z3726CBF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO MOVIMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA MARZABOTTO, DALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE DEL PISSADORE AL PONTE SOPRA VIALE MONTECORNO DAL GIORNO 16/09/2019 AL GIORNO 28/09/2019 DALLE ORE 0,00 ALLE ORE 24,00 PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO DI FINANZA AGEVOLATA ALLA DITTA SAEF SRL ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD826E86BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN ALCUNI TRATTI DI DIVERSE VIE SUL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 19,00 DAL 11/09/2019 AL 27/09/2019 PER ALVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI FOGNARI E ACQUEDOTTO ESCLUSO IL SABATO POMERIGGIO, I FESTIVI ED IL MARTEDI' MATTINA FINO ALLE ORE 14,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA SIRMIONE COMPRESO TRA IL CIVICO 15 ED IL CIVICO 35 DAL GIORNO 05/09/2019 AL GIORNO 07/09/2019 DALLE ORE 0,00 ALLE ORE 24,00 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE CHIUSINI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER N. 2 LEZIONI/CONFERENZE STORIA E ARCHEOLOGIA  DELLA CITTA' DI BRESCIA NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2019 - CIG  ZE0270101B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MALAGUTI E VIA MINELLI PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DAL 04.09.2019 AL 13.09.2019 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00 E ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI 30KM/H - DITTA CBC COSTRUZIONI. ESCLUSO IL SABATO POMERIGGIO IL MARTEDÌ ED I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE D'ISCRIZIONE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA E LINGUE STRANIERE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TRIBUTO A ELVIS PRESLEY" IL GIORNO 05/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL'ATS DI BRESCIA PER EVENTI CULTURALI  E SPORTIVI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE " 26° TROFEO AVIS DESENZANO" DEL 31 MARZO 2019 C/O IL PARCO DEL LAGHETTO - GRUPPO PODISTI SANT'ANGELA MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VACCAROLO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL NORCINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA PORTE ROSSE NELLA GIORNATA DALLE ORE 15,00 DEL 07/09/2019 ALLE ORE 3,00 DEL 08/09/2019 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "IL SABATO DEL VILLAGGIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL "XII FESTIVAL DEL NED" DAL 24 MARZO AL 12 MAGGIO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NED ENSEMBLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA ZAMBONI FRONTE CIVICO 5 DAL 04/09/2019 AL 06/09/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MONTE CROCE DENOMINATA STRADA VICINALE DI MONTE CROCE E DELLA STRADA VICINALE DEL PISSADORE DALLE ORE 0:00 ALLE 24:00 DAL 02/09/2019 AL 20/09/2019 PER CONSENTIRA LA POSA DI IMPIANTI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO RESIDENTI E FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE MOTTA FRONTE CIVICO 155 IN DATA 02/09/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ALBERGATORI E OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOTEM PER LA MOSTRA "MICKEY MOUSE L'ARTE DI UN SOGNO" ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA NR. 191/19 DEL 27/08/2019 CHIUSURA DI PARTE DI VIA GARIBALDI E DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA" FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI CAPOLATERRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2019 - CIG Z0F26CFF49 DITTA EDIL 3 SRL DI REZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA GARIBALDI DALLE ORE 7:30 ALLE 19:00 DAL 02/09/2019 AL 06/09/2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SOSTITUZIONE INFISSI IN LEGNO - DITTA BPS - CIG Z1F2623E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA  GREZZE INCROCIO VIA EL ALAMEIN - DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL - CIG Z892701FE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN ALCUNI TRATTI DI DIVERSE VIE SUL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 8:00 ALLE 19:00 DAL 02/09/2019 AL 10/09/2019 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI FOGNARI E ACQUEDOTTO. ESCLUSO IL SABATO POMERIGGIO I FESTIVI ED IL MARTEDI' MATTINA FINO ALLE ORE 14:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TRIBUTO BEATLES" IL GIORNO 29/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019: SERVIZIO NOTIFICAZIONE  CON POSTE ITALIANE SPA, DEPOSITO DI ROTAZIONE PER AFFRANCATURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4226CF38A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AGELLO - DITTA ZL IMPIANTI - CIG Z9A27010D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI PARTE PIAZZA GARIBALDI E PARTE DI VIA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA" PREVISTA DAL 30/08/2019 AL 01/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL LUNGOLAGO C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "COLOR WAY" NELLA  GIORNATA DEL 31/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONI ALL'INIZIATIVA "LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO N.145/2018 E DEL D.L. SICUREZZA N.132/2018 IN TEMA DI COMMERCIO E POLIZIA LOCALE - BRESCIA, 18.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VENGA BERTANI DAL 28/08/2019 AL 29/08/2019 DALLE ORE 0,00 ALLE ORE 24,00 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - ISCRIZIONE AL CORSO LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - OBBLIGHI E SCADENZA 2019" - MILANO 07.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA LA TECNICA SPA CIG Z5726FE83D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA VICINA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 2 NELLA GIORNATA DEL 28/08/2019 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 13,30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI AUTOCARRI PER OPERAZIONI DI TRASLOCO DITTA " ALESSANDRO TRASLOCHI DI NUNZIO ADELE" OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA SCAVI ROMANI E DI VIA CROCEFISSO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 DAL 28/08/2019 AL 04/09/2019. ESCLUSO SABATO E DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD DENOMINATE "IP PLUS" PER I MEZZI COMUNALI-ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP  "CARBURANTI RETE FUEL CARD 1" LOTTO UNICO -  SOCIETA' ITALIANA  PETROLI SPA - CIG DERIVATO N.7780344EF7 E PROROGA CON SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIANA SPA PER IL PERIODO TRANSITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA SARCA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER POSIZIONAMENTO PONTEGGIO PER LAVORI EDILI IN PROPRIETA' PRIVATA DAL 21.08.2019 AL 30.11.2019, DITTA I.C.O. SNC DI OLMI ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2019 - CIG ZCA26F8F9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RIVOLTELLA SUMMER LIVE-SERATA LATINO AMERICANA " IL GIORNO 22/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI  MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2019 - CIG Z552700327</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 17 AGOSTO 2019 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE D'INCANTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI  MEDIANTE   INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2019  CIG Z2026FA573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA BARRIERE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "A FIOR D'ACQUA" DEL 10 AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ACCESSORI ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DITTA ECOTRAFFIC  SRL - CIG Z1B26BAA60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA 44^ FESTA DEL VINO A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE ANNO 2019 - DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA - CIG Z4726F5C9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GRAMSCI FRONTE CIVICO 68/70 IN DATA 09/08/2019 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 15,00 PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN LOC. BONERA DAL 26/08/2019 AL 27/09/2019 DALLE ORE 0,00 ALLE ORE 24,00 PER LAVORI DI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE ESCLUSO FESTIVI ED IL SABATO POMERIGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2019 - DITTA G.P.M. SNC - CIG Z9126F5BFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE INCARICO COMUNE DI OSPITALETTO SUAP RELATIVO CHIUSURA PORTICO TRASFORMAZIONE E AMPLIAMENTO PERGOLATO LOC.MEREGATTA - SOC. PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA D. ALIGHIERI NELLA GIORNATA DEL 05/08/2019 DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 17.30, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ONON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DEL PORTO DI RIVOLTELLA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI E ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A MOTOCICLI E CICLOMOTORI NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA 53^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE DI VIA IRTA - DITTA B.T.T.  SRL CIG 7692536187  CUP I17H18002040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI DITTE VIVA BRESCIA DIESEL SPA E CAVI DIESEL SPA  ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA DI 5 AUTOCARRI PER SERVIZI TECNICI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL -  CIG 7724057D77 E CIG 772408763B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO DI ALCUNE VIE CITTADINE, INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SU PARTE DI VIA BENEDETTO CROCE E SU PARTE DI VIALE VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SEBINOALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 2 NELLE GIORNATE DEL 30 LUGLIO DALLE ORE   07.30 ALLE ORE 11.00 E 31 LUGLIO 2019 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 09.30, A SEGUITO DI RICHIESTA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA PER GETTO CEMENTO ARMATO IN PROPRIETA' PRIVATA. DITTA EDILTRE SRL - OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA BANNER MOSTRA MICKEY MOUSE L'ARTE DI UN SOGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI B.G. PRESSO IL CDD E INSERIMENTO DI S.I. PRESSO IL CSE GESTITI DALLA ASSOCIAZIONE ANFFAS DI DESENZANO D/G - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO 01/02/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA VENGA BERTANI FRONTE CIVICO 12 DAL 30/07/2019 AL 31/07/2019 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI POSA TUBAZIONI ACQUE BIANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CURTATONE (UTENTE BASSIGNANI ENRICO) E VIA ADRIANO (UTENTE FALCON GENERAL CONTRACT SRL) DAL 29/07/2019 AL 02/08/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI 2018 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI  BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VIA STRETTA CASTELLO FRONTE CIVICO 5 DAL 31/07/2019 AL 02/08/2019 DALLE ORE 0,00 ALLE ORE 24,00 PER LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE ANNO 2019  - DITTA MORO SNC - CIG ZCB26B9047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2019 - DITTA ANTONUTTI F.LLI CIG Z3826C0C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BORGO DI SOTTO FRONTE CIVICO 31 DAL 31/07/2019 AL 02/08/2019 DALLE ORE 0,00 ALLE ORE 24,00 PER RIFACIMENTO PARTE MURARIA DELLA CABINA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE MARCONI IN DATA 25/07/2019 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 17,00 PER LAVORI DI POTATURA SIEPE IN GRATAEGUS PIRACANTHA CONFINANTE LA PASSEGGIATA FRONTE C. COMMERCIALE "LE VELE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA FRANZONI E BERTOLETTI SRL - CIG 7692516106 CUP I17H18002050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SENATORE TORELLI: RECUPERO E DIGITALIZZAZIONE DEI NOMI DEI SOLDATI DELLE CAMPAGNE DAL 1848 AL 1870 IN OCCASIONE DEL 160° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE STRADA VACCAROLO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL NORCINO ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA DELLE PORTE ROSSE NELLA GIORNATA DEL 26.07.2019 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE PODISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  INCARICO DI TINTEGGIATURA FACCIATE PALAZZO BAGATTA -  DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CUP I15H18000460004  CIG 7703659C81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RIVOLTELLA SUMMER LIVE-MUSICA CONCERTO BANDA CITTADINA" IL GIORNO 25/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE DI SAN GIROLAMO E SAN DONINO DALL'INTERSEZIONE IN LOCALITA' TAVERNA ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA PER LOCALITA' FIOCAZZOLA DAL GIORNO 23/07/2019 AL 23/08/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI ACQUEDOTTO PER CONTO ACQUE E BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE DI SAN GIROLAMO E SAN DONINO DALL'INTERSEZIONE IN LOCALITA' TAVERNA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA LOCALITA' BELLA VISTA DAL GIORNO 23/07/2019 AL 23/08/2019 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI ACQUEDOTTO PER CONTO ACQUE  BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI, USO PARCHEGGIO PUBBLICO, CONTRATTO N. 731 S.P.N.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2019 - ASSEGNAZIONE INCARICO CORSO LA VALIGIA DEL MAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA MONTEGRAPPA DAL CIVICO 26 AL CIVICO 20 (6 STALLI)  NEL GIORNO 19/07/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE FOGNATURA PER CONTO ACQUE E BRESCIANE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA: RISERVA STALLI IN AREA DI SOSTA A PAGAMENTO DI PIAZZALE FRACASSI DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 24.00 DEL 20.07.2019, PER LA SOSTA VEICOLI EMERGENZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FLOU RUN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO CREDITI A TITOL O MANCATO PAGAMENTO SANZIONI  AMMINISTRATIVE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CONCERTO TRIBUTO A VASCO ROSSI" IL GIORNO 18/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO TRA L'ISTITUTO ITC BAZOLI E IL DISEGNATORE STEFANO INTINI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "MICKEY MOUSE UN SOGNO LUNGO 90 ANNI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN UN TRATTO DI VIA UNITA' D'ITALIA IN PROSSIMITA' DELLA DITTA ACQUA E PISCINE DAL 17/07/2019 AL 02/08/2019 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 18,00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PER INTERRAMENTO DI LINEE ELETTRICHE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO IL SABATO E I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE TEMPORANEO - CIG 75484791EE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA, PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POTATURA, A SALVAGUARDIA VEICOLI, IN VIA IRTA  ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 25,  NELLA GIORNATA DEL 11.07.2019 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00-DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI, OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO "LICENZA OMBRELLO MPLC" PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER L'UTENZA  ANNO 2019. CIG: ZEC26DAE8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA IN FREGIO AL CIVICO 21 DI VIA SEGANTINI E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA TRAVERSA DI VIA SEGANTINI DAL CIVICO 7 AL 19 PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO SPONDE DI PROTEZIONE SU TETTO IN PROPRIETA' PRIVATA, NELLE GIORNATE DEL 15.07.2019 E 19.07.2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 17.30, DITTA EDIL LAGO DI GIORI M. &amp;C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTO E DIREZIONE ARTISTICA TECNICA - CIG  Z7526DC65C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BAGATTA DALL'INTERSEZIONE CON VIA N. SAURO ALL'INGRESSO DELLA ZTL A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI DI TRASLOCO IN PROPRIETA' PRIVATA, NELLA GIORNATA DEL 15 LUGLIO 2019 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00-DITTA PASSUELLO TRASLOCHI. OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTILIZZO DEL TEATRO SAN MICHELE - RASSEGNA AMATORIALE DIALETTALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FONTANE DANZANTI 2019" - 12 LUGLIO 2019 (OPZIONE PIOGGIA 13 LUGLIO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO NEL TRATTO DI VIA SAN GIUSEPPE COMPRESO TRA LA ROTATORIA CON VIA VIGHENZI E LA VIA KOLBE, CON L'ESCLUSIONE DELLA TRAVERSA INTERNA DAI CIVICI 5 AL 19, DALLE ORE 7:00 ALLE 18:00 DAL 10/07/2019 AL 02/08/2019 PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE. ESCLUSO I GIORNI FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2019 -  ASSEGNAZIONE DITTA REDINI SRL - CIG ZEB26DD57F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO POLLICINO -  ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG Z6F26DD569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO IN VIA SAN BENEDETTO DAL CIVICO 185 ALL'INGRESSO DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE "KEROPETROL" PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DAL 10.07.2019 AL 17.07.2019 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00 E ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI 30KM/H - DITTA CBC COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI IN CORRISPONDENZA DELL'USCITA DI VIA ROMA NELLA GIORNATA DEL 11.07.2019 DALLE ORE 06.30 ALLE 0RE 09.30, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI AUTOTRENO PER CARICO GRU EDILE IN USCITA DA CANTIERE IN VIA ROMA 79 DITTA IMPRESA EDILE CALDOGNETTO. OCCUPAZIONE NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - GEOM.MATTEO CAPPELLI  - CIG Z3726CBF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA, ESCLUSO I RESIDENTI, TRATTO DI STRADA IN VIA SAN PIETRO FRONTE CIV. 27 DALLE ORE 14:00 ALLE 18:00 DEL 08/07/2019 E DALLE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 09/07/2019 AL 12/07/2019 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA POSTA RACCOMANDATA E ORDINARIA FINO AL 31.12.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL - CIG Z2226D22CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ELIMINAZIONE TEMPORANEA AREA DI SOSTA LIBERA IN VIA ROMANINO ALTEZZA CIVICI 33/35 NELLA GIORNATA DEL 10.07.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00A E DI SENSO UNICO ALTERNATO DI VIA ZADEI ALTEZZA CIVICI 8/10 NELLA GIORNATA DEL 11.07.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA, DITTA AMICABILE RICCARDO - AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON OLTRE LE 6 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEMACO GESTITO TRAMITE LA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2019-2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) AREA VASTA BRESCIANA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019-2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONE DENOMINATE "NOTTI BIANCHE 2019".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 -  ISCRIZIONI AD INIZIATIVE FORMATIVE IN MATERIA DI APPALTI E REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI -BRESCIA, 29.01.2019 E 21.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MONTANARA FRONTE CIV. 17 (FONDO CHIUSO) E VIA FRANCIA (UTENTE BORDY G.F. SRL) E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DI VIA IRTA FRONTE CIV. 17 ESCLUSO IL MARTEDI' PER MERCATO FINO ALLE ORE 14,00 DAL 01/07/2019 AL 05/07/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2019 - MANTENIMENTO ABILITAZIONE AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE INCENDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SERATA BALLO LATINO AMERICANO" IN DATA 04/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI" DEL 11/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG Z5C26DA817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA MONTE CORNO IN CORRISPONDENZA DEL CONDOMINIO "GIARDINI 2", PER LAVORI DI POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA, NELLA GIORNATA DEL 28 GIUGNO DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 12.00, DITTA "AZ. AGRIC. ANTONIOLI MARIO" - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI  MANUTENTIVI  DA ELETTRICISTA   EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIG ZDF26D3854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBIL I  COMUNALI ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE DITTA CAMMI SPA - CIG ZFA26DA884</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA LEONARDO DA VINCI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 1, PER LAVORI DI POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA, NELLA GIORNATA DEL 27 GIUGNO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00, DITTA "SANITARIA" - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA LEONARDO DA VINCI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 1, PER LAVORI DI POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA, NELLA GIORNATA DEL 28 GIUGNO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00, DITTA "SANITARIA"- AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO ITINERARI CICLABILI - ASSEGNAZIONI VARIE CUP I11B18000530006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP 2019 E FORMAZIONE INTEGRATA  IVA/IRAP 2019 - ASSEGNAZIONE ALLO STUDIO GARZON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA DANTE ALIGHIERI FRONTE CIVICO 32 DAL 27 GIUGNO 2019 AL 28 GIUGNO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "IL GARDA IN 500" MODIFICHE ALLA VIABILITA' CON RISERVA AREA ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 15 DEL 28/06/2019 ALLE ORE 18 DEL 30/06/2019 SU PARTE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DI PATTINODROMO E CHIUSURA DEL L.LAGO CESARE BATTISTI DALLA ROTONDA DI VIA GRAMSCI DALLEORE 8,00 DEL 30,06,2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER INCONTRI DA REALIZZARSI IN BIBLIOTECA - GENNAIO/APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, MARCIAPIEDE O AREA PEDONALE IN VIA GHERLA E IN PIAZZA MATTEOTTI E CHIUSURA DI VIA BAGATTA FRONTE CIVICO 5, DI VIA SANT'ANGELA MERICI IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA CARDUCCI E DI VIA STRETTA CASTELLO FRONTE CIVICI 7 E 31 IN DATA 24-26-27-28/06/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI PREGIATE A SEGUITO DELLE RIPARAZIONI ACQUEDOTTO EFFETTUATE NEI MESI SCORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA RIMENBRANZE  DAL 24/06/2019 AL 01/07/2019 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 19:00  PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE . ESCLUSO IL MARTEDÌ IL SABATO ED I FESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2019 - CIG 7771153E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2019 - CIG Z0F26CFF49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO GIACOMO MEMINI DI RIVOLTELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO DEL BORGO DI SOTTO E IL PORTO, NELLA GIORNATA DEL 22 GIUGNO 2019 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 22.00 CON RISERVA DI TALE AREA AL GRUPPO CUORI BEN NATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CENA SOTTO LE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.01.2019-31.03.2019 - CIG Z3F26C59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RESIDENZE E TRATTO DI VIA IRTA DA VIA MEZZOCOLLE A VIA RESIDENZE PER LA SOLA CARREGGIATA LATO ADIACENTE ALLA SCARPATA FERROVIARIA IN DATA 21/06/2019 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 10:00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI SFALCIO DELLA SCARPATA FERROVIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 23.06.2019 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI RIEVOCAZIONE DEL 160° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2019 CIG ZE626C8BB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA CHIUSURA DI VIA PIATTI IN DATA 20/06/2019 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 16:00 PER RIPARAZIONE DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA G. ACHILLE PAPA ALL'ALTEZZA CIV. 37 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 18,00 IN DATA 17/06/2019 PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER  ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DELLE GRADUATORIE  DEFINITIVE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MELLA E IN VIA UGO LA MALFA E LA CHIUSURA TEMPORANEA DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DI SAN CIPRIANO/LUGASCA FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO SUL GARDA DAL 17/06/2019 AL 21/06/2019 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA PER CONTO DI RETELIT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N.134 DEL 20 DICEMBRE 2020. CORREZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA IN VIA MARCONI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA CON VIA BEZZECCA E L'INIZIO DELLA STRADA DI COMPETENZA DELLA SOC. AUTOSTRADE IL 13/06/2019 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTATURA OLEANDRI NELL'AIUOLA SPARTITRAFFICO CENTRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE GRAMSCI TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 84 E 45 DAL 17/06/2019 AL 24/06/2019 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 19:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO IL MARTEDI', IL SABATO E I FESTIVI. REVOCA ORDINANZA NR 131 DEL 06/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI ANZIANI PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RISTAMPA CARTINE TURISTICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE626B52EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA NR. 129/19 DEL 05.06.2019 - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO "MARATONA" IL GIORNO 09.06.2019 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 12.30, FESTA DELLA MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL DOTT. FLAVIO CASALI  IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE  PROVVISORIE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE RIMEMBRANZE DALL'INCROCIO CON VIA L. SILVA ALLA ROTATORIA CON VIA GRAMSCI DAL 07/06/2019 AL 14/06/2019 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 19:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO IL SABATO, I FESTIVI ED IL MARTEDI' FINO ALLE ORE 14:00 PER MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  DI 5 AUTOCARRI PER I SERVIZI TECNICI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL - ASSEGNAZIONE LOTTO 1 - CIG 7724057D77 - ALLA DITTA VIVA BRESCIA DIESEL SPA E LOTTO 2 - CIG 772408863B - ALLA DITTA CAVI DIESEL SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI AL CONCORSO PER N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVA (CAT. C)  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE  DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT. C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO DI DESENZANO NEL TRATTO POSTO IN FREGIO ALL'IDROSCALO NELLA GIORNATA DEL 06 GIUGNO 2019 DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 24.00 IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA FANFARA DELLA MARINA MILITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI COCORSO PER N.2 OPERAI QUALIFICATI CAT. B1 CON PATENTE C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE GRAMSCI TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 84 E 45 DAL 10/06/2019 AL 17/06/2019 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 19:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO IL MARTEDI', IL SABATO E I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE PRESSO IL MUSEO RAMBOTTI DELLA LAPIDE RESTAURATA  RAFFIGURANTE "LEONE DI VENEZIA" -  CIG  Z0E26CB57B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII° SUMMER MARATOM 2019, 13, 16 GIUGNO 2019 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE LUNGOLAGO C. BATTISTI DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 15,00 DEL 14/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA PER SERV IZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2019. PRODOTTO PRAIM THIN MAN E THINOX4PC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOCULI DI FASCIA NELLA COSTRUZIONE DENOMINATA "TOMBE DI FAMIGLIA, BLOCCO A" PRESSO CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO "MARATONA" IL GIORNO 09/06/2019 DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 12.30 FESTA DELLA MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  N. 2 ESECUTORI AMMINISTRATIVI CAT. B1  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO  INTERNO DI  SELEZIONE PER  L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BAGATTA DALL'INTERSEZIONE CON VIA N. SAURO ALL'INGRESSO DELLA ZTL A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO AUTOGRU PER LAVORI EDILI IN PROPRIETA' PRIVATA NELLA GIORNATA DEL 10/06/2019 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 DITTA IMPERADORI COPERTURE OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOLIDARISTICHE E DI INTERESSE PUBBLICO DA PARTE DI VOLONTARI INDIVIDUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (EX MACELLO) DI VIA MEZZOCOLLE N. 20 STIPULATO CON ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOCULI DI FASCIA NELLA COSTRUZIONE DENOMINATA "TOMBE DI FAMIGLIA, BLOCCO A" PRESSO CIMITERO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA, PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZI PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA, IN VIA VITTORIO VENETO LATO DESTRO, DAL CONFINE CON LA PROPRIETA' PIA OPERA S. A. MERICI A SCENDERE VERSO LA VIA GRAMSCI, NELLA GIORNATA DEL 05.06.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00, DITTA CONSORZIO REINVENTART. OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ARCA SPA CARTA E CANCELLERIA LOTTO 1 CARTA IN RISME CODICE ARCA_2017_056 VALSECCHI CANCELLERIA SRL PRIMO ORDINATIVO DI FORNITURA CIG DERIVATO Z6E26C4617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIALE CAVOUR IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEBRUNO DAL 05/06/2019 AL 06/06/2019 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 18:00 PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE BUCA SMISTAMENTO CAVI TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO PROCEDURA DI ASSUNZIONE DI DUE OPERAI QUALIFICATI (CAT. B) A TEMPO INDETERMINATO CON PATENTE C TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE STAMPANTI GUASTE O OBSOLETE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA NUOVA MACINATI SAS CIG Z6E26C3D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PROVA DI IDONEITA' PER L'ASSUNZIONE DI DUE OPERAI QUALIFICATI A TEMPO INDETERMINATO  CAT. B1 PRESSO L'AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA, PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZI PER RIPRISTINO TETTO, IN VIA GHERLA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 28, NELLA GIORNATA DEL 03.06.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00, DITTA SCHEMBRI PAUL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AL DECRETO 45 DEL 16/05/2019: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 13600 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZI LAVORI SULLA FACCIATA DI EDIFICIO PRIVATO, IN VIA D. ALIGHIERI ALL'ALTEZZA DEI CIVICI DAL 46 AL 38 NELLA GIORNATA DEL 03/06/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 17,00 DITTA DI NARDO RENATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2019 - CIG ZCB26B9047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI, COPPE E TARGHE PER CERIMONIE NONCHE' ACCESSORI ED OGGETTI VARI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE DI MANIFESTAZIONI E GEMELLAGGI CON DITTA ZANOLLI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEE26B7B51 E CIG  Z6926B79C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA SARCA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER POSIZIONAMENTO PONTEGGIO PER LAVORI EDILI IN PROPRIETA' PRIVATA DAL 30/05/2019 AL 31/07/2019 DITTA I.C.O. SNC DI OLMI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 40200 - AGENTE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE GRAMSCI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 10 IN DATA 29/05/2019 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 18:00 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOGNATURA NERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PER ISCRITTI AI LABORATORI DI CUCINA DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA  A.A. 2018/2019 - CIG  Z7126B7900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA, PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZI PER RIPRISTINO TETTO, IN VIA GHERLA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 28, NELLE GIORNATE DAL 29.05.2019 AL 31.05.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00, DITTA SCHEMBRI PAUL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE RICHIESTE DI SELEZIONE DOCENTI LINGUE ESTERE ANNO 2020/2021, CON  RISERVA DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE ANCHE PER GLI ANNI 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELLA SANTA PATRONA S.ANGELA MERICI - CIG  Z3526B2A14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PROGETTO FORMATIVO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  D'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ORMEGGIO PER TUTTI I NATANTI IN AREA PORTO PONTILI DI DESENZANO, ORMEGGI TEMPORANEI DAL NR. 335 AL NR. 340,  E DIVIETO DI ACCESSO AI PEDONI NELL'AREA POSTA IN FREGIO A TALI ORMEGGI, NELLA GIORNATA DEL 28.05.2019 DALLE 0RE 08.00 ALLE ORE 18.00, PER CONSENTIRE L'ATTRACCO DI IDROVOLANTE PER MANIFESTAZIONE "4^ GIORNATA DI STUDI SUGLI IDROSCALI STORICI D'ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRO BAMBINI DEL 17/2/2019 - CIG  Z1B25FF41A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE RIMEMBRANZE DALL'INCROCIO CON VIA L. SILVA ALLA ROTATORIA CON VIA GRAMSCI DAL 27/05/2019 AL 06/06/2019 DALLE ORE 8,20 ALLE ORE 19,00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE ESCLUSO IL SABATO, I FESTIVI ED IL MARTEDI' FINO ALLE ORE 14:00 PER MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2020 - MATRICOLA 14250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI DITTA EDENRED ITALIA SRL ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE "BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO" PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - CIG 7671304054 - CIG DERIVATO 7762425BBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PIATTI NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 27.05.2019 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00 PER CONSENTIRE SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE AL CIVICO N. 8 - DITTA SERVIZI AMBIENTALI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NASTRI TONER E DRUM TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC DI TERNI CIG ZAB26BEBA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI  VOLONTARIE PER  ACCEDERE  AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CON SISTEMA OPZIONE DONNA. MATRICOLA N. 27500.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI IN VIALE E. ANDREIS FRONTE CIVICO 91 NELLA GIORNATA DEL 29/05/2019 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 20:00 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE ALLORO E ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI 2019 - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SERGIO IL FIORISTA DI ZAMBONI SERGIO E C. E AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO DI BRUGNETTI MARCO - CIG ZE426B1889 E CIG Z9326B1941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CASTELLO ALTEZZA CONDOMINIO ABBAINO NELLA GIORNATA DEL 27/05/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA CASA SERENA-AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER I CORSI DI LINGUE ESTERE ANNI 2020/2021 CON RISERVA DI UTILIZZO PER GLI ANNI 2022 E 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO  - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO L'ASL 2  -  SAVONA   SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA  DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 31300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI ANNO 2019 - CONVENZIONI CONSIP ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE CAVOUR IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEBRUNO DAL 30/05/2019 AL 31/05/2019 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 18:00 PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE BUCA SMISTAMENTO CAVI TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY. CANONE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO PER N.2 OPERAI QUALIFICATI CAT.B1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV MEETING DEL GARDA - CAMPIONATO ITALIANO DI HANDBIKE, 25 E 26 MAGGIO 2019 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA BOGLIACO FRONTE CIV. 27 DAL 27/05/2019 AL 29/05/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER INTERVENTO NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PARCO DEL LAGHETTO E DELLE ATTIVITA' ANNESSE - PERIODO 01.01.2019-30.04.2019 - CIG 560246545F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO NELL'AREA TECNICA SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEL PROGETTO FORMATIVO DOTECOMUNE AVV. 3/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA PRESSO LA CHIESA DI SAN MICHELE, IN VIA BENEDETTO CROCE IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 33 NELLA GIORNATA DEL 23/05/2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISITITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMFORO E/O MOVIERI IN VIA BOGLIACO FRONTE CIV.  27 DAL 27/05/2019 AL 29/05/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER INTERVENTO NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA DIPENDENTE MATRICOLA 14500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE  PER LA VALUTAZIONE E ACQUISIZIONE EVENTUALE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL  FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE, AI SENSI DELLA DGR 1496 DEL 08.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MONTANARA FRONTE CIV. 13 DAL 27/05/2019 AL 31/05/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER INTERVENTO NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VENGA VINCENZONI DAL 22/05/2019 AL 23/05/2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18:30 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVI ALLACCI RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG Z5226C32C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SERVIZIO OPERE E LL.PP. - GEOM. ROBERTO ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 2/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 22490 DEL 02/05/2019 N. 93 FINO AL 17/05/2019 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE LO SFALCIO DEI BORDI ERBOSI E DELLE BANCHINE STRADALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO PROCEDURA DI ASSUNZIONE DI 2 OPERAI  QUALIFICATI  (CAT. B)  A TEMPO INDETERMINATO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E FOSSI ANNO 2019  - CIG ZB626C248D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FRATELLI BANDIERA TRATTO COMPRESO TRA VIA A. SCESA E VIA T. SPERI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI DI POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 16, NELLA GIORNATA DEL 16/05/2019 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30, DITTA "AZ. AGRIC. LAGO FIORITO" - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2019 - CIG Z3826C0C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO DI SECONDO CICLO IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE FRANCESCO AGELLO FRONTE CIV. 14 DAL 22/05/2019 AL 23/05/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 34100 - ISTRUTTORE TECNICO  (CATC.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ASSEGNAZIONE INCARICO TINTEGGIATURA FACCIATE PALAZZO BAGATTA  -  CUPI15H18000460004 CIG 7703659C81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VALEGGIO ALL'ALTEZZA CIV. 27 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 19:00 DAL 16/05/2019 AL 17/05/2019 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE VARIA E ACCESSORI ANNO 2019 CIG Z1B6BAA60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI DALLE ORE 19 DEL 10 MAGGIO 2019 - REVOCA ORDINANZA N. 98/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO COMUNE DI CARPENEDOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA  20700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA UGO LA MALFAFRONTE CIV. 18 E VIA CIRCONVALLAZIONE DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 19:00 DAL 13/05/2019 AL 24/05/2019 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE, CON L'ESCLUSIONE DEL MARTEDI' FINO ALLE ORE 14:00, IL SABATO POMERIGGIO ED I GIORNI FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA PROTEZIONE DEGLI ACCESSI  TELEMATICI (FIREWALL) ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO DAL 1°SETTEMBRE 2020 DEL DIPENDENTE MATRICOLA 6900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA AD ELETTRODOMESTICI VARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PERIODO  01.01.2018 - 31.12.2019. DITTA A.R.E. DESENZANO SNC DI RIZZETTI &amp; C. DI DESENZANO D/G- CIG N. Z9025D8F78. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2019 - 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO - SELEZIONE PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - APPROVAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>37^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2019 - MERCEDES BENZ MILLE MIGLIA CHALLENGE  - FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2019 -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE  IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 15.05.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DANTE ALIGHIERI TRAVERSA COMPRESA TRA I CIVICI 52/72 NELLA GIORNATA DELL'11.05.2019 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.30 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA MAZZURANA SERGIO, CON AUTOBETONIERA PER GETTO C.A. IN PROPRIETA' PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" LOTTO 1 E LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO CANONI 2019. CIG. LOTTO 1 7163197928 CIG DERIVATO 76852851D0 - CIG LOTTO 3 7163224F6E CIG DERIVATO 7685259C58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 DLGS. 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI PER UN ANNO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP U.I. 63450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 12.05.2019 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.00, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI MTB "7° XC DELLA BATTAGLIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA RICICLATA IN RISME F.TO A4 GR.80 ODA ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA CIGAINA SRL DI UDINE CIG Z7C26B0263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI  I SEMESTRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE COMUNALE ASSENTE PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO DI DESENZANO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA LOCALITA' MARATONA E IL PORTO DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  LUNGOLAGO CESARE BATTISTI PER EMERGENZA MALTEMPO AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI C. M. E N. F. B. GESTITO DALLA C.R.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019 - SMARTCIG Z60269FCE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE DI UN DIPENDENTE IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VILLA DEL SOLE, TRATTO COMPRESO TRA VIA NEGRELLI E VIA ZADEI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO GRU EDILE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 38 IN PROPRIETA' PRIVATA, NELLA GIORNATA DEL 06/05/2019 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00, DELL'IMPRESA EDILE COSGEN CONTRACTOR SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PALESTRE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S.2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - CIG Z6526B4F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVICE TECNICO CON LA CASCINA SCS ONLUS E MANIFESTI CON DE GASPERINI SRL PER IL GIORNO DEL RICORDO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4B26B893B E CIG ZE926B8AA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA, IN VIA DI VITTORIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 10 NELLA GIORNATA DEL 06 MAGGIO 2019 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00, DITTA INDIVIDUALE PANATO LUCIANO. AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PER N.5 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE DI UNA DIPENDENTE IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA  E CHIUSURA  AL TRAFFICO VEICOLARE PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA, IN VIA DEI CAPORALI IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 7/9 NELLE GIORNATE DEL 6, 8 E 9 MAGGIO 2019 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00, DITTA PODAVINI MARIELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE  COMUNALE - SUDDIVISIONE IN DUE LOTTI - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI APPROVAZIONE AVVISO E PUBBLICAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER I CORSI DI LINGUE ANNO 2020/2021 CON RISERVA DI UTILIZZO PER ANNI 2022 E 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA TRIESTE FRONTE CIV 7, IN VIA FAUSTINELLA FRONTE CIV.1 ED IN LOC. BORNADE DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 19:00 DAL 06/05/2019 AL 24/05/2019 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE, CON L'ESCLUSIONE DEL MARTEDI' FINO ALLE ORE 14:00, IL SABATO POMERIGGIO ED I GIORNI FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019. PROROGA CONVENZIONE CONSIP  "TELEFONIA FISSA E  CONNETTIVITA IP4"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL  1° MAGGIO 2020 . DIPENDENTE PAPPALARDO SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA CARNAROLO E NEL TRATTO DI VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE COMPRESO TRA IL CIVICO 3 ED IL CIVICO 17 DAL 06/05/2019 AL 14/05/2019 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 PER I LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI  DI SPESA  PER CORRESPONSIONE  INDENNITA' DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE COMUNALE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI IN PROPRIETA' PRIVATA, IN VIA PACE IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 10/12 DAL 2 MAGGIO AL 30 AGOSTO 2019 DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00, DITTA IMPRESA EDILE POLONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE\ FORZATA DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 27.04.2019 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA A CRONOMETRO DENOMINATA "19A COPPA FLAEM NUOVA". INTEGRAZIONE CON PROVVEDIMENTO VIABILISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL  PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA SELEZIONE DI CORSI PER L'UNIVERSITA' DEL GARDA - A.A. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 27.04.2019 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA A CRONOMETRO DENOMINATA "19° COPPA FLAEM NUOVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / LUGLIO 2019 - CIG Z5125D03EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N° 70 DEL 25/03/2019 PROT. N° 16371 CON L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA FINO AL 30/6/2019 NEGLI STALLI DI SOSTA DEL PIAZZALE SUD STAZIONE INDIVIDUATI NELL'ORDINANZA N. 70 DEL 25/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO SOVRACOMUNALE AFFERENTE ALL'AGENZIA EURODESK DI SAREZZO - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL LUNGOLAGO, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA COLONNA DELLA LIBERTA'" NELLA GIORNATA DEL 27.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019. CIG Z8625CB8FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRI - CAT. C   A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° MAGGIO 2020.  DIPENDENTE  SIG.RA POLATO DELIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GREZZE E IN LOCALITA' BORNADE DAL 06/05/2019 AL 17/05/2019 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 PER I LAVORI INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMIGLIARI IN DIFFICOLTA'. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019- CIG 71283493AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI AL CONCORSO PER UN POSTO DI ASSITENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA CARNAROLO DAL 19/04/2019 AL 30/04/2019 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 PER I LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE "BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO" PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - CIG 7671304054 - CIG DERIVATO 7762425BBE - DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI RISPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT.D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON LINE "SISTEMA 24PA" E "QUOTIDIANO DIGITALE E QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI" - DITTA IL SOLE 24 ORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 09,03,2019 - 08,03,2020 - CIG Z8B1D9DDAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E CON MOVIERI NELL'INTERSEZIONE SEMAFORICA DI VIA MEZZOCOLLE VIA VICINA DALLE ORE 08.15 ALLE ORE 17.00 PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP UI 70223 VIA E.PAPA 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA STRETTA CASTELLO ALTEZZA CIVICO 5 NELLA GIORNATA DEL 15.03.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA ELETTRODIGIT - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA (CAT. C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE SOSTE PARCHEGGIO DI VIA GIOVANNI XXIII° POSTO IN FREGIO ALL'INTERSEZIONE CON P.A. DI FRANCIA (CARAVELLE) CON ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO - SETTORE POLIZIA LOCALE - DOTT. CARLOALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO DI VIA COMBONI CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA E DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISAGOMATURA SIEPI 2018 - RINUNCIA DA PARTE DELLA COOP.SOLE SERENO E ASSEGNAZIONE ALLA  COOP. ECO-LOGICA COOP SOCIALE CIG Z6E25FB431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE  - CIG 7692516106  CUP I17H18002050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO DI VIA RIVOLI, CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA, TRACCIATURA STALLI DI SOSTA E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, DEFINIZIONE DI PERCORSO PEDONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - DOTT. CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA IRTA . CUP I17H18002040004 CIG 7692536187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER N.5  AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS E AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORI ALLE 3,5 T. NON ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE, NEL TRATTO DI VIA VILLA DEL SOLE COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA ZADEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CHIUSURA DELLA SETTIMANA SULLA SICUREZZA "BE SAFE: LE FORZE DELL'ORDINE E LE ASSOCIAZIONI DI IMPEGNO CIVILE SI PRESENTANO ALLA CITTADINANZA" 13.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO E DELL'INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' AL PERSONALE COINVOLTO NEI RELATIVI SERVIZI. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTIRPAZIONE DI ALBERI SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO NEI TERRENI IDENTIFICATI AL FG 49 MAPP. 69-70-71-74-75-76 DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA CENTO" - CESSAZIONE DAL 1/12/2019 - MATRICOLA 21500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICO LEGALE DI VERIFICA PER IL DIPENDENTE MATRICOLA 30800 (ART.2 COMMA 12 L.335/95) E DEL SUCCESSIVO DECESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA NEGRELLI DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:30 DAL 10/04/2019 AL 19/04/2019 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI TELECOM ESCLUSO I GIORNI FESTIVI, IL SABATO POMERIGGIO E IL MARTEDI' FINO ALLE ORE 14:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE MENASASSO, VICINA E IL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE DI VIA MANTOVA DAL 08/04/2019 AL 19/04/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO PER CONTO TELECOM, ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE ANDREA PASOTTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 6" LOTTO 1 - PROROGA FINO ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO (ED.1) -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA GENNAIO 2019 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP UI 9614 - VIA ALLENDE 18/A - PIANO 1 - MQ 97,61 - VANI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA (PARCHEGGIO ACI), PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN VIA MEZZOCOLLE NELLA GIORNATA DEL 03.04.2019 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00, DITTA CUBO TRASLOCHI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA RISCOSSIONI SRL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE ANNO 2019. CIG  7601287C75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - GENNAIO/APRILE 2019 - ASSEGNAZIONE SERVIZI DI LABORATORI E LETTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA" PREVISTA PER I GIORNI 5, 6, 7 APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  SERVIZIO OPERE E LL.PP.  - ING.LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  SERVIZIO ECOLOGIA - ARCH.DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 19:00 DAL 28/03/2019 AL 18/04/2019 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCI RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE, CON L'ESCLUSIONE DEL MARTEDI' FINO ALLE ORE 14:00, IL SABATO POMERIGGIO ED I GIORNI FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE E. ANDREIS ED IN VIA MONTECROCE DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:30 DAL 01/04/2019 AL 18/04/2019 PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA E PULIZIA SCARPATA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI. ESCUSO I GIORNI FESTIVI, IL SABATO POMERIGGIO E IL MARTEDI' FINO ALLE ORE 14:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  SERVIZIO URBANISTCA E TERRITORIO - GEOM. LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA RSD MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MANTENIMENTO POSIZIONE IN GRADUATORIA A SEGUITO RINUNCIA MOTIVATA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE SUD STAZIONE PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DA PARTE G.C.F. SPA PER CONTO RFI, DAL 27.03.2019 AL 30.06.2019 - AUTORIZZAZIONE TRANSITO CONTROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP UI 61822 - VIA ANNUNCIATA 33 - VANI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. D. PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO" GESTITA DALLA COOP. AGORA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIALE LUNGOLAGO C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI COMPRESO TRA LA NAVIGARDA E LA PIAZZA FELTRINELLI IN DATA 26/03/2019 DAL TERMINE DEL MERCATO SETTIMANALE (ORE 16:00) FINO ALLE ORE 21:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI CON LIMITE DI VELOCITA' MAX 30 KM/H IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 25/03/2019 FINO AL 19/04/2019 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 19:00 PER LAVORI DI ASFALTATURA PER CONTO ITALGAS ESCLUSO IL MARTEDI' MATTINA, IL SABATO POMERIGGIO ED I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE - ART. 42, C. 5, D.LGS N. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA R.S.D. "VILLA ZANARDELLI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DEL 27/03/2019 SUL PONTE ALLA VENEZIANA IN VIALE LUNGOLAGO CESARE BATTISTI PER CONSENTIRE I LAVORI DI INDAGINE GEOTECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER P. E. PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE BELLINI VIOLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DEL 20/03/2019 IN VIALE F. AGELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA COMMISSARIO CALABRESI ED IL CONFINE CON IL COMUNE DI SIRMIONE PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA OLEANDRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 64 DEL 15/03/2019 CON PROVVEDIMENTO VIABILISTICO DI MODIFICA DEL PERCORSO DEL TRASPORTO SCOLASTICO  ED URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2018 (DGR XI/601) - NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PRESENTATE DAGLI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP AVENTI I REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' DISABILI "TROBIOLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DOTT.CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO - SANITARIA "TIRA GALGALA" PER I SIGG.RI: M. G. - M. M. - C. P. - M. M. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA IRTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE CAVOUR E VIA RESIDENZE DAL 18 MARZO 2019 AL 12 APRILE 2019 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IRTA. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITA' UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI M. A. AL SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA TRIESTE FRONTE CIVICO 7 DAL 21 MARZO 2019 AL 22 MARZO 2019 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MABELLINI DAL 15/03/2019 AL 16/03/2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO PER CONTO DI ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI F. L. AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA IRTA DAL 18 MARZO AL 12 APRILE 2019 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IRTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI C. S. AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA  DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI PIAZZA MATTEOTTI NELLA GIORNATA DEL 15/03/2019 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 09:00 DITTA PERGHEM F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI B. M. AL C.S.E. DI CASTIGLIONE D/S GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996 - GESTIONE ORDINARIA 01/11/2018 - 31/10/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VICOLO SIGNORI IN PROSSIMITA' DI VICOLO ORATORIO NELLA GIORNATA DEL 13/03/2019 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 12:00 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA CORIMBO PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SERVIZIO OPERE E LL.PP. -  ING.LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA, PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER LAVORI IN PROPRIETÀ PRIVATA, IN VIA MONTE SUELLO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 131 NELLA GIORNATA DEL 15/03/2019 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00, DITTA SERRAMENTI CAIOLA-OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA PER L'ANNO 2019 DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - CIG ZE426AFE10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA VIA BERGAMO E  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELLA GIORNATA DEL 13/03/2019 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA MANUEL LIZZERI-AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INTERAZIONE CULTURALE TRA NONNI E NIPOTI SUL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VIANDANZE PER INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO -  GEOM.LUIGI  ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2017 / AGOSTO 2020 - CIG 68744775E1 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA - ARCH. BONZI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MONTONALE ALTO DAL 18 MARZO 2019 AL 26 MARZO 2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE. ESCLUSO SABATO E DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA SAN ZENO FRONTE CIVICO 86 DAL 13 MARZO 2019 AL 15 MARZO 2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 ED IL 16 MARZO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DI VITTORIO ED IN VIA PARROCCHIALE DALLE ORE 8:00 DEL 13 MARZO ALLE ORE 18:00 DEL15 MARZO PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI' E DELLA DOMENICA E PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ULTERIORI EVENTI (PERIODO PRIMO SEMESTRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA CARNAROLO E NEL TRATTO DI VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE COMPRESO TRA IL CIVICO 3 ED IL CIVICO 17 DAL 11/03/2019 AL 18/04/2019 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 PER I LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE LUNGOLAGO CESARE BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VICOLO DELLE LAVANDAIE E I GIARDINI IV NOVEMBRE DAL 06/03/2019 AL 08/03/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO FOGNARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2019  - ISCRIZIONI AL CORSO SULLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE - BRESCIA 17.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA AUTOCARRATA IN VIA VIGHENZI TRA IL CIVICO 11 E IL CIVICO 9 NELLA GIORNATA DEL 06/03/2019 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 13,00, DITTA SPAZIO VERDE SAS-OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2019 - CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 04/03/2019 AL 08/03/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA. ESCLUSO IL MARTEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019 (FINO AL 31.03.2019) - CIG 215218573D - CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA POLA E VIA BERGAMO (ALTERNATIVAMENTE) NELLA GIORNATA DEL 02.03.2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.00 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA MM LATTONIERE DI MARTELLENGO MAURO - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ACHILLE BERTAGNA  - AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PIANO NEVE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N° 42 E S.M.I. ART 167 E D.P.R. 06/06/2001 N. 380 E S.M.I. CAPO II ARTT.. 27, 31 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE ESISTENTE E SUE PERTINENZE POSTA AL PIANO SEMIN-TERRATO DELL'EDIFICIO SITA IN VIA AGELLO N° 41/A DISTINTA AL NCT DAL MAPPALE N° 170 DEL FOGLIO N° 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA CENTO" (D.L. 4/2019) CESSAZIONE DAL 1.12.2019 - MATRICOLA 19650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI CON POSSIBILITA DI CHIUSURA TEMPORANEA IN VIALE G. MARCONI, VIALE E. ANDREIS E VIA A. GRAMSCI IN DATA 25-27-28 FEBBRAIO 2019 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 17.00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI SANIFICAZIONE DELLE CONIFERE PRESENTI ALL'INTERNO DELLE ROTATORIE E ISOLE SPARTITRAFFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  DELL'APPLICATIVO  DEI SERVIZI DEMOGRAFI (CITYPEOPLE) ALLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE DEI RESIDENTI (ANPR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE DI UNA DIPENDENTE IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE E DI INTRODUZIONE DI MATERIALE PIROTECNICO -  CAPODANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 25/02/2019 AL 01/03/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° MARZO 2020 - DIPENDENTE SACCHELLA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA STRETTA CASTELLO ALTEZZA CIVICO 29 NELLE GIORNATE DEL 25.02.2019 E 18.03.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA ZACCHI RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POSTALI PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON POSTE ITALIANE SPA - CIG Z0D26A6116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA'  LAVORATIVA  (ART.2 COMMA 12 L-335/95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI BONIFICA FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA DESENZANINO,18 A DESENZANO DEL GARDA IDENTIFICATO AL FG. 2 MAPP. 107 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETÀ DEL SIG. BIGNOTTI LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO COLONIA FELINA DEFUNTA M.C. C/O LA STRUTTURA ZOOFILA DEL GATTILE INTERCOMUNALE. PERIODO 01.06,.019-.30,.06.2019 - CIG ZBD269CB73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON MOVIERI IN VIALE E. ANDREIS FRONTE VIA ERCULIANO PAPA IL 25-27-28 FEBBRAIO 2019 E L'1 MARZO 2019 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA DITTA ELETTROLINEE DI POSA IMPIANTI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D'ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MORONE E CHIUSURA DELLA STRADA DENOMINATA LOCALITA' COLOMBARE DI CENTENARO FRONTE CIVICI 5,6,7, ESCLUSO I RESIDENTI, DAL 18/02/2019 AL 09/03/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA AGLI UTENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE TRAMITE LO SPORTELLO TELEMATICO - CIG Z84268873D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO IN VIA MEZZOCOLLE 14 - UI 61813 - PIANO 2° - MQ 44,20 - VANI 2 - AL NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL SIG. DANIELE LUCA E DALLA SIG.RA COPPOLA ASSUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL PIANO FERIE DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE ANNO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI -  APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SORVOLO SUL TERRITORIO COMUNALE AREA A LAGO COMPRESA CON DRONI ED ALTRI APPARECCHI RADIOCOMANDATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " ALI SU DESENZANO " - AIR SHOW DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI CON POSSIBILITA DI CHIUSURA TEMPORANEA IN VIALE G. MARCONI, VIALE E. ANDREIS E VIA A. GRAMSCI DAL 20.02.2019 AL 22.02.2019 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 17.00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI SANIFICAZIONE DELLE CONIFERE PRESENTI ALL'INTERNO DELLE ROTATORIE E ISOLE SPARTITRAFFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - INVERNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PAOLO VI°  ALTEZZA CIVICI 19/21 NELLA GIORNATA DEL 15.02.2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.00, A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, NON OLTRE LE 6 ORE, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FACCIATA EDIFICIO IN PROPRIETA' PRIVATA, DITTA IMPERADORI COPERTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE A NUOVO SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFICHE E DELLE UTENZE DEI SERVIZI  SCOLASTICI E SOCIALI  DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE  ZONA  A LAGO E CONTIGENTAMENTO ACCESSI  PER MANIFESTAZIONE " ALI SU DESENZANO "AIRSHOW DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUANDRA ANTINCENDIO - STAGIONE TEATRALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN LATTINE, NONCHE' LA SOMMINISTRAZIONE IN BICCHIERI DI VETRO, IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ALI SU DESENZANO - AIRSHOW DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PAOLO VI° ALTEZZA CIVICI 19/21 NELLA GIORNATA DEL 14.02.2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.00, A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, NON OLTRE LE 6 ORE, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FACCIATA EDIFICIO IN PROPRIETA' PRIVATA, DITTA IMPERADORI COPERTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI RELATIVA AL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLE IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ALI SU DESENZANO - AIRSHOW DEL GARDA" IL GIORNO 5 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE E IN VIA CARNAROLO DAL 18/02/2019 AL 22/02/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI POSA CONDOTTE TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2018/2019 - ASSEGNAZIONE INCARICHI E CONTRIBUTO PER DOCENZE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 54 DAL 13/02/2019 AL 15/02/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP UI 61830 - VIA MICHELANGELO 81 AL NUCLEO FAMIGLIARE COMPOSTO DA ZKAILI NORA E DAI FIGLI AKHAWI HAMZA E AKHAWI NAJAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE STRANIERE 2019 - INCARICHI PER DOCENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "ALI SU DESENZANO - AIRSHOW DEL GARDA" IN PROGRAMMA I  GIORNI 5 E 6 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICA DEL CONCORSO " LA VETRINA COLNAGO CYCLING FESTIVAL 2019 DI DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA  CTR N 4808/26/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE - NOTTE D'INCANTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI NUOVA LOCALIZZAZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI DISABILI NEL PARCHEGGIO DI VIALE CAVOUR DAL 11/02/2019 FINO A FINE LAVORI PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAR SHARING REALIZZATI DALLA DITTA GARDA UNO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA CTR N 4808/26/2018 DEL 17.07.2018. INCARCO AVV.TI ELISA BONZANI E SERGIO GALLEANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO COMPOSTO DALLA SIG.RA MACOVEI MARIA MAGDALENA E DAI SUOI DUE FIGLI MINORI - UI 61799 - VIA GHERLA 7 - P.TERRA MQ 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA DI VIA PASCOLI FRONTE CIVICO 11 DAL 13/02/2019 AL 14/02/2019 DALLE ORE 8:40 ALLE ORE 17:30 PER LAVORI DI ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE - 44^ FESTA DEL VINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE  ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA  TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  PER 1 POSTO DI DIRIGENTE PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GIOTTO ALTEZZA CIVICO 29 NELLA GIORNATA DEL 11.02.2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.30, A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, NON OLTRE LE 6 ORE, PER LAVORI DI POTATURA, DITTA NICOLA GIARDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA, PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN VIA B. CROCE IN FREGIO AL CIVICO 15 NELLE GIORNATE DEL 12 E 13.02.2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.00, DITTA SPL ENERGETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLE VETRINE PARTECIPANTI AL CONCORSO " LA VETRINA DELLA COLNAGO CYCLING FESTIVAL" DI DESENZANO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. P. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE - 53^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE" EATINERO  DESENZANO SUMMER FESTIVAL"-LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN AREA DI SOSTA LIBERA, PER RISERVA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER TRASLOCO, IN VIA VILLA DEL SOLE TRA IL CIVICO 26 E IL CIVICO 28 NELLA GIORNATA DEL 15.02.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00, DITTA ABATE GIOCONDA - OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI   PER UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT.D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. L. R. PRESSO LA COMUNITA' S. GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA CASTELLO ALTEZZA CIVICO 70 NELLA GIORNATA DEL 07.02.2019 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA AMICABILE RICCARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. C. PRESSO LA R.S.D. VILLA S. MARIA DI TAVERNERIO (CO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI   PER N. 5 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT.C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL'AIASP-CASA DEI POPOLI  SANKARA DEL 19 E 20 LUGLIO 2019  PRESSO L'ANFITEATRO DI VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER B. M. PRESSO LA RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI IN VIALE MONTE CORNO E SULLA ROTATORIA TRA VIALE MONTE CORNO VIALE E. ANDREIS E VIALE G. MARCONI NELLE GIORNATE DEL 08-11-13-14-15 FEBBRAIO 2019 DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 7.00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE ACQUEDOTTO DA PARTE DELLA DITTA ACQUE BRESCIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI  PER  N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE MANIFESTAZIONE RUGBY FEST 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA IN PIAZZA ULISSE PAPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S.L.P. PRESSO L'APPARTAMENTO MESSO A DISPOSIZIONE DEL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE EVENTO FONTANE DANZANTI DEL 12 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  PER   3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SEBINO IN DATA 04/02/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI ALLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE.  STAGIONE BALNEARE 2019 (ED EVENTUALI SUCCESSIVE STAGIONI BALNEARI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA DI CUI ALLA DGR 862/2018 - PROSECUZIONE ATTIVITÀ PROGETTO TESSERE LEGAMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO  DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO  DENOMINATO NOTTI BIANCHE  TUTTI I MERCOLEDI' DAL 3 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA SIG.RA R. S. E DEI FIGLI MINORI PRESSO LA COMUNITA' FIOR DI LOTO DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL DOTT.ENRICO BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA MASOTTI ALTEZZA CIVICO 2 NELLA GIORNATA DEL 31.01.2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 14.30 A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA AMICABILE RICCARDO - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO NON SUPERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO SIG.RA C. S. R. E DEL FIGLIO MINORE Q. M. NELL'ALLOGGIO PROTETTO PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 DLGS. 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SILENT DISCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTONALE ALTO IL 28/01/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER LAVORI DI POSA TUBAZIONE IRRIGUA PERMANENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE N. I. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE LUNGOLAGO CESARE BATTISTI IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE RIVE IN DATA 7 E 8 FEBBRAIO 2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AI FILTRI DELLA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE DI CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA (STABILITO NEL GIORNO 26.06.2019), PER GLI ULTERIORI GIORNI DA LUNEDÌ 1° LUGLIO A MERCOLEDI' 3 LUGLIO (COMPRESO) AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DEI FERETRI PRESENTI NEL CAMPO DI INUMAZIONE MONUMENTALE - SETTORE DESTRO, PER I QUALI E' SCADUTA LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA SEPOLTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMIGLIARE COMPOSTO DALLA SIG.RA BENCHENNA SERROUKH SONIA - ALLOGGIO UI 61835 - PIANO 1° - MQ 46,26 - VANI 2 - VIA GOITO 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S.C.P.S. PRESSO IL CENTRO PER L'INFANZIA GESTITO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLA GIORNATA DEL 27.01.2019 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 IN OCCASIONE DELLA SFILATA ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI SAN MARTINO PER IL TESSERAMENTO ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI A.D.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE D. F. E. PRESSO LA COMUNITA' SORRISO DI TREVIGLIO GESTITA DA FILI INTRECCIATI SOC. COOP. SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE DI RIEVOCAZIONE DEL160°ANNIVERSARIO  DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMIGLIARE COMPOSTO DALLA SIG.RA RUIZ AMPO ADRIANA GRACIELA, DAL CONIUGE E DAI DUE FIGLI. ALLOGGIO VIA GIOVANNI XXIII N. 46 - PIANO 2° - MQ 81,71 - UI9513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA UGO LA MALFA N. 20 DAL 28/01/2019 AL 01/02/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI SCAVO PER POSA CONDOTTE TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 DLGS. 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DI DISPOSITIVI PER IMPEDIRE L'ACCESSO ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' IDENTIFICATO AL FG.15 MAPP. 178 (EX HOTEL RAMAZZOTTI) DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN VIALE T. DAL MOLIN ANGOLO VIA ERIDIO NONCHE' DI POTATURA E SFALCIO DELLA VEGETAZIONE (SIEPI, ERBA ALTA E INTRICHI VEGETALI) E DI RIMOZIONE ED ALL'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI EVENTUALMENTE PRESENTI SUL TERRENO DI PERTINENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA DI VIA PASCOLI FRONTE CIVICO 11 DAL 24/01/2019 AL 25/01/2019 DALLE ORE 8:40 ALLE ORE 17:30 PER LAVORI DI ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA MINORE B. S. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEI SIGG. BALDUCCHELLI LICIA  E ANDREANA ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE "BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO" PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER UN TRIENNIO, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN BIENNIO - CIG 7671304054 - CIG DERIVATO 7762425BBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE FRANCESCO AGELLO TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LA FERMATA BUS FRONTE CIVICO 4 ED IL CIVICO 7 DALLE ORE 8:00 DEL 24/01/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 03/04/2019 PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA LOCALITA' FENILETTO DESENZANO DETTA ANCHE STRADA VICINALE DI GREGHI O CROCE DAL 24/01/2019 AL 22/02/2019 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO PER CONTO DI A2A. ESCLUSO I RESIDENTI E FRONTISTI ED ESCLUSO I GIORNI FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DI MESSO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SOC. HAPPY SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA PNEUMOPHILA E DI ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE IMPARTITE DA PARTE DI ATS DI BRESCIA ALLA SIG.RA VERONESI MADDALENA ELISABETTA, TITOLARE DELL'ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE IN VIA CURIEL N.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A. N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 77 DLGS. 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MURACHETTE E DI VIA MAZZINI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI E IL CIVICO 22 DI VIA MAZZINI, NELLA GIORNATA DEL 21.01.2019 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 07.00 PER CONSENTIRE IL TRANSITO, NEL SENSO DI MARCIA SOPRA INDICATO, DI GRU EDILE FINO ALLA PROPRIETA' PRIVATA DI VIA MAZZINI, 22/A. DITTA GAZZOLA COPERTURE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI NEI CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA E RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FRANCHI FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DEI N. 2 PINI DOMESTICI (RIMANENTI RISPETTO AL GRUPPO ORIGINARIO DI N.5)  POSTI NELL'AREA VERDE COMUNALE SITUATA NEI PRESSI DELLA DIGA FORANEA, DI CUI AL FG. 11 NEL N.C.T.  DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE, DETERMINAZIONE PERCENTUALE DEL MONTE SALARI E SCHEDA DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA NEI GIORNI DA LUNEDÌ A MERCOLEDI' (COMPRESO) PER LE SETTIMANE DEL PERIODO 20 MAGGIO  2019 - 26 GIUGNO 2019 PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DEI FERETRI PRESENTI NEL CAMPO DI INUMAZIONE MONUMENTALE - SETTORE DESTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE DI SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE - ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI NEL TRATTO DI VIALE FRANCESCO AGELLO COMPRESO TRA VIA DEI COLLI STORICI E VIA PADRE MARIA ANNIBALE DI FRANCIA DALLE ORE 13:00 ALLE 18:00 DEL 15/01/2019 E DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:00 DEI GIORNI 16 E 17/01/2019 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GAMBA MARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE LUNGOLAGO CESARE BATTISTI IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE RIVE IN DATA 17/01/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AI FILTRI DELLA RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO. RETTIFICA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2 DEL 9 GENNAIO 2019 A SEGUITO DI  MODIFICA  NORMATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FRANZINI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER  6 ANNI. DITTA BRESCIA MOBILITA' CIG: 5466703207 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO DAL 16/01/2019 AL 17/01/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ALLACCIO GAS PER CONTO DI ITALGAS RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ARCA SPA REGIONE LOMBARDIA "ARCA_2017_056" LOTTO 3 CANCELLERIA DITTA ERREBIAN SPA SECONDO ORDINATIVO DI FORNITURA CIG DERIVATO ZB6269BADB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO. RETTIFICA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 9 GENNAIO 2019 A SEGUITO  MODIFICA  NORMATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO  DELLA SIG.RA FUSATO EMANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO DOTT. ENRICO BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN REGISTRO PERMESSI DI COSTRUIRE D.I.A. PER IL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO C.I.G.: Z35269B28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA ERP DOMANDA PRESENTATA DAL SIG. A.M.L.S. A SEGUITO VERIFICA PERMANENZA REQUISITI DI CUI ALL'ART. 13 COMMA 5 DEL R.R. 1/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEI SIGG. GHIA GIUSEPPE E GARLI LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA N. BIXIO FRONTE CIVICO 11 DAL 17/01/2019 AL 18/01/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ALLACCIO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA DEL REVISORE DI DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI - DASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA GARIBALDI FRONTE VICOLO SAN GIOVANNI E CHIUSURA DI VICOLO SAN GIOVANNI DAL 16/01/2019 AL 17/01/2019 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DEI SIGG. DI NARDO - MUSCALU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE  PER  MATURAZIONE REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA  "QUOTA 100"  (D.L. 4/2019) CESSAZIONE DAL  01.08.2019 - MATRICOLA 13250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI N. 3 ALBERI (PINI DOMESTICI) POSTI NELL'AREA VERDE COMUNALE SITUATA NEI PRESSI DELLA DIGA FORANEA, MEGLIO IDENTIFICATO AL FG. 11 NEL N.C.T.  DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CAPORALI NELLA GIORNATA DEL 10/01/2019 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 13:00, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DITTE RAISONI MAURIZIO E BARUCCO GIANLUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI 1' SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MANGRELLA ERMANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI  IN MATERIA DI  SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO   (AI SENSI DELL¿ ARTICOLO 17  DEL D .LGS. 81 DEL 09/04/2008) - ARCH. CINZIA PASIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE DI DUE DIPENDENTI IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG. RA HOREJSOVA MAGDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIGUARDANTE IL DIVIETO DI UTILIZZO PER INAGIBILITA'  DELL'IMMOBILE SITO IN VIA  RIVOLI N.5  DI CUI AL FG. 12 MAPP. 313 SUB. 28   N.C.T . DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 7.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA POSTA RACCOMANDATA ED ORDINARIA CON NEXIVE SCARL FINO AL 31.01.2019 -  CIG Z56269CC1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI  SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO   (AI SENSI DELL¿ ARTICOLO 17  DEL D .LGS. 81 DEL 09/04/2008) - DOTT. FLAVIO CASALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA VERDI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 10 NELLE GIORNATE DAL 10.01.2019 AL 13.01.2019 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA PEZZERA SAMUELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA ERP DOMANDA PRESENTATA DALLA SIG.RA R.V. A SEGUITO VERIFICA PERMANENZA REQUISITI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI OSSERVATORIO COMUNALE PER LE GRANDI INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZI DI NOTIFICAZIONE CON POSTE ITALIANE SPA FINO AL 31.01.2019  -  CIG Z422697B3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA  DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG. RA ZHOU SHAOHONG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2019 - MANTENIMENTO ABILITAZIONE AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO - BRESCIA , 10 E 15 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA  DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA GESTIONE DELLA RUOTA PANORAMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI ARCH. CINZIA PASIN AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA HU DANDAN - VERB.136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VITTORIO VENETO DAL 09/01/2019 AL 10/01/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLE MISURE DELLA RUOTA PANORAMICA CHE VERRA' INSTALLATA DAL 1 MARZO AL 5 MAGGIO 2019 IN VIA ANELLI - PARCHEGGIO MARATONA - ZONA GIARDINI MARINAI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA HU DANDAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINI COMUNALI - PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DI MESSO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA DI PRODOTTI BIOLOGICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DEL SIGNOR J.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI Z.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI COMANDANTE POLIZIA LOCALE DOTT. CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO FORMATIVO DOTECOMUNE AVVISO 5/2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG. ZCC2678918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN PARTE DELLA VIA SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. PESCHIERA LEONARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A NOME DI G.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. GOBBI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (RTD) DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AI SENSI DEL D.LGS. N. 82/2005 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA TIEPOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIIONE A CARICO DI TAMOIL ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA ETTORE ANDREIS N. 17 DAL 08/01/2019 AL 09/01/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI G.V. PRESSO SPDC OSPEDALE DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SIAE ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA DESENZANO SPECIALE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PIANO NEVE 2018  - REPERIBILITA' E FORNITURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ANELLI NELLA GIORNATA DEL 09/01/2019 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, DITTA POLLONI GIOVANNI SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLOGATORIO NEI CONFRONTI DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG. RA CONSTANTIN OANA ALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO - SELEZIONE PER INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE  UTILI - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA / MODIFICA / TRASFORMAZIONE SU RICHIESTA DEL CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME /TEMPO PIENO DI ALCUNI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DEI SIG.RI CARNESECCA - LUPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA DANTE ALIGHIERI TRAVERSA COMPRESA TRA I CIVICI 52/72 DAL 08/01/2019 AL 08/02/2019 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA MAZZURANA SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO NOMINA CDA DASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 07/01/2019 AL 31/01/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 IN VIALE VENEZIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAESTRO LUIGI BINA E VIA PIGNA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO E REALIZZAZIONE ALLACCI. ESCLUSO IL SABATO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI ANZIANI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG,RA SALVATERRA ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO  BEGHELLI  SERVIZI SRL - CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 54 DAL 09/01/2019 AL 11/01/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIOINE A CARICO DELLA SIG.RA BRENTEGANI  ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA'/COORDINAMENTO. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI - SOC. ENEL SI -  CIG 5836180816 - CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA DANTE COMPRESO TRA VIA G. PASCOLI E VIALE CAVOUR DAL 09/01/2019 AL 10/01/2019 DALLE ORE 8:40 ALE ORE 19:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE LAVORAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  COLLOCAMENTO URGENTE MINORE M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 2019 - DIPENDENTE  MATRICOLA N. 31100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BALDO EDDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA ANNO 2019 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° NOVEMBRE 2019 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 14100.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DOTT. CASALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA N. BIXIO FRONTE CIVICO 9 E IN VIA LAVAGNONE DAL 08/01/2019 AL 11/01/2019 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER LAVORI DI ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEI SIG.RI DELL'AGLIO E ZANARDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO CON IL CENTRO AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CASTELLO PERIODO 1.1 - 31.5.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA - APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 31.01.2019 - CIG 66548468A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, COMPRESA FORNITURA - CIG N.Z202586601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPA -  SCRITTURA PRIVATA PER L'L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSI - CIG N.Z7024378BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - RINNOVO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019 - CIG 7567198954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DELLA SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO 01.09.2018/31.08.2021  - CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO - CIG 7624165BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI - RINNOVO PER IL PERIODO 01.09.2018 31.08.2020 - CIG N.6612624DF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPA  SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO CANALI DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA DAL MOLIN - CIG ZB223CA89A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO PALAZZO TODESCHINI  - CIG N.ZAA234EDD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "LAINI" - CIG N.Z48249E10B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEL VERDE DI PREGIO IN CENTRO STORICO -  PERIODO 01.07.2018-31.12.2018  -  CIG N.Z382427A63 CIG .............................</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.07.2018-30.06.2019 CIG N. 7501550AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELL'APPARTAMENTO IN VIA ERCULIANO PAPA - CUP N. I65J18000050004 - CIG N.75311841A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPA - SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG ZFA24378A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPA - SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREE "DOG PARK" SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z87246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEL GATTILE INTERCOMUNALE IN LOCALITA' SAN LORENZINO BASSO, N.8 A DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2021 - CIG N. 74809757DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA  PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL TORRESINO SUD DEL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG N.Z1323446A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AP - ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI  - PROROGA PER IL PERIODO 01.04.2018-30.06.2018 - CIG 69112510C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTP PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO DEL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA E UNITA' ABITATIVE ANNESSE - CIG Z7C22677EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DA VIA DAL MOLIN E VIA DUGAZZE -  CIG 7279746C6E - I11B17000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELS ERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ALETTRAUTO - ANNO 2018 - CIG ZB220E0379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA PER LE SCUOLE DEL 1° CICLO - A.S. 2017/2018 - CIG N. Z0120757D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-CUP I17H17000940004- CIG 7282965CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP I17H17001070004 - CIG 73090903E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO- CIG 7317385121- CUPI14D17000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.01.2018/31.12.2019 - CIG 6404066272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 72536014E7 - CUP I11B17000340004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DÌ TRATTO NUOVA FOGNATURA IN VIA ROMANINO - CUP N.I17B17000260004 -CIG. N.724510736F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI - PERIODO 01.12.2017-30.11.2018 - CIG N.175887149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE MURA DEL CASTELLO DÌ DESENZANO DEL GARDA - CUP I12C17000110004 - CIG 72706981CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI RIVOLTELLA - CIG 72706981CC - CUP I18E170000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA P.A. DI FRANCIA E TRATTO VIA AGELLO CON REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - CUP I17H17000760004 - CIG 7227319C4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DEL PORTO VECCHIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE SULL'ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO (CAT B1) PRESSO  L'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETT. B) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1542 DEL 27.12.2018 RELATIVA AD AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE - CIG 7677429ED2  CUP I14E18000150004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA PAPA GRAZIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAB265AA8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PAGAMENTO ON-LINE E SERVIZIO SEPA SDD PER SERVIZI SCOLASTICI / EDUCATIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AREE ARCHEOLOGICHE - PROGETTO "LE PALAFITTE UNESCO DEL GARDA" ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL  II ISTITUTO COMPRENSIVO DI DESENZANO DEL GARDA PER SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA AULE CORSI DI LINGUE STRANIERE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AREE ARCHEOLOGICHE - PROGETTO "LE PALAFITTE UNESCO DEL GARDA" ANNO 2018. ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE AGLI ENTI PARTNER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORAZIONE MURALE AULA DIDATTICA DEL MUSEO - ASSEGNAZINOE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE CILIBRÌ SYSTEM DELLA BIBLIOTECA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO DI QUATTRO  AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI TAPPETI DANZA PER I SERVIZI SPORTIVI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNELLI PER ESPOSIZIONI MUSEALI PRESSO IL  MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE AUDIO PER MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER EVENTO DEL 31.12.2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z092604F56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI NOTIFICAZIONE SOGGETTI  A RISERVA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE - CIG. Z8F2187886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI DEL TRAFFICO  CRITTOGRAFATO SU RETE INTERNET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI 2 MOTOVEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTAZZONI SRL- CIG ZAF261A13D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI/INABILI C/O RSA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO - ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA P.A. PER TRASFERIMENTO DA ALTRA STRUTTURA- - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018/133 PERIODO 28/12/2018 - 31/12/2018 E INTEGRAZIONE IMPEGNO 2019/157 PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U.L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - MESE DI DICEMBRE 2018 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1443/188. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1443/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CASA VIOLA: ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI UN MONTASCALE PER L'APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA E. PAPA - CIG ZB82685390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "QUANDO LA SANZIONE È EDUCAZIONE". ASSEGNAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO ALLA COOP. ELEFANTI VOLANTI - CIG ZF1268533D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DI  SISTEMAZIONE UFFICIO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPORTO PER  RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO MEDIANTE POSA ULTERIORI NUOVE ESSENZE ARBOREE DITTA VIVAIO DEI MOLINI  CIG ZA5264E5D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO  DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELLA SALA CONSILIARE. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO SANTA LUCIA ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. EXODUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA PORTA IN VETRO SATINATO PRESSO IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - DITTA VETRERIA BROCCHETTI CIG ZDC2673A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COORDINATORE DELLE EMERGENZE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 31.12.2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4A2683EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI QUOTE D'ISCRIZIONE CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COPERTURA PER SILOS SALE DA DISGELO - ASSEGNAZIONE DITTA COSTRUZIONE METALLICHE P.L. - CIG  Z31268321E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO RELATIVO IL  RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA DI VIA AGELLO ZONA 30  CIG 7677424AB3  CUP I17H18001920004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L'INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE - DITTA TIMA SRL - CIG 7677429ED2  CUP I14E18000150004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC  - CUP I11B18000290004 CIG 7634068833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>COIBENTAZIONE STRUTTURA ADIBITA A CAMPI DA BOCCE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA  COSTRUZIONI METALLICHE P.L.  CIG Z3F267FC0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ULTERIORI STRUTTURE LUDICHE PARCO GIOCHI INCLUSIVI  -  ASSEGNAZIONE DITTA STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE - CIG Z8E267D682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE.ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO INCLUSIVI - CUP I11D18000070006  CIG Z202586601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2019. PRENOTAZIONI DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE STRUTTURA DI ARCHIVIAZIONE DATI E VIRTUALIZZAZIONE. ASSEGNAZIONE FORNITURA STORAGE E SWITCH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2018 - PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE TRIBUNA CAMPO DA CALCIO MONTECROCE CIG Z5425BD1DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO CENTRO SOCIALE SAN MARTINO  - ASSEGNAZIONE DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. CIG Z4F267DF05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CORDOLI  - DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA - CIG Z59266D60C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE E ASPORTAZIONI PARTI SECCHE ESSENZE ARBOREE - ASSEGNAZIONE DITTA  LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA- CIG ZE1266D08B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE STRUTTURA DI ARCHIVIAZIONE DATI E VIRTUALIZZAZIONE. SUPPORTO SISTEMISTICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE STRUTTURA DI ARCHIVIAZIONE DATI E VIRTUALIZZAZIONE. ASSEGNAZIONE FORNITURA  ESPANSIONE MEMORIA  RAM PER HOST VMWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALLESTIMENTI PER EVENTI PRE NATALIZI E NATALIZI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA  PROGETTO ALI NUOVE - DGR 7546 DEL 18.12.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI PER RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE PER IL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU, TASI, IMPOSTA DI SOGGIORNO E COSAP VARI ANNI A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/GOTTARDI ADRIANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESITO A SENTENZA TAR  LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA  - N. 920/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA CON ASPORTAZIONE SACCHE LARVALI - CIG Z992653107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER NUOVO CONTATORE DA INSTALLARE NEI LOCALI IN VIA TOBRUIK SEDE A.T.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PRESENTE NELLE  5 ROTATORIE STRADALI E RELATIVE ISOLE DI TRAFFICO AREA VIADOTTO -  REALIZZAZIONE SCRITTA IN CORTEN - DITTA BONATTI CLAUDIO    CIG ZED25CFBF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PRESENTE NELLE  5 ROTATORIE STRADALI E RELATIVE ISOLE DI TRAFFICO AREA VIADOTTO -  IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ASSEGNAZIONE DITTA IDROSYSTEM   CIG Z5B25CFBD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PRESENTE NELLE  5 ROTATORIE STRADALI E RELATIVE ISOLE DI TRAFFICO AREA VIADOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA MASTER GREEN  CIG Z0325CFBA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  INAUGURAZIONE SEDE SERVIZIO CONTINUITA' ASSISTENZIALE DI ATS IN LOCALI DI VIA TOBRUCH - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36,  COMMA 2, LETT.A, DEL DLGS 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z742670A6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO - ASSISTENZA SANITARIA E SQUADRA EMERGENZA PER EVENTO DEL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/ASSOCIAZIONE CON NOI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESITO A SENTENZA CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE TERZA - N. 6371/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO DI PITTURA MURALE PRESSO L'AULA DIDATTICA MULTISENSORIALE DELLA BIBLIOTECA "ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "XXIII TROFEO CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" ANNO 2019 - ASD NUOTO MASTER BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO DESTINATO AL PROGETTO "CASA VIOLA"  CONDOMINIO DUE COLOMBE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI PRESSO IL BOCCIODROMO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA VETRERIA BROCCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO MEDIANTE POSA DI ULTERIORI NUOVE  ESSENZE ARBOREE - DITTA  VIVAIO DEI MOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DELLA STAZIONE CIG 77677429ED2 CUP I14E18000150004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  VERBALE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE CORSIA DI MARCIA DI  VIA AGELLO ZONA 30 - CIG 7677424AB3  CUP I17H18001920004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE LOC. SPIAGGIA D'ORO - ASSEGNAZIONE DITTA SOLE SERENO - CIG Z70264E63F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO  DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE DITTA ART COSTRUZIONI SRL - CIG Z2C264F250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER POTATURE STRAORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI -CIG 104701088</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG.BRONZINI AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO PER L'ANNO 2019, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA GNESATO-PADOVAN DI GNESATO &amp; C. SNC - CIG N.Z4925B3108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI 5 AUTOCARRI  ED 1 PICK-UP, PER SERVIZI TECNICI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL. -  SUDDIVISIONE IN 3 LOTTI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG .7724057D77 - 772408763B - 772410878F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO (CAT. B1) PRESSO  IL SETTORE SEGRETERIA: SIGNORA FIORINI DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA CF DI CARTELLE ARCHIVIO PROTOCOLLO PER  UFFICIO   SEGRETERIA  E  DI  N. 6  REGISTRI  PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI ETC. PER UFFICIO STATO CIVILE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G.: Z7D26674E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA-CREMONA E MANTOVA. CONTABILIZZAZIONI COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE ANNO 2017 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT (L. 190/2014 - COMMA 629).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UN FONDO CASSA PER LO SPORTELLO ENTRATE E RISCOSSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI "INBOOK" PER AULA MULTISENSIORIALE PRESSO BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI MOVIERATO IN OCCASIONE DEL MERCATO DELLA DOMENICA IN RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DI NATALE E FINE ANNO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCHIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTI DI NATALE E FINE ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO FLOREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I CAMPIONATI REGIONALI DI SCACCHI UNDER 16 - ANNO 2019 - ASD TORRE CAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI ARTISTICI E MONTAGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE E DEL CONCERTO DI FINE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO BABBO NATALE " DEL 22 DICEMBRE 2018 - TALATA SUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1.1.2019 AL 31.3.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTO DEL 31.12.2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE. PROROGA TECNICA FINO AL 28.02.2019 - CIG 6876878340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PER GLI ANNI 2019 - 2020 AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS - CIG ZF8265A6CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" ALLA DITTA ARDIGÒ S.R.L. PER 24 MESI - CIG Z0C265C35A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO. PROROGA CONVENZIONE FINO AL 31/01/2019 - CIG Z7626577FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER SFALCIO TAPPETI ERBOSI SEGUENDO TECNICA DI TAGLIO DETTA MULCHING   - DITTA  SANGIORGI ANNAROSA  CIG Z3C264E4F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL SETTORE MANUTENZIONI - DITTA CAMMI GROUP SPA CIG Z88263DB2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI  LUMINOSI PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE - CIG Z68264F6B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE STRUTTURA DI ARCHIVIAZIONE DATI E VIRTUALIZZAZIONE. ACQUISTO SCHEDE PER COLLEGAMENTO FIBRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI ITINERARI CICLABILI - CUP I11B18000530006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE MANUFATTO IN AMIANTO-CEMENTO IN LOCALITA' GREZZE - CIG ZE8265BFE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LOTTA ALLA PROCESSIONARIA CON ASPORTAZIONE SACCHE LARVALI - CIG Z992653107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - CORSO SUL LE CONVENZIONI DEL TERZO SETTORE A BRESCIA - CIG N.ZCB25D29B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO STAMPA ANNUNCI FUNEBRI QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z27265830E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARTICOLI VARI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - CIG.ZDD26464CA - CIG Z9526468EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO MARAVIGLIA - DITTA MAST SRL - CIG ZD02633157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE - CIG Z8E264885D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DESTINATE AI SERVIZI RELIGIOSI L.R. N.12/2005 - CONTRIBUTO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI  ANNO 2018 - CIG ZA9219F8FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  CESTINI E POSACENERE DITTA METALCO SRL - CIG ZA0263DAC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI IN GOMMA E FISSI - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG ZBB25CFC39 E CIG ZBE263DB03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 73436961A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER IL MERCATO SETTIMALE DEL MARTEDI' ANTICIPATO AL 23 E AL 30 DICEMBRE E PER L'EVENTO DEL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SU TACHIGRAFO DIGITALE, FORNITURA AD-BLUE,  MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE SCUOLABUS E VARIE, ALLA DITTA DIESEL CALCINATO DI CALCINATO (BS) PER N.24 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG N. ZF725F2F7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNALI - DITTA CENTRO GAMMA  TERMOIDRAULICA CIG Z19220EBFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFITTO RAMO  D'AZIENDA CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI  DI URANIZZAZIONE SOC. BORDY G.F. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE CENTOSTAZIONI SPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2018  PER CONTRATTO COMODATO UTILIZZO LOCALE  DELLA STAZIONE FERROVIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EMERGENZA NEVE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA SALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIIFCIO ALL'INTERNO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO  CUPI18B18000110004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI - Z6B2634338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALBERI ED ARBUSTI PER L'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z04262E0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERNICIATURA INFISSI IN LEGNO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI  - ASSEGNAZIONE DITTA BPS SRL CIG Z1F2623E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE DEI VIDEOPROIETTORI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE8263AA86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORFIDO CENTRI STORICI - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA APPIA ANTICA SRL - CIG ZF4245D7E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - CUP I18B18000110004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IMPLEMENTAZIONE FORNITURA DI LIBRI, MATERIALE DOCUMENTARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2018. CIG Z78262CF1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLE NOTTI BIANCHE E CIRCUS SUMMER FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. E ISTITUTI DI ASSISTENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA R.S.D. MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA  DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 20187187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S.A . PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. D. PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO" GESTITA DALLA COOP. AGORA' - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/1388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI "VILLA ZANARDELLI" - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/148</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' DISABILI "TROBIOLO" - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" PER I SIGG.RI M. G. - M. M. - C. P. - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA  M. P. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO " MONICA  CRESCINI" GESTITA DALLA COOP. COLLABORIAMO - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA SIG. C. R. L. PRESSO LA COMUNITA' S. GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG. B. M. PRESSO LA RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - MESE DI DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI 2 MOTOVEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL. - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZAF261A13D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO SANTA LUCIA DICEMBRE 2018  - ASSEGNAZIONE SERVIZI DI PERCORSI TEATRALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DIRETTA DEL VERDE COMUNALE NELLA ROTATORIA VIA  COLLI STORICI - VIA SALVO D'ACQUISTO - 2018-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DI EVENTI - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA AD ELETTRODOMESTICI VARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA PERIODO GENNAIO 2019-DICEMBRE 2020. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.R.E. DESENZANO SNC DI RIZZETTI &amp; C. DI DESENZANO DEL GARDA. CIG N. Z9025D8F78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI FINO AL 28.02.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z062617D7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI CENTRI SOCIALI DI DESENZANO E RIVOLTELLA - CIG 7175887149 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA DEI DUE CENTRI SOCIALI COMUNALI DI DESENZANO (COMPRESO UFFICI) E RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR XI/601 DEL 01/10/2018 AVENTE AD OGGETTO "CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO D/G - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 01/01/2019 - 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5125D03EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PARTNERSHIP /SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON POS IMPIANTI PUBBLICITARI NELLE ROTATORIE 14-23-26-27-28-31 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANIMAZIONE DURANTE WEEKEND NATALIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z90262DD68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURA  DI  ARCHIVIAZIONE DATI E VIRTUALIZZAZIONE. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA CAPPELLETTI - CIG.Z7D262C2BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INTERAZIONE CULTURALE TRA NONNI E NIPOTI SUL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VIANDANZE PER INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA IN PIAZZA GARIBALDI, CON POSA N.3 IMPIANTI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA DI VIA AGELLO/VIA GIULIO CESARE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2018 - MODULO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - DESENZANO DEL GARDA, 10.12.2018 - CIG N. Z9F262C6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER EFFETTUARE POTATURE  STRAORDINARIE  SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZAB262CE25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PRESSO LA MARATONA - DOTT.MAURIZIO RAISONI CIG ZE326103AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RISAGOMATURA SIEPI  2018 - SOLE SERENO SOC. COOP. ONLUS CIG Z6E25FB431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO EX CASA CANTONIERA CASERMA CARABINIERI   - DITTA SAB TERMOIDRAULICA  CIG ZEC260F669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDILI AGGIUNTIVI PER SCUOLABUS - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1018 DEL 18/9/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INDIPENDENTEMENTE A SOSTEGNO DELLE  INIZIATIVE PREVISTE PER  IL  25°  ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE  DELL'ASSOCIAZIONE E DEL NETWORK "DIPENDE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G. B. BOSIO" ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BIAGIO PER UTILIZZO TEATRO SAN MICHELE - RASSEGNA TEATRO BAMBINI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA  TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA.  -  ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA LA TECNICA SPA DI CURNO (BERGAMO). CIG N. ZDA2623CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGREGAZIONE DATI DA BANCHE DATI DIVERSE E FORNITURA FLUSSI ELABORATI PER CONTROLLI E ACCERTAMENTI TARI. T.D. ME.PA. DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO CIG ZE925F1918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MISURE DGR XI / 602 DEL 01/10/2018 - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2018 - RIPARTO AI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/201+ - MISURA 2 - SIG.RA P.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE / FORNITURA PASTI MENSA CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018/8 CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TASSA RIFIUTI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLI DAL VIVO - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TEATRALE BRESCIANO  RASSEGNA DESENZANO TEATRO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI DEL 25/1/2019 E 9/2/2019- CIG Z5425FC7A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2421F1563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DEL LAVAGNONE - CIG Z9D25FD573 DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRO "SALUTI DA...DESENZANO" - CIG ZF12614341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POSIZIONAMENTO POSTAZIONE SELFIE IN PIAZZA MALVEZZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7C2604EF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. N. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018.  CIG. 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE A DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER ATTRAZIONI  SPETTACOLI VIAGGIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE PIANO NEVE E PER CONDIZIONI AVVERSE METEREOLOGICHE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO  MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ASPETTANDO IL 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI  DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER L'AULA DIDATTICA MULTISENSORIALE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO TRIMESTRE 2019 - CIG 6660147F28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2018 - MANTENIMENTO ABILITAZIONE RILASCIO CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO PER IL DIPENDENTE SANDRI CLAUDIO - CIG N. ZF62620F8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE  ANNO 2018 E TRIENNIO 2018-2020. PERSONALE  NON DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S. L. P. PRESSO L'APPARTAMENTO MESSO A DISPOSIZIONE DAL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "MUSICA PER AGGREGARE - YAMAHA CLASSBAND". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E I SINDACATI DEI PENSIONATI A FAVORE DI PENSIONATI E ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI - ING.FERRUCCIO MASSARDI - CIG ZEA25F5918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE  RELATIVO ASFALTATURE STRADE COMUNALI INVERNO 2017 CUP I17H17001070004 CIG 73090903E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO/SMONTAGGIO DI TELI IN PVC STAMPATI PER STRUTTURA CON BASE IN CEMENTO - INVERNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAVOLI E GAZEBO PER SUPPORTO INIZIATIVE DELLE SCUOLE MEDIANTE ORDINE SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2018 - ISCRIZIONI A MODULI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE  DIPENDENTI CON QUALIFICA RSSP E ASPP - BRESCIA, 17.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONI AD INIZIATIVE FORMATIVE NELL'AMBITO DEL XXXVIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - 3-7.12.2018, ABANO TERME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSERVATORE PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ALLA DOTT.SSA MANGANI CLAUDIA PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE, STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE -  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI AUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/2019 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CONDIVISIONI 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL PRIMO CICLO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER PROGETTO "SCACCHI A SCUOLA" - PROCEDURA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA GUIDATA ALLA  MOSTRA "MICKEY MOUSE - UN SOGNO LUNGO 90 ANNI"  PER LE LE CLASSI  4^ DELLE SCUOLE PRIMARIE PARTECIPANTI AL CONCORSO "MATTONCINI IN MOSTRA" -CIG Z0C26069A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO STAMPA ANNUNCI FUNEBRI QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z062609133</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESENTI SU CAVO ELETTRICO IN VIA DI VITTORIO RIVOLTELLA - CIG Z742606B32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI  - ING. MARCO ROSSI  -CIG Z3825E2A32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018: TRASFERIMENTO PER MOBILITA'  DAL COMUNE DI CAINO  (BS) DELLA  DOTT.SSA  MARIA  BUZZONE AI SENSI DELL'ART. 30  - D.LGS 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE DEL KIT MOBILE LETTURA TARGHE LAISECURITY PRO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAIS SRL DI BRESCIA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG N.Z8B25E69BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SUPPORTO A VERIFICHE CAPACITA' PONTI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z0625F5A64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESUMAZIONI PRESSO IL CAMPO MONUMENTALE DEL CIMITERO DI DESENZANO D/GARDA  ASSEGNAZIONE LA CASCINA DI DESENZANO D/GARDA  CIG ZF625F5868 E SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL  CIG ZDB25F59F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TERRAZZA RISTORANTE CENTRO BALNEARE DESENZANINO - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI SRL  - CIG Z8F25F5B0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTP N 685/1/18 DEL 18/09/2018 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTP N 685|1|18 DEL 18.09.2018 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO ING. DIEGO GUERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" PER  LA SIG.RA  M.  M. - PERIODO 17.11.2018/31.12.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO AMA". ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BABY SITTING  PER L'ATTIVAZIONE DI UN GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO PER GENITORI DI BAMBINI DISABILI - CIG Z8325F1DF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA PICCOLE SPESE A FAVORE DI INDIGENTI / INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RISTORAZIONE PER ANZIANI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE E FORNITURA PASTI MENSA  CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - CIG 670927902F - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE B. Y. PRESSO LA COMUNITA' FIOR DI LOTO DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - PERIODO 20.11.2018/31.12.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/1341.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI DEGENZA INDIGENTI/INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. DEL TERRITORIO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO RETTA SIG.RA R.R. DOVUTO AD AGGRAVAMENTO CONDIZIONI SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA PER INCARICO VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTI DGR 30.3.2016 N.X/5001 - ING. MASSARDI FERRUCCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA PER LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EX ACCISA E CCNL ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO 2018 - DITTA PARADELLO GREEN SNC CIG ZAC22AA6C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER TINTEGGIATURA PALAZZO BAGATTA CUP I15H18000460004 CIG 7703659C81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RISAGOMATURA SIEPI COMUNALI CIG Z6E25FB431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA EX IDROSCALO DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA DIFESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI COMUNALI - ANNO 2018 CIG 7580256124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CREST QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6E25ED1B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE "CRESCERE CON LA MUSICA" A.S. 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA SCUOLA DI MUSICA" DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI  BANDO "BUONO SCUOLA COMUNALE" A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA GILET AD ALTA VISIBILITA' PER PEDIBUS E TARGA "L'ALBERO DEI CACHI" - CIG Z2925CADA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI SEGNALETICI PER MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 1. SIG.RA P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CIG 762767193A CUP I17H18001170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO DURIGHELLO CUP I17J18000210004 CIG 7634072B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RESTAURO MURA DEL CASTELLO 2° STRALCIO CUP I13G18000040004 CIG 7634073C52 -  DITTA  CORES4N SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO  24.10-31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TESSERE LEGAMI  - DGR X/5878/2016    AZIONE 2 - SPESE PER MATERIALE  DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2018/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER LABORATORI CUCINA PER BAMBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO CONTRIBUTO  ERRONEAMENTE VERSATO DAL  COMUNE DI SIRMIONE AL COMUNE DI DESENZANO D/G PER L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA BAZOLI - POLO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO I.P.S.E.O.A. CATERINA DE' MEDICI DI DESENZANO DEL GARDA, PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE E DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO - A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DEL GIURAMENTO POLGAI: AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AL MAESTRO LUIGI BONIZZARDI PER LA DIREZIONE DEL CORO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 - COMMA 5 QUATER - LETT. A- D.LGS. N. 267/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIQUALIFICAZIONE VIA IRTA CUP I17H18002040004 CIG 7692536187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP I11B18000290004  CIG 7634068833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ASFALTATURA ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP I17H18002050004 CIG 7692516106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE DISLOCATO SUL TERRITORIO COMUNALE CUP I17D18000310004 CIG 76424068EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PRESSO SCUOLA PRIMARIA LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA TONOLI TENDE SAS - CIG Z7025D609B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORIERE - ASSEGNAZIONE DITTA  METALCO - CIG ZB125C7C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INAUGURAZIONE  DI UNA PANCHINA ROSSA NELL'AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CORI DELL'AVVENTO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RISTRUTTURAZIONE INTERNA APPARTAMENTO VIA E.PAPA - CUP I15J18000050004 CIG 75311841A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE PER RICARICA CAMPO DI INUMAZIONE DEL CIMITERO DI DESENZANO D/G - CIG Z5A25C404D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO - ANNO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MAGRI MORENO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG N.ZB825D4107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E DELLE ATTIVITA' CONNESSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 560246545F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI E VARIE AREE COMUNALI - PERIODO 01.06.2018-31.12.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE623E9C5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO INCLUSIVI - DITTA STILE URBANO DI ABBIATEGRASSO - CUP I11D18000070006 CIG Z202586601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RESTAURO MURA DEL CASTELLO 2° STRALCIO - CUP I13G18000040004  CIG 7634073C52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO DURIGHELLO - CUP I17J18000210004 CIG 7634072B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA CAPACITA' PORTANTE PONTI - PROF.ING.EZIO PILAR GIURIANI E ING.SARA LODA  CIG ZBC25C8BBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL GRUPPO FOLCLORISTICO "CUORI BEN NATI" PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA SICUREZZA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "52° FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE  "NOSTRA AETATE APS" PER MANIFESTAZIONE "TENDE DI NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI EX CONVENZIONE E EX  D. LGS. 65/2017 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - AUTUNNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI"- AUTUNNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL READING "IL RACCONTO DELL'ISOLA SCONOSCIUTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSETTO AGGIUNTIVO MULTUFUNZIONE SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER IGIENE BAGNI E LOCALI VARI SITUATI PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "MICKEY 90" . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARDIGO' SRL DI SESTO ED UNITI - CIG N. Z8025C40BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 PER DUE ANNI EDUCATIVI  FINO AL 31/07/2020 ALLA DITTA DAC S.P.A. - CIG Z5125D03EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 PER DUE ANNI EDUCATIVI ALLA DITTA P. M. GREGORELLI - CIG Z8625CB8FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 4/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B25CBA57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ 2018 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COOPERATIVA LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016  - CIG ZC225CC24D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEI FAMILIARI CON ESENZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO CAG PER PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-ECONOMICHE, ANNO EDUCATIVO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DALLA SIG.RA G. M. E DAI FIGLI MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/1769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 PER DUE ANNI EDUCATIVI  FINO AL 31/07/2020- CIG Z8D25BB613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE R. G. - A.S. 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO COMUNE DI LONATO DEPURATORE LOC. CENTENARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA MURATORE - DITTA ANTONUTTI F.LLI - CIG ZA425A20207A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI AI SENSI D.LGS.N.118/2005 -  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI  PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI  - ASSEGNAZIONE DITTA  CLIMA SERVICE SRL - CIG Z0925B3F28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RISTRUTTURAZIONE INTERNA APPARTAMENTO IN VIA  E. PAPA - CUP I15J18000050004 CIG 75311841A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA CUP I18C18000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI" - BRESCIA 15.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PER LAPIDI CIMITERO MONUMENTALE DI DESENZANO - CIG Z5C25BE79E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON ASSOCIAZIONE "GARDA I CARE" PERIODO 1/11/2018 - 31/10/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CARTELLIERA PER SCUOLA "TREBESCHI"  MEDIANTE ORDINE SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. ASSEGNAZIONE FORNITURA PER LA FORNITURA DEL TABLET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADDOBBIAMO IL NATALE" 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALI E PARITARIE PER L'ALLESTIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL C.F.P. ZANARDELLI - U.O. DI DESENZANO DEL GARDA - PER L'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO D'ASCOLTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE E DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO - A.F. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO DOTECOMUNE AVVISO 4/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG ZB125A993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE SPESE DI RISCALDAMENTO PER IL PATTINODROMO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI " GHIZZI, DAL MOLIN, MONTECROCE, MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI" PERIODO 1/9/2018 - 31/8/2019 . PRO DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO "VALLONE" - CIG Z8425BE6A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - CIG Z1925815AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ANTINCENDIO -  ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT  CIG Z9225BE09A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2018 - CUP I17H18001170004 CIG 762767193A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA E SERVIZIO PULIZIA / SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DESENZANO 01.12.2018 - 28.02.2019 - PROROGA TECNICA CIG 7175887149 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA  UTILIZZO N.2 DISPOSITIVI  KIT COMPLETO SISTEMA CONNET MOBILE DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE E LA STAMPA DEI VERBALI ACCERTATI CON LA TELECAMERA LAIS SECURITY PRO PER LA POLIZIA LOCALE PER  DUE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA INCLOUD TEAM SRL DI BRESCIA.  C.I.G. N. ZA42580633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUL ME.PA. DI ARTICOLI VARI DI VESTIARIO RELATIVI ALLA DIVISA INVERNALE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. FORNITORI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPRIMERSI TRAMITE FIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO ANNO 2019. C.I.G. N.Z4925B3108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE ASFALTATURE STRADE COMUNALI ESTATE 2017 -  CUP I17H17000580004 CIG 718314244C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI EVAC SCUOLA LAINI  - P.I. LORENZINI BRUNO - CIG Z11257EF3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORPI IDRICI DEMANIALI - ANNO 2018 - CIG Z19259D5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DOSSI ARTIFICIALI - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG Z4F259BD17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA ELETTRICISTA - DITTA  GARDA IMPIANTI - CIG ZB8259BCF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SPEED CHECK - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z62259BD4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SILOS PER SALE DA DISGELO -ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL CIG Z4A25A20BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIMITERI COMUNALI  - ASSEGNAZIONE COOP. LA CASCINA - CIG Z10258F7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNI 2019 E 2020 - CIG Z392598041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO "100 METE D'ITALIA" 2018 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGGI  E POSIZIONAMENTO TABELLONI REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE 2018 - DITTA CORRIERE BONATI OMAR - CIG Z1F259C3C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFFIATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONI - DITTA SANGIORGI ANNAROSA CIG ZD025ADDCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PAGINE PUBBLICITARIE SUL PERIODICO LOCALE DIPENDE - GIORNALE DEL GARDA PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZDC25AC690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PACCHETTO DI STRUMENTI CONSULTABILI ON LINE "BANCA GIURIDICA SILVER" (EX LEGGI D'ITALIA) PER 20 POSTAZIONI - TRE ANNI - O.D.A. SU ME.PA. - CIG Z0B25AA0DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 5 AUTOCARRI PER I SERVIZI TECNICI E 1 PICK-UP PICCOLO PER SERVIZIO ECOLOGIA.. -  SUDDIVISIONE IN 3 LOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 2 MOTOVEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "VEICOLI IN NOLEGGIO 13"  LOTTO 1 - NOLEGGIO DI  2 AUTOVETTURE TOYOTA YARIS 1,5 HIBRID COOL PER SERVIZI SOCIALI - TIPOLOGIA CONTRATTUALE 48 MESI/60.000 KM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "VEICOLI IN NOLEGGIO 13"  LOTTO 3 - NOLEGGIO DI 1 FURGONE FIAT DUCATO C5 PER SERVIZI TECNICI - TIPOLOGIA CONTRATTUALE 48 MESI/80.000 KM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DEL GIURAMENTO DEL 201° CORSO ALLIEVI AGENTI DELLA SCUOLA POLGAI - FORNITURA A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 ANCHE TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FRANZINI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1D259A7C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURE AMMALORATE - CIG Z5C2580762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "MICKEY MOUSE UN SOGNO LUNGO 90 ANNI" ALLA GRAFFITI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0E231515A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI AIUOLE NATALIZIE - NATALE 2018 - CIG Z1225A1F5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 3 TAMBURI E TONER VARI. TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC DI TERNI CIG Z0D25A1240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI. PROROGA TECNICA DAL 01.12.2018 AL 28.02.2019. CIG: 7175887149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO "BULLOUT" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - APPROVAZIONE ATTO DI PARTERNARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO DITTA BETON ASFALTI SRL - CIG Z8B25A209A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE SETTORE GIARDINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA  BOSCHETTI ROBERTO - CIG Z3625A203E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG. Z60259FC80 - CIG. Z2A259FCA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" PER I SIGG.RI : M.G. - M.M. - C.P. - MESE DI NOVEMBRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELLE CORSIE DI MARCIA DI VIA AGELLO ZONA 30 - CIG 7677424AB3 CUP I17H18001920004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AMPLIAMENTO PARCHEGGIO SUD STAZIONE CUP I14E180000150004 CIG 7677429ED2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA SOLO 1 DELLE FUNZIONALITA' PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO D'IMPRESA - CIG. Z20258FB09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA - RIPARAZIONE FIAT PANDA TG: EB349GC - CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DA PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA DI ABBONAMENTI E PRONTUARI PER POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 - DITTA F. APOLLONIO E C. SPA - CIG Z7F25719BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PRONTO INTERVENTO (REPERIBILITA' E CHIAMATA AD USCITA) IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE  ANNO 2018 -  CIG Z1325986AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO TEATRO ALBERTI PER SPETTACOLO DEL 9/11/2018 -  CIG ZEF2592324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOCCAGLI PER ETILOMETRO SERES 679 E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TRAMITE O.D.A. - ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B.M. SERVIZI DI ORIGGIO (VA) CIG: ZF425916C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 18 NOVEMBRE 2018 .  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE S.COOP. SOCIALE ONLUS -  CIG:  Z4C2595E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ARCH.ZAGLIO MAURIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER PIANO PISTE CICLABILI - CIG Z872587FCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE SETTORE MANUTENZIONI - DITTA CENTRO GAMMA  TERMOSANITARIA SPA - CIG Z632597ED4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE  DISLOCATO SUL TERRITORIO COMUNALE DI DESENZANO D/G CUP I17D18000310004  CIG 76424068EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO INCLUSIVI  - CUP I11D18000070006 CIG Z20258661</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - CIG Z1925815AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B)  -  DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS DI GARDONE VALTROMPIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA BAGNI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG 7175887149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 6  PROROGA TECNICA FINO ALL'ATTIVAZIONE ED AL COMPLETAMENTO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 7 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE - PROROGA TECNICA  FINO A NUOVA ASSEGNAZIONE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:  66548468A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>HALLOWEEN IN CASTELLO MERCOLEDI' 31 OTTOBRE 2018  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>HALLOWEEN IN CASTELLO 31/10/2018 - ASSEGNAZIONE INCARICO PER SPETTACOLO DI CLOWNERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA T. D. PER LA PROROGA DELL'OSPITALITA' PRESSO L'ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA FINO AL 13.10.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DISPESA N.L 2018/1770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA SIG.RA R. S. E DEI FIGLI MINORI PRESSO LA COMUNITA' FIOR DI LOTO DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - INTEGRAZIONE SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/1342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE RETTA RSA RESIDENZE ANNI AZZURRI DI VILLANUOVA S/C PER LA SIG.RA C.G. CHE VIENE TRASFERITA DA RSA VILLA OCEANO IN DATA 25/10/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 25/10/2018 - 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CDD DI T. M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER MINORE FREQUENTANTE L'ASILO NIDO "POLLICINO" DI VIA PESCALA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 7624165BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2018 - CIG 6876878340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI PER DISABILI E BOLLINI OLOGRAFICI COMANDO POLIZIA LOCALE- ODA SU ME.PA. DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG Z9A25892A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI AUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/2019 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SANITARIO PER RINVIO MANIFESTAZIONE "UNA DOMENICA DA BRIVIDO" - MERCOLEDI' 31 OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO IN CASTELLO " UNA DOMENICA DA BRIVIDO"  DOMENICA 28 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO CACCIA AL MISTERO ALL'INTERNO DEL CASTELLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO " UNA DOMENICA DA BRIVIDO" 28 OTTOBRE 2018 A ASS. MUSICALMENTE CIG ZC5258694C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI - DITTA  C.B.C. COSTRUZIONI SNC - CIG ZCF257B1B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANALISI DI LABORATORIO PER VERIFICA MATERIALE INERTE - CIG Z3525895D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTEST CREATIVO "MATTONCINI IN MOSTRA" CLASSI 4^ SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE GADGET PER PREMIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSIZIONAMENTO BASAMENTO E SOSTEGNO PER SCULTURA LEONE SAN MARCO PRESSO IL MUSEO CIVICO RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI OSPITALITA' PER INCONTRI CULTURALI DA REALIZZARSI IN BIBLIOTECA NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI  TEATRALI INSERITI NELLA RASSEGNA SOVRACOMUNALE "CITTA' DOLCI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TITOLI DI INGRESSO PER SPETTACOLI RASSEGNE TEATRALI  DEL 15/12/2018 E 3/2/2019 - CIG ZEE25832A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREA VERDE SOTTO IL VIADOTTO - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - DITTA IDROSYSTEM SNC CIG Z212576B46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO CONNESSIONE INTERNET SCUOLA LAINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO DI UNO STUDENTE  (COD. 3-2018) -  ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018- ASSUNZIONE DI 2 OPERAI QUALIFICATI CAT. B1 A TEMPO INDETERMINATO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO EX ART. 16 L. 56/87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INSTALLAZIONE CREAZIONI ARTISTICHE LUMINOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVIITA' NATALIZIE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME GR.80 FORMATO A4 E FORMATO A3 RICICLATA E NATURALE. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA MAESTIPIERI SRL DI GENOVA CIG Z512571143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE "BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE PER L'ACQUISTO DI UN PASTO COMPLETO O RIDOTTO" PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER UN TRIENNIO, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN BIENNIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LOCALI IN VIA TOBRUK PER SEDE A.T.S. - OPERE EDILI ED ELETTRICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER ABBATTIMENTO ALBERATURE AMMALORATE - CIG Z5C2580762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RETI PER CANESTRO BASKET - ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO  SNC - CIG ZF3257EF5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE COLLAUDO CARBURANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INSTALLAZIONI LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2018 -  CIG Z5D256FBFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI E PARROCCHIE CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DELLA SIG.RA LUCIETTA VERTUCCIO DAL COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AUTUNNALI PER ASPORTAZIONE ERBE INFESTANTI CON MEZZO MECCANICO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3824C1371</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU SULLE AREE FABBRICABILI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ANNUALITA' DI IMPOSTA 2014 - 2015 - 2016 - 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG Z5224729A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI SULL'INSERTO DEL GIORNALE DI BRESCIA  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB62568F9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA E PULIZIA AREE VERDI VIADOTTO ZONA EST - CIG Z342567565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAMBURO E TONER VARI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA TECNO OFFICE SNC DI TERNI CIG ZE5256AFE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PORTI E SPIAGGE - INTEGRAZIONE SERVIZIO CIG Z87256D452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO PALAZZO  TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PLANIMETRIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA RICOLLOCAZIONE DEI BANCHI DEL MERCATO STAGIONALE ATTUALMENTE COLLOCATI IN PIAZZA CAPPELLETTI. RICOLLOCAZIONE IN PIAZZA CAPPELLETTI - PIAZZA MATTEOTTI E VIALE ANELLI - SPOSTAMENTO TEMPORANEO E PROVVISORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRO "IL TEATRO ALBERTI DI DESENZANO DEL GARDA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZEF2563BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2018/2019 - ASSEGNAZIONE INCARICHI - INTEGRAZIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI AUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/2019 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PER  LE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SQUADRA ANTINCENDIO PER MANIFESTAZIONI "MATTONCINI IN CASTELLO" 20 E 21 OTTOBRE 2018 E "UNA DOMENICA DA BRIVIDO" 28 OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO SISTEMISTICO PER LA CONSOLE AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PRODOTTI  PRAIM (THINMAN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO ENTE DOVUTO  ALL'ARAN  PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELLA SALA CONSILIARE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - CIG Z5E25485D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE PREVENZIONE LEGIONELLA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DI DESENZANO DEL GARDA - CIG ZF4255C999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA R.S.D. MONSIGNOR  P. RAMPI GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S.A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. D. PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO" GESTITA DALLA COOP. AGORA' - MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/1388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI "VILLA ZANARDELLI" - MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/148</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' DISABILI "TROBIOLO" - MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. P. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO - MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA SIG. C. R. L. PRESSO LA COMUNITA' S. GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA - MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C.S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG. B. M. PRESSO LA RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - MESE DI NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INDAGINE AMBIENTALE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - CIG Z8825661E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI GUARD RAIL - ASSEGNAZIONE DITTA SI.SE SRL CIG ZA3255373F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA DI GESTIONE APPLICATIVO M.U.A. -  MOTORE UNICO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ASSEGNAZIONE FORNITURA CANONE SERVIZIO CLOUD E RELATIVA ASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL TAR LAZIO AVVERSO DELIBERAZIONE CIPE N. 42 DEL 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z5C252DEB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SANITARIO PER MANIFESTAZIONI  "MATTONCINI IN CASTELLO" E "UNA DOMENICA DA BRIVIDO" AUTUNNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE INTEGRAZIONE SERVIZIO - CIG Z3B255B817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE UBICATO ALL'INTERNO DEL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO - CIG ZF92540FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" ALLA SIG.RA L. M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA  2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER  INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MATTONCINI IN CASTELLO 2018": AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CREMONA BRIKS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA VIA ROMANINO - CIG 724510736F  - CUP I17B17000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  IMPIANTO DI VENTILAZIONE PALAZZO TODESCHINI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG  Z84250C65F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE EX LAVATOI - INTEGRAZIONE OPERE DA FABBRO - DITTA PALLENI VINCENZO - CIG  ZB5240819C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - OPERE  EDILI - DITTA CASA SERENA  - CIG Z772536473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI  DA FABBRO SUGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. - CIG Z122541916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE CALZATURE E D.P.I. PERSONALE DIPENDENTE. TRATTATIVE DIRETTE SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 6" LOTTO 1 -  PROROGA FINO ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI I SPONSORIZZAZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SEMINARE IL FUTURO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE AL CORSO "LE NOVITA' SULLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DOPO IL CCNL 2018-2020 DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI" - MILANO 24.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS TG.AP047NY  IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ISTRUZIONE - VARIAZIONE IMPORTI  IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI SUL CAP.3146.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTEST CREATIVO "MATTONCINI IN MOSTRA" CLASSI 4^ SCUOLE PRIMARIE - ASSEGNAZIONE FORNITURA GADGET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL VOLUME DELL'AUTORE LOCALE TULLIO FERRO PRESSO IL SALONE GINO BENEDETTI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINFRESCO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z37254B42B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. PRO-BRIXIA PER STESURA PERIZIA STIMA PER VENDITA IMMOBILE DENOMINATO EX ITC - CIG Z5825364EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE CIMITERI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI BORTOLOTTI  - CIG ZE12540A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - INTERVENTI DA ELETTRICISTA - DITTA GARDA IMPIANTI - CIG ZCF25364A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI VENTILAZIONE PALAZZO TODESCHINI - INTERVENTI EDIL I ED ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO SOVRACOMUNALE AFFERENTE ALL'AGENZIA EURODESK DI SAREZZO PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREC DIFFUSO 2018. TRASFERIMENTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE A COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE AGLI UTENTI SUL COSTO DELLA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE BEATO G. TOVINI ONLUS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE TEMPORANEE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO DI GARANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA ANZIANI E AUSILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018/7 - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONI QUALE SPESA DI RAPPRESENTANZA MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z792545825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURA DI ARCHIVIAZIONE DATI  E VIRTUALIZZAZIONE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI IN TRADUZIONE INGLESE DI AUTORE LOCALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "NOBEL PRIZES SCIENTISTS AND POETS ON LAKE GARDA" - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z79253583E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI E PARTITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLA SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A QUESTO COMUNE PER LE SPESE ANTICIPATE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO  D/09 DEL 2018 - UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. C) DEL D.LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE SITO WEB "WWW.ONDE.NET"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA APPLICATIVO  UTILIZZATO PER LA  GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MOVIMENTAZIONE PERSONE A RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA IN OCCASIONE DI SPETTACOLO PREVISTO PRESSO IL TEATRO GIOVANNI XXIII MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z87252F8FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DELLA FESTA DELLE FORZE ARMATE E GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE 2018 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO E DEL CENTRO MISSIONARIO DELLA CONSOLATA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANTUMAZIONI AUTUNNALI DELLE AREE DI PREGIO - CIG ZF425240A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 - BRESCIA TRASPORTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RESTAURO  MURA CASTELLO 2° STRALCIO - CUP I13G180000400004  CIG 7634073C52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO DURIGHELLO - CUP I17J18000210004 CIG 7634072B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE LOCALI IN VIA TOBRUK PER SEDE A.T.S. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STACCIONATA  IN LEGNO A PROTEZIONE FOSSO PRESSO VIALETTO SPIAGGIA LA ZATTERA - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI F.LLI  - CIG ZC7252251E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI ASILO NIDO COMUNALE VIA PACE - GEOM.PAGANI GIANCARLO - CIG Z5C2536409</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. LLOYD'S SINDACATO QBE DELLE FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT ANNO 2018 - POLIZZA N. A2LIA01222G - CIG 606591790E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ELETTRICI PRESSO CASERMA CARABINIERI  - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA IMPIANTI - CIG ZA825201FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI  SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA  NUOVA MACINATI -  CIG ZD62525208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA DORMITORIO GUARDIA DI FINANZA - ASSEGNAZIONE DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG Z5D25251C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO 2018 IN CASTELLO: NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TENSOSTRUTTURE CERTIFICATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 9/11/20108 -  CIG Z34252F444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.1015/2018 E  IMPEGNO DI SPESA - ISCRIZIONE A CICLO WEBINAR IN MATERIA DI CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "UN IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO" - BRESCIA, 22.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO " A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO - V EDIZIONE - EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA PRESENTATO DA GANELLI DINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1624DCE46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE DALL'AVVOCATO MARIAFRANCESCA CREA NELL'AMBITO DELL'INCARICO DI DIFESA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO L'ASSOCIAZIONE CON NOI E DOPO DI NOI ONLUS ED ALTRI - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI F.M. PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 - CIG 65745301CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG ZC625251A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER PIANTUMAZIONI AUTUNNALI DELLE AREE DI PREGIO - CIG ZF425240A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "VEICOLI IN NOLEGGIO 13" - LOTTO 6 , PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI 2 AUTOVETTURE FIAT 500X PER LA POLIZIA LOCALE, DURATA  48 MESI / 100.000 KM - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA - CIG 7163241D76 CIG DERIVATO 7637077B4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. TALATA SUB DESENZANO PER LA PULIZIA SUBACQUEA DEI FONDALI DEL PORTO DI RIVOLTELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA  DI STRADA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CIG 70517865E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZNAO DEL GARDA E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2018 - CIG 6876878340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E PUNTI D'INCONTRO DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SIAE - SALDO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE UTENTI ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2018/2019, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z09251E0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 4 - SIG.RA P.H.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 4 - SIG.RA S.E.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE PALESTRA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - CIG Z7B250C3F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA FONDAZIONE COZZATI GIRARDI ONLUS A FAVORE DELLA SIG.RA S.A. PERIODO 01/11/2018 - 31/12/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018 PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI- SORVEGLIANZA ENTRATA- USCITA SCUOLE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18.11.2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER L' AULA DIDATTICA MULTISENSORIALE NELLA  BIBLIOTECA COMUNALE-  CIG ZF92516F2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RILEVATORI DI VELOCITA'  - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z1425148FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LO SPOSTAMENTO PROVVISORIO E SPERIMENTALE DEL MERCATO STAGIONALE DEL MARTEDI' ATTUALMENTE COLLOCATO IN PIAZZA CAPPELLETTI. RICOLLOCAZIONE IN PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2018 - CUP I17H18001170004 CIG 762767193A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA FONTANELLA  PRESSO L'AREA MADONNA DELLA VILLA - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI F.LLI - CIG Z16250C623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PORTA BICICLETTE - ASSEGNAZIONE DITTA LODA  FRANCESCO &amp; C. SAS - CIG ZD3250DDA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - TRASFERIMENTO PER  MOBILITA' VOLONTARIA DELLA SIG.RA STEFANIA ROBERTI DAL COMUNE DI RONCADELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  STAMPA, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE CALPESTABILI PER TRE EVENTI CULTURALI. ASS. GARDA INCISIONI DI LOVATO CIG Z33250E677</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SEMINARE IL FUTURO 2018" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4D2518768</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO (CAT. B1 POSIZIONE ECONOMICA B1) PROCEDURA DI RECLUTAMENTO EX ART. 16 LEGGE 56/87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE 2018 PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. RICOGNIZIONE ECONOMIE FONDO  2017 DA DESTINARE AL FONDO   2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL'ATS DI BRESCIA PER L'EVENTO "SEMINARE IL FUTURO 2018" IN PROGRAMMA IL GIORNO 14 OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L'AULA MULTISENSORIALE BIBLIOTECA COMUNALE- CIG ZA22516E46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROTOCOLLO LEGIONELLOSI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA SERVICE - CIG ZE82500F81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  AREA VERDE  ZONA VIADOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA  MASTER GREEN - CIG ZCC2504B9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SISTEMAZIONE PANCHINE - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI SNC - CIG ZC6250B1EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GRIGLIE, CANALI DI SCOLO, CADITOIE - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI SNC - CIG Z7825041B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - FASCIATOIO PER SCUOLA GIOVANNI PAOLO II - ACQUISTO SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACQUISTI SU PIATTAFORMA SINTEL (ARREDI 3N - MOBILFERRO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER REALIZZAZIONE IMPIANTO VENTILAZIONE PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSERVATORE MUSEALE PER IL  QUADRIENNIO 2019/ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELL'ACCOGLIENZA" DELLA SCUOLA SAN GIOVANNI - 26 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI (1° OTTOBRE 2018 - 30 SETTEMBRE 2019) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD72507CA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU ME.PA. CON O.D.A. BANCA DATA "FORMULA" AREE CONTABILITA' E TRIBUTI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 - CIG ZDC2505DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DOTE COMUNE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE SPORTIVE E CULTURALI AUTUNNO/INVERNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL'ATS DI BRESCIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA EINSTEIN - CUP I17D18000220001 - CIG 75701827CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI PER ELIMINAZIONE UMIDITA' DI RISALITA - ASSEGNAZIONE DITTA MARZOCCHI - CIG Z8E24E0FF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - ALTA SCUOLA PER L'AMBIENTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FINALE DEL PROGETTO CLIC PLAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE "1° TROFEO BOXE CITTA' DI DESENZANO" S.S.D. BOXE LORENI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO E RILASCIO CERTIFICAZIONI CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE - DITTA  FRERADUE DI FRERA FABRIZIO &amp; C. SNC - CIG Z5724F69F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA DELLA DELEGAZIONE  DELLA CITTA' GEMELLATA DI WIENER NEUSTADT (A) - 23 SETTEMBRE 2018 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE - CIG Z3A24FF04B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG ZDA24E0FD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA PER EVENTO "GARDASEE CLASSIK" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2018- SPESE  PER COLLEGAMENTI TELEFONICI STRAORDINARI NEI GIORNI DELLE VOTAZIONI E PER LA RACCOLTA DEI DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO "ANAGRAFE COMPLICATA" - SAN ZENO NAVIGLIO, 21.09.2018 - CIG N.ZEC24FD5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO SISTEMISTICO PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO PRESA CABLAGGIO SEDE COMUNALE E PRESA TELEFONICA SCUOLA TREBESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TRIENNALE MAPCONTROL GESTIONE CONTROLLO STRUTTURE RICETTIVE PER UFFICIO TRIBUTI - O.D.A. SUL ME.PA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA HYKSOS SRL DI MARENO DI PIAVE (TV) - CIG N.ZED24F5F63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER NR.2 MESSI NOTIFICATORI ODA ME.PA. UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA CIG ZEC24F41B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI RILASCIATE AL COMUNE DI DESENZANO D/G - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER PARTECIPAZIONE AD UNO SPETTACOLO MUSICALE POSTICIPATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACQUISTI SU PIATTAFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE "PIRLENFEST" ALL'ASSOCIAZIONE RUOTE D'EPOCA DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO IL 22.9.2018 PER LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO - ASSEGNAZIONE INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE "MUSICAL-MENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO E OMOLOGAZIONE SEDILI AGGIUNTIVI PER ACCOMPAGNATORI SU N. 2 SCUOLABUS - AFFIDAMENTO  SU PIATTAFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI A POLVERE DA KG. 2 E SMALTIMENTO DI QUELLI ESISTENTI UBICATI NEI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI  - CIG Z4524F3411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AL CORSO "I RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA" - BAGNATICA, 20.09.2018 - CIG  N. Z8624F2345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO "LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2019-2021" - VILLAFRANCA, 05.10.2018 - CIG N.Z4624F2A88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ASILO NIDO POLLICINO  - S.T.S.  SOC. COOP. - CIG ZC224D9C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE MONOSPLIT  EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z4B24D9CD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO APPARTAMENTO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG Z6424DCFB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINOV ESCOCO E MARTIRE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA A. CODICE CIG ZE124825EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MARTINO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL PERIODO 16/9/2018 - 31/8/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.8.2027 - GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO CIG 76109502A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO PATTINODROMO - ASSEGNAZIONE INCARICO GEOM.MATTEO CAPPELLI - CIG Z8624E912E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 3 ANNI - CIG 7620519B35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ELEFANTI VOLANTI SOC. COOP. SOCIALE. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO - CIG 7624165BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO ONLINE   PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO  -  DITTA F. APOLLONIO &amp; C. DI  BRESCIA - CIG: ZC524EF96C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018 PER PROROGA  DEI CONTRATTI DI CUSTODIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E DEL PUNTO DI INCONTRO DI SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI - ASSEGNAZIONE DITTA B.G.M. DI BREDA GIANPIETRO - CIG ZAD24E95CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA OPERE DA FALEGNAME - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG ZD724A6B98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA OPERE DA PITTORE - ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG Z6A24A6BA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA OPERE  EDILI - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI F.LLI CIG Z7124A638E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA E SISTEMAZIONE PIAZZALE CASERMA CARABINIERI   - ASSEGNAZIONE DITTA  BONATTI CLAUDIO GIANNI CIG Z7824A6B7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PENSILINA E SISTEMAZIONE PIAZZALE CASERMA CARABINIERI - OPERE EDILI - ASSEGNAZIONE DITTA   F.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI SRL - CIG Z0724A6B6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE SRL - CIG Z8424E958B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO COMUNALE PRESSO GREEN RESIDENCE - ASSEGNAZIONE DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG Z2E24E95E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTA DELLO SPORT 2018"  ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE ESITO SUAP SU GIORNALE LOCALE - CIG ZE924E8E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI PER ELIMINAZIONE UMIDITA' DI RISALITA - CIGZ8E24E0FF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILIANZA ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOL O FESTA COUNTRY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE PER VALORIZZAZIONE EX ART. 3 BIS D.L. 25.09.2001, N. 351 E S.M.I. IMMOBILE COMMERCIALE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - VIA ZAMBONI N. 5 ALLA DITTA GANDAL SRL DI CALVAGESE DELLA RIVIERA. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA E ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZA624A8A82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA DI GESTIONE APPLICATIVO M.U.A. - MOTORE UNICO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER CANONE SERVZIO CLOUD  E RELATIVA ASSISTENZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "NED ENSEMBLE" PER LA REALIZZAZIONE DEL "XI FESTIVAL DEL NED"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DIRETTO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" PERIODO 1/9/2018 - 31/8/2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 31/8/2024 LLA ASD PATTINAGGIO GARDALAGO -  CIG 761176318A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI MEDICO- COLLEGIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLE ISTANZE ONLINE ELIX-FORMS ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVZIO CLOUD  E RELATIVA ASSISTENZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI/INABILI PRESSO R.S.A. S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO D/G - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI/INABILI PRESSO RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA E ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 10 NASTRI S.I.M.I. 0498/9400 PER COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA S.I.M.I. SAS DI MILANO CIG Z5E24CCD30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI PER RIMBORSO PASTI CAG ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE PER IL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI - PERIODO GENNAIO / LUGLIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 - COMMA 5 QUATER - LETT. A. - D.LGS. N. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA E ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI RESTAURO LAPIDE RAFFIGURANTE IL "LEONE DI VENEZIA" ALLA DOTT.SSA LAURA BORGHINO - CIG: Z12245206F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA A. COD.CIG. ZE124825EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER  DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI "IL CUCCIOLO" E "POLLICINO". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - CIG 7493404898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE E GENERI ALIMENTARI VARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO. PROROGA TECNICA FINO AL 30/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO ANNO EDUCATIVO 2018/2019. ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZC324C6602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER DIVERSI  CON TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA TECNO OFFICE SNC  DI TERNI CIG Z2724C5283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" AL SIG. L. P. J. E. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER  N. 2 VOLONTARI PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B  - CIG Z4C1FC004A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA T. D. PER LA PROROGA DELL'OSPITALITA' PRESSO UN ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA FINO AL 30.09.2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DALLA SIG.RA G. M. E DAI FIGLI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE R. G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INTERAZIONE CULTURALE TRA NONNI E NIPOTI SUL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A KOS CARE (RESIDENZE ANNI AZZURRI) DI VILLANUOVA S/C PER LA SIG.RA I.G. - DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI - ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC922A3600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" PER IL PERIODO 10/9/2018 - 31/8/2022 CON LA POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 31/8/2024 - CIG 761176318A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2022 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA ID 100491695 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVI DI SAN MARTINO PERIODO 17.09.2018 - 31.08.2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO AL 31.8.2027 E PROROGA TECNICA DAL 01,09,2018 AL 16,09,2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B - CODICE CIG ZCA24C2C16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SCUOLA COMUNALE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE  PRIMARIE STATALI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.  APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 E GENNAIO/GIUGNO 2019. CIG 3950298109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 -  CIG 7567198954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.10.2018-30.09.2019 - CIG ZA124C23FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AUTUNNALI ASPORTAZIONE ERBE INFESTANTI - CIG Z3824C1371</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO INTERREGIONALE A.N.M.I. ANNO 2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA ANMI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMMA VERSATA PER RINUNCIA A SERVIZI ACCESSORI NELL'AMBITO DELL'UTILIZZO DI UNA SALA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE IN SIEPE E CESPUGLI PER DELIMITAZIONE AREA VERDE VIA MEZZOCOLLE PER POSA POSA CASETTA PER COLONIA FELINA - CIG ZBE24BAE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA  PER  LO SPOSTAMENTO PROVVISORIO E SPERIMENTALE DEL MERCATO STAGIONALE DEL MARTEDI' ATTUALMENTE COLLOCATO IN PIAZZA CAPPELLETTI -  RICOLLOCAZIONE IN PIAZZA MATTEOTTI E IN VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DAL 01.01.2009 AL 30.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA" PER LA FESTA DEL VINO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MARKETING TERRITORIALE TRAMITE ACQUISTO DI SPONSORIZZAZIONI SUI PROFILI SOCIALI ISTITUZIONALI PER LA PROMOZIONE DI EVENTI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 GIUGNO 2000 N. 150 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATTINODROMO PERIODO 1/9/2018 - 31/8/2022 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/8/2024 - CIG 7601867B17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO - ANNO 2018 - CIG Z5624AA6F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE PER RICARICA VIALETTI INGRESSO CIMITERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI DELLE FRAZIONI COMUNALI 2018 - CIG Z1E24AAA7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RAMPE PER TRATTORINO TOSA ERBA - DITTA SANGIORGI ANNAROSA - CIG ZCA24ADEBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE CENTRALE  TERMICA CAMPO DA CALCIO IN LOC. MONTECROCE -ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z6924A6B5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA NATURAL_MENTE 2018. UTILIZZO DEL  PARCO BAGODA PER EVENTO DEL 24 AGOSTO 2018 "CAMMINATA NOTTURNA". COD. CIG ZBC24AC36C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE PER UFFICI COMUNALI DI RAPPRESENTANZA MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZAA24AA60F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' ALBERGHIERA PER UNA DELEGAZIONE DELLA BANDA DIPARTIMENTALE DELLA MARINA MILITARE DI LA SPEZIA MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.  Z98247F4D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FERMA CHIUSINI  -  DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG ZC524ABD06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA SIG. S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 -  INIZIATIVE FORMATIVE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018. ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT.C) MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI CONCORSO DEL COMUNE DI RONCADELLE  (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ALL'AUTONOMIA E ALL'EMANCIPAZIONE SOCIALE K. R. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO  SCOLASTICO  ALUNNO IN SITUAZIONE DI HANDICAP (COD. 2-2018) - A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' CON PASSAGGIO DALLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 A UNI EN ISO 9001:2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STUDIO MEDICO CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - DITTA BORDIGNON L.R.F. - CIG ZCD24A69E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE PENSILINA E SISTEMAZIONE PIAZZALE  CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA MAXI DI SRL IN MATERIA DI TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA GILLI MADDALENA IMU 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z48249E10B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 -  ADEGUAMENTO SALARIO ACCESSORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 E GENNAIO/GIUGNO 2019. CIG:670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA NATURALMENTE 2018: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EVENTI DEL 31 AGOSTO 2018 E 9 SETTEMBRE 2018 - CIG ZE5248B432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, DALLA NASCITA  AI SEI ANNI - D.LGS. N. 65/2007 - EROGAZIONE DI QUOTA PARTE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MERICI" E "SAN GIOVANNI" - ANNUALITA' 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI E CONCERTI TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVO MODULO DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MARTINO PER IL PERIODO 1.9.2018 - 31.8.2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI E QUINDI FINO AL 31.8.2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA E ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DAL TITOLO "ENGLISH BREAKFAST" NEL MESE DI SETTEMBRE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z73249FB57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA  EDIFICI SCOLASTICI PER EVENTUALE ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO - ING. FERRUCCIO MASSARDI  CIG Z72248B689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA E TRATTO VIA AGELLO CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE - CIG 7227319C4D CUP I17H170100760004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA EINSTEIN  - CUP I17D18000220001 CIG 75701827CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 1 - SIG. B.A.F.B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTO "NOTTE D'INCANTO 2018"- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SOCIALE SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - CUP I14D17000070004 CIG 7317385121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO "MARAVIGLIA" - CIG ZCD249D6CF - LND SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO DI STAMPANTI  ALLE POSTAZIONI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE PER VALORIZZAZIONE EX ART. 3 BIS D.L. 25.09.2001, N. 351 E S.M.I. IMMOBILE COMMERCIALE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - VIA ZAMBONI N. 5. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE VARIE DITTA F.LLI ANTONUTTI - CIG Z5824939C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI,  TERZE COPIE E DIVISORIE PER REGISTRI ATTI UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2019. PROCEDURA O.D.A. SU ME.PA. ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA - CIG N.ZAE24993A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI, PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (01/09/2021 - 31/08/2024) - CIG 7493404898. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE INTERNA APPARTAMENTO IN VIA E.PAPA - DITTA CAPILUPPI LORENZO SNC - CIG 75311841A5 CUP I65J18000050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI CARLO  SRL - CIG Z4224939BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPOLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER L'ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" . PERIODO 1/09/2018 -  31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA CISTERNA SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI SNC - CIG ZE3248B699</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' PUBBLIESSE SRL PER ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE SPAZI COMUNALI PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RISTRUTTURAZIONE INTERNA APPARTAMENTO IN VIA ERCULIANO PAPA  - CIG 75311841A5 CUP I15J18000050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RIMOZIONE ESSENZE INFESTANTI DA STRADE, MARCIAPIEDI, CIGLI ERBOSI, BANCHINE STRADALI  - DITTA POLETTINI MARCELLO  - CIG Z1A24741C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 2018/2019 - MINORI B. E. E B. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DELLA SIG.RA R. S. E DEI FIGLI MINORI PRESSO LA COMUNITA' FIOR DI LOTO DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - PERIODO 1.09.2018/31.12.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/1341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S.C.P.S. PRESSO IL CENTRO PER L'INFANZIA GESTITO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PERIODO 4.08.2018/31.12.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MINORE D. F. E. PRESSO LA COMUNITA' SORRISO DI TREVIGLIO (BG) GESTITA DA FILI INTRECCIATI SOC. COOP. SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.08.2018/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' C. C. PRESSO LA R.S.D. VILLA SANTA MARIA DI TAVERNERIO (CO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 6.08.2018/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI F. L. AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPOLARATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIUNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER STORAGE NETAPP. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI C. M. E N. F. PRESSO L'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "ANGELO CUSTODE" A. S. 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMARTCIG Z2E24724D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - II° SEMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 - INTEGRAZOINE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MOVIERATO IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA IN RIVOLTELLA - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E RELATIVO MODULO DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 1/9/2018 - 31/8/2022 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31/8/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL CONSORZIO ALBERGATORI E OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO PER PARTECIPAZIONE ALLA SPESA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO TURISTICO "VISITDESENZANO"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EVENTO "NOTTE D'INCANTO 2018" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPIANTO AUDIO PER NOTTE D'INCANTO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO PER LO SPETTACOLO PERFETTA LETIZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA SU SOFTWARE STIPENDI E RELATIVI ADEMPIMENTI  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO COMICO MUSICALE CABARET CANZONE IN OMAGGIO A GABER E JANNACCI - ASSEGNAZIONE AD ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA , DEI GIOVANI E DI SOGGETTI A RISCHIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ATTIVITA' 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GARA LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE EX ART. 3 BIS D.L. 25.09.2001 N.351 DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IL LOC. SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A. CIG: ZAD212F482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A) - CIG ZE52481366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E I SINDACATI DEI PENSIONATI A FAVORE DI PENSIONATI E ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO PARAMETRALE (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE - PROROGA TECNICA  FINO A NUOVA ASSEGNAZIONE. CIG:  66548468A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE ADIACENTE ALLA PASSEGGIATA A LAGO NEL TRATTO MADONNA DELLA VILLA / SPIAGGIA D'ORO - CIG Z862476C9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.GIANCARLO PAGANI - CIG ZF2247DA1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAODINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 70° ANNIVERSARIO COOPERATIVA SIGNORI DEL GIORNO 30 GIUGNO 2018 . SOCIETÀ BOCCIOFILA TELLAROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOC. COOP. DELETT. "CIRCOLO VELA GARGNANO" A SUPPRTO MANIFESTAZIONE DELL'8 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER UTILIZZO DI UNA SALA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA ESTIVA "INTRODUCTION TO CFD FOR ENERGY APPLICATION" ORGANIZZATA DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - CIG Z5224729A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNO 2018 - CIG 7580256124 E RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DI GRATUITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIMOZIONE ESSENZE INFESTANTI DA STRADE, MARCIAPIEDI, CIGLI ERBOSI, BANCHINE STRADALI  - CIG Z1A24741C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER INFORMATIVI PER AREA DESTINATA A DOG PARK - ASSEGNAZIONE DITTA  GARDA INCISIONI CIG ZDB246D403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE BANNER PER PROMOZIONE EVENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREE " DOG PARK" - ASSEGNAZIONE COOP. SOLE SERENO - CIG Z87246D3EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PROCEDURA NEGOZIATA PROVINCIA DI BRESCIA  CIG 7279746C6E CUP I11B17000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI MARCHENO DEL DIPENDENTE SIG. POLI CRISTIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018: MODIFICA AD IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTO A SEGUITO DI MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA FINALIZZATO ALL'EMISSIONE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE DA TATSIY ELIZAVETA E DAL FIDEIUSSORE CHINA TAIPING INSURANCE -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE CIG. ZE6219D678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEI ROGAZIONISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TORNEO ISTITUTI SUPERIORI" - 6 GIUGNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA CONTRO SMA SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CONGUAGLIO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - CIG. Z24246B165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.07.2018 - 30.12.2018 - CIG 7506069C14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2018 - SOSTEGNO PSICOLOGICO A FORZE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.07.2018-30.06.2019 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 7501550AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.480 RISME CARTA A4 GR. 80 RICICLATA MARCA STEINBEIS CLASSIC WHITE ISO 70 ODA ME.PA. DITTA GEM SNC CIG Z8823C6565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI RIVOLTELLA -  S.T.S. SOC. COOP. - CIG Z562462104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE POZZO IN LOC.SPIAGGIA D'ORO - DOTT.SSA LENTINI ROSANNA - CIG Z942465506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORFIDO CENTRO STORICO - ASSEGNAZIONE DITTA APPIA ANTICA SRL - CIG ZF4245D7E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI - ASSEGNAZIONE DITTA MORO SNC - CIG Z7024378BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL CIG ZFA24378A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIE DETERMINAZIONI N.814 E 815 DEL 17.7.2018 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONI SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE  DIRIGENTE. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA' - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE  NON DIRIGENTE DELLA PREMIALITA' 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI  DUE SEGRETARI GENERALI IN SERVIZIO NEL CORSO DELL'ANNO 2017,  RISPETTIVAMENTE SECONDO I PERIODI 1.01.2017-8.10.2017 E 9.10.2017-31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO PODISTICO S. ANGELA - AVIS PER LA MANIFESTAZIONE "PODISTICA DI S. ANNA" DEL 26/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE THIN CLIENT CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA CONTRO PAPA GRAZIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFITTO TEATRO ALBERTI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA DIPARTIMENTALE DELLA MARINA MILITARE DI LA SPEZIA NELL'AMBITO DEL RADUNO INTERREGIONALE A.N.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z57244CD10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO COMICO MUSICALE CABARET CANZONE IN OMAGGIO A GABER E JANNACCI - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50 DEL 2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZF6246029B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO NELL'AMBITO DELL'EVENTO "III PODISTICA DI SANT'ANNA" 26/7/2018 - CIG ZB624642BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PORTO VECCHIO" PER L'EVENTO "NOTTE D'INCANTO" IN PROGRAMMA IL 18 AGOSTO P.V. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATO IN VIA AGELLO  - DITTA Z.L. SRL - CUP I11B18000150004 CIG 747960092C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE TRASPARENTI PER RILEGATRICE UFFICIO MESSI NOTIFICATORI ODA ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA UNI EVOLUTION SRL DI TORINO CIG ZD223C65BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER REALIZZAZIONE EVENTO "EATINERO" DAL 26 AL 29 LUGLIO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI MOVIERATO EVENTO "EATINERO" DAL 26 AL 29 LUGLIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE EVENTO "EATINERO" DAL 26 AL 29 LUGLIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CELESTI - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI  MARIO E ALEX SNC - CIG Z5A24598D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA APPARTAMENTO  COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLERI PAOLO CIG Z7E245A47E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO  ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTA DEL RUGBY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO STAMPA ANNUNCI FUNEBRI QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1F245BFD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PALESTRA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE PORFIDO CENTRO STORICO - CIG ZF4245D7E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA FRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI LOCALI IN VIA TOBRUCH A DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 18.12.2018 - 17.12.2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO DI CUI AL BANDO CON D.G.R. N. 2792/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LA COLLABORAZIONE ALL'EVENTO "FONTANE DANZANTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO PALCO IN OCCASIONE EVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 GIUGNO 2000 N. 150. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DI DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PENSILINA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI - ASSEGNAZIONE DITTA P.L. COSTRUZIONE METALLICHE SRL - CIG ZF5244AE1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELL'ALLOGGIO DI CUSTODIA INSERITO AL 1° PIANO DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE "PALAZZO BAGATTA" - PERIODO 13.12.2018-30.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE PER GIOCHI IN ALCUNI GIARDINI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY - CIG Z35244AE54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PONTI RADIO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PEI SYSTEM SRL CIG Z6A245859C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI CONTROLLO DEL VICINATO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTROLLO DI VICINATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  DUE ESECUTORI AMMINISTRATIVI  (CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1) -  PROCEDURA DI RECLUTAMENTO EX ART. 16 LEGGE 56/87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPA - SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO 01.03.2019-29.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA SIG.RA S. C. - ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI" PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL BAMBINO ALL'EDUCAZIONE - TRIENNIO 2018/2019-2019/2020  E 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. VILLA OCEANO DI SIRMIONE - PIANETA ASSISTENZA SRLS A FAVORE SIG.RA P.A.  PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "S.C.S. A.MERICI COOP. A R.L." PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL BAMBINO ALL'EDUCAZIONE - TRIENNIO 2018/2019 - 2019/2020 E 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI Z.B. E R.M.H. PERIODO 01.05.2018 - 30.06.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE ANFFAS PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE UBICATO AL GREEN RESIDENCE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E ASSEGNATO AL COMUNE DI DESENZANO  PERIODO 10.09.2018 / 31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TESSERE LEGAMI" - DGR X/5878/2016. AVVIO GESTIONE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E PROTEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "LE CHIAVI DI CASA" -  SETTEMBRE 2018-31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TESSERE LEGAMI" - DGR X/5878/2016.   AVVIO GESTIONE CENTROANTIVIOLENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TESSERE LEGAMI" - DGR  X/5878/2016. GESTIONE AZIONI TRASVERSALI, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICE ALLA CONVENZIONE N. 692/2017 S.P.N.A.  REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE SICIL - SERVIZI INTEGRATI CISL E IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI ASSEGNI DI MATERNITA', AGLI ASSEGNI SOCIALI PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI EX ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/1998 E S.M.I., AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE PER I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI A TARIFFA AGEVOLATA, AL BONUS TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA IDRICA, DI ENERGIA ELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIETTO CHIUSO CON SERRATURA DA ADIBIRE A PORTA DETERSIVI PER CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FERRAMENTA "F.LLI BORTOLOTTI  DI PIETRO E DAVIDE SNC" DI DESENZANO DEL GARDA - CIG N.ZED245277F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE A DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AMPLIFICATORE AUDIO MARCA TECHNOLOGIES MODELLO HPA2800 DEL CASTELLO. ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DITTA PROMUSIC SNC - CIG: Z4E2450577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICE ALLA CONVENZIONE N. 686/2017 S.P.N.A.  REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE "TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE" E IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI ASSEGNI DI MATERNITA', AGLI ASSEGNI SOCIALI PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI EX ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/1998 E S.M.I., AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE PER I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI A TARIFFA AGEVOLATA, AL BONUS TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA IDRICA, DI ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI PERFORMANCE MUSICALE NELL'AMBITO DI UNA SERATA DI INTRATTENIMENTO DELLA BANDA CITTADINA MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSEGNAZIONE ALLA COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0E244D6CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONTRATTO DI COMODATO DI LOCALI DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO IN FRAZIONE VACCAROLO. - PERIODO 01.09.2018--31.08.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.2 PERSONAL COMPUTER PORTATILI. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATI CITYWARE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN COMODATO DEI LOCALI UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ - ANNI 2018-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE INTEGRATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE  INTEGRATIVE DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI  DETERMINAZIONI  IN MERITO AL CANONE ANNUALE  PER CONCESSIONE  MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI D.LGS.N.118/2005 - SOC. YOUSAVE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2018 - DITTA VEZZOLA SPA CIG Z7A245192B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO UFFICI DEL  CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG ZAB2445684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO FOGNATURA IN VIA TOGLIATTI - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG Z2524456AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA OASI SAN FRANCESCO - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG ZCE2436DC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETI DA CAMPO DI CALCIO - ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO  SNC - CIG ZC424512A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO VIA AGELLO - CIG 747960092C CUP I11B180001500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI CARTELLI UIN FOREX  PER MUSEO E PELLICOLE TRASPARENTI PER CASETTE PER I LIBRI ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' - CIG ZDF244BDC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA  PER L'ANNO 2018 ALLA COMUNITA' DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 4 - SIG.TA T.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.745 DEL 3.7.2018 "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRADE E FOSSI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL DLGS 50/2016 ALL'ASSOCIAZIONE RAF - RIFUGIO ANIMALI FELICI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE PERIODO 01.07.2018-30.06.2021 CIG 74809757DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO  LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FONTANE DANZANTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2018 - SOTTOPASSO DESENZANO, VIADOTTO VIA BEZZECCA, SOTTOVIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI ESPLICATIVI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELLE AIUOLE DI PIAZZA MATTEOTTI - CIG ZD8243E816</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO DELLA COLONIA FELINA DELLA DEFUNTA M.C. OSPITATA PRESSO LA NUOVA STRUTTURA ZOOFILA ALL'INTERNO DEL GATTILE INTERCOMUNALE - CIG ZBE2441DDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE VERDE PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE COOP SOLE SERENO - CIG Z6F242B555</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RESTAURO MURA DEL CASTELLO CUP I12C170001100004 CIG 72706981CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 21/7/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE RAGAZZI ON THE ROAD 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE DI PREGIO PERIODO 01.07.2018-31.12.2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI - CIG Z382427A63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ESTIVI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRAINO PONTONI CON RIMORCHIATORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO "LA GRANDE GUERRA" IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CORO VALLECAMONICA DEL GRUPPO A.N.A. DI DARFO BOARIO TERME - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ASSOCIAZIONE "GRATITUDINE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "UNA FAMIGLIA IN +"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "ESTATE CON FELLINI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI MANIFESTI, PIEGHEVOLI E SEGNALIBRI PER L'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z48224C44D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI E CONCERTI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO CIG 5466703207. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI FONTANE DANZANTI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LE ASSOCIAZIONI CENTRO AIUTO ALLA VITA E SOCIETA' S. VINCENZO DE PAOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA' - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE EVENTO "FONTANE DANZANTI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE SERVIZIO DI VOLONTARIATO - 01.04.2018-31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAMBURO XEROX E MATERIALE VARIO ODA ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA  LA TECNICA SPA DI CURNO (BG) CIG ZD023C662C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.300 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PRESSO PREFETTURA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROMOZIONE EVENTI SUL QUOTIDIANO "LA VOCE DI MANTOVA" - CIG Z0824359BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERTATIVA SOCIALE L'ALBERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2018-31.12.2018 - CIG 7508419F5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  GIOCHI PARCO DEL LAGHETTO -- ASSEGNAZIONE DITTA PROLUDIC SRL CIG Z63243190C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE  DI STRUTTURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI' E DELLA DOMENICA (LUGLIO-DICEMBRE 2018) E PER LA SICUREZZA DI ULTERIORI EVENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.C.M. 21.12.2000, N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE", IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 22.12.1999, N. 488 E DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 26.03.2001, N 151 - CONCESSIONE BENEFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENEFICIO D.P.C.M. 21.12.2000, N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999, N. 488 E DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA L. 23.12.1998, N. 448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE EX LAVATOI - ASSEGNAZIONE INTERVENTI EDILI - DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG ZE7240818D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE EX LAVATOI - ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA FABBRO - DITTA PALLENI VINCENZO - CIG ZB5240819C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SUPPORTO GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL CIG Z5F23A1ACF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO E L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO  - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG ZC72436DD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRADE E FOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GIOCHI   E /O  DI LORO PARTI AMMALORATE   INSTALLATI PRESSO I PARCHI COMUNALI  - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO - ASSEGNAZIONE DITTA BELLITALIA  SRL - CIG Z2C24667C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA MAGAZZINI COMUNAI - ASSEGNAZIONE DITTA SAB TERMOIDRAULICA  SRLS - CIG Z11242BD55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PORTO PONTILI PER L'ASSEGNAZIONE POSTO BARCA CROCE ROSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLE FRAZIONI COMUNALI - PERIODO 01.07.2018-31.12.2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI - CIG ZB32411F1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.07.2018.-30.06.2019 - CIG 7501550AE2 A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE N. 381/91 E SMI - APPROVAZIONE VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTINUITÀ PROGETTO "TEMPORANEAMENTE VICINI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI HOUSING  SOCIALE TEMPORANEO FINO AL 31/12/2018 - CIG 75484791EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI ORTOFRUTTA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2D1FA798D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PARTECIPANTI  AL CREC DIFFUSO 2018 E ALLA PARROCCHIA S. ANGELA MERICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PROROGA TECNICA  DAL 1/07/2018 AL 30/09/2018 - CIG 6876878340.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.07.2018.-31.12.2018 - CIG 7506069C14 A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE N. 381/91 E SMI - APPROVAZIONE VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO DI CASTIGLIONE D/S (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PROGETTO DI BONIFICA OPERATIVO DI FEDERAL MOGUL ITALY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018.  ASSUNZIONE AUTISTA SCUOLABUS MEDIANTE PROTOCOLLO DI INTESA ,  PER UTILIZZO  DI GRADUATORIA CONCORSUALE,   TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E IL COMUNE DI LONATO DEL GARDA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA PER CONFIGURAZIONE LICENZE AUTOCAD MAP 3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO  ALL'ASSOCIAZIONE FARO TRICOLORE  PER EVENTO GRAN GALA DELL'UNITA' D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE - PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 - CIG 7508419F5B A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 1, LEGGE N. 381/91 E SMI - APPROVAZIONE VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DI SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI GARDONE VALTROMPIA. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 E S.M.I. - CIG 74464236A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE AREE VERDI DI PREGIO - PERIODO 01.07.2018-31.12.2018 - CIG Z382427A63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DISSUASORI FLESSIBILI - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG Z282426663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - DOTT.SSA GEOL.ROSANNA LENTINI  CIG ZD424131D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE PER TRIMESTRALE EVENTI LUGLIO-SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POSTALI PER L'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6321E1AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA FALEGNAME - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG  Z8A240BEC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z80240BF03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA - ASSEGNAZIONE DITTA P.L. COSRUZIONI METALLICHE  - CIG Z4F240BE8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA IDRAULICO - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO SRL - CIG ZDE240BEDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA ELETTRICISTA - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA IMPIANTI - CIG Z69240BEB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA MURATORE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI F.LLI CIG  ZC8240BECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA LOCATELLI JONES ANGELO IMU 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LECTIO MAGISTRALIS IN DATA 12/7/2018 NELL'AMBITO DEL FESTIVAL FILOSOFI LUNGO L'OGLIO 2018 - CIG ZAD2418F3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 2 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ALL'APERTO - ESTATE 2018 - CIG ZE523F55F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MIXER LUCI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE - CIG ZE82419C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 2 - SIG.RA A.M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI PALAZZO DEL TURISMO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG Z092402948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI RIPARAZIONE PAVIMENTI IN LINEOLUM  - ASSEGNAZIONE ZUCCA GIANLUIGI CIG  Z6A240BEF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTI TRIBUTO  - AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E LA SQUADRA DI EMERGENZA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTI TRIBUTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2F2418F97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIANARIO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER L'EVENTO "NOTTI BIANCHE, RIVOLT ON THE ROAD, CIRCUS SUMMER FESTIVAL" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE ALLA PREPARAZIONE ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI LEGATI ALLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO ANNO 2018 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO SUPERSILENZIATO PER SPETTACOLO DEL 29/6/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z392419C17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL PER ACQUISTI DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER N.24 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' SRL DI SESTO ED UNITI (CR) - CIG N. Z2E2393EB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI   VALIDAZIONE DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE E PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO -  ANNO 2018 . CIG N. Z3018E81F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE THIN CLIENT CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  STRAORDINARIO A II ISTITUTO COMPRENSIVO DI DESENZANO DEL GARDA PER LA COLLABORAZIONE IN MERITO L'APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA AULE PER CORSI SERALI DI LINGUE STRANIERE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE DALL'AVVOCATO MARIAFRANCESCA CREA NELL'AMBITO DELL'INCARICO DI DIFESA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO L'ASSOCIAZIONE CON NOI E DOPO DI NOI ONLUS ED ALTRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "CON NOI E DOPO DI NOI ONLUS" ED ALTRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8A23BB573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  CARTELLI INDICAZIONE PARCHEGGI   CITTA'- ASSEGNAZIONE DITTA LORIX SRL - CIG Z5B23FF0F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI - ASSEGNAZIONE DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO CIG Z8E240C5BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTODI RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA SAB TERMOIDRAULICA  CIG ZE924024F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE EX LAVATOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA   FONTANA PIAZZA GARIBALDI - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO SRL - CIGZ4C2413170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI S. M. AL SERVIZIO PER DISABILI C.S.E. GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 13.06.2018/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DALLA SIG.RA G. M. E DAI FIGLI MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO "E.LABORANDO" ANNO 2018. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA COOP. LA SORGENTE S.C.S. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. CIG ZA323FE6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 70517865E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS.  159/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. VILLA OCEANO - PIANETA ASSISTENZA SRLS - SIG.RA C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE EX ART. 3 BIS D.L. 25.09.2001, N. 351 DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI E SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RISTRUTTURAZIONE INTERNA APPARTAMENTO IN VIA ERCULIANO PAPA CUP I15J18000050004 CIG 75311841A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA TRIMESTRALE EVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA323FF3AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO DOTT. MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO RELATIVO A PERMUTA AREE RIGUARDANTE LOTTIZZAZIONE DENOMINATA ATR/RP 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO I CENTRI DI UTILIZZO - ASSEGNAZIONE  GARDA UNO SPA - CIG Z20240B1E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 - COMMA 5 QUATER - LETT. A) D.LGS. N. 267/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA JEZIERSKA ZOFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONI - ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ELEZIONE DELLA  CAMERA DEI DEPUTATI E  DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E  PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO - PRECISAZIONI  E MODIFICHE IN MERITO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N.600/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE RAF - RIFUGIO ANIMALI FELICI - CIG 74809757DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.2 PERSONAL COMPUTER PORTATILI  AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MONTASCALE A CINGOLI CON SEDIA A ROTELLE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IRE.DA. &amp; C. SRL. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZDD24021B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFINAMENTO VIA FAUSTINELLA - ASSEGNAZIONE INCARICO GEOM.MATTEO CAPPELLI - CIG ZA5240263A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO -  ING.MICHELE PERES CIG Z54231DADB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DENOMINATO "FESTIVAL ROCK - NOI MUSICA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI REVISIONE MECCANICA TOSAERBA E DECESPUGLIATORI - DITTA BOSCHETTI ROBERTO - CIG Z5754024D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE FINI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI SUL QUOTIDIANO "LA VOCE DI MANTOVA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9224027F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AIUOLE VIA DAL MOLIN - ASSEGNAZIONE LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA ONLUS - CIG Z0A23F24BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI PISTA CICLABILE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARCONI VIA DAL MOLIN E VIALE MOTTA - CIG 7279746C6E - CUP I11B17000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO DI VIA AGELLO - CUP I11B18000150004 CIG 747960092C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL'ATS DI BRESCIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PLANET BRIDGE" FINO AL 31.8.2019 PER L'UTILIZZO DI UNA SALA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA . ASS. PLANET BRIDGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE PODISTICA DEL 14 SETTEMBRE 2018 - GRUPPO SANT'ANGELA AVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE 7° BARCOLLANDO TROFEO MASCHIO BONAVENTURA DAL 21 MAGGIO ALL'8 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL LICEO BAGATTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERMEZZO MUSICALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ENOTURISTICA "VIGNAIOLI IN CASTELLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER  SETTORI VARI  ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PER IL MESE DI GIUGNO 2018  - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.630 DEL 07.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2018 - AGGIORNAMENTO COMPONENTI SQUADRE PRIMO SOCCORSO DLGS N. 81 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - CORSO SULLA GESTIONE DOCUMENTALE - DESENZANO DEL GARDA, 13 - 20 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DELLE FRAZIONI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - CIG Z8923ED152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.646 DELL'11.6.2018 AVENTE PER OGGETTO "FORNITURA CARTELLI PER RIEVOCAZIONE STORICA BATTAGLI SAN MARTINO - SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO DAL MOLIN - DITTA PARADELLO GREEN  - CIG ZB923F377B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI PER RIEVOCAZIONE STORICA BATTAGLIA SAN MARTINO - SOLFERINO DEL 24 GIUGNO 2018 - ASSEGNAZIONE GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI E VARIE AREE COMUNALI - PERIODO 01.06,.018-31.12.2018 - CIG Z5623E9C5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SANITARIO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2018- NUCLEO VOLONTARI AMBULANZA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VALLE DEL CHIESE DI VOBARNO CIG ZEE23EF463</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE  SUPPORTO E MANUTENZIONE DELLE  LICENZE CITRIX XEN DESKTOP PLATINUM EDITION  (PIATTAFORMA DI TERMINAL SERVER) ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. N. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELLA SEZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO CONSERVATO PRESSO LE AULE DELL'EX ITC, SECONDO PIANO, MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "UNA VELA SENZA ESCLUSI" - LEGA NAVALE - 16 E 17 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ENOTURISTICA VIGNAIOLI IN CASTELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA DI VALLE SABBIA ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO VIGNAIOLI IN CASTELLO ANNO 2018 - FORNITURA A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER ESPOSITORI ED OSPITI MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORN TO RENT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z7023B8252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI ARTISTICHE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA PER L'ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE IL SEMPRE MAGICO BAULE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SANITARIA E ASSISTENZA ANTINCENDIO PER GLI EVENTI CULTURALI DELL'ESTATE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE RAF - RIFUGIO ANIMALI FELICI - CIG 74809757DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PASSEGGIATA A LAGO MARATONA SPIAGGIA D'ORO - ASSEGNAZIONE DITTASALVADORI FELICE &amp; C. SRL - CIG Z4423E7E03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z9423E8BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ASSEGNAZIONE INCARICO COMUNE DI OSPITALETTO PER SUAP RELATIVA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ATTIVITA' SERVIZI AUTOSTRADALI DENOMINATO "MONTE ALTO NORD"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 4 - SIG.RA G.V.Z.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - CIG Z7823E0F82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AULA MULTISENSORIALE PRESSO LA BIBLIOTECA VILLA BRUNATI  OPERE DA VETRAIO - ASSEGNAZIONE DITTA VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO, CIG Z4023D29B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AULA MULTISENSORIALE PRESSO LA BIBLIOTECA VILLA BRUNATI  - MOVIMENTAZIONE MOBILI - ASSEGNAZIONE DITTA CORRIERE BONATI OMAR - CIG ZD223D29D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AULA MULTISENSORIALE PRESSO LA BIBLIOTECA VILLA BRUNATI - OPERE DA PITTORE E PAVIMENTISTA - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI CIG  ZBB23D2982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI DA POSIZIONARE PARCHEGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI  -CIG Z2623E50AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA DI SOGGIORNO, IMU E TASI, VARI ANNI , A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A "GARDA MUSEI" PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI ANNO 2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSEGNAZIONE A CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO GRUPPO GARDA BRESCIANO CIG. Z8221EA284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2018 A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO "LA DIVINA COMMEDIOLA" DI GIOBBE COVATTA IN DATA 20/7/2018 - CIG  Z8B23D9C08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA TEATRALE BAMBINI ESTATE 2018- DATE DEL 28/6/2018- 9/8/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI  NELL'AMBITO DELLA  RASSEGNA TEATRALE BAMBINI ESTATE 2018- DATE DEL 12/7/2018-26/7/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. D. PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO" GESTITA DALLA COOP. AGORA' - PERIODO 11.06.2018/31.10.2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEL MINORE S. C. P. S. PRESSO IL CENTRO PER L'INFANZIA GESTITO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PERIODO 29.05.2018/3.08.2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AREA "DOG BEACH" PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO - CIG ZC123DFCF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI PER UN ANNO  A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE N. 381/91 E SMI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 7501550AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTAMONETE E CALCOLATRICI DA DARE IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA TRAMITE O.D.A,  SUL MEPA   -  CIG N.ZA723D7C5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2018-31.12.2018  A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE N. 381/91 E SMI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 7508419F5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFLUSSO ACQUE METEORICHE MANTO STRADALE VIA DAL MOLIN VIA DUGAZZE - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG ZB223CA89A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI  PER IL PERIODO 01.07.2018-31.12.2018  A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE N. 381/91 E SMI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 7506069C14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI / INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI / INABILI PRESSO RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA COMINASSI RENATA IMU 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA MARISA TAGLIETTI IMU 2012T</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA LENTI LUIGI IMU 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-EDUCATIVA "RAGAZZI ON THE ROAD"  PER ADESIONE AL PROGETTO "ON  THE ROAD 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE DELLA SIG.RA R. S. E DEI FIGLI MINORI PRESSO LA COMUNITA' FIOR DI LOTO DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO'- PERIODO 29.05.2018/31.08.2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO . ASSEGNAZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI - CIG  ZFA23B738D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO ANNO 2018 CODICE CIGZ1D23CA0CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER I BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO - PERIODO 31 MAGGIO / 30 NOVEMBRE 2018. CODICE CIG ZA323C5524.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 2018 - SERVIZIO DI STAMPA BIGLIETTERIA PER SPETTACOLO DEL 20/7/2018 - CIG ZC523CCF0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LETTURE E LABORATORI IN BIBLIOTECA CIVICA NEL MESE DI LUGLIO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL RESPONSABILE DELLA  PROTEZIONE DEI DATI (RDP) AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO "DOTE COMUNE" - AVVISO N. 01/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z5123B89A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CINEMA IN CASTELLO" RASSEGNA 2018. SERVIZIO DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DIGITALI. CASTELLO DI DESENZANO, 03.07.2018 / 28.08.2018. CODICE CIG ZA023814FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA "LUNE DI TEATRO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG  Z3B237A864</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' FINALI DEI LABORATORI ESPRESSIVI DEL LICEO BAGATTA A.S. 2017/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE AULA MULTISENSORIALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI SNC  - CIG ZAF23C3900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RIMOZIONE ESSENZE INFESTANTI DA STRADE E MARCIAPIEDI - COOP. SOLE SERENO - CIG Z2B23BC40B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER DIVERSI SUL ME.PA. TRAMITE ODA ASSEGNAZIONE DITTA TECNO OFFICE SNC DI TERNI  CIG Z9923C6513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTE DI RICOVERO R.S.A. ALL'EREDE DELLA SIG.RA GELMINI ROSINA, PER PAGAMENTI NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 1 - PROROGA SIG.RA T.D. - PERIODO PROROGA 22/05 - 20/07 - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEMPORANEAMENTE VICINI. CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE LA VELA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 GIUGNO 2018 - CIG Z6A21B4128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI CON MINORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - CIG Z9A23C14F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISA ESTIVA AGENTI COMANDO POLIZIA LOCALE ODA ME.PA AFFIDAMENTO A DIVERSE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI GIORNALISTICI, PUBBLIREDAZIONALI E PROMOZIONALI SUI PERIODICI E LE EMITTENTI A DIFFUSIONE LOCALE PER IL PERIODO 01.06.2018 - 31.12.2018 MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONI A DITTE VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI - CIG Z8B2378EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - CORSO "GLI INCARICHI LEGALI E NOTARILI" - MILANO, 30.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL'ACCORDO SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI  N.676/2016 SPNA - CANCELLAZIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONI DI EVENTI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE GATTILE - PERIODO DAL 01.06.2018-30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI "TREBESCHI" PER LA REALIZZAZIONE DELLA "FESTA DELL'INTERCULTURA"  PRESSO LA SCUOLA DON MAZZOLARI, 7 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI PICCIONI DAL CENTRO STORICO MEDIANTE UTILIZZO DI RAPACI - CIG ZD323B360E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE AL CORSO "LA CITTADINANZA IURE SANGUINIS " - LUMEZZANE, 25.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERIZIO DI INSTALLAZIONE STRUTTURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MERCATO DEL  MARTEDI' A DESENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI  VIA VIGHENZI, VALLONE E MARATONA E SVUOTAMENTO GETTONIERA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI GARDONE V.T. - PROROGA TECNICA  MESE DI GIUGNO 2018 - CIG: Z2A215F68C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 E S.M.I. - CIG 74464236A6. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE DI GARDONE VALTROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2018 - DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z1D21B77E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO VIGNAIOLI IN CASTELLO ANNO 2018 - FORNITURA A NOLEGGIO DI FABBRICATORE DI GHIACCIO E ACQUISTO DI  CALICI PER APERITIVO INAUGURALE MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.  Z0523B3E43 - CIG. Z0D23B4166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO VIA AGELLO - CUP I11B18000150004 CIG 747960092C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA SPA REGIONE LOMBARDIA "ARCA_2017_056" LOTTO 3 CANCELLERIA DITTA ERREBIAN SPA CIG DERIVATO ZC223A7925 PRIMO ORDINATIVO DI FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE AUTOCARRO TARGATO DX653VW - AFFIDAMENTO SERVIZIO A POLLINI LORENZO E FIGLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA RICICLATA A4  GR. 80 PER FOTOCOPIE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU ME.PA.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.M.  SNC - CIG ZA923A88F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE TESSERE MAGNETICHE - SILVER CARDS - PER IL PERIODO DALLA DATA DI ASSEGNAZIONE AL 30/06/2019 - TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NAO GROUP DI STRAZIOTA ELENA - CIG Z662343BAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CICLI IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAVABIKE DI CAVALERI FRANCESCO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG N. ZAE238D01D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI M. A. AL SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA - II SEMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI C. S. AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - II SEMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI B. M. AL C.S.E. DI CASTIGLIONE D/S GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - II SEMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI C. M. E N. F. B. GESTITO DALLA C.R.I. - II SEMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE IMEGNO DI SPESA N. 2018/403 - CIG. Z4821BE684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO NR.2 MULTIFUNZIONI PER SETTORE ECONOMATO E STATO CIVILE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE  NOLEGGIO 28"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL CASTELLO - 31 MAGGIO 2018 / 30.11.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI GOLF A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE " GOLF IN PIAZZA" DEL 27.5.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI SIG.GIUSEPPE LAVEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORE EVAC SCUOLA MEDIA TREBESCHI CATULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA TARGHE FUORIPORTA "VELA" FORMATO A3 E A4 PER LA BIBLIOTECA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA  BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z4423588B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO I DI DESENZANO DEL GARDA PER LA FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA A. PAPA PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO - 4 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. TALATA SUB DESENZANO, PER LA PULIZIA SUBACQUEA IL 10 GIUGNO 2018 AL PORTO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  E MONTAGGIO/SMONTAGGIO DI BANNER PUBBLICITARI PER  STRUTTURE CON BASE IN CEMENTO - ANNO 2018 - CODICE CIG ZB623886C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER L'INVIO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI ALL'INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO SEGNALETICA INTERNA DELLA BIBLIOTECA - ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SIGNORA CARMELA SACCONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI  AI SENSI D.LGS.N.118/2005 - SOC.YOUSAVE SPA . DETERMINAZIONI IN MERITO AL CANONE ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI IMPIANTO IRRIGAZIONE ROTATORIA VIA MARCONI - DITTA IDROSYSTEM SNC - CIG ZED23AA612</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.448 DEL 23.4.2018 "RESTITUZIONE ONERI SOC. SOFISA SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA RSD MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" PER I SIGG.RI M. G. - M. M. - M. R. - C. P. - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG. F.G.A. - CIG. Z6D23A45CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL PER ACQUISTO CARTA BUSTE E STAMPATI INTESTATI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 24 MESI - CIG ZF022E17EC ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL DI CATANZARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI "VILLA ZANARDELLI" - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA COSTA DOLORES IMU 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO DEL DIPENDENTE DOTT. PAOLO GUALTIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC SCUOLA MEDIA TREBESCHI-CATULLO CIG Z2E239C9F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI 2018. TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA CON DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO. CIG N.ZDD23744E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. P. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA M. B. DALL'ALLOGGIO PROTETTO DI "VILLA OCEANO" AL GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO (GAP) GESTITO DALLA COOP. FAMIGLIA FELICE ONLUS DI VERONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 23.05.2018/31.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/148</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' DISABILI "TROBIOLO" - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PER LA CERIMONIA CONCLUSIVA DELL'INIZIATIVA BENEFICA "PIANTIAMOLA" - PREDISPOSIZIONE MOMENTO CONVIVIALE A MARGINE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DI UN CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GRATITUDINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONE DI MANIFESTI PROMOZIONALI DI EVENTI  DELLA STAGIONE ESTIVA 2018 NEI COMUNI LIMITROFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO SANITARIO PER  LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ORIENTEERING ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO "L. BAZOLI/M. POLO", 8 GIUGNO 2018 - PARCO DEL LAGHETTO. CIG Z08237BBFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PROGETTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA "LIBRI IN LIBERTA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE "CORSA CONTRO LA FAME" DEL 23 MAGGIO 2018 -  CIG Z6623982C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' INERENTI ACCERTAMENTI IMU AREA FABBRICABILE ING. DIEGO GUERINI  -CIG Z5A2380BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTI  DGR 30.03.2016 N.X/5001 CIG ZA62380DC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA - DITTA SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE - CIG ZC02380EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO DI ANNI TRE - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 74809757DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. L. R. PRESSO LA COMUNITA' S. GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA  PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG. B. M. PRESSO LA RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE DELLA SIG.RA S. A. E DEL FIGLIO MINORE C. S. P. S. PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA ALLA VITA "PADRE ANGELO" ONLUS PER IL PERIODO 3.05.2018/3.08.2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI VARI PER N.24 MESI. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD MASTER BRESCIA A SUPPORTO MANIFESTAZIONE "DESENZANO NUOTA 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA  PRESSO IL COMUNE DI CARPENEDOLO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MICHELA REGGIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  PROGRAMMA  DI PROGETTAZIONE  "ARCHICAD"  PERIODO 01-07-2018 / 30-06-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONI NEI COMUNI LIMITROFI DI MANIFESTI PROMOZIONALI DELLA MANIFESTAZIONE "VIGNAIOLI IN CASTELLO" PREVISTA IL 16 E 17 GIUGNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO PALAZZO TODESCHINI - CLIMA IMPIANTI SRL - CIG ZAA234EDD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018. TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DELLA SIGNORA STEFANIA COSTA DAL COMUNE DI CARPENEDOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE  SUPPORTO E MANUTENZIONE DELLE  LICENZE CITRIX XEN DESKTOP PLATINUM EDITION  (PIATTAFORMA DI TERMINAL SERVER) AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "ANGELO ANELLI" . ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLO ESPLICATIVO DELLA STAZIONE PUBBLICA DI RICARICA PER SMARTPHONE UBICATA ALL'INTERNO DEL PARCO DEL LAGHETTO. - CIG Z38237E55A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI MOVIERATO IN OCCASIONE DELLA MILLE MIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI VARI IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/G - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI, USO PARCHEGGIO PUBBLICO, CONTRATTO N. 731 S.P.N.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TUBO GOCCIOLANTE PER PIANTUMAZIONI  ROTATORIA  VIA MARCONI - DITTA IDROSYSTEM SNC - CIG  Z0A2376F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. LA SAPIENZA (MENAGGIO - COMO) PER IL SIG. R.M. DAL 01/06/2018 AL 30/06/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 65745301CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO DURATA 5 ANNI APPARECCHIATURE RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIG NR.655865989E DITTA G.E.G. SRL ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018 E 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA¿ TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B AI SENSI DELL¿ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991  E  S.M.I. - NOMINA COMMISSIONE.  CIG N. 74464236 A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE COMUNALE (CAPOLUOGO) - PERIODO 01.07.2018-31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.07.2018-31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.07.2018-30.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SOC. BRESCIA TASPORTI SPA CIG  215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA INFANZIA IN  VIA GIOVANNI XXIII -  AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. GIANCARLO PAGANI  - CIG Z762372539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG.RA B.M. - CIG ZA0236B6F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE KYOCERA IN USO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CUFFIE TELEFONICHE PER UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA M.U.A. -  MOTORE UNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE  SUPPORTO E MANUTENZIONE DELLE  LICENZE VMWARE - PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET  SEDI PERIFERICHE E SCUOLE  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER MILLE MIGLIA  2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 -  ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA  "LA GESTIONE ANAGRAFICA DEGLI STRANIERI DOPO LE RIFORME DEL 2017 - ANPR" - PASSIRANO, 04.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI TONOLI  OSCAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG.RE LODA LUCIA ANGELA E FELICITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RIMOZIONE ESSENZE INFESTANTI DA STRADE E MARCIAPIEDI  - COOP. SOLE SERENO  CIG Z3F234E2A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z192330E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2018 -  ISCRIZIONI AD INIZIATIVE FORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI UTILIZZATI DAI SERVIZI CULTURALI PER EVENTI VARI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE AL CORSO DI BASE STATO CIVILE - CASTEL SAN PIETRO, 8-9-10.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GIOCHI PRIMAVERILI" PER LE SCUOLE PRIMARIE - 5, 9, 11 MAGGIO 2018 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DI UN MEDICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO LEGALE INERENTE L'ATTIVITÀ DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE GIURIDICA FINO AL 31/12/2018. ASSEGNAZIONE SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016,  ALL'AVVOCATO CREA - CIG ZF82355E07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MIS 4 - SIG.RA C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE GATTILE - PERIODO DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2018 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI E CONCERTI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CIELI VIBRANTI" PER IL 1° MAGGIO E PER L'ESTATE 2018. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA POSTURALE PERSONALIZZATO PER BAMBINO DISABILE FREQUENTANTE LA  SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA  (COD. 1-2018) - CIG Z65230806E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE  DEL PERSONALE IN SERVIZIO  ALLA  DATA  DEL  31 DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO DAL 01.05.2018-30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL GESTORE DEI CENTRI SOCIALI PER INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE ATTREZZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.05.2018-30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA "MILLE MIGLIA 2018" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6E2335B58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIMOZIONE ESSENZE INFESTANTI DA STRADE E MARCIAPIEDI - CIG Z3F234E2A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIQUALIFICAZIONE GRUPPO FRIGORIFERO  PALAZZO TODESCHINI - CIG ZAA234EDD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER LE STRADE COMUNALI CON TRAFFICO VEICOLARE SUPERIORE A TRE MILIONI DI VEICOLI/ANNO - D.LGS.194/2005 - DOTT. MAURO RIGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO BERLINESE PRESSO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA CIG Z99234467B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL TORRESINO SUD EST DEL CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA LITHOS SRL - CIG Z1323446A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTIMANA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. SOSTEGNO INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SOC. SOFISA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SOC.EMMEGI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI TOTOCONCORSI DI CONVERTINO P. &amp; C.SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI FINANZA AGEVOLATA MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SAEF SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.  Z0222AFB5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE BANNER PER PROMOZIONE EVENTI DESENZANO - CIG Z342339B21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA MODIFICA BUDGET MISURE CONTENIMENTO EMERGENZE ABITATIVE DGR 5450/2016 - MISURE 1 E 2 (RIPARTIZIONE IMPORTI DESTINATI A MISURA 1 E 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - 2° SEMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO D/B PER IL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA MEMORIA A SAN MARTINO D/B - PERIODO 01.04.2018-31.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONI PERIODICHE MOTOMEZZI E CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO DI DESENZANO DEL GARDA.  CIG N.ZF122FD844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER VARI E TAMBURO PER UFFICI E MAGAZZINO ECONOMATO ODA ME.PA. DITTA TECNO OFFICE SNC DI TERNI CIG Z3723435DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSTA AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DALLA SOCIETA' TYRE RETAIL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RICOVERO PRESSO LA R. S. D. S. PIETRO DEL SIG. N. T. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ENNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE DELLA SIG.RA C. S. R. E DEL FIGLIO MINORE Q. M. NELL'ALLOGGIO PROTETTO SITO PRESSO LA COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 29.03.2018/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI  PROVVISORI RISORSE DECENTRATE ANNO 2018. PERSONALE DIRIGENTE E PERSONALE NON DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE PRESE ENERGIA ELETTRICA E POSA PROIETTORI IN AREE E LUOGHI DI INTERESSE TURISTICO - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA IMPIANTI SNC - CIGZ9F2326F83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI - SIG.RA VILLA MARIA INES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "ANGELO ANELLI". AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) D. LGS. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA "FESTA DELL'EUROPA" - 18 MAGGIO 2018 - IPSEOA C. DE' MEDICI - RIF. DGC N. 132/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GIOCHI PRIMAVERILI" PER LE SCUOLE PRIMARIE - 4, 9, 11 MAGGIO 2018 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S.L.P. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE (CR) GESTITA DALLA COOP. SERVIZI PER L'ACCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE N. I. E DEL FRATELLO N. I. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - II SEMETRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI - ANNO 2018 - CIG Z701CDC6E9 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA CONTRO CORMIO ALBA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MUDULO APPLICATIVO "INTERFACCIA SIOPE+ E TESORERIA INFORMATICA" DELLA DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE MOSTRE D'ARTE FOTOGRAFICHE PRESSO LA GALLERIA CIVICA IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DELLA FOTOGRAFIA BRESCIANA M.A.CO.F. DAL 26 MAGGIO ALL'8 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TARGA  IN ALLUMINIO  DA POSIZIONARE NEL PARCO INTITOLATO A MARZIA SAVIO - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI - CIG Z23233609F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA - DOTT.SSA LENTINI ROSANNA CIG ZAF23272D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 CO.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL' AUTOVETTURA AUDI 6 AVENT, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL - ARCA.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  BERTAZZONI  SRL DI COLLECCHIO (PR)  -  CIG: Z052301FF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME  A4  E A3 NATURALE GR. 80/MQ - ASSEGNAZIONE DITTA  VALSECCHI CANCELLERIA SRL  - CIG: Z44233482E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OPITALITA' PER P. E. PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 7.5.2018/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E IDENTIFICAZIONE COMPONENTI PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONE COLNAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE AFFIDARIO SERVIZIO PREVISTO PIANO NEVE 2018 - DETERMINAZIONE N.340/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG Z45231A9B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA DEL TRIMESTRALE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA A DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ZF8232FE23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI SUL MENSILE SUMMER GARDA - CIG: ZEB2327D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA SENZA  ASSEGNI DEL SIG. DANIELE FASOLO -  ART. 90 D.LGS 267/2000 E ART.14  D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ULTERIORI ASTE E PUNTALI PER UFFICI COMUNALI DI RAPPRESENTANZA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z882291BC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2018 - CIG Z5D2321044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANT'ANGELA MERICI A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DI S. ANGELA MERICI" DALL'8 AL 10 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE W. A. MOZART A SUPPORTO MANIFESTAZIONE "GARDA LAKE INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY MASTER - EDIZIONE 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) "AREA VASTA BRESCIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE BANNER PER MILLE MIGLIA 2018 - CIG  Z41230340E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ART CLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEMACO GESTITO TRAMITE LA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PARZIALE A PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1433 DEL 29.12.2017 INERENTE PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018 E PRESA D'ATTO SVOLGIMENTO SENZA COMPENSO DELLA FUNZIONE DI ASSESSORE  A SEGUITO DI ELEZIONE A DEPUTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO G. RAMBOTTI - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N. 3 LABORATORI ARCHEOLOGICI IN LINGUA INGLESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2018 PER GLI ARMADI LAMPERTZ. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONI NEI COMUNI LIMITROFI DI MANIFESTI PROMOZIONALI DI MANIFESTAZIONI LOCALI PREVISTE PER L'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRSTINO DEL  COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLA SEDE DEL CENTRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE AL CORSO "AUTODETERMINAZIONE E RISPETTO DELLE SCELTE DELLE PERSONE" - BRESCIA, 7 E 21 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONI AL CORSO "FAMIGLIA E DISABILITA': COME SOSTENERE IL NUCLEO FAMILIARE E COSTRUIRE ALLEANZE EFFICACI" -  20.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2018 - AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS - BRESCIA, 17.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018. TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DELLA SIGNORA ANTONELLA MARTINETTI DAL COMUNE DI PREVALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE AL CORSO "IL TESTAMENTO BIOLOGICO" - REZZATO, 12.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE SU CASELLARIO ASSISTENZA E BANCA DATI PRESTAZIONI SOCIALE AGEVOLATE - DESENZANO DEL GARDA 12.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 E S.M.I. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 74464236A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - CIG Z382320164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA A SUPPORTO SPETTACOLO "L'AMOR CHE MOVE IL SOLE E L'ALTRE STELLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BIGLIETTI PER GLI  SPETTACOLI ESTIVI DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE FILARMONICO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DEL ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CIAOTICKET - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZDD231C9DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANNER MONOFACCIALI PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2018 MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA12306E49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALBERI PER L'ANNO 2018 -  CIG Z572303FDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO REGIONALE A.I.B.E.S. - SEZIONE LOMBARDIA DEL 23.04.2018 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.B.E.S. SEZIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LEVI-MONTALCINI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI ARTISTICHE DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA PER L'ANNO 2018 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50 DEL 2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZE222C99B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2018 MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.  Z0E231515A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO, CALZATURE E D.P.I. PERSONALE DIPENDENTE ODA ME.PA. DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL DI VICENZA CIG Z6821138C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPE FUNZIONAMENTO FONTANE LUNGOLAGO C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z5D2305BF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DETERMINA 345-2018 AVENTE AD OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI A COOP. SOCIALI TIPO "B" AI SENSI L. 381-1991 - CIG 7433264B7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2017.  ASSEGNAZIONE DITTA GESINT SRL DI ROMA CIG ZE92312473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELATIVI A FOTOGRAFIA E MARKETING TERRITORIALE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA' MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MARILENA MURA FOTOCOMUNICAZIONE S.R.L.S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z3722D8CD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 2017 - PRECISAZIONI E MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE/FORNITURA PASTI MENSA ANZIANI/AUSILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018/7 - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE  SUPPORTO E MANUTENZIONE DELLE  LICENZE VMWARE - PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER IL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE TRAMITE SPID SULLA PIATTAFORMA DELLE ISTANZE ONLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD REMIERA A SUPPORTO MANIFESTAZIONE "BANDIERA DEL LAGO 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO 2018 - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN  -CIG ZAC22AA6C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI  PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA MORTERA LEVI ARNALDA IMU 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PASSEGGIATA A LAGO  - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC - CIG Z3722F57B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNITA' DISCHI RIGIDI PER NAS LENOVO. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LE ATTIVITA' DA REALIZZARSI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI PER MANIFESTAZIONI DEI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE " 8° CIRCUITO DEL GARDA PRO AIDO 2018"  POLISPORTIVA 1CRK 360 ASD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DELLA SOSTENIBLITA' SUL GARDA 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE GIUGNO 2018 - ASSOCIAZIONE PASSIONE BASKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA CARTA BUSTE E STAMPATI INTESTATI VARI PERIODO 24 MESI CIG ZF022E17EC PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 S.M.I. ART.36 C.2 LETTERA B) PIATTAFORMA SINTEL R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 2 - SIG.RA D.S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SALDO MISURE DGR 5644/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA RENDICONTAZIONI MISURA NIDI GRATIS 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DAL TITOLO "ENGLISH BREAKFAST". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE ISTITUTO MORCELLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA SIG.RA M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - CIG ZED22FB0F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI POSTERS DELLA MILLE MIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7322ED4CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI      (1° APRILE 2018 - 30 SETTEMBRE 2018) - CIG Z3722FA527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999, D.M. 460 - CIG ZF822F7EF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE AREA VERDE PUBBLICA DI VIA LARIO - APPPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZIO DI VOLONTARIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 6  PROROGA TECNICA FINO ALL'ATTIVAZIONE ED AL COMPLETAMENTO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 7 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIIORI 4 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI  VIA VIGHENZI, VALLONE E MARATONA E SVUOTAMENTO GETTONIERA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI GARDONE V.T. - PROROGA TECNICA  DAL 01 APRILE AL  31 MAGGIO 2018 - CIG: Z2A215F68C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO PER UN ANNO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 E S.M.I. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -  CIG.: 7433264B7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA  PERIODO DAL 01.04.2018-30.04.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AIUOLE CENTRO STORICO - COOP. LA CASCINA - CIG Z2022D9558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI SKETCHING BOTANICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA  IN GALLERIA CIVICA "DESENZANO IN BIANCO E NERO"  E SUCCESSIVA POSA DELLE OPERE IN CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NEVE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI INTERVENTI  DEL 1° E 2 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD GARDA PRO BIKE A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE DI HAND BIKE - XIII MEETING DEL GARDA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE 22 OTTOBRE 2017  PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON LINE "SISTEMA 24 PA" E "QUOTIDIANO DIGITALE E QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI" - DITTA IL SOLE 24 ORE SPA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 09/03/2018 - 08/03/2019 - CIG Z8B1D9DDAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI DI DESENZANO DEL GARDA E DEI PUNTI DI INCONTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SIAE - PRIMA RATA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REDATTO DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E INDUSTRIALE DELL'UNIVERSITA' DI BRESCIA DI MONITORAGGIO DEL CARICO INQUINANTE ASSOCIATO AD INSEDIAMENTI ABITATIVI DEL CENTRO STORICO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA IN LOC. SCATTOLINA E NEL PARCHEGGIO TIR DI SAN MARTINO D/B PER IL PERIODO 01.04.2018-31.03.2019 - CIG Z2322C6249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE  IMPIANTO DI ALLARME PRESSO IL CASTELLO ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO - DITTA BETON ASFALTI SRL - CIG Z9B22E10B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER E CARTUCCE ODA ME.PA.  DITTA TECNO OFFICE SNC DI TERNI CIG Z6722DB43F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE PER MESSI NOTIFICATORI ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE SARTORIA GUSSONI SNC DI BRESCIA CIG Z9D22C2410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI PASQUA 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI PASQUA 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDOBBI FLOREALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI PASQUA 2018 - REALIZZAZIONE CONCERTO - ASSEGNAZIONE ASSOCIAZIONE "KAIROS" DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ISTITUTO "L. BAZOLI/M. POLO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "TROFEO ORIENTEERING" PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO IN DATA 8 GIUGNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO  FORMATIVO  "G. ZANARDELLI" DI DESENZANO DEL GARDA  PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DI FINE ANNO SCOLASTICO PROGRAMMATO IN DATA 26 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2018. ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE AL CORSO "IL NUOVO CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI" - BRESCIA 5 E 9 APRILE 2018  - CIG N. ZEA22DEE1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RILEVATORI DI VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA  ECOTRAFFIC SRL - CIG Z4A22CC700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA " COLNAGO CYCLING FESTIVAL CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" ANNO 2018. ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI  CCORGANIZZAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNITA' DISCHI RIGIDI PER NAS LENOVO. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE  PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018 AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI APPROVATA CON D.G.C. N. 65/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA SOCIETA' GAL GARDA E COLLI MANTOVANI S.C.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE IN OCCASIONE DEL CONCERTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1922CA72A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE DI COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A .S ANGELA MERICI ONLUS PER LA SIG.RA N.O. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI/INABILI - IMP 2018/133</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA EX D. LGS. 81/2008 - ANNO 2018 - CIG Z5922B76D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE DI GETTONI DI PRESENZA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE A SOSTEGNO DI UN PROGETTO DI FORMAZIONE DEL SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER IL RIMBORSO DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONI A CORSO SU CODICE DEI CONTRATTI -  AGGIORNAMENTI TECNICO-OPERATIVI -  DESENZNAO DEL GARDA, 15.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE DA VIA DAL MOLIN A VIA DUGAZZE - CIG 7279746C6E CUP I11B17000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2018 - PATENTI DI SERVIZIO AUTO PER AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DOSSI - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG Z3422AA2DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI FINE NOLEGGIO PER MULTIFUNZIONE KYOCERA AREA SERVIZI ALLA PERSONA, SETTORE CULTURA ED ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER CONSERVAZIONE REPERTI DEL MUSEO CIVICO RAMBOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONE PAESAGGIO  - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MOVIERATO IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA IN RIVOLTELLA - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CENTRO IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA PAESE ANNO 2018 AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO E CHIUSURA ACCESSI AL CENTRO STORICO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI MERCATI STRAORDINARI DEL 23 E 30 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG.RA P.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE B. S. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2018/193 - 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIGUARDANTE LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ALLENDE N.8 "CONDOMINIO BETULLE  BC ( CORPO B) "  DI CUI AL FG 22 MAPPALE 101  NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE 2017 - RIAPERTURA CON SCADENZA 28/02/2018 - INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE ELENZO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA DI ISTITUZIONE AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI VIA DI VITTORIO, TRATTO COMPRESO TRA VIA LAMARMORA E VIA SAN ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI IN ALCUNE ZONE A TRAFFICO LIMITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NEVE 2018 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DEL 1° E 2 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI CARRELLI PER NATANTI NELL'AREA DI SOSTA LIBERA POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI COLLI STORICI E VIA ADRIANO (TASSINARA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO DEL GARDA - HOTELS PROMOTION PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'INFOPOINT SITO AL PORTO VECCHIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z5B22A36BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DI PIAZZA GARIBALDI POSTO DI FRONTE ALLA VIA PIATTI CON RISERVA PER MANIFESTAZIONE TESSERAMENTO ALPINI. 16.12.2018 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORZIONE CON IL CONSORZIO ALBERGATORI DI DESENZANO DEL GARDA - HOTELS PROMOTION PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFOPOINT DENOMINATO "INSIDE GARDA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC422A369D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIGUARDANTE IL DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DOMESTICI DEL GAS E PER LA MESSA A NORMA DELLE CONDOTTE ESTERNE DI ADDUZIONE DEI PREDETTI IMPIANTI POSTI NELL'IMMOBILE SITO IN VIA IRTA N.43 DI CUI AL FG. 13 MAPPALE 143 N.C.T. DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIGUARDANTE LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DELL'IMMOBILE SITO IN VIA FRANCESCO AGELLO N.8 DI CUI AL FG.27 MAPPALE 557 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETA' DELLA SOC.TA' TERME E GRANDI ALBEGHI SIRMIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON MOVIERI IN VIALE E. ANDREIS FRONTE CIVICO 1 DAL 13/12/2018 AL 14/12/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA DITTA ITALIMPRESA DI REALIZZAZIONE ALLACCIO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.10 NASTRI STAMPANTI SIMI 0498/9400. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA S.I.M.I. SAS DI MILANO CIG Z3D22B4DF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA BORGO REGIO IN DATA 12 E 13/12/2018 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA DITTA ACQUE BRESCIANE DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  CONTRATTO  DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE   PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE A L CORSO "DAL CODICE PRIVACY AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679" - BRESCIA, 13.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI IN VIA UNITA' D'ITALIA INTERSEZIONE CON VIA N. BIXIO E IN VIA UNITA' D'ITALIA SULLA ROTATORIA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N°73 DAL 11/12/2018 AL 14/12/2018 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 PER LAVORI DI RIPARAZIONE D'IMPIANTI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO CREDITI A TITOLO DI MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2018 - DITTA NIVI CREDIT SRL - CIG Z22221EA65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ESEGUITI IN AREA DI PROPRIETA' PUBBLICA (AREA DI SEDIME DELLA STRADA VICINALE DI SAN GIROLAMO) E TAGLIO DI  ALBERI  SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO IN ADIACENZA A DETTA STRADA PUBBLICA NONCHE' POSTI SULL'ARGINE DEI CORPI IDRICI CONFINANTI IL TERRENO IDENTIFICATO AL FG 49  MAPP. 217-218  DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.  ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A. N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" II SEMESTRE 2018 - INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA N. 2018/192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI IN VIA CAVOUR FRONTE CIVIC O N. 41 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00 IN DATA 07/12/2018 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER CONTO E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO "MARATONA" IL GIORNO 09/12/2018 FESTA DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO EPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDFAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL TRAFFICO PEDONALE E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA ROMA FRONTE CIVICO N. 54 IN DATA 07/12/2018 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16:00 PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA DITTA ACQUE BRESCIANE DI REALIZZAZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISOLAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE SAN MARTINO E UNITA' ABITATIVE ANNESSE - DITTA BORDIGNON L.R.F.  SRL  - CIG Z7C22677EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "SCACCO MATTO IN CASTELLO" - 16/18 MARZO 2018 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E FORNITURA DI PALLONCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI CON LIMITE DI VELOCITA' MAX 30 KM/H IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 10/12/2018 FINO AL 21/12/2018 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 19:00 PER LAVORI DI ASFALTATURA PER CONTO ITALGAS ESCLUSO IL  MARTEDI' MATTINA, IL SABATO POMERIGGIO ED I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA VERDE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL LAGHETTO CONSISTENTE NELLA POSA DI OLIVI. CIG Z2422773B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI NEL TRATTO DI VIALE FRANCESCO AGELLO COMPRESO TRA VIA DEI COLLI STORICI E VIA PADRE MARIA ANNIBALE DI FRANCIA DAL 05/12/2018 AL 07/12/2018 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIALE E. ANDREIS E LA CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE FRONTE CIVICO 1 DAL 05/12/2018 AL 06/12/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA DITTA ACQUE BRESCIANE DI REALIZZAZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE IN GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" PER N. 2 MOSTRE ANNO 2018 - CIG  ZE922A719C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER INTERFACCIA TRA  IL PROGRAMMA SIPAL CONTABILITA' E LA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI PAGOPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA PARTE COPERTA DEL PARCHEGGIO DENOMINATO "CENTRO" IN DATA 05/12/2018 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA PAVIMENTAZIONI E PARETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE " SVELARE SENZA BARRIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE BERGAMO, BRESCIA, COMO, MILANO, TRENTO, POLA, CREMONA DALLE ORE 7,00 DEL 05/12/2018 ALLE ORE 24,00 DEL 07/12/2018 PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E TRACCIAMENTO STALLI DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE - "25° TROFEO AVIS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA  PIAZZA FELTRINELLI LATO PARK HOTEL NELLA GIORNATA DEL 03/12/2018 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00 E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA BORDIGNON L.F.R. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N°42 ART.167 E D.P.R. 06/06/2001 N°380 CAPO II ARTT.27, 29, 31, 32 E 34 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA ED IN DIFFORMITA' SIA DEI TITOLI ABILITATIVI CHE DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE NELLA PROPRIETA' SITA IN LOC.COLOMBA ALTA DISTINTA AL NCT DAL MAPPALE N°220 DEL FOGLIO N°4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "SCACCO MATTO IN CASTELLO" - 16/18 MARZO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TORRE &amp; CAVALLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALI RELATIVI  ALLA REALIZZAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLABILE DA VIA DAL MOLIN A VIA DUGAZZE - CIG 7279746C6E  CUP I11B17000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETODI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RICASOLI E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA LAMARMORA PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 06/12/2018 AL 15/12/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00. ESCLUSO I RESIDENTI. ESCLUSO I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA LARIO COMPRESO TRA LA CABINA ENEL ED IL CIVICO 3 DAL 28/11/2018 AL 07/12/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER CONSENTIRE ALLA DITTA ACQUE BRESCIANE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE ACQUEDOTTO. ESCLUSO IL SABATO POMERIGGIO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA  AD AREA RISCOSSIONI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA E PULIZIA / SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DESENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2018 - CIG 7175887149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIALE E.ANDREIS E LA CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE FRONTE CIVICO 1 DAL 29/11/2018 AL 30/11/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA DITTA ACQUE BRESCIANE DI REALIZZAZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO 2018 - CIG ZAC22AA6C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 26/11/2018 AL 21/12/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 IN VIALE VENEZIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAESTRO LUIGI BINA E VIA PIGNA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO E REALIZZAZIONE ALLACCI. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RILEVATORI VELOCITA'  - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG ZCA2296087</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DAL 19/11/2018 AL 10/12/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00 IN VIA MONTESUELLO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 70, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER POSA ARMADIO TELECOM. I LAVORI AVRANNO UNA DURATA MASSIMA DI TRE GIORNI. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CON INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 265 PROT. N. 50031 DEL 09/11/2018 DI CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI NEI TRATTI DI VIA RAMBOTTI COMPRESI DALLA ROTATORIA DI VIA T. DAL MOLIN A VIA E. CURIEL E DA VIA SIRMIONE A VIA BARDOLINO NEL GIORNO 15/11/2018 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 18:30 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL TAPPETTINO IN ASFALTO PER CONTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  - DITTA PEI SYSTEM - CIG Z84229604A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. S. ANGELA MERICI ONLUS PER LA SIG.RA G.R. - PERIODO APRILE / GIUGNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE OSPITALITA' INDIGENTI / INABILI - IMP. 2018/133</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, IN NR. 2 STALLI  NELLA CONTROSTRADA DI VIA MONTESUELLO FRONTE CIVICO 120. DITTA FACLA TRASLOCHI IN DATA 16/11/2018 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 16:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01.01-28.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BRESCIA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 7, NELLA GIORNATA DEL 14/11/2018 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 10:00 E AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA THYSSENKRUPP SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASTE, PUNTALI E BANDIERE PER UFFICI COMUNALI DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z882291BC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S.A. MERICI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 11, NELLA GIORNATA DEL 14.11.2018 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 11:30 E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA EDILMAZZURANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MAZZINI REGOLAMENTATA CON MOVIERI PER L'ESECUZIONE DEI RIPRISTINI STRADALI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE IN DATA 15/11/2018 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CONTABILE (CAT. C) A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIPRISTINI STRADALI PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE DAL 14/11/2018 AL 19/11/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 19:00. ESCLUSI I FESTIVI E IL POMERIGGIO DEL SABATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "SCACCO MATTO IN CASTELLO" - 16/18 MARZO 2018 - AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - CIG Z9A2288D89 - Z502288E2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELLO STALLO DI SOSTA CARICO E SCARICO DI VIA N. SAURO, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DAL LUNEDIÌ A VENERDÌ DAL 12/11/2018 AL 21/11/2018 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 PER PERMETTERE LÌOCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA RODELLA CRISTINA - PROROGA ORDINANZA DEL 208/2018 DEL 04/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTO DGR 30.3.2016 N.X/5001 - ING.FERRUCCIO MASSARDI - CIG Z7A227735C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE PROBLEMATICHE INERENTI VERDE PUBBLICO  - DOTT.GABRIELE ZOLA CIG Z412272B21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA SERIO 18 E IN VIA MABELLINI 14 IN DATA 15 E 16/11/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCIMENTI RETI GAS PER CONTO ITALGAS RETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO  NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO - ANNO 2018 - CIG ZE722726D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI NEI TRATTI DI VIA RAMBOTTI COMPRESI DALLA ROTATORIA DI VIA T. DAL MOLIN A VIA E. CURIEL E DA VIA SIRMIONE A VIA BARDOLINO NEL GIORNO 15/11/2018 DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 18:30 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL TAPPETTINO IN ASFALTO PER CONTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA VICINA COMPRESO TRA LA STRADA LOCALITA' MONTE ALTO ED IL PARCHEGGIO ESTERNO "AUTOGRILL MONTE ALTO NORD" E CHIUSURA DELLA STRADA LOCALITA' MONTE ALTO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON LA VIA VICINA ED IL CIVICO 1 DELLA LOCALITA' MONTE ALTO DAL 12/11/2018 AL 13/11/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA PER CONTO DEL COMUNE DI DESENZANO. ESCLUSI I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE 3^GIORNATA SUL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FERROVIARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI NEL TRATTO DI VIA MONTESUELLO COMPRESO TRA IL CIVICO 105 E LA VIA TOBRUCH E IN VIA NIKOLAJEWKA DAL 12/11/2018 AL 16/11/2018 DALE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA  PER CONTO DEL COMUNE DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. M. PRESSO LA COMUNITA' BETFAGE DI CALCINATO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN VIA CURTATONE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 6 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DITTA ENRICO BASSIGNANI - 12/11/2018 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART CORO OVER THE RAINBOW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER CONCERTO PICCOLE MAGIE ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PER LA FESTA DELLA DONNA 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 42230 DEL 24/09/2018 N. 231 FINO AL 23/11/2018 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CONSEGNA DI MANIFESTI, PIEGHEVOLI E SEGNALIBRI PER L'ANNO 2018 MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. - CIG. Z48224C44D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE GRAMSCI DAL 12/11/2018 AL 23/11/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00. ESCLUSO I FESTIVI ED I PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E/O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIA A. GRAMSCI E VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI DAL 07/11/2018 AL 09/11/2018 ED IL 12/11/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUTTURA, PREDISPOSIZIONE GRAFICA E POSA NUOVO STENDARDO PER GALLERIA CIVICA. GARDA INCISIONI DI LOVATO CIG ZED226CE43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME PAGATE PER MANCATO UTILIZZO DI UNA SALA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' DI ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DEL GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI DEL 201° CORSO DELLA SCUOLA DELLA POLIZIA DI STATO DI BRESCIA - 24/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO  ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE "L. BAZOLI  -  M. POLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL DUO QUINTANA "I CANTI DELL'ALTALENA" IN DATA 10 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MATTONCINI IN CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE GRAMSCI DAL 25/10/2018 AL 09/11/2018. ESCLUSO I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175 - COMMA 5QUATER - LETT. A) - D.LGS. N. 267/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MABELLINI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 14 DAL 29/10/2018 AL 31/10/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI . ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EMERGENZA NEVE  - PROROGA FINO AL 31.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA PER L'ACQUISTO DI CARTA BUSTE E STAMPATI INTESTATI VARI PERIODO 24 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA DEI COLLI STORICI TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 203 ED IL CIVICO 231 DAL 25/10/2018 AL 31/10/2018 DALE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00. ESCLUSO I GIORNI FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 42230 DEL 24/09/2018 N. 231 FINO AL 31/10/2018 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO UNI EN ISO 9001_2008 FINO ALLA SCADENZA (MAGGIO 2020) -  IMQ SPA - CIG N.ZB42277D1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' PER RIPRISTINI STRADALI PER CONTO ENEL DAL 24/10/2018 AL 27/10/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - PARTECIPAZIONE A CORSO SUGLI INCENTIVI PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI  - CASTEL GOFFREDO, 26.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIGUARDANTE LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA UGO LA MALFA N.64/A DI CUI AL FG. 31 MAPP. 218 SUB.19-20-21-22-23-24-25 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZINE REDAZIONE PRATICHE CVLPS ANNO 2018 - SOC.STS CONSUL CIG ZE522772C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DALLA SIG.RA G. M. E DAI FIGLI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 19.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MATTONCINI IN CASTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA SANTA MARIA NELLA GIORNATA DEL 18.10.2018 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 09.00. DITTA PERGHEM F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARAPETTI EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO - CIG Z512257C1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VICINA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 8, NELLA GIORNATA DEL 10.10.2018 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.00 E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZUINE SUOLO PUBBLICO DITTA EMMEGI DI CAPUTO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  PRESSO  SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE  ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E  LA ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN DATA 04 MARZO 2018.  ASSEGNAZIONE DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE S.COOP. SOCIALE ONLUS -  CIG: ZCA22752FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO IN VIA AGELLO SULLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA DI VITTORIO DAL CIVICO 1 AL CIVICO 5 DAL 10/10/2018 AL 17/10/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00. ESCLUSO IL SABATO, LA DOMENICA E IL MARTEDI' MATTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON LIMITE DI VELOCITA' MAX 30KM/H IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 15/10/2018 AL 18/10/2018 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 8:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER E ROTOLI ETICHETTE PER UFFICI VARI DITTA LA TECNICA SPA  (BG) CIG ZD5225C6E9 AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BORGO REGIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA IDRICO DI GARDA UNO SPA IN ACQUE BRESCIANE SRL  - CONSUMI IDRICI ANNI 2015-2016-2017 E RICONOSCIMENTO QUOTA DI GRATUITA' SUL CONSUMO ANNUO EFFETTIVO FINO A 3MC/ABITANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO DI ALCUNE VIE CITTADINE, ZONA IRTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DANTE ALIGHIERI ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIALE MICHELANGELO E IN VIA ZADEI ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO CON VIA DANTE ALIGHIERI IN DATA 08/10/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 15:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE NATURALE CONTRO IL PARASSITA PAYSANDISIA ARCHON SU PALME PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z2D22567A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO DI CUI AL BANDO APPROVATO CON D.G.R. N. 2792/2014 - VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN VIA CURTATONE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 6 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DITTA ENRICO BASSIGNANI-04/10/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 40352 DEL 12/09/2018 N. 218 FINO AL 10/10/2018 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA FONTANA PIAZZA CAPPELLETTI - ASSEGNAZIONE DITTA AQUA VERDE - CIG Z052236FAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. 65745301CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEI CAPORALI DAL 04/10/2018 FINO AL 05/10/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00. PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE A COLORI PER PER IL SETTORE SERVIZI SOCIAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA NEL TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE COMPRESO TRA IL CIVICO 42 E L'INTERSEZIONE CON VIA BENEDETTO CROCE DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018 PER TRANSITO AUTOCARRI IN USCITA DA CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO L'ASSOCIAZIONE CON NOI E DOPO DI NOI ONLUS -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZB02257949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITA' DI ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "10° MEMORIAL MORANDI " IN DATA 29/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA PER L'ANNO 2018 E SOSTITUZIONE DI DUE GOMME POSTERIORI DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - CIG Z2C2266E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN VIA SEGANTINI NELLA GIORNATA DEL 28/09/2018 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 12:30 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA VIO.LA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 217 DEL 14.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA SCIESA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 IN DATA 28/09/2018 E 01-03/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA ALL'ORDINANZA N° 213 DEL 10/09/2018 PER LA RIAPERTURA DI UNA SOLA CORSIA IN VIA UGO LA MALFA  IN DIREZIONE SUD-NORD FRONTE CIVICO 68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER SERVIZI DI GRAFICA E CREATIVITA' PER MESI 24 MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA STEEL COMUNICARE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA321F61C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DANTE ALIGHIERI TRATTO DA VIA ZADEI A VIA G. B. BOSIO E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI SULL'INTERSEZIONE CON VIA DANTE, VIA ZADEI E VIALE MICHELANGELO DALLE ORE 8:40 ALLE ORE 19:00 DAL 26/09/2018 AL 28/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE D'ISCRIZIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE 420/440 PER AFFRANCATRICE NEOPOST IS 480 DITTA NEOPOST ITALIA SRL ODA ME.PA. CIG Z6222548CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA DANTE, DAL 26/09/2018 AL 28/09/2018 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE LAVORAZIONI.ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E  LA ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN DATA 04 MARZO 2018 - SPESE  PER COLLEGAMENTI TELEFONICI STRAORDINARI NEI GIORNI DELLE VOTAZIONI E PER LA RACCOLTA DEI DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI VIA SAN BENEDETTO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 DAL 26/09/2018 AL 28/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA  DI UN TRATTO DI VIA SCAVI ROMANI E DI VIA CROCEFISSO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 8:00 DEL 26/09/2018 ALLE ORE 19:00 DEL 19/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA COLLI STORICI ANGOLO VIA DEI MILLE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 DAL 26/09/2018 AL 05/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER INTERVENTI FABBRO SERRAMENTISTA ANNO 2018 -  DITTA COPERTURE METALLICHE P..L.  CIG Z62219CD5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DI PIAZZA FELTRINELLI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 DEL 24/09/2018 PER RIPARAZIONE RETE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE GIARDINO ANNO 2018 -  DITTA BOSCHETTI ROBERTO CIG Z7822579E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MODULO DI ELABORAZIONE CERTIFICAZIONI" ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUO FORNITO DA PROGETTI E SOLUZIONI SPA. SMART CIG: Z17224A66D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA SCAVI ROMANI E PARTE DI VIA CROCEFISSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CONCERTO VILLA ROMANA" PREVISTA PER IL GIORNO 23 SETTEMBRE 2018, DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE ORARI VALIDITA' ORDINANZA DI DOPPIO SENSO DI MARCIA DI VIA CIRCONVALLAZIONE, DITTA BALLARINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A RIVISTE PERIODICHE E A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTESUELLO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 1 IN DATA 19 E 20 SETTEMBRE DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA DANTE, DI UN TRATTO DI VIA PACE, DI VIA SEBINO E DI VIA LEMANO DAL 19/09/2018 AL 28/9/2018 PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE LAVORAZIONI. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI CONSERVATORE MUSEALE AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI". ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. ATTIVITA' LEGATE ALLA ASSISTENZA TELEFONICA PER LE FASI DI SCRUTINIO ED EVENTUALE ADDESTRAMENTO REMOTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TRENTO ALTEZZA CIVICI 19/25 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ENTRO LE 6 ORE, DITTA IMPRESA EDILE MASCOTTO NELLA GIORNATA DEL 19.09.2018 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI NR. 3 STALLI DI SOSTA IN VIA PACE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 7, NELLA GIORNATA DEL 19.09.2018 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.30 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 6 ORE DA PARTE DELL'AZ. AGR. SOLE FIORITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/2018 AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE STESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO PER INAGIBILITA' DELL'IMMOBILE SITO IN VIA UGO LA MALFA N.64/A DI CUI AL FG FG . 31  MAPP. 218 SUB.19-20-21-22-23-24-25  NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA COMUNE DI DESENZANO E SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI PENSIONATI/ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - ANNO 2017 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO FARMACI 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - I° SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA GARIBALDI E LUNGOLAGO C. BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE   PREVISTA PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2018. 4 PASSI SOTTO LE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERI IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 13/09/2018 FINO AL 05/10/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 ED ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' MAX 30 KM/H DALLE 7:00 DEL 13/9/2018 ALLE 19:00 DEL 05/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DELLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E LA CONSEGNA DI MANIFESTI, PIEGHEVOLI E SEGNALIBRI PER L'ANNO 2018 MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z48224C44D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIA BONVICINO ED IN VIA GAMBARA DAL 13/9/2018 AL 17/9/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI  IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 13/09/2018 FINO AL 29/9/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 ED ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' MASSIMO DI 30KM/H DALLE ORE 7:00 DEL 13/9/2018 ALLE 19:00 DEL 29/9/2018  NELLE VIE INTERESSATE DALLE LAVORAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER  MANUTENZIONE STRADE (CHIUSINI GRIGLIE ECC.) ANNO 2018 ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA CIG Z19220EBFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ANNO 2018 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG 738846308D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIA ROMANINO DAL 13/9/2018 AL 17/9/2018 DALLE ORE 7:00 ALE ORE 19:00. ESCLUSO I FESTIVI ED I PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GARIBALDI DAL CIVICO 2 FINO ALL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FRONTE CIVICO 5 IN DATA 12-09-2018 DALLE ORE 7:00 ALLE 19:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE DELLA TARATURA PERIODICA DEL TERMOMETRO UTILIZZATO PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE E DELL'ASILO NIDO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SCALIFOOD DI SCALABRINI ALESSANDRO. CIG ZC02233D15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RICASOLI DALLE ORE 8 DEL 12 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 17 DEL 5 OTTOBRE 2018. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI. INTEGRAZIONE SOGGETTO FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' CON RISERVA AREEE DI SOSTA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 16.09.2018 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE RADUNO INTERREGIONALE A.N.M.I. "S.T.V. TITO MALAGUTI", PARCHEGGIO CAVOUR E PARCHEGGIO MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2017 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA VIA UGO LA MALFA DALL'INTERSEZIONE CON VIA CHIESE FINO ALL'ALTEZZA DELL'INGRESSO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE AL CIVICO 68, E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SULLA VIA CHIESE DALL'INTERSEZIONE CON VIA UGO LA MALFA ALL'INTERSEZIONE CON VIA SERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA PASSEGGGIATA A LAGO DALLE ORE 8 DEL 10 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 17 DEL 11 SETTEMBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ESEGUITI IN AREA DI PROPRIETA' PUBBLICA (AREA DI SEDIME DELLA STRADA VICINALE DEL POMO) SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO IN ADIACENZA AI TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 43 MAPP.LI 148 - 201 N.C.T . DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.  ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - DITTA CAMMI GROUP SPA - CIG ZCB220EBEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VIGHENZI DALLE ORE 7:00 DEL 7/9/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 8/9/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REPERIBILITA' PIANO NEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI CAMPI DA CALCIO IN ERBA - ASEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN  CIG Z932247191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GHANDI FRONTE CIVICI 7-9 DAL 10/09/2018 AL 03/10/2018 PER PERMETTRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA EDIL 84 SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELLO STALLO DI SOSTA CARICO E SCARICO DI VIA N. SAURO, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DAL LUNEDI' AL VENERDI' DAL 10/09/2018 AL 09/11/2018, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 PER METTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA RODELLA CRISTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANIALTIMETRICO VIA PRACARELLO STUDIO GEOM. MAGRI PLACIDO  - CIG ZAA2220E12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE - ANNO 2018 - DITTA  ANTONUTTI F.LLI - CIG Z7F219B4D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA 3 STALLI DI SOSTA IN VIA MONTE SUELLO NELLA GIORNATA DEL 05/09/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA ANTONUTTI F.LLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO PALAZZO BAGATTA - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG Z1A223B50F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIA GRAMSCI N. 70 IN DATA 05/09/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 19:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.160 SCATOLE CARTONE ARCHIVIO DI DEPOSITO PER UFFICIO SEGRETERIA AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL  CIG ZE822353A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN VIA PASCOLI DAL 03.09.2018 AL 07.12.2018 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA POLIEDRO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE BUON COMPLEANNO ITALIA 2018 - GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZAD2235A47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN VIA SEGANTINI NELLA GIORNATA DEL 05/09/2018 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 10:30 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA DANTE ALIGHIERI COMPRESO TRA VIA PASCOLI E VIA CAVOUR IL 03/09/2018 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE BUON COMPLEANNO ITALIA ANNO 2018 - GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA DELLA LIRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 31/08/2018 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI MTB "6XC DELLA BATTAGLIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II "TREBESCHI" PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI LIBRI DI POETICA DI AUTORE LOCALE DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZF22235071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA UNITA' D'ITALIA, VIA DEI MILLE, VIA RONCHEDONE, VIA M.K. GANDHI, VIA GOLDA MEIER, VIA BONATA DAL 05/09/2018 AL 15/10/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA LEOPARDI E VIA VERDI ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA DELLE ROSE DAL 29/08/2018 AL 31/08/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO CREDITI A TITOLO DI MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2018 - CIG Z22221EA65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA N. 7 STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI  NELLA GIORNATA DI DOMENICA 26 AGOSTO 2018 IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "SUMMER DAY"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA ALLA RESISTENZA DI PIAZZA CAPPELLETTI - CIG Z052236FAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PARTE DI PIAZZA GARIBALDI E PARTE DI VIA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA"  PREVISTA DAL 31 AGOSTO AL 02 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA CONTRO PER EMISSIONE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE DA TATSIY ELIZAVETA E DAL FIDEIUSSORE CHINA TAIPING INSURANCE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE6219D678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA DAL MOLIN CIVICI 44/48 NELLA GIORNATA DEL 24.08.2018 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 10.00 PER LAVORI POTATURA DITTA SANITARIA - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO INFERIORE 6 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TABELLONI  ED  ACCESSORI OCCORRENTI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI  DEL 04 MARZO 2018 TRAMITE O.D.A. - ME.PA.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. DI BRESCIA  - CIG: ZF4220D894.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA SANTA MARIA NELLA GIORNATA DEL 27.08.2018 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 09.00. DITTA PERGHEM F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTI SEGGI ELETTORALI E POSIZIONAMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 4 MARZO 2018 - DITTA CORRIERE BONATI OMAR CIG Z1F21FAEF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DESENZANO SUMMER DAY" 25.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ANNO 2018 - DITTA ALFA ALERT - CIG Z4E21D20E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA NEL TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE COMPRESO TRA IL CIVICO 42 E L'INTERSEZIONE CON VIA BENEDETTO CROCE DAL 22.08.2018 AL 28.09.2018 PER TRANSITO AUTOCARRI IN USCITA DA CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE LATO SUD VIA DAL MOLIN SINO A VIA DUGAZZE - STUDIO  ARCH. SIMONE BARNABA RUDI IN ASSOCIAZIONE ARCH.VALERIO TINAZZI - CIG Z0A21FAF2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO IN VIA SAN BENEDETTO DAL 22/08/2018 AL 29/08/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO " TENNIS DESENZANO" PERIODO 1.4.2018 - 31.3.2024. - ASD TENNIS DESENZANO - CIG Z5621F7539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 18 AGOSTO PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA  "NOTTE D'INCANTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TRIBUTO A TIZIANO FERRO" 07.08.2018 E "TRIBUTO A GIORGIO GABER E ENZO IANNACCI" 10.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N°42 ART.167 E D.P.R.06/06/2001 N°380 ARTT.27 E 34:  OPERE REALIZZATE: A) IN PARZIALE DIFFORMITA' ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'  (S.C.I.A.) DEPOSITATA IN DATA 24/02/2017 CON PROT.8773 P.E.160/2017; B) IN DIFFORMITA' ALLA AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N°7790 DEL 22/02/2017; RELATIVA AD ATTIVITA' DI BAR RISTORANTE POSTA NELL'EDIFICIO SITO IN VIA DAL MOLIN N°22 CONTRADDISTINTO AL N.C.T.R. DAL MAPPALE 618 DEL FOGLIO 11. PROPRIETA' SIG.RI GANELLI ENRICO, BELLUZZI MAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 6" LOTTO 1. CIG DERIVATO N.646853324C ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA CHIRITA VERA IMU 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA 43^ FESTA DEL VINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.C.M. 21.12.2000, N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999, N. 488, E DELL'ART. 74 DEL D. LGS 26.03.2001, N. 151 - CONCESSIONE BENEFICIO - II SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DEL PORTO DI RIVOLTELLA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI E ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A MOTOCICLI E CICLOMOTORI NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA 52^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENEFICIO D.P.C.M. 21.12.2000, N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999, N. 488 E DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA L. 23.12.1998, N. 448 - II SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASACCIO (PARCHEGGI LATO SUD) IN DATA 03/08/2018 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 12:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA NEGRELLI ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA DELLE ROSE ED IN VIA PORTE ROSSE DAL 01/08/2018 AL 03/08 2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA DETER G2 PER LA FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO". CIG Z84220C81E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE  IN VIA GIULIO CESARE IL 30/07/2018 DALLE ORE 03:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E AREE  ATTREZZATE - DITTA G.P.M. DI GONZATO DARIO &amp; C SNC CIG Z6C21C0F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2018 - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG ZA9219F9FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA SANTA MARIA NELLA GIORNATA DEL 30.07.2018 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 09.00. DITTA PERGHEM F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RESIDENZE IL GIORNO 26/7/2018 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 16:00 ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN UN TRATTO DI VIA IRTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2018 - DITTA EDIL BERTOLETTI SRL - CIG Z11219FA34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA STRETTA CASTELLO DALLE ORE 8:00 DEL 25/07/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 27/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2018 - DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZF6219BA6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE E FORNITURA STRADE BIANCHE ANNO 2018 - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG  Z83219FA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA DEI CAPORALI (EX ACLI) IN DATA 27/07/2018 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE D'INCANTO" - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA  IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE DITTA MOR SNC - CIG ZCB2196743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASACCIO (PARCHEGGI LATO SUD) IN DATA 25/07/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO PER EVENTI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO MICROFONICO ED ASSISTENZA TECNICA PER LA CERIMONIA ISTITUZIONALE DELLA GIORNATA DEL RICORDO ANNO 2018 -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z3C2208B88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RESIDENZE E DI VIA IRTA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MEZZOCOLLE  E L'INTERSEZIONE CON VIA RESIDENZE NEL PREDETTO SENSO DI MARCIA  NELLA GIORNATA DEL 23.07.2018 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 10.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DUOMO IN OCCASIONE DELLE "NOTTI BIANCHE" E "SUMMER CYRCUS FESTIVAL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER ATTIVITA'   SOCIALMENTE UTILI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO E DELL'INDENNITA' DI PRONTA  REPERIBILITA' AL PERSONALE COINVOLTO NEI  RELATIVI SERVIZI . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI NEI GIORNI 13, 22 E 29 LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS.STUDIO GARZON PER I SEGUENTI SERVIZI:PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP 2018- INVIO BOLLETTINO DI INTERAZIONE 2018- FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 30966 DEL 06/07/2018 N. 174 FINO ALLE ORE 18:00 DEL 13/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLA MENSA CENTRO SOCIALE, ASILI NIDO, CAG. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ISTAT 2018 - CIG 68744775E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA ROTATORIA DI VIALE MARCONI-VIALE ANDREIS DALLE ORE 7:00 DEL 09/07/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 10/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA STRETTA CASTELLO IN DATA 11/07/2018  DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UNA FAMIGLIA IN +" CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE ANNI 2018/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 E ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" E SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA' ANNI 2018/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 3017 DEL 03/07/2018 N. 170 FINO AL 14/09/2018 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZA PER LA CONCORDIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "SAN MARTI' BEER FESTIVAL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "RAMBOTTI"  - EVENTI CULTURALI E DIDATTICI  ANNO 2018. CIG ZE721FBDA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AGENZIA DEL DEMANIO IN ATTUAZIONE ART.56 BIS D.L. 69/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICOA LTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE SULLA STRADA COMUNALE DI SAN GIROLAMO E SAN DONINO E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON LARGHEZZA SUPERIORE AI 2,5 M DAL 09/07/2018 AL 14/07/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANIALTIMETRICO VIA IRTA GEOM. MATTEO CAPPELLI - CIG Z6621E912A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE DELLE QUAINE ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA ADRIANO NEL GIORNO 06/07/2018 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO PER INAGIBILITÀ DELL'IMMOBILE  DI CUI AL FG 57 MAPP. 12 DI PROPRIETÀ DEL SIG. GENOIS REMI PIERRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AMPLIAMENTO SPOGLIATOI  CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA  STUDIO GEOM.ABATE ROBERTO CIG ZC821BF277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI UTILIZZO DELLA GALLERIA CIVICA "BOSIO" E DELLE SALE DEL CASTELLO - ANNO 2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI ZONA DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO NEL PARCHEGGIO DENOMINATO "ZATTERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA IRTA PER IL GIORNO 06 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE W. A. MOZART A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI SVILUPPO DI MODALITA' INNOVATIVE PER  FACILITARE LO STUDIO E LA PRATICA DELLA MUSICA PER PERSONE CON DIFFICOLTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CROAZIA PER I GIORNI 30 GIUGNO  1, 2 LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ESERCITAZIONI E LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE 2018   MEDIANTE  LA PIATTAFORMA SINTEL A.R.C.A. REGIONE LOMBARDIA.  ASSEGNAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -  CIG: ZD921ACFED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICOA LTERNATO SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA AGELLO F. TRATTO DA VIA P.A.M. DI FRANCIA A VIA COLLI STORICI, VIA PACE, VIA SEBINO, VIA LEMANO, VIA FLAMINIA, VIA B. CROCE E MARCIAPIEDI DI VIA ZADEI DAL 02/07/2018 AL 13/07/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00 ESCLUSI IL SABATO E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO AFFITTO COMUNALE 2017 - INDIVIDUAZIONE ED APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA GIULIO CESARE DAL 02/07/2018 AL 03/07/2018 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E FERMATA ALL'INTERNO DELL'AREA DI SOSTA DI VIA CAPORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER EESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO - CIG Z4F21FE126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA - ANNO 2018 - DITTA  GARDA IMPIANTI SNC- CIG ZZ542197A2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CURIEL ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 23 NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ZADEI E VIA RAMBOTTI IN DATA 28/06/2018 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA DANTE ALIGHIERI PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELL'IMPRESA EDILE POLLONI GIOVANNI SAS- 29.06.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA  STRADE E FOSSI ANNO 2018 - DITTA ART COSTRUZIONI SRL - CIG ZBF219FB05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG. MASNERI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL LUNGOLAGO CESARE BATTISTI PER IL GIORNO 30.06.2018 - MANIFESTAZIONE "BANDIERA DEL LAGO 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATRICI ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SALVELLO E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZI PER CORSI KIDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA GARIBALDI DAL CIVICO 2 ALL'INCROCIO CON VIA MONTEGRAPPA DAL 28/06/2018 AL 06/07/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LEVI-MONTALCINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA GHERLA DAL CIVICO 28 AL CIVICO 30 E IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA GARIBALDI DAL CIVICO 90 AL CIVICO 94 DAL 27/06/2018 AL 04/07/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA GARIBALDI DAL CIVICO 2 ALL'INCROCIO CON VIA MONTEGRAPPA DAL 28/06/2018 AL 06/07/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CINEMA IN CENTRO" RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN AUDITORIUM 16 FEBBRAIO - 30 MARZO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG Z2921F2280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA GHERLA DAL CIVICO 28 AL CIVICO 30 E IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA GARIBALDI DAL CIVICO 90 AL CIVICO 94 DAL 27/06/2018 AL 04/07/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>READING A VILLA BRUNATI ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIGNORA BIGNOTTI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA EL ALAMEIN NEL GIORNO 28/06/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO PREPAGATO DA 10,000 SMS DI AVVISO E NOTIFICA CREDITO/DEBITO PER PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI DALLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA  - SMART CIG: Z4321CF5BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA DEGLI OLMI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 11 NEL GIORNO 28/06/2018 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CURIEL ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 23 TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LA VIA ZADEI E LA VIA RAMBOTTI NEL GIORNO 25/06/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA RIO FREDDO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 12 NEL GIORNO 26/06/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 19:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI 2017 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 26994 DEL 13/06/2018 N. 141 FINO AL 25/06/2018 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DELLA VIABILITA' NELLA GIORNATA DEL 24 GIUGNO 2018 IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5450/2016 - MISURA 1 SIG.RA T.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZONA 30 KM/H CON POSIZIONAMENTO DOSSO ARTIFICIALE IN VIA PRATOMAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO - ANNO 2018 - CIG Z2421F1563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZONA 30 KM/H CON POSIZIONAMENTO DOSSO ARTIFICIALE VIA DEL PRACARELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO (CAT B1) PRESSO SETTORE SEGRETERIA: SIGNORA FIORINI DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - DITTA BORDIGNON CIG 7317385121  CUP I14D17000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREA DI SOSTA AUTOBUS PIAZZALE SUD STAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI RISERVATI A MOTOCICLI VIA SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POSTALI PER L'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6321E1AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA SANTA MARIA PER I GIORNI 25/06/2018 E 02/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA RAMBOTTI DAL CIVICO 27 AL CIVICO 29 DAL 20/06/2018 AL 26/06/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00 CON L'ESCLUSIONE DEL SABATO E DELLA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER LA GESTIONE DI N. 5 BOUQUINISTES CON L'ASSOCIAZIONE "ARTIDE E DINTORNI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI  AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE DOTT. PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA  ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZI PER CORSI  DI "ASTRONOMIA"  E "UN TUTTOFARE IN TASCA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA GIULIO CESARE DAL 18/06/2018 AL 19/06/2018 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA TITO SPERI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IRTA E VIA F.LLI BANDIERA DAL GIORNO 13/06/2018 A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO - DOTT.SSA DE ANTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>159° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 134/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018  CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI - ING. PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - GEOM. LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - ANNO 2018 - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL CIG ZB0219729D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA AGELLO DAL CIVICO 26 AL CIVICO 30 DAL 13/06/2018 AL 18/06/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA - ARCH. BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RIVOL ON THE ROAD".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO  - ANNO 2018 - DITTA ISINICO ELIO  SRL CIG ZF9219C7FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ASSEGNAZIONE LOCULI DI FASCIA COSTITUENTI TOMBA DI FAMIGLIA DA REALIZZARSI IN CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA COSTRUZIONE DENOMINATA "TOMBE DI FAMIGLIA BLOCCO A"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI RINFRESCHI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8B21D072F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI MANIFESTAZIONE "VIGNAIOLI IN CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "MASTER DI SUDOKU" DEL 24/02/20185- ASS. GARDALAGO ACCESSIBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO CUORI BEN NATI  DENOMINATA "RISOLTELLA" PREVISTA PER IL GIORNO 16.06.2018 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, SOCIALI PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI - ANNO 2018 - CIG Z2A21EB204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONE DENOMINATE "NOTTE D'INCANTO" E "SUMMER CYRCUS FESTIVAL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI - RASSEGNE TEATRALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE T. DAL MOLIN TRATTO DA VIA MARCONI A VIA DUGAZZE DAL 10/06/2018 DALLE ORE 23:00 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI  ALLA PERSONA  - SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIA UNITA' D'ITALIA D'ITALIA NEI PRESSI DELLA ROTATORIA CON VIA COLLI STORICI ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA COLLI STORICI NEI PRESSI DELLA ROTATORIA CON VIA GANDHI DAL 06/06/2018 AL GIORNO 08/06/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA BUSTE E STAMPATI VARI INTESTATI DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP. DI S.SOFIA (FC) CIG Z5818AF802 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI  ALLA PERSONA  - SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VICOLO S. GIOVANNI IN DATA 07/06/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 13:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996 - GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 01/11/2017 - 31/10/2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA PRATOMAGGIORE DAL 06/06/2018 AL 15/06/2018 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18:00 PER SCAVI IN ATTRAVERSAMENTO ALL'ALTEZZA DI VIA R. BADEN POWELL. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2018 - ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO "LE ASSENZE PER MALATTIA" - MESTRE, 29.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI  ALLA PERSONA  - SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOALTO DA MOVIERI E/O IN VIA E. ANDREIS DAL CIV. 85 AL CIV. 89 DAL 05/06/2018 AL 14/06/2018 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE MILANO CIV. 47, VIA IRTA CIV. 13, VIALE CAVOUR CIV. 9, VIA MONTEGRAPPA CIV. 3, VIA N. SAURO CIV. 9, VIA PASCOLI CIV. 2, VIA SIRMIONE CIV. 46, VIA BOGLIACO CIV. 10, VIA S. ALLENDE CIV. 1/A, VIA MARZABOTTO DAL 05/06/2018 AL 30/06/2018 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19 ESCLUSO IL MARTEDI' MATTINA PER MERCATO (DALLE ORE 8 ALLE ORE 13) I FESTIVI ED I PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO ALBERTI - TEATRO SAN MICHELE- TEATRO SAN GIOVANNI PER LO SVOLGIMENTO DI RASSEGNE TEATRALI - CIG Z4821CB565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALE AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROIEZIONE DEL FILM "ANGELA LIBERA DONNA DI DIO" SABATO 27 GENNAIO '18. ASSEGNAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE M. BRUNELLI, VIA B. CROCE CIV. 27, VIA S. ZENO CIV. 97, VIA BARBARANO CIV. 27, VIA MINCIO, VIA DUGAZZE CIV. 14, VIA COMBONI, VIA FOSCOLO, VIA P. GIOVANNI 23, VIA G. DI VITTORIO CIV. 108, VIA C.STORICI CIV. 116 DAL 05/06/2018 AL 30/06/2018 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19 ESCLUSO IL MARTEDI' MATTINA (DALLE ORE 8 ALLE ORE 13) I FESTIVI ED I PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMIGLIARE COMPOSTO DAL SIG. R.S. - ALLOGGIO U.I 61823 - PIANO 1 - MQ 45,98 - VANI 2 - VIA ANNUNCIATA 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEFA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA MESSA A NORMA DELLA CANNA DI ESALAZIONE FUMI DI PERTINENZA DELL'IMPIANTO TERMICO INSTALLATO NELL'IMMOBILE SITO IN VIA RAMBOTTI N.22 DI CUI AL FG 15 MAPPALE 271 DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETA' DEL SIG. GIUSTACCHINI ELIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA MINORE K.R.. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA IN LUNGOLAGO CESARE BATTISTI E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA SIG.RA C.N.. IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI ACCOGLIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PROGETTO FORMATIVO DOTECOMUNE AVVISO 5/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE COMUNALE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DELLA VIA MADERGNAGO COMPRESO TRA I CIVICI 1 E 8 DALLE ORE 8:30 DEL 01/06/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 15/06/2018. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG Z4521DF824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIALE E. ANDREIS FRONTE CIVICI 85-89 DAL 05/06/2018 AL 14/06/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00 ESCLUSO I FESTIVI E PREFESTIVI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2018. ASSSEGNAZIONE FORNITURA LICENZE VEEAM-BACKUP E THINMAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMIGLIARE COMPOSTO DAL SIG. R.G. E DALLA FIGLIA MINORE: UI 67629 - PIANO TERRA - MQ 49,48 - VANI 2 - VIA H. DUNANT 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. 23803 DEL 25/05/2018 N. 120 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00 IN DATA 28/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA K.M. E DAI DUE FIGLI - ALLOGGIO U.I. 60771 - PIANO 3° - MQ 51,61 - VANI 2 - VIA MONTESUELLO 113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA, SETTORE CULTURALE ED ISTRUZIONE. ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI STRADA DI VIA MONTECROCE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 18 DALLE ORE 8:30 DEL 29/05/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 31/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE DOTT. CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA PER CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI DI VIA ANNUNCIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL PASSAGGIO PEDONALE SUL LUNGOLAGO C. BATTISTI IN DATA 28/05/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA DEI MILLE, VIA NINO BIXIO E VIA UNITA' D'ITALIA IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA NINO BRIXIO DAL 28/05/2018 AL 08/06/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 ESCLUSO I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DA ROVIDA MARCO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE DOTT.SSA RACHELE DE ANTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA PASCOLI PER IL GIORNO 28.05.2018 E RISERVA STALLI DI SOSTA DAL 28.05.2018 AL 10.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELEGA ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA PER LA GESTIONE DELLA MISURA PER L'ANNO 2018 PREVISTA DALLE DGR 6755 E 7257 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP. ING. LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  A BRESCIAMOBILITA' SPA  DEI COSTI SOSTENUTI PER IL SERVIZIO  POS COME PREVISTO DAL CSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DUNANT ED IN VIA UNITA' D'ITALIA DAL 18/05/2018 AL 22/06/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17.00 ESCLUSO I FESTIVI ED I PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO GEOM. LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA ARCH. DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI E CONCERTI ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA MARCONI TRATTO DA VIA CUSTOZA A VIALE ANDREIS DAL 24/05/2018 AL 25/05/2018 DALLE 3:00 ALLE 7:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI ANNO 2018 - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ACHILLE PAPA IL GIORNO 23.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTERE FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE ART.42- D.LGS N 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - CIG 7317385121  CUP I14D17000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA VIA MARCONI TRATTO DA VIA CUSTOZA A VIALE ANDREIS ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA CUSTOZA DAL 21/05/2018 AL 25/05/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE DI DUE DIPENDENTI IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BRUCIATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO POLLICINO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG ZD921ADF9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSERVATORE MUSEALE PRESSO IL MUSEO CIVICO G.RAMBOTTI - QUADRIENNIO 2019/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2018 - DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z1D21B77E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO O RESTRINGIMENTO DI  CARREGGIATA IN VIA DUNANT ED IN VIA UNITA' D'ITALIA DAL 18/05/2018 AL 22/05/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:00 ESCLUSO I FESTIVI ED I PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO LONGHI MICHELE AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI COLORIFICIO ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE DITTA BRESCIA VERNICI - CIG ZEF21A5C47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE MARCONI CIV. 96, VIALE MONTESUELLO CIV. 68, VIA MILANO CIV. 47 E VIA IRTA CIV. 13 DAL 18/05/2018 AL 31/05/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19:00 ESCLUSO IL MARTEDI' MATTINA, I FESTIVI ED I PREFESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. KOS CARE (RESIDENZE ANNI AZZURRI) DI VILLANUOVA S/C PER LA SIG.RA F.N. DAL 1° FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 55 DAL 22/05/2018 AL 25/05/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO A DECORRERE DALL' 8 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA IN VIA LARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALL'ASSOCIAZIONE GARDART E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO N. 4/2018. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOCULI DI FASCIA COSTITUENTI TOMBE DI FAMIGLIA DA REALIZZARSI IN CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - COSTRUZIONE  DENOMINATA "TOMBE DI FAMIGLIA, BLOCCO A"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIII MEETING DEL GARDA - CAMPIONATO ITALIANO DI HANDBIKE, 19 E 20 MAGGIO 2018 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI COMUNALI . DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG 66548468A4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO   01 GENNAIO   -  31 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI  ARTISTICI PER INCONTRI IN BIBLIOTECA - GENNAIO/GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCARICHI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA SU VIA  ANNIBALE MARIA DI FRANCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROVA D'IDONEITA' PER L'ASSUNZIONE DI DUE OPERAI QUALIFICATI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E FERMATA SU TRATTO DI VIA VENEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI CORSO BIBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO QUALIFICATO (CAT. B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO SAN GIOVANNI E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IL GIORNO 11.05.2018 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO FESTIVAL GIALLO GARDA PER EVENTO IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE 2018 - UTILIZZO TEATRO PARROCCHIALE  SAN MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIA GREZZE ALL'ALTEZZA DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE DALLE ORE 8:30 DEL 14/05/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 19/05/2018 CON L'ESCLUSIONE DEL GIORNO 16/05/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 21.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE ALLE LINEE GUIDA  DI DESIGN DEI SITI ISTITUZIONALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER INCONTRI DA REALIZZARSI IN BIBLIOTECA - GENNAIO-GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PROGETTO FORMATIVO SERVIZIO CIVILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>36^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2018 - MERCEDES BENZ MILLE MIGLIA CHALLENGE  - FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2018 -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE  IN ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRLS - CIG ZD521A63FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIVALI DI SOPRA PER IL GIORNO 10.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTERE FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE ART. 42  -  D.LGS  N.151/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN ZENO ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO CON VIA CIRCONVALLAZIONE IN DATA 10/05/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 20:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA MORTERA LEVI ARNALDA IMU 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DOTT.SSA BRAVO GIANFRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SERGIO GALLEANO E AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA ICI 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISITUTZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEAMFGORO E/O MOVIERE IN VIALE T. DAL MOLIN TRATTO DA VIA MARCONI A VIA DUGAZZE DAL 09/05/2018 AL 30/06/2018 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE DI UN DIPENDENTE IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE - ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 26/3/2001 N. 151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA RICICLATA E NATURALE F.TO A4 GR.80/MQ. ASSEGNAZIONE DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL DI MILANO CIG Z7621C830B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELS ENSO UNICO ALTERNATO  CON SEMAFORO E/O MOVIERI IN VIALE MOTTA ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO CON VIA DEL BERSAGLIO IN DATA 09/05/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 15:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI A SEGUITO DI DECRETO T.A.R. BRESCIA N°161/2018 REG.PROV.CAU. N°00280/2018  REG. RIC. PUBBLICATO IL 30/04/2018 RELATIVA ALL'ACCOGLIMENTO DI MISURE CAUTELARI RELATIVE AD INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO IN VIA PUCCINI CONTRADDISTINTO AL N.C.T.R. DAL MAPPALE 103 DEL FG.23 DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA GARDONI DANIELA E DELLA SOC.MORENICA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE 2018- AFFIDAMENTO DIREZIONE ARTISTICA E TECNICA CIG ZA121A7360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROVA D'IDONEITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO  A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'AREA  SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA  "TEATRO BAMBINI" 2018 - UTILIZZO  TEATRI PARROCCHIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PER IL LAVAGNONE COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - BANDO 2018 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AREE ARCHEOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA SU VIA GIOTTO E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOTTO NELLA GIORNATA DEL 04.05.2018 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI SCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM  CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 DA SVOLGERSI IN FORMA UNIFICATA PER I SETTORI COMUNALI SEGRETERIA GENERALE, ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO,PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, BROCHURES, LOCANDINE, SEGNALIBRI ED ALTRI STAMPATI PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL RICHIEDENTE SIG.RA A.N., DAL MARITO E I DUE FIGLI MINORI. ALLOGGIO U.I. 60,767 - PIANO 2- MQ 83,03-VANI 3 - VIA MONTESUELLO 113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E AGENTI DI POLIZIA STAGIONALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 93 DEL 24/04/2018 PROT. N. 18918 FINO AL 04/05/2018 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA  PROVA SELETTIVA DI IDONEITA' PER ASSUNZIONE MODIFICA COMMISSIONE  N. 2 OPERAI A TEMPO INDETERMINATO SU ELENCO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI C. M. E N. F. B. GESTITO DALLA C.R.I. - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4821BE684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA PUCCINI DAL 02/05/2018 AL 04/05/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MARCONI DAL 26/04/2018 AL 27/04/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 E DGR 7464/2017 - MISURA 4 SIG. B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER  ALUNNI DI SECONDO CICLO IN SITUAZIONE DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE LUNGOLAGO CESARE BATTISTI IN VIA OLIMPIA E IN UN TRATTO DA VIA DELLE RIVE DALLE ORE 8:00 DEL 02/05/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 25/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SAN BENDETTO FINO ALLA ROTONDA DI VIALE MONTECORNO DAL 03/05/2018 AL 02/07/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE  - DITTA SEGNAL BRIXIA SRL CUP I17H17000940004  CIG 7282965CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MARTINO - CIG: 76109502A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE  - DITTA C.B.C. COSTRUZIONI SNC  - CUP I17H17001070004 CIG 73090903E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCARICO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA' SUL GARDA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE LUNGOLAGO C. BATTISTI TRATTO DA VIA DELLE RIVE A VIA T. SECCHI DALLE ORE 8:00 DEL 19/04/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 04/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE  SALA POLIFUNZIONALE (EX MACELLO) DI VIA MEZZOCOLLE N. 20 STIPULATO CON ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO TRAMITE IL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ASSUNZIONE DI N.2 OPERAI QUALIFICATI CAT. B1 A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE -  (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "500 MIGLIA TOURING 2018" - 20.04.2018 DALLE 11.30 ALLE 13.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI PER I SERVIZI SOCIALI  DI QUESTO COMUNE.  ASS EGNAZIONE ALLA DITTA MYO SPA  DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG: Z0A21C1975.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE F.LLI BERETTA DI PADENGHE S/G - SIG.RA R.R. CHE VIENE TRASFERITA DA R.S.A. VILLA ALBERTINI DI POZZOLENGO DAL 16/01/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 16/01/2018 - 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 12214 DEL 13/03/2018 D'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA VIGHENZI DALLE ORE 18:00 DEL 13/04/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 20/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO TRAMITE IL LOCALE CENTRO DELL'IMPIEGO PER L'ASSUNZIONE DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PRATOMAGGIORE E DI VIA INNOCENTA DALLE ORE 7:00 DEL 18/04/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 20/04/2018 ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA PRATOMAGGIORE DALLE ORE 18:00 DEL 20/04/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 27/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTI  COMUNALI  ASSENTI PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DI CERIMONIE ISTITUZIONALI E E VARIE MANIFESTAZIONI - ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI OMAGGI PER MANIFESTAZIONI, CERIMONIE, GEMELLAGGI QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA, NONCHE' DI ACCESSORI ED OGGETTI VARI PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z7A218DACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2018. PROVVEDIMENTO  N. 78 DEL 10 AGOSTO 2018. INTEGRAZIONE  TESTO DI AVVISO DI SELEZIONE CON RISERVE DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI STRADA DI VIALE MONTECORNO SOLO IL SENSO DI MARCIA DALLA ROTATORIA FINO ALL'HOTEL CACCIATORE DALLE ORE 7:00 DEL 18/04/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 20/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE TITOLARE DI P.O. E DELL'INDENNITA' DI  RESPONSABILITA'  DEL TITOLARE RGS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MEZZOCOLLE DALLE ORE 7:00 DEL 18/04/2018 ALLE ORE 18:00 DEL 20/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE\ FORZATA DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 21.04.2018 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA A CRONOMETRO DENOMINATA "18A COPPA FLAEM NUOVA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI ANZIANI PER IL PERIODO  1/9/2018 - 31/8/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 10806 DEL 05/03/2018 N. 46 DEL 13/04/2018 FINO AL 20/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER LA GESTIONE DEL PATTINODROMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIVOLI E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI GILIOLI GIANPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA  TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PALESTRE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2018 - BEGHELLI SRL - CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CURIEL TRATTO DA VIA ZADEI FINO A VIA RAMBOTTI DAL 18/04/2018 AL 20/04/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA GARIBALDI DALLA ROTATORIA DI VIA GRAMSCI ALLA PIAZZA GARIBALDI DALLE ORE 8:00 DEL 16/04/2018 ALLE ORE 19:00 DEL 18/04/2018 ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - DITTA BORTOLOTTI F.LLI SNC - CIG ZCD21A5CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA SELEZIONE DI CORSI DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA - ANNO ACCADEMICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE IN DATA 16/04/2018 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 11:30 ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2018 - CIG Z9B21A5D2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  2018/2020. ASSUNZIONE DI N.3 OPERAI QUALIFICATI  (CAT.B1) A TEMPO INDETERMINATO  TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO EX ART.16/87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE ARTIGIANI E NELLA STRADA COMUNALE BARBELENA VARRONE E SAN MARTINO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 DAL 09/04/2018 AL 13/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  2018/2020. ASSUNZIONE DI N.1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO  (CAT.B1) A TEMPO DETERMINATO PER SEI MESI   TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO EX ART.16/87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  - DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG ZC521A5BBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018 - CIG Z151828A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MEZZOCOLLE DALLE ORE 7:00 DEL 11/04/2018 ALLE ORE 12:00 DEL 12/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/ PATERNITA')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE - EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE STRUTTURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI MERCATI SETTIMANALI - PRIMO SEMESTRE 2018 E PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI STRADA DI VIALE MONTECORNO SOLO IL SENSO DI MARCIA DALLA ROTATORIA FINO ALL'HOTEL CACCIATORE DALLE ORE 7:00 DEL 11/04/2018 ALLE ORE 12.00 DEL 12/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER  LA COPERTURA DI 1  POSTO  DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT.D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOALRE DELLA TRAVERSA DI VIA DANTE ALIGHIERI PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELL'IMPRESA EDILE POLLONI GIOVANNI SAS PER POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA AEREA IN DATA 11/04/2018 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1407 DEL 22.12.2017 AVENTE PER OGGETTO RIMBORSI TASI, ICI, IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIAT NELLE VIE DUNANT, UNITA' D'ITALIA, CA' VECCHIE E COLLI STORICI DAL 05/04/2018 AL 20/04/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER  LA COPERTURA DI 3 POSTI DI OPERAIO QUALIFICATO (CAT. B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE DI UN FORNITORE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO PREVISTO NEL PIANO NEVE 2017 - DETERMINAZIONI N.1245/2017 E 1363/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. N. 10806 DEL 05/03/2018 N. 46 DAL 30/03/2018 AL 13/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLI DAL VIVO -  EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TEATRALE BRESCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI 4  POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE 2018 -  ASSEGNAZIONE FORNITURA BIGLIETTERIA - CIG  Z3521A1B70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA IN VIA VENETO E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA   PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D) E PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER  LA COPERTURA DI UN  POSTO  DI  ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI: RIAPERTURA  TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DELLA VIA MADERGNAGO DAL 05/04/2018 AL 20/04/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00. ESCLUSO IL SABATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO "LICENZA OMBRELLO MPLC" PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER L'UTENZA. CIG ZCB21A5F52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROVA D'IDONEITA' PER L'ASSUNZIONE DI N.  2 ESECUTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E L'AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA COSTANTINO IL GRANDE DALLE 0:00 DEL 05/04/2018 ALLE 24:00 DEL 20/04/2018 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ENEL. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE - EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COUNALE - CUP I17H17001070004 CIG 73090903E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA" PREVISTA PER I GIORNI 6, 7, 8 APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA  PROVA  SELETTIVA DI IDONEITA'  PER  ASSUNZIONE  A TEMPO DETERMINATO  SU ELENCO TRASMESSO DAL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLAE DI UN TRATTO DI VIALE LUNGOLAGO C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI IN DATA 03/04/2018 FINO ALLE ORE 21.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE  CUP I17H17000940004  CIG 7282965CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 65/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO TRAMITE IL LOCALE CENTRO DELL'IMPIEGO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ESECUTORI AMMINISTRATIVI A - CAT B1-  A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO E ADEGUAMENTO AI COSTI DEL SERVIZIO EDUCATIVO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6378795C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI PERIODO 01.07.2018-31.12.2018 CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S. ANGELA MERICI NELLA GIORNATA DEL 28.03.2018 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DETER G2 SRL DI VOBARNO.  CIG N.Z5621B0ABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA BERNASCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI PERIODO 01.07.2018-31.12.2018 CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CIRCONVALLAZIONE E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SERES 679 E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TRAMITE O.D.A. - ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B.M. SERVIZI DI ORIGGIO (VA) CIG.:  ZBA21AB5EC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - CIG Z3B21B4528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO A CARICO DEL CURATORE FALLIMENTARE FEDERICO ALMINI RIGUARDANTE I SOTTOTETTI DEGLI EDIFICI REALIZZATI DALLA SOC.EDILETICA COSTRUZIONI SRL IN VIA CARLO BOSSOLI - LOC.SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.07.2018-31.12.2018 CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA FELTRINELLI CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI PRESSO MULTISALA  KING CIG: 4321A4F41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PROGETTO FORMATIVO DOTECOMUNE AVVISO 1/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI PRIMO BIMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE GASPERINI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1D21A4408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE MONTESUELLO, VIA GREZZE, VIA M. DELLE FOIBE E VIA PALATUCCI DAL 19/03/2018 AL 29/03/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BORNADE PER IL GIORNO 17.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COLLI STORICI INTERSEZIONE VIA GANDHI  - CUP I11B16000370004  CIG 6895908B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILARE DEL SIG. S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA S.G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VILLA DEL SOLE PER IL GIORNO 16.03.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  RIQUALIFICAZIONE VIA RIO TORTO E TRATTO VIA SARCA CON SOTTOSERVIZI E MARCIAPIEDI  - CIG 6875506709 CUP I17H16000860004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>L¿ ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA VIGHENZI DALLE 8:00 DEL 19/03/2018 ALLE 18:00 DEL 29/03/2018 E DALLE 8:00 DEL 05/04/2018 ALLE 18:00 DEL 13/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA D ASVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA VIGHENZI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 DAL 19/03/2018 AL 29/03/2018 E DAL 05/04/2018 AL 13/04/2018 CON L'ESCLUSIONE DEL SABATO E DELLA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DOTT.SSA BRAVO GIANFRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREA DI SOSTA REGOLATA A DISCO  - VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO A DECORRERE DAL 15 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2017 E VERSAMENTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO PER L'ANNO 2018 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA GNESATO-PADOVAN DI GNESATO &amp; C. SNC DI DESENZANO DEL GARDA.  CIG N. ZB220E0379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER  L'INDIVIDUAZIONE DI UN PIATTAFORMA ELETTRONICA DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DUNANT ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICOA LTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA UNITA' D'ITALIA E IN VIA DEI COLLI STORICI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 DAL 14/03/2018 AL 29/03/2018 CON L'ESCLUSIONE DEL SABATO E DELLA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESRTINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA TICINO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 14 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:30 DAL 14/03/2018 AL 23/03/2018 CON L'ESCLUSIONE DEL SABATO E DELLA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO PARCHEGGIO TIR SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2018 - CIG Z7320221BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO DI ERP  NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE DEGLI ARTIGIANI DALLE ORE 7:00 ALLE 19:00 DAL 08/03/2018 AL 29/03/2018 CON L'ESCLUSIONE DEL SABATO E DELLA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E  LA ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN DATA 04 MARZO 2018 - ACQUISTO SOFTWARE ELETTORALE, ETICHETTE E MANIFESTI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  -  DITTA F. APOLLONIO &amp; C. DI  BRESCIA - CIG: ZE421A0BDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE SERIO, MARTIRI ITALIANI DELLE FOINE, LOC. VACCAROLO, VIALE MARCONI, VIA DEI COLLI STORICI, LOC. COLOMBAROLA, VIA S. BENDETTO, VIA CADUTI DEI LAGER, VIA MAESTRO BINA DAL 12/03/2018 AL 29/03/2018 CON L'ESCLUSIONE DEL MARTEDI' MATTINA FINO ALLE ORE 13:30 DEL SABATO E DELLA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE PERIODO GENNAIO 2017 / AGOSTO 2020 - CIG 68744775E1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL II ISTITUTO COMPRENSIVO DI DESENZANO PER LA COLLABORAZIONE IN MERITO AL L'APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA DELLE AULE UTILIZZATE PER I CORSI SERALI DI LINGUE STRANIERE ORGANIZZATI DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI DAL CIV. 12 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DESENZANINO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 DAL 14/03/2018 AL 23/03/2018 CON L'ESCLUSIONE DEL MARTEDI MATTINA FINO ALLE ORE 13:30 DEL SABATO E DELLA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA ROTATORIA VIA MARCONI VIA SANT'ANGELA MERICI DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30 E DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00 DAL 12/03/2018 AL 23/03/2018 CON L'ESCLUSIONE DEL MARTEDI' MATTINA FINO ALLE ORE 13:30 E DEL SABATO E DELLA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI  - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SERGIO IL FIORISTA DI ZAMBONI SERGIO E C. E AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO DI BRUGNETTI MARCO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG. Z2A21878C1 - CIG. Z5A21878F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA IN VIA DANTE ALIGHIERI FRONTE CIVICO 8 IL 06/03/2018 DALLE ORE 8:00 FINO A FINE LAVORI. ESCLUSO I RESIDENTI E FRONTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIALE MONTECORNO DALLA ROTATORIA FINO ALL'HOTEL CACCIATORE DAL 05/03/2018 AL 07/03/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00.ESCLUSO IL MARTEDI' MATTINA FINO ALLE ORE 13:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA IN VIA PADRE MARIA ANNIBALE DI FRANCIA DALLE ORE 7.00 DEL 05/03/2018 ALLE ORE 19:00 DEL 29/03/2018.ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ MAMRÈ PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ TIRA GALGALA - ANNI 2018/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N.160 DEL 17.08.2018 AVENTE PER OGGETTO  " SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI ALCUNI BANCHI DEL MERCATO DEL MARTEDI' (DAL N.7 AL N.13 COMPRESI)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO DI ERP SIG.RA C.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO TEATRO ALBERTI PER RASSEGNE TEATRALI ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP  AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA  G.C. E CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA DELLA SIG.RA E.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIGUARDANTE IL DIVIETO DI UTILIZZO PER INAGIBILITA' DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MELLA N.4 DI CUI AL FG 31 MAPPALE 401 SUB. 5 - NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETA' DELLA SOC.TA' MADAME SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISITITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA RIO BRASA DAL CIVICO 31 AL CIVICO 35 E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 28/02/2018 AL 02/03/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2018 - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA REDINI SRL CIG Z7E2198192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 27 DEL 09/02/2018 L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA SAN BENEDETTO E IN VIALE MONTECORNO NEL TRATTO DI STRADA DI COMPETENZA COMUNALE DAL 23/02/2018 AL 02/03/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA - CIG Z62219CD5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE - DITTA RUBAGOTTI  CARLO SRL  CIG Z08219FABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER IL TRAMITE DEL LOCALE CENTO PER L'IMPIEGO, FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ OPERATIVE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO (CAT. B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 221 DEL 11.10.2017 A CARICO  DELL'AZ. AGR. SERENISSIMA A.R.L. CON SEDE A BOLZANO IN PIAZZA WALTHER VON VOGELWEIDE N.22  E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RI-MESSA IN PRISTINO DEL SITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO GAGLIOTI MONICA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI IN VIA CUSTOZA DAL 21/02/2018 AL 09/03/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00. ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE STRADE BIANCHE ANNO 2018 CIG Z83219FA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2018 - CIG   Z11219FA34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SCAVI ROMANI ED IL CIVICO 18 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 IN DATA 22/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SFALCIO BORDI ERBOSI BANCHINE STRADALI ANNO 2018 - CIG ZA9219F9FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE MONTECORNO E VIALE G. MARCONI DAL 21/02/2018 AL 09/03/2018 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00. ESCLUSO IL MARTEDÌ MATTINA FINO ALLE ORE 13:00, IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELL'ORARIO DI SERVIZIO DELLA DIPENDENTE RAFFAELLA PASINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2018 CIG ZBF219FB05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA PADRE MARIA ANNIBALE DI FRANCIA DAL 19/02/2018 FINO A FINE LAVORI DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TRIESTE E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO  DI BEVANDE IN  BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE E DI INTRODUZIONE DI MATERIALE PIROTECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE 2018 - AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI - CIG ZAA219DCD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCARICO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI  - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE DEGLI ARTIGIANI DAL 21/02/2018 FINO A FINE LAVORI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORRENZA  CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PRESSO  REGIONE LOMBARDIA DEL  DIPENDENTE IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI  SIG.DANIELE FASOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PRESSO SPDC DI GAVARDO NEI CONFRONTI ZI Z.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO AL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER IL CASTELLO E ADEGUATA LORO PULIZIA - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER  L'ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II "TREBESCHI" - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE - NON IMPRENDITORIALE" ESERCITATA DAL SIG. ZANNI ANGIOLINO PRESSO L'UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA AURELIANO N. 7 IDENTIFICATA AL FOGLIO 29, MAPPALE N. 14, SUBALTERNI N. 38 E N. 65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI P.E. - RIF. ORDINANZA NR. 33/18 DEL 12.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI UN AUTISTA DI SCUOLABUS CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUA ESTERA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE - NON IMPRENDITORIALE" ESERCITATA DAL SIG. MARTINELLI MARCO PRESSO L'UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA AURELIANO N. 7 IDENTIFICATA AL FOGLIO 29, MAPPALE N. 14, SUB 79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI P.E. PRESSO SPDC DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA IDRAULICO  ANNO 2018 CIG Z7F219B4D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA A NOME DI S.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE - NON IMPRENDITORIALE" ESERCITATA DAL SIG. BONGIOVANNI MAURO PRESSO L'UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA AURELIANO N. 7 IDENTIFICATA AL FOGLIO 29, MAPPALE N. 14, SUB 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI CUSTODIA DELLA SEDE COMUNALE PALAZZO BAGATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA PITTORE  ANNO 2018 CIG Z7F219B4D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.RP. AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DELLA CONCORDIA NELLA GIORNATA DEL 18.02.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AL CONCORSO "LA VETRINA DEL COLNAGO CYCLING FESTIVAL DI DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PIATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA MURATORE  ANNO 2018 CIG Z7F219B4D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICA DEL CONCORSO "LA VETRINA DEL COLNAGO CYCLING FESTIVAL DI DESENZANO DEL GARDA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI ANNO 2018 - CIG ZBB21992CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 7 GIUGNO 2000 N.150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA C. ZIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFTONTI DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA FORNITURA E RECAPITO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTALE PER LA BIBLIOTECA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 10.08.2018 A CARICO DI POSTE ITALIANE SPA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'UFFICIO POSTALE SITO IN VIA CROCEFISSO N. 23 INSTALLATO IN UN LOCALE TECNICO AL CIV. 10 DEL CONDOMINIO "BORGO REGIO" IN VIA SCAVI ROMANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE DENOMINATO "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI"  -  SIG. GUACCI RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DENOMINATA PILANDRO IN LOC. FINILETTO DI SAN BENDETTO DI LUGANA DAL 15/02/2018 AL 16/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2018. PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI UNA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI UN CITTADINO ANZIANO PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGARORIO NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA S. BENEDETTO E IN VIALE MONTE CORNO NEL TRATTO DI STRADA DI COMPETENZA COMUNALE DAL 14/02/2018 AL 23/02/2018 DALLE ORE 8:30A LLE ORE 18:00 ESCLUSO IL SABATO E LA DOMENICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI MAZZANO DELLA DIPENDENTE SIG.RA VITA ANNA CARDINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI VICESINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITATIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI F.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO 01.01.2018-31.12.2018 - CIG 73436961A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO ERP SIG. BRICCHI COSTANTINO ART.  22 R.R.  N.4 DEL 4/8/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DANTE E CHIUSURA MARCIAPIEDE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIALE CAVOUR DAL 15/02/2018 AL 16/02/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI POSTE ITALIANE SPA POSTO IN VIA CROCEFISSO, N.23,  INSTALLATO IN UN LOCALE TECNICO AL CIV. 10  DEL CONDOMINIO "BORGO REGIO" IN VIA SCAVI ROMANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA STRADA COMUNALE DI MONTONALE E DELLE SELVE DAL 12/02/2018 AL 16/02/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI C. S. AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DENOMINATA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CAPPA GUENDALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI SOGGETTO AL MOMENTO SCONOSCIUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA IN VIA CROCEFISSO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SCAVI ROMANI ED IL CIVICO 18 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 IN DATA 12/02/2018 ED IN DATA 13/02/2018 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI M. A. AL SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CONSULTA PER L'AGRICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON MOVIERI IN VIALE CAVOUR DAL 07/02/2018 AL 12/02/2018 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEL  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP)  AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AUTISTA DI SCUOLABUS (CAT. B3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI  IN MATERIA DI  SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (AI SENSI DELL' ARTICOLO 17  DEL D .LGS. 81 DEL 09/04/2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE - ART. 42 COMMA 5, D.LGS. N. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA IRTA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 36 IN DATA 05/02/2018 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI D'INCONTRO DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNI 2018 / 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE - 43° FESTA DEL VINO DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. PIZZINI ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLII DI SOSTA CON RISERVA IN VIA GARIBALDI CIVICO 1 DAL 05/02/2018 AL 23/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RIORDINO E L'INVENTARIAZIONE DELLA SEZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO CONSERVATO PRESSO LE AULE DELL'EX SCUOLA ITC, SECONDO PIANO, MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DOTT.SSA DANIELA MONDONI E MARA MONDONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1B21878A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE - 52° FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE - ART. 42 COMMA 5, D.LGS. N. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3 PRESSO L'AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO COMPRESO TRA LA VIA PIGNA E LA VIA GALILEO GALILEI DAL 29/01/2018 AL 02/02/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI  IN MATERIA DI  SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO. (AI SENSI DELL' ARTICOLO 17  DEL D .LGS. 81 DEL 09/04/2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE - EATINERO DESENZANO 2018  - FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA ITINERANTE - SUMMER TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 BRESCIA TRASPORTI SPA  CIG 215218573D  CUP I 19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI  SOC.YOUSAVE SPA CIG 5836180816 CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER L'INTERA GIORNATA DI LUNEDI' 16 LUGLIO 2018 IN OCCASIONE DEI FUNERALI DELL'ASSISTENTE SCELTO DI POLIZIA LOCALE ALESSANDRO SARAMONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO ERP SIG. B.C. ART. 22 R.R. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. ZANETTI ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N° 42 ART. 167 E D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ARTT. 27 E 34 OPERE REALIZZATE A) IN PARZIALE DIFFORMITA' AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI; B) IN DIFFORMITA' ALLE AUTORIZZAZIONI PAESISTICHE RILASCIATE; RELATIVE AD INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SITO IN VIA GRAMSCI N° 46 CONTRADDISTINTO AL N.C.T.R.  DAL MAPPALE 33 DEL FOGLIO 5 DI PROPRIETA' DEL SIG. BARBA ETTORE - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE CON RIMESSA IN PRISTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. ZAMICHELE GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - SIG. STEFANO MARIA SENTITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE - FONTANE DANZANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. 3061 DEL 19/01/2018 N. 11 FINO AL 30/01/2018 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA FALEGNAME 2018 CIG ZCB2196743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2018 CIG ZB02119729D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. TONOLI ADELELMO ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. 3061 DEL 19/01/2018 N° 11 FINO AL 25/01/2018 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE - RUGBY FEST 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE -  DOTT.SSA BRAVO GIANFRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE - BEER FEST 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA ELETTRICISTA 2018 CIG Z542197A2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SAN ZENO ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 215-217 DAL 24/01/2018 AL 29/01/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00. ESCLUSI IL SABATO E I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. SIMONETTI OMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE  - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A CARICO DI L.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA FAMILIARI CON HANDICAP GRAVE (ART. 42, COMMA 5 D.LGS N. 151/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE N. I. E DEL FRATELLO N. I. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE  A CARICO DI PRENATAL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI UN TRATTO DELLE VIE ROMANINO, VIA GAMBARA, VIA BONVICINO E DI VIA SEGANTINI DALLE ORE 8:00 DI MERCOLEDÌ 24/01/2018 FINO A FINE LAVORI. PER I SOLI RESIDENTI ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA NEI TRATTI A SENSO UNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. RIGHETTI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI  CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE NOTTI BIANCHE E CIRCUS SUMMER FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. PIZZINI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA (GRUPPO VOLONTARI GARDA BRESCIANO) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - GIOVANI DEL TERRITORIO - SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA VIA NAZARIO SAURO PER  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DAL 22.01.2018 AL 26.01.2018, DITTA RL DI RAMBOTTI ENZO &amp; C. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI  GOBBI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE E BROCHURE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE  A CARICO DEL SIG. CARAFFA FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. LAVO MASSIMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA E REGOLAMENTATA DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI (LATO DESTRO RISPETTO ALL'ENTRATA) DALLE ORE 08.00 DEL 29.01.2018 ALLE ORE 18:00 DEL 06/02/2018 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA DELL'AREA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENSOSTRUTTURA PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DE SAN BIASE" ORGANIZZATA  DAL GRUPPO "CUORI BEN NATI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LENZA STEFANIA - VERBALE NR 014/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI P.O.R. AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA B.N.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA GARIBALDI ANGOLO VIA GHERLA DALLE ORE 8:00 DEL 19/01/2018 ALLE 17:00 DEL 21/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: FORNITURA ED INTERVENTI VARI PER OPERE DA GOMMISTA PER N.24 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI SERGIO VALLE  COSTANTE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG N.ZBA20A5184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 59 DEL 20.11.2017 E CONSEGUENTE DIVIETO DI UTILIZZO (IN ZONA NON AGRICOLA DEL TERRITORIO COMUNALE) DI DISSUASORI ACUSTICI PER L'ALLONTANAMENTO DI VOLATILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. LAVO LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO A CARICO DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI TRATTO COMPRESO TRA VIA MALAGUTI E VIA DESENZANINO IN DATA 22 E 23 GENNAIO 2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LONATO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA 60^ EDIZIONE DELLA FIERA REGIONALE DEL 19-21 GENNAIO 2018. AUTORIZZAZIONE SERVIZIO E COMANDO AGENTE DI POLIZIA LOCALE AVANZI PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LENZA STEFANIA - VERBALE  NR 013/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. DALLERA GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2018 MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VERBATIM SCARL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z302187869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. BERTASI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA DANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PASCOLI E VIA CAOUR IN DATA 19/01/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. D'ANGELO SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN MERITO ALL'AVVISO PER UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE D'ARTE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROROGA DI T.S.O.  A CARICO DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA GRAZIOLI CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VICOLO ANDRONA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 19.00 DAL 29/01/2018 AL 02/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. BERTAGNA MATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - DOTT. CARLALBERTO PRESICCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S. L. P. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE (CR) GESTITA DALLA COOP. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE GESTIONE SISTEMA QUALITA' RGQ E SUPPORTO RPCT A BENINI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI  MARTINELLI ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. BENDINELLI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TSO A CARICO DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIALE MOTTA IN DATA 24/01/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 13:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE  - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI E VIA MALAGUTI IN DATA 17/01/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. BENATI RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. SCALMANA DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLE PER EMERGENZA NEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA MINORE B. S. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S.I.G. - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIG. BAZZOLI FLAVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA FINALIZZATA A CONTRASTARE IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN DETERMINATI SPAZI OD AREE - 16, 17 E 18 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CURIEL IN DATA 18/01/2018 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA CASTROVILLI CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A. N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A  CARICO DEL SIG. GENTILE SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COORDINATORE DEL COMITATO GEMELLAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER LA LOTTA ED IL CONTENIMENTO DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO SUD STAZIONE DALLE ORE 7:00 DEL 15/01/2018 ALLE ORE 17:00 DEL 16/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI P. R. ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. LA SORGENTE - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - SETTORE SERVIZI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE  DIMISSIONI VOLONTARIE  DI UNA ASSISTENTE DOMICILIARE PER ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. ZHANG SUICONG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORNZATA E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA PRATOMAGGIORE E VIA M.I. BRUNELLI DAL 15/1/2018 AL 26/01/2018 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI P. A. ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA NEI GIORNI DA LUNEDI' A MERCOLEDI' (COMPRESO) PER LE SETTIMANE DEL PERIODO 19 FEBBRAIO - 23  MARZO 2018 AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DEI FERETRI PRESENTI NEL CAMPO DI INUMAZIONE NORD, PER I QUALI NON E' STATA RINNOVATA LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA SEPOLTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO - RINNOVO ANNO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI B. M. AL CSE DI CASTIGLIONE D/S GESTITO DALLA COPP. FIORDALISO - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL CAPOSQUADRA DEGLI OPERATORI FAUNISTICI ABILITATI A SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FINA  MASSIMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI B.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° AGOSTO 2018 - DIPENDENTE ROSARIA BONTEMPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS- I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI POZZALI PATRIZIA ROMNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA MASACCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE (RSA) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI BRAVO GIANFRANCA, AVANZI PAOLO, GERVASI GUGLIEMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE (RASA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA RSD MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A CARICO DI P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI CORCELLI GEORGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA OLIMPIA NELLA GIORNATA DEL 03.01.2018 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO HOTEL VILLA ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER APPALTO DEI LAVORI DÌ MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE E GRIGLIE STRADALI - CIG N.ZB72012B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - ASSEGNAZIONE INCARICO PER L'ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DELLA GARA PER INDIVIDUAZIONE GESTORE UNICO GAS NATURALE - CIG N.ZB5200E823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - Z631FDB82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - CIG N.Z4B1FAEABC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DI SISTEMAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PORFIDO ALL'INTERSEZIONE VIALE CAVOUR/VIALE MARCONI - CIG N.ZDC1EB4E05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - CIG N.ZD51F60186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AQFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI - PERIODO 15.04.2017-31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AP - ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI  - PERIODO 01.04.2017-31.03.2018 - CIG 69112510C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AP - ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE IN LOCALITA' SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA  -  PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - CIG 6993130170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AP - ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI  PERIODO 01.05.2017-30.04.2018 - CIG 69400663A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "TREBESCHI-CATULLO" A SEGUITO APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 - CIG. N.67736218DF - CUP N.I1E16000420007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA GESTIONE OCCUPAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI - CIG Z781E52ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DI LAVORI AGGIUNTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAPPELLETTI A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP I17H16000180004 - CIG 6699132A9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RILEVAMENTO TARGHE E  DATI TRAFFICO - CUP I11B16000340004 - CIG 688812870A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - CUP I17H160000780004 - CIG 6850791B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE FIBRA/PONTE RADIO SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA -  CIG N.ZDA1CA4CC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA RIO TORTO E DI UN TRATTO DI VIA SARCA  CON SOTTOSERVIZI E MARCIAPIEDI - CUP I17H16000860004 - CIG 6875506709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVI BLOCCHI SERVIZI IGIENICI PRESSO PARCHEGGIO "VALLONE" - CIG N.Z051C13F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE VIA COLLI STORICI - VIA GANDHI - CUP I11B16000370004 - CIG 6895908B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI DA CALCIO -  ANNO 2017 - CIG N.ZE71C5E9BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AP - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2017-28.02.2017 - CIG N.Z3E1CBE0D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO FONTANA DI PIAZZA CAPPELLETTI  DEDICATA AI MARTIRI DELLA RESISTENZA - CIG N.Z531C5EA09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO - ANNO 2017 - CIG ZD31C2A9CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DI VIA DAL MOLIN - DALLA "ESSO" ALLA VIA PASUBIO - E DI VICOLO TEATRO - CIG 6847517DC6 - CUP N. I17H16000760004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCO IDROSCALO - CIG N.681952520F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 6847670C09 - CUP I11B16000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "TREBESCHI-CATULLO" - CIG 67736218DF - CUP I11E16000420007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2016 - CIG N.668619135C - CUP N.I17H16000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO NUOVA CANCELLATA PARCO IDROSCALO - CIG N.ZAA1BBE702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE SERIALE D'ARCHIVIO IN ESITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO PRESSO L'EX SCUOLA ITC, PRIMO PIANO, SECONDA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5 - QUATER, LETT. B)  D.LGS N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA A.R.E. S.N.C. PER LA FORNITURA DI UN ESSICATOIO PER LAVANDERIA DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DEGLI ANZIANI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - CIG Z6E2175A28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. KOS CAR S.R.L (RESIDENZE ANNI AZZURRI) DI VILLANUOVA SUL CLISI PER LA SIG.RA M.V. DAL 21/12/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017/101/1 E 2018/127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "MILLE MIGLIA 2018" IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 16 MAGGIO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI NOTIFICAZIONE SOGGETTI A RISERVA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE NONCHE' RESTITUZIONE E RICOSTITUZIONE PER L'ANNO 2018 DEL DEPOSITO DI ROTAZIONE PER L'AFFRANCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER  COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. CHIUSURA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI A QUALIFICARE L'OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE DEL 1° CICLO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" PER PROGETTO DI SCACCHI SCUOLA PRIMARIA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE GRAFICA PIEGHEVOLI UFFICIO CULTURA E FORNITURA MATERIALE DI DECORO URBANO PER CASTELLO - CIG ZCF2181032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  BENEFICIARI BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2017/2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAZIONE DI RICARICA BATTERIA PER  DISPOSITIVI MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICA E RIMOZIONE DI EVENTUALI MANUFATTI PRESENTI NELL'AREA LACUALE COMPRESA FRA IL PARCHEGGIO MARATONA ED IL PORTO ZATTERA - CIG ZA22184BA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA O MODIFICA SU RICHIESTA DEL CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME E TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DI ALCUNI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO CON IL CENTRO AIUTO VITA PER LA GESTIONE DEL CASTELLO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  ATTREZZATURA SEGNALETICA PER SERVIZI CULTURALI -  CIG Z1E2179ECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO ONERI FINANZIARI CONVENZIONE DI SEGRETERIA FINO AL 31 LUGLIO 2017. ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI IL CAPO DELLO STATO PRESENTATO DA IL GIARDINO DI GIO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' DISABILI "TROBIOLO" - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI "VILLA ZANARDELLI" - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTE SERVIZI DIURNI DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TASI, ICI, IMU, A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON B.P.E.  PER I DIPENDENTI COMUNALI  - CIG 66548468A4 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL PROGETTO DENOMINATO E-WAY , PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONDUZIONE UNITARIA DI UNA RETE DI CAR-SHARING E SCOOTER-SHARING A SERVIZIO DEI COMUNI DEL BASSO LAGO DI GARDA, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.M. 208/2016;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI  PARCHEGGI  VIA VIGHENZI, VALLONE E MARATONA E SVUOTAMENTO GETTONIERA DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI GARDONE V.T. MEDIANTE PROCEDURA PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA.  CIG: Z2A215F68C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI NOLEGGIO E DI GESTIONE ANNO 2018 E SUCCESSIVI E SPESE VARIE PER SERVIZIO DI GESTIONE APPARECCHIATURE ED AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - CIG 5466703207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE GRATUITA AUTOVETTURA PER CORPO DI POLIZIA LOCALE DA PARTE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI BRESCIA. VERSAMENTO DIRITTI DOGANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE: RIMBORSI A FAVORE DEGLI UTENTI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ANTICIPATE RICHIESTE A CONFERMA DEL POSTO AL NIDO E PER LO SCONTO PREVISTO IN CASO DI MALATTIA PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA INGROS GIUSTACCHINI S.P.A. PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO - CIG Z772133C9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ALLOGGIO  COMUNALE SITO A DESENZANO DEL GARDA  IN VIA GHERLA N. 7 ASSEGNATO DELLA SIG.RA  S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA EX IDROSCALO DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA DIFESA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 POLTRONA E RIPARAZIONE CON RIFACIMENTO SEDUTA PER UFFICIO SEGRETERIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOLLI SISTEMI DI VOBARNO (BS) TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO.  CIG N.ZE5216A964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/313 PER SPESE STRAORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA M. B. PRESSO ALLOGGIO PROTETTO DI "VILLA OCEANO" I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" PER I SIGG.RI: M. G. - M. M. - M. R. - C. P. - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NOSTRA AETATE APS" PER EVENTO "TENDE DI NATALE 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER GLI ALLESTIMENTI NATALIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL OPERE DA CARROZZIERE PER SOSTITUZIONE PARABREZZA SCUOLABUS BZ215XP ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE - CIG N.ZF1215DEBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>NR. 6 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE E ANTITAGLIO PER GLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA ASSEGNAZIONE DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO SNC DI PADOVA  CIG ZBC213CEAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI SU POLIZZA R.C. AUTO IN SEGUITO A GRANDINATA DEL 9.8.2017 CON SPESA A CARICO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS, PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA ANNO 2018 - CIG Z8A2133BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LG. 50/2016, ALLA DITTA DANPETE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LO SMALTIMENTO DEI PANNOLINI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO - CIG Z302162158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  2017 - PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SOCIALE SAN MARTINO  CUP I14D17000070004 CIG 7317385121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARTE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  - CIG  Z582159A09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNO PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL PALCO DELL'AUDITORIUM "CELESTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANNER SU STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - CODICE CIG Z6521436B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE  E DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO  INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO MANIFESTAZIONE "CAPODANNO IN PIAZZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA CIG 72706981CC CUP I18E170000100004 - ART  COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONTANA INCROCIO VIA GRAMSCI VIALE MARCONI . ASSEGNAZIONE DITTA ACQUA &amp; PISCINE - CIG ZC02159C93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA SIG. C. L. R. PRESSO LA COMUNITA' S. GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. P. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZIO DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - CIG 7175887149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E INABILI PRESSO LA R.S.A FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG. B. M. PRESSO LA RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - I SEMESTRE 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA RETTA FREQUENZA SCUOLA AUDIOFONETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALTA' PER INDIGENTI E INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI PER DEIEZIONI CANINE - CIG Z182162A90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ONERI PREVIDENZIALI  DOVUTI PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NEVE 2017 - ASSUNZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA  PER INTERVENTI DEL 10 E 11 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PAGAMENTO ON-LINE E SERVIZIO SEPA SDD PER SERVIZI SCOLASTICI/EDUCATIVI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" PER L'AUTONOMA ACQUISIZIONE DI BENI DESTINATI AI PLESSI DI COMPETENZA - A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. N. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI O CONNESSI CON LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, PERIODO 01.03.2017 -31.12.2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z5D1D43CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA CIG 72706981CC CUP I18E170000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO SECONDA EDIZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z10211E525</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA PICCOLE SPESE PER INDIGENTI / INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SPERIMENTALE "FONDO AFFITTO COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA NOLLI SISTEMI S.N.C. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - CIG Z90214CD81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SYSTEM DELLA BIBLIOTECA CIVICA - CODICE CIG ZAB21153A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA DI PRESEPI ARTISTICI PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" - CODICE CIG ZF520C1C97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016, ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA CUCINA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO - CIG Z602139C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO - ANNO 2017/2018 -  ASSUNZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO  RATA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "MUSICA PER AGGREGARE - YAMAHA CLASS BAND". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG. S.O. - CIG ZD7215205F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO  ASD TALATA SUB PER LA MANIFESTAZIONE " BABBO NATALE SUB" DEL 23 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC  CIG72536014E7 CUP I11B17000340004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI DISSUASORI DI SOSTA FLESSIBILI - CIG Z462126C4C DITTA ECOTRAFFIC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE ESSENZE ARBOREE INVERNO 2017 - ASSEGNAZIONE LA CASCINA - CIG Z3E213B394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISAGOMATURA ESSENZE ARBOREE - COOP. SOLE SERENO  - CIG Z2213B3E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPELLETTI  CUP I17H16000180004 CIG 6699132A9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA PER IL CONCERTO DI NATALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO  MANIFESTAZIONE "XXII TROFEO ACSI - CITTA' DI DESENZANO" - ASD NUOTO MASTER BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASETTE DI LEGNO PER SCAMBIO LIBRI - CODICE CIG  ZD12141DDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA GALLERIA CIVICA " G.B. BOSIO" CIG ZED211EAC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BONIFICA ELABORAZIONE STAMPA E SPEDIZIIONE ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013 TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. MUNICIPIA SPA  SEDE LEGALE TRENTO CIG: Z4D212F482.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  CUP I11B17000340004 CIG 72536014E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE INVERNO 2017 - CUP I17H170001070004 CIG 73090903E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - DITTA MANTOVANA EDIOLSCAVI  - CIG ZA0212AFB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE AL SOSTEGNO DELLA MOBILITA'  NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 - MISURA 1 - SIG.RA E.F.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA / SERVIZI DI PILIZIA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2017 - CIG 7175887149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE SMALTIMENTOE TRASPORTO IN DISCARICA DI GUAINA BITUMINOSA ABBANDONATA IN LOCALITA' MADERGNAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TIA  E TARI  PER ANNI VARI, A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 4/2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG ZF72126323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 - MISURA 1 - SIG. K.A.H.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 ARMADIO BASSO PER UFFICIO SEGRETERIA E N.1 SCRIVANIA CON CASSETTIERA PER UFFICIO TRIBUTI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOLLI SISTEMI DI VOBARNO (BS) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.  CIG N.Z6721348F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA  ANNUALE PER IL 2018, AL KIT MOBILE LETTURA TARGHE LAISECURITY PRO ALLA DITTA LAIS SRL DI BRESCIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.  CIG N.ZDA2134993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO, CONTROLLO E VERIFICA  ANNUALE  DELLA GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO COMUNALE BM566EZ. ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA GNESATO - PADOVAN DI GNESATO &amp; C. SNC DI DESENZANO DEL GARDA (BS).  CIG N.ZB621312C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DA UFFICIO PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA ASSEGNAZIONE DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA CIG Z0B2113837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA CF DI CARTELLE ARCHIVIO PROTOCOLLO PER  UFFICIO   SEGRETERIA  E  DI  N. 6  REGISTRI DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI ETC¿ PER UFFICIO STATO CIVILE.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G.: Z962138C8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  L.R. 13/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI SPESA PER  OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI L.R. N.12/2005 CONTRIBUTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE BANCHINA LUNGOLAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA TRATTO VIA ROMANINO -  DITTA MORO SNC  CIG 724510736F CUP I17B17000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RESTAURO MURA DEL CASTELLO - ASSEGNAZINE DITTA LITHOS SRL - CIG7227284F6A CUP I12C17000110004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG ZB4212AF34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER SETTORE GIARDINI - ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO - CIG Z4A212B00C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE MECCANICA DA ESSENZE INFESTANTI SULLE STRADE E MARCIAPIEDI - DITTA VALBUSA MARIO - CIG Z9B212B04F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE INTEGRATIVE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017. REVISIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE E CON FORMULA ASSICURATIVA DI N. 2 ELETTROARCHIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI DESENZANO D/G PER UN PERIODO DI 24 MESI - MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL A.R.C.A. REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL DI BUCCINASCO (MI) - CIG: Z9220E1C2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA-CREMONA E MANTOVA; CONTABILIZZAZIONI COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE ANNO 2016 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT (L. 190/2014 - COMMA 629).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER 6 ANNI. DITTA BRESCIA MOBILITA' -  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017  PER ADEGUAMENTO ISTAT -  CIG: 5466703207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 - MISURA 1 - SIG. D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 - MISURA 4- SIG.RA E.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5450/2016 - MISURA 2 -  SIG.RA T.A.E.D.L.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMADA CONTRIBUTO INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5450/2016 - MISURA 2) - SIG. H.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG.RA F.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMADA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG. C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 - MISURA 1-  SIG.RA W.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 - MISURA 1) SIG. S.A.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL  SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR. 5644/2016 - MISURA 1 - SIG. F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DEL SIG. S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DALLA SIG.RA G. M. E DAI FIGLI MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO AL FONDO DI SOLIDARIETA' DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER L'ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA MODIFICA BUDGET MISURE CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 5450/2016 R DGC 304/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEMACO GESTITO TRAMITE LA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INCARICO DI VERIFICAZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3852/2017 NEI RICORSI RIUNITI N. 7600/2011 E N. 3706/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6A2133727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA "A. ANELLI" CODICE CIG ZAB2126825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE" AVVISO 1/2-2017 FINO AL 28.06.2018 - CODICE CIG Z5E212640F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE 2017 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DEL CORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE 2017 - ASSEGNAZIONE INCARICO DI PRESENTATRICE ALLA SIGNORA LUISA PEDRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA'  DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO  DEGLI ARMADI LAMPERTZ DELLA SALA CED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO "DOTE COMUNE" AVVISO 6/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG ZA42133232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO SANTA LUCIA ANNO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG ZA3211B290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO - DITTA BETON ASFALTI SRL - CIG ZC7212AF6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG  Z5E212B089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE ANNO 2017 CUPI17H17000940004 CIG 7282965CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SISTEMAZIONE PANCHINE INSTALLATE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA PACCHIARINI  SNC - CIG Z3C21265AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA FLESSIBILI - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z462126C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER  SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1071 DEL 21.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALL'INIZIATIVA FORMATIVA ORGANIZZATA DA LEGAUTONOMIE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0D211CCCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI FASCE TRICOLORI PER LA RAPPRESENTANZA, BANDIERE E PUNTALI PER ASTE DI BANDIERE PER GLI EDIFICI DEL PALAZZO COMUNALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZAC211E508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO LEGALE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO N. 10067/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ALLESTIMENTO PALCO E REALIZZAZIONE CONCERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/TRAMONTI GIOVANNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESITO A SENTENZE DEL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA REG. PROV. COLL. N. 1306/2014 E N. 218/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI AUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INSTALLAZIONE DI N. 2 ALBERI DI NATALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ACCISA E PATTO TPL - CCNL ANNO 2016 BRESCIA TRASPORTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PISTE CICLOPEDONALI -ASSEGNAZIONE DITTA ART COSTRUZIONI SRL - CIG ZE621154D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA  N.33 E AREA VERDE FRONTE CENTRO "LE VELE"  -  ASSUNZIONE IMPEGNI  E ACCERTAMENTO  ENTRATA  2017-2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - DITTA ALFA ALERT - CIG ZBC211263B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO SCOGLIERA LUNGOLAGO  PIAZZA CAPPELLETTI - DITTA COROMET CIG.Z45202EF03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RESTAURO MURA CASTELLO - CIG 7227284F6A CUP I12C17000110004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA TRATTO DI VIA ROMANINO - CIG 724510736F CUP I17B17000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2017 - CORSO IN MATERIA DI NORMATIVA ANTICORRUZIONE   - DESENZANO DEL GARDA, 22.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  RESTAURO DELLA MECCANICA DEL PIANOFORTE DI MARCA "ANELLI" E TRASPORTO IN CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA INTERNAZIONALE  DELLE PERSONE CON DISABILITA' - GARDALAGO ACCESSIBILE ASD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI NATALIZI CODICE CIG Z5220FB089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE - CODICE CIG ZB41E19598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE VERDE COMUNALE CON POSA IMPIANTI PUBBLICITARI IN ROTATORIA N.36 (VIA AGELLO-VIA DI VITTORIO)  CON PRESTAZIONI VETERINARIE - PERIODO 01.01.2017-31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2017 -  AGGIORNAMENTO PER  DIPENDENTE ADDETTA  ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE  (ART. 126 DELLA L.R. 33/2009 E DEL REGOLAMENTO (CE) 852/2004 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE CON MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE  POSA IMPIANTI PUBBLICITARI DELLA ROTATORIA N.29 (INCROCIO VIA COLLI STORICI-VIA SALVO D'ACQUISTO) - 01.01.2017-30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SERGIO GALLEANO  E AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUL ME.PA. DI COPPIA ETILOMETRI PROFESSIONALI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE DITTA MORGAN ITALIA SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO). CIG Z252113761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOQUETTE PER PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4821012D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI FOTOGRAFICI "SULLE STRADE DELLA MILLE MIGLIA - MILLE MIGLIA ON THE ROAD 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA USO PARCHEGGIO PUBBLICO. SALDO CANONE PRIMO SEMESTRE 01.11.2017 - 30.04.2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE H. A. - A.S. 2017/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE R. G. - A.S. 2017/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6972901BED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA   2017- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE NUOVI ELEMENTI SQUADRE EMERGENZA /ANTINCENDIO (D.LGS 81/2009) MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL A.R.C.A. REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE AL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "GIUSEPPE ZANARDELLI" - CIG Z5F20EDD51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EMERGENZA NEVE E PER CONDIZIONI AVVERSE METEREOLOGICHE AVVERSE - CIG  Z16211288D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET . PRENOTAZIONE IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDI E AUSILI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE , CIG   Z65210351E  - ASSEGNAZIONE  FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDI DI PARTNERSHIP-SPONSORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI  PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON POSA IMPIANTI PUBBLICITARI NELLE ROTATORIE N.14-23-26-27-28-31 - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZF51CDC28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A KOS CARE SRL (RESIDENZE ANNI AZZURRI) DI VILLANUOVA SUL CLISI - SIG. O.R. - PERIODO 20/11/2017 - 31/12/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017/101/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 6 - PROROGA DI 4 MESI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO Z6B14254A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 - MISURA 4 - SIG.RA M.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONGIUNTI DEPORTATI IN JUGOSLAVIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DIDATTICA "ISTRIA-FIUME-DALMAZIA: UN DRAMMA ITALIANO DEL '900"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASPIRATORE ELETTRICO "GLUTTON 2211" CIG Z252101042</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI PATTINODROMO -  AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.GIANCARLO PAGANI CIG Z3A20FA916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE IMPIANTI - ASSEGNAZIONE YOUSAVE SRL - CIG Z2020A0A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II "TREBESCHI"  PER L'AUTONOMA ACQUISIZIONE DI BENI DESTINATI AI PLESSI DI COMPETENZA A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "GIUSEPPE ZANARDELLI" DI RIVOLTELLA PER IL PROGETTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SMART 2017 - SERVIZI DI MONITORAGGIO AREE A RISCHIO DEL TERRITORIO PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA. PAGAMENTO COMPENSI AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET . PRENOTAZIONE IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP  ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE PGT E IL PGRA - DOTT.SSA ROSANNA LENTINI  CIG Z8320E29CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE  IMPIANTI EVAC SCUOLA MEDIA CATULLO - SOC. S.T.S. CIG ZD820E2A26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTI DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI BAGNI  CHIMICI  - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC - CIG Z1820EDFC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC - CIG ZB120EDFCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 1118 DEL 02.11.2017 RELATIVA AD AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA DI UNA CASETTA PER LA COLONIA FELINA PRESENTE NEL GIARDINO "GINO BENEDETTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI PRESSO EX RAGIONERIA - DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG ZD920D6653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ING.SAURO BARBO' -CIG ZD720D842E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI EX CONVENZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SEPOLTURA PER IRREPERIBILITA' DEI FAMILIARI - SIG. T.G. - CIG. Z3D20C2ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE PRESSO L'I.T.C. BAZOLI/POLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE,  STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE -  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE  INTEGRATIVE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016. RICALCOLO PER CONGLOBAMENTO NEL LIMITE  DEL FONDO DELL'ANNO 2015  DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE A SEGUITO PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONI AUTONOMIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2017 - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DELLA SIGNORA EMANUELA ROBERTI DAL COMUNE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASETTA PER GATTILE - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL GARDEN SNC CIG Z4820B9A9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTE BASCULANTI PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO GIANNI -CIG Z5A20D7CF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE DA VIA DAL MOLIN A VIA DUGAZZE CUP I11B170000100004 CIG 7279746C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI GARDONE VALTROMPIA. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI A COOP.SOCIALI DI TIPO B) PER 1 ANNO. CIG NR.7175887149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISA INVERNALE AGENTI COMANDO POLIZIA LOCALE ODA ME.PA. FORNITORI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPRIMERSI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ARCA REGIONE LOMBARDIA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO ANNO 2018 - CIG N.ZB220E0379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5450/2016 - MISURA 2 SIG.RA G.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DEL MERCATINO PER LA SOLIDARIETÀ 2017. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA COOP. LA CASCINA - CIG Z2720DEEAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE SPESE DI RISCALDAMENTO PER IL PATTINODROMO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER RIVERNICIATURA IDRANTI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZC01FCCB23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA E TRATTO DI VIA AGELLO CON REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE CUP I17H17000760004 CIG 7227319C4D - DITTA ART COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO  ACCISA  E PATTO TPL - CCNL   ANNO 2017 -  BRESCIA TRASPORTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERATA DI MUSICA E TESTIMONIANZE AL FEMMINILE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE AL TEATRO ALBERTI  - CODICE CIG ZB420DEC7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADDOBBIAMO IL NATALE" - 7 DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CONDIVISIONI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SPETTACOLO MUSICALE "LADY DAY"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADDOBBIAMO IL NATALE" - 7 DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO LEGALE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO N. 10067/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "LA MIA DESENZANO" PERSONALE DI T. MUCHETTI PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO CODICE CIG Z2120C68CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLETTE PORTADOCUMENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z4220D862E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONSUMI UTENZA IDRICA A SEGUITO DI ROTTURA DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ASSOCIAZIONE CAI IN VIA TOBRUK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA HOSTESS PRESSO SALE COMUNALI  E MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PER BAGNI PUBBLICI  -  DITTA GARDA INCISIONI   CIG ZD620D667F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIQUALIFICAZIONE VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA E TRATTO VIA AGELLO CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE - CIG 7227319C4D  CUP I17H17000760004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO  PALESTRA PICCOLA CATULLO ED ALTRI PICCOLI INTERVENTI - CIG ZE520D764E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A.  CIG: ZF41F7E568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 SIG.RA L.W.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI M.A. PRESSO IL C.D.D. GESTITO DALL' ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G PERIODO 01/12/2017-31/12/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO E FERMA PORTA A PEDALE - CIG Z1120D23AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2017. COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT C) MEDIANTE SCORRIMENTO  GRADUATORIA VIGENTE CONCORSO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI AUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI  - SMART CIG ZD91FBDACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - CIG. Z261CDE10C - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. N. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN EX ASSESSORE COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450 DEL 25/07/2016 - MISURA 2 SIG.RA V.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOROSITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 1 - SIG.RA H.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA CUP I18E17000010004  CIG 72706981CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURE PIANTE   - COOP. LA CASCINA ONLUS - CIG Z3B20B9A0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA "FESTA DEL VINO" ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO CON CENTOSTAZIONI SPA PER L'UTILIZZO DI UN LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DELLA STAZIONE FERROVIARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2017/2018" - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIO ATTO NR.1110  DEL 30.10.2017 RELATIVO A : "NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI SOCIALI  ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE  NOLEGGIO 27"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA  PERIODO 1.9.2017 - 31.8.2018. GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO - CIG 6379217865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E PARITARIE - A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA  - ISCRIZIONE A MODULO ANNUALE AGGIORNAMENTO FORMATIVO DESTINATO A RSPP E ASPP - ANNO 2017 - CIG N.ZA720B6F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EX CONVENZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2017 - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DELLA SIGNORA TIZIANA EMILIA PAOLA FABBRI DALL'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI A QUALIFICARE L'OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO - A.S. 2017/2018 - ASSEGNAZIONE SERVIZI PER I PROGETTI "SCACCHI A SCUOLA" E "PENSA COL CORPO, MUOVITI CON LA MENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI " F. GHIZZI, T. DAL MOLIN, MONTECROCE, G. MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI" PERIODO 1.9.2017 - 31.8.2018 - PRO DESENZANO SCSD - CIG 6772270DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA' . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 71283493AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DA PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA DI ABBONAMENTI E PRONTUARI PER POLIZIA LOCALE - ANNO 2018 - DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA - CIG Z6A208082F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - ING.BARBARA RAGNOLI - CIG Z2B20A8141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FORNITURA PIANTE E POSA TUTORAGGIO E IMPIANTO IRRIGAZIONE -  COOP.SOLE SERENO ONLUS - CIG ZAC20A0A17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO TAPPETO PASSERELLA DA POSIZIONARE  PRESSO ENTRATA PALAZZO COMUNALE - DITTA BORTOLOTTI F.LLI CIG ZDA20B37BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE STRUTTURE LUMINOSE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER EVENTI CULTURALI INVERNALI APPROVATI DALLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE REMOTA PER DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA A.S. 2017/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE A CORSO SUL DECRETO CORRETTIVO CODICE DEI CONTRATTI - CASTEL GOFFREDO, 13.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA A CARICO ENTE DOVUTA ALL'ARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. VILLA ALBERTINI DI POZZOLENGO PER IL SIG. O.R. PERIODO 06/11/2017 - 31/12/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017/1563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE A FAVORE DI R. A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO L'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE ANGELO CUSTODE DI PREDORE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MINORE H. A. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2017/1837 E N. 2018/69 SMARTCIG ZF41DD03B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO SU IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z5420A09E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016 - CIG 668619135C CUPI17H16000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - STUDIO PAPA STEFANO  CIG Z0E20A804D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CATULLO  CUP I11E16000420007 CIG 67736218DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER  EVENTI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROMOZIONE EVENTI PRESSO LA MULTISALA KING CIG:Z2C2091AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI  - DITTA BUSNELLI SRL CIG Z3C20A0A4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  CUP I11B17000340004 CIG 72536014E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI VARI - ASSEGNAZIONE DITTA CAMMI SPA - CIG Z7B208921C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE PIANO ATTUATIVO VIA VENEZIA - AVV.MARIO GORLANI CIG Z4620A7100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA AFFIDAMENTO DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC - CIG Z3120A7139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PREFABBRICATO AD USO STRUTTURA ZOOFILA PRESSO IL GATTILE INTERCOMUNALE  - INTERVENTI DA MURATORE - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA  - CIG Z9A207E223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGI VALLONE E MARATONA E SVUOTAMENTO GETTONIERA DA NOVEMBRE AL 31.12.2017. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI GARDONE V.T. MEDIANTE PROCEDURA PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA CIG: Z0720972BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI  GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - BERGAMO, 08.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE COMUNALI - CIG Z22209D535</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO PER LA  GESTIONE DELLE ISTANZE ONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2017/2018 E 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DIVISA INVERNALE PER AGENTI STAGIONALI E NEOASSUNTI  COMANDO POLIZIA LOCALE ODA MEPA ASSEGNAZIONE A DIVERSE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE CALZATURE DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ODA ME.PA. DITTE L'ANTINFORTUNISTICA SRL CIG ZDD207AF90 E LINEA SAS CIG Z80207AFFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. G. L. R. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.C.M. 21.12.2000, N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILARE", IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999, N. 488, E DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 26.3.2001, N. 151 - CONCESSIONE BENEFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENEFICIO D.P.C.M. 21.12.2000, N. 452 "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMIIARE" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA L. 22.12.1999, N. 488 E DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA L. 23.12.1998, N. 448.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROTEZIONI ANTERIORI FORMATO A3 E A4 PER SEGNALETICA  CODICE CIG ZCA2092F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450 MISURA 2 - SIG. D.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DELLA FESTA DELLE FORZE ARMATE E GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO, CENTRO MISSIONARIO DELLA CONSOLATA E L'ISTITUTO NAZIONALE PER LA GUARDIA D'ONORE ALLE REALI TOMBE DEL PANTHEON - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>"APPUNTAMENTI A VILLA BRUNATI". AFFIDAMENTO INCARICHI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>"APPUNTAMENTI A VILLA BRUNATI": ASSEGNAZIONI SERVIZI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI UNA CASETTA PER LA COLONIA FELINA PRESENTE NEL GIARDINO "GINO BENEDETTI" - CIG Z5B208D6F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - PARTECIPAZIONE AL XXVII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - 27.11-01.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POSIZIONAMENTO STRUTTURE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' A DESENZANO E DELLA DOMENICA A RIVOLTELLA - CIG: Z67206E819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017 - CIG 6972901BED - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURE DANNEGGIATE VARI IMMOBILI COMUNALI - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL CIG Z812071B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELL'EVENTO :45° ANNO DI ATTIVITA' DEL CORO SANTA MARIA MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO SISTEMISTICO PER ALCUNE PROCEDURE  DEL  SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO 2017 IN CASTELLO: AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE WIFI ESTERNO TEMPORANEO  CODICE CIG Z1F207FCCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI SOCIALI  ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE  NOLEGGIO 27"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2017. TRASFORMAZIONE  DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DA  18 ORE SETTIMANALI  (50% DEL FULL TIME 36 ORE)   A TEMPO PARZIALE  A 32 ORE SETTIMANALI. - SIG.RA FREZZA GIOVANNA  - AUSILIARIA ASILO NIDO  (CAT.B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ALIMENTATORI PER ACCESS POINT PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI DESENZANO DEL GARDA A.S. 2017/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI APPROVATI DALLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 27 OTTOBRE 2017 PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO. EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO EVENTO DEL 27 OTTOBRE 2017 PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO "UN VENERDI' DA BRIVIDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE DAL 01/12/2015 AL 30/11/2018 ALLA BANCA DATI ON LINE "LEGGI D'ITALIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 01/12/2017 - 30/11/2018   CIG ZBA1778717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI - CIG ZCB204B4CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE ESAUSTE DI ALIMENTAZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA "TREBESCHI" SITA IN VIA UGO FOSCOLO N. 14 - CIG Z672080083</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA TRATTO DI VIA ROMANINO - CUP I17B17000260004  CIG 724510736F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI ELIMINAZIONE SCARICO S13 ZONA DESENZANINO - CONTRIBUTO A GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADE CENTRO STORICO - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL - CIG Z29206D959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA  CAPORALI , DI  PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA, USO PARCHEGGIO PUBBLICO, PERIODO 01/11/2017 - 31/10/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE E PARROCCHIE CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AUTUNNALI PER POTATURE RISAGOMATURE SIEPI E CESPUGLI E SFALCIO TAPPETI ERBOSI -  CIG Z99207CF3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN REGISTRO PERMESSI DI COSTRUIRE D.I.A. PER IL SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO C.I.G.: ZCC206E3F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 4 SEDIE OPERATIVE DA UFFICIO PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA CIG ZCA20706B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450 - MISURA 2 - SIG.RA T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A CASA DON BALDO DI PUEGNAGO PER LA SIG.RA C.A. - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/11/2017 - 30/11/2017 - CIG 6779558C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE DEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - CIG 6989545300 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z0B2061503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO DI PALAZZO TODESCHINI  - ASSEGNAZIONE DITTA B.P.S. SRL - CIG ZA5201915E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI AUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI  - SMART CIG ZD91FBDACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO/INVERNO 2017: SERVIZIO ANTINCENDIO CON I VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL CASTELLO - CODICE CIG Z5F206BFB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE , MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI-OPERE DA CARROZZIERE PER N.24 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG N.Z5B20356FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI. PROROGA TECNICA DAL 01.11.2017 AL 30.11.2017 CIG 6779558C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO - ANNO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE PERSONALE EDUCATIVO NIDO COMUNALE A INIZIATIVE FORMATIVE  - CIG N.ZF320674E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z9D1E32B31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA BAZOLI - POLO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 2016 -2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MATTONCINI IN CASTELLO" 2017: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CO-ORGANIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CREMONA BRICKS". CODICE CIG Z74205C18A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE  OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2017 -  ISCRIZIONE GEOM SANDRI A CORSI PER MANTENIMENTO ABILITAZIONE CERTIFICAZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. "PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO" A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI MONDIALI 2017 IN CINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TRENINO TURISTICO CON AUTISTA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI CODICE CIG Z82204FF42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO 2017 IN CASTELLO: NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TENSOSTRUTTURE  CERTIFICATE - CODICE CIG ZD120563F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE AL CORSO "LA RAPPRESENTANZA NEGLI ENTI LOCALI" - MILANO 08.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MERITO AL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI E ACCERTAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CORI DELL'AVVENTO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450 DEL 25/07/2016 - MISURA 2 SIG.RA L.V.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROTOCOLLO LEGIONELLOSI  PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - ASSEGNAZIONE CLIMA SERVICE SRL CIG Z7E206640D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2017 -  CIG Z701CDC6E9 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DI VIA DAL MOLIN DALLA ESSO ALLA VIA PASUBIO E DI VICOLO TEATRO CUP I17H16000760004 CIG 6847517DC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEL CENTRO SOCIALE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER 1 ANNO.  CIG NR. 7175887149. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI GARDONE VAL TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE GIARDINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA BOSCHETTI ROBERTO CIG Z402061C6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE COPERTURE CIMITERO DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA G.P.M. SNC  - CIG Z722007DD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONI INCENDI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - GEOM.GIANCARLO PAGANI CIG Z322061A9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017 PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - SORVEGLIANZA ENTRATA-USCITA SCUOLE A.S. 2017/2018 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - RUMORE E VIBRAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81 DEL 30.04.2008 E S.M.I. - TRIENNIO 2017/2018 - CIG Z51205C6D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVISA INVERNALE PER NR.2 MESSI NOTIFICATORI. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE SARTORIA GUSSONI DI BRESCIA CIG Z4E203B974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRASSEGNI PER DISABILI E BOLLINI OLOGRAFICI COMANDO POLIZIA LOCALE ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL CIG Z87205A262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA IN DATA 22.10.2017 CIG ZBC2049C2D ASSEGNAZIONE DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE S.COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIQUALIFICAZIONE  VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA  E TRATTO VIA AGELLO CON REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE CUP I17H17000760004 CIG 7227319C4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE ASFALTATURE TERRITORIO COMUNALE AGOSTO 2017 - DITTA ANTONUTTI SRL  CIG  718314244C CUP I17H17000580004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA SPECIALISTICA INERENTI IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOLAGO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ALL'AVVOCATO EZIO ZANI DELLO STUDIO ZBGM &amp; PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO ZANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZED200E0AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZF51CDC28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2017 -  CORSO FI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI - LAINATE, 18.10.2017 - CIG Z1D2048DC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE E PETTINATURE CIPRESSI CIMITERO DI DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE COOP.LA CASCINA CIG Z4B203E7B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 797 DEL 18.07.2017. RETTIFICA. ALLEGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI GARA PROCEDURE NEGOZIATE - PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PORTO D'ARMI DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESA PER DIPENDENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTINCENDIO PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z7820388F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA PER SPONSORIZZAZIONE EVENTO MATTONCINI IN CASTELLO ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z72204815E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE AD INIZIATIVA FORMATIVA "AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI" - BRESCIA - CIG  Z842042CFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE 2017 -  ISCRIZIONE AD INIZIATIVE  FORMATIVA IN MATERIA DI RISORSE UMANE  -  OTTOBRE 2017 - CIG ZF12030CB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE EVENTO "SEMINARE IL FUTURO 2017" PRESSO PARCO DEL LAGHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI VARI IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE YOUSAVE SPA CIG Z522007E09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z582021496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RESTAURO DELLE MURA DEL CASTELLO DI DESENZANO D/G 1° STRALCIO CUP I12C170001110004  CIG 7227284F6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANNER MONOFACCIALE PER PUBBLICIZZAZIONE FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z242040C42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - CIG. Z261CDE10C - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E I SINDACATI DEI PENSIONATI A FAVORE DI PENSIONATI / ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO "DOTE COMUNE" AVVISO N. 4/2017 - CIG Z471F1D5C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERINE, BANDIERE PER GLI EDIFICI DEL PALAZZO COMUNALE E DI COSTITUZIONI ITALIANE PER LE CERIMONIE DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z3F203D7BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTE - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI BORTOLOTTI - CIG ZB8203CA42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  GARA PER REALIZZAZIONE ASFALTATURE TERRITORIO HCOMUNALE AGOSTO 2017 - CUP 718314244C CIG 718314244C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA INSTALLARE PRESSO PARCHEGGIO TIR SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA SEBACH SRL - CIG Z7320221BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PANCHINE POSIZIONATE SUL TERRITORIO COMUNALE -  RITIRO E DEPOSITO PRESSO MAGAZZINI COMUNALI - DITTA CORRIERE BONATI OMAR SNC  - CIG Z7E20184E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PANCHINE COMUNALI  - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI SNC - CIGZ8820184A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SIAE - SALDO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017 - QUARTO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - DITTA ALFA ALERT - CIG Z1C2007E30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - GEOM. GIANCARLO PAGANI  CIG.ZF7202144D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFIGURAZIONE CENTRALINO PER TRASFERIMENTO DALLE RADIO A NUMERI INTERNI SETTORE POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE TELECOM ITALIA - CIG Z63202EE46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BATTERIE PER SEMAFORO  MOBILE DI CANTIERE - ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO - PADOAN  CIG Z42202EE34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA VENTURI PIERANGELO ICI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN HOUSING SOCIALE RIVOLTO ALLA SIG.RA D. L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/691.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL ROSSO E IL NERO".ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PER ASSISTENZA TECNICA  PER GARA INDIVIDUAZIONE GESTORE  GAS - DITTA  SCIARA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO UFFICIO PRESSO SETTORE SCOLASTICO - CULTURA - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO CIG ZB82007E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI  CODICE CIG Z892024CEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI ALLE SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ORDINI DIRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE STRAORDINARI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CADITOIE E GRIGLIE STRADALI CAUSA MALTEMPO - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI  SNC - CIG ZB72012B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA SUGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA  BACCINELLI MARIO E ALEX SNC - CIG Z852012A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA RAGNATELE E DISINFEZIONE RAGNI PRESSO PALAZZO TODESCHINI - DITTA GENERAL SERVICE SRL - CIG Z892014435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLO MAGAZZINI COMUNALI  - ASSEGNAZIONE DITTA BGM DI BREDA GIANPIETRO - CIG Z5A2007E3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE E FOSSI A SEGUITO CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL CIG. Z6B2007DE9  E DITTA MANTOVANA EDILSCAVI CIG Z762007DEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI P.R. ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. LA SORGENTE - PERIODO 16.10.2017 - 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE PER IL PERIODO 01.05.2017-30.04.2018 - CIG 69400663A3 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN HOUSING SOCIALE DELLA SIG.RA R. S. E DEI FIGLI MINORI PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' FINO AL 31.12.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASI DI ESENZIONE E RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO CAG - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 PER PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO - ECONOMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FONOMETRO INTEGRATORE CLASSE 1 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA CIG Z5020138C4. ASSEGNAZIONE DITTA SPECTRA SRL DI ARCORE (MB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI VARI PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO IL CUCCIOLO PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DELL'ATTUALE FORNITORE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROSSETTO TRADE SPA - CIG Z3E201439A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  CONTRATTO DI LAVORO  DI 5 AGENTI  DI POLIZIA LOCALE (CAT.C)  PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA SANITARIA ALL'EVENTO "SEMINARE IL FUTURO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DI N. I. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - PERIODO 23.10.2017/31.12.2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO AUDIO VIDEO PER LA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG ZB81FB06F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PULIZIA DEI PORTICI DI PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6E2016230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - SIG.RA B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2017 QUARTO TRIMESTRE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZBB1FE88AD8 - ASSEGNAZIONE A CARLA BRUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRODUZIONE GRAFICA PREDISPOSIZIONE E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI SPORTIVI E CULTURALI CODICE CIG Z372016212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E COLLEGAMENTO MONODIREZIONALE PER PALAZZO TODESCHINI PER 24 MESI . ASSEGNAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ARCA LOMBARDIA ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SCARL - CIG Z191FED7C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEGESTIONE TELEASSISTENZA ANTIFURTO POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO 24 MESI PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA  CIG Z771FF60E3 DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016 -  CUP I17H16000370004  CIG  6765098F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZEC1DE6D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - CIG Z4F1D11110 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ORDINARI SULLE STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA  CIG Z171FE017F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI UBICATI IN LOC.TA' VALLONE E MARATONA - PERIODO 01.10.2017-31.10.2017 - CIG ZF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER 2° EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO - CIG: Z40200CF77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA FALEGNAME SU IMMOBIL I COMUNALI - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z6A1FE0151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POMPA PER FUNZIONAMENTO CALDAIA PRESSO ANFFAS - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG Z7E2007E21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  INCARICO PER  FORNITURA MATERIALE VARIO PELLICOLE/ADESIVE DITTA GARDA INCISIONI - CIG Z631CE4F9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE PARAPETTO PONTILE PIAZZA CAPPELLETTI - DITTA BONATTI CLAUDIO GIANNI - CIG Z142007DFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INOCULAZIONE SOTTOCUTANEA DI MICROCHIP PRESSO IL GATTILE INTERCOMUNALE DI DESENZANO D/G - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI DI PLASTICA PER EROGATORI IN COMODATO, PER UN PERIODO DI N.24 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA ZA.VA. SRL DI LONATO DEL GARDA.  CIG N.Z3D1F9C975</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG. B. M. PRESSO LA RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - PERIODO 1.10.2017/31.12.2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNODI SPESA N. 2017/1674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI FINO AL 31/12/2017. ASSEGNAZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DETER G2 SRL . CIG N.Z1B200101B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MIXER PER L'IMPIANTO AUDIO DEL "SALONE DELLA MUSA" DELLA BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO DIRETTO CODICE CIG ZA31FFFED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. N. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN EX ASSESSORE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA M. B. PRESSO ALLOGGIO PROTETTO DI "VILLA OCEANO" - PERIODO 1.11.2017/31.12.2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/1637.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVOE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE H. A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE R. G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU ME.PA. CON O.D.A. DI "BANCA DATI FORMULA AREE CONTABILITA' E TRIBUTI" DAL 01/11/2017 AL 31/10/2018 - CIG ZAF1FFB2A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDE VIA CARDUCCI 7 - ASSEGNAZIONE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP SOCIALE ONLUS  CIG. Z6C1FFB820.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE "VENERDI' A TEATRO"  2017 AUDITORIUM CELESTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO  ANTENNA PERCONNESSIONE DELLA SEDE DI VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOC. COOP. DILETT. "CIRCOLO VELA GARGNANO" A SUPPORTO MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE W.A. MOZART PER MANIFESTAZIONE "GARDA LAKE INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY MASTER 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO SALE DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DEL BRIDGE - PERIODO  1.9.2017 - 31.8.2018 RINNOVABILE FINO AL 31 AGOSTO 2020. ASS. PLANET BRIDGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POSIZIONAMENTO STRUTTURE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/12/2018. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MAGRI MORENO DI DESENZANO. CIG N.ZD81FE91AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 SEDIE OPERATIVE PER UFFICI CULTURA ED ECOLOGIA. PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA ASSEGNAZIONE DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA CIG ZD21FF1568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E RECAPITO PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI ISTITUZIONALI E LEGALI PER 24 MESI CIG ZF11FC3B78. ASSEGNAZIONE DITTA G. DE GASPERINI SRL DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRATURA A CHIAVE DELL'ARMADIO BLINDATO  + N.20 COPIE CHIAVI PER  POLIZIA LOCALE.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA STEEL.E SAS DI MIGLIORINI CARLO &amp; C. DI BOTTICINO (BS) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.  CIG N. Z7A1FCEF2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 ARMADI PER SPOGLIATOI SITUATI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC DI FIORENZA-GABRIELE E RENATO MOR DI DESENZANO DEL GARDA. CIG N.ZA91FCB736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE 22 OTTOBRE 2017  PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA -SPESE POSTALI  E  SPESE  PER COLLEGAMENTI TELEFONICI STRAORDINARI NEI GIORNI DELLE VOTAZIONI E PER LA RACCOLTA DEI DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. LLOYD'S SINDACATO QBE DELLE FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C.T. ANNO 2017 - POLIZZA N. A2LIA01222G - CIG 606591790E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO - CIG Z9D1FE50C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - CIGZB81FE6C9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME DI SPETTANZA DELLA SOC. AON HEWITT RISK E CONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DANNI SUBITI DA TERZI E VARIE - RIFERIMENTO AI SINISTRI NN. 0001201086 - 0001205009 - 0001206278 - CIG Z671B5DA70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARERE LEGALE IN TEMA DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER ALUNNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURE PONTI RADIO - ASSEGNAZIONE DITTA F.G.S . BRESCIA SRL SOC.UNIPERSONALE - CIG Z6F1FD107D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SERRAMENTI PALESTRA SCUOLA MEDIA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE  DITTA COSTRUZIONI METALLICHE  P.L. SRL  - CIG Z6E1FDAF0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COPERTURE CIMITERO - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z631FDB82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPARAZIONE DELLA SOCIETA' ONE TEAM CAD &amp; CAD S.R.L. NELLA SOCIETA' INCORPORANTE  ONE TEAM S.R.L. ED INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER MOMENTO CONVIVIALE NELL'AMBITO DI UNA CERIMONIA DI SCAMBIO LINGUISTICO-CULTURALE TRA IL LICEO BAGATTA E IL DELHI PUBLIC SCHOOL BANGALORE NORTH (INDIA) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z931FDA27A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO NOLEGGIO DI NR.2  MULTIFUNZIONE  IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO ECONOMATO E POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE. ASSOCIAZIONE  CULTURALE PASSIONE BASKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - SIG.RA R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER I MINORI C. M. E N. F. PRESSO L'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE A. CUSTODE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 TRAMITE SINTEL - ARCA S.P.A. CIG ZF41FDD03B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEL CENTRO SOCIALE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER 1 ANNO.  CIG NR. 7175887149 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERNICIATURA IDRANTI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZC01FCCB23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI PER IL PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - CIG 6993130170 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREC DIFFUSO 2017. TRASFERIMENTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE A COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE AGLI UTENTI SUL COSTO DELLA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PERIZIA DI PARTE CAUSA COMUNE DESENZANO/ZANDONA' TRAMONTI - ING.MARCO DELLE CURTI CIG ZA91FDAF45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DAI SIGG. LUIGI SPILLER E  CLARA AGOSTI IMU 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST IS 480 ODA ME.PA. DITTA NEOPOST ITALIA SRL CIG ZF51FCB816</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO -  LIQUIDAZIONE AFFITTO CAPANNONE EREDI BRUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.500 CARTE D'IDENTITA' PREFETTURA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE  - DITTA GPM  SNC  - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2016/2019 ASSUNZIONE DI DUE OPERAI QUALIFICATI CAT. B1  A TEMPO INDETERMINATO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO EX ART. 16 L. 56/87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE ALL'INPS PER DITTA CON P.IVA 01836470987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA SU PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA ASSEGNAZIONE DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA CIG NR.Z191FC888E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA I SINDACATI DEI PENSIONATI E IL COMUNE DI DESENZANO D/G A FAVORE DI PENSIONATI/ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - ANNO 2017- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTENZE - TARI - FARMACI 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI - SIG.RA PRESSI CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  IMPIANTI LUMINOSI PRESSO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - DITTA EMMELLE SCAVI SRL  CIG Z391FBB58E E ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL CIG Z7A1FBB56D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MONTE CROCE  - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG ZDF1FC9F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO SCUOLA MEDIA CATULLO - DITTA AQUA VERDE SNC - CIG Z521FBE579</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SCARPATA IN LOC. VO' - ASSEGNAZIONE DITTA MININI CLAUDIO CIG Z131FBB619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PORTO PONTILI PER L'ASSEGNAZIONE DI 1 POSTO BARCA DA PARTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA  -  DITTA ZUCCA  GIANLUIGI - CIG  ZDE1FCA429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 5450/2016 5450/2016 - MISURA 1 - EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG. B.T. ATTRAVERSO IL PAGAMENTO ONERE OSPITALITA' ALLA FONDAZIONE S.I.G. PERIODO 28-08-2017 / 26-11-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SULLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL  CIG Z4B1FAEA8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE LAVORI RELATIVI AD ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE AGOSTO 2017 - CIG 718314244C CUP I17H17000580004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' PER UNA DELEGAZIONE DELLA CITTA' RUSSA DI KRASNOGORSK - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z001FC53BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - GEOM.GIANCARLO PAGANI CIG ZF51FC106D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO LOC.MONTECROCE  - ASSEGNAZIONE DITTA ART COSTRUZIONI SRL - CIG ZE21F8E752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO SCUOLA MEDIA TREBESCHI CATULLO - GEOM. MATTEO CAPPELLI CIG ZB91FABBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA DEL LUNGOLAGO PIAZZA MATTEOTTI  - ASSEGNAZIONE DITTA ZILIANI F.LLI &amp; FIGLI SPA - CIG Z2D1FAFE35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI E EDUCATIVA DI STRADA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO PER IL PERIODO GENNAIO / LUGLIO 2017 A SEGUITO DI CONGUAGLIO POSITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA P. P. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/1536 - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 5450/2016 - MISURA 1 - PROROGA ACCOGLIENZA TRAMITE EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG. B. V. ATTRAVERSO IL PAGAMENTO ONERE DI OSPITALITA' ALLA COOPERATIVA CONSORZIO TENDA PERIODO 26/08/2017 - 26/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE NATURALE IN BOTTIGLIE PER 24 MESI  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL. CIG : ZBD1FB9A62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO 22 OTTOBRE PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA. - ACQUISTO PASSWORD ON-LINE COMPLETA E PERSONALIZZATA  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA F. APOLLONIO &amp; C. DI  BRESCIA - CIG: Z481FB9A39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA ALLA PRENOTAZIONE DI LOCULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B - CODICE CIG Z281FAD363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD GARDA LAGO ACCESSIBILE PER EVENTO A FAVORE DI AISLA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA A - CODICE CIG Z721FA41A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ULTIMA RATA CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI "F, GHIZZI, T. DAL MOLIN, MONTECROCE, G. MARAVIGLIA, CAMPO ARCIERI" ANNO SPORTIVO 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>"APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA" OTTOBRE/DICEMBRE 2017 : AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO "QUOTA A" SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE - CODICE CIG Z0C1FBDB6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017 - TERZO TRIMESTRE - INTEGRAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO PER IL MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL  PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM  CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POSIZIONAMENTO STRUTTURE RELATIVE ALLA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL 2 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>"APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA" OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2017 - FORMAZIONE NUOVI ELEMENTI SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO - CIG ZD81FAE46E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA PER IL PERIODO 01.10.2017-30.09.2018 - CIG Z3D1FBA401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI ARTISTICHE MUSICAL PERFETTA LETIZIA - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE IL SEMPRE MAGICO BAULE - CIG. 7871F9CFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "NOTTE D'INCANTO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO - DITTA PALLENI VINCENZO  - CIG Z391FA7FBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: "LE PALAFITTE UNESCO DEL GARDA. PROGETTO DI STUDIO E RICERCA, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE" PRESENTATO DAL CAPOFILA "FONDAZIONE PIERO SIMONI" DI GAVARDO ALLA REGIONE LOMBARDIA PER UN COFINANZIAMENTO EX BANDO REGIONALE "AVVISO UNICO 2017 RELATIVO A INTERVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNI FINANZIARI 2017 E 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2016/2019. ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C  MEDIANTE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL COMUNE DI COLOGNE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017 - CIG 6972901BED - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI ORTOFRUTTA E GENERI ALIMENTARI VARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - CIG Z2D1FA798D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TEMPORANEAMENTE VICINI" - CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA VELA PER IL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2017 - CIG Z881D169F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 -  ORGANIZZAZIONE CORSO PER UTILIZZO  AVANZATO DI SUITE MICROSOFT  OFFICE - CIG N.ZE01FA6A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO 42° FESTA DEL VINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO "TRIBUTO A MINA E CELENTANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO - ANNO EDUCATIVO 2017/2018. CIG Z051FA5E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA, CENTRI ESTIVI DIFFUSI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - CIG 70517865E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - CIG 6378795C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - CIG Z891FA5D67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO/GIUGNO 2018. CIG: 3950298109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICAL WATCH VETERAN CAR CLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO ACCESS POINT SITO PRESSO PIAZZA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2016/2017 TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DEL SIG. FABIO PISCITELLI DAL COMUNE DI LONATO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO/GIUGNO 2018. CIG. 6237467898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO/GIUGNO 2018. CIG: 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  D.G.R. 6755/2017 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ASSEGNATARI ALLOGGI DI ERP ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - MISURA 2 SIG.RA J.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEL CENTRO SOCIALE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER 1 ANNO.  CIG NR. 7175887149 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 SIG. C.R.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2017 SECONDO SEMESTRE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z1D1F764DD - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LDP VIDEOPRODUZIONI ED EDITORIA DI LUCA DEL POZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MUSICAL PERFETTA LETIZIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA DI VALLE SABBIA ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "CUORI BEN NATI" PER EVENTO "FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI ARTISTICHE MUSICAL PERFETTA LETIZIA - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z871F9CFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONI NEL COMUNE DI BRESCIA DI MANIFESTI PROMOZIONALI DELL'EVENTO MUSICALE PERFETTA LETIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO PRESSO DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO  SCUOLA TREBESCHI - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L. SRL CIG Z4A1F8E788</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO VIA VIGHENZI E SVUOTAMENTO GETTONIERA DA AGOSTO AL 31.12.2017. ASSEGNAZIONE DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI GARDONE V.T. PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA CIG Z641F9C92F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. N. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN EX ASSESSORE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE MECCANICA ESSENZE INFESTANTI DAI MARCIAPIEDI - ASSEGNAZIONE DITTA VALBUSA MARIO - CIG Z911F91815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI ERBOSI, BANCHINE E FOSSI STRADE VICINALI - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG ZD31F91839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PALAZZO DEL TURISMO E SANIFICAZIONE IMPIANTO SCUOLA RODARI - DITTA CLIMA SERVICE - CIG ZA61F8ED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERCORSO PEDONALE COLLEGAMENTO VIA PRATOMAGGIORE E VIA ANTONIOLI - DITTA Z.L. SRL CIG Z9C1F8E715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.MIGLIACCIO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE CAG PER PASTI NON USUFRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE S. Y. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - MESE DI AGOSTO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA BONIFICA, ELABORAZIONE, STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI PER OMESSO E PARZIALE TASI PER GLI ANNI 2014 E 2015. TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. - CIG: ZF41F7E568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSITENZA E RINNOVO LICENZE PER IL SISTEMA DI GESTIONE DEI FAX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CULTURA E NATURA". EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "GRUPPO PODISTISTICO S. ANGELA -AVIS" PER SUPPORTO EVENTO IN COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA  E MANUTENZIONE PER SISTEMI  DI NETWORKING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER EVENTO "NOTTI D'INCANTO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA PRESSO L'AREA PORTUALE DI DESENZANO DEL GARDA - CIG ZDF1F98B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALFIERI  IN GHISA DITTA CALZOLARI SRL - CIG Z821F917F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE A CARICO DELLO STATO ANTICIPATE DA QUESTO ENTE PER L' ATTUAZIONE DELL' ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL' 11 GIUGNO 2017  E DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO  51° FESTA DEL LAGO  - GRUPPO FOLCLORISTICO CUORI BEN NATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO MONTECROCE - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG ZE21F8E752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI E TERZE COPIE PER REGISTRI ATTI UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2018. PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. CIG N. Z8A1F8DE4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FIORIERE  TIPO ORCHIEDEA TRAMITE MEPA TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO - DITTA METALCO SRL - CIG ZDC1F723AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO PER ACQUISTO FUORI STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO - SOSTITUZIONE SIFONI  GRIGLIE PIAZZA CAPPELLETTI  E SALDATURA  RECINZIONE SPIAGGIA D'ORO - DITTA  BONATTI CLAUDIO - CIG ZEE1F910CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPRESSORE PER TECHE PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO - AFFIDAMENTO DITTA ZILIOLI - CIG Z7E1F91100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI, DI PROPRIETA'  DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA, USO PARCHEGGIO PUBBLICO. PERIODO 01/08/2017 - 31/10/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI, ANNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA. CONSUNTIVAZIONE MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA FOGNATURA INSTALLATA PRESSO I BAGNI PUBBLICI IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO - CIG Z421F8910E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO LA SFIDA DELLE BANDE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA'  DEL SIG. B. M. PRESSO LA RESIDENZA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 31.07.2017/30.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTO AGGIUNTIVO PER STAMPANTE BROTHER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ECOLOGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI LICENZE WEBHAT E SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. D/04 COMPENSATIVA  TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI GILIOLI GIANPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD REMIERA DESENZANO E ALLA PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA MADONNA SCOPERTA DI VACCAROLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO - CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 PRESSO L'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO MESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE SERIALE D'ARCHIVIO IN ESITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO PRESSO L'EX SCUOLA ITC, PRIMO PIANO, PRIMA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PORTO D'ARMI DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE  - ASSEGNAZIONE DITTA  PACCHIARINI SNC - CIG Z381F6E3DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" AL SIG. M. K. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI TRIBUTO ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO ROSA LESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER  MESSA IN SICUREZZA SVOLGIMENTO EVENTI ESTIVI Z411F64772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE B. S. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S.I.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/142 PER SPESA TRASPORTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA M. B. PRESSO ALLOGGIO PROTETTO DI "VILLA OCEANO" - PERIODO 25.07.2017/31.10.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER IL SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TRIBUTI NECESSARIE E PRELIMINARI ALLA DETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2013 LIMITATAMENTE ALLA FATTISPECIE DI AREA FABBRICABILE C.I.G. ZAF1F676BE ING. DIEGO GUERINI DI CALCINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESIGIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONITURA DI TONER CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER LE MACCHINE D'UFFICIO DEL COMUNE PERIODO LUGLIO - 31.12.2017  PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA ASSEGNAZIONE DITTA MYO SPA CIG Z651F21C98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO LUNGOLAGO C.BATTISTI - DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL - CIG ZEA1F65D77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE  ORIZZONTALE - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG ZD51F60186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 E DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z421F3E1F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA SIG. C. L. R. PRESSO LA COMUNITA' SAN GIUSEPPE FIUMICELLO DI BRESCIA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA APPLICATIVO PER LA  GESTIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA DELLE OPERE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017 - TERZO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER CONFIGURAZIONE  APPARATI DI RETE (SWITCH)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO ART.208 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  E  PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO 2006-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA BUDGET MISURE CONTENIMENTO EMEREGENZA ABITATIVA DGR 5450/2016 E DGC 304/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA NEL RICORSO AVANTI L'A.G.O. IN MATERIA DI CONTRIBUTI ERARIALI ICI FABBRICATI D ALL'AVV. GIUSEPPE FELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A DIPENDENTE COMUNALE CESSATO DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ASCIUGATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE IL CUCCIOLO DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI S.R.L. - CIG ZD21F59BBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO "ELABORANDO". AFFIDAMENTO SERVIZIO COOP. LA SORGENTE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA  DI BRESCIA   CIG N.Z4B1F336D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" SIG.RI T. A. - Z. E. A. A. -  B. T. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI ALLE SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ORDINI DIRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SU MEPA - A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SU PIATTAFORMA SINTEL - A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI N.B.F. PERIODO 05.08.2017 - 28.08.2017  CIG 65745301CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE I MEMBRI COMMISSIONE PAESAGGIO AI SENSI DGR IX/2727 DEL 22.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO  RIFORMULAZIONE  CANONE ANNUALE SERVIZI ENERGETICI  AI SENSI D.LGS.N.118/05 - YOUSAVE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE SRL - CIG ZB51F5222D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO PER  L'ANNO 2017 A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE BRESCIA EST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CULTURA E NATURA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO 15/7/2017 CIG Z5D1F5415D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE IN GESTIONE PER LE PALESTRE DEL TERRITORIO DESENZANESE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. PERIODO 1.9.2017 - 31.8.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TUTELA MINORE K.R.. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI E EDUCATIVA DI STRADA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CULTURA E NATURA" RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO - DESENZANO DEL GARDA, 8 LUGLIO 2017, 12 E 26 AGOSTO 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE SINTEL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z951ED1E41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CINEMA IN CASTELLO" RASSEGNA 2017. SERVIZIO DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DIGITALI. CASTELLO DI DESENZANO, 11.07/29.08.2017.  AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE SINTEL. CODICE CIG ZDA1E96921.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINEMA ESTATE 2017 IN CASTELLO. AFFIDAMENTO SERVIZI ANTINCENDIO E AMBULANZA COD. CIG Z4E1F4DE37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DI CUI ALLA DGR 5450/2016 - MISURA 2. SIG. M.C.J.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PERSIANE PRESSO  CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z241F45660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE UFFICI CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z831F3E1D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALATURE PER ARCHIVIO TRIBUTI - DITTA F.LLI  BORTOLOTTI SNC CIG Z5B1F4567E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE - DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG Z851F3E15F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA CATULLO - IMPIANTO ELETTRICO - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC - CIG ZF31F32D33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE PRESSO LE SCUOLE - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY  - CIG Z7B1F4564B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - UTILIZZO IMPEGNO DI SPESA 2017/99 PER IL PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017 A SEGUITO PROROGA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA - AFFIDAMENTO DITTA GEG SRL - CIG Z7E1F2D5C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO CENTRO TENNIS  STUDIO ASSOCIATO STRUTTURARCH  - CIG Z331F1C886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA INPS A SEGUITO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO UFFICI CENTRO SOCIALE VIA ANNUNCIATA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB SNC - CIG ZF81F26492</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CABLAGGIO SCUOLA PRIMARIA PAPA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB SNC - CIG Z761F264D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO-DICEMBRE 2017 - ASSEGNAZIONE DITTA  ELETTROLINEE SRL - CIG ZF31F2652F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK  DEL 22.6 E 4.7.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA. CONSUNTIVAZIONE MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE MINORI S.Y. E H.S. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. VILLA ALBERTINI DI POZZOLENGO, GESTITA DA PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S. - PER LA SIG.RA R.R. - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE OSPITALITA' INDIGENTI INABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017  INTEGRAZIONE DI SPESA  - CIG 65745301CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG. C.W.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 5450/5016 - MISURA 1 - PROROGA ACCOGLIENZA TRAMITE EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA B.F. ATTRAVERSO PAGAMENTO ONERE OSPITALITA' ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA - PERIODO 08/06/2017 - 03/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 1/08/2017 - 31/07/2020 - CIG 71283493AF. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER GLI ANNI 2016 - 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE R.S.A. RESIDENZE ANNI AZZURRI CHE MODIFICA LA RAGIONE SOCIALE IN IN KOS CARE S.R.L. A SEGUITO FUSIONE TRA LA SOCIETA' RESIDENZE ANNI AZZURRI E ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO AL CASTELLO ESTATE 2017. ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO DEL 18/8/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA SERIE DI DIVISORIE PER REGISTRI  DI STATO CIVILE 2017 TRAMITE PROCEDURA O.D.A. - ME.PA. -  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  F. APOLLONIO &amp; C. SPA - CIG. Z391F1D101.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CUSTODIE DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE - ODA SU ME.PA. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO TERRITORIALE EURODESK ANNO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMUNE DI SAREZZO ENTE CAPOFILA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. Y. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA DELLA CASSA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/188.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG. B. E. - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTA PER AMMINISTATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI UBICATI IN LOC. VALLONE E MARATONA - PERIODO 01.07.2017-30.09.2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z3B1F2D077</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER COMPLETAMENTO ALCUNE POSTAZIONI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO JAZZ FESTIVAL 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 2 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO ANNESSO LLA SCUOLA MEDIA "CATULLO" - PERIODO 10.12.2017-09.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017 PER PROROGA AL 31.12.2017 DEI CONTRATTI DI CUSTODIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E DEL PUNTO DI INCONTRO DI SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO  "DOTECOMUNE" AVVISO 1/2  - 2017. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA  CODICE CIG Z471F1D5C2 - Z5E1F1D518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  LICENZE PER PRODOTTI VMWARE E CITRIX  XENAPP. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO AL CASTELLO ESTATE 2017 - ASSEGNAZIONE SPETTACOLO DEL 18/8/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PARTNERSHIP PER LE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMINISTRAZIONE COMUNALE (01.01.2017-31.12.2017) CON POSA IMPIANTI PUBBLICITARI NELLE ROTATORIE COMUNALI N.14-23-26-27-28-31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI ESTATE 2017. ASSEGNAZIONE SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE "ARTIDE ARTISTI DESENZANESI E DINTORNI" A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "VII ESTEMPORANEA DI PITTURA DI DESENZANO DEL GARDA", CASTELLO DI DESENZANO 2, 3 E 4 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, IL COMUNE DI SIRMIONE, IL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO E IL CONSORZIO ALBERGATORI E RISTORATORI DI SIRMIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - INFO POINT-PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI DESENZANO DEL GARDA - SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA FESTIVAL JAZZ 2017 PRESSO IL CASTELLO - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>732 SPNA - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA PATTINODROMO DI RIVOLTELLA - 01.08.2015-31.07.2018 - CIG N.6080073AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER LA LOCAZIONE DI AREA IN VIA CAPORALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA "SANTA MARIA MADDALENA" AD USO PARCHEGGIO - PERIODO 01.11.2017-31.10.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUTILIZZO DI CUI AL BANDO APPROVATO CON D.G.R. N. 2792/2014 - ASSEGNAZIONE DEI LAVORI A GARDA UNO SPA - CIG 7122235E3D - CUP I17H17000260006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI E EDUCATIVA DI STRADA. CIG. 70517865E5. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>729 SPNA - CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO ANNESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "VALERIO CATULLO" - 10.12.2013/09.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 1 SIG. H.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG. M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER ORIENTAMENTO TIROCINII LAVORATIVI SIG.RA C. V. E SIG.RA P. P. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - CIG. Z261CDE10C -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE D/03 DEL 2017 -UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175 COMMA 5 QUATER  E LETT. C) DEL D.LGS 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 1 SIG.RA M.B.M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG. K.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN  COMODATO  DI UN LOCALE PRESSO PALAZZO DEL TURISMO - PERIODO 17.04.2015 -31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z9A1F11954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN COMODATO DI UN LOCALE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - PERIODO 01.01.2015-31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO NOTTI BIANCHE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA MARIA (ANGOLO VICOLO TEATRO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO - PERIODO 01.09.2017-31.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  VARIANTE IN CORSO D'OPERA AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA TREBESCHI - CATULLO VIA PACE - CIG 67736218DF  CUP I11E16000420007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>719 SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER LA LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA AD USO PARCHEGGIO PUBBLICO - PERIODO 01.08.2017-31.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ONERI 3° RATA  SOC. PHOENIX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ESSENZE ARBOREE  VIALE CAVOUR -  ASSEGNAZIONE DITTA VIVAIO DEI MOLINI - CIG ZA91F06BE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>718- BIS SPNA  CONVENZIONE  PER LA SORVEGLIANZA E LE VISITE AL CASTELLO PERIODO 01.01.2017-31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E ROTATORIE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE - CIG Z3B1F199A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO A FINI TURISTICI DI N.22 VIDEOPROIETTORI ARCHITETTURALI  - FINO AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DEL CREC DIFFUSO GIUGNO/SETTEMBRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA CONTRO ROBERTO TOMASETTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DEL CREC DIFFUSO - GIUGNO/SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA CONTRO LERMA MARIO ED ALTRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DEL CREC DIFFUSO - GIUGNO/SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE AUTO FIAT GRANDE PUNTO EJ428ZV DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. RITIRO E ROTTAMAZIONE DA PARTE DELLA DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. DI DESENZANO DEL GARDA. CIG N.ZF91F04B8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/20016 - MISURA 2 - SIG. B.R.G.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DEL CREC DIFFUSO - GIUGNO/SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DEL CREC DIFFUSO  - GIUGNO/SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA COMPAGNONI CATERINA ICI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E ROTATORIE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE - CIG ZDB1F11933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>711 SPNA - CONVENZIONE  PER LA REALIZZAZIONE DEL CREC DIFFUSO- GIUGNO/SETTEMBRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA COSTRUZIONI METALLICHE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>710 SPNA  -  CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI NATURALE "SAN FRANCESCO" - FINO 31.12.2018 - CON INTEGRAZIONI COME DA DELIBERA 120/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - ACCORDO DI COLLOABORAZIONE PER LA GESTIONE DELL'INFOPOINT "INSIDE GARDA" - ANNO 2017 - CIG N.70418828DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ONERI SOC.INVESTIMENTI CLARENSI - 3° RATA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. N. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN ASSESSORE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL LEGALE INCARICATO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA LEALI GIAN ANGELO R.G. N. 9843/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL LEGALE INCARICATO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DA LEALI GIAN ANGELO R.G. N. 9842/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CORDOLI IN LOC. VO' - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CIG Z171EF1983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2017. MODIFICA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 32 DEL 10.01.17 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. L. N. 25 DEL 17 MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE SISTEMA INTEGRATO RILEVAMENTO TARGHE /TRAFFICO - CUP I11B16000340004 CIG 688812870A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI - COMITATO TERRITORIALE DI BRESCIA - PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE DÌ DESENZANO DEL GARDA - RINNOVO PER IL PERIODO 19.08.2017-31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE "VIVA BACCO" PER EVENTO "CASTELLO IN BIANCO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.MAURIZIO ZAGLIO PER LA REDAZIONE DI UN  PIANO CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - CIG Z061ED997D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI RILASCIATE AL COMUNE DI DESENZANO D/G - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO PALCHI IN OCCASIONE DI CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ZB41E19598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2017: AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO E ASSISTENZA SANITARIA PER GLI EVENTI CULTURALI PRESSO IL CASTELLO - CODICE CIG Z391EFC95B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>695 SPNA - CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.37 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE NELLA GALLERIA DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "LE VELE" ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CULTURA E NATURA": RASSEGNA DI CONCERTI ED OPERE TEATRALI. DESENZANO DEL GARDA, ESTATE 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO EVENTI DEL 15 LUGLIO E 7 AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE RAGAZZI ON THE ROAD E IL LIONS CLUB DESENZANO LAGO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RAGAZZI ON THE ROAD 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CULTURA E NATURA" RASSEGNA DI CONCERTI  E OPERE TEATRALI. DESENZANO DEL GARDA, ESTATE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI TRAMITE SINTEL. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI DEL MARTEDI', DELLA DOMENICA, PRODUTTORI AGRICOLI E POSTEGGI ISOLATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO NOTTI BIANCHE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE DIPENDENTE AL L'EVENTO FORMATIVO "NOVITA' E CRITICITA' NUOVO CODICE CONTRATTI E DECRETO CORRETTIVO" - BRESCIA 16.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - SEMINARIO DI AGIORNAMENTO SUL CODICE DEGLI APPALTO: IL D.LGS CORRETTIVO N.56/2017 - CIG N.Z231EEEFA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO ROBERTO LIZZERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SOCIETA' LI.DE. SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTIVA  PER BAMBINI ESTATE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI DELLE FRAZIONI COMUNALI 2017 - CIG Z3A1EFA74F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CONCERTO DI GALA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA RIEVOCAZIONE DEL 158° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA DI VALLE SABBIA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DEI CANONI DEMANIALI UTENZA ACQUA PUBBLICA (POZZI) ANNO 2017 E RIMBORSO DA PARTE DELLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ALBERI PER OMBREGGIAMENTO CAMPI DA BOCCE E FORNITURA E POSA NUOVA FONTANELLA A SERVIZIO DEL CAMPO E RIPARAZIONE DI QUELLA ESISTENTE - CIG Z571EF7642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO ANNO 2017 - CIG Z321EF5AA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A FAVORE DI EQUITALIA SEVIZI DI RISCOSSIONE SPA  E RISCOSSIONE SICILIA SPA PER  ATTIVITA' ESECUTIVE MATURATE NEL 2016. ART.17, COMMA 6 BIS, DEL D.LGS. 112/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RICOVERO PRESSO LA R.S.D. S. PIETRO DEL SIG. N. T. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO AL CASTELLO ESTATE 2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PER IL RECUPERO DI SOMME DOVUTE DALL'ISTITUTO DI GEOFISICA E BIOCLIMATOLOGIA SPERIMENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIETA' BOCCIOFILA DESENZANO A SUPPORTO ATTIVITA' SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 E INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO 4 DICEMBRE E 31 DICEMBRE 2016 PER CONTO DELLA PREFETTURA DI BRESCIA AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RIORDINO E L'INVENTARIAZIONE DELLA SEZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO CONSERVATO PRESSO LE AULE DELL'EX SCUOLA ITC, PRIMO PIANO, SECONDA PARTE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZA91EE9B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E RIPARAZIONE SISTEMA DATA LOGGER PER LA TECA DELL'ARATRO DEL LAVAGNONE - CIVICO MUSEO G. RAMBOTTI - CODICE CIG ZE71EE3151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA DGR 5878/2016. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE, FOSSI, MARCIAPIEDI  - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG ZA01EE0385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GRIGLIE, CADITOIE STRADALI, CANALI DI SCOLO  - ASSEGNAZION DITTA SIRMIO SPURGHI - CIG  ZEC1EE039A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z661EB7AB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE  IN DOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2017 -  PATENTE DI SERVIZIO AUTO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO INVESTIMENTI CLARENSI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI ARTISTICHE DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 158° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO E DELLA STAGIONE DEGLI SPETTACOLI ESTIVI REALIZZATI PRESSO IL CASTELLO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DEI CONCERTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE FILARMONICO PER L'ANNO 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE IL SEMPRE MAGICO BAULE - CIG. Z7E1EDFF72  - CIG. ZDD1EDFF87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 634 DEL 30.05.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL  CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI  UN  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C) PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI: SIG.RA  GUENDALINA CAPPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 868/2016 DEL 22.11.2016. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 05/2017 DEL 10.11.2016. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 49/2017 DEL  20.12.2016. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 2017 - CODICE CIG ZAF1ED3FBC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE DI DUE AIUOLE CIRCOLARI E DUE AIUOLE RETTANGOLARI COLLOCATE IN PIAZZA GARIBALDI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z151EBCEC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2017 - CIG Z0E1EE1F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LAMIERA ZINCATA  TRATTO PASSEGGIATA A LAGO MARTONA - LEPANTO - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO GIANNI - CIG Z7D1ECB8AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI AI SENSI D.LGS.N.118/05 - SOC. YOUSAVE SPA - DETERMINAZIONI IN MERITO AL CANONE ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  STAMPA A COLORI VARIANTE AL PGT - UFFICIO STYLE SRL - CIG Z8D1EE037D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE1EAF911</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO DEL TERRITORIO DESENZANESE A SOSTEGNO DEL  "4° TORNEO SPORTIVO DESENZANO DEL GARDA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "ASSOCIAZIONE CULTURALE DEFACTORY", A SUPPORTO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "IMAGENATION PARIS" - GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" DAL 15.04.2017 AL 07.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - PROGETTO FORMAZIONE CONTINUA DESTINATO AI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 2017 - CIG ZF31ED6F7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER INTERFACCIA TRA  IL PROGRAMMA POLCITY E LA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI PAGOPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C) A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE MAXI SCHERMO IN OCCASIONE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INSTALLAZIONE MAXI SCHERMO IN OCCASIONE DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE - CIG Z001ED2237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI UBICATI IN LOC.TA' VALLONE E IN LOC.TA' MARATONA - PERIODO 01.06.2017-30.06.2017 - CIG Z131ED73D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 5450/2016 - MISURA 1 - EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG. B.V. ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELL'ONERE DI OSPITALITA' ALLA COOPERATIVA CONSORZIO TENDA PER IL PERIODO 25/05/2017 - 25/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5644/2016 - MISURA 4 - SIG.RA B. N. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CREC DIFFUSO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG. D.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA  LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG. F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. S. ANGELA MERICI SIG.RA G.M.S. PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI INABILI - IMP. 2017/113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONI NEI COMUNI LIMITROFI DI MANIFESTI PROMOZIONALI DI MANIFESTAZIONI LOCALI PREVISTE NELL'ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI AUTUNNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD11EA89E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER CONFIGURAZIONE  RETE VIDEOSORVEGLIANZA - DIRETE SOC.COOP. - CIG ZA71ECF601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE  ANNO 2016 - CUP I17H16000780004 CIG 6850791B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11 GIUGNO 2017  E DELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. ASSEGNAZIONE DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOP. ONLUS -  CIG: Z051ECBF8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL - ARCA REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO OPERE DA CARROZZIERE PER RIPARAZIONE N.2 AUTO SETTORE POLIZIA LOCALE ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE. CIG N. Z681EC5CBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ALLESTIMENTO SEGGI I IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2017 - DITTA CORRIERE BONATI OMAR  SNC  - CIG Z511EC624E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA  PRESSO CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - AFFIDAMENTO DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z6F1EB28CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE COMUNALI - CIG ZDD1EBEE1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI E VARIE AREE COMUNALI - PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z7C1EA3F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI SHOPPERS IN TNT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z551EC711C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG  Z4C1EBD4C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PREGIO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z9B1E998DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLONNINE ELETTRICHE PER MERCATO DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC - CIG Z751EB2874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E MIGLIORIE FONTANA DEDICATA  AI MARTIRI  DELLA RESISTENZA  DI PIAZZA CAPPELLETTI -  AFFIDAMENTO DITTA "AQUA VERDE "  DI CAVRIANA - CIG Z621EB66FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DOSSI ROTATORIA VIALE CAVOUR E VIALE MARCONI - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL - CIG ZDC1EB4E05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE N.3 IMPIANTI PUBBLICITARI ROTATORIA VIA AGELLO, CON MANUTENZIONE FONTANA DI PIAZZA GARIBALDI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017 - CIG N.Z521EC667F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORE TITOLARE DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D.LGS 468/1997. PROGETTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI ALCUNE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO NOLEGGIO DI NR.2  MULTIFUNZIONE  IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI ED ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2017  ASS.FORNITURA DITTA FAPP SRL DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DI LAVORATORE TITOLARE DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D.LGS. 468/1997. PROGETTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI ALCUNE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALATURE PER UFFICI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC - CIG Z3B1EC80AZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI - PRIMAVERA/ESTATE 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z931E8B728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO VEICOLO ELETTRICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018-2019 - CIG Z58194C020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - ASSEGNAZIONE DITTA BETON ASFALTI - CIG Z3E1EC4C84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE N.2 DIPENDENTI A CORSO "NOVITA' D.LGS 165/2001 E D.LGS 150/2009 - LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" - MESTRE 26.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE DIRIGENTE A CORSO SU APPALTI PUBBLICI DOPO DECRETO CORRETTIVO D.LGS 56/2017 - MILANO 06.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI  PROGRAMMA DI PRODUTTIVITA' ARCHICAD ED AUTODESK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER INTERFACCIA TRA  IL PROGRAMMA CITYWARE E QUELLO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE A PERCORSO FORMATIVO SPECIALISTICO SUL CONTROLLO DEI MEZZI PESANTI  - PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BATTERIA PER DEFIBRILLATORE - ASSEGNAZIONE DITTA CME ANTINCENDI -  CIG Z331EB2850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE STACCIONATA VASCA  LOC. FAUSTINELLA - ASSEGNAZIONE DITTA CAMMI SPA - CIG Z0A1EBD49C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER OASI SAN FRANCESCO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z651EBD1AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA FOSSI E LIVELLAMENTO TERRENI  - ASSEGNAZIONE DITTA  MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z2A1E908AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMATIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI  - ASSEGNAZIONE DITTA MARTINI PREFABBRICATI SPA - CIG Z331E8B5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO TEMPORANEAMENTE VICINI" - CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA VELA PER IL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI P.S.V. PERIODO 05-05.2017/30-06-2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG 65745301CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 5450/2016 MIS 1 - EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG. B.T. ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELL'ONERE DI OSPITALITA' ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA - PERIODO 22/05/2017 - 29/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI E EDUCATIVA DI STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVI ESTINTORI E SMALTIMENTO DI QUELLI SCADUTI COLLOCATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z431E999A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O DI ALTA PROFESSIONALITA'. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PROGETTO "EQUITA' FISCALE". ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI  AL PERSONALE  DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'  ED ALTRE INDENNITA'. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ED AL PERSONALE DIRIGENTE.  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE  RISORSE  DECENTRATE PER LA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ARCA REGIONE LOMBARDIA -CIG ZD31E8F291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI - AUTUNNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD11EA89E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNO 2017 - CIG 70823457FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONI  SEMINARIO "IL DECRETO INTEGRATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI" -  DESENZANO DEL GARDA 18.05.2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 ATTIVITA' LEGATE ALLA ASSISTENZA TELEFONICA PER LE FASI DI SCRUTINIO ED EVENTUALE ADDESTRAMENTO REMOTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2017 TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO CIG Z911E7899D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI E VARIE AREE COMUNALI - PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z7C1EA3F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA. CONSUNTIVAZIONE PER I MESI DI MARZO E APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "PRO DESENZANO S.C.S.D." A SUPPORTO DELLA MANIFESTAZIONE "COPPA ITALIA DELLE REGIONI (MEMORIAL GINO MATTIELLI) DI TIRO CON L'ARCO" PREVISTA PER IL 21, 22 E 23 LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CUORE AMICO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET E RETE TELEMATICA SEDI PERIFERICHE E SCUOLE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE STAMPANTI GUASTE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2017. ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO "LA MUSICA CONTEMPORANEA TRA TRADIZIONE E NUOVE PROSPETTIVE" DAL 12.05.2017 AL 26.05.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z2F1E88B89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE A DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO  DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA  INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE - RICOGNIZIONE  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE SUL LUNGOLAGO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PREGIO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ARCA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IO CORRO CONTRO LA FAME" DEL 20 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI E SMALTIMENTO DI QUELLI SCADUTI COLLOCATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z431E999A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RIFACIMENTO COPERTURE SCRIVANIE - DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG ZBD1E87ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFESTAZIONE CIGLI STRADALI DA ERBE INFESTANTI -CIG Z3B1E6D1A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE SISTEMAZIONE PARCO IDROSCALO CUP I11E16000560004  CIG 681952520F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE   INTERVENTO PULIZIA FOSSI E LIVELLAMENTO TERRENI TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z2A1E908AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AUTOMATIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - CIG Z331E8B5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PER L'ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IO CI SONO" PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEDIE AGGANCIABILI DA ESTERNO PER L'ANFITEATRO DEL CASTELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZE31E640B5 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.P. SERVIZI DI FALEGNAMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD31E8F291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI - PRIMAVERA\ESTATE 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z931E8B728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER INTERVENTO DI TUTELA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 3 - SIG. D.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIFACIMENTO COPERTURA SCRIVANIE TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZBD1E87ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE AL SEMINARIO "IL DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI" -  DESENZANO DEL GARDA, 18.05.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER INCONTRO INFORMATIVO "NUMERO UNICO EMERGENZA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z721E83996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' FINALI DEI LABORATORI ESPRESSIVI DEL LICEO BAGATTA - A.S. 2016/2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA SU SOFTWARE STIPENDI E RELATIVI ADEMPIMENTI ANNO 2017 TRAMITE ODA SUL MEPA. CIG. N. Z7F1E69A6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A CIAOTICKETS SRL PER STAMPA BIGLIETTI OPERETTA ALLEGRA "DONNE, DONNE ETERNI DEI" 28/07/2017 CASTELLO - CIG ZC61E81370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11 GIUGNO 2017 NONCHE' DELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CROCE ROSSA ITALIANA (GRUPPO VOLONTARI GARDA BRESCIANO) PER  LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, DEI GIOVANI DEL TERRITORIO E SOGGETTI A RISCHIO - PERIODO 01/06/2016 - 31/05/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO PARTI MURATURA AMMALORATE PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA CIG. Z991E77B1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO LA CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI - CIG Z6A1E77B2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  A SEGUITO ADEGUAMENTO ISTAT PER   TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  - SOC.BRESCIA TRASPORTI SPA   CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE AL SEMINARIO "FINANZA LOCALE E ARMONIZZAZIONE CONTABILE: NUOVI ADEMPIMENTI 2017" - BRESCIA 18.05.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA CONTRO EMILIO BARESANI VARINI, NERINA BARESANI VARINI ED ELENA BARESANI VARINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA CONTRO IMMOBILIARE ZETA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE AL CORSO "REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI" - VERONA, 24.05.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL FILOSOFI LUNGO L'OGLIO" - CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA, 17 LUGLIO 2017 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO. CODICE CIG Z7C1E756DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIREZIONE ARTISTICA PER REALIZZAZIONE FESTIVAL JAZZ 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER I SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI  PER IL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE  2017 -  CODICE CIG  Z241E75D87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMANAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA A CARICO ENTE DOVUTA  ALL'ARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI E SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - CIG ZA41E7EBE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO PASSEGGIATA A LAGO SPIAGGIA D'ORO VIA LARIO - INSERIMENTI GIUNTI DILATAZIONE -  DITTA GASPARINI  DAVIDE COSTRUZIONI SRL CIG ZF61E73FD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI DEI PENSIONATI A FAVORE DI PENSIONATI E ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E FORNITURA PASTI MENSA/AUSILIARI E AL DOMICILIO DEGLI ANZIANI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 5450/2016 E DGC 304/2016 - MISURA 1 - EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA A.M. ATTRAVERSO IL PAGAMENTO ONERE OSPITALITA' ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA - PERIODO 07/05/2017 - 12/06/2017 (N. 5 SETTIMANE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.MAURIZIO RIGGIO PER REDAZIONE MAPPATURA ACUSTICA STRADE COMUNALI - CIG Z4D1E6B71D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE DEL CAPOLUOGO-PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - CIG 6989545300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI PER IL PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - CIG 6993130170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO PASSERELLA BELVEDERE A LAGO PIAZZA CAPPELLETTI - ING.PIZZI SANDRO CIG ZE11E77AE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO AMPLIAMENTO SPOGLIATOI  CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA ING. SANDRO PIZZI - CIG Z501E77B09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI PRESSO LA CASERMA CARABINIERI - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - CIG Z6A1E77B2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RISANAMENTO PARTI MURATURA AMMALORATE PALAZZO BAGATTA  - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG  Z991E77B1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE INCARICO SOSTITUZIONE COMPONENTI GIOCHI AMMALORATI E SERVIZIO ISPEZIONE PERIODICA , MONITORAGGIO,  CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE - DITTA FOR PLAY SNC CIG ZC21E1EABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTO PASSEGGIATA A LAGO SPIAGGIA D'ORO VIA LARIO - INSERIMENTO GIUNTI DILATAZIONE - CIG ZF61E73FD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER DISINFESTAZIONE CIGLI STRADALI DA ERBE INFESTANTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z3B1E6D1A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  PER LICENZE PER PRODOTTI VMWARE E CITRIX  XENAPP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2017: ASSUNZIONE DI SEI AGENTI  STAGIONALI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER  ASSISTENZA TECNICA AUDIO, NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE, PRESIDIO SANITARIO E ANTINCENDIO, IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLE SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA E PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI SEDIE AGGANCIABILI DA ESTERNO PER L'ANFITEATRO DEL CASTELLO - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZE31E640B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DIPENDENTE VANNI ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE PER GLI EDIFICI DEL PALAZZO COMUNALE E DI COSTITUZIONI ITALIANE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z881E69AE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO JAZZ FESTIVAL 2017 ASSEGNAZIONE SERVIZIO AUDIO/LUCI - CODICE CIG ZB21E5A264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2017: ORGANIZZAZIONE VISITA CULTURALE DEL 09.06.2017. AFFIDAMENTO INCARICHI DI GUIDA MUSEALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO JAZZ FESTIVAL 2017 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA - CODICE CIG Z1A1E5A29A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI AL CAPO DELLO STATO CONTRO CONSORZIO PER LA TUTELA DEL LUGANA DOC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI AL CAPO DELLO STATO CONTRO AZIENDA AGRICOLA PELLIZZARI DI SAN GIROLAMO, RINALDO PELLIZZARI DI SAN GIROLAMO E CAMILLO CARLO PELLIZZARI DI SAN GIROLAMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA GESTIONE OCCUPAZIONE PARCHEGGI TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  YOUSAVE SPA - CIG Z781E525ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI AL CAPO DELLO STATO PRESENTATO DA AZ. AGRICOLA CITARI S.S. DI GETTULI GIOVANNA E C. SOCIETA' AGRICOLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI AL CAPO DELLO STATO PRESENTATO DA ACCORDINI ILARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO ANNO 2017 - CODICE CIG  Z9D1E32B31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO AI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDÌ, DELLA DOMENICA, POSTEGGI ISOLATI E PRODUTTORI AGRICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INCARICO REDAZIONE MAPPATURA ACUSTICA STRADE COMUNALI  - CIG Z4D1E6B71D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONI VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - CIG 6993130170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP, IN APPLICAZIONE DELLE DGR 5448/2016 E DGR 5802/2016.  RINNOVO DELEGA ALL'ALER DI BRESCIA -CREMONA-MANTOVA DELLA GESTIONE DELLA MISURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI HOUSING SOCIALE SIG. L. P. J. E. PRESSO COMUNITA' TERAPEUTICA "FUXIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PER ACQUISIZIONE ALLOGGIO VIA E. PAPA, 23. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO E RINNOVO DOMINIO INTERNET ONDE.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - CIG 6989545300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI UBICATI IN LOC.TA' VALLONE E IN LOC.TA' MARATONA - PERIODO 01.05.2017-31.05.2017 - CIG Z301E601C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHETTE IN ALLUMINIO PER VIDEOPROIETTORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z191E523DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI SULLA RIVISTA SUMMER GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG: Z681E000C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE  MATERIALE PUBBLICITARIO E SERVIZIO SPEAKER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z8B1E1062E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ENEL DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUN ALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - DICH. CONSUMI 2015 PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG Z791E3671A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO EVENTO "LA CUCINA DEL CUORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2019. ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER CONFIGURAZIONE STORAGE NETAPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MODIFICA BANNER PUBBLICITARI ANNO 2017. CODICE CIG Z6B1E37BD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVISA PER NR.7 AGENTI STAGIONALI POLIZIA LOCALE. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INERENTI DETERMINAZIONI VALORI IMU AREE FABBRICABILI ING.DIEGO GUERINI - CIG ZAD1E41DC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO - ANNO 2017 - CIG Z841E4F33C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA GESTIONE OCCUPAZIONE PARCHEGGI TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - CIG Z781E525ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z2D1E4613A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANNER MONOFACCIALI PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG. ZEC1E48119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE  LA CASCINA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI (DAL 15.04.17 AL 31.12.17) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB41E19598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEI MINORI S. Y. E K. R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RILEGATURA ATTI UFFICI STATO CIVILE E SEGRETERIA. ASSEGNAZIONE DITTA MYO SPA CIG ZA11E4A3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2017 - SOTTOPASSO DESENZANO, VIADOTTO VIA BEZZECCA, SOTTOVIA VIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE ZUIN R. E MANTOVANI P. A CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO ANNUALE 2016 - VERONA, 09.05.2017 - CIG ZC01E44D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LICEO STATALE "G. BAGATTA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: " 'ARCHEOLOGIA - VILLA ROMANA'  SCAVO ARCHEOLOGICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SISTEMI INTEGRATI  - ARMADI LAMPERTZ. PERIODO DI COMPETENZA ANNO 2017. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO RADIPSSL PER PORTALE ACCESSO REMOTO PIATTAFORMA XENAPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5644/2016 - MISURA 2 - SIG.RA T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG. V.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. S. ANGELA MERICI PER LA SIG.RA R.M.T. PER IL PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI INABILI IMP. 2017/113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI PREVENZIONE E ANIMAZIONE MUSICALE IN DATA 6/05/2017 DAL TITOLO "MUSICA DA STRADA 2". ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA ELEFANTI VOLANTI S.C.S. - CIG 6379871419.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARTI AMMALORATI DI GIOCHI PRESSO PARCHI COMUNALI -  ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY SNC - CIG Z311E20A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE ESTIVE COMANDO POLIZIA LOCALE ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE VARIE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER ATTIVITA' INERENTII DETERMINAZIONE VALORI IMU AREE FABBRICABILI - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZAD1E41DC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TARGA IN ALLUMINIO DA POSIZIONARE "GIARDINO 15 LUGLIO 1944" - DITTA GARDA INCISIONI - CIG Z5F1E41771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI RINFRESCHI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z831CFC012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI - HOTELS PROMOTION DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA  - CIG: 70418828DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE LIVING GIARDINI  DI ALCUNI EVENTI 2017 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  "SMART BRESCIA - SERVIZI DI MONITORAGGIO AREE A RISCHIO DEL TERRITORIO - ANNO 2016" PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA. PAGAMENTO COMPENSI AGENTI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'  PER L'ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO VOCALE "PICCOLE MAGIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA EDIFICI SCOLASTICI PER EVENTUALE ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO -  ING. FERRUCCIO MASSARDI - CIG Z0F1E0FF3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARTI AMMALORATE GIOCHI PRESSO PARCHI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY SNC - CIG Z311E20A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FONTANE COMUNALI - PERIODO APRILE 2017/MARZO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z191DDF86A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL DLGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PERIODO 01.05.2017-30.04.2018 - CIG 69400663A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 06/05/2017-31/12/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL - CIG Z791E3671A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSO A DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO DELLA RILEVAZIONE ISTAT  "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SWITCH PER IMPLEMENTAZIONE RETE TELEMATICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE  DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE DIPENDENTI DIVERSI A CORSO SU UTILIZZO DELLA SCIA NEI PUBBLICI SPETTACOLI  - CIG Z5F1DF6F31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI ARTISTICHE CONCERTI TRIBUTO ANNO 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z9D1DFD816 - ASSEGNAZIONE A SOCIETA' ARTISTI E MUSICISTI SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORPI IDRICI DEMANIALI ANNO 2017 - CIG Z961DFBFB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO PALAZZO BAGATTA - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG Z381E07831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVLPS  ANNO 2017 - SOC. STS  DI BRESCIA - CIG Z521E04946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI DEL CAPOLUOGO PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CIG Z2E1DF6DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSI NEL CAPOLUOGO PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CIG Z5F1DEE201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSI IN LOCALITA' SAN MARTINO D/B PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CIG ZC31DEF036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI PRESENTI IN LOCALITA' SAN MARTINO D/B PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 - CIG Z321DF6FCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER INSTALLAZIONE DISSUASORI PICCIONI CASERMA CARABINIERI EX CASA CANTONIERA  - DITTA SIRANI VINCENZO SRL  UNIPERSONALE - CIG Z9F1E20A7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ESTATE SICURA ANNO 2017 - CIG Z7F1E32416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUAOTA PAESE  ANNO 2017 AL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI  MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LO SMALTIMENTO DEI PANNOLINI PRESSO L'ASILO NIDO IL CUCCIOLO  ALLA DITTA DAN PETE S.R.L.  - CIG ZAD1E2A447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI PER NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER ISOLE ECOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' PER FESTIVAL JAZZ 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZB41E19598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI ED ACCERTAMENTO DGR 30.03.2016 N. X/5001 - ING.FERRUCCIO MASSARDI  CIG Z0A1DFFD00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI PERIODO 01.05.2017-30.04.2018 - CIG 69400663A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA IRTA - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG Z621E0B293</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LETTURA AL PARCO" PRESSO VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO  LAVORI PIAZZA CAPPELLETTI - ASSEGNAZIONE DITTA COROMET - CIG ZDA1E28B26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO AUDIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z541DF9081.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2016/2017: ORGANIZZAZIONE USCITE CULTURALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CROCIERA SUI LAGHI E SERVIZIO DI GUIDA MUSEALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2016/2017: ORGANIZZAZIONE USCITE CULTURALI.  AFFIDAMENTO INCARICHI DI GUIDA MUSEALE.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2017 - SEMINARIO  AGGIORNAMENTO  PER R.L.S. IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D,LGS.81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE USCITE CULTURALI NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2016/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 5450/2016 E DGC 304/2016 - MISURA 1 - EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA  A.M. ATTRAVERSO IL PAGAMENTO ONERE OSPITALITA' ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO PER L'AIUTO ALLA VITA - PERIODO 01/04/2017 - 06/05/2017 (N. 5 SETTIMANE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI - CIG Z681E25AC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SOSTITUZIONE COMPONENTI GIOCHI AMMALORATI E SERVIZIO ISPEZIONE PERIODICA, MONITORAGGIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE - CIG ZC21E1EABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZC61DD873A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3E1CBE0D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 - ACQUISTO PASSWORD ON-LINE COMPLETA E PERSONALIZZATA  ED ETICHETTE CON I NOMI DEI CANDIDATI MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. - ME.PA. - DITTA F.APOLLONIO &amp; C. DI BRESCIA - CIG: Z771E1F9D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SOSTITUZIONE PARTI AMMALORATI DI GIOCHI PRESSO PARCHI COMUNALI - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z311E20A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER DISSUASORI ALLONTANAMENTO PICCIONI CASERMA CARABINIERI  EX CASA CANTONIERA - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z9F1E20A7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA DGR 5450/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PER ACQUISIZIONE ALLOGGIO VIA E.PAP. IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S. Y. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO FINO AL 30.06.2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI PER IL COMANDO DI  POLIZIA LOCALE DI QUESTO COMUNE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MYO SPA  DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG: ZD01E17EBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 13 TIMBRI PER UFFICI STATO CIVILE E URBANISTICA E TERRITORIO. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA CIG NR. Z7C1E0898A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZIO STAY TOUR MAPCONTROL GESTIONE CONTROLLO STRUTTURE RICETTIVE  PER UFFICIO TRIBUTI TRAMITE ODA SUL MEPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA HYKSOS SRL DI MARENO DI PIAVE (TV). CIG N.ZD51E187F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI PROMOSSI DALLA RETE SCOLASTICA "MORENE DEL GARDA"  PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GARDA SOSTENIBILE: LABORATORIO E CONFERENZA CONTRO GLI SPRECHI" NELLE GIORNATE DEL 5 E 19 APRILE 2017 - LICEO STATALE "G. BAGATTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CONNESSIONE TELEMATICA SEDI MAGAZZINIO COMUNALE E SCUOLA  RODARI CON SOSTITUZIONE APPARATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE" A SUPPORTO MANIFESTAZIONE "SVELARE SENZA BARRIERE", PREVISTA DAL 13 AL 16 SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' "A.S.D. NUOTO MASTER BRESCIA" A SUPPORTO MANIFESTAZIONE "DESENZANONUOTA 2017" DEL 16 SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA MULTIFUNZIONI XEROX PER SCADENZA CONTRATTO DI NOLEGGIO. MODIFICA FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STAORDINARIO  A I.I.S. "L. BAZOLI - M. POLO"  A SUPPORTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA "QUINTA EDIZIONE DELLA MARATONINA INTERSCOLASTICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA - 12 APRILE 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z221E10941.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - ASSUNZIONE ED  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - CIG: 6237467898.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SUONAMI" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CIELI VIBRANTI - 1° MAGGIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z3C1DE8E0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2016. ASSEGNAZIONE ALLA  DITTA GESINT SRL DI ROMA. CIG: Z0A1E09208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER VERIFICA EDIFICI SCOLASTICI PER EVENTUALE ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z0F1E0FF3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 6. PROROGA DI 8 MESI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CIG DERIVATO Z6B14254A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA PRESSO AREA LUDICO SPORTIVA IN LOC. SCATTOLINA - PERIODO 01.04.2017-31.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DI LAVORATORE TITOLARE DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D. LGS. 468/1997. PROGETTO AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN BANNER MONOFACCIALE E MODIFICA DI UN BANNER ESISTENTE DI CONCERTO E RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z781E0BB72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA CONTRO LIZZERI ROBERTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA CONTRO LI.DE. SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT N. 510827 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 04410069A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORNITURA E POSA  GUARD RAIL CAVALCAVIA VIA MANTOVA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC  SRL -  CIG Z401DF98D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E GESTIONE PARCHEGGI - ING. SAURO BARBO' - CIG ZA51DE2117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER SISTEMAZIONE BAGNI LEGA NAVALE - DITTA CASA SERENA  CIGZB31DF327E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER POSA ATTRAVERSAMENTO RIALZATO IN VIA IRTA  - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z621E0B293</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIPARAZIONE OROLOGIO  PALAZZO BAGATTA - CIG Z381E07831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA. CONSUNTIVAZIONE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG.RA D.B.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SISTEMI INTEGRATI . PERIODO DI COMPETENZA ANNO 2017. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI E CONCERTI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI ARTISTICHE CONCERTI TRIBUTO ANNO 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z9D1DFDB16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2016/2017. TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DEL SIG. FRACCARO ALBERTO DALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI PIADENA E DRIZZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PERIZIA DI VARIANTE  RIQUALIFICAZIONE  DI PIAZZA CAPPELLETTI  - CIG 6699132A9A CUP I17H16000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE N.2 SPARGISALE TARGA BSAOO44  E TARGA MIAO157  DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. RITIRO E ROTTAMAZIONE DA PARTE DELLA DITTA POLLINI LORENZO &amp; FIGLI SRL DI BEDIZZOLE A COSTO ZERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REDAZIONE PRATICHE CVLPS TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z521E04946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLO STUDIO ARCH.CRISTIANO MAZZOTTA PER REDAZIONE PERIZIA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPELLETTI CIG ZBC1E04969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CHE OPERA SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE INCARICO VERIFICA DOCUMENTALE  PROGETTI ED ACCERTAMENTI DGR 30.3.2016 N.X/5001 - CIG Z0A1DFFD00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SETTORI VARI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE  NOLEGGIO 25 E 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA  COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE  DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER  ATTESTAZIONE ISEE FINALIZZATA ALL'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI SCOLASTICI E AI CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PERIODO 2017/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG ZAA1D537E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE CONSERVATORE MUSEALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA MULTIFUNZIONI XEROX PER SCADENZA CONTRATTO DI NOLEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S. Y. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA DELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/188 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA E POSA GUARD RAIL CAVALCAVIA VIA MANTOVA - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z401DF98D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER REALIZZAZIONE 2° EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO - ASSEGNAZIONE DITTA AVGA ARTI GRAFICHE VANNINI CIG: Z681DF63E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CORPI IDRICI DEMANIALI TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z961DFBFB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI UBICATI IN LOC.TA' VALLONE E IN LOC.TA' MARATONA - PERIODO 01.04.2017-30.04.2017 - CIG ZC11DFBD92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI RICOVERATI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA N. 2017/100 - 2017/101 - 2017/102 - 2017/103 - CAP. 6561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/113 - CAP. 6561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PICCOLE SPESE PER INDIGENTI E INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2017/107 - 2017/108 - 2017/106 - 2017/110 - 2017/112 - 2017/109 - CAP. 6391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 159/2011 - SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2017 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LOC.TA' SPIAGGIA D'ORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI COMUNALI PRESENTI NELLE FRAZIONI PER IL PERIODO MARZO-MAGGIO 2017 - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -CIG Z321DF6FCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI POTATURA DELLE SIEPI PRESENTI NEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO MARZO-MAGGIO 2017 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z2E1DF6DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE BAGNI LEGA NAVALE - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZB31DF327E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSI DELLE FRAZIONI PER IL PERIODO MARZO-MAGGIO 2017 - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZC31DEF036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERIMNAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSI DEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO MARZO-MAGGIO 2017 - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z5F1DEE201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  A BRESCIAMOBILITA' SPA  DEI COSTI SOSTENUTI PER IL SERVIZIO  POS COME PREVISTO DAL CSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG.RA D.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE E DEL NECESSARIO MATERIALE DI TUTORAMENTO E PACCIAMATURA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD61DB51E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CRITERIO DA ADOTTARE IN SEDE DI SCELTA DEI POSTEGGI STAGIONALI AL MERCATO DEL MARTEDI' A DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVER FIRST CLASS SERVER. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>158° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATRICE TITOLARE DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D. LGS, 468/1997. PROGETTO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.  ZEC1DE6D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO PER AVVIO DEFINITIVO DEL PROGRAMMA PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "GRUPPO PODISTICO S.ANGELA - AVIS" PER SUPPORTO MANIFESTAZIONE "24° TROFEO AVIS DESENZANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "SEDUZIONE REPULSIONE - QUELLO CHE LE PIANTE NON DICONO". AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA "SEDUZIONE REPULSIONE - QUELLO CHE LE PIANTE NON DICONO"  . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z131D8F844.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA PRESSO AREA LUDICO SPORTIVA IN LOC. SCATTOLINA - PERIODO 01.04.2017-31.03.2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z181DE96FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - CIG 69112510C0 - PERIODO 01.04.2017-31.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z0D1D83D0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE 381/91 - PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - CIG 6993130170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETEMINA A CONTRATTARE CO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE 381/91 - PERIODO 01.06.2017-31.05.2018 - CIG 6989545300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PIANTE IN VIA GRAMSCI - DITTA VIVAIO DEI MOLINI - CIG Z8C1DD42A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FONTANE COMUNALI - PERIODO 01.04.2017-31.03.2018 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z191DDF86A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PROGETTAZIONE  E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E GESTIONE OCCUPAZIONE PARCHEGGI - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG  ZA51DE2117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME DI SPETTANZA DELLA SOC. AON HEWITT RISK E CONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DANNI SUBITI DA TERZI E VARIE - 1° TRIMESTRE 2017 - CIG Z671B5DA70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO CALZATURE E DPI PERSONALE DIPENDENTE ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL DI SANTORSO (VI) CIG NR. Z611DCEF7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA PER RICHIESTA PARERE CONDIZIONI DI INABITABILITA' ALLOGGIO SITO IN VIA PAPA - A.T.S. DI SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE AL SEMINARIO "LE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2017 - ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE, REFERENDUM" - CASTEL SAN PIETRO 23-24.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE AL SEMINARIO "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI : LO STATO CIVILE DALLA TEORIA ALLA PRATICA" - CASTEL SAN PIETRO 29-30-31.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER INCONTRO "AMIANTO, DOVE ERAVAMO RIMASTI?" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z481DD898B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE  BUGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 59 DEL 12/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO EXTRA PER LA MINORE K. R. OSPITE CON LA MADRE NELL'ALLOGGIO PROTETTO PRESSO LA COMUNITA' FRATERNITA' DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450 DEL 25/07/2016 - MISURA 2 - SIG.RA K.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450/2016 - MISURA 2 - SIG.RA  M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA ANNO 2017 - CIG ZC61DD873A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI PER TRASFERTA AD ACCUMOLI PER ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER VALUTAZIONE SULL OSTATO GENERALE DI ALCUNE ALBERATURE IN PIAZZA CAPPELLETTI - COOPERATIVA DELLA COMUNITA' CIG Z0E1DD50BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREA DI SOSTA A PAGAMENTO - PIAZZALE FRACASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA E POSA  PIANTE IN VIA GRAMSCI - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z8C1DD42A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ACCESSI AL CENTRO STORICO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA MISCELATORI DOCCIA CAMPO SPORTIVO DURIGHELLO - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG ZE21DB0B96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE DEGLI ARTIGIANI E SULLA STRADA COMUNALE BARBELENA VARRONE E SAN MARTINO DAL 08/01/2018 AL 19/01/2018 DALLE ORE 0:00 ALLE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG. B. E.  - PERIODO MARZO/LUGLIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 10 NASTRI STAMPANTI SIMIDIECI PER SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C. NR. CIG ZDC1DC8278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO NELLA STRADA COMUNALE DI MONTONALE DAL GIORNO 08/01/2018 FINO AL 12/01/2018 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISA ESTIVA PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA SARTORIA GUSSONI  E C. SNC DI BRESCIA CIG ZB11DC8887</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CURIEL FRONTE CIVICO 36 IN DATA 22/12/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI VIA SALVELLO IN DATA 21/12/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI LATERALE DI VIA DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA CON RISERVA IN VIA GIOTTO C/O STADIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE  E CANONI  LICENZE D'USO   PER APPLICATIVI GESTIONALI   - PERIODO DI COMPETENZA ANNO 2017. ASSEGNAZIONE FORNITURA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO NELLA VIA VICINA DAL GIORNO 20/12/2017 FINO AL 21/12/2017 ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA CONTRO CERUSO MARIA CONCETTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO NELLA VIA INNOCENTA DAL GIORNO 19/12/2017 FINO AL 21/12/2017 ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.04.2017-31.03.2018 - CIG 69112510C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GARIBALDI IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI NEL GIORNO 18/12/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE B. S. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S.I.G. - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN VIA POLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 5450/2016 E DGC 304/2016 - MISURA 1 - EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA A.M. ATTRAVERSO PAGAMENTOONERE DI OSPITALITA' ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 5450/2016 E DGC 304/2016 - MISURA 1 - EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA B. F. ATTRAVERSO PAGAMENTO ONERE DI OSPITALITA' ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA - PERIODO 02/03/2017 - 07/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA LIBERA DI PIAZZALE FRACASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI SW PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI E LA PREDISPOSIZONE DEL RENDICONTO - ASSEGNAZIONE - CIG N.Z9B1DB9749</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IN VARIE DATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PAGAMENTO E-COMMERCE E SERVIZIO SEPA SDD PER SERVIZI SCOLASTICI/EDUCATIVI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMNATA "SANTA LUCIA" PREVISTA PER IL GIORNO 12/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 20:00 DEL GIORNO 10/12/2017 IN PIAZZA PER LA CONCORDIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTA SANTA LUCIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA RAGAZZI ON THE ROAD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ON THE ROAD" 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI  CONVEGNI PRESSO LE SALE COMUNALI E ALLE MANIFESTAZIONI ALLA COOP. SOCIALE A.R.L. SOLE SERENO ONLUS (PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA DEL BERSAGLIO IN DATA 12/12/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE 16:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SAN ZENO ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 215-217 DAL 11/12/2017 AL 21/12/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00. ESCLUSI IL SABATO E I FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE DIVERSI DIPENDENTI ALL'INIZIATIVA "I POMERIGGI DI ANUSCA" - MARZO-MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SEPOLTURA PER DISINTERESSE DEI FAMILIARI - SIG. P.A. - CIG. Z0C1DBFDEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA CIRCONVALLAZIONE E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA DI CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA NIKOLAJEWKA DAL 01/12/2017 AL 06/12/2017 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE CONFORTI SARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SAN BENIGNO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 9 DAL 11/12/2017 AL 14/12/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI A.S. E P.S.  - PERIODO 13.03.2017 - 30.06.2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 65745301CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA DI UN TRATTO DI VIA RAMBOTTI COMPRESO TRA LA VIA PACE E LA VIA A. DE GASPERI IL 30/11/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE 20:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE ANDREIS E IN VIA FENILETTO NEI GIORNI 06 E 07 DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE Z. I. PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA SPECIALISTICA DI PONTEVICO (BS) - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE DEGLI ARTIGIANI E SULLA STRADA COMUNALE BARBELENA VARRONE E SAN MARTINO DAL 30/11/2017 AL 21/12/2017 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S.L.P. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTEVERDE (CR) GESTITA DALLA COOP. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE R. G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI 200 METRI DI VIA SAN BENEDETTO IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA CON VIALE MONTECORNO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 04/12/2017 ED IL 20/12/2017 DALLE 0:00 ALLE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E CHIUSURA MARCIAPIEDE TRATTO DI VIA DEI COLLI STORICI DAL 29/11/2017 AL 20/12/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR 5450 DEL 25/07/2016 - MISURA 2 SIG. E. K. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA CONTRO TOMASETTO ROBERTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  E CHIUSURA DI VIA CASTELLO PER POTATURA ALBERATURE IN DATA 29/11/2017 DALLE 13:00 ALLE 20:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA  CON RIMOZIONE FORZATA  DI UN TRATTO DI VIA RAMBOTTI  COMPRESO TRA LA VIA PACE E LA VIA A. DE GASPERI IL 27/11/2017 DALLE 7:00 ALLE 20:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE E DEL NECESSARIO MATERIALE DI TUTORAMENTO E PACCIAMATURA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD61DB51E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI SUINI ESERCITATA PRESSO I LOCALI IN DESENZANO DEL GARDA - LOCALITA' FENILAZZO N. 1 DI CUI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DEL 31.10.2017 - PROT. N.45263 DEL 02.11.2017 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT.N.47254 DEL 16.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI SUPPORTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL CIG ZDE1D92919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z0D1D83D0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI SUINI ESERCITATA PRESSO I LOCALI - CASCINA ROCCHETTA N. 2 - DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DEL 09.11.2017 - PROT. N. 46619  DEL 13.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA VIA PASUBIO E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE BUON COMPLEANNO ITALIA 2017 - GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA DANTE ALIGHIERI PER IL GIORNO 29.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  NEL PARCHEGGIO DI  VIA CAPORALI (EX ACLI) DALLE ORE 8:00 DEL 29/11/2017 ALLE ORE 19:00 DEL 01/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE BUON COMPLEANNO ITALIA ANNO 2017 - GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA DELLA LIRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GEN. ACHILLE PAPA DAL GIORNO 24/11/2017 AL GIORNO 08/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BRESCIA IL GIORNO 29.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER FORNITURA E POSA MISCELATORI DOCCIA CAMPO SPORTIVO DURIGHELLO - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG ZE21DB0B96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA VIA PASCOLI E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE ENTE A INIZIATIVA FORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE - CASTIGLIONE D/S,  10.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA SU VIA MASACCIO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTA IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI DIGITALI  DI FIRMA IN SCADENZA NEL CORSO DELL'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA POSTA RACCOMANDATA ED ORDINARIA DEL COMUNE PER IL PERIODO MARZO 2017 - 31.12.2018 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FORNITURA  - DITTA NEXIVE S.C.A.R.L. -  CIG. ZBB1D7C97B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA NIKOLAJEWKA DAL 27/11/2017 AL 01/12/2017 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RIPETITORI DI PORTE USB PER IL COLLEGAMENTO DELLE PERIFERICHE PRESSO LO SPORTELLO AL CITTADINO - MODIFICA PROPRIA DETERMINA N.1438/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO LATO DESTRO TRAVERSA DI VIA MONTESUELLO DALLE ORE 7:00 DEL 22/11/2017 ALLE 24:00 DEL 01/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON LINE SISTEMA 24PA E QUOTIDIANO DIGITALE E CARTACEO. ACQUISTO SU M.E.P.A. CON O.D.A. DALLA DITTA IL SOLE 24 ORE SPA - CIG Z8B1D9DDAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN UN TRATTO DI VIA CROAZIA  DALLE 7:00 ALLE ORE 19:00 NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 27/11/2017 ED IL 01/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ATTUAZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 04.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E/O RESTRINGIEMNTO DI CARREGGIATA IN UN TRATTO DI VIA SAN BENEDETTO DAL LUNED' A VENERDÌ DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 27/11/2017 ED IL 16/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PIAZZALE B. FRACASSI (3 POSTI AUTO) PER L'EVENTO "L'ETA' DEL LUGANA" DALLE ORE 10:00 DEL 24/11/2017 ALLE ORE 21:00 DEL 25/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI IN CASSAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TI  FAUSTO CIAPPARONI ED ELISA BONZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA GHERLA IN DATA 22/11/2017 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 17.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A.N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017/144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA SIG.RA K. M. E DEI FIGLI MINORI NELL'ALLOGGIO PROTETTO SITO C/O LA COMUNITA' FRATERNITA' DI SALO' - MESE DI MARZO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IN DATA 27/11/2017 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 09:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI N. I. E N. I. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - PARIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2017/145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN UN TRATTO DI VIA MARZABOTTO ED DI VIA MONTECROCE DAL 23/11/2017 AL 01/12/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA N. SAURO IN DATA 22/11/2017 DALLE ORE 7:00 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE PREVISTO PER IL GIORNO 24 APRILE 2017 PRESSO L'AUDITORIUM CELESTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MONTESUELLO DAL 17/11/2017 AL 20/11/2017 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPAZI PER AIUOLE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC.VACCAROLO   - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDILSCAVI  - CIG Z511D88984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI E ACCERTAMENTO DGR 30.03.2016 N.X/5001 TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ING.FERRUCCIO MASSARDI CIG Z0C1D885A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SOTTOPASSI FERROVIARI PER VERIFICHE STRUTTURALI DITTA ELLETIPI PER RFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E POSA GUARD RAIL DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE  - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG ZE61D86D0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA IN VIA BAGATTA E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTO NOTARILE A SEGUITO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E IL COMUNE DI DESENZANO D/G PER LO SVILUPPO DI NUOVI SPAZI DIDATTICI SCUOLA MEDIA CATULLO E IPSSAR DE' MEDICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSUA DI UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IN DATA 17/11/2017 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 9:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UNA FAMIGLIA IN +" CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE ANNI 2015/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA SU VIA MASACCIO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA FELTRINELLI CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI AL MERCATO DEL MARTEDI' A DESENZANO, DELLA DOMENICA A RIVOLTELLA DEL GARDA, DEI POSTEGGI ISOLATI E DEI PRODUTTORI AGRICOLI - PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PROROGA PER IL PERIODO 01.03.2017-30.04.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAA1CC2432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MONTESUELLO DAL 13/11/2017 AL 17/11/2017 DALLE ORE 0:00 ALLE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI IN OCCASIONE DI CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI LOCALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA VIA PASCOLI E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO VIA GIOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA DI ARTICOLI PUBBLIREDAZIONALI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z121D60FD2 - ASSEGNAZIONE A PUBLIMAX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA DI INSERTI PROMOZIONALI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z3F1D60A4D - ASSEGNAZIONE A PUBLIMAX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCUOLE DAL 15/11/2017 AL 17/11/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 E CHIUSURA TEMPORANEA PER 15 MINUTI DI VIA MAZZINI CON L'AUSILIO DI MOVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA VIA SCAVI ROMANI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI ART.32 COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016  SISTEMA INTEGRATO RILEVAMENTO TARGHE/TRAFFICO CUP I11B16000340004 CIG 688812870A DITTA F.G.S. BRESCIA SRL SOC.UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI SUPPORTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZDE1D92919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA GHERLA E CHIUSURA DI VIA POLA IN DATA 09/10 E 13 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E RESTRINGIEMNTO DI CARREGGIATA NELLE VIE MELLA, U. LA MALFA E MANTOVA DAL 13/11/2017 AL 30/11/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 20:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROROGA PER IL PERIODO 01.03.2017-31.03.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3E1CBE0D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI O CONNESSI CON LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PERIODO 01.03.2017 - 31.12.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z5D1D43CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA MASACCIO IN DATA 09/11/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 ED IN DATA 10/11/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 12:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA SPA "TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI 2 - LOTTO 05 HP" DITTA LA TECNICA SPA PRIMO ORDINATIVO DI FORNITURA CIG DERIVATO Z981D85BF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE DOTT. BETTARI AL CORSO " L'INTEGRAZIONE TRA CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE" - BAGNATICA, 01.03.2017 - CIG ZD01D89823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA PARTE DELL'AREA DI SOSTA MARATONA IL GIORNO 03.12.2017 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 12.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VITTORIO VENETO IN DATA 09/11/2017 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 9:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI SPORTIVI - ANNO 2017 - CODICE CIG Z361D8757E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI ED ACCERTAMENTO DGR 30/03/2016 N.X/5001 - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z0C1D885A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIA CESARE BATTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOAZIONE FORZATA IN DIVERSE VIE DAL 06/11/2017 AL 24/11/2017 DALLE ORE 7:00 FINO A FINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORMAZIONE SPAZI AIUOLE PARCHEGGIO PUBBLICO LOC.VACCAROLO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA   CIG Z511D88984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SIRMIONE DAL 06/11/2017 AL 14/11/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA POSTA RACCOMANDATA ED ORDINARIA DEL COMUNE PER IL PERIODO 01.03.2017-31.12.2018 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZBB1D7C97B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE VERDE COMUNALE CON IMPIANTO PUBBLICITARIO IN AERA VERDE VIA MEZZOCOLLE - PERIODO 01.04.2017-31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA ADIGE IL 02/11/2017 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SUGLI AUTOMEZZI - CIG Z0F1D87E97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA MASACCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI E VIA GARIBALDI MANIFESTAZIONE MATTONCINI IN CASTELLO 2 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA GUARD RAIL DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZE61D86D0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA I. SIGNORI NELLA GIORNATA 30/10/2017 DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA AMICABILE RICCARDO, PER OPERAZIONI DI POTATURA PRESSO IL CIVICO 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2016/2017 AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE STESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER SISTEMA INTEGRATO DI RILEVAMENTO TARGHE/TRAFFICO CUP I11B16000340004 CIG 688812870A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA CON SEMAFORO E/O MOVIERE NEL PARCHEGGIO LATO SINISTRO TRAVERSA DI VIA MONTESUELLO DALLE 7:00 DEL  30/10/2017 ALLE 24·00 DEL 03/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONEBANDO DI GARA SU GIORNALE LOCALE - CIG Z2C1D82943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA VIA MORONE DAL 08/11/2017 AL 10/11/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA SANT'ANGELA MERICI CHIUSURA DI VIA FOSSE CASTELLO E ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA FOSSE CASTELLO DAL 02/11/2017 AL 03/11/2017 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNO PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE - SMART CIG Z991D7B974.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA IN VIA VENETO E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VICOLO SAN GIOVANNI PER SERVIZIO PEDIBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE COPRI MURO A PROTEZIONE CINTA PERIMETRALE ASILO SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA  ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZFA1D75CF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA ADIGE IL 23/10/2017 DALLE ORE 7:00 FINO ALLE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONE - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPELLETTI  - PROVINCIA DI BRESCIA  CIG 6699132A9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VICOLO SAN GIOVANNI PER SERVIZIO PEDIBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DELLE QUAINE E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DAL 23/10/2017 AL 27/10/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA CONTRO LERMA MARIO ED ALTRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE  RISORSE   PER LA CONTRATTAZIONE  DECENTRATA INTEGRATIVA  PERSONALE NON DIRIGENTE. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA NEGRELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO DI ELABORAZIONE  CERTIFICAZIONI PER SOFTWARE SCHOOL-CARD DALLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SMART CIG ZD61D6D9AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DANTE ALIGHIERI PER IL GIORNO 20.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017 - CIG Z851D790C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA DEI CAPORALI IN DATA 20 OTTOBRE 2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO-CEMENTO ABBANDONATI A TERRA SUL TERRITORIO COMUNALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - CIG Z191D28BAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MARCONI, VIA MEZZOCOLLE E VIA BEZZECCA IN DATA 18-19-20 OTTOBRE 2017 DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA IL 19/10/2017 DALLE ORE 8:30 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI E VIA GARIBALDI - MANIFESTAZIONE MATTONCINI IN CASTELLO 21 E 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  BANNER DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI  - CIG ZEA1D72996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS.81/2008 - ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z141D3D8AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N. 220 DEL 11/10/2017 PROT. 42038 DEL 10/10/2017 PER ERRORE MATERIALE DI CARICAMENTO DEL TESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  VIABILITA' VIA PASCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE E STAMPA DI ARTICOLI PUBBLIREDAZIONALI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z121D60FD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/01 N° 380 ART. 27 COMMA 2 E 3. OPERE CON MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO PRESSO L'IMMOBILE IDENTIFICATO AL FG. 52 MAPP. 347 (CASCINA SORRE) E L'IMMOBILE IDENTIFICATO AL FG.60 MAPP.137-138 (CASCINA COLOMBARA), DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETÀ DELL'AZ. AGR. SERENISSIMA A.R.L. CON SEDE A BOLZANO IN PIAZZA WALTHER VON VOGELWEIDE N.22. ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE E STAMPA DI INSERTI PROMOZIONALI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z3F1D60A4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA COLLI STORICI  DITTA SEMAFORI BUSNELLI - CIG ZB71D6B9CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RESIDENZE IL GIORNO 16/10/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 E ISTITUZIONE DELSENSO UNICO IN UN TRATTO DI VIA IRTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DIVERSE VIE DAL 16/10/2017 AL 27/10/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 199 DEL 14.02.2017. SERVIZIO DI ASSISTENZA STESURA, RACCOLTA  E PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE ISEE PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI COMUNALI, AI CONTRIBUTI, AGLI ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEI NUMEROSI, AI BONUS ENERGIA E GAS - PERIODO 2017/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG ZAA1D537E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA A RIESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB61D68F5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE ZONA DISCO ORARIO VIA MONTE BALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE . ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIALE F. AGELLO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 48 IN DATA 11/10/2017 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 185 DEL 10/09/2017 DI CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DEL CORNO DI SOPRA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 DAL 06/10/2017 AL 12/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE A CORSO DI LINGUE STRANIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  IN VIA IRTA DALLE ORE 7:00 ALLE 17:00 IN DATA 06/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD POLISPORTIVA 1CRK 360° PER SUPPORTO ALLA  MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SANITARI DA VERSARE ALL' ATS DI BRESCIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA VIA GRAMSCI E PIAZZA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DI PREVENZIONE CONTRO IL MELANOMA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DIVERSE VIE DAL 09/10/2017 AL 20/10/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOALTO DA SEMAFORO IN PIAZZA MATTEOTTI NEL TRATTO INTERESSATO DAL CEDIMENTO DELLA BANCHINA A LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GARDAMUSEI ONLUS" IN QUALITA' DI SOCIO ORDINARIO ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA CONTRO CA' DEI FRATI SRL E AZIENDA AGRICOLA CA' DEI FRATI  SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI DAL CERO PIETRO E FIGLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MANTOVA DI FRONTE AL CIVICO 18 DAL 04/10/2017 AL 10/10/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONI CERTIFICATI PREVENZIONI INCENDI - GEOM. GIANCARLO PAGANI CIG.Z831D6303D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA CUSTOZA DAL 04/10/2017 AL 12/10/2017 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z14184D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA MONTESUELLO DAL 02/10/2017 AL 17/11/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA. CONSUNTIVAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VICINA IL GIORNO 3 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DAL MOLIN E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUI PARCHEGGI SITUATI DI FRONTE AI CIVICI 7/11 IN DATA 28/09/2017 DALLE ORE 8 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ANNO 2017  TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  DITTA ALFA ALERT  CIG ZD11D42CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ALCUNI TRATTI DELLE VIE GRAMSCI, ROMA E LORENZINI DAL 02/10/2017 AL 20/10/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 ESCLUSO I FESTIVI E PREFESTIVI ED I MARTEDÌ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER TINTEGGIATURE PARETI ESTERNE ASILO DI SAN MARTINO - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZB01D45418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA COLLI STORICI  ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL - CIG Z051D60960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CROCEFISSO NEL TRATTO COMPRESTO TRA VIA SCAVI ROMANI ED IL CIVICO 18 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 IN DATA 29/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  VIABILITA' DI ALCUNI TRATTI DI VIA NAZARIO SAURO E VIA GIOVANNI PASCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO GESTIONE SANZIONI AI CITTADINI STRANIERI - DITTA NIVI CREDIT - CIG  ZA41A9CBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  VIABILITA' DI ALCUNI TRATTI DI VIA NAZARIO SAURO E VIA GIOVANNI PASCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE  SOGGETTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 2/2/2017 SAN BIAGIO -  GRUPPO  FOLCLORISTICO CUORI BEN NATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MEZZOCOLLE DI FRONTE AI CIVICI 19/21 DAL 27/09/2017 AL 29/09/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI N.A. PRESSO IL CDD GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G - PERIODO 13.02.2017 -31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MABELLINI DI FRONTE AL CIVICO 9 DAL 27/09/2017 AL 29/09/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE GIURIDICA RIFERIBILE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z7A1C31FFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER STESURA, RACCOLTA E PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE ISEE PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI COMUNALI, AI CONTRIBUTI, AGLI ASSEGNI DI MATERNITA'  E NUCLEI  NUMEROSI, AI BONUS ENERGIA E GAS - PERIODO 2017/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG ZAA1D537E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA IRTA DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 DAL 25/09/2017 AL 29/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA DANTE ALIGHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA SU VIA PASCOLI IL 27 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO ED I SINDACATI DEI PENSIONATI ED ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - ANNO 2016 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DELLA STRADA VICINALE DELLE QUAINE IN DATA 22/09/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CRITERIO DA ADOTTARE IN SEDE DI SCELTA DEI POSTEGGI ALIMENTARISTI AL MERCATO DEL MARTEDI' A DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON  MOVIERI E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLA VIA ETTORE ANDREIS IN DATA 21/09/2017 DALLE ORE 8:30 A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° AGOSTO 2018 - DIPENDENTE FILIPPINI MIRKO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - 1° SEMESTRE 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO, PER CONSENTIRE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DITTA IMPERADORI COPERTURE, 20 E 27 SETTEMBRE 2017 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.OO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI , SETTORI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.01.2017-31.12.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6972901BED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIGNORA CRISTOFOLETTI SARA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DI FINE ESTATE" PREVISTA PER IL GIORNO 16.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA POSTEGGI RISERVATI AGLI ALIMENTARISTI DEL MERCATO DEL MARTEDI' A DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI ULTERIORI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RIO TORTO E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI UN TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE DALLE ORE 7 DEL 15/09/2017 ALLE ORE 19 DEL 16/09/2017. CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI UN TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA MOTTA E VIA SAN ZENO IN DATA 18/09/2017 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' MOBILITY MANAGER DIPENDENTE  SERGIO MURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI P.G. TRA SOCIAL NETWORK E WEB: CYBERBULLISMO - CORTE FRANCA, 15.02.2017 - CIG N.ZF71D483AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER L¿ESERCIZIO DELL¿ATTIVITÀ ¿AGRITURISTICA¿ DI ¿OSPITALITÀ E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI¿ PRESSO L¿AZIENDA AGRICOLA  SIGILLO¿ FRANCESCO IN LOCALITÀ SAN GIROLAMO N. 4,  RAPPRESENTATO DALLA SCIA DI AVVIO ATTIVITÀ PERVENUTA IN DATA 20/06/2016, PROT. N. 28595 DEL 21/06/2016, INTEGRATA IN DATA 18/07/2016, PROT. N. 32540.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - SOMMACAMPAGNA, 25.02.2017 - Z061D4836B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' DI COORDINATORE ADDETTI ALLE MANUTENZIONI  DIPENDENTE FILIPPINI MIRKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VITTORIO VENETO DALL'INCROCIO CON VIA GARIBALDI FINO ALL'INTERSEZIONE DI VIA MURACCHETTE NEL GIORNO 18/09/2017 DALLE ORE 6 ALLE ORE 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE DOTT.CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO DI VIA MENASASSO ALL'INTERSEZIONE CON VIA MANTOVA DAL GIORNO 15/09/2017 AL GIORNO 21/09/2017 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 -  PARTECIPAZIONE A CORSO " IL MERCATO ELETTRONICO DOPO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI" - MILANO, 08.02.2017 - ZF11D48307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO NELLA VIA VENGA 12 DAL GIORNO 15/09/2017 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE DOTT.SSA DE ANTONI RACHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA IRTA DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 DAL 13/09/2017 AL 15/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO GEOM.LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z4F1D11110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA ARCH.DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E O MOVIERE IN VIALE MARCONI E IN VIA CAVOUR DALLE ORE 6:00 ALLE 20:00 DI MERCOLEDÌ 13/9/2017 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DEI DOSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZINE A CONTRATTARE PER TINTEGGIATURE PARETI ESTERNE ASILO  DI SAN MARTINO  TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZB01D45418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLE STRADA VICINALE DEL CORNO DI SOPRA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 DAL 18/09/2017 AL 06/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP. ING.LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ANNO 2017 - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD11D42CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DI ALCUNE SOCIETÀ E SOGGETTI PRIVATI DI PROCEDERE AL TAGLIO DEI RAMI DEBORDANTI SULLA STRADA PUBBLICA DI VIA COLLI STORICI DELLE PIANTE PRESENTI SUI TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 39 MAPP.LI 643,659,672, 674,710,717 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DI MERITO RELATIVAMENTE ALLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI  CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/91  RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIEGHEVOLI ILLUSTRATIVI DELLA CAMPAGNA CONTRO LO SPRECO ENERGETICO DESTINATI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC41D3C379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO DEL DIPENDENTE SIG. SOZZI ROBERTO NEL SETTORE ED AREA DI APPARTENENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DI ALCUNE SOCIETÀ E SOGGETTI PRIVATI DI PROCEDERE AL TAGLIO DEI RAMI DEBORDANTI SULLA STRADA PUBBLICA DI VIA COLLI STORICI DELLE PIANTE PRESENTI SUI TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 39 MAPP.LI 643,659,672, 674,710,717 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATRICE DEL SERVIZIO ASILO NIDO FINO AL 31,12,2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DI ALCUNE SOCIETÀ E SOGGETTI PRIVATI DI PROCEDERE AL TAGLIO DEI RAMI DEBORDANTI SULLA STRADA PUBBLICA DI VIA COLLI STORICI DELLE PIANTE PRESENTI SUI TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 39 MAPP.LI 643,659,672, 674,710,717 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG.RA M.G.L. - CIG. ZE31D3729B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PIAZZA DELLA CONCORDIA MODIFICHE VIABILITA' IN OCCASIONE DEL CONERTO-TRIBUTO AI NOMADI DEL 08/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.1438/2016 AVENTE OGGETTO "SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER DELLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO ASSEGNAZIONE FORNITURA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI SOCI ALI FINO AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX DETERMINAZIONE  N. 1399 DEL 14/12/2016 - CIG 68744775E1 - GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 36, LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE DEL GAINO (TRAVERSA DI VIALE ANDREIS) DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 DI VENERDIÌ 08/09/2017. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/01 N° 380 ART. 27 E ART. 167 DEL D.LGS N° 42/2004 ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI RELATIVA ALLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO A DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA SAN BENEDETTO N° 59, IDENTIFICATA AL NCT DAL MAPP. 608 SUB. 1 DEL FOGLIO 10, CON ACCESSO CARRABILE SU VIA KOLBE N° 30, POSTA IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.744/2016 AVENTE OGGETTO "ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE POSTA INDESIDERATA (ANTISPAM)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' MOBILITY MANAGER  DIPENDENTE MURA SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LDP VIDEOPRODUZIONI ED EDITORIA DI LUCA DEL POZZO - CIG. Z3F1D0F633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DI VIA COLLI STORICI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO104 DAL 07/09/2017 AL 13/09/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' DI COORDINATORE ADDETTI ALLE MANUTENZIONI DIPENDENTE FILIPPINI MIRKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI SCACCHI AVANZATO TRAMITE ASD "SCUOLA DI SCACCHI TORRE&amp;CAVALLO" CIG Z271D27BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE TRIBUTI FINO AL 31.12.2018 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE MARCONI E IN VIA CAVOUR DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 20:00 DI MERCOLEDI' 06/09/2017 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DOSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "PEDALI LEI" A SUPPORTO PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI BERLINO DEDICATA AL CICLISMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA PROT. N. 36534 DEL 01/09/2017 N. 175 E CHIUSURA DI VIALE MICHELANGELO DALLA ROTATORIA DI VIA DUGAZZE FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA ZADEI DALLE ORE 6:00 DI LUNEDI' FINO ALLE ORE 20:00 DI VENERDI' 8 SETTEMBRE PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIASFALTATURA. SULLA ROTATORIA DI VIALE MICHELANGELO -VIA ALLENDE SARA' COSNENTITO IL SOLO TRANSITO VERSO AL VIA ALLENDE. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECONOMATO FINO AL 31.12.2018 - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINO AL 31.12.2018 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIALE MICHELANGELO DALLA ROTATORIA DI VIA ALLENDE FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA ZADEI DALLE ORE 6:00 DI LUNEDI' 04 SETTEMBRE 2017 FINO ALLE 20:00 DI VENERDI' 08 SETTEMBRE 2017 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIASFALTATURA . ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI FINANZIARI FINO AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 02/09/2017 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI MTB "5° XC DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DI CERIMONIE ISTITUZIONALI E E VARIE MANIFESTAZIONI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI ULTERIORI FUNZIONI DIRIGENZIALI  AREA SERVIZI AL TERRITORIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA, RESTITUZIONE DEL DEPOSITO DI ROTAZIONE PER L'AFFRANCATURA E RICOSTITUZIONE DELLO STESSO PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 02.09.2017 PER  MANIFESTAZIONE DI MTB "5°XC DELLA BATTAGLIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO SIG.RA N. F. PRESSO LA STRUTTURA "NUOVO SENTIERO" DI CAPRIOLO - MESE DI FEBBRAIO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA LIBERA VIA CAPORALI PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE DOTT.CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOTT.SSA RACHELE DE ANTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILISTICA AREA DI PIAZZA CAPPELLETTI - ISTITUZIONE AREA PEDONALE E ZONA A TRAFFICO LIMITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z141D3D8AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA MICHELANGELO VIA ZADEI VIA DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA  E TERRITORIO - GEOM.LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE PER STRAE BIANCHE ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - DITTA MORO  SNC - CIG Z271CD7672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BARDOLINO IL GIORNO GIOVEDÌ 31/08/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA - ARCH.DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  RIQUALIFICAZIONE VIA RIO TORTO E TRATTO VIA SARCA CON SOTTOSERVIZI E MARCIAPIEDI  CIG 6875506709 CUP I17H16000860004 DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE -  DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z1A1CF865B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL..PP. - ING.LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BARDOLINO IL 30/08/2017 DALLE ORE 8 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - CIG ZFA1D29A3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PARTE DI PIAZZA GARIBALDI E PARTE DI VIA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  "FESTA DELL'ANITRA"  PREVISTA DAL 01 SETTEBRE AL 03 SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPROGRAMMAZIONE PANNELLI PARCHEGGI A MESSAGGIO VARIABILE PIATTAFORMA SINTEL ARCA LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE DITTA BRESCIA MOBILITA' SPA CIG ZCA1D20118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETO DI INSERIMENTO IN ATTIVITAÌ' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI ANZIANI PER IL PERIODO 01.01.2018-31.12.18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RESIDENZE IL GIORNO MERCOLEDI' 30/08/2017 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 10:00 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN UN TRATTO DI VIA IRTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO-CEMENTO ABBANDONATI A TERRA SUL TERRITORIO COMUNALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z191D28BAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE   E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MARCONI, IN VIA CURIEL E IN VIA ZADEI DAL GIORNO 24/08/2017 AL GIORNO 09/09/2017  DALLE ORE 20:00 ALLE 6:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CODICE PIN INPS PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE - RICHIESTA VISITA MEDICA DI CONTROLLO ALL'INPS PER ASSENZE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE 6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 24 AGOSTO PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA  "NOTTE D'INCANTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE  ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI CONSUMO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA DEL PILANDRO CIVICO 1 DAL GIORNO 28/08/2017 AL GIORNO 30/08/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - DOTT. PAOLO GUALTIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZF01CE6107 - CIG. Z4D1CE6137 ASSEGNAZIONE A FRANCESCA GARDENATO E MARCO RIZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI ED ALTRO MATERIALE PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZEA1D05C46 - ASSEGNAZIONE DITTA AVGA ARTI GRAFICHE VANNINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA IRTA DALLE ORE 8:00 ALLE 12:00 DEL 28/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' /PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. PER L'ACQUISTO DI FALDONI TELATI CON LACCI  PER ARCHIVIO STORICO CON LA DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG N. Z9D1D225FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA SAN BENEDETTO DALLE ORE 8:00 ALLE 12:00 DEL 23/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE DI  SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI ALCUNI BANCHI DEL MERCATO DEL MARTEDI' (DAL N.7 AL N.13 COMPRESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN HOUSING SOCIALE SIG.RA D. L. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MADDALENA FUSI - ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE UTENTI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI CON RIMBORSO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A SEGUITO DI CONGUAGLIO POSITIVO - ANNO EDUCATIVO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI RELATIVA ALLE OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' AL PERMESSO DI COSTRUIRE N° 18850 DEL 13/01/2016 PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO RESIDENZIALE CONTRADDISTINTO AL NCT CON IL MAPP. 79 DEL FG. 14 IN VIA D. ALIGHIERI ANGOLO VIA CAVOUR POSTA IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI OPERAIO QUALIFICATO (CAT B3). AVVISO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2017 -TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA DEL DIPENDENTE SIG. ROBERTO SOZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI 2016 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO DI DESENZANO NEL TRATTO POSTO IN FREGIO ALL'IDROSCALO NELLA GIORNATA 06/08/2017 DALLE ORE 14 ALLE ORE 17.30 PER PERMETTERE L'ALLESTIMENTO DELLE CHIATTE PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO PER LA FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE ATTIVITA' DI "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE-NON IMPRENDITORIALE" LIMITATAMENTE AL PIANO SOTTOTETTO DI VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI N°59 DEL SIGN. FORNERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE SIGNORA SIMONETTA AVANZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. S.A.F.  (3° COMUNE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA PIVA GABRIELE ICI 2010 E 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE ACCESSO/USCITA PEDONALE 51° FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA 42^ FESTA DEL VINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TEMPORANEAMENTE VICINI". CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA VELA PER IL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2017 - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE SIGNORA CARLA POLLONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2017 - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE  SUSANNA FERRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2017. TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DEL DOTT. PAOLO GUALTIERI DAL COMUNE DI BORGOSATOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DEL PORTO DI RIVOLTELLA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI E ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A MOTOCICLI E CICLOMOTORI NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA 51^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVI BLOCCHI SERVIZI IGIENICI - SOSTITUZIONE VALLONE, MARATONA E NUOVA INSTALLAZIONE PRESSO PARCHEGGIO VIA VIGHENZI    - ASSEGNAZIONE DITTA MARTINI PREFABBRICATI SPA  CIG Z901CB99CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI EFFETTUARE TUFFI DAL MOLO DELLA SPIAGGIA FELTRINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITA' A NOME BRAVO GIANFRANCA, AVANZI PAOLO E GERVASI GUGLIELMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2017 - PRIMO SEMESTRE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z3F1D0F633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SIG. BENATI RENATO AL REPARTO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - SERVIZI GENERALI DEL SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ NON AUTORIZZATA DI "AFFITTACAMERE" ORA DENOMINATA "FORESTERIA LOMBARDA" DI VIA NAZARIO SAURO N.51 DELL'IMPRESA INDIVIDUALE "VILLA LILLA DI VEZZOLI LORENZO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG.. O.E.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG. ZF01CE6107 - CIG. Z4D1CE6137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA CONNETTIVITA' INTERNET A LARGHISSIMA BANDA PER LA SEDE MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA IRTA DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 9:00 DEL 28/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA T.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2017 - ISCRIZIONE DIPENDENTE CRAVOS MASSIMILIANO AL 3° MODULO FORMAZIONE BASE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA UGO LA MALFA DAL 25/07/2017 AL 25/08/2017 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IVA SU CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA "EX IDROSCALO". ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE -  (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N°42 E D.P.R. 06/06/2001 N°380 ARTT.27 E 34 - OPERE REALIZZATE: A) IN PARZIALE DIFFORMITA' AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI; B) IN DIFFORMITA' DALLE AUTORIZZAZIONI PAESISTICHE RILASCIATE; RELATIVE AD INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SITO IN VIA GRAMSCI N°46 CONTRADDISTINTO AL N.C.T.R. DAL MAPPALE 33 DEL FOGLIO 5 DI PROPRIETA' DEL SIG.BARBA ETTORE. ORDINANDA DI DEMOLIZIONE CON RIMESSA IN PRISTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE TUBAZIONI SCUOLA ELEMENTARE  DI RIVOLTELLA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG Z951CFD0B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE  - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA FELTRINELLI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA FELTRINELLI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA DGR 5802/2016 AD INTEGRAZIONE DELLA MISURA PREVISTA DALLA DGR 5448/2016 CONRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ASSEGNATARI ALLOGGI DI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI FINO AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED ALTA PROFESSIONALITA' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI FINO AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL LUNGOLAGO CESARE BATTISTI PER IL GIORNO 22.07.2017 - MANIFESTAZIONE "SETTIMA TAPPA DEL CAMPIONATO BISSE 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA CIG Z491D02618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z4F1D11110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - DOTT. CARLALBERTO PRESICCI - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA IN VIA MONTEBALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE PER STRADE BIANCHE ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - CIG Z271CD7672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE FINO AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DI VIA CURIEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DI VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA FOTOGRAFICA "DESENZANO DI TERRA E DI LAGO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA NEGRELLI DALLE ORE 7:00 ALLE 19:00 IN DATA  14.07.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  SPOSTAMENTO POSTEGGI MERCATO STAGIONALE DEL  MARTEDI' DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECONOMATO FINO AL 31.12.2017 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI  AL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINO AL 31.12,2017 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA BROCCHETTI RICCARDO - CIG ZA71CD75A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTINGIMENTI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO SU VARIE VIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE TRIBUTI FINO AL 31.12.2017 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI VARI PER  EVENTI CULTURALI E SPORTIVI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE VIABILISTICA INTERSEZIONE VIA DEI COLLI STORICI E VIA GANDHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI SOCI ALI FINO AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA CON MENZIONE PER L'INAUGURAZIONE DEI NUOVI SPAZI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z741D0B60C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITATORI DI CORSIA IN VIA VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL¿ATTIVITÀ DI BED &amp; BREAKFAST DI VIA GRAMSCI N.46, DENOMINATA ¿BED &amp; BREAKFAST DELLA MIMOSA¿, ESERCITATA DAL SIG. BARBA FILIPPO MARIA IN FORZA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AVVIO ATTIVITÀ ¿ S.C.I.A. ¿ PROT. N. 10262 DEL 19.03.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ACCESS POINT PIAZZA MALVEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATRICE DEL SERVIZIO ASILO NIDO FINO AL 31,12,2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL¿ATTIVITÀ DI BED &amp; BREAKFAST DI VIA SIGNORI N. 1, DENOMINATA ¿BED &amp; BREAKFAST DELLE FAVOLE¿, ESERCITATA DAL SIG. BARBA ALBERTO MARIA IN FORZA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AVVIO ATTIVITÀ ¿ S.C.I.A. ¿ PROT. N. 22375 DEL 28/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POISIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI FINANZIARI FINO AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE USCITA CULTURALE PER L'UNIVERSITA' DEL GARDA  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CODICE CIG Z941D0084E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE DA GIARDINO ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - DITTA BOSCHETTI ROBERTO - CIG ZF61CFBFB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INTEGRAZIONE ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECONOMATO FINO AL 31.12.2017 -  AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RESIDENZE IL GIORNO 10/07/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN UN TRATTO DI VIA IRTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SIAE - PRIMA RATA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI  FUNZIONIO DIRIGENZIALI AL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINO AL 31.12.2017 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N° 130 DEL 05/07/2017 FINO AL 11/7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA. CONSUNTIVAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE TRIBUTI FINO AL 31.12.2017 - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 129 DEL 05/07/2017 PROT. N.28676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA COLLI STORICI E VIA GANDHI - CUP  I11B16000370004 CIG 6895908B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z7014CDC6E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI NUMERO 3 STALLI DI SOSTA IN VIA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL  31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  DITTA REDINI SRL - CIG ZXC01CD7586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI ALLA ROTATORIA TRA VIA MICHELANGELO E VIA DUGAZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATRICE DEL  SERVIZIO  ASILO NIDO FINO AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA VIGHENZI IN DATA 10/7/2017 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI FINANZIARI FINO AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI ULTERIORI  FUNZION I DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA VIA CIRCONVALLAZIONE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00 NEL GIORNO 08/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FERRAMENTA  PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC - CIG Z171CDAA05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' MOBILITY MANAGER - DIPENDENTE MURA SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE E MODIFICA ORARIO DI  CHIUSURA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI IN OCCASIONE DELLE "NOTTI BIANCHE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' DI COORDINATORE ADDETTI ALLA MANUTENZIONE - DIPENDENTE FILIPPINI MIRKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZA PER LA CONCORDIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "SAN MARTI' BEER FESTIVAL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SISTEMI INTEGRATI . PERIODO DI COMPETENZA ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA RDO SU ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2017 PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI CONTROLLO EFFETTUATI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DIPENDENTE CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA FELTRINELLI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG Z2A1CD7646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE  ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOTT.SSA RACHELE DE ANTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA O ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI SULLA VIA DEI COLLI STORICI DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 20:00 DEL GIORNO 01/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI OMAGGI PER MANIFESTAZIONI, CERIMONIE, GEMELLAGGI QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA NONCHE' DI ACCESSORI ED OGGETTI VARI PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZB01CED715 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO GEOM. LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MEZZOCOLLE - INCROCIO VIALE MARCONI DALLE 5:00 ALLE ORE 9:00 IN DATA 28/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO INTERPROVINCIALE ARTIGLIERI IN CONGEDO 12.03.2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA SEZIONE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA VINTAGE RIVOLTELLA PREVISTA PER IL GIORNO 24/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP. - ING.LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA - ARCH. DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ  NON AUTORIZZATA DI BED &amp; BREAKFAST , PRESSO L'UNITÀ ABITATIVA SITA IN VIALE GRAMSCI N.46  CONTRADDISTINTO AL N.C.T.R. DI  DESENZANO DEL GARDA, DAL MAPPALE N.33 DEL FOGLIO 5 DI PROPRIETÀ DEL SIG. BARBA ETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2017. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO  SIG.RA ARBUSTINI  BARBARA - EDUCATRICE DI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MANIFESTI ED ALTRO MATERIALE PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG. ZEA1D05C46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE DELLA VIABILITA' NELLA GIORNATA DEL 25 GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - DIPENDENTE SIG.RA ZANOTTI SIMONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SAN PIETRO DAL 22/06/2017 AL 27/06/2017 ESCUSI FESTIVI E PREFESTIVI DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZED1CD76DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - DIPENDENTE SIG.RA PARONI ROSANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA GPM SNC - CIG ZF61VE3F59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO AL DIPENDENTE DOTT. GABRIELE BONAZZA - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CUSTOZA DALLE ORE 8:30 FINO A FINE LAVORI NELLA GIORNATA DEL 21/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER STRADE ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA SPA - CIG ZA21CE3F42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO  UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE MICHELANGELO DAL 26/06/2017 AL 04/08/2017 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI ALCUNE VIE CITTADINE-ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DI VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA TRA ENTI  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  (CAT. C) PRESSO L'AREA SERVIZI  FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AD OPERATORI FAUNISTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9A1D08380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE - NON IMPRENDITORIALE" ESERCITATA DAL SIG. BORGIA GIUSEPPE PRESSO L'UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA IRTA N. 18 IDENTIFICATA CON IL MAPPALE N. 104, SUB 24, DEL FG 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE DI GARA RELATIVA A SISTEMA INTEGRATO RILEVAZIONE TARGHE/TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2018 - DIPENDENTE UMBERTO MARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA GUAGLIONE RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURA POSTA SUL LUNGOLAGO C. BATTISTI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD31CE96FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA ADUA DALLE ORE 7 ALLE ORE 17:30 NELLA GIORNATA DEL 14/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA FELTRINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVI BLOCCHI SERVIZI IGIENICI - SOSTITUZIONE VALLONE, MARATONA E NUOVA INSTALLAZIONE PRESSO PARCHEGGIO VIA VIGHENZI  INTERVENTI EDILI  - ASSEGNAZIONE DITTA  ART COSTRUZIONI SRL  CIG Z051C13F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROVA DI IDONEITA' PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' OPERATIVE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO CAT. B1, PRESSO AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE OPERE  E LAVORI PUBBLICI  (PROCEDURA DI RECLUTAMENTO EX ART. 16 LEGGE 56/87)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA FELTRINELLI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI SIG. TENGATTINI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI NOLEGGIO  MULTIFUNZIONI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO CUORI BEN NATI  DENOMINATA "RISOLTELLA" PREVISTA PER IL GIORNO 17.06.2017 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  ELENCO AGGIORNATO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI ANZIANI  PER IL PERIODO 1/9/2017 - 31/8/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ANNO 2017 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLA SIG.RA D'AVANZO FRANCESCA AL SERVIZIO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO:   INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO DELLE P.O. ED ALTA PROFESSIONALITA' , INDENNITA' DI TURNO E PRONTA REPERIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE CITTADINE OGNI MERCOLEDÌ DAL 14 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE 2017 E NELLA GIORNATA DEL 02 SETTEMBRE  PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTI BIANCHE A DESENZANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DOTT.SSA BRAVO GIANFRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SARCA DAL 07/06/2017 AL 13/06/2017 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z261CDE10C - ASSEGNAZIONE DITTA SERGIO IL FIORISTA DI ZAMBONI SERGIO E C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE MARCONI E VIA S. ANGELA MERICI IL GIORNO 08/06/2017 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 17,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI ULTERIORI FUNZIONI DIRIGENZIALI ALL'ARCH.DARIO BONZI  - AREA SERVIZI AL TERRITORIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI "CASTELLI MORENICI" DEL DIPENDENTE SIG. NICOLA CAPUZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA NUOVA  MACINATI DI PETRO' MAURIZIO &amp; C. SAS - CIG Z5F1CDA9D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA PASSEGGIATA A LAGO NEI GIORNI 12 E 13 GIUGNO 2017 DALLE ORE 8 ALLE ORE 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° MAGGIO 2018 - DIPENDENTE GIACOMO SANGIORGI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI OSPITALITA' PER INCONTRI IN BIBLIOTECA E PER ATTIVITA' CULTURALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PALESTRE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S. 2017 - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO  E CLS ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA VEZZOLA SPA CIG ZD71CD75D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTE BALDO IL 05/06/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  DI GARA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA COLLI STORICI E VIA GANDHI - CIG 6895908B4B CUP I11B16000370004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO NELLA VIA DEI COLLI STORICI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO  131 DAL 31/05/2017 AL 01/06/2017 DALLE ORE 8:15ALLE ORE 18:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROVA ATTITUDINALE FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE, PER IL TRAMITE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO, DI DUE OPERAI  QUALIFICATI - CAT. B1 A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA SELEZIONE DI CORSI DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA - ANNO ACCADEMICO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI RINFRESCHI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2017 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG.  Z831CFC012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI VIA PUCCINI NEL TRATTO TRA IL CIVICO 2 E IL CIVICO 8 IL 30/05/2017 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA PER IL TRAMITE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO, DI N. 2 UNITA' OPERATIVE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO CAT. B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA NEGRELLI NELLA GIORNATA DEL 29/05/2017 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:30 PER LAVORI SULLA RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI OMAGGI FLOREALI PER L'ANNO 2017 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8E1CF8544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE A PARCOMETRO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/CAFFE' DELL'INTERDETTO E C. SNC - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETO DIRIGENZIALE N. 97 DEL 19.07.2017 AVENTE AD OGGETTO:  AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AUTISTA DI SCUOLABUS (CAT. B3). AVVISO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO "LICENZA OMBRELLO MPLC" PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER L'UTENZA. CIG  ZA21CE628E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI PRODOTTI DAL SISTEMA INFORMATIVO: SOSTITUZIONE FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DELLA LEGGE 549/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IL 25.05.2017 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 IN  VIA NAZARIO SAURO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MARCONI DALLE 8:30 ALLE 18:00 IN DATA 24/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA MELLA DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 DAL 23/05/2017 AL 01/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI OMAGGI PER MANIFESTAZIONI, CERIMONIE, GEMELLAGGI QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA, NONCHE' DI ACCESSORI ED OGGETTI VARI PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZB01CED715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO AI SENSI DELL'ART. 53 D.LGS 165/2001 - DIPENDENTE GUALTIERI PAOLO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA COMMEMORATIVA DA APPLICARSI QUALE ARREDO ESTERNO PRESSO L'ASILO COMUNALE IL CUCCIOLO IN OCCASIONE DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'APERTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1F1CF316C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE  PER IL TRAMITE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO,  DI N. 2 UNITA' OPERATIVE A TEMPO  INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO CAT. B1 DA DESTINARE ALL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VIECOLARE DI VIA SAN ZENO NELLA GIORNATA DEL 24/05/2017 DALLE ORE 8 ALLE ORE 10 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA EDIL GANDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LATO NORD DEL PARCHEGGIO IN VIA SARCA E IN VIA RIO TORTO DAL 22/05/2017 AL 23/06/2017 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA AD ELETTRODOMESTICI VARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA PERIODO GENNAIO 2017-DICEMBRE 2018. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.R.E. DESENZANO SNC DI RIZZETTI &amp; C. DI DESENZANO DEL GARDA. CIG N.ZCF1C658EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AUTISTA DI SCUOLABUS (CAT. B3). AVVISO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROVA D'IDONEITA' PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO MESSI COMUNALI  (PROCEDURA DI RECLUTAMENTO EX ART. 16 LEGGE 56/87)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE IN VIA SANT'ANGELA MERICI DALLE ORE 7:00 ALLE 17:00 DEL 24/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" DI VIA PESCALA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA SEZIONE E PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM - CIG 6378795C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI BANDO 2017 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI RELATIVA ALLE OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' ALLA CILA PRESENTATA IN DATA 17/11/2016 AL PROT. N° 49.979 E IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, NELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA GIOTTO N° 15, IDENTIFICATA AL NCT DAL MAPP. 148, SUB. 7 DEL FOGLIO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA R.S.D. MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RAMBOTTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA CELESTI ALL'INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE ED ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI NR. 4 STALLI DI SOSTA IN FREGIO AL CIVICO 14, NELLA GIORNATA 17/05/2017 DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA SANITARIA A SERVIZI AMBIENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" PER I SIGG.RI M. G. - M. M. - M. R. - C. P. - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30 DEL 15/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE  DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER IL TRAMITE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO, FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' OPERATIVE A TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO, CAT B1  - CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987. AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. STUDIO GARZON PER I SEGUENTI SERVIZI:PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP 2017-INVIO BOLLETTINO INTERAZIONE 2017-FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DEL PARCEHGGIO COMUNALE IN VIA CAVOUR DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 DEL 17/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO AI SENSI DELL'ART. 53 D.LGS 165/2001 - DIPENDENTE PERETTI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE IN VIA SANT'ANGELA MERICI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 DEL 15/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2017 - RDO MEDIANTE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG ZF81CD77DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE DA GIARDINO ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBADIA - CIG ZF61CFBFB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 30.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI  E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DIVERSE VIE DAL 12/05/2017 AL 01/06/2017 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI SULLA VIA DEI COLLI STORICI DALLE ORE 7:30 DEL GIORNO 12/05/2017 ALLE ORE 18:30 DEL GIORNO 01/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECONOMATO FINO AL 30.09.2017 - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE  E RELATIVI ACCESSORI ANNO 2017 - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z1A1CF865B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  DITTA PALLENI VINCENZO CIG Z991CD77C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE TRIBUTI  FINO AL 30.09.2017 - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA MONTESUELLO DALL'INTERSEZIONE CON VIA VICINA FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA MONTE ALTO DAL 15/05/2017 AL 26/05/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINO AL 30.09.2017 - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA UNITA' D'ITALIA DAL 09/05/2017 AL 12/05/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>12° MEETING DEL GARDA - CAMPIONATO ITALIANO DI HANDBIKE, 27 E 28 MAGGIO 2017 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  DITTA SINICO ELIO SRL CIG Z741CD769C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 30.09.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE  E CANONI  LICENZE D'USO   PER APPLICATIVI GESTIONALI   - PERIODO DI COMPETENZA ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA RDO SU ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA" PREVISTA PER I GIORNI 12, 13 E 14 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATRICE DEL SERVIZIO ASILO NIDO FINO AL 30,9,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>35^ RIEVOCAZIONE STORICA MILLE MIGLIA 2017 - MERCEDES BENZ MILLE MIGLIA CHALLENGE  - FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2017 -  MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE  IN ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI  DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  AREA SERVIZI FINANZIARI FINO AL 30,9,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER FORNITURA PRODOTTI COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL - CIG Z1B1CDAA1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE FINO AL 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA U. LA MALFA DAL 04/05/2017 AL 05/05/2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 ED IL 06/05/2016 DALLE ORE 8:00 ALLE 12:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2017 -  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z3F1CD760D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI". ABBONAMENTI A RIVISTE PERIODICHE E A QUOTIDIANI. RINNOVO ANNO 2017. CODICE CIG ZC81CD2A39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI FINO AL 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN MARCO CON OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZALE FLEMING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO AUDIO VIDEO PER LA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z7B1CCE668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED ALTA PROFESSIONALITA' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI FINO AL 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2017. CODICE CIG Z221CCE4F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI ULTERIORI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 7/9 DI VIA VIGHENZI CON OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO ANNO 2017 CODICE CIG Z281CC5D52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DI MONTE ALTO DALLE ORE 8 ALLE ORE 19 DAL 08/05/2017 AL 09/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' MOBILITY MANAGER  - DIPENDENTE SERGIO MURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MARZABOTTO DALLE ORE 7:00 ALEL ORE 19:00 IN DATA 27-28-29 APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2017 - DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG Z971CD7738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' COORDINATORE ADDETTI ALLA MANUTENZIONE - DIPENDENTE FILIPPINI MIRKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DIPENDENTE CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA CASA SERENA CIG ZD31CD75BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MONTESUELLO DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 DAL 26/04/2017 AL 19/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOTT.SSA DE ANTONI RACHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DIVERSE VIE DAL 26/04/2017 AL 10/05/2017 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUA RLEVATORI DI VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z311CEDF03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - GEOM. LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 4/9 DELLA VIA VO' NELLE GIORNATE DEL 19, 20, 21 APRILE 2017 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 11.30 E DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA MURATORE - RIPARAZIONI E MANUTENZIONI SUL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO  2017 -  DITTA CASA SERENA - CIG ZDE1CD76BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2017  - DITTA BACCINELLI  MARIO E ALEX SNC  - CIG ZD41CD76FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIGUARDANTE IL DIVIETO DI UTILIZZO PER INAGIBILITÀ  DELL'IMMOBILE SITO IN  VIA MOTTA 117 DI CUI AL FG 23 MAPP.50 SUB 9 - NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETÀ DELLA SOC.TÀ IMMOBILIARE STEFANA DI TRIVINI BELLINI TERESINA &amp; C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP. ING.LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA - ARCH.DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL PASSAGGIO PEDONALE TRA PIAZZA CAPPELLETTI E PIAZZA MALVEZZI DAL 03/05/2017 AL 05/05/2017 E IN DATA 08-10-11-12 MAGGIO 2017 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPENGMO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NEL TRATTO DI VIA MARCONI COMPRESO TRA LA ROTATORIA ZONA "ESSELUNGA" ED IL VIADOTTO FERROVIARIO IN DATA 13 E 14 APRILE 2017 DALLE ORE 6:30 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  DEL TRATTO DI VIA RAMBOTTI COMPRESO TRA IL CIVICO 24 E IL CIVICO 36 IL 12/04/2017 DALLE 11:48  ALLE 12:45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI C.M. E N.B.F. GESTITO DALL C.R.I. - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG Z271CE5212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERANTO REGOLATO DA MOVIERI, IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 4/9 DELLA VIA VO' NELLA GIORNATA DEL 12/04/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 10:30 E DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 18:30 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALBERATURA POSTA SUL LUNGOLAGO C. BATTISTI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD31CE96FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/01 N° 380 ART. 27 E ART. 167 DEL D.LGS N° 42/2004 ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI A CARICO DI BIGNOTTI LUCA RELATIVA ALLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DESENZANINO N° 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VERBATIM S.C.A.R.L. CIG. ZF51CDC28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE -  (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA SILLA CON OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER IL GIORNO 11.04.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'AREA  SERVIZI AMMINISTRATIVI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO, PER IL TRAMITE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO, FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' OPERATIVA A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT B -  POSIZIONE ECONOMICA B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE VIABILISTICA INTERSEZIONE VIA CURIEL CON VIA RAMBOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE  - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO (PELLICOLE ADESIVE - TARGHE) ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI - CIG Z631CE4F9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA T. DAL MOLIN TRATTO DA VIA CAMPO DEL PORTONE A VIA PASUBIO DALLE ORE 7:00 DEL 10/4/2017 ALLE ORE 18:00 DEL 12/4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VARIAZIONI CALENDARIO MOSTRE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER STRADE ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZA21CE3F42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. D.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PORZIONE DI AREA  "EX IDROSCALO"  DI PROPRIETA' DEL MINISTERO DELLA DIFESA DA DESTINARE A PUBBLICI SERVIZI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DELLA VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI FRONTE PIAZZA CAPPELLETTI E FINO ALLA PIAZZA FELTRINELLI DALLE ORE 14 ALLE ORE 20 DI MARTEDI' 11/04/2017 PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE PER SELEZIONE PERSONALE "PROGETTO FORMATIVO STAGE/TIROCINIO DOTE COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUL CAVALCAVIA DELLA S.P. BS567 IN DATA 11/04/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO  AI SENSI DELL'ART. 53 D.LGS. 165/2001 - DIPENDENTE SCOTTI CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE E DI INTRODUZIONE DI MATERIALE PIROTECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MONTECROCE DAL 05/04/2017 AL 07/04/2017 DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 17,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER IL TRAMITE DEL LOCALE CENTRO PER L'IMPIEGO, FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N.1 UNITÀ OPERATIVA  A TEMPO DETERMINATO CON  PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO,  CAT B - POSIZIONE ECONOMICA B1 - CCNL  COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI,  AI SENSI DELL'  ART. 16 DELLA  LEGGE 56/1987.  AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO MESSI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO ANNO 2017 RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZF61CE3F59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NEL TRATTO DI VIA RAMBOTTI COMPRESO TRA IL CIVICO 24 E IL CIVICO 36 DAL 05/04/2017 AL 13/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ALIMENTARE GLI UCCELLI ACQUATICI ED I PICCIONI DOMESTICI PRESENTI SUL LITORALE E NELLE AREE PUBBLICHE ADIACENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 30.10.2017 A CARICO DELLA SOCIETÀ "ATTHIKA S.R.L" PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI NELL'AREA IN LOCALITÀ CREMASCHINA N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DELLA CONTROSTRADA DI VIA DAL MOLIN ALL' ALTEZZA DEL CIVICO 55 NEL GIORNO 03/04/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO PREPAPAGATO DA 10.000 SMS DI AVVISO E NOTIFICA  CREDITO/DEBITO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI - DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SMART CIG: ZB91CE0F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z501CE449C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI K.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL ORDINANZA N. 50 DEL 15/03/2017 PROT. N. 11681/1.6 DEL 15/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE  - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISSUASORI ACUSTICI PER L'ALLONTANAMENTO DI VOLATILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA  PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO (CAT. B3) E DI DUE POSTI DI OPERAIO QUALIFICATO (CAT B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA  ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DELLA VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI DA VIA GRAMSCI FINO ALLA PIAZZA CAPPELLETTI DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 20:00 DEL 29/03/2017 PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER  CERIMONIE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI ANNO 2017 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z261CDE10C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAPOLUOGO COMUNALE CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RISERVATA ALLE COOPERATIVE DI TIPO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ASO A CARICO DI M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI SULLA VIA DEI COLLI STORICI DALLE ORE 7:30 DEL 28/03/2017 ALLE ORE 18,30 DEL GIORNO 13/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ASO A CARICO DI F.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2017 - DITTA BEGHELLI SRL CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA PARTE DELL'AREA DI SOSTA MARATONA IL GIORNO 28/03/2017 DALLE ORE 12 ALLE ORE 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO UNICO IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA I COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA, SIRMIONE, LONATO DEL GARDA, POZZOLENGO E CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI N.4 PINI MARITTIMI (PINUS PINEA)  POSTI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DEL COMPLESSO RESIDENZIALE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII , 42/46, MEGLIO IDENTIFICATO AL FG. 27 MAPP. 241, NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA , DI PROPRIETÀ DELL' AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE ( ALER ) DI BRESCIA - CREMONA - MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE  FIBRA/PONTE RADIO SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA PEI SYSTEM SRL CIG ZDA1CA4CC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA DEL PARCHEGGIO "EX ACLI" IN VIA DEI CAPORALI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 IN DATA 27/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER  MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI NELL'AREA IN LOCALITÀ CREMASCHINA N.1, MEGLIO IDENTIFICATA AL FG. 40 MAPP. 334-337- 338- 339-346 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ "ATTHIKA S.R.L".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORD. N. 39 DEL 28/2/2017 DI CHIUSURA AL TRAFFICIO VEICOLARE DEL TRATTO DELLA VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI FRONTE PIAZZA CAPPELLETTI E FINO ALLA PIAZZA FELTRINELLI DALLE ORE 0:00 DEL 28/03/2017 ALLE ORE 24:00 DEL 03/04/2017 PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER  INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO  LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA MONTESUELLO COMPRESO TRA VIA DEI MELOGRANI E LA STRADA VICINALE DI MONTE ALTO NEI GIORNI 30/31/03/2017 E 03/04/04/2017 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 18.30,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE - PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE FRAZIONI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RISERVATA ALLE COOPERATIVE DI TIPO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER LA LOTTA E IL CONTENIMENTO DEL PARASSITA DELLA PALMA PAYSANDISIA ARCHON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GARIBALDI IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI NEL GIORNO 20/03/2017 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO CON AUTOMEZZI AL CIMITERO DI DESENZANO PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI UTILIZZO DELLA GALLERIA CIVICA "GIAN BATTISTA BOSIO" E DELLE SALE DEL CASTELLO - ANNO 2017 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO UNICO PER SOLI ESAMI IN APPLICAZIONE DELL' ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA I COMUNI DI  DESENZANO DEL GARDA, SIRMIONE, LONATO DEL GARDA, POZZOLENGO, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO O IN QUALITA' DI STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZF51CDC28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO UNICO PER SOLI ESAMI IN APPLICAZIONE DELL' ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA I COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA, SIRMIONE, LONATO DEL GARDA, POZZOLENGO, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO O IN QUALITA' DI STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI TRATTO DI VIA SALVELLO, NELLA GIORNATA DEL 23.03.2017 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 09.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI T.S.O. A CARICO DI F.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO AI SENSI DELL'ART.53 D.LGS. N.165/2001 - DIPENDENTE DOTT. GABRIELE BONAZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO STRADALE DELLA STRADA VICINALE DELLE MOIE NEL GIORNO 17/03/2017 ALLE ORE 7 ALLE ORE 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI N.2 PIOPPI NERI (POPULUS NIGRA) POSTI ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA VITTORIO VENETO, MEGLIO IDENTIFICATO AL FG. 10 MAPP. 778 DEL NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD71CD75D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI SULLA VIA AGELLO 126 DAL 27/03/2017 AL 29/03/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA E L'EMILIA ROMAGNA DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ALLONTANAMENTO DI PICCIONI PRESSO L'IMMOBILE EX SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA, IDENTIFICATO AL FG.11 MAPP.267 DEL NCTR UBICATO IN PIAZZA ULISSE PAPA N.2 A DESENZANO DEL GARDA.,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M.P. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MADERGNAGO DAL CIVICO 37 FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE DEL CORNO DI SOPRA DALLE ORE 8 DEL 14/03/2017 ALLE ORE 18 DEL 15/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI Q.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE -  (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI VILLA ZANARDELLI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A CARICO DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ARTT. 27 E 31 OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO SUI TERRENI DISTINTI AL NCT DAI MAPPALI N° 11 E 46 DEL FOGLIO N° 59 SITA IN LOC. SAN GIROLAMO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI 5 POSTI DI AGENTE DI P.L. - CONCLUSIONE PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER  L'ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI RISANAMENTO IGIENICO - SANITARIO DEI TERRENI RICADENTI NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO COMPARTO ATR/RP10 - SAN ZENO A) , SPECIFICATAMENTE: -" FG.36 MAPP.LI 380-384-397-406-412-414-453 N.C.T. DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ "DIAMANTE GRUPPO IMMOBILIARE SRL". -" FG 36 MAPP. 377 AREA NON COMPRESA NELLA LOTTIZZAZIONE ) - 405 - 412 N.C.T. DEL COMUNE CENSUARIO DI DES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO UNICO  TRA COMUNI  PER L'ASSUNZIONE  DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE  A TEMPO DETERMINATO  O IN QUALITA' DI  STAGIONALI . DECRETO DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE  N.33 DEL  9/3/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ESEGUITI IN AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO NEI PRESSI DEI TERRENI IDENTIFICATI AL FG. 55 MAPP.LI 14- 48 N.C.T. DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.  ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VARIE VIE PER RADUNO PROVINCIALE ARTIGLIERI 12 MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI NEI CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA E DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD31CD75BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA ANNO 2017/2018 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI UNA PIANTA DI ABETE ( PICEA ABIES)  NEL GIARDINO DI PROPRIETÀ DEL SIG. GALLA ANDREA, SITO IN  VIA BARDOLINO N.29 , IMMOBILE MEGLIO  IDENTIFICATO AL FG. 15  MAPP. 160 DEL NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATRICE DELL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLA VIA E. ANDREIS IN DATA 08/03/2017 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z3F1CD760D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE - PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SCOGLIERE E SPIAGGE COMUNALI CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RISERVATA ALLE COOPERATIVE DI TIPO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI N.7 PALME  (TRACHYCARPUS FORTUNEI ) NELL'AREA DI PROPRIETA' DEI SIGG. SANDRI BRUNA E SANDRI LUIGI , SITA IN VIA DON PRIMO MAZZOLARI  N.12, DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE MEGLIO  IDENTIFICATO AL FG.23  MAPP.766 E FG 22 MAPP. 250 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MONTEBRUNO DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00 IN DATA 6/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SFALCIO BORDI ERBOSI E  BANCHINE STRADALI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z2A1CD7646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI N.5 PIANTE NEL PARCO DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA FRANCOLI TECLA, SITO IN VIA G. VITTORIO N. 143, IMMOBILE MEGLIO IDENTIFICATO AL FG. 27 MAPP. 8- 437-462-463-464 DEL NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DELLA VIA PRATOMAGGIORE  COMPRESO TRA  L'INTERSEZIONE CON LA VIA ANTONIOLI E LA ROTATORIA DI  VIA MATTEI  DALLE 08:00 DEL 6/03/2017 ALLE 24:00 DEL 08/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI" ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE DENOMINATO "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI" - DASS - CERINI ALBERTO E TANTERA NATASCIA E NOMINA DEL PRESIDENTE REDAELLI STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "AL CUORE DEL NOSTRO DESIDERIO" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA VOUCHER LAVORO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI UN ABETE ROSSO (PICEA ABIES) NELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA FATIHA JALATI, IN VIA BRESCIA N. 21, DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE MEGLIO IDENTIFICATO AL FG.13 MAPP.70 SUB 5 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI FINO AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA SAN BENEDETTO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 NELLE GIORNATE 08-09-10.02.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI N.6 PINI MARITTIMI (PINUS PINEA) NELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DEL CENTRO DIREZIONALE EUROPA, SITO IN VIALE ANDREIS N.74, IMMOBILE MEGLIO IDENTIFICATO AL FG. 9 MAPP.51 - 315 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. NUCLEO FAMILIARE SIG. P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NEL DEL TRATTO DELLA VIA PRATOMAGGIORE  COMPRESO TRA  L'INTERSEZIONE CON LA VIA ANTONIOLI E LA ROTATORIA DI  VIA MATTEI  DALLE 07:00 DEL 3/03/2017 ALLE 8:00 DEL 06/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA PER COLLEGAMENTO INTERNET (VPN) PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV D.LGS. N. 267/2000 - ARTICOLI 79-80 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN ASSESSORE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DEL CORNO DI SOPRA E DI UN TRATTO DI VIA MADERGNAGO IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE DEL CORNO DI SOPRA DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 DAL 01/03/2017 AL 07/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DENOMINATA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI  S.N.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGIO DI E.R.P. AL SIG. L.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  SMALTIMENTI RIFIUTI INERTI ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZXC01CD7586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DELLA VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI FRONTE PIAZZA CAPPELLETTI E FINO ALLA PIAZZA FELTRINELLI DALLE ORE 00:00 DEL 06/03/2017 ALLE ORE 24 DEL 27/03/2017 PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PIAZZA MATTEOTTI E LUNGOLAGO CESARE BATTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DAL 20/02/2017 AL 17/03/2017 DELL'ORDINANZA N. 16 DEL 01/02/2017 PROT. N. 3893 DEL 26/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL' ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESISTENTE DI AUTORIMESSA SITA IN VIALE  GRAMSCI CONTRADDISTINTA AL N.C.T.R. DAL MAPPALE 206 - 209 DEL FOGLIO 5 DI PROPRIETA' DELLA SOC. PAROLINI GIANNANTONIO SPA ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTORIMESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA PRODOTTI COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI -  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z1B1CDAA1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA CASABURI PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA T. DAL MOLIN TRATTO DA VIA CAMPO DEL PORTONE A VIA PASUBIO DALLE ORE 8.00 DEL 01/03/2017 ALLE ORE 17:00 DEL 17/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE - 42° FESTA DEL VINO DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA DENOMINATA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI" - REDAELLI STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE LAVORO ACCESSORIO VOUCHER PROVINCIALI ANNO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z5F1CDA9D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE COMUNALE PER ASSENZA PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LATO NORD DEL PARCHEGGIO IN VIA SARCA DAL 21/02/2017 AL 19/05/2017 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULLA TETTOIA DEL PORTICATO DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE IN VIA DON PRIMO MAZZOLARI N.10 A DESENZANO DEL GARDA IDENTIFICATO AL FG. 23 MAPP.44 SUB.7 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DEI SIGNORI TAGLIANI FABIO E TAGLIANI TOMMASO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA PRODOTTI DA FERRAMENTA  PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z171CDAA05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE -  (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA VETRAIO  ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZA71CD75A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINE - 51A FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO IN  VIA G. DI VITTORIO E DI PARTE DELL'ADIACENTE GIARDINO PIETRO BESCHI  DAL 20/02/2017 AL 19/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI D.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE  - (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO WIFI PRESSO IL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA E SFALCIO DELLA VEGETAZIONE (SIEPI ED INTRICHI VEGETALI), EVENTUALE DERATTIZZAZIONE ED AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL'AREA VERDE DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA VILLA DEL SOLE N.5, IDENTIFICATO AL FG.14 MAPP.110 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE PER LA SEGRETERIA DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE VIABILISTICA VIA DEL FABBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO UNICO,  IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI RECIPROCA  COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO   TRA I COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA, SIRMIONE,  POZZOLENGO E LONATO DEL GARDA,  FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE  (CAT.C)   A TEMPO DETERMINATO O IN QUALITA' DI STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU VIA DON PIETRO GIALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAVORO ACCESSORIO 2016-2017" PARZIALMENTE FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER  LAVORATORI DISOCCUPATI, INOCCUPPATI O IN MOBILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A CARICO DI A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DENOMINATA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RINUNCIA MOTIVATA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP  DIPOSTA CON DECRETO N. 23 DEL 22/2/2017 E MANTENIMENTO IN GRADUATORIA DELLA DOMANDA PRESENTATA DALLA SIG. P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE  DELLA SIG.RA S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA SAN ZENO DAL 20/02/2017 AL 27/02/2017 E VIA RIO TORTO E DI UN TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 20/02/2017 AL 19/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N. 4 LECCI (QUERCUS ILEX) POSTI IN FREGIO A VIALE CAVOUR (LATO DESTRO E SINISTRO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD GARDA PRO BIKE A SUPPORTO MANIFESTAZIONE DI HANDBIKE "XII MEETING DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TRATTO DI VIA DI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P.  AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1158 DEL 09/11/2016. RETTIFICA FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRAMITE L'ESECUZIONE DI OPERE CONSERVATIVE PRESSO L'IMMOBILE (SITO IN ADIACENZA ALLA PASSEGGIATA A LAGO FORNASETTE) IDENTIFICATO AL FG.24 MAPP.LE 10 DEL NCT DI PROPRIETA' DELLA SOC.TA' BARZETTI PANETTONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI FINO AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DANTE COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE DI VIA PASCOLI E L'INCROCIO DI VIA CAVOUR DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 IN DATA 15/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A CARICO DI P.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6F1CD84F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI UN AUTISTA DI SCUOLABUS (CAT. B3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VEICOLARE VIA BEZZECCA ED AREE DI SOSTA LIBERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER IL RIMBORSO  SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL FABBRICATO  DI CUI  AL FG 54  MAPP. 369  N.C.T.  DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA GILLI MADDALENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE AD ALLOGGI DESTINATI AD EMERGENZE ABITATIVE TEMPORANEE DGR 5450/2016 DGC 304/2016 E AVVISO PUBBLICO DEL 26/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORI AMBIENTALI PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO IN MATERIA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI UN CIPRESSO DELL'ARIZONA (CUPRESSUS ARIZONICA) NELL'AREA DI PROPRIETA' DEL CONDOMINIO STELLA,  IDENTIFICATA  AL FG. 15  MAPP.81 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI SULLA VIA MONTEGRAPPA FRONTE CIV 2/A NEL GIORNO 20/02/2017 DALLE ORE 8;15 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SIG.RA F.M.L.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017 - PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO A CARICO DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO FRONTE CIV 7 NEL GIORNO 14/02/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO IN MATERIA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MAZZINI DAL 08/02/2017 AL 10/02/2017 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI UN CEDRO (CEDRUS) NELL'AREA DI PROPRIETA' DELLO STUDIO LG DI CONCETTINA GIUNTA SAS, IDENTIFICATA  AL FG.39  MAPP.490  NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA ESTERA ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA'  VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT.C) DA ASSEGNARE  ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PER  BAMBINI INVERNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA FELTRINELLI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO. DELEGHE AGLI ASSESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE  INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZF81CD77DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI FINO AL 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI R.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP ALLA SIG.RA P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE NELLE VIE VIVALDI, VIA COMBONI, VIA LORENZINI, VIA RIO FREDDO TRAVERSA DI VIA N. SAURO, PARCHEGGIO INPS DI VIA FOSCOLO, VIA CROCEFISSO, P.LE FLEMING, VIA SAN ZENO, TRAVERSA DI VIA DURIGHELLO, VIA MARZABOTTO DALLE 7 ALLE 17 DAL 13/02/2017 AL 12/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - ZANETTI ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARI  (ART.42 COMMA 5 D.LGS. N.151/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARI A ACARICO DI R.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE  INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA  ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z991CD77C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU VIA DELLE ROSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE  UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE  DI VECCHIAIA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - ZAMICHELE GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI UNA QUERCIA SITA PRESSO LA PALAZZINA DIREZIONALE  DEL PRESIDIO OSPEDALIERO IN LOC.TÀ MONTECROCE, DI CUI AL FG.7  MAPP.89 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIA GIOTTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 1 PER IL GIORNO 13/02/2017 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.00 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE  INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z741CD969C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI  DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER  LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI OPERAIO SPECIALIZZATO (CAT.B3)  E N.2 POSTI DI OPERAIO QUALIFICATO (CAT.B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE  INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z971CD7738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI N.3  CIPRESSI DELL'ARIZONA (CUPRESSUS ARIZONICA) NELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA GAMBA ELISABETTA,  IDENTIFICATA  AL FG. 21  MAPP.44 SUB.32 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLA VIA E. ANDREIS DAL 08/02/2017 AL 17/02/2017 DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 17.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - TONOLI ADELELMO ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE  INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD41CD76FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI N.2 PINI MARITTIMI (PINO PINASTER) NELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA TONOLI ALBERTINA, IDENTIFICATA  AL FG.39  MAPP.156 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - SIMONETTI OMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE - PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DUE CIMITERI COMUNALI CON CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DEI CAPORALI DAL 06/02/2017 AL 24/02/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE  INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE  ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZED1CD76DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIRE DELLA SIG.RA B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ABUSIVA IN PIAZZA MATTEOTTI 23 A CARICO DI CIRCUS SAS NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BROGNOLI UGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - RIGHETTI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA RIGUARDANTI IL FABBRICATO  DI CUI  AL FG 11  MAPP. 574 SUB 2-3-4-5 N.C.T. DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA BOMPIERI SILVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA LORENZINI DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 NELLE GIORNATE 6-8-9-10 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - DOTT. PAOLO GUALTIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER    INTERVENTI DA MURATORE  -  RIPARAZIONI E MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZDE1CD76BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - PIZZINI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VICOLO TEATRO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI UN TRATTO (ZONA IN ASFALTO) DEL PARCHEGGIO MOTO IN VIA ANELLI DALLE ORE 8:00 DEL 1/02/2017 ALLE ORE 17:00 DEL 20/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016 - ACCOGLIMENTO DOMANDA IN VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - PIZZINI ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O A CARICO DI D.P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - LAVO MASSIMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA DI PIAZZA DELLA CONCORDIA, DALLE ORE 8 ALLE ORE 13 DEL 29/01/2017 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FROZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI DI SAN MARTINO D/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER L'ACQUISIZIONE DI UN AUTISTA DI SCUOLABUS - SETTORE ISTRUZIONE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) PRESSO L'IMMOBILE DI VIALE MOTTA N.44, MEGLIO  IDENTIFICATO  AL FG. 23  MAPP. 27 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETÀ DELL'AGLIO SILVIO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - LAVO LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI SOCIALI DAL 1 FEBBRAIO 2017 FINO ALLA FINE DEL MANDATO DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DELL'ATTIVITA' DI  VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA E REGOLAMENTATA DEL APRCHEGGIO DI VILLA BRUNATI (LATO DX RISPETTO ALL'ENTRATA) DALLE ORE 8 DEL 30/01/2017 ALLE ORE 18 DEL 07/02/2017 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA DELL'AREA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENSOSTRUTTURA PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DE SAN BIASE" ORGANIZZATA DAL GRUPPO "CUORI BEN NATI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI ALBERI (LIGUSTRO E LAGERSTOEMIA) SITI NELLE AREE VERDI ADIACENTI VIALE  ANTONIO GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - DALLERA GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO ALLA FINE DEL MANDATO DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MADERGNAGO IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE DEL CORNO DI SOPRA DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 DAL 24/1/2017 AL 10/2/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N.21/2017 A CARICO DI ZAFFERONI CRISTINA - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE, IMPOSTA BOLLO E CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (EX MACELLO) DI VIA MEZZOCOLLE N. 20 STIPULATO CON ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DIPENDENTE SIG.RA SGALAMBRO MARGHERITA A LLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A SUPPORTO DEL COMUNE DI ACCUMOLI  COLPITO DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE  DI  ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE  N.346/2017 A CARICO DI GRUMELLI GABRIELLA   - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE D/02 - 2017 - ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA FELTRINELLI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA DI T.S.O. A CARICO DI P.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - BERTASI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO G.D.F. NUCLEO MOBILE DELLA COMPAGNIA DI ROVIGO N. 21/2017 - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DEL CORNO DI SOPRA DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 DAL 23/1/2017 AL 10/2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORA DEFINITIVA BANDO ERP II SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - BERTAGNA MATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI B. M. AL CSE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI T.S.O. A CARICO DI P.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA LORENZINI DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 NELLE GIORNATE 25-26-27-30/01/2017 E 1-2-3/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI M. A. AL SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE -  (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 115/2016 A CARICO DI BROGNOLI UGO AMMINISTRATORE UNICO GARDA BEACH S.R.L. - ORDINANZA INGIUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - BENDINELLI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N. 2 PINI MARITTIMI IN VIA SAN BENEDETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI 5 POSTI DI AGENTE DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI C. S. AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COO. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI BONIFICA FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE IN AMIANTO PRESENTI SUGLI IMMOBILI IN VIA VITTORIO VENETO N.25 A DESENZANO DEL GARDA IDENTIFICATI AL FG.5 MAPP.100-101DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA BOSIO RENATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI  30 KM/H  SULLA VIA GEN. M. BERNASCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 302/2016 A CARICO DI DESENZANO LOFT - LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. CLAVERINI CALUDIO GAETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - BENATI RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA LORENZINI DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 NELLE GIORNATE 25/26/27 GENNAIO E 1/2/3 FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A NOME D.S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG ZDD1CD2323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DIRETTO DELLE NUTRIE (ART. 3, COMMA 2, LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2002) - BAZZOLI FLAVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 298/2016 A CARICO DI RUFFONI GIOVANNI - ORDINANZA INGIUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLA VIA E. ANDREIS DAL 19/01/2017 AL 20/01/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 295/2016 A CARICO DI AIMI ROBERTO - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 02.05.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI UN PINO MARITTIMO (PINO PINASTER) NELL'AREA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA PAPA EMANUELA, IDENTIFICATA AL FG.38  MAPP.166 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE FIRSTCLASS SERVER (OPENTEXT) ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - DITTA REDINI SRL CIG ZF718D3938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI  IN MATERIA DI  SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO . (AI SENSI DELL' ARTICOLO 17  DEL D .LGS. 81 DEL 09/04/2008)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE N. 291/2016 A CARICO DI BRAMBILLA CHIARA PAOLA - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI PRESENTI NEL PARCHEGGIO PUBBLICO SITO IN VIA SAN BENEDETTO, DI CUI AL FG. 2 MAPP. 310, GENERATI IN SEGUITO AD INCENDIO DI DUE AUTOVETTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE  CON IL COMUNE DI LONATO  PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA 59^ EDIZIONE DELLA  FIERA  REGIONALE  DEL 13 - 15 GENNAIO 2017.  AUTORIZZAZIONE  SERVIZIO E COMANDO AGENTE DI PL  TOSI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE DOLARICI E DESENZANINO DAL 18/01/2017 AL 19/01/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI  IN MATERIA DI  SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.  (AI SENSI DELL' ARTICOLO 17  DEL D .LGS. 81 DEL 09/04/2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 - BRESCIA TRASPORTI SPA - CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 290/2016 A CARICO DI LUPI PATRIZIA - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  INERENTE  LA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI  PER L'ACQUISIZIONE DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/SERVIZI SOCIALI (CAT. D3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI BONIFICA FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA  IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA TRIESTE N.2 (ANGOLO VIA TRENTO) A DESENZANO DEL GARDA IDENTIFICATO AL FG.13 MAPP.84 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI CHIESA GUIDO E CHIESA VIRGINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DEI CAPORALI DAL GIORNO 18/01/2017 AL GIORNO 03/02/2017 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE N. 294/2016 A CARICO DI STEFANINI GIACOMO - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE  GIUDICATRICE PER LA  PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER L'ACQUISIZIONE DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI - SOC.YOUSAVE SPA - CIG 5836180816 CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE DEI COLLI STORICI, VIA SERIO, VIA MANTOVIA, VIA U.LA MALFA, VIA MEZZOCOLLE, VIA IRTA, VIA COMO, VIA MONTESUELLO, VIA C. DALL'EGEO, LOC. MONTEALTO, VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DAL 18/1/2017 AL 17/02/2017 DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI UN TIGLIO (TILIA SPP) NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE  IDENTIFICATA  AL FG.11 MAPP.426 NCT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 296/2016 A CARICO DI MEDDA GIANFRANCA - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SCUOLE IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA ARIOSTO DALLE ORE 7 ALLE ORE 17 NEL GIORNO 12/01/2016- ESCLUSI I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI TIGLI (TILIA SPP) E DI UNA MAGNOLIA SITI SUL LUNGOLAGO CESARE BATTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TELECON ITALIA SPA CIG DERIVATO Z6B14254A8      ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL CAPOSQUADRA DEGLI OPERATORI FAUNISTICI ABILITATI A SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - SIG.RA ROSANGELA PARONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 287/2016 A CA RICO DI ANZELOTTI FEDERICA - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DIPENDENTE SIG.RA SIMONA ZANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI PIOPPI (POPULUS SPP) E ROBINIE (ROBINIA PSEUDOACACIA) SITI NELL'AREA VERDE DI PROPRIETA' PUBBLICA DI VIA CATTANEO  DI CUI AL FG. 10 MAPP. 20- 823-842  NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DELLA FANTONA DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 DEL 11/01/2017 AL 20/01/2017 ESCLUSI I PREFESTIVI E FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO PER L'ANNO 2017 ALLA DITTA GNESATO-PADOVAN DI GNESATO &amp; C. SNC - VARIAZIONE IMPORTO IMPEGNI DI SPESA. CIG N.ZD31C2A9CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI S.F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A SUPPORTO DEI COMUNI COLPITI DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 297/2016 A CARICO DI BRUSA CARLA - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA  STRETTA CASTELLO DALLE ORE 7:00 DEL 11/01/2017 ALLE 24 DEL 13/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA MULTA TRADE S.R.L. IN INCLOUD TEAM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° AGOSTO 2017. DIPENDENTE SIG. GIACOMO BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO  - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA DITTA TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST CONSORZIO DI COOP. SOCIALI S.C.S., AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 1/01/2017 - 30/06/2018 - CIG 6876878340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016 - CIG 6765098F76 - CUP I17H16000370004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZD618D3B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO  - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DELLA GESTIONE  DI UN CHIOSCO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE AD ESSO PERTINENZIALI NONCHE' DELL'AREA VERDE PUBBLICA IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO - PERIODO 15.06.2015- 14.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAPPELLETTI - CIG 6699132A9A - CUP I17H16000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO 01.09.2016-31.08.2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.08.2020 - CIG N.6612624DF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO IL PATTINODROMO PER INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - CIG 672027525E - CUP I16J16000610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA - CIG 672029962B - CUP I16J16000600004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL  SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI COMUNALI - RINNOVO PER IL PERIODO 01.08.2016-31.07.2018 - CIG 66548468A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO  - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ASSOCIAZIONE "COMPAGNI DI STRADA" PER LA  GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI IN LOCALITA' SAN LORENZINO BASSO N.8 - PERIODO 01.04.2016-31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI  SERVIZI RISTORATIVI - RINNOVO PER IL  PERIODO 01.09.2016-31.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  - CIG  N.Z68162C370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDO URBANO PER IL CENTRO STORICO - CIG N.Z081A450C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - CIG N. Z4B1973215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO   - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DL DESENZANO DEL GARDA E LA COOPERATIVA SOCIALE "LA CASCINA"  DI DESENZANO DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI PER AIUOLE E FIORIERE COMUNALI. - PERIODO 15.06.2016-31.12.2016 - CIG  N.6721939F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L¿APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI APPARATI RADIO TRASMITTENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER 5 ANNI - CIG. N.655865989E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01.06.2016-31.05.2021 - CIG N.6585036F99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER APPALTO DEI LAVORI  CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONEA SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE - CIG 63918197E5 - CUP I14E15000450004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER APPALTO LAVORI  DI SISTEMAZIONE VIA CASTELLO - TRATTO COMPRESO DA VIA GARIBALDI A VIA STRETTA CASTELLO - CUP I17H15000970004 - CIG N.6499283200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI -  CIG. Z1E172C867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DELLA FORNITURA E LAVORI DI  REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO PRESSO PARCO DEL LAGHETTO - CIG. Z8B1785416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AP - APPALTO DEI LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARCHIVI COMUNALI E FORNITURA NUOVI ELEMENTI  PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI E ARCHIVI - CIG. ZDC17C9992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINOD ELLA BATTAGLIA - PERIODO 01.01.2016-31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI, DELLE SPIAGGIE E DELLE SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.01.2016-31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE C.A.G. PUNTO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - RINNOVO PER IL PERIODO 01.09.2015-31.08.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI E ARCHIVI - OPERE EDILI - CIG Z6D17C651A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.01.2016-31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI - PERIODO 01.01.2016-31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO  DEGLI INTERVENTI  DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE COMUNALI 2015-2016 - CIG 6406427ECA - CUP I17H15000660004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA DAL MOLIN - CIG N.6406402A2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI TOMBINATURA DEL RIO FREDDO - CUP I17B15000290004 - CIG 6441814115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.01.2016/31.12.2017, RINNOVABILE FINO AL 31.12.2019 - CIG 6404066272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE BAR E SPOGLIATOI PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO - CIG 5528175A51 - CUP I11H13000560002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA N.29 (INCROCIO VIA COLLI STORICI-VIA SALVO D'ACQUISTO) - PERIODO 01.07.2016-30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI GILIOLI GIANPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI GILIOLI  GIANPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLA ROTATORIA N.29 (VIA COLLI STORICI-VIA S. D'ACQUISTO) -  01.07.2016-30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA O MODIFICA, SU RICHIESTA,  DEL CONTRATTO DI LAVORO  PART-TIME DI ALCUNI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TRAMITE R.D.O. PIATTAFORMA SINTEL - ARCA SERVIZIO PER ESERCITAZIONI ELEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE 2017 - DETERMINA A CONTRATTARE  E ASSEGNAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG: Z791C965B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 - LOTTO 1" CIG DERIVATO NR.646853324C  ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO FONDI RACCOLTI DALLA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2017-28.02.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG AA1CC2432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA PER LE DICHIARAZIONI DSU-ISEE, ASSEGNI DI MATERNITA' , NUCLEI NUMEROSI, BONUS ENERGIA E GAS - MODIFICA FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI  PER ALLOGGIO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS 159/2011 - 1^ RATA ACCONTO 2017    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - ANNO 2017   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - PERIODO 01.01.2017-31.07.2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG.5768115F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. 65745301CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI P. A. ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI DEL SERVIZIO SOCIALE PER LA CONSULENZA ED ATTIVAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI NEL MESE DI GENNAIO 2017  - CIG Z091CBF2EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5 - QUATER, LETT. B)  D.LGS N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SUGHERMEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2017-28.02.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3E1CBE0D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S.L.P. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE (CR) GESTITA DALLA COOP. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO SIG.RA N.F. PRESSO LA STRUTTURA "NUOVO SENTIERO" DI CAPRIOLO - MESE DI GENNAIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA SIG.RA K. M. E DEI FIGLI MINORI NELL'ALLOGGIO PROTETTO SITO PRESSO LA COMUNITA' FRATERNITA' DI SALO' - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI C. M. E N. F. PRESSO L'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "ANGELO CUSTODE" - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z091B0A041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FREQUENZA DI PERSONA CON DISABILITA' AL CENTRO DIURNO PER DISABILI  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996 - GESTIONE ORDINARIA 01/11/2016-31/10/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE FORNITURA SWITCH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE FORNITURA THIN CLIENT E SOFTWARE DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E DELLE ATTIVITA' ANNESSE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017/2018 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.C. N.35/2014 - CIG 560246545F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO SU TACHIGRAFO DIGITALE, FORNITURA AD-BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE SCUOLABUS  ALLA DITTA OFFICINA BRIGONI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER N.24 MESI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA.  CIG N. ZD01C39A30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO PER L'ANNO 2017 TRAMITE RDO AFFIDAMENTO DIRETTO  SU PIATTAFORMA  SINTEL DELL'ARCA  REGIONE LOMBARDIA ALLA DITTA GNESATO-PADOVAN DI GNESATO &amp; C. SNC DI DESENZANO DEL GARDA (BS) - CIG ZD31C2A9CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "IL POLLICINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE A.R.C.A. SPA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME IV EDIZIONE DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL 4°ORDINATIVO DI FORNITURA CIG DERIVATO Z781CAC570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE A.R.C.A. PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ED. IV 3°ORDINATIVO DI FORNITURA DITTA ERREBIAN SPA CIG DERIVATO Z951CAC664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI  IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI PER ANNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE D/05 - 2016 - ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA DI AGID  ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA MEDIANTE PARTNER TECNOLOGICO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ASSEGNAZIONE FORNITURA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERTI PUBBLICITARI PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE "DESENZANO 2020" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA  S.I.A.E. PER EVENTI CULTURALI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI ANGERA PER ERRONEO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ADESIONE ALLA RETE MA_NET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE CONSERVATORE MUSEALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA PER SERVIZI DI CREMAZIONE SOCIETA' SER.CIM SRL NELLA SOCIETA'  UNIPERSONALE TEMPIO CREMATORIO DI BRESCIA SRL  - CIG ZA61C13EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE  MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG. G.G. - CIG. ZE51CAA21B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 01.01.2017/31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE "ELEFANTI VOLANTI SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER I SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI, CAG, PUNTO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA DOLCI ADRIANO ICI 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI AL MERCATO DEL MARTEDÌ A DESENZANO DEL GARDA, DELLA DOMENICA A RIVOLTELLA DEL GARDA, DEI POSTEGGI ISOLATI  E DEI PRODUTTORI AGRICOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TUBI ALIMENTATORE TRASLATORE DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AL MAGAZZIONO COMUNALE - CIG ZB21CAB6AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 -  3° MODULO AGGIORNAMENTO PER MANTENIMENTO ABILITAZIONE ALLA FIRMA DI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI - GEOM. CLAUDIO SANDRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI  SIG. GALLINA CRISTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI SIGG.RI T. M. - C. R. E I. M. PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO CDD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DI ORTOFRUTTA E GENERI ALIMENTARI VARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO": INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSSETTO TRADE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI UNA LAVATRICE PER L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" - CIG ZB31C9E039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO L'ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE B. S. - CIG Z361C9F475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA" E SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA': PROROGA FINO AL 31/12/2017 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DI VIA DAL MOLIN DALLA ESSO ALLA VIA PASUBIO E DI VICOLO TEATRO - ASSEGNAZIONE DITTA GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI SRL - CIG 6847517DC6  - CUP I17H16000760004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO FONTANA DEDICATA AI MARTIRI DELLA RESISTENZA DI PIAZZA CAPPELLETTI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA  SANDRI LEONELLO SCULTURE DI OSCAR SANDRI SNC  - CIG Z531C5EA09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO NOTARILE RELATIVO ACCORDO DI VALORIZZAZIONE PER IL COMPLESSO DENOMINATO MURA E TORRE CAMPANARIA DEL CASTELLO DI DESENZANO - NOTAIO CORRADO DEFENDI CIG ZAC1B978F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI DETERIORATI MOSTRA ITINERANTE PROGETTO DONNE E FUTURO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. ZD01C9989F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER DELLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE  DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  DITTA ELETTROLINEE SRL - CUP I11B16000310004 CIG 6847670C09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DGR 5448/2016 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ASSEGNATARI ALLOGGI DI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CONTRIBUTO FSA 2012 SIG.RA M.A. E IMPEGNO  QUOTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SFALCIO AREA PERIMETRALE CAMPO SPORTIVO MONTE CROCE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA POLETTINI MARCELLO CIG ZE51C8EBD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA TREBESCHI CATULLO  CIG 67736218DF CUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORAZIONE PITTORICA SU PARETE ESTERNA DELLA CAPPELLA DELIMITANTE IL GIOARDINO DEGLI ANGELI NEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SPOSTAMENTO POSTEGGI RISERVATI AGLI OPERATORI AMBULANTI CHE PONGONO IN VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DI VIA DAL MOLIN DALLA ESSO ALLA VIA PASUBIO E DI VICOLO TEATRO - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CUP I17H16000760004 CIG 6847517DC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI COMUNALI . DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG 66548468A4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRASSEGNI PER DISABILI E BOLLINI OLOGRAFICI PER POLIZIA LOCALE. ODA SUL ME.PA. CIG ZC71C878E1 DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA  A PAGAMENTO PER  6 ANNI.  DITTA  BRESCIA  MOBILITA' CIG: 5466703207  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI UTENZE DOMESTICHE TARI DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO ODA SUL ME.PA. CIG Z221C839C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DEGLI ONERI FINANZIARI ANNO 2016 CONVENZIONE DI SEGRETERIA  CON IL COMUNE DI BORGOSATOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE  PER LA PREMIALITA' 2016 PERSONALE NON DIRIGENTE. IMPEGNI  DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - CIG 6548464B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI CURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - POTATURE STRAORDINARIE DI VARIO TIPO - COOP. LA CASCINA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG ZD51C80022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI CURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - SANIFICAZIONE STRAORDINARIA TIGLI  - COOP.SOLE SERENO- RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z761C80005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI CURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - ALLEGGERIMENTO E CONTENIMENTO STRAORDINARIO CHIOME - DITTA FLORA DI CRISTINI LUIGI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z5C1C7FFE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE "GAL GARDA E COLLI  MANTOVANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER INTERVENTI STRAORDINARI SFALCIO AREA PERIMETRALE CAMPO SPORTIVO MONTE CROCE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZE51C8EBD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP I11B16000310004 CIG 6847670C09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PLINTO PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA MUSEO - DITTA EDIL BERTOLETTI SRL - CIG Z311C8CCF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - CIG Z121C89A74 - DITTA YOUSAVE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE INCARICO AL COMUNE DI ISEO VAS DEL P.I.I. PRESENTATO DALLA SOC.TRE F SRL  ATRU-P16 VIALE MARCONI 142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEMACO GESTITO TRAMITE LA PROVINCIA DI BRESCIA  - ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.1302/2016 -  ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2016 - ABANO TERME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA A SUPPORTO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CONDIVISIONI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  IMPIANTO AUDIO E RADIOMICROFONO PER LA BIBLIOTECA "A. ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE Z. I. PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA SPECIALISTICA DI PONTEVICO (BS) - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE R. A. PRESSO COMUNITA' FRATERNITA' IMPRONTA - PERIODO 01.01.2017/05.05.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMIIARE "CALIMERO" - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S. K. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI N. I. E N. I. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE E. Y. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S.I.G. - PERIODO 01.01.2017/10.01.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE B. S. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S.I.G. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS A.S. 2016/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. CIG: 6237467898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE E DEGLI ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO GENNAIO 2017/AGOSTO 2020 - CIG 68744775E1 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A. N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2015 -  CIG Z68162C370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI CURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2016 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI E RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI NUCLEO B.S. E MINORI M.N. E M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016 - CUP I17H160000780004 CIG 6850791B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MISURE DGR 5644/2016 "INIZIATIVE A CONTRASTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE (...)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA CUCINA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" - CIG ZF01C7473D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI  DA  UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA DEGLI ANZIANI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - CIG ZA71C68CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD "2"  GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G DI P.E. - GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI: RIMBORSO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEGLI UTENTI A SEGUITO DI CONGUAGLIO POSITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA: RESTITUZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER IL PERIODO MAGGIO / LUGLIO E RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE DI CONFERMA DEL POSTO ALL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA ESSENZE ARBOREE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA VIVAIO DEL MOLINI  - CIG Z231C6607B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA. NUOVO CONSUNTIVO OTTOBRE / NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO CELLE DEL CIMITERO DI DESENZANO D/GARDA A SEGUITO DI  ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - COOP. LA CASCINA CIG ZF51C5E994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2016. COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  (CAT.C ) MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE VIGENTE  APPROVATA  DAL COMUNE DI GARGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE PER LABORATORIO D'INFORMATICA E SALA DELLA MUSA DELLA BIBLIOTECA  COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSA VETRATE PRESSO CASTELLO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA VETRERIA BROCCHETTI RICCARDO - CIG ZDE1C5EA3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SPONSORIZZAZIONE VERDE ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA N.21 - V IA COLLI STORICI/VIA UNITA' D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z751C5E965</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ANNULLATA IN DATA 15.12.2016 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER  UFFICI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NOTEBOOK PER BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA: PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE TRA BANCO POPOLARE SOC. COOP. E LA BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL DALL'1.1.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SYSTEM DELLA BIBLIOTECA CIVICA -  CODICE CIG ZB01C41DC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.C. N. 65/2014 - CIG 5677013354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE INTERVENTO DI INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE CIG 672029962B  CUP I16J16000600004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TARGA IN ALLUMINIO DA POSIZIONARE AL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - DITTA GARDA INCISIONI  CIG Z5D1C76D13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA DI SOGGIORNO, TASI, ICI, IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI PER ANNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE I MEMBRI COMMISSIONE PAESAGGIO AI SENSI DGR IX/2727 DEL 22.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO RELATIVO ACCISA E RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SPOSTAMENTO POSTEGGI MERCATO STAGIONALE DEL MARTEDI' IN DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  -  CIG. Z471C72C51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'"ASSOCIAZIONE ALOISIANA AMICI DEL PRESEPIO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE" PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DI PRESEPI NELLA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI - CIG 6378795C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER   CANONE CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI - SOC .YOUSAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO RELATIVO ACCISA E RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI -  TRASPORTO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER SISTEMA INTEGRATO DI RILEVAMENTO TARGHE/TRAFFICO -. CUP I11B16000340004 CIG 688812870A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE E DEL NECESSARIO MATERIALE DI TUTORAMENTO E PACCIAMATURA - CIG Z1A1C62EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE  DEL PERSONALE DIRIGENTE E  RISORSE  DESTINATE ALLA  RETRIBUZIONE DI RISULTATO  DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2016  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER PROROGA ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA EDIFICI SCOLASTICI PER EVENTUALE ADEGUAMENTO  O MIGLIORAMENTO SISMICO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ING.FERRUCCIO MASSARDI CIG Z571C3B853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DOGHE ED ASSI DEL PIANO CALPESTIO DELLA PASSEGGIATA A LAGO POSTA IN FREGIO ALLA SPIAGGIA RICOMPRESA NEL TRATTO RIVOLTELLA-DESENZANO - CIG Z331C40DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - ASSEGNAZIONE DITTA BETON ASFALTI CIG Z511C6DDA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE  ANNO 2016 - CUP I17H16000780004 CIG 6850791B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO AUDIO VIDEO PER LA CIVICA BIBLIOTECA "A. ANELLI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z8C1C14176.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. CIG. 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.1142 DEL 07-11-2016 AVENTE OGGETTO "ACQUISTO CUFFIE AURICOLARI TELEFONICHE PER IL PERSONALE DEI SISTEMI INFORMATIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PERIODICO ISTITUZIONALE E STAMPA PUBBLICAZIONE "DESENZANO 2020" - RDO TRAMITE SINTEL LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE - CIG. ZC91C1ECD1 CIG. ZF91C1EDFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE NR. 1213 DEL 21.11.2016 AVENTE COME OGGETTO "SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA DI AGID  ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA MEDIANTE PARTNER TECNOLOGICO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2016 - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI  PER RINFRESCHI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI CON LE CITTA' GEMELLATE E STAGE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE D/04 - 2016 - ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2016/1906 E N. 2016/1788</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE S. M. - PERIODO 24.10.2016/31.12.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA COLLI STORICI E VIA GANDHI CIG 6895908B4B  CUP I11B16000370004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER POSA ESSENZE ARBOREE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z231C6607B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TIA, TARES E TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI PER ANNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER POSA VETRATE PRESSO CASTELLO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZDE1C5EA3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z751C5E965</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO  ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN  CIG ZE71C5E9BA - TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI PER LA GESTIONE DELL' ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO CON CENTOSTAZIONI SPA PER L'UTILIZZO DI UN LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DELLA STAZIONE FERROVIARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PICCOLE SPESE PER IDIGENTI E INABILI RICOVERATI PRESSO R.S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI PRESSO CELLE DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA A SEGUITO ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE - CIG ZF51CE994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO PER IL PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 31/10/2017 - CIG 6779558C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RESTAURO FONTANA DEDICATA AI MARTIRI DELLA RESISTENZA DI  PIAZZA CAPPELLETTI  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z531C5EA09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI SULLE "SULLE STRADE DELLA MILLE MIGLIA" - CIG Z231C3C9AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DIGITALE PRESSO L'AUDITORIUM "A. CELESTI" - CODICE CIG ZC71C3DF56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO PER LA BIBLIOTECA CIVICA. CODICE CIG ZB61C63BA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE E DEL NECESSARIO MATERIALE DI TUTORAMENTO E PIACCIAMATURA - CIG Z1A1C62EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE" AVVISO 5/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG ZDB1C2AFE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI DI SEDUTE, BANCHINE E PARAPETTI DELLA PASSEGGIATA A LAGO POSTA IN FREGIO ALLA SPIAGGIA RICOMPRESA NEL TRATTO RIVOLTELLA-DESENZANO - CIG ZF01C3555B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA. CONSUNTIVAZIONE PER IL PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DI DESENZANO. EROGAZIONE RIMBORSO SPESE SIAE (SALDO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA ALFA ALERT  CIG ZCD1C3B8C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COMPLEMENTI D'ARREDO PER ACCOGLIENZA PUBBLICO PRESSO IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z2C1C5F809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA PER I SERVIZI SOCIALI E I SERVIZI CULTURALI. CODICE CIG ZE31C02ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTO  ASSORBENTE PER PUILIZIA STRADE - DITTA BERNER SPA CIG ZEF1C5E9EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE CLIENT XENDESKTOP PLATINUM  (TERMINAL SERVER) ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA BAZOLI - POLO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI ANNESSE ALLA PASSEGGIATA A LAGO POSTA IN FREGIO ALLA SPIAGGIA RICOMPRESA NEL TRATTO RIVOLTELLA-DESENZANO - CIG Z2E1C40875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE AL CORSO "GLI ACQUISTI DI BENI E  SERVIZI INFORMATICI" E "DALLA CARTA AL DIGITALE DOPO IL DECRETO ELGISLATIVO N.179/2016  - CIG Z6F1C4036D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - BIGLIETTI D'AUGURI NATALIZI PERSONALIZZATI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG.  Z5B1C4EC4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/CAFFE' DELL'INTERDETTO E C. SNC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI SANTA CECILIA 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z4C1C4DF6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE ANNO 2016 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 4 DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE GIURIDICA RIFERIBILE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31/12/2017 - CIG Z7A1C31FFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI DI NATALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CATALOGO EVENTI 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF41BAE385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO R.S.A. SIG.RA S.S. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016/152 - PERIODO 17/12/2016 - 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI RICOVERO IN R.S.A. SIG. Z. A. E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016/152 - PERIODO 29/11/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E FORNITURA DI PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - AUSILIARI - AL DOMICILIO E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAMPONI NARCOTEST PER POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA   B.M. SERVIZI SRL  DI ORIGGIO (VA) - CIG: Z321C4FCB1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER DI BRESCIA-CREMONA E MANTOVA; CONTABILIZZAZIONI COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE E SPESE VARIE ANNO 2015 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT (L. 190/2014 - COMMA 629).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIPARAZIONE DOGHE ED ASSI DEL PIANO CALPESTIO DELLA PASSEGGIATA A LAGO POSTA IN FREGIO ALLA SPIAGGIA RICOMPRESA NEL TRATTO RIVOLTELLA-DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - POTATURE STRAORDINARIE  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA CAINI ENRICO -CIG ZB31C289AS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISASTER RECOVERY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A REGIONE LOMBARDIA QUOTA PARTE CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA GRANELLI ED ALTRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI D'ALLARME PRESSO EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT - CIG ZA21C46679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER BLOCCHI SERVIZI IGIENICI  - SOSTITUZIONE VALLONE E MAATONA E NUOVA INSTALLAZIONE PRESSO PARCHEGIGO VIA VIGHENZI CIG Z051C13F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 24.11.2016 - ART CLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE E DEGLI ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2017 / AGOSTO 2020 - CIG 68744775E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAIZONE RINGHIERE E PARAPETTI PRESSO CIMITERI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA PALLENI VINCENZO - CIG Z7C1C16F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE SOCIETARIA.  NUOVA DENOMINAZIONE: "ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO PRESSO ARCHIVI COMUNALI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA GUERRINI MARCO CIG ZE51C1D5F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER VERIFICA EDIFICI SCOLASTICI PER EVENTUALE ADEGUAMENTO SISMICO IO MIGLIORAMENTO SISMICO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z571C3B853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LE SCUOLE DICEMBRE 2016 - CIG Z301BF93BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE -  SANIFICAZIONE TIGLI -  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - COOP. SOLE SERENO -CIG Z791C289DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI MISURE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 3789/2015 (ULTIMO ELENCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI CURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE -  ALLEGGERIMENTO E CONTENIMENTO STRAORDINARIO CHIOME - RDO TRAMITE SINTEL  REGIONE LOMBARDIA - COOP.. LA CASCINA CIG Z891C28717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - CASI DI ESENZIONE / RIDUZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO PER PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO - ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO S.LUCIA  IL CASTELLO DELL'INCANTO: LA PRINCIPESSA DESIDERATA  E L'ANGIOLETTO SPENNACCHIATO - CODICE CIG Z161C271F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2016/2017: CONCERTO DEL 17 DICEMBRE 2016 IN DUOMO - NOLEGGIO ALLESTIMENTO PALCO MODULARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z5D1C02825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI ANNESSE ALLA PASSEGGIATA A LAGO POSTA IN FREGIO ALLA SPIAGGIA RICOMPRESA NEL TRATTO RIVOLTELLA-DESENZANO - CIG Z2E1C40875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CREMAZIONE DI RESTI INDECOMPOSTI  -  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZA61C13EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DEPLIANT PROMOZIONALI PER GLI EVENTI NATALIZI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z931C3AB15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REDAZIONALE AL PERIODICO ISTITUZIONALE "DESENZANO 2020" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z491C1CE3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLIDARIETA' AI TERREMOTATI - EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE I GNARI DE COLATERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E PORTE REI PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE SAN MARTINO  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA GUERRINI MARCO - CIG Z551C1D565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DOSSO IN VIA PRATOMAGGIORE IN CORRISPONDENZA ROTATORIA VIA MATTEI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA EMMELLE SCAVI SRL - CIG ZF11C2DD07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI  PARTNERSHIP  - SPONSORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON POSA IMPIANTI PUBBLICITARI NELLE ROTATORIE N.14-23-26-27-28-31 -  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE CON POSA IMPIANTI PUBBLICITARI - ROTATORIA N.33 E AIUOLA DI VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE PER CONFERIMENTO AZIENDA "ACQUA &amp; PISCINE DI RECCHIA FABIO"  NELLA SOCIETA' "ACQUA &amp; PISCINE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) A CONTRIBUENTI DIVERSI PER ANNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO - PERIODO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG ZDF1C3C573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIPRISTINO DEI RIVESTIMENTI DI SEDUTE, BANCHINE E PARAPETTI DELLA PASSEGGIATA A LAGO POSTA IN FREGIO ALLA SPIAGGIA RICOMPRESA NEL TRATTO RIVOLTELLA-DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONGELATORE IDONEO AL CONTENIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIE, AI SENSI D.D.G.S. 5 LUGLIO 2013 N° 6344, IN ATTESA DEL DEFINITIVO SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI RICONOSCIUTI/REGISTRATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N° 1069/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA NEL TERRITOIRO COMUNALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DOTT.GEOLOGO ROSANNA LENTINI CIG ZD51C1EC21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016 -  MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - ARCA. ASSEGNAZIONE DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOP. ONLUS -  CIG: ZE61C2ADF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO G.RAMBOTTI - PROGETTO SULLA METALLURGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO MUSEO RAMBOTTI - CIG ZB61BD2303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EMERGENZA NEVE E PER CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE  -  CIG  Z571C2895C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  RIQUALIFICAZIONE DI VIA RIO TORTO E TRATTO VIA SARCA CON  SOTTOSERVIZI E MARCIAPIEDI -  CUP I17H16000860004 E CIG 6875506709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISAGOMATURA SIEPI IN LOCALITA' SAN MARTINO D/B E RIVOLTELLA - RDO TRAMITE SITEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z421C2B2C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CATULLO TREBESCHI - ROD TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ING.FABIO PINARDI - CIG Z711C17212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PERIODICO ISTITUZIONALE E STAMPA PUBBLICAZIONE "DESENZANO 2020" - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. ZC91C1ECD1 - CIG. ZF91C1EDFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DEI BOUQUINISTES A SEGUITO DI ATTI VANDALICI - DIAA C.B. METAL CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMPLEMENTARI PRESSO IL PATTINODROMO - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO GIANNI - CIG ZE71C1C1D0A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER DIVISA AGENTI POLIZIA LOCALE INVERNO 2016. ASSEGNAZIONE A DIVERSE DITTE. ODA SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAPPATURA COPERTURE DI IMMOBILI CONTENENTI AMIANTO - RDO SU MEPA - CIG ZA51BE3AC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ELIMINAZIONE DOSSO IN VIA PRATOMAGGIORE  IN CORRISPONDENZA ROTATORIA VIA MATTEI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZF11C2DD07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 1/01/2017 - 30/06/2018 - CIG 6876878340</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.12.2016-31.12.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6548464B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO MUSEO RAMBOTTI - CIG ZB61BD2303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE  DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI  A CORSO SUL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO - VERONA, 17.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL MERCATINO PER LA SOLIDARIETÀ  DEL 3 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LA CASCINA - CIG ZDC1C233A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SERES 679 E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TRAMITE O.D.A. - ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B.M. SERVIZI DI ORIGGIO (VA) CIG.:  Z261C296A0 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRSI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO ANNO 2017. CIG N.ZD31C2A9CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI  STRAORDINARI CURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE SPESE DI RISCALDAMENTO PER IL PATTINODROMO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TRIBOX  IN CLOUD - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI DI CONTROLLO EFFETTUATI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA  NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - CIG ZDD1C19510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  N. 586/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  PERSONAL COMPUTER DELLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TENDE PARASOLE AD INTEGRAZIONE INTERVENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO CAG - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO GIANNI - CIG Z5A1C1D0DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA  FOSSO IN LOC.. PORTE ROSSE - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG ZB31C27EDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A BRESCIA TRASPORTI PER  SERVIZIO GRATUITO  DURANTE FESTE NATALIZIE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER POSA PANNELLI E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM INDETTO IL 4.12.2016 DITTA  CORRIERE BONATTI OMAR - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z921C0B8D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z311C10D7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E PORTE REI PRESSO  EX SCUOLA ELEMENTARE SAN MARTINO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z551C1D565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  INTEGRAZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO PRESSO ARCHIVI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG  ZE51C1D5F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PRESSO CENTRALE TERMICA GUARDIA DI FINANZA - DITTA CLIMA  SERVICE SRL - CIG Z3B1C20B2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD51C1EC21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER LA GESTIONE CIMITERI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG IL DIRIGENTE DELL¿AREA  SERVIZI AL TERRITORIO - CIG 6542310500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI- CIG 6542278A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI CHE OPERA SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA DI AGID  ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA MEDIANTE PARTNER TECNOLOGICO AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE SOCIETARIA. NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE "ELEFANTI VOLANTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI TONER E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - MODULO AGGIORNAMENTO PER MANTENIMENTO ABILITAZIONE ALLA FIRMA DI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI - DIPENDENTE  GEOM. SANDRI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - PERCORSO FORMATIVO PER LE NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO R.S.A PER LA SIG.RA S.S. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE RINGHIERE E PARAPETTI PRESSO CIMITERI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG Z7C1C16F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER COLLAUDO STATICO AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CATULL O TREBESCHI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z711C17212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI INDECOMPOSTI - CIG ZA61C13EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016 -2017. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.  1097 DEL  25/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE DIPENDENTE A CORSO PER LA GESTIONE DI THIN CLIENT E PC - TRENTO 25.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2016/1907 MISURE  A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE  DGR N. 3789/2015. TRASFERIMENTO SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INTERVENTI DA IDRAULICO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG  Z311C10D7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO SIG.RA N. F. PRESSO LA STRUTTURA "NUOVO SENTIERO" DI CAPRIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 7.11.2016/31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PREDISPOSIZIONE INDAGINE GEOLOGICA  E GEOTECNICA PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PRESSO CENTRO SPORTIVO MARAVIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO MODULO APPLICATIVO PER INTEGRAZIONE SIPAL-CONTABILITA' E CITYWARE ATTI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI UN PROGETTO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELLA SEZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO CONSERVATO PRESSO LE AULE DELL'EX SCUOLA ITC , PRIMO PIANO, PRIMA PARTE -  RDO TRAMITE SINTEL LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE - CIG. Z931BF31E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE ANNO 2016 - REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA AD ITINERARIO "NESSUNO TOCCHI EVA" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2412D4879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI E PRONTUARI PER POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE A DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA - CIG Z741BC8504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE E LISTE LEVA ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MYO SPA  DI TORRIANA (RN) CIG Z021BF6BE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI PER FORNITURA MATERIALI VARI IN OCCASIONE REFERENDUM INDETTO IL 4.12.2016 - CIG ZC71C0B869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016 - CIG Z1B1BD7AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER SISTEMAZIONE PARCO IDROSCALO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA ART COSTRUZIONI SRL - CUP I11E16000560004 CIG 681952520F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA PER PREDISPOSIZIONE LINEE E QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX CIG ZB11BDA120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE PER PREDISPOSIZIONE LINEE E QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA MANTOVANA EDILSCAVI CIG Z481BDA142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CALDAIE -  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG ZDA1C00C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ULTERIORE MATERIALE EDILE  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA CAMMI GROUP SPA - CIG ZF81BCA1BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ING. FERRUCCIO MASSARDI PER VERIFICA RESISTENZA FUOCO ASILO NIDO POLLICINO  VIA PESCALA - CIG ZF51C07564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016:  SUPPORTO TELEFONICO E FORMAZIONE PER LE FASI DI SCRUTINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 4 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.1162 DEL 10.11.2016 APPROVAZIONE VERBALE GARA PER SISTEMAZIONE PARCO IDROSCALO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z14184D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - DITTA CLIMA IMPIANTI - CIGZ341BF4178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER 6 ANNI. DITTA BRESCIA MOBILITA' -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO A DICEMBRE 2016. CIG: 5466703207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA FRONDE DI ALBERI CHE PROPENDONO SU SPECCHIO D'ACQUA ALL'INTERNO DEL PARCO DEL LAGHETTO COMUNALE - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z3A2BF3170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2016 - RDO PIATTAFORMA SINTEL - CIG. Z341825B09 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI DUE BANNER MONOFACCIALI ALL'INGRESSO DELLA CITTA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE41BFB48F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN HOUSING SOCIALE SIG.RA D. L.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RIORDINO E L'INVENTARIAZIONE DELLA SEZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO CONSERVATO PRESSO LE AULE DELL'EX SCUOLA ITC, PRIMO PIANO, PRIMA PARTE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z931BF31E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DELLA SIG.RA B. F. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSIZIONAMENTO NUOVA CANCELLATA PARCO IDROSCALO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA P.L. COSTRUZION IMETALLICHE  - CIG ZAA1BBE702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTI STRUTTURE LUDICHE PARCHI CITTADINI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA FOR PLAY SNC CIG ZB61BCB147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DESTINATE AI SERVIZI RELIGIOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER LA GESTIONE CIMITERI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6542310500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP I11B16000310004 CIG 6847670C09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. 5768115F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER SISTEMAZIONE PARCO IDROSCALO CUP I11E16000560004 CIG 681952520F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG 6850791B91CUP I17H16000780004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DI VIA DAL MOLIN DALLA ESSO ALLA VIA PASUBIO E DI VICOLO TEATRO - CUP I17H16000760004 CIG 6847517DC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA C/O LE SALE COMUNALI E MANIFESTAZIONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SOLE SERENO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI"  NEL PERIODO OTTOBRE 2016/ MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTIVITA' INTERNET ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE NR.1134 DEL 03.11.2016 AVENTE AD OGGETTO " ACQUISTO NR.45 LICENZE CLIENT XENDESKTOP PLATINUM  (TERMINAL SERVER) - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE VARI DIPENDENTI ALL'INIZIATIVA "I MARTEDI' DEI CONTRATTI" - DESENZANO DEL GARDA,  8-15-29.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONI A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNI SI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX IN USO PRESSO CENTRO SOCIALE ASSEGNAZIONE NOLEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIE PER SALONE GINO BENEDETTI E GALLERIA CIVICA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA PLASTART SRL - CIG. Z7E1BBE9DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESIGIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO ICI ANNO 2011 PROPOSTO DA VENTURI PIERANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO ICI ANNO 2010 E 2011 PROPOSTO DA PIVA GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI E PARROCCHIE CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  MISURE DGR 5450/2016 - INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE E DEGLI ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2017/AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CUFFIE AURICOLARI TELEFONICHE PER IL PERSONALE DEI SISTEMI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE AL SEMINARIO SUL BILANCIO 2017/2019 - VERONA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE CONSERVATORE MUSEALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA SECONDA META' DEL 2016. CIG Z1F1775287.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER EVENTI CULTURALI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  CANONE  OCCUPAZIONE BENE DENOMINATO"MURA E TORRE CAMPANARIA DEL CASTELLO" - AGENZIA DEL DEMANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO IDROSCALO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX CIG ZEC1BBE726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PREDISPOSIZIONE LINEE E QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI  - INTERVENTI ELETTRICI CIG ZB11BDA120 - INTERVENTI MURATURA CIG Z481BDA142 RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1250/2016 - RIFERIMENTO ATTO N.379/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.45 LICENZE CLIENT XENDESKTOP PLATINUM  (TERMINAL SERVER) AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016 - CIG Z1B1BD7AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" PER I SIGG.RI M. G. - M. M. - M. R. - C. P. - MESE DI DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI PANNELLI ESPOSITIVI CIG Z8F1BC3021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - CIG 6779558C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUSEO RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE UPS A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - SOC.YOUSAVE SPA - CIG ZAB1BBE747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 744/2016 - RIFERIMENTO ATTO N.237/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1147/2016 - RIFERIMENTO ATTO N.340/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA DIPENDENTE BERTAZZI SOFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2016 - PATENTI DI SERVIZIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' SIG.RA G.C: - CIG. Z121BCBBFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M.P. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MONICA CRESCINI" DI LENO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANALE COMPRESA GRIGLIA IN GHISA - DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA - CIG Z631BCB175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTI STRUTTURE LUDICHE PARCHI CITTADINI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZB61BCB147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITIA SEDE DI UFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI A COOP SOCIALI DI TIPO B) PER 1 ANNO. CIG 6779558C3C. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI ON-LINE E CARTACEI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE - EDIZIONI EGAF - ANNO 2017 - DELIBERA A CONTRATTARE - CIG Z741BC8504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT COMPLETO PER LA COMPILAZIONE E LA STAMPA DEI VERBALI IN ABBINAMENTO AL SISTEMA LAIS PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE -  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MULTA TRADE SRL DI BRESCIA TRAMITE RDO AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL  - CIG N.ZAD1B8A475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SISTEMA LETTURA TARGHE PER SEI MESI DA DARE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LAIS SRL DI BRESCIA TRAMITE RDO AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL. CIG N.ZC21B8A341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER FORNITURA ULTERIORE MATERIALE EDILE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZF81BCA1BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 -  ISCRIZIONE DIPENDENTE A CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER COORDINATORI ASILO NIDO -  MONZA, 4 E 5 NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA SEDIE PER SALONE GINO BENEDETTI E GALLERIA CIVICA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG. Z7E1BBE9DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SOSTITUZIONE UPS A SERVIZIO UFFICI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - CIG ZAB1BBE747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA SECONDARIA CATULLO - GEOM.GIANCARLO PAGANI - CIG ZCC1BC709D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO IDROSCALO- RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - COG ZEC1BBE726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO NUOVA CANCELLATA  PARCO IDROSCALO -  RDO TRAMITE SINTEL  REGIONE LOMBARDIA CIG ZAA1BBE702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1197/2016 PRONUNCIATA DAL TAR DI BRESCIA - VALLI SPA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE "IMPRONTE TEATRALI" 2016/2017  AUDITORIUM A. CELESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "GIUSEPPE ZANARDELLI" DI RIVOLTELLA PER IL PROGETTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE E DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO- A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE A E-SEMINAR  SULLA STIPULA DEI CONTRATTI CONTRATTI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE DIPENDENTI ALL'INIZIATIVA " DOCUMENTI INFORMATICI, NUOVO CAD E OBBLIGHI DI TRASPARENZA" - VERONA, 26.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016 - DITTA TIMA SRL CIG 6765098F76 CUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI PER ERRONEO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ADESIONE ALLA RETE MA_NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI PER INDIVIDUAZIONE FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE DAL 01.12.2015 AL 30.11.2018 ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 01.12.2016 / 30.11.2017 - CIG ZBA1778717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E PARITARIE - APPROVAZIONE RIPARTO EROGAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA. AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO IL MUSEO RAMBOTTI - CIG ZC41B98CZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  BENEFICIARI BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2016/2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2016 - CIG 663349011F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE 1° CORSO DI SCACCHI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE ASD "SCUOLA DI SCACCHI TORRE&amp;CAVALLO" CIG ZA91BB889D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  TRASMISSIONE VARIANTE  PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI ART.13 COMMA 6  L.R. 12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DELLA SIG.RA K. M. E DEI FIGLI MINORI NELL'ALLOGGIO PROTETTO SITO PRESSO LA COMUNITA' FRATERNITA' DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.11.2016/31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO EVENTO DEL 31 OTTOBRE 2016 PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO " MAGICO HALLOWEEN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE 04 DICEMBRE 2016 -SPESE POSTALI  E  SPESE  PER COLLEGAMENTI TELEFONICI STRAORDINARI NEI GIORNI DELLE VOTAZIONI E PER LA RACCOLTA DEI DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTUCCE D'INCHIOSTRO ED ETICHETTE AUTOADESIVE PER AFFRANCATRICE NEOPOST  IS 480  MEDIANTE O.D.A. - ME. PA.  - DITTA  NEOPOST ITALIA  SPA  -  CIG: Z091BA52CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  STAMPA MANIFESTI PER AVVISO ADOZIONE VARIANTE PGT  - CIG  Z4F1BB7156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL P.R.A. DI UN VEICOLO, DISPOSTO DALLA POLIZIA LOCALE - CIG ZD01BB6701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI  SPESA PER EROGAZIONE SPESE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER PROCEDURA NEGOZIATA SISTEMAZIONE VIA CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE 2016 - FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "A COME AMORE" - ASSUNZIONE DI ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX IN USO PRESSO CENTRO SOCIALE AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE CON TRATTATIVA PRIVATA SU ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5319FF597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA. CONSUNTIVAZIONE PER IL PERIODO MAGGIO / SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA CADUTI DEI LAGER - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA TIMA SRL - CIG Z751BA0DDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA TRATTO RIO VENGA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA  TIMA SRL - CIG ZE01B9F3CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA A COLORI VARIANTE AL PGT ASSEGNAZIONE UFFICIO STYLE - CIG  Z5F1BB0BC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI B. M. AL CSE DI CASTIGLIONE D/S GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE R. G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPOEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2011 PROPOSTO DA GIACOMETTI MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2011 PROPOSTO DA DOLCI ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA BUSINARO FIORELLA ICI 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUL ME.PA. CON O.D.A. DI BANCA DATI "FORMULA" AREE CONTABILITA' E TRIBUTI. - CIG Z3F1B9B0DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI  AVVISO ADOZIONE PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LATO SUD VIA DAL MOLIN SINO A VIA DUGAZZE - STUDIO ASSOCIATO  ARCH.SIMONE BARNABA RUDI  E  ARCH.VALERIO TINAZZI CIG ZDF1B5766B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONI A CORSI ONLINE MAGGIOLI IN MATERIA DI PERSONALE E NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CIG N.ZD81926B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE MADONI RAFFAELLA - RICONDUZIONE DEL CONTRATTO AI TERMINI ORIGINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE MONITOR DEL LABORATORIO D'INFORMATICA E MEDIATECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE DIPENDENTI ALL'INIZIATIVA "GESTIONE DEL PERSONALE - NOVITA' 2016" - MESTRE, 20.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "MATTONCINI IN CASTELLO" 29 E 30 OTTOBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT COMPLETO PER LA COMPILAZIONE E STAMPA DEI VERBALI IN ABBINAMENTO AL SISTEMA LAIS PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG N.ZAD1B8A475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI  SIG.RA BAZOLI PALMA VIRGINIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA CADUTI DEI LAGER - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z751BA0DDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2016 - AGGIORNAMENTO ANNUALE RSPP/ASPP - BRESCIA, 16 .12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2016  - NUOVA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI ABILITATI ALL'UTILIZZO DI  DEFIBRILLATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA PARTE DEL COMUNE DI SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' LEGATA AD EVENTI  ORGANIZZATI DAGLI UFFICI CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA E MUSEO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - CIG. Z4C1B9E5C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "A COME AMORE" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SISTEMA DI LETTURA TARGHE PER ULTERIORI 6 MESI DA DARE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG N. ZC21B8A341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PARTI LIGNEE PIANOFORTE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC CIG ZD51B84B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  PULIZIA TRATTO RIO VENGA  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZE01B9F3CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA IDROSCALO - STUDIO PROFESSIONALE GEOM. SCHENA GIAMBATTISTA CIG ZA81AEE7BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI BOUQUINISTES  PER LA VENDITA DI LIBRI USATI IN VIA CASTELLO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA CB METAL SNC  CIG Z681B82602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE IN PROPRIETA' ALLA COOP CASA E ALTRI DELL'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE , IDENTIFICATA AL  CATASTO TERRENI COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA FG.12 MAPP.305 ENTE URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA A.S. 2016/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE L'ANTINFORTUNISTICA SRL CIG ZEC1B92340 E LINEA SAS CIG ZD81B923BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ICNARICO PER REDAZIONE ATTO NOTARILE RELATIVO ACCORDO DI VALORIZZAZIONE PER IL COMPLESSO IMMOBILAIRE DENOMINATO "MURA E TORRE CAMPANARIA DEL CASTELLO DI DESENZANO D/G - DOTT. CORRADO DEFENDI -  CIG ZAC1B978F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE 2016 - CIG 6406427ECA  CUP I17H15000660004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO ELETTRICO E GAS  - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA  2016 - ISCRIZIONI A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LEGISLAZIONE ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2016 -   FORMAZIONE   GENERALE E SPECIFICA  NUOVI DIPENDENTI /COLLABORATORI  IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE INTERVENTO DI INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO PATTINODROMO  CIG 672027525E CUP I16J16000610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETEMINAZIONE N.924 DEL 16.8.2016RELATIVA AD AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CATULLO TREBESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI MISURE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA'  SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 3789/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA CON OPERATORE PER VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN LASTRE DI FIBRO-CEMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE ANNO 2016 INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE CON RISORSE COMUNALI D.G.C. N. 285 DEL 05/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO MUSICALE "LA GRANDE GUERRA" NEL CENTENARIO DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2016 - AGGIORNAMENTO ANNUALE R.L.S. - BRESCIA 16.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE  DEL 4/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PRESSO CIMITERI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  COOP. LA CASCINA - CIG Z011B68CD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 04  DICEMBRE  2016.  ACQUISTO CABINE PER SEGGI ELETTORALI. MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. - ME.PA. - DITTA F.APOLLONIO &amp; C. DI BRESCIA - CIG: ZC01B82632.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI PORTAMANIFESTI MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" - CIG Z361B646CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO POMERIDIANO AVANZATO DI LINGUA RUSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIPARAZIONE PARTI LIGNEE PIANOFORTE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG ZD51B84B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI DA IDRAULICO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG ZB11B68D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO IL SOLAIO EX MUNICIPIO DI RIVOLTELLA - DITTA GENERAL SERVICE SRL CIG ZC71B899D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA REALIZZAZIONE DI BOUQUINISTES PER LA VENDITA DI LIBRI USATI IN VIA CASTELLO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE PARCO IDROSCALO -  TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  CUP I11E16000560004  CIG 681952520F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA CASA SERENA - CIG ZBF1B68D12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE PER CIMITERI -  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZEC1B68D6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GRIGLIE, CADITOIE STRADALI, CANALI DI SCOLO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA SIRMIO SPURGHI - CIG ZC51B68DB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO ASILO NIDO LOC.PESCALA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA MARCO GUERRINI -CIG ZA51B68DE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTE SARTORIA GUSSONI SNC CIG Z091B7870F E UNIFORMERIA SRL CIG Z941B7883F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE 04  DICEMBRE 2016 - ACQUISTO PASSWORD ON-LINE COMPLETA E PERSONALIZZATA  MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. - ME.PA. - DITTA F.APOLLONIO &amp; C. DI BRESCIA - CIG: Z261B72ECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PEDIATRICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" DI VIA PACE. IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAPITOLO "PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ASILO NIDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREC DIFFUSO 2016: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERIMENTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER L'ASILO NIDO "POLLICINO" DI VIA PESCALA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE DIPENDENTI VEZOLI AL CORSO "ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012 - CERNUSCO S/N, OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE AL CORSO SU NUOVE LINEE ANAC E CODICE DEI CONTRATTI - DESENZANO DEL GARDA, 12.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE AL CORSO SULL'ATTIVITA' DEI MESSI NOTIFICATORI - PAVIA, 17 -18.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA EUROFRIMA SNC - CIGZ4C1B7C53D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA CUP I11H1400080004 CIG 6023625499</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  GEOM. ABATE ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNITARI PER LA DISTRIBUZIONE DI LATTE E TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE (REG. CE N. 657/2008) - PRESA ATTO DELLA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL RICONOSCIMENTO FINO AL 31/7/2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE "VIVI LA CITTA'" AL GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SAN VINCENZO DE' PAOLI PER INTERVENTI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE A LAGO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA ELEMENTARE LAINI - RINNOVO - GEOM.GIANCARLO PAGANI - CIG Z221B71533</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CIVICA RIVOLTELLA DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG ZBE1B71516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PROGETTAZIONE  DI PISTA CICLOPEDONALE  LATO SUD VIA DAL MOLIN SINO A VIA DUGAZZE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZDF1B5766B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VASCA DA ACCUMULO PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO TRE STELLE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA PARADELLO GREEN CIG Z641B5769A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PRESSO CIMITERI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG Z011B68CD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ROTOLINI ETICHETTE PROTOCOLLO MEDIANTE ODA - ME.PA. -  ASSEGNAZIONI ALLA  DITTA  ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA  CIG: Z821B6B775.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2016  PER  ATTIVITA'  SOCIALMENTE UTILI - SORVEGLIANZA ENTRATA - USCITA SCUOLE  ANNO SCOLASTICO 2016-2017 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR 3789/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA MINORE Z. I. PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA SPECIALISTICA DI PONTEVICO (BS) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 30.09.2016/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI DA IDRAULICO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZB11B68D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI  COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG ZBF1B68D12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA SCALE PER I CIMITERI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZEC1B68D6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE GRIGLIE, CADITOIE STRADALI, CANALI DI SCOLO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZC51B68DB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  EX CONVENZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI"  E "S. GIOVANNI" -  A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA E POSA PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO ASILO NIDO LOC. PESCALA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZA51B68DE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CAG, PUNTO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO UBICATE NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B1A573F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA  DI UN CONGELATORE PER L'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" - CIG Z721B2BE52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE MONITOR DEL LABORATORIO D'INFORMATICA E MEDIATECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA APPLICATIVO IN CLOUD PER GESTIONE ISTANZE ON-LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA CELEBRATIVA DEL REPARTO ALTA VELOCITA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79-80 DEL D.LGS. 267/2000 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO AUDIO VIDEO PER LA BIBLIOTECA CIVICA  "A. ANELLI". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CODICE CIG Z9C196D147</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO DOTE COMUNE AVVISO 2/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z821B616A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO AON HEWITT RISK &amp; CONSULTING SRL PER ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAUSATI DA TERZI E COSTI SOSTENUTI PER ASSENZA DIPENDENTI - CIG Z671B5DA70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6542146DA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE SAN MARTINO D/B  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 654221027B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE DELLA SIG.RA K. M. E DEI FIGLI MINORI  NELL'ALLOGGIO PROTETTO SITO PRESSO LA COMUNITA' FRATERNITA' DI SALO' -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 28.09.2016/31.10.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO ATTIVITA' GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/G PER IL PERIODO 01.10.2016-30.09.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z811B5EF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI UBICATI IN LOC.TA' VALLONE ED IN LOC.TA' MARATONA - PERIODO 01.10.2016-31.03.2017 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z6B1B3A7BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE  TESSERE CON BANDA MAGNETICA (SILVER CARD) E TESSERE VARIE TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL - ARCA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NAO GROUP DI STRAZIOTA ELENA. CIG: Z811B409D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  CODICE CIG Z5C13B0BAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO DURATA 5 ANNI APPARECCHIATURE RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIG 655865989E ACCOGLIMENTO VARIANTE PROPOSTA DITTA G.E.G. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA - ING.SANDRO PIZZI  - CIG Z7C1AADA4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CORI DELL'AVVENTO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA  S.I.A.E. PER EVENTI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO CANONE CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI SOC.YOUSAVE SPA - CIG 5836180816 CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA RDO TRAMITE SITNEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z3D1B575E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL CIG ZF51B3EB56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE GRIGLIE PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA SPA - CIG ZC01B3CF53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE VASCA DA ACCUMULO PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO TRE STELLE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z641B5769A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO SPERIMENTALE PART-TIME DI P.D. AL SERVIZIO CDD GESTITO DALL'ASSOC. ANFFAS DI DESENZANO D/G - PERIODO 01.10.2016-31.12.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z25190DCEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A CIAOTICKETS SRL PER STAMPA BIGLIETTI - SPETTACOLO "A COME... AMORE" 30/10/2016  PATTINODROMO DI RIVOLTELLA  - CIG Z941B50319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE S.S. - PERIODO SETTEMBTRE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ONERI GARDA PROJETEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO DAL 01.10.2016-31.12.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6548464B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORPI IDRICI DEMANIALI - CIG Z7D1B25C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA. IN MUNICIPIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA TREBESCHI -. CATULLO IN VIA PACE CIG 67736218DF CUP I11E16000420007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE GUASTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI INFORMATICI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  DI DESENZANO DEL GARDA - A.S. 2016/2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ROTATORIE E AREE VERDI SPONSORIZZATE - CIG ZCB1B1745C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI CIGLI STRADALI DA ERBE INFESTANTI - CIG Z011B18191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "GARDA I CARE" . ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RETE PER CAMPI SPORTIVI ASSEGNAZIONE DITTA FAR DI RIBOLA MARIO E C. SRL CIG Z011B4418B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI. PROROGA TECNICA DAL 01.10 AL 31.10.2016. CIG: 6239565BEA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COMUNE DI ISEO  PER VAS  P.I.I. AMPLIAMENTO SUPERMERCATO ESISTENTE CONAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZF51B3EB56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL 24 SETTEMBRE 2016 PRESSO IL CASTELLO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA ANAC A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA GRIGLIE ACQUE METEORICHE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZC01B3CF53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016/143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A S. ANGELA MERICI PER LA SIG.RA M.M. PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2016. INTEGRAZION IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI OSPITALITA' INDIGENTI INABILI (150/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE TABLET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFIITIVA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  "GHIZZI - MONTECROCE - DAL MOLIN - MARAVIGLIA - CAMPO ARCIERI " TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. CIG 6772270DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI DI DESENZANO DEL GARDA E RIVOLTELLA PER 1 ANNO RISERVATA ALLE COOP.SOCIALI TIPO B) CIG 6779558C3C  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS DI GARDONE VAL TROMPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO PALCHI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ONERI  PRATICA  ACCATASTAMENTO SCUOLA SAN MARTINO D/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 2016 DAL 16 AL 212 SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE PERSONALE ASILO NIDO A CORSI DI AGGIORNAMENTO - VERONA, 24.09.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI  PRESSO PALAZZO COMUNALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZD61B1B227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULITURA E TINTEGGIATURA FACCIATA PALAZZO COMUNALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG Z581B1E28D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   CIG 5768115F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IDEAZIONE GRAFICA PREDISPOSIZIONE E STAMPA PER I SERVIZI SPORTIVI - CODICE CIG ZAB1B329D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>X° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO AMBERG - DESENZANO DEL GARDA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO - ANNO 2016 - CIG ZEE1AFBCBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO ORTO DIDATTICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO II - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE A SEMINARIO SULLE UNIONI CIVILI - LUMEZZANE, 30.09.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DI ALBERO INSISTENTE SULLA SEDE STRADALE PUBBLICA IN VIA FOSSE CASTELLO - ANNO 2016 - CIG Z6D1B2D28B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONI AL CORSO SU ACCESSO E PUBBLICAZIONE DOPO IL DECRETO MADIA -  27.09.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIEGHEVOLI INFORMATIVI "VENTI GIOVANI" PER L'INFORMAGIOVANI, PUNTO GIOVANI E CONSULTA. CODICE CIG: Z4B1B1D443.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UNA ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITA' (CAT. D1) FINO AL 23.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PERCENTUALE PART-TIME DELLA DIPENDENTE WENDY D'ISOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STACCIONATE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA  - CIG ZDA1B1136A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA BETON ASFALTI  CIG Z5E1B13E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PRESSO IL CAG RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO - CIG Z391B14239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INERBIMENTO CAMPO DI CALCIO IN LOC. MONTECROCE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE  DITTA AG.AGRICOLA  BIGNOTTI MARIO DI BIGNOTTI GIOVANNI - CIG ZCC1A5E884</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLETTE PORTADOCUMENTI E ARTICOLI PROMOZIONALI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG. Z651B16D75 CIG. ZEC1B25DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSA VENEZIANE SCUOLA MEDIA TREBESCHI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE DITTA P.L. COSTRUZIONI METALLICHE SRL - CIG Z471AEE811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORPI IDRICI DEMANIALI - RDO TRAMITE REGIONE LOMBARDIA - CIG Z7D1B25C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL GESTORE DEI CENTRI SOCIALI PER INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE ATTREZZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA APPLICATIVO "M.U.A." MOTORE UNICO AMMINISTRATIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA GARIBALDI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREC DIFFUSO 2016: TRASFERIMENTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE A COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE AGLI UTENTI SUL COSTO DELLA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO EDIFICI SCOLASTICI  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL -CIG Z451AEFD19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACCONTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI VARI PALAZZO COMUNALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD61B1B227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PULITURA E TINTEGGIATURA FACCIATA PALAZZO COMUNALE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG Z581B1E28D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ENI  SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2011 PROPOSTO DA COMPAGNONI CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP IMU ANNI 2012 E 2013 PROPOSTO DA GRASSI LINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI  - SOC.GARDA PROJETEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER DISINFESTAZIONE CIGLI STRADALI DA ERBE INFESTANTI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z011B18191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FREQUENZA DI PERSONA CON DISABILITA' AL CENTRO DIURNO PER DISABILI DI  MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE AREE VERDI SPONSORIZZATE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG ZCB1B1745C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1152/2016 - RIFERIMENTO ATTO N.340/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA E POSA TENDE PRESSO IL CAG RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z391B14239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER CORSO POMERIDIANO AVANZATO DI LINGUA RUSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO STRUTTURATO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG Z5E1B13E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "SOC. COOP. DILETT. CIRCOLO VELA GARGNANO" PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL  SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI C. M. E N. F. PRESSO L'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "ANGELO CUSTODE" - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z091B0A041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLA GARA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITÀ SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE STACCHI PER COLLEGAMENTO RETE GAS METANO PRESSO LOTTIZZAZIONE COMPARTO PEEP CREMASCA -  PREVENTIVO ENI SPA - CIG Z0A12D3C90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEL CENTRO SOCIALE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER 1 ANNO. CIG NR.6779558C3C - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA TECNICA SPA DI CURNO (BG) CIG NR. Z9A1B0C560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZONE A CONTRATTARE PER RIPARAZIONE STACCIONATE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZDA1B1136A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE" PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2016" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONI AL CORSO "IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INERBIMENTO CAMPO DA CALCIO MONTECROCE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG ZCC1A5E884</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI DUE LAVORATRICI TITOLARI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D. LGS. 468/1997. PROGETTO AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RETE "LO SPECCHIO ROTTO"  - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ARTIDE E DINTORNI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2016/2017 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA: "IL TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO". AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI STAMPA DI PANNELLI . CODICE CIG Z9E1AE94A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (A.R.C.A.)  PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ED.IV - 2° ORDINATIVO DI FORNITURA -  DITTA ERREBIAN SPA. CIG. DERIVATO: ZCA1AFE7FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANIFESTI, PIEGHEVOLI E STAMPATI VARI PER L'UNIVERSITA' DEL GARDA E PER I SERVIZI CULTURALI. CODICE CIG Z4C1AF439E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - FONDO EMERGENZE BANDO PER LA MOBILITA' DELLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO "1-1-2 ON THE ROAD"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV, ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2011 PROPOSTO DA CASCIA SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV, ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2011 PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV, ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2011 PROPOSTO DA RIZZOLI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV, ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2011 PROPOSTO DA CANZINI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV, ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2011 PROPOSTO DA FILIPAZZI FIORANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016 A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE BRESCIA EST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A.  PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE D.F.H. PRESSO COMUNITA' "CASA DEI CELESTINI" - PERIODO 23.08.2016 - 31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI - CIG ZE51AFC41E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE D/03 - 2016, DI COMPENSAZIONE FRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO PROGRAMMA E MACROAGGREGATO - ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETT. A) - TUEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO  IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI DUE  LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AI SENSI  DEL D LGS 468/1997 PRESSO L' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/CAFFE' DELL'INTERDETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESITO A SENTENZA DEL TAR DELLA LOMBARDIA, SEZIONE DI BRESCIA REG. PROV. COLL. N. 625/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" -  ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - CIG Z9A1AF316C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - CIG ZD11AF704A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI ORTOFRUTTA E DI GENERI ALIMENTARI VARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO" - CIG Z8D1AF4187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI PAVIMENTI PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO D/G - DETERMINA A CONTRATTARE E  AFFIDAMENTO ALLA  SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS  ANDROPOLIS AMBIENTE - CIG: Z571AF1A76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI. PROROGA TECNICA  DAL 01.09.2016 AL 30.09.2016  DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN GARDONE VALTROMPIA (BS)  -  CIG N.6239565BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SPOT RADIOFONICO PER CONCERTO TRIBUTO AI QUEEN DEL 26.08.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0E1AF66DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONI  A CICLO INCONTRI" UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO: DPCM, NUOVE FORMULE, NUOVE PROCEDURE, SOLUZIONI OPERATIVE, RAPPORTI CON IL CITTADINO" - CASTEL SAN PIETRO TERME, SETTEMBRE 2016 - CIG N.Z521ACFCE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI " F.GHIZZI, T. DAL MOLIN, G. MARAVIGLIA, MONTECROCE  E CAMPO ARCIERI" PERIODO 1.9.2016 - 31.8.2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER DUE ANNI - CIG 6772270DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA PER LA MINORE L.L. AL SERVIZIO CDD GESTITO DALL'ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 05.09.2016/31.12.2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIFERIMENTO ATTO N.772 DEL 01.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARCHEGGIO MARATONA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA TIMA SRL - CIG Z3F1AD8BCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDO STATICO AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CATULLO TREBESCHI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  STUDIO TECNICO FARICCIOTTI -ABATE DI LONATO D/G - CIG Z4D1AEE7B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA PER S. K. AL SERVIZIO CDD GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO FRAZIONAMENTO AREA "IDROSCALO" -  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA GEOM. GIANBATTISTA SCHENA  - CIG ZA81AEE7BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO SPERIMENTALE PART-TIME DI P. D. AL SERVIZIO CDD GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 26.08.2016/30.09.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTRIBUTO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP, IN APPLICAZIONE DELLA DGR 5448/2016. DELEGA  ALL'ALER DI BRESCIA -CREMONA-MANTOVA DELLA GESTIONE DELLA MISURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - CIG 6542310500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INTERVENTI DA IDRAULICO EDIFICI SCOLASTICI  - CIG Z451AEFD19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO  SISTEMAZIONE AREA VIA CADUTI DEI LAGER - RDO TRAMITE SINTEL  REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE E POSA VENEZIANE SCUOLA MEDIA TREBESCHI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z471AEE811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGIO MARATONA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z3F1AD8BCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CATULLO TREBESCHI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z4D1AEE7B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FRAZIONAMENTO AREA IDROSCALO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZA81AEE7BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO LUCI SUL LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIZOLLATURA CAMPI DA CALCIO "DAL MOLIN E TRE STELLE" - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA PARADELLO GREEN SNC - CIG ZDB1AE5997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERTURA TETTO CIMITERO DESENZANO D/G - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG ZD41AE59AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - RDO TRAMITE SITNEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG Z651AE5056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI E TERZE COPIE PER REGISTRI UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2017. PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA.   CIG N.Z981AE38D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE AUTO DAEWOO LANOS TG. BB609JJ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. RITIRO E ROTTAMAZIONE DA PARTE DELLA DITTA POLLINI LORENZO &amp; FIGLI SRL DI BEDIZZOLE A COSTO ZERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPELLETTI DITTA CO.RO.MET SRL - CIG 6699132A9A CUP I17H16000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER "REDDITO DI AUTONOMIA" ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE AREA  VIA CADUTI DEI LAGER - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG ZE01AD8C0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA ALLA PRENOTAZIONE DI LOCULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - GENNAIO/GIUGNO 2017. CIG 3950298109 - CONTRATTO N. 022 SERIE 1 REP. DEL 17/04/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BUONO SCUOLA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017" - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI TRIBUTO 15 E 20  AGOSTO 2016 E - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD "2" ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA DI P. E. PERIODO 25.08.2016/31.12.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE AREA VIA CAPORALI, DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA, USO PARCHEGGIO PUBBLICO - PERIODO 01.08.2016 - 31/07/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEL CENTRO SOCIALE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER 1 ANNO.  CIG NR. 6779558C3C - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPELLETTI DITTA CO.RO.MET. SRL - CIG 6699132A9A  CUP I17H16000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE CASERMA CARABINIERI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA  EDIL BERTOLETTI SRL  - CIG Z891AD291D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCALDABAGNO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z731AD853B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INCARICO GESTIONE SANZIONI A CITTADINI STRANIERI DITTA NIVI CREDIT SRL - CIG ZA41A9CBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO GARA ED ESTRATTO ESITO GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONSESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PERIODO 01.08.2016 - 31.07.2018 RINNOVABILI FINO AL 31.07.2020 - CIG: ZC91ABFEA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - CIG Z651AE5056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIPARAZIONE COPERTURA TETTO CIMITERO DESENZANO D/G RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZD41AE59AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIZOLLATURA DEI CAMPI DA CALCIO "DAL MOLIN - TRE STELLE" - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG ZDB1AE5997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE AREA VIA CADUTI DEI LAGER - CIG ZE01AD8C0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 784 DEL 03.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA BANNER MONOFACCIALI ESISTENTI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO LUCI SUL LAGO  ANNO 2016 - CIG. Z211AE061F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GRIGLIE, CHIUSINI E CADITOIE STRADALI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG ZA81AD8BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA AVANZI MAURO ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PLANET BRIDGE" FINO AL 31/8/2017 PER L'UTILIZZO DI UNA SALA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG 6237467898 - RIF. CONTRATTO N. 10136 REP. DEL 21/12/2015 - IMPUTAZIONE DELLE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO GIANNI - CIG 672029962B CUP I16J16000600004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO DI INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA CON SOTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO PATTINODROMO - DITTA BONATTI CLAUDIO GIANNI - CIG 572027525E  CUP I16J16000610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE AREA CADUTI DEI LAGER - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZE01AD8C0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA  GRIGLIE CHIUSINI E CADITOIE STRADALI  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZA81AD8BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO LA SFIDA DEI DUE LAGHI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SOSTITUZIONE SCALDABAGNO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO  SAN MARTINO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG Z731AD853B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA CARTINA TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8F1AD3489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016 CUP I17H16000370004 CIG 6765098F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "F.GHIZZI -MONTECROCE - DAL MOLIN - MARAVIGLIA - CAMPO ARCIERI " TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG 6772270DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE SALA AUTOPTICA CIMITERO DI DESENZANO D/G  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL CIG ZB01AC1B36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" A FAVORE DEL SIG. B.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE CASERMA CARABINIERI  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG Z891AD291D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PRESENTATO DALL'OTTICA FOTO VECLANI DI VECLANI GIORGIO E LUISA S.N.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE 2016 -  MODULO DI AGGIORNAMENTO PER I TECNICI COMUNCALI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - CIG N. ZD21ABCE18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENTI DI PL STAGIONALI : SOSTITUZIONE  DI DUE UNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNITA' A DISCHI RIGIDI IN SOSTITUZIONE DI ANALOGO DISPOSITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA DI PRODUTTIVITA' AUTODESK AUTOCAD MAP 3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET PER  IL PLESSO DELLA SCUOLA D'INFANZA "R.LEVI MONTALCINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CREDITO PER RESTITUZIONE ONERI ARDESIA IMMOBILIARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DELLA SIG.RA B.F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.08.2016-31.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE TRASPORTO CUSTODIA DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DI VEICOLI RIMOSSI DALLA POLIZIA LOCALE - CIG ZB71ACE51D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA COPIARREDO SRL - CIG Z3E1AC3B3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2016 .- ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL - CUP I17H16000170004 CIG 668619135C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONE  CUP I14E15000450004  CIG 63918197E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE H. S. - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO  RISORSE DECENTRATE  PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIOEN TOMBE DI FAMIGLIA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ING.SANDRO PIZZI - CIG Z7C1AADA4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE, PORTO PONTILI, PER L'ASSEGNAZIONE DI 1 POSTO BARCA DA PARTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CAMPI DA BOCCE PRESSO CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA GIARDNAGGIO DI TURCATO EUGENIO  SNC - CIG Z451AC6A39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA DIPENDENTE VIOLETTA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z3E1AC3B3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO CENTRO DI AGGREGAZINE GIOVANILE CIG 672029962B CUP I16J16000600004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER INTERVENTO DI INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO PATTINODROMO - CIG 672027525E  CUP I16J16000610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI  TINTEGGIATURE EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG Z2E1A86951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S.K. PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUO SUORE BUON PASTORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI AL TAR LOMBARDIA PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "CON NOI E DOPO DI NOI" E DA FRACASSI GIUSEPPE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE SALA AUTOPTICA CIMITERO DESENZANO D/G RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZB01AC1B36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E FORNITURA DI PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - AUSILIARI - DOMICILIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - TERMINE PRESTAZIONE 31.08.2016 - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHESTRUTTURALI PER INSTALLAZIONE BAGNI PUBBLICI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE  STUDIO ASS. EDHAS  CIG ZA01AA132C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDD1AB342F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IIMPEGNO DI SPESA PER WORKSHOP DI PROGETTAZIONE ESTEMPORANEA PROIGETTAZIONE- INTEGRAZIONE PASTI CIG Z681AA4AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI EGSTIONE DELLA POSTA INDESIDERATA (ANTISPAM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE DA ATTACCHI VIRALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISTANZA  DI ACCERTAMENTO SANITARIO RICHIESTO ALL'ATS DI BRESCIA AI SENSI DELL'ART.5 L.300/70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI - CIG Z1D1ABCD5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PASSEGGIATA PEDONALE VIA ZANARDELLI /VIA ALBINONI - CIG Z051AB99C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO DI FINANZA AGEVOLATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAE1AB79E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E DEMOLIZIONE ROULOTTE IN LOCALITA' SAN MARTINO D/B - CIG Z991AB7F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AD UN AMMINISTRATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ASPIRATORE ELETTRICO - CIG ZB81AB37F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE DIPENDENTE CRAVOS MASSIMILIANO AL CORSO  DI FORMAZIONE DI BASE AGENTI POLIZIA LOCALE (2° MODULO) - CIG N.Z341AA4676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.513/2016. RETTIFICA  ATTRIBUZIONE COMPENSI PROGETTO N.3 - AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN LASTRE DI FIBRO-CEMENTO - CIG Z4E1A98D4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO ALBERGHIERO "CATERINA DE' MEDICI" PER PROGETTO "IMPRESA IN AZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI SERVIZI PER CONCORSO FOTOGRAFICO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOLOGICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE BAGNI PUBBLICI - RDO TRAMITE   SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DOTT.SSA LENTINI ROSANNA CIG ZA31AA1300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI IN BIANCO NON NUMERATI PER REGISTRI ATTI STATO CIVILE. PROCEDURA ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO  &amp; C. SPA DI BRESCIA CIG NR. Z251AADA64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POSTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZB21AAE3F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA INDESIDERATA (ANTISPAM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI FINANZIARI AL COMUNE DI MAZZANO PER IL COMANDO DELLA GEOM. LESTO MADDALENA PERIODO 26.10.2015 - 15.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVI TOPOGRAFICI ALCUNE VIE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  ASSEGNAZIONE GEOM. MAGRI' PLACIDO CIG Z691A9A92A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO  SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE - CIG Z021AAEB6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PROGETTAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z7C1AADA4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "GRUPPO PODISTICO SANT'ANNA AVIS" A SUPPORTO EVENTO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 10 NASTRI STAMPANTI SIMIDIECI SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C. CIG Z8B1AAD296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI. PROROGA TECNICA DAL 01.08.2016 AL 31.08.2016 DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN GARDONE VALTROMPIA (BS) CIG N.6239565BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SANZIONI A CITTADINI STRANIERI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG  ZA41A9CBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI COMUNALI 01.08.2016 - 31.07.2018. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PERIODO 01.08.2016 - 31.07.2018 RINNOVABILI FINO AL 31.07.2020 CIG 6612624DF0. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA AREARISCOSSIONI SRL DI MONDOVI' (CN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PARTECIPAZIONE ALL' INDAGINE DI MERCATO PER  LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI F. GHIZZI, T. DAL MOLIN,  G. MARAVIGLIA, MONTECROCE E CAMPO ARCIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER WORKSHOP DI PROGETTAZIONE ESTEMPORANEA PARTECIPATA PER LA VALORIZZAZIONE DI UN'AREA URBANA COMUNALE DA RESTITURIE ALLA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2016  CIG  668619135C CUP I17H16000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INDAGINI GEOLOGICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE E  INSTALLAZIONE BAGNI PUBBLIC RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG ZA31AA1300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REDAZIONE PRATICHE STRUTTURALI  INSTALLAZIONE BAGNI PUBBLICI  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG ZA01AA132C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POSA E SMALTIMENTO ESTINTORI  - CIG Z0B1A6D7B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RILIEVI TOPOGRAFICI ALCUNE VIE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - CIG Z691A9A2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA P.L. VIUADOTTO DUE  -  STUDIO PROFESSIONALE FARICCIOTTI - ABATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO PGT SU QUOTIDIANO LOCALE CIG Z321A97610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E DISINFESTAZIONE DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE DEI MARCIAPIEDI  E CIGLI ERBOSI COMUNALI - ANNO 2016 - CIG ZB81A848E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE VAS SU QUOTIDIANO LOCALE - CIG ZA11A95E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PER LAPIDI CIMITERO DESENZANO - CIG Z6A1A9580E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE MONOSPLIT A SERVIZIO UFFICI CASERMA FINANZA - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA CLIMA  IMPIANTI SRL CIG Z9519E3F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE, CENTRO SOCIALE, CAG E ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - SMART CIG Z9017D3592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE CAG PER PASTI NON USUFRUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" A FAVORE DEL SIG. H.B. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2016 -  FORMAZIONE NUOVO COMPONENTE SQUADRA ANTIINCENDIO PER LE MANIFESTAZIONI COMUNALI - CIG N.ZA81A8DC8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO ESSENZE INFESTANTI AREE INCOLTE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA POLETTINI MARCELLO CIG Z9B1A73A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI E ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO  DEL 23.5 E 5.7.2016 LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONTAGGIO CONDIZIONATORE CASERMA CARABINIERI RDO TRAMITEL SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA CLIMA IMPIANTI CIG Z731A83A39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULITURA  MURA DEL CASTELLO DA PIANTE INFESTANTI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA MININI CLAUDIO - CIG Z2D1A83610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA MURA CASTELLO RDO TRAMITE REGIONE LOMBARDIA- DITTA GEOGRA' SRL - CIG Z761A83621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGIO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA MINORE K. R. PRESSO LA "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S.I.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE  STRAORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TEMPORANEAMENTE VICINI" - CONVENZIONE CON LA COOP. LA VELA PER IL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO SEPA DD AL BANCO POPOLARE DI VERONA - CIG ZEF15C9708 - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER FUNZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI  E RELATIVA VIGILANZA IN MATERIA SISMICA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA EDHAS  CIGZ6B1A69568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 RDO TRAMITE SITNEL REGIONE LOMBARDIA  CIG Z2E1A86951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA RADIO ATTRAVERSO UN'UNICA CENTRALE OPERATIVA - ING.SAURO BARBO' CIG Z791A615CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>683 SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI PORZIONE DI AREA DA DESTINARSI A PUBBLICI SERVIZI (PARCO EX IDROSCALO)  - PERIODO 21.12.2016-30.09.2034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA MURA CASTELLO RDO TRAMITE REGIONE LOMBARDIA CIG Z761A83621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE  PULITURA MURA DEL CASTELLO DA PIANTE INFESTANTI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z2D1A83610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>680 SPNA - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI  - PERIODO 15.10.2015 - 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO HOTELS PROMOTION - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEI MARCIAPIEDI COMUNALI DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA - ANNO 2016 - CIG ZB81A848E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E  L'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER L'UTILIZZO IN COMODATO GRATUITO DI N. 2 BACHECHE PUBBLICITARIE (LATI FRONTE/RETRO)  - PERIODO 09.06.2014-08.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELI STAMAPTI PER CASTELLO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA GARDA INCISIONI CIG Z111A67E21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI PER LA GESTIONE DELL'INFO POINT IN STAZIONE E PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO IAT SITO AL PORTO VECCHIO - ANNO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE L¿ATTIVITA¿ DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI NELL¿AMBITO DELLA PROTEZIONE GIURIDICA FINO AL 31.12.2017 - CIG Z7A1C31FFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA A COLORI DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - ASSEGNAZIONE DITTA UFFICIO STYLE DESENZANO DEL GARDA - CIG Z6E1A7D6D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>N.676 SPNA - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE CON POSA IMPIANTI PUBBLICITARI NELLA ROTATORIA N.33 E NELL'AIUOLA FRONTE CENTRO COMMERCIALE "LE VELE" - 01.06.2016-31.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO S.C.S PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOC.TA' S. MARTINO D/B - PERIODO 01.07.2016-31.12.2016 - CIG 654221027B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.07.2016-31.12.2016 - CIG 6542146DA7 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  III RATA - CONTRATTO TRIENNALE PER LA FORNITURADEL SOFTWARE APPLICATIVO "GESTIONE PRESENZE-ASSENZE DEL PERSONALE " E SERVIZI CONNESSI . DITTA KIBERNETES S.R.L. CIG Z3C10B2A10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S.A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>672 SPNA - CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE E  ASSICURATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE - PERIODO 01.04.2016-31.03.2020 -  CIG Z3018E81F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE DI PREGIO E FIORITE COMUNALI - 2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZE11A6C3EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVO ARCHICAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>669 SPNA -  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L¿ASSOCIAZIONE NUOVO ENSEMBLE DESENZANO DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE ANNO 2016 DGR 3789/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE TIPO ALTHEA TRAMITE MEPA ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO - DITTA CALZOLARI SRL - CIG Z971A5E8F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI - COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA - PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - PERIODO 19.09.2016-18.09.2017, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA PACCHIARINI - CIG Z2D1Z5E8CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA -  ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E  LA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI" PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA AVANZI MAURO ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SFALCIO  ESSENZE INFESTANTI AREE INCOLTE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG Z9B1A73A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - ACCORDO PER L'IMMISSIONE FINALIZZATA ALLA COCNESSIONE AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DELL'AREA DELL'AERONAUTICA MILITARE DENOMINATA "EX IDROSCALO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.07.2016-31.12.2016 - CIG 6542278A96 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI UN'AREA DESTINATA AD ATTIVITA' SPORTIVE IN LOCALITA' MONTECROCE A DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 01.01.2017-31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE  A DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 01.06.2011-31.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO ASCENSORE FABBRICATO ALER VIA GHERLA APPROVAZIONE PREVENTIVO ALER DI BRESCIA - CIG Z881884FC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA -  COMODATO LOCALI ALLA PARROCCHIA S.GIUSEPPE LAVORATORE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' PARROCCHIALI - 01.08.2016-31.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI TRAMITE MEPA ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO  - DITTA METALCO  SRL - CIG Z081A450C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER LA LOCAZIONE AREA SITUATA IN VIA CAPORALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA "SANTA MARIA MADDALENA" - USO PARCHEGGIO. PERIODO 01/08/2016 - 31/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - PROGETTO FORMAZIONE CONTINUA PER I DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CIGZ521A3DB70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE  CANON IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER LO SVILUPPO DI NUOVI SPAZI DIDATTICI PER LA SCUOLA MEDIA "CATULLO" E PER L'IPSSAR  "DE'MEDICI" - 05.08.2016-04.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLI PER LA SEGNALETICA SUL LUNGOLAGO -- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE01A68FAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO A R.L. DI CASTIGLIONE D/S PER IL SERVIZIO DI AASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO LE SALE COMUNALI  E ALLE MANIFESTAZIONI (PERIODO 01.04.2016-31.03.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "UNA FAMIGLIA IN +" - PERIODO 27.08.2015-31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNELLI FOTOGRAFICI TERRITORIO DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA FORNITURA E SMALTIMENTO ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI - CIG Z0B1A6D7B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CONTO ENERGIA SCUOLA DELL'INFANZIA A  SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI IN VILLA BRUNATI  - PERIODO 01/06/2016 - 31/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO DI MATERIALE INERTE IN LOCALITA' RIVOLTELLA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZB61A55F828</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI PRESSO VILLA BRUNATI - PERIODO 01.07.2016-30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO FUNZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RLATIVA VIGILANZA IN MATERIA SISMICA -  RDO TRAMITE SITNEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z6B1A69568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE CON LA CORALE SAN BIAGIO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI, CONCERTI  E APPUNTAMENTI MUSICALI - PERIODO 01.07.2016-30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE EPR LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE "CREC DIFFUSO 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE - A.S.D. REMIERA DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE - ASD.AICS MASTER BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE EPR LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE "CREC DIFFUSO 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE EPR LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE "CREC DIFFUSO 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z8F1459276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE ANNO 2016 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE EPR LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE "CREC DIFFUSO 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA RADIO ATTRAVERSO UN'UNICA CENTRALE OPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE EPR LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE "CREC DIFFUSO 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO PATTINODROMO - CIG 672027525E  CUP I16J16000610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA - CONVENZIONE CROCE ROSSA (GRUPPO VOLONTARI GARDA BRESCIANO) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, DEI GIOVANI DEL TERRITORIO E DI SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) - PERIODO 01.06.2016 - 31.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI ICNREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - CIG 672029962B CUP I16J16000600004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO E IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA SINO A VILLA DE ASMUNDIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONTRATTO EASY PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO RELATIVO ACCISA TRASPORTO URBANO PER LIQUIDAZIONE SALDO A GARDA TRASPORTI SCARL TRAMITE LIQUIDATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE ANDREA DANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONI DI AREE IN VIA ALBINONI - NUOVO ACCERTAMENTO ENTRATAA SEGUITO DI FRAZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE PER EVENTI  157° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - CIG ZE81A64949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA -  CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA , IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E IL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI HOTELS PROMOTION - PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT DI DESENZANO DEL GARDA - 28.04.2016-31.12.2017 ***** CONTIENE COMODATO *****</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI - PERIODO 01.07.2016-30.09.2016 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9A1A585BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>641-BIS SPNA -  CONVENZIONE  TRA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA (ASST) E COMUNE DESENZANO DEL GARDA  PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PEDIATRIA - MARZO2016/GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI GIOCHI PRESSO GIARDINI E PARCHI COMUNALI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA FOR PLAY SNC CIG ZD71A3E9B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONTRATTI DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' PIGNA DA ADIBIRE A DEPOSITO AUTOMEZZI - PERIODO 01.07.2015-31.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PANCHINE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG Z2D1A5E8CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SILVER PER AGEVOLAZIONI NEI CONFRONTI DEI RESIDENTI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 01.03.2016-28.02.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI TELI STAMPATI PER CASTELLO - CIG Z111A67E21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA PANCHINE  TIPO ALTHEA - TRAMITE MEPA ORDINE DIRETTO  D'ACQUISTO- CIG Z971A5E8F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON I SINDACATI DEI PENSIONATI CGIL CISL E UIL PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE - 01.01.2016-31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI A FAVORE DI STUDENTI DELL'IST. "GONZAGA" DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - PERIODO 21.03.2016-20.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA POSTEGGI MERCATALI E ISOLATI D.LGS.59/2010 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ANGELO STRAOLZINI &amp; PARTNERS SRL - CIG Z3C1A4F2D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER WORKSHOP DI PROGETTAZIONE ESTEMPORANEA PARTECIPATA  -  VIDEOMAKER - CIG  Z221A3E9F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA -CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA FONDAZIONE "BEATO G.TOVINI ONLUS" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" - ANNI 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRE CAMPANARIE - DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL CIG ZD61A632C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESTINAZIONE AL COMUNE DI BENI IMMOBILI INSERITI NEL COMPLESSO GREEN RESIDENCE (BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI C. M. E N. F. B. GESTITO DALLA C.R.I. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - SMART CIG Z5D180297E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI A FAVORE DI R.D.E. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>633 SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESSO LE SALE COMUNALI E DURANTE LE MANIFESTAZIONI - PERIODO 01.01.2016-31.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SPERIMENTALE PART-TIME PER P.D. AL SERVIZIO C.D.D. GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI - BRESCIA - PER L'ASSISTENZA AI MINORI AUDIOLESI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ÌANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO "COSI FAN TUTTE - OPERA BUFFA IN DUE ATTI DI W.A. MOZART" E "GREASEMANIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI DOTE SPORT ANNO SPORTIVO 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>629 SPNA - PROTOCOLLO D'INTESA CON GLI ISTITUTIVO COMPRENSIVI DI DESENZANO DEL GARDA PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO TRIENNIO 2016/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE B. S. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S. I. G. - PERIODO 20.06.2016/31.12.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO UFFICIO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AVENTE COME OGGETTO IL LOCALE SITO IN VIA DURIGHELLO PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "LE POSTE" IN RIVOLTELLA - PERIODO 01.01.2016-31.12.2017 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.12.2019  ***** SI RINNOVA AUTOMATICAMENTE SE SI RINNOVA SERVIZIO CONCESSIONE *****</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI OMAGGI PER MANIFESTAZIONI, CERIMONIE, GEMELLAGGI QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA - PROCEDURA SINTEL CIG Z9C18EED83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONTRATTO DI COMODATO DI N.2 LOCALI  DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN DESENZANO DEL GARDA - VIA ANNUNCIATA 29 - PERIODO 01.01.2016-31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI  AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO UBICATE NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2016 - CIG Z8B1A573F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONE PERIODO 30.06.2016 - 30.06.2017 E REGOLAZIONE PREMIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RICOVERO PRESSO LA R. S. D. S. PIETRO DEL SIG. N. T. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL JAZZ 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DISSUASORI  FLESSIBILI IN VIA SILVIO PELLICO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG ZB71Z450DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA COSI FAN TUTTE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO ALPINI OTTOBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA DAL SIG. MARCO BALZARINI CONTRO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DAL SIG. ELVIRO ZANDONA' AVVERSO LA SENTENZA TAR N. 218 DEL 09.02.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO CUSTODE CANILE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA  CIG 77243586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UNA ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DI MATERNITA' (C AT. D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE, CONFERENZE CAPIGRUPPO E RIUNIONI ISTITUZIONALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2016/143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PITTORICO MERIDIANA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI CIG Z1B1A450FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE E. Y. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S. I. G. - PERIODO 1.07.2016/31.12.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE R. A. PRESSO LA COMUNITA' FRATERNITA' IMPRONTA - PERIODO 1.07.2016/31.12.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA MINORE K. R. PRESSO LA "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S. I. G. - ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO PLAYGROUND - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ASSEGNAZIONE   INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE   PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEFINTIIVA POSTEGGI MERCATALI E ISOLATI D.LGS.59/2010 - RDO MEDIANTE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  CIG Z3C1A4F2D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GIORNALE LOCALE - CIG ZA81A4BD93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIEGHEVOLI PER IL MUSEO RAMBOTTI E PER I SERVIZI CULTURALI. ASSEGNAZIONE SERVIZIO. CODICE CIG Z021A3A971.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S. K. PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO BUON PASTORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 14.06.2016/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI CONTRIBUTO PREMIALE DA UTILIZZARE PER LE EMERGENZE ABITATIVE LOCALI  FSGDE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE INFORMATIVE E FORMATIVE PER REALIZZAIZONE ORTI SOCIALI PARCO DEL LAGHETTO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA FLORA DI CRISTINI LUIGI - CIG ZB51A3CBF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA SEMAFORI BUSNELLI CIG Z8C1A32FCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA CESTINI   TRAMITE MEPA ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO CIG Z081A450C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA CASCINA ONLUS PER INTERVENTI DI FORMAZIONE DI AIUOLE E FIORIERE NEL CENTRO STORICO - 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E PER IL CONTRIBUTO ANAC - CIG 6721939F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER POSA DISSUASORI FLESSIBILI  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZB71A450DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VILLA BRUNATI FINO AL 31.05.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIPRISTINO PITTORICO MERIDIANA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - CIG Z1B1A450FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER WORKSHOP DI PROGETTAZIONE ESTEMPORANEA PARTECIPATA PER LA VALORIZZAZIONE DI UN'AREA URBANA COMUNALE DA RESTITUIRE ALLA CIITTADINANZA - CIG Z221A3E9F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PERIODO 01.08.2016 - 31.07.2018 RINNOVABILI FINO AL 31.07.2020 - CIG 6612624DF0. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVE AULE PRESSO SCUOLA TREBESCHI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL CIG Z5D19F1BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" A FAVORE DEL SIG. C.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI GIOCHI PRESSO GIARDIN E PARCHI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONA LOMBARDIA  - CIG ZD71A3E9B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE CON POSA CARTELLI PUBBLICITARI - ROTATORIA N.7 (VIALE ANDREIS/VIALE AGELLO) -  PERIODO 19.03.2016.18.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREC DIFFUSO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE- CONCERTO ASSOCIAZIONE BANDAFABER - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE IN RELAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO N.10149/2016 REPERTORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO CUSTODE CANIEL GATTILE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG  Z0A1A3E95E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016. COLLOCAMENTO IN PROGETTO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA SIG.RA N. F. - PERIODO OTTOBRE7DICEMBRE 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA A CODICE CIG ZB31A355C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHETTE E CARTELLO PER ORTI SOCIALI  - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI - CIG Z6C1A3C9EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FONTANE COMUNALI - ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9F1A19B16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTI SUPERIORI PARTECIPANTI AL 3° TORNEO DELLE SCUOLE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.07.2016-31.12.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6542310500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. CIG 6612624DF0 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ESCLUSIONE DITTA NOVARES SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALZATURE E VESTIARIO PER AGENTI STAGIONALI  POLIZIA LOCALE ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA  SARTORIA GUSSONI SNC  DI BRESCIA CIG NR. Z9C1A35282.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 DPR 207/2010 INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELLA DITTA CODICE 17119. LIQUIDAZIONE ALL'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPELLETTI CIG 6699132A9A  CUP I17H16000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z8C1A32FCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI DEI PENSIONATI A FAVORE DI PENSIONATI E ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  GARA TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ANNO 2016 CIG 668619135C CUP I17H16000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RASAERBA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z221A05341 DITTA SANGIORGI  ANNAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL "VARIALUCE" IN DOTAZIONE AL CASTELLO DI DESENZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO BAMBINI ESTATE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI SU RIVISTA "SUMMER GARDA" - ASSUNZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ORTI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DESENZANO/GRASSI LINO. SENTENZA CTP N.89/10/12 E CTR N.3826/15. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO AL FONDO DI SOLIDARIETA' DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2016/31 AGOSTO 2020. CIG 670927902F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA GIRELLI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA RIZZOLI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA CASCIA SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA COMPAGNONI CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2015/2016 - CIG 6378795C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL  30 MAGGIO 2016 SOC. FAAP  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D' IDENTITA' ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA PACE  - RDO TRAMITE SINTEL  REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA  GIANLUIGI - CIG Z4419E111E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI ASILO NIDO DI VIA PESCALA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA VETRERIA BROCCHETTI - CIG Z9C19E7B32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  RILIEVO VIA RIO TORTO E LIMITROFE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - STUDIO GEOM. GIANFRANCO BERTOLI - CIG ZA219E7BD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA FIORIERE PASSEGGIATA LAGO  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE COOP SOLE SERENO - CIG ZF519F68ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA (GRUPPO VOLONTARI GARDA BRESCIANO) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA , DEI GIOVANI DEL TERRITORIO E DI SOGGETTI A RISCHIO (HOMELESS) - PERIODO 01/06/2016 - 31/05/2019, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI GIARDINI ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO DI PADENGHE D/G CIG ZDB19F68V8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TETRAMERON - ODYSSEY ON THE LAKE" 2/5 GIUGNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LICEO BAGATTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI: PROGETTO "IL TERRITORIO DESENZANESE DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO". ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE POMPA A SCOPPIO SU VASCA CISTERNA MOBILE PER IRRIGAZIONE - DITTA BOSCHETTI ROBERTO DI PADENGHE - CIG ZF619F6932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI - ASSEGNAZIONE DITTA BETON ASFALTI - CIG ZB41A05363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ENEL DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARATONA FOTOGRAFICA  - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA FUTURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE CONCLUSIONE  PASSEGGIATA A LAGO  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE N.3 DIPENDENTI A SEMINARIO SULLE UNIONI CIVILI - FLERO, 27.05.2016 - CIG ZC81A07B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2016 - CIG Z5319FF597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA GUARDIA DI FINANZA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z9519E3F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2016 - RDO PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z341825BO9 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO  A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. ANDREA PASOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE PRESSO SCUOLA TREBESCHI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG Z5D19F1BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO PARCHEGGIO MOTOCICLI PRESSO LA MARATONA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  DITTA  APPIA ANTICA CIG ZD419CBD78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI PASSEGGIATA A LAGO TRAMITE MEPA ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO DITTA IDE&amp;A SRL CIG Z8419F69D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER DETERMINARE VALORI DI MERCATO IMU - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  ASSEGNAZIONE ING.GUERINI DIEGO CIG Z5819ECBE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE R. A. PRESSO LA COMUNITA' FRATERNITA' IMPRONTA - PERIODO 24.05.2016/30.06.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO GREASEMANIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI DI ESPANSIONE E CAVO PER COLLEGAMENTO APPARATI DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTA IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI DIGITALI  DI FIRMA IN SCADENZA NEL CÌORSO DELL'ANNO 2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E FORMAZIONE PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA CANZINI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BUSINARO FIORELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE B. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILARE RAMA DAN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 13.05.2016/30.06.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE E. Y. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S.I.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17.05.2016/30.06.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIEGHEVOLI ILLUSTRATIVI DELLA CAMPAGNA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE DA CONSEGNARE ALLE SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE E DELL'INFANZIA - CIG ZC619F189B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO AL PIA "IL GARDA BRESCIANO. UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO OASI SAN FRANCESCO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITT ABACCINELLI MARIO E ALEX -  CIG Z6719ACB6D -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI E  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO  CASTELLO E GIARDINO VILLA BRUNATI DEL 12 MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PROGETTIO "EQUITA' FISCALE".  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AL PERSONALE  DELL'UFFICIO TECNICO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.93 DEL D.LGS 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015. EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ED ALTRE INDENNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O DI  ALTA PROFESSIONALITA'  DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ED AL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONE  CIG 63918197ES CUP I14E15000450004- DITTA SANDRINI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALCO IN MURATURA  GIARDINO VILLA BRUNATI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA  - CIG Z6B19D983F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SOSTITUZIONE VETRI ASILO NIDO DI VIA PESCALA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z9C19E7B32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLO STUDIO GUIZZI &amp; PLATTO PER REDAZIONE PERIZIA  RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO E CONSOLIDAMENTO PARCHEGGIO VALLONE CIG Z0E19CDA76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI  DI CONDIZIONAMENTO SCUOLE  - RDO TRAMITE SITNEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG7 ZA319CBD02 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CASERMA GUARDIA DI FINANZA  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z9519E3F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR AVVERSO PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE LINEA AD ALTA VELOCITA'/ALTA CAPACITA' TORINO-VENEZIA, TRATTA FUNZIONALE MILANO-VERONA, DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 22.02.2016, PROCEDURA DI VERIFICA OTTEMPERANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI : SOSTITUZIONE DI N. 2 UNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCHEGGIO VALLONE  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA YOUSAVE SPA CIGZ0919E6539 CUPI14E15000450004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE NUOVE COLONNINE ELETTRICHE PER MERCATO DI DESENZANO D/G - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX  - CIG Z3919AC8D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER TINTEGGIATURA RECINZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA PACE - RDO TRAMITE  SITNEL REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONI AL CORSO DEL 16.05.2016 IN MATERIA DI NUOVE NORME SUGLI APPALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI EVENTI PER IL 157° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4919D2531</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SHOPPERS BAGS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "I MUSEI DELLE PALAFITTE PER EXPO 2015". VERSAMENTO QUOTA AL COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EVENTI PER IL 157° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO  - EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD EQUITALIA NORD SPA DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE ALLE QUOTE DI CUI AL D.M. ECONOMIA E FINANZE 15.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 6 BIS, DEL D.LGS 112/99 DELLE SPESE CONNESSE ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL D.M. 21 NOVEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA MINORE K. R. PRESSO LA "CASA DELLA FRATERNITA'" GESTITA DALLA FONDAZIONE S.I.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 1.05.2016/30.06.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) A CONTRIBUENTI DIVERSI PER ANNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE AUTOCARRO NISSAN TRADE TG.AF091XT DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. RITIRO E ROTTAMAZIONE DA PARTE DELLA DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI SRL DI BEDIZZOLE A COSTO ZERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA B. CODICE CIG Z291991EEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA PER S.K. AL SERVIZIO CDD GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE A SEMINARI DI STUDIO ANUSCA IN MATERIA DI CITTADINANZA  - MAGGIO 2016 - CIG N.ZF019B894E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BIGLIETTI PER SPETTACOLI  ESTIVI IN CASTELLO - CIG Z7419CE15D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA MINORE Z. I. PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2016 -  RDO TRAMITE SITNEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA VETRERIA BROCCHETTI  - CIG ZD318327AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TERMO ACCUMULI NEGLI ALLOGGI ALER IN VIA GOITO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA (NO CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>X° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO AMBERG-DESENZANO EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZINE A CONTRATTARE PER  AMPLIAMENTO PARCHEGGIO MOTOCICLI PRESSO LA MARATONA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD419CBD78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONI ALL'INIZIATIVA "ASPETTI OPERATIVI DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" - DESENZANO DEL GARDA, 11.05.2016 - CIG N.Z5B19CBB40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE A POMERIGGI FORMATIVI ANUSCA IN MATERIA DI STATI CIVILE, ANAGRAFE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  - APRILE-MAGGIO 2016 - CIG N. ZA419C902D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER  REALIZZAZIONE  ALLACCIAMENTO ELETTRICO OASI SAN FRANCESCO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z6719ACB6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALL'ING.FERRUCCIO MASSARDI PER VERIFICA DOCUMENTALE PROGETTI ED ACCERTAMENTO DGR 30.3.2016 N.X/5001 - CIG Z7019A5541</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE - AREA IN VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO DEL GARDA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2016 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI DI ANNUNCI FUNEBRI - SPESE DI RAPPRESENTANZA 2016 - PROCEDURA RDO IN SINTEL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z08180F221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA REGIONALE "PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA - 2016". APPROVAZIONE DEL PROGETTO "TESSERE LEGAMI PER PROMUOVERE PARITA'" E PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA PER LA SUA REALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S. L. P. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE (CR) GESTITA DALLA COOP. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIETA' BOCCIOFILA ANSPI GABBIANO TELLAROLI A SUPPORTO ATTIVITA' ORDINARIA E A PARZIALE COPERTURA SPESE AFFITTO LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD "2" ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA MINORE P.E. - PERIODO 01.05.2016/31.07.2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG ZB119867F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE A COROLLARIO DELL'EVENTO COLNAGO: SCIENZA E BICICLETTA - 6 MAGGIO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI PERIODO 15/4/2016-31/12/2016 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ARL LA CASCINA ONLUS -  CIG Z491943BA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE MONTICELLI FIORELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV ARTT. 79-80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DI UN ASSESSORE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINFRESCHI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA BRUNELLI - PROCEDURA SINTEL N. 75925546 CIG Z011945651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VARI IMMOBILI COMUNALI -  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA YOUSAVE SPA CIG Z4E1994749</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA FACCIATE EDIFICIO CORTILE CASTELLO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  -  ASSEGNAZIONE DITTA  CAVALLERI PAOLO - CIG Z291998FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE  PER PASSEGGIATA A LAGO TRAMITE MEPA ORDINE DIRETTO  D'ACQUISTO ODA - DITTA CALZOLARI SRL CIG ZF019BA8AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO PRILE 2016 - MARZO 2021 - CIG 6585036F99. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA AON SPA SEDE LEGALE MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE A SEMINARI DI STUDIO ANUSCA  SULLA CITTADINANZA ITALIANA - CIG N.ZF019B894E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI PARCO DEL LAGHETTO 2° LOTTO CUP I17B16000040004 CIG Z4B1973215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE  "AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI" (A.R.C.A.) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME - IV EDIZIONE. DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. - 3° ORDINATIVO DI FORNITURA - C.I.G. DERIVATO: ZBB19B1608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI E VARIE AREE COMUNALI - PERIODO 04.05.2016-03.05.2017 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z1D19AA9C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO E ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - ESTATE 2016 - CODICE CIG ZBC19B106B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RILEVATORE DI VELOCITA' IN VIA GIOTTO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC  CIG ZDE199898D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DIGITALE ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z0019B0EC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICAZIONE ILÒLUMINAZIONE PRESSO IL PARCHEGGIO VALLONE - CUP I14E15000450004  CIG 63918197E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI PRESSO I COMUNI DI BRESCIA, MANTOVA, SALO' E PESCHIERA D/G.  - MANIFESTAZIONI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI N. 4 CONCERTI TRIBUTO - ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ODA SUL ME.PA. NR.30 ROTOLI ETICHETTE BIADESIVE FOTO CARTA D'IDENTITA' SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO. F.APOLLONIO SPA DI BRESCIA CIG Z9A19AF88C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO  DI ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G E NEROSUBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE PENNELLO FRANGIFLUTTI PRESSO LA LEGA NAVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  REALIZZAZIONE NUOVE COLONNINE ELETTRICHE PER MERCATO DI DESENZANO D/G  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA CIG. Z3919AC8D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PIANO ESTATE SUCIRA 2016 - CIG ZEC19AC036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TELECAMERE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA  PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO  FUNZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONE E RELATIVA VIGILANZA IN MATERIA SISMICA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE IL 21 MAGGIO 2016 A PALAZZO TODESCHINI DEL LIBRO DI TULLIO FERRO "I VENTI DEL GARDA SI DANNO DELLE ARIE" E ACQUISTO DI 50 COPIE DEL LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO "5° BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO" - DGR N.4254/2012 E DDG N.1744/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD POLISPORTIVA 1CRK 360° A SUPPORTO MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO  A SUPPORTO MANIFESTAZIONE "IX FESTIVAL NED ENSEMBLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGRICULTURA FESTIVAL 2016. ASSSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI.EN.ISO 9001 - INETGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2016 - CIG Z451847FC7 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/MAGGIO 2017 - CIG Z17199D06F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ED IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER ANNI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. LLOYD'S SINDACATO QBE FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C.T. ANNO 2016 - POLIZZA N. A2LIA01222G - CIG 606591790E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CAG ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CASI DI ESENZIONE PER PARTICOLARE SITUAZIONE SOCIO - ECONOMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI CINQUE  MESI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TELECOM ITALIA SPA - CIG DERIVATO Z6B14254A8 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  CALCOLO STRUTTURE CONFORMI ALLA NCT 2008 AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA CATULLO-TREBESCHI ING. FERRUCCIO MASSARDI - CIG Z55198A27E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  RACCOLTA  ACQUE METEORICHE VIA DAL MOLIN  - CIG 6406402A2A CUP I17H15000650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI PER LA NATURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z19197F186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLNAGO CYCLING FESTIVAL CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO CIG ZB0192D032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE TOMBINATURA RIO FREDDO -  CUP I17B15000290004 CIG 6441814115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG ZD41995DAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRI' SYSTEM DELLA BIBLIOTECA CIVICA - CODICE CIG Z2E19810AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 - ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z16198D720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2016 CODICE CIG Z1A197C4B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TUBO PRESSO PALAZZO BAGATTA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG ZE6196E248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO CENTRO SOCIALE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE CLIMA SERVICE SRL -CI Z55196E26B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE  PRATICHE CVLPS - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASEGNAZIONE INCARICO SO. STS DI BRESCIA - CIG Z481969757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER MONOFACCIALI PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI - CIG Z511985CC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER VARIE MANIFESTAZIONI PREVISTE NEL CALENDARIO EVENTI. ASS. DITTA TEXMARKET SRL - CODICE CIG Z781982986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GIARDINO DEGLI ANGELI PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/GARDA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA  - CIG Z24194B9F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICAZIONE DELLA DETERMIANZIONE N.388 DEL 14.4.2016 CON LA  QUALE SONO STATI IDENTIFICATI I COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 17.3.2016 - MODIFICA RAGIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 7 APRILE 2016 SOC. DREAMS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI PARCO DEL LAGHETTO 2° LOTTO CUP I17B16000040004 CIG Z4B1973215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI  - RDO TRAMITE  SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - GEOM. SCHENA GIAMBATTISTA -  CIG Z8419693E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VIA CADUTI DEI LAGER - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL  - CIG ZF0196D063</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI (15.04.2016 - 31.12.2016)  CIG. Z491943BA4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO (CAT. D1). LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI IN LOC.TA' LORENZINO BASSO N.8 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016, 2017, 2018 - CIG 6660147F28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 297 DEL 22.03.2016.  RETTIFICA DATI FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO AUDIO VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE APRILE - DICEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z9C196D147.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI  PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI - CODICE CIG Z491943BA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER 6 ANNI. DITTA BRESCIA MOBILITA' -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016. CIG: 5466703207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E DI SERVIZI COMUNALI PER 1 ANNO.  ANDROPOLIS AMBIENTE - SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - LUGLIO 2016. CIG: 6239565BEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO FIRST CLASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SOFTWARE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2015DITTA GESINT SRL DI ROMA. ODA SUL ME.PA. CIG ZAC196CBC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E REVISIONI PERIODICHE MOTOMEZZI E CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO DI DESENZANO DEL GARDA CIG NR.Z471934CD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VASCA DA ACCUMULO PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN  CIG Z221953108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO PRESSO ARCHIVI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO - CIG Z901953144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N°161/2016 DEL 26-01-2016. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO TEATRO ALBERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE PER L'ANNO EDUCATIVO 2015/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI 6 AGENTI STAGIONALI  DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DGR 3789/2015 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI E SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016 O.D.A. ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA CIG NR. Z5119630DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. PERIODO 01/05/2016-30/04/2018   CIG 6612624DF0  -  COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE E MANIFESTAZIONI- SPESE DI RAPPRESENTANZA - PROCEDURA SINTEL CIG ZE2193CAF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BUDGET LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN VEICOLO ELETTRICO ALL'INTERNO DELL'INIZIATIVA "MOBILITA' SOSTENIBILE 100% GREEN" - CIG Z58194C020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MODIFICA BANNER PUBBLICITARI CODICE CIG ZC519603A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 CODICE CIG ZBE19566D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z72194517A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01.08.2016 - 31.07.2018. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA CIG 66548468A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. PERIODO 01/05/2016 - 30/04/2018. CIG 6612624DF0 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POSTERS MILLE MIGLIA - RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - REGIONE LOMBARDIA -  ASSEGNAZIONE DITTA GRAFICHE MARCHESINI SRL CIG ZAE191FAE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE C.I.T.- CST DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PART-TIME DELLE DIPENDENTI MENEGARDO MICHELA E VANNI ALESSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTO SPORTIVO  CODICE CIG ZB419475E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE  25 APRILE 2016 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER EVENTI CULTURALI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - ARCA. ASSEGNAZIONE DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC.COOP.ONLUS -  CIG: Z9E193ACDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI COMUNALI CIG: 5098544B99. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - CIG ZE91947965</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE  - PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA' DI CREDITI RELATIVI AD ALLOGGI COMUALI DI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO TERRITORIALE EURODESK ANNO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMUNE DI SAREZZO ENTE CAPOFILA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z8119311F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO - CIG ZB218283DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLERI PAOLO  - CIG  ZEA18297DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI PERIODICHE MOTOMEZZI E CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER UN PERIODO DI 18 MESI. PIATTAFORMA SINTEL ARCA LOMBARDIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG Z471934CD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI DA SVOLGERE PRESSO GLI  IMMOBILI  DI  PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO E  EX SCUOLA - VIA BONATA - DESENZANO D/G - FRAZ. S. MARTINO D/B  . ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO NON ARMATO  ALLA DITTA WOLF S.R.L. CIG: Z221935D59  E  SERVIZIO DI  ISPEZIONI CON PERSONALE ARMATO ALLA DITTA VIGILANZA GROUP S.C.A.R.L.  DI BRESCIA  CIG: ZDD1935DBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  SISTEMAZIONE DI VIA CASTELLO TRATTO COMPRESO DA VIA GARIBALDI A VIA STRETTA CASTELLO  - CUP I17H15000970004 CIG 6499283200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DGR 3789/2015 INZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE ANNO 2016 - INQUILINO SIG.RA M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINFRESCHI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE - CIG Z0C193217E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE DI INSERIMENTO PRESSO IL C.D.D. "2" ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - MINORE P. E. - PERIODO 14.03.2016/30.04.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO 01.04.2016-30.09.2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6548464B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MUNTIFUNZIONE PER SETTORE RISORSE UMANE -  ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE  NOLEGGIO 25  - LOTTO 1"-  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ATTIVITA' PER IMPLEMENTAZIONE STRUTTURA TERMINAL SERVICES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 APPARATO DI RETE PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA GUASTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016: ACQUISTO SUPPORTO TELEFONICO E FORMAZIONE PER LE FASI DI SCRUTINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI, ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE D'USO ANNO 2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI DA SVOLGERE PRESSO L' IMMOBILI  DI  PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO E  EX SCUOLA - VIA BONATA - DESENZANO D/G - FRAZ. S. MARTINO D/B  . PROROGA SERVIZIO DI PRESIDIO NON ARMATO  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA WOLF S.R.L. CIG: Z2E193017A  E  SERVIZIO DI  ISPEZIONI CON PERSONALE ARMATO ALLA DITTA VIGILANZA GROUP S.C.A.R.L.  DI BRESCIA  CIG: Z9219301F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO FACCIATE ASILO NIDO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI CIG Z071925C0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SPORTELLO AFFITTO REGIONALE - REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI ARDESIA IMMOBILIARE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 2° RATA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SOC.INVESTIMENTI CLARENSI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 2° RATA  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE  PER NUOVO CONTATORE IN VIA GOITO 8 - CIG Z7C192B765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG. PERRETTI DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE VIA CASTELLO TRATTO COMPRESO DA VIA GARIBALDI A VIA STRETTA CASTELLO -  RIFACIMENTO ALLACCIAMENTI  ACQUEDOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CUP I17H15000970004 CIG 6499283200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE A CORSO UNIVERSITA' DEL GARDA ANNO ACCADEMICO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA SERALI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORFIDO LUNGOLAGO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL  CIG Z2B1902D15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTIFURTO - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT - CIG Z691845D52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE W.A. MOZART PER MANIFESTAZIONE "GARDA LAKE INTERNATIONAL MUSIC MASTER 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA SPA - CIG ZEC18B2AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA  PER LA VENDITA DI AREE SU QUOTIDIANO  LOCALE - CIG Z8419273F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI DA SVOLGERE PRESSO L' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX SCUOLA - VIA BONATA - DESENZANO D/G - FRAZ. S. MARTINO D/B - PER IL  PERIODO DAL 24 AL 30.03.2016. SERVIZIO DI PRESIDIO NON ARMATO  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA WOLF S.R.L. CIG: ZD91925ACE  E  SERVIZIO DI  ISPEZIONI CON PERSONALE ARMATO ALLA DITTA VIGILANZA GROUP S.C.A.R.L.  DI BRESCIA  CIG: Z2D1925B82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA CAMMI GROUP SPA - CIG ZB518B2A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA COLORIFICIO ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA CASA COLORE SRL - CIG Z03183277E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PICCOLE SPESE PER INDIGENTI INABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI - INABILI RIICOVERATI  IN RESIDENZE ASSISTENZIALI CON SEDE IN COMUNI DIVERSI DA DESENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO APRILE / DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI - INABILI PRESSO LA RSA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE / DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA  NUOVA MACINATI SAS - CIG Z241832695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2016 - CIG Z4918326C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PEDIATRIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - PERIODO APRILE / DICEMBRE 2016. CIG 6239565BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E FORNITURA DI PASTI MENSA CENTRO SOCIALE E AUSILIARI - PASTI AL DOMICILIO  E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - PERIODO APRILE / DICEMBRE 2016 CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO APRILE / DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA CANONI DEMANIALI UTENZA ACQUA PUBBLICA (POZZI) ANNO 2016  E RIMBORSO DA PARTE DELLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DI DUE MESI  DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DEI SIG.RI S.G. E G.B. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI CON RDO SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI ARCA - CIG Z461919F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO NAUTICO "DIELLEFFE" A SUPPORTO MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO MANIFESTAZIONE - A.S.D. GARDA PRO BIKE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO 2016 - DITTA BEGHELLI SRL - CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA APRILE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CARTA, BUSTE E STAMPATI VARI INTESTATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 24 MESI. ASSEGNAZIONE DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL COMUNI SOC.COOP. DI SANTA SOFIA (FC) CIG NR.Z5818AF802</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE E FOSSI - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDIL SCAVI  - CIG Z021829813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO  -CIG ZB218283DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA MURATORE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI SRL - CIG Z4B182991F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DA PITTORE 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG ZEA18297DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE USCITE CULTURALI NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2015/16. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA SU SOFTWARE STIPENDI. ANNO 2016. CIG. N°  Z7F18C1FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA C/O SALE COMUNALI E MANIFESTAZIONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SOLE SERENO (PERIODO 1° APRILE 2016 - 31 MARZO 2017) CIG: ZC918FA82A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 399 DEL 08.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELLEPI SERVICE SRL  DEL SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE  -  CIG ZD618D3B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELLEPI SERVICE DEL  SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE E PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO - CIG N. Z3018E81F7;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA CARTINE TURISTICHE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA AZ COLOR SRL CIG: Z5818E4336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z4C1829964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ISPEZIONI CON PERSONALE ARMATO PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA'  SPIAGGIA D'ORO A DESENZANO D/G - PERIODO DAL 22 AL 30 MARZO 2016. ASSEGNAZIONE ALLA VIGILANZA GROUP SCARL - CIG: Z3B191A403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESIDIO NON ARMATO PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA'  SPIAGGIA D'ORO A DESENZANO D/G PERIODO DAL 22 AL 30 MARZO 2016. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA WOLF SRL. CIG: ZB91919FBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ROTOLINI ETICHETTE PROTOCOLLO MEDIANTE ODA - ME.PA. -  ASSEGNAZIONI ALLA  DITTA  ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA  CIG: ZBC190B927.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA PRESSO AREA LUDICO SPORTIVA IN LOC. SCATTOLINA - PERIODO 07.04.2016-31.03.2017 - CIG Z711907FAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA IMEPRMEABILIZZATORE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SUKL PATRIMONIO ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z7918298C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX - CIG Z441826B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER POSA PANNELLI E SEGGI ELETTORALI  IN OCCASIONE DEL REFERENDUM INDETTO IL 17.4..2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA CORRIERE BONATTI OMAR CIG Z1919077A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2016 - CIG 663349011F - RICONOSCIMENTO QUOTA GRATUITA' 3MC/ABITANTE -  CONTRIBUTO ANAC STAZIONE APPALTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO, CALAZAURE ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER ALLOGGI GESTITI DA ALER ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016 - CIG Z25190DCEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARTE DELLA CORRISPONDENZA  COMUNALE - PERIODO MARZO 2016-FEBBRAIO 2017. CIG Z5C188E0C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2015/2016 AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI FACILE CONSUMO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA ARTICOLI PUBBLIREDAZIONALI ANNO 2016 - CIG Z2418D3A32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA INSERTI PROMOZIONALE EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2016 - CIG Z6818DB379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DEGLI ACCESSI ALLE PIAZZE MALVEZZI E MATTEOTTI E ANTICIPO CHIUSURA LUNGOLAGO C. BATTISTI PER MANIFESTAZIONE FINE ANNO DEL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE A CORSO "NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016 IN MATERIA DI PERSONALE" - BRESCIA, 18.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI ESERCITATA PRESSO LA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA SITA IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE N.17 A CARICO DELLA SOCIETÀ AUMAI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PER IL PERIODO 1.3.2016 - 31.12.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI STABILITI CON ORDINANZA N.263 DEL 14.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO VERBALE SUAP  - CIG  ZAE190DF8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ATTIVITÀ DI "FORESTERIA LOMBARDA (EX AFFITTACAMERE)" DI P.LE FLEMING N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ATTIVITÀ DI "FORESTERIA LOMBARDA (EX AFFITTACAMERE)" DI VIA G. MARCONI S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MINORE C. M. GESTITO DALLA C. R. I. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2016 - SMART CIG Z5D180297E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA R.S.D. MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZINE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA BEZZECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VECIOLARE DELLA VIA DEGLI OLMI AD ESCLUSIONE DEI REISDENTI E FRONTISTI, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO PERICOLANTE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 21, DITTA NEWCO HOUSE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE IN VIA DEGLI OLMI 21/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI "VILLA ZANARDELLI" - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2016 -  ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z0A1829940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIALE MICHELANGELO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA L. DA VINCI E LA VIA ZADEI NEL GIORNO 28/12/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERALIZZAZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DALLE ORE 20.00 DEL  GIORNO 20.12.2016 ALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 07.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE STRADE BIANCHE ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA MORO SNC - CIG ZFA1827BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITA' ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/LUGLIO 2016 - CIG 5968187FB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO PER INAGIBILITA' DELL'IMMOBILE SITO IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE N.17, DI CUI AL FG.32 MAPP.90 DEL NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO D/G, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IL MERCATONE DELL'ABBIGLIAMENTO SRL ED IN GESTIONE ALLA SOCIETA' AUMAI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DELLA CALDAIAETTA A METANO INSTALLATA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.19, DI CUI AL FG. 27 MAPP.554 SUB.11 DEL NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETA' FRANCOLI ERIKA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA MADERGNAGO PER IL GIORNO 19.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO APRILE 2016 - MARZO 2021 ALLA DITTA AON (SPA)  - CIG 6585036F99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAVERSA DI VIA MENASASSO PER I GIORNI 14 E 15 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA MURATORE SU STRADE COMUNALI ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA CIG Z6B18298EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIALE MARCONI IL GIORNO 14.12.2016 DALLE ORE 5 ALLE ORE 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO DEL LUNGOLAGO C. BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA FELTRINELLI E VIA PORTO VECCHIO DAL 12/12/2016 FINO A FINE LAVORI DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2016 ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO CIG Z621829875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO -  ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z1D1845F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA RAMBOTTI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 78, DALLE ORE 8 ALLE ORE 10 DEL 09/12/2016 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA EDIL 2000, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA ANNUNCIATA IL 17/12/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DELLA MINORE Z. I. PRESSO IL CENTRO ACCOGLIENZA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17.03.2016/31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE ITALIA / EUROPA / ONU ALLE SCUOLE DESENZANESI - CIG ZD018F6C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA F. AGELLO DAL 05/12/2016 AL 06/12/2016 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BONVICINO DALL'INTERSEZIONE CON VIA ROMANINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA SEGANTINI NEL GIORNO 07/12/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM  INDETTO IL 17.4.2016 - ASSEGNAZIONE FORNITORI VARI  - CIG Z5019077C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA VITTORIO VENETO IL 02/12/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UNA FAMIGLIA IN +" CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE ANNI 2015/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU VIA CROAZIA E VIA FRANCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI M. A. PRESSO IL SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE (S.D.I.) GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  N. 2016/430 - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI P. A. ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA PARTE DELL'AREA DI SOSTA MARATONA IL GIORNO 04.12.2016 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 12.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE DEI COLLI STORICI, VIA SERIO, VIA MANTOVA, VIA U.LA MALFA, VIA MEZZOCOLLE, VIA IRTA, VIA COMO, VIA MONTESUELLO, VIA C. DALL'EGEO, LOC. MONTEALTO, VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DAL 30/11/2016 AL 20/12/2016 DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA GALGALA" PER I SIGG.RI M. G. - M. M. - M. R. - C. P. - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA VIA MONTE SUELLO 82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI C. S. AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, PERSONE CON DISABIITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - PERIODO 1.08.2014/31.07.2017 - CIG 5768115F10 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GEN. ACHILLE PAPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA SU VIA DI VITTORIO PER MANIFESTAZIONE "TESSERAMENTO ALPINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO ESTIVO, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL DI SANTORSO (VI) CIG Z3318F7107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VACCAROLO I 4 IN DATA 28/11/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DIVISA ESTIVA PER I MESSI NOTIFICATORI. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI SNC DI BRESCIA  CIG Z2118F7019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO PER  COLLEGAMENTI TELEFONICI STRAORDINARI NEI GIORNI DELLE VOTAZIONI E PER LA RACCOLTA DEI DATI - TELECOM SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MONTE BRUNO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEL POSTEGGIO ISOLATO N.8 DI PIAZZA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 - ACQUISTO PASSWORD ON-LINE COMPLETA E PERSONALIZZATA  MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. - ME.PA. - DITTA F.APOLLONIO &amp; C. DI BRESCIA - CIG: Z6418ABD79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA CUSTOZA, VIA VENEZIA E VIA DOLARICI DAL 23/11/2016 AL 30/11/2016 DALLE 7 ALLE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI SOCIETA' YOUSAVE SPA - CIG 5836180816 CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016- ASSEGNAZIONE DITTA BRESCIA TRASPORTI SPA  - CUP I19E11000890006 CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA SCAVI ROMANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CHIUSURA PISTA CICLABILE VIALE AGELLO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI  DI UNA LAVORATRICE TITOLARE DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D.LGS 468/1997. PROGETTO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE MONTECORNO DALLE ORE 7 DEL 16/11/2016 FINO A FINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 197 DEL 04.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONI AL CORSO SULLA DIGITALIZZAZIONE - VERONA 21.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA DEL PILANDRO NEI GIORNI 21-22 NOVEMBRE 2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" - CIG 3600544EE3 - CIG DERIVATO X8F1884EB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA DEGLI OLMI NEI GIORNI 16-17-18 NOVEMBRE E 21-22 NOVEMBRE DALLE ORE 8 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE 2016 - ISCRIZIONI AL CORSO "CONTROLLI AMMINISTRATIVI E ATTIVITA' SANZIONARIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA V. VENETO DAL 16/11/2016 AL 18/11/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CALCINARDI IN DATA 16/11/2016 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 17,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2016  BANDI SERVIZIO CIVICO E ASSISTENZA MOSTRE GALLERIA CIVICA BOSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA LECCO DAL 16/11/2016 AL 18/11/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO LICENZE PER GESTIONE CONTROLLO REMOTO ASSISTENZA UTENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RESIDENZE IL GIORNO 12/11/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 13 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN UN TRATTO DI VIA IRTA PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI E RIMBORSI AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE -  IMPEGNO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RESIDENZE IL GIORNO 11/11/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 20 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN UN TRATTO DI VIA IRTA PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' PER CONTROLLO BANCA DATI ANAGRAFE DEI RESIDENTI IN PREVISIONE DEL SUBENTRO IN A.N.P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CHIUSURA PISTA CICLABILE VIALE AGELLO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE INDETTO PER IL 17 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  DITTA REDINI SRL - CIG ZF718D3938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN VIA PALATUCCI E IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE DAL 07/11/2016 AL 07/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA MONTE SUELLO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA MONTE SUELLO E VIA VALEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ACCISA TRASPORTO URBANO PER LIQUIDAZIONE AL DOTT.ANDREA DANTE IN QUALITA' DI LIQUIDATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA GARDA TRASPORTI SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DI  VIA ANNUNCIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO - ASSEGNAZIONE   DITTA BONATTI CLAUDIO  GIANNI - CIG  Z4918F6A36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA STALLI DI SOSTA E CHIUSURA STRADE MANIFESTAZIONE "MATTONCINI IN CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ANNO 2016. CIG 6404066272.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICAZIONE DI ATTI A MEZZO POSTA E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA CONNESSE CON LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI  -  POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA SU VIALE MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE SULLA VIA A. BONVICINO DAL 26/10/2016 AL 28/10/2016 E IL 31/10/2016 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 17,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIAZIONE D2 - 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE 2016 -  ISCRIZIONE A CORSO SUI SERVIZI FUNERARI, CIMITERIALI E CENNI DI POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA RONCHEDONE DAL 27/10/2016 AL 28/10/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA GREZZE IL 14 E 25/10/2016 DALLE ORE 7:00 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PROMOZIONALE - CIG Z3718E3956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE RINVENUTA SUL TERRRITORIO COMUNALE - CIG Z4218F2993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BENEDETTO CROCE E DI VIA CIRCONVALLAZIONE IN DATA 22/10/2016 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI OMAGGI PER MANIFESTAZIONI, CERIMONIE, GEMELLAGGI QUALI SPESE DI RAPPRESENTANZA, DI ACCESSORI E OGGETTI VARI PER LA PROMOZIONE ISTITUZIONALE - DITTA ZANOLLI CIG Z9C18EED83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITÀ DI ¿SERATE DANZANTI¿ DI CUI ALLA S.C.I.A.  PERVENUTA IL 06/09/2016 ¿ PROT. N. 39011 RIGUARDANTE L¿ATTIVITÀ DI "TEATRO, AUDITORIUM-CONVEGNO, CONCERTI E TRATTENIMENTI MUSICALI, PIANO BAR, MUSICA DAL VIVO, SERATE DANZANTI, CINEPROIEZIONI, EVENTI" ESERCITATA PRESSO I LOCALI DI VIA S. MARIA N.  49 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE K. R. PRESSO COMUNITA' CASA DELLA FRATERNITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA STALLI DI SOSTA LIBERA VIA ERIDIO E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO SUI QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA GHERLA E DI VIA GARIBALDI TRATTO DALLA ROTATORIA DI VIA GRAMSCI FINO ALLA PIAZZA GARIBALDI IN DATA 19/10/2016 DALLE ORE 13 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI  COMPONENTI  DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDERIA DEL 17 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VARIE VIE DAL 18/10/2016 AL 28/10/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DI  VIA ANNUNCIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA VALIDAZIONE  DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO (ECI) PREVIDENZIALE E PER  IL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE  CIG. N. Z3018E81F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z14184D3A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PISTA CICLABILE VIALE AGELLO E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO ALPINI DEL 2° RAGGRUPPAMENTO 15/16 OTTOBRE 2016 - MODIFICHE ALLA VIABILITA' CITTADINA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  TRAMITE PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE  IN LOC.TA' SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA GRAMSCI DAL 12/10/2016 AL 14/10/2016 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO ALPINI DEL 2° RAGGRUPPAMENTO 15/16 OTTOBRE 2016 - MODIFICHE ALLA VIABILITA' CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015 - ESCLUSIONE DOMANDA DELLA SIG.RA C. S. - APPROVAZIONE 3° ELENCO BENEFICIARI E IMPORTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2016 - 30.04.2018  RINNOVABILI FINO AL 30.04.2020. CIG: ZA918D157D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULLE AREE DI SOSTA IN VIA COMMISARIO PALATUCCI E IN VIA CALABRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE ETTORE ANDREIS DAL 06/10/2016 AL 13/10/2016 DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI BONIFICA, ELABORAZIONE E STAMPA MASSIVA DELLE LIQUIDAZIONI IMU PER L'ANNO 2012 MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. - ME.PA. DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA  - CIG: ZE618DCE92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BUON COMPLEANNO ITALIA" - 13 MARZO 2016 - ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DEL PARCHEGGIO SUD STAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MONTONALE BASSO DALL'INTERSEZIONE CON LOC. CONTA DAL 03/10/2016 AL 04/10/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2016 RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLERI PAOLO - CIG ZEA18297DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PRATOMAGGIORE IN DATA 05/10/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2016 RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDIL SCAVI - CIG Z021829813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG. N. ZD618D3B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA GRAMSCI IL 03/10/2016 DALLE ORE 20:00 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA AREA DI SOSTA  "MARATONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE RINVENUTA SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZB118DC435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFUTO E ANTINCENDIO ANNO 2016 RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  DITTA ALFA ALERT CIG Z691845D5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI PIAZZA CAPPELLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIA MONTE GRAPPA E SU VIA RIVALI DI SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERTI PUBBLICITARI PUBBLICAZIONE "DESENZANO 2020" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA COLLI STORICI DAL GIORNO 29/09/2016 AL GIORNO 30/09/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER STRADE ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA - CIG ZEC18B2AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2016  - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA CAMMI GROUP SPA - CIG ZB518B2A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CESARE BATTISTI,  PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "MOSTRA MERCATO SU BENESSERE E SALUTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE - PERIODO APRILE 2016/MARZO 2021 - CIG 6585036F99 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA G. MARCONI IL 22/09/2016 DALLE ORE 5:00 ALLE ORE 7:45 E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA DAL 22/02/2016 AL 29/09/2016 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 12 E DALLE ORE 13 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI DI DESENZANO DEL GARDA O.N.L.U.S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE LUNGOLAGO C. BATTISTI ED IN VIA VIGHENZI DAL 22/9/2016 AL 23/9/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 22565/2014 RGNR E N. 13067/2015  R.G. G.I.P. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA COLOMBAE DI CASTIGLIONE ED IN VIA CARNAROLO IL 21/09/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA SAN PIETRO FRONTE CIVICO 51 IL 15/09/2016 ED IL 19/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI  DI UNA LAVORATRICE TITOLARE DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D.LGS 468/1997. PROGETTO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 24 MESI CIG NR.Z14184D3A3. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PULI CENTER TECNO SNC DI DARFO BOARIO TERME (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA 185/16 - ISTITUZIONE STALLO RISERVATO A DIVERSAMENTE ABILI IN VIA IRTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEI BANCHI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' A DESENZANO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAPPELLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, CON PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. PERIODO 01/05/2016 - 30/04/2018 PROROGABILE  FINO AL 30/04/2020. CIG 6612624DF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - FORNITURA GENERI ALIMENTARI - CIG ZBD18CCA7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN LOC. FENILAZZO INTERSEZIONE CON VIA MORONE DAL GIORNO 12/09/2016 AL GIORNO 15/09/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O   MOVIERE IN VIA RIO BRASA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 23 I GIORNI 06 E 07/09/2016 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIEGHEVOLI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 DEI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO , IN VIA CESARE BATTISTI TRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA GRAMSCI E L'INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI PER IL GIORNO 05/09/2016 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 17.00 PER INTERVENTI SULLA LINEA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ABBONAMENTI A PERIODICI, QUOTIDIANI E BANCHE DATI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE DI DESENZANO D/G. - ANNO 2016 -  REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DIAFRAMMA SRL DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 34/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO SPONSARIZZAZIONE CON POSA CARTELLI IN ROTATORIA N.25  E MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA GARIBALDI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA RIO BRASA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 23 DAL 02/09/2016 AL 06/09/2016 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 12.00 E DALLE 13,00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015, N.23 "EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO: MODIFICHE AL TITOLO I E AL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N.33". PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI ALCUNE VIE CITTADINE IL GIORNO 04.09.2016 PER  MANIFESTAZIONE DI MTB "4°XC DELLA BATTAGLIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DI VIA C. BATTISTI,  DELLA PIAZZA MATTEOTTI, DI PIAZZA CAPPELLETTI, PIAZZA FELTRINELLI E PARTE DI VIA GRAMSCI NELLA GIORNATA DEL 3 SETTEMBRE  2015, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA  MANIFESTAZIONE "LUCI SUL LAGO - SPECIALE NOTTE BIANCA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI GARANZIA DGR  3789/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO NIVI CREDIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA ADIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERE IN VIALE F. AGELLO IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA CON VIA C. STORICI DAL 31/08/2016 AL 05/09/2016 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO E ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - PRIMAVERA 2016 - CODICE CIG ZF218AB3B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO A DIVERSAMENTE ABILI IN VIA IRTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015 - APPROVAZIONE 2° ELENCO BENEFICIARI E IMPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU VIA GIULIO CESARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DALLA SIG.RA T. D. E DALLE FIGLIE MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.03.2016/30.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TRIBUTO AI QUEEN" PREVISTA PER IL GIORNO 26.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTELA DEI CIPRESSI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZE4189BDC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DUGAZZE E IN VIA MINCIO DAL 24/08/2016 AL 29/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA COLORIFICIO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CASA COLORE SRL - CIG Z03183277E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - RDO TRAMITEL SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA MACINATI SAS CIG Z241832695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIA MONTE GRAPPA E SU VIA RIVALI DI SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO , IN VIA CESARE BATTISTI PER IL GIORNO 01/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC - CIG Z4918326C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TRIBUTO AI QUEEN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CARTA, BUSTE E STAMPATI INTESTATI VARI PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI PER 24 MESI. PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG NR. Z5818AF802</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE RADIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DURATA 5 ANNI. CIG 655865989E. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. SRL DI CENE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE DEGLI ARTIGIANI, VIA INNOCENTA, VIA BARBARANO, VIA CIRCONVALLAZIONE, VIA COMBONI, VIA PASCOLI DAL 24/8/2016 AL 8/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CURIEL NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BONVICINO E VIA ZADEI DALLE ORE 8 ALLE 18:00 DI GIOVEDI' 18 AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LE ASSOCIAZIONI CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E SOC. S. VINCENZO DE PAOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA' - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE LUNGO LE VIE GOLDA MEIR, VIA M.K. GANDHI, VIA DEI MILLE, VIA UNITA' D'ITALIA  DAL 29/08/2016 AL 21/12/2016 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO PER ALIENAZIONE IMMOBILE EX ITC DITTA  -  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA MEDIAGRAPHIC SRL - CIG ZEB18A16E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIGUARDANTE IL DIVIETO DI UTILIZZO PER INAGIBILITA'DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TOGLIATTI ANGOLO VIA DE GASPERI DI CUI AL FG. 21 MAPP. 50 SUB. 26-33-34 - NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETA' DELLA SOC.TA' I.B.A. SNC DI BONATTI GERMANO E ANSELMI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SCUOLA COMUNALE  -  INTEGRAZIONE GRADUATORIA  A.S. 2015/2016 EX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1044/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO PER INAGIBILITA' DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TOGLIATTI ANGOLO VIA DE GASPERI DI CUI AL FG. 21 MAPP.50 SUB. 26-33-34 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETA' DELLA SOC.TA' I.B.A. SNC DI BONATTI  SILVANO E ANSELMI LUCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE  - PERIODO 1.1.2016 - 31.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MAZZINI DALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA DUOMO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIATTI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 14:30 DI MERCOLEDÌ 10 AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA DOLCI ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' INTERSEZIONE VIA RAMBOTTI VIA ERIDIO - INVERSIONE SEGNALE DI STOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO A ROTAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>41° FESTA DEL VINO, MODIFICHE ALLA VIABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VICOLO SAN GIOVANNI PER IL GIORNO 11.08.2016 CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE EX D.LGS 81/2008 - ANNO 2016-2017 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BONVICINO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SEGANTINI ALL'INTERSEZIONE CON VIA ROMANINO IN DATA 31/08/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI CONTRASSEGNI PER DISABILI E BOLLINI OLOGRAFICI  INTESTATI PER LA POLIZIA LOCALE MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. - ME.PA.  DITTA GRAFICHE E. GASPARI - CIG: ZB518889F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO PER INAGIBILITA' DELL'IMMOBILE DI CUI AL FG.19 MAPPALE 379 SUB.4-5-6-7-8 DI PROPRIETA' DEL SIG. TAGLIERI MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PARTE DELLA CORRISPONDENZA  COMUNALE - PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 . CIG Z5C188E0C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BONVICINO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SEGANTINI ALL'INTERSEZIONE CON VIA ROMANINO IN DATA 31/08/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AZIONI DELLA SOCIETA' AEROPORTO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA - PRESA D'ATTO PROCEDURA DI GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VIVALDI DALL'INTERSEZIONE CON VIA COMBONI ALL'INTERSEZIONE CON VIA ALBINONI IN DATA 29/08/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA IN MATERIA DI RIFIUTI PRODOTTI DA ALBERGO MAYER E SPLENDID CON SEDE IN PIAZZA ULISSE PAPA N.10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO E PRONTA REPERIBILITA'  AI  DIPENDENTI. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE STRADE BIANCHE ANNO 2016 RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA MORO SNC - CIG ZFA1827BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DEL PORTO DI RIVOLTELLA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI E ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A MOTOCICLI E CICLOMOTORI NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA 50^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG Z1518959D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SANT'ANGELA MERICI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON PIAZZALE BAGATTA E VICOLO MOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA DI VIA TRAVERSA I° VACCAROLO DAL 02/08/2016 AL 03/08/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 18:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA BONATA DAL 28/07/2016 AL 05/08/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESENTATO DA INIZIATIVE TURISTICHE DI ROBERTO COLOMBERA E C. SNC AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CROCEFISSO IN DATA 28/07/2016 DALLE ORE 6 ALLE ORE 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESENTATO DA BAR AGORA' DI DE TOGNI DANIELA E MASSIMO SNC AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI  VIA DANTE ALIGHIERI DALL'INTERSEZIONE CON VIA BERTANZA ALL'INTERSEZIONE CON VIALE CAVOUR PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL 22/07/2016 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIA MONTE GRAPPA E SU VIA RIVALI DI SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESENTATO DA CAFFE' ITALIA  ED ALTRI AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU CENTRALINO CENTRO SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TRIBUTO A RENATO ZERO" PREVISTA PER IL GIORNO 30.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA BARDOLINO IN DATA 26/07/2016 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PROVVISORIO RISORSE DECENTRATE  PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG. C. L. - PERIODO 1.03.2016/30.04.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA RONCHEDONE DAL GIORNO 14/07/2016 AL GIORNO 29/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2016 RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO - CIG ZB218283DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE SU IMMOBILI COMUNALI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA EDIL ERTOLETTI  SRL - CIG Z4B182991F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TRAVERSA VIA GHERLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROMA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA CANTAMESSE DAL 14.07.2016 AL 15.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2016 RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z4C1829964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IMPERMEABILIZZATORE PER  RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z7918298C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA DANTE ALIGHIERI DALL'INTESEZIONE CON VIA BERTANZA A VIALE CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE SU STRADE COMUNALI ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA CASA SERENA  - CIG Z6B18298EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SU TRATTO DI PIAZZA PER LA CONCORDIA E SU VIA CROAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO (CAT.D1) PRESSO L'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA N. SAURO DAL NUM. CIVICO 9 AL NUM. CIVICO 37 DAL 13/07/2016 AL 15/07/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG Z621829875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL LUNGOLAGO CESARE BATTISTI E CHIUSURA DI PIAZZA CAPPELLETTI PER IL GIORNO 09.07.2016 - MANIFESTAZIONE "QUINTA TAPPA DEL CAMPIONATO BISSE 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARTICOLI DA CUCINA PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE  - CIG ZDE1888940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PIAZZA FELTRINELLI OGNI MERCOLEDI' DAL 6 LUGLIO AL 14 SETTEMBRE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTI BIANCHE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL  ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX CIG Z441826B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 122/16 (ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ABUSIVA IN PIAZZA MATTEOTTI 23 A CARICO DI CIRCUS SAS NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BROGNOLI UGO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 123/16 (ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA  - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ABUSIVA IN PIAZZZA MATTEOTTI 16 A CARICO DI GARDA BEACH SRL NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BROGNOLI UGO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL  ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL CIG Z0A1829940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA VENEZIA DAL GIORNO 04/07/2016 AL GIORNO 08/07/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z1D1845F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SISTEMAZIONE VIA CASTELLO  TRATTO COMPRESO DA VIA GARIBALDI A VIA STRETTA CASTELLO CUP I17H15000970004 CIG 6499283200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI SULLA ROTATORIA TRA VIA COLLI STORICI E VIA GIOVANNI XXIII DAL 29/06/2016 AL 04/07/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO ASCENSORE FABBRICATO ALER VIA GHERLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ALER DI BRESCIA - CIG Z881884FC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA PASSEGGIATA A LAGO NEI GIORNI 28 E 29 GIUGNO 2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE A CORSI DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSI POMERIDIANI DI LINGUA RUSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI PIAZZA FELTRINELLI IL GIORNO 29 GIUGNO 2016 PER MANIFESTAZIONE NOTTI BIANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. E PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E LA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI CON VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA LAVANDA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI":  ABBONAMENTI PERIODICI RINNOVO ANNUALE CODICE CIG ZE1187FDDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO AUDIO VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z11187AF3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA BARDOLINO DA CIVICO 27 AL CIVICO 31 NEL GIORNO 27/6/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI, ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE D'USO ANNO 2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA RDO SU ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLA GIORNATA DEL 26 GIUGNO 2016 IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO CON LINEA ELETTRICA GANFO SAN ROCCO APPARTENENTE RIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA UGO FOSCOLO DAL GIORNO 27/06/2016 AL GIORNO 29/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DES'E' - ASSEGNAZIONE UBIFILM DETERMINAZIONE N. 60 DEL 19.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA PRATOMAGGIORE DAL 28/06/2016 AL GIORNO 30/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA SILLA IL GIORNO 28/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN.ISO 9001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2016 - CIG Z451847FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA VERDI DAL NUM. CIVICO 19 AL NUM. CIVICO 23 NEL GIORNO 29/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E DEL PUNTO DI INCONTRO DI SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER APPALTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO APRILE 2016 - MARZO 2021 - CIG 6585036F99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORD. N. 84 DEL 11/05/2016 DI ISITRUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA COLLI STORICI DAL 30/06/2016 AL 29/07/2016 DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA EL ALAMEIN, VIA SARCA E IN VIA MONTECORNO DAL 24/06/2016 AL 06/07/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO MARCIAPIEDE AI PEDONI E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA T. DAL MOLIN 46 DAL 22/06/2016 AL 27/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI A RICORSO RG 1027/2015 AVANTI AL TAR DI BRESCIA AVVERSO ATTI DIRIGENZIALI PROVINCIA DI BRESCIA NN. 8877 E 8878 DEL 23.12.2015 - DITTA VALLI SPA IMPIANTO BIOGAS IN COMUNE DI LONATO DEL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "EMERGENZA FREDDO - ASSISTENZA HOMELESS" IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA DI DESENZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOALRE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA COMM. PALATUCCI NEL GIORNO 22/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERANTO E/O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA DAL MOLIN 46 DAL 22/06/2016 AL 27/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE 18 PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PALO E PERICOLANTI E MARCI SU MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI PER SPIAGGIA ATTREZZATA PORTO RIVOLTELLA - AREA VERDE LOCALITA' VILLA DE ASMUNDIS - PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA - AREA VERDE LOCALITA' SAN FRANCESCO - SPIAGGIA LOCALITA' DESENZANINO - AREA VERDE E PARCHEGGI LOCALITA' MARATONA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - SOTTOPASSO DESENZANO - VIADOTTO VIA BEZZECCA - SOTTOVIA PRATOMAGGIORE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI DI VIA GAMBARA, TRATTO A FONDO CHIUSO, PER IL GIORNO 27.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' OBBLIGATORIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI -  AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E SETTORI "SERVIZI ALL'ISTRUZIONE" E "SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV ARTT. 79-80 DEL D. LGS. N. 267/2000 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTESA SAN PAOLO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA G. DI VITTORIO E DIVIETO DI SOSTA DA INCROCIO CON VIA GALLICA FINO AL CIVICO 108 DI VIA G. DI VITTORIO DAL 21/06/2016 AL 23/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TRAMITE R.D.O.PIATTAFORMA SINTEL - ARCA SERVIZIO PER ESERCITAZIONI ELEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE 2016 - ASSEGNAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG: ZDA1819986.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA DEI PASSAGGIO PEDONALE NELLA'REA COMPRESA FRA IL PARCHEGGIO MARATONA E VIA T. DAL MOLIN (FINO A HOTEL ESTEE) DAL 20/06/2016 AL 02/07/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITA' UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATRICE DELL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI INTERSEZIONE CON VIA DESENZANINO FINO AL CIVICO 3 NEL GIORNO 22/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" A FAVORE DELLA SIG.RA S.M.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECONOMATO FINO ALLA FINE DEL MANDATO DEL SINDACO - AREA SERVIZI FINANZIARI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RESTAURO PIANOFORTE DELLA BIBLIOTECA CIVICA IN VILLA BRUNATI. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZC0185320A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ABUSIVA IN PIAZZA MATTEOTTI 16 A CARICO DI GARDA BEACH SRL NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BROGNOLI UGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ABUSIVA IN PIAZZA MATTEOTTI 23 A CARICO DI CIRCUS SAS NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BROGNOLI UGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI DEL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  FINO ALLA FINE DELL'ATTUALE MANDATO AMMINISTRATIVO  - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO "LICENZA OMBRELLO MPLC" PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER L'UTENZA. CIG Z9D185ECB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE TRIBUTI FINO ALLA FINE DEL MANDATO DEL SINDACO - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 24 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PIATTAFORMA SINTEL ARCA SPA. CIG NR. Z14184D3A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZA FELTRINELLI E TRATTO DI PIAZZA CAPPELLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATANELL'AREA A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTIDALLE ORE 18.30 A FINE MANIFESTAZIONE , OGNI MERCOLEDI' DAL  15 GIUGNO 2016 AL 14 SETTEMBRE 2016, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTI BIANCHE DESENZANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI  -  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI FINANZIARI FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DELL'AREA DI SOSTA NELLA ZTL DI VIA ANNUNCIATA NELLA GIORNATA DEL 15.06.2016 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 17.00, PER PERMETTERE I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE ELETTRICA DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI ULTERIORI FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO  - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE BEATO G. TOVINI ONLUS PER PREOGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE". EROGAZIONE QUOTA DAL FONDO DI GARANZIA A SEGUITO DI ESCUSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INTEGRAZIONE ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' MOBILITY MANAGER - DIPENDENTE SERGIO MURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO - CODICE CIG ZD9184B660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA SILLA NEL GIORNO 21/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' COORDINATORE ADDETTI ALLE MANUTENZIONI - DIPENDENTE FILIPPINI MIRKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 4  TENDE VENEZIANE  PRESSO INFOPOINT ALLA  STAZIONE DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE E PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO MOSTRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" E IL CASTELLO DI DESENZANO - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SERIO NEL GIORNO 20/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INSTALLAZIONE CONTROLLO VARCHI RDO TRAMITE SINTEL  REGIONE LOMBARDIA -   ING.SAURO BARBO' - CIG Z2018410D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO SW ESTRATTORE DATI  XML PER OIL - ASS. MAGGIOLI SPA CIG Z5D1852515</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VICOLO SAN GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO - CIG Z1D1845F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DEL FABBRO NEL GIORNO 14/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTE DEL SERVIZIO DI NTERCONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA DI AGID COMPRESO PORTALE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO  ONLINE - ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA MEDIANTE PARTNER TECNOLOGICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI E ALTRO MATERIALE PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - AGGIUDICAZIONE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL  - CIG Z6C1800942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO "MARATONA" IL GIORNO 12.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP ALLA SIG.RA B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ANNO 2016 CIG Z691845D5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISIORIA  BANDO ERP II SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' IN VIA SANT'ANGELA MERICI  E IN VIA MONTEGRAPPA NEI GIORNI 9-10-13 E 15 GIUGNO 2016 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18.00 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DIPENDENTE CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ANDREIS DAL GIORNO 13/06/2016 AL GIORNO 24/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2016 -  RDO PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z341825B09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2016 - PROCEDURA RDO PIATTAFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOTT.SSA DE ANTONI RACHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E LA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI CON VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PLAYGROUND".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA RAMBOTTI  PER IL GIORNO 09/06/2016  DALLE ORE 7 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE  OBBLIGATORIA A CARICO ENTE  DOVUTA ALL'ARAN  PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA . ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA - ARCH. DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA VENEZIA DAL 07/06/2016 AL 08/06/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - GEOM.LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE CAVOUR ALL'ALTEZZA N. CIV. 43, VIA ZADEI IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA D. ALIGHIERI, VIA CADUTI DEI LAGER IN PROSSIMITA' DELL'INGRESSO RISERVATO VIGILI DEL FUOCO, VIA MONTESUELLO N. CIV. 7 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CADUTI DELL'EGEO, VIA G. GIUSEPPE IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA S. BENEDETTO, VIA MEZZOCOLLE IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA MARCONI E IN VIA BONVICINO DAL 08/06/2016 AL 30/06/2016 DALLE ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE  ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP. ING.LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI  ANNO 2015 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA VENEZIA DAL 07/06/2016 AL 08/06/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA GHIDONI MAGDA - ISTRUTTORE AMM.VO - CONTABILE (CAT. C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE EX D.LGS 81/2008 - ANNO 2016-2018 - CIG Z151828A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA AMMINISTRAZIONI  PER LA COPERTURA DEL  POSTI DI DIRIGENTE PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA RAMBOTTI PER IL GIORNO 09/06/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO CUORI BEN NATI  DENOMINATA "APERTURA ESTATE 2016 - RISOLTELLA" PREVISTA PER IL GIORNO 18.06.2015 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PROGETTO FORMATIVO DOTECOMUNE AVVISO 5/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI DI ANNUNCI FUNEBRI - SPESE DI RAPPRESENTANZA 2016 -  PROCEDURA RDO IN SINTEL - CIG  Z08180F221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CREDITO DELLA DITTA SANDRINI SPA ALLA BANCA  DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO SOC.COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2017 - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE: DUGAZZE, LOC. SAN PIETRO, PARCHEGGIO VIA MONTESEUELLO, PARCHEGGIO VIA COMBONI, RAPPEZZI VARI, VIA MINCIO, VIA RIO FREDDO, VIA FRANCIA, VIA G. CESARE, VIA SCOLASTICA, VIA BEZZECCA E VIA SAN BENEDETTO DAL 06/06/2016 AL 17/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA, SETTORI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE  E SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 12/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 103/14 DEL 22.05.2014 VIA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED ALTA PROFESSIONALITA' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE AL CORSO "NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' PER LA GESTIONE DEL PERSONALE" - MESTRE, 03.02.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VIA MENASASSO DAL 31/05/2016 AL 01/06/2016 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:00 PER IL TEMPO ESCLUSIVAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0A181BDA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AUTISTA DI SCUOLABUS (CAT.B3). AVVISO DI  SELEZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIA BENEDETTO CROCE E SU VIA DEGLI OLMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 PACCHETTI PREPAGATI DA 5.000 SMS AVVISO/NOTIFICA , CREDITO/MOROSITA' PER SOFTWARE SCHOOL-CARD. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA. SMART CIG: Z8A1819B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA LOC. COLOMBA ALTA E DALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTE CROCE (LIBERO ACCESSO ALL'OSPEDALE) ALL'INTERSEZIONE CON VIA MARZABOTTO NEL GIORNO 01/06/2016 DALLE ORE 8 ALLE OR E 18. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' ) - DIPENDENTE SIG.RA GIUSEPPINA TUMMINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" A FAVORE DEL SIG. T.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E LA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI CON VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE RIVISITATO "ODISSEY ON THE LAKE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA S.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA N. F. - PERIODO 1.02.2016/30.04.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE O RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30 NELLE VIE MONTECORNO, MURACCHETTE, GHERLA, LORENZINI E MAZZINI DAL 25/05/2016 AL 10/06/2016 CON L'ESCLUSIONE DEL 31/05/2016 DAKKE ORE 6 ALLE ORE 15 DEL SABATO POMERIGGIO E DEI  FESTIVI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE  FROZATA IN VIA GHERLA DALLE ORE 8:30 DEL 25/05/2016 ALLE ORE 18 DEL 26/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE E DEGLI ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2017/AGOSTO 2020, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA TECNICA DI 6 MESI - CIG 68744775E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI, VIA VIGHENZI, VIA SAN BENDETTO DAL GIORNO 23/05/2016 AL GIORNO 27/05/2016 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18 E CHIUSURA ESCLUSO I RESIDENTI E E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LORENZINI IL GIORNO 25/05/2016 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURE  DI MOBILITA'  OBBLIGATORIA E VOLONTARIA  DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZION I- ART.34 BIS  E ART.30 -PER LA COPERTURA DI ALCUNI POSTI PREVISTI DAL PIANO OCCUPAZIONALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "PALPITI DEL CUORE" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA VIA TRAVERSA I° VACCAROLO NEL GIORNO 24/05/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI UN REGISTRO PERMESSI DI COSTRUIRE / D.I.A. PER  IL SETTORE DI URBANISTICA E TERRITORIO MEDIANTE O.D.A. - ME.PA. - C.I.G.: Z53183081C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG  Z241832695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RISULTANZE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E DI ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO GENNAIO 2017 - AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FORTUNATA SPOSETTI NEL GIORNO 23/05/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI (PARTE CENTRALE) DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00 DEL 21.05.2016, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "EL ME SALAM L'È PO' BÙ DEL TÒ"" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "NOLATER DE LA RIA DEL LAC".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG  Z241832695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA DI MERITO RELATIVA ALLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2016: AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI.  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>11° MEETING DEL GARDA - CAMPIONATO ITALIANO DI HANDBIKE, 22.05.2016 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG  Z241832695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL SIG. A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA VENEZIA COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E VIA PAPA PAOLO VI DALLE ORE 8;30 DI GIOVEDI  19 MAGGIO 2016 ALLE ORE 18 DI VENERDI 20 MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. STUDIO GARZON PER I SEGUENTI SERVIZI: 1)PREDISPOSIZ.DENUNCE IVA/IRAP 2016- CONTO ECONOMICO REL. ANNO 2015-INVIO BOLLETTINO INTERAZIONE 2016- FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 82 DEL 09/05/2016 DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE S. PELLICO E IN VIA PRATOMAGGIORE DAL 16/05/2016 AL 20/05/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19. PER IL TEMPO ESLCUSIVAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (CAT.C) PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP ALLA SIG.RA B. M. E.  (3° COMUNE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA VISITA CULTURALE A MILANO PER LO SPETTACOLO AL TEATRO SAN BABILA DEL GIORNO 13.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA  PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA  DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA FINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TRAVERSA I° VACCAROLO NEL GIORNO 19/05/2016 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ADIGE DAL 19/05/2016 AL GIORNO 20/05/2016 DALLE 8 ALLE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - DIPENDENTE SIG.RA DANIELA FIORINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1 TRIMESTRE 2016 PER PAGAMENTO ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI CONTROLLO EFFETTUATI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 78 DEL 02/05/2016 DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO NELLE VIE MEZZOCOLLE E LECCO E DIVIETO DI SOSTA PARTE DEL APRCHEGGIO DI VIA MEZZOCOLLE DAL 16/05/2016 AL GIORNO 20/05/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 19:00 PER IL TEMPO ESCLUSIVAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' OBBLIGATORIA  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI RELATIVA ALLE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NELL'UNITA'IMMOBILIARE SITA IN VIA VENEZIA 17/D, IDENTIFICATA AL NCT DAL MAOO. 47 SUB. 61 DEL FOGLIO 2, POSTA IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DI MATERNITA' (CAT.D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 2016 - TRIBUTE TO MILLE MIGLIA, DEL 19.05.2016 - MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE  IN ALCUNE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE STRADE BIANCHE ANNO 2016 - CIG  ZFA1827BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - DIPENDENTE SIG. ALESSANDRO SARAMONDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - DIPENDENTE SIG.RA GIUSEPPINA TUMMINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA COLLI STORICI DAL 13/05/2016 AL 30/06/2016 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRADE E FOSSI  ANNO 2016 - CIG  Z021829813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI  ANNO 2016 - CIG  Z621829875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCARICHI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA VENEZIA COMPRESO TRA VIA FOSCOLO E VIA PAPA PAOLO VI DALLE ORE 8:30 DI GIOVEDI' 12 MAGGIO 2016 ALLE ORE 18:00 DI VENERDI' 13 MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL SIG. A.W.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE SILVIO PELLICO E IN VIA PRATOAMGGIORE DAL GIORNO 09/05/2016 AL GIORNO 16/05/2016 PER ILT EMPO ESCLUSIVAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA MURATORE SU STRADE COMUNALI ANNO 2016 - CIG Z441826B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI (PARTE CENTRALE) DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00 DEL 14.05.2016, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "EL ME SALAM L'È PO' BÙ DEL TÒ"" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "NOLATER DE LA RIA DEL LAC".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE  URBANISTICA E TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA MURATORE  PER RIPARAZIONE E  MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - Z4B182991F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SANT'ANGELA MERICI NEL TRATTO COMPRESO TRA STRETTA CASTELLO E PIAZZA MALVEZZI, NELLA GIORNATA DEL 06.05.2016 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 10.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA E MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - CIG ZB218283DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 - DIPENDENTE ANTONIO LONGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA IMPERMEABILIZZATORE PER RIPARAZIONE E  MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - Z7918298C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA" PREVISTA PER I GIORNI 6, 7 E 8 MAGGIO 2016 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI SIG.RA FROSIO MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - SIG.RA SIMONA ZANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO NELLE VIE MEZZOCOLLE E LECCO E DIVIETO DI SOSTA PARTE DEL PARCHEGGIO DI VIA MEZZOCOLLE DAL 11/05/2016 AL 16/05/2016 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 19 PER IL TEMPO ESCLUSIVAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA IDRAULICO E MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - CIG Z0A1829940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA FALEGNAME E MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - CIG Z4C1829964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - DIPENDENTE SIG.RA ROSANGELA PARONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA ELETTRICISTA E MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - CIG Z441826B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELL'ORARIO DI SERVIZIO DELLA DIPENDENTE RAFFAELLA PASINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA" PREVISTA PER I GIORNI 6, 7 E 8 MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO P.O.R. SIG.RA P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA PITTORE  E MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - CIG ZEA18297DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ATTIVITÀ DI "CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE - NON IMPRENDITORIALE" DI VIA G. CESARE N. 1 - FOGLIO 28, MAPPALE 184, SUB. 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA  DI VIA LARIO DAL 04/05/2016 AL 31/08/2016 PER UN TOTALE DI 80 ORE CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA  E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° APRILE  2017. DIPENDENTE SIG. CHIZZOLINI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FONTANE COMUNALI - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9E1823103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO  PER  RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA  E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL  1° APRILE 2017.  DIPENDENTE SIG.RA MARZIA SANFELICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO INTERSEZIONE VIA MARCONI, VIA NAZARIO SAURO E ISTITUZIONE SENSO UNICO IN ALCUNI TRATTI DI VIA NAZARIO SAURO E VIA PASCOLI RIQUALIFICAZIONE AREA DI SOSTA DI PIAZZALE FLEMING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z90181519D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA K.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SEPOLTURA DELLA DEFUNTA SIG.RA K.H. - CIG Z6B18263FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE CADUTI DEI LAGER, VIA CADUTI DELL'EGEO, VIA VICINA, VIA MILANO, VIALE CAVOUR, VIA ZADEI, VIA SIRMIONE E VIA ALLENDE DAL 29/04/2016 AL 13/05/2016 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DA FRONTE CIVICO 19 A CIVICO 15 IN VIA DI VITTORIO DAL 28/04/2016 AL 03/05/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "BOSIO", CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO. CIG Z89181B1C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - DIPENDENTE SIG.RA GIUSEPPINA TUMMINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA'. IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N° 42 ARTT. 146 E 167  OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  IN VIA MARCONI N° 133 ORDINANZA DI MESSA IN PRISTINO TRAMITE DEMOLIZIONE DELLE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - DIPENDENTE DEBORA BALDISSERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA  DI VIA DIOCLEZIANO NELLA GIORNATA DEL 27.04.2016 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, DITTA CASA SERENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO - RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2016 - CIG Z4B18051BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GENNAIO E FEBBRAIO 2016 PER COMPENSI INCARICATI "BANDO SERVIZIO CIVICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - DIPENDENTE SIG.RA NICOLETTA ZAMPEDRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN LOC. SAN GIROLAMO PRESSO L'INCROCIO PER LOC. CASETTE FICCAZZOLA DAL GIORNO 21/04/2016 AL GIORNO 26/04/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO DI DESENZANO (1/07/2015 - 31/12/2017). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SIAE - PRIMA RATA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISITUTZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE LUNGOLAGO C. BATTISTI DALL'HOTEL VITTORIO ALLA NAVIGARDA DALLE ORE 15 ALLE ORE 20 NEL GIORNO 26/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' ) - DIPENDENTE SIG.RA TUMMINO GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO PARZIALE N. 1 DEI RESIDUI  PASSIVI  SETTORE RISORSE UMANE E VARIAZIONE D01 DA INSERIRE NEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN ZENO DA VIA DI VITTORIO A VIA CIRCONVALLAZIONE NEL GIORNO 26/04/2016 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 16:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - SIG.RA PALMA GOFFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/01 N° 380 ARTT. 27 E  31. OPERE DI AMPLIAMENTO UNITA' COMMERCIALE E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.° 13123 DEL 18/10/2007 IN VIA GARIBALDI.  ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE RADIO PER IL COMANDO DI POIZIA LOCALE PER 5 ANNI - PIATTAFORMA SINTEL ARCA LOMBARDIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG NR.655865989E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI F. GHIZZI, T. DAL MOLIN, G. MARAVIGLIA, MONTECROCE E CAMPO ARCIERI PER IL PERIODO DAL 01.09.2016 AL 31.08.2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA VILLA DEL SOLE TRATTO TRA IL CIVICO 22 E 36 NEI GIORNI 20-21/04/2016 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO TRIMESTRE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI ANZIANI E GIOVANI INOCCUPATI PER IL PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E UNICO ALTERNATO IN VIA MINITANGENZIALE TRATTO FRONTE ALBERGO CACCIATORE E NEL TRATTO DI VIA COSTANTINO IL GRANDE NEI GIORNI 20-21/04/2016 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PALESTRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, PER UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S.2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA - ANAC - A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA VICINALE SAN FRANCESCO NEI GIORNI DAL19/04/2016 AL 21/04/2016 E DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI VARIE - SPESE DI RAPPRESENTANZA-  CIG Z8F1814594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA GRIGOLLI, IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA MINELLI NEL GIORNO 18/04/2016 DALLE ORE  8.30 ALLE ORE 19 ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI DI POR AL NUCLEI FAMILIARI DELLE SIGG.RE K.S. E E.F.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AREA DI SOSTA DI VIALE CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DES'E' - RASSEGNA DI CINEMA D'ESSAI A DESENZANO DEL GARDA, AUDITORIUM A. CELESTI 29.01.2016/18.03.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.P.R. ALLA SIG.RA B.Y.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LO SGOMBERO DI UN DEPOSITO A CIELO APERTO DI MATERIALI E MANUFATTI DI DIVERSO GENERE IN LOC. POMO SUL TERRENO IDENTIFICATO AL FG.43 MAPP.469 DEL N.C.T.R . DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P.  ALLA SIG.RA N.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA BOGLIACO TRA IL CIVICO 31 E 39 DAL GIORNO 14/04/2016 AL 19/04/2016 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO POR 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / MARZO 2016 (UTENTE G.D.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA DI CESSAZIONE ATTIVITÀ NON AUTORIZZATA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN VIA CASTELLO N. 19, A CARICO DI GORINI PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ESAME ISTANZE PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "F.GHIZZI", "MARAVIGLIA" ," DAL MOLIN", "MONTECROCE" E " CAMPO ARCIERI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE 2015 DITTA ANTONUTTI SRL  CIG 62968748CD CUP I17H15000300004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA RAMBOTTI E IN VIA CURIEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA  VALUTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI ALLA GRADUATORIA PROVVISIORIA  RELATIVA AL BANDO POR 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE"AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI" (A.R.C.A.) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME - IV EDIZIONE. DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L - 2° ORDINATIVO DI FORNITURA - CIG  DERIVATO: ZEA17F6239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CODICI PIN PER ACCESSO AI SERVIZI ON-LINE INPS E INAIL PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA CUSTOZA FRONTE CIVICO 29 NEL GIORNO 08/04/2016 DALLE 0RE 7:30 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO  PER RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 2017.  SIG. FATTORI RENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CURIEL DALL'INTERSEZIONE CON VIA ZADEI A VIA RAMBOTTI DAL 13/04/2016 AL 15/04/2016 DALLE ORE 9 ALLE ORE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI " (A.R.C.A.) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ED. 4. DITTA ERREBIAN  S.P.A. CIG. DERIVATO: ZCE17F4420.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA R. S. D. MONSIGNOR P. RAMPI GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RESIDENZE IL 07/04/2016 DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 20 PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA SELEZIONE DI CORSI  PER L'UNIVERSITÀ DEL GARDA - ANNO ACCADEMICO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA GRIGOLLI DAL 06/04/2016 AL 08/04/2016 DALLE 7 ALLE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N.38 DEL 12.03.2015 (I CUI TERMINI SONO STATI PROROGATI CON ORDINANZA N.3 DEL 08.01.2016) AVENTE PER OGGETTO "OBBLIGO DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA TRIESTE N.2 (ANGOLO VIA TRENTO) IDENTIFICATO AL FG.13 MAPP.84 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI CHIESA GUIDO E CHIESA VIRGINIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO EUPOLIS LOMBARDIA ALLA DIPENDENTE GIANFRANCA BRAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI T.S.O. A CARICO DI R.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE VIE CADUTI DEI LAGER, VIA CADUTI DELL'EGEO, VIA VICINA, VIA MILANO, VIALE CAVOUR, VIA ZADEI, VIA SIRMIONE E VIA ALLENDE DAL 04/04/2016 AL 23/04/2016 DALLE ORE 8:30 ALLE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO SIGG.RI SARTORI DIEGO E MEZZAROBBA CARLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI  OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI "VILLA ZANARDELLI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE TEMPORANEE DAL 15 OTTOBRE 2016 AL 15 APRILE 2017 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI LOMBARDIA, ARPA LOMBARDIA E GLI ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 25 DEL 19/02/2016 DI CHIUSURA DELLE VIE MALAGUTI E MINELLI DAL GIORNO 04/04/2016 AL 06/05/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PER IL PERIODO 01/01/2016 -  29/02/2016 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO EUPOLIS LOMBARDIA AL DIPENDENTE PRESICCI CARLALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI MARCIAPIEDE IN VIA F. AGELLO FRONTE CIV. 172 E PISTA CICLABILE IN VIA VICINALE S. FRANCESCO FRONTE CAMPING S. FRANCESCO DAL 04/04/2016 AL 08/04/2016 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. TELLAROLI  PRIMO ANGELO: CONGEDO STRAORDINARIO PER IL GENITORE CON DISABILITA' GRAVE  ART. 3 L. 104/92 - ART. 42 C. 5 D. LGS.  151/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO D/G. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.2 LECCI (QUERCUS ILEX)  SITI IN VIALE CAVOUR DI FRONTE AL CIV. 16 E 51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA DISINFESTAZIONE DALL'AFIDE DEL CIPRESSO (CINARA CUPRESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DI UNA PARTE DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA (DALLA CELLA N.14 ALLA CELLA N.20 COMPRESE) NEL PERIODO 23 NOVEMBRE - 18 DICEMBRE 2016 AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI FERETRI PRESENTI NELLE CELLE N.17-18-19-20, PER I QUALI NON E' STATA RINNOVATA LA CONCESSIONE RELATIVA LA SEPOLTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA ANGELA NADIA TIZZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE SIG.RA S.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA IN VIA VILLA DEL SOLE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 28 PER IL GIORNO 29.03.2016 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE, CENTRO SOCIALE, CAG E ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2016 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CIR SRL CON RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL-ARCA - SMART CIG Z9017D3592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA  DELLA  DIPENDENTE  SIG.RA RAFFAELLA MADONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA KATIA VEDOVELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE IN OCCASIONE DEL 2^ RAGGRUPPAMENTO ALPINI - OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO  2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA RAFFAELLA PASINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS DI CASTIGLIONE D/S PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI, DELLE SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2016-30.06.2016 E PER IL CONTRIBUTO ANAC - CIG 6542278A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO, PER ATTIVITA' CHE PREVEDONO LA PERMANENZA DI PERSONE, DEI LOCALI, IDENTIFICATI RISPETTIVAMENTE AL FG. 19 MAPP.5 SUBALTERNI 19 E 23 DEL N.C.T. DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, SITUATI NEL SEMINTERRATO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TIZIANO N.4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E IN VIA TOMMASO DAL MOLIN DALLE ORE 13 ALLE ORE 19 DEL 23/03/2016 PER IL TEMPO ESCLUSIVAMENTE NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA "TIRA - GALGALA" PER I SIGG.RI M G. - M. M. - M. R. - C. P. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO POR 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 CIPRESSO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE  SITO IN VIA COMBONI, N. 24 (FG. 23 MAPP. 113 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI  DESENZANO D/G).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - DIPENDENTE SIG.RA NICOLETTA ZAMPEDRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIA PACE DALL'INTESEZIONE CON VIA GOBETTI ALL'INTERSEZIONE CON VIA MICHELANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI TRAMITE TAGLIO DEI RAMI ED ALBERI SECCHI NEL TERRENO IDENTIFICATO AL FG. 17 MAPP.LI 83 NCTR DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) PRESSO IL CONDOMINIO VISTALAGO SITO IN VIA COMBONI N. 53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE IN VIA COSTANTINO IL GRANDE E IN VIA AURELIANO DAL 17/03/2016 AL 15/04/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE IN VIA MONTE CROCE E IN VIA DEI COLLI STORICI DAL 17/03/2016 AL 15/04/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO MINORE C. M. ALLA C.R.I. PER L'ANNO 2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016.  SMART CIG Z5D180297E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI M. A. PRESSO IL SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE (S.D.I.) GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - DIPENDENTE SIG.RA DEBORA BALDISSERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA DEI COLLI STORICI DAL 04/04/2016 AL 29/04/2016 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N.37 DEL 22.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') DIPENDENTE SIG.RA PALMA GOFFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI P. A. ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO DI CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN) - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE T. DAL MOLIN IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 36 E IN VIALE MOTTA DALL'INTERSEZIONE CON VIA ZAMBONI ALL'INTERSEZIONE CON VIA G. DI VITTORIO DAL 14/03/2016 AL 19/03/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI C. S. AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER PATERNITA'/MATERNITA') - DIPENDENTE SIG. STEFANO MARIA SENTITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SPOSTAMENTO DEI POSTEGGI N.253 E N.254 DEL MERCATO STAGIONALE DEL MARTEDÌ DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE STABILITO NELL'ORDINANZA SINDACALE N.36 DEL 11.08.2016 PER L'AVVIO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'INCENDIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TOGLIATTI ANGOLO VIA DE GASPERI DI CUI AL FG 21 MAPP. 50 SUB 26 - NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, SEDE DI ESERCIZIO DELLA SOC.TA' SOLE MERCATONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO S.C.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOC.TA' SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2016-30.06.2016 E PER IL CONTRIBUTO ANAC - CIG 654221027B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE BANDO  ASTA VENDITA AREA IN VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA IN VIA FOSSE CASTELLO PER ACCESSO IN AREA PRIVATA PARCO GINO BENEDETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'INCENDIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TOGLIATTI ANGOLO VIA DE GASPERI DI CUI AL FG 21 MAPP. 50 SUB. 26 - NCT DEL COMUNE  CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, SEDE DI ESERCIZIO DELLA SOC.TA' SOLE MERCATONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCARICHI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO A NOME C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ABBONAMENTI  CARTACEI A PERIODICI E QUOTIDIANI ANNO 2016. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DIAFRAMMA SRL DI BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRAMITE L'ESECUZIONE DI OPERE CONSERVATIVE PRESSO L'IMMOBILE (SITO IN VIA ROMA ANGOLO PIAZZA FELTRINELLI) IDENTIFICATO AL FG.5 MAPP. 270 DEL NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA SOC.TA' IMMOBILIARE ENRICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT.CARLALBERTO PRESICCI A SVOLGERE  PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL COMUNE DI  GARDONE RIVIERA   IN QUALITA' DI  COMPONENTE ESPERTO  IN COMMISSIONE DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIA GARIBALDI COMPRESE LE AREE DI SOSTA A PARCOMETRO PER IL  GIORNO 14.03.2016 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE (CR) GESTITA DALLA COOP. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST PARTUM: DIPENDENTE SIG.RA NICOLETTA ZAMPEDRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DANTE ALIGHIERI DALL'INTESEZIONE CON VIA BERTANZA ALL'INTERSEZIONE CON VIALE CAVOUR E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUL LATO SINISTRO DI VIA DANTE ALIGHIERI PER LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER PATERNITA'/MATERNITA') - DIPENDENTE SIG. STEFANO MARIA SENTITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FRACASSI PER LAVORI DI EFFICENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 PLATANO (PLATANUS) POSTO NEI PRESSI DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN VIA MINITANGENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A. N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1996. GESTIONE ORDINARIA 1/11/2015 - 31/10/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 ABETE  (ABIES) ) POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE "CONDOMINIO VIILLA DEL SOLE" SITO IN VIA VILLA DEL SOLE N. 2 (ANGOLO VIALE CAVOUR), IDENTIFICATO AL FG. 14 MAPP. 252 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI  DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE COMUNALE  PER  ASSENZA PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RESIDENZE E DI VIA IRTA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MEZZOCOLLE  E L'INTERSEZIONE CON VIA RESIDENZE NEL PREDETTO SENSO DI MARCIA  NELLA GIORNATA DEL 04.03.2016 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP ALLA SIG.RA P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RESIDENZE E DI VIA IRTA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MEZZOCOLLE  E L'INTERSEZIONE CON VIA RESIDENZE NEL PREDETTO SENSO DI MARCIA  NELLA GIORNATA DEL 04.03.2016 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N. 1 PINO MARITTIMO (PINUS PINASTER) POSTO NEL GIARDINO GUGLIELMO BACCINELLI  NEI PRESSI DI PIAZZA DEGLI ALPINI A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE BARBELENA VARONE SAN MARTINO, NELLA GIORNATA DEL 04.03.2016 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POTATURA PIANTA AD ALTO FUSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.2 BAGOLARI  (CELTIS AUSTRALIS) POSTI ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE "HOTEL ACQUAVIVA" DI PROPRIETÀ DI TERME SIRMIONE SPA SITO IN VIA FRANCESCO AGELLO, N.84 ( FG. 27 MAPP. 548 - 557 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI  DESENZANO D/G) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') DIPENDENTE SIG.RA DANIELA FIORINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 14 PROT. N. 3225 DI CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE IN VIA G. MARCONI DALL'INCROCIO CON LA VIA CUSTOZA FINO ALLA MINITANGENZIALE DAL GIORNO 28/02/2016 AL GIORNO 18/03/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DI DISSUASORI ACUSTICI PER L'ALLONTANAMENTO DI VOLATILI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITA' ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 - CIG 5968187FB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' ) DIPENDENTE SIG.RA PALMA GOFFI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUE ESTERE ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 229 PROT. N. 47117/2015 DI ISITUTZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE IN VIA G. MARCONI DALL'INCROCIO CON LA VIA CUSTOZA FINO ALLA MINITANGENZIALE DAL GIORNO 28/02/2016 AL GIORNO 18/03/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA ANNO 2016 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - DIPENDENTE SIG.RA MICHELA MENEGARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' E PATERNITA') - DIPENDENTE SIG. ANTONIO LONGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 PINO MARITTIMO (PINUS PINASTER) POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SIG. RA ALBERTINA PAGANINI SITO IN VIA DI VITTORIO, N.71 ( FG. 24 MAPP. 132 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI  DESENZANO D/G)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI PER L'ATTIVITÀ DI DISCOTECA (ART. 68 DEL TULPS), CON ANNESSA ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (L.R. N. 6/10), ESERCITATA NEI LOCALI DI VIA DEI COLLI STORICI N. 179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO DAL 01.01.02016-31.03.2016 - CIG 6548464B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 ALBERO DI PIOPPO  (POPULUS) POSTO IN FREGIO A VIALE MICHELANGELO  BUONARROTI , DI CUI AL  FG. 25 NCT MAPP. 493 DEL COMUNE CENSUARIO DI  DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') -  DIPENDENTE SIG.RA ANNAMARIA PROCACCINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE VIE MALAGUTI E MINELLI DAL GIORNO 22/02/2016 AL 22/03/2016 COMPRESO DALLE ORE 7 ALLE ORE 19. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO FOLCLORISTICO CUORI BEN NATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - PERIODO 1.08.2014/31.07.2017 - CIG 5768115F10 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.01.2016/31.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' E PATERNITA') DIPENDENTE SIG. STEFANO MARIA SENTITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (O FOGNARIO) PRESENTE NELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DELLA  SIG.RA LUSENTI LUCIANA, SITO IN PIAZZA MATTEOTTI N.11, IDENTIFICATO AL FG. 11 MAPP. 519 SUB. 4 DEL NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA EL ALAMEIN DAL 22/02/2016 AL 26/02/2016 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI INCARICHI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE ELENCO DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 ALBERO DI TIGLIO (TILIA) POSTO SUL LUNGOLAGO  CESARE BATTISTI, DI CUI AL  FG. 5 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI  DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA CASTELLO COMPRESO TRA  IL  CIVICO 42 E IL CIVICO 128 DAL GIORNO 17/02/2016 FINO A FINE DEI LAVORI DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE A CARICO ENTE ADESIONI DIPENDENTI AL  FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE  PERSEO- SIRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI: L.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA SANT'ANGELA MERICI NEL TRATTO COMPRESO TRA STRETTA CASTELLO E PIAZZA MALVEZZI, NELLA GIORNATA DEL 15.02.2016 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 15.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "IL BILANCIO DI PREVISIONE E LA LEGGE DI STABILITA' 2016 NEGLI ENTI LOCALI" - 26.01.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORE TITOLARE DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D. LGS. 468/1997. PROGETTO AREA SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BALNEAZIONE - STAGIONE BALNEARE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV -ARTT. 79-80 DEL DLGS. N. 267/2000- RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN ASSESSORE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI CONTESTAZIONE E ACCERTAMENTO N° 394/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA CON RISERVA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TESSERAMENTO ALPINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP ALLA SIG.RA D.P.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO ALL'AGENTE DI P.L. SIG. ALESSIO BOVE. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CASTREZZATO - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 001363/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE DI A.S.O. A CARICO DI D.P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA RIO BRASA PER IL GIORNO 10/02/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE SERVIZIO ESTERNO ALL'AGENTE DI P.L. SIG. ALESSIO BOVE. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI TRAVAGLIATO - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 227/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2016 - ISCRIZIONI A PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA FINANZA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA COSTANTINO IL GRANDE PER IL GIORNO 11/02/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROROGA TSO A CARICO DI Z.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO AI SENSI DELL'ART.53 DEL D.LGS. N.165/2001 - DIPENDENTE SIG.RA PARONI ROSANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 212/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI D.P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER IL RIMBORSO DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA VIA SAURO PER IL GIORNO 11.02.2016 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 15.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TSO A CARICO DI Z.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 211/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA ANSELMI CON RISERVA AREA DI SOSTA IL GIORNO 7 FEBBRAIO 2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO DI MATERNITA' - DIPENDENTE SIG.RA GOFFI PALMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MONTEGRAPPA TRA L'INTERSEZIONE CON VIA GARIBALDI E LA VIA RIVALI DI SOPRA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEGRAPPA PER CIRCA 5 POSTI AUTO (IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 20) DAL 10/2/2016 AL 12/2/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 210/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER PATERNITA'/MATERNITA') - DIPENDENTE SIG. STEFANO MARIA SENTITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2016-30.06.2016 E PER IL CONTRIBUTO ANAC - CIG 6542146DA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 11 DEL 13/04/2016 IN VIA CURTATONE N° 21 AVENTE PER OGGETTO: A) SOSPENSIONE LAVORI E DI MESSA IN SICUREZZA CONDOMINIO "MARTE"; B) INAGIBILITA' DELLE UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO "MARTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA GRADUATORIA INSERIMENTO GIOVANI INOCCUPATI E DISOCCUPATI ISCRITTI ALLE LISTE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA GALLERIA CIVICA "BOSIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA UNITA' D'ITALIA E VIA RONCHEDONE DAL 01/02/2016 AL 12/02/2016 PER I LAVORI DI SCAVO ENEL DALLE ORE 7 ALLE ORE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2016-30.06.2016 E PER IL CONTRIBUTO ANAC - CIG 6542310500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA BONIFICA DI UNA PORZIONE DI TERRENO DI CIRCA 15 MQ IN LOC.TA' MONTONALE BASSO DI CUI AL FG. 48 MAPP.454.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 199/2015 - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI CULTURALI  E SPORTIVI - CODICE CIG ZE917EA2C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA NELL'ANNO 2015, RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2013 E ANNO DI IMPOSTA 2012 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 325/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N.9 DEL 12/04/2016 AVENTE PER OGGETTO "CHIUSURA DEL TRATTO DI PERCORSO PEDONALE ANTISTANTE L'IMMOBILE SITO IN VICOLO MOLINI N.9"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE IN VIA G. AMRCONI DALL'INCROCIO CON LA VIA CUSTOZA FINO ALLA MINITANGENZIALE DAL 28/01/2016 AL 28/02/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18 QUALE INTEGRAZIONE DELL'ORD. N. 229 DEL 23/12/2015 PROT. N.47114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 285/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA PIATTI NEL GIORNO 27/01/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER PATERNITA'/MATERNITA') - DIPENDENTE SIG. STEFANO MARIA SENTITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SCAVI ROMANI DALLE ORE 8 DI MERCOLEDI' 27/01/2016 ALLE ORE 7 DI GIOVEDI' 28/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. A CARICO DI P.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI  - CODICE CIG Z2117EA5B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 225/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA A: A) SOSPENSIONE LAVORI E DI MESSA IN SICUREZZA CONDOMINIO MARTE IN VIA CURTATONE N. 21; B) INAGIBILITA' DELLE UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO MARTE IN VIA CURTATONE N.21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DI VIA VO' NEL GIORNO 28/01/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE UN NUOVO ALLCCIO ALLA RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI GIOVANE INOCCUPATO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 356/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER EVENTI CULTURALI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 001410/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE E TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. AL SIG T.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI PICCIONI PRESENTI NELLE RETI INSTALLATE SUL VIADOTTO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 9 DEL 21.01.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA GRADUATORIA RELATIVA ALL'INSERMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI , DI GIOVANI INOCCUPATI E DISOCCUPATI PER IL SERVIZIO CIVICO PRESSO LA  GALLERIA CIVICA "BOSIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO N° 001359/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA E REGOLAMENTATA DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI (LATO DESTRO RISPETTO ALL'ENTRATA) DALLE ORE 08.00 DEL 01.02.2016 ALLE ORE  18.00 DEL 08.02.2015 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA DELL'AREA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENSOSTRUTTURA PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DE SAN BIASE" ORGANIZZATA DAL GRUPPO "CUORI BEN NATI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO 2016 - DITTA BEGHELLI SRL - CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEL TRATTO DI PERCORSO PEDONALE ANTISTANTE L'IMMOBILE SITO IN VICOLO MOLINI N.9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO ELETTROACUSTICO INSTALLATO PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "SQUARE 16" SITO IN PIAZZA MATTEOTTI N.16 A DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 177/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI SOCIETA' YOUSAVE SPA - CIG 5836180816 CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA FELTRINELLI DAL 14/01/2016 AL 12/02/2016 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') DIPENDENTE SIG.RA ANNAMARIA PROCACCINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 340/2015 - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER PATERNITA'/MATERNITA') DIPENDENTE SIG. ANTONIO LONGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A CARICO DI P.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI. ASSEGNAZIONE DITTA VIVENDA SRL DI ROMA CIG Z4D17DB3A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO SEDE STRADALE DI VIA BAGATTA A SEGUITO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO DAL 14/01/2016 AL 06/02/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE 2016 RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -  CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 324/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI PIAZZA DUOMO DALLE ORE 8 DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO  ALLE ORE 18 DI GIOVEDI 14/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA'): DIPENDENTE SIG.RA TUMMINO GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGE IN MATERIA DI MOBILITA' - PROTEZIONE CIVILE A COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 CEDRO DEODARA (CEDRUS DEODARA) NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA LORENZINI N.32, COME MEGLIO IDENTIFICATO AL FOGLIO 10 MAPP.464, DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA DE MIRANDA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AVVISO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CURATORE MUSEALE PER IL TRIENNIO 2016/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.4 DEL 23.02.2016 "NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 177/2015 - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA ANTE PARTUM -  SIG.RA NICOLETTA ZAMPEDRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DI VIA DAL MOLIN, DALL'INTERSEZIONE DI VIA LARIO FINO ALLA ROTONDA E. PELLEGRINI DAL GIORNO 11/01/2016 FINO ALLA FINE DEI LAVORI DALLE 7:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TELECOM ITALIA SPA CIG DERIVATO Z6B14254A8. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE SERVIZIO ESTERNO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE: PAOLO AVANZI, ALESSANDRO SARAMONDI E ALESSIO BOVE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE: FIERA DI LONATO DEL GARDA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA DESENZANO SPECIALE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 177/2015 A CARICO DI GENTILE ANTONIO- ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLO DI SOSTA IN VIA MAZZINI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 79 PER IL GIORNO 08.01.2016 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 10.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO QUADRIENNALE BANCA DATI ON-LINE "SISTEMA 24PA" IL SOLE 24 ORE SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG NR.ZE00829992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA NEI GIORNI  17- 18 - 19 FEBBRAIO E 24 - 25 - 26 FEBBRAIO 2016 AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 64 SALME PRESENTI NELLE CELLE N.13-14-15-16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA  A PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA FELTRINELLI DAL 14/01/2016 AL 12/02/2016 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DENOMINATA "DESENZANO SPECIALE SERVIZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 38 DEL 12.03.2015 AVENTE PER OGGETTO "OBBLIGO DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA TRIESTE,2 (ANGOLO VIA TRENTO) IDENTIFICATO AL FG. 13 MAPP. 84 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI CHIESA GUIDO E CHIESA VIRGINIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 340/2015 A CARICO DI CASSETTI GIUSEPPE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO SEDE STRADALE DI VIA BAGATTA A SEGUITO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO DAL 14/01/2016 AL 06/02/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI , IN VIALE AGELLO INTERSEZIONE  VIA DEI COLLI STORICI E CHIUSURA DELLA VIA DEI COLLI STORICI DA INTERSEZIONE CON VIA GIOVANNI XXIII° A INTERSEZIONE CON VIALE AGELLO, IL GIORNO 07.01.2016 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 15.00 PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A NOME P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LO STUDIO DELLE IPOTESI DI PARTICOLARI ARREDI PER PIAZZA MALVEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI COMUNALI CIG: 5098544B99. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° 324/2015 A CARICO  DI ANNAMARIA VALENTINO - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER  6 ANNI. DITTA BRESCIA MOBILITA' -CIG: 5466703207 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DENOMINATA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A NOME V.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 177/2015 A CARICO DI CESARINA CERESA - ORDINANZA INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER LA  LOCAZIONE DELL' AREA ATTREZZATA A LAGO IN LOCALITA' PORTO DI  RIVOLTELLA - PERIODO 01.02.2013-31.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PERIODO 01.09.2015-30.06.2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ANNUALE FINO AL 30.06.2021 -- CIG N.6237467898.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO "VALLONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10133</Numero_Provvedimento><Oggetto>10133 AP - ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI LOCALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI DESENZANO DEL GARDA AD USO INFOPOINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10132</Numero_Provvedimento><Oggetto>10132 AP - ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10131</Numero_Provvedimento><Oggetto>10131 AP - ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO EDEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10130</Numero_Provvedimento><Oggetto>10130 AP - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI PER AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - PERIODO 17.04.2015-16.04.2016 - CIG ZB8141162B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO  -  CONVENZIONE  PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI PER UN ANNO - CIG N. 6239565BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - CIG 599501BB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.01.2015-31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.01.2015-31.12.2015 - CIG N.6069487B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10124</Numero_Provvedimento><Oggetto>10124 AP - ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIASFALTATURA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PASSEGGIATA A LAGO TRATTO SPIAGGIA D'ORO E VIA LARIO - CIG N.ZC412498C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA MARCONI-PASUBIO-CURIEL, ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO VIA MARCONI, POTENZIAMENTO PARCHEGGIO PIAZZALE FLEMING E INNESTO VIA SAURO - CIG N. 60234303AE - CUP N.I11B14000270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AP - ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO - ANNO 2015 - CIG N.ZB1125C299 E CIG N.Z91125C3C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10120</Numero_Provvedimento><Oggetto>10120 - ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINO - PERIODO 01.01.2015-31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10119</Numero_Provvedimento><Oggetto>10119 - ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.01.2015-31.12.2015 - CIG N. 61069428A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10118</Numero_Provvedimento><Oggetto>10118 AP -  CONVENZIONE  AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE- PERIODO 02/02/2015 - 31/12/2016 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DAL 01/01/2017 - - 30/06/2018 - CIG 606662949F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA "CATULLO" - OPERE DA PITTORE - CIG. N.5954519087 - CUP N.I19E14000070006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10115</Numero_Provvedimento><Oggetto>10115 AP - ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRE DELLA SCUOLA "CATULLO" - OPERE DA SERRAMENTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI - CIG 5954400E4F - I17H14000540004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PENNELLO FRANGIFLUTTI  PRESSO LA LEGA NAVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ESCAVATORE  TERNA KOMATSU RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL CIG ZB617D6DE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI E ARCHIVI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSSEGNAZIONE DITTA BONATI OMAR CIG ZB917D1771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ADESIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GARDAMUSEI ONLUS" IN QUALITA' DI SOCIO ORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER PRESENTAZIONE EVENTI    - CIG N.ZD617DB931</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TUTELA AMBIENTALE CONSISTENTE NELL'ASPORTAZIONE DI SACCHE DI PROCESSIONARIA CHE SI ANNIDANO SU ALCUNE ALBERATURE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z7517D4ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI SPONSORIZZATE - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z5E17D4A69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI PER DIRITTO INDIVIDUALE PONTE RADIO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E DI SERVIZI COMUNALI PER 1 ANNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2016.  CIG: 6239565BEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EMERGENZA IN PREVISIONE DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE - INDIVIDUAZIONE FORNITORI - CIG ZDC17D86D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SETTIMO ELENCO BEEFICIARI ALL. 2) DGR 2207/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PAGAMENTO E-COMMERCE PER SERVIZI SCOLASTICI/EDUCATIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI SULLA DISTRIBUZIONE DI LATTE E TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE (REG. CE N. 657/2008) - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTI GIOCHI AMMALORATI E SERVIZIO ISPEZIONE PERIODICA - MONITORAGGIO CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATTURE LUDICHE - ASSEGNAZIONE TRAMITE SINTEL  REGIONE LOMBARDIA -CIG Z7F17B44CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  DI ASSISTENZA PER LE DICHIARAZIONI DSU-ISEE, ASSEGNI DI MATERNITA', NUCLEI NUMEROSI, BONUS ENERGIA E GAS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z4A17C9970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE CON POSA IMPIANTI ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA N.36 - VIALE AGELLO - VIA BORGO DI SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015 - APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO LE SALE COMUNALI E ALLE MANIFESTAZIONI (DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC517D17BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0917D1AFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI E ARCHIVI - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO - CIG Z5E17D1577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA PER IL MINORE C. M. PRESSO L'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "ANGELO CUSTODE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DAL TITOLO "IL ROSSO E IL NERO" FINALIZZATO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO  PRESSO SCUOLE MEDIE CATULLO E  TREBESCHI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL  CIG Z9817C65E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI E ARCHIVI  - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARCHIVI E FORNITURA NUOVI ELEMENTI -RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA METALSISTEM LOMBARDIA - CIG ZDC17C9992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI E ARCHIVI -  OPERE EDILI - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHE ARCHEA COSTRUZIONI SRL  - CIG Z6D17C651A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE CON IMPIANTO  PUBBLICITARIO ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA  N.28 (VIA AGELLO-VIA DI VITTORIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI DELEGATI E GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TUBO ASPIRAZIONE MACCHINA PER FALEGNAMERIA - ASSEGNAZIONE DITTA  AMAC DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL MINORE G. R. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  PER  L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA B &amp; P  DI DESENZANO D/G CIG ZB517ADAC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI - PROGETTO FORMATIVO DESTINATO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2015/2016 - CIG N.ZBF17CB9F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI PROMOZIONALI ISTITUZIONALI - CIG Z3E17C77CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA GENNAIO-MARZO 2016: CONFERENZE E READING. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PER  BAMBINI INVERNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO  LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA SANIFICAZIONE CIPRESSI RDO TRAMITE SINTEL  REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE COOP LA CASCINA  CIG ZC517ADA29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO GENNAIO / MARZO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI MENSA CENTRO SOCIALE E AL DOMICILIO - PERIODO GENNAIO / MARZO 2015 CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2015 - CIG 6239565BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PICCOLE SPESE PER INDIGENTI INABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE . N.1 IMPIANTO PUBBLICITARIO NELL'AREA VERDE INCROCIO VIA MEZZOCOLLE/VIA CURTATONE - RINNOVO PER 2 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE ANNO 2015: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TERMINALI THIN CLIENT PRAIM E ATTREZZATURE INFORMATICHE COLLEGATE  ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI DISSUASORI FLESSIBILI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO PEDONALE VIA S.PELLICO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC  CIGZ8717C372A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA RILEVATORI DI VELOCITA'  - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL  CIG ZE017C36A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINA MODULARE OROLOGIO TORRE CAMPANILE - ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIGZ8017C249C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE  CIMITERO DI DESENZANO D/GARDA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  COOP LA CASCINA - CIG ZDE17A9371</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA GIOCHI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY - CIG Z3F27ADC48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ESSENZE  ARBOREE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA  VIVAIO DEI MOLINI  - CI ZEB17ADA99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  ASSEGNAZIONE ARCH.ZAGLIO MAURIZIO  CIG Z91179D8FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE VERDE ROTATORIA N. 29 - AZ. AGRICOLA CA' MAIOL DI FABIO E PATRIZIA CONTATO - CIG Z8817C0182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROMOZIONE DESENZANO MEDIANTE SERVIZIO SPECIALE "ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI GARDA" - ITALIA PIÙ - CIG ZE517BDBD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE LINEE ELETTRICHE IMPIANTI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI  - CIG  ZD517C24F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SPORTELLO AFFITTO  2015 BANDO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CAVIDOTTI LINEE ELETTRICHE - ASSEGNAZIONE DITTA  MANTOVANA EDILSCAVI  CIG Z0B17C2473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA . ASSEGNAZIONE AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2017 . CIG Z1A17B9A53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MUNTIFUNZIONE PER AREA SERVIZI FINANZIARI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE  NOLEGGIO 24  - LOTTO 2"-  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ACCESSI (FIREWALL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ANTENNE E ACCESSORI PER COLLEGAMENTO SCUOLE LATO RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE SEGNALETICA LUMINOSA PRESSO AREA PORTUALE DESENZANO D/G - CIG Z9917AEABC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE DATABASE ORACLE IN FORMATO MS SQLSERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SISTEMA DI CONNESSIONE PUBBLICA PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RILIEVO TORRE CIVICA RIVOLTELLA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - GEOM. MAGRI' PLACIDO DI DESENZANO D/G . CIG ZBE17A93A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER CERTIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO BOCCIODROMO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA SAB TERMOIDRAULICA SRL DI DESENZANO D/G CIG ZE8179C742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI CITYWARE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET PER  CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBICAZIONE AVVISO BANDO PER ALIENAZIONE IMMOBILE EX ITC -  DITTA PUBLINFORMA CIG ZDA178C29A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DA 1.1.2016 A 31.12.2017 RINNOVABILI FINO AL 31.12.2019-CIG 6404066272. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI PER I SERVIZI CIMITERIALI MEDIANTE O.D.A. - ME.PA.- ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C.  SPA - CIG: ZAB17A12FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA FLORA DI CRISTINI LUIGI INERENTE L'INIZIATIVA "SEMINARE IL FUTURO 2015" - CIG ZC017B70C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE DI CIRCOLAZIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO, AGLI AVENTI DIRITTO,  QUOTE  RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2015 ABBONAMENTO PARCHEGGIO VALLONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO AUDIO SALONE GINO BENEDETTI - CIG ZC017A0312</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TERMINALI THIN CLIENT PRAIM E ATTREZZATURE INFORMATICHE COLLEGATE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - RICORSO AL ME.PA. CON PROCEDURA O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI E PARROCHHIE CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL TECNICO COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ING. ADRIANO VENDRAMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI  DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P DI DESENZANO D/G - CIG ZB517ADAC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA PUBBLICAZIONE "DESENZANO 2020" - CIG Z711794428.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI N. 2 POLTRONE OPERATIVE PER UFF. TRIBUTI. O.D.A. SU ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA THRONA SRL - CIG ZB317A9594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTI ON-LINE E CARTACEI ANNO 2016 COMANDO POLIZIA LOCALE. ARCA LOMBARDIA PIATTAFORMA SINTEL. ASSEGNAZIONE DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA CIG Z5B175719A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 18 MESI - CIG Z49172BC76. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA TECNICA SPA  DI CURNO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ALER BRESCIA-CREMONA E MANTOVA: CONTABILIZZAZIONI COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILIARE ANNO 2014 SOGGETTO A SPLIT PAYMENT (L. 190/2014 - COMMA 629).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONE - CIG 63918197ES CUPI14E15000450004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ACCISA TRASPORTO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI ANNO 2015 - CIG. 6069487B1C - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO  PRESSO PARCO DEL LAGHETTO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA PROLUDIC SRL - CIG Z8B1785416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AIUOLA NATALIZIA PIAZZA MALVEZZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7178AAA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CREDITO DELLA DITTA YOUSAVE SPA ALLA BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAVOLI DA PIC NIC RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA GOTTARDO SRL - CIG Z0C178B347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE PER L'ANNO EDUCATIVO 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAGLIASIEPI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO -  CIG Z2A178536F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI UTILIZZO DELLA GALLERIA CIVICA "GIAN BATTISTA BOSIO" E DELLE SALE DEL CASTELLO  - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI SNC - CIG Z601785348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI SRL CIG Z75178530F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI  TORRI CAMPANARIE - ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL - CIG Z2A179BE35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESEGIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO ANNO 2016 MEDIANTE SINTEL - ARCA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO- PADOVAN DI GNESATO &amp; C. SNC. CIG: ZC217258B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO A FINE NOLEGGIO NR. 3 STAMPANTI DIPARTIMENTALI   DALLA DITTA NPO SISTEMI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6095674550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2015 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA IP4 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.691/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERRAMENTI  PRESSO CAG DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO - CIG Z1F1785464</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO DI PARTENARIATO PER PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PIANO DI SVILUPPO LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DELLA RETE MANET. BANDO REGIONE LOMBARDIA 2015. VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI CREMONA CAPOFILA PER L'ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2015 REDDITO DI AUTONOMIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE MODIFICHE BANDO DGR 4451 DEL 10/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - ASSEGNAZIONE DITTA REDINI SRL  CIG ZA81792CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PIANTE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z261783EBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DIDATTICA AL CIVICO MUSEO RAMBOTTI - LABORATORIO PER RAGAZZI "UNA NOTTE IN MUSEO" -  REALIZZAZIONE SECONDO TURNO 30 DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI TOMBINATURA RIO FREDDO - CUP I17B15000290004 CIG 6441814115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NEVE 2015/2016 - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA - CIG  Z2217222CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA  AL 31.12.2015 MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG. S. G. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - PERIODO 15.12.2015/15.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SUPPORTO GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SUPPLEMENTARE DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI E SAGOMATURA CESPUGLI CRATAEGUS PYRACANTHA IN LOC. SAN MARTINO D/B - DICEMBRE 2015 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z811782C22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TASI - ICI - IMU - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A CONTRIBUENTI DIVERSI PER ANNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA LUPPINO CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ABBONAMENTI A PERIODICI, QUOTIDIANI E BANCHE DATI DIVERSI PER GLI UFFICI E I SERVIZI  COMUNALI ANNO 2016. PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG Z03177C0A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 - CIG 5968187FB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA ALLA DOMANDA DI PARZIALE TOMBINATURA DI CORPO IDRICO APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE - RICHIEDENTE:  LUCCA VALENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI UTENZE IDRICHE COMUNALI - ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO (CAT. D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO PER I SERVIZI DELEGATI E PER I SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA A LIVELLO DISTRETTUALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI SRL - CIG ZC1177A17D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA AI CONVEGNI ED ALLE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PESCALA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / MARZO 2016 - CIG 6378795C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER LA MENSA DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  - CIG 6379871419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA PORTI E SPIAGGE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z881763EE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV ARTT. 79-80 DEL D.LGS. N. 267/2000  - RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSESSORE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA CULTURALE A MILANO 13 DICEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z78177894 - Z301778A18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE- ASSEGNAZIONE DITTA MORO SNC - CIG ZF1177A1AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PORFIDO PIAZZA MALVEZZI - DITTA CASA SERENA CIG Z38177A1D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA RESISTENZA ELETTRICA PER LA CELLA FRIGORIFERA POSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z881757BC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  QUOTIDIANO ENTI LOCALI, PIU' RIVISTE VARIE E BANCA DATI ON LINE "LEGGI D'ITALIA" PER 20 POSTAZIONI, PER 3 ANNI, MEDIANTE ODA SU MEPA. CIG ZBA1778717.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - CIG: 4299035BE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSERVATORE MUSEALE TRIENNIO 2016/2018, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE E DISCIPLINARE DI INCARICO. CIG Z1F1775287</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CON GARA A PROCEDURA APERTA DELLA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITÀ SPIAGGIA D'ORO PER LA DURATA DI ANNI 20 DECORRENTI DAL 01/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  LIBRI " SULLE STRADE DELLA MILLE MIGLIA - MILLE MIGLIA ON THE ROAD" 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZDF176F23A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE OASI SAN FRANCESCO  ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG ZA4171A8F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER EVENTI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE "IMPRONTE TEATRALI" - RASSEGNA "CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO" - AUDITORIUM ANDREA CELESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 213 COMMA DEL CODICE DELLA STRADA - CIG Z5717654F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL MUSEO PER TUTTI" - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI VIA CASTELLO TRATTO COMPRESO DA VIA GARIBALDI A VIA STRETTA CASTELLO  CUP I17H15000970004  CIG 6499283200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT PROMOZIONALI PER GLI EVENTI NATALIZI 2015 - CIG N.Z091765B67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI ANNO 2015 - AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RSPP (ART.32 D.LGS. 81/2008) - CIG N.Z011765C30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DA BEACH VOLLEY  PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO - CUP I17B15000360004 CIG Z681705442 ASSEGNAZIONE COOP. SOLE SERENO CUP I17B15000360004 CIG Z681705442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURE URGENTI E STRAORDINARI - ASSEGNAZIONE COOP. LA CASCINA CIG Z96176B65A E COOP. SOLE SERENO CIG ZA9176B692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARES / TARI A UTENTI VARI PER ANNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) A CONTRIBUENTI DIVERSI , ANNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO CONSUMI IDRICI COMUNALI -  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA". PAGAMENTO COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCARICATI DELLA RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2015 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI "BANDO SERVIZIO CIVICO" - MESE DI DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SESTO ELENCO BENEFICIARI ALL.2) DGR 2207/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TUBAZIONE VIA CISANO  ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG  Z6517493C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO  PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  SIRMIO SPURGHI - CIG ZC0171A8AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI NATALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI "OASI SAN FRANCESCO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAB171F659</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI, ANNO 2015: PUBBLICAZIONE AVVISO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO AL 31.12.2015 CONTRATTO CON IL BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 MICROFONI PER L'AUDITORIUM "A. CELESTI". CODICE CIG Z3B1759DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  GEOM.SCHENA GIANBATTISTA - CIG Z3917493AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PASSEGGIATA A LAGO MARATONA SPIAGGIA D'ORO 2° LOTTO CUP I17B15000040009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE PALAZZO BAGATTA RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT - CIGZEB174939C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PARADELLO GREEN -  CIG Z1E172C867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - CUP I11H141000080004 CIG 6023625499 - DITTA ART COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DAL TITOLO "QUANDO LA SANZIONE E' EDUCAZIONE" IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI. ASSEGNAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO AL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS. CIG 6379871419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE ZAGLIO ANNA - RICONDUZIONE DEL CONTRATTO AI TERMINI ORIGINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE" AVVISO 6/2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CIG Z141749E4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAIZONE PORTE  DEI BAGNI SCUOLA DON MAZZOLARI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z701738E02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA FABBRO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO CIG Z2717493BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE H. D. F. - MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1130/2015 - RICORSO RG N. 667/2014 DEL TAR LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA PROMOSSO DA LEALI GIAN ANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 481/2015 - RICORSO RG N. 486/2014 DEL TAR LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA PROMOSSO DA LEALI GIAN ANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA PER ASSEGNAZIONE LAVORI TOMBINATURA RIO FREDDO -  CUP I17B15000290004 CIG  6441814115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PRESENTATO DA SMA SPA AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZ DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLO SEPARE' GUARDAROBA PER CASTELLO - CIG Z0917450D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRESSO CENTRO SOCIALE - PROROGA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 18 - LOTTO 4" N. 18 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RESTAURO PIANOFORTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG ZF5173A908.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO PER LA SOLIDARIETA' 2015 "CON LE NOSTRE MANI... MA CON LA TUA FORZA" IL GIORNO 12 DICEMBRE. ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA CON PROCEDURA RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z461738E74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE MEZZO FIAT FIORINO TG.BJ966MH DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. RITIRO E ROTTAMAZIONE DA PARTE DELLA DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI SRL DI BEDIZZOLE A COSTO ZERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE - CIG ZCC1742A30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - FORNITURA BIGLIETTI D'AUGURI NATALIZI PERSONALIZZATI  - CIG ZD117422B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONE CUP I14E15000450004 CIG 63918197E5 - DITTA SANDRINI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG. C. L. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  - PERIODO 01.12.2015/29.02.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO "GANFO RIELLINO" CON LINEA ELETTRICA AEREA A 15000 VOLT POSTO IN FREGIO A NORD DEL MAPPALE N. 24 DEL FG. 40 DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO D/G E PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL CORSO D'ACQUA INDIVIDUATO COME "FOSSO AFFLUENTE GARBELLA SPONDA SINISTRA" CON LINEA ELETTRICA INTERRATA A 15000 VOLT POSTO IN FREGIO A SUD DEL MAPPALE N. 103 DEL FG. 40 DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO D/G, IN LOCALITÀ COLOMBAROLA, APPARTENENTE AL RETICOLO IDRIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER 18 MESI. PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA "RDO ACQUISTI IN ECONOMIA" DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG Z49172BC76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 6-LOTTO 1" DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  DAL 21-12-2015 AL 31-12-2015.  CIG DERIVATO N.646853324C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI E CALCOLATRICI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE ODA - ME.PA. -  ASSEGNAZIONI ALLA DITTA ELCOM SRL DI ROMA PER LA FORNITURA DEI TELEFONI CIG: ZA61728DF4   E ALLA DITTA PUNTO CART DI BOLOGNA PER LA FORNITURA DELLE CALCOLATRICI CIG: Z0017314A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO DELL'INCANTO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG ZB21733006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - ATTIVITA' DIDATTICA  - LABORATORIO PER RAGAZZI "UNA NOTTE AL MUSEO" 19 DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2015/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZBA12D3227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PER UOMINI E DONNE A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BIAGIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI  2015 - INIZIATIVE  DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - VIDEOCORSO ONLINE "ADEGUIAMO GLI STRUMENTI DEL NOVO ISEE 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO AIUOLA NATALIZIA PIAZZA PER LA CONCORDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB2172D8C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "GIUSEPPE ZANARDELLI" DI RIVOLTELLA PER IL PROGETTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE E DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO - A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEL BUONO SCUOLA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO NEVE  2015-2016  CIG Z2217222CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO DATI ED ELETTRICO PER POSA NUOVO SISTEMA PER GESTIONE ELIMINACODE SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO - CIG N.Z4A1727332</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI SANTA CECILIA ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 LETTORI DI CODICE A BARRE COMPLETI DI CAVO E SUPPORTO PER LA BIBLIOTECA. CODICE CIG ZA1172DC06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI C.S. PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA - PERIODO 1.12.2015-31.12.2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER AREA ESTERNA EX SCUOLE VACCAROLO TRAMITE MEPA - DITTA PROLUDIC SRL  CIG Z821705467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FORNITURA SEGNALETICA  STRADALE VERTICALE TRAMITE MEPA - DITTA  ECOTRAFFIC SRL CIG ZE015C419C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI  -CIG ZC0171A8AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - ISCRIZIONE A CONVEGNO ANUSCA 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  N.Z0F16E7B37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI - AGGIORNAMENTO ANNUALE R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO ANNO 2016  MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL - ARCA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: ZC217258B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DA 01.01.2016 A 31.12.2017 RINNOVABILI FINO AL 31.12.2019 - CIG 6404066272. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI N. 4 ISCRIZIONI AI CORSI D'INFORMATICA BASE NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORI DELL'AVVENTO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA CULTURALE A MILANO 29 NOVEMBRE 2015. AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTO PORTA REI EX SCUOLA SAN MARTINO CIG ZE015AB38A - DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO  CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  STRADE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z4C171A8C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE  INERENTE LA DESTINAZIONE DEL FONDO  DELLE  RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI  REMOTE - CIG N.Z7017102FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI PER PARTECIPAZIONE AD "ECOMONDO 2015" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO INTERNET FINO AL 26.01.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z911710211</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - CORSO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA ESTERNA EX SCUOLE VACCAROLO PER FORMAZIONE PIATTAFORMA MULTIFUNZIONALE - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA CIG Z95171A8D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCARPATA IN LOC. VO' - ASSEGNAZIONE DITTA MININI CLAUDIO - CIG Z83171A8E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTO DI PORTA REI PRESSO EX SCUOLA SAN MARTINO - CIG ZE015AB38A - DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE 2015-2016 CUP I17H15000660004 CIG 6406427ECA - DITTA BIOS ASFALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RACCOLTA ACQUE METEORICHE  VIA DAL MOLIN  CIG 6406402A2A CUP I17H15000650004 - DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO  INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ING.MARCHEGGIANI DAVIDE CIG ZE816FFC33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONE  CUP I14E15000450004  CIG 63918197E5 DITTA SANDRINI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 - LOTTO 1" - CIG DERIVATO N.646853324C - ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA "BAZOLI-POLO" DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. LLOYD'S SINDACATO LEADER QBE DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT N. A2LIA01222G - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 10/04/2015 - 31/12/2015 - CIG 606591790E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE CATALOGO EVENTI 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3016C35DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA G. D. PRESSO LA R. S. A. BASSANO CREMONESINI ONLUS -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AMPLIAMENTO CIMITERO RIVOLTELLA  CUP I11H14000080004  CIG 6023625499</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E APPLICAZIONE TENDE UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO - ASSEGNAZIONE DITTA TONOLI TENDE - CIG ZA816FB9ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TONER E CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE ALLA DITTA LA TECNICA S.R.L. CON RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA - CIG ZDA16E6283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. CON RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA - CIG Z9116E6759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONE RDO TRAMITE SINTEL  REGIONE LOMBARDIA - STUDIO ASSOCIATO ING.GUIZZI E ING. PLATTO  - CIG Z1F16E6122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' AEROPORTO V.CATULLO VERONA VILLAFRANCA SPA MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A ELETTRODOMESTICI VARI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - ARCA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.R.E. DESENZANO - CIG. Z1116B1A00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP CONTRO CARTELLA DI PAGAMENTO N° 02220150011432181 PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUINTO ELENCO BENEFICIARI ALL. 2) DGR 2207/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILI SPECIFICI PER ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIVOLTELLA  - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ORTHOTECNICA DI MIGLIACCIO ANTONIO - SMART CIG: ZDB1680E11 CIG.:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESENTATO DA CAFFE' ITALIA ED ALTRI AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2015/2016 FINO AL 31/12/2015. CIG: 6237467898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI  PER AUTORIZZAZIONI ZTL 2016  PER POLIZIA LOCALE MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA - CIG: Z4216E90CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 1.1.2015-31.12.2017 RINNOVABILI FINO AL 31.12.2019 - CIG 6404066272. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRATORE DIGITALE  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA IDINET - CIGZ6116CEBB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2015   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA ELETTROLINEE SRL CIG ZCC16F0568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TOMBINATURA RIO FREDDO - CIG 6441814115  CUP I17B15000290004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO INFORMAGIOVANI - CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG N.6002442D3 (LOTTO 2) - CIG DERIVATO Z7016E9F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N° 700/1/2015  DEL 09.06.2015 CTP DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA  CIG NR. ZEF16D3644</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE 2015-2016 CUP I17H15000660004 CIG 6406427ECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO VALLONE  CUP I14E15000450004  CIG 63918197E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE LE ATTIVITA' DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE GIURIDICA  PERIODO 1.11.2015 - 30.4.2016    SMART CIG Z2916BB38A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - ISCRIZIONE AL XXXV CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - SERVIZI DEMOGRAFICI E DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI E CERIMONIE  ISTITUZIONALI - CIG ZDA16E6C51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO PER SAN MARTINO -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESENTATO DA INIZIATIVE TURISTICHE DI ROBERTO COLOMBERA E C. SNC AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA  - SEZ. DI BRESCIA - INCARICO AL LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - STAMPA ANNUNCI FUNEBRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RECUPERO SOMMA DI CUI A SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 35 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA ISTITUZIONALE  DEL 4 NOVEMBRE 2015 -  FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE  STAGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO REGIONALE 2015 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO MENSA CENTRO SOCIALE E AL DOMICILIO ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2015/351 E N. 2015/352CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE VIA DAL MOLIN CIG 6406402A2A CUP I17H15000650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ACCESSIBILITA' URBANA - ARCH. MAURIZIO STEFANO  - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO .- CIG ZF616B3C45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO BANDO PER ALIENAZIONE  DELL'IMMOBILE EX ITC - CIG Z0216C75F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SMARTCIG ZB81527B75 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO  DI  ELABORAZIONI E GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER RINUNCIA ALLA PRENOTAZIONE DI LOCULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIEGHEVOLI ILLUSTRATIVI DELLA CAMPAGNA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE PUBBLICHE COMUNALI UNITAMENTE ALLE "GOOD FOOD BAGS" IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI - RDO TRAMITE SINTE ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z9A169E9B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 919 DEL 20.10.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA G. D. PRESSO LA R. S. A. ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - PERIODO 28.10.2015/31.12.2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SERES 679 E IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TRAMITE O.D.A. - ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B.M. SERVIZI DI ORIGGIO (VA) CIG.:  ZBA16BBB3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PIANTE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z301699449</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI LOCAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI  "CENTRO COMMERCIALE POSTA" VIA DURIGHELLO  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VERBALI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI CON BOLLETTINI ALLEGATI IN MODULO CONTINUO  PER POLIZIA LOCALE O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIXEL SRL DI NOVATE MILANESE - CIG: Z1416A0A3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO  TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA LESTO MADDALENA IN ENTRATA DAL COMUNE DI MAZZANO. PERIODO 26.10.2015 - 15.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN RISTORANTE-PIZZERIA IN LOC.TA' SPIAGGIA D'ORO CON LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE E DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO E ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI DA OTTOBRE A MARZO 2015 CIG Z9E16A073C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI ARREDI PER LE SCUOLE A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - FORNITURA MANIFESTI - CIG Z83168BF58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI BANDO  "SERVIZIO CIVICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PERIODICO ISTITUZIONALE "DESENZANO 2020" - CIG ZC716AB024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESENTATO DA BAR AGORA' DI DE TOGNI DANIELA E MASSIMO S.N.C. AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA - INCARICO AL LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PART-TIME DELLE DIPENDENTI BERTAZZI SOFIA, NEGRISOLI GIOVANNA E PROCACCINI ANNAMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE "BORSE DI STUDIO CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO" ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORO SANTA MARIA MADDALENA PER I CONCERTI DA TENERSI AD AMBERG (D) DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEI 10 ANNI DI GEMELLAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI DESENZANO DEL GARDA. CUP: I16D150001700074. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA KOMI ELISA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE L'ANTINFORTUNISTICA SRL CIG ZAC169E8B1 E LINEA SAS CIG Z38169EBBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALIENAZIONI AREE IN VIA ALBINONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO L'ANFASS - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI  - CIG Z1416AC291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2015 -  ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO - CIG Z3B133BAEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SFALCIO BORDI ERBOSI  E BANCHINE STRADALI . ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG ZA1133BBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QUARTO ELENCO BENEFICIARI ALL.2) DGR 2207/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCIUGATRICE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI S.R.L. CON PROCEDURA RDO ACQUISTI IN ECONOMIA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA  - CIG Z2A16A6964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE SERIALE  DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (1975-2010)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE DELLA  GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG ZAB16A5A28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA POSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA ZILIOLI MARCO - CIG Z4516A543C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI VARI PER AGENTI POLIZIA LOCALE. ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SARTORIA GUSSONI SNC CIG Z9C169582C E UNIFORMERIA SRL CIG Z30169587A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE PER NR.2 MESSI NOTIFICATORI ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA UNIFORMERIA SRL DI BRESCIA CIG Z4A16955AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CALZATURE INVERNALI AGENTI POLIZIA LOCALE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FAP DI MARCOLONGO SNC DI PADOVA CIG ZA31695528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2014 A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO TIRA GALGALA DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - GEOM .SCHENA GIAMBATTISTA - CIG ZA814D69E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.624 DEL 13.7.2015 "INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI SPIAGGIA IN VIA LARIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/329.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENTANTI IL CDD E IL CSE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2015.  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI-OPERE DA GOMMISTA PER N.24 MESI ALLA DITTA VALLE GOMME DI VALLE SERGIO COSTANTE, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG N.Z1015B7C5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GIOCHI PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE INCARICO TRAMITE RDO SINTEL REGIONE LOMBARDIA DITTA FOR PLAY  SNC- CIGZ5F167E4CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2015. INQUADRAMENTO  DEL SIG.  ANDREA MANTOVANI  AL POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  (CAT.C) IN SEGUITO A TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DALLA PROVINCIA DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ITALMARK SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SMARTCIG ZB81527B75 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZDD1682B0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.742 DEL 24.8.2015 E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - PROCEDURA RDO SUL PORTALE MEPA CONSIP SPA - CIG ZE015C419C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI DI PROPRIETA' COM.LE PER UN PERIODO DI N.24 MESI TRAMITE SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FUEL GARAGE DI DAL SANTO OMAR E GAMBA MORRIS. CIG N.ZF915F2AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO SU TACHIGRAFO DIGITALE, FORNITURA AD-BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE SCUOLABUS DN645MS ALLA DITTA OFFICINA BRIGONI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER N.15 MESI. PROCEDURA RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG N.Z6F163A1EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 ELETTROARCHIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI DESENZANO D/G PER UN PERIODO DI 26 MESI - MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL A.R.C.A. REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL DI BUCCINASCO (MI) - CIG: Z071651BD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - VARI INTERVENTI - CIG  ZCC166A32C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P DI DESENZANO D/G - CIG Z84166A360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHE E DISSUASORI VIA MAZZINI TRAMITE MEPA - ASSEGNAZIONE DITTA BELLITALIA SRL - CIG Z0F167E5CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2015.  COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE  (CAT. D1) MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA  VIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PESCALA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2015 - CIG 6378795C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CON LE CITTA' GEMELLATE E STAGE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE "MATTONCINI IN CASTELLO" - CIG  ZBE1679C5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE FINO AL 31 DICEMBRE 2015 - CIG Z971678CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO EVENTO DEL 31 OTTOBRE 2015 PRESSO IL CASTELLO " MAGICO HALLOWEEN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BACHECHE IN FERRO PER CARTELLONISTICA  PUBBLICITARIA POSTE NELLE AREE SPONSORIZZATE  - CIG ZCA1648A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI PER REGISTRI ATTI STATO CIVILE ANNO 2016 - INTEGRAZIONE E N.2 REGISTRI  ANNO 2015 PER STATO CIVILE. PROCEDURA O.D.A SU MEPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA - CIG N.ZA41668F91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO -  ACCOMPAGNAMENTO PER LA VISITA DI UN GRUPPO DELLA CITTA' DI WIENER NEUSTADT (A) SABATO 10 OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE SIG.RA V.A.A. CON FIGLIO MINORE PRESSO LA "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' (BS) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 4.10.2015 - 31.10.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' DEFUNTA SIG.RA A.P. - CIG Z18166A69F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL  TRASFERIMENTO  DIRETTO PER MOBILITA' VOLONTARIA  PRESSO IL COMUNE DI MAZZANO DELLA SIG.RA LESTO MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO SISTEMA ELIMINACODE PER SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO MEDIANTE O.D.A. IN ME.PA. - CIG N.Z4E1666F90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO CENTRO SOCIALE  COMPRESO ECCESSO COPIE - 01.10.2015-30.09.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORPI IDRICI DEMANIALI  - RDO TRAMITE RDO SINTEL -ARCA REGIONE LOMBARDIA  -  CIG ZE6165349F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA ACQUA E PISCINE DI RECCHIA FABIO PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA GARIBALDI 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDA1666A28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO ANTE PERSIANE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MOR  SNC - CIG Z7D1661E1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI ALL'INTERNO DEL PARCO DEL LAGHETTO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "SEMINARE IL FUTURO 2015" - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z2A1656FC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE LICENZA APPLICATIVO PER GESTIONE OBIETTIVI E RELATIVO SERVIZIO DI HOSTING - CIG Z6514EA149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TERZO ELENCO BENEFICIARI ALL. 2) DGR 2207/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE N. M. K. - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - MODIFICA FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART TIME DELLA DIPENDENTE MENEGARDO MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI E PARITARIE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO FLOREALE PRESSO CASTELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z4B165D3D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ABBONAMENTO BANCA DATI "FORMULA" AREE CONTABILITA' E TRIBUTI PER 1 ANNO - ME.PA. O.D.A. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MYO SRL DI TORRIANA (RN) CIG NR.Z0A1655E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE,ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CIG: Z7E1641C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/ ANDREOZZI ED ALTRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESITO A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA R.G. N.  2256/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO ORDINANZA DEL TAR  LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA N. 1430/2015 - RELATIVA AD AUTORIZZAZIONI ALLA DITTA VALLI SPA PER   IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE CIVILI ED INDUSTRIALI UBICATO IN LONATO DEL GARDA - INSERIMENTO DI NUOVA LINEA  DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSULENZA TECNICA SIG. FRANCO GIACOMIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONNETTIVITA' PRESSO CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE MEDIANTE POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DELLE ROTATORIE N.14-23-26-27-28 E 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CONNESSIONE RADIO PER PLESSI DI VIA MICHELANGELO E VIA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI ALLA C.R.I. PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DEI LAGHI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.821/15 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z371653A66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA PORTA D'EMERGENZA MENSA SCOLASTICA LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO - CIG ZD8164BF1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CASERMA  CARABINIERI  -  ASSEGNAZIONE DITTA AREATECH SRL  - CIG Z27164BE78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL NUOVO  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTRI - PERIODO 28.09 -31.12.15 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CIVICA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015. LABORATORI SULLA LETTERATURA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. LETTURE TEATRALIZZATE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  CIG Z25164B711-Z77164B799-ZA6164B97B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DALL'01.01.2016 AL 31.12.2017 RINNOVABILI FINO AL 31.12.2019 - CIG 6404066272.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO 1-31 OTTOBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DISPESA. CIG. Z5C13B0BAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO PRESE DATI CAT-6 LINEE PER TOTEM E SCHERMO ELIMINACODE PRESSO SPORTELLO UFFICIO TRIBUTI TRAMITE SINTEL CIG N.Z4816381D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - CIG 6023625499 CUP I11B14000800004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE VIA DAL MOLIN - CIG 6406402A2A CUP I17H15000650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015-2016 - CUP I17H15000660004 CIG 6406427ECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG 605385465B CUP I17H14000810004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL P.R.A. AI SENSI DEL D.M.460/1999 DI UN VEICOLO ABBANDONATO IN LOC. MAIOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4E1640DB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z381600B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI-OPERE DA CARROZZIERE PER 24 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE DI DESENZANO, TRAMITE SINTEL - ARCA REGIONE LOMBARDIA. CIG N.Z5B15B83D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/G PER IL PERIODO 01.10.2015-30.09.2016 - RDO TRASMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B1630B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TEMPORANEAMENTE VICINI" - CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA VELA PER SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG Z391639A3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI ULTERIORE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO DEL LAGHETTO  -  ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEXCIG Z9216301BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA A.S. 2015/2016  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONE - CUP I14E15000450004  CIG 63918197E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ASILO NIDO ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA  E SERVIZIO DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO OTTOBRE /  DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/2481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT SISTEMA GESTIONE CODE PRESSO GLI SPORTELLI UFFICIO TRIBUTI TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TOSINI GROUP DI BRESCIA. CIG N.ZBA162D794</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER LA MENSA DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2015 - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CATULLO OPERE DA SERRAMENTISTA - CIG 59544821FE CUP I19E14000070006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO  PER  RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE  SRL - CIG Z68162C370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARCO GONFIABILE PER  MANIFESTAZIONI SPORTIVE  CIG ZDD1613C64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "SOC. COOP. DILETT. CIRCOLO VELA GARGNANO" PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "GRUPPO PODISTICO SANT'ANGELA AVIS" PER SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE VIVI LA CITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPELLETTI - ARCH. CRISTIANO MAZZOTTA  CIG Z1A161DE8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 2015 DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDISTRIBUZIONE ARREDI E TRASLOCO BIBLIOTECA COMUNALE  ASSEGNAZIONE INCARICO TRAMITE RDO SINTEL REGIONE LOMBARDIA FALEGNAMERIA MOR SNC  - CIG Z0215E57F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE PER ELIMINAZIONE DISSESTI DA RADICI - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL CIG ZA015FB17D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARCHEGGIO IN VIA CAPORALI - ASSEGNAZIONE DITTA NORD BS STRADE - CIG ZD5147CFD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA EX SCUOLA ITC - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG ZE4161667A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA - SECONDO SEMESTRE 2015-ANNO 2016 - CIG Z9215DD717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL BUDGET DEL LAVORO STRAORDINARIO  DEL PERSONALE  DEL SERVIZIO  POLIZIA  LOCALE. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA'  DEFUNTO I.B. - CIG Z14161DEE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 612/12/15 DEL 17/08/2015 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7160B5D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI D'INCONTRO DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SIAE - SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA SALA INFORMATICA  DELLA BIBLIOTECA  "A. ANELLI" -  CODICE CIG Z7E16125BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO MENSA CENTRO SOCIALE E AL DOMICILIO ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2015/351 E N. 2015/352 CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DEI LAGHI - 1 E 2 OTTOBRE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA N. F. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - PERIODO 28.09.2015/29.01.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - ISCRIZIONE N.3 DIPENDENTI AL CORSO "PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: COSA FARE DOPO LE NOVITA' DELL'ESTATE 2015" - MANTOVA, 22.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE PER L'ANNO EDUCATIVO 2015/2016. ASSEGNAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE GESTITA DA D.A.S.S. - CIG Z93160B4C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BUONO SCUOLA COMUNALE  ANNO SCOLASTICO 2015/2016" - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET SEDE DI VACCAROLO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PER LA XVII ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AGENDE 21- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DIRETTA TELEVISIVA "IN PIAZZA CON NOI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA LOC. VACCAROLO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG Z59160927D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO 2015/2016. ASSEGNAZIONE ALLA UISP (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) CON RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL - ARCA. CIG Z9C160AC64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 444/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEGESTIONE TELEASSISTENZA ANTIFURTO POLIZIA LOCALE PER 24 MESI A PARTIRE DAL 01.10.2015. PIATTAFORMA SINTEL ARCA LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS CIG NR.Z9F15CD8BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2015 - CIG BZC115EB68F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CAMPAGNA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEGLI UTENTI  DEBOLI DELLE STRADE "SIAMO TUTTI PEDONI 2015" - CIG ZE515D19AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER "SPOT RADIOFONICO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2815F7D89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DELL'11 SETTEMBRE 2015 "PUMP THE CASTLE" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - GEOM. GIANCARLO PAGANI - CIG Z0E15D0BDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CATULLO OPERE DA PITTORE - CIG 5954519087 CUP I19E14000070006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE PER ELIMINAZIONE DISSESTI DA RADICI - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL - CIG ZA015FB17D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI PENSIONATI ED ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - ANNO 2015 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE NATURALE IN BOTTIGLIE PER 24 MESI  TRAMITE SINTEL - ARCA REGIONE LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL. CIG.: ZE315C6E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI  PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  G. DE GASPERINI  SRL DI DESENZANO D/G. - CIG Z5B15A6C65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2015 -  ISCRIZIONE FONTANA ANDREA  AL XIV CONVEGNO REGIONALE ANUSCA - MOZZO, 1 E 2.10.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 24 MESI. RDO PIATTAFORMA SINTEL. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA CIG NR. Z0415A7648</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE FONOMETRO INTEGRATORE CLASSE 1 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2015 - MEDIANTE PROCEDURA SINTEL - A.R.C.A. - CIG.Z8E15CAFDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.15 CASSETE PER ARCHIVIO ROTANTE ADDICALCO MOD.HB 2316 S1 SERVIZI DEMOGRAFICI. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL DI MILANO CIG NR.Z7D15F2F75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 BANNER PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI. CODICE CIG Z2315F4257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO ORDINANZA TAR LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA N. 1430/2015 RELATIVA AD AUTORIZZAZIONI ALLA DITTA VALLI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PROGETTO "ANAGRAFE GEOGRAFICA ESTESA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INVERVENTO SUL MODULO CITY PEOPLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A LEGALE PER RECUPERO SOMMA DOVUTA IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 3589/2010- RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 2015/1263.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MATTONCINI IN CASTELLO" IN PROGRAMMA IL 24 E 25 OTTOBRE 2015 PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO. CODICE CIG Z8915DDD7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDEAZIONE GRAFICA PREDISPOSIZIONE E STAMPA PER I SERVIZI SPORTIVI CIG.ZF615B1D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA GOMMISTA PER N.24 MESI. PROCEDURA RDO ACQUISTI IN ECONOMIA. PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG N.Z1015B7C5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO 01,09,2015 - 30,06,2018, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO SCOLASTICO SUCCESSIVO E QUINDI SNO AL TERMINE DEL 30.6.2021, CIG 6237467898 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I. GRUPPO E.V.A. - CO.GE.SS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI ( ARCA)" PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DALLA DITTA ERREBIAN SPA DI POMEZIA - 2° ORDINATIVO DI FORNITURA - CIG - DERIVATO:  ZB410097F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI  PREVISTI FINO A DICEMBRE 2015 - CODICE CIG Z2915EABFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8215F0B8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE (ALL. N. 2 D.G.R. N. 2207/2014) - FONDO GARANZIA PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2015 - ISCRIZIONE 3 DIPENDENTI ALL'INIZIATIVA "LE NOTIFICAZIONI: NOVITA' ANNO 2015 E UTILIZZO DELLA PEC PER MESSI COMUNALI E MESSI NOTIFICATORI" - DESENZANO DEL GARDA, 01.10.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLA MATERNA VIA FOSCOLO - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO SRL - CIG Z3215C6221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RILEVATORI VELOCITA' RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL CIG Z6615AB3FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVATORE INCENDI E PORTA REI PRESSO EX SCUOLA DI SAN MARTINO . RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO - CIG ZE015AB38A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UNA FAMIGLIA IN +"  CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRATITUDINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N.730 DEL 17/08/2015 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI-OPERE DA CARROZZIERE PER N.24 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER PROCEDURA "RDO PER COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO" DA CAMBIARE IN "RDO PER ACQUISTI IN ECONOMIA" - CIG N.Z5B15B83D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 604-01-15 DEL 23.06.2015 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 533/3/15 DEL 15.05.2015 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA1 DLGS. 112/99 - RIMBORSO PER INDEBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE PER INTERVENTO VOLONTARIO NEL GIUDIZIO CON ATTO DI CITAZIONE PER QUERELA DI FALSO - INCARICO ALL'AVV. EMANUELE CORLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER REALIZZAZIONE EVENTO "LUCI SUL LAGO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2015/2016. STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO       CODICE CIG Z2F15D74D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA E COLLEGAMENTO MONODIREZIONALE PALAZZO TODESCHINI 01.10.2015 - 30.09.2017 PIATTAFORMA SINTEL ARCA LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE DITTA VIGILANZA GROUP SOOC.COOP. A RL - CIG NR.Z0F15AF4C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - CIG Z2115CE2E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE SOC.YOUSAVE SPA - CIG Z2515D0D26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARECCHI LED SEGNAPASSO PASSEGGIATA A LAGO - ASSEGNAZIONE SOC. YOUSAVE SPA CIG Z5115D0C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI COMPLEMENTARI PRESSO LA PALESTRA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG 5954519087</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA. RINNOVO CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017. CIG 6379871419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER CAMPO SPORTIVO VIA DURIGHELLO TRAMITE MEPA  - DITTA F.A.R. DI RIBOLA MARIO &amp; C. SRL  - CIG ZD615D0FC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREC DIFFUSO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERIMENTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE A COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE AGLI UTENTI SUL COSTO DELLA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI DANNEGGIATE O SOTTRATTE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG ZE715C8B12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI PER EROGATORI IN COMODATO PER 24 MESI. RDO PIATTAFORMA SINTEL ARCA LOMBRDIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZA.VA SRL DI LONATO DEL GARDA CIG NR.ZA715AF493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA  PERIODO 01.09.2015 - 30.06.2018, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO SCOLASTICO SUCCESSIVO E QUINDI SINO AL TERMINE DEL 30.06.2021, CIG 6237467898 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I. GRUPPO E.V.A. - CO.GE.SS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CAMPAGNA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEBOLI DELLE STRADE "SIAMO TUTTI PEDONI 2015" CIG ZE515D19AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 1/09/2015 - 31/08/2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2015/2016. CIG 6378795C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE FINO AL 31/12/2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL "CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE" ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON I CAAF PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (SGATE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL TECNICO COLLAUDATORE TECNICO FUNZIONALE, COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO E REVISORE CONTABILE PER LE OPERAZIONI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - P.I. LORENZINI BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO SINGLE EURO PAYAMENTS AREA  DIRECT DEBIT (SEPA DD) -  AL  BANCO POPOLARE SOC. COOP. DI VERONA - CIG ZEF15C9708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO/GIUGNO 2016.  CIG:4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SETTEMBRE /DICEMBRE 2015 E GENNAIO/GIUGNO 2016. CIG: 3950298109 - CONTRATTO N. 022 -SERIE 1 REP DEL 17/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI ANNI 2013 E 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA SPIAGGIA D'ORO - ASSEGNAZIONE COOP. SOLE SERENO - CIG Z371506C7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI ALCUNE DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI AI PRIM I TRE CLASSIFICATI DEL CONCORSO DI IDEE PER LA  RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA PORZIONE DI CENTRO STORICO - CIG ZB010DEAE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PASSEGGIATA A LAGO E DELLA SPIAGGIA DA VIA LARIO ALLA SPIAGGIA D'ORO - ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5A15BA6DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - PROCEDURA RDO SUL PORTALE MEPA CONSIP SPA  -CIG ZE015C419C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SO.RI.T SPA DELLE SPESE POSTALE ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE A TEMPO PIENO DEL SIG. DRERA MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONE ING.MAURIZIO ABONDIO CIG Z0515B44A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D.LGS 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESEGIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.3 APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE  - ASSEGNAZIONE COOP.SOCIALE CANTIERE DEL SOLE ONLUS - CIG Z2C15BD258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA  RELATIVO A PROGETTI DIURNI REALIZZATI A FAVORE DI M.G., M.M. E C.P. - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO 40 °FESTA DEL VINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI VARIE ESITO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER UN QUINQUENNIO. ASSEGNAZIONE VIVENDA SRL DI ROMA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG ZD615BA014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTA DEL LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE  PRELIMINARE-DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN  FASE DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VALLONE -  ING.MAURIZIO ABONDIO - CIG Z0515B4A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI: OPERE DA CARROZZIERE PER 24 MESI. PROCEDURA RDO PER COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG N.Z5B15B83D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  GHIZZI, DAL MOLIN, MONTECROCE, MARAVIGLIA, CAMPO ARCIERI - PERIODO 1.9.2015 - 31.8.2016. CIG 6378858026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO 1.9.2015 - 31.8.2018. CIG 6379217865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI ED ATTREZZATURE FINO AL  31.12.2015. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG ZBD13C8AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PALI  E RECINZIONE CAMPO SPORTIVO IN VIA DURIGHELLO  - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z3D15B9928</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI  AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO "OMAGGIO A  TCHAIKOVSKY- LAGO DEI CIGNI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 577 DEL 25/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO INDIVIDUALIZZATO SIG.RA B. A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2014 - CIG 5870095BA0  CUP I17H14000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 - CUP I17H15000300004 CIG 62968748CD - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - MESE DI DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - DITTA CAMMI GROUP SPA - CIGZ3511387D01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.10 NASTRI STAMPANTI SIMIDIECI SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C. CIG ZBC15B2079</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA LA TECNICA IMPIANTI DI DI CIANCIA NICOLA. NUOVA DENOMINAZIONE: LA TECNICA IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA PERIZIA DI STIMA VENDITA AREA - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG Z6D15AB3EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE PER N.6 MESI DA DARE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ARCA LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LAIS SRL DI BRESCIA. CIG N.ZF415795ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PROTEZIONE CIVILE  - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE  SISTEMI SRL CIG ZA615AB398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PR STESURA PERIZIA DI STIMA VENDITA AREA  IN VIA AGELLO - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG Z4C15AB3D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DI PROROGATIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SECONDO ELENCO BENEFICIARI MISURE ALL. 2) D.G.R. 2207/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E RECAPITO, PER AFFISSIONE, MANIFESTI ISTITUZIONALI E LEGALI  PER 24 MESI. PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA " RDO ACQUISTI IN ECONOMIA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z5B15A6C65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BASSINI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO INCTP PROPOSTO DA VALMARANA ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 558/15/15 DEL 30.06.2015 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IDEAZIONE GRAFICA PREDISPOSIZIONE E STAMPA PER I SERVIZI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZF615B1D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PLANET BRIDGE" FINO AL 31/08/2016 PER L'UTILIZZO DI UNA SALA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO PRESSO INFORMAGIOVANI VIA MEZZOCCOLE- ASSEGNAZIONE SOC. YOUSAVE SPA - CIG Z0015AB3F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE RAMPA CIMITERO - DITTA CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI - IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSI POMERIDIANI DI LINGUA RUSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PARERE PRO VERITATE ISTANZA BARZETTI  PANETTONI SPA - AVV. MARIO GORLANI  CIG Z0E15AB3CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALI PER CAMPO SPORTIVO MARAVIGLIA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA SI.SE SRL CIG ZEA159FFDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PROGETTO ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA (GEA) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG N.Z4015A6CF6 E  N.Z2915A68B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' DEL NUCLEO FAMILIARE E.H.E.K.B. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEGLI STRANIERI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE AVVISI DI RITIRO AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G. - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE DI  GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERREMOTO IN NEPAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRATURA DI SICUREZZA ELETTRONICA - CIG. ZE7159D9CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2015 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA IP4 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET E RETE TELEMATICA COMUNALE PER UFFICIO DI RIVOLTELLA E UFFICIO INFORMAGIOVANI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI PER SPIAGGIA ATTREZZATA PORTO RIVOLTELLA-AREA VERDE LOCALITA' VILLA DE ASMUNDIS-PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA-AREA VERDE LOC.TA' SAN FRANCESCO-SPIAGGIA LOCALITA' DESENZANINO - AREA VERDE E PARCHEGGI LOC.TA' MARATONA - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE MANIFESTAZIONE "LUCI SUL LAGO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 CUP I17H15000300004 CIG 62968748CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  INCARICO COMUNE DI ISEO  PER VAS SUAP CAMEO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  INCARICO COMUNE DI ISEO PER VAS SUAP DITTA GOBBI E FRATTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO AL COMUNE DI ISEO PER VAS SUAP SOC. SESTO SENSO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO ISTITUZIONALE - AUMENTO NUMERO DELLE PAGINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE" PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2015" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO ILLIMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2015 DITTA BEGHELLI  CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS 1° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA DEI MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1F1592665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE REALIZZAZIONE INTERSEZIONE VIA MARCONI,PASUBIO, CURIEL ATTRAVERSAMENTO PROTETTO VIA MARCONI PARCHEGGIO VIA FLEMING E INNESTO VIA SAURO CIG 60234303AE CUP I11B14000270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAIZONE CONTABILITA' FINALE RIQUALIFCIAZIONE VIA MAZZINI - CUP I17H14000540004 CIG  5954400E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.609 DEL 6.7.2015 "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA MAZZINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA B. B. PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA G.B. ERRONEAMENTE VERSATA DALLA DITTA RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER VERSAMENTO QUOTA A. COD. CIG. ZE0158D60D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLE DIPENDENTI  PASQUA CLAUDIA E REGGIANI MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE ESTIVA 2015 AL CASTELLO DI DESENZANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PRATICHE INPS E EX ENPALS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z8A1596A74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA DIPENDENTE BELLINI VIOLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DEL LAGHETTO E REALIZZO ORTI SOCIALI - CUP I14B13000360004  CIG 5529550172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INAUGURAZIONE NUOVO TRATTO DI  PASSEGGIATA A LAGO - VIA LARIO /SPIAGGIA D'ORO  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI  SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA  E SOSTITUZIONE CALDAIA  APPARTAMENTO PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA  CLIMA IMPIANTI SRL  -  CIG ZF8158FBE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.5000 TESSERE MAGNETICHE D-PARK COMUNE DESENZANO DEL GARDA PIATTAFORMA SINTEL ARCA LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' SPA. CIG NR.Z991576FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA CASERMA CARABINIERI ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG ZC2158FC0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P -  CIG  ZC1158FBC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE DI PARTE DELLE SOMME NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NEI CORRISPONDENTI ARTICOLI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZIO DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  IL PERIODO 1/8/2015-30/9/2015  CIG 6239565BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAZIONE TARGHE DA DARE IN DOTAZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  TRAMITE  PROCEDURA "R.D.O. ACQUISTI IN ECONOMIA" PIATTAFORMA SINTEL  ARCA REGIONE LOMBARDIA  -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG N.ZF415795ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRÌ SYSTEM DELLA BIBLIOTECA CIVICA, COD. CIG ZA8157AD90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RAMPA CIMITERO  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA  CIG Z48155F941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI E CENTRI SOCIALI PER UN ANNO CIG 623956BEA. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOP.SOCIALE- ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI E TERZE COPIE FORATI ED UNA SERIE DI DIVISORIE PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016. PROCEDURA R.D.O. SUL ME.PA  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA - CIG N.Z66150A061</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/CAFFE' DELL'INTERDETTO E C. SNC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCORICO ALL'AVV.TO  E. CORLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA D'USO AUTOCAD E RELATIVO HARDWARE PER POSTAZIONE P.G.T. E SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE - CIG N.ZA91582187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA POLIZZE ASSICURATIVE ALLA SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI CON REVOCA SOSPENSIONE DI CUI A DETERMINAZIONE 590-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO "LUCI SUL LAGO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER MONOFACCIALI PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ICRIZIONE N.4 DIPENDENTI AL CORSO "PREPARAZIONE DELLA GARA FRA BANDO TIPO E NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO" - BRESCIA 24 E 31.07.2015 - CIG N.ZC315364D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI - BRESCIA - PER L'ASSISTENZA AI MINORI AUDIOLESI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE SIG.RA S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PROGETTO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA: SIG.RA N. F. - PERIODO SETTEMBRE 2015/SETTEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE PICCOLE SPESE SIG. R. E. - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E CABLAGGIO DELLE POSTAZIONI UTENTI PRESSO IL LABORATORIO INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. N.Z55154FC79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLIENT PER GESTIONE UTENTI BIBLIOTECA  E SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE - PROCEDURA O.D.A. IN ME.P.A. - CIG N. ZEC152982E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA APP EVENTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVILE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO QUOTA B DEL PROGETTO. CODICE CIG. Z0B115AFEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 5. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RESTANTE 60%. CIG DERIVATO N.48316389CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE A DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE N. 2 CONCERTI TRIBUTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ENTI PROPRIETA' COMUNALI SPIAGGE DESENZANINO, SPIAGGIA D'ORO E RIVOLTELLA E PLESSI DEL CENTRO STORICO PER UN PERIODO DI DUE MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI IN FRANCHIGIA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI SUL LAVORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A CONSULENTE TECNICO - IMPUGNAZIONE AVANTI TAR BRESCIA DEGLI ATTI DIRIGENZIALI PROVINCIALI  N. 1249/2015 E N. 2252/2015 - AUTORIZZAZIONE RILASCIATA ALLA "VALLI SPA PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) IN LOCALITÀ CAMPAGNOLI ED AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO ROTONDE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z3215468CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP  COMPARTO CREMASCA 1° STRALCIO - CUP I11B13000230004 CIG 53520088B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 NOVEMBRE 2015 - CIG 5968187FB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  REALIZZAZIONE BAR E SPOGLIATOI SPIAGGIA D'ORO  CIG 5528175A51 CUP I11H13000560002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI  AVVISI PUBBLICI  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PUBBICA PROCEDIMENTI VAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE AGGIUNTIVE REALIZZAZIONE BAR E SPOGLIATOI PRESSO SPIAGGIA D'ORO - DITTA POLIEDRO SNC - CIG 5528175A51 CUP IIIH13000560002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA SERVIZI PER MANIFESTAZIONI VARIE CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMPLEMENTARI  DA PITTORE PRESSO LA  PALESTRA   SCOLASTICA CATULLO - ASSEGNAZIONE ZUCCA GIANLUIGI - CIG  5954519087  CUP I19E14000070006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONI SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA PUBBLICA SITA NELLA GALLERIA DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "LE VELE" - PERIODO 01.01.2016-31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINATI  SPIAGGIA IN VIA LARIO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO &amp; ALEX - CIG ZB3152733F - CUP I11B15000150004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE FOGLI, TERZE COPIE FORATI E DIVISORIE PER REGISTRI UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2016. PROCEDURA R.D.O. SUL ME.PA.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  CIG N. Z66150A061</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SOMMA INCASSATA DURANTE LO SPETTACOLO PER BAMBINI DEL 18.06.2015, ALLA FONDAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS,  A TITOLO DI DONAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 486 DEL 03.06.2015. RETTIFICA DATI FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON POSA IMPIANTI PUBBLICITARI NELLE ROTATORIE COMUNALE N.14-23-26-27-28-31 - PERIODO 01.01.2015-31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI DELLA SIG.RA P.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS 1° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SMARTCIG ZB81527B75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE012D4342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>617 SPNA - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>616 SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN "EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2016" - CIG N.Z3016C35DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI VARIE ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE 30.06.2015 - 30.06.2020. ASSEGNAZIONE VIVENDA SRL DI ROMA PIATTAFORMA SINTEL ARCA LOMBARDIA CIG Z401518A46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z50154EC6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MINORE E. G. S. PRESSO "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 6.07.2015/8.07.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>614 SPNA - CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA S.A.MERICI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL BAMBINO ALL'EDUCAZIONE -  AA.SS. 2015/2016-2016/2017-2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE DITTA C.B.C. COSTRUZIONI  SNC  - CUP I17H14000540004 CIG 594400E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>613 SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE L¿ATTIVITA¿ DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI NELL¿AMBITO DELLA PROTEZIONE GIURIDICA PER IL PERIODO 01.11.2015/30.04.2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONTRATTUALE ATTR. VR - 3213/A - LO1229-AS-AS04 - RINNOVO  PRECEDENTE  ATTO 2005 MANTENIMENTO SOTTOVIA PEDONALEVERSO PARCHEGGIO LATO SUD IN ATTRAVERSAMENTO INFERIORE ALLA LINEA FERROVIARIA MI-VE - LORO RIF. ATTO N.63 DEL 04.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANT'ANGELA MERICI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "LA STELLA DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO "A WORLD OF ROCK" DEL 15 AGOSTO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL BAMBINO ALL'EDUCAZIONE -  AA.SS. 2015/2016-2016/2017 E 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "OPERETTA CHE PASSIONE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>610 SPNA - SCRITTURA PRIVATA - CONCESSIONE IN COMODATO DI N.3 ALLOGGI - PROGETTO TEMPORANEAMENTE VICINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE DITTA C.B.C. COSTRUZIONI SNC - CIG Z6615443D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>609 SPNA - CONVENZIONE ASS. LE EVELE PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEL PROGETTO  DI HOUSING SOCIALE TEMPORANEO "TEMPORANEAMENTE VICINI" 21.10.2015-20.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2015: SOTTOPASSO PEDONALE E CARRABILE DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>608 SPNA -  CONCESSIONE IN COMODATO LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO IN LOCALITA' VACCAROLO - PERIODO  01.09.2015-31.08.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA G.B. DALLA R.S.A VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA S/C ALLA R.S.A. FONDAZIONE S. A. MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>607 SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI AREE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MADDALENA - 01.10.2015-31.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>606 SPNA - CONVENZIONE  PER L¿ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI PROPOSTE  DIDATTICHE  NELL¿AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" DI DESENZANO DEL GARDA. RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/16 E 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA" PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI D'INCONTRO DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.07.2015/31.12.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>605 SPNA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LE ASSOCIAZIONI SEZIONE ARTIGLIERI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, GRUPPO ALPINI SAN MARTINO E GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO 05.10.2015-04.10.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.07.2015/31.07.2015 - CIG 5651682B84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>604 SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER COMODATO D'USO DI N.2 LOCALI SITI NEL CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - 05.10.2015-04.10.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA CIG NR.ZB6153FC3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CALZATURE E VESTIARIO AGENTI STAGIONALI COMANDO POLIZIA LOCALE. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI DI GUSSONI CELINO &amp; C. SNC DI BRESCIA CIG NR. ZE5153E2AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA  - ASSEGNAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>601 SPNA - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GHIZZI, DAL MOLIN, MARAVIGLIA, MONTECROCE E CAMPO ARCIERI -  RINNOVO PER PERIODO 01.09.2015-31.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI "VELE COLOR DI CEDRO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBD153ADBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>600 SPNA - CORREZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO DI ALCUNI LOCALI ED AREE ALL'INTERNO DEL "BORGO MACHETTO" -  DATI CATASTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE - PERIODO 18.06.2015-17.06.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTIVA  PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO. ASSEGNAZIONE SERVIZIO AUDIO E LUCI. CODICE CIG Z8F153C3A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>598 SPNA - COMODATO PRESSO BORGO MACHETTO PER MATRIMONI CIVILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI E PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - CIG Z4814C7563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>597 SPNA - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BRESCIA E LA FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G.CAVALLERI PER L'ASSISTENZA AI MINORI AUDIOLESI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016-2016/2017-2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2015 CODICE CIG Z3C1533995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE CON GARANZIA GIOVANI. REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINRIO ALL'ASS.NE "W.A. MOZART" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "GARDA LAKE INTERNATIONAL MUSIC MASTER 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI - PERIODO 01.07.2015-30.06.2016 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2C1523A45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI NATURALE "SAN FRANCESCO" - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2015 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA- CIG ZEA152C2C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE  PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 18.06.2015-17.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA FONTANE ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - CIG Z0A152BE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONI E CONSEGUENTE PROROGA TECNICA POLIZZE IN SCADENZA AL 30.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' DEFUNTO G.G. - CIG  ZC81533A0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 - CUP I17H15000300004  CIG 62968748CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ACCISA PER TRASPORTO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO  2015 DITTA BEGHELLI  SRL - CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO EDUCATIVO 2014/2015. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI MISURE PREVISTE DALL'ALL. 2) ALLA D.G.R. N 2207/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO PER ATTRIBUZIONE AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA , A TITOLO NON ONEROSO, DI BENE DI PROPRIETA' STATALE, AI SENSI DELL'ART.56-BIS D.L. 69/2013, CONVERTITO IN L.98/2013 - AREA RESIDUALE EX ALLOGGI POPOLARI CON SOVRASTANTI IMMOBILI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO, DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E DEL PUNTO DI INCONTRO DI S. MARTINO DAL 1 LUGLIO 2015 AL 30 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI BENE DI PROPRIETA' STATALE - PROVVEDIMENTO N.462/2015 DEL 02.04.2015 - TERRENI EX ALVEO RIO PESCALA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VILLA BRUNATI" PER REALIZZAZIONEE VENTI CULTURALI IN VILLA BRUNATI - PERIODO 01.04.2015-31.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO - CIG ZA6150DDC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI "OPERETTA CHE PASSIONE" E "CAJCOVSKIJ - LAGO DEI CIGNI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI STUDI "SAN MARTINO E LA GRANDE BATTAGLIA: I LUOGHI DELLA STORIA" DEL 26.06.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ALLA PRO DESENZANO SCSD DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI (LOTTI 1 - 2 E 5) IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2014/ 31.08.2017 - CIG N. 5864051FF4, N.58640818B8 E N.5864105C85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA VILLA BRUNATI  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z541517436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  SISTEMAZIONE A VERDE VIA MAZZINI -  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE COOP. LA CASCINA - CIG Z0B14D6ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA CENTRO DIURNO VIA ANNUNCIATA - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG Z78151741C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>574 SPNA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO E L'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA SCUOLA DI MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA - ANNI 2015 - 2016 -  2017 - 2018- CON CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI IN COMODATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2015/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF0150F4A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEFONIA FISSA (PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4" -  MODIFICA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI IN VIA SAN LORENZINO BASSO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01.05.2015-31.12.2015 - PERIODO 01.01.2016-31.03.2016 - CIG 4993090C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>570 SPNA -  SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI DESTINATI A "PUNTO DI INCONTRO" PRESSO CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINOD ELLA BATTAGLIA - PERIODO 01.11.2014-30.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI E/O RINNOVO CERTIFICATI  FIRMA DIGITALE  - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DETER G2 FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'A.E. 2014/2015 CON PROCEDURA RDO - ACQUISTI IN ECONOMIA SULLA PIATTAFORMA SINTEL. CIG Z5E1441FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG 6237467898 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE "SOLE SERENO" S.C.S. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 6069428A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 105 - ISCRIZIONE DOTT. BENEDETTI ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "NORME E ADEMPIMENTI DELLA P.A. DIGITALE" - 11.06.2015 - CIG N.Z8D14EA14B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO SPIAGGIA D'ORO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE COOP. SOLE SERENO - CIG Z371506C7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO JAZZ FESTIVAL 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MODIFICA FILE GRAFICI BACHECHE TURISTICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z051505827</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA' RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMPLESSO DENOMINATO CASERMA BERETTA - STUDIO GTRF TORTELLI E FRASSONI - CIG Z6D142BE1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARREDO URBANO IN VIA MAZZINI - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - DITTA BELLITALIA SRL - CIG Z7A14D6A41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE "SOLE SERENO" S.C.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOC.TA' SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 60695986B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDAMENTO APPARTAMENTO CUSTODE PALAZZO COMUNALE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  ZDA1506E44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE "LA CASCINA" ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2015-31.12.2015 - CIG 6069551FEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2015 - 31.12.2015 - CIG 6069487B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO DI FINANZA AGEVOLATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC414F4814</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI PER CERIMONIE, MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI, GEMELLAGGI, ECC. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA ZANOLLI SRL - CIG Z8912FEDBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ITALMARK  SPA  - CIG Z7E13732A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2015 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI OSPITALITA'  PER LE MANIFESTAZIONI TEATRO ADULTI E FESTIVAL JAZZ DEI SERVIZI CULTURALI. CODICI CIG ZAB14FE9FB, Z0E14FE9D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PER EVENTI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO  - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CENTRI SOCIALI DI DESENZANO DEL GARDA E DI RIVOLTELLA E DEL PUNTO DI INCONTRO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO PER IL PERIODO 01/07/2015 - 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE PER INFOPOINT - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG Z3614E60A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE A SUPPORTO MANIFESTAZIONE " SVELARE SENZA BARRIERE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE IN LOC.TA' SPIAGGIA D'ORO - ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3814F69EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI UTENZE IDRICHE EDIFICI ED AREE COMUNALI - ANNO 2015 E RICONOSCIMENTO AL COMUNE DELLA QUOTA  DI GRATUITA' ACQUA POTABILE FINO A 3MC/ABITANTE - CIG 6293273D28 E CONTRIBUTO A.N.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2015 - CIG 6234445AC2 CUP I17H15000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ANIMAZIONE "INSIEME D'ESTATE" PER GLI UTENTI DEGLI ASILI NIDO - ASSEGNAZIONE AL GRUPPO E.V.A. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5714F5EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI ARDESIA IMMOBILIARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SOCIETA' INVESTIMENTI CLARENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE  PATRIMONIO  COMUNALE  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA . STUDIO GEOM. SCHENA GIANBATTISTA - CIG ZA814D69E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO BISSE - SEZIONE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PORTO VECCHIO A SOSTEGNO MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° TORNEO SPORTIVO TRA GLI ISTITUTI DI  DI 2° GRADO DEL TERRITORIO DESENZANESE. EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE MASTER AICS BRESCIA A SUPPORTO MANIFESTAZIONE " DESENZANO NUOTA 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' A.S.D. POLISPORTIVA 1 CKR 360° A SUPPORTO MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE PER 18 MESI DAL 01/03/2014 AL 31/08/2015 CARROZZERIA DALLE VEDOVE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RIMANENZA 60%.  CIG N.ZDF0DB102B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RICOVERO PRESSO R.S.D. DI N. T. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE (ALL. N. 2 D.G.R. N. 2207/2014) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER 6 ANNI - DITTA BRESCIA MOBILITA'. ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31.12.2015 - CIG: 5466703207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI N.200 TESSERINI PER DISABILI E N.400 BOLLINI OLOGRAFICI PER LA POLIZIA LOCALE MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL  CON SEDE A MORCIANO DI ROMAGNA (RN)    CIG  N.ZEC14DA279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI DUE REGISTRI PER SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO MEDIANTE PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA.   CIG N.Z5C14AC482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2°SEMESTRE 2015 NELLA MISURA DEL 60% DELLA SPESA ANNUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015 - CIG Z32138840A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREC DIFFUSO 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. CIG 51952675F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2011 PROPOSTO DA TELLAROLI DIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 424/6/15 DEL 21.05.2015 CTP DI BRESCIA AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI. PROROGA TECNICA DAL 01.07 AL 31.07.2015. CIG:   5651682B84 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2015 - SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE RISORSE UMANE - CIG N.Z3D14EA14A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI  AI SENSI DEL D. LGS. 468/1997. PRESA D'ATTO IDONEITA' L.S.U.  PER AREA AMMINISTRATIVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI PER UN ANNO ALLA DITTA ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE-ONLUS.  CIG N.6239565BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG 6237467898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 6 BANNER PUBBLICITARI E MODIFICA N. 2 BANNER - CIG ZCE141B317.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI PER VALORIZZAZIONE CONGIUNTA DEI SITI ARCHEOLOGICI DI EPOCA ROMANA NELLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA ESTIVA TEATRO ADULTI E FESTIVAL JAZZ ESTATE 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA. CODICE CIG Z3A14D832A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON "CONSORZIO ALBERGATORI" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z5414B5376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANCELLINO APPARTAMENTO CUSTODE PALAZZO BAGATTA RDO TRAMITE  SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO - CIG ZA614D6B54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PORTO VECCHIO" PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "V^ ESTEMPORANEA DI PITTURA DI DESENZANO DEL GARDA - CELEBRIAMO IL CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MONTICHIARI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A UN ALUNNO RESIDENTE IN DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN BIAGIO           VESCOVO E MARTIRE DI RIVOLTELLA PER L'UTILIZZO DI ALCUNE SUE STRUTTURE PER ALCUNE DATE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2014/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL "GRUPPO VILLA BRUNATI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE PER PASSEGGIATA A LAGO - TRAMITE MEPA - DITTA CALZOLARI SRL  - CIG ZDF14D6A06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  PER AFFIDAMENTO GESTIONE CHIOSCO IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO  -  COOP. SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER UN QUINQUENNIO LOTTO 1 - POLIZZA INCENDIO E LOTTO 3 - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE - PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI PER UN QUINQUENNIO CIG ZB314D99F9. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE FINO A LUGLIO 2015. ASSEGNAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE GESTITA DA D.A.S.S. - CIG Z641400487.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2015 -  CUP I17H15000160004 CIG  6234445AC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR.30 ROTOLI ETICHETTE BIANCHE STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS DI BOLOGNA. O.D.A. SUL ME.PA. CIG NR. Z1914D9AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE TEATRALI IN PIAZZA MALVEZZI 5 GIUGNO 2015 - ASSEGNAZIONE SERVICE AUDIO/LUCI - CIG ZCA14ACD91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI PRESSO I COMUNI DI BRESCIA, MANTOVA E CASTIGLIONE D/S. -  MANIFESTAZIONI  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI CONTROLLO EFFETTUATI A I DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA 2° SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI E PER CERIMONIE ISTITUZIONALI - CIG  Z4814C7563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - PROGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA PER IL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2015 - CIG N.Z7214960A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO "OPERETTA CHE PASSIONE!" - ASSUNZIONE IMPEGNI D SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ANNO 2015: VIADOTTO VIA BEZZECCA - SOTTOVIA VIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CHIOSCO IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PRATICHE CVLPS  RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA -  SOCIETA' STS DI BRESCIA - CIG ZAA149B655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI  E DEL CENTRO SOCIALE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER 1 ANNO. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREATTA DAVIDE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8813BFA08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CULTURA NATURA 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO E SERVIZIO. CODICE CIG Z8E14CE07F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIEGHEVOLI PUBBLICITARI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 DELL'UFFICIO CULTURA. CODICE CIG Z3614CB335.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO BAMBINI ESTATE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICI CIG: Z5514CF082, Z8114CF09A, Z1F14CF0A9, Z5D14CF0B4, Z7314CF0C0, ZB114CF0CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANTINCENDIO E ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI ESTIVE UFFICIO CULTURA - ANNO 2015 - CODICE CIG Z6A14C5173.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE ESTIVA ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICI CIG Z2E146B68A, ZF7146B6CA, ZDE146B6EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 - CODICE CIG Z4312BFD96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI M. K. - M. S. - C. D. - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/327. CIG Z8212FB5EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI - RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG ZA514BF580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA (GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA BRESCIANO) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DEI GIOVANI DEL TERRITORIO PERIODO 1.06.2014/31.05.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO PER IL SERVIZIO DIAPERTURA E MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA MEMORIA A SAN MARTINO D/B PERIODO 01/04/2015-31/03/2018 - CIG Z4514C6FAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA PER IL SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI NECESSARIE E PRELIMINARI ALLA DETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2012, LIMITATAMENTE ALLA FATTISPECIE AREA FABBRICABILE (PIATTAFORMA SINTEL - ARCA LOMBARDIA). ASSEGNAZIONE ING. DIEGO GUERINI DI CALCINATO CIG ZE814A9FBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E SCARTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "A. ANELLI" DI DESENZANO DEL GARDA. ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA. FORNITURA LIBRI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO. MAGGIO - DICEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z2114C35EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA D'USO MODULO SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG N. Z1514B60E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BIGLIETTI PER SPETTACOLI "OPERETTA CHE PASSIONE" E " CAJKOVSKIJ - LAGO DEI CIGNI" - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CIAOTICKETS - CIG  ZE214B576B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE - CIG N.XBB131D2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA "SPORTELLO APPALTI 2015 - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E INTEGRAZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DETERMINAZIONE N.321/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2015 - D.LGS 81/2008 - COMPLETAMENTO FORMAZIONE OPERAI SU LAVORI IN QUOTA E USO D.P.I.  - CIG N.Z2914BEF88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, ANALISI CHIMICHE, MICROBATTERIOLOGICHE E GIUDIZIO TECNICO ACQUA POTABILE  DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI. SMART CIG: ZF414AB2A6. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA C.I.R. SRL CON RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL - ARCA DI REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "GARDA I CARE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASPIRATORE ELETTRICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC214B6267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE, CENTRO SOCIALE, CAG E ASILO NIDO COMUNALI. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015. SMART CIG Z8B132B90C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO CABLAGGIO E CONNESSIONE PUBBLICA (WIFI) DELLE SEDI DEL CASTELLO E CENTRO SOCIALE. CIG. Z0E1475C70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD6149EF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTO "EQUITA' FISCALE 2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CLOUD STORAGE PER TRASMISSIONE E CONDIVISIONE DI DOCUMENTI DI GRANDE DIMENSIONE - CIG N.ZEF1475C4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI P.O. ED ALTA PROFESSIONALITA' . ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE  AL PERSONALE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE  DI CUI ALL'ART.93 DEL  D.LGS 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIRIGENTE. EROGAZIONE  DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE. EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE  2014 DEL  PERSONALE NON DIRIGENTE. EROGAZIONE DEI COMPENSI  INCENTIVANTI  LA PRODUTTIVITA' ED  ALTRE INDENNITA'  FINANZIATE CON IL  FONDO - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER GLI EVENTI CULTURALI - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI 2015 - CORSO EMERGENZA (RISCHIO MEDIO) PER POLIZIA LOCALE A LTRI DIPENDENTI - CIG.Z2114B030B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - ISCRIZIONE DIPENDENTI ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DEGLI ARCHIVI DIGITALI" -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE "LA CASCINA" ONLUS PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI PER AIUOLE E FIORIERE COMUNALI PER IL PERIODO 17.04.2015-16.04.2016 - CIG ZB8141162B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE  APPLICATIVI GLOBO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA PER IL SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI NECESSARIE E PRELIMINARI ALLA DETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2012, LIMITATAMENTE ALLA FATTISPECIE AREA FABBRICABILE (PIATTAFORMA SINTEL - ARCA LOMBARDIA). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG NR. ZE814A9FBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI DESENZANO D/G. - QUINQUENNIO 2015-2020 - POLIZZA RCT/O CIG 606591790E - PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE PER UN QUINQUENNIO LOTTI 2, 4, 6, 8, 9 E 10. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EVENTI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE CAMPO INUMAZIONE RIVOLTELLA - CUP I11B13000500004 CIG 5512181BA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SOC.BARZETTI PANETTONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE ED AMBIENTALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ELEFANTI VOLANTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE COMUNALI - CIG Z90148F8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO CON CENTOSTAZIONI SPA  PER L'UTILIZZO DI UN LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DELLA STAZIONE FERROVIARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE PER UN QUINQUENNIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI N. 1 E 3 E DICHIARAZIONE GARA DESERTA LOTTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GANFO GARBELLA CUP I14H14000440004  CIG Z7510DC95C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 16.06.2015/30.06.2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/292 - CIG 5651682B84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA TUNNEL DEL SOTTOPASSO STAZIONE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA SRL - CIG Z761492AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DISCHI AREA CAMPO SINTETICO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA MAST SRL DI FLERO - CIG Z2F147740A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TUBAZIONE RIO PESCALETTO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA EMMELLE SCAVI DI CASTIGLIONE CIG Z1C147CFFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI PREGIATE RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z791487251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO CASERMA CARABINIERI RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P - CIG Z5C147E528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADA E IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA COLOMBARE DI CENTENARO RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA ART COSTRUZIONI  SRL- CIG Z69147D026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PATTINODROMO DI RIVOLTELLA PERIODO 1/8/2015  - 31/7/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAVORO ACCESSORIO 2015": EROGAZIONE VOUCHER A LAVORATORI DISOCCUPATI, IN MOBILITA' O IN CASSA INTEGRAZIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CONSULENTI TECNICI -  IMPUGNAZIONE AVANTI TAR BRESCIA DELL'ATTO DIRIGENZIALE PROVINCIALE N. 2252/2015 AUTORIZZAZIONE RILASCIATA ALLA "VALLI SPA PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) IN LOCALITÀ CAMPAGNOLI ED AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EVENTI PER IL 156° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO- EROGAZIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/ANDREOZZI E ALTRI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  IN ESITO A  SENTENZE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA  R.G. N. 13986/2011 E R.G. N. 13987/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNI/BELTRAMI - TRIVELLA -LEALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESITO A SENTENZA N. 481/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI ED AREE VAIE COMUNALI - PERIODO 01.05.2015-30.04.2016-CIG Z20148FA25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - CIG Z4A141D32A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TRAMITE R.D.O. - PIATTAFORMA  SINTEL - ARCA  DEL  SERVIZIO PER ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO A SEGNO POLIZIA LOCALE 2015 - ASSEGNAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG: Z2914272E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MYO SRL DI POGGIO TORRIANA (RN) CIG Z60145593E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA BRUNATI  E MURO VIA S.A. MERICI - RDO TRAMITE SINTEL  ARCA REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZAB147CF4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO BAR E SPOGLIATOI PRESSO SPIAGGIA D'ORO CIG Z07144FF90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE  D'INCARICO PER REDAZIONE PLIS SAN MARTINO - ARCH ZAGLIO MAURIZIO CIG ZC7144F19F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VALLONE  RDO TRAMITE ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA NORD BS STRADE CIG ZD5147CED8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNELLI PER PROMOZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z131445155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CAAF PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (SGATE) - BIENNIO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CSE E CDD GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE PICCOLE SPESE PER INDIGENTI INABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/1221 PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N°300/6/15 DEL 16.04.2015 CTP DI BRESCIA  AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'I.P.S.S.A.R. DI DESENZANO PER 2° TORNEO SPORTIVO  TRA LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - 3 GIUGNO2015 - PER ORGANIZZAZIONE BUFFET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - COMM. DURIGHELLO"  ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DEL CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA PORZIONE DI CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI  AMMINISTRATIVI/CONTABILI A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI HOSTING - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG Z43146177B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 715 DEL 05,08,2014 E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART.10 - "OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO" DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE E CONCESSIONE DEL RISTORANTE-PIZZERIA IN LOC.TA' SPIAGGIA D'ORO DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.M. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S.L. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE (CR) GESTITA DALLA COOP. SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA - PERIODO 28.04.2015/31.12.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI, IN ESITO A PROCEDURA APERTA ANDATA DESERTA, PER 3 LOTTI. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE LEGALI RELATIVE AD ATTO DI PRECETTO PRESENTATO DALLA EXTEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PRESENTATO DALLA DITTA EXTEL SRL AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DI COLORIFICIO ANNO 2015 RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CASA COLORE - CIG ZE1452D2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTIVA ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICI CIG Z2E146B68A, ZF7146B6CA, ZDE146B6EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALCHI E ASSISTENZA TECNICA AUDIO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLE SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA E PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE APPROVATA CON DGC N. 72/2015 - CIG. ZBD13C8AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2015 - CIG 6234445AC2  CUP I17H15000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO  STATICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO BAR E SPOGIATOIO PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO  - CI Z07144FF90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>TETRÀMERON - LA SCUOLA, IL CASTELLO, LA PIAZZA" - 4/7 GIUGNO 2015 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE VIANDANZE CULTURE E PRATICHE TEATRALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA VETRAIO ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA  VETRERIA BROCCHETTI - CIG ZAF144FCCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PIANO ESTATE SICURA CIG Z01147435D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZINE IMPEGNO DI SPESA  MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI  ANNO 2015 - BOSCHETTI ROBERTO CIG ZEB133BAEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO TRASPORTO  PUBBLICO URBANO ANNO 2015 - SOC.BRESCIA TRASPORTI CIG 21528573D  CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 333 DEL 24/4/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 10.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA CENTRO SOCIALE E AL DOMICILIO PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA CAG PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2015 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 283/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ANNO 2015 - ISCRIZIONE DIPENDENTI A POMERIGGI DI STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA - ANAGRAFE - STATO CIVILE - VARIE SEDI, DA MAGGIO A OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2015 - ISCRIZIONE FONTANTA ANDREA ALL'INIZIATIVA "I POMERIGGI DELL'ANUSCA: FILIAZIONE-DONAZIONE-ANAGRAFE" - BRESCIA 8.05.2015 E 12.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA SU SOFTWARE STIPENDI E RELATIVI ADEMPIMENTI ANNO 2015. CIG Z491460387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE:"DONNE &amp; FUTURO DA EXPO MILANO 2015 VERSO IL 2025 - NUOVE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI AL FEMMINILE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG ZD0145F6E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ANNO 2015 - ISCRIZIONE DIPENDENTE BOVE ALESSIO AL 3° MODULO CORSO BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG N.Z0714623BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO APRILE 2015-DICEMBRE 2015 - CIG N. ZB01409974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 715 DEL 05.08.2014 E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 10 - "OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO" DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE E CONCESSIONE DEL RISTORANTE-PIZZERIA IN LOC.TÀ SPIAGGIA D'ORO DI CUI ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.M. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2015 - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG ZA1133BBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INTERVENTI DA MURATORE SU STRADE COMUNALI - DITTA CASA SERENA CIG ZED134703D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ÈER IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2015 - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z05B3BD08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG Z2D144517A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA MURATORE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - DITTA EDIL BERTOLETTI SRL - CIG ZCE133BD48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DA FABBRO  ANNO 2015 - DITTA PALLENI VINCENZO - CIG Z01133BCEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2015 - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z62133BC9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2015 - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC  - CIG Z86133BC81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2015 - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC IG Z65133BC6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2015 - DITTA ZUCCA GIANLUIGI CIG Z52133BC37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRA E FOSSI ANNO 2015 - DITTA EDIL MANTOVANA - CIG Z2E133BC51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO ANNO 2015 - DITTA ALFA ALERT - CIG Z2A133BB3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2015 - DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG ZB5133AFAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2015 - DITTA F.LLI BORTOLOTTI - CIG ZC0133BB78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI  SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2015 - DITTA CENTRO GAMMA SPA - CIG ZBB135FC99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - DITTA CAMMI GROUP SPA - CIG Z351387D01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE8145EDAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - DITTA REDINI SRL - CIG ZB712B1FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO - DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z7B13957E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2015 -  DITTA MORO SNC - CIG ZCF133BB97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA DIPENDENTE VANNI ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG 6237467898 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PLIS SAN MARTINO - ARCH . ZAGLIO MAURIZIO . CIG ZC7144F19F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015. PIATTAFORMA SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA "RDO ACQUISTI IN ECONOMIA". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG NR. Z60145593E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEL CENTRO SOCIALE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER 1 ANNO.  CIG NR. 6239565BEA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO E COMUNE PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ISTITUTO LAINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2015 - CIG Z81144623C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI - SOCIETA' YOUSAVE SPA - CIG 5836180816  CUP I19D14000490009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI" (A.R.C.A.) PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME - IV EDIZIONE. DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL - CIG: Z21144B62C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE TELECOM ITALIA SPA - CIG DERIVATO Z6B14254A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>REISCRIZIONE IMPEGNI PER MODIFICA CAPITOLI DI SPESA - NUOVO BILANCIO 2015 RICODIFICATO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PERIODO 2013/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/354 PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - CIG ZCD127D9A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA  A. G. PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI G. TONINI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI PENSIONATI ED ANZIANI CON ISEE INFERIORE A SPECIFICHE SOGLIE - ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 1° MAGGIO 2015 - ASSEGNAZIONE INCARICHI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LE ASSOCIAZIONI CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E SOC. SAN VINCENZO DE PAOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PER IL PERIODO 1.05.2015/31.10.2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI AI SENSI DEL D. LGS. 468/97 IMPIEGATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  E DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI PER L'UTILIZZO DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORI  TITOLARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI AI SENSI DEL D.LGS. 468/1997. PRESA D'ATTO IDONEITA' L.S.U. PER AREA SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RINFRESCHI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE - DITTA STEMI DI LOVATO STEFANIA &amp; C. SNC - CIG Z641441CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTI ISTITUZIONALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA TORIAZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE FORNO PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI S.R.L. CON PROCEDURA R.D.O. ACQUISTI IN ECONOMIA SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL DI ARCA (AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI) - CIG Z821445F90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SALDO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI - II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE  TERNA KOMATSU WB 97 R-1 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - DITTA COMPAL SAS CIG ZF8143459E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMPLESSO DENOMIANTO CASERMA BERETTA - STIUDIO GTRF TORTELL IE FRASSONI - CIG Z6D142BE1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASSI PALCO -TRAMITE MEPA - DITTA  SELVOLINA SAS  -CIG Z0514345D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DETER G2 FINO A GIUGNO 2015 CON PROCEDURA RDO ACQUISTI IN ECONOMIA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA (AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI) - CIG Z5E1441FEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - CIG 5768115F10. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RISCONTRO DI ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2015. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA CIG NR.Z0F1437792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI DI PAGAMENTO TASI ANNO 2015. ASSEGNAZIONE DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA. ODA SUL ME.PA. CIG NR.Z531437745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - ISCRIZIONE A.S. NICOLETTA ZAMPEDRI  AL CORSO "AUTISMI: NUOVI PARADIGMI DIAGNOSTICI E BUONE PRASSI DI INTERVENTO" -  BRESCIA 22.05.2015 - CIG N.ZAC1437F92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PARTECIPAZIONE VARI DIPENDENTI A CORSI ORGANIZZATI DA ACB SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OGGETTI VARI PER PROMOZIONE ISTITUZIONALE - DITTA ZANOLLI CIG Z671429D1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO UBICATE NEI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2015 - CIG ZE81437836</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPORTELLO AFFITTO ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI CONTRIBUTO PREMIALE DA UTILIZZARE PER "EMERGENZE ABITATIVE LOCALI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SECONDO SEMESTRE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6095674550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA EXPO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCE14326B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA PER  LA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI DSU-ISEE, ASSEGNO DI MATERNITÀ, NUCLEI NUMEROSI, BONUS ENERGIA E GAS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI CAG, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 AGOSTO 2015 - CIG 51952675F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE BEATO G. TOVINI ONLUS PER PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" ESCUSSIONE FINANZIAMENTO SIG.RA DE PAOLIS MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZINE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/294.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN CHIOSCO IN LOC.TA' SPIAGGIA D'ORO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR CON PREPARAZIONE DI PRODOTTI DI TAVOLA FREDDA E DI GASTRONOMIA PRECONFEZIONATI) E PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE DELLE AREE AD ESSO PERTINENZIALI NONCHE' DELL'AREA VERDE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BRESCIA EST" PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  STESURA DI PERIZIA DI STIMA PER LA VENDITA IMMOBILE DENOMINATO EX RAGIONERIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG  ZBB14281C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ORTI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO ESTIVO, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO (VI). CIG NR. Z3E13FB79D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO A SEGNO POLIZIA LOCALE 2015 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: Z2914272E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SHOPPING BAGS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z57142A396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI NATURALE SAN FRANCESCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANNUO PER IL PERIODO 2015/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA POSIZIONI TASI. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA DI TRENTO. CIG NR. Z4914243A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIEGHEVOLI PUBBLICITARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZB3141B2AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLI COMUNALI-CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO- RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2015- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -DITTA VERBALIA - CIG Z591318E41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI VARIE -  COOP. LA CASCINA ARL - CIG Z4B14185FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBA12D3227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE RICORSO INNANZI AL TAR- SEZ. DI BRESCIA IN MERITO A IMPUGNAZIONE DEL DECRETO D.LE N. 1249/2015 DELLA PROVINCIA DI BRESCIA "PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DELLA DITTA VALLI SPA DI VARIANTI SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICIOLOSI PROVENINTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE CIVILI ED INDUSTRIALI UBICATO IN LONATO DEL GARDA, LOCALITÀ CAMPAGNOLI, CON INSERIMENTO DI UNA NUOVA LINEA DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI" - AFFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET ANNO 2015-2016 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO -  CIG N. X72131D2C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA NR.30 ROTOLI ETICHETTE BIADESIVE PER FOTO C.I. SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA CIG NR. ZD41408E91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CALZATURE ED ACCESSORI VARI AGENTI POLIZIA LOCALE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.A.P.  DI MARCOLONGO SNC DI PADOVA CIG NR. Z3F13EEEE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE B. A. A. PRESSO LA "COMUNITA' LO SGUARDO" - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DEL MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA MIRIAM" - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZINE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI  PER L'ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI/CONTABILI  A TEMPO DETERMINATO (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2015 E SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/293 - CIG Z6E12D3E06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A. N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S.S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/249.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PASTI MENSA CENTRO SOCIALE E AL DOMICILIO DEGLI ANZIANI PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA CAG PER IL PERIODO APRILE/AGOSTO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRANZO POPOLARE PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB1416C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA SUMMER GARDA 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CARCASSA DI ANIMALE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z56141B706</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI. OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO ANNO 2015-DITTA GNESATO E PADOVAN. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RESTANTE 60% - CIG  MECCANICO N.ZB1125C299 - CIG ELETTRAUTO N.Z91125C3C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA REDAELLI ANGIOLINA ICI ANNI 2009, 2010 E 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 216/01/15 DEL 24.03.2015 CTP DI BRESCIA . AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - CIG ZB31415297</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.05.2015/15.06.2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/292 - CIG 5651682B84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI M. A. PRESSO IL SERVIZIO DIURNO INTEGRATO GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PESSO LA R. S. D. EDIFICIO SCUOLE "MONSIGNOR PIERO RAMPI" GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE QUOTA INTEGRATIVA RETTA DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. R. A PROGETTI DIURNI PER DISABILI - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. S.  PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABII "VILLA ZANARDELLI" - PERIODO APRILE7DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI A DETERMINAZIONE N. 187 DEL 12/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2015 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI BANDO "SERVIZIO CIVICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER MONOFACCIALI PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - DITTA GARDAINCISIONI - CIG ZC3140E917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO DI APPELLO PRESENTATO DAL DOTT. ESTERINO CALEFFI AVANTI AL  CONSIGLIO DI STATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI - CODICE CIG ZE813F9AEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI CINQUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO  (CAT. C) PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI IN ESITO A PROCEDURA APERTA ANDATA DESERTA PER TRE LOTTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI FACILE CONSUMO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER GESTIONE SERVIZI  ENERGETICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PUBLINFORMA SRL - CIG ZE513E3F06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MUSEO RAMBOTTI "COLTIVARE I CAMPI 4000 ANNI FA" -  ISTITUZIONE MUSEALE GAVARDESE ENTE CAPOFILA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI ANNO 2015  - ADDETTI ALL'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI  - D.LGS.81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE GESTITA DA D.A.S.S. (DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI) - CIG Z641400487.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI DELLA SIG.RA P. G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA DI P. A. ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. ASD SPEEDUP PER SUPPORTO MANIFESTAZIONE DENOMINATA " X MEETING DEL GARDA -GARA NAZIONALE DI HANDBIKE" DEL 10.5.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PELLICOLE IN STAMPA DIGITALE PER PANNELLI MANIFESTAZIONE "TREE CLIMBING" - FESTIVAL AGRICULTURA 17.04.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZD413FEBCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER AGENTI POLIZIA LOCALE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SARTORIA GUSSONI SNC (CIG NR. Z2E13E9CD9) E UNIFORMERIA SRL (CIG. NR. Z7013E9CFD) DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO ESTIVO PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI. ODA SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI SNC DI BRESCIA CIG ZE713E4477</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER ALLOGGI GESTITI DA ALER - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SEDIA OPERATIVA PER UFFICIO TECNICO LL.PP. - O.D.A. SUL ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA THRONA SRL - CIG N. ZA713CBBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA STRANIERA ANNO 2015. RIMBORSO QUOTE DI 2 ISCRIZIONI AI CORSI DI TEDESCO E FRANCESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI  SULLA DISTRIBUZIONE DI LATTE E TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI AGLI AUNNI DELLE SCUOLE (REG. CE N. 657/2008) - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AL COMITATO "DESENZANO AGRICULTURA FESTIVAL" E ALL'ASSOCIAZIONE "AIRONE ROSSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E LA  REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DI VARIEMANIFESTAZIONI  - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE TECNICA THINMAN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.ZF413D9295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL COMUNE DI TREMOSINE PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE CULTURALI NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2014/15 - AFFIDAMENTO SERVIZI. CODICI CIG Z6713ECD8C, ZF713ECC29, ZB113ECBEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) E TASSA DI SOGGIORNO A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI COMUNALI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL DEL MERCATO ELETTRONICO DELL'AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA   (ARCA). ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA. CIG.: Z4113EFF1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI 2011. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA. CIG NR. ZD613E43CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA N. F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA II RATA CONTRATTO  TRIENNALE  PER  LA  FORNITURA  DEL  SOFTWARE APPLICATIVO "GESTIONE PRESENZE-ASSENZE DEL PERSONALE" E SERVIZI CONNESSI. DITTA KIBERNETES S.R.L. - CIG Z3C10B2A10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO CIG Z01133BCEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERE DI VIA DAL MOLIN, DALL'INTERSEZIONE DI VIA LARIO FINO ALLA ROTONDA E. PELLEGRINI DAL GIORNO 11/01/2016 FINO ALLA FINE DEI LAVORI DALLE ORE 7 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG ZEF13CE993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE IN VIA G. MARCONI DALL'INCROCIO CON LA VIA CUSTOZA FINO ALLA MINITANGENZIALE DAL GIORNO 11/01/2016 AL GIORNO 28/02/2016 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA CONSORZIO "LAGO DI GARDA LOMBARDIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI (1° APRILE-31 DICEMBRE 2015). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG: ZBD13C8AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZALE FRACASSI E PARTE DI VIA FOSSE CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO DEL PARCHEGGIO DI VIA MONTEGRAPPA I GIORNI 17 E 18 DICEMBRE 2015 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVE PER IL COMUNE PER UN QUINQUENNIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 2, 4, 6, 8, 9 E 10 E DICHIARAZIONE GARA DESERTA  PER LOTTI 3, 5 E 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLA MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3E13C86E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI , IN VIA DUGAZZE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO  18 NELLA GIORNATA DEL 18.12.2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00, PER OPERAZIONI DI TRASLOCO DA PARTE DELLA DITTA TRASLOCHI DEL GARDA. - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, PERIODO NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE PER L'ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUBOR-CAR SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE113BDD13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERALIZZAZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DALLE ORE 20.00 DEL  GIORNO 20.12.2015 ALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 06.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3543 DEL 03/04/2007 RILASCIATA AL  SIG. SIGILLO' MASSIMO PER L'ATTIVITÀ DI RISTORO AGRITURISTICO PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA SITA IN LOCALITÀ SAN GIROLAMO N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA  A. G. PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI G. TONINI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLO DI SOSTA IN VIA MAZZINI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 79 PER IL GIORNO 11.12.2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 10.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER  IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE - PRESA D'ATTO RDO DESERTA IN MEPA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SHARP  ELETTRONICS ITALIA SPA  - CIG N. XA9131D2E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E DEMOLIZIONE AI SENSI DEL DM 460/99 DI N. 2 VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO ADOTTANDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 191 COMMA 3 DEL D. LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA SCAVI ROMANI E VIA CROCEFISSO NEL GIORNO 07/12/2015 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA CASCIA SILVIA ICI ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO TEATRO, IL GIORNO 05.12.2015 DALLE ORE 10 ALLE ORE 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA VANIN LUCIANA ICI 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DAL CIVICO 428/B DI VIA DEGLI ARTIGIANI FINO ALLA TANGENZIALE S.P. N. 11 DAL GIORNO 09/12/2015 AL 15/12/2015 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOCARRI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 T. SULLA VIA IRTA, COME DA ALLEGATA PLANIMETRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2015 - CIG DERIVATO 2116395865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA CON RISERVA DI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO PER DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE A CAUSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SU SEDE STRADALE IN VIA MONTE GRAPPA DAL GIORNO 02.12.2015 AL GIORNO 07.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA CADUTI DEI LAGER DA VIA MONTESUELLO ALLA ROTATORIA VIA ADUA-VIA NIKOLAJEWKA DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:30 DEL 02/12/2015 CON CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA NOKOLAJEWKA DAL CIVICO 21 FINO ALLA ROTATORIA E CHIUSURA DI VIA ADUA NEL TRATTO TRA L'USCITA DEL APRCHEGGIO-INIZIO ISOLA SPARTITRAFFICO E LA ROTATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI DESENZANO D/G. E RIVOLTELLA PER ANNI 5 - CIG 5995016BB2. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA CON RISERVA DI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO PER DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE A CAUSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SU SEDE STRADALE IN VIA MONTE GRAPPA IL GIORNO 03/12/2015 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  SERVIZIO  DI GESTIONE PREVIDENZIALE  DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. STUDIO ELLEPI SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N° 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL¿ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15/12/2004 N° 306 E D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ARTT. 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA MARCONI (M.LE 64 DEL FG. 15 N.C.T.). ORDINANZA DI MESSA IN PRISTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE 2014 : PROVVEDIMENTO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2014 E PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA DI VITTORIO E DIVIETO DI ACCESSO ALLA VIA FLAMINIA DA VIA DI VITTORIO NEI GIORNI 30/11/2015 E 01/12/2015 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA BACHECHE TURISTICHE DA POSIZIONARSI NEL CENTRO STORICO - CIG ZF913BC13A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO, NEL PARCHEGGIO DELLA MARATONA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 06.12.2015 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 12.30 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE "SANTA BARBARA" E "MADONNA DI LORETO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTA PROFESSIONALITA': IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELL'AREA DI SOSTA DENOMINATA "VALLONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SEGNALETICA TURISTICA NEL CENTRO STORICO DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F13B9011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA DI NR. 5 STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO LIBERO DI VIALE CAVOUR PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POTATURA DA PARTE DELLA DITTA GIARDINAGGIO TURCATO - 28.11.2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA DI NR. 6 STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO A LIBERO DI VIA VILLA DEL SOLE PER LAVORI DI POTATURA DA PARTE DELLA DITTA VERT DI DONINELLI PAOLO - 30.11.2015 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA DI NR. 6 STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DI VIA NAZARIO SAURO PER LAVORI DI TRASLOCO DA PARTE DELLA DITTA COOPERATIVA LIVORNESE FACCHINAGGI &amp; TRASPORTI - 02.12.2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE NELLE VIE MARCONI, GIOTTO, DI VITTORIO, CADUTI DEI LAGER, ANDREIS, MASACCIO E VIALE CAVOUR DALLE 0:00 ALLE 24:00 DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015.ESCLUSO IL MARTEDI' MATTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER L'ANNO 2015. ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI" - CIG N. ZCB13BF976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE ELETTRICA EDIFICI, IMPIANTI E RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' DI DESENZANO E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE UN CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASACCIO DALLA STAZIONE FINO A VIA ZADEI LATO FERROVIA NEL GIORNO 25/11/2015 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 17:00 PER PULIZIA E POTATURA SCARAPATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ISTITUTO COMPRENSIO LAINI IN VIALE MICHELANGELO - CUP I16E10000420001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MAZZINI IL GIORNO 25/11/2015 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 17:30 CON OBBLIGO DI GARANTIRE IL PASSAGGIO SIA PEDONALE CHE VEICOLARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI , IN VIA DAL MOLIN IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI  84-86 NELLA GIORNATA DEL 23.11.2015 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 13.00, PER OPERAZIONI DI POTATURA IN PROPRIETA' PRIVATA DA PARTE DELLA DITTA SAN FRANCESCO DI BERGAMINI VALTER. - AUTORIZZAZIONE OCCUOPAZIONE SUOLO PUBBLICO, PERIODO NON OLTRE LE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 201 DEL 16.11.2015 - ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA CADUTI DEI LAGER IN PROSSIMITÀ DELLA ROTATORIA INCROCIO VIA ADUA-VIA NIKOLAJEWKA DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.30 DEL 20/11/2015 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI, CON  CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA NIKOLAJEWKA  DAL CIVICO 21 FINO ALLA ROTATORIA  E CHIUSURA DI VIA ADUA  NEL TRATTO TRA L'USCITA DEL PARCHEGGIO - INIZIO ISOLA SPARTITRAFFICO E LA ROTATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI, FORNITURE E INTERVENTI VARI OPERE DA GOMMISTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG N.Z830DC0DD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASACCIO LATO FERROVIA NEL GIORNO 19/11/2015 DALLE ORE 7:00 ALLE 17:00  PER PULIZIA E POTATURA SCARPATA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLNAGO CYCLING FESTIVAL CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC113B5016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA MARCONI DAL 16/11/2015 AL 27/11/2015 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL CASTELLO. ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z5C13B0BAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA CADUTI DEI LAGER IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA INCROCIO VIA ADUA-VIA NIKOLJEWKA DALLE ORE 8:30 DEL 18/11/2015 ALLE ORE 18:00 DEL 19/11/2015 CON CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA NIKOLAJEWKA DAL CIVICO 21 FINO ALLA ROTATORIA E CHIUSURA DI VIA ADUA NEL TRATTO TRA L'USCITA DEL PARCHEGGIO-INIZIO ISOLA SPARTITRAFFICO E LA ROTATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART.30, C.1 - D,LGS 165/2001. APPROVAZIONE AVVISI RISERVATI  ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA (PERSONALE DELLE PROVINCE E DELLE CITTA' METROPOLITANE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' I.T.C. "BAZOLI-POLO" PER LA TERZA MARATONINA INTERSCOLASTICA ISTITUTI SUPERIORI PREVISTA IL 28 MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA VIA MONTECORNO, VIA CUSTOZA, VIA GOITO, VIA BATTISTI, VIA AGELLO, VIA MARCONI, VIA MOTTA CIV. 22 E LOC. CASSETTE DAL 17/11/2015 AL 30/11/2015 AD ESCLUSIONE DELLE GIORNATE DEL AMRTEDI' DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA CIGZ7B13957E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO  - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CAMMI SRL  CIG Z351387D01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERI DEL TRATTO DI VIALE ANDREIS DAL CONFINE DEL COMUNE DI LONATO FINO AL CIVICO 103 DAL 16/11/2015 AL 16/12/2015 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL TRATTO DI VIA MONTEGRAPPA DA VIA GARIBALDI A VIA RIVALI DI SOPRA DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30 DAL 11/11/2015 AL 13/11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO  - CIG Z3B133BAEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BONATA NELLA GIORNATA DEL 10/11/2015 DALLE ORE 8:00 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO G. RAMBOTTI - REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI  IL 21 MARZO 2015 PER INAUGURAZIONE SALA PALAFITTA - CODICE CIG Z0D13AE4BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA BONATA NELLA GIORNATA DEL 10/11/2015 DALLE ORE 8:00 FINO A FINE LAVORI PER POSA DEI TUBI INTERRATI DI IRRIGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI SNC E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z32138840A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI V. VENETO N. 81 E DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA RELATIVA  S.C.I.A. DI AVVIO DI UNA NUOVA ATTIVITÀ  PERVENUTA DALL'IMPRESA GORINI PAOLA IL 02/07/2015 - PROT. N. 24201,  INTEGRATA CON SCIA DEL 17/07/2015, PROT. 26969 DEL 21/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLNAGO CYCLING FESTIVAL ANNO 2015. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MAGLIE DA CICLISMO. CIG Z8913A5D86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIALE E. ANDREIS DAL CONFINE DEL COMUNE DI LONATO FINO AL CIVICO 103 DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 7:00 DAL 12/11/2015 AL 11/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DEI CANONI DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE LUNGOLAGO CESARE BATTISTI NEL TRATTO TRA L'INCROCIO CON VIA DESENZANINO E CON VIA GRIGOLLI  DAL 04/11/2015 AL 06/11/2015 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 17:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - CIG N.XB0131D2CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CROCEFISSO DAL CIVICO 25 DALLE ORE 8:30 FINO A FINE LAVORI PER IL GIORNO 02/11/2015 PER RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER IL POSIZIONAMENTO DI GONFIABILI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "BUON COMPLEANNO ITALIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE TRATTI DI VIA VENEZIA NELLA GIORNATA DELL'11  NOVEMBRE 2015 PER PERMETTERE I LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.TONNI ARRIGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BENEDETTO CROCE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEGLI OLMI E NEL  PIAZZALE DON PEZZINI NELLA GIORNATA DEL 2 NOVEMBRE 2015 PER PERMETTERE I LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRA E FOSSI ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA  MANTOVANA EDIL SCAVI - CIG Z2E133BC51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI STALLI DI SOSTA SU VIA BENEDETTO CROCE IL GIORNO 05.11.2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA AEREA PER POTATURA PINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BUON COMPLEANNO ITALIA" 15 MARZO  2015- ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSE CASTELLO NELLA GIORNATA DEL 04 NOVEMBRE 2015 PER PERMETTERE I LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE SUGLI IMMOBILI COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI SRL - CIG ZCE133BD48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MAZZINI DALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA DUOMO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIATTI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 DI LUNEDI' 2/11/2015 PER MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIESTO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DAL MOLIN DAL CIVICO 11 FINO AL RISTORANTE "LA BRICIOLA" NEL GIORNO 30/10/2015 DALLE ORE 8:30 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE STRADE COMUNALI - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA CIG ZED134703D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE MOTTA INCROCIO CON VIA SARCA PER IL GIORNO 28/10/2015 DALLE ORE 8:30 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO AUDIO VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D1397CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSE CASTELLO NELLA GIORNATA DEL 28 OTTOBRE 2015 PER PERMETTERE I LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE EX D. LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO AL DR. SOLARI PIER LUIGI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z751370807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEDL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE O CHIUSURA DI VIA MABELLINI DALL'INCROCIO CON VIA DEI COLLI STORICI FINO AL CIVICO 11 E DEVIAZIONE SU VIA DELLA VITE PER UNA DURATA DI 15 GIORNI DIVISI IN PIU INTERVENTI DIVERSI A PARTIRE DAL 21/10/2015 FINO AL 30/04/2016. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PER IL PERIODO 1.03.2015/30.04.2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2015/83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BAGATTA  E VICOLO CONTRADA DEI BO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE PER UN QUINQUENNIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 POLIZZA RCT/O. CIG 606591790E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO SUGLI IMMOBILI ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z62133BC9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" ANNO 2015 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA CHIUSURA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI PER IL GIORNO 17.10.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ACCONTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI - II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA CHIESE PER UN SOLO GIORNO COMPRESO TRA IL 19/10/2015 E IL 28/10/2015 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL  ARCA REGIONE LOMBARDIA - DITTA ALFA ALERT CIG Z2A133BB3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE  ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA DI DESENZANO D/G - CIG ZBB135FC99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ADUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTE GRAPPA NELLA GIORNATA DEL 15 OTTOBRE 2015 PER PERMETTERE I LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LICE DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "CUSTODIA DEL PALAZZO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TRENTO IL GIORNO 15.10.2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER TESSERE D-PARK - CIG N.X7D131D2C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA DI NR. 2 STALLI DI SOSTA IN PIAZZALE FRACASSI PER ASSISTENZA MANIFESTAZIONI IN CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2015 RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA F,LLI  BORTOLOTTI- CIG ZC0133BB78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2015 - RDO TAMITE SINTEL  ARCA REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE DITTA MORO SNC - CIG ZCF133BB97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI DI PIAZZA FRANCOLI N. 10, RAPPRESENTATO DALLA SCIA DI SUBINGRESSO NELL'ATTIVITÀ PERVENUTA DALL'IMPRESA LA DARSENA DI GIARETTA ENRICO &amp; C. SAS IL 10/04/2014, PROT. N. 11365 DEL 14/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - STAMPA ANNUNCI FUNEBRI - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU TRATTO DI VIA MONTE BALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E LA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI CON VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 7° MEMORIAL MORANDI PREVISTA PER IL GIORNO 03.10.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO ISTITUZIONALE E UN OPUSCOLO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE0136BFE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CARDUCCI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA S. ANGELA MERICI E PIAZZA CADUTI DEL LAVORO, NELLA GIORNATA DEL 05.10.2015 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO "LICENZA OMBRELLO MPLC" PER  PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER L'UTENZA.  COD. CIG ZA31382309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CURIEL DALL'INTERSEZIONE CON VIA ZADEI ALL'INTERSEZIONE CON VIA RAMBOTTI DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 13:00 DEL GIORNO 05/10/2015 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI PER CONTO ITALGAS DI ALLACCIO UTENZA IN VIA CURIEL 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 30/09/2015 E IL 14/10/2015 PER PERMETTERE I LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE DA PARTE DELLE DITTE ELETTROLINEE SRL ED ELETTROINDUSTRIALE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  RIASFALTATURA ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 - CUP I17H14000810004 CIG 605385465B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 138 DEL 17/08/2015 DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E CHIUSURA DELLA STRADA DI VIA ADRIANO AD ESCLUSIONE DEI RESIDENTI, DAL 30/09/2015 AL 31/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO , IN VIA UGO LA MALFA NEI GIORNI 26 E 27 SETTEMBRE 2015 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA "A.ANELLI" ABBONAMENTI PERIODICI  RINNOVO ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA SUGLI IMMOBILI COMUNALI  ANNO 2015-RDO TRAMITE SINTEL  ARCA REGIONE LOMBARDIA  ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BRESCIA NEL TRATTO TRA VIA MILANO E VIA MEZZOCOLLE DALLE 8 ALLE 17 NELLA GIORNATA VENERDI' 25/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME SUGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL  ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC CIG Z65133BC6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E LA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI CON VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ADAC GARDASEE KLASSIC NELLA GIORNATA DEL 28.09.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2015 - RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI  COPERTURE SRL - CIG Z05133BD08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE NELLE VIE MARCONI, GIOTTO, DI VITTORIO, CADUTI DEI LAGER, ANDREIS, MASACCIO E VIALE CAVOUR DALLE 0:00 ALLE 24:00 DAL 23/09/2015 AL 05/10/2015. ESCLUSO IL MARTEDI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA IN VIA SARCA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG ZB5133AFAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA DANTE ALIGHIERI E IN VIA ENRICO MATTEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI RDO TRAMITE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DITTA CLIA SERVICE SRL CIG Z12133DEEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONALE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA BAGATTA DAL CIVICO 28 AL 30 E DAL CIVICO 39 AL 41 DAL 23/09/2015 AL 25/09/2015 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 17,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PARERE PRO VERITATE P.I.I. TASSERE - AVV.MARIO GORLANI   CIG ZB41377A13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE - RINFRESCHI PER CERIMONIE E MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 21/09/2015 E IL 03/10/2015 PER PERMETTERE I LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE DA PARTE DELLE DITTE ELETTROLINEE SRL ED ELETTROINDUSTRIALE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE AREE REGOLAMENTATE A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI E DI PIAZZA FELTRINELLI DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00 DEL GIORNO  09 SETTEMBRE 2015 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTI BIANCHE A DESENZANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI NUMERO QUATTRO STALLI DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA  A DISCO ORARIO DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI  DALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 17.09.2015 ALLE ORE 13.00 DEL GIORNO 20.09.2015 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOC. AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT N. 510827. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 01/01/2015 - 09/04/2015 - CIG 04410069A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PISTA CICLOPEDONALE E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE AGELLO LATO CIVICI DISPARI, DAL CIVICO 21 FINO AL CIVICO 172 ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO  CON SEMAFORO E/O MOVIERE, IN VIALE AGELLO ROTATORIA VIA COMMISSARIO CALABRESI, DAL 17/09/2015 AL 30/09/2015 CON L'ESCLUSIONE DEL MARTEDÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. STUDIO STUDIO GARZON PER I SEG. SERVIZI: PREDISPOS. DENUNCE IVA/IRAP 2015- CONTO ECONOMICO REL.  ANNO 2014- ASS. SOC. INTERAZIONE PER I SEG. SERVIZI: INVIO BOLLETTINO DI INTERAZIONE ANNO 2015- FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEGRAPPA DAL CIVICO 20 DALLE ORE 8:30 FINO A FINE LAVORI DEL GIORNO 17/09/2015 PER REALIZZAZIONE ALLACCIO FOGNARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA" DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.07.2014/30.06.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.01.2015/30.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATTIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE SIG.RA  TIZIANA ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DELLA PASSEGGIATA A LAGO NEL TRATTO DALLA SPIAGGIA D'ORO FINO A VIA LARIO DALLE 13:00 DEL 10/09/2015 ALLE ORE 18:00 DEL 18/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO AREE DI SOSTA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA CARTINE TURISTICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4D1364ACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO DALLE ORE 8 ALLE 18 NEL LA GIORNATA 10/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SCUOLA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI AMMESSI IN GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA GRIGOLLI E IN VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI DAL 14/09/2015 AL 11/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2016 - PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 5. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2015 - LIMITE 40% GIUSTA DELIBERAZIONE G.C. N.330/2014  -  CIG DERIVATO N.48316389CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 NELLA GIORNATA MERCOLEDI' 09/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' MOBILITY MANAGER DIPENDENTE MURA SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' - COORDINATORE ADDETTI ALLE MANUTENZIONI - DIPENDENTE FILIPPINI MIRKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 07.09.2015 AL 11.09.2015 PER PERMETTERE I LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL. - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE SUGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - RDO  TRAMITE SINTEL - ARCA REGIONE LOMBARDIA  -  ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIGZ52133BC37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DIPENDENTE CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2015 - RDO  TRAMITE SINTEL - ARCA REGIONE LOMBARDIA  -  ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG ZA1133BBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 07.09.2015 AL 11.09.2015 PER PERMETTERE I LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LICE DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO E RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE CITTADINE NELLE GIORNATE DAL 03.09.2015 AL 04.09.2015 PER PERMETTERE I LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LICE DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOTT.SSA DE ANTONI RACHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DI VIA C. BATTISTI,  DELLA PIAZZA MATTEOTTI, DI PIAZZA CAPPELLETTI, PIAZZA FELTRINELLI E PARTE DI VIA GRAMSCI NELLA GIORNATA DEL 05 SETTEMBRE  2015, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA  MANIFESTAZIONE "LUCI SUL LAGO - SPECIALE NOTTE BIANCA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO - GEOM-. LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI DELLA PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE LAVANDA DEL LAGO NELLA GIORNATA DEL 04.09.2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO: SFRATTO SIG.RA ZKAILI NORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP. ING. LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA - ARCH. DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 PACCHETTI PREPAGATI DA 5.000 SMS AVVISO/NOTIFICA CREDITO/MOROSITA' PER SOFWARE SCHOOL-CARD. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA TRAMITE RDO OFFERTA IN MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) SMART CIG: Z951349B31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SAN ESCRIVA' DE BALAGUER FRONTE CIVICO 8/A DAL 03/09/2015 AL 07/09/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA VIA DI MAMELI IL GIORNO 06.09.2015 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI MTB "3°XC DELLA BATTAGLIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SERVIZIO CIVICO PER L'INSERIMENTO DI GIOVANI INOCCUPATI  O DISOCCUPATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SIG.RA BALESTRERI VIRGINIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PARTE DI PIAZZA GARIBALDI E PARTE DI VIA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  "FESTA DELL'ANITRA"  PREVISTA DAL 03 SETTEBRE AL 06 SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO COORDINATRICE ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - BOTTARDI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO DI DESENZANO NEL TRATTO POSTO IN FREGIO ALL'IDROSCALO NELLE GIORNATE DEL 01 E 02 SETTEMBRE 2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 16.00 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONE DA PARTE DELL'AERONAUTICA MILITARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MANFRINI IVONNE EREDE DI BERNINI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SIG.RA LODA IRMA   EREDE DI ALBIERI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA UNITA' D'ITALIA FRONTE CIVICO 93 DAL 02/09/2015 AL 04/09/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE E SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSERVATORE MUSEALE PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - TRIENNIO 2016/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SOCINI NAIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN ZENO (TRATTO COMPRESO TRA VIA CIRCONOVALLAZIONE E VIA MICHELANGELO) DALLE ORE 13 SINO A FINE DEI LAVORI DEL 27/08/2015 PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - SETTORE SERVIZI DI COMUNICAZIONE - SISTEMA QUALITÀ E COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI SALA DELLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA ADRIANO AD ESCLUSIONE DEI RESIDENTI DAL 26/08/2015 AL 31/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MARCONI-PASUBIO-CURIEL E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO VIA MARCONI POTENZIAMENTO PARCHEGGIO P.LE FLEMING E INNESTO VIA N.SAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISITITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA VICINA CIVICO 41/43 DAL 20/08/2015 AL 25/08/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA MODIFICA DEL CALENDARIO MOSTRE DA ALLESTIRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" NELL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICI ELETTORALE, ANAGRAFE, LEVA E STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI AI SENSI DEL D.LGS 468/1997. PRESA D'ATTO IDONEITA' LSU PER AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO AREE DI SOSTA TAXI, CARICO-SCARICO E DIVERSAMENTE ABILI IL PIAZZALE ULISSE PAPA, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>40° EDIZIONE DELLA FESTA DEL VINO ORGANIZZATA DAL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO D/BATTAGLIA MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E IL POSIZIONAMENTO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI AUTORIZZATI DALLE ORE 15,00 DEL 10/08/2015 FINO AL TERMINE DELLA MINFESTAZIONE 17/08/2015 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI -  SETTORE SERVIZI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO VIDEOPROIETTORE IN SALA PELER A PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BARRA SALDANTE PER COPERTINATRICE DELLA BIBLIOTECA. CODICE CIG Z941348C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DEL PROTO DI RIVOLTELLA PER CICLOMOTIRI E MOTOCICLI E ISTITUZIONE DI  AREA DI SOSTA RISERVATA  A MOTOCICLI E CICLOMOTIR ALL'INTERNO DEL PARCO A LATO DELLA CHIESA DI SAN BIAGIO NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA 47° FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE DALLE ORE 8:00 DEL 05/08/2015 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE 09/08/2015 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI -  SETTORE SEGRETERIA - CONTRATTI - PROTOCOLLO- MESSI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BOGLIAC0 IL GIORNO 04.08.2015 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER GLI EVENTI CULTURALI PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFCAZIONE DI ATTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI VIA GENERALE A. PAPA N. 42 DENOMINATA "BAR PIZZERIA BELLINI'S", DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE N. 2690 DEL 27/10/1999 INTESTATA A BELLINI SONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE TRIBUTI  DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BUSINARO FIORELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 -  AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI  VICOLO DEL MORO N. 31 DENOMINATA "BAR PIZZERIA CASTELLANI", DI CUI ALLA SCIA DI TRASFERIMENTO DEL GIORNO 03/10/2012,  PROT. 34423 DEL 04/10/2012, INTESTATA A BAR CASTELLANI DI CASTELLANI DAVID.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2009 PROPOSTO DA COMPAGNONI CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BOGLIAC0 IL GIORNO 30.07.2015 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECONOMATO DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI FINANZIARI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI 2009 PROPOSTO DA AVANZI LUCIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MABELLINI DALLE ORE 8 ALLE ORE 18 DAL 30/07/2015 AL 10/08/2015 PER POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANNUNCIATA DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,00 NELLE GIORNATE DI LUNEDI 3 AGOSTO E DA MERCOLEDI 5 AGOSTO A VENERDI' 7 AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA  LEGALE RICORSO IN CTP ICI 2009 PROPOSTO DA RIZZOLI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA  LEGALE RICORSO IN CTP ICI 2009 PROPOSTO DA DOLCI ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI DALLA ROTATORIA DI VIA DAL MOLIN FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL DALLE ORE 8 ALLE ORE 13 DEL 29/07/2015 PER ALLACCIO GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA  LEGALE RICORSO IN CTP ICI 2009 PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INSERIMENTO GIOVANI INOCCUPATI O DISOCCUPATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B.BOSIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RESIDENZE DALLE 8 ALLE 20 DEL 30/07/2015 PER RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA  LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA LUCIANA VANIN ICI ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA STRADA VICINALE DELLE QUAINE DAL 28/07/2015 AL 31/07/2015 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL PROGETTO FORMATIVO DOTECOMUNE AVVISO 6/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VICOLO SAN GIOVANNI E DI VIA ANNUNCIATA DALLE 7,30 ALLE ORE 18,00 DAL 03/08/2015 AL 07/08/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORI  TITOLARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI  AI SENSI DEL D.LGS 468/1997. PRESA D'ATTO IDONEITA' L.S.U. PER AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN SERVIZIO DEL GEOM. ANDREA MANTOVANI  IN QUALITA' DI ISTRUTTORE TECNICO PER MOBILITA' DALLA PROVINCIA DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLI COMUNALI - CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO - RIUNIONI ISTITUZIONALI ANNO 2015- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VERBALIA  CIG Z591318E41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA PER PATERNITA'/MATERNITA'): DIPENDENTE SIG. LONGO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VICOLO SAN GIOVANNI DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00 DEL 29/07/2015 PER REALIZZAZIONE ALLACCIO ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE  (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA PER PATERNITA'/MATERNITA'): DIPENDENTE SIG. STEFANO MARIA SENTITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ERIDIO IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIALE MOTTA IL 27/07/2015 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,00 PER L A POSA DI UNA CANALIZZAZIONE ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL  PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2015:  IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO E DI  PRONTA REPERIBILITA'. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO AI SENSI DELL'ART.53 DEL D.LGS. 30.03.2001, N.165: DIPENDENTE DOTT.SSA SIMONA ZANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3829 DEL 20/09/2012 RILASCIATA  ALL'IMPRESA VEZZOLA SPA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI SITI A DESENZANO DEL GARDA IN LOCALITÀ BAGODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI AREA DI SOSTA IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO CON  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 27.07.2015 ALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 28.07.2015 PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO AI SENSI DELL'ART.53 DEL D.LGS. 30.03.2001, N. 165: DIPENDENTE DOTT. BONAZZA GABRIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERTIFICATO SSLMIME PER LA TRASMISSIONE DEL CONSENSO ALLA DONAZIONE DI ORGANI ALC ENTRO NAZIONALE TRAPIANTI - CIG N.Z4813478B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO PER ATTIVITA' DI CUSTODIA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E IL SIG. R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE NELLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE OGGETTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CHE SI SVOLGERANNO A PARTIRE DAL 16/07/2015 AL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI DALLA ROTATORIA DI VIA DAL MOLIN FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL DALLE ORE 8 ALLE ORE 13 DEL 16/07/2015 PER ALLACCIO FOGNARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' DEFUNTO SIG. C.G. - CIG ZA1133B60E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO CAT. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA OLIMPIA DAL 16/07/2015 AL 17/07/2015  DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:30 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TELECOM. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA OLIMPIA DAL 16/07/2015 AL 17/07/2015  DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:30 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 114 DEL 24.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA  - D.LGS. 81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ADDETTI  EMERGENZA (RISCHIO MEDIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA PAROCCHIALE IL 14/07/2015 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 11:00 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVAZIONE DELLA MODALITA' DI PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO SEPA, SINGLE EURO PAYMENTS AREA (EX RID) PER I SERVIZI SCOLASTICI, SU PIATTAFORMA SCHOOL-CARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA AREE A CANNETO IN LOCALITA' ZATTERA E VO' - AFFIDAMENTO DITTA SIRMIONE SERVIZI SRL - CIG; Z7C1330B49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIVALI DI SOPRA, NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA L'INGRESSO DELL'AREA DI SOSTA DELLA STESSA VIA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CASTELLO DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 NELLA GIORNATA DEL 16.07.2015, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA STRETTI CANTIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE A DIPENDENTE COMUNALE PER ASSENZA PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER I CORSI DI LINGUE ESTERE ANNI ACCADEMICI 2015/2016 E 2016/2017 CON I RISULTATI E LE GRADUATORIE DEGLI STESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA DI VITTORIO IL GIORNO 16.07.2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO EDUCATIVO 2014/2015. ASSEGNAZIONI CON PROCEDURE IN ECONOMIA E CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI UTILIZZO DELLA GALLERIA CIVICA "GIAN BATTISTA BOSIO" E DELLE SALE DEL CASTELLO E PER LA FORMAZIONE DEI CALENDARI DELLE MOSTRE D'ARTE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA B. CROCE E L'INTERSEZIONE CON VIA VENEZIA NELLE GIORNATE DEL GIOVEDI' NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ARTE SULLE STRADE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE, CENTRO SOCIALE, CAG E ASILO NIDO COMUNALI, ANNO 2015. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA C.I.R. SRL CON RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL ARCA (AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI) SMART CIG: Z8B132B90C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - DIPENDENTE SIG.RA GIUSEPPINA TUMMINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA ANDREIS CIVICO 85 PER IL GIORNO 01/07/2015 DALLE 4:00 ALLE 19:00 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 1 ANNO. ASSUNTIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015. CIG.: 5651682B84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA IN VIA FOSSE CASTELLO PER ACCESSO IN AREA PRIVATA PARCO "G. BENEDETTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER PATERNITA'/MATERNITA') - DIPENDENTE SIG. ANTONIO LONGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA RIZZOLI ROBERTA ICI 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA H.C.M.D.L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 34/15/15 DEL 13.01.2015 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI PIAZZA MALVEZZI N. 53 DI CUI ALLA SCIA PERVENUTA IL 30/04/2015 - PROT. 15735 DEL 04/05/2015 DALL'IMPRESA CAFFE' DELL'INTERDETTO DI FOSCHERI GERMANA E C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER I CORSI DI LINGUE ESTERE ANNO ACCADEMICO 2015/2016 E 2016/2017 CON RISERVA DI UTILIZZARE LE GRADUATORIE ANCHE PER GLI ANNI 2017/2018 E 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 922/7/14 DEL 30.10.2014 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO DELLA DESTINAZIONE D'USO PER  OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E I N CONTRASTO CON  L'ART. 3.10.5  (ALLEVAMENTI DI ANIMALI: DISTANZE) DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE TIT. 3° CAP. X ,  AI SENSI DEL D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ARTT. 27 E 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA PORTE ROSSE DAL 06/07/2015 AL 25/07/2015 DALLE 8 ALLE 17 PER LAVORI CONTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2015.  APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO (CAT. D1) PRESSO L'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PARERE PRO-VERITATE - AVV-GORLANI MARIO - CIG Z41338E77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DELLA SOC. INVESTIMENTI CLARENSI S.R.L. IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO DEL TERRENO IDENTIFICATO AL FOGLIO 20 MAPPALI 15 - 16 - 23 - 122 - 251 - 125 - 126 - 127 - 128 - 160 NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROCEDERE ALLA POTATURA DI CESPUGLI, ERBE, INTRICHI VEGETALI E TAGLIO DEL MANTO ERBOSO SULL'INTERA SUPERFICIE DELL'AREA VERDE DI PERTINENZA (TALI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI IN MANIERA PERIODICA), ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DI EVENTUALI RIFIUTI OLTRE CHE ALLA POT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA 5 PER  MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL'ANNO 2014 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2012 E ANNO DI IMPOSTA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIASFALTATURA ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 CUP I17H14000810004 CIG 605385465B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO REDDITO DI AUTONOMIA D.G.R. N. 4154 DELL'8/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA VIA MARCONI DALLE 4 ALLE 7,30 DAL 24/06/2015 AL 07/07/2015 E CHIUSURA ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MILANO DALLE 7 ALLE 19 DAL 24/06/2015 AL 07/07/2015 AD ESCLUSIONE DEI CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI AI SENSI DEL D.LGS. 468/1997  AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AREA SERVIZI AL TERRITORIO. DELIBERA DI G.C. N. 265 DEL 19.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "FESTIVITA' IN SICUREZZA" : PAGAMENTO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E MODIFICA VIABILITA' IN VIA VICINE NEL TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DEI MELOGRANI ALL'INCORCIO CON VIA DELLE MIMOSE PER I LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO DAL 29/06/2015 AL 03/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') - SIG.RA FIORINI DANIELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLA GIORNATA DEL 28 GIUGNO 2015 IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO   MULTIFUNZIONE PER SETTORE SEGRETERIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO AL DIPENDENTE DOTT. CARLABERTO PRESICCI - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER CANONI DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E COPIE IN ECCESSO STAMPANTI, MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIATRICI SETTORI VARI  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MURACCHETTE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VENETO E VIA GHERLA DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.00 NELLE GIORNATE DEL 01.07.2015 E 02.07.2015, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA PER LAVORI SULLA COPERTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' ) - SIG.RA DEBORA BALDISSERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA MASACCIO IL GIORNO 24.06.2015 DALLE ORE 13 ALLE ORE 17 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER SCARICO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'   VOLONTARIA TRA ENTI  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA (PERSONALE DELLE PROVINCE E DELLE CITTA' METROPOLITANE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO S.C.S. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOC.TA' SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2015 - 30.06.2015 E PER IL CONTRIBUTO A.N.A.C. - CIG 60695986B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA CONSORZIALE DELLA COLOMBAROLA DAL 22/06/2015 AL 31/07/2015 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ENEL. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE. PERIODO 02/02/2015 - 31/12/2016 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30/06/2018 - CIG 606662949F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA MICHELA MENEGARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DELLA TRAVERSA DI VIA GHERLA COMPRESA TRA LA VIA GRAMSCI E LA VIA GHERLA (EX PESA PUBBLICA) DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 24.00 DEL 17.07.2015 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA DITTA FRANZINI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER EVENTO CARNEVALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" A FAVORE DEL SIG. G. S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA DI VITTORIO IL GIORNO 19.06.2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE CON OPZIONE SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ INTERNA DELLA DIPENDENTE SIG.RA MICHELA MENEGARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO S.C.S PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2015 - 30.06.2015 E PER IL CONTRIBUTO A.N.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MABELLINI DAL 01/07/2015 AL 15/07/2015 DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 PER LA DURATA DI 3 GIORNI LAVORATIVI. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" DI RIVOLTELLA . PERIODO 1.08.2015 - 31.7.2018 CIG 6080073AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VILLA DEL SOLE NEL TRATTO DI STRADA ATTUALMENTE A SENSO UNICO DI MARCIA COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA NEGRELLI DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 20.00 NELLE GIORNATE DEL 18.06.2015 E 19.06.2015, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI SCARICO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SU VIA PIATTI ED ELIMINAZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CARICO E SCARICO IN VIA GARIBALDI ANGOLO VIA PIATTI DALLE ORE 7:00 DEL 18/06/2015 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ANUTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2015-2016 - CIG Z2412D4879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' INTERNA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI - DIPENDENTE SIG.RA HERNANDEZ BROGGIN MARY SOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA  DEI CAPPELLETTI DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 23.00 DEL GIORNO 20.06.2015 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO BISSE BANDIERA DEL LAGO 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA ALLA DOMANDA DI ATTRAVERSAMENTO DI CORPO IDRICO DENOMINATO RIO GAMBEDELLO , APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE, CON TUBAZIONE GRAFFATA A STRUTTURA ESISTENTE- RICHIEDENTE: INIZIATIVE TURISTICHE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVERSIONE DI MARCIA IN VIA PIATTI ED ELIMINAZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CARICO E SCARICO IN VIA GARIBALDI ANGOLO VIA PIATTI DALLE ORE 7:00 DEL 18/06/2015 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITÀ/PATERNITÀ) - SIG. FABRIZIO MANGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA VIA VACCAROLO E PORTE ROSSE DALLE 7:00 DEL 18/06/2015 ALLE 20:00 DEL 15/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2015 - CIG N.ZEE130DDBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VILLA DEL SOLE NEL TRATTO DI STRADA ATTUALMENTE A SENSO UNICO DI MARCIA COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA NEGRELLI DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 20.00 NELLA GIORNATA DEL 17.06.2015, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI SCARICO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI 2015 - ISCRIZIONI AL CORSO DEL 17.03.2015 "PRODUZIONE, GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL CONCORSO "BORSE DI STUDIO CITTA' DI DESENZANO DEL  GARDA - COMM. DURIGHELLO" A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO AI SENSI DELL'ART.53 D.LGS N.165/2001 - DIPENDENTE SIG.RA ROSANGELA PARONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI E BANCHE DATI ON-LINE PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI VARI ANNO 2015. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DIAFRAMMA SRL DI BOLOGNA CIG NR. Z22131D5B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA  FELTRINELLI DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 24.00, OGNI MERCOLEDÌ DAL 17 GIUGNO AL 02 SETTEMBRE 2015 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTI BIANCHE A DESENZANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORE TITOLARE DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D.LG.S. 468/1997. PROGETTO AREA SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE CITY-PEOPLE PER LA REGISTRAZIONE DELLA VOLONTA' O DEL DINIEGO ALLA DONAZIONE DI ORGANI SULLA CARTA DI IDENTITA' - CIG N.ZF2131E97F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VALEGGIO DALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTESUELLO DALLE 7 DEL 11/6/2015 ALLE 18 DEL 18/06/2015 ED ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA PER I SOLI RESIDENTI SULLA VIA VALEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 53 D. LGS.  N. 165/2001 - DIPENDENTE ANTONIO LONGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO INTERSEZIONE VIA MARCONI, VIA PASUBIO, VIA BONVICINO, VIA CURIEL - ISTITUZIONE ROTATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST 480. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA O.D.A. - ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SPA CIG: ZC813156DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI DIVERSI PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, PER UN QUINQUENNIO CON POSSIBILITA' DI RESCINDERE DAI CONTRATTI AD OGNI CADENZA ANNUALE. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO CUORI BEN NATI  DENOMINATA "APERTURA ESTATE 2015" PREVISTA PER IL GIORNO 13.06.2015 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE  - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI  PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI ANZIANI E GIOVANI INOCCUPATI PER IL PERIODO 01.09.2015 - 31.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA  DEI CAPPELLETTI DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 24.00, OGNI MERCOLEDÌ DAL 10 GIUGNO AL 02 SETTEMBRE 2015 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTI BIANCHE A DESENZANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER EVENTI ISTITUZIONALI TRAMITE PROCEDURA RDO IN MEPA - ASSEGNAZIONE DITTA TORIAZZI SRL - CIG  Z38130F53B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AL PROGETTO DI REGIONE LOMBARDIA "DOTE SPORT" ANNO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VIA SAN ZENO E DEL VIALE DEI CIPRESSI, PER IL GIORNO 8 GIUGNO DALLE 8 ALLE 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE  CO' MARIAPAOLA  PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA CARROZZIERE PER UN PERIODO DI 18 MESI DAL 01/03/2014 AL 31/08/2015 DITTA CARROZZERIA DALLE VEDOVE DI EMILIANO FABIO DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015.  CIG N.ZDF0DB102B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DELLA SOC. INVESTIMENTI CLARENSI S.R.L. IN QUALITA' DI PROPRIETARIO DEL TERRENO IDENTIFICATO AL FOGLIO 20 MAPPALI 15 - 16 - 23 - 122 - 251 - 125 - 126 - 127 - 128 - 160 NCTR DEL COMUNE DI  DESENZANO DEL GARDA, DI PROCEDERE ALLA POTATURA DI CESPUGLI, ERBE, INTRICHI VEGETALI E TAGLIO DEL MANTO ERBOSO SULL'INTERA SUPERFICIE DELL'AREA VERDE DI PERTINENZA (TALI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI IN MANIERA PERIODICA), ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DI EVENTUALI RIFIUTI OLTRE CHE ALLA P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE DAMIANI SONIA PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CORSIA IN ENTRATA DI VIA MARCONI DALL'INTERSEZIONE DI VIA ADUA ALLA ROTATORIA DI VIA BEZZECCA DALLE 20 DEL 28/05/2015 FINO A FINE LAVORI PER RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO IN ENTRATA SULLA VIA ADUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SPORTELLO AFFITTO REGIONALE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP ALLA SIG.RA M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON  SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVEITO DI SOSTA CON RIMOZIONE FROZATA NELLE VIE ADRIANO E MICHELANGELO DALLE 7 DEL 01/06/2015 ALLE 18 DEL 10/06/2015 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE SAURO, PASCOLI E NEL PARCHEGGIO P.LE FLEMING DALLE 7 DEL 03/06/2015 ALLE 18 DEL 05/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA COLOMBARA AGNOLINI  IN DATA 29/05/2015 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA CAMPO DEGLI OLIVI DAL 08/06/2015 AL 12/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI  DI LAVORATORE  TITOLARE  DI TRATTAMENTO  PREVIDENZIALE AI SENSI DEL D.LGS 468/1997.  PROGETTO PRESSO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI  A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI ANNO 2014 - EROGAZIONE CONTRIBUTI II SEMESTRE 2014 E APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI PER MANIFESTAZIONI- CERIMONIE-GEMELLAGGI, ECC- SPESE DI RAPPRESENTANZA - DITTA ZANOLLI CIG Z8912FEDBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PALESTRE PER L'UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA CENTENARO NEL TRATTO FRA IL CIVICO 15 E L'INIZIO DELLA FRAZIONE DI SAN PIETRO DAL 03/06/2015 FINO A FINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA'): DIPENDENTE SIG.RA BALDISSERA DEBORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI STABILITI  DALL'ORDINANZA DIRIGENZIALE  N. 211 DEL 27.11.2014 -OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA DEL TIGLIO N° 5  IDENTIFICATO AL FG. 39 MAPP. 163 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETÀ DELLA DITTA LA MODERNISSIMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA  AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" DI RIVOLTELLA 1-8-2015 - 31.7.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTUM: DIPENDENTE SIG.RA DANIELA FIORINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLE ORDINANZE N. 72 E N. 73 DEL 12/05/2015 DALLE ORE 8,00 DEL 23/05/2015 ALLE ORE 17,00 DEL 25/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PROVVISORIO DELLE RISORSE DECENTRATE  PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PIAZZA GARIBALDI E PARTE DI VIA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 - DIPENDENTE ANTONIO LONGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. CONTI ALESSIO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI DALL'INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO FINO A PIAZZA GARIBALDI DALLE 13,00 DEL 26/05/2015 ALLE ORE 8,00 DEL 30/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE GARA PER VALUTARE PROGETTI RELATIVI A CONCORSO DI IDEE RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA PORZIONE DEL CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE ALLE MANSIONI SVOLTE E COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/01 N°380 ART. 27 COMMA 2 E 3 OPERE CON MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI REALIZZATI IN DIFFORMITA' AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 18269 DEL 13/05/2015 PER INSTALLAZIONE NUOVA RECINZIONE CON PASSI CARRAI SULL'AREA SITA IN LOC. MONTE ALTO (FG. 32 N.C.T. MAPP. 447 - 560 - 561 - 21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DOMANDA DI CONTRIBUTO BANDO COMUNALE UTENZE 2014 DELLA SIG.RA VALCHUK RAYISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA VOUCHER LAVORO ACCESSORIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA MONTESUELLO DA VIA BEZZECCA A VIA VALEGGIO DALLE ORE 13,30 ALLE 15,00 DEL GIORNO 18/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SIG.RA F.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI "SULLE STRADE DELLA  MILLE MIGLIA - MILLE MIGLIA ON THE ROAD" 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 72 DEL 12.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  DELLE  DIMISSIONI  VOLONTARIE DAL SERVIZIO PER ACCEDERE  A PENSIONE ANTICIPATA. SIG.RA FIORELLA RICHELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI DALLA ROTATORIA DI VIA GRAMSCI ALL'INTERSEZIONE CON VIA GHERLA DALLE ORE 13,00 DEL 19/05/2015 ALLE ORE 8,00 DEL 23/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 30.1.2015 "SAGRA DE SAN BIASE 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE O CHIUSURA DI VIA MABELLINI DALL'INCROCIO CON VIA DEI COLLI STORICI FINO AL CIVICO 11 E DEVIAZIONE SU VIA DELLE VITE PER UNA DURATA DI 15 GG DIVISI IN PIU' INTERVENTI DIVERSI A PARTIRE DAL 06/05/2015 AL 06/10/2015. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2015 DITTA BEGHELLI SRL - CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2015 -  CIG 215218573D  CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE GG. 2 (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA') -  DIPENDENTE SIG.RA TUMMINO GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA VIA MARCONI DALLE 19:00 DEL 06/05/2015 ALLE 7:30 DEL 07/05/2015 ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  NELLE VIE RIVALI DI SOTTO, VIA PRATOMAGGIORE, VIA FOSCOLO, VIA SARCA, VIA ZADEI, VIA MASACCIO, VIA SCESA, VIA GRAMSCI DAL 05/05/2015 AL 20/05/2015 PER IL TEMPO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MARCONI-PASUBIO-CURIEL ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO VIA MARCONI POTENZIAMENTO PARCHEGGIO P.LE FLEMING E INNESTO VIA SAURO CUP I11B14000270004 CIG 60234303AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO AI SENSI DELL'ART.53 DEL D.LGS. 30.03.2001, N. 165: DIPENDENTE SIG.RA NICOLETTA ZAMPEDRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VICOLO SAN GIOVANNI E DI  VIA ANNUNCIATA DALLE ORE 7:30 DI  LUNEDI 4 MAGGIO FINO A FINE LAVORI. ESCLUSO RESIDENTI E AUTORIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA" PREVISTA PER I GIORNI 15, 16 E 17 MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO: DIPENDENTE SIG.RA DANIELA FIORINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PAGAMENTO E-COMMERCE PER SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO DI PARTE DI PIAZZA GARIBALDI CON RISERVA STALLI DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  "50° ANNIVERSARIO PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE" ORGANIZZATA PER IL GIORNO 01 MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITÀ /PATERNITÀ) SIG. SENTITO STEFANO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>10° MEETING DEL GARDA - CAMPIONATO ITALIANO DI HANDBIKE, 10.05.2015 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. N.165/2001 - DIPENDENTE SIG. BONAZZA GABRIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE DITTA GESINT SRL  O.D.A. SUL ME.PA. CIG NR. Z2E1300834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT.C) A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE A PARCOMETRO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE NELLE VIE RIVALI DI SOTTO, PRATOMAGGIORE, FOSCOLO, SARCA, ZADEI, MASACCIO, SCESA, GRAMSCI, MARCONI DAL 04/05/2015 AL 20/05/2015 AD ESCLUSIONE NELLA GIORNATA DI MARTEDI' DALLE 7 ALLE 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "COMITATO FAI DI BRESCIA"  PER  L A GIORNATA  DI PRIMAVERA  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA  FUNZIONI DIRIGENZIALI  SETTORI AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 2015 - TRIBUTE TO MILLE MIGLIA, DEL 14.05.2015 - MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE  IN ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI 2014 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA POER L'AFFIDAMENTO DI UN CHIOSCO IN LOC.TA' SPIAGGIA D'ORO PERIODO 15.6.2015 - 14.6.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE E L'INTERSEZIONE CON VIA SAN ZENO NELLA GIORNATA DEL 28.04.2015 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2015 -  ISCRIZIONE AL SEMINARIO: LA MANOVRA DI BILANCIO 2015 DEL COMUNE -  CIG N.ZE212BE6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2015 - ISCRIZIONE A SEMINARIO. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - CIG N. ZBD12B2D46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI NR. 3 STALLI DI SOSTA IN VIA PACE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO  PUBBLICO  PER L'ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CONTABILI  A TEMPO DETERMINATO  (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA E VARI SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO SPA DI BRESCIA CIG NR. Z941298863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA CONTROSTRADA DI VIA DEI COLLI STORICI, TRATTO COMPRESO TRA VIA VISCHIONI E VIA DEL TIGLIO, CON LA PREDETTA DIREZIONE DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI E.R.P., DI PROPRIETA'DELL'ALER DI BRESCIA - SITO IN DESENZANO DEL GARDA- VIA GIOVANNI XXIII N. 46 (U.I. 9518) AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 10/02/2004 E SUCCESSIOVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: ASSEGNATARIO SIG.RA TAGLIASACCHI MONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>10° MEETING DEL GARDA - CAMPIONATO ITALIANO DI HANDBIKE, 10.05.2015 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2015-30.06.2015 E PER IL CONTRIBUTO A.N.A.C. - CIG 6069551FEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA GIANFRANCA BRAVO - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA CADUTI DEI LAGER 1943-1945 DALL'INTERSEZIONE DI VIA MONTESUELLO ALLA ROTATORIA DI VIA ADUA-NIKOLAJWKA NEL PREDETTO SENSO DI MARCIA DALLE 7 DEL 4/5/2015 ALLE 18 DEL 15/05/2015 PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA NIVI CREDIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA') SIG.RA MENEGARDO MICHELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2015 -  ISCRIZIONE  A CORSO: IL BILANCIO E LA LEGGE DI STABILITA' 2015 NEGLI ENTI LOCALI - CIG N.Z6E12B2E88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA A. CELESTI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE DALLE ORE 8:30 ALLE  12:00 DEL 24/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE (EX CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'/PATERNITA') SIG. SENTITO STEFANO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE BALDISSERA DEBORA PER GIORNI TRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA COLOMBARE DI CENTENARO ALL'ALTEZZA DEL CIV. 11 DALLE 8,00 ALLE 18,00 DAL 21/04/2015 AL 22/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 50 DEL 26/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINADELL'INCARICATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - TRATTAMENTO PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE A PARCOMETRO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'INCARICATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - TRATTAMENTO PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI PER CINQUE ANNI. CIG 5995016BB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI (PARTE CENTRALE) DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00 DEL 18.04.2015, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "EL ME SALAM L'È PO' BÙ DEL TÒ"" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "NOLATER DE LA RIA DEL LAC".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI NR. 2 STALLI DI SOSTA IN VIA ANNUNCIATA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 02/02/2015 - 31/12/2016 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30/06/2018 - CIG 606662949F. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL¿INCARICATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA TRATTAMENTO PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO 1.01.2015/31.03.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL¿ATTIVITÀ DI ESTETISTA ESERCITATA PRESSO I LOCALI DI    VIA GIOVANNI XXIII N.73 DALL¿IMPRESA INDIVIDUALE AMERICAN NAILS NELLA PERSONA DELLA SIG.RA GRAEEVA ANASTASIA  NATA IN RUSSIA IL 21/06/1991 E RESIDENTE A BRESCIA IN VIA TRIUMPLINA N.177.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI RESPONSABILE-SOSTITUTIVO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. I. M. AL C.D.D. DI DESENZANO DEL GARDA GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE RETTE PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015 - INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA N. 2015/75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DAL MOLIN NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ANELLI E VIA PASUBIO, NELLA GIORNATA DEL 09.04.2015 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BITRAJ BRUNILDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA VIA IRTA, VIA VO', VIA VIGHENZI, ROTOTORIA MARCONI-SVINCOLO VIALE MONTECORNO, VIALE F. AGELLO, VIA SIRMIONE, DAL 08/04/2015 FINO AL 22/04/2015 AD ESCLUSIONE DELLE GIORNATE DEL MARTEDÌ DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 19:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA POLTRONA OPERATIVA PER UFFICIO TRIBUTI. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU M.E.P.A. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA THRONA S.R.L. CIG N. ZC012E0888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIVALI DI SOPRA, NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA L'INGRESSO DELL'AREA DI SOSTA DELLA STESSA VIA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CASTELLO DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.30 NELLA GIORNATA DEL 01.04.2015, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA DONEDDU OMERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE TRIBUTARIA - ACCESSO AI SERVIZI S.I.A.T.E.L V2.0-PUNTO FISCO. DESIGNAZIONE A INCARICO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03, IN QUALITA' DI OPERATORE UTENTE, DELLA DIPENDENTE RAFFAELLA CORRITORE, IN SERVIZIO PRESSO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER 6 ANNI - DITTA BRESCIA MOBILITA'.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1 SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO UFFICIO ECONOMATO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE TRIBUTARIA - ACCESSO AI SERVIZI S.I.A.T.E.L V2.0-PUNTO FISCO. DESIGNAZIONE A INCARICO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03, IN QUALITA' DI OPERATORE UTENTE, DELLA DIPENDENTE ROSA BOSCHETTI, IN SERVIZIO PRESSO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BOGLIAC0 IL GIORNO 02.04.2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 11.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE TRIBUTARIA - ACCESSO AI SERVIZI S.I.A.T.E.L V2,0-PUNTO FISCO. DESIGNAZIONE A INCARICO DEL TRATTAENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03, IN QUALITA' DI OPERATORE UTETNTE, DELLA DOTT.SSA ROBERTA GANDELLI, IN SERVIZIO PRESSO: SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INTEGRAZIONE ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E LA ROTATORIA POSTA ALL'INGRESSO DEL PARCHEGGIO MARATONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BAR E SPOGLIATOI PRESSO SPIAGGIA D'ORO - FORNITURA E POSA ARREDO BAGNI DITTA SINKO DI SONA CUP I11H13000560002 CIG 5528175A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SIRMIONE IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO CON VIA BOGLIACO DAL 09/04/2015 AL 10/04/2015 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE TRIBUTARIA - ACCESSO AI SERVIZI S.I.A.T.E.L. V2,0-PUNTOFISCO. DESIGNAZIONE A INCARICO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L.GS 196/03, IN QUALITA' DI OPERATORE UTENTE, DELLA SIG.RA ORIETTA VANTINI, IN SERVIZIO PRESSO: SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENI SPA RELATIVO A IMPIANTO PRESSO LOTTIZZAZIONE COMPARTO PEEP CREMASCA - CIG Z0A12D3C90 - CUP I11B13000230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE TRIBUTARIA - ACCESSO AI SERVIZI S.I.A.T.E.L V2,0-PUNTO FISCO. DESIGNAZIONE A INCARICO DEL TRATTAENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03, IN QUALITA' DI OPERATORE UTETNTE, DEL SIG. MATTIA PONZA, IN SERVIZIO PRESSO SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO CARREGGIATA O SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA CADUTI DEI LAGER IN DATA 31/03/2015 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA ELETTROLINEE   SRL - CIG Z0112D935C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE TRIBUTARIA - ACCESSO AI SERVIZI S.I.A.T.E.L V2,0-PUNTO FISCO. DESIGNAZIONE A INCARICO DEL TRATTAENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03, IN QUALITA' DI OPERATORE UTETNTE, DELLA DOTT.SSA MADDALENA FUSI, IN SERVIZIO PRESSO: SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA ESERCITATA PRESSO I LOCALI DI     VIA PARROCCHIALE N.3 DALL'IMPRESA INDIVIDUALE CHINESE RED DI JIN SUIWEI NELLA PERSONA DELLA SIG.RA JIN SUIWEI  NATA IN CINA IL 13/11/1989 E RESIDENTE A DESENZANO DEL GARDA (BS) IN VIA G. DI VITTORIO N.76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI  PER MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG ZBA12D3227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE TRIBUTARIA - ACCESSSO AI SEVIZI S.I.A.T.E.L. V2.-PUNTOFISCO. DESIGNAZIONE INCARICVO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03, IN QUALITA' DI OPERATORE UTENTE, DEL SIG. EMILIO BULGARINI , IN SERVIZIO PRESSO: SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA ESERCITATA PRESSO I LOCALI DI     VIA G. GARIBALDI N. 140 DALL'IMPRESA INDIVIDUALE LA FENICE DI WANG KE NELLA PERSONA DELLA SIG.RA WANG KE, NATA IN CINA IL 06.04.1993 E RESIDENTE A DESENZANO DEL GARDA (BS) IN VIA BOSIO N.9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA DEI CAPORALI DALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI FINO AL CIVICO 10 E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL CIVICO 6 AL CIVICO 10 DI VIA DEI CAPORALI, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00 DAL 23/03/2015 AL 25/03/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA SINDACALE NR. 40 DEL 14.12.2015 IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE TRIBUTARIA - ACCESSO AI SERVIZI S.I.A.T.E.LO. V2.0-PUNTOFISCO . DESIGNAZIONE A INCARICO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL  D.LGS. . 196/03, IN QUALITA' DI OPERATORE UTENTE, DELLA SIG.RA MARIA BESCIANI IN SERVIZIO PRESSO: SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVANTI AL T.A.R. DI BRESCIA  PRESENTATO DALLA SOC. EX SENSE S.R.L.  - AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CORLI - CIG ZDC12DA33F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE TRIBUTARIA ¿ ACCESSO AI SERVIZI S.I.A.T.E.L. V2.0-PUNTOFISCO. DESIGNAZIONE A INCARICO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03, IN QUALITÀ DI OPERATORE UTENTE, DELLA DIPENDENTE FLORA CASAGRANDE, IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA SINDACALE NR. 40 DEL 14.12.2015 IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VILLA DEL SOLE IN DATA 20/03/2015 DALLE ORE 8.00 ALLE 18.00. ESCLUSO I RESIDENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO R.G. 1621/2014 PRESENTATO AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA- SEZ. DI BRESCIA PRESENTATO DAL DOTT. GIOVANNI TRAMONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ASSISTENZA LEGALE AVV. BEZZI CIG Z5012B2286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA ESERCITATA PRESSO I LOCALI DI   VIA G. DI VITTORIO N. 94 DALL'IMPRESA INDIVIDUALE LOOK DA REGINA DI PARENTE REGINA NELLA PERSONA DELLA SIG.RA PARENTE REGINA, NATA A BARI IL 16/12/1969 E RESIDENTE A RAPALLO (GE) IN VIA CERISOLA N. 68/C/.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANAGRAFE TRIBUTARIA ¿ ACCESSO AI SERVIZI S.I.A.T.E.L. V2.0-PUNTOFISCO. DESIGNAZIONE A INCARICO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03, IN QUALITÀ DI OPERATORE UTENTE, DELLA DIPENDENTE TIZIANA TIVERON, IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALL¿ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DAL'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2015 - PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA GOLDA MEIER N. 6/8 IN DATA 18/03/2015 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI S.N.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO (EX ART. 13 L. N. 689/1981) ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING DI VIA MONTE GRAPPA N. 28 - TITOLARE: D.I. GAETANI MIRKO - PROT. 129023 DEL 4/3/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA TRIESTE,2 (ANGOLO VIA TRENTO) A DESENZANO DEL GARDA IDENTIFICATO AL FG. 13 MAPP. 84 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI CHIESA GUIDO E CHIESA VIRGINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - PERIODO GENNAIO/APRILE 2015 - CIG Z6E12D3E06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.01.2015/30.04.2015 - CIG 5651682B84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO SPECIFICA PROFESSIONALITA' COORDINATRICE NIDO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA A. CELESTI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE DALLE ORE 8:00 ALLE  18:00 DEL 18/03/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SANTA MARIA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 15 DALLE 8.00 FINO A FINE DEI LAVORI DEL 11/03/2015. ESCLUSO I RESIDENTI ED I PEDONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2014/2015. AFFIDAMENTO INCARICHI PER CORSO BIBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE, SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI, SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA PASUBIO AL CIV. 4, VIA T. DAL MOLIN AL CIVICO 14/16 E AL CIVICO 22 DAL GIORNO 09/03/2015 AL GIORNO 12/03/2015 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DI FORNI IN METALLO MUNITI DI BRACIERE O APPARECCHIATURE SIMILI ALL'INTERNO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA COSTANTINO IL GRANDE N.64 NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, COME MEGLIO IDENTIFICATO AL FG.39, MAPP.332, SUB.1 DEL N.C.T.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LISTOSTAMPA SNC DI MARIOTTI  FAUSTO - CIG  Z9512D573E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N. 13 LECCI (QUERCUS ILEX) POSTI IN FREGIO A VIALE CAVOUR (LATO DESTRO E SINISTRO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED ALTA PROFESSIONALITA' 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - STAMPA ANNUNCI FUNEBRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZE012D4342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AREA SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE POLIZIA LOCALE - DIPENDENTE CARLALBERTO PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. DETERMINAZIONE CANONE PROVVISIORIO ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI MONTACARICHI INSTALLATO A DESENZANO DEL GARDA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A LABORATORIO ARTIGIANALE PER LA PRODUZIONE DI GELATI E PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DENOMINATO AGRIGELATERIA FENILAZZO UBICATO IN LOC. FENILAZZO,1 A DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI CAVALIERE ATTILIO E POLTRONIERI CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA LUNGOLAGO C. BATTISTI, VIA VO' VIA VALTENESI PER RIPRESE CORTOMETRAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISATTIVAZIONE DELLO SCARICO PROVENIENTE DALL'IMMOBILE IDENTIFICATO AL FOGLIO 13 MAPPALE 31 DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA , SITO IN VIALE GUGLIELMO MARCONI, N. 71 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' L'ANGEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DOTT.SSA DE ANTONI RACHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI L.P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECOLOGIA - ARCH.DARIO BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIALE F. AGELLO ALL'ALTEZZA DEL CIV. 41 DALLE ORE 8:00 DEL 04/03/2015 ALLE ORE 18:00 DEL 05/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE  URBANISTICA E TERRITORIO - GEOM.LUIGI ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DEL DIVIETO DI SOSTA, DEL RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E/O DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE, IN VIALE MARCONI (DAL CIVICO 34 AL CIVICO 18), IN VIA NAZARIO SAURO, IN VIA CURIEL, IN VIA PASUBIO, NEL P.LE FLEMING, IN  VIA BONVICINO, IN VIA PASCOLI E NEL PARCHEGGIO PASUBIO DALLE ORE 4:00 DEL 02/03/2015 FINO A FINE LAVORI E PER FASI SUCCESSIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI QUATTRO ALBERI SECCHI POSTI NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA G. MARCONI, IDENTIFICATO  AL FG. 13 MAPP. 59 - 60 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETA' DELLE SIG.RE INTERNICOLA LAURA, QUAGLIOTTI MARIA ENRICA, QUAGLIOTTI PAOLA GIOVANNA E SILLINI SERAFINA, NONCHE' ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI IN VIA SAN LORENZINO BASSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2015-30.04.2015 - CIG 4993090C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' MOBILITY MANAGER - DIPEDNENTE MURA SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV- ARTT.79 -80 DEL D.LGS. N.267/2000 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI UN ASSESSORE COMUNALE - TELECOM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SILVIO PELLICO DALLE ORE 8:00 ALLE  12:00 DEL 25/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI - STAGIONE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO LE SALE COMUNALI E ALLE MANIFESTAZIONI  - PERIODO: 01.01.2015 - 31.03.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 ALBERO DI GIUDA O SILIQUASTRO (CERCIS SILIQUASTRUM) POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DI VILLA BRUNATI- BIBLIOTECA COMUNALE, IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI CUI AL FG. 24 MAPP. 27 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE OPERE E LL.PP. - ING.LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA CON RISERVA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TESSERAMENTO ALPINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' - COORDINATORE ADDETTI ALLE MANUTENZIONI - DIPENDENTE FILIPPINI MIRKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI LAVORI  PER IL CONVOGLIAMENTO DI ACQUE METEORICHE  PROVENIENTI DAL VIGNETO  DI CUI AL FG. 62 MAPP. 149 E 175 NCTR DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE CON GARANZIA GIOVANI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COD. CIG. Z9012CCBA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'HOTEL CITY IN VIA NAZARIO SAURO,29 UBICATO SUL TERRENO IDENTIFICATO AL FG. 11 MAPP. 584 SUB. 4 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ HOTEL CITY DI ZANELLI GIOVANNA E MARCO &amp; C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA STRETTA CASTELLO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IL GIORNO 25.02.2015 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PARTITURE PER STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015. CODICE CIG Z3412CA039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N° 152/2006 E S.M.I.  DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI INERTI E DA DEMOLIZIONE OLTRE E DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO  PRESENTI IN LOC. GREZZE A DESENZANO DEL GARDA SUL TERRENO IDENTIFICATO AL FG. 18 MAPP. 58 DEL NCTR DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ AGRICOLA TREZZA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE MICHELANGELO DALL'INCROCIO DI VIA SAN ZENO ALLA ROTATORIA DI VIA BENEDETTO CROCE DALLE ORE 7:00 DEL 24/02/2015 ALLE ORE 19:00 DEL 26/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE ECONOMATO DAL 2 MARZO AL 31 DICEMBRE 2015 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI POTATURA E SFALCIO DELLA VEGETAZIONE (SIEPI E INTRICHI VEGETALI) E DI RIMOZIONE ED ALL'AVVIO AL RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI NELL'AREA DELL'EX DISTRIBUTORE DI CARBURANTI AGIP ORA DISMESSO IDENTIFICATO AL FG. 27 MAPP. 132 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN VIALE AGELLO DI PROPRIETÀ DI ENI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 02/02/2015 - 31/12/2016, PREVEDENDO LA POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO FINO AL 30/06/2018 - CIG 606662949F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALLI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DAL 2 MARZO AL 31 DICEMBRE 2015 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SULLA VIA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 LARICE ( LARIX DECIDUA MILLER )   POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA  DI PERTINENZA DI VILLA BRUNATI- BIBLIOTECA COMUNALE , IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE  DI CUI AL  FG. 24 MAPP. 353 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI  DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PRIMO SEMESTRE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA - CIG 6095674550 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORITA' DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA ADRIANO DAL 12/02/2015 AL 28/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI SETTORE TRIBUTI DAL 2 MARZO AL 31 DICEMBRE 2015 - AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI FINANZIARI DAL 2 MARZO AL 31 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI VIA DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2015-30.06.2015 E PER IL CONTRIBUTO A.N.A.C. - CIG 6069487B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO TEATRO, DAL GIORNO 16.02.2015 AL GIORNO  20.02.2015 DALLE ORE 08 ALLE ORE 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 CIPRESSO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ HPA SRL  SITO IN VIA DAL MOLIN , N.55 ( FG. 15 MAPP. 15 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI  DESENZANO D/G)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' - MURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI CIG 59950126BB2. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ESCLUSIONE DITTA EUREKA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI P.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI NUMERO 3 STALLI DI SOSTA IN PIAZZA CAPPELLETTI CON  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 11.02.2015 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' - FILIPPINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COLLOCAMENTO PRESSO IDONEA STRUTTURA DI G. C. FINO AL 31.03.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER IL RIMBORSO DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO  INCARICODI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  - DE ANTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCERTAMENTI MEDICO - LEGALI DI CONTROLLO EFFETTUATI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA  1° SEMESTRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 CEDRO DEODARA COLPITO DA UN FULMINE E POSTO NELL'AREA VERDE DI VILLA TASSINARA IN VIA COLLI STORICI DI CUI AL FG. 28 MAPP. 354 NCTR DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PARTE DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO PREVISTO IN DATA 04.02.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA A. CELESTI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE DALLE ORE 7:30 ALLE  19:00 DEL 09/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2015 PER "NONNI CUSTODI"  MUSEO E "NONNI VIGILI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI AGENTI ACCERTATORI DELL'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. -  SEZIONE DI  BRESCIA,  PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO IN MATERIA DI RIFIUTI,  TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI  A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRAMITE L'ESECUZIONE DI OPERE CONSERVATIVE PRESSO L'IMMOBILE (SITO IN VIA VENEZIA ANGOLO VIA DI VITTORIO)  IDENTIFICATO AL FG. 27 MAPP.LI 45 - 46 DEL NCTR DI PROPRIETÀ DELLE DITTE ARDESIA IMMOBILIARE S.R.L. , ATTHIKA S.R.L. E SENINI REAL ESTATE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA - BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TIZIANO IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO CON VIA ZADEI DAL 09/02/2015 AL 11/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA E BORGOSATOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER IL POTENZIAMENO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO PER ANNO 2015 - RDO PER RICHIESTA DI PREVENTIVI IN SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO &amp; PADOVAN DI DESENZANO DEL GARDA. CIG N.ZB1125C299 OPERE DA MECCANICO - CIG N.Z91125C3C7 OPERE DA ELETTRAUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA SULLA TRAVERSA DI VIA GIOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LO STUDIO DELLE IPOTESI DI PARTICOLARI ARREDI PER PIAZZA MALVEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA INTERESSATA DA  DISSESTO IDROGEOLOGICO POSTA IN ADIACENZA A  VIA VO' ( EX S.P. 567)  IDENTIFICATA NEL N.C.T. DI DESENZANO DEL GARDA  AL FOGLIO N. 1 MAPP. 6, 12, 259, 404  N.C.T. DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TIA, TARES, TARI A UTENTI VARI PER ANNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SEGANTINI, NELLA GIORNATA DEL 02.02.2015 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO CEDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA CONSULTA PER L'AGRICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 -  CODICE CIG Z4312BFD96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A CARICO DI F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE ALL'OSSERVATORIO PER LA LEGALITA' E LA TRASPARENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA ROTATORIA DI VIALE MARCONI, VIALE T. DAL MOLIN, E VIA RAMBOTTI. CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA T. DAL MOLIN FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL DALLE ORE 8:00 ALLE 19:00 DEI GIORNI 26, 28 E 29 GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DAL MOLIN NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ANELLI E VIA PASUBIO, NELLA GIORNATA DEL 26.01.2015 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A CARICO DI K.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - DE ANTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO - RINNOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - BONZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A. N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA AL CIVICO MUSEO RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DALLE ORE 24,00 FINO ALL'ORARIO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO ELETTROACUSTICO INSTALLATO PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "SQUARE 16"SITO IN PIAZZA MATTEOTTI,16 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI TUTTI GLI STALLI DELL'AREA DI SOSTA LIBERA E REGOLAMENTATA DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI  DALLE ORE 08.00 ALLE 17.00 DEL 26.01.2015 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE ANDREIS IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 9 DAL GIORNO 22.01.2015 AL GIORNO 24.01.2015 E DAL GIORNO 10.02.2015 AL GIORNO 12.02.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DEL MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA MIRIAM" PERIODO 1.01.2015/31.03.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE LAVORI E DI MESSA IN SICUREZZA CANTIERE N° 7 DEL 06/02/2015 IN VIA BONVICINO PER LE OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE NEL CANTIERE RIGUARDANTE IL PERMESSO DI COSTRUIRE N° 17787 DEL  19/09/2014 (FG. 14  NCT MAPP. 65) VIA BONVICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGIGENZIALI - CASAGRANDE - MORI - TIVERON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - POLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI  IN MATERIA DI  SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL D .LGS. 81 DEL 09.04.2008)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA ROTATORIA DI VIALE MARCONI, VIALE T. DAL MOLIN, E VIA RAMBOTTI. CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA T. DAL MOLIN FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL DALLE ORE 8:00 DEL GIORNO 21/01/2015 ALLE  19:00 DEL 23/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.01.2015/31.03.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE ANNO 2015 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI  - ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RESIDENZE E DEL TRATTO DI VIA IRTA COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MEZZOCOLLE E L'INTERSEZIONE CON VIA RESIDENZE NELLA GIORNATA DEL 21.01.2015 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI  IN MATERIA DI  SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  (AI SENSI DELL'ART.17 DEL D. LGS. 81 DEL 09.04.2008)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA "COMUNITA' LO SGUARDO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.01.2015/31.03.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI A.S.O. A NOME DI F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA E REGOLAMENTATA DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI  DALLE ORE 08.00 DEL 27.01.2015 ALLE ORE  18.00 DEL 05.02.2015 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA DELL'AREA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENSOSTRUTTURA PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DE SAN BIASE" ORGANIZZATA DAL GRUPPO "CUORI BEN NATI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - GANDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE LAVORI E DI MESSA IN SICUREZZA CANTIERE IN VIA BONVICINO - PER LE OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE NEL CANTIERE RIGUARDANTE IL PERMESSO DI COSTRUIRE N° 17787 DEL  19/09/2014 (FG. 14  NCT MAPP. 65) VIA BONVICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - DITTA REDINI SRL - CIG ZB712B1FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PROGETTO "ANTENNE TERRITORIALI EURODESK" PER L'ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COG ZAF123C823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI A.S.O. A NOME DI F. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZI FINANZIARI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - PRESICCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BRESCIA 18, DALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR NEL GIORNO 21/01/2015 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. PROROGA TECNICA FINO AL 28/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - SPAGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI A.S.O A NOME M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - SPAGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUE ESTERE ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - FINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINANZA NR. 231 DEL 19.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - FINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI T.S.O. A CARICO DI C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - SGALAMBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - BENINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI IN VIALE T. DAL MOLIN FRONTE CIVICO 34 NEL GIORNO 19/01/2015 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. A CARICO DI R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELGI AMBIENTI DI LAVORO - BETTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELGI AMBIENTI DI LAVORO - BETTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEROGA AL DIVIETO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PER LA STAGIONE VERNINA 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BRESCIA 18, DALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR NEL GIORNO 15/01/2015 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - BUGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI - MANTOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL' ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "CATERINA DE' MEDICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI NR.3 PIANTE (UNA CONIFERA E DUE ACERI) POSITI NELL'AREA VERDE  INTERNA AL PRESIDIO OSPEDALIERO IN VIALE ANDREIS, DI CUI AL FOGLIO FG.7 MAP.89 NCT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RAMBOTTI  DALL'INTERSEZIONE CON VIA DAL MOLIN ALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL, NELLA GIORNATA DEL 09.01.2015 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE LO SPOSTAMENTO DEL SOSTEGNO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA NUOVA POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL' ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "CATERINA DE' MEDICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L' APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO - CIG N.Z311170B74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10111</Numero_Provvedimento><Oggetto>10111 - ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DI AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L' APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GANFO GARBELLA - CIG Z7510DC95C - CUP I14H1400040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10109</Numero_Provvedimento><Oggetto>10109 - ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (LOTTI 1 E 2) - PERIODO SETTEMBRE 2010/GIUGNO 2012, RINNOVABILE ANNUALMENTE FINO AL 30.06.2015 - ASSEGNAZIONE PER IL PERIODO 01.09.2014-30.06.2015 - CIG 5833005BFD E CIG 5833032248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10108</Numero_Provvedimento><Oggetto>10108 - ATTO PUBBLICO PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2014 - CIG 5870095BA0 - CUP I17H14000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO N.9675/2004 E N.9994/2012 DI REPERTORIO COMUNALE, AI FINI DELLA ESECUZIONE DEL PATTO TPL DA PARTE DEGLI EE.LL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10106</Numero_Provvedimento><Oggetto>10106 AP - ATTO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA ZONA DI VIA MICHELANGELO E SISTEMAZIONE STRADALI ATTIGUE - CIG 587016770C - CUP I17H14000410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - INTEGRAZIONE ANNO 2014 - CIG Z8E10E981D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10104</Numero_Provvedimento><Oggetto>10104 - ATTO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO VIA S.ANGELA MERICI - CIG 5514395RB2 - CUP I17H13001510004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - PERIODO 01.08.2014/31.07.2017 - CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO 01.08.2017/31.07.2020 - CIG 5768115F10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA CATULLO - CIG 581048109C - CUP I14H14000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10101</Numero_Provvedimento><Oggetto>10101 AP - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E DEL  PUBBLICO ESERCIZIO POSTO ALL'INTERNO DEL PARCO  PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE  - PERIODO 01.05.2014- 30.04.2019 - CIG N.560246545F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10100</Numero_Provvedimento><Oggetto>10100 AP - APPALTO DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DEL LAGHETTO E REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI - CIG N.5529550172 - CUP N.I14B13000360004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10099</Numero_Provvedimento><Oggetto>10099 - ATTO PUBBLICO - APPALTO DEL SERVIZIO  DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI -  PERIODO 01.07.2014-30.06.2015 - CIG N.5651682B84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10098</Numero_Provvedimento><Oggetto>10098 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 01.01.2014-31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10097</Numero_Provvedimento><Oggetto>10097 - ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.01.2014-31.12.2014 - CIG N.5519209359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.01.2014-31.12.2014 - CIG N.5518662FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - CIG N. 531332567E - CUP  N.I11H13000200006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10094</Numero_Provvedimento><Oggetto>10094 - ATTO PUBBLICO PER  L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE  DELLE AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTOCIA A PAGAMENTO - PERIODO 01.05.2014-30.04.2020 - CIG N.5466703207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10093</Numero_Provvedimento><Oggetto>10093 - ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, ANZIANI E RAGAZZI  PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI - GENNAIO/LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10092</Numero_Provvedimento><Oggetto>10092 - ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE PENSILINE DI FERMATA AUTOBUS E SU ALCUNE FIORIERE CON PANNELLI BIFACCIALI, UBICATE SUL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA  -  01.01.2014-31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10091</Numero_Provvedimento><Oggetto>10091 - ATTO PUBBLICO - APPALTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE EVARIE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10089</Numero_Provvedimento><Oggetto>10089 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA ATTREZZATA IN LOCALITA' VO' - PERIODO 01.01.2013-31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI  IN LOCALITA' SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO 01.01.2014-31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10087</Numero_Provvedimento><Oggetto>10087 - ATTO PUBBLICO -PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG N. 5438196D4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" DI RIVOLTELLA. PERIODO 1.8.2015 - 31.7.2018. CIG 6080073AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO QUADRIENNALE BANCA DATI ON LINE "SISTEMA 24PA".  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG NR.ZE00829992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI WWW.ENTILOCALI.LEGGIDITALIA.IT  WOLTERS KLUWER ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA CANONE PERIODO 01.12.2014 - 30.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA (PER LA VERIFICA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RCA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA E VARI PER COMANDO POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA/TARES/TARI SALDO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2008 PROPOSTO DA D'ALESSANDRIA ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEI ROGAZIONISTI, SCUOLA PARITARIA DI 1^ GRADO PARITARIA "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA" A SOSTEGNO DI PROGETTI SPECIALI DA REALIZZARSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER EVENTI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2010 PROPOSTO DA SUARDI ELVIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2009 PROPOSTO DA SUARDI ELVIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2010 PROPOSTO DA FILIPAZZI FIORANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI VARIE BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE QUINQUENNIO 30.06.2015 - 30.06.2020 CIG NR. Z8412737CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMENSTICHE  ANNO 2014. APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER S. A. PRESSO LA R.S.D. EDIFICIO SCUOLE "MONSIGNOR PIERO RAMPI" GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI VILLA ZANARDELLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA A. G. PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI G. TONINI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP AL SIG. NGOM ALIOU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHRISTMAS TIME 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO REGIONALE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  QUOTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI M. A. PRESSO IL SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NEVE 2014-2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE QUINQUENNIO 30.06.2015 - 30.06.2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FREQUENZA DI PERSONA CON DISABILITA'  AL CENTRO DIURNO PER DISABILI : DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PONTE SAN MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI , DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTÀ DI DESENZANO D/G E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE UN CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ESPANSIONE DI MEMORIA SU PC  PORTATILI  - CIG N.ZAC123AED1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MONITOR  - MODIFICA DETERMINAZIONE N.1167/2014 PER CAMBIO FORNITORE - CIG N.Z561257811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE PICCOLE SPESE PER INDIGENTI INABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PER IL PERIODO 01/01/2015 - 28/02/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DISABILITA' ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2015 - 01/08/2015. CIG 5968187FB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - PERIODO 2013/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. CIG ZCD127D9A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PASTI MENSA CENTRO SOCIALE E AL DOMICILIO PER L'ANNO 2015 E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA CAG PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/08/2015. CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CAG, PUNTO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA. RIDETERMINAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA N. 2015/3 PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "GIUSEPPE ZANARDELLI" DI RIVOLTELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE E DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE QUOTA INTEGRATIVA RETTA DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. R. A PROGETTI DIURNI PER DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SCAMBI CULTURALI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2013/2014: VARIAZIONE PER RENDICONTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI BACKUP DATI E AMBIENTE VIRTUALIZZATO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. CIG. ZCA1279EFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE WEBCAM PALAZZO DEL TURISMO CIG N.ZAC12766DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PER LA PREMIALITA' DEL PERSONALE ANNO 2014: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEGLI STRANIERI. PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI S. A. PRESSO LA R.S.D. EDIFICIO SCUOLE "MONSIGNOR PIERO RAMPI, GESTITA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 29 AL 31 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUDIOGUIDE PER CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI". CODICE CIG ZCA1278E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ISTRUTTORIA PER RINNOVO CONVENZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO DI DESENZANO - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1099</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI. CODICE CIG Z8D1260755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MANUFATTI SU MISURA PER ARREDO URBANO - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO - CIG Z4112718FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MONTE CORNO: "REALIZZARE LA CONNESSIONE ECOLOGICA - BANDO CARIPLO" ASSEGNAZIONE DITTA MININI CIG Z511272620 - SIRMIO SPURGHI CIG ZCD1272636 - DOTT.DAVIDE TOCCHETTO CIG Z431272646 - CUPI14H14000530007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RAF - RIFUGIO ANIMALI FELICI PER LA SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO E RIPRISTINO DEL PIAZZALE PRESSO IL GATTILE E CANILE INTERCOMUNALE - CIG ZD71275CDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE -  ACQUISTO GIORNATE FORMATIVE - CIG N.ZD2127579A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA DIPENDENTE PROCACCINI ANNAMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONNESSIONE PUBBLICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CANONI ANNO 2014. CIG .ZC1123B47A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE IN CONGEDO PARENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE SIG.RA MICHELA MENEGARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER PER GESTIONE UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE.  CIG.Z141261F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONNESSIONE TELEMATICA TRA LA SEDE MUNICIPALE E IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA. CIG Z1A123ADB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA PORTATILE DI VIDEOSORVEGLIANZA AUTOALIMENTATO, CON TELECAMERA DIGITALE  CIG N.Z8A1261E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CUSTODIA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO, DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E DI PORZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO CON SCADENZA 30.06.2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PER ISOLE ECOLOGICHE. CIG.Z121267A3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI INVERNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA. CODICE CIG Z81119C780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BACHECHE PUBBLICITARIE PER ROTONDE - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO - CIG Z901271981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA CONNETTIVITA' INTERNET ISTITUTI COMPRENSIVI I E II - INTEGRAZIONE ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI - CIG Z5E125E9FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL BANDO "DISTRETTI DELL'ATTRATIVITÀ. INIZIATIVE DI AREA VASTA PER L'ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE INTEGRATA TURISTICO E COMMERCIALE DELLA LOMBARDIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA CATULLO DITTA BONATTI CLAUDIO - CIG 59544821FE CUP I19E14000070006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PALESTRA  SCOLASTICA CATULLO  -  INTERVENTI DA PITTORE - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUINGI CIG 5954519087 - CUP I19E14000070006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ALBERI DI NATALE  - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1004 DEL 18.11.2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC511C3F9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STAORDINARIA STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDIL, SCAVI - CIG Z87125EA43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA - CIG Z01126BD39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORIERE TIPO ORCHIDEA TRAMITE MEPA - DITTA METALCO SRL - CIG Z371C52C0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI E ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 02/02/2015 - 31/12/2016 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30/06/2018 - CIG 606662949F. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CIGLI E BORDI STRADALI ASSEGNAZIONE DITTA VIVAI MOLINI DI LONATO - CIG ZFA125EADD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.1023 DEL 25.11.2014  RELATIVA A  "APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE ED AMBIENTALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ELEFANTI VOLANTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIASFALTATURE ALCUNE VIE TERRITORIO COMUNALE - CUP I17H14000810004  CIG 605385465B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO - ANNO 2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG NR.ZB1125C299 PER OPERE DA MECCANICO  E CIG NR.Z91125C3C7 PER OPERE DA ELETTRAUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR PER SETTORI DIVERSI E LABORATORIO INFORMATICO CENTRO SOCIALE - CIG N.ZF1123ABD8 E Z561257811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO RETE DATI A SERVIZIO WIFI DI BRESCIAGOV CIG.ZEC123AC75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE PER TESSERE D-PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMINALI PRAIM  CIG ZEE1255685</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO  TRASMISSIONE TELAMATICA FRA COMUNI IN MATERIA ELETTORALE CIG:  Z7B123AE5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE A SEGUITO TRASFERIMENTO D'AZIENDA FORNITORE NPO SISTEMI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE STEVLANA CANTONI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA A DECORRERE DAL 1 OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TELECAMERA PER LA RIPRESA DELLE SEDUTE CONSILIARI - CIG N.ZE5123AD83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE RICOH (SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE) - CIG N.Z16123AAAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC  ENFACE ENVIDIA (SERVIZI AL CITTADINO) - CIG N. ZD6123AA73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CABLAGGIO FONIA-DATI SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - CIG ZAC123AED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA MULTIFUNZIONI ECANONI DI NOLEGGIO -  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRANSENNE TRAMITE MEPA - DITTA CALZOLARI SRL - CIG Z771262E81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORGIONE CON RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA (AZIENDA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA). CIG ZC4125369C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVA ALLE UTENZE IDRICHE COMUNALI PER IL PERIODO 2008-2013 IN GESTIONE A GARDA UNO SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE FINO AL 31/12/2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI ESPLICATIVI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DELL'OASI NATURALE "SAN FRANCESCO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ASSEGNAZIONE DITTA MORO SNC - CIG ZCC1262AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI ENERGETICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE - ASSEGNAZIONE DITTA  VIVAI MOLINI DI LONATO D/G - CIG Z08125E95E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO URBANO PER LA GESTIONE SERVIZI SOTTOSUOLO  - ARCH.MICHELE DE CRECCHIO  - CIG Z0D125E9BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO AGENTE POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO E NUOVI GRADI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI DI BRESCIA  CIG NR. ZD6125AE2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 30 ROTOLI ETICHETTE BIANCHE E N. 40 NASTRI CARBON GRAFICI PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA. PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA. CIG: Z79125BE4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. - ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CIG: ZE0125721F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI 1000 MIGLIA 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENTANTI IL CDD E IL CSE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CALENDARIO MOSTRE DA ALLESTIRE PRESSO L A GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3F125C630</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI -  CUP I17H14000540004 CIG 5954400E4F  - DITTA C.B.C. COSTRUZIONI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA - CIG 5564536060 E CIG ZC8125A580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE SERVIZI PORTI E SPIAGGE - REALIZZAZIONE BAR E SPOGLIATOI PRESSO SPIAGGIA D'ORO - DITTA POLIEDRO SNC - CIG 5528175A51 CUP I11H13000560002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPORTELLO AFFITTO REGIONALE  2014 INTEGRAZIONE QUOTA COMUNALE E APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SCALA PRESSO OASI SAN FRANCESCO - DITTA PALLENI VINCENZO - CIG Z5512064AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - RDO TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD12251D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA DEI CANNETI - INVERNO 2014-2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA212483D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO SPORTIVA LOC. SCATTOLINA - INSTALLAZIONE BAGNO CHIMICO E ATTREZZATURE SPORTIVE - DITTA SEBACH CIG Z82120650A - DITTA FOR PLAY SNC CIG Z7312064EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER L'ADESIONE ALLA CAMPAGNA "BUON CIBO" CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE - CIG Z641253D17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA TRAMITE MEPA - DITTA METALCO SRL - CIG ZBA124FA16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AREE DEMANIALI - CIG Z3E124107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PORTA BICICLETTE - ASSEGNAZIONE DITTA LODA FRANCESCO  &amp; C. SAS - CIG ZF4124B07A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.20 PANCHINE TRAMITE MEPA - DITTA PACCHIARINI SNC - CIG ZBE124A7CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MURATORE E IDRAULICO EDIFICI COMUNALI - DIITA CASA SERENA CIG Z5412498F6 E DITTA CLIMA SERVICE   SRL CIG Z4D1249909</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALFIERI TRAMITE MEPA - DITTA CALZOLARI SRL - CIG Z9F124AA3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PASSEGGIATA A LAGO TRATTO SPIAGGIA D'ORO E VIA LARIO CON FORNITURA CORPI ILLUMINATI - CIG ZC412498C1 -  CUP I17B14000200004 - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA INFESTANTI MURA DEL CASTELLO CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA - CIG ZF71248C07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR E STAFFA PER LA GALLERIA CIVICA "G. B. BOSIO" - CODICE CIG Z62122FA13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2009 PROPOSTO DA VIGNA MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP ICI ANNO 2010 PROPOSTO DA VIGNA MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI N.5 CASELLE P.E.C. ISTITUZIONALI TRAMITE IL SERVIZIO "POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA" DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - C.I.T. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI DESENZANO D/G. E RIVOLTELLA PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE CICLICA CON SOSTITUZIONE PEZZI (ESTINTORI)  - CIG Z1D1243BB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE "DESENZANO 2020" CIG N. ZB9123B34D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - RDO TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9B121EA29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO AI PROGETTI DI INCLUSIVITA' DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE VAS - PGT  - STUDIO ING.LISA CAROLLO  E ING.MENTORE VACCARI   - CIG Z2E123830D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE  CON POSA N.1 IMPIANTO PUBBLICITARIO ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA N.33 (INCROCIO VIA AGELLO/VIA DI VITTORIO) - PERIODO 05.12.2014-04.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DI DESENZANO DEL GARDA - CIGZ76122B5EE - CUP I17E14000110004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.GIANCARLO PAGANI PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI SCUOLA  ELEMENTARE DON MAZZOLARI - CIG  Z4912210DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NDIO COMUNALE DI VIA PACE - MESE DI DICEMBRE 2014. ASSEGNAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE GESTITA DA D.A.S.S. (DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI) - CIG Z3F121F0BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO GOSPEL PIAZZA CONCORDIA DEL  21/12/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO NEVE 2014/2015    CIG ZAF1217017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA PER MEMBRO COMMISSIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI ENERGETICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORFIDO - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI - CIG Z841206499</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI "UNA TANTUM" PER EMERGENZE ABITATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE DITTA  RISORSE E AMBIENTE SRL - CIG Z761221231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ISTRUTTORIA PER RINNOVO CONVENZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI - CUP I17H14000540004 CIG 5954400E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  DI LIBRI  DA UTILIZZARE COME OMAGGI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PELLICOLE IN STAMPA DIGITALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z491228295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA LUDICO - SPORTIVA LOC. SCATTOLINA - OPERE EDILI DITTA CASA SERENA - CIG Z2612064C1  CUP I14H14000800004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BANDO PER  L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA DESENZANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI GIOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI (IMMOBILI ED AREE VERDI) - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP ALLA SIG.RA FANTINATI GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE DEL 14/12/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOALSTICA VALERIO CATULLO CIG 59544821FE CUP I19E14000070006 - INTERVENTI DA SERRAMENTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA VALERIO CATULLO - CIG 5954519087 - CUP I19E14000070006 INTERVENTI DA PITTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI DI NATALE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVICE AUDIO PER MANIFESTAZIONI (CODICE CIG Z4B12202AE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - MESE DI DICEMBRE 2014. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' CON O.D.A. SUL ME.PA. - CIG ZB511EE8A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COLLOCAMENTO PRESSO IDONEA STRUTTURA DI G. C. FINO AL 31.12.2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO "UNA TANTUM" PER EMERGENZE ABITATIVE SIG.RA S.B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - MESE DI DICEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - DITTA ZANOLLI SRL CIG   Z941227A5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO SCUOLA COMUNALE A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI - RDO TRAMITE ARCA-SINTEL - CIG ZCA1208822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TASI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA FILIPAZZI FIORANGELA ICI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TELECAMERA PRESSO PARCHEGGIO MARATONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 5466703207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 28.11.2014. RETTIFICA CAPITOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTVI ASS. DITTA CONQUEST.  CIG Z62121380A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG N. Z2411134A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE, OPERE DA MECCANICO ED ELETTRAUTO PER AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO-PADOVAN AUTOFFICINA DI GNESATO &amp; C. SNC - CIG N. Z270FDB6E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE , CALZATURE , D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO (VI) CIG NR.Z3811F2512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURE STRAORDINARIE - ASSEGNAZIONE COOP. LA CASCINA (CIG ZEA1216F53) E COOP. SOLE SERENO (Z4B1216F9C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2014 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  IMPEGNI DI SPESA  ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N.  1014 DEL 21.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. EMANUELE CORLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  Z271200BCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA PUBBLICAZIONE "DESENZANO 2020" - CIG N. ZDF120E027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CIVICO MUSEO "GIOVANNI RAMBOTTI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZF1120CF6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" COME CONSERVATORE, PER GLI ANNI 2014 E 2015: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MARCONI-PASUBIO-CURIEL ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO VIA MARCONI, POTENZIAMENTO PARCHEGGIO P.LE FLEMING E INNESTO VIA SAURO - CUP I11B14000270004 CIG 60234303AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 CIG ZCE0EAC36E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO AUTORITA' COMPETENTE VAS PGT - COMUNE DI ISEO CIG Z3B1206488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI  SIG. GLORIA SAVOIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO DEL GARDA" - EROGAZIONI CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE DELL'INTERNO DI UNA CAPANNA DELL'ETA' DEL BRONZO PRESSO IL CIVICO MUSEO "G. RAMBOTTI" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA/TARES/TARI RISCOSSO DAL 01.01.2014 AL 30.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI E PARROCCHIE CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER COPERTINATRICE COLIBRÌ SISTEM SPA - CODICE CIG Z7E11F7A9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/2000 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE CIMITERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  5519209359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE A SOSTEGNO DEI PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA; PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO - STATALI E PARITARIE - A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA RELATIVO A ELETTRIFICAZIONE LOTTIZZAZIONE COMPARTO PEEP CREMASCA  - CIG Z7F120934B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  ING.ANTONINI GIUSEPPE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DENOMINATO EX ITC - CIG ZBF12092E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA MURATORE 2014 - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI SRL - CIG ZE10A1BFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA - CIG ZDD11EDBE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MISCELATORI DOCCE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO VIA DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL - CIG ZA011EDC1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI PORTI E SPIAGGE - REALIZZAZIONE BAR E SPOGLIATOI PRESSO SPIAGGIA D'ORO - CUP I11H13000560002 CIG 5528175A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014 - CIG Z2B0DE5CDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE111E645E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/120 - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A.N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA MINORI" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/1086 - MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO DI VIA PACE - MODIFICA FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE P.E. PRESSO LA COMUNITA' "PANDORA" - MESE DI DICEMBRE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SERVIZI ALLA PERSONA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2014 E PUBBLICAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RATE - GESTIONE ORDINARIA 1.11.2014 / 31.10.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI SVELAMENTO DEL MONUMENTO AD ACHILLE PAPA ED ORGANIZZAZIONE EVENTI CORRELATI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SISTEMA DI GESTIONE DELLO STORAGE E STRUTTURA SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG N. Z9D11F0090</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA SIG.RA N. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE BEATO G. TOVINI ONLUS DI VERONA PER PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" - ESCUSSIONE SIG. SERRA ELIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI INVERNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALFIERI IN GHISA - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI SRL CIG Z1811DBB7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA B. L. RICOVERATA PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/122 - PERIODO 1.12.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO VIA S.A.MERICI - CIG 5514395RB2 CUP I17H13001510004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIALE MICHELANGELO E SISTEMAZIONI STRADALI  LIMITROFI  CUP I17H14000410004   CIG 58701677DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUNTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI - ANNO 2014 - INTEGRAZIONE  ALLA DITTA IBM ITALIA SPA PER MANUTENZIONE SERVER DI VIRTUALIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORI DELL'AVVENTO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI AUTORIZZAZIONI ZTL PER COMANDO POLIZIA LOCALE. R.D.O. PER RICHIESTA DI PREVENTIVI IN  SINTEL ARCA LOMBARDIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA CIG NR.Z1D11BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SISTEMA VIRTUALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - CIG. N. XA30D2FCDB - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELEMENTO GUASTO DELL'IMPIANTO DI REGISTRAZIONE PRESSO LA SALA CONSILIARE - CIG N.ZE0115C0F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI G. C. PRESSO SERVIZI DI COMUNITA' DAL 14.11.2014 AL 30.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE  DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A  TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 12 MESI - DITTA ELETTROLINEE SRL CIG 5393733945 CUP I14B13000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI F. GHIZZI, T. DAL MOLIN, MONTECROCE, G. MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI - PERIODO 1.09.2014/31.08.2015 - CODICE CIG 41741200CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO - PERIODO 1.09.2014/31.08.2015 CODICE CIG 41743216A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 2014/932-3 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEL RINGRAZIAMENTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN BIAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA APERTA DEL 21/11/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO SERVIZI ENERGETICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0A10952B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA FARISE' FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ALBERI DI NATALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG ZC511C3F9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA'  "CON LE NOSTRE MANI .... MA CON LA TUA FORZA" - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4B11BC775</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LE ASSOCIAZIONI CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO INCANTATO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER L'IMPIANTO PUBBLICITARIO, IMPOSTA DI SOGGIORNO E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA E RIVOLTELLA PER CINQUE ANNI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG Z0A10952B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' CON O.D.A. SUL ME.PA. - CIG Z7B11B126F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP SIGG.RI DI PRIMA PIETRO, TRECCANI GIOVANNI E RESTREPO SUAREZ MARIA HELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA SCARPATA IN LOC. VO' - ASSEGNAZIONE DITTA MININI CLAUDIO  - CIG Z44105784D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTENTE ORE CAMPANILE CHIESA DI PIAZZA MALVEZZI - DITTA RUBAGOTTI - CIG ZB511A32A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LAVORI PRESSO CIMITERI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z1C110D656</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA  - LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE RIVOLTO AI GENITORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z04118F553.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI NR. 2014/1168 E 2014/1169 ASSUNTI CON DETERMINAZIONI NR.926 DEL 22.10.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINOVO CONNESSIONE INTERNET SEDE INFORMAGIOVANI DI VIA MONTESUELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.1008 DEL 16.12.2013. DIMISSIONI VOLOTARIE DEL SIG. BENITO TOBANELLI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA.  ERRATA CORRIGE DATA INDICATA COME ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE UMBERTO TOGNI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE  EX ART. 84 TUEL  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - MESE NOVEMBRE 2014. ASSEGNAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE GESTITA DA D.A.S.S. (DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI) - CIG Z571192435.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE - MESE DI NOVEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/139 - CIG. Z170D29F3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI VARI PER AGENTI POLIZIA LOCALE O.D.A. SUL ME.PA.. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SARTORIA GUSSONI SNC (CIG NR.Z491181AA6) E UNIFORMERIA SRL  (CIG NR.Z551181AF1) DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA  LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA FILIPAZZI FIORANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI - CIG 5954400E4F CUP I17H14000540004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARRELLO  ELEVATORE MULETTO TOYOTA - ASSEGNAZIONE DITTA CUBOR CAR - CIG Z481192DE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO SPORTIVO S.MARTINO D/B. PER TRASFERTA AD ANTIBES JUAN LE PINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE ODA - ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - CIG: ZEB118EC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 891 DEL 10.10.2014. SOSTITUZIONE FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL SIG. HABLANI  BECHIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO  GREEN - CIG Z311170B74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA COMUNITA' MAMRE' - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO SRL - CIG ZBE1189CBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VISIONI INCLUSIVE" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONVEGNO DI SABATO 8 NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA COLLI STORICI - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI  SRL - CIG ZCD118637C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ASSEGNAZION E DITTA COROMET SRL - CIG ZDB117DFF4 - CUP I17H14000640004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 8 NASTRI PER STAMPANTI SIMIDIECI. PROCEDURA DI ODA SUL  ME.PA.ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIMI S.A.S. DI PAOLO  CIONI E C. -  CIG: Z60117F7AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE 2014 - FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI APERTURA E MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA MEMORIA A SAN MARTINO D/B DA PARTE DELLA SOCIERTA' SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG  Z27115A6CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN PERMUTA CON CONGUAGLIO DI TRATTO DI STRADA VICINALE DENOMINATO GRUPPO ROVERE ALLA SOC.CAMEO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  SANZIONI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - NIVI CREDIT - CIG Z1D103D7E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA GANFO GARBELLA - CIG Z7510DC95C  CUP I14H1400040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO  PIENO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE BERTAZZI SOFIA E PROROGA PART-TIME DELLA DIPENDENTE NEGRISOLI GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/615 - MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. R. S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FINO AL 17.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA OPERE RELATIVE A: MANUTENZIONE  STRAORDINARIA SPIAGGE E PORTI  CUP I13B14000000009 - PASSEGGIATA A ALGO MARATONA SPIAGGIA D'ORO 1°LOTTO CUP I16E14000020009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI &amp; C. SNC DI BRESCIA CIG NR. Z641170597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADESIVI PER LAPIDI DEL CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z471171C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA CATULLO - CIG 581048109C  CIG I14H14000050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEGLI IMOOBILI E DELLE AREE COMUNALI - PROCEDURA O.D.A. SU MEPA - CIG Z7D1175CBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO MARAVIGLIA - ASSEGNAZIONE DITTA PONTIGGIA ADRIANO - CIG ZD91170BA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CALZATURE INVERNALI PER AGENTI POLIZIA LOCALE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.A.P.  DI MARCOLONGO &amp; C. SNC DI PADOVA CIG Z811169CA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 12 TELEFONI PER UFFICI COMUNALI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELCOM  SRL DI ROMA - CIG: Z5B116B1C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z01116E01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PUNTI LUCE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG Z34116482B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE APPARTAMENTO CUSTODE PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI - CIG ZA21164867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA PRODOTTI DA COLORIFICIO - DITTA ARTCOLOR -  CIG ZD80DA5303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONI DI EDIFICIO EX ITC BAZOLI - ING.GIUSEPPE ANTONINI CIG Z7111647F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA D'ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE IN VIA MONTECORNO - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z8611670E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONU ENERGETICO GAS - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG N.ZCE114D5E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESEGIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO ELETTRICO - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2014 - CIG Z7C1157FF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVILE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO QUOTA B DEL PROGETTO. CODICE CIG Z0B115AFEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE DELLA CELLA FRIGO POSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG Z15115ED74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA "BAZOLI/POLO" DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERENTO DA IDRAULICO ANNO 2014 - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z5C0E66753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/1132 - MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A.N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA MINORI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/1086 - MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PORTONCINO SCUOLA VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG ZCA1159012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO  TRASMISSIONE CARTE IDENTITA' QUESTURA BRESCIA CIG:  ZCF1146660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR PER UFFICI COMUNALI. CIG. ZA41134F1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE STAMPANTI GUASTE . CIG NR. Z0B1129E93 E Z9A1129CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE SERVIZIO HOTSPOT 2014 CIG: ZEA113EE31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMNAZIONE A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA CATULLO - CIG 59544821FE CUP I19E1400070006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA VESPE CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA PRESSO IL MUSEO RAMBOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB81156ADD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE ITALIA / EUROPA PER SCUOLE - A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SIG. NDIAYE ABDOU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA GANFO GARBELLA - CIG Z7510DC95C  CUP I14H14000440004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE ANNO 2014 - CIG Z4A114E644</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA  - ASSEGNAZIONE ALLA COOP. LA CASCINA - CIG 5512181BA6 E CIG ZAD114C61F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015. ACQUISTO N. 2 INSERZIONI A MEZZA PAGINA SU RIVISTE A DIFFUSIONE LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI AMMORDENAMENTO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ZL IMPIANTI SRL - CIG Z48404C3FE CUP I14H14000270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICA PER AUTORIZZAZIONE TAGLIO BOSCO IN LOC. VO' - AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.AGRONOMO CIPRIANI GIANPAOLO - CIG Z8A113DF1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA (PER LA VERIFICA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RCA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" TRIENNIO 2011/2014: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER RINNOVO A.S. 2014/2015 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. CON RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA (AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI). CIG ZA0113FD8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SSITEMAZIONE LAVAGNE LIM SCUOLA CATULLO E NUOVA TRAMEZZATURA SCUOLA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL CIG Z2E1134EB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI  CIG 531332567E CUP I11H13000200006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO "GESTIONE PRESENZE - ASSENZE DEL PERSONALE" E SERVIZI CONNESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI ALLARME, ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT -CIG Z56113DED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POSTI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI E DELLA PULIZIA DELLE FONTANE COMUNALI - CIG. Z7E1126845</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI M. A. PRESSO IL SERVIZIO DIURNO INTEGRAZIONE GESTITO DALLA COOP. LA MONGOLFIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DITTA SISE SRL - CIG Z0A104C2F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DEL TERRITORIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - PERIODO 01.09.2014/31.08.2017 CON POSSIBILITA' DI PROROGA FINO AL 31. 08.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP AI SEGUENTI NUCLEI FAMILIARI: SIG. AZHAR AWAN MUHAMMAD, SIG. HUSSAIN MUZAMIL E SIG.  NAZIR MUDASSAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2014 - CIG 5870095BA0  - CUP I17H14000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ZONA VIA MICHELANGELO E SISTEMAZIONI STRADALI ATTIGUE - CIG 58701677DC  CUP I17H14000410004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015. FORNITURA MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER I VARI EVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 30 PANCHINE TRAMITE MEPA - ASSEGNAZIONE DITTA  PACCHIARINI SNC - CIG ZF910B6DAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI CIG Z541134E25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "LA NOSTRA CASA" GESTITA DALL'ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 20.10.2014/31.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE SIG.RA FIORELLA RICHELLI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA  A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/EXTEL SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA N. 816/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONI  KYOCERA (AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SETTORE ECOLOGIA). CIG N. Z881128A57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2014/2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2014/2015. VISITA CULTURALE A VERONA IL GIORNO 02.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OCE' AREA SERVIZIO AL TERRITORIO. CIG. Z071115314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INTITOLAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TOBRUCH A GIANNI RODARI E CERIMONIA DI PIANTUMAZIONE ALBERO DI CACHI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "RITA LEVI MONTALCINI"- FORNITURA TARGHE - CIG CIG Z051116DFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SISTEMA  VIRTUALIZZAZIONE  DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. CIG. N. XA30D2FCDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/NEROSUBIANCO SRL - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI  BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. EMANUELE CORLI -  CIG Z92111F029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - MESE DI OTTOBRE 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/615 - PERIODO 7.10.2014/31.10.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z0B0E95A06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA RIO VENGA - CIG 52974634C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI VENTURELLI ARMANDA E GERMANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PRESSO CIMITERI COMUNALI . ASSEGNAZIONE COOP.LA CASCINA - CIG Z5B110ED33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRAORDINARIA CIMITERI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z1C110D656</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E INSERIMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DEL LOTTO FUNZIONALE BRESCIA - VERONA LINEA AV/AC TORINO - VENEZIA ING. MOLINARI  ALDO VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7F10E855</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO E DI RIVOLTELLA E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO - CIG Z4410BB481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO 01.09.2014 - 31.12.2014  - CIG 5564536060</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI CONTEGGIO VEICOLI DEL PARCHEGGIO S. BENEDETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 5466703207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO CONTRIBUTI IMMOBILI CATEGORIA D ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI" - D.A.S.S. - CIG ZE01103085.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 863 DEL 01/10/2014 "CIVICO MUSEO RAMBOTTI -  REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI ". CODICE CIG Z6A110C715.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RETE PERIMETRALE GIARDINO SCUOLE LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI - CIG Z551109648</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 681/15/14 DEL 18.07.2014. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 675/15/14  DEL 27.06.2014. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTI AUTO AGGIUNTIVI DAL 01/08/2014 IN VIA N. SAURO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICA PERIODICA DI LEGGE E RIPARAZIONE DELL'ETILOMETRO SERES 679E - MATRICOLA 2.415  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BM SERVIZI SRL . CIG. Z6D0FDB71E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI - REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI "UNA NOTTE IN MUSEO" 31 OTTOBRE 2014 E LABORATORI PER L'A.N.F.F.A.S. NOVEMBRE/DICEMBRE 2014. CODICE CIG ZB90E06390.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA PORZIONE DI CENTRO STORICO - CIG ZB010DEAE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/122 - MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA CHRUSCIEL MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO RELATIVO A SPESE TECNICHE PER  RIQUALIFICAZIONE VIA ANELLI - AUTORITA' DI BACINO LAGO DI GARDA E IDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER AGGIORNAMENTO ANALISI ASPETTI AGRICOLI, ZOOTECNICI  E PAESISTICI VARIANTE AL PGT - DOTT. ZOLA GABRIELE - CIG Z6C10FB808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PIANO NEVE CIG ZDA10F97E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI  AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE CIG Z48104C3FE CUP I14H14000270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLIONE D/S - CIG Z0A104C2F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z7510F16B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2014 SERVIZIO CATASTO GEOGRAFICO CIT PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO - CIG Z550D543CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GANFO GARBELLA - CIG Z7510DC95C - CUP I14H14000440004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI PORTI E SPIAGGE  - REALIZZAZIONE NUOVO BAR E  SPOGLIATOI PRESSO SPIAGGIA D'ORO CIG 5528175A51  CUP I11H13000560002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE 2014/2015 PER LINEA WIRELESS EOLO TELECAMERA VACCAROLO CIG ZB310FBD71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5". PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO 2116395865.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA, BUSTE E STAMPATI VARI INTESTATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. DI SANTA SOFIA (FC). CIG N.Z080FDC804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MINORE A. N. PRESSO "SUSA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI" - MESE DI OTTOBRE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - INTERGAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z060ED6603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOC.TA' SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER L'ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8E10E981D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE SISTEMA DI GESTIONE   DELLE TESSERE DEI PARCHEGGI PER I RESIDENTI - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA INTERSAIL ENGINEERING SRL  - CIG ZBF108B984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE: PROCEDURA O.D.A. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.) PER   FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO "GESTIONE PRESENZE ASSENZE DEL PERSONALE" E SERVIZI CONNESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' CON PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. CIG ZBE10E5B84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 20.000 CERTIFICATI ANTICONTRAFFAZIONE CON BOLLINO GIALLO PER SERVIZI DEMOGRAFICI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA.. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO - CIG: Z3C10E0097.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  IMPEGNI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SECONDO SEMESTRE 2014 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI "UNA TANTUM" PER EMERGENZE ABITATIVE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI- EVENTI- GEMELLAGGI - E FIERE SUL TURISMO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CIG Z2210DD744</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE SIG. PEZZOTTI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. ROSSI IVANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE "CONSORZIO COLLINE MORENICHE DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FUNERALE DI POVERTA' PER  A.L. - CIG   Z4910DF563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DA REINCASSARE A FAVORE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE PER LA PRESENZA DI UN VOLONTARIO PRESSO IL CAG E IL PUNTO GIOVANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - QUOTA B) A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA - CIG ZD00C79853.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2014 - COG Z7810E0113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG.RA CORAZZINA GIULIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - ANNO 2014 - CIG ZE110DD3D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILI  SPECIFICI PER ALUNNO  IN SITUAZIONE DI HANDICAP FREQUENTANTE UNA SCUOLA  PRIMARIA STATALE DI COMPETENZA COMUNALE - CIG Z0F10D83B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' DEL SIG. S. A. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CASCINA MAI" GESTITA DALLA COOP. MIRABILIA DEI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.10.2014 / 31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E MONTAGGIO MATERIALE VARIO DI COMUNICAZIONE PER I SERVIZI CULTURALI. CODICE CIG Z1B10D85F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2014 - CIG 5768115F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2014 - CIG 5870095BA0 CUP I17H14000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ATTRIBUITA NELL'ANNO 2013 - ART. 12 D.P.C.M. 23.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA SABRI NAJAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY SNC - CIG ZF110B607A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  DI GARA PER ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE  SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2014 - CUP I17H14000420004 CIG 5870095BA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ZONA DI VIA MICHELANGELO E SISTEMAZIONE STRADALI ATTIGUE - CUP I17H14000410004 CIG 587016770C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2013 - CIG 5257782AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA "SOC. COOP. DILETT. CIRCOLO VELA GARGNANO" PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA SCUOLA AUDIOFONETICA PER SOSTEGNO MINORE  - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2014/2015. FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO. CODICE CIG ZDA1083D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/894</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI "UNA TANTUM" PER EMERGENZE ABITATIVE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE 2014 / GIUGNO 2015. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z0A10B14BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/995 E APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST IS 480. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA.. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL - CIG: ZB510B4BA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE LAMPADE ALLA PALESTRA II.SS. "BAZOLI-POLO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z5910B2CFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILI SPECIFICI PER UN BAMBINO PORTATORE DI HANDICAP ISCRITTO ALLA  SCUOLA PRIMARIA DI COMPETENZA COMUNALE  A.S. 2014/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z6610B3014E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI I E II TREBESCHI  DI UN CONTRIBUTO  FINALIZZATO ALLA CONNETTIVITA' INTERNET - A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI 1 SEM. 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VERBALI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI CON BOLLETTINI ALLEGATI IN MODULO CONTINUO PER POLIZIA LOCALE - O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIXEL SRL DI NOVATE MILANESE (MI) - CIG N.Z5E10AE3CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO VIA S.ANGELA MERICI - DITTA APPIA ANTICA SRL - CIG 5514395RB2 - CUP I17H13001510004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL D.LGS N.285 DEL 30.04.1992 - CIG Z1D10AF2A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE SIG.RA PASQUA CLAUDIA E PROROGA CON MODIFICHE DEL PART-TIME SIG.RA REGGIANI MICHELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA DEL 25.05.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z0D0E04BC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE - OPERA "LA CAVALLERIA RUSTICANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.07.2014/30.06.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.07.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA IMMOBILE ADIBITO A RISTORANTE PIZZERIA IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - CIG Z301082A10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA CIMITERO DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA ZILOLI  SNC DI LONATO CIG Z1210A2B96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA ALLA DOMANDA DI ATTRAVERSAMENTO IN VIA COLLI STORICI DEL TORRENTE GANFO APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE CON LINEA A 15000 VOLT INTERRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA ALLA DOMANDA DI ATTRAVERSAMENTO IN SUB ALVEO DEL CORSO D'ACQUA  " TORRENTE FENILAZZO" APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE CON LINEA ELETTRICA 15000 VOLT  IN VIA COLLI STORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER ORGANIZZAZIONE SERATA CONCLUSIVA "NOTTI BIANCHE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DEL COMUNE NELLE SITUAZIONI DI SFRATTO A CARICO DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CERIMONIE ISTITUZIONALI - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - CIG  Z3E109087B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LITOSTAMPA SNC DI MARIOTTI FAUSTO - CIG Z3D108FD6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CABLAGGIO DATI E FONIA DELLA SEDE DEL MUSEO RAMBOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SIG.RA K. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA - ESTINTORI-IMPIANTI DI RILEVAZIONE-IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDIO-PORTE TAGLIAFUOCO-ANNO 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TELECAMERA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PEI SYSTEM  - CIG Z7310917BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI E CERIMONIE VARIE -  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SRL  - CIG ZAE0F0AF6F - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA ALLA DOMANDA DI DUE ATTRAVERSAMENTI DEL CORSO D'ACQUA "ROGGIA GAMBEDELLO" APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE CON LINEA ELETTRICA 15000 VOLT INTERRATA IN VIA QUAINE E  LOC. GAMBEDELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ACQUISIZIONI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 1.09.2014 - 31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LUDOBUS PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA CIVICA  E TRASPORTO ATTREZZATURE PER "FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 14 SETTEMBRE 2014". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICI CIG: Z761090DC5 E Z651090E17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO 2008000004, 2008000005 E 2008000006 DISCARICO QUOTE INESIGIBILI E RIMBORSO ALLA SORIT SPA DELLE SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA SEGGIOLI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO SCUOLA COMUNALE PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.ZED10891F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER INTEGRAZIONE SIPAL-CONTABILITA' E CITYWARE ATTI AMMINISTRATIVI. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI E ANZIANI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI A FAVORE DEL CONSORZIO TENDA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CIG ZCA108E995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/116 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA IMMOBILE ADIBITO A RISTORANTE PIZZERIA IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - CIG Z301082A10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RESTAURO E SCHEDATURA REPERTI ARCHEOLOGICI DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI PER LA LORO MUASEALIZZAZIONE. TRADUZIONE SPECIALIZZATA DEI TESTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  CODICI CIG: ZDF10875AA, Z0510875BC, Z4310875C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMAGINI CHE ABBRACCIANO LE PAROLE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CIG Z6B107A1FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E DEL PATTINODROMO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DEL TERRITORIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - PERIODO 01.09.2014/31.08.2017 CON POSSIBILITA' DI PROROGA FINO AL 31.08.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "FEDERCACCIA" SEZ. DESENZANO PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MANTENIMENTO NUCLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UNA FAMIGLIA IN +" - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "GRATITUDINE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA FIBRA OTTICA  - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB SNC - CIG ZE210829FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER CONCESSIONE SERVIZI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DITTA  PUBLIFORMA SRL - CIG ZF91082A50 E PER  EROGAZIONE  CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURE MOBILITÁ INTERNA VOLONTARIA  TRA AREE  PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO 01.09.2014/31.08.2017 CON POSSIBILITA' DI PROROGA FINO AL 31.08.2020. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRATTORINO TOSA ERBA - ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO - CIG Z74107EEEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 739 DEL  12.08.2014  AVENTE PER OGGETTO "FONDO REGIONALE SPORTELLO AFFITTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL REINTROITO DEL CONTRIBUTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO CENTRO TENNIS POSA TUBO ACQUA  POTABILE - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI SRL - CIG Z62107EEFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA SPURGO CADITOIE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI - CIG ZF3107EED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 747 DEL 18.08.2014 RELATIVA A: "SPETTACOLO PIROTECNICO "LUCI SUL LAGO" - ASSEGNAZIONE FORNITURE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERA "LA CAVALLERIA RUSTICANA" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA, BUSTE E STAMPATI VARI INTESTATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 18 MESI A PARTIRE DALLA DATA DELLA DETERMINA DI ASSEGNAZIONE. PROCEDURA DI R.D.O. SUL ME.PA CONSIP SPA. C.I.G. N. Z080FDC804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO "LUCI SUL LAGO" - ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2013 A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO TIRA - GALGALA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI SEDE LEGALE DEL CAAF CGIL LOMBARDIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA E TONER PER LE STAMPANTI IN USO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CON PROCEDURA O.D.A. NEL ME.PA. - CIG ZCF106DE61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER PER MANIFESTAZIONI. CODICE CIG ZAD107645D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CREC DIFFUSO 2014" ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERIMENTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPORTELLO AFFITTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI CONTRIBUTO PREMIALE DA UTILIZZARE PER "EMERGENZE ABITATIVE LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE SPORTELLO AFFITTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL REINTROITO DI QUOTE DI CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ZONA VIA MICHELANGELO E SISTEMAZIONI STRADALI ATTIGUE - CUP I17H14000410004 CIG 587016770C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2014 - CUP I17H1400042004  CIG 5870095BA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER LE PULIZIE  PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DETER G2 SRL DI VOBARNO (BS) PER 18 MESI. CIG N.ZF20FDC565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO "LUCI SUL LAGO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO "LA CAVALLERIA RUSTICANA" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA LEGGERA - ASSEGNAZIONE SERVIZI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO IN OUTSORCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (BIENNIO 2014/2015) CIG Z3E106E561</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2014 - CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA MIRIAM" - MODIFICA FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO  VIA S.A.MERICI - CIG 5514395RB2 CUP I17H13001510004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SERVIZI 3° RESPONSABILE DITTA CLIMA SERVICE - CIG Z33105789F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA CIPRIANI BRUNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI ED ATTREZZATURE  IN OCCASIONE DI FESTE  ORGANIZZATE DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 E GENNAIO/GIUGNO 2015. CIG: 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA SCARPATA IN LOC. VO' DITTA MININI CLAUDIO - CIG Z44105784D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 E GENNAIO/GIUGNO 2015. CIG 3950298109 - CONTRATTO N. 022 SERIE 1 REP. DEL 17/04/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PER COLLAUDO STATICO A SEGUITO DI OPERE DI ADEGUAMENTO ANTISISMIICO SCUOLE VIA MAZZINI - STUDIO TECNICO ABATE FARICCIOTTI - CIG ZED104C35D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2014/133-1 E N. 2014/134-1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED I TRASPORTI SOCIALI - PERIODO 1.07.2014/30.06.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER CONFERIMENTO INCARICO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI RISTORANTE-PIZZERIA ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE LOC.TA' SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SUPPORTI A PARETE PER MOSTRE PRESSO CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO - CIG Z581061996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO "LA GARDESANA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z24105467F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA CATULLO - DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG  581048109C - CUP I14H14000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SOL.CO TRASPORTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI L'ISTITUTO CASA DEL SOLE  - PERIODO 1.09.2014 / 31.12.2014 - CIG Z4D1058B65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENRO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA SPAZZINI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA TAGLIETTI MARISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE  RICORSO IN CPT PROPOSTO DA DARRA ANNA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 5. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014. CIG DERIVATO N.48316389CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA F. P. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/774</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE COMPLETAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA  IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS N.81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO ELETTRICO - ANNO 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' STATO FINALE MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013 CIG  5261353DD5  CUP I17H13000720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - PERIODO 01.08.2014 - 31.07.2017 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (01.08.2017 - 31.07.2020). CIG 5768115F10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2014 - VERSAMENTO 2^ TRIMESTRE 2014 -QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AG. AUTONOMA DEI SEGRETARI CC.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENO DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO GAS - ANNO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO  GAS - ANNO 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SECONDO SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG Z48104C3FE  CUP I14H14000270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL  - CIG Z8E104C43B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTI AUDIO/VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - PROCEDURA RDO SUL PORTARE MEPA CONSIP SPA - CIG Z0A104C2F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE" PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2014" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SISTEMA DI COPERTURA WIFI SCUOLA PRIMARIA  DON MAZZOLARI ASSEGNAZIONE DITTA R.V.M. IMPIANTI SRL - CIG ZEA104C28E CUP I11H13000200006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLA MATERNA DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA  IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z6E104C278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (A.R.C.A.) PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE - LOTTO 2 - DITTA GIOVANNI VALSECCHI SRL DI MILANO - CIG DERIVATO: ZCD104150A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE SOCIETA' GOISIS GROUP S.R.L. NELLA SOCIETA' LOGA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 17.6 E 4.7.2014 - LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL C.S.T. - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 75/2014 AVENTE AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 10.07.2014 - MANFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DEMOCRATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 12.06.2014 -  PARROCCHIA SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 5438156C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENI EX ALVEO RIO PESCALA FG. 13 MAPP. 530, 531, 532 CON AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LOMBARDIA - PERIODO DAL 01/08/2014 - 31/07/2015 - PAGAMENTO CANONE QUARTA ANNUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA CATULLO CIG 581048109C  CUP I14H14000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO SERALE DI LINGUA RUSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO IN OUTSORCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO CIG  Z1D103D7E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI".  CODICE CIG ZCE1031663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DEL TERRITORIO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO PERIODO 01.09.2014-31.08.2017 CON POSSIBLITA' DI PROROGA FINO AL 31.08.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 - D.P.R. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DITTA AL CODICE FORNITORE NR. 23325.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA ART. 4  DPR 207/2010. LIQUIDAZIONE A ENTE CREDITORE (INPS) - DITTA P.IVA: 02565430986.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 18 MESI A PARTIRE DALLA DATA DELLA DETERMINA DI ASSEGNAZIONE. PROCEDURA DI R.D.O. SUL ME.PA. C.I.G. N.: ZF20FDC565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA CANZINI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI E TERZE COPIE PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015. PROCEDURA  O.D.A. - ME. PA. - DITTA F. APOLLONIO SPA DI BRESCIA - CIG: Z16102965B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI CONTROLLO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA NELL'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI  AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 -  TRASFERIMENTO NELL'ORGANICO COMUNALE DEL SIG. MARCO MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO  2 TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONTENIMENTO DELLE COLONIE DI PICCIONI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIRANI VINCENZO S.R.L. UNIPERSONALE - CIG Z7710267F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO IN VIA SANT'ANGELA MERICI - CIG 5514395EB2 CUP I17H13001510004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO  CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N° 371-01-14 DEL 29.04.2014. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA FARISE' FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA , ANNI VARI , A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA (GRUPPO VOLONTARI GARDA BRESCIANO) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DEI GIOVANI DEL TERRITORIO - PERIODO 1.06.2014/31.05.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/BELTRAMI - TRIVELLA - LEALI - RICORSO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO ALFREDO BAZOLI - CIG  Z82101CE09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI "PIAZZA CONCORDIA IN CONCERTO" E "IL COLORE DELLA PIOGGIA" -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  FONDO PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG ZA607A0F2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON I CAAF PER  LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI UNICHE ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N..A. PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA AMBIENTALE - PERIODO 01.06.2014-31.05,2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAB1011BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PER IL PERIODO 2013/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/128 - SECONDO SEMESTRE 2014 - CIG Z6E0D2A8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO "BISSE DESENZANO" PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP II° SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. SMARTCIG: Z9E0F9EDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI N.30 ROTOLI ETICHETTE BIANCHE E N.40 NASTRI CARBON GRAFICI PER STAMPANTE PROTOCOLLO PRESSO UFFICIO SEGRETERIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA MEDIANTE PROCEDURA DI O.D.A. SUL MEPA  DI CONSIP SPA. CIG N.Z311012522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER LE MACCHINE D'UFFICIO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA TECNICA SPA DI CURNO (BG). CIG N.ZA80FA5D6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE DA PARTE DELLA SOL.CO. TRASPORTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/758 - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2014 - CIG 5290063A14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/122 - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0D0E04BC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONE FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  CIG Z7F0E0F2C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVA ALLA DOMANDA DI ATTRAVERSAMENTO CORSO D'ACQUA "SCOLO FOSSETTA" APPARTENENTE  AL RETICOLO IDRICO MINORE CON LINEA ELETTRICA 400 VOLT INTERRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI UN KIT DI N. 200 CONTRASSEGNI PER DISABILI F.TO A4 E N. 400 BOLLINI OLOGRAFICI  PER LA POLIZIA LOCALE MEDIANTE PROCEDURA  O.D.A. - ME.PA. CIG: Z8410102A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2014 MEDIANTE RDO SU MEPA. CIG. Z9A1006AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI  SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO VIA DURIGHELLO  - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI LOCAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO  VIA DURIGHELLO - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI ( ARCA)" PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DALLA DITTA ERREBIAN SPA DI POMEZIA. CIG - DERIVATO:  ZB410097F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA PIEGHEVOLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - PERIODO 01.08.2014 - 31.07.2017 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (01.08.2017 - 31.07.2020). CIG 5768115F10. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.585 DEL 27.06.2014  "DELIMITAZIONE BANCHI MERCATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DEL 15 LUGLIO IN CASTELLO "YATELEY SCHOOL CONCERTO"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S.S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/123-1 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA, PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.07.2014/31.12.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 5651682B84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA MIRIAM" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/425-1 - II SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO SIG.RA S. N. E FIGLIA MINORE E. A. S. PRESSO LA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - II SEMESTRE 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/389-1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/78-1 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA A. G. PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI G. TONINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/500 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI VILLA ZANARDELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/76-1- PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER C.S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/75-1 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U.L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABII ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - ITEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/79-1 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA DI ALTRI COMUNI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/615 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE PICCOLE SPESE PER INDIGENTI INABILI -- PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA "COMUNITA' LO SGUARDO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 4.07.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' "INSIEME D'ESTATE" AGOSTO 2014 PER UTENTI NIDO - ASSEGNAZIONE AL GRUPPO E.V.A. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z140FD1FAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 1 ANNO A DECORRERE DALL'1.7.2014 CIG 5651682B84. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER GLI EVENTI CULTURALI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO ESTATE 2014: MUSICA CULTURA E NATURA. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI, COMUNICATI E VARIE ANNO 2014. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE PUBLIADIGE SRL CIG Z890FF3B16  E NUMERICA SRL CIG Z190FF3C46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CIG:  ZDB0E95E1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AIUOLE PIAZZA FELTRINELLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA SETTIMANALE PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO - PERIODO 01.07.2014.-30.09.2014 - CIG Z980FDFD89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI - LAVORI DI TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE. SEGNALETICA. ASSEGNAZIONE SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICI CIG Z640FE48BE, ZE90FE494B, Z0F0FE4A58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESEGIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2014/2015 - RINNOVO CONTRATTO N. 10075 REP. DEL 15/11/2013 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - LOTTO 1 CIG: 5833005BFD - LOTTO 2 CIG: 5833032248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE  SPETTACOLO "VOGLIA DI MUSICAL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2014 - CIG ZB50FEA23A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N° 393/16/14 DEL 31/01/2014. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N° 309/01/14 DEL 18/03/2014. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA CASCI SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA AVANZI LUCIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI UN REGISTRO PERMESSI  DI COSTRUIRE/ D.I.A.  PER IL SETTORE IL  URBANISTICA  E TERRITORIO MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. - ME.PA. CIG: ZBB0FDB692.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER 6 ANNI DALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' SPA. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2014 - CIG. N. 5466703207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2014 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. SRL. - CIG Z810FDB5A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI, SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI PER UN ANNO - CIG 5651682B84. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVO BAR E SPOGLIATOI SPIAGGIA D'ORO - ING.CHIARA PADERNO - CIG ZE00FC9C5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO FOTOGRAFICO DA ELICOTTERO SUL TERRITORIO COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA BAMS - CIG Z2E0FDE2ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ADEGUAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO E DEGLI ELABORATI FINALIZZATI AL PGT - DOTT.SSA LENTINI ROSANNA CIG ZB50FDE309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PANNELLO INFORMATIVO PER OASI DI SAN FRANCESCO - ASSEGNAZIONE GARDA INCISIONI CIG Z1D0FE482D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVICO RAMBOTTI - INTERVENTI  DI FALEGNAME (CIG Z660FDE350 - VETRARIO CIG Z870FDE362 - FABBRO ZD00FD373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE RINNOVO CERTIFICATO PRVENZIONE INCENDI CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE INCARICO GEOM PAGANI GIANCARLO - CIG Z6EOFC9D03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE GEOM.PAGANI GIANCARLO - CIG Z6B0FC9D2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TELI COPERTURA TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA  BRESCIANI COVER ALL - CIG Z0F0FC9DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE BANCHI MERCATO DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA BORTOLOTTI F.LLI (CIG Z320FC9D92) E ANDREIS SEGNALETICA (CIG Z7B0FC9D93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E CONTROLLO STRUTTURE LUDICHE  - DITTA FOR PLAY CIG ZF70FDE32D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA CATULLO - CIG 581048109C CUPI14H14000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI - ANNO 2014. INTEGRAZIONE  DITTA KIBERNETES APPLICATIVI STIPENDI E PERSONALE . CIG NR.Z670FDD4E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. IVO SAMBENEDETTO PER OPERAZIONI CENSUARIE ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE ASSENTE DAL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE . ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR PER UFFICI COMUNALI. CIG. Z570FD0696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI - ANNO 2014. INTEGRAZIONE  DITTA IBM ITALIA SPA  PER PIATTAFORMA VIRTUALIZZAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG N. ZB30F00FFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA 29, INTERSEZIONE FRA VIA COLLI STORICI E VIA SALVO D'ACQUISTO SUBORDINATA ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA STESSA CIG Z9D0FD825D - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 11.06.2014-10.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE  DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'  ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DI ALCUNE INDENNITA' FINANZIATE CON IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE SCUOLE VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI  COPERTURE SRL - CIG ZED0FC9CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS. 163/2006 E DALL'ATTIVITA'  ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO "SERVIZIO CIVICO" - DELIBERAZIONE DI G. C. N. 204 DEL 19.07.13 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' FINO ALLA SCADENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE PER COMPLESSIVI MQ.180,00 PER MANTENIMENTO TOMBINATURA TRATTO CORPO IDRICO RIO FREDDO (O PESCALETTO) - FOGLIO 12  MAPPALE 123 -  ** SCADENZA 31.12.2019 **</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER  AI LAVORATORI  DISOCCUPATI, IN MOBILITA' O CASSA INTEGRAZIONE IN GRADUATORIA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO SUB ALVEO "TORRENTE GANFO" CON LINEA ELETTRICA 15000 VOLT - FOGLIO 45 MAPPALE 95 - VIA COLLI STORICI ** - SCADENZA 31.12.2030 **</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "VOGLIA DI MUSICAL!" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO SUB ALVEO "TORRENTE FENILAZZO" CON LINEA ELETTRICA 15000 VOLT - FOGLIO 45 MAPPALE 64 - VIA COLLI STORICI ** SCADENZA 31.12.2030 **</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE EFFETTUATO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER MONOFACCIALI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z880ECDD78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO SUB ALVEO "ROGGIA GAMBEDELLO CON LINEA ELETTRICA 15000 VOLT - FOGLIO 30 MAPPALI 1 E 67 - LOCALITA' CALEPPINI ** SCADENZA 31.12.2030 **</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO SUB ALVEO "ROGGIA GAMBEDELLO CON LINEA ELETTRICA 15000 VOLT - FOGLIO 39 MAPPALI 57 E 512 - VIA QUAINE ** SCADENZA 31.12.2030 **</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO EQUITA' FISCALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - VIA CASTELLO N.57 - PERIODO 22.12.2014-21.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSONALITA'. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER REGOLAZIONE CONTABILE DI SOMME A CREDIO/DEBITO - CON PAGAMENTO RATEALE - DITTA BARZETTI PANETTONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DELLA RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA. BANDO 2014. VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MUSEO CAPOFILA PER L'ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>561 SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINI COMUNALI - PERIODO 01.11.2014-31.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' - PERIODO 1.08.2014 - 31.07.2017 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (1.08.2017 - 31.07.2020) - CIG 5768115F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI CON IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DELLE ESSENZE FLOREALI IN ALCUNE AIUOLE E FIORIERE- PERIODO 01.01.2014-31.12.2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 5518662FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>559 SPNA - CONCESSIONE IN  GESTIONE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO LOTTO 3 (PALESTRA TREBESCHI), LOTTO 4 (PALESTRA I.I.S.S. BAZOLI-POLO) E LOTTO 6 (PALESTRA DON MAZZOLARI) - PERIODO 01.09.2014-31.08.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA MIRIAM" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/425.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON POSA DI N.1 IMPIANTO PUBBLICITARIO ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA N.33 - INCROCIO VIA AGELLO-VIA DI VITTORIO - PERIODO 05.12.2014-04.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>557 SPNA - CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE ABIDITO A COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER DISABILI - 01.01.2014-31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVNTI DA FABBRO ANNO 2014 - DITTA PALLENI VINCENZO   CIG Z8A0E666FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2014 -  FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG Z0F0E66729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>556 SPNA - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' - 01.01.2014-31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2014 - DITTA SINICO ELIO SRL CIG Z5C0E66753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2014 - INTEGRAZIONE 01.06.2014-31.12.2014 - CIG N.5518662FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA  A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2014 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BRESCIA EST".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - ASSEGNAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA MATTEOTTI  E PIAZZA FELTRINELLI CON FORNITURA E POSA ESSENZE FLOREALI - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - CIG Z790F63D89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI - PERIODO 07.04.2014-31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - CIG 53333893D5 CUP I15C1300120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DA PITTORE - DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIGZ290E66849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>551 SPNA - CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL BAMBINO ALL'EDUCAZIONE - RINNOVO A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DA ELETTRICISTA DITTA BACCINELLI - CIG ZF80E66A2X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MODIFICA ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%  DEL FORNITORE ISTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC.STS DI BRESCIA PER ALLESTIMENTO PRATICA CVLPS - CIG Z8E0E40343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS DELL'APPARTAMENTO CUSTODE MAGAZZINI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CREDITO DELLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL ALLA BANCA SISTEMA SPA  CIG 3326325A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>546 SPNA - CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI N.1 AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - PERIODO 01.07.2014-30.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGGLIERE, DAL CAP. 5962 AL NUOVO CAPITOLO 6033 INTITOLATO "MANUTENZIONE PORTI E SPIAGGE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>545 SPNA - CONVENZIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO - PERIODO 01.07.2014-30.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA FONDAZIONE BRESCIANA PER L¿EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI PER L'ASSISTENZA AI MINORI AUDIOLESI - A.S. 2014-2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI NATURALE SAN FRNCESCO - PERIODO DAL 01.12.2011-30.11.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>543 SPNA - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI E DEI PUNTI DI INCONTRO - PERIODO 01.07.2014-30.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA B. N. RICOVERATA PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER LA  FORNITURA  DI TESTI SCOLASTICI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 455 DEL 21.05.2014 "ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA A.G. PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI G. TONINI - MESE DI GIUGNO 2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 459 DEL 21.05.2014 "FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA CAG - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - MESE DI GIUGNO 2014 - CIG 4299035BE6"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>540 SPNA - ATTO DISCIPLINARE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI COMPLESSIVI MQ. 19.68 MQ  PER PARZIALE TOMBINATURA E REALIZZAZIONE CHIUSINI DI ISPEZIONE, COMPRESA DAL TRATTO DI CORPO IDRICO DENOMINATO RIO FREDDO O PESCALETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO BAMBINI ESTATE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA , PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/125 PERIODO 16.06.2014/30.06.2014 - CIG Z180D1973.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>539 SPNA - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA GARIBALDI CON POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI NELLA ROTATORIA N.25 - INCROCIO VIA AGELLO/VIA GIULIO CESARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>538 SPNA - ATTO DISCIPLINARE  RELATIVO ALLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI COMPLESSIVI MQ. 43,13 MQ  PER PARZIALE TOMBINATURA E REALIZZAZIONE CHIUSINI DI ISPEZIONE, COMPRESA DAL TRATTO DI CORPO IDRICO DENOMINATO RIO FREDDO O PESCALETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA F. P. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - GIUGNO / LUGLIO 2014 ALLA DITTA ARDIGO' S.R.L. CON PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. - CIG ZCD0FA24B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>537 SPNA - PROROGA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PATTINODROMO - PERIODO 01.08.2014-31.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E DELLE ATTIVITA' ANNESSE - PERIODO 01.04.2014-31.03.2019 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - CIG 560246545F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE BILANCIO E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>534 SPNA -  CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>533 SPNA - CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UNA SALE DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DEL BRIDGE - PERIODO 01.09.2014-31.08.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO "NOI JBL GIOVANI LAGO BRESCIANO" A SOSTEGNO EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA PIEGHEVOLI "UFFICIO SPORT" - "SCOPRI LA CULTURA A DESENZANO" - "CIVICO MUSEO RAMBOTTI". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL SIG. AHMED SAID MOHAMED HAMED HIFNY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE E  NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONI PRESSO I COMUNI DI BRESCIA E CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI: "VOGLIA DI MUSICAL!" E "LA CAVALLERIA RUSTICANA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>529 SPNA - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE STAGIONALE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO - PERIODO 14.04.2014-13.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>528 SPNA - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO LE SALE COMUNALI E ALLE MANIFESTAZIONI - PERIODO 01.04.2014-31.12.2014 - CIG N. Z090E8A31E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE MARCHIO TURISTICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LICENZA MICROSOFT  "WINDOWS 7". CIG N. ZD30F86D21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI POTENZIAMENTO E SUPPORTO TECNICO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CERIMONIA DI INTITOLAZIONE PARCO "28 MAGGIO 1974"  - ASSEGNAZONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2014 - CIG N.Z790F692D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BIGLIETTI PER MANIFESTAZIONI VARIE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA CIAOTICKETS  - CIG ZC50F119A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE IN COMODATO DI TERRENO IN LOCALITA' MONTECROCE ADIBITO A IMPIANTO SPORTIVO - RINNOVO 01.01.2014-31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA (GRUPPO VOLONTARI GARDA BRESCIANO) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA E DEI GIOVANI DEL TERRITORIO - PERIODO 01.06.2014 - 31.05.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE TRASFERTE  PER FORMAZIONE IN AULA NEL PERIODO DI  PROROGA DEL PROGETTO "DOTE COMUNE" PRESSO UFF. SISTEMI INFORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE ARGE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO DENOMINATO "ARGEDCRED 2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>155 ^ ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>521 SPNA - AUSER - CONVENZIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO E ILTRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO - PERIODO 01.05.2012-30.06.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE VARIAZIONI  CAPITOLI DI SPESA A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DI APPOSITO CAPITOLO 191, DENOMINATO "SPESE PER RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA MATTEOTTI CON FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI - PERIODO GIUGNO- DICEMBRE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>520 SPNA - CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI N.1 AUTOMEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - PERIODO 01.02.2014-30.06.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONTRATTO LOCAZIONE AREA DESTINATA A REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI DI TONER PER FOTOSTAMPATORE RISOGRAPH EZ 370 TRAMITE PROCEDURA  O.D.A. - ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI DI BRESCIA - CIG: Z950FA6025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 18 MESI A PARTIRE DALLA DATA DELLA DETERMINA DI ASSEGNAZIONE. PROCEDURA DI R.D.O. SUL ME.PA.  C.I.G. N. ZA80FA5D6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015 -  SMARTCIG  Z9E0F9EDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° TORNEO SPORTIVO TRA  GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO DEL TERRITORIO DESENZANESE  - EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEI CENTRI SOCIALI PROROGA TECNICA DAL 16 AL 30 GIUGNO 2014 - CIG Z6F0CF2EF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TEATRO BAMBINI ESTATE 2014". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PIEGHEVOLI. CODICE CIG ZA00F96917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A.F. N. 251 DEL 20,03,2014, AD OGGETTO: "POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI IN FRANCHIGIA - ANNO 2014 " - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE ED EVENTI NELL'AMBITO DI "VISIONI INCLUSIVE" - 25 OTTOBRE/9 NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI PANNOLINI PER I BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE ALLA FARMACIA COMUNALE GESTITA DA D.A.S.S. (DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI) CIG Z310F867B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>508 SPNA - PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO STUDENTESSA CASTIONI SILVIA - IPSSAR DE' MEDICI  C/O SCUOLA MATERNA "GIANNI RODARI" - 01.06.2014-22.06.2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO DAL 01.06.2014 AL 31.12.2014 - CIG: Z8B0F627EA.  ASSEGNAZIONE ALL' AZIENDA DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 495 DEL  30,05,2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DEL SIG. DANIELE FASOLO  AI SENSI DELL'ART.90, COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>506 SPNA - CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PERCORSO ALTERNANZA-LAVORO DELLO STUDENTE ALOIA GIOVANNI MARIO - 26.05.2014-07.06.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DOTECOMUNE": INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRETTA DI CINQUE ORTI URBANI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>504 SPNA DEL 03.04.2014  - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI PRESSO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  BANDO ERP II SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>502 SPNA - CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE 01.04.2014-31.03.2016 (PORZIONE EX MACELLO COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO BANDO COMUNALE ANNO 2013 II°  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>II EDIZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "FESTIVAL JAZZ 2014". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE PER I LOCALI EX CASERMA UFFICIALI DEL  CASTELLO DI DESENZANO - CIG Z670F5CDD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 474 DEL 26/05/2014 "FESTA DELLO SPORT ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI UN TECNICO AUDIO PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA IN OCCASIONE DELLE FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLE SCUOLE "A. PAPA" E "V. CATULLO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COME DA CONVENZIONE COD. CIG. ZDB0E95E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DI CONTENITORI STRADALI PER RIFIUTI DISMESSI IN SEGUITO AL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO DEI RIFIUTI - INDIVIDUAZIONE DITTE E ACCERAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA A MESSAGGIO VARIABILE PER INGRESSO PARCHEGGIO MARATONA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PERVASIVE VERSIONE 8.00 CON LA VERSIONE 11.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - MESE DI GIUGNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA VOUCHER LAVORO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM - MESE DI GIUGNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 DPR 207/2010 INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENTE CREDITORE (COD. DITTA 010203)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA DEL GRECO PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/615.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA DI ALTRI COMUNI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R. S. A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/122 - MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE DA PARTE DELLA SOL. CO. TRASPORTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/132 - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2014 - CIG 5290063A14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DATI FISCALI  -  CROCE ROSSA-COMITATO LOCALE DI CALVISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI ED INCONTRI VARI - ASSEGNAZIONE SERVIZI DI OSPITALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CREC DIFFUSO 2014" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z9D0F685FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUTTURE PER PLANIMETRIE CASTELLO E BANNER PER MANIFESTAZIONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z3A0F0C713.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/BERLTRAMI - TRIVELLA - LEALI  RICORSO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ALFREDO BAZOLI - CIG  ZD70F3E45A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ENERGETICO - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUO PER UTILIZZO SOFTWARE STAYTOUR PER GESTIONE TASSA SOGGIORNO, ANNO 2014. CIG N. XAE0D2FCE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - CIG Z8E0F5A943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI  "TROBIOLO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/77 - MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" ALLA SIG.RA U. M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE AL CASTELLO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>471 SPNA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E DELLE FONTANE COMUNALI - CIG ZA40A979D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCO DEL LAGHETTO E REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI - COOP. SOLE SERENO - CIG 5529550172 CUP I14B13000360004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTAT PER CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI : SOTTOPASSO PEDONALE E CARRABILE VIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA) E SOTTOPASSO PEDONALE E CARRABILE DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO ERP SIG. LABID ABDELAZIZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TREBESCHI-CATULLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F0F505CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER I VARI EVENTI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZC10F3D88A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PLOTTER PER UFFICIO TECNICO COMUNALE TRAMITE PROCEDURA O.D.A - ME.PA:  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL DI DESENZANO DEL GARDA CIG N. Z1D0F298D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI ED AREE VARIE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA - ASSEGNAZIONE DITTA SANITARIA SERVIZI SRL -CIG Z920EE5AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE VOUCHER DOMICILIARE EDUCATIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014. CIG Z220D14331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA VESTIARIO ESTIVO, CALZATURE, DPI ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - O.D.A. SUL MEPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO &amp; C. - CIG N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONI PERIODO 30/06/2014 - 30/06/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA MIRIAM" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/425 - MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO MONUMENTO GENERALE A.PAPA MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE -  CIG Z9E0F4D9CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE -DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA CAG - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - MESE DI GIUGNO 2014 CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO SIG.RA S. N. E FIGLIA MINORE E. A. S. PRESSO LA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - MESE DI GIUGNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/123 - MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI P. A. ALLO SFA GESTITO DALLA COOPERATIVA FIORDALISO - MESE DI GIUGNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA A. G. PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI G. TONINI - MESE DI GIUGNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI VILLA ZANARDELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/76 - MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/75 - MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/78 - MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/79 - MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE QUOTA INTEGRATIVA RETTA DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. R. A PROGETTI DIURNI PER DISABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/155 - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/72 - CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/74 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014 - CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2014/133 E N. 2014/134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. PERIODO 01.08.2014 - 31.07.2017 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (01.08.2017- 31.07.2020) - CIG 5768115F10. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER LA GESTIONE STAGIONALE DI UN CHIOSCO IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOLE SERENO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA N.30 ROTOLI DI ETICHETTE BIADESIVE PER FOTO CARTE D'IDENTITA' DA DARE IN DOTAZIONE AGLI SPORTELLI SERVIZI AL CITTADINO - O.D.A. SUL ME.PA.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA - C.I.G. N.ZA00F3F0FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO AUTOVELOX POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIOEN ALLA DITTA BM SERVIZI DI ORIGGIO (VA) - CIG: Z430EFA35C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE TELELASER ULTRALYTE COMPLETO DI STAMPANTE ELPRINTER. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) - CIG: Z6A0EFA8F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE PER IL PRIMO SOCCORSO D.LGS 81/2008 - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z020F46D13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRASSEGNI ADESIVI PER RIDUZIONE TARIFFE PARCOMETRI E IMPIANTI A BARRIERA DA DARE IN DOTAZIONE AI RESIDENTI MAGGIORENNI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI DI DESENZANO DEL GARDA  -  C.I.G. N. ZF00F454FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA ZANZARA TIGRE E SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - ANNO 2014 - CIG Z1E0EAC118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I SEGGI ELETTORALI . ASSEGNAZIONE ALLA COOP. NUOVI ORIZZONTI SCARL DI DESENZANO DEL GARDA. CIG.: Z390F2FD84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCO DEL LAGHETTO E REALIZZO ORTI SOCIALI - CUP I14B13000360004 CIG 5529550172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E PULIZIA SETTIMANALE PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO - CIG Z130F36BDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DETERSIVI PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE  ALLA DITTA ARDIGO' S.R.L. CON PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. - CIG. ZB60F2AE74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  GARA  PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI GESTIONE DI RISTORANTE-PIZZERIA ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE LOC.TA' SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO CASTELLO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI. FORNITURA DI SISTEMA AUDIO COMPLETO E ADEGUAMENTO STRUTTURE DI SOLLEVAMENTO QUINTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0D0E04BC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA  INTERNA TRA AREE PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE PICCOLE SPESE PER INDIGENTI INABILI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.415 DEL 7.5.2014 - SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI E POSA PROPAGANDA ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI: VIADOTTO FERROVIARIO VIA BEZZECCA - SOTTOPASSO PEDONALE E CARRABILE VIA PRATOMAGGIORE (RIVOLTELLA) - SOTTOPASSO PEDONALE E CARRABILE DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 204 DEL 19 LUGLIO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PERIODO 15 MAGGIO - 15 GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA SU SOFTWARE STIPENDI E RELATIVI ADEMPIMENTI  ANNO 2014 - CIG  Z1E0EFFD65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE "DESENZANO SVILUPPO TURISTICO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI E CERIMONIE VARIE  - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SRL - CIG  ZAE0F0AF6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FUNERALE DI POVERTA' PER IL SIG. S.E. - CIG ZC90F1D116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI  E POSA PROPAGANDA ELETTORALE - AFFIDAMENTO FORNITORI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUTTURE PER PLANIMETRIE CASTELLO E BANNER PER MANIFESTAZIONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z3A0F0C713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VARI ANNI, A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INCARICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA PITTORE 2014 - CIG Z290E66849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI DA ELETTRICISTA 2014 - CIG ZF80E66A2X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - PERIODO MARZO/APRILE 2014 - ECONOMIA SUL CAP. 6781 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 6501</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO L A GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO". CODICE CIG Z360EF5557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TUTTA UN'ALTRA MUSICA" TRE CONFERENZE IN BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/122 - MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZIO DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/125 PER IL PERIODO 1.5.2014/15.6.2014. CIG Z180D1D973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE - PERIODO 15.04.2014/15.06.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI PER 1 ANNO ALLA DITTA NUOVI ORIZZONTI SCRL - CIG 5651682B84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE N. 332 DEL 9.04.2014 AVENTE PER OGGETTO "PROROGA DELLA CONVENZIONE E DEL CONTRATTO DI COMODATO DI UN AUTOMEZZO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ASSOCIAZIONE AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO E IL TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO - PERIODO 1.05.2014 / 30.06.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z560EFCBC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE VANNI ALESSANDRA E PROROGA CON MODIFICA DEL PART-TIME DI BELLINI VIOLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 8.04.2014 "DETERMINA A CONTRATTARE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2014" - CIG Z1E0EAC118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DITTA PEI SYSTEM - CIG ZA60EFBB1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO PRESSO VILLA BRUNATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO "DESENZANO AGRICULTURA FESTIVAL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZI PER CAMPO SPORTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZE00EF5DE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CALZATURE ESTIVE PER AGENTI  DI POLIZIA LOCALE. O.D.A. SUL MEPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI &amp; C. SNC DI PADOVA - CIG N. Z7C0EF12E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA. ASSEGNAZIONI PER FORNITURE E PRESTAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEL CENTRO SOCIALE. PROROGA TECNICA DAL 01.05.2014 - CIG.: Z6F0CF2EF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2014. VERSAMENTO 1^ TRIMESTRE 2014. QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO EX-AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI CC.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA SOC. COOP. ANGELA MERICI A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEDICATA A GIOVANNI PAOLO II, INSERITA NELLA CERIMONIA UFFICIALE DI INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA STATALE DI VIA ALEARDI A GIOVANNI PAOLO II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - D.LGS. 81/2008 - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO AL DOTT. PIERLUIGI SOLARI  - CIG Z930EF94A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE TRIENNALE DEL TERMOMETRO MOD. HI98710 + SONDA HI 762BL - MATRICOLA N.190910 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TECNO - LAB SRL CON PROCEDURA O.D.A. SUL MEPA -  CIG Z800EF7BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG  ZDB0E95E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI PANNOLINI PER I BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE ALLA FARMACIA COMUNALE GESTITA DA D.A.S.S. (DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI). CIG Z050EF367C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA ELETTRICISTA PRESSO CASTELLO  - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG ZAE0EF75AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  "VIANDANZE - CULTURE E PRATICHE TEATRALI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RASSEGNA TEATRALE  "INVENTARI SUPERIORI 2014"  RIVOLTO ALLE SCUOLE SUPERIORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA "BAZOLI-POLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO RAPPRESENTANTE L'IDENTITA' TURISTICA DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL GATTILE INTECOMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014-PARTE - CIG 5677013354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA ACQUA E PISCINE DI RECCHIA FABIO DI DESENZANO PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA GARIBALDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG Z670EEE025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA: PROGETTO SPERIMENTALE "APERTA-MENTE DON MILANI" FREQUENZA AI LABORATORI DI P. D. PER IL MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2014- CIG ZCE0EAC36E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL  CASTELLO ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZB80EE7E5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO CASTELLO E VILLA BRUNATI DEL 28.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DOPPIOSEGNO  DI BONESCHI ALESSANDRA PER ELABORAZIONE PROGETTO SEGNALETICA TURISTICA - CIG ZB50EEA5C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COLNAGO CYCLING FESTIVAL - CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z160EBBFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI ED ATTREZZATURE FINO AL 31.12.2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CODICE CIG ZDB0E95E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI ED AREE VARIE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PROCEDURA DI ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL - CIG Z920EE5AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CON POSA IMPIANTI PUBBLICITARI NELLE ROTATORIE N.20 - 26 - 27 -  28 E 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI ED ATTREZZATURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDB0E95E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER MOFACCIALI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOAVATO GIOVANNI - CIG Z880ECDD78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/ENEL SOLE SRL - RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIANPAOLO SINA - CIG Z660ED3369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E DELLE ATTIVITA' ANNESSE - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - CIG 560246545F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INSERIMENTO DI PERSONA CON DISABILITA' IN CENTRO DIURNO PER DISABILI: DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART 4 DPR 207/2010 INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA - LIQUIDAZIONE ENTI CREDITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO TECNICO CTP RICORSO ENEL SOLE SRL -  DOTT.EMILIO FOINI DELLA DITTA IES SRL - CIG ZEB0ED9311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA  DI OSPITALITA' DELLA SIG.RA D'A. N. PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA N. 2014/122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE QUOTA PARTE RETTE DI OSPITALITA' COMUNITA' TIRA - GALGALA DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2014. CIG ZCE0EACC41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE SEGNALAZIONE CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA SEBERG SRL - CIG Z3D0ED42D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001 N.462 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SVI SRL  - CIG Z0B0E95A06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 1^ TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ORIENTAMENTO DI TIROCINI LAVORATIVI: SIG. P. T. E SIG. R. J. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE STAGIONALE DI UN CHIOSCO IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL "GRUPPO VILLA BRUNATI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "GARDA I CARE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI PER IL MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2014 CIG N.ZA10E3EEF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVICO - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 204 DEL 19.07.13. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO DESTINATO AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG N. ZD30E73105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 211 DELL'11.03.2014 RELATIVA A: "REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUON COMPLEANNO ITALIA - ASSEGNAZIONE SERVIZI" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPALS - CIG ZBE0EC36A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA . DIPENDENTE  PEZZOTTI   MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI VARI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE E PER N.2 MESSI NOTIFICATORI  -  O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZ. ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI &amp; C. SNC DI BRESCIA.  CIG N. ZA50EAF721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PERIODO 01.02.2014 / 31.01.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE /RIPARAZIONE E REVISIONI PERIODICHE PER TUTTI I MOTOMEZZI E CICLOMOTORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  BERTAGNA VITTORIO DI DESENZANO D/G. CIG: ZEE0E914CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.319 DEL 2.4.2014 "ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIORGANIZZAZIONE CAMPO INUMAZIONE CIMITERO RIVOLTELLA "DITTA TIMA" - CG 5512181BA6 - CUP I11B13000500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESPLETAMENTO AZIONI DI SISTEMA RELATIVO AL PIANO INTEGRATO D'AREA "IL GARDA BRESCIANO" - CUPI19I1000010001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEGESTIONE ANTIFURTO PRESSO POLIZIA LOCALE PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS DI DESENZANO D/G - CIG: ZAEOE597FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - PRIMO TRIMESTRE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PRIMAVERILE ED ESTIVA ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PERIODO 14-30/04/2014. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' SPA DI BRESCIA. CIG Z6D0EBE113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA LOCAZIONE DI LOCALI AD USO AMBULATORIO MEDICO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE PER MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO ANNO 2014 ASSEGNATO ALLA DITTA GNESATO - PADOVAN DI GNESATO &amp; C. SNC DI DESENZANO DEL GARDA. CIG N.ZD30CD50F9 PER OPERE DA MECCANICO E CIG N.Z340CD5142 PER OPERE DA ELETTRAUTO. IMPEGNI DI SPESA DAL 01/04/2014 AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 126 DEL 12.02.2014 RELATIVA A: "STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LITOSTAMPA SNC  DI MARIOTTI FAUSTO  - CIG  Z520D9DC89".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2014 - FESTA DELLA LIBERAZIONE. ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z060ED6603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE E DEL CONTRATTO DI COMODATO DI UN AUTOMEZZO TRA IL COMUNE DI DESENZANO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO E IL TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RILIEVO SANITARIO. PERIODO 1.05.2014 - 30.06.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE N. 309 DEL 1.04.2014 AVENTE PER OGGETTO "DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ARDIGO' CON PROCEDURA O.D.A. - CIG Z890E90D31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - PERIODO 1° MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2014 - PROCEDURA DI RDO SULLA PIATTAFORMA A.R.C.A. - CIG Z1E0EAC118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: FORNITURE E INTERVENTI VARI DA GOMMISTA PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI VALLE SERGIO COSTANTE  DI DESENZANO D/G. CIG: Z830DC0DD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ALLA DIPENDENTE TELLAROLI ERICA PRESSO IL COMUNE DI  CAZZAGO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE ANNO 2014 - ASSEGNAZIONE A TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE D/S - CIG: ZCE0E7D464.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER 6 ANNI DALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' SPA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2014. CIG. N.5466703207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2013/2014 (SMARTCIG XD70B98FDO - SMARTCIG XE20B98FD6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DON MAZZOLARI - DITTA BORDIGNON - CIG 531332567E - CUP I11H13000200006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA - DPR N. 207 DEL 5/10/2010, ART. 4 - LIQUIDAZIONE A INPS - COD. DITTA 23343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA BARDOLINO - CUP I17H12000860004 - CIG 4664964213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE SOSTA COM.LI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER 6 ANNI ALLA DITTA BRESCIA MOBILITA' SPA - CIG 5466703207. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER RIORGANIZZAZIONE CAMPO INUMAZIOE CIMITERO RIVOLTELLA - DITTA TIMA  SRL - CIG 5512181BA6 CUP I11B13000500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE VOUCHER A LAVORATORI DISOCCUPATI, IN MOBILITÀ O IN CASSA INTEGRAZIONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - CIG ZCF0E6FFE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.224 DEL 13.3.2014  "APPROVAZIONE CERTIFICATO ESPLETAMENTO SERVIZIO IDEAZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI PROGETTO ID 1258 PIA IL GARDA BRESCIANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA MIRIAM". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2014/425 - PERIODO APRILE / MAGGIO 2014. CIG ZCE0E0DDE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2014 - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z5C0E66753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2014 - DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG Z0F0E66729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE  SOGGETTO PER INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2014 - DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE VOUCHER DOMICILIARE EDUCATIVO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE - MAGGIO 2014. CIG Z220D14331.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ARDIGO' CON PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. CIG Z890E90D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COM.LI E CENTRI SOCIALI A COOP.SOC. DI TIPO B) PER UN ANNO - CIG 5651682B84. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO URGENTE SIG.RA S. N. E FIGLIA MINORE E. A. S. PRESSO LA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/389 - CIG Z370DE41B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE P. M. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/136 CIG ZE50D26FCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO LE SALE COMUNALI E ALLE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z090E8A31E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO AIUTO VITA" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2014 -DITTA BEGHELLI - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MEMBRI COMMISSIONE PAESAGGIO AI SENSI DGR IX/2727 DEL 22.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZIO DI PULIZIA E SUPPORTO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/125 PER IL MESE DI APRILE 2014 - CIG Z180D1D973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SIG. OLIVITO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO COMUNALE ANNO 2013  1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA CAG - MENSA CENTRO SOCIALE E DISTRIBUZIONE  A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DI P. A. ALLO SFA GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/115 CIG Z9C0D2CBE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA DI ALTRI COMUNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2014/152 E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO ESTIVO POLIZIA LOCALE (STAGIONALI) - O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C.  SNC.- CIG: Z650E78907</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SU TACHIGRAFO DIGITALE (TARATURA, SCARICO SCHEDE, ECC.), FORNITURA AD-BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI PER SCUOLABUS PER UN PERIODO DI 18 MESI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA BRIGONI SRL - CIG: Z880E10AC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "CALIMERO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/123 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014. CIG Z140D2697B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE DA PARTE DELLA SOL. CO TRASPORTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/132 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014   CIG 5290063A14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA  A. G. PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI G. TONINI - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014  CIG Z980D1CCE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER R. O. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI VILLA ZANARDELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/76 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - CIG ZC60D15CC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/116 - SECONDO TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PER IL PERIODO 2013/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/128 - SECONDO TRIMESTRE 2014 - CIG Z6E0D2A8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA E COLLEGAMENTO MONODIREZIONALE PER PALAZZO TODESCHINI PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SCARL DI BRESCIA. CIG: ZA80E1E72B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI - CIG Z890E75BD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI ED AREE VARIE DI PERTINENZA DEL COMUNE - PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI SRL - CIG:Z720E754A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTRE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2014 - CIG Z290E66849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2014 - CIG ZF80E667A2X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTIERIE  IMPIANTO  CENTRALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PEI SYSTEM - CIG Z160E66A07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER RIORGANIZZAZIONE CAMPO INUMAZIONE CIMITERO DI RIVOLTELLA - CIG 5512181BA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA PER RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DON MAZZOLARI  - CIG 531332567E CUP I11H13000200006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN LOC.PIGNA A SEGUITO ALIENAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE COLLAUDO AMMINISTRATIVO RESTAURO CASTELLO - CIG 04770065CC - CUP I19G09000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA  SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOC. SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ANNO 2014 - CIG 5519337CF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI". CODICE CIG Z300E5FD57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/77 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - CIG ZA50D15DAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/75 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - CIG Z240D15F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/78 - PERIODO APRILE MAGGIO 2014 - CIG Z960D15A9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PER U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/79 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - CIG ZB70D158B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DEI CANONI DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ALL'INCANTO PER ALIENAZIONE DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI IN LOCALITA' BAGODA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA FAPP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE QUOTA INTEGRATIVA RETTA DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. R. A PROGETTI DIURNI PER DISABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/155 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - CIG Z1F0D156F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA N. 2014/72 - CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI PER SPIAGGIA RIVOLTELLA, PARCHEGGIO MARATONA, PASSEGGIATA A LAGO DI RIVOLTELLA, AREA DE ASMUNDIS, OASI SAN FRANCESCO, SPIAGGIA DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INNALZAMENTO DELLA ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% - DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/74 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2014 - CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA  PERIODO APRILE/MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - N.1 IMPIANTO PUBBLICITARIO AREA  VERDE INCROCIO VIA MEZZOCOLLE/VIA CURTATONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA E RELATIVI AGGIORNAMENTI DESTINATI AI DIPENDENTI  COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2014 - CIG N. ZEC0E3ED89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AGGIUNTIVI RETTE DI COLLOCAMENTO PRESSO CASA DELLA FRATERNITA', MINORE P. M. L. E SIG.RA S. N. CON MINORE E. A. S. - CIG ZE50D26FCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GONFALONE E RELATIVI ACCESSORI  - ASSEGNAZIONE FORNITURA  ALLA DITTA CANEPA E CAMPI  - CIG Z6B0E53A71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ED ACCESSORI PER GLI EDIFICI COMUNALI - CIG ZB70E58EA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE DA POSIZIONARSI SU EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z510E57520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 122 DELL'11.02.2014 AVENTE AD OGGETTO: "CAUSE COMUNE/INVESTIMENTI CLARENSI  SRL - AZIENDA AGRICOLA PROVENZA - PIZZOCOLO PIERANGELO E FERRARINI RITA - RICORSI PRESENTTATI AVANTI AL TAR  DELLA LOMBARDIA -  SEZ. DI BRESCIA  - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ALFREDO BAZOLI - CIG Z740DBC621"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SIG.RA BIANCO ERMIDA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI IN FRANCHIGIA - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 510827 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG 04410069A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5" - PROROGA FINO AL 30,09,2014 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG 2116395865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  F. APOLLONIO  &amp; C.  DI BRESCIA. CIG.:  Z700E1CC4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA. ACQUISTO STAMPATI  MEDIANTE PROCEDURA O.D.A. - ME.PA. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO&amp;C. DI BRESCIA. CIG: Z1A0E53F15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE: R.C.S. MEDIAGROUP SPA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2014 - CIG. Z910E5DF99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEL CENTRO SOCIALE - PROROGA TECNICA - CIG Z6F0CF2EF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N. 9 PC OLIDATA PER L'UFFICIO TECNICO CIG X2B0D2FCDE (DITTA OLIDATA SPA) CIG X030D2FCDF (DIRRA DIRETE SOC. COOP.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA CULTURALE SUI BATTELLI DEL BRENTA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO BANCHE DATE SUITE C ITYWARE DA DATBASE DB2 A POSTGRES CIG N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA ELIMINACODE; CIG XB50D2FCCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO PODISTICO S. ANGELA AVIS DESENZANO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z090E19EE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONI, ANNO 2013. CIG. N. X7B0D2FCDC (DITTA PUNTO DOC) CIG N. X530D2FCDD (DITTA NPO SISTEMI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO N. 2013/956 ASSUNTO CON DETERMINA N. 549 DEL 11.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/00 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - ASSENZE DI UN ASSESSORE COMUNALE - TELECOM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE  E ACCESSORI PER  ALCUNE SALE COMUNALI - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA  ROBERTO FAGGIONATO -  CIG. ZF00E1CD79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 22/01/2004 N° 42 ART. 167 E S.M.I. E D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ARTT. 27 E 31 E S.M.I.: OPERE ESEGUITE CON VARIAZIONI ESSENZIALI RISPETTO AI SE-GUENTI TITOLI ABILITATIVI:   EDIFICIO CORPO "A" REALIZZATO A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N° 6.034 DEL 24/12/2008 E PERMESSO DI COSTRUIRE N° 14.112 DEL 29/04/2009 E  VARIANTI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA 6.567 IN DATA 16/01/2010 E PERM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SCAVI ROMANI DAL CIVICO 41 CHIUSURA DI VIA CROCEFISSO CHIUSURA DI VIA MAZZINI ED ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA MAZZINI DAL 7/01/2015 FINO  A FINE  LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 ELETTROARCHIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI DESENZANO D/G PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA TECNICA INPIANTI DI DI CIANCIA  NICOLA DI VOLVERA (TO) - CIG: Z320E020C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A ELETTRODOMESTICI VARI ( LAVATRICI, SCALDAVIVANDE, ESSICCATOI ETC.) PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO DI DESENZANO D/G. C.I.G.: ZB10E1DCD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TITO SPERI NELLA GIORNATA DEL 22.12.2014 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATO AL CIVICO 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI  E DI PIAZZA FELTRINELLI PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "EVENTI DI NATALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z0D0E42EEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA T. DAL MOLIN FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL IL GIORNO 19/12/2014 DALLE 7:30 ALLE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA ELIMINA CODE. CIG N. XB50D2FCCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA STRADA COMUNALE DI SAN GIROLAMO DAL 17/12/2014 AL 20/12/2014 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N. 9 PC OLIDATA PER L'UFFICIO TECNICO. CIG N. X2B0D2FCDE (DITTA OLIDATA SPA) CIG N. X030D2FCDF (DITTA DIRETE SOC. COOP.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA TITOLO ABILITATIVO (SCIA SUBINGRESSO PERVENUTA IL 01/06/2012, PROT 20853) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI VIA S. MARIA N. 49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DESTINATI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.ZDD0D44542</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO (SCIA SUBINGRESSO PERVENUTA IL 01/06/2012, PROT 20583 ) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI "TRATTENIMENTI PUBBLICI - SPETTACOLI - RIUNIONI" (LICENZA ORIGINARIA N. 3654 DEL 01/08/2008) DI VIA S. MARIA N. 49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA RELATIVA AGLI STANDARD URBANISTICI LOTTIZZAZIONE "IL BORGHETTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECANDENZA DEL TITOLO ABILITATIVO(SCIA SUBINGRESSO PERVENUTA IL 05/07/2013, PROT. N. 22197 DEL 08/07/2013)  PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI VIA ANELLI N. 40/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO "IDEAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI" - PROGETTO ID 1258 DEL PIA "IL GARDA BRESCIANO" - CUP I19I10000010001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGIO  REVISORI DEI CONTI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI  DALLE ORE 04.00 DEL 13.12.2014 ALLE ORE 24.00 DEL 14.12.2014 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "EVENTI DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIBERALIZZAZIONE AREE DI SOSTA  A PAGAMENTO DELLE ORE 20.00 DEL  GIORNO 16.12.2014 ALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 26.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER SERVIZIO DI ASSSITENZAA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA  ALF ALERT - CIG Z1C0DA5258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. STS DI BRESCIA PER ALLESTIMENTO PRATICA CVLPS - CIG Z8E0E40343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE ANDREIS IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 9 DAL GIORNO 15.12.2014 AL GIORNO 17.12.2014 E DAL GIORNO 18.12.2014 AL GIORNO 23.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI  A VARI COMUNI  PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA NR. 208/14 DALLE ORE 00.00 DEL 13.12.2014 ALLE ORE  24.00 DEL 19.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA STRETTA CASTELLO, DAL GIORNO 11/12/2014 AL GIORNO  20.12.2014 E DAL 07.01.2015 AL 09.02.2015 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI NUMERO 4 STALLI DI SOSTA NELLA VIA DANTE ALIGHIERI CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 DEL GIORNO 11.12.2014 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON MEZZO PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DEL CENTRO SOCIALE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B) PER UN ANNO - CIG N.5651682B84. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO, NEL PARCHEGGIO DELLA MARATONA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 08.12.2014 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.30 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE "SANTA BARBARA" E "MADONNA DI LORETO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.207/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - ANNO 2014 - CIG Z4C0E4361B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI "CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ" DI BED &amp; BREAKFAST DI VIA UNITÀ D'ITALIA N. 48 DI CUI ALL "COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ" PERVENUTA DAL SIG. GOLA ANGELO IN DATA 10/08/2007 - PROT. 24644.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUALI DITTA CLIMA SERVICE - CIG ZB20E40329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE LUNGO PARTE DI VIA  ROMANINO, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA ZADEI  E IL CIVICO 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO IN LOC. VO' - BERTOLI ING.ANGELO - CIG Z4E0E2A798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SULLA TRAVERSA DI VIA MONTE SUELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE VIA TOBRUK-VIA CADUTI DEI LAGER E L'ACCESSO DELL'AREA DI SOSTA AL CIVICO 78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO  CON SEMAFORO IN VIA VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PALAFITTE: VERSO UNA VALORIZZAZIONE CONDIVISA" LABORATORI DIDATTICI ALLE PALAFITTE DEL LUCONE E DEL LAVAGNONE. CODICE CIG ZB90E06390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE - OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA UNITA' D'ITALIA IDENTIFICATO AL FG.54 MAPP.50 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA DITTA PROSPERO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO SEMESTRALE "DOTECOMUNE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CODICE CIG ZEE0E309A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE - OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA DEL TIGLIO N.5 IDENTIFICATO AL FG.39 MAPP.163 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA DITTA LA MODERNISSIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BUON COMPLEANNO ITALIA - ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA  CULTURALE A VICENZA NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2013/2014. AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. - OBBLIGO A CARICO DELLA SOC. I BORGHI SRL IN QUALITA' DI PROPRIETARI DEL TERRENO IDENTIFICATO AL FG.13 MAPP.83 NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO D/G, DI PROCEDERE ALLA POTATURA DI CESPUGLI, ERBE, INTRICHI VEGETALI E TAGLIO DEL MANTO ERBOSO SULL'INTERA SUPERFICIE DELL'AREA VERDE DI PERTINENZA (TALI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI IN MANIERA PERIODICA), OLTRE ALLA RACCOLTA E SMALT. RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA IN LOC. VO' - DITTE TIMA SRL E MININI CLAUDIO - CIG ZB30E2A858</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E ROTATORIA EX CC, NELLA GIORNATA DEL 29.11.2014 DALLE ORE 10.30 ALLE 0RE 12.15, PER CONSENTIRE LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO RESTRAURATO A. PAPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA NR. 182/14 DALLE ORE 18.00 DEL 28.11.2014 ALLE ORE  24.00 DEL 12.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET ANNO 2014. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 162 DEL 21.02.2014. CIG N. X480D2FCD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL' AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PARCOMETRO DI VIA SAN BENEDETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SPOSTAMENTO MERCATO STAGIONALE DEL MARTEDÌ IN DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DI VIA MANTOVA IN ATTRAVERSAMENTO STRADALE DAVANTI AL PALAZZO DELLA MONDOFLEX (EX CENTROGAMMA) DAL 24/11/2014 AL 28/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA - CIG. Z7F0E0F2C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DI SOSTA DI PIAZZA GARIBALDI MANIFESTAZIONE "VIRGO FIDELIS" - 23 NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CIG Z0D0E04BC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CASTELLO PER IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PARTE DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN ADUNANZA APERTA DEL 21.11.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E RECAPITO  PER AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI  E LEGALI (CONVOCAZIONE SEDUTE  CONSIGLIO COMUNALE, BANDI DI GARA ETC...) PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA FRANCESCHINI  DI FRANCESCHINI MARCO E SERGIO. CIG: ZE20DC0FE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI "SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE" EFFETTUATA COME ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DELL'ATTIVITÀ DI SALA GIOCHI (LICENZA QUESTURA)" DI VIA G. MARCONI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERE CON BANDA MAGNETICA PERSONALIZZATE (SILVER CARD) E TESSERE VARIE PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NAO GROUP DI STRAZIOTA ELENA. CIG: ZB80DFE3D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE VIA UNITA' D'ITALIA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 62 DAL 20/11/2014 AL 21/11/2014 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCARPATA LOC. VO' ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL E DITTA MININI CLAUDIO (CIG ZB30E2A858)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE DI SEGNALAZIONE PER CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA SEBERG SRL - CIG Z410DFEFE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA ANDREIS (SVINCOLO ROTATORIA FRONTE VENETO CIVICO) DAL 19/11/2014 AL 05/12/2014 DALLE 7 ALLE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VICINA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 82, CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOPOMPA PER GETTO C.A. DA PARTE DELLA DITTA EMMEGI SNC, 21.11.2014 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SCARPATA A SEGUITO DI FRANA IN LOC. VO' - DITTA TIMA SRL  - CIG ZD00E2A756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MARCONI FRONTE CIV. 57 (CASERMA CARABINIERI) DALLE ORE 21,00 DEL 19/11/2014 ALLE ORE 7,00 DEL 20/11/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO. PROROGA TECNICA DI NOLEGGIO PARCOMETRI. CIG: 4643223CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 171 DEL 27.02.2014 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DEL MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' CASA MIRIAM DAL 27.02.2014 AL 31.03.2014 - CIG ZCE0E0DDE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA - IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO - DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ABUSIVA IN VIA ANELLI 12/A A CARICO DI EX SENSE CAFE' NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA RINAUDO MARIANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI VIA ROMA N. 38, RAPPRESENTATO DALLA SCIA DI SUBINGRESSO PERVENUTA IN DATA 19/11/2013, PROT. 36828 DEL 21/11/2013, DALL'IMPRESA TIRA TARDI DI DELLA MUSSIA GIUSEPPE MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE SIG.RA S.N. E FIGLIA  MINORE E.A.S. PRESSO LA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - PERIODO 17.02.2014/31.03.2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/389 - CIG Z370DE41B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PANNELLO DISPLAY  - ASSEGNAZIOEN DITTA GARDA INCISIONI - CIG Z540E1C8AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORD. N. 185 DEL 28/10/2014 DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO NEL TRATTO DI VIALE MICHELANGELO BUONARROTI, DIREZIONE DESENZANO, TRA LA ROTATORIA DI VIA PRATOMAGGIORE E L'INCROCIO DI VIA SAN ZENO (SEMAFORO) DAL 12/11/2014 AL 15/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  NOLO CASSONI PER TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - DITTA REDINI  SRL - CIG Z500E1C896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA DELLE VIE ADIGE, VIA TICINO, VIA ISONZO, VIA IRTA CIV. 13, VIA VO' IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO DESENZANINO, VIA VO' IN PROSSIMITA' DEL CHIOSCO, VIA VIGHENZI IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA, VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI CIV. 71 E VIA AGELLO INGRESSO CAMPING SAN FRANCESCO DAL 17/11/2014 AL 05/12/2014 DALLE 7.00 ALLE 19.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA PRESSO CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG Z140E06627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENZA DI UN CONDIZIONATORE DI PERTINENZA DEL RISTORANTE  "HOSTARIA PORTO VECCHIO" IN PIAZZA MALVEZZI DI CUI AL FG. 11 MAPP. 87 NCT SUB 1 - PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE 07.08.1990 N° 241 ( PROT. N. 27871 DEL 23.09.2014) RELATIVO ALL'ESPOSTO PERVENUTO IN DATA 18.06.2014 CON NOTA PROT. N° 17934 IN NOME E PER CONTO DEGLI  INQUILINI DEL CONDOMINIO DI PIAZZA MALVEZZI N.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DI AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SULLA PIAZZA FELTRINELLI LATO IN FREGIO AL PARK HOTEL, NELLE GIORNATE DEL 12 E 13.11.2014 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA BORDIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2013/2014 - (SMARTCIG XD70B98FD0 - SMARTCIG XE20B98FD6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER AZIONI DI SISTEMA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL "DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI DESENZANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BORGO REGIO ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA SCAVI ROMANI NELLA GIORNATA DEL 12.11.2014 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 19.00 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO DA PARTE DELLA DITTA PAPA MARIA VITTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E DELLE ATTIVITÀ ANNESSE - CIG 560246545F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI OPERE CON MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO SITA IN LOC. MONTE ALTO (FG.32 N.C.T. MAPP. 447-560-561-21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE NELLE VIE MARCONI, VIA ANDREIS, VIA S. PIETRO, VIA COLOMBARE DI CENTENARO, VIA COLLI STORICI, VIA PRACARELLO E MARCIAPIEDE VIA U.FOSCOLO DAL 05/11/2014 FINO A FINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI DI PLASTICA PER EROGATORI PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE  ALLA DITTA ZA.VA. SRL DI LONATO DEL GARDA. CIG: Z310E00028..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DI VITTORIO LATO DESTRO (PROVENIENDO DA VIALE AGELLO) NELLA GIORNATA DEL 31.10.2014 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 16.00 PER OPERAZIONI DI SMONTAGGIO GRU DA PARTE DELLA DITTA BEMAX COSTRUZIONI SRL CON ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON CONSEGNA DI ACQUA MINERALE (IN PREVALENZA IN BOTTIGLIE DI VETRO) PER UN PERIODO DI 18 MESI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL - Z6B0DF6D08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SIMULAZIONE IUC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CHIUSURA DI VIA RESIDENZE DAL GIORNO 03/11/2014 DALLE ORE 8:00 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/122 - II BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO NEL TRATTO DI VIALE MICHELANGELO, DIREZIONE DESENZANO, TRA LA ROTATORIA DI VIA PRATOMAGGIORE E L'INCROCIO DI VIA S. ZENO (SEMAFORO) DAL 28/10/2014 AL 11/11/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO NEL TRATTO DI VIALE MICHELANGELO, DIREZIONE DESENZANO, TRA L'INCROCIO DI VIA SAN ZENO (SEMAFORO) E LA ROTATORIA DI VIA DUGAZZE DAL 28/10/2014 AL 11/11/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO E FORNITURA ACCESSORI (COPRISEDILI, TAPPETINI ETC¿) PER MEZZI COMUNALI PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI PELLEGRINI NICOLA - CIG: Z9A0DCF974.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DA CORRISPONDERSI ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TITO SPERI NELLA GIORNATA DEL 27.10.2014 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATO AL CIVICO 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA NR. 175/14 ED ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO DEL PARCHEGGIO DI VIA MONTEGRAPPA DALLE ORE 00.00 DEL 27.10.2014 ALLE ORE  18.00 DEL 28.11.2014 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, PER UNA LUNGHEZZA TOTALE DI MT. 23.45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE DI SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PER SEI ANNI. CIG:5466703207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA CON RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PIAZZA GARIBALDI DITTA ZUCCA GIANLUIGI, 23.10.2014 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA STRANIERA ANNO 2014. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO DI INGLESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA  MADERGNAGO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN BENEDETTO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI, CON LA PREDETTA DIREZIONE DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>XII RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI INVERNO 2014. ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO I. M. PRESSO IL C.D.D. DI PONTE S. MARCO GESTITO DALLA COOP. LA SORGENTE - PERIODO 10.03.2014/31.03.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB30E04B65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE AGELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA CON VIA DEI COLLI STORICI E IL CIVICO 35 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 DAL 21.10.2014 AL 28.10.2014 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE PER CONTO ENEL PER LAVORI DI POSA IMPIANTI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2013/2014: CORSO BIBLICO - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA CON RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MARCONI DALLE ORE 4,00 ALLE ORE 7,00 DEL 27/10/2014 E DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 7,00 DAL 27/10/2014 AL 30/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SWITCH MUSEO CIVICO. ANNULLAMENTO PROPRIA DETERMINA N. 146/2014. CIG N. XF30D2FCD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA IN VIA CAPORALE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO DAL 09/10/2014 AL 10/10/2014 DALLE ORE 8:00 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO DI FINANZA AGEVOLATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG ZF20DF7110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE WEB SERVICES DI COLLEGAMENTO TRA GESTIONE ATTI PAL INFORMATICA SRL (CITY-MEDIA) E GESTIONE FINANZIARIA DI SIPAL SPA IN AMBIENTE ORACLE. CIG N. XCB0D2FCDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO DEL PARCHEGGIO DI VIA MONTEGRAPPA DALLE ORE 08.00 DEL 06.10.2014 ALLE ORE  18.00 DEL 18.10.2014 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, PER UNA LUNGHEZZA TOTALE DI MT. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SANT'ANGELA MERICI DAL 06/10/2014 AL 07/11/2014 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA CARROZZIERE PER UN PERIODO DI 18 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA CARROZZERIA DI EMILIANO FABIO DALLE VEDOVE DI DESENZANO DEL GARDA. CIG N.ZDF0DB102B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO DI PARTE DI PIAZZA GARIBALDI E PARTE DI VIA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  "VIVI LA CITTA'" ORGANIZZATA PER IL GIORNO 03 OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE STAGIONALE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITÀ SPIAGGIA D'ORO PERIODO 14.04.2014-13.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URANI ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 5564536060 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTORITÀ DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA L'AREA  DI PIAZZA DELLA CONCORDIA NELLA GIORNATA DEL 05.10.2014 DALLE ORE 12.00 A FINE MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DEL MINORE S. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA MIRIAM" DAL 27.02.2014 AL 31.03.2014 - CIG ZCE0E0DDE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVERSAMENTO DI GASOLIO IN SEGUITO A GUASTO DEL SERBATOIO INSTALLATO PRESSO L'ABITAZIONE DEI SIGG. MOR RENATO E CASTELLOTTI VANDA, SITA IN VIA TRAVERSA I DEL PRACARELLO N.4, IDENTIFICATA AL FG.38 MAPP.300 DEL NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA DI VIA MEZZOCOLLE DALL'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI NEL GIORNO 30/09/2014 DALLE ORE 14,00 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUBOR-CAR SRL - CIG Z640DCE9EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI INTERSEZIONE INGRESSO PARCHEGGIO MARATONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO ITERCOMUNALE PER CANI IN VIA SAN LORENZINO BASSO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG 4993090C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI, PIAZZA MATTEOTTI E VIA ANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI  FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI SNC - CIG Z2B0DE5CDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA G. GRIGOLLI, 6 IDENTIFICATO AL FG. 2 MAPP. 90 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO D/G DI PROPRIETA' DEL SIG.ZACCHI VIRGINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELL'IMPORTO DIGITATO ERRONEAMENTE NELLA TABELLA ATTESTANTE I RIFERIMENTI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 11/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIA G. GRIGOLLI, 13 IDENTIFICATO AL FG. 2 MAPP. 62 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO D/G DI PROPRIETA' DELLE SIG.RE ANSELMI FRANCESCA ED ANSELMI CAMILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO, NEL PARCHEGGIO DELLA MARATONA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 21.09.2014 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 13.00 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE 80° FONDAZIONE DEL GRUPPO A.N.M.I. "S.T.V. TITO MALAGUTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 135 DEL 14.02.2014  "LIQUIDAZIONE SPORTELLO AFFITTO REGIONALE GHISI GUILHERME E PETRAZZUOLO SIMONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI NUMERO 20 STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIALE CAVOUR CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 21/09/2014 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.30 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE 80° FONDAZIONE DEL GRUPPO A.N.M.I. "S.T.V. TITO MALAGUTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LA PALAFITTA DEL LAVAGNONE: VALORIZZAZIONE E RICERCHE NEL SITO UNESCO" - VERSAMENTO QUOTA ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SPORTELLO AFFITTO REGIONALE 2013 E CONTESTUALE REINCASSO DI PARTE DEL CONTRIBUTO A COPERTURA DI DEBITI PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI SIG.RA ACHIRUS ULIANA E SIG. SINN HELMUTH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VILLA DEL SOLE N. 36 IN DATA 23/09/2014   DALLE ORE 8:30 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 148 DEL 07/08/2014 DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE: IRTA, VO', VIGHENZI, LUNGOLAGO C. BATTISTI FRONTE CIV. 71  E VIA AGELLO (ZONA ROTATORIA) DAL 12/09/2014 AL 30/09/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ALL'ENTE FILARMONICO - SCUOLA DI MUSICA - BANDA CITTADINA - PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE:  DEI COLLI STORICI, SIRMIONE E BRENE DAL 12/09/2014 AL 30/09/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 110 DELL'11.02.2014 "ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2013 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEI  BUDGET 2014  PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DEL  SENSO  UNICO  ALTERNATO  CON  SEMAFORO E/O MOVIERE DI  VIA  DI VITTORIO FRONTE AL CIVICO 118 DAL 11/09/2014 AL 16/09/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VILLA DEL SOLE NEL TRATTO DI STRADA ATTUALMENTE A SENSO UNICO DI MARCIA COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA PASCOLI, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 16.00 NELLA GIORNATA DEL 10.09.2014, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA EDIL SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA DEI CANNETI - INVERNO 2013-2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIONE SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 18.02.2014/31.03.2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/140 - ZB40D29F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (AREA A PAGAMENTO PIAZZALE MARATONA) PER MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA DAL 10 AL 13 SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' DEL SIG. S. E. PRESSO LA R.S.A. FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/122 E IMPEGNO DI SPESA N. 2014/121. CIG Z330D27BA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DI VIA C. BATTISTI,  DELLA PIAZZA MATTEOTTI, DI PIAZZA CAPPELLETTI E PIAZZA FELTRINELLI NELLA GIORNATA DEL 06 SETTEMBRE  2014, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA  MANIFESTAZIONE "LUCI SUL LAGO - SPECIALE NOTTE BIANCA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO URGENTE SIG.RA S. N. E FIGLIA MINORE E. A. S. PRESSO LA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - PERIODO 17.2.2014 - 31.3.2014 . CIG Z370DE41B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PARTE DI PIAZZA GARIBALDI E PARTE DI VIA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  "FESTA DELL'ANITRA"  PREVISTA DAL 04 SETTEBRE AL 07 SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL SIG. R. E. DAL VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA S/C ALLA R.S.A FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/122 - CIG Z330D27BA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA, STALLO DIVERSAMENTE ABILI, ZONA DISCO E ZONA CARICO E SCARICO 30 MINUTI FESTIVI COMPRESI, IN VIALE AGELLO TRA IL CIVICO 26 E IL CIVICO 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA  G. PALATUCCI E SU PARTE DI VIA G. C.A. DALLA CHIESA, AREA DI SOSTA, CON DIREZIONE VIA COSTANTINO IL GRANDE VIA G.C.A. DALLA CHIESA,  E CON DIREZIONE VIA C.A. DALLA CHIESA VIA G. PALATUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART.38 COMMA 1 DPR 380/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA VILLA DEL SOLE IN DATA 27/08/2014 DALLE ORE 8,30 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G. B. BOSIO" - PERIODO MARZO/APRILE 2014 - CODICE CIG Z310DEB4C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA POLA DALL'INTERSEZIONE CON VIA BERGAMO FINO  ALL'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA DAL GIORNO 26/08/2014 AL 29/08/2014 DALLE  7:00 ALLE 18:00. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  SPORTELLO AFFITTO REGIONALE 2013  EL MARGAD MINA - FRACCARO LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 178 DELL'11.12.2012 AVENTE PER OGGETTO " DIVIETO DI UTILIZZO DEL BARBECUE INSTALLATO NEL GIARDINO DI PERTINENZA DELL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI MORANO GIUSEPPE E FERRARO IRENE IN VIA G. ZANARDELLI 113 A DESENZANO DEL GARDA E DELL'ORDINANZA N. 125N DEL 19.6.2014 DI INTEGRAZIONE DELLA STESSA ORDINANZA N178/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA RIZZOLI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DEL  SENSO  UNICO  ALTERNATO  CON  SEMAFORO E/O MOVIERE DI  VIA S. BENEDETTO  ROTONDA  CON VIA S. E. BALAGUER  DAL 25/08/2014 AL 29/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>XII RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI INVERNO 2014: ASSEGNAZIONE FORNITURA PIEGHEVOLI. CIG ZDC0DE3358.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN GRADUATORIA ERP DOMANDA SIG.RA COLLI LEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA DELLE VIE:  IRTA, VO', VIGHENZI, LUNGOLAGO C. BATTISTI FRONTE CIV. 71 E VIA AGELLO (ZONA ROTATORIA) DAL 25/08/2014 AL 10/09/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>39^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL VINO" ORGANIZZATA DAL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO, MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E IL POSIZIONAMENTO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI AUTORIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA MACINATI SAS - CIG Z9B0DA5242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARATO DI RETE (SWITCH) PER MUSEO. CIG N. XF30D2FCD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A MOTOCICLI E CICLOMOTORI ALL'INTERNO DEL PARCO A LATO DELLA CHIESA DI SAN BIAGIO (TRA VIA CASTELLO E LA CANONICA) NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA 46^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO PEDONALE DELLA PASSEGGIATA A LAGO E DELLA SPIAGGIA IN LOCALITÀ BORGO DI SOTTO NELLA GIORNATA DEL 10.08.2014 DALLE ORE 10.00 FINO AL TERMINE DELLA  MANIFESTAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO E PER LO SPARO DEI FUOCHI ARTIFICIALI " FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI DI FACILE CONSUMO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA ANNO 2014 - CIG N. Z280DA605D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE N° 17541 RILASCIATO IN DATA 12/06/2014 AL SIG. MAZZA DOMENICO NILO PER REALIZZARE UN NUOVO VANO TECNICO (CENTRALE TERMICA) ED UN'AUTORIMESSA ESTERNA PERTINENZIALE DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE SITO IN VIA MI-CHELANGELO N° 3. ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' SIG. F. A. PRESSO LA R.S.A. VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA S/C . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2014/151 E IMPEGNO DI SPESA N. 2014/121 - CIG Z860D1CDEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA DI VIA N. SAURO (PARCHEGGIO RECENTEMENTE ACQUISITO) PER PERMETTERE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA DI VIA N. SAURO (PARCHEGGIO RECENTEMENTE ACQUISITO) PER PERMETTERE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POSTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA50D903AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI PUBBLICO ESERCIZIO A CARATTERE SANZIONATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013/2014 - ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZA DEL T.A.R. - BRESCIA N° 531/2014 REG.PROV.CAU. - N° 667/2014 REG. RIC. DEL 16/07/2014, DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/07/2014, SOSPEN-SIONE LAVORI RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE 16930 DEL 25/07/2013 E SUE VARIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO INFORMATICO DELL'ENTE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI PER L'ANNO 2014/2015, INVIATE ONLINE DAI RICHIEDENTI MEDIANTE IL SISTEMA INFORMATICO SCHOOL CARD , MODULO "WEB GENITORI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 5". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014 - CIG DERIVATO N.48316389CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DI VIA VENEZIA E IN VIA GRAMSCI DAL 15/07/2014 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SPOSTAMENTO BANCHI DEL MERCATO STAGIONALE DEL MARTEDÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIVALI DI SOTTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 4 NELLE GIORNATE DAL 15 AL 19 LUGLIO 2014 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 19.00 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON IMPALCATURA MOBILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MURO DI CONTENIMENTO STABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE ALLA FARMACIA COMUNALE GESTITA DA D.A.S.S. - DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI - CIG Z4B0DDO484.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VILLA DEL SOLE NEL TRATTO DI STRADA ATTUALMENTE A SENSO UNICO DI MARCIA COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA PASCOLI, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 17.00 NELLA GIORNATA DEL 11.07.2014, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA SCIRLOIN MARINA MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA BITRAJ BRUNDILA SPORTELLO AFFITTO 2013 E REINCASSO PARTE DI QUOTA COMUNALE PER COMPENSAZIONE DEBITO CAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA DELLE VIE:  ANDREIS FRONTE CIV. 22, AGELLO FRONTE CIV. 26, DI VITTORIO, LOC. GROLE, LOC. CASOTTO, MONTESUELLO, MINCIO, VOLTA, RIO TIGNALGA CIV.1, LOC. PRESAGLIE, VALEGGIO E  MICHELANGELO (FRONTE SCUOLE) DAL 15/07/2014 AL 31/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPORTELLO AFFITTO REGIONALE 2013 GHISI GUILEHRME E PETRAZZUOLO SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA DELLE VIE:  COLLI STORICI, LUNGOLAGO C. BATTISTI CIV.71, LUNGOLAGO C. BATTISTI (INCROCIO VIA  DESENZANINO) VO', IRTA, GREZZE E VIGHENZI DAL 15/7/2014 AL 31/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA ETTORE ANDREIS DAL 14/07/2014 AL 17/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - CUP I11H13000200006 CIG 531332567E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BENEDETTO CROCE DA VIA DEGLI OLMI FINO A VIA CIRCONVALLAZIONE PER IL GIORNO 10/07/2014 DALLE 6:00 ALLE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIORGANIZZAZIONE CAMPO INUMAZIONE CIMITERO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SIG.RA BISICCHIA GIUSEPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TITO SPERI, NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA L¿INGRESSO DELL¿AREA DI SOSTA DELLA STESSA VIA FINO ALL¿INTERSEZIONE CON VIA F.LLI BANDIERA DAL 07.07.2014 ALLO 06.10.2014 PER CONSENTIRE L¿OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA VEZZADINI GIULIANA CON CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 129 DEL 27/08/2014 DI C HIUSURA DI VIA BENEDETTO CROCE DA VIA DEGLI OLMI A VIA CIRCOVALLAZIONE FINO AL 1/07/2014 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI, SOFTWARE, MODULISTICA, STAMPATI SPECIALIZZATI E PRATICHE VARIE ANNO 2014. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. CIG: Z610DD3691 E ALLA DITTA MYO  S.R.L. DI TORRIANA (RN) - CIG: Z6D0DD36DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DELLA TRAVERSA DI VIA GHERLA COMPRESA TRA LA VIA GRAMSCI E LA VIA GHERLA (EX PESA PUBBLICA) DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 24.00 DEL 01.07.2014 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA DITTA FRANZINI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 1 CONFEZIONE DA 15 CARTELLE ARCHIVIO PROTOCOLLO PER UFFICIO SEGRETERIA MEDIANTE PROCEDURA ODA - ME.PA. CIG: ZD20DD5CDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BENEDETTO CROCE DA VIA DEGLI OLMI FINO A VIA CIRCONVALLAZIONE PER IL GIORNO 30/06/2014 DALLE 6:00 ALLE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESINT PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E PER SETTORE RISORSE UMANE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GESINT SRL - CIG: ZA80DD08FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART.38 C. 1 DPR 380/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VILLA DEL SOLE FRONTE CIV. N. 12 PER IL GIORNO 30/06/2014 DALLE 8.00 FINO A FINE LAVORI.  ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA VISCHIONI E VIA CANTARINI ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA COLLI STORICI DAL 26/06/2014 AL 01/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA'  VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LITOSTAMPA SNC DI MARIOTTI FAUSTO  - CIG Z520D9DC89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DI VIALE G. MOTTA DAL 26/06/2014 AL 27/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ATTIVAZIONE PROGETTO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI CON DISAGIO PSICHICO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA ANNIBALE DI FRANCIA N. 21 A DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.03.2014 - 28.02.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N° 178 DEL 11.12.2012 AVENTE PER OGGETTO "DIVIETO DI UTILIZZO DEL BARBECUE INSTALLATO NEL GIARDINO DI PERTINENZA DELL'ABITAZIONE DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI MORANO GIUSEPPE E FERRARO IRENE IN VIA G. ZANARDELLI,113 A DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AREA LIMITROFA ALLA FRAGLIA VELA NEL PARCHEGGIO MARATONA IN VIA ANELLI IL GIORNO 23/06/2014 DALLE ORE 7:00 FINO A FINE LAVORI PER L'ESECUZIONE DI POTATURA DELLE ALBERATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE A DIPENDENTE COMUNALE COLLOCATO A RIPOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA FELTRINELLI DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00, OGNI MERCOLEDI' DAL 18 GIUGNO AL 27 AGOSTO C.A. PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTI BIANCHE A DESENZANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA, NR. 2 STALLI ZONA CARICO E SCARICO CON OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DISCO ORARIO CON DURATA MASSIMA DELLA SOSTA DI UN'ORA DALLE 08.00 ALLE 20.00 E NR. 5 STALLI REGOLATI A DISCO ORARIO CON DURATA MASSIMA DELLA SOSTA DI UN'ORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSE COMUNE/INVESTIMENTI CLARENSI SRL - AZIENDA AGRICOLA PROVENZA - PIZZOCOLO PIERANGELO E FERRARINI RITA - RICORSI PRESENTATI AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ALFREDO BAZOLI - CIG Z740DBC621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA, RICOGNIZIONE ATTUALI AREE E ISTITUZIONE DI NUOVE CON RELATIVE TARIFFE E IPOTESI SANZIONATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI . ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA MACINATI DI PETRO' MAURIZIO &amp; C. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA LOCATELLI GIORDANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DELLA MARATONA IL GIORNO 15.06.2014 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 13.00 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA MARINA" E RISERVA DI NUMERO 20 STALLI DI SOSTA DEL PARCHEGGIO DI VIALE CAVOUR LATO DESTRO SALENDO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA RIZZOLI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA DELLE VIE  MONTE BALDO (INGRESSO PARCHEGGIO SUD STAZIONE), VIA MARCONI (INGRESSO CIUKITO), VIA TICINO, VIA FELICE VISCHIONI, VIA PRATOMAGGIORE (INCROCIO VIA INNOCENTI) DAL 16/06/2014 AL 04/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA ATTILIO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ZONA 30 DI PARTE DEL LUNGOLAGO CESARE BATTISTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI ALL'INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA ORLANDINI RIDINI ERMANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO DIVIETO DI SOSTA VIE UNITA D'ITALIA PRATOMAGGIORE, 148 VIA MAZZINI VIA MICHELANGELO CELESTI ,MONTECORNO VIA VENETO VIA ADIGE DAL16/06 AL 04/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA MORSELLI MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AREA LIMITROFA ALLA FRAGLIA VELA NEL PARCHEGGIO MARATONA IN VIA ANELLI IL GIORNO 16/06/2014 DALLE ORE 7:00 FINO A FINE LAVORI PER L'ESECUZIONE DI POTATURA DELLE ALBERATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNO E PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO AREA INTERSEZIONE VIA TOBRUCH-VIA CADUTI DEI LAGER-VIA MONTE SUELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BUSINARO FIORELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER N. 4 PARCHEGGI IN VIA MONTEGRAPPA N. 20 IL GIORNO 09/06/2014 DALLE ORE 8.00 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL I ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE PRIMARIE" A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO DALL'INTERSEZIONE CON VIALE VENEZIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA B. CROCE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO CUORI BEN NATI  DENOMINATA "APERTURA ESTATE 2014" PREVISTA PER IL GIORNO 07.06.2014 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO SMS PER SOFTWARE SCHOOL-CARD, PER AVVISO UTENTI CREDITO/DEBITO SERVIZI SCOLASTICI. SMART CIG: ZC30D95F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATI A PAGAMENTO IN VIA DAL MOLIN, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER LAVORI DI TRASLOCO DA PARTE DELLA DITTA DANIELE CALEGARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  FONDO CASSA  PER UFFICIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL¿AREA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA DEI CAPPELLETTI (PARTE CENTRALE) DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00, OGNI MERCOLEDÌ DAL 4 GIUGNO AL 27 AGOSTO C.A. PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ¿NOTTI BIANCHE A DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2013 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA VIA ANELLI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E LA ROTATORIA POSTA ALL'INGRESSO DEL PARCHEGGIO MARATONA A CAUSA DELL'ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SOTTOCANNA SUL CIRCUITO DELLA FASCIA D'ORO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA E COLLOCAMENTO A RIPOSO  (LEGGE  ART.2, C.12  L.335/1995)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU PARTE DI VIA DURIGHELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER ALLOGGI GESTITI DA ALER - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SUL TRATTO DI VIA T. SPERI A FONDO CHIUSO A PARTIRE DALL'INTERSEZIONE DI VIA TITO SPERI CON VIA F.LLI BANDIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI N.1 MACCHINA IMBUSTATRICE E RELATIVA ASSISTENZA TRIENNALE PER UFFICIO TRIBUTI. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NEOPOST DI RHO (MI). CIG N. Z040DB83AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA VIA ANELLI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E LA ROTATORIA POSTA ALL'INGRESSO DEL PARCHEGGIO MARATONA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "SOTTOCANNA SUL CIRCUITO DELLA FASCIA D'ORO" DALLE ORE 13.30 DEL GIORNO 31 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, INSERIMENTO DEL TRATTO DI VIA ANELLI COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI E LA ROTATORIA POSTA ALL'INGRESSO DEL PARCHEGGIO MARATONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG ZCC0DA52B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DI VIA VENEZIA DAL 28/05/2014 AL  31/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO - DITTA CAMMI GROUP SPA - CIG Z310DA521F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS - DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z520DA5231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DI VIA DI VITTORIO DAL 02/06/2014 AL 12/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5" - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2014 - CIG 2116395865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SUL TRATTO DI VIA GIOVANNI XXIII° DALL'INTERSEZIONE CON VIA VENEZIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA FOSCOLO, LATO DESTRO RISPETTO AL PREDETTO SENSO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIO IN VIA AGELLO N° 41/A. ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA DATA LOGGER PER MUSEO RAMBOTTI - CODICE CIG Z930DB8202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA LIBERA IN VIA VILLA DEL SOLE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 12 DAL GIORNO 03/06/2014 AL GIORNO 12/06/2014 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 17.00 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CAMBIO ALLOGGIO ERP SIG. LAASIRI ABDESLAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PROGETTO "ANTENNE TERRITORIALI EURODESK" PER L'ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F0D9C5C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE AREE DI SOSTA DI VIA N. SAURO, VIA SCUOLE E VIA VIGHENZI (PARCHEGGIO OLIMPIA) PER PERMETTERE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BORGO REGIO DAL 19/05/2014 AL 23/05/2014. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DEL GATTILE INTERCOMUNALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI DI DESENZANO D/G PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.03.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC10D6BEF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG - 5564536060 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTORITA' DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DUGAZZE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 18 NELLA GIORNATA DEL 17.05.2014 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 10.30 PER CONSENTIRE LA SOSTA DI PIATTAFORMA PER LAVORI DI RIMOZIONE PROCESSIONARIA CON CHIUSURA DELLA VIA DUGAZZE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MINCIO E VIA RIO FREDDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.01.2014-31.12.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 5518662FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 2014 - TRIBUTE TO MILLE MIGLIA, DEL 15.05.2014 - MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE  IN ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N. 251 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 1118 DEL 09.05.2014 INTESTATA AL SIG. GUARISE ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO DEL LAGHETTO - PERIODO 01.01.2014 - 31.03.2014 - CIG 0971694B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VOLONTARI DEL PROGETTO FORMATIVO "SERVIZIO CIVILE" ANNO 2012 , INSERIMENTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.223 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.682 DEL 09.02.2007  INTESTATA AL SIG.GALVANIN JURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO  - CUP I11H13000200006 CIG 531332567E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.224 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.992 DEL 02.08.2012  INTESTATA AL SIG.HASAN MOHAMMAD JAHID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCERTAMENTI  MEDICO-LEGALI  DI CONTROLLO  EFFETTUATI  AI DIPENDENTI  ASSENTI PER MALATTIA -  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.225 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.941 DEL 18.05.2011  INTESTATA ALLA SIG.RA VIRGILI BENEDETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFF. PROV. DEL LAVORO E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI NTERESSATI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.226 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.458 DEL 18.02.2004  INTESTATA AL SIG.GALANTINI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER GLI EVENTI CULTURALI - PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.227 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.731 DEL 04.10.2007  INTESTATA AL SIG.MATTAREI RENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.228 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.470 DEL 25.02.2004  INTESTATA ALLA SIG.RA GHIZZI TIZIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E MATERIALE NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z6B0D9D87D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.229 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.460 DEL 18.02.2004  INTESTATA AL SIG. LERMA MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL SOTWARE DI GESTIONE DEL SETTORE TRIBUTI AL COSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.230 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.914 DEL 02.03.2011  INTESTATA AL SIG. GIACALONE ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.231 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.390 DEL 12.11.2003  INTESTATA AL SIG. GONZALEZ JORGE ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CODICE CIG Z210D9A430</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BOSCARINO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.232 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.869 DEL 12.04.2010  INTESTATA AL SIG. EL KAMOUNI DRISS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.233 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.1089 DEL 14.11.2013  INTESTATA ALLA SIG.RA QIU XINXIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ISTITUTO LAINI - DITTA BONATTI CLAUDIO- CIG 5451650BE3 CUP I16E10000420001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.234 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA  DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.1115 DEL 07.05.2014 INTESTATA AL SIG. TORRES VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA CHIUSINI, GRIGLIE IN GHISA E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE - DITTA CENTRO GAMMA SPA - CIG ZC50DA52CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.235 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANODEL GARDA  DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.933 DEL 08.04.2011 INTESTATA ALLA SIG. RA SU XIAOFENG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER  SERVIZIO DO MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHAITURE PER GIARDINIERI  - DITTA AUTORIPARAZIONI BOSCHETTI ROBERTO - CIG Z910DA5281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.236 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO  DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.989 DEL 07.06.2012  INTESTATA AL SIG. D'ANGELO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA  TORRI CAMPANARIE - ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI CARLO - CIG Z780DA52A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.237 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.475 DEL 01.03.2004 INTESTATA AL SIG. CARLOTTI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA ARTCOLOR DI ZANIBONI E C. - CIG ZD80DA5303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.238 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.895 DEL 25.11.2010 INTESTATA ALLA SIG. RA PEDERZOLLI VALERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.239 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.1116 DEL 07.05.2014 INTESTATA AL SIG. CARA ILIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI": ABBONAMENTI PERIODICI ANNO 2014.  CODICE CIG ZA60D98367 - Z630D982FE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014 BANDO "SERVIZIO CIVICO" DELIBERAZIONE DI G.C. N. 204 DEL 19/7/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.240 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.361 DEL 02.09.2003 INTESTATA AL SIG. GAZZOLI DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.241 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.517 DEL 02.07.2004  INTESTATA ALLA SIG.RA SBARBERI GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.242 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 552 DEL 26.01.2005  INTESTATA AL SIG. MARCONCINI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N. 1 PC  OLIDATA PER L'UFFICIO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.243 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 929 DEL 07.04.2011  INTESTATA AL SIG. HU XIAOYAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.244 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 480 DEL 02.03.2004  INTESTATA AL SIG. SINGH MALKIAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA SAGUI MARIAGRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ARDIGO' S.R.L. CON PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. CIG ZB50D92C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.245 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 481 DEL 02.03.2004  INTESTATA AL SIG. HU LIPAO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.246 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 720 DEL 04.07.2007  INTESTATA AL SIG. ASTRO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV.ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA VIGNA MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.247 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 483 DEL 02.03.2004  INTESTATA AL SIG. SINICO ARNALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BOSCARINI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.248 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 975 DEL 16.04.2012  INTESTATA AL SIG. VOLPI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.249 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.  801 DEL 06.11.2008  INTESTATA ALLA DITTA VOLTA CONFEZIONI S.N.C. DI LEORATI MAURIZIO &amp; C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA VANIN LUCIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.250 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 412 DEL 12.12.2003  INTESTATA AL SIG. ASTRO GUIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA ORIENTALE DEL SITO UNESCO" - VERSAMENTO QUOTA AL COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA BARZETTI PANETTONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.252 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.582 DEL 25.05.2005  INTESTATA ALLA SIG.RA LEGNARO KATIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "IL POPOLO DEI LAGHI" AL CIVICO MUSEO RAMBOTTI. PROROGA VALIDITA' ASSICURAZIONE FINO AL 14.02.2014. CIG 4996291DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.253 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 487 DEL 05.03.2004  INTESTATA AL SIG.PISCHEDDA GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N.254 DEL MERCATO DEL MARTEDÌ IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N.488 DEL 05.03.2004  INTESTATA ALLA  SIG.RA SEMBENI LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO QUADRIENNALE BANCA DATI ON LINE "SISTEMA 24 PA" - IMPEGNO DI SPASA CANONE PERIODO 01.02.2014 - 31.01.2015 - CIG ZE00829992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA POLA IN DATA 12/05/2014.ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO IN USO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.R.E. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZEF0D8F939.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N. 255 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL' AUTORIZZAZIONE N. 489 DEL 05.03.2004 INTESTATA AL SIG. QUATTRINI ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FUNERALE DI POVERTA' PER LA SIG.RA  M.B. - CIG N. Z900D99BDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N. 256 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN DESENZANO DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 520 DEL 28.07.2004 INTESTATA ALLA DITTA LEDER CENTRO MODA PELLE BEATRIX S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N. 257 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN DESENZANO DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 942 DEL 26.05.2011 INTESTATA AL SIG. JOAQUIM SIDNEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PUNTO GIOVANI - EDUCATIVA DI STRADA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG 51952675F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N. 258 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 490 DEL 05.03.2004 INTESTATA ALLA SIG.RA CHIAMPAN DORETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGA IN PLEX TRASPARENTE DA INSTALLARE PRESSO IL CASTELLO - DITTA  GARDA INCISIONI - CIG ZAA0D8DCD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N. 259 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALL' AUTORIZZAZIONE N. 113 DEL 30.08.2002 INTESTATA AL SIG. MOSCHENI DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI 2^ SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DUGAZZE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 18 NELLA GIORNATA DEL 10.05.2014 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 10.30 PER CONSENTIRE LA SOSTA DI PIATTAFORMA PER LAVORI DI RIMOZIONE PROCESSIONARIA CON CHIUSURA DELLA VIA DUGAZZE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MINCIO E VIA RIO FREDDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER CANONI DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E COPIE IN ECCESSO STAMPANTI, MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIATRICI SETTORI VERI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE A PARCOMETRO DI VIALE MARCONI INTERSEZIONE VIA PASUBIO, VIA DAL MOLIN, VIA PASUBIO, VIA GARIBALDI E  PIAZZA GARIBALDI NELLA GIORNATA DEL 12.05.2014 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 10.00 E DELL'AREA DI SOSTA DI VIA SAN BENEDETTO E PIAZZALE BAGATTA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 DEL 12.05.2014 PER PERMETTERE I LAVORI D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI E BANCHE DATI ON LINE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2014 - CIG VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL "FESTIVAL DELL' AGRICOLTURA ANNO 2014" E RISERVA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI PER LA MANIFESTAZIONE "EL ME SALAM L'È PÖ BU DEL TO'", NELLA GIORNATA DEL 10.05.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DOTT. IAPICCA 4^ TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A CARICO DI M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. STUDIO GARZON PER I SEGUENTI SERVIZI: PREDISPOS. DENUNCE IVA/IRAP ANNO 2014-CONTO ECONOMICO RELAT. ANNO 2013-ASS. SOC. INTERAZIONE PER  I SEG. SERVIZI: INVIO BOLLETTINO DI INTERAZIONE 2014- FORMAZIONE INTEGRATA IVA /IRAP  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO ALL'INCROCIO DI VIA MARCONI E VIA DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE A CARICO DEL SIG. SIMION VASILE PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI SUL TERRENO IN STRADA VICINALE CALEPPINI IDENTIFICATO AL FG.40 MAPP.1 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RIVALI DI SOPRA, NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA L'INGRESSO DELL'AREA DI SOSTA DELLA STESSA VIA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CASTELLO DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00 NELLA GIORNATA DEL 12.05.2014, PER CONSENTIRE LOCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA RGM DI GAGLIARDI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA DEL CAMPO DI INUMAZIONE (PARTE VECCHIA) DEL CIMITERO DI RIVOLTELLA DA VENERDI' 21 NOVEMBRE 2014 A GIOVEDI' 11 DICEMBRE 2014 COMPRESO, AL FINE DI CONSENTIRE L'ESUMAZIONE DI N.73 SALME PER SCADENZA DELLA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESENTATO DALL'AVV. BARBARA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.  EMANUELE CORLI - CIG Z320D89738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO DESENZANO - SIRMIONE - CIG 4644904808 CUP I13H12000100002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PASUBIO E VIA DAL MOLIN, IN CORRISPONDENZA DELL'EDIFICIO SULLA SINISTRA RISPETTO AL SENSO DI MARCIA AD ANGOLO SULL'INTERSEZIONE DELLE STESSE VIE, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 NELLA GIORNATA DEL 07.05.2014, PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA ARTIGIANA SERRAMENTI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI UTILIZZO DALLE ORE 24.00 FINO ALL'ORARIO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO ELETTROACUSTICO INSTALLATO PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "FRONTERINO" SITO IN PIAZZA MALVEZZI N.41 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO DELLA ZONA COMPRESA TRA VIA CURIEL, VIA VILLA DEL SOLE, VIA CAVOUR E VIA ZADEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALIQUOTA IVA MANUTENZIONE RIO VENGA - CIG 52974634C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA GARIBALDI N. 144 ALL'INSEGNA DI "BAR BIANCO"  DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE N. 3275 DEL 07/12/2004 A NOME DI PIZZINI WILLIAMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VENETO, NEL TRATTO DI STRADA ATTUALMENTE A SENSO UNICO DI MARCIA COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA MAZZINI, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 NELLA GIORNATA DEL 05.05.2014, PER CONSENTIRE LOCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA CLARIN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER IL TAGLIO DI N. 3 PINI MARITTIMI (PINUS PINEA) POSTI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI PERTINENZA DEL PARCHEGGIO BAGATTA DI CUI AL FG. 11 MAPP.451 NCT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADDOBBLI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI VARIE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SERGIO IL FIORISTA  - CIG Z7B0D757A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 46 DEL 03.10.2014 PER IL TRASFERIMENTO IN LUOGO IDONEO DEI GATTI DI PROPRIETA' CEILLE BELELLI CLAUDIA PRESENTI PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE SITA IN VIA SCAVI ROMANI , 13 (MEGLIO IDENTIFICATA AL FG. 5 MAPP. 133 SUB 37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI UN AUTOMEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE PER L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PERIODO 1.02.2014 - 30.04.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VENEZIA TRATTO TRA VIA MATTEI E VIA PRACARELLO DAL 05/05/2014 AL 15/05/2014.ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA" - CHIUSURA AREA DI SOSTA PIAZZALE BAGATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI 2013 - CONSEGNA AI RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO "CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI MISURE PER LA LIMITAZIONE (TRAMITE ALLONTANAMENTO) DEL NUMERO  DI PICCIONI PRESENTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA IN TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SULLA VIA MASOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PER GIORNI 30 DELL¿ORDINANZA N. 34 PROT. 22255 DEL 25/07/2014 RIGUARDANTE LA LIMITAZIONE DELL¿ORARIO DI APERTURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA GARIBALDI N. 144 ALL¿INSEGNA DI ¿BAR BIANCO¿ ¿ DI CUI ALL¿AUTORIZZAZIONE COMUNALE N. 3275 DEL 07/12/2004 A NOME DI PIZZINI WILLIAMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE UNIPOL ASSICURAZIONI SPA CON FONDIARIA SAI SPA - NUOVA DENOMINAZIONE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "COLNAGO CYCLING FESTIVAL DESENZANO DEL GARDA" PREVISTA PER I GIORNI 02, 03 E 04 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI E VERSAMENTI AGENTI CONTABILI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O.  A CARICO DI F.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SIRMIONE DAL 29/04/2014 AL 06/05/2014. ESCLUSI FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN LUOGO IDONEO DEI GATTI DI PROPRIETÀ BELLELLI CELLIE CLAUDIA PRESENTI PRESSO LA CIVILE ABITAZIONE SITA IN VIA SCAVI ROMANI, 13 (MEGLIO IDENTIFICATA AL FG. 5 MAPP. 133 SUB.37).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATO DI RETE PER SOSTITUZIONE ATTREZZATURA GUASTA. CIG N. X700D2FCD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO  DI UNO STUDENTE (COD. 40555) - ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA BIANCA VERSO LOC.TA' ROCCHETTA, LOC.TA' MAIOLO DI SOTTO DAL N. CIV. 2 ALL'INTERSEZIONE CON VIA SALVO D'ACQUISTO DAL 28/04/2014 AL 16/05/2014 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.  ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL TAGLIO DI N. 2 PIOPPI NERI (POPULUS NIGRA) POSTI ALL'INTERNO DEL CORTILE DI PERTINENZA DEL LICEO BAGATTA SITO IN VIA BAGATTA, DI CUI AL FG.11 MAPP.451 NCT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROROGA T.S.O. A NOME C.M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI  PER LA DISTRIBUZIONE DI LATTE E TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE (REG. CE N. 657/2008) - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE FORZOSA IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ABUSIVA IN PIAZZA MATTEOTTI 23 A CARICO DI CIRCUS SAS NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG BROGNOLI UGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA BAGATTA NEL TRATTO DALL'INTERSEZIONE CON VIA CARDUCCI CON RISERVA DI STALLI DI SOSTA COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 45 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI GIARDINAGGIO IL GIORNO 14.04.2014 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO. CIG 4643223CD2 - PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI T.S.O. A CARICO DI C.M.E. PRESSO SPDC DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RAMBOTTI  DALL'INTERSEZIONE CON VIA DAL MOLIN ALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI LAVORI GETTO C.A. CON AUTOBETONIERA E POMPA IN AREA DI CANTIERE EDILE DA PARTE DELLA DITTA POLLONI GIOVANNI SAS PER UN TOTALE DI 10 GIORNATE PER 5 ORE CIASCUNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4  - D.P.R. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTUIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA (DITTA COD. 96076).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N.24 DEL 07/03/2014 FINO AL 23/05/2014 E CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DEL VACCAROLO E DELLA STRADA COMUNALE DELLE GROLE DAL 07/04//2014 AL 30/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z610D13CA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI T.S.O. A CARICO DELLA SIGNORA P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER TAGLIO N. 2 PINI MARITTIMI (PINUS PINEA) POSTI ALL'INTERNO DEL CORTILE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA SAN GIOVANNI SITA IN VIA GARIBALDI 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI "MILLE MIGLIA ON THE ROAD" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z570D6DD32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AREE DI SOSTA IN VIA ANNUNCIATA  IL GIORNO 10/04/2014 DALLE 7:00 ALLE 13:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TAGLIO N. 1 CEDRO DEL LIBANO  (CEDRUS LIBANI) POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA DAL MOLIN IDENTIFICATO AL FG 15 MAPP 16 DEL NCT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MONTE SUELLO DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA EL ALAMEIN ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA DEI MELOGRANI, NELLA GIORNATA DEL 05.04.2014 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI TAGLIO E POTATURA SIEPE ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 56/58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.01.2014-31.12.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 5519209359 - ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ATTIVATA DALLA SIG.RA MANERBA MARIA MADDALENA NEI CONFRONTI DEL SIG. SCOGNAMIGLIO COSIMO E DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. EMANUELE CORLI - CIG ZED0D6280A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA PROT. 38041/01/06  ORD  221/13 DIR DEL 03.12.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI F.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2013. VERSAMENTO IV TRIMESTRE 2013. QUOTA  PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI CC.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N. 2 PINI MARITTIMI (PINUS PINEA) POSTI ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO TRE STELLE SITO IN VIA ALLENDE ANGOLO VIA TOGLIATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DELLA STRADA VICINALE DELLE QUAINE DAL 07/04/2014 AL 12/04/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO A CARICO DI Z.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI - ACQUISTO DUE SPALLE PER SCRIVANIA RECEPTION - PROGETTO "NUOVO AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI" - ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CUSTOZA DALL'INTERSEZIONE DI VIA MEZZOCOLLE FINO ALL'INCROCIO CON VIA MARCONI DAL 02/04/2014 AL 04/04/2014 ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MARCONI  DA VIA CUSTOZA  AL CARRAIO ITALMARK  DALLE ORE 4:30 ALLE ORE 6:30 NEI GIORNI DAL 02/04/2014 AL 04/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ANNULLATA -ASSUNZIONE IMPEGNI PER NOLEGGIO, ASSISTENZA E COPIE IN ECCESSO DI STAMPANTI, MULTIFUNZIONI E FOTOCOPIATRICI SETTORI VARI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INTEGRAZIONE ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO - SANITARIA E DI MESSA IN  SICUREZZA  RIGUARDANTI IL TERRENO (IN PARTE OCCUPATO DA UN CANTIERE ABBANDONATO)  IDENTIFICATO AI MAPP. 14 (PARTE) E 17 FG. 29 NCTR DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO D/G, DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ FRANCESCA S.R.L. CON SEDE IN VIA GENOVA  N° 16 A VILLAFRANCA  (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTIT.NE  SENSO UNICO ALTER.TO CON SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA ROTATORIA TRA VIA MARCONI - RAMBOTTI  - DAL MOLIN E ISTIT.NE SENSO UNICO  TRATTO DI VIA DAL MOLIN DA VIA MARCONI A VIA ANELLI DAL 4.4.14 AL 5.4.14 E DAL 8.4.14 AL 12.4.14 CON STESSA DECORRENZA E DURATA ISTIT.NE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIM.NE FORZATA LATO NORD DI VIA DAL MOLIN, DA  INTERS.NE  VIA ANELLI A  INTER.NE VIA S. MARIA/PASUBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI LIIMITAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINITRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA GARIBALDI N. 144 ALL'INSEGNA DI "BAR BIANCO" - DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE N. 3275 DEL 07/12/2014 A NONE DI PIZZINI WILLIAMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "CORO SANTA MARIA MADDALENA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO SISTEMA KEYBIBLIOS PER LA SALA INFORMATICA DELLA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI UN TIGLIO POSTO ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO SPIAGGIA D'ORO POSTO ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO SPIAGGIA D'ORO IN VIA ZAMBONI A DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA RIVALI DI SOPRA DALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEGRAPPA ALL'INGRESSO DELL'AREA DI SOSTA DI PIAZZALE FRACASSI (LATO DESTRO) NELLA GIORNATA DEL 31.03.2014 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 08.00 PER CONSENTIRE LA SOSTA DI AUTOCARRO PER SCARICO DI MATERIALI EDILI DA PARTE DELLA DITTA LOMBARDA GRANITI SRL - ELIMINAZIONE TEMPORANEA DELL'AREA DI SOSTA LIBERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRATTI DI CUSTODIA DEI CENTRI SOCIALI PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DI UN'INDAGINE PER LA VERIFICA DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA CONTAMINAZIONE (CSC) E DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI NEL TERRENO IN VIA CADUTI DEI LAGER IDENTIFICATO AL FG. 17 MAPP. 53 SUB 4 E 5 DEL NCTR DI PROPRIETÀ DELLA DITTA DESENZANO 2002 S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO NEL TRATTO DI VIALE MICHELANGELO BUONARROTI, DIREZIONE DESENZANO, TRA L'INCROCIO DI VIA SAN ZENO (SEMAFORO) E LA ROTATORIA DI VIA DUGAZZE DAL GIORNO 27.3.14 AL GIORNO 18.05.14 AD ESCLUSIONE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI CANTIERI COMPRESO TRA IL 18.4.14 AL 27.4.14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONAZIONE ALLE POPOLAZIONI ALLUVIONATE DELLA SARDEGNA DI PARTE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE ANDREIS IN DATA 27/03/2014 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVERSAMENTO IDROCARBURI PRESSO IL PORTO MARATONA A DESENZANO DEL GARDA - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ORDINANZA  N. 28 DELL'8.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DALLE ORE 24,00 FINO ALL'ORARIO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO ELETTROACUSTICO INSTALLATO PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "SQUARE 16" SITO IN PIAZZA MATTEOTTI,16 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "GARDA I CARE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VARIE VIE COMUNALI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL GIORNO 26/03/2014 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA CADUTI DEI LAGER DAL 31/03/2014 AL 04/04/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE DI A.S.O. A CARICO DI G.D.M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTINCENDIO PRESSO L'AUDITORIUM "A. CELESTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL LUNGOLAGO C. BATTISTI, VIA VO' E VIA VALTENESI CHIUSI A SEGUITO DI  EVENTO FRANOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVERSAMENTO IDROCARBURI PRESSO IL PORTO MARATONA A DESENZANO DEL GARDA - RICHIESTE DI VERIFICHE URGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 745 DEL 17.09.2013. RETTIFICA DATI FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2013. LIQUIDAZIONE 1° GRUPPO DI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RAMBOTTI  DALL'INTERSEZIONE CON VIA DAL MOLIN ALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL, NELLA GIORNATA DEL 20.03.2014 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TRAINO E POSIZIONAMENTO GRU IN AREA DI CANTIERE EDILE DA PARTE DELLA DITTA POLLONI GIOVANNI SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVERSAMENTO IDROCARBURI PRESSO IL PORTO MARATONA A DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N. 1 CIPRESSO (CUPRESSUS ARIZONICA) POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO PRIMAVERA SITO IN VIA CURIEL N. 14  ( FG. 19 MAPP 347 NCT DEL COMUNE DI DESENZA D/G) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI VIA BARDOLINO DAL  19/03/2014 AL 25/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE APPARECCHIATURE E AREE SOSTA COMUNALI A PAGAMENTO PERIODO 01/02/2014-31/01/2020  CIG N.5466703207 NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SIGNORI PER IL GIORNO 17/03/2014. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO A CARICO DI D.B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER 12 MESI - DITTA ELETTROLINEE SRL CIG 5393733945 CUP I14B13000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA VACCAROLO, STRADA COMUNALE DEL VACCAROLO, VIA PORTE ROSSE  DAL 10/03/2014 AL 18/04/2014 DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FREQUENZE ED ORARI DI ESPOSIZIONE DELLE FRAZIONI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (SECCO, UMIDO, PLASTICA, VETRO E LATTINE, CARTA E CARTONE)  RACCOLTE A DOMICILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DITTA ZL SRL IMPIANTI ELETTRICI - CIG 5438156C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI PARTE DEL PARCHEGGIO (A PAGAMENTO) LATO NORD MARATONA DAL GIORNO 10/03/2014 FINO A FINE LAVORI E DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 PIOPPO (POPULUS NIGRA) POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA  DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO GIRASOLE  SITO IN VIA VILLA DEL SOLE, N.51   (FG. 19 MAPP. 347 NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI  DESENZANO D/G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATI A PAGAMENTO IN PIAZZA CAPPELLETTI, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRI PER LAVORI DI TRASLOCO DA PARTE DELLA DITTA PHARMATHEK NELLA GIORNATA DEL 10.03.2014 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REVOCA DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE TERRITORIALI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO. RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE TERRITORIALI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE DEL VACCAROLO DAL CIVICO 10 ALL'INTERSEZIONE IN LOC. CAVAGNINO DI SOTTO DAL 03/03/2014 AL 07/03/2014. ESCLUSO I RESIDENTI E BUS TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI VIA BARDOLINO DAL 03/03/2014 AL 13/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO TARGHE AL CIRCOLO "NOI JBL GIOVANI LAGO BRESCIANO" PER PREMIAZIONE CONCORSI CANORI 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI A.S.O. A CARICO DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTO SPORTIVO "4° CIRCUITO IN KAJAK SUL LAGO DI GARDA" ALL'ASS. 1 CR.K 360°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E  DIVIETO DI SOSTA IN VIA CURIEL NEL GIORNO 27/02/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA DEI COLLI STORICI DAL 26/02/2014 AL 14/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI H.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO 01.01.2014-31.01.2014 - CIG 5519622829</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N.1 PIOPPO POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA  DI PERTINENZA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI GARDA UNO SPA  IN VIA DEL BERSAGLIO A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MOIE DAL 24/02/2014 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CALCINARDI IN DATA 19/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N. 8 ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI G.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA DI VIA IRTA FRONTE CIVICO 40 IL GIORNO 19/02/2014 DALLE ORE 8.30ALLE ORE 13.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE DI T.S.O. A CARICO DI G.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO TRIBUTO PROVINCIALE TIA/TARES ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA I. SIGNORI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA S. ANTONIO E VIA GRAMSCI, NELLA GIORNATA DEL 20.02.2014 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA F.LLI GARATTI PER OPERAZIONI DI SMONTAGGIO GRU ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA INERENTE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ASSEGNAZIONE  STAMPA MANIFESTI - CIG Z050D3EB73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI  PUBBLICO ESERCIZIO  A CARATTERE SANZIONATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO  DI RIPRISTINO, PULIZIA E CORRETTA GESTIONE DEI FOSSATI DI PROPRIETA' PRIVATA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. A CARICO DI G.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CANONE APPLICATIVO GESTIONE DELLE PRESENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE COLOMBARA SAN MARTINO ALL'ALTEZZA DELLA LOCALITA' COLOMBARA TRACAGNI  DAL 13/02/2014 A FINE ESIGENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA INTERESSATA DA  DISSESTO IDROGEOLOGICO POSTA IN ADIACENZA A  VIA VO' ( EX S.P. 567)  IDENTIFICATA NEL N.C.T. DI DESENZANO DEL GARDA  AL FOGLIO N. 1 MAPP. 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 40, 47, 177, 178, 179, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 259, 260, 379, 381, 382, 404  NCT DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA CON CONSEGUENTE OBBLIGO A CARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA GIOVANNI XXIII FRONTE CIVICO N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI  A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRAMITE L'ESECUZIONE DI OPERE CONSERVATIVE DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DENOMINATO  CASCINA COLOMBARA  SITO SULLA STRADA COMUNALE COLOMBARA SAN MARTINO , IDENTIFICATO AL FG.60 MAPPALI L2- 14 DEL NCTR DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETÀ DELLA DITTA  LA SERENISSIMA SOCIETÀ AGRICOLA  A.R.L. CON SEDE A BO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE MARCONI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA CON VIA RAMBOTTI/DAL MOLIN E L'INTERSEZIONE CON VIA PASUBIO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 DEL 06.02.2014 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER CONTO DI ITALGAS SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA LUNGOLAGO C. BATTISTI, VIA VO' VIA VALTENESI A SEGUITO EVENTO FRANOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO DI E.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 2013-2014 - DITTA EDIL BERTOLETTI SRL - CIG ZE10A1BFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2014 - CIG 215218573D .- CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONE DI ESUMAZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RAMBOTTI  DALL'INTERSEZIONE CON CON VIA DAL MOLIN ALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL, NELLA GIORNATA DEL 04.02.2014 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TRAINO E POSIZIONAMENTO GRU IN AREA DI CANTIERE EDILE DA PARTE DELLA DITTA POLLONI GIOVANNI SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA  INTERESSATA DA  DISSESTO IDROGEOLOGICO POSTA IN  ADIACENZA  A  VIA VO' ( EX S.P. 567)  IDENTIFICATA NEL N.C.T. DI DESENZANO DEL GARDA  AL FOGLIO N. 1 MAPP. 12 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA CON RISERVA DI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO PER DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE A CAUSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SU SEDE STRADALE IN VIA MONTE GRAPPA IL GIORNO 30.01.2014 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00, DITTA STEMA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE BIENNIO 2013-2014 - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z810A1C192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PER-MESSO DI COSTRUIRE IN VIA GIULIO CESARE ORDINANZA DI MESSA IN PRISTINO TRAMITE DEMOLIZIONE DELLE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO ANNO 2014. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO PADOVAN DI GNESATO &amp; C. SNC DI DESENZANO DEL GARDA. CIG N.ZD30CD50F9 PER OPERE DA MECCANICO E CIG N.Z340CD5142 PER OPERE DA ELETTRAUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE  PER LA PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE - SOSTITUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA E REGOLAMENTATA DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI (LATO DESTRO RISPETTO ALL'ENTRATA) DALLE ORE 08.00 DEL 29.01.2014 ALLE ORE  18.00 DEL 05.02.2014 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA DELL'AREA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENSIOSTRUTTURA PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA DE SAN BIASE" ORGANIZZATA DAL GRUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI M.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO BORDI ERBOSI BIENNIO 2013/2014 - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG Z960A1C159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO IN MATERIA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI G.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DEL PARCHEGGIO LATO EST MARATONA DAL GIORNO 27/01/2014 FINO A FINE LAVORI E DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTI ACCERTATORI DELL'ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A. - SEZ. DI BRESCIA - PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO IN MATERIA DI RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO SI Z.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MILANO E L'ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO NEL TRATTO DA VIA LECCO E VIA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE STRADE E FOSSI BIENNIO 2013/2014 - DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z560A1C0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "MOSTRA-MERCATO DI PRODOTTI BIOLOGICI" ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE CONSULTA AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO DI N. 3 PINI DOMESTICI (PINUS PINEA) IN VIA BARDOLINO E IN VIA DI VITTORIO DA PARTE DEL SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE STRADE BIANCHE 2013/2014 - CIG ZD60A1C0F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA TEMPORANEA DI STALLI DI SOSTA LIBERA IN VIA LORENZINI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 20 IL GIORNO 10/01/2014 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  FUNERALE DI POVERTA' DEFUNTA SIG.RA C.R. - CIG N.ZF60D2BEE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O A CARICO DI Z.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10078</Numero_Provvedimento><Oggetto>10078 - ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DELLA FORNITURA  DI CORPI ILLUMINANTI A COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELL'EX CASERMA DEL CASTELLO - CIG N.Z9D0BD6165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10075</Numero_Provvedimento><Oggetto>10075 - ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (LOTTI 1 E 2) - PERIODO SETTEMBRE 2010/GIUGNO 2012, RINNOVABILE ANNUALMENTE FINO AL 30.06.2015 - ASSEGNAZIONE PER IL PERIODO 05.09.2013/30.06.2014 - CIG N. 5176219F08  E N.5176256D91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2013 - CUP N.I17H13000720004 -CIG. N.5261353DD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10073</Numero_Provvedimento><Oggetto>10073 - ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN CHIOSCO PER ATTIVITA' PANINOTECA E SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA AREE PERTINENZIALI - PERIODO 01.04.2013-31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DEL RIO VENGA - CIG 52974634C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10070</Numero_Provvedimento><Oggetto>10070 - ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2013 - CIG 5257782AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10063</Numero_Provvedimento><Oggetto>10063 - ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI COMUNALI  - PERIODO 01.08.2013-31.05.2016 - CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.07.2018 - CIG N.5098544B99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO - CIG. N.ZAA09EC126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10051</Numero_Provvedimento><Oggetto>10051 - ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, ANZIANI E RAGAZZI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10048</Numero_Provvedimento><Oggetto>10048 - ATTO PUBBLICO - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOC. SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO 01.01.2013-31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10039</Numero_Provvedimento><Oggetto>10039 -  ATTO PUBBLICO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (LOTTI 1 E 2) - PERIODO SETTEMBRE 2010/GIUGNO 2012 - RINNOVABILE ANNUALMENTE FINO AL 30.06.2015 - ASSEGNAZIONE PERIODO 05.09.2012-30.06.2013 -CIG N.45231079 E N.4523127A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA PASTI  MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA C.A.G. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LA R.S.A FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUE ESTERE ANNO 2013/2014. AFFIDAMENTO INCARICHI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI  ECONOMICI UNA TANTUM MESE DI DICEMBRE 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI P. A. ALLO SFA GESTITO DALLA COPP. FIORDALISO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 - CIG Z9C0D2CBE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PER IL PERIODO 2013/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2014 - CIG Z6E0D2A8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z7B0D2A599</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP  NUCLEO FAMILIARE SIG. RA COLLI LEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - PERIODO 1.01.2014/30.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE P. M. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI ED AREE VARIE DI PERTINENZA DEL COMUNE. PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA. CIG: Z690D26EBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA CIR S.R.L. PER:  AUTOCONTROLLO MENSE COMUNALI - CIG Z940D268AF AUTOCONTROLLO MENSA ASILO NIDO DI VIA PACE - CIG Z910D268DB  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMIGLIARE "CALIMERO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI  WWW.ENTILOCALI.LEGGIDITALIA.IT - CIG Z07083A885 IMPEGNO DI SPESA CANONE PERIODO 01.12.2013 - 30.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE PICCOLE SPESE PER INDIGENTI INABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO / APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CUSTODIA DEI CENTRI SOCIALI DI: DESENZANO DEL GARDA - RIVOLTELLA E S. MARTINO D/B - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>V° BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP NUCLEO FAMILIARE SIG.RA  CROITOR TATIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA: SPORTELLO AFFITTO COMUNALE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA SOC. COOP. A. MERICI A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIGA DRITT" A.S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZI DI PULIZIA E MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014. CIG Z180D1D973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 20.08.2013 PER ATTO VANDALICO PARCOMETRO SPIAGGIA D'ORO. RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SOC.  S.C.T. (SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UNIVERSITA' DEL GARDA - A.A. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE DI ACCOMPAGNAMENTO/AFFIANCAMENTO AI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E FRAGILITA'. ASSEGNAZIONE ALLA VELA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA PER LE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - PRIMO SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP, ANZIANI E GIOVANI, AL CONSORZIO TENDA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014. CIG Z350D20B6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI  PRESSO PARCO DEL LAGHETTO - CUP I14B13000360004 CIG 5529550172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SERVIZI NEI  PORTI E SPIAGGE - NUOVO BAR E SPOGLIATOI SPIAGGIA D'ORO - CUP I11H13000560002 CIG 5528175A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIORGANIZZAZIONE CAMPO INUMAZIONE CIMITERO DI RIVOLTELLA CIG 5512181BA6 CUP I11B13000500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE FISSE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2012/31.03.2012 ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PORTA BICICLETTE - ASSEGNAZIONE DITTA LODA FRANCESCO &amp; C. SAS - CIG ZD20D1CADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI INABILI PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ANZIANI E ISTITUTI DI ASSISTENZA DI ALTRI COMUNI. IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - ART. 19 D.LGS. 504//1992 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI SIGG.RI  BOSCHI GIULIA E SAMBENEDETTO IVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI INVERNALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI IN ERBA - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN - CIG Z360D1CAFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ISTITUTO LAINI - CIG 5451650BE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - CIG 5438156C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI SUPPORTO ALLA  GESTIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI PER 12 MESI - CIG 5393733945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PENSILINE FERMATA AUTOBUS CON USO ESCLUSIVO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI  DITTA CANDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2014 - DITTA CLIMA SERVICE SRL CIG ZA10D2C278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE STRAORDINARIE 2013/2014 ASSEGNAZIONE COOP. LA CASCINA - CIG Z0B0D1CB29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BARRIERE PARAPEDONALI - DITTA CALZOLARI SRL CIG ZC50C8ED81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISSUASORI (N.50)  - DITTA CALZOLARI SRL - CIG ZED0C8C743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAVI ELETTRICI IMPIANTO ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 - CIG Z2F0D1CB0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DON MAZZOLARI CUP I11H13000200006 CIG 531332567E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA IDRAULICO SU IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO CIG ZCF0D1CC06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PROTETTIVO PAVIMENTAZIONE CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG Z0B0D1CC24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE QUOTA INTEGRATIVA RETTA DI COMUNITA' SOCIO-SANITARIA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. R. A PROGETTI DIURNI PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO "G. RAMBOTTI" - RESTAURO DELL'ARATRO DEL LAVAGNONE - REALIZZAZIONE DI UN SUPPORTO - ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI PER DISABILI CDD E CSE GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA. IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER R. O.  PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI VILLA ZANARDELLI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER M. S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO". IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER C. S. PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE S. MARIA IMMACOLATA. IMPEGNO DI SPESA  PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE DA PARTE DELLA SOL. CO TRASPORTI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA ATLANTE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER  U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE WINDOWS 2012 SERVER. DITTA DIRETE SOC. COOP. - CIG N. Z320D09EDD DITTA FARP ELETTRONICA SRL - CIG N. Z5A0D13BBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER ATTUAZIONE D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI). CIG N. Z830D06642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER G. D. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO - SANITARIA  ALBERO DELLE VITE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG  ZA607AOF2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DAL TITOLO "DESENZANO SUL LAGO - LA CITTA' VISTA ATTRAVERSO L'OBIETTIVO DI ATTILIO PAPA (1895- 1918)" - CIG ZB90D19512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2013, PUBBLICAZIONE AVVISO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO G. RAMBOTTI - ACQUISTO TECHE E PANNELLI E E ALLESTIMENTO INTERNO NUOVE VETRINE - PROGETTO "NUOVO AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI" - ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 747 DEL 17/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ANDATA DESERTA. APPROVAZIONE SCHEMA DEL NUOVO BANDO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA NUOVA GARA  ALL'INCANTO PER ALIENAZIONE DEL DISTRUBUTORE CARBURANTI IN LOCALITA' BAGODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI PER SERVIZI DI ASSISTENZA REMUNERATI A MEZZO VOUCHER - MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA "PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE  COLLOCATO NEI PLESSI SCOLASTICI STATALI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTI DI VOUCHER EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E ADULTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP "TIRA-GALGALA" E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO AIUTO ALLA VITA" PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEGLI STRANIERI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" PER LA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CALENDARIO MOSTRE DA ALLESTIRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BERNARDONI ANNA MARIA LUIGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO G. RAMBOTTI - PANNELLO E GRAFICA PER LA TECA DELL'ARATRO CON CONTRIBUTO DEL ROTARY CLUB SALO' DESENZANO - ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE COMPLESSO DENOMINATO CASERMA  BAERETTA MEGLIO CONOSCIUTO COME CASTELLO DI DESENZANO - ESCLUSIONE OFFERTA ECCESSIVAMENTE BASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CIVICO MUSEO - PROGETTO "NUOVO AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO PER IL MUSEO G. RAMBOTTI DI DESENZANO DEL GARDA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURE, SERVIZI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE UFFICIO ECONOMATO DI  IMPORTO INFERIORE AD ¿. 40.000,00 PER 18 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA REGIONALE SPORTELLO AFFITTO 2013 "FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO E MOROSITA' INCOLPEVOLE 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI COMUNALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2013/2014 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. 4299035BE6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM - MESE DI DICEMBRE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ROTOLI ETICHETTE BIANCHE PER UFFICIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA. PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA DI CONSIP SPA. CIG : Z220D09992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER I.N.P.S. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO BANDO SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA IL ROVERE SS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 2756/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. DI POLTRONA DIREZIONALE PER NUOVA RECEPTION DEL MUSEO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE SIG.TOBANELLI BENITO PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/NEROSUBIANCO SRL - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI MANTOVA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. EMANUELE CORLI - CIG ZB10CF40C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA  SPA- CIG ZEF0CF020B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDIL SCAVI -CIG Z170CF02A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI  - CUP I17H12001080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA SILVANA ASSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA FIORANGELA FILIPAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BARZETTI PANETTONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014. CIG Z6F0CF2EF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL FRIGORIFERO IN USO PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI S.R.L. E  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/365</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI 2013/2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z820CE829E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INNALZAMENTO DELLA ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22% - DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE PRESSO IL DUOMO. ASSEGNAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE IN MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COLLETTORE CENTRALI TERMICA SCUOLA LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG  Z520CE5167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  FACCIATE CASERMA EX UFFICIALI-CASTELLO ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG Z740CE50C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - VICINALI -  ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDIL SCAVI - CIG Z750CC8E04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 5 NASTRI PER STAMPANTI SIMIDIECI . PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIMI SAS  DI PAOLO CIONI E C. CIG: Z0E0CE2D6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - ASSEGNAZIONE SIRMIO SPURGHI SRL -    CIG Z730CC8E75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRANTI POSIZIONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE GARDA 1 SPA - CIG ZC60CCEB6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MODIFICA ALIQUOTA DAL 21% AL 22% - DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE A SOSTEGNO DELLE CRITICITA' FAMILIARI: APPROVAZIONE BANDO SPORTELLO AFFITTO COMUNALE ANNO 2013 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ON LINE DEL COMUNE" -  ASSEGNAZIONE SERVIZI DI PAGAMENTO E-COMMERCE A SETEFI S.P.A. - MANDATO AD INCASSARE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGI SCOGLIERE - INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2013 - CIG 4825731F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI  DI RISCALDAMENTO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA SERVICE SRL  -CIG ZD90CC9075</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO PER IL TERZO RESPONSABILE - AFFIDAMENTO CLIMA SERVICE SRL - CIG Z5A0CC9186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA WIRELESS PUBBLICA - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE DIRETE SOC. COOP.  DI  LONATO D/G - CIG N. ZCA0CC2F45 E SISTEB SNC - CASTIGLIONE D/S -  CIG N. ZF10CC30F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASTA PUBBLICA PER VENDITA AREA IN LOC. PIGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SERVIZIO CIVILE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FINAZIAMENTO QUOTA B DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO - ANNO 2014. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG N. ZD30CD50F9 PER OPERE DA MECCANICO  -  CIG. N. Z340CD5142 PER OPERE DA ELETTRAUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE HOTSPOT PER ENTI PARTICOLARI PRESSO LA SEDE DELL'INFORMAGIOVANI DI VIA MEZZOCOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DOVUTI ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 21% AL 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DEL RISPONDITORE AUTOMATICO DEL CENTRALINO TELEFONICO C/O SEDE COMUNALE IN VIA CARDUCCI N. 4. CIG N. Z750CD0893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 DPR 207/2010. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE ALL'ENTE CREDITORE, (DITTA - COD.   110412)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER EVENTO 31.12.2013  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF90CCE880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "PAPA" DI VIA MAZZINI.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI DESENZANO DEL GARDA. CIG.:Z740CD2B9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI VARIE BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PERIODO 01.02.2014 - 31.01.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI IN VIA SAN LORENZINO BASSO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI ALLA SOCIETA' EFFEPI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" EX CONVENZIONE - A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2013 - CIG: Z630CA73CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA COMPAGNONI CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BREDARIOL SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA PERLATO ELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ACCISA PER TRASPORTO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2013 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG Z3C0C660D86007,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ATTI DI  PIANIFICAZIONE URBANISTICA - FONDO PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE DEMANIALE EXTRAPORTUALE PER RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE EXTRAPORTUALE DI MQ. 3340 IN LOCALITA' DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VIDEO-PROIETTORE IN USO NELLA SALA BRUNELLI - CIG Z9A0CC244B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO STUFA A FUNGO PER EVENTO NATALIZIO "ASPETTANDO SANTA LUCIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z370CC1174. DETERMINA ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ANDREATTA DAVIDE TUTTOANIMALI - CIG: Z2509B37AO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI NON QUANTIFICABILI SUGLI ASCENSORI  PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZC50B55E40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO (VI)                    CIG N. Z2COCBEC2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2013 SERVIZIO CATASTO GEOGRAFICO CIT PROVINCIA DI BRESCIA (NO CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO PERIODO 01.02.2014 - 31.01.2020 . CIG 5466703207. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - ANNO 2013 - CIG N.Z9D0D1278E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI INPS GESTIONE AUTONOMA E SEPARATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 27 SETTEMBRE  E 29 NOVEMBRE 2013 E DELLA SEDUTA DELLA SECONDA COMM. CONSILIARE DEL 20 NOVEMBRE 2013 A FAVORE DELLE POPOLAZIONE COLPITE DAL TIFONE DELLE FILIPPINE E DALL'ALLUVIONE DELLA SARDEGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INCARICO PER REDAZIONE PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)  CIG 53333893D5 CUP I15C13000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITA' RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP CREMASCA 1° STRALCIO - DITTA TIMA SRL - CUP I11B13000230004 CIG 53520088B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA PREVISTA AGLI ARTT. 8/14/15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL  10/02/2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI F. GHIZZI, T. DAL MOLIN, MONTECROCE, G. MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI - PERIODO 01.09.2013/31.08.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO - PERIODO 01.09.2013/31.08.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE  DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A  PART-TIME DEI DIPENDENTI  ROBUSTELLI DOMENICO, CONFORTI SARA E  PROROGA PER REGGIANI MICHELA, PROCACCINI ANNAMARIA, D'ISOLA WENDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI/IMU ANNI VARI , A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO DI CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA' PRO DESENZANO ALLA BANCA PROSSIMA FILIALE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA/TARES RISCOSSO DAL 01.01.2013 AL 30.11.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTANDO SANTA LUCIA IN BIBLIOTECA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6D0CA7846 - Z9F0CA7446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA FARMAREGNO S.R.L. CON PROCEDURA  O.D.A. SUL ME.PA. - CIG ZB20C9EF26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI S.R.L. CON PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. - CIG ZA00C9E951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. PERIODO 01.01.2014 - 31.03.2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DEL PATTINODROMO DI RIVOLTELLA NELLA MISURA DEL 50%  ALL'ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALL'AUTORITA' DI BACINO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEI CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI DI NATALE 2013- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. EMANUELE CORLI - CIG Z1E0C9AFBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI PUBBLICI8 IN VISTA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PGT E PROMOZIONE EVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO CASERMA EX UFFICIALI CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT  ANTIFURTO - CIG ZF00CC91C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX SCUOLE VACCAROLO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA SERVICE - CIG ZEB0C65EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SISTEMAZIONE PASSEGGIATA LAGO RIVOLTELLA SOSTITUZIONE LAMPADE SEGNAPASSO - DITTA EDI SGM - CIG ZEE0BADD7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NEVE 2013/2014 CIG Z940C9B414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO CASTELLO - DITTA IDINET SRL CIG ZE50C9B35C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA SCIANI GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  RIQUALIFICAZIONE VIA ANELLI E GIARDINI MARATONA -  CUP I19J13000090006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MESSA IN SICUREZZA  ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ISTITUTO LAINI - CIG 5451650BE3  CUP I16E10000420001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI VARIE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SERGIO IL FIORISTA  - CIG Z080C90BF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TIA ANNI DAL 2008 AL 2012 E RIMBORSI TARES ANNO 2013 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE - GESTIONE ORDINARIA 1.11.2013 / 31.10.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE GUINDANI ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREA IN LOC.VO' - DITTA MININI CLAUDIO - CIG ZF80C0E676</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA - COOP. LA CASCINA - CIG 5438196D4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TELO TENSOSTRUTTURE CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO - DITTA BRESCIANI COVER ALL - CIG ZA10C66090</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI INVERNALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI IN ERBA - DITTA PARADELLO GREEN - CIG Z430C7F9A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO -  ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DITTA  LAMB SNC - CIG Z690C87E6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IV PEEP IN LOC.CREMASCA - 1° STRALCIO - CUP I11B13000230004 CIG 53520088B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANILE INTERCOMUNALE - INTERVENTI COMPLEMENTARI - CIG Z4B0C7F9D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ALCUNI  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG 5438156C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG ZD00C79853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2013 - ASSEGNAZIONE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - CIG ZDA0C7FE0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE - QUOTA RIPARTIZIONE ADEGUAMENTO IVA DAL 21 AL 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI APERTURA E MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA MEMORIA A SAN MARTINO D/B DA PARTE DELLA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - CIG Z650C5FE15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ESTERNA CASERMA EX UFFICIALE CASTELLO - OPERE ELETTRICHE - DITTA L'ELETTRICA 2 - CIG Z7D0C065FBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO SEDIE PER SALA CONFERENZE CASTELLO - DITTA BENACO 2000 - CIG Z080C65F93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE CASTELLO - COOP. SOLE SERENO - CIG Z0B0C65F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO PRIVATO - SIG.RA CAGNI MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VASCA PER REGIMAZIONE DEFLUSSO ACQUE METEORICHE LOC. FAUSTINELLA - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG Z8E0C66065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - SPETTACOLO TEATRALE "SOLTANTO FRAGILE". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COMPAGNIA TEATRALE VIANDANZE CULTURE E PRATICHE TEATRALI - CIG Z150C6FC08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI  DI ALLARME DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MAZZOLARI DI RIVOLTELLA D/G E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "EINSTAIN" DI RIVOLTELLA D/G. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI DESENZANO DEL GARDA.CIG: Z830C70EE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA AVANZI LUCIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BUZZONE MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO INCTP PROPOSTO DA LORETTO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA CASCIA SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BACCHI PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DI DESENZANO DEL GARDA A.S. 2013/2014 - CUP I14H13000180004 - CIP X540B98FCD. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER AGENTI POLIZIA LOCALE. ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI &amp; C. SNC DI BRESCIA  CIG: Z650C6F529</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG . N.ZF80C6EFAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA LISSI ENRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA DOLCI ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA SISTI TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI I.S.T.A.T. "CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI" E "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" . PAGAMENTO COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI INCARICATI DELLA RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2013/2014: RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE CORSO DI MAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEI ROGAZIONISTI, SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO PARITARIA "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA" A SOSTEGNO DI PROGETTI SPECIALI DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'A.S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ASSUNTI CON DETERMINAZIONE  DI ASSEGNAZIONE N. 141 DEL 25/02/2013, AD OGGETTO: " PUBBLICAZIONE AVVISI, COMUNICATI E VARIE ANNO 2013".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "GIUSEPPE ZANARDELLI" CON SEDE A RIVOLTELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE E DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER POSIZIONAMENTO PISAT DI GHIACCIO IN PIAZZA GARIBALDI - CIG: Z0B0C4A922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO DEL LAGHETTO - PERIODO 01.11.2013-31.12.2013 - PROROGA DEL SERVIZIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOP. SOLE SERENO  - CIG 0971694B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 22% - DITTA  EUROEDIT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO QUOTA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA M. POLO/BAZOLI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTREZZATURE DI SALA PELER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF80C2891F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 2013 REALIZZATO DALLA RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA (MA_NET) - VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MUSEO CAPOFILA PER L'ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER LE PULIZIE DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' CON PROCEDURA O.D.A. SUL ME. PA. CIG Z5D0C38968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI OTTOBRE 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DOVUTI ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 21% AL 22% (ART. 40, COMMA 1-TER D.L. N. 98 DEL 06/07/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AL I E II ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI DI INCLUSIVITA' - ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 3 TRIMESTRE 2013 DOTT. IAPICCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE DI COLLOCAZIONE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI AL DOMICILIO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/748 - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2013/981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE SU RICHIESTA DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART-TIME DELLA SIG.RA GIOVANNA NEGRISOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA  DI SAN MARTINO A RITA LEVI MONTALCINI - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA  - CIG Z0B0C1708F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI SANTA CECILIA - ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI - CIG Z920C262D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE 2013 - FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. LA CASCINA ARL ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI APPROVATA CON D.G.C. N. 293 DEL 27.12.2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO - PIANO DI INTERVENTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/DOTT. GIOVANNI TRAMONTI  RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI - CIG ZB70C0D2FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORITURA E POSA ULIVI - DITTA RIVA MATTEO - CIG ZD40COE690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE PER 12 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO AULE PIANO TERRA SCUOLA MEDIA CATULLO - DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG ZD60C66031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE  DI PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) CIG 53333893D5 CUP I15C13000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO 1.11.2013 - 31.12.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTE PICCOLE SPESE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/174 E IMPEGNO DI SPESA N. 2013/256 - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2013/225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE IV PEEP CREMASCA - 1° STRALCIO FUNZIONALE - CIG 53520088B6 CUP I11B13000230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE PER IL PERIODO 1.09.2013 / 31.08.2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/1154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI DI ASCOLTO E PROPOSTA PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PGT - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONTRIBUZIONE CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22%. DETERMINA ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E ALIQUOTA IVA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTO DI ASSITENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/229 ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2013/226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET PER NUOVA SEDE INFORMAGIOVANI IN VIA MONTESUELLO. CIG N. Z690B888D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO TECNICO TRAMITE  CONVENZIONE CONSIP.  CIG N. ZDD0BFC0E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INTITOLAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MARTINO A RITA LEVI MONTALCINI- FORNITURA TARGA DI INTITOLAZIONE - CIG ZAB0BF6FC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NUOVO ENSEMBLE DESENZANO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2013/14 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO PRATICHE ENPALS PER LE MANIFESTAZIONI E GLI EVENTI CULTURALI. ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOP. SOC.LA CASCINA  ARL  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI (PERIODO 01.10.2013 - 31.12.2013) CIG: ZD20BF67A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - CUP I14H13000140004 - CIG X210B98FC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI 1^ SEM. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE RACK PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI - DITTA R.V.M. IMPIANTI SRL - CIG Z9E0BF0744</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI P. A. PRESSO LO SFA GESTITO DALLA COOP. FIORDALISO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA N. 2013/223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA FARISE'  FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA FILIPAZZI FIORANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PIANO ESTATE SICURA 2013 -CIG ZA00B25B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORRENTE ELETTRICA PER POSIZIONAMENTO PISTA DI GHIACCIO IN PIAZZA GARIBALDI - CIG: ZAB0BEC041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT CONTRASSEGNO DISABILI PER PC MOD. EUROPEO COMPLETO DI 2 BOLLINI ANTI CONTRAFFAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE  DI QUESTO COMUNE - PROCEDURA   DI   O.D.A.. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI  CIG: Z120BEC614.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MODIFICA ALIQUOTA DAL 21% AL 22% ALCUNI FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETT. 2013 VERSAMENTO 3^ TRIMESTRE 2013 QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO EX-AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI CC.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE LAVASCIUGA PER PAVIMENTI  VISPA 35B. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG: Z7C0B992BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL RIENTRO DEL  SIG. COLICCHIO FRANCESCO - AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMUNE DI TRAVAGLIATO PER MOBILITÁ VOLONTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO COLLOCAMENTO PER LA MINORE P. M. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2013/920</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E LA SCUOLA AUDIOFONETICA PER SOSTEGNO MINORE A.S. 2013/2014 - ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALIQUOTA DAL 21% AL 22% INTERVENTI DA  IDRAULICO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALIQUOTA DAL 21% AL 22% INTERVENTI DA ELETTRICISTA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALIQUOTA DAL 21% AL 22% INTERVENTI DA FABBRO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MODIFICA ALIQUOTA DAL 21% AL 22% ALCUNI FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALIQUOTA DAL 21% AL 22% INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALIQUOTA DAL 215 AL 22% MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA ANGELO ANELLI. PROVVEDIMENTO DI SDEMANIALIZZAZIONE E SCARTO DI DOCUMENTI ROVINATI E OBSOLETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA ASSUNTA DALLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE - PROGETTO  "LA VIOLENTA FRAGILITA' DEI MASCHI - PAROLE NON DETTE" - AFFIDAMENTO INCARICO AL FORMATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALIQUOTA DAL 21% AL 22% INTERVENTI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE BIENNIO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALIQUOTA DAL 21% AL 22% MANUTENZIONE STRADE E FOSSI BIENNIO 2013/23014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALIQUOTA DAL 21% AL 22% INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALIQUOTA DAL 21% AL 22% INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI BIENNIO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALIQUOTA DAL 21% AL 22% INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER RICOGNIZIONE PATRIMONIO IMMOBILAIRE GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA - CIG ZC70A779A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LAMPADE PRESSO CASTELLO - DITTA I GUZZINI - CIG Z9D0BD6165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DI N. F. PRESSO LA COMUNITA' "LA GINESTRA" NELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' E SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO DIURNO "RAGGIO DI SOLE" - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2013/207 E N. 2013/210 - PERIODO 8.10.2013/14.10.2013 - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2013/418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA  "VIVI LA CITTA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA ART.4 DEL DPR 207/2010 - LIQUIDAZIONE A ENTE CREDITORE (INPS)  -  DITTA:  COD.FISC. E P.IVA 02549280986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  MODIFICA ALIQUOTA DAL 21 % AL 22% PER ALCUNI  FORNITORII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.768 DEL 25.9.2013 A SEGUITO DISPOSIZIONI INTRODOTTE RELATIVE A MODIFICA ALIQUOTA DAL 21% AL 22%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI PUBBLICI IN VISTA DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PGT - ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DELLA BANDA DELLA MARINA MILITARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA PER MANTENIMENTO TOMBINATURA  DI MQ. 180 DEL TRATTO D'ALVEO DENOMINATO RIO FREDDO ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA' FEDERAL MOGUL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO L'ASILO NIDO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  FARMAREGNO S.R.L. CON PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. - CIG Z7A0BB3EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ASFALTATURE ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2013 - DITTA MORO SNC - CIG 5261353DD5 CUP I17H13000720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - VARI FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>WI-FI FREE. ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO PRESSO PIAZZA MALVEZZI IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA "VIVI LA CITTA'" - 11 OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 PARCOMETRI PERIODO OTTOBRE 2013/ GENNAIO 2014 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA S.C.T. SISTEMI CONTROLLO TRAFFICO SRL - CIG Z4B0A48B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DOTECOMUNE": INTEGRAZIONE ORE DELLA TIROCINANTE RINUNCIATARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI - DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG ZEB0BB43A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRAMEZZA PRESSO CENTRO SOCIALE VIA ANNUNCIATA - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG Z1F0BB438D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLE  - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG ZE40BB43B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA - SOSTITUZIONE LAMPADE SEGNAPASSO - DITTA EDIL SGM - CIG ZEE0BADD7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. CON PROCEDURA O.D.A. SUL ME.PA. - CIG ZF70BAB7B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  ASFALTATURE ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2013 CIG 5261353DD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA OTTOBRE 2013/GIUGNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CELLA FRIGORIFERA CIMITERO DESENZANO D/G DITTA ZILIOLI DI LONATO - CIG  Z540BA9A7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCALDA ACQUA A GAS PRODUZIONE ACQUA CALDA PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA - DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG ZAB0BA9A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL SENTIERO DI MADERGNAGO - PLIS DEL MONTECORNO- FORNITURA  GENERI ALIMENTARI CIG Z990BA8BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTI SPERIMENTALI DI ACCOMPAGNAMENTO/AFFIANCAMENTO AI SOGGETTI/NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO/FRAGILITA', AI SENSI DEL PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE 2013/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. F. G. A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E FOGNATURE VIA SIRMIONE - CUP I17H12001070004 CIG 4799000414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI - DITTA L'ELETRICA 2 SAS CIG Z990BA1131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2013 - DITTA SI.SE SRL - CIG 5257782AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA RIO VENGA - DITTA BIOS ASFALTI SRL - CIG 52974634C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA INTITOLAZIONE SCUOLA MATERNA SAN MARTINO A RITA LEVI MONTALCINI -  PRESENTAZIONE LIBRO "PREMI NOBEL - SCIENZA E POESIA SUL GARDA" - CIG ZD10B97E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI DA CORRISPONDERE IN OCCASIONE DI CERIMONIE, MANIFESTAZIONI E/O GEMELLAGGI - CIG Z580B9A869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE - CUP I13B12000070002 CIG Z89057F51D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DI ATTIVITA' ASSICURATIVE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A IN INA ASSITALIA S.P.A. E NUOVE DENOMINAZIONE SOCIALE DI QUEST'ULTIMA IN: GENERALI ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE 2013/2014 PER LINEA WIRELESS EOLO - TELECAMERA VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO URGENTE MINORI G. V. E G. S. PRESSO IL CENTRO DI PRONTO INTERVENTO DI SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER I.N.P.S.  LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO  - E  DONAZIONE DI  UN CONSIGLIERE COMUNALE DELLE INDENNITÀ DI PRESENZA A FINANZIAMENTO DI TALE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/AURIGA SOC. COOPERATIVA - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI - CIG Z1B0B91496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E ALLEGATI PER L'INDIVUDAZIONE FORNITORE SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -  CIG 53333893D5 CUP I15C13000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE IN MATERNITA' PRESSO L'AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE W. A. MOZART. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  - AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2013/2014: FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLO CASSONI PER INERTI PRESSO MAGAZZINI COMUNALI - DITTA REDINI SRL  - CIG Z500B88CDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER LE PULIZIE DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' CON PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA- CIG ZE90B88709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA G. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIO VENGA - CIG 52974635C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBLE DI GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - CIG 5257782AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLGGIO ERP SIG. LABID ABDELAZIZ BANDO I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER UN MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2013/2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO SOCIO ASSISTENZIALE 2013/2014 - INTEGRAZIONE RETTE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN FUNZIONE ACCESS POINT PER CONNESSIONE INTERNET WI-FI FREE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG N. ZA00B5AB8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR 65 TOUCH SCREEN E FOTOCAMERE DIGITALI PER AREA SERVIZI AL TERRITORIO. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DELLA P.A. ASSEGNAZIONE DITTE. CIG N. Z0D0B5B200 PER ACQUISTO MONITOR; CIG N. Z8C0B5B2E5 PER ACQUISTO FOTOCAMERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SIG. PANNA ANGELO DAL POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ANNUNCIATA - DITTA BACCINELLI - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRATE E SISTEMAZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A  SAN MARTINO - DITTE VETRERIA BROCCHETTI  CIG Z0F0B795E9 - FALEGAMERIA MOR CIG Z010B7960F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA  - DPR N. 207 DEL 05/10/2010, ART. 4 - LIQUIDAZIONE A INAIL E RECUPERO CREDITO TIA -  COD. DITTA 19538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA M. C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI ED AREE VARIE DI PERTINENZA DEL COMUNE. PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA.  CIG: Z710B77B61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE E CONTROLLO STRUTTURE LUDICHE COMUNALI DITTA FOR PLAY  -  CIG Z670B7954F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UNA FAMIGLIA IN +": CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GRATITUDINE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LE ASSOCIAZIONI CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E SOCIETA' S. VINCENZO DE PAOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO ALLE NUOVE POVERTA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI CITTADINI/E IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI  - CIG ZE90B5AF87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE". SUBENTRO NUOVO TIROCINANTE DAL 17 SETTEMBRE 2013: INTEGRAZIONE DELLE ORE SVOLTE, IN MODO DA RIFORMULARE IL PROGETTO SEMESTRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE IN MATERNITA' PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL NUCLEO SOMMOZZATORI DEL BENACO PER CANONE  VERSATO DUE VOLTE PER ORMEGGIO NATANTE. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI E TERZE COPIE PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014. PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA  - DITTA F. APOLLONIO SPA DI BRESCIA - CIG: ZA40B68B2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA CTP BRESCIA N. 59/05/13 DEL 14.06.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERTO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI PRESENZA AD UN  CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA. ANNO 2013 AI SENSI DEL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA D.LGS 81/2008. CIGZ9C0B699B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI ARREDI DELL'UFFICIO INFORMAGIOVANI E DEL PUNTO GIOVANI AL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS - CIG ZAF0B638D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ASSORBENTE STRADALE - ASSEGNAZIONE DITTA ICLAM SRL -CIG Z190B5DF65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE - QUOTA RIPARTIZIONE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI  ISTITUZIONALI - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA LITOSTAMPA - CIG ZE90B5AF87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE BEATO G. TOVINI ONLUS DI VERONA PER PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" ESCUSSIONE SIG. MEJRI HEDI BENALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MODIFICA ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% PER FORNITORE "SCENA URBANA SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.8 TELEFONI (CIG: ZEB0B58FB6) E DI N. 5 CALCOLATRICI (CIG: ZD50B58FAA) PER UFFICI COMUNALI . PROCEDURA   DI   O.D.A.. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONI  SHARP (UFFICIO TRIBUTI E POLIZIA LOCALE). CONVENZIONE CONSIP - CIG N. Z690B4F122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE AULE SCUOLA DI MUSICA - DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZF30B56AA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI AGOSTO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2013 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAN MARTINO NOTTE SWING - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA10B6B09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI DONI DA CORRISPONDERE IN OCCASIONE DI CERIMONIE, MANIFESTAZIONI E/O GEMELLAGGI - CIG ZB30B56334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PER INTERVENTI NON QUANTIFICABILI . ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMNETO ALLA DITTA RIAM ASCENSORI. CIG ZC50B55E40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO 1.09.2013 - 31.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DELLA BANDA DIPARTIMENTALE DELLA MARINA DI LA SPEZIA  DEL 7.09.2013 - ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO 1.09.2013 - 31.08.2015 CON POSSIBILIITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (1.09.2015 - 31.08.2017) - CIG 51952675F3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI TRE BAGNI CHIMICI, DI CUI UNO PER PERSONE SVANTAGGIATE, CON  DUE INTERVENTI DI PULIZIA A SETTIMANA E DEL LAVAMANO FINO AL 30/09/2013. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF0A8A9CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO BAGATTA - DITTA RIAM - CIG ZBC0B4F5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 DPR 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA LIQUIDAZIONE ENTI CREDITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO "SERVIZIO CIVICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA CELLA FRIGORIFERA DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" DA PARTE DELL'ISTITUZIONE MUSEALE GAVARDESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI PER VARIE OCCASIONI - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ZANOLLI SRL - CIG Z940B4CAB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI. PROCEDURA R.D.O. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ME.PA. ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA PROMOZIONE, SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MEDIANTE SOSTEGNO DI RASSEGNE MUSICALI DELLA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA DITTA SAEF S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA PRESSO LA COMUNITA' "ALBERO DELLE VITE" DI BEDIZZOLE PER LA SIG.RA G. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDILI DI RICAMBIO PER SCUOLABUS TARGA DN645MS - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - SMARTCIG Z950B39C06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2013/2014. ASSUNZIONE IMEGNI DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - GENNAIO/GIUGNO 2014. CIG. 3950298109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA RIO VENGA  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 52974634C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI. ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI SNC DI BRESCIA. CIG ZD80B41AEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER  AFFRANCATRICE NEOPOST IS 480 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL -  CIG ZD50B38EE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO  NELL'ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI SIGG.RI ALESSIO BOVE E  MASSIMILIANO CRAVOS  IN SEGUITO A TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAI RISPETTIVI ENTI DI APPARTENENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - ANNO EDUCATIVO 2013/2914 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PERIODO 1.08.2013/31.07.2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO INTASO CAMPO DI CALCIO SINTETICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "MARAVIGLIA" DITTA PARADELLO GREEN - CIG ZD10B3B214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E DEL PATTINODROMO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI IN ERBA ANNO 2013 E RELATIVI IMPIANTI IRRIGAZIONE - CIG ZAA09EC126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ONERI FINANZIARI A CARICO DEL COMUNE DI GUSSAGO (BS) PER IL COMANDO DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA FINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO 38° FESTA DEL VINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RICOGNIZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO - DITTA  ALFA ALERT - CIG Z910B25B50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE BIENNIO 2013/2014 CIG Z810A1C192 - DITTA IMPERADORI COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MANTOVANA EDIL SCAVI PER MANUTENZIONE STRADE E FOSSI BIENNIO 2013/2014 - CIG Z560A1C0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 2013/2014 CIG ZE10A1BFFE - DITTA EDIL BERTOLETTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO E INCENDIO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO - CIG Z850B3B22F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2013/2014. RINNOVO CONTRATTO N. 9967 REP. DEL 09/08/2011 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA LOTTO 1 CIG: 5176219F08 - LOTTO 2 CIG: 5176256D91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA COPERTINATRICE E DELLE COPERTINE PER I VOLUMI DELLA BIBLIOTECA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE PER IL PERIODO 1.09.2013 / 31.08.2014. RINNOVO CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI SPURGO DEGLI SCARICHI ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI. CIG Z590A11212.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SERALE DI LINGUA RUSSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO CON ESAMI "DOSAGGIO ANTITETANICA" PER IL PERSONALE MANUTENZIONE E GIARDINIERI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SYNALB. ITALIA . CIG Z4009983BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO 1.09.2013 - 31.08.2015 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (1.09.2015 - 31.08.2017) - CIG 51952675F3. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2013/272 E N. 2013/284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "TENNIS DESENZANO" PER SUPPORTO ALLA  MANIFESTAZIONE "XXII TORNEO CITTA' DI DESENZANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA ITALIANA DEL 16 AGOSTO P.V. - ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONI A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO APPARTENENZA DELL'AVV. ALFREDO BAZOLI ALLO STUDIO LEGALE BAZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - 47° FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2013 - CIG ZA00B25B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI , BANCHNE STRADALI E ARGINI INCOLTI - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG Z960A1C159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 2013-2014 - DITTA MORO SNC - CIG ZD60A1C0F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI 3 BAGNI CHIMICI, DI CUI UNO PER DISABILI,PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. SEBACH SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2013". ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA PRESSO IL PORTO PONTILI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ELETTRICA 2 DI DESENZANO CIG: ZB40B20D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO  ALLA REGIONE LOMBARDIA DEI CANONI DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE  PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONTRATTUALE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE DELLA LINEA FERROVIARIA MILANO-VENEZIA DAL KM 109/994 AL KM 110/221- VIA BEZZECCA . ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CANONI ANNUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA TRA ENTI DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER EDUCATIVI PER MINORI E ADULTI DIVERSAMENTE ABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI  COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5" IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI LOCAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO - 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI ASSEGNAZIONE DITTA CAMMI GROUP SPA - CIG EF30A778C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA. PERIODO 1.09.2013 - 31.08.2015 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (1.09.2015 - 31.08.2017) - CIG 51952675F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO REFRIGERAZIONE VILLA BRUNATI - DITTA CASA SERENA E DITTA CLIMA SERVICE - CIG Z640B18921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI PALAZZO BAGATTA ED EX ITC BAZOLI - ASSEGNAZIONE DITTA B  P - CIG Z3A0B18898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 2013/2014 - CIG ZE10A1BFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE BIENNIO 2013/2014 - CIG Z810A1C192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE STRADE E FOSSI BIENNIO 2013-2014 - CIG Z560A1C0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTA DELLO SPORT 2013". AFFIDAMENTO FORNITURA BANNER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE SOC.SAIA PER AREA LOC.PIGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - FESTA DEMOCRATICA 11.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SOPRALLUOGO PRESSO CENTRALI TERMICHE  STUDIO SF - CIG Z9C0A1C4ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2013 - CIG 5257782AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2013 CIG 5257782AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ASFALTATURE ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013 CIG 5261353DD5 CUP I17H13000720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2013 - CIG 5261353DD5 CUP I17H13000720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE P.M.L CON MAMMA S.G.V. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "IL GIRASOLE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/920 PER IL PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MINORI INSERITI NELLA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' NON INCLUSE NELLA RETTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/2000. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTI IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO (01.09.2013/31.08.2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO G. RAMBOTTI - PROGETTO "PALAFITTE: VERSO UNA VALORIZZAZIONE CONDIVISA" - PROSPEZIONE SUBACQUEA, PRELIEVO DI CAMPIONI E ANALISI DENDROCRONOLOGICHE E PALEOBOTANICHE NELL'INSEDIAMENTO PALAFITTICOLO DEL CORNO DI SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.  140 DEL 25.02.2013. RETTIFICA DATI FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 277 DEL 11.04.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "TEATRO BAMBINI ESTATE 2013". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO "FAGIOLINO SERVO DI DUE PADRONI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (10 PERSONAL COMPUTER E 10 MONITOR) - CONVENZIONE CONSIP - CIG N. Z200ABF7D4 - CIG N. Z070ABF7F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER ATTIVAZIONE E MESSA IN OPERA FUNZIONALITA' PROTOCOLLO INFORMATICO CIG N.2930AAF78C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PRESSO LA NOSTRA SEDE PER IL PERIODO DAL 5 AL 24 AGOSTO 2013. CIG N. ZB30BOA562.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI EVENTI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO LIRICO "LA SERVA PADRONA" PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE E ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI. PUBBLICAZIONE AVVISO DI CUI ALL'ART. 65 D.LGS. 163/2006 E VARIE - CIG Z650B0EE7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI "TROBIOLO" SIG.RA M. S. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL COORDINAMENTO AGENDA 21 LOCALI ITALIANE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 1.8.2013-31.7.2016 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO - CIG 5098544B99. PRESA D'ATTO VERIFICA REQUISITI DITTA AGGIUDICATARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO "BANDA &amp; CINEMA" DEL 2.08.2013 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI SERVICE - CIG Z950B1A21A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. ANNO 2013. RIFIUTI CINFERITI ANNO 2012. ASSUNZIONE DI IMPEGNO  DI SPESA.MANI TESE- PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO -CENTRO AIUTO VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ART. 35 DELLA L.R. N. 27/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA MULTIFUNZIONE XEROX PER SETTORE SEGRETERIA: AGGIORNAMENTO IMPEGNO - CIG N. Z120AE84F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE PER CONFERIMENTO DELLA  SOCIETA' "SEAT PAGINE GIALLE SPA" NELLA SOCIETA'  "SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE  PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELL' ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTI AUDIO/VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (ANNO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENI EX ALVEO RIO PESCALA FG. 13 MAPP. 530, 531, 532 CON AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LOMBARDIA PERIODO 01/08/2013 AL 31/07/2014 - PAGAMENTO CANONE TERZA ANNUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAPIDE CIMITERIALE DANNEGGIATA PRESSO IL CIMITERO DI RIVOLTELLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.F.O.F. ONORANZE FUNEBRI DI DESENZANO DEL GARDA - CIG Z490AEF6D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI - INTEGRAZIONE PERSONALE EDUCATIVO III TURNO MATERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DI CAPITOLI FINANZIATI CON L'IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE PATRIMONIO COMUNALE - GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA - CIG ZC70A779A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG ZB30AE04CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICI RICOH IN DOTAZIONE PIANO ECOLOGIA ED EDILIZIA PRIVATA. - CIG Z7A0AC5B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  ASSISTENZA OPERATIVA SU SOFTWARE  STIPENDI E RELATIVI ADEMPIMENTI  DEL PERSONALE. ANNO 2013. DITTA FORNITRICE SOFTWARE STIPENDI: KIBERNETES  S.R.L. CIG Z6E0AD5163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' "INSIEME D'ESTATE" AGOSTO 2013 PER UTENTI NIDO. ASSEGNAZIONE AL GRUPPO E.V.A. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI A SAN MARTINO D/B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z3E0AC834C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA - CIG ZCA0AD5693</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO  SOFTWARE PER PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE SISTEMII SRL - CIG Z6E0AD554F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TELECAMERE ROTATORIA SPIAGGIA D'ORO - DITTA PEI SYSTEM - CIG ZCB0AD54E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER, CARTUCCE E MATERIALE CONSUMO INFORMATICO VARIO PER LE MACCHINE D'UFFICIO DEL COMUNE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  VALSECCHI GIOVANNI SRL DI MILANO CIG NR. ZA90A3CA32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI A LED CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG.ZC60AD5484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E LA GESTIONE DELLA PULIZIA DELLE FONTANE COMUNALI. CIG ZA40A979D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICATO DI IDONEITA' STASTICA TENSOSTRUTTURA CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE ING.FERRUCCIO MASSARDI CIG Z230AD56AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 2013/2014 -CIG ZD60A1C0F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE ATTO NOTARILE IL CANTINONE - NOTAIO POZZOLI - CIG ZF70AD2DC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI, BANCHINE STRADALI E ARGINI INCOLTI CIG Z960A1C159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO 2011 PER IL SIG. ALUOTTO ANTONIO DA REINCASSARE AL CAPITOLO DI ENTRATA 530.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 100 "SUPPORTI PORTA BANDIERE" . CIG Z000AD2312</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 389 DEL 20.05.2013. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA NASTRI CARBON GRAFICI E ROTOLI ETICHETTE BIANCHE PER UFFICIO SEGRETERIA. PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA. DI CONSIP SPA ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA. CIG NR. Z450ACEE18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI ED AREE VARIE DI PERTINENZA DEL COMUNE -  PROCEDURA   DI   O.D.A.. SUL ME.PA.  CIG: Z1B0ACD025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA G. B. PRESSO LA R.S.A. VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA S/C - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI BAGNI CHIMICI PRESSO SPIAGGIA D'ORO CON IL NOLEGGIO DI UN LAVANDINO. DITTA SEBACH DI CERTALDO (FI). CIG.ZCF0A8A9CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO STUDIO GEOLOGICO PER NUOVO FRANGIFLUTTI CON ANNESSO PONTILE LOC.VO' - STUDIO CONTI ASSOCIATI CIG ZE20ACD9A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE FRANGIFLUTTI CON ANNESSO PONTILE LOC.VO' - ING.MANZINI MASSIMILIANO -CIG Z980ACD953</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO G.RAMBOTTI - RESTAURO DELL'ARATRO DEL LAVAGNONE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DI UN'ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA, ANAGRAFICA E TRIBUTARIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GLOBO SRL - CIG ZF50AA8C9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA APPLICATIVI ALLA DITTA GLOBO SRL PER COSTITUZIONE E AVVIAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO DELL'EDILIZIA (SUE) COMUNALE - CIG Z3F0AA8C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER L'AREA AL TERRITORIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - CIG Z7B0AC1C1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESE DI LUGLIO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO AL PERSONALE  DI POLIZIA LOCALE RELATIVO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI II° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PATTINODROMO (01.08.2013/31.07.2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GRANFONDO INTERNAZIONALE COLNAGO - CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA": EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO DAL 01.07.2013 AL 31.12.2013 CIG: Z8208D784C. ASSEGNAZIONE ALL' AZIENDA  DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEI CONTRATTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI - PERIODO 1.08.2013 - 31.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 2^ TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CENTRALI TERMICHE - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA SERVICE SRL - CIG ZC70A1C4CO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REFRIGERAZIONE SALA SERVER - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG ZB30A1C443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2013 - ASSEGNAZIONE DITTA MOR - CIG Z6D0A1C210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2013 - VERSAMENTO 2^ TRIMETRE 2013 QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI CC.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. PROCEDURA R.D.O. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK DEL 5.7.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - LE NINFEE 28 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2013 - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO CIG Z540A1C230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2013 - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG ZE60A1C252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2013 - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z480A1C1E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI ANNO 2013 ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z6B0AC281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA PER TRAFFICO DATI UTENTI ESTERNI ALL'ENTE. CIG Z150ABDA64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI. CIG Z7A0ABC68D - CIG Z320ABC6C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA GARA ALL'INCANTO PER ALIENAZIONE DISTRIBUTORE CARBURANTI PRIVATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE SU EDIFICI PUBBLICI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DELLA P.A. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOVALI EGIDIO SNC DI BRESCIA. CIG N.Z010AB73EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  AL SERVIZIO DI  NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO SPIAGGIA D'ORO  PER 7 NUOVI  INTERVENTI DI PULIZIA SETTIMANALI . DITTA SEBACH. CIG ZCF0A8A9CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEI LETTORI DI BANCONOTE INSTALLATI NELLE CASSE AUTOMATICHE PRESSO I PARCHEGGI MARATONA E VALLONE - ASS.NE DITTA S.C.T. SISTEMI CONTROLLO TRAFFICO SRL - CIG Z680AB103C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELL CONCESSIONE DI SERVIZI BAR E RISTORAZIONE IN LOCALITA' DESENZANINO  ALLA COOP. SOCIALE LA CASCINA ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER ATTIVAZIONE E MESSA IN OPERA FUNZIONALITA' PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG 2930AAF78C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO "BISSE DESENZANO" PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "GRUPPO PODISTICO S. ANGELA AVIS DESENZANO" PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VERNICIATURA PANCHINE  - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG Z5A0AA8041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI - CIG Z160A9A102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PIANO NEVE - CIG ZF80A77921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE AULE PRESSO SCUOLA MUSICA - DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG Z9A0A9A14A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE ARCHEA COSTRUZIONI  SRL- CIG Z0D0A9A186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LAVORI ORDINARI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE  FINO AL 31.12.2013 - DITTA  ELETTROLINEE SRL  -  CIG Z4F0ADFA7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE P. M. L. CON MAMMA S. G. V. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "IL GIRASOLE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI - REALIZZAZIONE SECONDO TURNO DI LABORATORI DIDATTICI "UNA NOTTE IN MUSEO" PER IL GIORNO 5 LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO ESTATE 2013: MUSICA, CULTURA E NATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z450A9A0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. NUOVI ORIZZONTI PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2013. CIG 5026859745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO PER AUTOTRAZIONE IN VIA MEUCCI, 24. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2010 CORRISPONDENTE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2009 (ART. 63 BIS, D.L. 112/98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA - PROROGA PER IL PERIODO 1.07.2013/31.12.2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM MESE DI GIUGNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI ALLA SOC.ABACO ENGINEERING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA PORZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO 1.7.2013/30.6.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.7.2013/31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CUSTODIA DEI CENTRI SOCIALI COMUNALI DI DESENZANO DEL GARDA E DI RIVOLTELLA - PERIODO 1.7.2013/30.6.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.7.2013/31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI COMPRESI MANUTENZIONE E PULIZIA , PER LA STAGIONE ESTIVA PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH. CIG ZCF0A8A9CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICA VIGILI FUOCO CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA - GEOM.GIANCARLO PAGANI - CIG Z8D0A1C3D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICA  VVF SCUOLA MEDIA RIVOLTELLA  RINNOVO CERTIFICATO - GEOM.GIANCARLO PAGANI - CIG Z350A1C2A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICA VVF ASILO NIDO VIA PACE - ASSEGNAZIONE GEOM.GIANCARLO PAGANI - Z600A1C376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ELETTRIFICAZIONE ENTRATE CENTRO DIURNO VIA ANNUNCIATA - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG ZE90A1C41C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI UN PIANO DI UTILIZZO MATERIALE DA SCAVO - DOTT.GEOL.ROSANNA LENTINI CIG Z770A77C99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO CON IL CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z3A0A85778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2013/230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON LA CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO. RIMBORSO QUOTA ONERI FINANZIARI INDENNITÀ DI RISULTATO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI SUL MENSILE DOSSIER GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.ZB40A82117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERFORMANCE FARM CITRIX CIG Z110A612C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DELLE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA ADAMELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO ALLA DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO - CIG Z920A848F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. PANNA ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2013 E ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA. PERIODO 01.09.2013 - 31.08.2015 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO ( 01.09.2015 - 31.08.2017). CIG 51952675F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L'ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE AL QUINTO BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO E GESTIONE E COORDINAMENTO DEL DISTRETTO -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG Z890A7B56A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE NONCHE' DI QUELLE RELATIVE AGLI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI. APPROVAZIONE BOZZA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA 29, INTERSEZIONE FRA VIA COLLI STORICI E VIA SALVO D'ACQUISTO SUBORDINATA ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA STESSA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZDB0A7B10B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE  STUDIO DI FATTIBILITA' "RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMPLESSO DENOMINATO CASERMA BERETTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PER MINORI E ADULTI DIVERSAMENTE ABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA II SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ULTERIORE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER LOC.CALVATA  - ASSEGNAZIONE DITTA POLIECO - CIG Z52D0A77882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/113 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE CASERMA CARABINIERI  - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG Z590A7796A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIA VIGHENZI - CUP I17H12000850004 CIG 46650064BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO - INCENDIO PRESSO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO - CIG Z240A1C3F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE PER OCCUPAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N. 29/2009 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CANONI VERSATI PER IL PERIODO 2002-2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PELLICOLE ADESIVE PER CARTELLI - DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG ZD80A77B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>154° ANNIVERSARIO DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - CIG Z760A77577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI MIRCO MALTAURO "SAN MARTINO E ALTRE POESIE" - ASEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ANSON SRL - CIG Z6D0A7278B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN PANNELLO AD USO ESTERNO PER IL CIVICO MUSEO "G. RAMBOTTI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE EFFETTUATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.  SECONDO SEMESTRE 2013.  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG 48296132BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO PER CAMBIO ALLOGGIO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. SAMBENEDETTO IVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE (RCA) PERIODO 30.06.2013-30.06.2012. CIG ZAE0A1B62B. ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 1.8.2013 - 31.7.2016 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO. CIG 5098544B99. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE F.LLI BERETTA - S. GIUSEPPE DELLA VALTENESI ONLUS - 2° SEMESTRE 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/255 E N. 2013/256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - CIG ZE10A5AB03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE CANON IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE DI COMUNICAZIONE - CIG Z5E0A5985F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>475 SPNA - PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO DELLO STUDENTE ACHILLE BERTAGNA - CDL SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI PER L'AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO ESTIVO , CALZATURE, D.P.I. ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA DI SANTORSO (VI) CIG NR. Z4B0A97F40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>474 SPNA - CONVENZIONE PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI PROPOSTE DIDATTICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "RAMBOTTI" DI DESENZANO DEL GARDA - RINNOVO AA.SS. 2013 E 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2013 - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZA60A1C1BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>473 SPNA - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER LA STAGIONE ESTIVA DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO - PERIODO 01.05.2013-15.10.213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA ECOLOGICA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.06.2014. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO - CIG N.Z7C095C35B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>472 SPNA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A CONVEGNI PRESSO  PALAZZO TODESCHINI  E ALLE MANIFESTAZIONI - PERIODO 01.04.2013-31.03.2014 - CIG N.Z97098DCF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE STRADE E FOSSI BIENNIO 2013 - 2014 - CIG Z560A1C0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO BIENNIO 2013/2014 MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - CIG ZD60A1C0F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL COMUNE DEI VOUCHER PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RIVOLTE AI MINORI  E AI DISABILI FRUITORI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CSE-CSS-SFA-SADH E COMUNITA' MINORI). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE QUOTE SPETTANTI AGLI UTENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014  - SMARTCIG: ZE70A4285D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" ALLA SIG.RA U. M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - II SEMESTRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2013/224 E N. 2013/225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/114 - II SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DI U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI FONDAZIONE ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/160 - II SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PARTE PROGETTO DIURNO SIG. M. R. OSPITE DELLA COMUNITA' MAMRE' DI DESENZANO DEL GARDA - II SEMESTRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI II SEMESTRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2013/172 E N. 2013/174. ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2013/172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE F. N. PRESSO "LA GINESTRA" NELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' E SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO DIURNO "RAGGIO DI SOLE" INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2013/207 E N. 2013/210 - PERIODO 1.07.2013/7.10.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI URGENTI PRESSO SCUOLA MEDIA TREBESCHI E VIA S.BENEDETTO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG Z5D0A60AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO BIENNIO 2013-2014 INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI  - CIG Z960A1C159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO BIENNIO 2013/2014 INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - CIG Z810A1C192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO NEL BIENNIO 2013 - 2014  INTERVENTI DA MURATORE - CIG ZE10A1BFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO ESTIVO, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER AGENTI POLIZIA LOCALE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SARTORIA GUSSONI SNC DI BRESCIA CIG NR. Z3A0A588C9 E FORINT SPA DI MIALNO CIG NR. Z590A5894C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER COPIE IN ECCESSO STAMPANTI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DALLA CIRCOLAZIONE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE PERIODO 30/06/2013 - 30/06/2015. CIG ZAE0A1B62B.  NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO 2013/ GENNAIO 2014 - CIG 4643223CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE SYMWRITER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EMERGENZA ESTATE" E ALTRE PROPOSTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 4 PARCOMETRI  PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2013 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA S.C.T. SISTEMI CONTROLLO TRAFFICO SRL - CIG Z930A478AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO "LA TRAVIATA" IL 6.7.2013 - ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>154° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO - ORGANIZZAZIONE GIORNATE DEL 22 E 23 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" PER C. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI "UNA NOTTE IN MUSEO" PER IL GIORNO 21 GIUGNO 2013 E LABORATORI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "IL POPOLO DEI LAGHI" DURANTE IL PERIODO ESTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER 12 MESI A PARTIRE DALLA DATA DELLA DETERMINA DI ASSEGNAZIONE. PROCEDURA DI R.D.O. SUL ME.PA. CONSIP SPA. CIG NR. ZA90A3CA32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PAESE CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER TRE MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER DISABILI ASSEGNATI DALLA REGIONE LOMBARDIA DA LIQUIDARE ALLA COMUNITA' MAMRE' ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE PERIODO AGOSTO 2013 - LUGLIO 2016 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO. CIG 5098544B99. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO BAMBINI ESTATE ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO AIUTO PER LA VITA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PER INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA "AEDES ALBOPICTUS" E PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA.- ANNO 2013. CIG Z560A30648</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONE PERIODO 30.06.2013 - 30.06.2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2013/563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE  PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DEL MONUMENTO GEN. ACHILLE PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  TECNICA E STRUMENTALE IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUL GROUP. PERIODO 01-06-2013-31-05-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI PER SPIAGGIA RIVOLTELLA, PARCHEGGIO MARATONA, PASSEGGIATA A LAGO, AREA DE ASMUNDIS, OASI SAN FRANCESCO E BOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CHIUSINI IN GHISA - DITTA BOLDARINO SPA - CIG Z2E0A23B54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA VOUCHER PER LAVORATORI DISOCCUPATI, IN MOBILITA' O IN CASSA INTEGRAZIONE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI ADESIONE ANCI LOMBARDIA SERVIZIO CIVILE ANNO 2014.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. B. A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DALLA CIRCOLAZIONE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE PERIODO 30.6.2013 - 30.6.2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZAE0A1B62B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUTOLAVAGGIO ED EVENTUALE FORNITURA DI ACCESSORI PER MEZZI COMUNALI DAL 01/05/2013 AL 31/12/2013. ASSEGNAZIONE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI PELLEGRINI NICOLA. CIG N. ZD108D7900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI, PER 1 ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROCEDURA DI R.D.O. SUL PORTALE DEL ME.PA. CONSIP SPA. CIG N. Z720A1B1C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA  ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/141 PER PROROGA COLLOCAMENTO MINORE G. B. F. PRESSO LA COMUNITA' BARBIERI 3 DI CREMONA - II SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMMA ALLA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO PER REALIZZAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/DOTT. ESTERINO CALEFFI - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MARA BERGOMI - CIG Z8E0A137E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE SU RICHIESTA DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART-TIME DELLA SIG.RA  VIOLETTA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGO DEGLI SCARICHI DEGLI EDIFICI COMUNALI.  ANNO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI. CIG Z590A11212.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LA RACCOLTA  DOMANDE  BONUS ENERGIA E GAS (S-GATE) - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z240A137C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.363 DEL 13.05.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO CELLE CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA ALE03 DI AVIGO P. - CIG Z190A0D5AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO ESTIVO, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER STAGIONALI E NEOASSUNTI IN MOBILITA' POLIZIA LOCALE. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC DI BRESCIA. CIG NR. Z8A0A0C418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ENTRATA A SEGUITO RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI ORGANIZZATI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO ESTIVO, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI. O.D.A. SUL ME.PA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI  E C. SNC DI BRESCIA. CIG NR. Z920A0C34F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE AMPLIAMENTO CIMITERO DESENZANO D/G - CIG 32776946A6 CUP I13G11000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE COMPLESSA - DITTA COMPAL SRL - CIG Z0D09A1DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOLOGICA - GEOTECNICA E INDAGINE GEOGNOSTICA PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CATULLO - DOTT.ROSANNA LENTINI - CIG Z500A0B476</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO LA PASSEGGIATA 01.06.2013 - 30.11.2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE G. C. PRESSO ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' GESTITO DALLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/143 - II SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE PRESSO ISTITUTI PER DISABILI GESTITI DALLA FOBAP ONLUS PER LA SIG.RA R. O. E PER LA SIG.RA M. S. - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2013/164 E N. 2013/166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/158 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/147 PER RETTA R.S.D. S. PIETRO PER IL SIG. C. R. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE DI BORGOSATOLLO SIG. C.S. - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2013 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BRESCIA EST".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE "FESTIVAL JAZZ 2013" PRESSO IL CHIOSTRO S. MARIA DE SENIORIBUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO" - ESTATE2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI QUOTE DI CONTRIBUTO REGIONALE AFFITTO INDEBITAMENTE PERCEPITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER I SERVIZI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI - EDIZIONE 2013 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI GARA AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SENTENZA TAR DI BRESCIA N. 00373/2013 - SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - CIG 4299035BE6 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO (VI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI PER LA PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2012/2013 - CIG 4342061E13. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI  - MOSTRA "IL POPOLO DEI LAGHI" - PROROGA VALIDITA' ASSICURAZIONE DAL 01.10.2013 AL 15.01.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE "INVENTARI SUPERIORI 2013 XX EDIZIONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKOGARDA  DI DESENZANO DEL GRADA. PERIODO 20-06-2013/19-06-2015. CIG Z1809F7762.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  IMPEGNI PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO SU ALCUNE DETERMINE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICOESO IN CTP PROPOSTO DA BARZETTI PANETTONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER GLI EVENTI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SERVIZI IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL 96° GIRO D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI E AREE VERDI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY -  CIG Z46094432A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NIVICREDIT PER LA GESTIONE DI SAZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO - CIG ZE509A4346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE MEZZI COM.LI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI PERIODO APRILE/DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI IN ERBA ANNO 2013  E RELATIVI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN  - CIG ZAA09EC126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP NUCLEO FAMILIARE SIG.RA GIROLI VITTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI MAGGIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DESENZANESI CON LE CITTA' GEMELLATE A.S. 2012/2013 - PARZIALE MODIFICAZIONE RIPARTO CONTRIBUTI EROGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA BAGNI CHIMICI PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO" ESTATE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LIBRO GIOVANI IX EDIZIONE 2012-2013. APPROVAZIONE VERBALE SCELTA MIGLIORI SCHEDE CRITICHE PER L'ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PERIODO 1/6 - 31/7/2013. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. CIG ZB50A0E737.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO COLLOCAMENTO PER MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' FAMIGLIARE "CALIMERO" DAL 16 MAGGIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER INCENTIVO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE  RELATIVO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI - 1° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DIRETTA TELEVISIVA SU TELETUTTO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA 2013- CIG Z4A09D4458</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEI CANESTRI DI BASKET PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO - CIG ZD209E2B22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TERRITORIALE DI SICUREZZA URBANA  DELLA POLIZIA LOCALE FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - PAGAMENTO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AGLI AGENTI DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COM.LI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 LOTTO 1. CIG DERIVATO N.48316389CD ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE - CUP I17H12000870004 CIG ZE80705FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DA INOLTRARE ALLA FONDAZIONE CARIPLO - CIG ZEF09D6BEA  - ARCH.STEFANIA BARONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  N. 1 CARTUCCIA D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE  NEOPOST IS 480. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL - CIG ZD109DEC1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA MUSCEDRA LUISA DAL POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  A TEMPO DETERMINATO  PRESSO L'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LIBRO GIOVANI IX EDIZIONE 2012/2013 - VISITA CULTURALE AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO - AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DI RICORRENZE ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI  - CIG ZF809DA153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI LETTERARI "DONNE DI PAROLA" REALIZZAZIONE "PROGETTO ILLUSTRAZIONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: Z3109C524B - ZE909BE50D - Z6009BE467 - Z7009BE4CB - ZBD09BE4F5 - Z1A09BE42A - Z6309BE04F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE PER LA STAGIONE ESTIVA (PERIODO 01.05.2013- 15.10.2013) DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO  ALLA COOP. SOC. SOLE SERENO ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI EVENTI CULTURALI PERIODO MAGGIO-AGOSTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IX EDIZIONE LIBRO GIOVANI 2012-2013. APPROVAZIONE VERBALE DI ESTRAZIONE A SORTE DEI NOMINATIVI VINCITORI DEI PREMI RELATIVI AL CONCORSO. PROCLAMAZIONE LIBRO VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE  -  ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z6A09A1D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'IFEL SU INCASSI ICI ORDINARIA ANNI PREGRESSI E ICI VIOLAZIONI . ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" DEL 11 - 12 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PER LA SECONDA SETTIMANA MONDIALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PRIMO SOCCORSO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 11 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI  ALLA SOC.FONDIARIA  SAI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI IMU ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE ANTIFURTO E TASTIERA  ELETTRONICA PER SISTEMA ALLARME ANTINTRUSIONE PRESSO MUSEO CIVICO G.RAMBOTTI, DALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI DESENZANO DEL GARDA. CIG N. ZD609CAFCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO I  RATA TARES ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AVV. GIUSEPPE BARBARA NELLA CAUSA COMUNE/BINGO ROSSO E LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE DI LITE A SEGUITO SENTENZA N. 616/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.ZD80A03852</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI E CERIMONIE VARIE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SRL - CIG Z1F09C525B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RIQUALIFICAZIONE VICOLO ORATORIO E VICOLO SIGNORI - CUP I17H11001520004 CIG 4032484FOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI SU ELENCHI PAGINE BIANCHE ANNO 2013 - ASSEGANZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE. CIG ZA009C24B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICA CVLPS - ASSEGNAZIONE DITTA SIRIO - CIG Z0E092D21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI PERIODO 15/04/2013 - 30/09/2013 CIG Z3E096C81E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZI IN MATERIA DI CONTROLLI ICI PRESSO LA SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI DEL COMUNE E GLI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 5098544B99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP NUCLEI FAMILIARI HASAN RAQIB E VENTURELLI ANNA NADIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. PERETTO ADAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PALAFITTE DI AREA GARDESANA: VERSO UNA VALORIZZAZIONE CONDIVISA" - REALIZZAZIONE DI UN INSERTO IN ABBINAMENTO ALLA RIVISTA AB ATLANTE BRESCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE P. M. L. PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 2 LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMIGLIARI PER I MINORI C. S. E C. M. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/113 PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GESTIONE DELLA COMUNITA' DI MINORI "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' DA PARTE DELLA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI (S.I.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  IL TRASPORTO DELLA SIGNORA B. R. IN RESIDENZA SANITARIA ANZIANI E PRECISAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 405/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  RECUPERO CARCASSA DI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREATTA  TUTTO ANIMALI. ANNO 2013  CIG Z2509B7A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA MATTEOTTI PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO PER CAMBIO ALLOGGIO. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIAZIONE VINCITORI CONCORSO PER TESI DI LAUREA DI INTERESSE DELLA COMUNITA' DESENZANESE - BIBLIOTECA CIVICA 10 MAGGIO 2013 : INTRATTENIMENTO MUSICALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MULETTO TOYOTA - ASSEGNAZIONE DITTA CUBOR CAR - CIG Z5E09A3D48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO PER INDIGENTI E INABILI PRESSO FONDAZIONE S. ANGELA MERICI. ECONOMIA  SULL'IMPEGNO DI SPESA N. 2013/224.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER IL CIVICO MUSEO "G.RAMBOTTI" COME CONSERVATORE, PER GLI ANNI 2013-2014-2015 - CIG N. Z5C09F9A61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO IN OUTSORGING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO - CG ZE509A4346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE PUNTO GIOVANI - EDUCATIVA DI STRADA E INFORMAGIOVANI. ASSEGNAZIONE SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z3E096C81E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA LUISA MUSCEDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "GRUPPO VILLA BRUNATI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA NELL'AMBITO DELLA "SETTIMANA MONDIALE DELLA SICUREZZA STRADALE" - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI ULTERIORI PALI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG Z4C09A1CFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LUNGOLAGO C.BATTISTI - CUP I15J12000040004 CIG 4377373279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E RELATIVO ALLA GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO - PERIODO 01.05.2013- 15.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RIGUARDANTE I L RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO CASERMA BERETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "EQUITA' FISCALE ANNO 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA - LIQUIDAZIONE A ENTI CREDITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1°SEMESTRE ANNO 2013. FORNITORE TELECOM ITALIA SPA. CIG DERIVATO 2116395865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO "DESENZANO AGRICULTURA IL FESTIVAL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO PRESSO VILLA BRUNATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2013. VERSAMENTO 1^ TRIMESTRE 2013 - QUOTA PARTE AL MINISTERO  DELL'INTERNO ALBO NAZIONALE  DEI SEGRETARI  COMUNALI  CC. PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE COMPLESSA ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL - CIG Z0D09A1DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E SCARTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "A.ANELLI" DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI VARIE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SERGIO IL FIORISTA - CIG ZCB098A369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DI ALCUNE INDENNITA' FINANZIATE CON IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA AI CONVEGNI PRESSO PALAZZO TODESCHINI E ALLE MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA-ANNO 2013. AFFIDAMENTO A SYNLAB. ITALIA. CIGZ4009983BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 DPR 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE A ENTI CREDITORI (DITTA COD. 99292)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA GESTIONE CHIOSCO PER ATTIVITA' BAR PANINOTECA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE PERTINENZIALI AREA PANORAMICA VO'- DITTA NERI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE ECONOMATO  E L'UFFICIO DI STATO CIVILE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP.  CIG X8C0842597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 69 DEL 30.01.2013 AVENTE AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA A CONCESSIONE DEMANIALE PORTUALE DI MQ. 263,32 AD USO SEDE GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE - AUTORIZZAZIONE A VARIANTE NON SOSTANZIALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE NAUTICA PRESSO PORTO MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PROGETTO "ANTENNE TERRITORIALI EURODESK" PER L'ANNO 2013.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PER COMUNITA' MINORI "CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' NON INCLUSE NELLA RETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  PER L'ASSUNZIONE DI  AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2013: LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO - PROGETTO CO-FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER L'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA CELEBRATIVA DEL 25 APRILE -  INAUGURAZIONE DEL BOSCO DELLA MEMORIA - CIG ZD1097ECB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMANAZIONE BANDO ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER SUPPORTO A MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 510827. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - CIG 04410069A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DENNEGGIATI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER CANONI DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI/FOTOCOPIATRICI SETTORI VARI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFISSIONI  PRESSO   I COMUNI DI MANTOVA, BRESCIA E VERONA  PER PROMOZIONE DEGLI EVENTI : "RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO" E "LA TRAVIATA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE, CALZATURE ED EFFETTI VARI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (ESTATE 2013). ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON PROCEDURA DI R.D.O SUL ME.PA. DI CONSIP SPA. CIG NR. Z64097A042</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 15 MESI  (01.04.2013 - 30.06.2014). ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' SRL DI SESTO ED UNITI (CR) - CIG N.Z4408FE7D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CAMPAGNA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEBOLI DELLE STRADE "SIAMO TUTTI PEDONI 2013" - CIG ZCC0973DCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRO GIOVANI IX EDIZIONE 2012 - 2013. OSPITALITA' PER INCONTRO CON L'AUTORE. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ALLA DITTA CIPIESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PREDISPOSIZIONE STIME DI RIFERIMENTO IMU DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLO SCIOGLIMENTO DELL'AZIENDA AESSEDI SRL E COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI" - FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO ASILO NIDO DI VIA PACE - MODIFICA FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 3^ DOTT.  IAPICCA  TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROÈPOSTO DAI SIGG.RI BENOZZO ANTONIETTA, TOSONI LUIGI E TOSONI ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA TADE' STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA DOLCI FERNANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BADOCCO CESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA DEL GRECO PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA BERNARDONI ANNA MARIA LUIGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA CURNIS IVANA STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA RANDAZZO JUANA FELICIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN TRIENNIO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA S. LORENZO SRL . CIG4996291DC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IN FORZA DELLA SENTENZA  DELLA CORTE COSTITUZIONALE  223/2012 DEGLI IMPORTI TRATTENUTI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 C. 2 D. L. 78/2010 - RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 15 MESI  (01.04.2013 - 30.06.2014). ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO SEMESTRALE "DOTECOMUNE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER LA FAMIGLIA G. D. FINO AL 30 GIUGNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/138. CIG ZBD0611AC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA ECOLOGICA IN RISME PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER GLI UFFICI E I SEVIZI COMUNALI, FINO AL 30.06.2014. PROCEDURA DI R.D.O. SUL ME.PA. CONSIP SPA CIG NR. Z7C095C35B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA  CIVICA  "G.B. BOSIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE AI CITTADINI  NELLE VIE DEL CENTRO STORICO DI DDEL GARDA PER INVITO ALL'ASSEMBLEA DEL 23 APRILE E DEL 2 MAGGIO RIGUARDANTE L'AMPLIAMENTO DELLA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI. INCARICO POSTE ITALIANE. CIGZC209582E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RLEVAZIONE INCONGRUENZA NEGLI INCASSI DELL'UFFICIO SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DIPENDENTE FEDERICA GERRI PRESSO L'AZIENDA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SIG.RA FRANCESCA MANINI - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO ALFREDO BAZOLI - CIG Z4F0950BA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA CELEBRATIVA DEL 25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE  ED INAUGURAZIONE DEL BOSCO DELLA MEMORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE: DITTA  ELLEPI SERVICE SNC.  - CIG 4811306F4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DONNE DI PAROLA": INCONTRI LETTERARI IN BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI IN VIA SAN LORENZINO BASSO - PERIODO 01.04.2013-31.03.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO 01.04.2013-31.12.2013 - CIG 4993090C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE G.I. PER IL PERIODO 18.03.2013/18.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.04.2013/30.06.2013 CIG 5026859745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E E MANUTENZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI IN LOCALITA' VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER LA STAGIONE ESTIVA DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO - PERIODO 01.05.2013-15.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E  ASSISTENZA TECNICA ELETTRODOMESTICI VARI DAL 01.04  AL 31.12.2013 - CIG: Z3A08D758F. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIUSINI E MATERIALE VARIO PER STRADE DAL 01.04 AL 31.12.2013 - CIG: ZA108D78CF. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DAL 01.04.2013  AL  31.12.2013 - CIG: Z130946D4E. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA 2 SAS DI BERTOLETTI ALBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE DAL 01.04 AL 31.12.2013 - CIG.: ZE708D790C. ASSEGNAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04  AL  31.12.2013 - CIG: ZFA0946CD1. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI DAL 01.04  AL  31.12.2013 - CIG: Z8908D7934. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZA.VA. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04.2013  AL  31.12.2013. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO.  CIG N. ZE008D791F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE DAL 01.04.2013  AL 31.12.2013  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO. CIG N. ZBF08D761C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SU TACHIGRAFO DIGITALE, FORNITURA AD-BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE PER SCUOLABUS DAL 01.04  AL 31.12.2013 - CIG: Z1008D78F2. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA OFFICINA BRIGONI S..R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESSERE SILVER CARD E TESSERE VARIE DAL 01.04  AL 31.12.2013. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  NAO GROUP DI STRAZIOTA ELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE TELELASER ULTRALYTE COMPLETO DI STAMPANTE ELPRINTER DAL 01.04 AL 31.12.2013 - CIG: ZD308D759E. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI VIA IRTA FRONTE CIVICO 37 DAL GIORNO 07/01/2014 AL GIORNO 10/01/2014 DALLE ORE 8.30ALLE ORE 17.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA IRTA NEL TRATTO DI STRADA TRA VIA CREMONA E VIA COMO NEL GIORNO 20/12/2013 DALLE ORE 8.30ALLE ORE 17.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MEMORIA STORICA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - CIG Z2509417F4 - CUP I13C13000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CHRISTMAS TOUR DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" PREVISTA PER IL GIORNO 22 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONOMETRO INTEGRATORE CLASSE 1 POLIZIA LOCALE DAL 01.04.2013 AL 31.12.2013. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SPECTRA S.R.L. CIG N. Z9408D7649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA CON RISERVA DI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO PER DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE A CAUSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SU SEDE STRADALE IN VIA MONTE GRAPPA IL GIORNO 20.12.2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE DAL 01.04.2013  AL 31.12.2013. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO. CIG N. Z7F08D7878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DELL'AREA DI SOSTA NEL TRATTO DI SOSTA REGOLAMENTATA ZTL IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 35/37SULLA VIA ANNUNCIATA (2 POSTI AUTO)  CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON MEZZI E MATERIALE DA PARTE DELLA DITTA TREVISANI PIERLUIGI, DALLE ORE 00.00 DEL 16.12.2013 ALLE ORE 24.00 DEL 20.12.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BRESCIA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 24 NELLA GIORNATA DEL 13.12.2013 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.00 PER POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA PER LAVORI EDILI INTERNO CANTIERE DITTA MORENICA COSTRUZIONI CON CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA BRESCIA COMPRESO TRA VIALE CAVOUR E VIA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SERES 679E POLIZIA LOCALE DAL 01.04  AL  31.12.2013 - CIG: Z1908D757D. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN DATA 18/12/2013 DALLE 7:00 ALLE 18:00 LATO EST PARCHEGGIO IN VIA MARCONI (ADIACENTE ALLA EX CASA CANTONIERA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DAL 01.04  AL 31.12.2013 - CIG: Z2B08D7861. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARTCOLOR DI ZANIBONI &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N° 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 36 E SE-GUENTI DELLA LEGGE 15/12/2004 N° 306 E D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ARTT. 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PER-MESSO DI COSTRUIRE IN VIA G. DI VITTORIO (M.LE 708 DEL FG. 26 N.C.T.) ORDINANZA DI MESSA IN PRISTINO TRAMITE DEMOLIZIONE DELLE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEGESTIONE ANTIFURTO POLIZIA LOCALE  DAL 01.04. AL  31.12.2013 CIG: Z3D08D7563. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO, NEL PARCHEGGIO DELLA MARATONA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 08.12.2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.30 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE "SANTA BARBARA" E "MADONNA DI LORETO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. NUOVI ORIZZONTI PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI. ASSEGNAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA . CIG: 5026859745.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE DI SOSTA A PAGAMENTO, REVOCA OBBLIGO PAGAMENTO DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 08.00 DI TUTTI I GIORNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE  VIA MONTECROCE  DAL GIORNO 13/12/2013 AL 15/12/2013 DALLE ORE 7:00                      ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE/FORMAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SMART CIG ZBD0943819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FINO AL GIORNO 4/12/2013 DELL'ORDINANZA N. 193 DEL 31/10/2013 DI CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MICHELANGELO DALLA ROTONDA DI VIA PRATOMAGGIORE FINO AL SEMAFORO DI VIA SAN ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI DAL 01.04 AL 31.12.2013 - CIG: ZEB08D7925. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SCARL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BARDOLINO DAL 03/12/2013 AL 20/12/2013 DALLE  ORE 8:00 ALLE 18:00 . ESCLUSO RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI PALAZZO BAGATTA E SERVIZIO SCALA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE LAINI IN VIA MICHELANGELO . INTEGRAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO SPESA ANNI 2013-2014. DITTA RIAM ASCENSORI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA  DAL 01.04.2013 AL 31.12.2013. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI SERGIO VALLE  CIG N. Z5D08D791C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE CAVOUR ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE DELLA DITTA IMMOBILIARE FRANZACURTA SRL DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 15.00 NELLA GIORNATA DEL 04.12.2013 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DI GRU EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE AUTOVELOX POLIZIA LOCALE  ANNO 2013 - CIG:ZEB08D7634. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA CON RISERVA DI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO PER DEVIAZIONE TRAFFICO VEICOLARE A CAUSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SU SEDE STRADALE IN VIA MONTE GRAPPA IL GIORNO 04.12.2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 16.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN  VIA VISCHIONI FELICE DAL 05/12/2013 AL 13/12/2013 DALLE  ORE 8:30 ALLE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI DAL 01.04 AL 31.12.2013 - CIG: Z3408D78D8. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA LEGATORIA SNC DI VIZZARDI A &amp; C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE MEZZI COMUNALI: OPERE DA CARROZZIERE DAL 01.04.2013 AL 31.12.2013 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DARIO ALBIERI ROSA MARIA SNC.  CIG N. Z1308D78C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE DEL CASOTTO DAL 04/12/2013 AL 06/12/2013 DALLE  ORE 8:30 ALLE 17:00 . ESCLUSO RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PALA TERNA KOTMASU MACCHINA OPERATRICE - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL -CIG Z7C093947D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI IN DATA 02/12/2013 DALLE 8:30 ALLE 12:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER GIARDINIERI E VARIE DAL 01.04 AL 31.12.2013 - CIG: ZF808D78BA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOSCHETTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA    VIGHENZI 97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA' NELLA ZONA DI PIAZZA GARIBALDI A SEGUITO DEL POSIZIONAMENTO DELLA PISTA DEL GHIACCIO E BANCARELLE NEL PERIODO DAL 25.11.2013 AL 09.01 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 2 ELETTROARCHIVI SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 01.04 AL 31.12.2013 - CIG: Z5308D766A. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1.4.2013 - 31.3.2016. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SUL LATO DESTRO DI VIA BERGAMO ,10 IL GG 26/11/2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO ADIBITO A TRASLOCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA IRTA FRONTE CIVICO N. 40 E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL GIORNO 25/11/2013 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI SULLA RIVISTA "ITALIA PIU'" - SERVIZIO SPECIALE "ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI GARDA - PUBBLICAZIONE MARZO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z12093F470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI "CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ" DI BED &amp; BREAKFAST DI VIA DEI CAPORALI N. 23 DI CUI ALLA SCIA DI AVVIO ATTIVITÀ DEL 14/6/11, PROT. N. 20690 DEL 21/6/11, A NOME DELLA SIG.RA SEMBENINI FRANCESCA, NATA A DESENZANO DEL GARDA IL 13/12/1970 - C.F.: SMBFNC70T53D284P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - ANNO 2013 - SMART CIG ZEF0923A01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BERGAMO DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR ALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO INDICATO IN PLANIMETRIA (ELIMINAZIONE STALLI DI SOSTA), NELLA GIORNATA DEL 22.11.2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TRAINO GRU DA PARTE DELLA DITTA MORENICA COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE  AREE IN CESSIONE IMMOBILIARE ROS.BET. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA AULE SCOLASTICHE UTILIZZATE PER I CORSI DI LINGUA ESTERA FINO AL MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BERGAMO DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR ALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO INDICATO IN PLANIMETRIA (ELIMINAZIONE STALLI DI SOSTA), NELLA GIORNATA DEL 21.11.2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TRAINO GRU DA PARTE DELLA DITTA EDIL CIMA DI CIMA GERMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER MONOFACCIALI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SALINA PUBBLICITA' - CIG Z75093AC18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL   GARDA PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA PADRE MARCOLINI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL GIORNO 02/12/2013 FINO AL 20/12/2013 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.30. ESCLUSO FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  E DIVIETO DI SOSTA IN VIA BRESCIA TRATTO DA VIA MILANO A VIA CAVOUR IN DATA 20/11/2013 DALLE ORE 8:30 ALLE 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FRAZIONAMENTO AREA PEEP INCARICO BERTOLI GIANFRANCO - CIGZ3305F481F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA IRTA FRONTE CIVICO N. 40 E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL GIORNO 21/11/2013 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA CON RISERVA DI STALLO DI SOSTA NON REGOLAMENTATA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA INNOCENTE SIGNORI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO NR. 5 DAL GIORNO 21 NOVEMBRE 2013 AL GIORNO 20 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INSOLUTI TIA ANNI 2008 E 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA ALIQUOTA  IVA E CASSA PROFESSONISTI  RELATIVO AD INCARICO COLLAUDO STATICO ARCH. FARICCIOTTI  PAOLO - CIG Z6C092B588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA INNOCENTE SIGNORI DALL'INTERSEZIONE CON VIA SANT'ANTONIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI, NELLA GIORNATA DEL 20 NOVEMBRE 2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE LA SOSTA CON AUTOCARRO E AUTOGRU REGOLARMENTE AUTORIZZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE PONTE RADIO  PRESSO SITO MONTELUNGO - ASSEGNAZIONE DITTA PEI SYSTEM - CIG Z40091D4E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI, NELLA GIORNATA DEL 14.11.2013 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.00 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA ARTE MURARIA, CON AUTOCARRO PER SCARICO MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BRESCIA DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR ALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO, NELLA GIORNATA DEL 15 NOVEMBRE 2013 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE L'INGRESSO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI MANUTEZIONE AL CIVICO 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA POSTO  D'ORMEGGIO  N.20 PORTO ZATTERA DI DESENZANO DEL GARDA. SIG. PERDONCIN MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CROCEFISSO IN DATA 13/11/2013 DALLE ORE 9:00 ALLE 12:25, DALLE ORE 12:45 ALLE ORE 13:45, DALLE ORE 14:00 ALLE 15:30, DALLE 16:00 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO PER INTERVENTO STRAORDINARIO AL CARRELLO ELEVATORE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE ALLA DITTA CUBOR-CARS. CIG Z430916EC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CROCEFISSO IN DATA 07/11/2013 DALLE ORE 9:00 ALLE 12:25, DALLE ORE 12:45 ALLE ORE 13:45, DALLE ORE 14:00 ALLE 15:30, DALLE 16:00 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTE  DI SPONSORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI 2013 - RIEVOCAZIONE STORICA BATTAGLIA SOLFERINO E SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA PIATTI DALL'INTERSEZIONE  CON VIA GARIBALDI FINO ALL'INCROCIO CON IL CIVICO 21-25 DALLE 7:00 DEL 06/11/2013 ALLE 18:00 DEL 09/11/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE CAVOUR, IN AREA DI MARCIAPIEDE PEDONALE, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 51 NELLA GIORNATA DEL 04.11.2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA IM.E.B. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" DEL 16/17 MARZO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MICHELANGELO DALLA ROTONDA DI VIA PRATOMAGGIORE FINO AL SEMAFORO DI VIA SAN ZENO DAL 04/11/2013 AL 15/11/2013 PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA, BUSTE E STAMPATI VARI INTESTATI PER UFFICI E SERVIZI COM.LI PER 15 MESI, A PARTIRE DAL 01.04.2013. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP. CIG NR. Z6208D496F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR PROPOSTO DA BARZETTI PANETTONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CROCEFISSO IN DATA 30/10/2013 DALLE ORE 9:00 ALLE 12:25, DALLE ORE 12:45 ALLE ORE 13:45, DALLE ORE 14:00 ALLE 15:30, DALLE 16:00 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE  IN VIA CAVOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTR  PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 89/10/12 DEL 19/09/2012 DEPOSITATA IL 17/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA  CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RIVALI DI   SOPRA, VIA CASTELLO E VIA FOSSE CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA FILIPAZZI FIORANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA PAGNUCCO DAMIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA DEL CALAMAIO DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN ZENO ALL'USCITA DEL PARCHEGGIO SUD CIMITERO, CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 04 NOVEMBRE 2013, IN OCCASIONE DEL PERIODO DELLA COMMEMORAZIONE DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VITTORIO VENETO FRONTE CIVICO 24 NELLA GIORNATA DEL 31.10.2013 DALLE ORE 08 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 PER OPERAZIONI DI SMONTAGGIO PARAPETTO FISSATO SU GRONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA CARMAGNOLA CORNELIO SIRO GAUDENZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA BRENE DAL GIORNO 29/10/2013 AL GIORNO 06/11/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA REBUGHINI GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI  PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CTP PROPOSTO DA ARRABITO GUGLIELMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA PIATTI DALL'INTERSEZIONE  CON VIA GARIBALDI FINO ALL'INCROCIO CON IL CIVICO 21-25 DALLE 8:00 DEL 28/10/2013 ALLE 18:00 DEL 31/10/2013.  ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA AREA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DAL MOLIN FRONTE CIVICO 47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SUL LATO DESTRO DI VIA BERGAMO CIV. 10, DAL GIORNO 28/10/2013 AL 29/11/2013 (DAL LUNEDI' AL VENERDI') DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER LAVORI EDILI E L'USCITA MEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D' IDENTITA' ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VERBALI NOTIFICA ATTI AMM.VI CON C.C.P. IN MODULO CONTINUO PER POLIZIA LOCALE CON O.D.A. SUL ME.PA. DI CONSIP SPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIXEL SRL DI NOVATE MILANESE (MI). CIG Z6408D7909</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>.CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BERGAMO DALL¿INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR ALL¿INTERSEZIONE CON VIA MILANO ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO INDICATO IN PLANIMETRIA (ELIMINAZIONE STALLI DI SOSTA), NELLA GIORNATA DEL 25.10.2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 PER ESECUZIONE DI LAVORI DI TRAINO GRU DA PARTE DELLA DITTA MORENICA COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA IN SEGUITO AD ESPOSTO RELATIVO AD UNA GRAVE SITUAZIONE IGENICA DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL SIG. MAGHELLA ANTONIO, SITO IN VIA MONTESUELLO 5, IDENTIFICATO AL FG. 17 MAP. 20, SUB.2, NEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE AD ESSO PERTINENZIALI IN LOCALITA' VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1 APRILE 2013 - 31 MARZO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA CCOP. SOCIALE SOLE SERENO PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO - PERIODO 01.01.2009-31.10.2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SOPESA PER IL PERIODO 01.01.2013-31.10.2013 - CIG. 0971694B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ALTRAFFICO VEICOLARE IN VIA CA' BIANCA E VIA CARLO PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA BERGAMO, N. SAURO, CAVOUR, MONTE BALDO,  L. DA VINCI, MICHELANGELO E SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NASTRI CARBONGRAFICI E ROTOLI ETICHETTE BIANCHE PER UFFICIO SEGRETERIA. PROCEDURA DI O.D.A. SUL ME.PA. DI CONSIP SPA ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA. CIG NR. ZC8090B40D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3802 DEL 4.05.10 RILASCIATA ALL'IMPRESA LA MEREGATTA SRL PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI SITI IN LOC. MEREGATA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DI VITTORIO LATO DESTRO (PROVENIENDO DA VIALE AGELLO) NELLA GIORNATA DEL 10.10.2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO GRU DA PARTE DELLA DITTA BEMAX COSTRUZIONI SRL CON ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO G. RAMBOTTI - ASSICURAZIONE MOSTRA "IL POPOLO DEI LAGHI" - 23.03.13/09.09.13  INTEGRAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL' INTERA AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA MEZZOCOLLE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 20 NELLA GIORNATA DEL 12.10.2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 21.00, IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO CENTRO INFORMAGIOVANI/PUNTO GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE AMPLIAMENTO CIMITERO RIVOLTELLA - CUP I13G11000150004 CIG 3799989A1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMIITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H LUNGO VIA SILVIO PELLICO CON DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIANO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG 499162968E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITA' DI PARCHEGGIO ESERCITATA PRESSO L'AREA DI PERTINENZA DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE DI VIA MARCONI N. 26, DI CUI ALLA SCIA PERVENUTA IL 22.07.2013 - PROT. N. 23554.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DITTA BIOS ASFALTI - CUP I17H12001080004 CIG 4799013EC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE VIA SIRMIONE  - DITTA MORO SNC - CUP I17H12001070004 CIG 4799000414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LORENZINI  TRA IL CIVICO 18 E IL CIVICO 20 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO NELLA GIORNATA DELL'1.10.2013 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RAMBOTTI, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DAL MOLIN E VIA CURIEL PER I GIORNI 2-3-4 OTTOBRE 2013 DALLE ORE 7.30 FINO ALLA ORE 18.30 PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO CAVO TELECOM  CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SUL LATO SIINISTRO DI VIA RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO AUDITORIUM GIOVANNI XXIII PER INCONTRI PUBBLICI CON LA CITTADINANZA INTERESSATA ALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI, NELLA GIORNATA DEL 30.09.2013 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA ARTE MURARIA, CON AUTOBETONIERA PER SCARICO CALCESTRUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI CON POSA IMPIANTI PUBBLICATARI NELLE ROTATORIE N.20-26-27-28-31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA AUTORIZZAZIONE N. 3440 DEL 23.11.2005 RILASCIATA AL SIG. PAPA GIACOMO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA G. DI VITTORIO 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI DOSTA LUNGO VIA BARDOLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LA BALLATA DEGLI AMICI SPARSI" CONCERTO DEL 13.04.2013 PRESSO L'AUDITORIUM "A. CELESTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MONTE BALDO CON L'INTERRUZIONE DELLA STRADA CHE PORTA  AL PARCHEGGIO  SUD DELLA STAZIONE FERROVIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI BAR E RISTORAZIONE IN LOCALITA' DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SIRMIONE IL 25/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 15 MESI (01.04.2013 - 30.06.2014). PROCEDURA DI R.D.O. SUL ME.PA. CONSIP SPA. CIG N. Z4408FE7D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 15 MESI DAL 01.04.2013 AL 30.06.2014. PROCEDURA DI R.D.O SUL ME.PA. CONSIP SPA. CIG NR. Z9A08EF067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SUL LATO DESTRO DI VIA DEI CAPORALI CIV 5 (SECONDO IL SENSO DI MARCIA) NELLE GIORNATE DEL 18-19 E 20.09.13 DALLE 7.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA MAIFREDI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE CULTURALI NELL'AMBITO DELL' UNIVERSITA' DEL GARDA 2012/2013. AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3588 DEL 4.10.07 RILASCIATA PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LOCALI DI VIA CASTELLO, 17 - SVOLTA CONGIUNTAMENTE ALL'ATTIVITA' PRINCIPALE DI "OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI CHE UTILIZZINO APPARECCHIATURE TERMINALI PER LE COMUNICAZIONI ANCHE TELEMATICHE" DI CUI ALLA LICENZA DELLA QUESTURA DI BRESCIA N. 428 DEL 11.09.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI - SIG. BESCHI ANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3401 DEL 14,.10.05 RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI DI VIA ZAMBONI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA "GRANFONDO INTERNAZIONALE COLNAGO- CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" PREVISTA PER IL GIORNO 22.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA  CONCLUSIONE   DEL PERIODO DI COMANDO DELLA  DOTT.SSA  ANNA MARIA FINAZZI PRESSO IL COMUNE DI  GUSSAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE ED ALLA SOSTA DI VIA AURELIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RACCOLTA MANUALE A DOMICILIO DEI RIFIUTI NEL QUARTIERE LIMITROFO ALLA STAZIONE FERROVIARIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA FRANCESCHINI DI LONATO - CIG Z770906269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA VENGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM PER EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CAPORALI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 8 NELLA GIORNATA DEL 13.09.2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER SOSTA BETONIERA CON POMPA PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ALL'ENTE FILARMONICO - SCUOLA DI MUSICA - BANDA CITTADINA - PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO DI VIA SIRMIONE, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA GIOVANNI RAMBOTTI E LA VIA DAL MOLIN:  - ISTITUZIONL SENSO UNICO DI MARCIA CON DIREZIONE VIA RAMBOTTI/ VIA DAL MOLIN; -ISTITUZIONEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE FUORI DAGLI SPAZI SEGNATI SU AMBO I LATI DI VIA SIRMIONE; - ISTITUZIONE DI DUE STALLI RISERVATI A  CARICO E SCARICO SUL LATO DESTRO, DAL LUNEDÌ AL SABATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO LA CONTROSTRADA DI VIA DAL MOLIN FRONTE HOTEL LIDO INTERNATIONAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA LIBERO PARCHEGGIO PIAZZALE SUD STAZIONE CON ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IL 7.09.2013 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 PER CONSENTIRE DI GESTIRE LA SEGRETERIA DI ACCOGLIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE "ATTENDAMENTO REGIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE" ORGANIZZATO DAL CAI SEZIONE DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI DI FACILE CONSUMO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE   IN VIA SERIO E VIA CHIESE. -  CHIUSURA DI VIA CHIESE. - RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA UGO LA MALFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE TIZZANO ANGELA NADIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA ATTREZZATA DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MICHELANGELO. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE PRESSO INCROCIO TRA VIA GIOVANNI XXIII CON VIA BENEDETTO CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIAZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013 - D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO AL DR. SOLARI PIERLUIGI. CIG Z8F09199CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSRA DI VIA PIATTI 21 IN DATA 4/9/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIPARAZIONI LAMA SGOMBRANEVE E SPARGITORE SALE - DITTA MOLINARI - CIG Z9F08DDD42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VICOLO SAN GIOVANNI IN DATA 02/09/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 6.06.2001 N. 380 ART. 27 COMMA 2 - OPERE CON MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO (FG 49 MAPP. 17 NCTR) LOC. MONTONALE BASSO. SOSPENSIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA  CONTROLLO STRUTTURE LUDICHE - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY - CIG Z6E08DDCCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" DEL 8/9/10 MARZO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA" PREVISTA DAL 30 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO MENSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO SU VIA VERDI NELLE GIORNATE DALL'1.09.2013 AL 31.12.2013 ININTERROTTAMENTE PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AREA DI DEPOSITO DI CANTIERE E POSA GRU AL CIVICO 14 PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DA PARTE DELL'IMPRESA EDILE PERDONCIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA DAL 11 AL 14 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE AI CITTADINI DI ALCUNE VIE DI DESENZANO PER INVITO ALL'ASSEMBLEA DEL 25 MARZO RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELLA  RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI - CIG. Z0E08DCBBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA DGR IX/939/2010 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI DI COLONIA - CIG Z5F09D7234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO V EICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI DE DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIALE ANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE SU VIA COLLI STORICI DA VIA MORONE A VIA UNITA' D'ITALIA DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00 DEL GIORNO 22.08.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE AI CITTADINI DI ALCUNE VIE DI DESENZANO DEL GARDA DI NOTA INFORMATIVA RIGUARDANTE L'ASSEMBLEA DEL 19 MARZO INERENTE LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA - CIG Z7A0BDCB71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>38^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL VINO ORGANIZZATA DAL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO, MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E IL POSIZIONAMENTO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI AUTORIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DISCIPLINARE D'INCARICO SOC .ISO AMBOENTE SRL - IDEAZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI - CUP I19I10000010001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATIO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN UN TRATTO DI VIA GREZZE (IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO  CON VIA VICINA) DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00 IL GIORNO 8.08.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA, BUSTE E STAMPATI VARI INTESTATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER 15 MESI (01.04.2013 - 30.06.2014). PROCEDURA DI R.D.O. SUL ME.PA. CONSIP SPA. CIG NR.  Z6208D496F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO SOFTWARE STAYTOUR  PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO ALLA DITTA HYCSOS SNC - CIG Z7008D4462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BERGAMO DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR ALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO, NELLA GIORNATA DELL'8.08.2013 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA SCHIAVO DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA, ZONA DISCO 90 MINUTI FESTIVI COMPRESI, IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA DI VIALE MICHELANGELO (PARCHEGGIO PENNY).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01 APRILE AL 31 DICEMBRE 2013. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO DI  IMPORTO INFERIORE AD ¿. 40.000,00 PER IL PERIODO DAL  01 APRILE AL 31 DICEMBRE 2013. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN UN TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE  E IN UN TRATTO DI VIA M. D'AZEGLIO DALLE ORE 8:00 ALLE 13:00  IN DATA 06/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI, COMUNICATI E VARIE ANNO 2013. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE PUBLIADIGE SRL   CIG: ZBE0A4CEC7  E  NUMERICA SRL  CIG: Z6F0A4CF0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI E  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI VIA RAMBOTTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CISANO DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 20:00 IL GIORNO 07/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 5:00 ALLE ORE 17:00 IL GIORNO 07/08/2013  NEL PARCHEGGIO DI  VIA MASACCIO LATO SUD (ADIACENTE ALLA FERROVIA) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTATURA ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "IL POPOLO DEI LAGHI" AL CIVICO MUSEO RAMBOTTI - TRASPORTO DI ALCUNI REPERTI DAL MUSEO PIGORINI DI ROMA A DESENZANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN LORENZINO DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00  DAL 05/08/2013 AL GIORNO 07/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, REALIZZAZIONE E POSA CANCELLI DI SICUREZZA INGRESSO MUSEO RAMBOTTI - DITTA BONATTI CLAUDIO GIANNI - CIG Z9308E3535</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE IN UN TRATTO DI VIA TOGLIATTI DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 17:30 GIORNI FESTIVI ESCLUSI DAL GIORNO 05/08/2013 AL GIORNO 30/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI "BONUS SOCIALE IDRICO" D. G. C. N. 171/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE PROGETTO ARDEA - CUP I19B12000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA PALATUCCI ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA IN  VIA DALLA CHIESA DAL 05/08/2013 AL 30/08/2013 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 17:30 GIORNI FESTIVI ESCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MAZZINI DALLE ORE 8:00 ALLE 19:00  IN DATA 01/08/2013 PER LA SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA E DELLA SPIAGGIA IN LOCALITÀ FORNASETTE NELLA GIORNATA DEL 04.08.2013 DALLE ORE 10.00 FINO AL TERMINE DELLA  MANIFESTAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO E PER LO SPARO DEI FUOCHI ARTIFICIALI " FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPENSI RICEVUTI DALL' I.S.T.A.T.  PER INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE DI RILEVATORE E COORDINATORE  E PER  ATTIVITÀ DI SUPPORTO - XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE A SOSTEGNO DELL'AFFITTO: INTERVENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DELLA P.ZZA CAPPELLETTI DALLE ORE 16.00 DEL 03.08.2013, CHIUSURA DELLA VIA C. BATTISTI  E P.ZZA MATTEOTTI DALLA ROTATORIA EX CC ALLA ROTONDA DI PIAZZA MATTEOTTI DALLE ORE 18.00 DEL 03.08.2013, FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER PERMETTERE LA SOSTA DEI MEZZI DEI PARTECIPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VILLA DEL SOLE  NELLA GIORNATA DEL 02.08.2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 PER OPERAZIONI DI POTATURA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA FOGLIO 14 MAPPALE 348 DITTA MANINI FRANCESCA - RISERVA NR. 4 STALLI AUTO PER SOSTA AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO, DI TRASPORTO E SUPPORTO OSPEDALIERO PER IL MINORE S.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO / GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO SOSTITUTIVO TRASPORTO SCOLASTICO - 19/22 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - SMART CIG ZBC08BF7E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A MOTOCICLI E CICLOMOTORI ALL'INTERNO DEL PARCO A LATO DELLA CHIESA DI SAN BIAGIO (TRA VIA CASTELLO E LA CANONICA) NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA 46^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE PESSO IL CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TRANSITO DEL TRENINO TURISTICO - AMBO I LATI SULLA RAMPA DELL'INGRESSO DI P.LE FRACASSI E FUORI DAGLI SPAZI SEGNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 - ANNO 2013 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA MICHELANGELO ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE BEATO G. TOVINI ONLUS DI VERONA PER PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" ESCUSSIONE SIG. MEJRI HEDI BEN ALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>:CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VICINA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 82 PER POSIZIONAMENTO AUTOPOMPA PER GETTO C.A. DA PARTE DELLA DITTA EMMEGI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA COSTANTINO IL GRANDE COMPRESO TRA VIALE AGELLO E VIA AURELIANO DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00 NEL PERIODO DAL 29.07.2013 AL 02.08.2013 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. D. P. P. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 12,00 T. SULLA VIA MARCONI E MINITANGENZIALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO DENOMINATO ¿PERLA¿ E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO (LIMITATAMENTE AL TRATTO DI COMPETENZA), NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 16.00 DEL 08.07.2013 E LE ORE 16.00 DEL 09.09.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SULLA CONTROSTRADA DI VIA DEI COLLI STORICI PER AUTOCARRI OLTRE LE 3.5 T DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 07.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI": ABBONAMENTI PERIODICI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA D. COMBONI DALL'INTERSEZIONE CON VIA DUGAZZE FINO AL CIVICO N. 3 COMPRESO DI VIA COMBONI, NEI GIORNI DAL 21.07.2013 DALLE ORE 18.00 FINO ALLA FINE DEI LAVORI PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DA PARTE DELLA DITTA GARDA UNO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI TURNO E PRONTA REPERIBILITÀ ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA STRETTA CASTELLO ALL¿ALTEZZA DEL CIVICO 18 NELLA GIORNATA DEL 22.07.2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00, PER PERMETTERE L¿OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA MOTORIZZATA DA PARTE DELLA DITTA MANDOTTI ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP I17H12001080004 CIG 4799013EC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE VIA SIRMIONE - CUP I17H12001070004 CIG 4799000414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA VENETO ALL'ALTEZZA DELL'AREA DI CANTIERE GIGLIOLI E RISERVA TEMPORANEA DEGLI SPAZI DI SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO (4 STALLI) COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA IL GIORNO 22/07/2013 DALLA ORE 8.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE IN  P.ZZA GARIBALDI DEL  IL 20 /7/2013 DA PARTE DELLA "CROCE ROSSA ITALIANA - GRUPPO GARDA RESCIANO" - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ED ISTITUZIONE  DVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA PARTE DI P.ZZA GARIBLADI COMPRESA TRA IL CIV. 01 ED IL CIV. 09 (AREA COMPRESA TRA IL PALAZZO FONDRIESCHI E FRONTE INGRESSO BAR LA FRASCA) DALLA ORE 10.00 ALLE ORE 24.00  DEL 20/7 /2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA RITA BAROSIO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI REINSERIMENTO DEGLI ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 503/92 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE  IN VIA GOBETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA FOSSE CASTELLO, ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA DI VIA MONTEGRAPPA E VIA FOSSE CASTELLO-ZONA CASTELLO.  ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI MAZZANO PER LA COLLABORAZIONE NELL'AREA DELL'E-GOVERNEMENT PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MICHELANGELO FRONTE CIVICO 25, DAL GIORNO 17/07/2013 AL 18/07/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE A  R.L. NUOVI ORIZZONTI - CIG: Z7D08AFAA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>3 GIORNI CICLISTICA BRESCIANA 1^ TAPPA -  MODIFICHE VIABILITA' NELLA GIORNATA DEL 12.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 6 BANDIERE DA ESPORRE SU EDIFICI PUBBLICI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP SPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOVALI EGIDIO SNC DI BRESCIA. CIG NR. Z8808AF8B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MOIE FRONTE CIVICO 2 - LUNEDÌ  8 LUGLIO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:00 - ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CURIEL DALL'INTERSEZIONE CON VIA ZADEI ALL'INTERSEZONE CON VIA CELESTI NELLA GIORNATA DELL'8.07.2013 DALLA ORE 8.00 ALLA ORE 18.00 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TAGLIO PIANTE AL CIVICO 40 DI VIA CURIEL..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE FRACASSI CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 6.7.2013 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00 PER CONSENTIRE LA SOSTA DEI VEICOLI DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE LIRICA PRESSO IL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASS. STUDIO GARZON PER I SEG. SERVIZI: ASS. TECNICA PER  ADEMP. CON SOC.PARTECIPATE E PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP ANNO 2013- REDAZIONE PROSPETTO CONCILIAZIONE, CONTO ECONOMICO ANNO REL. ANNO 2012 ASS. SOC. INTERAZIONE PER I SEG. SERVIZI: INVIO BOLLETTINO DI INTERAZIONE- FORMAZ. INTEGRATA IVA/IRAP 2013- ASS. TECNICA PER IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' FINANZIARIA 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE DI DOTAZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 111 DEL 24.06.2013 DI ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA T. DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BORGIO REGIO ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA SCAVI ROMANI  NELLA GIORNATA DEL 28.06.2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO DA PARTE DELLA DITTA TRASLOCHI DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO ACQUEDOTTO TASSINARA - TODESCHINO - DITTA TIMA SRL  - CUP I13H12000100002 CIG 4644904808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI. O.D.A. (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FORINT SPA DI MILANO. CIG NR. ZCC079D2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BERGAMO DALL¿INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR ALL¿INTERSEZIONE CON VIA MILANO, NELLE GIORNATE DEL 26 E 27 GIUGNO 2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE L¿OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA SCHIAVO EMANUELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA T DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 4^ TRIMESTRE 2012 DOTT. IAPICCA E DOTT. BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 116 DEL 14.12.2011. RETTIFICA DATI FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TIGNALE NELLA GIORNATA DEL 26.06.2013  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 PER OPERAZIONI DI CANTIERE MEDIANTE AUTOPOMPA TARGATA BX 472 CX CON CHIUSURA DELL'INTERA VIA TIGNALE DA PARTE DELLA DITTA EDILVELU SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DELLA TRAVERSA DI VIA GHERLA COMPRESA TRA LA VIA GRAMSCI E LA VIA GHERLA (EX PESA PUBBLICA) DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 24.00 DEL 25.6.2013 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA DITTA FRANZINI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO RAMBOTTI - PROGETTO: "PALAFITTE, VERSO UNA VALORIZZAZIONE CONDIVISA" -  ANALISI DENDROCRONOLOGICHE E PALEOBOTANICHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA LORENZINI DAL 26/06/2013 AL 1/07/2013 ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SAN BENEDETTO FINO INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI, VIA VIGHENZI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI E VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI FINO AL CAMPEGGIO DEL VÒ' DAL 26/06/2013 AL  19/07/2013 AD ESCLUSIONE DEI MARTEDI MATTINA E DI VENERDÌ 12 LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER ALLOGGI GESTITI DA ALER ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SERIO DAL 20 GIUGNO FINO AL 5 LUGLIO 2013 DALLE ORE 8:00 ALLE 17:30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER GLI EVENTI CULTURALI FEBBRAIO/MAGGIO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLA GIORNATA DEL 23 GIUGNO 2013 IN OCCAZIONE DELLA RIVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>.RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MORONE A SAN MARTINO D/BATTAGLIA NEL GIORNO 24/06/2013 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  1° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI (PARTE CENTRALE) DALLE ORE 18.00 ALLE 24.00 NELLE GIORNATE DEL 19 GIUGNO , 17 LUGLIO  E 21 AGOSTO 2013 PER PERMETTERE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTI BIANCHE A DESENZANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SERALE DI FOTOGRAFIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SIRMIONE DA VIA G. RAMBOTTI A VIALE T. DAL MOLIN DA LUNEDIÌ 17 GIUGNO FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANFFAS DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE MONTECORNO NEL TRATTO TRA VIA MARCONI E VIA P.G. BEVILACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PER MINORI E ADULTI DIVERSAMENTE ABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI, NELLA GIORNATA DEL 17.06.2013 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DA PARTE DELLA DITTA ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI IN USO PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - SMART CIG Z430891D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/272 - ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA N. 2013/185.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI CIG 4299035BE6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL PER IL PERIODO 19 FEBBRAIO / 30 GIUGNO 2013 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. DI VITTORIO DALL'INTERSEZIONE CON VIALE VENEZIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA  B.CROCE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  ORGANIZZATA DAL  GRUPPO CUORI BEN NATI DENOMINATA "APERRTURA ESTATE 2013" PREVISTA PER IL GIORNO 15.06.2013 DALLA ORE 14.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INTEGRAZIONE ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA  C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO PIAZZA CAPPELLITTI E VIA ANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE NONCHE' DI QUELLE RELATIVE AGLI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - SMART CIG ZB0089069B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>XI RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI ANNO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPRIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DEL LATO SINITRO DI PIAZZA FELTRINELLI (ENTRANDO DA LUNGOLAGO BATTISTI) ED ELIMNAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI DI SOSTA REGOLAMENTATA COME DA PLANIMETRIA ALLEGTA , IL GIORNO 17 GIUGNO  2013 DALLE ORE  07.00 ALLE ORE 11.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E  MANUTENZIONE DELLE AREE AD ESSO PERTINENZIALE IN LOC. VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA IN VIA MONTESUELLO DALL'INTERSEZIONE CON VIA VALEGGIO FINO AL CIVICO 46 DALLE ORE 8.00 ALLE 18.00 IN DATA 17.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA STENDARDO MOSTRE ALLESTITE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTEGRAPPA ED IN UN TRATTO DI VIA CASTELLO PER SMOBILIZZO CANTIERE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00 IN DATA 12.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI, NELLA GIORNATA DEL 10.06.2013 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.30 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA ARTE MURARIA CON AUTOEBETONERIA PER GETTO CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA RIVALI DI SOPRA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 10 NELLA GIORNATA DEL 7.6.13 DALLE 8.00 ALLE 12.00 PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE COPERTURA CON CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA RIVALI DI SOPRA DALL'INTERSEZIONE CON PIAZZALE FRACASSI ALL'INTERSEZIONE CON VIA CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MASACCIO - CUP I17H12000880004 CIG Z7E0705F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFF. PROV. DEL LAVORO E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO 90 MINUTI FESTIVI COMPRESI IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA PORTO ZATTERA NEL  PERIODO 1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTIT.NE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO A PAG.TO MARATONA IL 9.6.13 DALLE 7.00 ALLE 12.30 PER CONSENTIRE UTILIZZO  DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFE.NE FESTA DELLA MARINA E RISERVA DEGLI STALLI DI SOSTA DEL 2°  PARCHEGGIO A PAGAM.TO DI VIA VIGHENZI CON ISTIT.NE  DIV.TO DI SOSTA PERM.TE CON RIMOZ.NE FORZATA PER PERMETTERE SOSTA DEI PARTEC.TI DALLE 7.00 A FINE ESIGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN N. 3 STALLI DEL PARCHEGGIO BAGATTA NELLA MATTINATA  5..06.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA" DEL 8/9/10 MARZO 2013. ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE NUOVE AREE DI  SOSTA A PAGAMENTO REGOLAMENTATA CON PARCOMETRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUL ME.PA. DEI TABELLONI ED ACCESSORI OCCORRENTI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. DI BRESCIA  - CIG: ZD1087845F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE ANDREIS IL GIORNO 1.06.2013 DALEL ORE 7.00 ALLE ORE 15.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NR. 10 COPERTE PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI - 24 E 25 FEBBRAIO 2013. O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. WWW.ACQUISTINRETEPA.IT . ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PLASTI FOR MOBIL DI MILANO. CIG NR. ZD4087852E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SAN BENEDETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SIG.RA B. R. DALLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PAOLO VI DI BAGNOLO MELLA (BS) ALLA R.S.A. VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA S/C (BS) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/172 - PERIODO 1.02.2013/30.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DAL GIORNO 30.05.2013 AL 23.06.2013 DEL DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOCARRI E BUS IN VIA VICINA DALL'INTERSEZIONE IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 70 FINO A VIA DELLE MIMOSE ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA VICINA FRONTE CIVICO 82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 79 DEL 20.05.2013 DI CHIUSURA DI VIA PIATTI ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI COMODATO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E CON L'ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI E AVV. SERGIO ALLEANO PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 88 NELLA GIORNATA DEL 25.05.2013 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 08.00 PER MANUTENZIONE COPERTURA CON RISERVA STALLI DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TIGNALE DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 DEL 23.05.2013 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO POSIZIONAMENTO AUTOPOMPA PER GETTO C.A. DA PARTE DELLA DITTA EDILVELU &amp; C. SAS..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE  VISITE  MEDICHE FISCALI  EFFETTUATE AI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MONTECROCE DAL GIORNO 22/05/2013 AL 24/05/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI CITTADINI/E ANZIANI/E IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - INTEGRAZIONE SERVIZIO PER ASSISTENZA PEDIBUS - ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIRO D'ITALIA 21^ TAPPA RIESE PIO X-BRESCIA 26.05.2013, MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE  IN ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 24 DEL 11.01.2013. RETTIFICA DATI FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA CIRCONVALLAZIONE DA VIA DI VITTORIO A VIA SAN ZENO NEI GIORNI 23-24-25 MAGGIO 2013.   ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DI DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE 2006 - PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA PIATTI NEI GIORNI 22-23-24 MAGGIO 2013.   ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - CIG N.Z97085DAE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FIRMA DIGITALE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE  IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE NEL GIORNO 21/05/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 64 DEL 19/04/2013 DI CHIUSURA DEL PARCHEGGIO DI VIA VIGHENZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA FOSSE CASTELLO, ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA DI VIA MONTEGRAPPA E VIA FOSSE CASTELLO-ZONA CASTELLO.  ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z2A085DAF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SUL LATO SINISTRO DELLA CONTROSTRADA DI VIALE MARCONI, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA STRADA VECCHIA CASTIGLIONE E L'INGRESSO DELLA ROTATORIA  ALL'INTERSEZIONE VIALE MARCONI VIA BEZZECCA, CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.ZF3085DB30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA BARDOLINO DAL CIVICO 46 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA RAMBOTTI E CHIUSURA DI VIA RAMBOTTI DA VIA CISANO A VIA PACE. ESCLUSO I RESIDENTI ED I BUS DEL TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO DESTINATI AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - CIG N.Z86085DB39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI 10 STALLI DI SOSTA NELLA VIA LARIO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DALEL ORE 18.00 DEL 18.5.13 ALLE ORE 10.00 DEL 19.5.2013 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DI PARTE DEI VEICOLI COLLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE 1000 MIGLIA- TRIBUTE FERRARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE CONTINUA A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE RISORSE UMANE - ANNO 2013 - CIG N.ZEC085DB43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 2013 - FERRARI TRIBUTE DEL 16.05.2013 - MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE IN  ALCUNE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA FOSSE CASTELLO, ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA DI VIA MONTEGRAPPA E VIA FOSSE CASTELLO - ZONA CASTELLO ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MARCHE TEMPORALI PER UFFICIO CONTRATTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZE109CA216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONNESSIONE INTERNET ANNO 2013. - CIG XB40842596</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DI VIA BATTISTI E P.ZA MATTEOTTI DALLA ROTATORIA DI P.ZA CAPPELLETTI DALLE 10.30 ALLE 12.45 DEL 11.5.13 E COMPRESI MEZZI PER CARICO E SCARICO MERCI DI PARTE  P.ZA MALVEZZI DALLE 8.00 A FINE MANIFESTAZIONE NEI GIORNI 11 E 12.5.13 PER CONSENTIRE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DISENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E7O MOVIERE IN VIA VO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA DI VIA RIMEMBRANZE. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TIA ANNI  DAL 2007 AL 2012 -  AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI ALCUNE AREE DEI CENTRI STORICI DI DESENZANO E DI RIVOLTELLA CON ISTITUZIONE DI AREE CON LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H E ZONE 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE LIMITI DI VELOCITÀ SU VIALE MONTE CORNO E SU PARTE DI VIA SAN BENEDETTO, CON ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 50 KM/H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS. 163/2006 - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIATTI ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI NELLA GIORNATA DEL 24.4.13 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 15.30 PER OPERAZIONE DI SCARICO CALCESTRUZZO MEDIANTE BETONIERA CON CHIUSURA DELL'INTERA VIA PIATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/00 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - ASSENZE DI UN ASSESSORE COMUNALE - TELECOM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL PARCHEGGIO DI VIA VIGHENZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 57 DEL 15.04.2013 DI CHIUSURA DI VIA CALCINARDI FINO AL 23.04.2013 ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI 2012 -  CONSEGNA  AI  RESPONSABILI DEI VARI SETTORI DEL RELATIVO " CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI" - APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE BUDGET ALLE AREE IN CUI SI ARTICOLA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA IRTA FRONTE CIVICO N. 40 E DIVIETO DI SOSTA   CON RIMOZIONE FORZATA NEL GIORNO 19/04/2013 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL¿AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI (PARTE CENTRALE) DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00 DEL 20.04.2013, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ¿EL ME SALAM L¿È PO¿ BÙ DEL TÒ¿¿ ORGANIZZATA DALL¿ASSOCIAZIONE ¿NOLATER DE LA RIA DEL LAC¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2012. VERSAMENTO IV^ TRIMESTRE 2012. QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI CC.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BERGAMO ALL¿ALTEZZA DEL CIVICO 08/10 NELLA GIORNATA DEL 22.04.2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 PER OPERAZIONI DI CARICO SCARICO PER ISTALLAZIONE CANTIERE CON CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA BERGAMO COMPRESO TRA VIALE CAVOUR E VIA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE PORTUALE DI MQ. 31,80 AD USO SCIVOLO D'ALAGGIO E MQ. 70,39 AD USO IMPALCATO IN LEGNO ALLA SOCIETA' FRAGLIA VELA DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA STALLI DI SOSTA, NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE FRACASSI CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 19.04.2013 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 PER CONSENTIRE LA SOSTA DI AUTOCARRO IVECO TARGATO CZ 164 GY PER OPERE DI MANUTENZIONE MONUMENTO ¿AL BERSAGLIERE¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TITO SPERI NELLA GIORNATA DEL 17.04.2013 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE OPERAZIONI DI SCARICO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI FABBRICATO FG. 13 MAPPALE 140 DA PARTE DELLA DITTA CIMA GERMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO DI FINANZA AGEVOLATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7F085F7BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CALCINARDI DAL 17/04/2013 AL 19/04/2013.  ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/BINGO ROSSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE DELL'AVV.TO GIUSEPPE RAMADORI NEL RILASCIO DI COPIE AUTENTICHE CON FORMULA ESECUTIVA DELLA  SENTENZA N. 3589/10 - CIG ZD008595F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA FOSSE CASTELLO, ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA DI VIA MONTEGRAPPA E VIA FOSSE CASTELLO-ZONA CASTELLO NEL GIORNO 22/04/2013 DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00 PER SMONTAGGIO GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL 1° CICLO - PIANO DI INTERVENTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO ACQUEDOTTO TASSINARA - TODESCHINO  / DITTA TIMA SRL - CUP I13H12000100002 CIG 4644904808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI DAL 10.04.2013 AL 12.04.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DALL'8.04.2013 AL 23.04.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO V.GRAMSCI ALLA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI 2^ SEM. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ARPA PER ESPRESSIONE DI PARERE AL"PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PIA MARTA DALL'8.04.13 AL 10.04.13 ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PIA MARTA DAL 4.04.13 AL 5.04.13 ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ARPA PER ESPRESSIONE DI PARERE SUAP "L'AFFARE E'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DEI SIG.RICORTI ANGELA , MILANESI GIANFRANCO E MILANESI MASSIMO IN QUALITÀ  DI PROPRIETARI DEI TERRENI IDENTIFICATI AL FOGLIO 39  MAPPALI 157 - 158 NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROCEDERE AD EFFETTUARE TUTTI GLI INTERVENTI APPROPRRIATIALLA DESTINAZIONE DELLE PIANTE INTERESSATE DALLA PRESENZA DELLA  "PROCESSIONARIA DEL PINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI E BANCHE DATI ON-LINE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRASSI LINO AZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO - ORDINANZA DI CESSAZIONE ATTIVITÀ NON AUTORIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA ATTREZZATA "DESENZANINO" - PERIODO 01.04.2013 - 31.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PACE ANGOLO VIA GOETTI DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 27/03/2013 - ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2013/228 - CIG Z0407EDD25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA DEI CANNETI - INVERNO 2012-2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIONE SERVIZI SRL - CIG: Z2B084D762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE COMPRESI MEZZI PER CARICO E SCARICO DI PARTE DELLA PIAZZA MALVEZZI DALLE ORE 8.00 ALLA FINE DELLA MANIFESTAZIONE NELLA GIORNATA DEL 26.03.2013 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE RIPRESE TELEVISIVE DELLA TRASMISSIONE "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E L'ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA CHE SI SVOLGERANNO IL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 775 DEL 04/06/2008 RILASCIATA A "MARCONI ELENA" PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBLICHE PRESSO IL POSTEGGIO INSOLATO N.8 DI PIAZZA PER LA CONCORDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATTIVO CONTABILE PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  TRAFFICO VEIC.RE  PARTE DI VIA BATTISTI E P.ZA MATTEOTTI DALLA ROTATORIA DI P.ZZA CAPPELLETTI ALLA ROTATORIA DI P.ZZA MATTEOTTI DALLE  10.30 ALLE 13.00 DEL 23.03.13 E CHIUSURA  TRAFFICO VEICOLARE COMPRESI MEZZI PER CARICO E SCARICO DI PARTE DI P.ZZA MALVEZZI DALLE 8.00 ALLA FINE DELLA MANIFESTAZIONE NEI GIORNI E DEL 23 E 24.3.13 -  SVOLGIMENTO  RIPRESE TELEVISIVE MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI TITOLO ABILITATIVO IN VIA PASTRENGO 2 (MAPP. 234 FG. 12 NCT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI CON PROFILO I ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE A TEMPO DETERMINATO (CAT. C) PER SOSTITUZIONE DIPENDENTI IN MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA  ANNUALE DI ADESIONE AL C.S.T. (CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN FIBRO-AMIANTO  PRESENTI SU N. 12 CAPANNONI UBICATI NEL TERRENO IDENTIFICATO AL FG 40 MAP 93 DEL NCTR IN LOC MAIOLO ROCCHETTA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO D/G  DI PROPRIETA' DELLA DITTA BARZETTI PANETTONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DI VIA C. BATTISTI E P.ZZA MATTEOTTI DA ROTATORIA DI P.ZA CAPPELLETTI A ROTATORIA DI P.ZA MATTEOTTI DALLE 10.30 ALLE 13.00 DEL 16.3.13 E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE COMPRESI MEZZI PER SCARICO E CARICO DI PARTE DI P.ZA MALVEZZI DALLE 8.00 A FINE MANIFESTAZIONE NEI GIORNI 16 E 17.3.13  PER CONSENTIRE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI  COMPONENTI  DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA OPUSCOLO  INTITOLATO "AFFRONTARE L'EMERGENZA" - DITTA CINZIA BOCCHIO - CIG ZAD08458A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO DELLA CONTROSTRADA DI VIA LARIO CON ISTITUTZIONE DI ACLUNI TRATTI A ENSO UNICO DI MARCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/OC. REP SRL - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI  BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.  EMANUELE CORLI - CIG Z390840374</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIA MONTE SUELLO ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE AL CIVICO 78 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 DEL 14.03.2013 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO DA PARTE DELLA DITTA VALTELLINA SPA PER CONTO TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE PORTALE WWW.ENTILOCALI.LEGGIDITALIA.IT ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DI ASSAGO (MI) CIG NR. Z07083A885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MONTE GRAPPA DALL'INTERSEZIONE CON VIA SANT'ANGELA MERICI ALL'INTERSEZIONE CON VIA RIVALI DI SOPRA , NELLA GIORNATA DEL 13.03.2013 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO DA PARTE DELLA DITTA GARDA UNO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2013 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CADUTI DEL LAVORO ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE EDILE DELLA DITTA NOVOTINA MARCELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CARREGGIATA IN VIA AGELLO 94 DIREZIONE SIRMIONE DAL 13 AL 14.03.2013 DALLE OER 7.00 ALLE ORE 22.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO. RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IDENTIFICATO AL FG 12, MAPP 188 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ADIBITO AD AUTORIMESSA DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO MARTE IN VIA CURTATONE, 12 AMMINISTRATO DAL SIG. BALZANO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA ADRIANO ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA T.B.A. - CIG ZE20833FCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE  PARTE VIA C. BATTISTI E P.ZZA MATTEOTTI ROTATORIA  CAPPELLETTI ALLA ROTATORIA DI P.ZZAMATTEOTTI DALLE ORE 09.00 ALLE  12.00 DEL 07.03.2013 E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE COMPRESI MEZZI PER CARICO/SCARICO DI PARTE DELLA P.ZZA MALVEZZI DALLE ORE 07.30 ALLE 16.00, NELLA GIORNATA DEL 07.03.2013 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO QUADRIENNALE BANCA DATI ON-LINE "SISTEMA24 PA" 01.02.2013 - 31.01.2017. ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE SPA DI MILANO CIG ZE00829992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DI MISURE PER LA LIMITAZIONE (TRAMITE ALLONTANAMENTO) DEL NUMERO DI PICCIONI PRESENTI SULL'IMMOBILE, IDENTIFICATO AL MAPP. 339 FG 10 NCTR DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ALPINA  A &amp; C SAS E DEL SIG. CORDINI LUIGI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA AGELLO 94 DIREZIONE SIRMIONE DAL 6 ALL'08.03.2013 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 4" -  CIG: 0703067D3A , PERIODO DAL 01 AL 20 GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE PERVENUTA L'1.06.12 PROT N. 20583 - RIGUARDANTE IL SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO (LICENZA N. 3654 DELL'1.08.08, EX 3547/07) E DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (AUT. N. 3366 DEL 30.06.05) DI VIA SANTA MARIA N. 49/D. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MURACCHETTE DALL¿INCROCIO CON VIA GHERLA ALL¿INCROCIO CON VIA GRAMSCI DAL 27 AL 28/02/13 E IL GIORNO 01/03/13 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE MEZZI COM.LI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO - ANNO 2013. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO - PADOVAN SNC DI DESENZANO DEL GARDA. CIG NR. Z1307A0CD1 (OPERE DA MECCANICO) - CIG NR. ZA607A0D38 (OPERE DA ELETTRAUTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA NEI GIORNI DI VENERDÌ 15- 22- 29 NOVEMBRE E 6 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO A CARICO DI .S.F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  IN UNA PORZIONE DI PIAZZA FELTRINELLI DAL 27 AL 28 FEBRAIO 2013  ED IL GIORNO 1 MARZO 2013 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO P.S.M DEL 5.11.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3781 DEL 09.03.2010 RILASCIATA PER L'APERTURA DI UNA NUOVA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI B.B,R.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA DEL BERSAGLIO DAL 25/02/2013 FINE A FINE LAVORI PER L¿ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUE ESTERE ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICHI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLE MISURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABRICATO ADIACENTE AL TRATTO DI VIA SANTA MARIA CIV. 22-24 , MEGLIO IDENTIFICATO AL FG 11  MAPP. 574 - SUB.7,  N.C.T.  DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA BOMPIERI SILVANA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI P.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013 - CIG: 4643223CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI UN TRATTO DIV IA MURACCHETTE DALL'INCROCIO CON VIA GHERLA ALL'INCROCIO CON VIA GRAMSCI  DAL 20.02.2013 AL 22.02.2013 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI MQ. 19,68 PER PARZIALE TOMBINATURA E REALIZZAZIONE DI CHIUSINI DI ISPEZIONE DEL FOSSO DEMANIALE DENOMINATO RIO FREDDO - RICHIEDENTE: PODAVINI STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI MQ. 43,13 PER PARZIALE TOMBINATURA E REALIZZAZIONE DI CHIUSINI D'ISPEZIONE DEL FOSSO DEMANIALE DENOMINAOT RIO FREDDO - RICHIEDENTE. BACCOLO ADELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNA PORZIONE DI PIAZZA FELTRINELLI DAL 20.02.2013 AL 22.02.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO DEGLI ANIMALI NEGLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2012/2013: CORSO BIBLICO E CORSO DI OSTEOLOGIA ARCHEOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO T.M.S. B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MURACHETTE DALL'INCROCIO CON VIA GHERLA ALL'INCROCIO CON VIA GRAMSCI DAL 13/02/2013 DALLE ORE 7.00 ALLA ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE COMUNALI ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF307F5282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N.22/2013 COLLOCAMENTO URGENTE DEO MINORI G.V. E G.S. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PORZIONE DI PIAZZA FELTRINELLI DAL 13/02/2013 AL 15/02/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MINORI G.V. E G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SSEMAFORO E/O MOVIERE IN LOCALITÀ CONTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA ATTREZZATA IN LOC. DESENZANINO DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A.R.L. - PERIODO 01/01/2013 - 31/03/2013 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI  - PERIODO 1.01.2013 - 31.08.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO A CARICO DI E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLA VIA GARIBALDI E ALCUNE VIE LIMITROFE PER CONSETIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISPISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA PREDETTA VIA DALLA ORE 7.00 DEL 6.02.2013 ALLE ORE 18.00 DEL 8.02.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI K.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI DOSTA PERMANENTE NEL TRATTO DI VIA SIRMIONE COMPRESO TRA VIA DAL MOLN E VIA RAMBOTTI, LATO DESTRO RISPETTO AL PRESENTE SENSO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE PRESSO L'IMMOBILE IDENTIFICATO AL FG. 25, MAPP. 32 IN VIA SARCA 26 A DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA DITTA COSTRUZIONI VIOLA SAS DI VIOLA MAURIZIO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA E SPURGO DELLA RETE DELLE ACQUE NERE PROVENIENTI DALL'ABITAZIONE SITA IN VIA PIANMARTA, 9 IDENTIFICATA AL FG 36, MAPP. 68 NCTR DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO AI  SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 152/06 E SMI A CARICO DELLA DITTA DESENZANO 2002 SRL CON SEDE A BRESCIA IN VIALE DELLA BORNATA, 2 DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DEL DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI PRESENTE IN VIA CADUTI DEI LAGER SUL TERRENO IDENTIFICATO AL FG 17, MAPP. 53, SUB  4 E 5 DEL NCRT DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA DEL BERSAGLIO DAL 4.02.2013 FINO A FINE LAVORI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA - CIG. ZAC08084E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI COLLI STORICI DAL 5.02.2013 ALL'8.02.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE CONSULTA AGRICOLTURA, CACCIA , PESCA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO A CARICO DI F.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA DEL POMERIGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE  N. 16 - MODIFICA DELL'ORDINANZA N° 22 DEL 05/09/2012 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO E APPLICAZIONE IN AGRICOLTURA DI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO, FANGHI DI DEPURAZIONE  E FERTILIZZANTI ORGANICI DI CUI AL D.LGS.  N.75/2010 - REVOCA DELL'ORDINANZA N°17 DEL 31/07/2012" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DIRITTO DI REINTESTAZIONE IN CAPO SOCI. TRE LAGHI SAS DI SARA  2 SRL DI TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALLIMENTI E BEVANDE PRESSO LOCALI DI VIA ADUA N. 10, GIA' IN AFFITTO D'AZIENDA ALLA SOC. TRE ERRE RISTORAZIONE  SRL IN LIQUIDAZIONE CON AUTORIZZAZIONE N. 3385 DEL 10.10.05 (AUTORIZZAZIONE ORIGINARIA N. 3231 DEL 24.06.04).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBGLICO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA RIGUARDAMNTI IL TERRENO (IN PARTE OCCUPATO DA UN CANTIERE ABBANDONATO)  IDENTIFICATO AI MAPP. 14 (PARTE)  E 17 FG. 29 NCTR  DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ FRANCESCA S.R.L. CON SEDE IN VIA TRENTO N. 1 A VILLAFRANCA   (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO GESTIONE CANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2012/2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2013 - CIG 3950298109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA CONSULTA PER L'AGRICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCUOLE IL GIORNO 31.01.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA F.LLI BANDIERA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 13, NELLA GIORNATA DEL 30.01.2013 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO CON AUTOSCALE PER POTATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO A CARICO DI M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI DAL 2004 AL 2012 RISCOSSO DAL 01.12.2012 AL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA CON GIUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI STRDA IN VIA BORGO DI SOTTO FRONTE CABINA ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO A CARICO DI M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTI  COMUNALI NELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI ZR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA CIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL REVISORE UNICO DELL'AZIENDA "DESENZANO SPECIALE SERVIZI" E DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI CARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO PRESENTE SULL'IMMOBILE IN VIALE MOTTA, 37 - IDENTIFICATO AL FG 25 - MAPP.LI 140-227-230 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BERTAZZI MARIA CRISTINA, CANTARELLI ALBERTO, GUATTA GIOVANNA, MAZZONI GIORGIO E SACCHI LILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/MOVIERE IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI M.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA CONSULTA PER L'AGRICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  STAMPATI  E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F. APOLLONIO DI BRESCIA - CIG: Z2F0829BDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN LOCALTÀ CONTA FRAZIONE DI CENTENARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA CON DOPPIO NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER IMPIANTI A GAS GPL DURANTE SAGRE, MANIFESTAZIONI, MERCATI ED ALTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGA IN MATERIA DI SERVIZI SPORTIVI A COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA GHERLA IL 28/01/2013 DALLA ROE 7.00 ALLE ORE 13.00 DALL'INCROCIO CON VIA GRAMSCI E DALL'INCROCIO CON VIA MURACHETTE FINO ALL'INCROCIO CON VIA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO A CARICO DI MM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GHERLA IL 30/01/2013 DALLA ROE 7.00 ALLE ORE 16.00 DAL CIVICO 28 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA  PIATTAFORME ELEVATRICE PALAZZO BAGATTA - PRIMO SEMESTRE 2013 - PROROGA DITTA D.&amp;D. LIFT DI GERVASONI A.E C. Z9604A195C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO A CARICO DI M.M .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA CONSULTA GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALLE SPESE   DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN VIA MARTINRI ITALIANI DELLE FOIBE DAL GIORNO 24/01/2013  AL GIORNO 25/01/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNE SCUOLE COMUNALI - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013. CIG Z070982FD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO PER BSS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ A COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA CUBOR-CAR DI BEDIZZOLE - CIG Z430916EC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ALESSANDRIA D¿EGITTO NELLA GIORNATA DEL 26.01.2013 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL¿AREA DI SOSTA LIBERA, PER CONSENTIRE LA SOSTA DI MEZZI PER POTATURE SCARPATA IN AREA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE POSTI DI ORMEGGIO NEL PORTO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI - CIG ZBC0840D45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE  URGENTI A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRAMITE L'ESECUZIONE DI OPERE CONSERVATIVE PRESSO L'IMMOBILE (SITO IN VIA VENEZIA ANGOLO VIA DI VITTORIO) IDENTIFICATO AL FG 27 MAPP. 45, 46 DEL NCTR DI PROPRIETA' DELLE DITTE ARDESIA IMMOBILIARE SRL, ATTHIKA SRL E SENINI REAL ESTATE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA "DESENZANO SPECIALE SERVIZI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA SAN BENIGNO IL 16 GENNAIO 2013 ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINO D/B. - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013 - CIG 4825845D43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE AMBO I LATI SULLA VIA ZADEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DENOMINATA "DESENZANO SPECIALE SERVIZI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO A CARICO DI C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA MAZZINI CON REG.NE TRAFFICO TRAMITE AUSILIO DI MOVIERE, IN TRATTO DI STRADA ATTUALMENTE A SENSO UNICO DI MARCIA COMPRESO TRA P.ZZA DUOMO E VIA ALEARDI, CONSENTENDO IL TRANSITO NELLA DIREZIONE VIETATA ESCLUSIVAMENTE AGLI AUTOCARRI DIRETTI AL CANTIERE DELLA TIMA SRL DALLE 7.00 ALLE 20.00 DAL 7.01 ALL'11.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 4825560216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCUOLE DAL 7.01.2013 ALL'11.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRETTORE DEL  MUSEO CIVICO RAMBOTTI - DOTT.SSA ANNAMARIA FINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO  L.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO  - CIG 4825731F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DI 10 METRI DI VIA SCAVI ROMANI DAL 7.01.2013 ALL'11.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.213 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 481670243B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO VOLTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE E DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  "GIUSEPPE ZANARDELLI"- SEDE OPERATIVA DI RIVOLTELLA - ANNO FORMATIVO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE  "A. MERICI" E  "SAN GIOVANNI" EX CONVENZIONE - A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE E ALLA MOBILITA' - A.S. 2012/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO  DEI ROGAZIONISTI - CENTRO ANTONIANO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE - PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI SPECIALI  - A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE  ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE - A.S. 2012/2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DELLA FAMIGLIA G. D. IN HOUSING SOCIALE TEMPORANEO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO STENDARDO PRESSO LA GALLERIA  CIVICA. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI  CIG 4299035BE6. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL  PER IL PERIODO 8 GENNAIO/18 FEBBRAIO  2013 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI,  ANZIANI E RAGAZZI AL CONSORZIO TENDA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - CIG Z25080A813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA B.R. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PER IL PERIODO 2013/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2013 - CIG ZB807F96ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA COMUNITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI "TIRA-GALGALA" DI DESENZANO DEL GARDA: PROROGA CONVENZIONE CON LA "COMUNITA' MAMRE' ONLUS" - ANNO 2013 - APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONE E DI COMODATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS E DI COMODATO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE "BEATO G. TOVINI" ONLUS DI VERONA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" PERIODO 2013/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MAMMA T. M. CON MINORE S. S. PRESSO LA COMUNITA' DI SALO' GESTITA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA E ASSEGNAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO E SERVIZIO DI TRASPORTO ALL'OSPEDALE CIVILE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRI LETTERARI "DONNE DI PAROLA PREVISTI IN BIBLIOTECA CIVICA "A. ANELLI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SERVIZI ALLA PERSONA: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI: CIRCOLO VELA GARGNANO PER MANIFESTAZIONE SETTEMBRE 2012 - PEDALE MEDOLESE E 1° CRK 360° PER MANIFESTAZIONI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE DOCENTI CORSI  DI LINGUE ESTERE 2012/2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO  DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "PASSO DOPO PASSO" E "SUPPORTO AL SUCCESSO FORMATIVO" - A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI  DEGLI ISTITUTI SUPERIORI  DESENZANESI CON LE CITTA' GEMELLATE - A.S. 2012/2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO PER  LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI  "NON UMO DI MENO" E "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO" - ANNO SCOLASTICO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2013 - CIG 357967379A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE F.LLI BERETTA - S. GIUSEPPE DELLA VALTENESI ONLUS - I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE PER ASILO NIDO DI VIA PACE - ANNO EDUCATIVO 2012/2013 - ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM  - SIG. E. A. E. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA C.I.R. S.R.L. PER:  AUTOCONTROLLO MENSE COMUNALI  (CIG ZD607EDED7) E AUTOCONTROLLO MENSA ASILO NIDO DI VIA PACE (CIG Z4507EDDFF)   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG Z0907F408A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE ANNO 2013 - CAMMI GROUP SPA - CIG Z9702F34C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO ITERCOMUNALE PER CANI - ASSUNZIONE IMPEGNO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2013 - CIG 0823279F4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013 - CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA RIAM ASCENSORI SRL - CIG ZC207FB31D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013 - CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA - CONTRATTO DI CONCESSIONE RECIPROCA A TITOLO GRATUITO TRA PROVINCIA DI BRESCIA E COMUNE DESENZANO DEL GARDA PER L'USO DI AREE E LOCALI - INCUBATOIO ITTICO - PERIODO 01.07.2012-30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - I SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A GARDA UNO SPA - CIG 48296132BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INEGRATO ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2013 - DITTA BEGHELLI - CIG Z2B0802263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CIG 215218573D CUP 19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE  MANUTENZIONE IMMOBILI  COMUNALI   MEDIANTE INTERVENTI DA PITTORE - DITTA ZUCCA GIANLUIGI  - CIG ZD402F3683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DI U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI FONDAZIONE ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PROGETTO DIURNO SIG. M. R. OSPITE DELLA COMUNITA' MAMRE' DI DESENZANO DEL GARDA - I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA ELETTRICISTA - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG Z8E02F354B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA  FALEGNAME - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG ZD402F3588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE L. B. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  FINO AL 31.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI" - ONLUS- DA ADIBIRE A SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI SEGRETERIA DEL PRIMOCIRCOLO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA COLLOCAMENTO MINORE G. B. F. PRESSO LA COMUNITA' BARBIERI 3 DI CREMONA - PRIMO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA MURATORE - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z5802F366D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE G. C. PRESSO ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' GESTITO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO - DITTA SINICO ELIO SRL - CIG Z1D02F3636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE  - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z2102F364F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE F. N. PRESSO LA COMUNITA' "LA GINESTRA" NELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO'  E SERVIZIO DI TRASPORTO AL CENTRO DIURNO "RAGGIO DI SOLE" -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA - DITTA PALLENI  VINCENZO - CIG ZC502F3569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA  L. O. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE - DITTA VEZZOLA SPA CIG Z1902F3522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - DITTA ANTONUTTI SRL - CIG Z6402F36B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITURE ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2013 - DITTA CLIMA  SERVICE SRL  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIGZB90805D40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE INTERVENTO SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG Z8802F369E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 DPR 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE A ENTI CREDITORI. (DITTE COD. 99292 - 99293)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI GENERI ALIMENTARI VARI PER ASILO NIDO COMUNALE. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA ROSSETTO GROUP S.P.A. NELLA DITTA ROSSETTO TRADE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MANUTENZIONE STRADE  - CUP I17H12001080004 CIG 4799013EC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIQUALIFICAZIONE VIA SIRMIONE  - CUP I17H12001070004 CIG 4799000414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE DI BORGOSATOLLO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO APPLICATIVO PATRIMONIO -INSTALLAZIONE E GIORNATA DI FORMAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI-CATULLO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2012-2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIQUALIFICAZIONE VIA SIRMIONE - CUP I17H12001070004 CIG 4799000414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA R.S.D. S. PIETRO PER IL SIG. C. R. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA  STRADE COMUNALI - CUP I17H12001080004 CIG 4799013EC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE PRESSO ISTITUTI PER DISABILI GESTITI DALLA FOBAP ONLUS PER LA SIG.RA R. O.  E PER LA SIG.RA M. S. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE LATO SUD VIA VO' - CUP I17H11001370004 CIG 36318254CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA DI INTERESSE DELLA COMUNITA' DESENZANESE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ALDA PASINI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PERIODO 1.01.2013/30.06.2013. CIG ZD607DD136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE - DITTA  TIMA SRL CUP I17H12000870004 CIG ZE80705FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ROSA MANGANO DEL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO D/B - PERIODO 1.01.2013/30.06.2013. CIG Z9B07DD0FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA VIGHENZI DITTA MORO SNC - CUP I17H12000850004 CIG 46650064BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA AL SIG. FRANCO GIRELLI DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.01.2013/30.06.2013. CIG ZE907DD073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA BARDOLINO DITTA TIMA SRL - CUP I17H12000860004 CIG 4664964213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z62061D9F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA MASACCIO - DITTA GOFFI SRL - CUP I17H12000880004 CIG Z7E0705F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z64061DB75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MARMI AMMALORATI FONTANA PIAZZA CONCORDIA - ASSEGNAZIONE DITTA BORDIGNON L.R.F. - CIG Z9207D8509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO D/G- CIG Z6402F36B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2013 - CIG Z73061D8A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG ZD402F3588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA ELETTRICISTA - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2 SAS - CIG Z8E02F354B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA AL 31.12.2012 DI    MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z5802F366D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2012. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA CIMITERO DI DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA ZILIOLI - CIG Z1307D2313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL 1^ CICLO - PIANO DI INTERVENTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI UNO STUDENTE (COD. 40555) - ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMAGIOVANI. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 2012/2013. CIG 4504219719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI, DELLE SPIAGGE E DELLE SCOGLIERE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO MOSTRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA "G.B. BOSIO" ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO AL CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA DGR IX/939/2010 - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I PARCHEGGI COMUNALI - ANNO 2012-CIG Z5004F49A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PORTO D'ARMI DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESA AI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO ACQUE PROVENIENTI DA BONIFICA DI FALDA IN LOCALITA' MOTELUNGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI  - CIG Z8107A45EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVANNI RAMBOTTI - ASSICURAZIONE MOSTRA PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2013 - AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE DELLE ROTATORIE SPONSORIZZATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG ZD5079AFFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" MESE DI DICEMBRE 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA BARDOLINO - CUP I17H12000860004 CIG 4664964213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI VIA VIGHENZI CUPI17H12000850004  CIG 46650064BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE - CUP I17H12000870004 CIG ZE80705FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA M.POLO/BAZOLI DA PARTE DELLA ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA MATTEOTTI  - CUP I17H11001550004  CIG 410653972E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" - PERIODO 1.12.2012 - 31.5.2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DESENZANO SVILUPPO TURISTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NATALE A DESENZANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DEL PATTINODROMO DI RIVOLTELLA, NELLA MISURA DEL 50%, ALL'ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA - DPR N. 207 DEL 05.10.2010, ART. 4. LIQUIDAZIONE  EQUITALIA NORD SPA  - COD. DITTA 19538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE AD USO SPIAGGIA PUBBLICA IN LOCALITA' DESENZANINO - PERIODO 01.01.2013/31.12.2027 - SPESE DI ISTRUTTORIA IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E D'IDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA TETTO CIMITERO DESENZANO - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE - CIG Z700794074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO SISTEMA KEYBIBLIOS PER LA SALA INFORMATICA DELLA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SCUOLA MATERNA S.MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL SGM - CIG ZF10793A0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO "G.RAMBOTTI" ACQUISTO DI DATA LOGGER: SISTEMA DI MONITORAGGIO DI TEMPERATURA/UMIDITA' PER LA CONSERVAZIONE DEI REPERTI IN LEGNO. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI CENTRALI TERMICHE  - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG Z6E0788F6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE A COLORI DELL'UFFICIO SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI STATO CIVILE E SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNAZIONE DITTA TBA - CIG Z9B0787E25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TERRA VEGETALE AREE VERDI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA LORENZONI SNC - CIG  Z720788F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2012 TRASFERIMENTO QUOTA REGIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO SFALCIO BANCHINE E BORDI ERBOSI STRADE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG Z2C0788F4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CONSORZIO TENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI - ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/271. CIG ZCB030E37E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL'OASI NATURALE SAN FRANCESCO - PERIODO 01.11.2011-30.11.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA PER RICOVERO URGENTE SIG.RA B. R. PRESSO LA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PAOLO VI DI BAGNOLO MELLA - PERIODO 30.11.2012/31.12.2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAVANDINI  SCUOLA MATERNA RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO -  CIG ZC50787EA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA COLLI STORICI . ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI - CIG Z450787E7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 - ECONOMIA IMP. N. 2012/986 E INTEGRAZIONE IMP. N. 2012/985    CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ASPETTANDO SANTA LUCIA ANNO 2012 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI VILLA BRUNATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA  CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - PERIODO 01.12.2012/31.01.2014 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA S.C.T. SRL - CIG: 4643223CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI ALCUNI PUNTI LUCE IN ALCUNE VIE - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG Z400785EC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL CIG ZB00785E8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO "G. RAMBOTTI" - PROGETTO "PER UN NUOVO MUSEO DELLE PALAFITTE: AMPLIAMENTO DELL'ALLESTIMENTO - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PALAFITTE: VERSO UNA VALORIZZAZIONE CONDIVISA" - RECINZIONE TERRENO AL LAVAGNONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO TASSINARA TODESCHINO - CUP I 13H12000100002 CIG 4644904808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI COMPLETAMENTO  RESTAURO E RIUSO CASTELLO 2° STRALCIO - CUP I19G09000000002 E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SELI COSTRUZIONI IN ATI CON LA DITTA SAMICO BRV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2011 A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO MAMRE' GALGALA DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD PER M. M. INSERITO PRESSO LA COMUNITA' MAMRE' "GALGALA" DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA MASACCIO - CUP I17H12000880004 CIG Z7E0705F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO - PERIODO 01.12.2012/31.01.2014 - CIG: 4643223CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO IN QUALITA' DI TERZO RESPONSABILE . ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG Z010783739</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DEL50% DELLA SOMMA SPETTANTE ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE IL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E D'IDRO PER GLI SPAZI ACQUEI NEL PORTO COMUNALE ASSEGNATI NELL'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA  ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI ALLA DITTA COPRA ELIOR S.P.A. - PERIODO 19/11/2012 - 07/01/2013 - CIG  0040752D99 - CUP I19H07000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA BASE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NEVE ANNO 2012/2013- VARI FORNITORI - CIG ZAF076BE8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA RELATIVA LOTTO 7 ASSEGNATO ALLA COOP.LA PINETA III - 4° PEEP COMPARTO CREMASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/43 PER QUOTA PARTE PROGETTO DIURNO SIG. M. R. E SIG.RA M. G. OSPITI DELLA COMUNITA' MAMRE' DI DESENZANO DEL GARDA - 2° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE  CATASTALE AREA RELATIVA LOTTO 3 ASSEGNATO ALLA COOP.LA FOGLIA - 4° PEEP COMPARTO CREMASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA  L. 328/2000 - COMUNITA' MONTANA  E QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI AMBITO. ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE VEZZOLA SPA - CIG Z1902F3522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA BORTOLATO ROSSANA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA B. E. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO CALDAIA SCUOLA VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2 SAS -  CIF Z3B073E55F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RELATIVA A ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIQUALIFICAZIONE AREA PANORAMICA DEL VO' FINO CONFINE COMUNE  LONATO - CUP I11B11000340004 CIG 3696290300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PASTI PER IL CENTRO SOCIALE E PASTI CONSEGNATI A DOMICILIO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AD ALUNNI IN DIFFICOLTA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ISPELS COLLAUDO CALDAIA IMMOBILE GUARDIA DI FINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NUOVO ENSEMBLE DESENZANO" PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI MUSICALI: STAGIONE CONCERTISTICA 2012/2013 E PREMIO "CITTA' DI DESENZANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TELECAMERE PIAZZA MATTEOTTI - ASSEGNAZIONE DITTA PEI SYSTEM .- CIG Z1F074F70C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO CIMITERI - ASSEGNAZIONE PALLENI VINCENZO - CIG Z89074F72F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE 3° P.I.P. LA PIGNA - CUP I11B08000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE NON DIRIGENTE: RIDUZIONE AUTOMATICA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE   IN SEGUITO ALLA  DIMINUZIONE DELLA CONSISTENZA DI  PERSONALE  PRESENTE NELL'ANNO 2012 RISPETTO ALL'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/921: SERVIZIO EDUCATIVO PER COLLOCAMENTO DELLA FAMIGLIA G. D. IN HOUSING SOCIALE TEMPORANEO - CIG ZBD0611AC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIALLACCIO PUNTI  LUCE VIA DEGLI ARTIGIANI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 - CIG ZD0073E71F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER CANON A COLORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AVV.TO GIUSEPPE BARBARA CAUSA COMUNE/BINGO ROSSO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORTA SALA BRUNELLI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI MOR CIG Z71073E50C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA FEDERICA GERRI E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. IVO SAMBENEDETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2012/2013: ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE SU RICHIESTA DEI  RAPPORTI DI LAVORO DELLE  SIGG.RE  GANDOLFI MARIA GRAZIA, PROCACCINI ANNA MARIA, REGGIANI MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ACCORDATURE PER PIANOFORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO TETTO FABBRICATO ALER VIA  E.PAPA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ALER DI BRESCIA- CIG ZF7073E6D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE - CIG Z2102F364F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI CIG.: 0040752D99. ULTERIORE PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA COPRA ELIOR SPA A SEGUITO DI ORDINANZA TAR BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA FINAZZI IN QUALITA' DI  DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA MEDIANTE  PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE DELLA BIBLIOTECA CIVICA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FABBRO - SERRAMENTISTA ANNO  2012 - ASSEGNAZIONE PALLENI VINCENZO -CIG ZC502F3569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5"  LOTTO 1 - CIG DERIVATO NR 48316389CD      ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207, ART. 4: INTERVENTO SOSTITUTIVO PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE A INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO DEL PLIS - ING.ANNA RICHIEDEI - CIG Z6C073E6A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MASACCIO CUP I17H12000880004 CIG Z7E0705F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA  AL RIENTRO DEL SIG.GIANMARCO CATTANEO - COMMISSARIO AGGIUNTO -PRESSO IL COMUNE DI PROVENIENZA PER MOBILITA' VOLONTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2012-2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA E RIVOLTELLA PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. -  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PERENNIS FAX SNC  DI MARCARIA (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DELLA DITTA BALDAZZIMPIANTI ALLA LAVATRICE INDUSTRIALE ZANUSSI DELLA  NUOVA SCUOLA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE - CUP I17H12000870004 CIG ZE80705FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ECONOMATO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA VIGHENZI CUP I17H12000850004 CIG 46650064BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2012 - CIG Z730061D8A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA LUCIETTA VERTUCCIO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA BARDOLINO CUP I17H12000860004 CIG 4664964213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI - PROROGA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 - ACCOGLIEMENTO DOMANDA SIG.RA PALMIERI ROSA ED INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI  DI DESENZANO DEL GARDA  E DI RIVOLTELLA  PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P.  ALLA SIG.RA BORTOLATO ROSSANA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA PER CONTATORE IMPIANTO SOLLEVAMENTO LOC.CALVATA - CIG ZE307279AO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI  IN DATA 3 NOVEMBRE 2012 PRESSO IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONTATORE GAS IMPIANTO CENTRO TENNIS SAN MARTINO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS GRUPPO ENI SPA - CIG ZDF0727987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA: DIPENDENTE CATTOZZO LIDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE SOSTA COMUNALI SENZA CUSTODIA A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA MONTICELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE,SCOGLIERE COMUNALI - GESTIONE PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE SOLE SERENO - PERIODO  NOVEMBRE-DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE Q.T.E. FINALE RELATIVO AD INTERVENTI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBLICA VIA MEZZOCOLLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2012 VERSAMENTO 3^ TRIMESTRE 2012 QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO - EX AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI CC.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMAZIONE CANCELLI PLESSO CATULLO - ASSEGNAZIONE B &amp; P - CIG Z340702D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI UNICHE ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE AI DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG Z480706E70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL SIG. PENAZZI GIORGIO NEI RUOLI ORGANICI COMUNALI IN QUALITA' DI BIBLIOTECARIO (CAT. D1) PER MOBILITA' VOLONTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE AUDIO PER TEATRO "AL CASTELLO" ALLA DITTA CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA M. I. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/1079</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI - CIG Z8406FF45D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI REVISIONE DELLE TARIFFE PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AI CONTRATTI VIGENTI  NELL'ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER LA SCELTA DEL NUOVO FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE LEGGE DI SETTORE ART. 28 L. 328/2000 - ANNUALITA' 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITA' RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO "ESSERE DONNE - ESSERE UOMINI - PERCORSI FORMATIVI SULL'IDENTITA' DI GENERE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA VENDITA EX SCUOLE SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO CENTRALE TERMICA PALESTRA PICCOLA  - DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG  Z9706AC40C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI PER APPARTAMENTO ACQUISITO AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATE ORDINARIE 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO - ANNO 2013. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG NR.Z1307A0CD1 (OPERE DA MECCANICO) - NR. ZA607A0D38 (OPERE DA ELETTRAUTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CALDAIA SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG Z5D069575E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMMA DI CUI ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3589 /2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA DELL'AVV.TO EMANUELE CORLI - CIG ZDB07AOFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI UNO STUDENTE (COD. 38811)  - ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI - ASSEGNAZIONE DITTA ART COSTRUZIONI - CIG Z6406E8CBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RETE TELEFONICA E SISTEMAZIONE DATI PRESSO SCUOLA CATULLO TREBESCHI E VIA MAZZINI DITTA DIRETE - CIG Z7E06E8CE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO  AGOSTO SETTEMBRE 2012  DOTT. ENRICO BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO GIURISDIZIONALE PER RICONOSCIMENTO DELLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA A SOSTENERE ONERI ECONOMICI  PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AVV. EMANUELE CORLI - CIG ZA607A0F2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO EDUCATIVO FAMILIARE MINORI G. S. E G. V. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/50 - MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE5035EA03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E FORMAZIONE VERDE LUNGOLAGO C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG ZAA06C5642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI - STAGIONE INVERNALE 2012. AFFIDAMENTO AL ME.PA. CONSIP SPA MEDIANTE PROCEDURA DI R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA). CIG. NR. ZCC0709D2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGA IN PLEX  DORATO INCISA NEL RETRO PER STRUTTURA IN PIAZZA MALVEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALA  EST SCUOLA ELEMENTARE PAPA - CUP I16E11000930004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE PER CIMITERI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC  - CIG Z5706C5670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SISTEMAZIONE ATTREZZATURE DEL TEATRO "AL CASTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/00 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - ASSENZE DI UN ASSESSORE COMUNALE - TELECOM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO GEOM.GIANCARLO PAGANI PER ALLESTIMENTO PRATICA VIGILI DEL FUOCO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI AUDITORIUM - CIG Z7106C559A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SERVIZIO SMONTAGGIO PALCO - TRASPORTO MATERIALE E FACCHINAGGIO A CHIUSURA EVENTI ESTIVI PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TOSAERBA - DITTA BOSCHETTI ROBERTO - CIG Z8506E8CCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO  IMPEGNO DI SPESA N. 2010/1591 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON LA "FONDAZIONE B. G. TOVINI" ONLUS DI VERONA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE - PERIODO 1.01.2011/31.12.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SIGG.RI MENEGARDO LUIGI ED ABATE GIOCONDA - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA  - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ALFREDO BAZOLI - CIG. Z190798626</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE  - MESE DI SETTEMBRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA RINGHIERA PROTEZIONE PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO  - CIG Z9406C553B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 5 OTTOBRE 2010 N. 207, ART. 4: INTERVENTO SOSTITUTIVO PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE A INPS E A EQUITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI BASAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI PALLONE PRESSOSTATICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO S.MARTINO - DITTA EDILVERONESI - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 CARTUCCIA D'INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE NEOPOST IS 480. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP SPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MICROSYSTEM SRL DI CAGLIARI.  CIG Z41078DE7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL SIG. MANNA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVANTI LA CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 119/08/12 DEL 24.09.2012. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI A.S. 2011/2012. INTEGRAZIONE ASSEGNO PER UNO STUDENTE UNIVERSITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE A SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI MOD.EUROPEO COMPLETI DI BOLLINI E BOLLINI OLOGRAFICI ZTL 2013 PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. ME.PA. CONSIP SPA. ASSEGNAZIONE DITTA SOCIETA' BARBIERI EDITORE SRL DI EMPOLI (FI). CIG NR. ZF30690151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE ATTIVITA' "IL MAGAZZINO EDILE" PER FORNITURA MATERIALE EDILE E NUOVA ASSEGNAZIONE DITTA CAMMI GROUP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CULTURALE TRA IL LICEO "BAGATTA" E L' "ERASMUS GYMNASIUM" DI AMBERG. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CENA (PIZZA E BIBITA) DEL GIORNO GIOVEDI' 11 OTTOBRE 2012 - SMART CIG ZC106AEFB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORIENTAMENTO DI TIROCINI LAVORATIVI: SIG.RA M. I. E SIG. P. M. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA RISCOSSO DAL 01.01.2012 AL 30.11.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA C.BATTISTI DA VIA VIGHENZI A CANTINE VISCONTI - CUP I17H110001530004 CIG 4000483700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE - PERIODO 15.10.2012/31.12.2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/1042 - SMART CIG Z2D0679815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D' ATTO DELLA  FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA EDK EDITORE SRL NELL'AMBITO DELLA SOCIETA' MYO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE STRAORDINARIE 2012/2013 ASSEGNAZIONE COOP.LA CASCINA E SOLE SERENO - CIG Z6406C550A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE OPERE DI COMPLETAMENTO ASFALTATURE - CUP  I17H110001550004 CIG 4018849B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL PERSONALE DEL SETTORE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE VIE COMUNALI 2011 - CUP I17H11000280004 CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE A CODA PER IL CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL GIORNO 21.10.2012 PRESSO L'AUDITORIUM DELL'ISTITUTO "BAZOLI - POLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE A.FONTANA  AL 5° CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI 2012/2013 - RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ANTICIPATA DALL'INTERESSATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - CIG: ZF406A23CE - CUP I13C12000140004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA BICCIATO NATALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG. LAVO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE INESEGIBILI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE, CALZATURE ED EFFETTI VARI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - STAGIONE INVERNO 2012. ASSEGNAZIONE DITTA SAVORI 1901 SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA). CIG. NR. ZAA0709C76 E NR. Z080709CEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPORTELLO AFFITTO 2011: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI CONTRIBUTO PREMIALE UTILIZZATA PER "EMERGENZE ABITATIVE LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA TAVOLAZZI LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER EDUCATIVI PER ADULTI DIVERSAMENTE ABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI DESENZANO DEL GARDA E RIVOLTELLA PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2014. -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLA MATERNA RIVOLTELLA VIA FOSCOLO - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO - CIG Z8F06AC4D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ALCUNE VIE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG Z5A06AC446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI DI UN BIBLIOTECARIO (CAT. D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALFIERI  IN GHISA - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI SRL  - CIG ZE606AC4C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2012/GIUGNO 2013 - RIMBORSO SPESA PER CERTIFICATO MEDICO ISTRUTTORE VOLONTARIO - ECONOMIA IMPEGNO N. 2012/1034 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER  LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - CIG 0040752D99 - CUP I19H07000030004;  ORDINANZA  TAR DI BRESCIA - PROROGA CONTRATTO  ALLA DITTA  COPRA ELIOR S.P.A. ; ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNI LOCALI DI PALAZZO BAGATTA - SALA GIUNTA E  UFFICIO SERVI AL CITTADINO - ASSEGNAZIONE ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG Z0406ACA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DI N.7 DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE DA PARTE DEL CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO CELLA FRIGORIFERA CIMITERO DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE DITTA ZILIOLI - CIG ZF606AC429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL SIG. CATTANEO GIANMAURO NEI RUOLI ORGANICI COMUNALI IN QUALITA' DI COMMISSARIO AGGIUNTO DI VIGILANZA (CAT. D1) PER MOBILITA' VOLONTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SU LINEE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI" - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SISTEB SNC -  SMART CIG Z7D067CB07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM MESE DI SETTEMBRE 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 DICEMBRE E SEGUENTI - CIG Z9A079B4AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SPA PER ALLACCIO VIA RIMEMBRANZE - CIG ZC406956B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO INTITOLATO "AFFRONTARE L'EMERGENZA" . DITTA CINZIA BOCCHIO - CIG Z4706AC509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRO GIOVANI IX EDIZIONE 2012-2013 - ASSEGNAZIONE FORNITURE   E AFFIDAMENTO SERVIZI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SETTORE TRIBUTI ALLA TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO EDUCATIVO FAMILIARE MINORE S.G.O. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/50 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SPA PER ALLACCIO VIA  MONTECORNO - CIG Z1C0695684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/GIOVANNI TRAMONTI - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI  . CIG ZCC074471C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/COPRA ELIOR - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI - CIG Z6107446B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERIA CIMITERO DESENZANO DEL GARDA ASSEGNAZIONE DITTA ZILIOLI - CIG Z510695713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2012 ED INTEGRAZIONE LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI. PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI TURNO E PRONTA REPERIBILITÀ OTTOBRE 2012. STIPENDI NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CINGOLI MACCHINA OPERATRICE MINI KOMATSU - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL - CIG Z590695745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL SIG. CELA KLODIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE PANCHINE - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI - CIG Z4C063AB9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA  - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2012/2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 3° AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI ACQUEI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 01.06.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE 2012 / GIUGNO 2013. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMARTCIG Z610669E5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPUTER UFFICIO TECNICO PER ISTRUTTORIA PGT - DITTA TECHNOSTORE - CIG Z70065AD47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO  PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI -  ART. 19 D.LGS. 504/1992. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.BETTINZANA VINCENZO PER RACCOLTA , CATALOGAZIONE E PREISTRUTTORIA OSSERVAZIONI PGT  - CIG Z81065ACF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO EDUCATIVO FAMILIARE MINORI G. S. E G. V. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/50. MESE DI SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUTOLAVAGGIO ED EVENTUALE FORNITURA DI ACCESSORI PER MEZZI COMUNALI ANNO 2012. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MODIFICA ALIQUOTA DAL 20% AL 21% PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE DI PART-TIME DELLA DIPENDENTE WENDY D'ISOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CULTURALE TRA L'ISTITUTO ABBA-BALLINI DI BRESCIA E GLI STUDENTI DI WIENER NEUSTADT (A) -  RINFRESCO DEL 19 SETTEMBRE 2012 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IPPSAR "CATERINA DE MEDICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO PRESSO I PARCHEGGI MARATONA E VALLONE IN DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA S.C.T. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' INTERNA DI DUE DIPENDENTI TRA AREE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE FOSSO RIO GAMBEDELLO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG Z65063AB7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 5 OTTOBRE N. 207, ART. 4: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA (DITTA CODICE 99291) - LIQUIDAZIONE A INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROGRAMMA SOFTWARE AUTO CAD MAP 3D PER PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DITTA CAD &amp; CAD GROUP - CIG Z12065AD6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO  DEL "BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI"  - ROMA 05 GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP ALLA SIG.RA VOLONGHI DANIELA ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PARETI CHIOSTRO PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA GENERAL SERVICE DI ASOLA - CIG Z1D065B743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE ASILO NIDO DI VIA PACE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE COOP. LA CASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  28,50 PER AUMENTO PERCENTUALE IVA.  INCARICO  ALLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA  PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TERRA VAGLIATA PER PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA LORENZONI SNC - CIG Z66065B754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO APRILE/LUGLIO 2012 DOTT. MASULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, ISTRUTTORIA E VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI ISEE - FSA 2012 E DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE. CIG Z06065BECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON LA CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO. RIMBORSO QUOTA ONERI FINANZIARI FEBBRAIO - LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO POTATURA ALBERI - ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG Z88065ACE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESENZANO ART &amp; JAZZ EMOTIONS" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z59063A746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ALLOGGIO ERP ASSEGNAZIONE AL NUCLEO FAMILARE SIG. ZOTO ADMIR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI T.I.A. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO RELATIVO ALL'APPALTO REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE F. N. PRESSO COMUNITA' "LA GINESTRA" NELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/58 PER SPESE TRASPORTO AL CENTRO DIURNO "RAGGIO DI SOLE" - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIVISE, CALZATURE ED EFFETTI VARI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - STAGIONE INVERNO 2012 -  AFFIDAMENTO AL ME.PA. CONSIP SPA MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA D'OFFERTA (R.D.O.) CIG NR. ZAA0709C76 DIVISE ED EFFETTI VARI DI VESTIARIO - NR.Z080709CEB CALZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER TINTEGGIATURE AULE EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG Z870630C03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMAZIONE ANDREA FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI INTEGRATIVI ALLA CENTRALE TERMICA DI VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE DITTA  CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z250630C12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL SIG, BERTAGNA ACHILLE NEI RUOLI ORGANICI COMUNALI IN SEGUITO A TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETTE CREC 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE ISTITUZIONALI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO IDI SPESA MODIFICA ALIQUOTA DAL 20% AL 21% PER MANUTENZIONE STRADE DITTA BIOS ASFALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL SIG. UGGERI FLAVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA SPURGO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE - CIG Z1B062DD41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2012/2013.  RINNOVO CONTRATTO N. 9967 REP. DEL 9.8.2011 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  LOTTO 1 CIG 45231079F7 - LOTTO 2 CIG 4523127A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2012  - CIG 0040752D99  - CUP I19H07000030004 - COPRA ELIOR S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE VIA PRATOMAGGIORE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SPA - CIG Z1F0624757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI TURNO E PRONTA REPERIBILITÀ SETTEMBRE 2012 STIPENDI OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOLAGO C.BATTISTI - CUP I15J12000040004 CIG 4377373279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE FIAT FIORINO  TARGA BSB17982 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. RITIRO E ROTTAMAZIONE DA PARTE DELLA DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI SRL DI BEDIZZOLE A COSTO ZERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI LEGGE 162/1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. ZOTO ADMIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.170 DEL 18.06.2012 AVENTE PER OGGETTO "PRECISA IDENTIFICAZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE LOTTO RIVOTLELLA BARBELENA 4° PEEP"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESINT PER SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E PER SETTORE RISORSE UMANE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. CIG: Z1206C9538.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI DI UN COMMISSARIO AGGIUNTO DI P.L. (CAT.D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI CITTADINI/E ANZIANI/E IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI REVISIONE DELLE TARIFFE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS NATURALE, RELATIVAMENTE AI CONTRATTI VIGENTI NELL'ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER LE SCELTE DEL NUOVO FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA CIMITERO DESENZANO - ASSEGNAZIONE DITTA ZILIIOLI - CIG Z51062DD1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DELLA SIG.RA K. K. CON IL MINORE L. A. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA FIOR DI LOTO DI SALO' - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/819.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. C - SIG.RA  BONATTI GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER CAMPIONAMENTI RICHIESTI DALL'ARPA DI BRESCIA DA EFFETTUARSI PREZZO IL POZZO MONTELUNGO -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA - CIG: Z4B06297D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DIDATTICA E VISITE AL CIVICO MUSEO RAMBOTTI - MESE DI NOVEMBRE 2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL SIG. COLICCHIO FRANCESCO NEI RUOLI ORGANICI COMUNALI IN SEGUITO A TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI TRAVAGLIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI PER CENTRO BALNEARE DESENZANINO, SPIAGGIA RIVOLTELLA, PARCHEGGIO MARATONA, PASSEGGIATA A LAGO, AREA DE ASMUNDIS, OASI S.. FRANCESCO E BOE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E DEL PATTINODROMO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE  CIG ZB00624734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NR. 1 FASCIA PER SINDACO. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP SPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOVALI EGIDIO SNC DI BRESCIA.  CIG Z5506C1435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/832 - CIG Z64061DB75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI CONCESSIONE RECIPROCA INCUBATOIO ITTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI - ASSEGNAZIONE SERVIZI ALLA COOP. LA CASCINA - CIG ZBA0475A43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z34062471E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA M. G. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PERIODO 28.08.2012/31.12.2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRETAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA  GESTIONE DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE PER AUMENTO PERCENTUALE IVA.  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL CIG ZF10624713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012. CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CENTRALI TERMICHE - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL CIG Z1D06246CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA'  DEL SEGRETARIO GENERALE . ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE FONTANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. - CIG: Z2406211C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DALLA DITTA IBM ITALIA ALLA DITTA MEDIOFACTORING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012. CIG 4342061E13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESSICCATOIO GRANDIMPIANTI INDUSTRIALE DA 8KG. MARCA ARE 83 PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO, DALLA DITTA ARE DI DESENZANO DEL GARDA -  CIG N.ZB40697D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI A.S. 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S. - CIG. Z7006211AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DAIKIN - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI  - CIG ZF9061A86F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI PER LA PRIMA INFANZIA "SEZIONE PRIMAVERA" A.S. 2012/2013. CIG: 4342061E13 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CAT. C - LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA C.A.G. - PERIODO 1.09.2012/31.12.2012 - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONI PER PROGRAMMA APPLICATIVO (CITYWARE) A SEGUITO DECRETO LEGISLATIVO SEMPLIFICAZIONI - CIG ZC50693D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA PITTORE - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZD402F3683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI GARA RELATIVA AL RINNOVO DEL CONTRATTO DEI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DELL'EDUCATIVA DI STRADA E DEL PUNTO GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE ZONA PORTO - FARO  ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 - CIG Z18061F122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONNESSIONE TELEMATICA PER LA SEDE COMUNALE DI RIVOLTELLA - CIG ZAB063D9CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MAMMA CON MINORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DALLA COMUNITA' DI SALO' ALL'OSPEDALE CIVILE DI BRESCIA. CIG Z29061C6A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO IN LOC.VO' AREA  CHIOSCO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICHE 2 - CIG 36318254CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRASSEGNI  PER DISABILI E BOLLINI  PERSONALIZZATI  MOD. EUROPEO  D.P.R. 30.07.2012, N. 151 PER  POLIZIA LOCALE.  ACQUISIZIONE  IN ECONOMIA  MEDIANTE IL M.E. PA. DELLA CONSIP. AUTORIZZAZIONE A RICHIEDERE R.D.O. CIG: ZF30690151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SECONDO SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA - ASSEGNAZIONE COOP. SOLE SERENO - CIG Z320621398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO (MENSA DIFFUSA) PER I DIPENDENTI - PERIODO FINO AL 31.5.2013 - ART. 5 COMMA 7 D.L. 95/2012 CONVERTITO IN LEGGE 135/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MODIFICA ALIQUOTA DAL 20% AL 21% PER FORNITORE BERTASI CORNELIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA SERVIZI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DELLA SEZIONE PRIMAVERA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L. - CIG. ZC90616D6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI  PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2011 - PROROGA PER IL PERIODO 1.9.2012/31.12.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI - ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI  MARCELLO - CIG Z8802F369E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TOSAERBA ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO - CIG ZCD061A857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE - PERIODO 1.9.2012/31.12.2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/237-2 CIG Z29030E102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO DEL DATABASE SYSBASE ADVANTAGE PER LA GESTIONE DI VISULAPOLCITY - CIG Z47063CB9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DELLA SIGNORA K. K. CON IL MINORE L. A. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA FIOR DI LOTO DI SALO' - MESE DI SETTEMBRE 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOLAGO C.BATTISTI - CUP I15J12000040004 CIG 4377373279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA PERCENTUALE PART-TIME DELLA DIPENDENTE MARIAPAOLA  CO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEI CREDITI VANTATI DA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA  NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI DESENZANO D/G A FAVORE DI EQUITALIA SUD SPA A SEGUITO DI PIGNORAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO D TEMPO PIENO A PART-TIME DELLE SIG.RE BERTAZZI SOFIA E PROCACCINI ANNAMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA IL ROVERE SS - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI - CIG Z440653B73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2012" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 5 OTTOBRE, N. 207, ART. 4: INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. LIQUIDAZIONE A INPS E EQUITALIA NORD SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SORVEGLIANZA INGRESSO E PUNTI DI OSSERVAZIONE NATURALISATICI ATTRAVERSO WEB CAM PRESSO OASI SAN FRANCESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARDEA - CIG ZB005D8A5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC SRL - SMART CIG Z410612962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/COPRA ELIOR SPA - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR -S EZ. DI BRESCIA - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI - CIG ZAE0653B96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LOCAZIONE IMMOBILE PRESSO FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ONLUS PER SEDE PROVVISORIA DIREZIONE DIDATTICA E SEGRETERIA 1° CIRCOLO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI 2006, 2007, 2008 E 2009 A GALLO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI GENERAZIONE ENERGETICA A PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO IL MONUMENTO NATURALE OASI S. FRANCESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARDEA - CIG Z0A04C1D97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FONOMETRO CESVA SC-20E S/N  T216080 POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SPECTRA SRL DI ARCORE (MI) - CIG: Z3706535FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DEL GARDA 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: Z3405D4896 - ZD105CFE3A - Z4D05F2ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO "DESTINAZIONE SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPERIMENTALE COLLOCAMENTO DELLA FAMIGLIA G. D. IN HOUSING SOCIALE TEMPORANEO. CIG ZBD0611AC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUADRO ECONOMICO RESTAURO CASTELLO A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE RIGHETTI ALL'INIZIATIVA FORMATIVA DEL 20.09.2012 ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS - CIG Z67064C27B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTI IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PATTINODROMO (01.08.12 - 31.07.13) E PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO (01.09.12 - 31.08.13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DOSSI  RALLENTA TRAFFICO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL - CIG ZA705F49F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 E BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DA RIPARTIRE TRA COMUNE E STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.BERTOLI GIANFRANCO PER FRAZIONAMENTO AREA  PEEP CREMASCA - CIG Z3305F481F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO IN PIAZZA MALVEZZI DEL GIORNO 18 AGOSTO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GRIGLIE TRATTO DI LUNGOLAGO C.BATTISTI DA VIA VIGHENZI A VIA MALAGUTTI - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG ZE505F4A04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE ALLA DITTA NPO SISTEMI SPA - CIG Z4F0646E8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE SPORTELLO AFFITTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL REITROITO DI QUOTE DI CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI COMUALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SYNLAB ITALIA SRL - CIG ZA105F69B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 / 31 AGOSTO 2016, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31 AGOSTO 2020, ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL REPARTO ALTA VELOCITA' E RADUNO PROVINCIALE A.A.A  DEL 23.09.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO TERMICO SCUOLA MEDIA CATULLO - INTEGRAZIONE IMPIANTO GAS - ASSEGNAZIONE CLIMA IMPIANTI SRL -CIG ZE405F13D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDI DIDATTICI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA "EINSTEIN" E DI SAN MARTINO E PER LE PRIMARIE  "PAPA" E "LAINI". ASSEGNAZIONE FONITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG ZA306072F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI AMBERG - ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. BOVE ALESSIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE AREA IN LOC.VO' - ASSEGNAZIONE DITTA MININI CLAUDIO - CIG ZE205DD4A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA "LA VIGILANZA SOC.COOP. A R.L." IN "VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R.L." .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DELLA SEZIONE PRIMAVERA. PERIODO 1.09.2012 / 31.08.2015 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (1.09.2015 / 31.08.2018). CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  PER REALIZZAZIONE CABLAGGI  LAVAGNE MULTIMEDIALI - ASSEGNAZIONE DITTA  L'ELETTRICA  2 - CIG Z2A05ED9D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SOMME ALL'ENTE FILARMONICO - SCUOLA DI MUSICA - BANDA CITTADINA - PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI E PER IL PROGETTO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE PER L'ASILO NIDO DI VIA PACE - ANNO EDUCATIVO 2012/2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA RIGHETTI RENZO SRL - CIG Z89057F51D - CUP I13B12000070002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DELL'ASILO NIDO PER ULTERIORI ATTIVITA' DEFINITE RISPETTO AL CALENDARIO SCOLASTICO. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI VARI PER EVENTI CULTURALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTI GIOCHI PRESSO AREE VERDI - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY SNC -CIG Z5005DD47F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROVVEDIMENTO  DEL D.G.  N. 66 DELL'8/09/2011 DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA PER  SOPRAVVENUTA  DISPOSIZIONE NORMATIVA  (C.D. DECRETO SALVA ITALIA). SIG. BENITO TOBANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE PER MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVANA EDILSCAVI - CIG ZC602F35AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. PERIODO 01/09/2012 - 31/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CELLE E LOCALE ADIBITO A SPOGLIATOIO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA ALE 03 DI AVIGO GEOM.PIERANGELO - CIG ZD004F683C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PALACE HOTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO XEON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO VETERINARI VARI - CIG ZD405DCFE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NOTTE D'INCANTO" 2012. ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER MESSA A NORMA GRU CARRATA -  ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO PADOVAN - CIG ZE905D9EA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA "NOTTE D'INCANTO" DEL GIORNO 11.08.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO - CIG Z6105FF64C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MAMMA CON MINORE. INTERVENTO DI SOSTEGNO E ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.145 DEL 25.05.2012 RELATIVA A SISTEMAZIONE CELLE E UNA STANZA SPOGLIATOI CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOPSTO DA S.B. AVANTI LA CTP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/2000 - SERVIZIO TUTELA MINORI E A.D.M. - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.45 DEL 2.3.2012 MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI AMBITO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE CANILE INTERCOMUNALE - CUP I13B12000070002 CIG Z89057F51D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI LOCAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE SITO INTERNET PER PROGRAMMA PIANO PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE - CIG Z7805C757C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE ATTIVITA' N.I.L. E C.S.H. ANNI 2010/2012 ALLA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. F. M. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/369 - PERIODO 6 AGOSTO 2012/5 OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI N.2 ATTRAVERSAMENTI  PROTETTI  IN LOC. VO' - ASSEGNAZIONE DITTA C.B.C.COSTRUZIONI SNC - CIG ZAF05C759A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE FUORIPORTA ED ESPOSITORI VARI - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SEBERG SRL E FIMAT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI DALLA DITTA PUBLIADIGE SRL - CIG  Z2405F0554</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO MOBILI UFFICIO DEL SINDACO - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG Z6305C75B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO  E MONTAGGIO PALCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2012. CIG 03478731E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO AUTOMAZIONE CANCELLO PALAZZO COMUNALE  - DITTA B. &amp; P. - CIG Z8605C7556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SIG. HUSSAIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORNITORE DETERMINAZIONE N. 2/2012 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DEL VEICOLO ABBANDONATO MARCA GOLF TARGATA VOD36943 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCCORSO STRADALE DI PIADENA MARA - CIG Z4C05C91D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 15.03.2010-14.09.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2012-2013-2014 - CIG 094762333C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER ASSISTENZIALI PERSONE ANZIANE E DIVERSAMENTE ABILI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI TURNO E PRONTA REPERIBILITÀ  LUGLIO E AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCOOTER PER UFFICIO MESSI COMUNALI. ASSEGNAZIONE DITTA BERTAGNA VITTORIO DI DESENZANO DEL GARDA. CIG NR. Z8E05D5128.         RITIRO E ROTTAMAZIONE VECCHIO CICLOMOTORE MARCA KWANG YANG KB 50 TARGATO 719KE - DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI SRL DI BEDIZZOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DELLA SIGNORA K. K. CON MINORE L. A. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA FIOR DI LOTO DI SALO' -  MESE DI AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PER INTERVENTI NON QUANTIFICABILI - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIAM ASCENSORI SRL - CIG ZA405BCDEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LA GRANDE MUSICA NEI LUOGHI DELL'ARTE, DELLA  NATURA E DEL GUSTO" DEL 21.07.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MAMMA CON MINORE PRESSO STRUTTURA COMUNITARIA CRI DI SALO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 30.07.2012 AL 31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE CARTINA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC405BCDB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 186 DEL 28/6/2012 RELATIVA A "INQUADRAMENTO DEL SIG. CASULA ROBERTO NEI RUOLI ORGANICI COMUNALI IN SEGUITO A TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI CAGLIARI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI SINO CANTINE VISCONTI - CUP I15J12000040004 CIG 4377373279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DELLA SEZIONE PRIMAVERA. PERIODO 1.09.2012 / 31.08.2015 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (1.09.2015 / 31.08.2018). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS. CIG 4342061E13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI: VIADOTTO VIA BEZZECCA - SOTTOVIA RIVOLTELLA (PRATOMAGGIORE) - SOTTOVIA STAZIONE DESENZANO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "UNA FAMIGLIA IN +": CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA FAMIGLIE DI ORIGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AI DIPENDENTI PER ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI  ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI CON CONDOTTE ACQUEDOTTO E FOGNATURA E RIMBORSO SPESE DA PARTE DI GARDA UNO SPA - ANNI 2009 - 2010 - 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - DELL'EDUCATIVA DI STRADA E DEL PUNTO GIOVANI - PERIODO 1.09.2012/30.06.2013  CIG 2909759914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. NUOVI ORIZZONTI PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI  - CIG: 357967379A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  2° SEMESTRE 2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTO VIADOTTO FERROVIARIO VIA BEZZECCA CON CONDOTTA ACQUE BIANCHE (ATTRAVERSAMENTO MI-VE KM 109+994 E PARALLELISMO DAL KM 109+890 AL KM 110+221) - ANNI 2009-2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM 1^ SEM. 2012 CONVENZIONE PARCHEGGIO A STRUTTURA DI VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PER INDIVIDUAZONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG 4373825292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI - ( CONSUNTIVO ANNO 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RILEVATORE ELETTRONICO VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC  SRL - CIG Z2F059CFEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2012 - VERSAMENTO 2^ TRIMESTRE 2012 QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO - EX AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI CC. PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI PERIODO 30/06/2012 - 30/06/2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 38710435BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TUBAZIONI E SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z38059CF66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE INDENNITA' DI PRESENZA DI ALCUNE SEDUTE CONSILIARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI RECENTI  EVENTI SISMICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO AMICI DEL PORTO VECCHIO PER LA  "NOTTE D'INCANTO" DEL GORNO 11 AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DELLA SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO 1.09.2012 / 31.08.2015 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (1.09.2015 / 31.08.2018). COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO VIALE CAVOUR - CUP I11B11000260004 CIG 34122738C0 / Z9D059F9B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO "LE FONTANE DANZANTI" - ASSEGNAZIONE FORNITURA SERVICE ADUIO ALLA DITTA FASOLMUSIC COOP. - CIG ZD305B5443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RISTOGARDA SRL - CIG. Z8205A4178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO FOGNATURE A SEGUITO MALTEMPO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG ZE8059CFC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRISCIONI E STENDARDI E MODIFICHE SUGLI STESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGL AMMINISTRATORI - II° SECONDO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAGIONE SOCIALE DITTA RUBAGOTTI CARLO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.98/30.4.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 / 31 AGOSTO 2016, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31 AGOSTO 2020 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A EURORISTORAZIONE SRL - CIG 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2012 SERVIZIO CATASTO GEOGRAFICO CIT PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE NONCHE' DI QUELLE RELATIVE AGLI ASSEGNI DI MATERNITA' E PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO - SCUOLA DI MUSICA - BANDA CITTADINA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI - SECONDA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVUOTAMENTO CISTERNA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA A.F.L. DI CALCINATO  - CIG ZF1059CF42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRAZIONE PER STIPULA CONTRATTO DI COMODATO D'USO SALA VILLA TASSINARA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/55 PER PROROGA COLLOCAMENTO MINORE G. B. F. PRESSO LA COMUNITA' BARBIERI  DI CREMONA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO SU INSERTO DEL GIORNALE DI BRESCIA "DOSSIER GARDA" PER N. 5 PUBBLICAZIONI - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA NUMERICA SRL - CIG Z3005977F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PRESSO R.S.A VILLAGGIO SAN FRANCESCO PER SIG. R.E. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI DISPOSITIVI DI APERTURA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA ADAMELLO - ANNO 2012 - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA - AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO EDUCATIVO FAMILIARE MINORE S. G. O. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/50 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE - CIG Z89057F51D CUP I13B12000070002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATO DI RETE PER SOSTITUZIONE ATTREZZATURA GUASTA. CIG 437126412B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO, PARROCCHIA DI SAN MARTINO VRSCOVO E ASSOCIAZIONE MANI TESE CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO TELEMATICO ASILO NIDO. ASSEGNAZIONE DITTA DIRETE SOC.COOP. - CIG Z810500854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCAFFALATURE PER NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO DESENZANO II - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F05A6F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA SECONDO SEMESTRE 2012 - CIG Z15059A988</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L.S. SRL - CIG. Z31059EDDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE  PER INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO L'OASI SAN FRANCESCO  RICOMPRESI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARDEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTE ALL'INTERNO DELLE ZONE PORTUALI - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA - CIG ZB4058E71D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 / 31 AGOSTO 2016, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO SINO AL 31 AGOSTO 2020 - CIG. 4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER IL MANCATO UTILIZZO DELLA SALA EX COMUNE DI RIVOLTELLA PER IL GIORNO 30.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE STRUTTURE DI COMPOSTAGGIO PRESSO L'OASI SAN FRANCESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARDEA -  CIG Z7E0588A1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI O PUBBLICITARIO PER PROMOZIONE EVENTI ESTIVI SU MENSILE GARDA PRESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LUGLIO E AGOSTO 2012. CIG 0040752D99 - CUP I19H070000300074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE GRUPPO TERMICO SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG ZED0583262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE SPONSORIZZAZIONE SOLARIA-SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER LA MENSA DEL CAG. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 0040752D99 - CUP I19H070000300074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA UNATANTUM PER L'ADESIONE ALL'ASS. QUALITA' COMUNI PER LA COLLABORAZIONE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA' TRA COMUNI CERTIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE G. B. F. PRESSO LA COMUNITA' BARBIERI - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PER UFFICIO URBANISTICA E UFFICIO DEL SINDACO - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO - CIG ZB60583244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - 2° SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z9A05D2E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP SIG.RA CASAGRANDE DAISY E SIG.RA BASILE CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA ATTREZZATA IN LOCALITA' DESENZANINO DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. - PERIODO 01.07.2012-31.12.2012 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE E IMPIANTO FRENANTE POSTERIORE SCUOLABUS BZ215XP  - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG Z0C059EEAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE 2012 AL C.S.T. - C.I.T. (CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLONISTICA PRESSO L'OASI SAN FRANCESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARDEA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI -     CIG ZBA057C48D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 1.08.2012 / 31.07.2013. CIG 0331950DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TUTORAGGIO GANDELLI E ZAMBERLAN 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STRES DA LAVORO CORRELATO - CIG Z51057B018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012 - CIG Z8E057AFDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE DR. ENRICO BENEDETTI AL IV CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN). RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 1.09.2012 / 31.08.2013. CIG 03478731E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E IMPIANTO DI BOE GALLEGGIANTI PER DELIMITARE L' AREA VIETATA ALLA NAVIGAZIONE PRESSO L'OASI SAN FRANCESCO  NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARDEA - CIG ZB0057B617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DELL'EDUCATIVA DI STRADA E DEL PUNTO GIOVANI. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 1.09.2012 / 30.06.2013. CIG 2909759914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012: IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE BUDGET  ALLE  AREE IN CUI SI ARTICOLA  LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MAMMA CON MINORE PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA FIOR DI LOTO DI SALO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.07.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO ELL'AMB ITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LAMB S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG Z27057A4C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRESTAZIONE  DI LAVORO  DEL SIG. IVO SAMBENEDETTO TRAMITE AGENZIA OBIETTIVO  LAVORO SPA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA PRECEDENTE PROROGA (DET. N. 124 DEL 9,.5.2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA FOSSE ASCENSORI ALLOGGI IN VIA MONTI E VIA MANZONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ALER DI BRESCIA - CIG ZD70579285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO - PERIODO 01.09.2012-31.08.2015 - CIG: 41743216A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL  SIG. ROBERTO CASULA NEI RUOLI ORGANICI COMUNALI  IN SEGUITO  A TRASFERIMENTO PER MOBILITA'  VOLONTARIA DAL COMUNE DI CAGLIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI F. GHIZZI, T. DAL MOLIN, MONTECROCE, G. MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI DESENZANO - PERIODO 01.09.2012-31.08.2015 - CIG: 41741200CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI E TERZE COPIE PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. CIG: ZCE0588D0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE RECIPROCA A TITOLO GRATUITO TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E IL COMUNE DI DESENZANO D/G PER L'USO DI AREE E LOCALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'INCUBATOIO ITTICO A DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 6.7.2012 LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO 2011 SIG.RA ACHIRUS ULIANA E COMPENSAZIONE DEBITO NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA  DEL TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEI LOCALI DI VIA UGO LA MALFA N.62/64, RAPPRESENTATO DALLA SCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PERVENUTA IL 13.04.2012, PROT. N.14323 DEL 16/04/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO MOBILIARE SUL CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO 2011 DA EROGARE AL SIG. ALUOTTO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ELETTRONICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE, PERIODO 30.06.2012 - 30.06.2015. ASSEGNAZIONE ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI - CIG Z8F0586877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGN.NE PERVENUTA L'1.6.12 PROT. N. 20583 RIGUARDANTE IL SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'ATTIVITA'  INTRATTENIMENTO (LIC. N. 3654 DEL 1.8.08 EX 3547/07) E DI SOMM.ZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (AUT. 3366 DEL 30.6.05) DI VIA S. MARIA N. 49D. ORD.ZA DI DIVIETO UTILIZZO STRUTTURE NON AUTOR.TE E COM.NE AI SENSI  ART. 7-8   L. 241/90  AVVIO PROC.TO SOSP.NE TEMP.NEA ATTIVITA INTRATTENIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO ANTENNE SPECOLA CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA DI RETE - CIG ZCB055955D E DITTA PEI SYSTEM SRL CIG Z3A0577BDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SPORTELLO AFFITTO 2011 SIGG.RI MARESCA RAFFAELE E SALGHINI AMEDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO COMUNE DI ISEO PER SUAP VILLAGGIO TURSTICO VO' - CIG ZD0056D26C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "I BABBI NATALE DEGLI SHERIFF" PREVISTA PER IL GIORNO 23 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN PRISTINO - OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI TITOLO ABILITATIVO IN VIA G. DI VITTORIO (MAPP.54 FG. 27 N.C.T.R.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E CONTESTUALE REINCASSO DEI CONTRIBUTI SPORTELLO AFFITTO 2011 A COMPENSAZIONE DI PREGRESSA SITUAZIONE DEBITORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' LUCI EMERGENZA CASTELLO - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2 SAS - CIG ZD3055958F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>153° ANNVIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE REALIZZAZIONE INSERTO E RIPRESE TELEVISIVE ALLA PUBLIADIGE SRL - CIG Z0205792F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA M. D'AZEGLIO IL 19 DICEMBRE 2012 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI SPORTELLO AFFITTO 2011 CON COMPENSAZIONE TOTALE DI PREGRESSA SITUAZIONE DEBITORIA PER LO SPORTELLO AFFITTO 2009 E/O 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A. DI  DESENZANO D/GARDA - CIG Z86056BA8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>153° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO - ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DEL 23 E 24 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA SAN BENIGNO DAL 19 AL 21 DICEMBRE 2012 - ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA POMPA PER VASCA FONTANA LUNGOLAGO - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO ELIO - CIG Z860569938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO SU INCASSI ICI ALLA FONDAZIONE IFEL ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED IN GENERALE NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -PERIODO DI PROROGATIO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO DEL GRUPPO LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTIO PEDONALE- ASSEGNAZIONE DITTA SI.SE DI CASTIGLIONE - CIG ZE20569981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DEL BARBECUE INSTALLATO NEL GIARDINO DI PERTINENZA DELL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI MORANO GIUSEPPE E FERRARO IRENE IN VIA G. ZANARDELLI 113 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LIQUIDAZIONE MASSIVA ICI ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA MATTEOTTI - CUP I17H11001550004 CIG 37725739B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP  NUCLEO FAMILIARE SIG. PAVONE ANTONINO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI BIBLIOTECARIO  (CAT. D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA N. 1 STALLO ZONA CARICO E SCARICO CON OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DISCO ORARIO "30 MINUTI" DALLE 8.00 ALLE 20.00 IN VIA GARIBALDI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA L. DA VINCI COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MASACCIO E L'INTERSEZIONE CON VIA C. PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE F. N. PRESSO COMUNITA' "LA GINESTRA" NELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - PERIODO 1.07.2012/31.12.2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ASL PER ESPRESSIONE PARERE AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CATULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/50 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA CATULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI COMMISSARIO AGGIUNTO  DI POLIZIA LOCALE (CAT. D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA MASACCIO DA VIA LEONARDO DA VINCI A VIA CARLO PORTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DELLA DITTA DINAMICA REAL ESTATE SRL CON SEDE A MILANO IN VIA VENINI GIULIO E CORRADO, 46 DI PROCEDERE AL TAGLIO DEI RAMI DELLE PIANTE PRESENTI SUL TERRENO IDENTIFICATO AL FG. 11 MAPP. 385 SUB 16 DEL NCTR DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DEBORADANTI SULLA STRADA PUBBLICA DI VIA MONTEGRAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG ZE5035EA03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2012 - CIG Z1D02F3636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ANTICIPO SPESE SIG.RA A. G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA PACE, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA GOBETTI E L'INTERSEZIONE CON VIALE MICHELANGELO, CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. NUOVA BARCHETTA ED ALTRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA LEGALE CIG Z7903706A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO AL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AL RESTAURO DEL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INTESTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DA LIQUIGAS  SPA A ITALGAS ENI  SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA, ZONA DISCO 90 MINUTI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00, ESCLUSI I FESTIVI, IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA DI VIA MONTE BALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.07.2012/30.06.2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>153° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DISSONANZE ARMONICHE PER PARTECIPAZIONE AL CONCERTO DELL A BANDA CITTADINA DEL 23.06.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA ESCLUSO I RESIDENTI E DI DIVIETO DI SOSTA IN VIA SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA  DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. MARCO AGNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE DIPENDENTI COMUNALI NEOASSUNTI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - D.LGS. 81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL DR. COEN GIOVANNI DI GUSSAGO - CIG Z6B054ABA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE LOTTO RIVOTLELLA BARBELENA 4° PEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER IL RESTRINGIMENTO CARREGGIATA PER CANTIERE MOBILE IN VIA MARZABOTTO 39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE PRESSO FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ONLUS PER SEDE PROVVISORIA DIREZIONE DIDATTICA E SEGRETERIA 1° CIRCOLO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA S. ANGELA MERICI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 40, NELLA GIORNATA DEL 30/11/2012 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12. E DALLE ORE 13.30 ALLE 16.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER TRASLOCCO, DA PARTE DELLA DITTA MOVART SRL, CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TARGHE PER MANIFESTAZIONI DELL'UFFICIO SERVIZI CULTURALI. ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO ESTATE SICURA 2012 CIG Z5C05594DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>153° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO  A S. MARTINO  D/BATTAGLIA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA TORRE  ALLA DITTA PIROFANTASIA FIREWORKS - MANIFESTAZIONI DEL 23 E 24 GIUGNO - GIG Z600561D3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE VICOLO SIGNORI E VICOLO ORATORIO - CUP I17H11001520004 CIG 4032484FOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI AL DOMICILIO PER IL PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 64, NELLA GIORNATA DEL 29.11.2012 DALLE ORE 8.40 ALLE ORE 14.40 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI EDILI, DA PARTE DELLA DITTA TAGGIO ELENA CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE - CIG Z9E086ACA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN) - INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA N. 2012/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA DI VITTORIO FRONTE CIVICO N. 15. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA, CAUSA TAMPONAMENTO, AUTOVETTURA TARGATA EK158FF IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. SINISTRO NR. 203/2012/800294 DEL 12.06.2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI SNC DI DESENZANO DEL GARDA. CIG  Z4B0564A91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE ISTITUZIONALI ANNO 2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FRANCESCHINI SNC DI LONATO DEL GARDA. CIG ZB30561342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER ASSISTENZIALI PERSONE ANZIANE DIVERSAMENTE ABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO - CIG ZEA086D0D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE SU VIA CAVOUR (TRA VIA BERGAMO-VIA SAURO) E CHIUSURA DELLE STRADE DI VIA BERGAMO E DI UN TRATTO DI VIA SAURO (TRA VIA CAVOUR - VIA MARCONI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA SANT'ANGELA MERICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI, COMUNICATI E VARIE ANNO 2012. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE PUBLIADIGE SRL FILIALE DI BRESCIA CIG Z64056128E E NUMERICA SRL DI BRESCIA CIG ZC80561309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CONSORZIO "TENDA" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI - ANNO 2012 - 2° SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/271 CIG ZCB030E37E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZATECNICA INERENTE L'IGIENE E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO DITTA CONSUL GROUP DI TORBOLE CASAGLIA - CIG Z620547A24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI  DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DELLA SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO 1.09.2012 / 31.08.2015 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (1.09.2015 / 31.08.2018). CIG 4342061E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DALLA DITTA IBM ITALIA SPA ALLA DITTA MEDIOFACTORING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE ELEMENTI DIFFORMI RISPETTO ALLA AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 546/10 DEL 11/08/2010 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. N. 32267 DEL 29/09/2010 CON RIMESSA IN PRISTINO OCCUPAZIONE CON STRUTTURE AUTORIZZATE - ATTIVITA' FRONTERINO SRL - PIAZZA MALVEZZI 41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2012 - AFFIDAMENTO VETERINARI VARI - CIG. ZE2054AA5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE PORTUALE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DI MQ. 201 AD USO ORMEGGIO E MQ. 19,20 AD USO PASSERELLA - PORTO MARATONA - DIELLEFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA  DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (SGATE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - CIG Z6E05398ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI N. 3265 E N. 3266 DEL 11/11/04 RILASCIATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI DI VIALE AGELLO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA ANNI 2010/2012 - II SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/264 - CIG Z40030871F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE PORTUALE DI MQ. 263,32 AD USO SEDE GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE COMPRENDENTE AUTORIZZAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE NAUTICA PRESSO PORTO MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DI U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA FONDAZIONE ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - II SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI DI MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008 - 2° SEMESTRE 2012 - CIG N. ZCF05D2DBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA MOIE DAL GIORNO 12/11/2012 AL GIORNO 16/11/2012 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO FAUNISTICO E VEGETAZIONALE PRESSO IL MONUMENTO NATURALE OASI SAN FRANCESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARDEA - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: Z3C05370FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO/ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI COM.LI E SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2°SEMESTRE ANNO 2012 ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO. CIG Z5E025BF58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI - II SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA N. 2012/263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE QUARTA) N. 43330/2012 REG. PROV. CAU. DATA UDIENZA DEL 30/10/2012, SOPSENSIONE LAVORI RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE 15823 DEL 12/01/2012 E N. 15820 DEL 12.01.2012 AVENTI OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URANIZZAZIONE PRIMARIA DEL P.I.I. TASSERE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOLAGO NEL TRATTO COMPRESO TRA VICOLO LAVANDAIE E IL DESENZANINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI E CERIMONIE VARIE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA - CIG Z2A0549244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE L. B. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE - 2° SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N.  3667 DEL 17/10/08 RILASCIATA AL SIG. CIANNI ALESSANDRO PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA DEI COLLI STORICI N. 8/10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI SNC - CIG Z120521F29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 17.5 E DEL 26.5.2012 - CASTELLO, VILLA BRUNATI E CONCERTO IN MEMORIA DI  DON LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORI G. C. E R. B. PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' GESTITO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/59 - II SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA DEL CALAMAIO DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN ZENO ALL'USCITA DEL PARCHEGGIO SUD CIMITERO, CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 04 NOVEMBRE 2012, IN OCCASIONE DEL PERIODO DELLA COMMEMORAZIONE DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2°SEMESTRE 2012 PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 4". CIG 0703067D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MARCONI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 68 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, NELLA GIORNATA DEL 31.10.2012 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 07.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERA E AUTOPOMPA PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA CALCESTRUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2012. FORNITORE TELECOM ITALIA SPA. CIG 2116395865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO - INTEGRAZIONE DITTA BRESCIA TRASPORTI - CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/43 PER QUOTA PARTE PROGETTO DIURNO SIG. M. R. E SIG.RA M. G. OSPITI DELLA COMUNITA' MAMRE' DI DESENZANO DEL GARDA - II SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. M. E. PRESSO LA COMUNITA' "CASA ATLANTE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/46 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 510827. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - CIG 04410069A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA PORTA NEL GIORNO 29/10/2012 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00 ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER GESTIONE CHIOSCO ATTIVITA' BAR- PANINOTECA E PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTEZIONE AREE PERTINENZIALI AREA PANORAMICA LOC.VO' - CIG 39337801F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STAZIONE SOLLEVAMENTO PER LOC.CALVATA - ASSEGNAZIONE DITTA POLIECO - CIG ZF30521C13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE VOUCHER DISTRETTUALI PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI - II SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/222 - CIG ZF80336610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TITO SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA CARLO ZIMA NELLA GIORNATA DEL 25/10/2012 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO CON CESTO PER POTATURA DA PARTE DELLA DITTA DARRA VALTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI DA  CALCIO IN ERBA - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN - CIG Z8C047A811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE V. F. PRESSO LA COMUNITA' "L'ALTERNATIVA ONLUS" DI QUINZANO D'OGLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/57 - II SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 150 DEL 08/10/2012 DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MONTEBALDO, VIA PORTA, VIA L. DA VINCI E VIA SIRMIONE E CHIUSURA STRADA  DI UN TRATTO DI VIA CA' BIANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER RIQUALIFICAZIONE VICOLO SIGNORI E VICOLO ORATORIO - CUP I1711001520004 CIG 4032484FOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE ID DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/66 II SEMESTRE 2012 - CIG 357967379A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CA' BIANCA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL GIORNO 17/10/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA MATTEOTTI - CUP I17H11001550004 CIG 37725739B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA NEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 127/2012 RELATIVA A: "COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA CASERMA DELLA POLIZIA STRADALE DI DESENZANO A FABIO SASSI - ASSEGNAZIONE FORNITURA PRANZO AL FATTORE" - CIG  Z8C052916C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/47 PER RETTA R.S.D. S. PIETRO PER IL SIG. C. R. - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/48 PER ASSUNZIONE RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI PER LA SIG.RA R. O. - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER POSA NUOVO PUNTO LUCE VIA SCUOLE - DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG Z770521EEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA AMBO  I LATI SULLA VIA GIOTTO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CARLO PORTA E L'INTERSEZIONE CON VIALE MICHELANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG. RA  MARIA CARLA VIVONA TRAMITE AGENZIA OBIETTIVO LAVORO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/49 PER ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA'  PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE DI BORGOSATOLLO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA AI MEZZI IN DISPONIBILITA' DEL COMANDO POLIZIA LOCALE IN VIA CARDUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI CENTRO SOCIALE DESENZANO - GEOM.PAGANI GIANCARLO - CIG Z4F0521BFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO IN OUTSORGING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO - CIG Z26053FF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MONTEBALDO, VIA PORTA, VIA L. DA VINCI E VIA SIRMIONE E CHIUSURA STRADA DI UN  TRATTO DI VIA CA' BIANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SECONDO SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 39112712EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI  PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2012/237-1 - N. 2012/237-2 - N. 2012/237-3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI E CERIMONIE ISTITUZIONALI - ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS - CIG Z91053377D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE INTESTATE A COOPERATIVA EKO-POLIS A FAVORE DELLA COOPERATIVA CODESS SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIALE T. DAL MOLIN ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 17. CON ESCLUSIONE DEI RESIDENTI DI VIA PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI VARIE - ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO - CIG  ZE90533C94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAB051B168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DEGLI STALLI  DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO IN PIAZZA CAPPELLETTI PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON ATUOCARRI PER RIPRESE TELEVISIVE DA PARTE DELLA NUOVA MEDIA ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA DELLA MUSA IN BIBLIOTECA CIVICA IL GIORNO 26.04.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN  ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO  CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2012 - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG Z8E02F354B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E VARIE APPARECCHIO MULTIFUNZIONE XEROX 9301 VML. ASSEGNAZZIONE DITTE X.I.RE.X SRL CIG Z1003A7644  E  GOISIS GROUP SRL CIG ZE803A76A3. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO 27.3.2012-31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 4 BANNER PER LA MANIFESTAZIONE "SOUTHGARDAROAD CITTA DI DESENZANO D/G" DEL 29 E 30 SETTEMBRE 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBB0558F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RESISTENZA AL FUOCO MAPPATURA TERMICA PALESTRA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE  "A.PAPA "- ING.FERRUCCIO MASSARDI  - CIG Z2A04F6993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FRATELLI BANDIERA NELLA GIORNATA DEL 05/10/2012 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERE PER ESECUZIONE DI LAVORI, DA PARTE DELLA DITTA "DETTO FATTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA  DI PARTE DEGLI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO IN PIAZZA CAPPELLETTI PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRI PER RIPRESE TELEVISIVE DA PARTE DELLA NUOVA MEDIA ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2011 LIQUIDAZIONE 1° GRUPPO DI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ASILO NIDO - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z3404F6954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - FELICE ANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CELLE E NUOVA STANZA SPOGLIATOI CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI COSTRUZIONI SAS - CIG ZD004F683C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO E APERTURA DI MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA MEMORIA A SAN MARTINO DA PARTE DELLA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z520527AED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED IN GENERALE NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' E PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 1.08.2012 / 31.07.2013. CIG 0331947B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BRESCIA  ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 38 NELLA GIORNATA DEL 03/10/20212 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00 OPERAZIONI DI TRASLOCO CON ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO PER UNA LUNGHEZZA DI M. 30 SUL LATO DESTRO DELLA SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA AI MEZZI IN DISPONIBILITA DEI DIVERSAMENTI ABILI E DI STALLO PER AUTOBUS PER IL SERVIZIO SCOLASTICO IN VIA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CABLAGGI PER LAVAGNE MULTIMEDIALI - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2 - CIG ZOE04F67E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DELLA DITTA GRUPPO BOSSONI SPA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI NELL'AMBITO DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ANNO 2012 - DA PARTE DELLA DITTA FIOLETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA - CIG Z2204F676B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIALE T. DAL  MOLIN ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 17 CON ESCLUSIONE DEI RESIDENTI DI VIA PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PER MINORI E ADULTI DIVERSAMENTE ABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA MARCONI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL VIADOTTO FERROVIARIO E LA ROTONDA D INGRESSO NEL PARCO BAGODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAIO STUDIO POZZOLI PERMUTA AREA GIRELLI LOC.MONTONALE  BASSO - CIG Z7504F673D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE 2012: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FACCHINAGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA SOFTWARE PAGHE ANNO 2012. CIG Z8F0523807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PALAFITTE VERSO UNA VALORIZZAZIONE CONDIVISA" COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SCAVO CANTIERE ARCHEOLOGICO DEL LUCONE DI POLPENAZZE. AZIONE 2 - SCAVO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DEGLI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO IN PIAZZA CAPPELLETTI PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRI PER RIPRESE TELEVISIVE DA PARTE DELLA NUOVA MEDIA ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI  DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2012 - DITTA CASA SERENA - CIG Z5802F366D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NR.20.000 CERTIFICATI  INTESTATI ANTICONTRAFFAZIONE CON BOLLINO GIALLO PER SERVIZI DEMOGRAFICI . ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. CIG Z12051166F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2012 DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZD402F3683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA SOUTH GARDA ROAD PREVISTA PER IL GIORNO 30/09/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO E IL TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO / DICEMBRE 2012. CIG Z6204C325E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ANNO 2012 - DITTA IMPERADORI COPERTURE - CIG Z2102F364F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO CT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VITTORIO VENETO FRONTE CIVICO 24 NELLA GIORNATA DEL 27.09.2012 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 OPERAZIONI DI TRASLOCO CON RISERVA DI N. 4 STALLI DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/53 PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO DENOMINATO "LE FONTANE DANZANTI" - ASSEGNAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO ALLA DITTA VIORICA - CIG ZDD0507768</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI FREQUENZA SFA GESTITO DALLA COOPERATIVA LA MONGOLFIERA PER S. A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2012 - DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG ZD402F3588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA CONTROSTRADA DI VIA MARCONI COMPRESA TRA L'INTERSEZIONE PER LA LOCALITA' BAGODA E LA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BEZZECCA, CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2012 - DITTA PALLENI VINCENZO - CIG ZC502F3569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO EX LEGGE 575/1965 - VIA P.A. DI FRANCIA N. 21 - APPARTAMENTO 3 - ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA - II RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII EDIZIONE DEL PREMIO LIBROGIOVANI - ASSEGNAZIONE BUONO PREMIO LIBRI ALLA LIBRERIA CASTELLI - CIG Z36050777F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA (DISCO ORARIO) IN VIA GHERLA (TRAVERSA EX PESA PUBBLICA) E LA CHIUSURA DELLA STESSA AL TRAFFICO VEICOLARE, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 13.30 NELLA GIORNATA DEL 101.10.2012, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA SCHIVARDI GEOM. SERENO, PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E FOSSI - DITTA GILIOLI COSTRUZIONI SAS - CIG ZC602F35AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONE PERIODO 30.6.2012-30.6.2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG : Z120254CBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE DI CURTATONE (MN). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA MINORE P.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DI VIA GARIBALDI, TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTEGRAPPA E LO SBOCCO DI PIAZZA GARIBALDI, DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 24.00 DEL 20 SETTEMBRE 2012 IN CONCOMITANZA CON LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DESENZANO ART &amp; JAZZ EMOTIONS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. GABRIELE LIPANI  TRAMITE AGENZIA OBIETTIVO LAVORO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICA SCIA  CENTRALE TERMICA PALESTRA SCUOLA MEDIA TREBESCHI CATULLO - ASSEGNAZIONE GEOM.PAGANI GIANCARLO CIG ZCA04C6FBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DI PIAZZA CAPPELLETTI CON ESCLUSIONE DEL  RAMO A FONDO CHIUSO POSTOSUL LATO DESTRO DELLA PIAZZA, DALLE ORE 18.00 DEI GIORNI 21 E 28 SETTEMBRE 2012, FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DESENZANO ART &amp; JAZZ EMOTIONS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICA PREVENZIONI INCENDI SCUOLE MEDIE - ASSEGNAZIONE GEOM.GIANCARLO PAGANI - CIG Z4B04C6FD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO CARREGGIATA PER CANTIERE MOBILE IN VIALE  ANDREIS, VIALE MARCONI, VIA E. CURIEL, VIA RAMBOTTI, VIA SIRMIONE, VIA L. DA VINCI E VIA MEZZOCOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E D.P.I. PER IL PERSONALE DEL COMUNE, PER L'ANNO 2012.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANTIS GROUP SPA DI BORGOSATOLLO (BS). CIG Z2B04DD4E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI F. GHIZZI, T. DAL MOLIN, MONTECROCE, G. MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI - DESENZANO - PERIODO 01.09.2012/31.08.2015 - CIG: 41741200CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEFGLI EFFETTI DELLA SCIA PER VENUTA IL 07/09/2012 PROT. N. 31444  DEL 10/09/2012 RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANI IN PROGRAMMA IN VIALE MARCONI - LOC. BAGODA, PER IL GIORNO 16/09/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO - PERIODO 01.09.2012/31.08.2015 - CIG: 41743216A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA VIA AGELLO - GEOM.GIAMBATTISTA SCHENA - CIG ZC604C6FA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DI PIAZZA CAPPELLETTI CON ESCLUSIONE DEL RAMO A FONDO CHIUSO POSTO SUL LATO DESTRO DELLA PIAZZA, DALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 14 SETTEMBRE 2012, FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DESENZANO ART &amp; JAZZ EMOTIONS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIALE CAVOUR - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER I CENTRI RICRATIVI ESTIVI COMUNALI - PERIODO 15.06.2012 / 31.08.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 0040752D99 - CUP I19H07000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA AEDES ALBOPICTUS E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE DI ASOLA - CIG Z8604FFCEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2012 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BRESCIA EST".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80  DEL D.LGS. 267/00 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI - TELECOM SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENI EX ALVEO RIO PESCALA - FG. 13 MAPP.LI 530-531-532 CON L'AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LOMBARDIA - PERIODO 01.08.2011-31.07.2017 - PAGAMENTO CANONE SECONDA ANNUALITA' CON ADEGUAMENTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DI PIAZZA CAPPELLETTI CON ESCLUSIONE DEL RAMO A FONDO CHIUSO POSTO SUL LATO DESTRO DELLA PIAZZA, DALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 7 SETTEMBRE 2012, FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DESENZANO ART &amp; JAZZ EMOTIONS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SMONTAGGIO PALCO TRASPORTO MATERIALE E FACCHINAGGIO A CHIUSURA EVENTI ESTIVI PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI.- PERIODO 15.06.2012 / 31.08.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COPIE IN ECCESSO PRODOTTE DALLA STAMPANTE XEROX WORK CENTRE 7232 ALLA DITTA XEON - CIG ZC504ED15A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUBOR CAR DI BEDIZZOLE - CIG Z7504F2A73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE:  VIA BARDOLINO, VIALE T. DAL MOLIN, VIA BENEDETTO CROCE, VIALE A. GRAMSCI (MARCIAPIEDE) E VIALE G. MOTTA (TRAVERSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO 1 SETTEMBRE 2012/31 AGOSTO 2016, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO SINO AL 31 AGOSTO 2020 -   CIG  4299035BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INERENTE L'IGIENE E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS 81/2008 - PERIODO 01.04.2011-31.03.2012 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - CIG Z5A000E81E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SAN ZENO DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 17.00 DEL 10.09.2012 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TAGLIO STRADA DA PARTE DELLA DITTA COLTRI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO ANNO 2012 - PROGETTO CO-FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA. ACQUISTO VOUCHER PRESSO L'INPS E PRESA D'ATTO FORMAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ANNO 2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE204C132D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O   MOVIERE IN VIA MARCONI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL VIADOTTO         FERROVIARIO E LA ROTONDA D'INGRESSO DEL PARCO BAGODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO AIUTO ALLA VITA" PER LE VISITE AL MASTIO DEL CASTELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE  ALLE SPESE PER LA CERIMONIA  DI INTITOLAZIONE DELLA CASERMA DELLA POLIZIA STRADALE A FABIO SASSI - ASSEGNAZIONE FORNITURA PRANZO AL RISTORANTE "IL FATTORE - CIG ZE004DF311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VERDI NEL GIORNO 06/09/2012 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.  ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z2B04DD4E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EMERGENZA ESTATE" ED ALTRE PROPOSTE PER IL PERIODO 1.06.2012/31.05.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA DECORAZIONE DI UNA VETTURA DELLA MILLE MIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4D04EE6CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO ANGOLO VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI- VIA GRAMSCI DAL GIORNO 10/09/2012 AL GIORNO 15//09/2012 DALLE ORE 0:00 ALLE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI SPANDIMENTI DI LIQUAMIE FANGHI SU SUOLO AGRICOLO PERIODO APRILE 2011-MARZO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2012 - CIG 2500029CAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI - PERIODO 15.06.2012 / 31.08.2012 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (15.06.2013 / 31.08.2013) - CIG 416811989A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRESTAZIONE DI LAVORO DEL SIG. SAMBENEDETTO IVO TRAMITE AGENZIA  OBIETTIVO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO BAMBINI ESTATE 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA FOSSE CASTELLO DAL GIORNO 06/09/2012 AL GIORNO 07//09/2012 DALLE ORE 0:00 ALLE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI - PERIODO 20.06.2011-19.06.2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 E 2013 - CIG Z2B0011A33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" PER IL TRASPORTO ALLE "OLIMPIADI DELLA DANZA" 2012, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AREE EDIFICABILI 4°PEEP COMPARTO CREMASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 ED IL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI NECESSARI PER LA MESSA A NORMA DELLA CANNA DI ESALAZIONE DEI FUMI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI FILTRAZIONE DEL LOCALE PER FUMATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI F. GHIZZI, T. DAL MOLIN, MONTECROCE, G. MARAVIGLIA E CAMPO ARCIERI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CONFISCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE SINDACO, A SEGUITO DI ASPETTATIVA DAL LAVORO NON RETRIBUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - CIG Z8404C707A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 106/12 RELATIVA A: "ASSEGNAZIONE FORNITURA BANNER BIFACCIALE PER RIEVOCAZIONE STORICA BATTAGLIA DI SAN MARTINO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG ZDC04A7E96"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUALI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG ZEB04DF703</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CONFISCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ELETTRONICA PER APPARECCHIATURE PARCHEGGI PERIODO 11/05/2012 - 30/11/2012. ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. F.M. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GRIGOLLI 20 DAL 28/08/2012 AL 30/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 17.05.2012 - CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER LE MACCHINE D'UFFICIO, PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI MILANO. CIG Z81047F485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA" PREVISTA DAL 30 AGOSTO AL 02 SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI - PERIODO 15.06.2012 / 31.08.2012 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (15.06.2013 / 31.08.2013) CIG 416811989A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VITTORIO VENETO FRONTE CIVICO 24 NELLA GIORNATA DEL 29/08/2012 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 15.00 OPERAZIONI DI TRASLOCO CON RISERVA DI N. 4 STEALLI DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SIG. EL MARGAD ABDERRAHIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASSI PALCO - ASSEGNAZIONE DITTA ACALSELVO SRL DI CASTELGOFFREDO -CIG Z7C04F6920</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE : "IX MEETING DEL GARDA " GARA NAZIONALE DI HANDBIKE DEL 6 MAGGIO 2012, ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ACTIVE SPORT A.S.D. -  PARTECIPAZIONE CON PATROCINIO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELO FOTOGRAFICO CASTELLO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA" PREVISTA DAL 30 AGOSTO AL 02 SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SANITARIO PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6504CF25E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO PRESSO TEATRO E ANFITEATRO "AL CASTELLO" - ESTATE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DIMENSIONE DELLA SUPERFICIE DELL'AREA DEMANIALE IN VIA CURTATONE CONCESSA CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 29.01.2010 DA MQ. 63,00 A MQ. 37,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO E VIA BENEDETTO CROCE ALL'INTERSEZIONE DELLE STESSE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO FOLKRORISTICO CUORI BEN  IN DATA 08/09/2012 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORE RICOVERATA PRESSO IL REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA IAT PALAZZO TODESCHINI - LAVORI DA FALEGNAME DITTA FRANZOGLIO SERGIO - CIG ZB704C6F84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI  POLIZIA LOCALE  A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO VIABILITA' ZONA CIMITERO DI RIVOLTELLA, VIA SAN ZENO, VIA MONSIGNOR IGNAZIO BRUNELLI, VIA MAESTRO LUIGI ANTONIOLI E VIA PRATOMAGGIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  INCARICO  DI PRESTAZIONE LAVORATIVA DELLA SIG.RA  GIULIA BONATTI IN FORZA DEL CONTRATTO  DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOTTOSCRITTO CON "OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO SPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI - PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2012 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO (GIUGNO / AGOSTO 2013). COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA LUNGO LA VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE E VIA CARNAROLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA, ZONA DISCO 60 MINUTI FESTIVI COMPRESI IN VIA TOBRUCH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA 29, INTERSEZIONE FRA VIA COLLI STORICI E VIA SALVO D'ACQUISTO SUBORDINATA ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA STESSA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - CIG ZE8047115C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AFFRANCATRICE POSTALE INK JET, CON BILANCIA DINAMICA , SOFTWARE GESTIONALE E COLLEGAMENTO IN RETE. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE VIA VO' FRONTE CIVICO 4/9  PER UN TRATTO DI STRADA DI 40 M DALLE ORE 15.00  DI MARTEDI' 21 AGOSTO ALLE ORE 23.00 DI GIOVEDI' 23 AGOSTO 2012 PER ESECUZIONE DELLA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELLA FOGNATURA ACQUE NERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG Z2A04C11A0 - Z39049B1DB - Z4E049A4E3 - ZC4049AA38 - Z80049A794 -ZF3049AB1F - Z9B04C12AB - Z1D04C120B - Z1B04C418C -  Z9E049AFAA -Z28049A669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI  AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012, NONCHE' DELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB204C13F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA NELL'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII EDIZIONE LIBRO GIOVANI 2011-2012. APPROVAZIONE VERBALE DI ESTRAZIONE A SORTE DEI NOMINATIVI VINCITORI DEI PREMI RELATIVI AL CONCORSO E VERBALE DI SCELTA DELLE MIGLIORI SCHEDE CRITICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DELL'USO DI MOTO D'ACQUA NELL'INTERA AREA LACUALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER MANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA (A PAGAMENTO E DISABILI) DI VIA GARIBALDI DAL 20/08/2012 AL 25/08/2012, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA IMPRESA DECORAZIONI ZAMBOLO MAURIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA MOQUETTE PRESSO PALAZZO TODESCHINI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4C04C12F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 APRILE 2012 E DEI GIORNI SEGUENTI - CIG Z8404AEA40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ANTICIPO SPESE SIG. C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - GENNAIO / APRILE 2012. ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO COMUNICAZIONI IMU ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA - CIG Z25047A5CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI - DPR 06/06/2011 N. 380 - OPWEW CON MODIFICAZIONI DELLO STATO DEI LUOGHI REALIZZATE IN DIFFORMITA' AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15518 DEL 19/08/2011 E AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 6762 DEL  12/07/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI SU ELENCHI PAGINE BIANCHE ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE. CIG Z9904A88F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI PER LE OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15694 DEL 07/11/2011 ED ALLA AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 6810 DEL 07/11/2011 NEL CANTIERE DI VIA VILLA DEL SOLE N. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z7504B90CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI E QUOTE PICCOLE SPESE - FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS 2° SEMESTRE 2012. ECONOMIA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG.GIRELLI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOTA PERMANENTE DELLA VIA H. DUNANT DALL'INTERSEZIONE EX CONSORZIO AGRARIO ALL'INTERSEZIONE CON LA TRAVERSA DI VIA ZENERONI (FINE CAMPO SPORTIVO) E SULLA VIA ZENERONI, DALL'INTERSEZIONE CON VIA H. DUNANT NELLE GIORNATE DAL 10.08.2012 AL 16.08.2012 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DEL VINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI AL CASTELLO:  ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PALCO E PLATEA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SOC.SEGIBEL DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI DALLA ROTATORIA EX CC ALLA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI, DALLE ORE 18.00 DELL'11 AGOSTO 2012 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE  E CHIUSURA DELLA VIA C. BATTISTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI ALLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA GRAMSCI DALLE ORE 21.00 DEL 11 AGOSTO 2012  FINO AL TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA BANNER BIFACCIALE PER RIEVOCAZIONE STORICA  BATTAGLIA DI SAN MARTINO ALLA DITTA GARDA INCISIONI &amp; PUBBLICITA' DI LOVATO GIOVANNI - CIG ZDC04A7E96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO  - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI  -  CIG Z4C0489F40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE AREE DI SOSTA ZONA COMMERCIALE IN VIALE AGELLO (CONDOMINIO SMERALDI) E VIA BORGO DI SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP II SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI  AMMINISTRATIVE DEL 06 E 07 MAGGIO 2012. ASSEGNAZIONE ALLA COOP. SOCIALE A R.L. NUOVI ORIZZONTI. CIG: ZAD04A80A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA, ZONA DISCO 60 MUNTI FESTIVI COMPRESI, IN PARTE DELL'AREA DI ZONA DI VIA RIMEMBRANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI  PRESSO TEATRO "AL  CASTELLO" - ESTATE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PALA KOMATSU - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL - CIG ZAB0491069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA PRESSO I LOCALI DI PIAZZA CAPPELLETTI N. 13 DI CUI ALLA SCIA, PERVENUTA IL 14/06/2012 - PROT. N. 22060, E CONSENSO PER PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI LABORATORIO VENDITA, DA FORMALIZZARE CON PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA SCIA ENTRO 15 GIORNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALLACCIO VIA ALBINONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA - CIG Z43047AC0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI AI SENSI DELL'ART. 9 C. 2 D. L. 78/2010. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL SERVIZIO PRE-SCUOLA, ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE - DITTA ANTONUTTI SRL - CIG Z51047A5E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI, PER 12 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) - CIG. NR.ZCA04593B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I PARCHEGGI COMUNALI  - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA E DELLA SPIAGGIA IN LOCALITÀ FORNASETTE NELLA GIORNA5TA DEL 05/08/2012 DALLE ORE 17.00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO E PER LO SPARO DEI FUOCHI ARTIFICIALI "FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE UFFICI SCUOLA MEDIA CATULLO  - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS E ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG Z6C047A844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA ECOLOGICA IN RISME PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER GLI UFFICI E I SERVIZ DEL COMUNE, PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI MILANO. CIG. NR. Z4004683FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO IMBARCAZIONI DELLA ZONA PAORTUALE "ZONA PONTILI DESENZANO" POSTI BARCA DAL 222 AL 238 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO" PREVISTA NELLE GIORNATE DEL 11 E 12.08.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE PUNTO GIOVANI - EDUCATIVA DI STRADA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 2909759914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' DESTINATO AGLI AGENTI DI P.L. E COLLEGATO AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI STRATEGICI DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRATTAMENTO ECONOMICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA  A MOTOCICLI E CICLOMOTORI ALL'INTERNO DEL PARCO A LATO DELLA CHIESA DI SAN BIAGIO (TRA VIA CASTELLO E LA CANONICA) NEL PERIODO DI  SVOLGIMENTO DELLA 45^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI  RISTORATIVI COMUNALI - N. 9793 DI REP. DEL 06/11/2007  - PRESA D'ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE FORNITORE IN COPRA ELIOT S.P.A. - INTEGRAZIONE INPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE AREE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA DELEGAZIONE DELLA CITTA' GEMELLATA DI  AMBERG (D) IN DATA 19.04.2012 - ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE PERVENUTA IL 17/01/2011 - PROT. N.  1295 -, RIGUARDANTE IL SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA N. SAURO, 80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA  CENTRALE TERMICA PER PRATICA ISPEL SCUOLA ELENTARE VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z7F047A686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORE RICOVERATA PRESSO IL REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEFO4D8465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CIVICA RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI - CIG ZAB047A69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OIVP ANNO 2012-FINO ALLA NATURALE SCADENZA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA  VIA MADERGNAGO DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN BENEDETTO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA VIGHENZI, NELLA GIORNATA DEL 25/07/2012 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO CON PIATTAFORMA PER POTATURA ALL'INTERNO DI PROPRIETA' PRIVATA DA PARTE DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA VERONESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA "KYOCERA MITA ITALIA S.P.A." A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - II SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/44 E IMPEGNO DI SPESA N. 2012/45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTI ACCERTATORI TRA IL PERSONALE DELLA SOCIETA' ICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MARTELLO COMPRESSORE DITTA SPALENZA SRL DI REZZATO - CIG Z570491052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE DAL MOLIN ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE AL CIVICO 22 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.00 DEL 23.07.2012 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCARICO E MATERIALI DA PARTE DELLA DITTA LEALI VETRI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO BOLLETTE TIA ANNO 2012 E ACQUISIZIONE VERSAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 91 DEL 13.07.2012 DELLA CHIUSURA STRADA VIA LORENZINI CON ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL GIORNO 23/07/2012 AL GIORNO 26/07/2012. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA RIMEMBRANZE  DAL GIORNO 23/07/2012 AL GIORNO 26/07/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI - SIG. BESCHI ANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL - CIG Z19048B036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI AL CHIOSTRO E ALL'ANFITEATRO "AL CASTELLO" - ESTATE 2012 - ASSEGNAZIONE INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CUSTODIA DEL VEICOLO CICLOMOTORE MARCA PIAGGIO MODELLO CIAO TELAIO N. 0289972 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTONI FRANCO DEPOSITERIA - CIG Z7C049A294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMMA ALLA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO PER REALIZZAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA CASTELLO DAL CIVICO 63 AL CIVICO 57 DAL GIORNO MARTEDÌ 24 AL GIORNO  VENERDÌ 27 LUGLIO 2012 DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00.  ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINO D/B - PERIODO 01.07.2012-30.09.2012 - CIG ZAC0495C2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MONTE SUELLO DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA VALEGGIO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA NIKOLAJEWKA , NELLA GIORNATA DEL 25.07.2012 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCARICO E POSIZIONAMENTO GRU EDILE ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE EDILE DELLA DITTA EDIL COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 10.02.2012 RELATIVA A: "ACQUISTO SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA GESINT - CIG Z68039BC2A".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CULTURALE ISTITUTI SUPERIORI - LICEO "BAGATTA"  E STUDENTI CITTA' DI WIENER NEUSTADT - A.S. 2011/2012. ASSEGNAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE  RISTORANTE-PIZZERIA "DESENZANINO" 9.5.2012 - SMART CIG ZB504CF4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 1, NELLE GIORNATE DEL 18 E 19 LUGLIO 2012  DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 12.00, PER PERMETTERE  LE OPERAZIONI POSIZIONAMENTO PONTEGGIO MOBILE DA PARTE DELLA DITTA TINTEGGIATURE FREDDI MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ALLA DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA - CIG ZE5035EA03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.07.2012-30.09.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>25° MEETING INTERNAZIONALE MULTISTARS - CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - 5 E 6 MAGGIO 2012 - CONTRIBUTO E SERVIZIO DI AMBULANZA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA  MINORE RICOVERATA PRESSO IL REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE PER ASSEGNAZIONE AREE EDIFICABILI 4° PEEP COMPARTO CREMASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA IN LOC. PRESAGLIE.  ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO   AL SEGRETARIO GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE . ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA - TANTUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG.RA BONGIOVANNI LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA VIA LORENZINI CON ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL GIORNO 18/07/2012 AL GIORNO 23/07/2012. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA RIMEMBRANZE  DAL GIORNO 18/07/2012 AL GIORNO 23/07/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RINNOVO PRATICHE CERTIFICATIO PREVENZIONI INCENDI - GEOM.GIANCARLO PAGANI - CIG Z33047A5A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO LA PASSEGGIATA 1.6.2012 - 30.11.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI AGGIUNTA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AI NON ALLOGGIATI ESERCITATA PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA DI  VIA PORTO VECCHIO N. 11,  E DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA RELATIVA  S.C.I.A.  DEL 20/04/2012 - PROT. N. 15214.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DI ALCUNE INDENNITA' FINANZIATE CON IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 12,00 T. SULLA VIA MARCONI E MINITANGENZIALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO DENOMINATO "PERLA" E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO (LIMITATAMENTE AL TRATTO DI COMPETENZA), NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 16.00 DEL 09.07.2012 E LE ORE 16.00 DEL 03.09.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER PRATICA CATASTALE CASERMA GUARDIA DI FINANZA - GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA - CIG ZE8047A569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO VARIO PER LE MACCHINE D'UFFICIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, PER 12 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG NR. Z81047F485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GENSATO-PADOVAN S.N.C. - CIG Z3C049F06F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO MINORI BARBIERI  DA PARTE DEL COMUNE DI CREMONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012  ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DON PRIMO MAZZOLARI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 18 E L'INTERSEZIONE CON LA VIA MARCHESI, NELLA GIORNATA DEL 09/07/2012 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO PER ALLACCIO CORRENTE ELETTRICA DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTALI PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  PROTETTI - ASSEGNAZIONE DITTA SISE SRL - CIG ZAE047A76D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE STRADE: VIA DAL MOLIN (DALLA ROTATORIA VIA RAMBOTTI FINO A VIA PASUBIO), VIA PASUBIO CON ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL GIORNO 09/07/2012 AL GIORNO 14/07/2012 AD ESCLUSIONE DEL GIORNO 10/07/2012. ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE MOTTA E VIA CEMENTO ARMATO DAL GIORNO 09/07/2012 AL GIORNO 14/07/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO E IL TRASPORTO DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO. PERIODO 1.05.2012 / 30.04.2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - MAGGIO / DICEMBRE 2012. CIG Z6204C325E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC.SIRIO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI DA VIA VIGHENZI A VIA MALAGUTTI SINO ALLE CANTINE VISCONTI - CIG Z59047A711</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA ECOLOGICA IN RISME PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG NR. Z4004683FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA ZADEI (TRATTO DA VIA MASACCIO A VIA LEOPARDI) E LA CHIUSURA STRADA E DIVIETO CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE IRTA E RESIDENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO ALCUNI EDIFICI COMUNALI- DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL - CIG ZED047A6C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SERVIZI CULTURALI - ACQUISTO COPIE LIBRO DI INTERESSE CULTURALE E LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE CAVOUR ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE DELLA DITTA EDIL MONDINI SRL DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE 15.30 ALLE 19.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCARICO E MATERIALI EDILI E SOSTA AUTOBETONIERE PER GETTO C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EQUITA' FISCALE ANNO 2011. EROGAZIONE FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG Z4C047A877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG NR. ZCA04593B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA OPERE DI SCAVO PER RIQUALIFICAZIONE VICOLO SIGNORI E VICOLO ORATORIO - DOTT.SSA LISA CERVIGNI - CIG Z21047A8A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VILLA DEL SOLE  NELLA GIORNATA DEL 04/07/2012 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER MONTAGGIO ATTREZZATURE IN CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA BATTAGIN SNC, CON DIVIETO DI SOSTA SUL LATO DESTRO DELLA CARREGGIATA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 51, PER UN TOTALE DI N. 3 POSTI AUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE "INVENTARI SUPERIORI IN RETE 2012". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO NEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI, A SEGUITO REVOCA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI ALLA SOCIETA' AESSEDI SRL DESENZANO D/G - CIG ZCC04DD625</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA C.BATTISTI DA VIA VIGHENZI A VIA MALAGUTTI SINO ALLA CANTINA VISCONTI - DITTA TIMA SRL - CUP I17H110001530004 CIG 4000483700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA  AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DELLA PIAZZA CAPPELLETTI DALLE ORE 16.00 DEL 30/06/2012, CHIUSURA DELLA VIA C. BATTISTI  E PIAZZA  MATTEOTTI DALLA ROTATORIA EX CC ALLA ROTONDA DI PIAZZA MATTEOTTI DALLE ORE 18.00 DEL 30/06/2012, FINO L TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER PERMETTRE LA SOSTA DEI MEZZI DEI PARTECIPANTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 1 TRIMESTRE 2012 DOTT. BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2012 - DITTA CLIMA IMPIANTI SRL CIG Z3703055A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DOTT. SILVIO MASULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE DAL CIVICO 35 FINO A VIA MASSIMO D'AZEGLIO DA MERCOLEDI' 27 A VENERDI' 29 GIUGNO 2012 COMPRESI DALLE ORE 7.00 ALLE OE 13.00. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO NEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI, A SEGUITO REVOCA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI ALLA SOCIETA' AESSEDI S.R.L. - DESENZANO  D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLAR DELLA VIA MONTEGRAPPA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 20, NELLA GIORNATA DEL 27/06/2012 DALLE ORE 6.30 ALLE ORE 8.00 PER PRMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA PAROLINA PER CONTO PERINI BRUNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL -CIG 30841007D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI PER ASILO NIDO DI VIA PACE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO  IN  ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA  DEL SIG. MARCO DRERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZINI, TRATTO COMPRESO TRA VIA ANNUNCIATA E VIA PIATTI, E INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DI VICOLO SAN GIOVANNI NELLA GIORNATA DEL 27/06/2012 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI GETTO CON AUTOBETONIERE DA PARTE DELLA DITTA REGA MARIANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI DITTA TBA - AFFIDAMENTO SERVIZIO TBA - CIG Z14047AB05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO VIABILITA' INTERSEZIONE MONTESUELLO - TOBRUCH - CADUTI DEI LAGER CON POSIZIONAMENTO DISSUASORI PER LA SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAORDINARIA ALLE FAMIGLIE: EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER GESTIONE CHIOSCO ATTIVITA' BAR-PANINOTECA E PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE PERTINENZIALI AREA PANORAMICA LOC.VO'  - CIG 39337801F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP N. 17 - LOTTO 1 (CIG DERIVATO Z76016E3B6 E N. 18 - LOTTO 4 (CIG DERIVATO Z77016E9DD). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA CAVOUR NELLA  GIORNATA DEL 24/06/2012 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 CON RISERVA DI TALE AREA AI MEZZI DEI FIGURANTI IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZZA MATTEOTTI - CUP I17H11001550004 CIG 410653972E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. T.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VILLA DEL SOLE  IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3 CON ELIMINAZIONE TEMPORANEA DELL'AREA DI SOSTA LIBERA E RISERVA DELLA STESSA PER LA SOSTA DI AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO DA PARTE DELLA DITTA MANCINA  GEOM. GIAN MARCO NELLA GIORNATA DEL 23/06/2012 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE16.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 16 - CIG DERIVATO 1086597036. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  IL PRIMO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE D.&amp; D. LIFT DI GERVASONI A. &amp; C. - FARA DI FRIGOLI ALBERTO - CIG Z9604A195C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. PERIODO 01.05.2012-31.08.2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP N. 14. - CIG. DERIVATO 168623337D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO  ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE CAVOUR ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE DELLA DITTA IMMOBILIARE FRANZACURTA SRL DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 13.00 NELLA GIORNATA DEL 21/06/2012 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCARICO E MONTAGGIO DI GRU EDILE, CHIUSURA AL TRAFFICO  VEICOLARE DI VIA CALCINARDI  A SEGUITO DI POSIZIONAMENTO AUTOCARRO CON A BORDO LA GRU EDIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI ROVI INFESTANTI PRESSO L'AREA MONUMENTO NATURALE OASI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG ZA70470AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI F. GHIZZI - DAL MOLIN - MONTECROCE - MARAVIGLIA - CAMPO ARCIERI - PERIODO 1.9.2012-31.8.2015 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.8.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA  VIABILITA' NELLA GIORNATA DEL 24 GIUGNO 2012 IN OCCASIONE DELLA RIEVOCAZIONE DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO 1.9.2012-31.8.2015 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.8.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PROGETTO NIDI ARTIFICIALI PRESSO IL  MONUMENTO NATURALE OASI S. FRANCESCO NELL'AMBITO DEL  PROGETTO ARDEA - ASSEGNAZIONE ALLA  ONLUS CISNIAR - MUSEO CIVICO DI ECOLOGIA E STORIA NATURALE - CIG. Z8A046D4BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NASTRI CARBONGRAFICI E ROTOLI ETICHETTE BIANCHE PER STAMPARE I NUMERI DI PROTOCOLLO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA DI BOLOGNA. CIG N.Z2A0427B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2012 E VERSAMENTO I° TRIMESTRE 2012 DELLA QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO - EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI CC. E PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE PRESSO IL MONUMENTO NATURALE OASI SAN FRANCESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARDEA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOLE SERENO S.C.S.  - CIG Z200469CB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DANTE ALIGHIERI NELLA GIORNATA DEL 20.06.2012 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 07.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER SCARICO GRU EDILE, DA PARTE DELLA DITTA "EDIL 84" CON CHIUSURA DELLA VIA DANTE ALIGHIERI DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA ZADEI ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA PASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDO PER L'INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO  DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA MAZZINI DA PIAZZA DUOMO A VIA PIATTI IL GIORNO  MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2012  DALLE ORE  8.00 ALLE ORE 17.00. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI E LE AREE ESTERNE PRESENTI ALLA "SPIAGGIA D'ORO" - ASSEGNAZIONE ALLA COOP. SOC. A R.L. NUOVI ORIZZONTI - CIG Z3704677C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO NELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI DA VIA VIGHENZI ALLE CANTINE VISCONTI DA MARTEDI' 12 GIUGNO FINO A FINE LAVORI  DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI - ASSEGNAZIONE SERVIZI ALLA COOP. LA CASCINA. - CIG ZBA0475A43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO DALL'01.04.2012 AL 31.12.2012 - CIG 3886818FAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI. PERIODO GIUGNO / AGOSTO 2012 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO  (GIUGNO / AGOSTO 2013) - CIG 416811989A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEI CHIUSURA DEL 17.03.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A.MERICI" E "SAN GIOVANNI" - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A.S. 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER LA FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI PER AIUOLE E FIORIERE PERIODO 01.06.2009-31.05.2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2012-2013 - CIG 0972122C70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE DAL CIVICO 35 FINO A VIA MASSIMO D'AZEGLIO DA MARTEDI' 12 A GIOVEDI' 14 GIUGNO 2012 COMPRESI. ESCLUSI I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA INCENDIO PERIODO 28.3.2012 - 30.6.2015. ASSEGNAZIONE. CIG 38710435BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z800456451</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PARROCCHIALE DALL'INTERSEZIONE CON VIA DI VITTORIO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA AGELLO, NELLA GIORNATA DEL 09/06/2012 DALLE ORE 14.00 FINO A FINE EVENTO PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "APERTURA ESTATE 2012" ORGANIZZATA DAL GRUPPO FOLCLORISTICO CUORI BEN NATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2011/2012. AFFIDAMENTO SERVIZI PER VIAGGI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DANTE ALIGHIERI NELLA GIORNATA DEL 05/06/2012 DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 8.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI BETONIERA  CON POMPA PER CALCESTRUZZO, DA PARTE DELLA DITTA "EDIL 84" CON CHIUSRA DELLA VIA DANTE ALIGHIERI  DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA ZADEI ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA PASCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRE DA ALLESTIRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA BOSIO E LA GALLERIA CIVICA DI VILLA BRUNATI DA APRILE A SETTEMBRE 2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI ANNI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2012-30.06.2012 - CIG 27226799C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DA BARZETTI  PANETTONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 35 DEL 02.03.2012. RETTIFICA DATI FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTITOLAZIONE LOCALE CASERMA POLIZIA STRADALE, 06/06/2012, MODIFICA VIABILITÀ  DI ALCUNE VIE CITTADINE DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 14.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINO D/B - CIG 2722957F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA STRADA VICINALE DI SAN LORENZO, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE DELLE BORNADE E SAN PIETRO NELLA PREDETTA DIREZIONE DI MARCIA, NELLA GIORNATA DEL 03/06/2012 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA CAGNI MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER GLI EVENTI CULTURALI APRILE/DICEMBRE 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO LIBROGIOVANI - BIBLIOTECA CIVICA: INCONTRO CON L'AUTORE 18 APRILE 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE CONTINUA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE - ANNO 2012 - CIG N.Z1F05D2D5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA RAMBOTTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE ALL'INTERSEZIONE CON VIA ERIDIO. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.MENZAGO EMILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, ANNO 2011, ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA C.BATTISTI DA V IA VIGHENZI A VIA MALAGUTTI SINO CANTINA VISCONTI - CUP I17H11001530004 CIG 4000483700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA LORENZINI DALL'INTERSEZIONE CON VIALE RIMEMBRANZE ALL'INTERSEZIONE CON VIA M. KOLBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE STRADA VICINALE ALTA DELLE CARTE ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE DI GRUPPO ROVERE (VIA LUGASCA) NELLA GIORNATA DEL 31/05/2012 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 E NELLA GIORNATA DEL 01/06/2012 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE  L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA AGRICOLALAANDER S.S. PER TAGLIO STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA GESTIONE DI UN CHIOSCO  PER L'ATTIVITA' DI BAR PANINOTECA,  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE PERTINENZIALI AREA PANORAMICA LOC.VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI INFORMATICA BASE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012 - 1° SEMESTRE - CIG N.ZDB07590AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO CONTINUO DESTINATO AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2012 - CIG. N. Z2E05D2D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV SETTIMANA DELLA CULTURA 2012 -  TRA MUSEO E LAVAGNONE: PERCORSI PER LE SCUOLE PRIMARIE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8104104E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI, NELLA GIORNATA DEL 30/05/2012 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA REGA MARIANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI - UFFICIO SERVIZI CULTURALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RIQUALIFICAZIONE VICOLO SIGNORI VICOLO ORATORIO  - CUP I17H11001520004 CIG 4032484F0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZAZIONE DELLA   PRESTAZIONE LAVORATIVA  A TEMPO DETERMINATO DEL  SIG.  IVO SAMBENEDETTO  TRAMITE  AGENZIA  OBIETTIVO LAVORO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TITO SPERI NELLA GIORNATA DEL 06/06/2012 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRI  E MEZZI EDILI PER SMONTAGGIO GRU ALL'INTERNO DEL CANTIERE EDILE, DA PARTE DELLA DITTA SISTEM SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE CUP I17H11001550004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. PERIODO 01.04.2012 - 30.04.2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. CIG: Z5D0402477</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SCAVI ROMANI NELLA GIORNATA DEL 23/05/2012 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE 16.00 PER PERMETTERE  IL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA CON MESSA IN SICUREZZA PIANTE, DA PARTE DELLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL CON CHIUSURA DELLA VIA SCAVI ROMANI DALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE PRESSO GLI EDIFICI, PARCHI E AREE VERDI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY - CIG Z450410854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELO FOTOGRAFICO CASTELLO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO DI SANT'ANGELA MERICI  PATRONA DELLA CITTA' - FORNITURA ADDOBBO FLOREALE CIG Z7703F7FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO  DI SOSTA NELLE VIE: VIALE MICHELANGELO, VIALE ANDREIS, VIA AGELLO, VIA DUGAZZE, VIA P. GIOVANNI XXIII, VIA FAUSTINELLA, VIA CATULLO, VIA CUSTOZA E VIA CALVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERE SILVER CARDS ANNO 2012 - CIG: Z8C025C9C8 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NAO GROUP DI STRAZIOTA ELENA INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z3E04057EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE: VIA POLA, VIA EL ALAMEIN, VIA MINITANGENZIALEN, VIA GRAMSCI, VIA XXIV GIUGNO, VIALE CAVOUR E VIA MASACCIO E CHIUSURA STRADA DI VIA NEGRELLI E VIA F.LLI BANDIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO DITTA CEDENTE: OBIETTIVO LAVORO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01.01.2012 ALLA NATURALE SCADENZA DEL COLLEGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PALA TERNA KOTMATSU ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL - CIG Z120405CBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI  MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO  UNICO ALTERNATO IN VIA SIRMIONE PER SOSTITUZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEI GIORNI 10-11 MAGGIO 2012 DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA BANDO DI ASSEGNAZIONE DI AREE EDIFICABILI COMPRESE NEL 4°PEEP COMPARTO CREMASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 57 NELLA GIORNATA DEL 09/05/2012 DLLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA BENVENUTI COSTRUZIONI SPA PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRI E AUTOGRU PER SMONTAGGIO GRU EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PRIMAVERILE 2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C) - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI, SOFTWARE, MODULISTICA, STAMPATI SPECIALIZZATI E PRATICHE VARIE ANNO 2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. CIG Z4303E2D57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS "SPIAGGIA D'ORO" DI DESENZANO D. GARDA - PERIODO 1.4.2012 - 31.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICHE CVLPS - ASSEGNAZIONE DITTA SIRIO - CIG Z9D0418313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA LIBERA NELLA CONTROSTRADA DI VIA DAL MOLIN NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO DELL'HOTEL LIDO INTERNATIONAL E L'INTERSEZIONE CON VIA LARIO DLLE ORE 14.00 DEL 16 MAGGIO ALLE ORE 12.30 DEL 17 MAGGIO DALLE ORE 20.00 DEL 19 MAGGIO ALLE ORE 18.00 DEL 20 MAGGIO 2012, CON RISERVA AI PARTECIPANTI DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA DI VIA SERIO DAL 07/05/2012 AL 11/05/2012 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ETILOMETRO SERES 679E POLIZIA LOCALE PRESSO DITTA B.M. SERVIZI SRL E REVISIONE TELELASER  ULTRALYTE COMPLETO DI STAMPANTE  ELPRINTER POLIZIA LOCALE PRESSO DITTA ELTRAFF SRL                                        CIG  B.M. SERVIZI SRL = Z3103E15DC   CIG ELTRAFF SRL = Z8403E16A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA PROCEDURA NEGOZIATA TRASPORTO SCOLASTICO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INTESTO SRL DI MILANO - SMART - CIG ZC30460E59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOC. SIRIO PER PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA MATTEOTTI - CIG Z19041083C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE: IL MUSEO RAMBOTTI E LA CULTURA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO". FORNITURA DI UN SISTEMA ESPOSITIVO PER PANNELLI DIDATTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DEL DISPOSITIVO DI LETTURA DI MICROCHIPPER ANIMALI RANDAGI - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA PRIONICS ITALIA SRL DI MILANO - CIG Z6E03D6A0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI DI MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 - 1° SEMESTRE 2012 - CIG N.Z4B03E140B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DEL DIRITTO DI REINTESTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI COLLEGATI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 3555 DEL 15/05/07, E ALLA SCIA PROT. N. 23062 DEL 07/07/10, RIFERITI ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCIATATA PRESSO L'AREA ATTREZZATA A LAGO DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ZAMBONI 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE PORTA REI TAGLIAFUOCO BIBLIOTECA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI  MARCO - CIG Z300405811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LEASING DEI PARCOMETRI  COMUNALI - CESSIONE DEL CONTRATTO DA AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER RICHIESTA C.I.G. NON COLLEGATI A GARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA EFFETTI SCIA DEL 04/07/11 - PROT.N. 22825 DEL 05/07/11 - PERVENUTA DA GOLDEN BEACH SRL, RIGUARDANTE IL SUBINGRESSO A GARDA EXECUTIVE SOCIETA' COOPERATIVA, NELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BAVANDE PRESSO L'AREA ATTREZZATA A LAGO DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ZAMBONI, 7 (CHIOSCHI ESTERNI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3775 DEL 19/02/2010 RILASCIATA ALLA SIG.RA QUARTAROLI ELISA PER L AVVIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN VIA DEI COLLI STORICI 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA TOBRUK - ASSEGNAZIONE DITTE: ARCHEA COSTRUZIONI SRL E CLIMA IMPIANTI SRL - CIG Z1F03F83A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA  A TEMPO DETERMINATO DELLA  SIG.RA  GIULIA BONATTI PRESSO L'AREA SERVIZI AL TERRITORIO TRAMITE AGENZIA  OBIETTIVO LAVORO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3757 DEL 25/11/2009 RILASCIATA AL SIG. PIZZINI  WILLIAMS PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN VIA GARIBALDI, 140.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER IL PRELIEVO/CONSEGNA VALORI NELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI-SOCIETA' FIDELITAS NETWORK  SRL - GESTIONE PROVVISORIA DAL 01.04.2012 AL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ELETTRICO CENTRALE TERMICA ASILO NIDO - CIG ZB503ED169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  D'ATTO DELL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SILVIO MASULLO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO E IMPEGNI CONSEGUENTI CON IL COMUNE CAPO CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO - SCUOLA DI MUSICA - BANDA CITTADINA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE E LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI - PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO MARATONA E VALLONE -SOCIETA' S.C.T. SRL - GESTIONE PROVVISORIA DAL 01.04.2012 AL 30.11.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI N. 2980 E N. 2981 DEL 09/08/2001 RILASCIATE ALLA SOCIETA' SIRMIONE IMMOBILIARE 2000 SRL RISPETTIVAMENTE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE E DI AFFITTA APPARTAMENTI PER VACANZE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA CASSIO, 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE COPERTURE ANNO 2012 - DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG Z2102F364F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA INCENDIO PERIODO 28.3.2012/30.6.2015. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED ULTERIORI ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 2012, DEL 17/05/2012 MODIFICA AL TRAFFICO VEICOLARE ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2012 - DITTA CASA SERENA - CIG Z5802F366D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI A PAGAMENTO GESTITI CON PARCOMETRO -SOCIETA' EKOGARDA SCRL - GESTIONE PROVVISORIA DAL 01.04.2012 AL 30.11.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 18 DEL 15/03/2012 DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO A IMPIANTO SEMAFORICO E/O MOVIERE E LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H SU VIA VO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DI PASQUA 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI  DA FALEGNAME ANNO 2012 - DITTA FALEGNAMERIA MOR SNC - CIG ZD402F3588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI VARI PER UFFICIO MESSI COMUNALI  ED 1 SEDIA PER UFFICIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOLLI SISTEMI SNC DI VOBARNO (BS) - CIG Z5703C1B65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI D'AUTORE PRIMAVERA 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIA ANTONIOLI CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULLE VIE ANTONIOLI E BRUNELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA  PRIMO SEMESTRE 2012 - CIG  ZD603C3BAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2012 - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG Z8E02F354B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2012 -  DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZD402F3683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP II SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 7 DEL 19.01.2011AVENTE AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO DI UN TRATTO DI VIA MINITANGENZIALE DAL 02/05/2012 AL 03/05/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE N. 2 AGENTI POLIZIA LOCALE  STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO IN UN TRATTO DI VIA RIO TORTO DAL 02/05/2012 AL 03/05/2012  COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/267 - CIG Z320308840</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2012 - DITTA GILIOLI COSTRUZIONI SAS - CIG ZC602F35AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA DI VIA MONTEBRUNO DAL 07/05/2012 AL 08/05/2012 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. C.I.G. ZC1038D054.  ASSEGNAZIONE  ALLA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2012 - DITTA PALLENI VINCENZO - CIG ZC502F3569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CULTURALE  TRA IL LYCEE "AUDIBERTI" E L'ISTITUTO "BAZOLI-POLO" ANNO SCOLASTICO 2011/2012. SMART CIG: ZA1022202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO MENSA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>XI MEETING DEL GARDA - TROFEO ZA.VA. - 3 TAPPA DEL GIRO D'ITALIA HANBIKE, 06/05/2012 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2012 - CIG Z1D02F3636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO GESTIONE ORDINARIA IMU E SERVIZI CONNESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. N. 163/2006, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO  APRILE 2012 / GIUGNO 2019 -- CIG 3950298109 - CUP I19E12000070004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BRESCIA TRASPORTI S.P.A. DI BRESCIA ED  AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO IN VIA MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL PRIMO SOCCORSO - D.LGS. 81/2008 - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AESSEDI FARMACIA COMUNALE DI VIA TOGLIATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI DESENZANO D/G. ASSEGNAZIONE ALLA COOP.SOC. A R. L. NUOVI ORIZZONTI. CIG: Z8E03B1F88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PERIODO MARZO/GIUGNO 2012  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/237-1- CIG Z07030E1A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CUP I13G11000150004 CIG 3799989A1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RILEGATRICE  PRESSO L'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI  -  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INDUSTRIE UNIBIND SPA DI FANO. CIG N.Z7E03AF7EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA  VIA BORGO DI SOTTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICA 18, NELLA GIORNATA DEL 23/04/2012 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI EDIFICIO PERICOLANTE DA PARTE DELLA DITTA EDIL VERONESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI (PARTE CENTRALE) DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00 DEL 21.042012 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "EL ME SALAM L'E' BU' DEL TO'" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "NOALTER DE LA RIA DEL LAC".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2 RESTAURO E RIUSO CASTELLO 2° STRALCIO - DITTA SELI MANUTENZIONE SRL - CUP I19G09000000002 CIG 04770065CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLINI OLOGRAFICI PER AUTORIZZAZIONI DISABILI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADVERTIME DI REGGELLO (FI) - CIG: Z5F0391214.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DLE GARDA - CHIUSURA PROGRAMMA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PREVENZIONE HPV GIORNATA DEL 10.03.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SCUOLABUS IN COMODATO - PERIODO 8 MARZO / 30 GIUGNO 2012 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9E03FB87C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE DITTA BRESCIA TRASPORTI - CIG 215218573D - CUP I19E11000890006 CIG 215218573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA LIBERA VIA GIOTTO (PARTE PARCHEGGIO PISCINE) NELLA GIORNATA DEL 18/04/2012 DALLE ORE 15.00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE, IN OCCASIONE DEL COMIZIO ELETTORALE DEL PARTITO 5 STELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE VENEZIA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 19 NELLA GIORNATA DEL 26/04/2012 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO CON GRU PER OPERAZIONI DI TRASLOCO, DA PARTE DELLA DITTA LAVASECCO DANY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE AUTOCARRO DI PROPRIETA' DEL COMUNE TARGA  BM565EZ.  CIG. N. Z9F03A4B6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONTATORE GAS IMPIANTO EX SCUOLA VACCAROLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS GRUPPO ENI SPA - CIG ZAF03DA9A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DOVUTI ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21% (ART. 2, COMMA 2B D.L. 138/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RUOLO DI CONSERVATORE PRESSO IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G. RAMBOTTI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DIRITTI DI ROGITO DICEMBRE 2011 DOTT. BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON  RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI VIA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 5 E IL CIVICO 15 NEL PERIODO DAL 16/04/2012 AL 20/04/2012 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.30, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA  IMPERADORI COPERTURE SRL ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SIRANI VINCENZO SRL - UNINOMINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRIITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA GESINT - CIG Z68039BC2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SENTIERO D'ACCESSO AL MONUMENTO NATURALE OASI SAN FRANCESCO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ARDEA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIA COMBONI DAL 16/04/2012 AL 30/04/2012 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI OSPITALITA' PER AUTORI PARTECIPANTI A "LIBROGIOVANI VIII EDIZIONE" E ALL'EVENTO DEL 24 MARZO 2012 "L'UNITA' D'ITALIA COME RIVOLUZIONE POLITICA E CIVILE: INCONTRO CON LO STORICO LUCIO VILLARI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE  PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012  ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2012/234 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO  UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIA DAL MOLIN, VIA DEI COLLI STORICI E VIA TESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA' - DEFUNTA SIG.RA D.C. - CIG Z60039CCA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA IMP. DI SPESA N. 2012/44 E IMP. DI SPESA N. 2012/45 PER DIMISSIONE VOLONTARIA  SIG. G. R. DALLA R.S.A. VILLA S. FRANCESCO DI VILLANUOVA S/C E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ALLO STESSO DEL RATEO PENSIONISTICO MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOACIALE DITTA STAFF AND LINE E SEDE LEGALE DELLA DITTA DIRETE SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTESUELLO TRA L'INSERZIONE CON VIA BEZZECCA E L'INTERSEZIONE CON VIA VALEGGIO ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 2/4 NELLE GIORNATE DEL 11/12 APRILE 2012 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.30 PER IL POSIZIONAMENTO  DI AUTOCARRO CON GRU PER SCARICO MACCHINA PERFORATRICE ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA' PRIVATA, DA PARTE DELLA DITTA SAVOLDI INGEGNERIA SRL,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PERIODO APRILE 2012 / GIUGNO 2019 - CIG 3950298109 - CUP I19E12000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INCARICO GEOM.VINCENZO BETTINZANA PROPRIA DETERMINAZIONE N.309 DEL 19.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA L'AREA DEL PARCHEGGIO STERRATO DI VIALE CAVOUR DALLE ORE 0.00 DEL GIORNO 10 APRILE 2012 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 498/2004 E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO N. 207 DEL 21/04/2004 RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA AL POSTEGGIO N. 207 DEL MERCATO DEL MARTEDI' RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SO.R.IT. S.P.A. DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI COMUNALI - ATTIVAZIONE VOUCHER ASSISTENZIALI PERSONE ANZIANE E DIVERSAMENTE ABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE DI AREE EDIFICABILI COMPRESE NEL 4° PEEP COMPARTO CREMASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZINI, TRATTO COMPRESO TRA VIA ANNUNCIATA  E VIA PIATTI, E INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DI VICOLO SAN GIOVANNI NELLA GIORNATA DEL 06/04/2012 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 IN ALTRE DUE DATE DA COMUNICARE PREVENTIVAMENTE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI GETTO CON AUTOBETTONIERA DA PARTE DELLA DITTA REGA MARIANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/17 - CIG 0331950DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI G.G. N..C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEL DISTRIBUTORE CARBURANTE DELLA DITTA LUNIKGAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFF. PROV. DEL LAVORO E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA VENETO, NEL TRATTO DI STRADA  ATTUALMENTE A SENSO UNICO DI MARCIA COMPRESO TRA VIA GRAMSCI ED IL CIVICO 18 DI VIA VENETO, CONSENTENDO IL TRANSITO NELLA DIREZIONE VIETATA ESCLUSIVAMENTE AGLI AUTOCARRI DIRETTI AL CANTIERE DELLA DITTA F.LLI CASSINI &amp; BRESCIANI SNC DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE 13.00 ALLE 17.30 DAL 10/04/2012  AL 31.12.2012 CON ESC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. C.I.G. ZC1038D054. AUTORIZZAZIONE  A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORNITORE DETERMINAZIONE N.  6/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - ANNO 2012 - CIG Z6D03E1E30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PREVENTIVO SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA VIA PRATOMAGGIORE - PREVENTIVO ENEL ENERGIA - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/ COMITATO PRO REFERENDUM COMUNALI  E LEGAMBIENTE ONLUS - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI - CIG ZE70384299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO DI L. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA  CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI NEL TRATTO  FINALE DI VIA FAUSTINELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER TRAINO SCUOLABUS COMUNALE DETERMINA ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MEDAGLIE D'ORO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA - SEZ. DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO DI A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA  E NOLEGGIO APPARECCHIO VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO VIA ZANARDELLI  - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL ENERGIA - CIG ZF803ABF95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE ANDREIS IN PROSSIMITA' ST.DA PER MONTE FORCA NELLA GIORNATA DEL 31/03/2012  DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13.00, PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOCARRO  CON PER LAVORI DI PULITURA SCARPATA, CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.VO' DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CUP I11B11000340004 CIG 3696290300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012 - CIG. N.Z2503DE877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 113 DEL 01/07/2011 DI SOSPENSIONE LAVORI PER OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' AL P.C. 15161 DEL 18/03/2011 RILASCIATO DALL'AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA "IL ROVERE S.S."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O. DI F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS "SPIAGGIA D'ORO" DI DESENZANO DEL GARDA. PERIODO 1.4.2012-31.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DI M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.LAVAGNONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZIN, TRATTO COMPRESO TRA VIA ANNUNCIATA E VIA PIATTI, E INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DI VICOLO SAN GIOVANNI NELLA GIORNATA DEL 28/3/2012 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI GETTO CON AUTOBETONIERA DA PARTE DELLA DITTA REGA MARIANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELO STUDIO LEGALE BOSCAINI E LUPPI IN STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUPPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO AL PAGAMENTO ONERI PER IL RINNOVO CONVENZIONE CON FERSERVIZI - LINEA FERROVIARIA MI/VE KM 115-500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTP DA P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA' SARA DI ARRACH ISMA E C. SNC, PERVENUTA IL 20/04/09 - PROT. N. 12194, RIGUARDANTE IL SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DI VENDITA IN ESERCIZIO DI VICINATO ESERCITATE NEI LOCALI DI VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI N. 61, E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE N. 3721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO DI Z.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - SIG.RA S. M. - PERIODO 1.03.2012/30.06.2012 - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2012/51 E IMPEGNO DI SPESA N. 2012/52 PER DECESSO SIG. M. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI   DI ESTUMULAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE DI DESENZANO D/GARDA - ASSEGNAZIONE ALLA CASCINA-  CIG Z7A03B2BCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO DI G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3712 DEL  05/05/09 RILASCIATA ALLA SIG.RA EL FADIL NEZHA PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN VIALE F. AGELLO N. 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. NUOVA BARCHETTA  ED ALTRI - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI A PRESENTARE ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA - CIG. Z7903706A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO, FANGHI DI DEPURAZIONE E FERTILIZZANTI ORGANICI DI CUI AL D.LGS. N.75/2010.   REVOCA DELL'ORDINANZA N. 17 DEL 31.07.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE LATO SUD VIA VO' - DITTA CBC COSTRUZIONI  SNC- CUP I17H11001370004 CIG 36318254CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO INIZIATIVE "GIORNO DEL RICORDO" 2012 AL C.M.C. ONLUS DI BRESCIA - CIG Z7C03ADAF3 - CUP I13C12000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA  DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3711 DEL 05/05/09 RILASCIATA ALLA SIG.RA EL FADIL NEZHA PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN VIALE F. AGELLO N. 108.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA INCENDIO PERIODO 28.3.2012 - 30.6.2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 38710435BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2 D.LGS. N. 163/2006 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO APRILE 2012/GIUGNO 2019 - CIG  3950298109 - CUP  I19E12000070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE CIMITERO DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE ING.MASSARDI FERRUCCIO - CIG Z6603ABF73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DI P.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3249 DEL 23/08/2004 RILASCIATA AL SIG. GULLI' CLAUDIO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA SAN BENEDETTO N. 151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 2844 DEL 08/08/2000 RILASCIATA A COSTA MAURIZIO PER L'ATTIVITA' DI ALBERGO PRESSO I LOCALI DI VIA SAN ZENO N. 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O. DI S.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2012 DITTA CGT - CIG Z9402F34F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA'  DEFUNTA  A. L.L.  CIG  Z5B0367939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI UN TERRENO AL LAVAGNONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI SUBINGRESSO PERVENUTA IL GIORNO 04/05/2010 - PROT. N. 14973 -  RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI TRATTENIMENTI DANZANTI CON RELATIVA ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI SOMMINISTRAZIONE ESERCITATA  NEI LOCALI DI VIALE T. DAL MOLIN 99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. F. M. - 1° SEMESTRE 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO: PROROGA VALIDITÀ ELENCO LAVORATORI DISPONIBILI  FORMATO IN ATTUAZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER FORNITURA MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE ANNO 2012 - DITTA IL MAGAZZINO EDILE - CIG Z9702F34C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI LIMITAZIONI AL CONSUMO DI ACQUA POTABILE  NEL PERIODO ESTIVO - REVOCA DELL'ORDINANZA N. 14  DEL 05/0/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI E CERIMONIE ISTITUZIONALI  - CIG ZE8036025A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FORNITURA  MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2012 - DITTA VEZZOLA SPA - CIG Z1902F3522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO "LE GINESTRE" SITO IN VIA PAPA PAOLO VI N. 21 NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO                        SEMAFORICO E/O MOVIERE  E LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H SU VIA VO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA - CIG ZE5035EA03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA IGIENICO SANITARIA IN MATERIA DI UTILIZZO E APPLICAZIONE IN AGRICOLTURA DI LIQUAMI E DEIEZIONI ANIMALI, FANGHI DI DEPURAZIONE E FERTILIZZANTI (DEL TIPO: CONCIMI NAZIONALI, AMMENDANTI, CORRETTIVI E PRODOTTI CORRELATI DI CUI AL D.LGS. 29 APRILE 2010 N. 75).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON  SEMAFORO IN VIA MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOUCHER EDUCATIVI PER MINORI E ADULTI DIVERSAMENTE ABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  1° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2012 - DITTA POLETTINI MARCELLO CIG Z8802F369E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA (A PAGAMENTO) DI VIA GARIBALDI DAL 15.03.2012 AL 18.05.2012, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA REGA MARIANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DALLA DITTA IBM ITALIA SPA ALLA DITTA MEDIOFACTORING SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO DI V.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGA ALL'ASSESSORE SOCCINI PER LE TPOLITICHE TEMPORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER FORNITURA MATERIALE STRADE BIANCHE ANNO 2012 - DITTA ANTONUTTI SRL - CIG Z6402F36B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCOGLIENZA DEL NUCLEO FAMILIARE E. M. A. PER IL PERIODO 31.01.2012/01.05.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VICINA DALL'INTERSEZIONE CON VIA DEI MELOGRANI ALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE MIMOSE NELLA GIORNATA DEL 15.03.2012 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA  PARTE DELLA DITTA PANORAMA COSTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DI GRU EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO  F.V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE - SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMAZIONE FISCALE STUDIO GARZON  PER I SEGUENTI SERVIZI: PREDISPOSIZIONE DENUNCE IVA/IRAP 2012- PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO 2011- INVIO BOLLETTINO DI INTERAZIONE-FORMAZIONE IVA/IRAP ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.229/23.8.2011 RELATIVA A INSTALLAZIONE GRUPPO CENTRALE TERMICA PALESTRA CATULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI IN VIA VO' FRONTE CIVICO 4 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETORE CONSORTILE IL GIORNO 22/02/2012 DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI DESENZANO DEL GARDA ALLA SOCIETA' PRO DESENZANO S.C.S.D. E AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO - PERIODO 01.02.2012-31.08.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTR DA L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE UNICO ED EVENTUALI LIQUIDATORE SOC. AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO -ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CUP I13G11000150004 CIG 3799989A1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE GRAMSCI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 67 PER 6 NEL GIORNO 16/02/2012 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 13.30 PER PERMETTERE LO SMONTAGGIO E IL CARICO DI GRU EDILE SU AUTOARTICOLATO DA PARTE DELLA DITTA MORELLI COSTRUZIONI &amp; C. SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO DI F.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 13 - NOMINA ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  FORMATIVO "DOTECOMUNE" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA AVVISO N. 7/11. INTEGRAZIONE VOLONTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI  ASSEGNAZIONE DITTA B. &amp; P. DI DESENZANO - CIG Z64039A67F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A GARDA UNO SPA  - CIG 39112712EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DI F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA CONTROSTRADA DI VIA TOMMASO DAL MOLIN DAL CIVICO 39 AL CIVICO 55 (FRONTE PIZZERIA "AL CARRETTO") DAL GIORNO 14/02/2012 AL GIORNO 21/02/2012 ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORI E/O MOVIERI IN VIA TOMMASO DAL MOLIN FRONTE CIVICO 36 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA CAVIDOTTO ENELDAL 15/02/2012 AL  20/02/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI NOMINA AMMINISTRATORE UNICO ED EVENTUALE LIQUIDATORE DI AESSEDI - AZIENDA SERVIZI DESENZANO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. C. A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE FONDO PROVVISORIO  DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2012. PERSONALE NON DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DI F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSRA DI UN TRATTO DELLA STRADA VICINALE DELLA CANDELINA DALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE DI SAN ZENO ALLA CASCINA SAN ZENO DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00 DEL 14/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE AL SEGRETARIO COMUNALE CESSATO DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SEVIZIO CIVILE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. AESSEDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - RINNOVO ADESIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTENNA LOCALE EURODESK - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  IN VIA GRAMSCI  ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 67/69 NELLA GIORNATA DEL 16/02/2012 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 12.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOARTICOLATO PER SMONTAGGIO GRU DI CANTIERE, DA PARTE DELLA DITTA MORELLI GRUPPO COSTRUZIONI, CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COORDINATORE DEL  COMITATO GEMELLAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DI E.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DISTACCO SINDACALE A TEMPO PIENO DEL SIG. MARCO DRERA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DA ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DA COSTRUIRE IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TIA ANNI 2006/2007/2008/2009/2010/2011 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2012/237-2. CIG Z29030E102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ART.2 D.LGS.163/06 - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GRAMSCI ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 67/69 NELLA GIORNATA DEL 09/02/2012 DALLE ORE 7.30 ALLE IRE 12.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOARTICOLATO PER SMONTAGGIO GRU DI CANTIERE, DA PARTE DELLA DITTA MORELLI GRUPPO COSTRUZIONI, CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. DI A.P.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER CENTRO SOCIALE DI DESENZANO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO DI DESENZANO DEL GARDA (BS).  CIG N.Z200304A88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI  PRESSO ISTITUTI FORANEI - ECONOMIA IMPEGNI DI SPESA PER RETTA E PICCOLE SPESE SIG.RA A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA LORENZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O. DI F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA PANORAMICA LOC.VO' FINO AL CONFINE COMUNE LONATO D/G ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CUP I11B11000340004 CIG 3696290300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MURACHETTE AL NR. 28 NELLA GIORNATA DEL 26/01/2012 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 8.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERA PER ESECUZIONE  DI LAVORI, DA PARTE DEL'IMPRESA EDILE EMMEGI DI CAPUTO M. E G. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE UNICO SOC. AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO D.G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE LATO SUD VIA VO' - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA CBC COSTRUZIONI SNC - CUP I17H11001370004 CIG 36318254CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: INTEGRAZIONE VOUCHER DISTRETTUALI PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI. CIG ZF80336610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO .D.G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONNESSIONE INTERNET 2011- ASS. DITTA DIRETE SCRL -  CIG Z020339483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PALAFITTE: ARCHIVIO PER LA STORIA NATURALE E L'ARCHEOLOGIA" -  ENTE CAPOFILA COMUNE DI GAVARDO - QUOTA ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI  EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIALE RIMEMBRANZE DALL'INCROCIO CON VIA KOLBE ED IL CIVICO 96 DI VIALE RIMEMBRANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - I° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO D.G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2011 E VERSAMENTO IV° TRIMESTRE 2011 DELLA QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO - EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI CC. E PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA VILLA DEL SOLE NELLA GIORNATA DEL 23/01/2012 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 14.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRI PER MONTAGGIO GRU DI CANTIERE, DA PARTE DELLA DITTA EDILSERVICE SRL CON DIVIETO DI SOSTA SUL LATO DESTRO DELLA CARRREGGIATA DAL CIVICO 18 AL CIVICO 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI VARI PER MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DIDATTICI PER LA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA "G. RODARI"  - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GRUPPO GIODICART  S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z2D0342186.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI PER COLLABORAZIONE RECIPROCA NELLA GESTIONE DEI SISTEMI QUALITA' DEI COMUNI CERTIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO DI C.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI ALCUNI TRATTI DI VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA BENEDETTO CROCE NELLE GIORNATE DI VENERDI' 20/01/2012 E LUNEDI' 23/01/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DELLA COOPERATIVA LA CARAVELLA CON COOPERATIVA LA SORGENTE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS SPIAGGIA D'ORO DI DESENZANO D. G. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI PARCHEGGIO DI VIA GRAMSCI ALLA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI 2^ SEM.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI DAL 2004 AL 2011 RISCOSSO DAL 23.11.2011 AL 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI ED INVITI PER LE MOSTRE DA ALLESTIRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO - CIG Z470193ADB - CUP I13C11000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO - DELEGHE AGLI ASSESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MURACHETTE N. 28 NELLA GIORNATA DEL 19/01/2012 DALLE ORE 7.30  ALLE ORE 9.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERA PER ESECUZIONE DI LAVORI, DA PARTE DELL'IMPRESA EDILE EMMEGI DI CAPUTO M. E G. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE TERNA KOMATSU E MINIPALA - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL - CIG ZBC0363A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI H.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA PRENOTAZIONE DEI LOCALI PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO SIG.RA BONATTI GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO 2011 QUOTA REGIONALE AL COMUNE DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISITRAZIONE DELLA SOCIIETA'  DENOMINATA "AZIENDA SERVIZI DESENZANO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA DUE MOVIERI IN LUNGOLAGO CESARE BATTISTI 71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. APPROVAZIONE BANDO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRISCIONI E STENDARDI E MODIFICHE SUGLI STESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SPARGISALE - ASSEGNAZIONE DITTA MOLINARI - CIG Z370363A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO POGAS "PROSPETTIVE UNDER 30 - NUOVA GENERAZIONE DI IDEE". RIPARTIZIONE DEL SALDO AI PARTNER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO OTTOBRE NOVEMBRE 2011 DOTT. LEONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI NUMERO 30 STALLI DI SOSTA NEL PARCHEGGIO STERRATO DI VIALE CAVOUR CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 29.01.2012 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI AL CONGRESSO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI DI FACILE CONSUMO - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI E BANCHE DATI ON-LINE PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E BIBLIOTECA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DENOMINATA AZIENDA SERVIZI DESENZANO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FABBRO - ASSEGNAZIONE PALLENI VICNENZO - CIG 069342693A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER VERIFICA ANOMALIA TRASPORTO PUBBLICO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STESURA ATTO CORAZZINA VACCAROLO . NOTAIO DOTT. POZZOLI - CIG 1690669032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE 2012 - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG Z3703055A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PIANO NEVE 2011/2012 - CIG ZAC03055CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ASSEGNAZIONE CASA SERENA - CIG ZCC03076EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADE, PAVIMENTAZIONE PREGIATA - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI - CIG ZC803076D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ADEGUAMETNO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - CIG 37725739B7 CUP I17H11001550004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CROCE  E VIA CIRCONVALLAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG ZBF0305603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA  COMBONI - ASSEGNAZIONE DITTA  ELETTROLINEE SRL - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURA SPECIALE TERNA KOMATSU SERVIZI MANUTENZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL - CIG Z4C02FADC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 15.12.2011 - ATTRAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA BATTISTI DA VIA VIGHENZI A VIA MALAGUTTI SINO ALLE CANTINE VISCONTI  - CUP I17H11001530004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE VICOLO ORATORIO E VICOLO SIGNORI - CUP I17H11001520004 CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - CUP I13G11000150004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO LOCALE - ASSEGNAZIONE GARDA TRASPORTI SCARL . CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE CIMITERI COMUNALI ASSEGNAZIONE  IMPERADORI  COPERTURE SRL - CIG Z2CO2FADF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO MONTECROCE OPERE EDILI - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI - CIG Z3402FAD2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO MONTECROCE - OPERE ELETTRICHE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG Z9702FAD60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ELETTRICO CENTRALE TERMICA PALESTRA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG ZC702FAD91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE STRADE BIANCHE ANNO 2012 - DITTA ANTONUTTI SRL - CIG Z6402F36B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI  ANNO 2012 - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG Z8802F369E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2012 - DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG ZD402F3683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2012 - DITTA CASA SERENA - CIG Z5802F366D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA IMPERMEABILIZZATORE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE COPERTURE ANNO 2012 - DITTA  IMPERADORI COPERTURE SRL CIG Z2102F364F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2012 - DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI CIG Z1D02F3636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2012 - DITTA GILIOLI COSTRUZIONI SAS - CIG ZC602F35AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA FALEGNAME - DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG ZD402F3588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>323 SPNA - CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO ANNESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" - PERIODO 10.12.2009-10.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2012 - DITTA PALLENI VINCENZO - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2012 - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG Z8E02F354B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2012 - DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER IL NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE - DITTA CGT - CIG Z9402F34F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE ANNO 2012 - DITTA IL MAGAZZINO EDILE - CIG Z9702F34C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI OPERE EDILI - ASSEGNAZIONE CASA SERENA - CIG Z8302DFE76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE CIG ZF802DFE9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER IDENTIFICAZIONE SCIVOLO CASE  COMUNALI SAN MARTINO  - GEOM. SCHENA GIAMBATTISTA - CIG Z8302D89D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ACCATASTAMENTO PARCO VIA GIOTTO  -GEOM. SCHENA GIAMBATTISTA - CIG Z6302DBA07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.PAGANI GIANCARLO PER REDAZIONE PRATICA PUBBLICO SPETTACOLO PISTA PATTINAGGIO - CIG Z9B02DBA6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GIOCHI PARCHI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY - CIG Z8A02DBABC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI IN ERBA. ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN CIG Z4002DBB61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI AREE VERDI -  ASSEGNAZIONE DITTA SOLE SERENO CIG ZB602DBBCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI AREE VERDI - ASSEGNAZIONE COOP LA CASCINA - CIG Z6702DBC16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. BETTINZANA VINCENZO PER RACCOLTA, CATALOGAZIONE E  PREISTRUTTORIA OSSERVAZIONI PGT - CIG Z2902DBD06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NEVE 2011/2012 VARI FORNITORI - CIG 3669449D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA PER ALLACCIO VIA RISORGIMENTO - CIG ZA802ABD3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - GEOM. CAPPELLI MATTEO CIG ZF502ABD65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE GRIGLIE PER ACQUE METEORICHE  - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG Z8C02ABD87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOLOGICA IN LOC. VO' - DOTT.SSA ROSSANA LENTINI - CIG Z0F0288D53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2  - CIG 06935954B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DITTA TIMA SRL PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE CAVOUR - CUP I11B11000260004 CIG 34122738C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL - CIG 06936691C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO ASSEGNAZIONE VEZZOLA SPA - CIG 069378517F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 15.12.2011 -  ATTRAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO 15.12.2011 PISTA PATTINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE LATO SUD LOC. VO' - CUP I17H11001370004 CIG 3618254CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA PANORAMICA DEL VO' - CUP I11B11000340004 CIG 3696290300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI - CIG ZA302C48F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NEW JERSEY - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA - CIG ZE702C48AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTRICA 2 SAS - CIG Z2902C4872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STACCIONATA - ASSEGNAZIONE CENTRO GAMMA - CIG ZD802C43A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - FONDO PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE MODULANTE COMPLETA DI ARMADIO A SERVIZIO ASILO NIDO - ASSEGNAZIONE CLIMA IMPIANTI - CIG Z9C027C804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI  DA IDRAULICO - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI - CIG Z570280ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI PER COSTRUIRE IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITA' RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA IN LOC.VO' - CIG Z9C026CFF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PORTA PRESSO PISTA DI PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO - CIG ZD3026D013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA SRL - CIG Z4F026CFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA TRASPORTO - DITTA INTESTO - CIG Z10023F11C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVA LINEA GAS  METANO PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI - CIG ZAC026FA82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG.GHIZZI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG Z66023F18D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. VO' - ASEGNAZIONE DITTA SIRIO SRL - CIG Z6F024D998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE SPEED CHECK - ASSEGNAZIONE DITTA SIPA SRL - CIG ZC2024D96A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AMPLIAMENTO CIMITERO DI DESENZANO DL GARDA - DITTA GILIOLI COSTRUZIONI SAS - CIG  32776946A6 CUP I13G11000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  MODIFICA ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21% PER ALCUNI FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DA STANZIARE   NELL'ANNO 2011  PER  IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE CON FERSERVIZI LINEA FERROVIARIA MI/VE KM 115-500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA CAVOUR - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA TIMA SRL - CUP I11B11000260004 CIG 32122738C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER FORNITURA TARGA PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI - CIG Z7B023F184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA FALEGNAME 2011 - FALEGNAMERIA MOR - CIG 0693528D65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE DITTA ANDREIS SEGNALETICA - CIG 0553700FAD CUP I13D10000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA INCARICO PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO - CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE PORFIDO - ASSEGNAZIONE DITTA  CASA SERENA - CIG Z4902128F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - CUP I13G11000090004 CIG 32776946A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO - CIG ZB60211C2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE CAVOUR - CIG  34122738C0 CUP I 11 B 11 00026 0004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO CIMITERI - ASSEGNAZIONE DITTA AFOF - CIG Z1801CEF0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICA PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  - ASSEGNAZIONE GEOM.PAGANI GIANCARLO - CIG Z4F01CEF2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO MONTECROCE - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI - CIG 2DB0211C5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG ZED0211D48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPLETAMENTO PROGETTO REALIZZAZIONE COMPARTO CREMASCA 4° PEEP - GEOM. VINCENZO BETTINZANA CIG ZA001CEE72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DOSSI IN VIA MARCONI - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG Z55O1AA18F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.PAGLIARA AUGUSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO -  CUP I19H10000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA PANORAMICA DAL VO' AL CONFINE COMUNE DI LONATO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL CUP I17H1100070004  CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DESENZANO D/GARDA - CUP I13G11000090004 CIG 32776946A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA ELEMENTARE - ASSEGNAZIONE DITTA VETRERIA BROCCHETTI - CIG ZC401AA210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG ZB501AA1F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE TRASPORTO PUBBLICO URBANO E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INCARICO - CIG 215218573D CUP I19E11000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI STRADE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG ZD8018C21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA - CIG 069321581A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO NUOVA SCUOLA MATERNA A SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI - CIG Z1F016664B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE STACCO GAS PER DISTACCAMENTO VIGIL IDEL FUOCO - APPROVAZIONE PREVENTIVO GRUPPO ENI SPA - CIG ZD90166862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO - ASSEGNAZIONE DITTA MAGNAGHI SRL - CIG Z2F01667AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTERVENTO COPERTURA PISCINA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE - CIG ZFA0166779</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA POTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA  SPA CIG Z22016671A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO AL GEOM. BERTUZZI GIACOMO PER FRAZIONAMENTO AREA MONTONALE BASSO - CIG Z150138730</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO CASTELLO DEL 9.9.2011 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SOCIETA' HOLIDAY  ON LAKE DEL 25.8 E 1.9 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PONTE RADIO PP512 - ASSEGNAZIONE DITTA PROMELIT - CIG Z3D0166689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER VALUTAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO NUOVA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - DITTA ECOSERVICE SRL - CIG ZB601665DO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA' DI AGGIUNTA SERVIZIO OSPITALITA' ESERCITATA PRESSO I LOCALI IN LOC. BELVEDERE N. 2 E DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA RELATIVA SCIA PERVENUTA IL 04/10/2011 - PROT. N.33280.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE - ASSEGNAZIONE DITTA FERRAMENTA CIMA - CIG ZC5018C1E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE STACCO GAS PER 3° PIP LOC.PIGNA -  - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS GRUPPO ENI SPA - CIG Z9601667F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA IRTA IL GIORNO GIOVEDI' 29/12/2011 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER GARA TRASPORTO PUBBLICO URBANO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TOSA ERBA - ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI - CIG Z6001387CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO CON ESCLUSIONE DEI RESIDENTI E DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SULLA CONTROSTRADA DEL VO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA VETRI BIBLIOTECA COMUNALE - ASSEGNAZIONE VETRERIA BROCCHETTI - CIG Z030138838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA F.LLI BANDIERA DALL'INTERSEZIONE CON VIA TITO SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA AMATORE SCIESA, NELLE GIORNATE DAL 21.12.2011 AL TERMINE DELLE ESIGENZE PER PERMETTEREE LAVORI DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA VECCHIO COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSRA AL TRAFFICO  VEICOLARE, COMPRESI GLI AUTORIZZATI, DELLA VIA BAGATTA DALL'INTERSEZIONE CON VIA CARDUCCI ALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA MATTEOTTI NELLA GIORNATA DEL 22.12.2011 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.30 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO  - GEOM.PAGANI GIANCARLO - CUP Z06012D790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO SFALCIO BORDI ERBOSI STRADE COMUNALI ANNO 2011 - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG 0693078AOC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BRESCIA NELLA GIORNATA DEL 21.12.2011 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE ORE 13.30 CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA DESTRO RISPETTO AL SENSO UNICO DI MARCIA, DAL CIVICO 3 AL CIVICO 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE 2011 - DITTA BIOS ASFALTI SRL - CUP  I17H1100028004 CIG 23430395BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA ZADEI DALL'INTERSEZIONE CON VIA GIOTTO ALL'INTERSEZIONE CON VIA TIZIANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA  NELLA GIORNATA DEL 15.12.2011 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.45 PER PERMETTERE LAVORI DI SMONTAGGIO GRU DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA VECCHIO COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO SOSTA IN VIA TINTORETTO IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE GRUPPO  ESTERNO CENTRALE TERMICA PALESTRA CATULLO - ASSEGNAZIONE CLIMA IMPIANTI - CIG Z790102BCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG. PINARDI FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA ROTATORIA DI VIA BEZZECCA - VIA MEZZOCOLLE DAL GIORNO 12/12/2011 AL 21/12/2011 DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA PRACARELLO DAL GIORNO LUNEDÌ 12/12/2011 A VENERDÌ 16/12/2011 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG. CENEDELLA BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CÀ BIANCA DAL GIORNO LUNEDÌ 12/12/2011 A VENERDÌ 16/12/2011 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA  MARTINELLI CARLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO  DI SOSTA NELLA VIA DEI COLLI STORICI DA VIA TASSERE A VIA UNITA' D'ITALIA DAL GIORNO 12/12/2011 AL 21/12/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.MENZAGO EMILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER  ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA MAFIZZONI  INES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA F.LLI BANDIERA DALL'INTERSEZIONE CON VIA TITO SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA AMATORE SCESA, NELLE GIORNATE DAL 01/12/2011 AL 20/12/2011 PER PERMETTERE LAVORI DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA VECCHIO COSTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.BAZZOLI CESARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAN. MACCHINA AFFRANCATRICE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO   CIG: ZF0025C075. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  PITNEY BOWES  ITALIA  SRL  DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA DISTANZA DELLA SCALA A CHIOCCIOLA RELAIZZATA NELLA CORTE INTERNA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO EDILIZI ESEGUITO IN VIA MONTESUELLO - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER ADEGUAMENTO DISTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO DI CERATURA PAVIMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE NUOVI ORIZZONTI - CIG ZD7012D125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA INNOCENTA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 25 NELLA GIORNATA DEL 05/12/2011 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 14.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA ELEVATRICE PER LAVORI DI POTATURA DA PARTE DELLA DITTA BONETTI MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE   CIG: ZB8025C012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  BORTOLOTTI F.LLI  DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI - ASSEGNAZIONE DITTA FERRAMENTA CIMA - CIG Z1E012A42F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE  CIG:  Z70025C046. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  G.E.G. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE DI DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA ALLENDE - INCROCIO VIA RAMBOTTI DAL GIORNO 05/12/2011 AL 06/12/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FRAZIONAMENTI CONTROSTRADE VIA COLLI STORICI SAN MARTINO - GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA - CIG Z1700F6EA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI   CIG:  ZC2025BFD3. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  F.LLI BORTOLOTTI  PIETRO E DAVIDE  SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE GRAMSCI ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 31/33 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 NELLA GIORNATA DEL 02.12.2011 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI CON MEZZO D'OPERA, GETTO CON AUTOBETTONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AUTOLAVAGGIO ED EVENTUALE FORNITURA DI ACCESSORI PER MEZZI COMUNALI  CIG: ZDD025CC01. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  STOP AND GO SNC DI MARCHIONDO &amp; PAPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PUGSS PIANO URBANO GENERALE SERVIZI SOTTOSUOLO - STUDIO ARCHE' E BARBA/SALVADORI - CIG ZCB0119010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI SUBINGRESSO PERVENUTA IL 20/09/10 - PROT.N. 31185 - RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI TRATTENIMENTI DANZANTI CON RELATIVA ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI SOMMINISTRAZIONE ESERCITATA  NEI LOCALI  DI VIA DEI COLLI STORICI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3593 DEL 05/11/07 RILASCIATA PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI N. 13/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PERIZIA DI VARIANE RESTAURO E RIUSO EX CASA UFFICIALI, SPECOLA, MURA MEDIEVALI LATO NORD CASTELLO - II STRALCIO - ASSEGNAZIONE DITTA SELI MANTENZIONI SRL - CUP I19G09000000002 CIG 04770065CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI  CIG:  Z8B025BEBA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  ARDIGO¿ SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  CIG:  Z26025BEF5. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  ARTCOLOR DI ZANIBONI &amp; C. SDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATON CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA UNITA' D'ITALIA DAL GIORNO 01/12/2011 AL 16/12/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER  ACCASTAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA S.MARTINO - GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA - CIG ZD00C6D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI COSTRUZIONE SIG.MARCHINI ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIUSINI E MATERIALE VARIO PER STRADE  CIG:  Z22025C1CD. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DEL MARCIAPIEDE DI VIA GARIBALDI E DI PIAZZA GARIBALDI E DI PIAZZA GARIBALDI DAL 24/11/2011 AL 29/11/2011 ED ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI DI SOSTA REGOLAMENTATA COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA PER I GIORNI 28 E 29 NOVEMBRE 2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PASCOLI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 52 NELLA GIORNATA DEL 29.11.2011 DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIATTAFORMA PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PASCOLI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DANTE ALIGHIERI E LA VIA VILLA DEL SOLE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO PIANO DI GOVERNO TERRITORIO (PGT) AI CONTENUTI PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)  - STUDIO ARCHE'/BARBA SALVADORI - CIG ZBB01198AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI  ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI  CIG: Z5E025BF58. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  ALFA ALERT ANTIFURTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL VICOLO SAN GIOVANNI NELLA GIORNATA DEL 30/11/2011 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE LA RELAIZZAZIONE DI LAVORI PER CONTO TELECOM DA PARTE DELLA DITTA VALTELLINA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVE COLONNINE MERCATO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETRICA 2 - CIG Z290119985 CUP I17H10000910004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA CUSTODE CENTRO SOCIALE VIA ANNUNCIATA -  ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI - CIG Z490119952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA AI MEZZI IN DISPONIBILITA' DEI DIVERSAMENTE ABILI IN VIA ZENERONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTESUELLO 39 NELLA GIORNATA  DEL 28.11.2011 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 15.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER LAVORI DI POTATURA DA PARTE DELLA DITTA TURCATO EUGENIO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER ALLOGGI GESTITI DA ALER ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNALE OBBLIGATORIA DEL CONTRIBUTO AFFITTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA REGIONALE (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PRATICA CATASTALE TRE STELLE - ARCH.PATRIZIA FINESSI - CIG Z300102BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN ZENO "SOTTO PASSO" DALL'INIZIO DEL VIALE ALBERATO FINO AL CIMITERO DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2012 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PALO TELECAMERA A VACCAROLO - ASSEGNAZIONE DITTA DI RETE - CIG Z050102BE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI PUBBLICO ESERCIZIO A CARATTERE SANZIONATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALFIERI IN GHISA  - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI SRL - CIG Z890114981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CONSORZIO "TENDA" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI - ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2012.                                                CIG ZCB030E37E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' NELLA ZONA DELLA TORRE DI SAN MARTINO NELLA GIORNATA DEL 21 NOVEMBRE 2011 IN OCCASIONE DI EVENTO DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE NEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO. RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO GENNAIO/APRILE 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z320308840</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI IDRAULICO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011 - DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI - CIG 0693167380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA ANNI 2010/2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2012. CIG Z40030871F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE ANNO 2012. FORNITORE TELECOM ITALIA SPA. CIG 2116395865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO  UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE GRAMSCI ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 31-33 DALLE ORE 7.00  ALLE ORE 18.00 NELLE GIORNATE DEL 16 E 17.11.2011 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI  EDILI CON MEZZO D'OPERA, GETTO CON AUTOBETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA BIOS ASFALTI - CUP I17H1100028004 CIG 23430395BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 06/06/2001 N. 380 - OPERE DI COSTRUZIONE DI UN CANALE DI SCOLO REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO IN LOCA. COLOMBARIO. ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL - CIG Z7100F7055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI AD ENTI VARI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SAS -CIG ZFA00F6D05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO: - SIG. B. A. - PERIODO 16.01.2012/15.06.2012 - SIG.RA P. M. - PERIODO 16.01.2012/30.06.2012 - SIG. G. R. - PERIODO 1.02.2012/31.07.2012 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL DIRITTO DI REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI    SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 75, GIÀ IN AFFITTO D'AZIENDA A LAZZARON PATRICK DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 3723 DEL 10/06/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DI U. L. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI FONDAZIONE ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA L'AUTORIZZAZIONE N. 3362 DEL 28/06/05  RILASCIATA A STREET'S ANGELS SRL PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA GRAMSCI N. 9/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI, OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO PER L'ANNO 2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO-PADOVAN SNC. CIG: ZCC02E50E3 (OPERE DA MECCANICO) E Z4802E5196 (OPERE DA ELETTRAUTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA DI LODA - CIG Z6400F70C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO, A SEGUITO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, DI VIA DEI CAPORALI, VIA CEMENTO ARMATO E VIA CATTANEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROROGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TUBAZIONI DI VIA DI VITTORIO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL - CIG Z4700F6ED1 CUP I17H10000910004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTI FERROVIARIO KM 110+738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ROSA MANGANO DEL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO D/B - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN ZENO "SOTTO PASSO" DALL'INIZIO DEL VIALE ALBERATO FINO AL CIMITERO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA LICENZA N. 3347 DEL 09/06/05 PER L'ATTIVITÀ DI TRATTENIMENTI DANZANTI DI VIA MANTOVA N. 1 E DELL'AUTORIZZAZIONE N. 1709 DEL 12/04/95 PER LA RELATIVA ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI SOMMINISTRAZIONE, RILASCIATE A GITE SAS DI TESSARI CARLO &amp; C., ORA GITE S.A.S. DI GIUSTI GIULIANO &amp; C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA ELETROLINEE SRL - CIG ZF40102B9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1°SEMESTRE 2012 PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 4" . CIG 0703067D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N.  835 DEL 16/09/85  RILASCIATA PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA CASTELLO N. 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER: - AUTOCONTROLLO MENSE COMUNALI - CIG ZE10302554 - AUTOCONTROLLO MENSA ASILO NIDO DI VIA PACE - CIG ZF00302573 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA E VARIE APPARECCHIO MULTIFUNZIONE XEROX 9301 VML. ASSEGNAZIONE DITTE X.I.RE.X SRL CIG Z1003A7644 E GOISIS GROUP SRL CIG ZE803A76A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ETICHETTATURA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG ZBD0102B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LIEVO E RIPOSIZIONAMENTO CORDOLI PIAZZALE DELLA STAZIONE -  AFFIDAMENTO DITTA GOFFI FULVIO SRL - CIG 0989763A41 CUP I17H11000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN ZENO "SOTTO PASSO" DALL'INIZIO DEL VIALE ALBERATO FINO AL CIMIETRO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLA ZONA DELLA TORRE DI SAN MARTINO NELLA GIORNATA DEL 6 NOVEMBRE 2011 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE NEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROLINEE SRL - CIG 30841007D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO TERRITORIALE INFORMAGIOVANI ACQUISTO GADGET PER PROMOZIONE DELLA RETE DISTRETTUALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA - CIG Z3102FFDBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE STRUMENTAZIONE SALONE DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5802FDE16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI ASL E FINANZA - ASSEGNAZIONE DITTA TBA DI DESENZANO D/G - CIG Z57007858F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GARIBALDI NELLA GIORNATA DEL 02/11/2011 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 15.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER SOSTITUZIONE VETRATE DI UN NEGOZIO , DA PARTE DELLA DITTA VETRERIA MACCARINELLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PIBBLICO IN VIA MONTEBRUNO NELLA GIORNATA DEL 28/10/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12. PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER SCARICO MATERIALE, DA PARTE DELLA DITTA IM.E.B. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA NUOVA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO  - ASSEGNAZIONE NUOVI ORIZZONTI - CIG Z8000F6E7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ADEGUAMENTO STUDIO GEOLOGICO PER PGT - ASSEGNAZIONE DOTT.SSA LENTINI ROSANNA - CIG Z1A00F706A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM". ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA SAN ZENO, DALL'INTERSEZIONE CON VIA SILVIO PELLICO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL CALAMAIO E SULLA VIA DEL CALAMAIO DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN ZENO ALL'USCITA DEL PARCHEGGIO SUD CIMITERO, CON I PREDETTI SENSI DI MARCIA NEI GIORNI DAL 28/10/2011 AL 02/11/2011 IN OCCASIONE COMMEMORAZIONE DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE GEOM. SCHENA - CIG ZD00C6D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LABORATORI E MANIFESTAZIONI PER ADOLESCENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA F.LLI BANDIERA DALL'INTERSEZIONE CON VIA TITO SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA AMATORE SCIESA, NELLE GIORNATE DAL 31/10/2011 AL 30/11/2011 PER PERMETTERE LAVORI DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA VECCHIO COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO CARTE DI CREDITO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE E PLANIMETRIA CATASTALE VECCHIA SCUOLA S.MARTINO - ASSEGNAZIONE GEOM. SCHENA - CIG Z5200C6E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL GIUDICE TUTELARE E PIU' IN GENERALE DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' DELL' AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PRIODO 1/1/2012 - 30/6/2012 . CIG Z5202F0F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO  GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE NELLA VIA MARCONI FRONTE CIVICO 71 IL GIORNO 27/10/2011 DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 9.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA AL 31.12.2011 DI  N°20 MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE LEGGE DI SETTORE ART. 28 L. 328/2000 ANNUALITA' 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE IL GIORNO 28/10/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE A.PAPA - ADEGUAMENTO IMPIANTI - ASSEGNAZIONE ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG ZB700C6CF1 CUP I16E10000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. NUOVI ORIZZONTI PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI . ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1° SEMESTRE 2012 - CIG: 357967379A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO VERIFICA SBANCAMENTO - GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA  CIG Z7500DB156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E DEL DIVIETO DI SOSTA  CON RIMOZIONE IN VIA MASACCIO LATO LINEA FERROVIARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PIAZZALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA E LA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA ZADEI IL GIORNO 26 OTTOBRE 2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOGRU' PER UN INTERVENTO URGENTE ALLA LINEA FERROVIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2012 CIG357967379A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DETERMINA N. 151 DEL 29/11/2011 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP ALLA SIG.RA PETRAITYTE VERONIKA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>2000ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE ANNO 2012. ASSEGNAZIONE A TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG Z42025CD5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE A.PAPA RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURE - DITTA ARCHEA  COSTRUZIONI SRL CIG Z8B00C06CD9 CUP I16E10000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA (DISCO ORARIO) DI VIA NAZARIO SAURO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 11 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 17.00 NELLA GIORNATA DEL 24/10/2011, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLIO DA PARTE DELLA DITTA TRASLOCHI CORTESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI  COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 23.06.2011 - CAMPO DA CALCIO DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ACCONTO QUOTA REGIONALE FONDO SPORTELLO AFFITTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME AD AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALI PER COMPLETAMENTO ASILO NIDO DI VIA PACE ALLA DITTA BORGIONE CENTRO GIOCATTOLI DIDATTICO S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CIG ZE202DB50A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LOCALE BARAONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA AI  MEZZI IN DISPONIBILITA' DEI DIVERSAMENTI ABILI IN VIA ANELLI, PARTE AREA RISERVATA ALLA FERMATA AUTOBUS DI LINEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK DEL 5.7.2011 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE ANCHE DEGLI AUTORIZZATI DELLA VIA ROMA DALL'INTERSEZIONE CON LA PIAZZA FELTRINELLI ALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA MALVEZZI A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ROMA ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 2/4/6 NELLA GIORNATA DEL 31/10/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE LA POSA DI PIATTAFORMA AEREA PER OPERE DI TINTEGGIATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FOTOCOPIE, COMPOSIZIONE FASCICOLI, RILEGATURE E SCANSIONI TAVOLE ANNO 2012 CIG: Z7D025CD95. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA C.A.G. - 1° SEMESTRE 2012. CIG 0040752D99 - CUP I19H070000300074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE L. B. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO DI CASTELVERDE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO PER L'ANNO 2012. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZCC02E50E3 (MECCANICO) E CIG Z4802E5196 (ELETTRAUTO) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO URBANO PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2011 CUP I19H10000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE IL GIORNO 25/10/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI PER LE OPERE GIA' ESEGUITE CHE COMPETONO RICHIESTA DI VARIANTE DEPOSITATA IL 28/06/2011 PROT. N. 21554, REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO ED IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLE AUTORIZZAZIONI PAESISTICHE N. 6585/10 E N. 6348/09 E DAI PERMESSI DI COSTRUIRE N. 15110/11 E N. 14520/10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE V. F. PRESSO LA COMUNITA' "L'ALTERNATIVA ONLUS" DI QUINZANO D'OGLIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AVVISI FUNEBRI  - LOTTO DA 20 -  ANNO 2012 - CIG: Z7F025CC29. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFIA ZINETTI  DI  ZINETTI MAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2011 - DITTA GILIOLI - CIG 0693625D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORI G. C. E R. B. PRESSO ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' GESTITO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2011 - DITTA CASA SERENA - CIG 069371253F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA  CIG:  Z3C025CDB6. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  VALLE GOMME DI SERGIO VALLE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SUL LATO DESTRO DI VIA CADUTI DEI LAGER, NEL TRATTO DI FRONTE ALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTESUELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO - CIG Z5B00847CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 06/06/2011 N. 380 ART. 27 COMMA 2 - OPERE DI COSTRUZIONE DI UN CANALE DI SCOLO REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO IN LOC. COLOMBARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE F. N. PRESSO COMUNITA' "LA GINESTRA" NELLA CASA DELLA FRATENITA' DI SALO' - PERIODO 1.01.2012/30.06.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  BOCCIONI  ACQUA E BICCHIERI  CIG: ZB2025CE24. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  ZA.VA. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA, NEL PARCHEGGIO STERRATO DI VIALE CAVOUR CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA  IL GIORNO 08/10/2011 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 20.00 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI AL CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE ELLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI E VARIE ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA DI BRESCIA. CIG Z28025CE34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA BIANCHERIA PER ASILO NIDO DI VIA PACE ALLA DITTA TESSUTI VIMERCATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC402D1ADD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - STUDIO ARCH.BONI E ZAGLIO -CUPI19H09000100004 CIG ZEE00C78D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2012 - CUP I33G03000000000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  CIG: Z39025CDE2.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  VETRERIA BROCCHETTI  DI  BROCCHETTI RICCARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBRUNO NELLA GIORNATA DEL 17.10.2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO  DI AUTOCARRI E MEZZI EDILI PER SMONTAGGIO GRU DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA I.ME.B. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAZIONAMENTO AREA LAVAGNONE - INCARICO AL GEOM.GIANFRANCO BERTOLI - CIG Z81008473F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO NEL TERRENO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA GIRELLI LEDA  E IN LOCAZIONE SIGNOR ALBIERO ENNIO - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E DI RIMESSA IN PRISTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI CIG Z4900C7879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI VARIE - ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SERGIO FIORISTA SNC DI DESENZANO DEL GARDA.  CIG Z9E025CBB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESAS PER MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO DI VIA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI ANNO 2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA. CIG ZAB025CB46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDIANRIE PER I CENTRI SOCIALI DI RIVOLTELLA E DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 06498988C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA F.LLI BANDIERA DALL'INTERSEZIONE CON VIA TITO SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA AMATORE SCIESA, NELLE GIORNATE DAL 01/10/2011 AL 30/10/2011 PER PERMETTERE LAVORI DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA VECCHIO COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PASSAGGIO PEDONALE MONTECORNO - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA - CIG Z3E00C7873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VICINA DALL'INTERSEZIONE CON VIA MEZZOCOLLE ALLA PRIMA INTERSEZIONE DOPO IL CIVICO 34 PER NR. 3 ORE NEL PERIODO DAL 03/10/2011 AL 31/12/2011 PER UN NUMERO MASSIMO DI 10 PERIODI PER PERMETTERE LAVORI DI CANTIERE AL CIVICO 34 DA PARTE DELLA DITTA GARDA PROJECTS DI FUSARI SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA COLLOCAMENTO MINORE G. B. F. PRESSO LA COMUNITA' "BARBIERI" 2 DI CREMONA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE STAGIONE PRIMAVERA/ESTATE ANNO 2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA.  CIG Z96025CB7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PER UFFICIO MESSI - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO - CIG Z1C00C6E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA S.F.A. DI S.A. - 1° SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA CAMPO DA CALCIO DAL MOLIN - ARCH.PAOLO FARICCIOTTI - CIG ZA600C6E3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORD. N. 165 DEL 20/09/2011 DI CHIUSURA DI TRATTO DI VIALE RIMEMBRANZE DAL PIAZZALE CIMITERO FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA KOLBE COMPRESO FINO AL 08/10/11 COMPRESO DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI E DEMANIALI  CIG: Z79025CA8B. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 3, NELLA GIORNATA DEL 29/09/2011 DALLE ORE 5.00 ALLE ORE 7.00, PER PERMETTERE LE OPERAZIONI DI POSIZIONAMENTO PONTEGGIO MOBILE DA PARTE DELLA DITTA CARPENTERIA METALLICA A.G.D.M. DI ANATOLI G. E FIGLI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RICOLLOCAZIONE RETI TORRE CASTELLO - DITTA CSU - CIG ZC000C6E6E CUP I19G09000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER UFFICI  ANNO 2012  CIG: Z3A025CA3B. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  PREMIATO STABILIM. TIPOGRAFICO DEI COMUNI SCRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICA CVPLS CAMPO DA CALCIO DAL MOLIN - GEOM GIANCARLO PAGANI - CIG ZF600C6D41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA LUNGO LA VIA STRADA VICINALE DELLA FANTONA TRATTO TRA VIA MENASASSO E VIA MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA E BUSTE INTESTATE ANNO 2012 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP. A R.L. DI SANTA SOFIA (FC). CIG ZF4025CA5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERE SILVER CARD E TESSERE PER TIMBRATURA  ANNO 2012 -  CIG: Z8C025C9C8. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA   NAO GROUP DI STRAZIOTA ELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN BENEDETTO ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 9/11 NELLA GIORNATA DEL 05/10/2011 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO 18T PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALA EST SCUOLA ELEMENTARE PAPA - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL CIG 2299933CBD CUP I16E11000930004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' RESIDENZIALE DI BORGOSATOLLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE  CIG:   Z30025C0AC. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  RUBAGOTTI CARLO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE E DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA BELLAVISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO PARERE ASL NUOVA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - CUP I19H09000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA IL GIORNO 28/09/2011 DALLE ORE 8 ALLE ORE 19.00 DI UN TRATTO DI VIA ZENERONI FRONTE FG. 52 M.LE 276-305-306 PER ALLACCIO FOGNARIO AUTORIZZAZIONE N.. 28582 DEL 24/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITRIA DISABILI PER LA SIG.RA R. O. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SU TACHIGRAFO DIGITALE, FORNITURA AD-BLUE E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE PER SCUOLABUS CIG: ZE4025C9F8. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA OFFICINA BRIGONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - SIG.RA STANCANELLI GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3664 DEL 11/09/08 RILASCIATA PER L'APERTURA DI UNA NUOVA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI DI VIA ADUA N. 10 INT. 17/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTE DA CALCIO PER AREA VERDE A VACCAROLO - ASSEGNAZIONE DITTA CONQUEST - CIG Z3600C6E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI  CIG: ZC1025C95C.  LA VIGILANZA  S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA R.S.D. S. PIETRO PER IL SIG. C. R. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STESURA ATTO F.LLI RAMBOTTI CESSIONE AREA CIMITERO - NOTAIO DOTT.POZZOLI CIG  ZD100CC74A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3742 DEL 20/08/09 RILASCIATA ALLA SOCIETA' A TRE LAGHI SRL (ORA TRE LAGHI SAS DI SARA 2 SRL) PER REINTESTAZIONE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VI ADUA N. 10 INT. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI   CIG: Z19025C738. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  LA LEGATORIA SNC DI VIZZARDI A. &amp; C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA  VARIO GENERE PER SCUOLA MATERNA DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' SRL - CIG ZA500CF256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA SOTTOPASSO FERROVIARIO STAZIONE DI DESENZANO DEL GARDA  CIG: ZFA025C713.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  LA CAROVANA SCOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - 1° SEMESTRE 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO IN IA MONTONALE SULL'AREA DISTINTA NEL NCTR SUI MAPPALI N. 43/230/231 DEL FOGLIO N. 48 - ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO  CIG: Z1F025C6E0.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  L¿ELETTRICA 2 SAS DI BERTOLETTI ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA  SOUTH GARDA ROAD PREVISTA PER IL GIORNO 25/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - 1° SEMESTRE 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI PRESSO SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO - CIG Z0800C789A CUP I19H09000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  DI VIA VILLA DEL SOLE 10 DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR  ALL'INTERSEZIONE CON VIA NEGRELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PROGETTO DIURNO SIG. M. R. E SIG.RA M. G. OSPITI DELLA COMUNITA' MAMRE' DI DESENZANO DLE GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY - CIG Z2C00C7880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI   CIG:  Z75025C686. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  FILI LEGNAMI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PER CUCINA E LAVANDERIA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA  BALDAZZIMPIANTI CIG Z0F00C7887 CUP I19H090010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE DISABILE PRESSO RESIDENZA SANITARIA DISABILI - PERIODO 10.12.2011/31.12.2011 - INDIVIDUAZIONE ISTITUTO - CIG Z28029BF1B - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2011/1344.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE MOTTA 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPE, TARGHE, TROFEI E MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONI  CIG: ZE5025C651.   ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  FELTER COSTANTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER LA POLIZIA LOCALE STAGIONE PRIMAVERA/ESTATE ANNO 2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.A.P. SNC DI MARCOLONGO (PADOVA). CIG ZC1025C570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - SETTORE SERVIZI SOCIALI N. 117/2011 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON LA "FONDAZIONE  B. G. TOVINI" ONLUS DI VERONA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA SAN MARTINO ASSEGNAZIONE DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL  CIG Z1A00C788D CUP I19H09000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA RIO BRASA N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE  CIG: Z6B025C2D9.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  DRINK SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIALE RIMEMBRANZE DAL PIAZZALE CIMITERO FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA KOLBE COMPRESO DAL 26/09/2011 AL 01/10/2011 OMPRESODALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TENDE E ZANZARIERE PRESSO SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO CIG 72500C7893 CUP I19H09000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA C.S.E. DI DESENZANO DEL GARDA PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/1140.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO DI RIVOLTELLA PER RIPRISTINO DI LATTONERIA ASPORTATA - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURA SRL - CIG Z6100A6A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DELLA COOPERATIVA EKO-POLIS CON COOPERATIVA CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E INVITI DI RAPPRESENTANZA  CIG:  Z46025C2AE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  DE GASPERINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA VILLA DEL SOLE 10 DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR ALL'INTERSEZIONE CON VIA NEGRELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI ADESIONE LEGGI DI SETTORE ANNUALITA' 2011/2012 (L. 285/97 - L. 40/98 - L. 45/99) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E CAMBIO FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER SVOLGIMENTO AUTORITA' COMPETENTE VAS PGT - COMUNE DI ISEO  - CIG Z78008586E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA LORENZINI 32 DALL'INTERSEZIONE CON VIA KOLBE ALL'INTERSEZIONE CON VIA MARZABOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE ISTITUZIONALI  ANNO 2012 CIG:  ZD6025C246.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  G. DE GASPERINI SRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER SVOLGIMENTO AUTORITA' COMPETENTE  VAS P.I.I. "FILI LEGNAMI" - COMUNE DI ISEO - CIG Z3F00858C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A ELETTRODOMESTICI VARI   CIG:  Z76025BFEE. ASSEGNAZIONE ALLA  DITTA  D¿ISOLA OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MURACHETTE 9 DALL'INTERSEZIONE CON VIA V.VENETO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GHERLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - ANNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI   CIG: ZB9025C152. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER VAS SUAP L'AFFARE - COMUNE DI ISEO  - CIG ZE80085839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MONTE BRUNO 2, DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR ALL'INTERSEZIONE CON VIA NEGRELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/1157 - CIG ZD80138CAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI "BONUS SOCIALE IDRICO" D.G.C. N. 109/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA SAN ZENO "SOTTO PASSO" DALL'INIZIO DEL VIALE ALBERATO FINO AL CIMIETRO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARIE MEZZI COMUNALI: OPERE DA CARROZZIERE  CIG: ZED025C0A1. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  CARROZZERIA ROSSI DARIO ALBIERI ROSA MARIA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO COMUNE DI ISEO PER EFFETTUAZIONE VAS PER PII "FILI LEGNAMI" - CIG ZEF80858C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER GIARDINIERI E VARIE  CIG: ZD6025C050.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  BOSCHETTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CIRCONVALLAZIONE DALL'INCROCIO DI VIA AZEGLIO FINO ALL'INCROCIO DI VIA SAN ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COMUNE DI ISEO VAS DEL SUAP IMMOBILE "L'AFFARE E'" - CIG ZE80085839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA - CIG ZDE0295444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO EX LEGGE 575/1965 - VIA A.P. DI FRANCIA N. 21 - APPARTAMENTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE A COLORI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO  - DITTA MAGNAGHI SRL - CIG Z7800846C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE  CIG: Z07025BF6D. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  BERTAGNA VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO                      SEMAFORICO IN VIA T. DAL MOLIN  FRONTE CONCESSIONARIA "FIAT" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEGESTIONE ANTIFURTO POLIZIA LOCALE   CIG: Z04025BF99. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE DISABILE PRESSO RESIDENZA SANITARIA DISABILI - PERIODO 10.12.2011/31.12.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z28029BF1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COMUNE DI ISEO PER EFFETTUAZIONE VAS ALL'AMBITO REDAZIONE PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO DALLA ROTATORIA DELLA FARMACIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN ZENO, CONSENTENDO L'USCITA DA VIA LAMARMORA E ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO PER I SOLI RESIDENTI E FRONTISTI SULLA VIA SAN ZENO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DI VITTORIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE, NELLA GIORNATA DEL 10.09.2011 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00 CIRCA PER PERMETTERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI  CIG: ZF6025C30E. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  F. APOLLONIO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GRAMSCI ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 9/11 NELLA GIORNATA DEL 07.09.2011 DALLE ORE 06.30 ALLE ORE 10.30 E DI ORE 2 IN ALTRA DATA DA DEFINIRE PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOBOTTE, CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LOCALE BARAONDA   DEL 23.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MINORE F. N. PRESSO COMUNITA' "LA GINESTRA" NELLA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' - PERIODO 29.11.2011/31.12.2011 - CIG ZC5029980B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN LUNGOLAGO CESARE BATTISTI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 59 NELLA GIORNATA DEL 08.09.2011 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERA, DA PARTE DELLA DITTA BENVENUTI COSTRUZIONI, CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO CAMPO DA  CALCIO DAL MOLIN  DEL 23.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO CIG:  Z44025BE38. ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' AESSEDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO COMUNITARIO MINORE: INDIVIDUAZIONE COMUNITA'  - CIG ZA50299452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE NR. 2 ELETTROARCHIVI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL DI MILANO. CIG Z0C025BDD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDILI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG ZDF00785F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE FALEGNAMERIA MOR - CIG Z6C0078556</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DEGLI ANZIANI E DEGLI UTENTI DEI CENTRI TERITORIALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E IN DIFFICOLTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI    CIG:  Z29025C1BA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  TELESIS SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO E VIA BENEDETTO CROCE ALL'INTERSEZIONE DELLE STESSE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL'UFFICIO CULTURA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN DATA 06.09.2011 DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 23.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI  SRL - CIG 0693833918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIA TITO SPERI TRA L'INTERSEZIONE CON VIA IRTA E L'INTERSEZIONE CON VIA ZIMA  NELLE GIORNATE DAL 07.09.2011 AL 09.09.2011 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SBANCAMENTO IN PROPRIETÀ PRIVATA DA PARTE DELLA DITTA SISTEM SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2011.  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP SIG. REKKAZ ABDELLATIF E SIG.RA PETRAITYTE VERONIKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANTONIOLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SPA - CIG Z1E0067A37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SARCA ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE EDILE DELLA DITTA COSTRUZIONI VIOLA SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MODIFICA ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA VIA UNITA' D'ITALIA- APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SPA CIG Z880067A 5 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE GRAMSCI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 67 PER 3 ORE E PER NR. 6 VOLTE NEL PERIODO DAL 01.09.2011 AL 31.10.2011 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI CON MEZZO D'OPERA, GETTO CON AUTOBETONIERA DA PARTE DELLA DITTA MORELLI COSTRUZIONI &amp; C. SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO EDUCATIVO FAMILIARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/192 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VICINA DALL'INTERSEZIONE CON VIA MEZZOCOLLE ALLA PRIMA INTERSEZIONE DOPO IL CIVICO 34 PER NR. 3 ORE NEL PERIODO DAL 01.09.2011 AL 30.09.2011 PER UN NUMERO MASSIMO DI 6 PERIODI  PER PERMETTERE LAVORI DI CANTIERE AL CIVICO 34 DA PARTE DELLA DITTA STUDIO TECNICO BERTOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2011 - CIG ZCC0060560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI ANNI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  VERBALE DI GARA PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALA EST SCUOLA ELEMENTARE A.PAPA - CIG 2299933CBD  - CUP I16E11000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  "FESTA DELL'ANITRA"  PREVISTA DAL 01 SETTEMBRE 2011 AL 04 SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE NELLA LOTTIZZAZIONE ATR/RP 11 - RETTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTP DA G.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO VIA VIGHENZI, SECONDA AREA DI SOSTA A DESTRA A SALIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SIG. ALESSI ALDO FAUSTO SIG. GASPARI SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VAGLIATURA PRESSO IL  CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA  - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SAS - CUP I13G08000040009 CIG 0315058A13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO E VIA BENEDETTO CROCE ALL'INTERSEZIONE DELLE STESSE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL'UFFICIO CULTURA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA IN DATA 18.08.2011 DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 23.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI DAL 2004 AL 2011 RISCOSSO DAL 01.01.2011 AL 22.11.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI T.I.A ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA  IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2011 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA AI MEZZI IN DISPONIBILITÀ DEI DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DEI CAPORALI, IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA VIGILI DEL FUOCO CENTRO SPORTIVO TRE STELLE GEOM. GIANCARLO PAGANI - CIG ZDD0046F24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITÀ AREA DI PARCHEGGIO STAZIONE SUD E STRADA DI ACCESSO (STRADA VICINALE CA' BIANCA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CALCOLO CEMENTI ARMATI   E DIREZIONE LAVORI RELATIVI AD AMPLIAMENTO CIMITERO DESENZANO - ARCH.PAOLO FARICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 2011 3^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 19.05.2011 CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO ANGOLO VIA GRAMSCI- VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, DAL GIORNO 22/08/2011 AL 26/08/2011 DALLE 0:00 ALLE 24:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "RENDICONTAZIONI PREGRESSE DI DATI" CONTO CORRENTE POSTALE N° 51518520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA POPOLARE DI VERONA S. GEMINIANO E S. PROSPERO SPA  PER IL PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2018 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA CIG 33267221D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA F.LLI BANDIERA (N.0095) CIG Z540050F4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TLEASSISTENZA ANNI 2010/2012 - ECONOMIA IMP. 2011/126 E INTEGRAZIONE IMP. N. 2011/660 - CIG 19324124D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA MASACCIO, LATO FERROVIA, DAL PIAZZALE EINAUDI FINO A VIA ZADEI, IL GIORNO 18/08/2011 DALLE 6:00 ALLE 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  ASSIAB BROKER SRL DI  GHEDI. CIG Z120254CBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2011/GIUGNO 2012 - RIMBORSO SPESA PER CERTIFICATO MEDICO ISTRUTTORE VOLONTARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2011/382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRO NATATORIO "SIGNORI" SOSTITUZIONE SCOSSALINE - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI SRL - CIG ZE400224BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI DALLA ROTATORIA EX CC ALLA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI DALLE ORE 18.00 DEL 13 AGOSTO 2011 FINO AL TERMINE E CHIUSURA DELLA VIA C. BATTISTI DALL'INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI ALLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI DALLE ORE 21.00 DEL 13 AGOSTO 2011 FINO AL TERMINE PER PERMETTERE SVOLGIMENTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER PRATICHE CATASTALI VARIE - GEOM. SCHEMA  GIAMBATTISTA  - CIG Z520052452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA DI VIA VIGHENZI (SECONDO PARCHEGGIO A SALIRE) DALLE ORE 2.00 ALLE ORE 10.00 DEL 12/08/2011, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE, PER CONTO DELLA DITTA AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDO DISABILI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "MAMRE'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TEC NICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTP DA P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE DELLA VIA H. DUNANT DALL'INTERSEZIONE EX CONSORZIO AGRARIO ALL'INTERZIONE CON LA TRAVERSA DI VIA ZENERONI (FINE CAMPO SPORTIVO) E SULLA VIA ZENERONI, DALL'INTERSEZINE CON VIA H. DUNANT FINO ALLA FERROVIA, NELLE GIORNATE DAL 10/08/2011 AL 16/08/2011 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "36 FESTA DEL VINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI DI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2011 - CIG 23730395BA CUP I17H1100028004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA  GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  PERODO 1.01.2012 - 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SARCA (N.2141) - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CIG ZC000225D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 1.11.2011/31.12.2011 - CIG ZBF015702E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RIASSETTO VIABILISTICO A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIA DI VITTORIO, VIA BENEDETTO CROCE, VIA DEGLI OLMI E VIA VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  SOFTWARE GESINT PER SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E PER SETTORE RISORSE UMANE.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EDK EDITORE SRL CIG: Z8602448CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2012. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CUSTOZA (N.0200) - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CIG Z5A00225CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE GRAMSCI ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 31/33 NELLA GIORNATA DEL 04/08/2011 DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI CON MEZZO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER GLI ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NUCLEI IN DIFFICOLTA' E ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2011 - ECONOMIE IMPEGNI DI SPESA N. 2011/130 E N. 2011/133.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA POLA  DALL'INTERSEZIONE CON VIA BRESCIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BERGAMO NELLA GIORNATA DAL 03/08/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE LAVORI DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA TEA ANTONIO - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 6 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, IMPIANTI  ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE PER CONNESSIONE RETE BT SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - CIG Z0200379D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER GLI EVENTI CULTURALI DEL I° TRIMESTRE 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI STENDARDO PER MUSEO E INFORMAGIOVANI E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE GRAFICA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA MONTESUELLO -  ASS.BIOS ASFALTI - CIG ZEC003792A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO COMUNITARIO MINORE - PERIODO 24.10.2011/31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO IMBARCAZIONI DELLA ZONA PORTUALE "ZONA PONTILI DESENZANO" POSTI BARCA DAL 222 AL 238 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO" PREVISTA NELLE GIORNATE DEL 14 E 15/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  PERIODO 1.01.2012 - 31.12.2018 NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/964 PER SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO ASILO NIDO DI VIA  PACE . APPLICAZIONE ECONOMIE VARIE IMPEGNI ASILI NIDO DI VIA PESCALA E DI VIA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE NR. 2 PNEUMATICI ANTERIORI SCUOLABUS TARGATO DN 645 MS. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI SERGIO VALLE DI DESENZANO DEL GARDA. CIG NR. ZF00224827</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A MOTOCICLI E CICLOMOTORI ALL'INTERNO DEL PARCO A LATO DELLA CHIESA DI SAN BIAGIO (TRA VIA CASTELLO E LA CANONICA) NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLLA 45^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA  AUDIO PER MANIFESTAZIONI - ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLI PIETRO - CIG Z6100379F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI ANNO 2012: ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO E LOCAZIONE TEATRO SAN MICHELE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETTE CREC 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INCONTRI LETTERARI IN BIBLIOTECA CIVICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA E DELLA SPIAGGIA IN LOCALITA' FORNASETTE NELLA GIORNATA DEL 07/08/2011 DALLE ORE  17.00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO E PER LO SPARO DEI FUOCHI ARTIFICIALI "FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE STAZIONE - ASSEGNAZIONE AL 2° CLASSIFICATO DITTA GOFFI FULVIO SRL - CUP I17H11000000004 CIG 0989763A41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO AMICI DEL PORTO VECCHIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON ILGIUDICE TUTELARE E PIU' IN GENERALE DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 28.10.2011/31.12.2011 - CIG Z0D01C60BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA F.LLI BANDIERA DALL'INTERSEZIONE  CON VIA TITO SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA A. SCIESA, NELLE GIORNATE DAL 31.07.2011 AL 30.09.2011 PER PERMETTERE LAVORI DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA VECCHIO COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2011 E VERSAMENTO III° TRIMESTRE 2011 DELLA QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO - EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI CC. E PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  FONDO  CASSA  PER  L'UFFICIO  RISCOSSIONI  DEL COMANDO DI  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI, IN VIALE GRAMSCI ALL'ALTEZZA  DEI CIVICI 31/33 NELLE GIORNATE DAL  28/072011 AL 29/07/2011 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI CON MEZZO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALA EST SCUOLA ELEMENTARE A.PAPA CUP I16E11000130004 CIG 2299233CBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI ANNO 2012. ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE PARADELLO GREEN CIG ZCG00096E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE. PROROGA PER IL MESE DI NOVEBRE 2011. C.I.G. 0443918CB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO, A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI VIA DI VITTORIO, VIA BENEDETTO CROCE, VIA DEGLI OLMI VIA VENEZIA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE 2011 - GIUGNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG ZC901A182F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PROMOZIONALI PER MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 169 DEL 14/10/10 DI CHIUSURA PER ANNI DUE DEL LOCALE DENOMINATO "DISCOTECA LE PLAISIR", SITUATO IN DESENZANO DEL GARDA, IN VIA DEI COLLI STORICI N. 179, AI SENSI DELL'ART. 79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET SANITARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VERBALI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI CON C.C.P. IN MODULO CONTINUO PER POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIXEL SRL DI NOVATE MILANESE. CIG NR. Z940200C41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE ROTATORIA VIA DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. PATRIZIA FINESSI PER RILIEVO PLANIALTIMETRICO PISCINE E CAMPO DA CALCIO  - CIG 1359626EDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 11, NELLE GIORNATE DAL 25 AL 29 LUGLIO 2011  DALLE ORE 04.00 ALLE ORE 07.30, PER PERMETTERE  LE OPERAZIONI POSIZIONAMENTO PONTEGGIO MOBILE DA PARTE DELLA DITTA RAIMONDO CLAUDIO PER TINTEGGIATURA FACCIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLINI OLOGRAFICI PER AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E SOSTA IN Z.T.L. PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. CIG NR. ZC20201C93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI PEDALE MEDOLESE E 1° CR.K 360° - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  POPOLARI DEL 12  E  13  GIUGNO 2011.     APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA AREA PER OCCUPARE SUOLO PUBBLICO IN VIA SARCA ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE EDILE DELLA DITTA COSTRUZIONI VIOLA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ENEL DISTRIBUZIONE PER APERTURA PRATICA SPOSTAMENTO CAVO AEREO VIA DI VITTORIO (EX DEODARA) CUP I17H10000910004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4 LEGGII E N. 4 LAMPADE PER AUDITORIUM - MUSEO - BILBIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: SPORTELLO AFFITTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO SISTEMA KEYBIBLIOS PER LA SALA INFORMATICA DELLA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG ZA200018OE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VIA DEL PILANDRO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE - PERIODO 1.10.2011/31.12.2011 - CIG Z6D009FFF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 12,00 T. SULLA VIA MARCONI E MINITANGENZIALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO DENOMINATO "PERLA" E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO (LIMITATAMENTE AL TRATTO DI COMPETENZA), NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 00.00 DEL 19.07.2011 E LE ORE 00.00 DEL 06.09.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO E PULIZIA LOCALI CASTELLO - ASSEGNAZIONE COOP.LA CASCINA  - CIG ZBA000199F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DOVUTI ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21% (ART. 2, COMMA 2-BIS D.L. 138/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE PROGETTO POVERTA' EX ART. 28 LEGGE N. 328/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA OMAGGI IN ARGENTO ALLA DITTA ZANOLLI SPA. CIG ZD90308538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ANNO 2011 REALIZZATO DAL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DI DESENZANO G. RAMBOTTI: "COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE: IL MUSEO RAMBOTTI E LA CULTURA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA CENTRO SOCIALE SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG 2248710E2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANAZA N. 98 DEL 14.06.2011 DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA PRATOMAGGIORE FINO AL 14.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO  1.1.2012-31.12.2018  DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO "DOTECOMUNE" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ADDOBBI FLOREALI  E BANNER PUBBLICITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCERTO DELLA FANFARA DEL III BATTAGLIONE DEI CARABINIERI DELLA  LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO, A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE, PIAZZALE EINAUDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI - CIG  2248657275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VI APESCALA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011. CUP 133G030000000000000000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE A COLORI DELL'UFFICIO SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - ART. 19 D.LGS. 504/1992 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO  -ASSEGNAZIONE DITTA METALCO CIG 2197728683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA SULLA STRADA VICINALE VECCHIA DI CASTIGLIONE LATO SINISTRO A SALIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA ARTISTICA "SGUARDI D'ARTE" NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIO SPETTANTE ALLA SOCIETA' ICA SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA ALL S.F.A. GESTITO DA LA MONGOLFIERA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011 - CIG Z92015C132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI SPAZI PUBBLICITARI E DISTRIBUZIONE E STAMPA DELLA RELAZIONE E DEL BILANCIO DI FINE MANDATO NELL'AMBITO DI ALCUNE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE PERIODO 1.11.2011 - 30.4.2013. ASSEGNAZIONE. C.I.G. 315967671D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011 - CIG Z9E015BF87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PANORAMICA DEL VO' FINO AL COMUNE DI LONATO - DITTA TIMA SRL CIG 1569055923 CUP I17H11000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELO FOTOGRAFICO PRESSO IL CASTELLO. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE A CURA DELLA CORALE DI SAN BIAGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON  SEMAFORO E/O MOVIERE, IN VIA  VO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO N.3 AUSILIARI ALLA SOSTA - PROVVEDIMENTI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 5.09.2011/31.12.2011 - CIG ZBF015702E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL'AREA IN LOC.CREMASCA - ASSEGNAZIONE ING.BERTOLI ANGELO - CIG 217065512C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 94 DEL 09/06/2011 DI CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA RIMEMBRANZE DALL'INTERSEZIONE CON IL VIALE PEDONALE ALL'INCROCIO CON VIA KOLBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA C.A.G. - PERIODO 1.09.2011/31.12.2011 - CIG 0040752D99 - CUP I19H070000300074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRATTENUTE STRAORDINARIE FARMACIE AD AESSEDI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 19 MAGGIO 2011 - CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIIERE IN LOC.BELLAVISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI LEGGE 162/1998 E PROGETTI SPERIMENTALI PER MINORI DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO - DITTA INTESTO SRL E AUTORITA' DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DEL DIPENDENTE VIOLINI VALERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. ANELLI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO - CIG 215218573D / CIG 2152248B39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DALLA DITTA IBM ITALIA ALLA DITTA MEDIOFACTORING SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO SCATTOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA "FONDAZIONE BEATO G. TOVINI" ONLUS DI VERONA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ALLE DITTE SARTORIA GUSSONI SIMONETTA (CIG  Z8601A6E0E) E F.A.P. SNC (CIG  Z2401A7013 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DELLA PIAZZA CAPPELLATTI DEL 09/07/2011, CHIUSURA DELLA VIA C. BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI DALLA ROTATORIA EX CC ALLA ROTONDA DI PIAZZA MATTEOTTI DALLE ORE 18.00 DEL 09/07/2011, FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER PERMETTERE LA SOTA DEI MEZZI DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO STUDIO NOTAIO POZZOLI PER REDAZIONE ATTO NOTARILE ALLARGAMENTO STRADA DI VIA GROLE - CIG 1690669032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TRIENNALE "PALAFITTE DI AREA GARDESANA: VERSO UNA VALORIZZAZIONE CONDIVISA" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVOPRE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DAL D.LGS N.81/2008 - AGGIORNAMENTO COMPONENTI SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO, FORMAZIONE NUOVI ADDETTI SQUADRE EMERGENZA, AGGIORNAMENTO RISCHI COLLEGATI A MANSIONI SPECIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA  A LAGO DI RIVOLTELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA  L'INGRESSO DEL BORGO DI SOTTO E IL PORTO NELLA GIORNATA DEL 9 LUGLIO  2011 DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 22.30  CON RISERVA DI TALE AREA AL GRUPPO CUORI BEN NATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOTTO LE STELLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER DIPENDENTI DEL COMUNE. PERIODO 1.11.2011 - 30.4.2013. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG 315967371D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA F.LLI BANDIERA DALL'INTERSEZIONE CON VIA TITO SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA AMATORE SCIESA, NELLE GIORNATE DAL 04/07/2011 AL 30/07/2011 PER PERMETTERE LAVORI DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA VECCHIO COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - FESTA DELLA DONNA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DELL'EPIFANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - DEL PUNTO GIOVANI E DELL'EDUCATIVA DI STRADA ALLA DITTA GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS - PERIODO SETTEMBRE 2011/GIUGNO 2012 - CIG 2909759914 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE VIA GROLE LOC.VACCAROLO - SIG. CORAZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINFRESCO NATALIZIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDATURA E REGISTRAZIONE DELLA MECCANICA DEL PIANOFORTE IN DOTAZIONE PRESSO L'AUDITORIUM "A. CELESTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTR DA B.P. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA/INGIUNZIONE AD ENEL SOLE SPA PER LA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E BENI DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 06/06/01 N 380 ART. 27 COMMA 2 - OPERE CON MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI REALIZZATI IN DIFFORMITA' AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15161 DEL 18/03/2011 - ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP N. 17 - LOTTO 1 (CIG DERIVATO : Z76016E3B6) E N. 18 - LOTTO 4 (CIG DERIVATO: Z77016E9DD). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EDIZIONE DEL MESE DI DICEMBRE ANNO 2011 "DESENZANO LIFE" - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PUBLIMAX SRL DI BRESCIA- CIG Z1802D4E8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA (MA_NET). VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MUSEO CAPOFILA PER L'ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PANORAMICA DAL VO' FINO AL COMUNE DI LONATO. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA TIMA SRL - CUP I17H11000070004 CIG 1569055923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - SIG.RA C. A. - PERIODO 9.08.2011/31.12.2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/567 CIG  199338622A E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO IN AMBULANZA CIG ZA30124058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI 150 ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA- MOSTRA ITINERANTE "150 ANNI DI SUSSIDIARIETA'" - ASSEGNAZIONI SERVIZI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO DEL GARDA A.S. 2011/2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z85002B0B0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG. DE TOGNI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DALL'ORDINANZA N. 72 DEL 21.04.2011 DELLA CHIUSURA DI VIA RIMEMBRANZE DALL'INCROCIO CON VIA MARZABOTTO ALL'INCROCIO CON LA VIA KOLBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BAGATTA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CIG 2051235CA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DEL PUNTO GIOVANI E DELL'EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO 1.09.2011/30.06.2012 - CIG 2909759914.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SIG. DOMENICO PERRETTI - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI - CIG Z5402A7B73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL MEZZO TARGATO DP603ZY IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA CARROZZERIA ROSSI SNC. - C.I.G. Z6C0144D29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 98 DEL 14/06/2011 DELL'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA PRATOMAGGIORE FINO AL 06/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRO SOCIALE DESENZANO - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL - CIG 1991862883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO REGIONALE SPORTELLO AFFITTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/AURIGA SOCIETA' COOPERATIVA - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI - CIG Z0D02A7AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS SPIAGGIA D'ORO/DESENZANO. PERIODO DAL 01.04.2012 AL 31.03.2018 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 31.03.2024. CIG 36575459A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA FINANZIARIA - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, SU PARTE DI PIAZZA DELLA CONCORDIA  E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA UNITA' D'ITALIA NELLA GIORNATA DEL 30 GIUGNO 2011 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DI SAN LUIGI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA STADIO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA MAST SRL - CIG 19917056F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE  DEL SIG. FRANCESCO PERMUNIAN  PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA M.POLO/BAZOLI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SARCA ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE DELLA DITTA COSTRUZIONI VIOLA SAS, NELLA GIORNATA DEL 28/06/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE I LAVORI DI POSIZIONAMENTO AUTOCARRI  E AUTOGRU' PER MONTAGGIO GRU EDILE. AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI  DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE - SIG.RA L. W. E FIGLI MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SISTEMA DI GESTIONE DELLO STORAGE E STRUTTURA SERVER DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALI. CIG 367434014A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SIAE PER LA "SERATA CON IL POETA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/193 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011 - CIG 06498988C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI GIOCHI  - ASSEGNAZIONE DITTA FOR PLAY SNC - CIG 2051373E89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E RISERVA DEGLI STALLI DI SOSTA NELLA PIAZZA DELLA CONCORDIA, LATO DESTRO PARTE SINISTRA RISPETTO ALL'ENTRATA E STALLI DI SOSTA IN PROSSIMITA' DEL MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 150 UNITA' D'ITALIA, NELLA GIORNATA DEL 26.06.2011 DALLE ORE 8.00 FINO AL TERMINE DELLA STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE PERIODO 01.11.2011 - 30.4.2013. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. C.I.G. 315967671D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP  4" STIPULATA CON  TELECOM ITALIA SPA  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GARDA I CARE" PER L A REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DESENZANO DA SCOPRIRE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E RISERVA DEGLI STALLI DI SOSTA NELLA PIAZZA DELLA CONCORDIA, LATO DESTRO PARTE SINISTRA RISPETTO ALL'ENTRATA E STALLI DI SOSTA IN PROSSIMITA' DEL MONUMENTO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA  MANIFESTAZIONE DEL 150 UNITA' D'ITALIA NELLA GIORNATA DEL 26.06.2011 DALLE ORE 8.00 FINO AL TERMINE DELLA STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA COLLI STORICI - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL  - CIG 20515039D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PUNTO GIOVANI E EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO 1.09.2011/30.06.2012 - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA SOTTOPASSO FERROVIARIO DI COLLEGAMENTO BINARI DELLA STAZIONE E PARCHEGGIO MONTE BALDO. ASSEGNAZIONE. CIG: Z5F0122E66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE - ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO MAMRE' PER I FREQUENTANTI I SERVIZI DIURNI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PIANO NEVE 2010/2011 - CIG 2051717A6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA CORONE ALLORO PER ANNO 2011 DALLA DITTA SERGIO FIORISTA  SNC DI DESENZANO DEL GARDA - CIG N. Z6E011C1B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' NELLA ZONA DELLA TORRE DI SAN MARTINO NELLE GIORNATE DEL 25 E 26 GIUGNO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "152^ ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI VARI PER EVENTI CULTURALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SARCA ALL'ALTEZZA NELLA GIORNATA DEL 23806/2011 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30 PER PERMETTERE  IL POSIZIONAMENTO AI AUTOBETONIERA,  DA PARTE DELLO STUDIO ORIO SILVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSE COMUNE/CAMPING WIENN E MORGAN SAS - SALDO COMPETENZE AGLI AVV. ALBERTO LUPPI E GUIDO ROMANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO STUDIO NOTAIO POZZOLI PER STESURA ATTO VIA CALAMAIO - CIG 1690720A45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI E TERZE COPIE PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA. CIG N. Z41011C058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV EDIZIONE DEL PREMIO "DIPENDE-VOCI DEL GARDA" EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIMEDIALE "INDIPENDENTEMENTE" E AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA SERATA FINALE DEL GIORNO 27.11.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA MAZZINI IL GIORNO 29/06/2011 DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 8.00 PER RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI.  22 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2011. COD. CIG 02900041566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO: PERSONE IN DIFFICOLTA' E SERVIZIO ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/907 - PERIODO 1.08.2011/13.08.2011 - CIG Z0000BF7F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - VIII^ EDIZIONE DEL PREMIO "LIBROGIOVANI" 2011-2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE STRADA DEL CALAMAR - SIGG.RI RAGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA SEDE FERROVIARIA DALLA CADUTA DI ALBERI O DA INCENDI DI ZONE BOSCHIVE AI SENSI DEL DPR N. 753 DEL 11.07.1980</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI  SETTORE CULTURA PERIODO 01/01/2012 - 31/03/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 2^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" - SIG. Z. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DALLA DITTA IBM ITALIA SPA ALLA DITTA MEDIOFACTORING SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/MOVIERE IN VIA FAUSTINELLA DAL 20 GIUGNO AL 01 LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 19.01.2011 AVENTE AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2011 - CIG 0725536B3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM 1^ SEM.2011CONVENZIONE PARCHEGGIO A STRUTTURA DI VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N.2 TENDE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA  -CIG 19174211DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" SIGG.RE A.R. / T.A.E.D.L.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSI LINGUE ESTERE 2011-2012 E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE - CIG 19175013E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA COMMISSARIO PALATUCCI E L'INGRESSO DELLA STRADA PRIVATA CHE PORTA AI CIVICI 140 AL 166/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO - ANNO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLA PRO DESENZANO SCSD E AL GRUPPO SP. S. MARTINO - GENNAIO 2012 -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SIG.RA GHIZZI ANGELA E SIG.RA BULLA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SENTENZA CAUSA COMUNE/DOGNINI LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP ALLA SIG.RA GIACON MARIA LETIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE PIAZZE ULISSE PAPA E MATTEOTTI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI NELLA GIORNATA DEL 18/06/2011 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "500 L'AUTO CHE UNI' L'ITALIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE INCARICO STUDIO NOTAIO POZZOLI PER REDAZIONE ATTO NOTARILE DI ACQUISTO TERRENO IN LOCALITA' LAVAGNONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DELLE SEDUTE CONSILIARI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBF0053FBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ANELLI - DITTA BACCINELLI  - CUP I13D10000280004 CIG 1687223476</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RIQUALFICAZIONE TRATTO DI VIA ANELLI - DITTA TIMA SRL  CUP I13D10000280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERITALI  SINISTRO N° 203/2010/800839  PER   NUBIFRAGIO  DEL 25.10.2010. CIG: ZC00134F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DEL PUNTO GIOVANI E DELL'EDUCATIVA DI STRADA. PERIODO 01.09.2011- 30.06.2012 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30.06.2013 - CODICE CIG 2909759914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO LA PASSEGGIATA - PERIODO 1.12.2011 - 31.5.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' NELLA ZONA DELLA TORRE DI SAN MARTINO NELLA GIORNATA DEL 17 GIUGNO 2011 IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL MINISTRO DELLA DIFESA PER L'INAUGURAZIONE DEL TERMINE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA CONNESSIONE TELEMATICA DELLA SCUOLA MEDIA TREBESCHI. ASSEGNAZIONE DITTA DIRETE - CIG ZD7021D1A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA  - ORGANIZZAZIONE CONCERTO "UN DOLCE SUONO"  E  PROGETTO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI . ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA N. 2011/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI IN ERBA ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN - CIG 1761980FEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2011 VERSAMENTO 2^ TRIMESTRE 2011 QUOTA PARTE  AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AG. AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA PRATOMAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA ESTERA ANNO 2011/2012: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE E DEI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA TREBESCHI-CATULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO SIG.RA L. W. E FIGLI MINORI PRESSO IL CENTRO CROCE ROSSA DI SALO' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/876 - PERIODO 1.7.2011/31.7.2011 - CIG ZF8001EC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PALAFITTE VERSO UNA VALORIZZAZIONE CONDIVISA" COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI  CATALOGAZIONE DEL MATERIALE ARCHEOZOOLOGICO DEL SITO PALAFITTICOLO DEL LUCONE DI POLPENAZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE ISTITUZIONALI  VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA VIA DI VITTORIO TRATTO FRONTE EX DEODARA CON INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI VIA VENEZIA FINO A VIA DEGLI OLMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE  TERRENI EX ALVEO RIO PESCALA  - FG. 13 MAPP. 530, 531, 532 CON AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LOMBARDIA  - PERIODO DAL  01/08/2011 AL 31/07/2017 - PAGAMENTO INDENNIZZI DI OCCUPAZIONE, PRIMA ANNUALITA' CANONE, PRESTAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA E SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELLE GROLE A VACCAROLO - GEOM GIANFRANCO BERTOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA COM RIMOZIONE FORZATA E RISERVA DI POSTI DELL'AREA DI SOSTA LATO DESTRO DELLA LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO DALLE ORE 18.00 DEL 10.06.2011 AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE "GARDA ENDURANCE LIVESTYLE 2011" PREVISTA PER IL GIORNO 11/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI CORSI DI LINGUE ANNO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO - CIG 176206238F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO: PERSONE IN DIFFICOLTA' E SERVIZIO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SO.RI.T  SPA DELLE SPESE POSTALI  ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA DI VIA NEGRELLI CON RISERVA DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA (DISCO ORARIO) POSTA IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON PIAZZALE EINAUDI PER IL POSIZIONAMENTO ELLA FERMATA TAXI DAL 09.06.2011 FINO AL 02/07/2011 A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMETAZIONE DI PIAZZALE EINAUDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICHE CVLPS - ASSEGNAZIONE DITTA SIRIO - CIG 1762201643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/ELVINO ZANDONA' - RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR N.  791/2011 - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI - CIG Z2701B8B42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI D'AUTUNNO IN VILLA: INCONTRI LETTURE E DEGUSTAZIONI CULTURALI A VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UNA PARTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PACE PER IL PERIODO 1.09.2011/31.07.2012 - CIG ZBD00B5720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER GLI ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NUCLEI IN DIFFICOLTA' E ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI - RINNOVO CONTRATTI PERIODO 1.08.2011/31.07.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANMIL - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL "FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DEL PATTINODROMO DI RIVOLTELLA, NELLA MISURA DEL 50% , ALL'ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BATTISTI N.1547 - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CIG 1687567058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA RIMEMBRANZE DALL'INTERSEZIONE CON IL VIALE PEDONALE ALL'INCROCIO CON VIA KOLBE DAL 16/06/2011 AL 13/07/2011 COMPRESO DALLE ORE 0. ALLE ORE 24.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PALAFITTE VERSO UNA VALORIZZAZIONE CONDIVISA" COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SCAVO CANTIERE ARCHEOLOGICO DEL "LUCONE" ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO DI VIA RIMEMBRANZE DALL'INCROCIO CON VIA KOLBE AL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DAL 13/06/2011 AL 15/06/2011 COMPRESO DALLE ORE 0.00 ALLE ORE  24.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN) - RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 1.09.2011/31.08.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 03478731E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO ESTERNO PALAZZO TODESCHINI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA - CIG 1687450FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA LINEA VPN PER SCUOLA LAINI A DITTA DIRETE SOC.COOP. (CIG Z4B017E2CF) E SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TELEFONO PER SCUOLA TREBESCHI - CATULLO A DITTA SISTEB SNC (CIG Z19017E30F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ERRONEAMENTE NUMERATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RILEVATORE VELOCITA' VIA COLLI STORICI - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC - CIG 16370727D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2011/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PIAZZA DI STAZIONE FERROVIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ASL DI DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE FORNITURA RINFRESCO ALLA DITTA RISTOGARDA. CIG. ZC30187FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PROGETTO DIURNO SIG. M. R. E SIG.RA M. G. OSPITI DELLA COMUNITA' MAMRE' DI DESENZANO DEL GARDA - CIG ZF800A002D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASSEGNAZIONE AD ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/193 - MESI DI LUGLIO  E AGOSTO 2011 - CIG 06498988C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA IRTA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 12 NELLA GIORNATA DEL 3.06.2011 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 10.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRI PER SMONTAGGIO GRU ALL'INTERNO DI CANTIERE EDILE, DA PARTE DELLA DITTA DOMUS QUATTRO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA MONUMENTI DAI GRAFFITI -  ASSEGNAZIONE DITTA ZEP ITALIA SRL - CIG 1686923CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ACQUISTO MATERIALE PER I RILEVATORI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C SPA - CIG .ZAB01669C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DAL D.LGS N.81/2008 - AGGIORNAMENTO PER COMPONENTI SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO, FORMAZIONE NUOVI ADDETTI SQUADRE EMERGENZA, AGGIORNAMENTO RISCHI COLLEGATI A SPECIFICHE MANSIONI - DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA EVENTI ESTIVI PRESSO IL  CASTELLO ANNO 2011.AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CREDITO DELLA DITTA ECOMATT SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. SAN MARTINO D/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z1200A6BCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI APPARATO LINEA VPN CON FIREWALL  PER DOPPIA LINEA PRESSO SEDE DI RIVOLTELLA  ALLA DITTA DIRETE S.C.A.R.L. - CIG ZF70129523</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 14, NELLE GIORNATE DEL 08,09 E 10.06.2011 DALLE ORE 04.00 ALLE ORE 07.30, RISERVA AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA (SPAZIO DISABILI) IN VIA BORGO REGIO NELLA GIORNATA DEL 06.06.2011 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 17.00, PER PERMETTERE  LE OPERAZIONI POSIZIONAMENTO PONTEGGIO MOBILE DA PARTE DELLA DITTA RAIMONDO CLAUDIO PER TINTEGGIATUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. O. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DIPENDENTE AVANZI PAOLO FINALIZZATA ALL'ABILITAZIONE DI TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE - CIG N.Z0002D376A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO PRATICHE ENPALS PER LO SPETTACOLO DEL 24.09.2011 PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PASCOLI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 52 NELLA GIORNATA DEL 07.06.2011 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRI E PIATTAFORMA DA PARTE DELLA DITTA TRASPORTI DEL GARDA PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PASCOLI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 52, STESSE MODALITÀ DI CUI SOPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO 2010 ALLA SIG.RA BIGNAMI MADDALENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLA SOCIETA' PRO DESENZANO S.C.S.D. E AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO - SETTEMBRE 2011 - GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, PERIODO 30.06.2011 - 30.06.2012. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI. CIG Z8000A5096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO RETI SEPARATE IN VIA DE GASPERI VIA ERIDIO SINO ALL'INNESTO CON VIA DAL MOLIN - DITTA GILIOLI SPA CUP I19G09000010005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA INTEGRAZIONE CITY-PEOPLE CON ICARO-C  APPLIANCE ALLA DITTA PAL INFORMATICA  S.R.L. DI MODENA - CIG Z6001489A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI - CIG N. Z4102D3749</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA E BUSTE INTESTATE PER UFFICI ANNO 2011 DALLA DITTA STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. A R.L. DI SANTA SOFIA (FC). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.Z6600A69EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO, A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLABILE DI VIA VILLA DEL SOLE, COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA NEGRELLI E L'INTERSEZIONE CON VIA ZADEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO - SIG. O. D. PERIODO 4.07.2011/31.12.2011 E SIG.RA B. M. PERIODO 11.07.2011/31.10.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA  SAN MARTINO  ALLA DITTA ECOMATT SRL CUP I19H09000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ATELIER DELLA DANZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "W LA PIAZZA" DEL 18 SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 2106965285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI A CARICO DI TERZI A DIPENDENTI COMUNALI PER INCARICHI IN CONVENZIONE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2011/30.06.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MIGRAZIONI: IL SUDAMERICA, L'EROE DEI DUE MONDI E GLI  ITALIANI" CHE SI TERRA' IL 24.09.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DI UN ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA DEI COLLI STORICI DALLA ROTATORIA DI VIA AGELLO FINO AL CIVICO 18 IN SENSO DI MARCIA DIREZIONE SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA IL GIORNO 25/05/2011 DALLE ORE 5.00 ALLE ORE 19.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DEL LAVAGNONE - OTTOBRE 2011 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SCUOLA MATERNA DI SAN MARTINO ALLA DITTA ECOMATT SRL CUP  I 19 H 09 00010 000 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE E.BENEDETTIAL 4° CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI 2011/2012 - RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ANTICIPATA DALL'INTERESSATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI N. 2 CONCERTI IN PIAZZA FRANCOLI A RIVOLTELLA DEL GARDA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI  DEL 9 E DELL'11 SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA DI VITTORIO FRONTE EX DEODARA - DITTA TIMA SRL - CUP I17H10000910004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE SPORTELLO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA SOSTA LIBERA NEL LATO DESTRO DI VIA ZADEI, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL  CIVICO 33 E L'INTERSEZIONE CON VIA LEOPARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER I REFERENDUM DEL 12  E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI S. A. E S. G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/597 - CIG 1842591A2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA SUL LATO DESTRO DI VIA VIGHENZI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CATTANEO E L 'INTERSEZIONE CON VIA DEI CAPORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CINQUE TELECAMERE PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PROMELIT - CUP 13B09000070003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACQUISIZIONE VERSAMENTI ICI ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE "MICI E NOI" PER IL SOSTENTAMENTO DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "FAI IL PIENO DI CULTURA" MUSEO CIVICO E BIBLIOTECA CIVICA - 24 E 25 SETTEMBRE 2011. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA PAPA CHIARA E PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>STERILIZZAZIONE GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO VETERINARI VARI - CIG Z9D01F912E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE ANCHE DEGLI AUTORIZZATI DALL INTERSEZIONE CON LA PIAZZA FELTRINELLI ALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA MALVEZZI A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ROMA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 11 NELLA GIORNATA DEL 19/05/2011 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 22.00 PER PERMETTERE L'INSTALLAZIONE DI TAVOLINI, PIANTE E OMBRELLONI PER INAUGURAZIONE NEGOZIO CAMPEDELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITO DALLA DITTA IBM ITALIA SPA ALLA DITTA MEDIOFACTORING SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NOI MUSICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.  26 DEL 14/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTP DA B.P. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO URGENTE DEL MINORE V. F. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "L'ALTERNATIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011 - CIG Z88009BBC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TORRETTE MERCATO PIAZZA CAPPELLETTI - DITTA ELECA - CIG 0895870F4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA NUMERICA PUBBLICITA' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" - SIG. C. K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VERBALI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI  CON C.C.P. IN MODULO CONTINUO PER POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIXEL SRL DI NOVATE MILANESE - CIG N. Z9F005DFC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2011- PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI I.N.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.PAGANI GIANCARLO PER CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA PESCALA - CIG 16075131B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SANITARI PER I GATTI CUSTODITI PRESSO IL GATTILE INTERCOMUNALE IN VIA SAN LORENZINO BASSO - AFFIDAMENTO DOTT. VETERINARIO ANNI DARIO - CIG ZA702F73EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO/RIDUZIONE DELLE CARREGGIATE STRADALI IN VIA MARCONI  DALLA INTERSEZIONE DI VIA BEZZECCA ALL'INTERSEZIONE DI VBIALE E. ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IN VIA TIGNALE (N.3183) -  APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CIG 16073868E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 61 DEL 14.06.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SEGNALETICA E  ESTINTORI PRESSO PATTINODROMO, TRIBUNE TRE STELLE, TRIBUNE DAL MOLIN - MANUTENMZIONE PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO CENTRO SOCIALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO - CIG ZA802F5F99 - CIG ZAD02F5FF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA DEI COLLI STORICI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 112 (SAN MARTINO) PER I LAVORI DI TAGLIO STRADA NEI GIORNI 16/17/18 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. AI SIGG.RI  PATI GJEK E  MAZZO UBALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA NELL'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI-CATULLO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2011-2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 14, NELLE GIORNATE DEL 12 E 13 MAGGIO 2011 DALLE ORE 5.00 ALLE ORE 8.00 PER PER METTERE LE OPERAZIONI DI POSIZIONAMENTO PONTEGGIO MOBILE DA PARTE DELLA DITTA RAIMONDO CLAUDIO PER TINTEGGIATURA FACCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "MLF-METTIAMOCI LA FACCIA" PROPOSTA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA  -  ADEGUAMENTO SOFTWARE. INTEGRAZIONE PROPRIA  DETERMINAZIONE N. 7 DEL 15/02/2011 - CIG N. Z2C0038234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PERCENTUALE  PART-TIME DELLA DIPENDENTE MADONI RAFFAELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AGELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CIG 1209847D50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI MUSICALI E TEATRALI ORGANIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI  FINO AL 31 DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EQUITA' FISCALE ANNO 2010. EROGAZIONE FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO SIG.RA L. W. E FIGLI MINORI PRESSO IL CENTRO CROCE ROSSA DI SALO' - PERIODO 13.06.2011/30.06.2011 - CIG ZF8001EC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E DEL PATTINODROMO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MURACHETTE DALL'INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GHERLA NELLA GIORNATA DEL 06/05/2011 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE LE OPERAZIONI DI SPURGO ACQUE NERE PRESSO IL CIVICO 10 DA PARTE DELLA DITTA  EUROSPURGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "CRISTIANESIMO - ISLAM DAL CONFLITTO AL DIALOGO". CIG Z95011EF7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART - TIME DELLE DIPENDENTI  SIGG.RE D'ISOLA WENDY E VANTINI ORIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI E TARGHETTE MATALLICHE PER IDENTIFICAZIONE POSTI D'ORMEGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI ALLA DITTA GARDA INCISIONI - CIG ZD602DFA5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MISURATORE LASER - ASSEGNAZIONE DITTA UFFICIO STYLE - CIG 1359108366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO SU INCASSI ICI ALLA FONDAZIONE IFEL ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI POSTA AL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.&amp;D. LIFT. - CIG ZB902DDDF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANIALTIMETRICO, REDAZIONE TIPO MAPPALE E DOCFA RELATIVO A  PISCINE E CAMPO DI CALCIO - ASSEGNAZIONE ARCH.PATRIZIA FINESSI - CIG 1359626EDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  SCHEDA  D'INQUADRAMENTO  ECONOMICO  INDIVIDUALE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA DE GASPERI E VIA GOBETTI E CHIUSURA DI VIA ERIDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EVENTI ESTIVI PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI RELATIVE AI MESI DI AGOSTO E  SETTEMBRE - ASSEGNAZIONE STAMPA ALLA DITTA G. DE GASPERINI SRL - CIG. Z4CO118F58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO "DONNE VITTIME DELLA VIOLENZA" - COSTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NASTRI CARBON GRAFICI E ROTOLI ETICHETTE BIANCHE PER PROTOCOLLO UFFICIO SEGRETERIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA DI BOLOGNA - CIG N. ZC00055D6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUTORIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RILEVATORE E COORDINATORE IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI E ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011 INTERVENTI DA FABBRO - DITTA PALLENI VINCENZO - CIG 069342693A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO 2010 SIG. BELKIT MUSTAPAHA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO ED EVENTUALE FORNITURA DI ACCESSORI  PER MEZZI COMUNALI  FINO AL 31/12/2011. ASSEGNAZIONE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ERG  DENOMINATA STOP AND GO SNC DI MARCHIONDO &amp; PAPA A RIVOLTELLA - CIG Z0C004D896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE COLONIE DI PICCIONI SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8C00DBA7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE A DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 2011. 12/05/2011 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRANDO IN PIAZZA: SPETTACOLI DEL 18 AGOSTO E 6 SETTEMBRE 2011 (OPZ.  7 SETTEMBRE)  AFFIDAMENTO INCARICHI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI  IN CAMPO ARTISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2011 - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG 06935954B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITO DALLA DITTA IBM ITALIA SPA ALLA DITTA MEDIOFACTORING SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA PIOPPI POSIZIONATI LUNGO IL RIO VENGA - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO - CIG Z2C02D5FB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DICHIARAZIONE MINORI ENTRATE CI FABBRICATI D ANNI 2001 E 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER  IL REPERIMENTO DI RILEVATORI E COORDINATORI PER IL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO 2010 SIG.RA TERAN ROSALBA JOSEFINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO A SEGUITO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MONTE BALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE:"REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E METODOLOGIE DI CONTROLLO: REDDITOMETRO, INDAGINI FINANZIARIE  E STUDI DI SETTORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE GRAFICO E ILLUMINAZIONE TRICOLORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' DEL SEGRETARIO GENERALE . ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTE ALL'INTERNO DELLE ZONE PORTUALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011 MEDIANTE INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI - DITTA POLETTINI MARCELLO - CIG 0693078AOC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RIO TORTO ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 10/12, NELLA GIORNATA DEL 04/05/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.00 PER  PERMETTERE I LAVORI DI SCAVO PER POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA BONATO RINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SPORTELLO AFFITTO 2010 AI SIGG.RI: ABDELHAMID RAGHDA, SARNO DOMENICO E FERRI STEFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO AMICI DEL PORTO VECCHIO PER REALIZZAZIONE "NOTTE D'INCANTO" DEL 13.08.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI E FOSSI ANNO 2011 - DITTA GILIOLI  SPA - CIG 0693625D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE MASSIVA ICI ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ASSEGNAZIONE ALLESTIMENTI FLOREALI PER LE VARIE CERIMONIE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 2536375ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMANDATO DAL COMUNE DI CAPRIOLO PER IL PERIODO 01/12/10-31/05/11. ONERI FINANZIARI E RIMBORSI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII MEETING  DEL GARDA - TROFEO ZA.VA. 2^ TAPPA DEL GIRO  D'ITALIA HANDBIKE, 08/05/2011 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO O.D.A. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "S. GIUSEPPE FIUMICELLO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 5.6.2011/4.6.2011 - CIG 1873675D82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE DI CITTADINI ANZIANI PER L'INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI:  VIGILANZA E CUSTODIA EDIFICI SCOLASTICI, EDIFICI CULTURALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. PERIODO 1.9.2011 - 31.8.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO DELLE STRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO IL PORTO DI DESENZANO - CIG Z8602D47EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DEL SENSO UNICO ALTERNATO  CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIA DE GASPERI, VIA ERIDIO E VIA GOBETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE D'INCANTO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO 2010 CON COMPENSAZIONE TOTALE DI PREGRESSA SITUAZIONE DEBITORIA PER LO SPORTELLO AFFITTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE PRESSO PARCHI E AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOR PLAY SNC - CIG ZE902D3A68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZBF0053FBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2011 - DITTA CASA SERENA - CIG 069371253F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTARIO, CALZATURE E D.P.I. PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANTIS GROUP SPA DI BORGOSATOLLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2011 - DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG 0693528D65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRISCIONI PUBBLICITARI PER LA MANIFESTAZIONE SOUTHGARDAROAD DEL 24 E 25 SETTEMBRE 2011 - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 14 DEL MERCATO DI RIVOLTELLA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA SPECIALE TELEVISIVO ALLA  DITTA TELECOLOR SPA - CIG ZE000D9E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 38 DEL 18.02.2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE STAGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E ECONTESTUALE REINCASSO DEI CONTRIBUTI SPORTELLO AFFITTO 2010 A COMPENSAZIONE DI PREGRESSA SITUAZIONE DEBITORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FITOSANITARI PER LA DISINFESTAZIONE DELLA PROCESSIONARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPASA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE SRL - CIG Z7B02B4B09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. SIG. PEDERCINI ENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI  VIA RIMEMBRANZE DALL'INCROCIO CON VIA MARZABOTTO ALL'INCROCIO CON LA VIA KOLBE MASSIMILIANO DALLE 0:00 ALLE 24:00 DAL 27 APRILE 2011 AL 27 MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2011 - DITTA ANTONUTTI SRL - CIG 0693833918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LA 36^ FESTA DEL VINO PATROCINATA ED ORGANIZZATA AL CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO DALL'11 AL 15 AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSI NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO - CIG Z5C00D459C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI  DI SEGRETERIA  APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'ASL DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVE ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z8A0011E3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA .- ORGANIZZAZIONE CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA  - "SERATA TRICOLORE: MUSICA E CINEMA A 150 ANNI DALL'UNITA' D'ITALIA". - CIG Z39011F031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PALAFITTE: VERSO UNA VALORIZZAZIONE CONDIVISA" - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO FILMATO SUGLI INSEDIAMENTI PALAFITTICOLI DEL BASSO GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI CAT. C - LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TRANSITO STRADA A SENSO UNICO IN VIA CIRCONVALLAZIONE, 33 CON VIA BENEDETTO CROCE NEI GG. 21/22/23/26/27 APRILE 2011 PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO NELLE AREE VERDI COMUNALI  - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA - CIG ZA102ADAB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA MANFREDINI VILMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2011 - DITTA VEZZOLA SPA CIG 069378517E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO: 1.9.2011-31.8.2012  A PRO DESENZANO S.C.S.D. E VIRTUS DESENZANO BK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN VIA MEZZOCOLLE DIREZIONE CENTENARO NEL TRATTO DA VIA BEZZECCA A VIA CADUTI DELL'EGEO DAL 18 AL 22 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL SIG. C. S. DALLA FONDAZIONE F.LLI BERETTA - S. GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS DI PADEGNHE S/G ALLA COMUNITA' RESIDENZIALE DI BORGOSATOLLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 1.06.2011/31.12.2011 CIG 257084151A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.274 DEL 13.12.2010 AVENTE PER OGGETTO "PERIZIA DI VARIANTE NUOVA SCUOLA MATERNA S.MARTINO - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LEGNAMI MATTAREI SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DEL 50% DEI CANONI DEMANIALI PORTUALI SPETTANTI ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE IL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E DEL LAGO D'IDRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA MUSICALE A CURA DELLA CONSULTA GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ORDINARI  ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL 1° CICLO - PIANO DI INTERVENTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2011 - CIG 0952718FBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BRESCIA DALL'INTERSEZIONE CON VIALE CAVOUR ALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO, NELLA GIORNATA DEL 18 APRILE 2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE L'INGRESSO DI UN BILICO E L'ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DELLA DITTA LEGNO PIU' CASE PIU'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 2 SEDUTE ERGONOMICHE PER SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALIPRANDIARREDI DI BRESCIA - CIG 2217144D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.308 DEL 27.12.2010 AVENTE PER OGGETTO "OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA IN BIOARCHITETTURA A SAN MARTINO D/B ASSEGNAZIONE DITTA LEGNAMI MATTAREI SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - CIG 0040752D99 - CUP I19H07000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PROROGA TECNICA SINO AL 31 AGOSTO 2012 - DITTA COPRA RISTORAZIONE S.P.A. - CIG  0040752D99, CUP I19H07000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO CITTADINI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. PUBBLICAZIONE PROGETTO BANDO ALL'ALBO  PRETORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 122/2010 - RIDUZIONE DEL 10% DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE L.B. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 1926060AFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL REPERIMENTO DI RILEVATORI E COORDINATORI PER IL XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SUPERIORI CON CITTA' GEMELLATE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ANNO SCOLATICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2011 - DITTA CGT - CIG 0693386838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TOTEM PER INSERIMENTO DICITURA  RIFERITA AL 150° ANNIVERSARIO  DELLA PROCLAMAZIONE DELL'UNITA' D'ITALIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 19641850BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI: PERIODO 01.05.2011 - 31.12.2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI DESENZANO. CIG 058023590F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL  SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/MOVIERE IN VIA VICINA E VIA MONTEBALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>61^ CENTOMIGLIA - 10 E 11 SETTEMBRE 2011 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO VELA GARGNANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PER INTERVENTI NON QUANTIFICABILI - ANNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDF0139088</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MEZZOCOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER LA GESTIONE DELL' OASI NATURALE SAN FRANCESCO - PERIODO 01.12.2011-30.11.2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - CIG Z7302894AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PALAFITTE: ARCHIVIO PER LA STORIA NATURALE E L'ARCHEOLOGIA" - ANNI 2011/2012 - COMUNE DI GAVARDO ENTE CAPOFILA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELL'UNITA' D'ITALIA - REALIZZAZIONE CONCERTI DELL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA DI DESENZANO D/G - CIG Z890077E72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI SPORTELLO AFFITTO  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE BERTAZZI SOFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEI CALENDARI SCOLASTICI 2012 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE DI VARIO  GENERE ANNO 2011 - IL MAGAZZINO EDILE CIG 069374614F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO - PERIODO 01.11.2011-31.10.2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 0971694B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE SIG.TOBANELLI BENITO  PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "SAN GIOVANNI" E "A. MERICI". ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PATTINODROMO DI RIVOLTELLA D.G. - PERIODO 1.8.2011 - 31.7.2012 - ASD PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL LUNGOLAGO CESARE BATTISTI E DI VIA ANELLI DA PIAZZA CAPPELLETTI ESCLUSA ALL'INCORCIO CON LA VIA DAL MOLIN DALLE ORE 22 DI MARTEDI' 12 APRILE ALLE ORE 7.00 DI MERCOLEDÌ 13 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE CENTRALI  TERMICHE ANNO 2011 - DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG 0693288759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 1749790462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUTA DI BENI E SERVIZI ANNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DOVUTI ALL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21% (ART. 2, COMMA 2-B D.L. 138/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL REPERIMENTO DI RILEVATORI E COORDINATORI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2011. VERSAMENTO 1^ TRIMESTRE 2011 DELLA QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO - EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI  CC.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011 MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - IMPERADORI COPERTURE CIG 06936691C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE EVENTI DEL 30.06.11 E DEL 16.07.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 13 DEL MERCATO DI RIVOLTELLA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI - SIG. BESCHI ANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE COMUNALI ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC402E7ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO DEL CHILDREN PERFORMANCE STUDIO "NEPOSEDY" PRESSO L'ANFITEATRO DI VILLA BRUNATI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA AYALA LARGO LUZ DARY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO VETERINARI VARI - CIG Z9D01F912E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 12 DEL MERCATO DI RIVOLTELLA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI FABBRICATI ANNI VARI A  CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RETE WIRELESS BIBLIOTECA E PAGAMENTO CANONE KEYCARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER IL REPERIMENTO DI RILEVATORI E COORDINATORI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ASSEGNAZIONE REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI ALLA PUBBLIADIGE - CIG Z5A009251B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2011 INTERVENTI DA PITTORE - ZUCCA GIANLUIGI - CIG 0693215B1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DEL PRIMO CIRCOLO PER IL PROGETTO "ONE L.I.M., ONE TEAM" - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAMB S.N.C. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CIG Z6401F7803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEI ROGAZIONISTI, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA", PER IL FINANZIAMENTO DI N. 4 PROGETTI SPECIALI DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DESENZANESI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA COMUNALE N.23 - INCROCIO VIA AGELLO/STRADA VICINALE SAN FRANCESCO - RINNOVO PER IL PERIODO 07.05.2011-06.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER IL SETTORE RISORSE UMANE - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA SOC. KIBERNETES SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE AREA PANORAMICA DAL VO' FINO AL CONFINE CON LONATO - 1° STRALCIO CUP  I 17 H11 00007 000 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANAZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 11 DEL MERCATO DI RIVOLTELLA DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE AI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORE C. M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 24916438D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESTINAZIONE SCUOLA" CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S.  2011/2012 - APPROVAZIONE BANDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO (BG) - CIG ZDA02B72F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FRAZIONAMENTO NUOVA ROTONDA VIA DAL MOLIN VIA MARCONI - GEOM. SCHENA GIAMBATTISTA CUP I11B09000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE GIORNATE DEL 24/25/26 GIUGNO 2011   E RASSEGNA CINEMATOGRAFICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER EVENTO ESTIVO PRESSO IL CIVICO MUSEO RAMBOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 10 DEL MERCATO DI RIVOLTELLA DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA COMUNALE N.16 - INCROCIO VIA MICHELANGELO/VIA PRATOMAGGIORE - RINNOVO PER IL PERIODO 07.05.2011-06.05.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER , MATERIALE VARIO DI CONSUMO INFORMATICO E PER APPARECCHIATURE D' UFFICIO, PER UN ANNO. ARTICOLI NON PRESENTI NELL'ELENCO DELLA GARA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL GIUDICE TUTELARE E PIU' IN GENERALE DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 15.05.2011/27.10.2011 - CIG 2448403611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 9 DEL MAERCATO DI RIVOLTELLA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2011/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER L'IMPOSTAZIONE DELLA GARA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z9E014A42C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C.R.E.C. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/124 PER EDUCATIVA DI STRADA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/125 PER PUNTO GIOVANI. CIG 0347727963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEL 17 GIUGNO 2011 IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA TORRE DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA ARTISTICA "SGUARDI D'ARTE" NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA  STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI, PER 12 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 2° AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI ACQUEI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 01.05.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN DANNO VIA LEOPARDI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE  CIG 1424069 AE 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE VACCINI CON APPLICAZIONE DI MICROCHIP E REGISTRAZIONE ANAGRAFE FELINA PER I GATTI CUSTODITI PRESSO IL GATTILE INTERCOMUNALE - CIG Z180196FE1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIFAMENTO AL DOTT. ANNI DI PADENGHE S/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI ED INVITI PER LE MOSTRE DA ALLESTIRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO FINO AL 15.01.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PROSEGUIMENTO CON MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA DIPENDENTE GANDOLFI MARIA GRAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMPLEMENTARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4° PEEP  CUP I18D10000050004 CIG 135949204 A- ASSEGNAZIONE DITTA TRADELEK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - A.S. 2011/2012 - PROROGA TECNICA SINO AL 31 MARZO 2012 - DITTA GARDA TRASPORTI SCARL - CIG 3738204F83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL 19 GIUGNO 2011 "NOTE DI UN'ITALIA UNITA" - CIG 2742152F66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5". - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE TELECOM ITALIA SPA - CIG 2116395865.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI C.R.E.C. - PERIODO 27.06.2011/19.08.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG 0040752D99 - CUP I19H07000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CELESTI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 1 NELLA GIORNATA DEL 11.04.2011 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO PER SCARICO MATERIALI DA PARTE DELLA DITTA LAGO FIORITO GARDEN CENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SALINA PUBBLICITA' - RICORSO AVANTI AL TAR -SEZ DI BRESCIA - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI - CIG ZA200736BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATI A PAGAMENTO PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO PER LAVORI EDILI IN PIAZZA CAPPELLETTI NELLA GIORNATA DEL 07/04/2011 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 11.00 DA PARTE DELLA DITTA MASCOTTO ARCH. AMEDEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO PEDIBUS PER GLI UTENTI CHE HANNO OPTATO  PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUA "UNA TANTUM" - ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STENDARDI E MODIFICHE SUGLI STESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE, PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA DI RONCADELLE (BRESCIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2001 N. 462 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SVI SRL - CIG ZB7018C7EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA QUOTE DI ADESIONE LEGGI DI SETTORE - ANNUALITA' 2011/2012 (L. 285/97 - L. 40/98 - L. 45/99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO DELLA POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P DI SAN MARTINO - CIG 1359325678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' . GEOM.VINCENZO BETTINZANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI AMBITO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA RIVOLTELLA - GEOM. GIANCARLO PAGANI - CIG 1359197CD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F. APOLLONIO DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI  E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13  GIUGNO 2011. CIG: 1982386CAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI E CERIMONIA ISTITUZIONALI - CIG ZD1006F8E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DELL'ASILO NIDO PER ULTERIORI ATTIVITA' DEFINITE RISPETTO AL CALENDARIO SCOLASTICO. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTEDANZA 1861-2011 DEL 25 GIUGNO 2011 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MONTAGGIO PALCHI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE FONTANE PRESENTI SUL TERRITORIO  COMUNALE - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA S.C. - CIG Z99014C815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN LUNGOLAGO CESARE BATTISTI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 59 NELLA GIORNATA DEL 06/04/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOBETONIERA, DA PARTE DELLA DITTA BENVENUTI COSTRUZIONI, CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMMA ALLA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO PER REALIZZAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA  N.28 - INCROCIO VIA AGELLO- VIA DI VITTORIO - RINNOVO PER IL PERIODO 20.09.2010-19.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO AREA DI SOSTA PIAZZA ULISSE PAPA, ISTITUZIONE NR. 3 STALLI RISERVATI ALLA SOSTA TAXI, NR. 5 STALLI RISERVATI ALLA SOSTA REGOLAMENTATA  CLIENTI ALBERGHI E HOTEL E NR. 1 STALLO RISERVATO ALLA SOSTA REGOLAMENTATA PER CARICO E SCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO: "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO QUALE SUPPORTO PER LO STUDIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE ATTIVITA' N.I.L. E C.S.H. ANNI 2010/2012 ALLA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL SOLE PER RICOSTRUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA G.CESARE - CIG 135984646A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO FOTOGRAFICO "OLTRE LO SCATTO" ANNO SCOLASTICO 2011/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER E MATERIALE VARIO DI CONSUMO INFORMATICO E PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO, PER UN ANNO. ARTICOLI NON PRESENTI NELL'ELENCO DELLA GARA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 1820413C51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA  S.C. - CIG ZD3014C225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DEL PRIMO CIRCOLO PER I PROGETTI "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO", "NON UNO DI MENO" E "ONE L.I.M., ONE TEAM", ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DEGLI EDIFICI (RNC) - LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ACCONTO AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA  REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE "DESENZANO SVILUPPO TURISTICO" - CIG N.Z0301366E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO BAMBINI ESTATE 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PER INTERVENTI NON QUANTIFICABILI - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIAM ASCENSORI SRL - CIG ZDF0139088</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/2000 SERVIZI TUTELA MINORI E A.D.M. - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE NEL TRATTO DI VIA ANELLI DALLA NAVIGARDA AI PARCHEGGI MARATONA GIOVEDI' 31 MARZO 2011 DALLE 3:00 ALLE 7:00 PER I LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TIA E ACQUISIZIONE VERSAMENTI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORAZIONI PER INTERVENTI PLIS MONTECORNO  - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA - CIG 0716786683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG.BARBERO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 10.06.11 - E MODIFICA BANNER PUBBLICITARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE 2011: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FACCHINAGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ANELLI ALL'ALTEZZA DELL'EX HOTEL MARINO DALLE ORE 22.00 DEL 30.03.2011 ALLE ORE 4.00 DEL 31/03/2011, AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRI OLTRE LE 3,5 T, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE DI GRU EDILE DA PARTE DELLA DITTA IMEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI -CATULLO" PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO "EDUCAZIONE ALL'INTEGRAZIONE" (PROGETTO DSA) - ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PROFILO DI ISTRUTTORE AMM.VO (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' LAVORATORI INTERINALI - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO - SIG. M. F. PERIODO 29.04.2011/30.06.2011 E SIG. B. A. - PERIODO 9.05.2011/30.11.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITIUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E CHIUSURA STRADA A SAN PIETRO  DAL GIORNO 28.03.2011 AL  GIORNO 08.04.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI  SPORTELLO AFFITTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER RICHIESTA C.I.G. NON COLLEGATI A GARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL D.M. 460 SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 20658888B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "PAESAGGI, CONTRASTI E SIMMETRIE": STAMPA CATALOGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE PER L'EDILIZIA  RESIDENZIALE SOCIALE A SAN MARTINO - SALDO EROGAZIONE COFINANZIAMENTO REGIONALE ALL'ALER BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER E DRUM) PER STAMPANTI PERIODO 2011 - 2013. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE VALSECCHI G. SRL E TECNICA SPA. CIG 0569427206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CAMPIONATO DI LETTURA" PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COPIE IN ECCESSO PRODOTTE DALLA STAMPANTE XEROX WORK CENTRE 7232 NELL'ANNO 2011 ALLA DITTA XEON. - CIG ZC30063CCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER  L'ASSUNZIONE DI  PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA DI VITTORIO FRONTE EX DEODARA - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA TIMA SRL- CUP I17H10000910004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE ANNULLO FILATELICO ED ACQUISTO CARTOLINE DA POSTE ITALIANE. CIG Z43005AF6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA POSTA IN FREGIO ALLA PIAZZA DEL MONUMENTO AGLI ALPINI DI SAN MARTINO PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 30° ANNIVERSARIO DEL MONUMENTO, NELLA GIORNATA DEL 27.03.2011 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP AL SIG. BARBERA GIULIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG Z43012C7A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO AIUTO ALLA VITA" PER LE VISITE AL MASTIO DEL CASTELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATERING ALLA DITTA RISTOGARDA SRL PER  LA CERIMONIA  DI CONSEGNA DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI A.S. 2010/2011 - CIG Z7402C55C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>VII EDIZIONE LIBRO GIOVANI - APPROVAZIONE VERBALE DI ESTRAZIONE A SORTE DEI NOMINATIVI VINCITORI DEI PREMI RELATIVI AL CONCORSO E PROCLAMAZIONE VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN UN TRATTO DI VIA VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PER INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA N. 2011/193 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011 - CIG 06498988C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA - CIG ZBF0053FBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO  IL MONDO - 2011" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE STAZIONE FERROVIARIA - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA BONASSI PORFIDI SNC - CUP I17H11000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA  DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA  LAURENZI  SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" TRIENNIO 2011/2014  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A.S. 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" 1.6.2011-30.11.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TIA ANNI 2005/2006/2007/2008/2009/2010 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DELLE DITTE VIN.PE SPA E GIO' ITTICA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA PIATTAFORMA SULLA VIA CASTELLO NELLA GIORNATA DEL 18/03/2011 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.00, CON CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA PREDETTA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI N. 4 REFERENDUM POPOLARI PREVISTI DALL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER L'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGI STATALI INDETTI PER I GIORNI 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ASSORBENTE STRADALE - ASSEGNAZIONE DITTA ICLAM - CIG 1209716139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE PER ATTIVITA' CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA CIG 2057844A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIVIPARCHI 2012. PAGINE DI PRESENTAZIONE DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA CON ACQUISTO GUIDE E RELATIVE TESSERE 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CIG Z5B02B4655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MINILEVE CARRELLO ELEVATORE - DITTA CUBOR CAR - CIG 1209615DDG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA NUOVO ASSETTO VIABILISTICO DI VIA COSTANTINO IL GRANDE, VIA AURELIANO, VIA CLAUDIO IL GOTICO E VIA DIOCLEZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA "FONDAZIONE F.LLI BERETTA - S. GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS" DI PADENGHE S/G - SIG. C.S. - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 1990935B86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI VARI, PER NR. 2 MESSI NOTIFICATORI, ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI DI BRESCIA. CIG: 1672165A33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONI IN MERITO ALL'ART.16 DELLA LEGGE 183/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER EVENTI ESTIVI PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA N. 29, INTERSEZIONE TRA VIA COLLI STORICI E VIA SALVO D'ACQUISTO SUBORDINATA ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA STESSA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 CIG: ZF900FA899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA  PER L'ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  DELLE  DIMISSIONI VOLONTARIE DEL SIG. FAUSTO ERRICA  PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO PRE-SCUOLA SETTEMBRE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 4", IN SCADENZA AL 31/03/2011.  PRESA D'ATTO PROROGA CONTRATTO PER IL PERIODO 01/04/2011 - 31/05/2011. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA . C.I.G.: 185551643D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO STUDIO NOTAIO POZZOLI PER REDAZIONE ATTO NOTARILE ACQUISTO TERRENO IN LOCALITA' LAVAGNONE, OVE SI COLLOCA L'AREA ARCHEOLOGICA DELLA PALAFITTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A PERCORSO NAZIONALE "GERBERA GIALLA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SPARGI SALE ASSEGNAZIONE DITTA MOLINARI - CIG 12095128DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA PIAZZA CAPPELLETTI E DI PARTE DELLA VIA C. BATTISTI, DELLA  ROTATORIA EX CC ALLA ROTATORIA DI PIAZZA CAPPELLETTI COMPRESA, DALLE ORE 9.30 DEL 17/03/2011 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 150 ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO ARCHIVIO DI VIA ADAMELLO - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO - CIG ZBD0033B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI DANNI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CIG 12097984E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MONUMENTO CELEBRATIVO  DELL'UNITA' D'ITALIA DA POSARE NEL CENTRO STORICO DI BRESCIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.F.O.F. DI FACCIOTTI RAG. LORENZO. CIG 2552560724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO VALLONE NELLA GIORNTA DEL 21/03/2011 A MARATONA NELLA GIORNATA DEL 28/03/2011 DALLE ORE 04.00 ALE ORE 13.00 CON RIMOZIONE FORZATA, PER PERMETTERE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2011 - CIG 199338622A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 5 GIUGNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RUOLO DI CONSERVATORE PRESSO IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G.RAMBOTTI FINO AL 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI UNO STUDENTE - ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA  DISINFESTAZIONE DA MOSCERINI E INSETTI MOLESTI E PER IL CONTENIMENTO DELLE COLONIE DI PICCIONI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI - CIG Z 8COODBA7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE BAR DEL CENTRO SOCIALE DI S.MARTINO D/B.,SERVIZI CONNESSI E UTILIZZO LOCALI AD USO ABITATIVO CIG 0945481B97. APPROVAZIONE VERBALI ED ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO CON LINEA ELETTRICA DEL FOSSO DEL RETICOLO IDRICO MINORE DENOMINATO GANFO FENILAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI A.S. 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI  DELLE CELEBRAZIONI DEL 150 DELL'UNITA' D'ITALIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO. CIG 2536375ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RILEVATORE FUMO MUSEO RAMBOTTI - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT - CIG 11053557CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN STRADA A SENSO UNICO, ANCHE NELLA DIREZIONE VIETATA, IN VIA  CIRCONVALLAZIONE DAL CIVICO 33 ALL'INTERSEZIONE CON VIA BENEDETTO CROCE, PER AUTOCARRI CON PORTATA SUPERIORE ALLE 3,5 T, AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PER GLI STESSI VEICOLI SULLA VIA BENEDETTO CROCE, DALL'INTERSEZIONE CON VIA GIOVANNI XXIII ALL'INTERSEZIONE CON VIA GIOVANNI XXIII ALL'INTERSEZIONE CON VIA CIRC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA R.S.D. S. PIETRO PER  SIG. C.R. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 19902630FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLE DIPENDENTI DONATI ANTONELLA E VIOLANTE DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO" - ESTATE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATICO-CONTABILE CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA VICINA VIA MONTEBALDO - ASSEGNAZIONE BIOS ASFALTI CIG 0721812A18 CUP I17H10000730004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA IRTA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 12 NELLA GIORNATA DEL 03.03.2011 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRI PER SMONTAGGIO GRU ALL'INTERNO DI CANTIERE EDILE, DA PARTE DELLA DITTA  DOMUS QUATTRO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP N. 11 E N. 14. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - CIG N. 1684265B6F E CIG N. 168623337D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI UNO STUDENTE - ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE "INVENTARI SUPERIORI IN RETE 2011". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIO XEROX COPIATRICE 232 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE (F.I.P.S.A.S.) SEZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA PER L'INIZIATIVA "PULIAMO I FONDALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZIONE CLIMA IMPIANTI - CIG 11055497E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E I SOGGETTI RISCUOTITORI ESTERNI ALL'ENTE PER SCHOOL-CARD - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SU INCASSI PAGOBANCOMAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO" - ESTATE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA ALLE N. 34 UTENZE COMUNALI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER USI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2011-30.04.2011AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HERA COMM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO "VALLONE" NELLA GIORNATA DEL 07/03/2011 E "MARATONA" NELLA GIORNATA DEL 14.03.2011 DALLE ORE 4.00 ALLE ORE 13.00 CON RIMOZIONE FORZATA, PER PERMETTERE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI FREQUENZA ALLO S.F.A DI S.A. - ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA N. 2011/142 - CIG 0827834E36 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO/AGOSTO 2011 - CIG 1937771B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PADOVANI SARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 167445297E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE 2011 AL CST (CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ALL'ORARIO DI CHIUSURA DI ALCUNE ATTIVITA' COMMERCIALI PER LA GIORNATA DEL 17 MARZO 2011 IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE PER IL 150 ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO IL PORTO DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLPHIN BEACH DI DESENZANOD EL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ANELLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CUP I13D10000280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE A DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE BAR DEL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO D/B., SERVIZI CONNESSI E UTILIZZO LOCALI AD USO ABITATIVO CIG 0945481B97. APPROVAZIONE VERBALI ED ESCLUSIONE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.S. 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/CITY SERVICE - COOP. SOCIALE  - RICORSO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI - CIG ZA000354F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 19 DEL 18.03.2011: RETTIFICA DATI FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO'  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/134 - CIG 0767711F24  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2011 - CIG 1934011C5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  DELL'INSERIMENTO, AVVENUTO PER MERO ERRORE MATERIALE,  DI TRE FOGLI ALLEGATI,  NON CORRETTI, ALLA  PROPRIA DETERMINAZIONE N. 21 DEL 25.03.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL GELATO TRICOLORE" DEL 21.05.2011 - CIG 258002B270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL ORDINANZA N. 3 DEL 12.01.2011 DI CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE CA' BIANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SCARPATE E PULIZIA ALVEO FOSSATO IN LOC.PILANDRO - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA - CIG 1209985F31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DOTECOMUNE" PER LA BIBLIOTECA: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER FORMAZIONE IN AULA OPERATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A RL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.07.2011-30.06.2012 - CIG 27226799C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA ANNI 2010/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/126 PER IL MESE DI MARZO - CIG 085497078E - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2011 - CIG 19324124D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA IRTA ALL'ALTEZZA DEL CIIVICO 12  NELLA GIORNATA DEL 01.03.2011 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRI PER MONTAGGIO GRU ALL'INTERNO DI CANTIERE EDILE, DA PARTE DELLA DITTA DOMUS QUATTRO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI POZZOLENGO (BS) PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM AD UN UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITÀ DI PREAVVISO DI CUI ALL'ART. 2122 C.C. E DELLE COMPETENZE MATURATE DA DIPENDENTE DECEDUTA IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI PER LA SIG.RA R. O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2011 - CIG 1925486150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER MONOFACCIALI NELL'AMBITO DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA  - ASSEGNAZIONE ALLA SALINA PUBBLICITA' - CIG Z830015537.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA ROMAGNOLI EVELINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINO D/G - PERIODO 01.07.2011-30.06.2012- CIG 2722957F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII MEETING DEL GARDA - GIRO D'ITALIA DI HANDBIKE - 8 MAGGIO 2011 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E CRONOMETRAGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 15382636C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE DELLA FANTONA DALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE DEL MONTE ALTO ALLA STRADA VICINALE DELLE BRENE DAL 28/02/2011 AL 31.03.2011 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA TUBAZIONI ACQUEDOTTO DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA NATANTI E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE D'ORMEGGIO - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILQUATTRO - CIG Z25006B207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>24° MEETING INTERNAZIONALE MULTISTARS - 7/8 MAGGIO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZI AMBULANZA E FACCHINAGGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CLUB 10+7 DI SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER MIGLIORAMENTO STRUTTURA DI RETE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - PROGRAMMA DI MASSIMA E GIORNALE DI VIAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - CIG Z470193ADB - CUP I13C11000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE  ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA.  DECORRENZA 1.01.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - SIG.RA R. G. - PERIODO 1.03.2011/9.04.2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO AREA DI SOSTA, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA FUORI DAI LIMITI TRACCIATI E SENSO UNICO DI MARCIA NELL'AREA STESSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELL'AUMENTO DELL'IVA, DAL 20 AL 21%, PREVISTO DAL DECRETO LEGGE N. 138/11 CONVERTITO IN LEGGE N. 148 DEL 14 SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL CENSIMENTO 2011 - CIG 224016202A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 19257803ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA ALOISI ATTILIA PER ACCEDERE ALLA  "PENSIONE DI VECCHIAIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIA "IL GARDA BRESCIANO " ID N.11322136 AZIONE DI SISTEMA PRODUZIONE MATERIALE CARTOGRAFICO E PROMOTION CARD - CIG 0581745727 - ASS.DITTA EUROEDIT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DICHIARAZIONE MINORI ENTRATE ICI FABRICATI D ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011: ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTE ALL'INTERNO DELLE ZONE PORTUALI - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICADUE - CIG Z95006B1D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SARTORIA GUSSONI SIMONETTA (CIG 134467199A) E F.A.P. SNC (CIG 1344810C4E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE GITA A ROVIGO IN DATA 12.05.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PARTECIPAZIONE PIA A FIERE NAZIONALI E INTERNAZIONALI - ID 11322136  - DITTA SCENA URBANA SRL - CIG 0601365617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STENDARDI E MODIFICHE SUGLI STESSI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>T,S.O DI A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA N. 1 MACCHINA INDUSTRIALE LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI PER LA NUOVA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA  IN SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - CIG: ZCE0135AED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI PER CENTRO BALNEARE DESENZANINO, SPIAGGIA RIVOLTELLA, PARCHEGGIO MARATONA, PASSEGGIATA A LAGO, AREA DE ASMUNDIS , OASI SAN FRANCESCO E BOE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE O.D.A. PRESSO LA COMUNITA'  EDUCATIVA "S. GIUSEPPE FIUMICELLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 MARZO 2011/4 GIUGNO 2011 - CIG 1873675D82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA AI MEZZI IN DISPONIBILITA' DEI DIVERSAMENTE ABILI IN VIA MAZZINI, IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO COMUNICAZIONI ICI ANNO 2011, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CREAZIONE INFOPOINT TERRITORIALI E PRODOTTI MULTIMEDIALI - PROGETTO PIA - ASSEGNAZIONE DITTA ASD SPORTNATURE CIG 0581734E11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI SULLA STRADA VICINALE A SERA DEL PUSONARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - PUBBLICAZIONE LIBRO "GIACOMO BROCAI  - SESSANT'ANNI DI STORIA PATRIA E DI CRONACA FAMILIARE TRA I GUADI, LE PESCHE, E I MULINI DEL MINCIO - 1842 - 1902" DI M.G. ROMIZI - CIG 2024638022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CORRELATE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MANI TESE E ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/193 - MESE DI APRILE 2011 - CIG 06498988C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI E INVITI PER MOSTRE DA ALLESTIRE PRESSO LA GALLERIA G.B. BOSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. DI F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA PER IL TRASFERIMENTO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C) PRESSO IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  LOTTO 1: CIG 0493927174 - LOTTO 2: CIG 0493946122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, A.S. 2011/2012, PROROGA TECNICA (CIG 0040752D99 - CUP I19H 07 000030004) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER EFFETTUAZIONE VAS IN LOC.CREMASCHINA COMUNE DI CARPENEDOLO ING.CESARE GUERINI - CIG 0705124EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LORENZINI ALL ALTEZZA DEL CIVICO 32 NELLA GIORNATA DEL 02.03.2011 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRI E PER SMONTAGGIO GRU DA PARTE DELLA DITTA EDILBETA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI INCENTIVANTI  LA PRODUTTIVITA'  ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INDENNITA' FINANZIATE CON IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SIG.RA BELLINI SONIA NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI - CIG  2232847B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER L'ISCRIZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AL SISTRI - SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - ANNO 2011 - MINISTERO DELL'AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. DI F. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E VOLANTINAGGIO ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PERIODO APRILE/GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PROGETTO DIURNO PER IL SIG. M.R. OSPITE DELLA COMUNITA' MAMRE' DI DESENZANO DEL GARDA - CIG 1852666458</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA  GARIBALDI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 3 NELLA GIORNATA DEL 24.02.2011 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 13.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO DA PRATE DELLA DITTA DAL PRA' NICOLA SRL. ASREA A SOSTA REGOLAMENTATA   A PAGAMENTO - N. 2 POSTI AUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.  ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER ASSUNZIONI URGENTI DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO  AL DOTT. COEN GIOVANNI - CIG ZC60024CB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO CATERING ALLA DITTA RISTOGARDA SRL PER FORNITURA APERITIVO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI SAN MARTINO D/B. IN  DATA 3 SETTEMBRE 2011 - CIG Z8D013F7EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA UFFICIALE DELEGAZIONE DELLA CITTA' GEMELLATA DI AMBERG - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AREA FINANZIARIA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. DI F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DI PASQUA PER IL GIORNO 19.04.2011 PRESSO LA CHIESA DI SAN BIAGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER EFFETTUAZIONE VAS PII VIA VENEZIA - COMUNE DI CARPENEDOLO ING.CESARE GUERINI - CIG 0705100AEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI  RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE ED AL  SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2010. CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DI CUI ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE  N.21 DEL 25 MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A.S. 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA COLLOCAMENTO URGENTE DELLA MINORE N.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER EFFETTUAZIONE VAS VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE - COMUNE D'ISEO ING,PIETRO VAVASSORI CIG 0705065EO7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'ATTIIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOLI SOCI DEL CIRCOLO "MADRE NATURA" SITO IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE N. 11/B E DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO E RELATIVA DIAP MODELLO A PRESENTATE IL 09/02/2011 - PROT.N. 4699.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MONTAGGIO PALCHI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO DEI MOLINI AZ. AGRICOLA PORRO SAVOLDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD AESSEDI PER CONCESSIONE PARCHEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/194 - PERIODO MARZO/LUGLIO 2011 - CIG 03478731E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE INSERTI PUBBLICITARI SUL DOSSIER GARDA ESTATE DEL GIORNALE DI BRESCIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUMERICA PUBBLICITA' - CIG 2135725804.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO "DESTINAZIONE SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI - PERIODO DAL 20.06.2011 AL 19.06.2013 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKOGARDA SCRL - CIG Z2B0011A33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE SISTEMAZIONE AREA VERDE VO' - ASSEGNAZIONE DITTA MININI CLAUDIO CIG 1105820786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA T.S.O A CARICO DI P.S. DEL 27.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/192 - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE IN VIALE MARCONI 131 FEDERAL MOGUL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AESSEDI SRL SPESE TELEFONIA MOBILE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 200 VOLUMI DAL TITOLO " CI SONO ANCH'IO" DA DARE IN DONO AI NUOVI NATI DI DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA I NUOVI QUINDICI SRL - CIG 2135877574.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELL'UNITA' D'ITALIA: REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 10.04.2011 PRESSO L'AUDITORIUM "A.CELESTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA VENETO, NEL TRATTO DI STRADA ATTUALMENTE A SENSO UNICO DI MARCIA COMPRESO TRA VIA GRAMSCI ED IL CIVICO 18 DI VIA VENETO, CONSENTENDO IL TRANSITO NELLA DIREZIONE VIETATA ESCLUSIVAMENTE AGLI AUTOCARRI DIRETTI  AL CANTIERE DELLA DITTA F.LLI CASSINI &amp; BRESCIANI SNC DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13 ALLE ORE 17.30 DAL 14.02.2011 AL 28.02.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII MEETING DEL GARDA - GIRO D'ITALIA HANDBIKE - 8 MAGGIO 2011 - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI N.2 STRISCIONI ALLA DITTA SALINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI "300 MANI PER RIVOLTELLA, UN PAESE SI RACCONTAO" DI SERGIO DOLCI - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALAL DITTA AZ COLOR. - CIG 2134659853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER  PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO MARZO/AGOSTO 2011 - CIG 17938972A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ROTATORIE SPONSORIZZATE E DELLE AREE VERDI DI PREGIO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO E COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA - CIG ZDA000C6F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER ID 1258 "IDEAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI PER UNA MIGLIORE FRUIZONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI - PIA - CUP I19I10000010001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI SU ELENCO PAGINE BIANCHE - ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE. CIG 14305818C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI PER LA PRIMA INFANZIA "SEZIONE PRIMAVERA" CIG 31030448E8 - AFFIDAMENTO GESTIONE A.S. 2011/2012 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE ASSEGNATO PROVVISORIAMENTE DAL COMUNE DI BRESCIA   PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2011 - 31 MARZO 2011. ONERI FINANZIARI E RIMBORSI SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO DI P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PRIMAVERILE 2011. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2011 INTERVENTI DA FALEGNAME - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA FALEGNAMERIA MOR CIG 0693528D65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA AEDES ALBOPICTRUS E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI - CIG 22436942DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 100 CRAVATTE CON BANDIERA TRICOLORE PER IL 150° ANNIVARSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOVATEX SRL. CIG 1373052659.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA C.A.G. - PERIODO MARZO/GIUGNO 2011 - CIG 0040752D99 - CUP I19H07000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA TAVOLI E SEDIE ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI RIVOLI (TO) PER I LOCALI ADIBITI A MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA  - CIG Z15010D3F5 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA SOFTWARE PAGHE E  DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PERSONALIZZATO  SUGLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE.  ANNO 2011. CIG. 2128069A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DI G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SAN ZENO ALL'ALTEZZA DELL'AREA D'INTERSEZIONE CON VIA PONALE NELLA GIORNATA DEL 11 FEBBRAIO 2011 DALLE ORE 13.40 ALLE ORE 16.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA DELLA TUBAZIONE ENEL SOLE - IP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  PROPRIA  DETERMINAZIONE  NR.12 DEL  03.03.2011 AVENTE AD OGGETTO: "INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER LE SCUOLE. ASSEGNAZIONE DITTE DIRETE E SISTEB SNC".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI COMUNALISOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO AL CENTRO ANALISI FLEMING SRL - CIG 22451135D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO P.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E FORNITURA DI PANNELLI PER IL MUSEO CIVICO G.RAMBOTTI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO  DI UNA DIPENDENTE PER DECESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BERGAMO ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 47/49 NELLA GIORNATA DEL 14/02/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRI E MEZZI EDILI PER SMONTAGGIO GRU ALL'INERNO DEL CANTIERE EDILE, DA PARTE DELLA DITTA EDIL 84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SO.RI.T SPA DELLE SPESE POSTALI  ANTICIPATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2011 INTERVENTI DA MURATORE - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA CASA SERENA - CIG 069371253F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI  - 1° MAGGIO 2011 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 2072988BCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  - PERIODO MARZO/GIUGNO 2011 - CIG 18103983B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE   - A.S. 2011/2012 - PROROGA TECNICA  (CUP I19H0000330004) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DELLA SIG.RA SIG.RA  COSTA ROSALINDA PER L' IMMEDIATA RIMOZIONE DI OGNI TIPO DI RIFIUTO  PRESENTE ALL'INTERNO DEL GIARDINO, PER LA VERIFICA DELLA STABILITÀ DEL FABBRICATO ADIBITO A LEGNAIA,  NELLA PROPRIETÀ  SITA IN VIA BORGO DI SOTTO N° 18 COME MEGLIO  IDENTIFICATA AL FG. 24 MAPPALI 145-146-147  DEL N.C.T. DEL COMUNE CENSUARIO  DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL 'INCENTIVO  DI PRODUTTIVITA' DESTINATO AGLI AGENTI DI P.L.  E COLLEGATO  AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI STRATEGICI  DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SECONDA CLASSIFICATA (CONSORZIO SOL.CO. DI BRESCIA) APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (LOTTI 1 E 2) - SETTEMBRE 2010 - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA REBUSCO STEFANO &amp; C. SNC - CIG 2090224B66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO MARZO/LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI VARI PER EVENTI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2011 INTERVENTI DA PITTORE - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CIG 0693215B1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' IN VIA MONTEGRAPPA, VIA CASTELLO, VIA FOSSE CASTELLO, TRATTO DI VIA GARIBALDI E PORZIONE PARCHEGGIO PIAZZALE FRACASSI BENVENUTO PER ACCESSO VEICOLI AL CANTIERE DEL CASTELLO DI DESENZANO IL GIORNO 09/02/2011 DALLE 7.00 ALLE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - FORNITURA BANNER MONOFACCIALI - MATERIALE GRAFICO E ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI -  ASSEGNAZIONI ALLE VARIE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL D.M. 460 SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA COMUNALE N.17 - INCROCIO VIA PRATOMAGGIORE/VIA MATTEI - RINNOVO PER IL PERIODO 20.09.2010-19.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ASSEGNAZIONE REALIZZAZIONE LETTURE E SPETTACOLO TEATRALE - ASSOCIAZIONI VIANDANZE ED IL NODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2011 INTERVENTI DA ELETTRICISTA - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA  DITTA L'ELETTRICA 2 SAS - CIG 06935954B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO  CON  SEMAFORO E/O MOVIERE, IN VIALE MOTTA FRONTE CIVICO 99 IN LOC. SPIAGGIA D'ORO CAMPI DA TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 14 DEL 29/07/2011 AVENTE PER OGGETTO: "OBBLIGO A CARICO DELLA SIG.RA GIRELLI LEDA E DEL SIG. ALBIERO ENNIO DI RIMESSA IN PRISTINO DELL'AREA IDENTIFICATA AL MAPP. 112 FG. 48 N.C.T. TRAMITE LO SGOMBERO DI N. 20 CANI E DI TUTTI I MATERIALI DEPOSITATI (COMPRESE LE DUE ROULOTTES E L'AUTOCARRO ADIBITI A DEPOSITO DI MATERIALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SCHOOL-CARD PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2011/30 GIUGNO 2013, ALLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SPILLE PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FELTER COSTANTINO - CIG 1343746E43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CONSORZIO TENDA PER I SERVIZI  INTEGRATI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL  PERIODO MARZO/DICEMBRE 2011 - ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA N. 2011/139 - CIG 177487512F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/173 - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05.04.2011/30.06.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PROROGA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI   O.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E DI ASSISTENZA TECNICA AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - CIG N.Z1A0141C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA DELLA PARTE SUD OVEST DEL PARCHEGGIO IN LOC. CA' BIANCA (DIETRO STAZIONE) PER POSA CONDOTTA ACQUEDOTTO DAL 26/01/2011 AL 28/02/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALLA DITTA NPO SISTEMI SRL - CIG 199905043E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011 MEDIANTE INTERVENTI DA FABBRO - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA PALLENI VINCENZO - CIG 069342693A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG: 2416338930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SENZA MODIFICA RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 45,10 AD USO RESIDENZIALE DELIMITATA DA RECINZIONE IN PALETTI E RETE DI ML. 4,10 CON POSA DI N. 2 CANCELLI  - RETICOLO IDRICO MINORE - IN FAVORE DELLA DITTA BLEU MAISONS 1881 SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 134467199A (LOTTO A) - 1344810C4E (LOTTO B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PROROGA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI O.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE  A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA - N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI PORZIONE DI IMMOBILE PRESSO LA CASA DI RIPOSO - FONDAZIONE "ANGELA MERICI ONLUS" DA ADIBIRE A DIREZIONE E SEGRETERIA PRIMO CIRCOLO DIDATTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - EDUCATIVA DI STRADA E PUNTO GIOVANI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2011/123 - N. 2011/124 - N. 2011/125 - PERIODO MARZO/GIUGNO 2011 - CIG 0347727963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DA ANNULLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2011 MEDIANTE INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA IMPERADORI  COPERTURE - CIG 06936691C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI PIANTE E FIORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TOTEM PER INSERIMENTO DICITURA RIFERITA AL 150° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELL'UNITA' D'ITALIA - CIG 19641850BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA . GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA GREZZE IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA SULLA A4 NELLE GIORNATE DAL 02/02/2011 AL 04/02/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADE BS-VR-VI-PD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 3 NELLA GIORNATA DEL 03/02/2011 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 13.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO, DA PARTE DELLA DITTA DAL PRA' NICOLA SRL. AREA A SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO, N. 2 POSTI AUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N.14 DEL 28.07.2011  AVENTE PER OGGETTO : "OBBLIGO A CARICO DELLA SIG.RA  GIRELLI LEDA (IN QUALITÀ DI PROPRIETARIA DEL TERRENO)  E DEL SIG. ALBIERO ENNIO (IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO DEI CANI RICOVERATI NEL TERRENO) DI RIMESSA IN PRISTINO DELL'AREA IDENTIFICATA AL MAPP. 112 FG. 48 N.C.T. , TRAMITE LO SGOMBERO DEI  N.20 CANI  E DI TUTTI I MATERIAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2010 ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 04/04/2011 AL 13/07/2011  PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI I REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/143 PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - CIG 08279562E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO OCCUPAZIONALE 2011 -  PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RICERCA PERSONALE E ACQUISTO BUONI  I.N.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011 MEDIANTE INTERVENTI DA IDRAULICO - ASSEGNAZIONE  PROVVISORIA DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI  - CIG 0693167380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA CASCINA PER LA FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI E MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE DAL 01.06.2009 AL 31.05.2013 - CIG 0972122C70 - ASSUNZIONE IMPEGNO AUTORITA DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.24 DEL 5 APRILE 2011 RELATIVA ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA PER IL TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE  (CAT.C) PRESSO L'UFFICIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER START-UP FONDAZIONE "DESENZANO SVILUPPO TURISTICO" - CIG ZD002EF8A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA PACE E DI VIA PESCALA - PERIODO MARZO/LUGLIO 2011 - CUP I33G3000000000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI SPANDIMENTI DI LIQUAMI E FANGHI SU SUOLO AGRICOLO - PERIODO APRILE 2011-MARZO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2011 - AFFIDAMENTO AL DOTT. MARIO BRAGA DI BRESCIA - CIG Z500029CAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BERGAMO ALL'ALTEZZA DEI CIVICI 47/49 NELLA  GIORNATA DEL 31.01.2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRI E MEZZI EDILI PER SMONTAGGIO GRU ALL'INTERNO DI CANTIERE EDILE, DA PARTE DELLA DITTA EDIL 84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A NOME  DI O.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE BAR CENTRO SOCIALE S.MARTINO D/BATTAGLIA, SERVIZI CONNESSI E UTILIZZO LOCALI AD USO ABITATIVO. PERIODO 01.03.2011-28.02.2017. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DEL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG: 2416338930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 2011 MEDIANTE INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA POLETTINI MARCELLO - CIG 0693078AOC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER MANUTENZIONE MEDIANTE PULIZIA STRADE E FOSSI 2011 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA GILIOLI SPA CIG 0693625D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE NONCHÈ DI QUELLE RELATIVE AGLI ASSEGNI DI MATERNITÀ E AGLI ASSEGNI SOCIALI PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI. APPROVAZIONE BOZZA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO 24.12.2011 - CIG Z5D02E7B86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA DI VIA MADERGNAGO, NEL TRATTODI STRADA ATTUALMENTE A SENSO UNICO DI MARCIA, CONSENTENDO IL TRANSIO NELLA DIREZIONE VIETATA ESCLUSIVAMENTE AGLI AUTOCARRI IN USCITA DAL CANTIERE DELLA DITTA BDF SR DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00 DAL 28/01/2011 AL 04/02/2011 CON ESCLUSIONE DEI GIORNI 29/30 GENNAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORM. FISCALE ALLO STUDIO GARZON PER I SEGUENTI SERVIZI: PREDISPOSIZIONE DENUNCE/IVA IRAP ANNO 2011.2)PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO ANNO 2010) ASS. INTERAZIONE S.R.L. PER L'INVIO VIA E-MAIL BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A NOME G.U</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA APPLIANCE FISICA ICARO - C ALLA DITTA INTERSAIL ENGINEERING SRL - CIG 1727251C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURE ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA PER IL TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (C) PRESSO L'UFFICIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA A SEGUITO RICHIESTA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS 2011 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA VEZZOLA SPA CIG069378517E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - CIG Z3702CDA63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL PRIMO SOCCORSO - D.LGS. 81/2008 - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO AESSEDI - CIG 2244793DC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO EDUCATIVO TRA IL LICEO "BAGATTA" E GLI STUDENTI DELLA CITTA' DI WIENER-NEUSTADT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CENA DEL 17 MAGGIO 2011. CIG: Z5F000A6CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI COMPRESO TRA VIA GRAMSCI E VIA VENETO DAL GIORNO 26 AL 28 GENNAIO 2011 COMPRESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DI NIDESTI SRL NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 16 - CIG 1086597036.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELL'UNITA' D'ITALIA: REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 27.03.11 PRESSO L'AUDITORIUM "A. CELESTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON PROFILI VARI : LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO A NOME DI O.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2011- AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG Z830031936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE, DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA NEL TRATTO DI VIA MARZABOTTO COMPRESO TRA IL CIVICO 9 ED IL CIVICO 13 DAL GIORNO 26/01/2011 FINO AL 26/02/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI -  ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA    CIG:ZBD029777E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI C.C. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "L'ALTERNATIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2011/165.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO   O.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ORGANIZZAZIONE DELL'ESIBIZIONE DELLA BANDA DELLA MARINA MILITARE DI LA SPEZIA IN DATA 28.05.2011. - CIG 1663523E97 - 1663822558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA SIAE PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN OCCASIONE DEL 150° DELL'UNITA' D'ITALIA  NEL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DIDATTICO MOVIE MAKER PRESSO MOVIELAND: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DEL PRIMO E DEL SECONDO CIRCOLO. A.S. 2010/2011 - CIG. N. 1518220AC4 E N. 2063877D2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER FORNITURA MAERIALE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE  2011 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ANTONUTTI SRL - CIG 0693833918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI AD AESSEDI SRL PER CONCESSIONE PARCHEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA NELL'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZINI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DUOMO E VIA VITTORIO VENETO NELLA GIORNATA DEL 21.01.2011 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE LUMINARIE DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO 88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONI CORSI DI LINGUE ESTERE ANNO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI PER I MATRIMONI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA - CIG 1617218A80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI IN SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DAL 01.07.2010 AL 30.06.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO 2011 - CIG 0944955986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3° ELENCO BENEFICIARI "BONUS SOCIALE IDRICO" - D.G.C. N. 246/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA A SAN MARTINO - CUP I19H09000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA APPLICAZIONE DEL  CCNL 14.05.2007 - AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIE "ANGELA MERICI" E "SAN GIOVANNI" PER L'EDUCAZIONE MATERNA. PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SCUOLA "SAN GIOVANNI" E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011. ("ANGELA MERICI": CIG: 0806275F29 - CUP: I13C10000040004 - "SAN GIOVANNI": CIG: 080649658C - CUP: I13C10000060004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI DI NATALE E 31.12.2011 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -  CIG: Z6402792AF - ZAD027BDEA - ZBA027944B - Z580292658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI EFFETTUARE TRATTENIMENTI MUSICALI E DI UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DI DIFFUSIONE SONORA  DALLE ORE 23.30 FINO ALL'ORARIO DI CHIUSURA PRESSO IL PUBBLICO  ESERCIZIO ALESSI SPIAGGIA IN LOC. SPIAGGIA D'ORO - VIA ZAMBONI A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 19.01.2011 AVENTE AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2011 - CIG 1618491505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO DITTA SIRMIO SPURGHI SNC - CIG Z8B000A6E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° ELENCO BENEFICIARI "BONUS SOCIALE IDRICO" D.G.C. N. 246/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE ALLE ISTUTUZIONI SCOLASTICHE PER LA GESTIONE RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DEI BENI DI CONSUMO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO B.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINIVOLLEY 2011 - 1 MAGGIO 2011 - SERVIZIO DI AMBULANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LORENZINI, NELLA GIORNATA DEL 24.01.2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE I LAVORI DI SCAVO E ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 28 DA PARTE DELLA DITTA MIGLIORATI E SACCENTI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE TIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DEL CCNL 01.03.2011 SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. CORRESPONSIONE EMOLUMENTI ARRETRATI AI SEGRETARI GENERALI DOTT.RI GIUSEPPE ECONIMO ED EDORDO LEONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SPARTITRAFFICO IN VIA MARCONI - ASSEGNAZIONE  DITTA ART COSTRUZIONI SRL - CIG 070465BB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER L'ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 361358048C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI COMPRESO TRA VIA GRAMSCI E VIA GHERLA DAL GIORNO 24 AL 27 GENNAIO 2011COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COPERATIVA LA CASCINA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL 01.07.2010 AL 30.06.2011 -  ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2011 - SPESE AUTORITA' DI VIGILANZA - CIG 0951966331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVATRICE C/O SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ALEARDI. CIG: 1488842747.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO DI O.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO REGIONALE SALDO SPORTELLO AFFITTO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA FINANZIARIA - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE - ADEGUAMENTO IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "DOTE COMUNE" PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CARNAROLO - CIG 0922967874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA'  INTERNA  DI UNA DIPENDENTE TRA AREE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM 2° SEM. 2010 CONVENZIONE PARCHEGGIO A STRUTTURA DI V. GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z36029506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - ANNO 2011 - CIG 1320825B42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELL'UNITA' D'ITALIA. REALIZZAZIONE CONCERTI DELL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA DI DESENZANO FINO AL 2 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO VIA F.LLI BANDIERA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CIG 09230561E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO E/O MOVIERE, DEL DIVIETO DI SOSTA  E FERMATA NEL TRATTO DI VIA ANELLI COMPRESO TRA  LA NAVIGARDA E I PARCHEGGI MARATONA DAL GIORNO 20/01/2011 FINO  A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI EFFETTUARE TRATTENIMENTI MUSICALI E DI UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DI DIFFUSIONE SONORA DALLE ORE 23.30 FINO ALL'ORARIO DI CHIUSRA PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO GOLDEN BEACH IN LOC. SPIAGGIA D 'ORO - VIA ZAMBONI 7 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INERENTE L'IGIENE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO APRILE 2011-MARZO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO 2011 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSUL GROUP SRL - CIG Z5A000E81E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA SU GARIBALDI NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE IV° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DELLA DITTA SIPAL SRL MEDIANTE INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER DIREZIONE LAVORI IN OCCASIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4C0279219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE PRESSO IL MAGAZZIINO COMUNALE - ANNO 2011 - AFFIDAMENTO DITTA CUBOR CAR DI BEDIZZOLE - CIG 22453487C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP AL SIG. COLUCCI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. APPROVAZIONE BANDO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZA DEL TAR - BRESCIA N. 12/2011 DEL 12/11/2011, SOSPENSIONE LAVORI RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE 14723 DEL 07/06/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2011 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BRESCIA EST".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA AREA LOC VO' - ASSEGNAZIONE DITTA MININI CLAUDIO - CIG 09233715D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA T.S.O DI O.M. DELL'8.08.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2011 - CIG N.Z2F0141A67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 185 DEL MERCATO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PER INTERVENTI NON QUANTIFICABILI  - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIAM ASCENSORI SRL DI VERONA - CIG 179644487A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD AESSEDI SR. PER CONSUMI ENEL LUGLIO/DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - CONVEGNO DEL 19 MARZO P.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA "MILLE MIGLIA 2011"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DI O.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/132 PER ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA: SIG.RA R. G. - I BIMESTRE 2011 - CIG 1106136C4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI AGLI ISTITUTI SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E PRESENTAZIONE DEL LIBRO "SALPARE" DI MIRCO MALTAURO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO SULLA COMUNICAZIONE ED IL LAVORO DI GRUPPO PER TUTTI I DIPENDENTI TRIENNIO 2010/2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - CIG N.Z500145743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 27 DEL 13/03/2008: RETTIFICA A SEGUITO VARIAZIONE SITUAZIONE FISCALE DI UN PRESTATORE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TORRETTA  ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAPPELLETTI ASSEGNAZIONE DITTA ELECA - CIG 0895870F4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANIE  GATTI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2011 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2012 E 2013 - SIG. GIUSTACCHINI GIOVANNI - CIG 08226074C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAC01C4B00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' AL CENTRO SOCIALE FORENSI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. CIG: 0569870F95 - CUP: I13C10000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - CELEBRAZIONI DEL 17 MARZO 2011 - ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI  - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 184 DEL MERCATO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASO A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AESSEDI SERVIZIO AUSILIARI ALLA SOSTA AGOSTO/DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 183 DEL MERCATO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI E CERIMONIE ISTITUZIONALI - CIG 1471140720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO E STAMPATI PER IL CIVICO MUSEO G. RAMBOTTI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLO ANFFAS - ASSEGNAZIONE DITTA GALLETTI - CIG 0896041C69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI  ANNO 2010/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011 - CIG 0582083E12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI ANNO 2011, A FRONTE UTILIZZO DEL MARCHIO E POSA IMPIANTI PUBBLICITARI NELLE ROTATORIE N.20-26-27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PER L'ENTRATA A REGIME DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA0017B12A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.04.2011 AL 31.03.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI - CIG 1143624460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DELLA SIG.RA GIRELLI LEDA (IN QUALITA DI PRORIETARIA DEL TERRENO) E DEL SIG. ALBIERO ENNIO (IN QUALITA DI PROPRIETARIO DEI CANI RICOVERATI NEL TERRENO) DI RIMESSA IN PRISTINO DELL'AREA IDENTIFICATA AL MAPP. 112 FG. 48 N.C.T. TRAMITE LO SGOMBERO DEI N. 20 CANI E DI TUTTI I MATERIALI DEPOSITATI (COMPRESE LE DUE ROULOTTES E L'AUTOCARRO ADIBITI A  DEPOSITO DI MATERIALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2008 / DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TIA ANNI 2009/2010 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/145 - PROROGA COLLOCAMENTO MINORE L. B. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO - PERIODO 1.03.2011/30.04.2011 - CIG 1121212568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PER LA FORMAZIONE DEL DIPENDENTE AVANZI PAOLO - SETTORE POLIZIA LOCALE - ALL'USO DI ATTREZZATURE PER LA MISURAZIONE FONOMETRICA - ANNO 2011 - CIG N.1499865FBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB - CIG 0896137BA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO  DI B. R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE 10.04.2011 DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO 'G. RAMBOTTI'  DOPO I LAVORI DI RIFACIMENTO - ASSEGNAZIONI  SERVIZI DI BUFFET, INTRATTENIMENTO MUSICALE E VISITA GUIDATA PER BAMBINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - CELEBRAZIONI DEL 16  MARZO - ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.04.2011 AL 31.12.2013 - CIG 0818932COD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA "GRANDE NOTTE DELLE STELLE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 3123238188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 182 DEL MERCATO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 181 DEL MERCATO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI - CIG 08963191D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CANONE AI SENSI DELLA D.G.R. 26.10.2010 N. 713 RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE APPARTENENTE ALL'EX ALVEO DENOMINATO RIO PESCALA IN FAVORE DEL CONDOMINIO "CASA MOR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO L.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/138 - ASSUNZIONE RETTA R.S.D. S. PIETRO PER SIG. C. R. - MESI DI MARZO E APRILE 2011 - CIG 1121035358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2011 - CIG N.1520957D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI UNO STUDENTE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI IN MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DEL GARDA 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG 3067451CA1 - 30900440FA - 309591912E - 3097507F9F - 310057429B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER LE SCUOLE. ASSEGNAZIONE DITTE DIRETE E SISTEB SNC - CIG. 12813489CF - 1281476372</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI DAL 2004 AL 2010 RISCOSSO DAL 01.12.2010 AL 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 180 DEL MERCATO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO TSO L.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "SEGNI E PAROLE DI CARTA: ANTONIO STAGNOLI, LUCIANO COTTINI, FRANCO CHIARINI". ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - D.LGS. 81/2008 - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL DOTT. SOLARI PIERLUIGI - CIG 11785466EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE  "DESENZANO SVILUPPO TURISTICO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE -  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER PER SISTEMA TERMINAL SERVICES. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CIG 1245888B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/136 - INSERIMENTO SIG. M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - MESI DI MARZO E APRILE 2011 -  CIG 1120658C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO SCOLASTICO 2010/2011, PER IL TRASPORTO ASSISTITO DI UNO STUDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2010 E VERSAMENTO IV^ TRIMESTRE 2010 DELLA QUOTA PARTE AL MINISTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IDRAULICA PRESSO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI - CIG 0900446F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SUPERIORI CON CITTA' GEMELLATE. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO. ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - CIG 15209485FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 179 DEL MERCATO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONI MARCIAPIEDI IN VIA VICINA VIA MONTEBALDO ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA BIOS ASFALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO ASO A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO PER PROMOZIONE "SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 2816327A8D - CIG 28162402C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE TIRABOSCHI JESSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER MONOFACCIALI E  MATERIALE GRAFICO - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SALINA PUBBLICITAÌ SNC E TIPOGRAFIA G. DE GASPERINI SRL - CIG . 12446838E5 - 1244749F5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/137 - ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA "FONDAZIONE F.LLI BERETTA - S. GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS" DI PADENGHE S/G - SIG. C.S. - PERIODO MARZO/APRILE 2011 -  CIG 1120473391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO REP. COM.LE N. 9931 DEL 15.11.2010, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2010-GIUGNO 2012 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 44 DEL 15.03.2011.  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SECONDA CLASSIFICATA PER ENTRAMBI I LOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL POSTEGGIO N. 178 DEL MERCATO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO SI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE F.A.R.A.  E D.&amp;D. LIFT SNC DI BRESCIA - CIG 14789758C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/135 - ASSUNZIONE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - MESI DI MARZO/APRILE 2011 - CIG 1120138F1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 E SPESE DI RICERTIFICAZIONE ANNO 2011 - CIG N. 15010902A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA  DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDB00CF520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER CONNESSIONE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - CUP I19H09000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO DI B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZALE STAZIONE - CUP I17H11000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA SAN ZENO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 1 NELLA GIORNATA DEL 14.01.2011 E ALTRE 5 GIORNATE SEMPRE PER LA STESSA DURATA, DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA PER GETTATA CALCESTRUZZO DA PARTE DELLA DITTA CALCESTRUZZI LONATO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA STANZA  2° P. EX ITC "BAZOLI"  PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ED INVENTARIAZIONE ARCHIVIO EX MUNICIPIO DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE. CIG. 080125508B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO EDUCATIVO TRA L'ITCG "BAZOLI" - IPC "M. POLO" E IL LICEO DI "AUDIBERTI" DI ANTIBES. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRANZO (PIZZA E BIBITA) DEL GIORNO 22 MARZO 2011. CIG: 15328736CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA ANNO 2011 - CIG 0931345A32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI  A SEGUITO COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DI B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ASSORBENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ICLAM SRL -  CIG 14774427B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2011/132 - RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - MESI DI MARZO/APRILE 2011 - CIG 11198365E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRISCIONI E STENDARDI E MODIFICHE SUGLI STESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MOSTRA "SEGNI E PAROLE DI CARTA: ANTONIO STAGNOLI, LUCIANO COTTINI, FRANCO CHIARINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ASSISTENZA ALLA RICERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 - ANNO 2011 - CIG N.15010902A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI IL GIOVEDÌ SERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE TERMOMETRO DI PRECISIONE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CHIMICA OMNIA S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 1034940B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI UNA DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 235914298E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO FINALE DI VIA ALBINONI DAL GIORNO 13 GENNAIO 2011 FINO ALLA FINE LAVORI CON L'AUSILIO DI SEMAFORO E/O MOVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA RELATIVA ALL'INIZIATIVA "MLF- METTIAMOCI LA FACCIA"  - CIG 09314218EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.79/2010 - CORSO SUL CERIMONIALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG N.1521091BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLA SOCIETA' PRO DESENZANO SCSD E AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO - MARZO/AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2011 - AFFIDAMENTO DITTA FUTURA SISTEMI SRL - CIG 147966522F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI I.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE  N. 1 DEL 20/01/2011 AVENTE PER OGGETTO "ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA AL SIG. SARR EL HADJI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI CITTADINI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GEN/GIU 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO IN OUTSORGING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO - CIG 0848282871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2011 - GARDA UNO SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO - CIG 1128478181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO MILLE MIGLIA STORICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG: 202852689A-1921327930-2027355245-2027895FE0-1921230924-20250525C5-2232500D44- 202824618C-19888513C3-22316732D1-2232312223-224800151B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  SOCIETA' DENOMINATA "AZIENDA SERVIZI DEENZANO S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI, NELLA GIORNATA DEL 17.01.2011 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE I LAVORI DI SCAVO E ALLACCIAMENTO ALLE RETE FOGNARIA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 26 DA PARTE DELLA DITTA MIGLIORATI E SACCENTI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' INTERNA  DI DUE DIPENDENTI  TRA AREE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO A CARICO DI G.F. DEL 12.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA T.S.O A CARICO DI G.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - FEBBRAIO/MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI -   CIG 0670009CE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE ED APPOSIZIONE MICROCHIP DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA DALL'INTERSEZIONE CON VIA T. SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA F.LLI BANDIERA, NELLE GIORNATE DAL 17.01.2011 AL 21.01.2011 COMPRESO DALLE ORE 08.80 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE I LAVORI DI SCAVO E POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 CIG 1993414943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE COMUNALI - ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 07946917C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA ANELLI E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DEI PARCHEGGI MARATONA - NAVIGARDA - DITTA TIMA SRL CUP I13D10000280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI A SEGUITO COLLOCAMENTO A RIPOSO DI UNA DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE VANNI ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO" - ACQUISTO MODELLI DI PALAFITTE DALLA COOPERATIVA "LA MELAGRANA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI  AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE RELATIVA AL TRATTO DI CORPO IDRICO DENOMINATO RIO PESCALA PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 56 IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL MAPP. N.530 FG. 13 - DURATA FINO AL 31.12.2012 - DITTA: L'ANGEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DISTACCO SINDACALE A TEMPO PIENO DEL SIG. DRERA MARCO PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DI O.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO RIVIERA  DEL GARDA E COLLINE MORENICHE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2010/2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PRIMI 3 MESI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO &amp; C. CIG 0581135FC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE - SOSTITUZIONE COMPONENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP ALLA SIG.RA BARABANTI ROSSANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI  PUBBLICO ESERCIZIO A  CARATTERE SANZIONATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI,  IMPIANTI SPORTIVI E AREE VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2010/2011. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2011- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA'  ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI ED ALLE MANIFESTAZIONI ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 1725707277 CIG 1725707277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2010 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA PROROGA DELL'ORDINANAZA N. 184 DEL 9/11/2010 DI CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE  CA' BIANCA FINO AL GIORNO 26 FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMNTO DELLE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DA LAMPERTZ ITALIA SRL A RITTAL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011: ASSEGNAZIONE BUDGET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DI O.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL D.LG. N.285 DEL 30.04.92 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISA CAR - CIG 10001337DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA G. M. - PERIODO 27.01.2011/17.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRISCIONI E STENDARDI E MODIFICHE SUGLI STESSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2010 E LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PARI OPORTUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITIUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E CHIUSURA STRADA A SAN PIETRO  DAL GIORNO 11/01/2011  AL GIORNO 30/01/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI E GATTI - PERIODO 2008-2014 - SIG. GIUSTACCHINI GIOVANNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2011 PER ESERCIZIO PROVVISORIO - CIG 08226074C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI "BONUS SOCIALE SERVIZIO IDRICO" D.G.C. N. 246/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICO A.S. 2010/2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DERIVANTE DA REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI IN GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE AGELLO ALL'ALTEZZA DEL   CIVICO 48 NELLA GIORNATA DEL 10.01.2011 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA RETE TELEFONICA PER CINTO DI TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ART.2 D.LG.S. 163/06 - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE - SOSTITUZIONE COMPONENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE R.A.F. PER LA GESTIONE DEL GATTILE INTERCOMUNALE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2011 PER ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO - CIG 0818932C0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2010/2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CATERING PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA T.S.O. DI O. M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI : PERIODO 1° GENNAIO - 30 APRILE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI DESENZANO. CIG 058023590F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. SPORT MANAGMENT SRL - RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA - DESIGNAZIONE DELL'AVV. DOMENICO BEZZI - CIG. 0785079BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA AL SIG. SARR EL HADJI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DEL CCNL 14.12.2010 SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. CORRESPONSIONE EMOLUMENTI ARRETRATI AI SEGRETARI GENERALI DOTT.RI GIUSEPPE ECONIMO ED EDOARDO LEONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31357"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA RIVOLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE CIG 0718997716</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31358"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TIGNALE - APPRVOAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CIG 0718997716</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31359"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA DI VITTORIO FRONTE EX DEODARA - CUP I17H10000910004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31360"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPARGISALE MANUALE - ASSEGNAZIONE DITTA GEO GREEN  CIG 0716821366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31361"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SUL  PLIS MONTECORNO CIG 0716786683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31362"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PERSIANE MUNICIPIO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR - CIG 07121851A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31363"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO ASSEGNAZIONE DITTA METALCO CIG 0712122DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31364"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RIVALI DI SOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE CIG 0711982A1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31365"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MEZZOCOLLE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE CIG 0711982A1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31366"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LEOPARDI - APPROVAZIONE PREVENTIVO  ENEL SOLE   CIG0711982A1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31367"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TICINO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE CIG 0711982A1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31368"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER RIFACIMENTO SPARTITRAFFICO VIA MARCONI CIG 070465BBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31369"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL COMUNE DI CARPENEDOLO PER EFFETTUAZIONE VAS IN LOC.CREMASCHINA - CIG0705124EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31370"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL COMUNE DI CARPENEDOLO PER EFFETTUAZIONE VAS PII VIA VENEZIA CIG 0705100AEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31371"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COMUNE DI ISEO EFFETTUAZIONE VAS VIA  COLOMBARE DI CASTIGLIONE CIG 0705065EO7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31372"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 - CLIMA IMPIANTI  - CIG 0693288759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31373"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA  MATERIALE STRADE BIANCHE ANNO 2011 - CIG 0693833918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31374"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2011 - CIG 069378517E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31375"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2011 - CIG 0693625D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31376"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2011 - CIG 0693078A0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31377"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2011 - CIG 06936691C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31378"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2011 - CIG 06935954B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31379"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2011 - CIG 06923528D65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31380"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2011 -  CIG 069342693A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31381"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2011 - CIG 0693215B1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31382"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2011 - CIG 0693167380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31383"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2011 - CIG 069371253F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31384"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER IL NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2011 CIG 0693386838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31385"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE ANNO 2011 - IL MAGAZZINO EDILE -- CIG 069374614F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31386"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE SCUOLA ELEMENTARE PAPA - CUP I16E1000042001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31387"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA IN BIOARCHITETTURA A S.MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA LEGNAMI MATTAREI SRL CUP I19H09000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31388"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA ANELLI E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PARCHEGGI MARATONA-NAVIGARDA - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA TIMA SRL CUP I13D10000280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31389"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA PER ID 1258 "IDEAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI - INTERNO PIA - CUP I19I100000010001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31390"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI PER PULIZIA MANUTENZIONE FOSSI ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31391"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31392"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CALAMAR - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS CIG 06865395E6 - CUP I14E09000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31393"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PORFIDO - ASSEGNAZIONE CASA SERENA - CIG 06865742C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31394"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CAMPO IN LOC.VACCAROLO - ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO -  CIG 068661007F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31395"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA ANELLI - CUP I13D10000280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31396"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO NOTAIO DOTT.POZZOLI PER STESURA ATTO ZAMA PRESTIGE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31397"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - FONDO PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31398"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL  SOLE CIG 0638027488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31399"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GREZZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA - CIG 0640682382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31400"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GREZZE E IN VIA GONZAGA  - CIG 0640753E16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31401"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PISTA SKATE BOARD PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA -CIG 064090290D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31402"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE IN VIA STRETTA CASTELLO N.7, DI PROPRIETA' COMUNALE - USCO NON ABITATIVO - 01.12.2009-30.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31403"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURE SEDE FRAGLIA VELA - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL -CIG 064095659E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31404"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO RIVELATORE SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT - CIG 0673069A19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31405"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI E NUOVA GARDA IMPIANTI - CIG 0673121504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31406"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E SPURGO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - SIRMIO SPURGHI CIG. 0686470CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31407"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER ATTRAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI E LOCALE BARAONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31408"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE - SOC.IES DI FOINI EMILIO - CIG 0686444780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31409"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 16.12.2010 - ATTRAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31410"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 16.12.2010 - LOCALE BARAONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31411"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONTAFERETRI PER CIMITERO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA RAINERI DI PONCARALE CIG 0638046436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31412"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ED AMMINISTRATIVO OPERE RESTAURO CASTELLO - ARCH.FARICCIOTTI - CUP I19G09000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31413"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE IMPIANTO VIA XXIV GIUGNO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE - CIG 06253631DF CUP I17H10000740004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31414"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31415"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI TRATTO VIA VICINA E VIA MONTEBALDO - CUP I17H10000730004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31416"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA  MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2010 - CUP I13D10000090004 CIG 0553700FAD - ASSEGNAZIONE ANDREIS SEGNALETICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31417"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISANAMENTO CONSOLIDAMENTO E RIPASCIMENTO TRATTO DI SPIAGGIA COMPRESA TRA VIA FORNASETTE E LA SPIAGGIA D'ORO - CUP I19B10000100006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31418"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO INTEGRATO D'AREA "IL GARDA BRESCIANO. UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE  ALLE OASI NATURALI" . ASSSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31419"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PER DANNI CAUSATI DAL FORTUNALE DEL 25.10.2010 - CIG 0610460785 - ASSEGNAZIONE IMPERADORI COPERTURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31420"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE  - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA - CIG 0625687D3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31421"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA PITTORE 2010 - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31422"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTURA PRIVATA PER IL PROSEGUO DELL'ATTUAZIONE DEL  PROGETTO MOBILITA' GRATUITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31423"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE NUOVA SCUOLA MATERNA S.MARTINO - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LEGNAMI MATTAREI  SRL- CUP I19H09000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31424"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTO SU STRADE BIANCHE ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31425"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA - CIG 06252661DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31426"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTE FILI  LEGNAMI SRL E FALEGNAMERIA MOR - CIG 06251989B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31427"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ZENERONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA - CIG 0625331775</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31428"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO TELECOM PER SPOSTAMENTO IMPIANTI IN VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31429"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PER DANNI CAUSATI FORTUNALE DEL 25.10.2010 - CIG VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31430"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN . ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2 SAS - CIG 05884357EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31431"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPEED CHECK - ASSEGNAZIONE DITTA SIPA - CIG 0588741470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31432"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31433"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI VARIE - ASSEGNAZIONE GEOM. SCHENA - CIG 05883566B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31434"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NEVE 2010/2011 - CIG 0588537C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31435"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE LEGALE, DEL RESPONSABILE PIA E COORDINATORE PROGETTI DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'AREA "IL GARDA BRESCIANO.UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31436"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  ANTIGRAFFITI COLONNE VIADOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA PITTORE CASINI FRANCESCO - CIG 05886991C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31437"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORTA ENTRATA VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE FALEGNAMERIA F.LLI MOR - CIG 0588500D8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31438"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO  - CIG 05884715AO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31439"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI - CIG 0588409277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31440"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA GESTIONE E COORDINAMENTO OPERAZIONI RELATIVE ALLO SVILUPPO DI SERVIZI INFORMATIVI (ID 1258) INSERITO NEL PIA "IL GARDA BRESCIANO UNO SGUARDO  DALLA MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31441"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZONE DEL RESPONSABILE PER LA GESTIONE COORDINAMENTO  OPERAZIONI RELATIVE  AL MUSEO RAMBOTTI INSERITO NEL PIA "IL GARDA BRESCIANO. UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31442"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL  RESPONSABILE PER LA GESTIONE E COORDINAMENTO OPERAZIONI RELATIVE AL CASTELLO INSERITO NEL PIA "IL GARDA BRESCIANO. UNO SGAURDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31443"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA IDEAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE RISORSE NATURALI - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DITTA ISO AMBIENTE SRL - CUP I19I10000010001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31444"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITA' RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31445"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2 SAS - CUP I 11 B 10 00002 0004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31446"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE AREA VANELLI - ZERBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31447"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31448"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2010 - CUP I13D10000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31449"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO QUADRO GENERALE IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB - CIG 0569511756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31450"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER GARA "IDEAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE RISORSE NATURALI E CULTURALI OGGETTO DELL'INTERVENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PALA KOMATSU - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCARICO ACQUE PIOVANE IN LOC.PIGNA - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - APPROVAZIONE ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MUSEO RAMBOTTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TECA PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI - ASSEGNAZIONE DITTA CASALI OTTORINO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO MICROSCOPIO DELL'ISTITUTO DI GEOFISICA PRESSO IL CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA ISTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROFIDO IN P.ZZA MALVEZZI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE TAGLIA ERBA - ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL COMUNE DI CHIARI PER EFFETTUAZIONE VAS - LOC.TASSERE E  LOC.GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.44 DEL 9.02.2006 AVENTE PER OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI AREE SITE IN VIA SAN BENEDETTO  - PROPRIETA' SIGG.RI ARRIVABENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA DA ACQUISIRE SITA IN VIA VENEZIA DALLA SOC.SECOME SRL  DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PALAZZO TODESCHINI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CANCELLINO PRESSO CIMITERO COMUNALE RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCIVOLO "PARCO DEI COMMISSARI" - ASSEGNAZIONE DITTA IPAPLAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 1° BIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INSTALLAZIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ASSEGNAZIONE DITTA PROMELIT - CUP I13B09000070003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° BIMESTRE 2011. - CIG 06498988C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO INCARICO PER IDEAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE RISORSE NATURALI E CULTURALI OGGETTO DELL'INTERVENTO "IL GARDA BRESCIANO. UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA  ELETTRICISTA ANNO 2010 - INTEGRAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER:  AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI  - CIG 1032972375 AUTOCONTROLLO DELLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - CIG 10346983CC ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3247 DEL 2347 RILASCIATA  ALLA SOCIETA' L'ACCIARINO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO MARAVIGLIA A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE ANDREIS CIV. 14, NELLA GIORNATA DEL 29.12.2010 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00, PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOARTICOLATO PER SMONTAGGIO GRÙ CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO LINEA DI RETE PER TELECAMERA VACCAROLO - ASSEGNAZIONE DITTA DIRETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E FORNITURE ASILI NIDO COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE ANNO 2010 - CUP I 13 D 10000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE IMEDIATA ATTIVITA' ABUSIVA DI VENDITA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI ESERCITATA NEI LOCALI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII,  81/A IN DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA C.A.G. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 - CIG 0040752D99 - CUP I19H07000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO COMPARTO ATR/RP 11 - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA CUP I16G10000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BERNASCONI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 11 NELLE GIORNATE  DAL 22/12/2010 AL 24/12/2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA RETE TELEFONICA PER CONTO DI TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - EDUCATIVA DI STRADA E PUNTO GIOVANI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 - CIG 0347727963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 212 DEL 06/12/2010 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE TRATTO DI VIA PIGNA COMPRESO FRA L'INCROCIO CON VIA VENGA STRADA BARBELENA VARRONE E L'INCROCIO FRA VIALE VENEZIA E VIA EL PRACARELLO FINO AL 23/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. BRUNO LORENZINI PER IL RILASCIO DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CONSORZIO TENDA PER I SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE INGRESSO PARCHEGGIO CIVICO 17 A/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 - CIG 08279562E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI SRL - CUP I17H10000390004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA ANNI 2010/2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° BIMESTRE 2011. CIG 085497078E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RETI ANTIPICCIONE - ASSEGNAZIONE DITTA SIRANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA ALLENDE IL GIORNO 17/12/2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA DI NUOVA TUBAZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE PER CIMITERI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI BORTOLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAORDINARIA ALLE FAMIGLIE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA SCAVI ROMANI COMPRESO TRA IL CIVICO 14 E 1 IL GIORNO 15 DICEMBRE 2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA MONTESUELLO NEL GIORNO 14 DICEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO SCARPATA AREA EX TURLINI - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE O.D.A. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "S. GIUSEPPE FIUMICELLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° BIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CARNAROLO - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL GIORNO 13 DICEMBRE AL GIORNO 17 DICEMBRE 2010 PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI C.C. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "L'ALTERNATIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° BIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA SCAVI ROMANI COMPRESO TRA IL CIVICO 14 E 1 IL GIORNO 13 DICEMBRE 2010 DALLE ORE 13.15 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA PITTORE PRESSO I CIMITERI CITTADINI - ASSEGNAZIONE DITTA CASINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE ANDREIS, 14, NELLA GIORNATA DEL 13/12/2010 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00, PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOARTICOLATO PER MONTAGGIO GRU' CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 16.09.2010 - ART CLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA COLLOCAMENTO MINORE L.B. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO - PERIODO 01.01.2011/28.02.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 207 DEL 01/12/2010 D'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIA BEZZECCA, VIA  IRTA E ROTATORIA MEZZOCOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA LA MALFA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 - CIG 03478731E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI - OPERE EDILI - ASSEGNAZIONE CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PIGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LINEE DI RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ROSA MANGANO DEL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO D/B - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IGNAZIO BRUNELLI PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVI E POSA TUBAZIONI DA PARTE ELLA DITTA GILIOLI SPA DAL GIORNO 06 DICEMBRE 2010 AL GIORNO 22 DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PER SERVIZIO "PEDIBUS" - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI PER LA SIG.RA R.O. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA A PAGAMENTO, NEL PARCHEGGIO DELLA MARATONA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IL 05/12/2010 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.30 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE "MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI CAMPI  DA TENNIS S.MARTINO - ASSEGNZIONE DITTA TIMA SRL - CUP I13E09000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA "FONDAZIONE BEATO G. TOVINI" ONLUS DI VERONA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI FREQUENZA ALLO S.F.A. DI S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2011 - CIG 0827834E36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA RIO BRASA NELLA GIORNATA DEL 03/12/2010 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO AUTOCARRI PER SMONTAGGIO GRU EDILE DA PARTE  DELLA DITTA EDIL 90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS S.MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA B. &amp; P. - CUP  I13E09000040004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROCEDURA ESPROPRIATIVA AREA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA VIABILISTICA DELLA ZONA ARTIGIANALE DI VIA MANTOVA, FAUSTINELLA E VIE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/125 RETTE DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE SANT'ANGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA: SIG.RA R. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA R.S.D. S. PIETRO PER IL SIG. C. R. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA  DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVOF. GHIZZI - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIA BEZZECCA, VIA IRTA E ROTATORIA MEZZOCOLLE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA CORPI ILLUMINANTI DAL 06 DICEMBRE AL 07 DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA IGNAZIO BRUNELLI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E POSA TUBAZIONI DAL 06 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE F.LLI BERETTA - S. GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS DI PADENGHE S/G - SIG. C.S. - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALI TERMICHE DI PALAZZO BAGATTA E POLO SCOLASTICO CATULLO - ASSEGNAZIONE INCARICO CLIMA IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E CHIUSURA STRADA A SAN PIETRO DAL GIORNO 01 DICEMBRE 2010 AL GIORNO 30/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI ANTENNE SATELLITARI PRESSO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. M. E. PRESSO LA COMUNITA'  ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 510827.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - CIG 04410069A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL COMUNE DI CHIARI PER EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA AL PGT E AI PII PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI - LOC.GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011 PER FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 4. CIG 0703067D3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA CUSTOZA NEL TRATTO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 26 NELLE GIORNATE DAL 30 NOVEMBRE 2010 AL 01 DICEMBRE 2010 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI UNO SCAVO SULLA SEDE STRADALE - PER GIUNTI SU LINEA MT PER ALIMENTARE LA NUOVA CABINA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL, BOMBOLE E CHEROSENE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LIQUIGAS SPA. CIG: 0581207B2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 201 DEL 25/11/2010 D'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO  ALTERNATO IN VIALE GRAMSCI CIVICO 33 PER IL GIORNO 29 NOVEMBRE 2010 DALLE  ORE 9.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO AL COMUNE DI CHIARI PER EFETTUAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  RELATIVA AL PGT E AI P.I.I. PRESENTATI AI SOGGETTI PRIVATI - LOC.TASSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PARROCCHIALE DALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA DEGLI ALPINI AL PORTO, PER PERMETTERE IL TRANSITO DI UN AUTOCARRO CON GRU' EDILE ED IL SUO POSIZIONAMENTO DA PARTE DELLA DITTA SPECIALEDIL, NELLA GIORNATA DEL 27/11/2010 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" AL SIG. G. A. F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE A COLORI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - DITTA MAGNAGHI SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDI E VARIE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE GRAMSCI 33 IL GIORNO 26/11/2010 DALLE ORE 9.00 ALLRE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIIZO COLLAUDO ANNUALE AUTOVELOX POLIZIA LOCALE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SPA - CIG: 058069008C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 16.09.2010 - ART CLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM". DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO FILATOIO ALL'ALTEZZA DELL'EDIFICIO DELLA DITTA FIMIT SGR SPA, PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI PONTEGGIO PER TINTEGGIATURA FACCIATA DELL'EDIFICIO DALLE ORE 8.00 DEL 29.11.2010 DALLE ORE 24.00 DEL 10.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA V.VENETO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONE PERIODO 30.6.2011-30.6.2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG 0244833A92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VILLA DEL SOLE ALL'ALTEZZA  DEL CIVICO 3, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERO PERICOLANTE DA PARTE DELLA DITTA CASTAGNA MELISSA, NELLA GIORNATA DEL 26.11.2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIE DETERMINAZIONI N.154 DEL 13.7.10 E N.155 DEL 14.7.2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AUTOVETTURE PER VARI SERVIZI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - QUINTA EDIZIONE. CIG DERIVATI CONSIP: 2301642F0C, 2302242E2F, 23029874FD. CIG PERSONALIZZAZIONI: 2358180FAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAORDINARIA ALLE FAMIGLIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRATE SCUOLA MEDIA TREBESCHI CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA  VETRERIA BROCCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP.SOCIALE A R.L. NUOVI ORIZZONTI PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E CENTRI SOCIALI. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - C.I.G. 06498988C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 187 DEL 12/11/2010 DI CHIUSURA  DEL TRATTO DI VIA SAN ZENO COMPRESO TRA VIA CALAMAIO E VIA SILVIO PELLICO DAL GIORNO 22 NOVEMBRE 2010 AL GIORNO 04/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: INTERVENTI ECONOMICI "UNA TANTUM"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALI PER COMPLETAMENTO ARREDI ASILO NIDO DI VIA PACE ALLA DITTA BORGIONE CENTRO GIOCATTOLI DIDATTICO S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA SERGIO DI LONATO. CIG 0580860CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUMENTO POTENZA VIA BEZZECCA  - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO VIA PIGNA DALL'INCROCIO CON VIA VENEZIA-VIA DEL PRACARELLO FINO ALL'INCROCIO CON VIA VENGA-STRADA COMUNALE BARBELENA VARRONE SAN MARTINO PER LAVORI DI ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO DAL 22/11/2010 AL 27/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI CASTELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SOCIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA (DISCO ORARIO) DI VIA MAZZINI NEL TRATTO IN PROSSIMITA DELL'INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO DALLE ORE 8.00 DEL 22/11/2010 ALLE ORE 18.00 DEL 03/12/2010 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI PONTEGGIO EDILE DA PARTE DELLA DITTA GALLINA OSVALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RAMBOTTI DALL INTERSEZIONE CON VIA BARDOLINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PACE, NELLA PREDETTA DIREZIONE, NELLA GIORNATA DEL 22/11/20210 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO DA PARTE DELLA DITTA MIGLIORATI &amp; SACCENTI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO INTESTO SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RESTAURO CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COM.LI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO - ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO-PADOVAN SNC DI DESENZANO. CIG 05829097B7 (MECCANICO) CIG 05829211A0 (ELETTRAUTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO DI AUTOBUS PER GITE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SCALE E ATTREZZATURE VARIE IN VICOLO SAN GIOVANNI NELLA GIORNATA DEL 22/11/2010 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 (OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE), CON CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL PREDETTO VEICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI PER INFORMAGIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER E DRUM) PER STAMPANTI PERIODO 2011 - 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SFALCIO BORDI ERBOSI ANNO 2010 - DITTA POLETTINI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER ALLOGGI GESTITI DA ALER ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - VARIAZIONE FORNITORE PER IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZINI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DUOMO E VIA VITTORIO VENETO NELLA GIORNATA DEL 18.11.2010 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA LUMINARIE DA PRATE DELLA DITTA ELETTRO 88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO CARTE DI CREDITO E CARTE PAGO BANCOMAT ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD PRO DESENZANO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RESIDENZE DALL'INTERSEZIONE CON VIA MEZZOCOLLE ALL'INTERSEZIONE CON PIAZZALE EINAUDI, NELLA PREDETTA DIREZIONE, NELLA GIORNATA DEL 19/11/2010 ALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.30 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PIANTA PERICOLANTE DA PARTE DELLA DITTA ZAMBONI EZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO IN VIA COSTANTINO IL GRANDE, VIA AURELIANO, VIA CLAUDIO IL GOTICO E VIA DIOCLEZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/1065.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTE DEL 10 E 12 AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DOSSI - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D' IDENTITA' ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI DIRITTI VARI A ENTI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO EX LEGGE 575/1965 - VIA P.A . DI FRANCIA N. 21 - APPARTAMENTO 3 - ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 6407 DEL 07/05/2010 E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N 14735 DEL 10/06/2010 SULL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA VIA GARIBALDI 3 INERENTE LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE, RIFACIMENTO PARZIALE DEL TETTO E DEL SOLAIO INTERMEDIO - ORDINAZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAMA PER TAGLIERNA - ASSEGNAZIONE FERRAMENTA CIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA PIATTAFORMA PER POTATURA PAINTE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 36 DI IA PASCOLI NELLA GIORNATA DEL 24.11.2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00, CHIUSURA DI VIA PASCOLI DALL'INTERSEZIONE CON VIA DANTE ALIGHIERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA VILLA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL SOLE PER INTERVENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MEZZOCOLLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE PER RICOSTRUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SALVELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVA "CARRELLO GARANTITO" ALLA DITTA G. DE GASPERINI S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA SAN ZENO COMPRESO TRA VIA CALAMAIO E VIA SILVIO PELLICO DAL GIORNO 16 NOVEMBRE 2010 AL GIORNO 19 NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA UFFICI EX  IPC - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/1204.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA FINANZIARIA-PROROGA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE REALIZZATE IN ASSENSA DEL TITOLO ABILITATIVO IN VIA GIOVANNI XXIII N. 81/A NELL'ESERCIZIO DEL VICINATO (SEXI SHOP) DENOMINATO "IL TEMPIO DELL'AMORE" - ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA' DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA SOC.AESSEDI SRL. CIG 058062393F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE  DATI - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB SNC DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURE STRADE PER LAVORI RETE GAS IL GIORNO 11/11/2010 - VIA PIATTI DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00 - VIA ANNUNCIATA DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00 DALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA MALVEZZI ALL'INTERSEZIONE CON VICOLO SAN GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/322 PER SERVIZIO PUNTO GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER BOCCIONI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZA.VA SRL. CIG: 058131544F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DA IDRAULICO EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE CA' BIANCA DAL GIORNO 15 NOVEMBRE 2010 AL GIORNO 19 DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO URGENTE MINORE L. B. PRESSO LA COMUNITA' S. FRANCESCO - PERIODO 15.12.2010/31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARTCOLOR DI ZANIBONI &amp; C. SNC. CIG: 0580692232.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA DEI CAPORALI IL GIORNO MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE 2010 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI A DOMICILO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/138-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA VIA DEL FABBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI TRATTO STRADA VICINALE DELLA FANTONA DALLA VIA MENASASSO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA MANTOVA PER LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS- ACQUEDOTTO- E FOGNATURA DAL 08/11/2010 AL 01/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' SRL. CIG: 05806764FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/247.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FOTOCOPIE, COMPOSIZIONE FASCICOLI, RILEGATURE E SCANSIONI TAVOLE PER L'ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL DI DESENZANO. CIG 0581288E04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DI VIA SCAVI ROMANI NEL TRATTO IN FREGIO ALL'UFFICIO POSTALE NEL PERIODO DAL 08.11.2010 AL 12.11.2010 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00 CON ESCLUSIONE DELLA GIORNATA DEL MARTEDÌ, FINO ALLE 15.00 , PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA RAMBOTTI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL DI LISCATE (MI). CIG 05806439C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E FORNITURE ASILI NIDO COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - ASSEGNAZIONE FORNITURA BIANCHERIA ALLA DITTA TESSUTI VIMERCATI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE E OCCUPAZIONE PARZIALE DELLA CARREGGIATA DI VIA LUNGOLAGO C.BATTISTI (NEI PRESSI DELL'INTERSEZIONE DI VIA MALAGUTTI) PER LAVORI DI RETE TELECOM DAL 08/11/2010 AL 10/11/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 10 E 12 AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA IRTA IL GIORNO GIOVEDI' 04 NOVEMBRE 2010 DALLE ORE 8.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E INVITI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.DE GASPERINI SRL DI DESENZANO. CIG 05809116EA - 058093176B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI ERP AL SIG. HAJJIOUI ABDELFATTAH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERP A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA AL SIG. CHIAPATTI ANDREA RICCARDO E AL  SIG. TIRA PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTO NOTARILE DOTT.MARCO POZZOLI - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO. CIG: 0580301F84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO  PUBBLICO CON AUTOCARRO PER OPERAZIONI  DI SCARICO MATERIALI PRESSO IL CANTIERE DELLA DITTA BORDIGNON LRF SRL,  IN PIAZZA FELTRINELLI NELLA GIORNATA DEL 03/11/2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER SPORTELLO AFFITTO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA SAN ZENO, DALL'INTERSEZIONE CON VIA SILVIO PELLICO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL CALAMAIO DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN ZENO ALL'USCITA DEL PARCHEGGIO SUD CIMITERO, CON I PREDETTI SENSI DI MARCIA NEI GIORNI DAL 29 OTTOBRE AL 02 NOVEMBRE 2010, IN OCCASIONE DEL PERIODO DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CANCELLI ELETTRICI VIA MICHELANGELO - OPERE DA ELETTRICISTA - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, NELLA GIORNATA DEL 29/10/2010 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 11.30, PER PERMETTERE LA SOSTA DI BETTONIERA E AUTOCARRO POMPA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DELLA DITTA IMPRESA EDILE MENEGHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PROMELIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG.RA C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRATTO STRADA COMUNALE DI SAN GIROLAMO E SAN DONINO DAL GIORNO 27 OTTOBRE 2010 AL GIORNO 26 NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. R. G. PRESSO LA R.S.A. VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA S/C - PERIODO 29.11.2010/31.12.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME SU EDIFICI SCOLASTICI  - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO L.O. PRESSO ASS. "CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DI VITTORIO DALLA ROTATORIA DELLA FARMACIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN ZENO, CONSENTENDO L'USCITA DA VIA LAMARMORA E ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIAPER I SOLI RESIDENTI E FRONTISTI SULLA VIA SAN ZENO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DI VITTORIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE, NELLA GIORNATA DEL 24/10/2010 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DEGLI ANZIANI E UTENTI DEI CENTRI TERRITORIALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E IN DIFFICOLTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 108 DEL 07/07/2010 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE GOBETTI, DE GASPERI, ERIDIO E TRATTO DI VIA RAMBOTTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE RETI SEPARATE" FINO AL 30/11/2010. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ORD. 179 DEL 11/11/2009 PROT. N. 36.750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PIANO DI RECUPERO "IL RONCHEDONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AVVISI FUNEBRI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFIA ZINETTI DI ZINETTI MAURO. CIG 058127534D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE A.PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA  AUTOCARRI PER POTATURA ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA DA PARTE DELLA DITTA LA QUERCIA SNC, SULLA VIA BRESCIA NELLA GIORNATA DEL 25.10.2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 (OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE), CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALL'INTERSEZIONE CON VIA MILANO FINO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 21, LATO DESTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA DI BRESCIA. CIG 0581325C8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA RIALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO - DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' E FESTA DI NATALE PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTEBRUNO, NELLA GIORNATA DEL 16/10/2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOGRU PER MONTAGGIO GRU' DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA IMEB SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO CON PIATTAFORMA IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI IN CORRISPONDENZA DELL'EDIFICIO ASL PER  PERMETTERE LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DELL'EDIFICIO DI CUI SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VETRERIA BROCCHETTI RICCARDO DI DESENZANO. CIG 0581303A66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIE DETERMINAZIONI N.110/27.5.10 E N.84/29.4.10. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA R.T. - PERIODO 25.11.2010/24.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI SERGIO VALLE. CIG: 0581298647.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA PER ANNI DUE DEL LOCALE DENOMINATO "DISCOTECA LE PLAISIR" SITUATO IN DESENZANO DEL GARDA IN VIA DEI COLLI STORICI 179</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RESTAURO E RIUSO DELL'EX CASA UFFICIALI, SPECOLA E MURA MEDIEVALI LATO NORD CASTELLO II STRALCIO - DITTA SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL IN ATI CON SAMICO BRV CALOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL DUOMO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 148 DEL 27/09/2010 DI CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA SAN PIETRO FINO AL 28/09/2010 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O IMPIANTO SEMAFORICO FINO AL 29/10/2010 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN POSA DI NUOVA TUBAZIONE RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' "CON LE NOSTRE MANI, MA CON LA TUA FORZA" - ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA MANIFESTI - VOLANTINI E PIEGHEVOLI ALLA DITTA G. DE GASPERINI S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONOMETRO INTEGRATORE CLASSE 1 COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SPECTRA S.R.L. DI ARCORE (MI). CIG 0580762BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTABICICLETTE - ASSEGNAZIONE DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SIG. FILALI MAAROUF MHAMMED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SERGIO FIORISTA SNC  DI DESENZANO DEL GARDA - CIG 0581263964.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VIICINALE DELLA FANTONA DALL'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE MONTE ALTO, NELLE GIORNATE DEL 14,15,21 E 22.10.2010 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 17.30, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETE ESTERNA CENTRO COMMERCIALE E SMONTAGGIO IMPALCATURE, DA PARTE DELLA DITTA SA-FER SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - SIG.RA B. A. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA LEGNAMI MATTAREI SRL DI VERONA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIALE GRAMSCII NELLE GIORNATE 18.102010 AL 05.11.2010 DALLE ORE 7.30 ALLE 18.30 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI E DEMANIALI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL. CIG: 0581257472.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - SIG. C. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL DI COLOGNE (BS). CIG 0580653203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU ALCUNI TRATTI DI VIA SAN BENEDETTO, VIA MADERGNAGO E VIA  VIGHENZI NELLE GIORNATE DAL 13.10.2010 AL 20.10.2010 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DA PARTE DELLA DITTA  GOFFI FULVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE A.PAPA- DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI RIPRISTINO DELL 'IDONEITA' ALLOGGIATIVA DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA DIMITROV VESUA SITO IN VIA GIUNIO BRUTO NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, COME MEGLIO IDENTIFICATO ALFG 28 MAPP N 184 SUB 7 - N.C.T.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31705"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE MARCIAPIEDI VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31706"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER UFFICI  ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SCRL - CIG: 0581242810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31707"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA E BUSTE INTESTATE PER UFFICI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SCARL. CIG 0581251F7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31708"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO IN VIA MARTIN LUTER KING, VIA GOLDA MEIR E VIA M.K. GANDHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31709"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. C.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31710"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI DI ZARANTONELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31711"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2010 - INTEGRAZIONE - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31712"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA IRTA IL GIORNO MERCOLEDI 13 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31713"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SU TACHIGRAFO DIGITALE E FORNITURA AD-BLUE PER MEZZI SCUOLABUS ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA OFFICINA BRIGONI SRL DI CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN). CIG 05812330A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31714"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - RIVOLTELLA - SAN MARTINO D/B - VACCAROLO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31715"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERE SILVER CARD E TESSERE PER TIMBRATURA ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NAO GROUP DI STRAZIOTA ELENA. CIG: 05812216BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31716"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP ALLA SIG.RA BONDONI BRUNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31717"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA CAVOUR TRA VIALE MARCONI E VIA N. SAURO DAL GIORNO 14 OTTOBRE 2010 AL GIORNI 23 OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31718"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 2 E 6 LUGLIO 2010 - LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31719"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI ANNO 2011. ASEGNAZIONE ALLA DITTA LA VIGILANZA SCRL DI BRESCIA. CIG 058119621C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31720"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI L.162/1998 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31721"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA TREBESCHI  -  ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLERI PAOLO OPERE DA TINTEGGIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31722"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE MARCONI TRA VIA ANELLI E VIA BARDOLINO DAL GIORNO 11 OTTOBRE 2010 AL GIORNO 19 NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31723"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI ED IL COMUNE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO AL REINSERIMENTO PROFESSIONALE DI LAVORATORI A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE O GIA' DISOCCUPATI - VARIAZIONE FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31724"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA TREBESCHI CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO PAVIMENTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31725"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DI PUBBLICO ESERCIZIO A  CARATTERE SANZIONATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31726"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA LEGATORIA SNC DI VIZZARDI A. &amp; C. DI BRESCIA. CIG 0581167A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31727"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2010/112 E N. 2010/113 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ECONOMIA IMPEGNI DI SPESA N. 2010/319 E N. 2010/620  SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31728"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA2 SAS DI BERTOLETTI ALBERTO. CIG: 0581160466.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31729"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA TREBESCHI CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31730"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA ANELLI ALL'ALTEZZA DELL'EX HOTEL MARINO, NELLA GIORNATA DEL 06/10/2010 DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 8.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI PREDISPOSIZIONE AREA CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA I.M.E.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31731"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP ALLA SIG.RA BERSELLINI GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31732"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA MICHELANGELO - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31733"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. SRL DI CENE (BG). CIG 0580618520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31734"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA SOUTH GARDA ROAD PREVISTA PER IL GIORNO 03/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31735"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RINGHIERA DI PROTEZIONE VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31736"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO SEMAFORI SU VIA DEI COLLI STORICI DALL'INTERSEZIONE CON VIA TESE FINO ALL' ALTEZZA DEL CIVICO 47, NELLE GIORNATE DEL 19 E 20/10/2010 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31737"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/401 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31738"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME VARIO PER  MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FILI LEGNAMI SRL. CIG: 0581099210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31739"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTEBRUNO, NELLA GIORNATA DEL 01/10/2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOGRU' PER  MONTAGGIO GRU' DI CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA IMEB SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31740"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SIG.RA DEL PRETE BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31741"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SEGRETARIATO E DI ASSISTENZA TECNICA A  FAVORE DEL PARTENARIATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IL GARDA BRESCIANO" - SOC.SAEF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31742"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPE, TARGHE, TROFEI E MEDAGLIE PER UFFICI E SERVIZI VARI, ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FELTER COSTANTINO - CIG 0581047725.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31743"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL.  CIG:  05809463CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31744"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SIG.RA BENEDETIC KATARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31745"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI, NELLA GIORNATA DEL 07.10.2010 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00, PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOCARRO CON GRU E PIATTAFORMA PER LAVORI DI SCARICO E MESSA IN OPERA DI INFISSI DA PARTE DELLA DITTA FALEGNAMERIA RUGGERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31746"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SEGRETARIATO E DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DEL CAPOFILA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IL GARDA BRESCIANO" - SOC.NEROSUBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31747"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - ATTIVAZIONE NUOVO PROGETTO - ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA N. 2010/337-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31748"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC DI DESENZANO. CIG 0580728FE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31749"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO BERTOLI PER FRAZIONAMENTO AREA DEL PILANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31750"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL, NELLA GIORNATA DEL 04/10/2010 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00, PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOCARRO PER SCARICO MATERIALI EDILI DA PARTE DELLA DITTA MORENICA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31751"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC DI DESENZANO. CIG 05807523B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31752"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI S. A. E S. G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31753"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E DI REVOCA DELL'ATTO DI ASSENSO TACITAMENTE FORMATOSI A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI ALBERGO PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN DATA 18/07/09 - PROT.N. 23539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31754"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ADEGUAMENTO  STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE A.PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31755"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3705 RILASCIATA IL 30/03/2009 ALLA SOCIETA WESTCOM SRL PER L ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VICOLO ORATORIO N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31756"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CATASTO GEOGRAFICO - CIT PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31757"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/219.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31758"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS SRL  DI DESENZANO. CIG 0580778928</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31759"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE R.E. PRESSO LA COMUNITA' PER MINORI "IL PANE E LE ROSE" DI BRESCIA - ECONOMIA SULL'IMPEGNO N. 2010/243.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31760"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA AURELIANO DALL'INTERSEZIONE CON VIA COSTANTINO IL GRANDE ALL'INTERSEZIONE CON VIA DIOCLEZIANO, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31761"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE A SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). CIG 058128076C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31762"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO ACUSTICO EDIFICIO ANFFAS - ARCH.LAURA LOMBARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31763"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO SPA DI BRESCIA. CIG 0581034C69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31764"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31765"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31766"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA VIALE MARCONI, VIA ANELLI, VIA RAMBOTTI - ASSEGNAZIONE DITTA C.B.C. COSTRUZIONI SNC  DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31767"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA VENEZIA E VIA DI VITTORIO DAL GIORNO 29 SETTEMBRE 2010 AL GIORNO 30 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31768"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRATTO DI VIA SAN PIETRO DAL 28/09/2010 AL 06/10/2010 E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O IMPIANTO SEMAFORICO DAL 06/10/2010 AL 16/10/2010 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA DI NUOVA TUBAZIONE RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31769"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>"UN VOLO PER HAITI":  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31770"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO ASFALTATURE E SISTEMAZIONI DI MARCIAPIEDI  - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31771"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P SIG.RA SAIANI ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31772"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIUSINI E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE PER L'ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA. CIG 0580877ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31773"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2010/869 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31774"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU VIALE ANDREIS IN CORRISPONDENZA DELLA SCUOLA INFERMIERI, NELLA GIORNATA EL 24/09/2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31775"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RIALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVANNI RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31776"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER GIARDINIERI E VARIE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOSCHETTI ROBERTO. CIG: 05807756AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31777"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "UN VOLO PER HAITI"  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31778"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTEBRUNO, NELLA GIORNATA DEL 23/09/2010 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 20.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOPOMPA PER GETTO C.A. DA PARTE DELLA DITTA IMEB SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31779"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEGESTIONE ANTIFURTO POLIZIA LOCALE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS DI DESENZANO. CIG 058026951F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31780"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31781"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE AMMALORATE - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31782"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31783"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI RUGBY DESENZANO 2006 E PEDALE MEDOLESE -  ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31784"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA S.F.A. DI S.A. DAL 18.10.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31785"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE A N. 2 ELETTROARCHIVI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO SRL. CIG: 0580205050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31786"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ALLE FERROVIE DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31787"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA PIATTAFORMA IN VIA VITTORIO VENETO, VIA GARIBALDI, VIA ROMA, NELLA GIORNATA DEL 22/09/2010 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 15.30, PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUOTOCARRO CON PIATTAFORMA PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA GALBUSERI ROBERTO E MARCOMINI GRAZIANO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31788"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARZIALE DELL'AREA PEDONALE ANTISTANTE L'INGRESSO PRINCIPALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTO ANTINCENDIO DAL 20/09/2010 AL 20/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31789"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE POSTAZIONI WIFI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA AL NUOVO SISTEMA KEYBIBLIOS. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31790"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/238 PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31791"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RESTAURO E RIUSO CASTELLO II STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31792"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2011 - CIG 058071552C. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31793"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31794"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COM.LI - OPERE DA CARROZZIERE - ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARROZZERIA ROSSI DARIO ALBIERI ROSA MARIA SNC DI DESENZANO. CIG 0587407795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31795"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31796"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31797"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL VICOLO SAN GIOVANNI, NELLA GIORNATA DEL 10/09/2010 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO RETE GAS DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31798"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2010/2011 - RIMBORSO SPESA PER CERTIFICATO MEDICO SIG.RA GRETHEN NANCY - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31799"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO  PER ACCATASTAMENTO COMPLESSO CATULLO, LAINI E BAGATTA - GEOM.GIAMBATTISTA SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31800"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31801"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI PER L'UFFICIO CULTURA ANNO 2010 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31802"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA MONTE BRUNO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIALE CAVOUR E IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA VEZZOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31803"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTP DA L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31804"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI SEGRETARIATO E DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DEL CAPOFILA E DEL PARTENARIATO NELL'AMBITO PROGETTO "IL GARDA BRESCIANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31805"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA SCUOLA AUDIOFONETICA DI BRESCIA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31806"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -  GENNAIO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31807"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOCARRIM AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 T. SULLA VIA MEZZOCOLLE, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA BEZZECCA E L'INTERSEZIONE CON LA VIA MARCONI, CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31808"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31809"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ZHU FENGYU RELATIVA ALL'INIZIO ATTIVITA' DI CENTRO BENESSERE NEI LOCALI DI VIA DANTE ALIGHIERI 132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31810"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31811"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SIG. SAMBENEDETTO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31812"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 1^ CR.K 360° - FIPAV BRESCIA - LEGA NAVALE ITALIANA - PER REALIZZAZIONE EVENTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31813"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SIG.BERTAGNA EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31814"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 138/2010 DI PROT. N. 28546/01/06 DEL 26/08/2010 - ORDINANZA DI CHIUSURA DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA" DAL 02 SETTEMBRE 2010 AL 05 SETTEMBRE 2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31815"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI RETTE CREC 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31816"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NONA RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31817"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31818"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SO.RI.T. SPA DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31819"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE "FESTA DELL'ANITRA" DAL 02/09/10 AL 05/092010 - DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA GARIBALDI COMPRESO TRA VIA PIATTI E VICOLO SAN GIOVANNI PER IL POSIZIONAMENTO DEI BANCHI DEGLI AMBULANTI E DIVIETO DI SOTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI PIAZZA GARIBALDI COMPRESA TRA LA FARMACIA E VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31820"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2010/2011 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA U.I.S.P. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2010 - ECONOMIA IMPEGNO 2010/25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31821"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31822"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NONA RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI 16 GENNAIO - 27 FEBBRAIO 2011. ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO E LOCAZIONE TEATRO SAN MICHELE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31823"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA VIA ANTONIOLI DAL 30/08/2010 AL 30/09/2010 E DI VIA PRATOMAGGIORE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA MATTEI E VIA INNOCENTA DAL 30/08/2010 AL 03/09/2010 PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - COMPARTO ATR-11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31824"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESE DI SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31825"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 E 2010 RISCOSSO DAL 01.01.2010 AL 30.11.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31826"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO IMPIANTI SEMAFORICI  DISMESSI NUOVA ROTATORIA VIA ANELLI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31827"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA (MA_NET).  VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MUSEO CAPOFILA PER L'ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31828"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE CIMITERO DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31829"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DI DESENZANO D/G. E DI RIVOLTELLA D/G. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PERENNIS FAX SNC DI MARCARIA (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31830"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA AI MEZZI DELLA POLIZIA PROVINCIALE NELL'AREA DI SOSTA LIBERA DEL CENTRO ITTIOGENETICO DI VIA LUNGOLAGO C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31831"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA SANTAMBROGIO ADELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31832"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE PER IL GIORNO 23.12.2010. ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31833"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI VARI PER CONTO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, SETTORE TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31834"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN ALCUNE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31835"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI  - PROGETTO DI CATALOGAZIONE SIRBEC 2010: AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31836"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO N. 4 AUTOBUS PER GITE A MANTOVA ED A PAVIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31837"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31838"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA DALL'INTERSEZIONE CON VIA F.LLI BANDIERA ALL'INTERSEZIONE CON VIA RESIDENZE NELLE GIORNATE DAL 25/08/2010 AL 27/08/2010 COMPRESO DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE I LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31839"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO DEI BORDI ERBOSI, DELLE BANCHINE STRADALI E DEGLI ARGINI INCOLTI  ANNO 2010 - DITTA POLETTINI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31840"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ROSA MANGANO DEL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO D/B - PERIODO 1.01.2011/31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31841"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO DEXIA-CREDIOP SPA - N.422363001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31842"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE A COLORI DELL'UFFICIO SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31843"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA CARROZZIERE PER L'ANNO 2011. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31844"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 31.12.2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31845"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" AL SIG. C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31846"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DI CREDITI INSOLUTI (SANZIONE EDILIZIA) NEI CONFRONTI DELLA SOC.BAIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31847"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PASUBIO ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIALE T. DAL MOLIN NELLA GIORNATA DEL 25/08/2010 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE I LAVORI DI SCAVO E DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA VALTELLINA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31848"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO PER L'ANNO 2011. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31849"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI AREA PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31850"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTEA CIVICA DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31851"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA  IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE - ANNO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31852"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIBIZIONE DELL'USO DELL'AREA ESTERNA DALLE ORE 24 E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI INSTALLATI PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "VIA ROMATRENTOTTO" SITO IN VIA ROMA 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31853"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° TROFEO AICS "CITTA' DI DESENZANO D.G." - 29 E 30 GENNAIO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31854"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO L.C. PRESSO ASS. CASA NOSTRA "I CUCCIOLI" ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/933 PER PROROGA COLLOCAMENTO L.O. PRESSO ASS. "CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31855"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO URBANO TIPO "TRANSENNA" PER PERCORSI PEDONALI NUOVA ROTATORIA VIA ANELLI - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31856"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIBIZIONE DELL'USO DEL PLATEATICO DALLE ORE24.00 FINO ALL'ORARIO DI CHIUSURA E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE FAGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI INSTALLATI PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "L'OZIOSO CASTELLANO" SITO IN VIA CASTELLO 33/37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31857"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DEGLI INSOLUTI TIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31858"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - RINNOVO ADESIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTENNA LOCALE EURODESK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31859"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOC.GROLE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31860"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31861"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "MAESTRI BRESCIANI DA COLLEZIONE". ASSEGNAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31862"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI DALLA ROTATORIA EX CC ALLA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI, DALLE ORE 18.00 DEL 14.08.2010 FINO AL TERMINE, PER PERMETTERE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31863"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GIOTTO E VIA VIGHENZI - APPROVAZIONE PREVENTIVI ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31864"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO IMBARCAZIONI DALLA ZONA PORTUALE "ZONA PONTILI DESENZANO" POSTI BARCA DAL 222 AL 238 IN OCCASIONE DELLA  MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO  PREVISTA NELLA GIORNATA DEL 14.08.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31865"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31866"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO CON CAMPANELLO CHE SUONI ALL'INTERNO DELLA PALESTRA BAGATTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31867"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO DI IMPORTO INFERIORE AD ¿ 20.000,00 PER L'ANNO 2011. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31868"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31869"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31870"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31871"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKETS SANITARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - SIG.RA G.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31872"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA MARCO POLO/BAZOLI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31873"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA H. DUNANT CON VIA UNITA' D'ITALIA (FINE CAMPO SPORTIVO), NEI GIORNI DAL 10/08/2010 AL 16/08/2010 PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE "34° FESTA DEL VINO" ORGANIZZATA  DA GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZA MONUMENTO DEGLI ALPINI PER PERMETTERE SPETTACOLI VIAGGIANTI AUTORIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31874"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA  DAL 01/12/2010 AL 30/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31875"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK - 2 LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31876"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO RAMBOTTI - GIORNATA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA "GIOCO MANET" 28 NOVEMBRE 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31877"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICEZIONE SETTIMANALE BOLLETTINO INFORMALAVORO - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31878"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIII EDIZIONE DEL PREMIO DI POESIA "DIPENDE - VOCI DEL GARDA": CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "INDIPENDENTEMENTE" E AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31879"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31880"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TRATO DI VIA MASACCIO LATO LINEA FERROVIARIA PER LAVORI DI PULIZIA SCARPATA DAL GIORNO 16 AGOSTO 2010 AL GIORNO 18 AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31881"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31882"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER DETERMINAZIONE CONSISTENZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA'   ENEL SOLE E ADEMPIMENTI NECESSARI AI SENSI DPR 902/86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31883"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVI ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31884"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIA E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/401 - MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31885"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" - 01.12.2010-31.05.2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31886"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELL'EFFICACIO DEL TITOLO ABILITATIVO PER RAVVISATA VIOLAZIONE DELL'ART. 90, COMMA 10 D.LGS 81/2008 IN RELAZIONE AL CANTIERE EDILE SITO IN DESENZANO DEL GARDA IN VIA DEI MILLE 15 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI DALLE FRATE MARIO E SANCA RENATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31887"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DI TOTAL ITALIA S.P.A. IN TOTALERG S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31888"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI DI DESENZANO DEL GARDA E  DI RIVOLTELLA PER IL PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2012. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31889"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A MOTOCICLI E CICLOMOTORI ALL'INTERNO DEL PARCO A LATO DELLA  CHIESA DI SAN BIAGIO (TRA VIA CASTELLO E LA CANONICA) NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA 44 FESTA  DEL LAGO E DELL'OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31890"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MADERGNAGO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31891"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO DI PALAZZO TODESCHINI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31892"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA SIG.RA A.M. PRESSO LA R.S.A. VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA S/C - PERIODO 31.08.2010/31.12.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/130</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31893"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA IN LOCALITA FORNASETTE NELLA GIORNATA DEL 08/08/2010 DALLE ORE 17.00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO E PER LO SPARO DEI FUOCHI ARTIFICIALI "FESTA DEL LAGO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31894"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31895"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI ENERGIA ELETTRICA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' GARDA UNO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31896"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31897"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MASACCIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31898"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI RIALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31899"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SIG.RA S.G. A SAN MARTINO D/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE ESTERE ANNO 2010-2011. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE GOBETTI, DE GASPERI, ERIDIO E TRATTO DI VIA RAMBOTTI PER L ESECUZIONE EI LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI SEPARATE DAL 07/08/2010 AL 24/08/010. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'ORD. 179 DEL 11/11/2009 PROT N. 36750.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO NEL TRATTO DI VIA SAN ZENO INTERESSATO DAL P.L. "COMPARTO ATR/RP 10" PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNATURA NERA DAL 30/08/2010 AL 03/09/2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PRESSO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ROTATORIA VIA ANELLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI L. 162/1998 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CULTURALMENTE IN PIAZZA" OPEN DAY DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DESENZANESI PRESSO PIAZZA MALVEZZI E VIA PORTO VECCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRO GIOVANI VII EDIZIONE - PREMI DA ASSEGNARE AI GIOVANI CONSISTENTI IN BUONI ACQUISTO LIBRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI UTENTI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE     DEL    DIVIETO   DI   SOSTA   E  CHIUSURA  AL  TRAFFICO  VEICOLARE   NELLA  VIA  ANTONIOLI  E DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO SULLA VIA PRATOMAGGIORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  SCAVO E POSA TUBAZIONI DAL 28 LUGLIO AL 06 AGOSTO 2010 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE ALLA SOCIETA' SORIT SPA PER CREDITI NON RISCOSSI RIFERITI ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI PRESSO LA CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA/OCCASIONALE TRATTO DI VIA MAZZINI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A.PAPA"DAL GIORNO 23 LUGLIO 2010 AL GIORNO 10 SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - BEGHELLI SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE III° TRIM.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI E SERVIZI PER ASILI NIDO. ANNO EDUCATIVO SETTEMBE / DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI OSPITALITA' PER AUTORI EVENTI CULTURALI FINO AL 31.12.2010.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA DEL PILANDRO PRESSO IL COMPLESSO RESIDENZIALE LE NINFEE (FOGLIO N. 55 MAPPALE N. 280 SUB. 32 NCTR).  ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'11 OTTOBRE 2010  PER  LA CANDIDATURA TRANSNAZIONALE PER L'ISCRIZIONE DEI SITI PALAFITTICOLI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI  MENSA CAG. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2010. ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2010/865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE DALL' INTERSEZIONE DI VIA BENEDETTO CROCE ALLA VIA SAN ZENO  DALLE ORE 8:00 DEL GIORNO 22 LUGLIO 2010 ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 23 LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DIVISE, CALZATURE ED ACCESSORI VARI DI VESTIARIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AUTUNNO/INVERNO 2010/2011. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE F.A.P. DI MARCOLONGO SNC DI PADOVA E SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA. CUP:  I19E10001800004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA" - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI OPUSCOLI INFORMATIVI IN LINGUA INGLESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DI VITTORIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, EDUCATIVA DI STRADA E PUNTO GIOVANI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2010. ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2010/896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2010 E VERSAMENTO III TRIMESTRE 2010 DELLA QUOTA PARTE AL MINISTERO DELL'INTERNO- EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI CC. E PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE CENTRI LUMINOSI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AGELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LORENZINI NELLE GIORNATE DAL 20/07/2010 AL 03/08/2010 PER N. 2  ORE GIORNALIERE PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO AUTOGRU DA PARTE DELLA DITTA  IMPERADORI COPERTURE PER LAVORI PRESSO IL CIVICO 31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA ANNO ACCADEMICO 2010/11 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SIG.RA GOTTARDI ADRIANA AVANTI AL TAR DI BRESCIA - LIQUIDAZIONE SPESE DI VERIFICAZIONE AL GEOM. MASSIMO CRISTINI - CIG 071516CD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A VACCAROLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA RISCHIO LEGATO ALLE ASSENZE DI PERSONALE PER MALATTIA O MATERNITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA UN IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SAN PIETRO DAL CIVICO 83 PER UNA LUNGHEZZ DI CIRCA 200 A DAL 21 AL 30 LUGLIO 2010  ALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER  PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA  ELETTRILINEE SRL SOPRA INDICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO T.I.A. 2010 UTENTE L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI MESSO COMUNALE: SOSPENSIONE ATTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>C AUSA COMUNE/SOC. MIRABILIS SRL NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA - DESIGNAZIONE DELL'AVV. DOMENICO BEZZI - CIG 0715126CA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MICHELANGELO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN ZENO CON VIA BENEDETTO CROCE, NELLA PREDETTA DIREZIONE, NELLE GIORNATE DEL 27,28 E 29 LUGLIO 2010 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 22.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MONTAGGIO DI UNA CASA PREFABBRICATA CON POSIZIONAMENTO DI AUTOGRU ED AUTOTRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASS.NE EMPORIO SPORT TEAM 2 PER LA MANIFESSTAZIONE "MONTECORNO MTBIKE 2010" DEL 26 SETTEMBRE 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI ALLA SOC.WILLY SRL INERENTE L'AMPLIAMENTO CAPANNONE ESISTENTE IN VIA DEL PILANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SIG.RA P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DEL PATTINODROMO DI RIVOLTELLA, NELLA MISURA DEL 50%, ALL'ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 20.05.2010 CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO SU INCASSI ICI ALLA FONDAZIONE IFEL. ANNO 2009,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON  VIALE AGELLO TRA L'INTERSEZIONE CON VIALE AGELLO E L'INTERSEZIONE CON VIA COMMISSARIO PALATUCCI, CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA N.25 (INCROCIO VIA AGELLO/VIA GIULIO CESARE) CON MANTENIMENTO POSA N.3 IMPIANTI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SIG.RA  S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/DOTT. GIOVANNI TRAMONTI NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA - DESIGNAZIONE DELL'AVV. DOMENICO BEZZI - CIG 071503518C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI CONFIGURAZIONE DI ALCUNI SISTEMI INFORMATIVI ALLE DITTE PERSONAL DATA E DIRETE- CIG.07021486DA - 0702178F99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STESURA ATTO SOC.ZAMA PRESTIGE SRL - NOTAIO DOTT.POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SECONDO SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI  30 KM LUNGO LA STRADA DELLA CANDELINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ROTATORIA N.18 - INCROCIO VIA FOSCOLO/VIA VENEZIA - CON MANTENIMENTO POSA N.1 IMPIANTO PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINOO PER ATTIVITA' SPORTIVE STRAODRINARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA AD UN CITTADINO PER DISDETTA PRENOTAZIONE LOCULO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PALMA PRESSO ROTATORIA VIA DAL MOLIN - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 12,00 T. SU VIALE MARCONI E MINITANGENZIALE  NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO DENOMINATO PERLA E IL CONFINE CON IL CO9MUNE DI LONATO NEL PERIODO COMPRESO TRA LE 00. DEL 10.07.2010 E LE 00.00 DEL 06.09.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVI ORIZZONTI S.C.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA DIPENDENTE SIG.RA RAFFAELLA MADONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI STRISCIONI PUBBLICITARI DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO DI RIVOLTELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO DI BORGO DI SOTTO E IL PORTO NELLA GIORNATA DEL 10 LUGLIO 2010 DALLE ORE 19 ALLE ORE 22.30 CON RISERVA DI TALE AREA NEL GRUPPO CUORI BEN NATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOTTO LE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE "VELA" CON SUPPORTO DA TAVOLO PER POSTAZIONI DI LAVORO A CONTATTO CON IL PUBBLICO. ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA SEBERG SRL DI CURNO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NUCLEO SOMMOZZATORI DEL BENACO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DISMISSIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31973"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO (CAT. D1) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31974"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RESTAURO CASTELLO - ASSEGNAZIONE INTESTO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31975"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 160 IN VIALE MICHELANGELO NEI GIORNI DAL 08 AL 09 LUGLIO 2010 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 10.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOBETONIERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI GETTO C.A. DA PARTE DELLA DITTA COOP. EDILE LA LEONESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31976"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4° PEEP - ASSEGNAZIONE DITTA TRADELEK SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31977"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PER LE SCUOLE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31978"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31979"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA V.G.H.P. - PERIODO 1.09.2010/30.09.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31980"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C1)-COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31981"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FAI IL PIENO DI CULTURA": INIZIATIVA PROMOSSA DALLA REGIONE LOMBARDIA IN COLLABORAZIONE CON LE PROVINCE - PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31982"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31983"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI SEGRETARIATO E DI ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DEL CAPOFILA E DEL PARTENARIATO NELL'AMBITO PROGETTO "IL GARDA BRESCIANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31984"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31985"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI DIRITTI ANNUALI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31986"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI AD AESSEDI SRL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31987"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI FUNERALI DI POVERTA' - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31988"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE GOBETTI - A. DE GASPERI - VIA ERIDIO E TRATTO DI VIA RAMBOTTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI SEPARATE DAL 12 LUGLIO AL 22 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31989"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO LA R.S.R. DI CESENA GESTITA DALLA COOP. "IL FARO" - SIG. C.L.R. - ECONOMIA SULL'IMPEGNO N. 2010/242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31990"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA CIRCONVALLAZIONE DALL INTERSEZIONE DI VIA BENEDETTO CROCE ALLA VIA SAN ZENO DALLE ORE 8.00 DEL 08/07/2010  ALLE ORE 17.00 DEL 09/07/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31991"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA BANDO DI GARA PER RESTAURO E RIUSO CASTELLO 2° STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31992"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONNESSIONE INTERNET 2011- ASS. DITTA DIRETE SCRL - CIG 06880569C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31993"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SERVIZIO AUSILIARI ALLA SOSTA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31994"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE A DECORRERE DALL'1.1.2009. APPLICAZIONE CCDI 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31995"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO TRANSENNE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "BABY BIKE - SOUTH GARDA ROAD" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31996"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2010. RISPETTO DEL CONTENIMENTO E DELLA RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE  CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31997"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. C.C. - PERIODO 09.08.2010/31.01.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31998"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI" ONLUS DELLA SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA DI VIA GRAMSCI - PRIMO SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31999"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PALAZZO TODESCHINI - ASSEGNAZIONE DITTA  CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32000"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI - CIG 0670009CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32001"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIALE TOMMASO DAL MOLIN IN PROSSIMITA ' DEL CIV 72 DAL 07/07/2010 AL 09/07/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32002"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI STRISCIONI PER IL CIVICO MUSEO RAMBOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32003"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO AMMINISTRATIVO NUOVA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE ARCH.PAOLO FARICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32004"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA BARDOLINO DAL 07 LUGLIO AL 16 LUGLIO 2010 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32005"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DEL SIG. GARDANI MAURO PER MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA E RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DA PARTE DEL NUOVO ENTE DI DESTINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32006"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI E FORNITURA ATTREZZATURE - INTEGRAZIONE SERVIZIO ALLA COOP. LA CASCINA ONLUS- CIG. 06531536E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32007"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI SANTA CECILIA PRESSO LA PALESTRA CATULLO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32008"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32009"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI - ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32010"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA RINFRESCHI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ALLA DITTA RISTOGARDA SRL - CIG 0652479AB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32011"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER PUBBLICIZZARE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DESENZANESI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32012"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIADEL CONCORSO APPROVATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.59 DEL 23.09.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32013"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRO TENNIS DESENZANO - ASSEGNAZIONE DITTA SINICO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32014"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32015"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E PUNTO GIOVANI - ECONOMIA SUGLI IMPEGNI DI SPESA N. 2010/320 E N. 2010/322.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32016"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO A CARICO DELLA DITTA COIMPIANTI SRL CON SEDE A GUSSAGO E DEL SIGNOR GORLANI PIETRO RESIDENTE A SIRMIONE DI RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DALL'IMMOBILE DENOMINATO VILLAGGIO BORGHETTO IN VIA TRAVERSA I DI VIA VACCAROLO E OBBLIGO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI DEPOSITATI IMPROPRIAMENTE NELL'AREA DI CANTIERE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INZIATIVA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32017"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32018"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DI N. 71 FALDONI DELL'ARCHIVIO DELL'EX COMUNE DI RIVOLTELLA. - CIG 0652817274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32019"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA LIBERA NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE I CAMPI DA TENNIS IN VIA ZAMBONI NELLE GIORNATE DEL 3,4,9 E 10 LUGLIO PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DA PRTE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE "ITF MENS'S FUTURE" DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 21.00 CIRCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32020"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32021"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI OSPITALITA' PER AUTORI EVENTI CULTURALI FINO AL 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32022"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI - PERIODO 2010/2011 E 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/921.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32023"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILUMINAZIONE VIA BEZZECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32024"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2009. EROGAZIONE QUOTA COMUNALE DI CONTRIBUTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32025"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULI IN CONTINUO VERBALI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI  CON C.C.P. PER POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32026"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TARGA COMMEMORATIVA VIA BEZZECCA - ASSEGNAZIONE GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32027"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI/E IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.2010 - 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32028"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA PREVISTE DAL D.M. N 37/088 PER LA CENTRALE TERMICA INSTALLATA PRESSO IL CONDOMINIO GEMINI IN VIA NEGRELLI 6 A DESENZANO DEL GARDA AMMINISTRATO DAL SIGNOR BORMOLINI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32029"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONI  PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2011 E 2012:  DITTA ELLEPI SERVICE S.N.C. CIG 79211000-6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32030"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA FLOREALE PER LE CERIMONIE ISTITUZIONALI ALL'AZIENDA AGRICOLA  LAGO FIORITO DI BRUGNETTI MARCO CIG 06513853E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32031"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32032"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ACCOGLIMENTO RICHIESTA COMANDO DEL DOTT. PIERENRICO LONGINOTTI  E TRASFERIMENTO FERIE RESIDUE DA PARTE DEL NUOVO ENTE DI DESTINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32033"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE A RIORDINO DELLA VIABILITA' VIA BEZZECCA VIA IRTA VIA MEZZOCOLLE - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32034"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLA SOC. PRO DESENZANO SCSD E AL GRUPPO SP. SAN MARTINO - SEMESTRE SETTEMBRE 2010-FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32035"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA - CIG 06528783FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32036"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESE DI LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32037"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA PREVISTE DAL D.M. N 37/08 PER LA CENTRALE TERMICA INSTALLATA PRESSO IL CONDOMINIO LE RIVE, SCALA 1 IN VIA DELLE RIVE, 1 A DESENZANO DEL GARDA AMMINISTRATO DAL SIGNOR BORMOLINI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32038"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32039"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOUTH GARDA ROAD DEL 3 OTTOBRE 2010 - 2^ EDIZIONE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PEDALE MEDOLESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32040"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI RINNOVO DELLA SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLA ROTATORIA N. 23 - INCROCIO VIALE AGELLO-STRADA VICINALE SAN FRANCESCO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32041"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI E CERIMONIE ISTITUZIONALI. CIG 06145663E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32042"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA PREVISTE DAL D.M. N 37/08 PER L'IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO L'ABITAZIONE DELLA SIGNORA BERLANDA ROSETTA IN VIA MASCAGNI 35 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32043"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PER LA VENDITA DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32044"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI, DAL 03.08.2010 FINO AL 31.12.2010. ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA P.S.V. S.R.L. DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32045"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE - CIG 061012858C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32046"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32047"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE II TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32048"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CATULLO OPERE DA PAVIMENTISTA  - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO PAVIMENTI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32049"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA PREVISTE DAL D.M. N 37/08 PER LA CENTRALE TERMICA INSTALLATA PRESSO IL CONDOMINIO MICHELANGELO IN VIALE MICHELANGELO, 96 A DESENZANO DEL GARDA AMMINISTRATO DAL SIGNOR GIORGI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32050"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOUTH GARDA ROAD DEL 3 OTTOBRE 2010 - ASSEGNAZIONE FORNITURA N. 2 STRISCIONI ALLA DITTA SALINA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32051"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI PER  ASILI NIDO COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32052"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BANDA&amp;VOCI": PIAZZA MALVEZZI IL GIORNO 10/09/2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32053"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORIENTAMENTO TIROCINIO LAVORATIVO  - LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA N. 2010/220.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32054"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. IPER MONTEBLLO SPA NEL RICORSO E CONTESTUALE ISTANZA EX ART 116 COD. PROC. AMM. PRESENTATO AVANTI AL TAR DI BRESCIA - DESIGNAZIONE DELL'AVV.TO DOMENICO BEZZI. CIG 0607852F52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32055"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI  PREVENZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DESTINATO AD AUTISTI SCUOLABUS, EDUCATRICI ASILO NIDO E DIPENDENTE NOMINATO R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32056"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32057"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PIAZZA DELLA CONCORDIA E CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE IN VIA UNITA D ITALIA NELLA GIORNATA DEL 01 LUGLIO 2010 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA SAN LUIGI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32058"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2010 E VERSAMENTO II TRIMESTRE 2010 DELLA QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32059"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 76 DEL 01.06.2010: RETTIFICA DATI FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32060"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE SIG.RA A. S. PRESSO IL PRONTO INTERVENTO "GENZIANELLA" DELL'ISTITUTO "CASA DELLA FRATERNITA' - CROCE ROSSA" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32061"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA LIBERA PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRI PER CARICO E SCARICO PER TRASLOCO NEL GIORNO 30/06/2010 DALLE ORE 7 ALLE ORE 19.30 IN VIA SIRMIONE CORRISPONDENZA VIA RAMBOTTI DA PARTE DELLA DITTA MIGLIORATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32062"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EQUITA' FISCALE ANNO 2009. EROGAZIONE FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32063"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PILONI FERROVIARI A SEGUITO LAVORI DI RIORDINO DELLA VIABILITA' IN VIA BEZZECCA VIA IRTA VIA MEZZOCOLLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32064"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLA ROTATORIA N.33 - INCROCIO VIALE AGELLO/VIA DI VITTORIO - CON POSA N.2 IMPIANTI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32065"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SIG.RA GANDOLFI MARIA GRAZIA  NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA - DESIGNAZIONE DELL'AVV. DOMENICO BEZZI. CIG 06078605EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32066"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTA DEL VINO": ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER IL TRASPORTO - MONTAGGIO  E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32067"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CORRIDOIO UFFICI  COMUNALI UBICATI NELL'  EX ITC  "BAZOLI".  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVI ORIZZONTI SCRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32068"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO -  - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32069"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32070"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32071"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTEGRAZIONE DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA  E SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32072"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI O SEMAFORO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI MONTONALE NEL TRATTO COMPRESO FRA L'USCITA DELLA S.P. 11 PADANO SUPERIORE E IL SOTTOPASSO FERROVIARIO COLLOCATO ALL ALL' ALTEZZA DELLA PIGNA A PARTIRE DAL 30/06/2010 FINO AL 02/07/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32073"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA" - VERSAMENTO DELLA SECONDA QUOTA AL COMUNE DI POLPENAZZE ENTE CAPOFILA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32074"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EDIZIONE DEL MESE DI DICEMBRE "DESENZANO LIFE" - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PUBLIMAX SRL DI BRESCIA. CIG 0605785597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32075"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO A NOLEGGIO PER L'INSTALLAZIONE DISSUASORI DI VELOCITA' TIPO  CABINA SPEED CHECK - ASSEGNAZIONE DITTA SIPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32076"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32077"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMEMTO URGENTE SIG.RA L.O. E MINORE L.C. PRESSO COMUNITA' GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE "CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32078"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' NELLA ZONA DELLA TORRE DI SAN MARTINO NELLE GIORNATE DEL 26 E 27 GIUGNO 2010  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  "151° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32079"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO PROFILO AMMINISTRATIVO (CAT. D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32080"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32081"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32082"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESSO VILLA BRUNATI E GATTILE INTERCOMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG 0649974781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32083"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32084"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32085"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE ED ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32086"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE FONDO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED INDENNITA' DI PRESENZA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26.02.10 ALL'ASS. SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS PER "AIUTI ALLA POPOLAZIONI DI HAITI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32087"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PASCOLI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 52, NELLA GIORNATA DEL 23/06/2010 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOCARRO PER SCARICO MATERIALI EDILI DA PARTE DELLA DITTA BOSIO COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32088"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE IN VIA BEZZECCA - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32089"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI LOCAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32090"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO BAMBINI ESTATE 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32091"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VENEZIA IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA DI VITTORIO E ISTITUTZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA DI VIA DII VITTORIO POSTA DI FRONTE ALL'USCIITA DI VIA VENEZIA, NELLA GIORNATA DEL 28/06/2010 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE IL TRANSITO E LA SOSTA DEI MEZZI DELLA DITTA GEDAS SPA PER SMONTAGGIO GR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32092"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32093"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32094"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE CANNETI ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA  SIRMIONE SERVIZI  S.R.L.  -                     CIG 0606048E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32095"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRTIVO-CONTABILE (CAT.C) PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32096"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA ED ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI - SEZ. DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32097"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASSIO - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32098"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32099"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TREBESCHI - CATULLO PER IL "PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2010-2011"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32100"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO LIRICO PRESSO IL CASTELLO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32101"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'  PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO (CAT.D1) PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32102"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE CON DIEVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZA CAPPELLETTI DALLE ORE 17 DEL  19/06/2010 - CHIUSURA LUNG. C. BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI DALLE ORE 18.00 DEL 19/06/2010 FINO TERMINE MANIFESTAZIONE "BISSE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32103"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO L. 162/1998 - MINORE P.D. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32104"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. 2^ SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32105"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INIZIATIVA ASSUNTA DALLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE -  PROGETTO  NATALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32106"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FLAMINIA - APPROVAZIONE ENEL SOLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32107"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/238 PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - II SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32108"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL CIRCOLO VELA GARGNANO PER LA MANIFESTAZIONE "60° CENTOMIGLIA" DELL'11 E 12 SETTEMBRE 2010 - ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32109"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE PROVVISORIA  DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL PERSONALE  CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32110"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG 0616978A57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32111"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCAVI ROMANI E VIA CROCEFISSO DAL GIORNO 15/06/2010  DALLE ORE 15:00  A TUTTO IL GIORNO 18/06/2010 ALLE ORE 20.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32112"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 510827 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32113"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI E TARGHETTE METALLICHE PER IDENTIFICAZIONE POSTI D'ORMEGGIO  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA - CIG 0616760672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32114"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CONSORZIO TENDA PER I SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/239 - II SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32115"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO CROCEFISSO,VIA BOROGO REGIO E VIA SCAVI ROMANI, NELLA GIORNATA DEL 10.06.10 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER GUASTO ACQUEDOTTO, DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32116"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA RETE COMUNALE: AGGIORNAMENTO DEL FIREWALL (SISTEMA PROTEZIONE ACCESSI) - CIG0574637D70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32117"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32118"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RUOLO DI CONSERVATORE PRESSO IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" FINO AL 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32119"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONE AREA NECESSARIA ALLARGAMENTO VIA CALAMAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32120"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO  PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE. CIG 05746074B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32121"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA PIATTAFORMA SULLA VIA PASCOLI NELLA GIORNATA DEL 14.06.2010 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 (OCCUPAZIONE NON SUPERIORE ALLE 6 ORE), CON CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA PREDETTA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32122"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ROTATORIE SPONSORIZZATE E DELLE AREE VERDI DI PREGIO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO GIUGNO- DICEMBRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32123"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT N. 509108 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32124"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  SCIVOLO PER PARCO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA IPAPLAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32125"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32126"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE H.A.S. PRESSO IL CENTRO DI PRONTO INTERVENTO "NUOVO SENTIERO" DELL'ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO - PERIODO 1.07.2010/31.12.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32127"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NOTTE D'INCANTO 2010". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32128"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA -PROROGA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32129"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ROTONDA VIA GRAMSCI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32130"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO SEDE STRADALE TRATTO VIA FOSSE CASTELLO IL GIORNO 10/06/2010  DALLE 6:00  ALLE 20:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32131"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI D'ORMEGGIO NEL PORTO DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILQUATTRO SRL - CIG 0605942726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32132"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NUOVE LICENZE SOFTWARE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE E INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE INTERNE - CIG 0574627532</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32133"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32134"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "A FIOR D'ACQUA" PREVISTA PER IL GIORNO 4 AGOSTO 2010. ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32135"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO H. F. IN ALLOGGIO PROTETTO - PERIODO 1.07.2010/31.12.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/462.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32136"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GROLE A VACCAROLO - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32137"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BANDA &amp; DANZA": SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PRESSO PIAZZA MALVEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32138"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI ACCESSI UTENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG 05748361AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32139"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELLE UNITA DI NAVIGAZIONE NON ASSEGNATARIE DI POSTO D'ORMEGGIO NEI PORTI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32140"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32141"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNIFICATI PER I PROCEDIMENTI SPECIALI (DECRETI INGIUNTIVI), PAGAMENTO TASSE, DIRITTI E MARCHE DA BOLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32142"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME  DELLA  SIG.RA RAFFAELLA BACCINELLI  CON DECORRENZA 1/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32143"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL D.LG N. 285 DEL 30.04.92 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISA CAR - CIG 060586579B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32144"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE R. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "IL PANE E LE ROSE" DI BRESCIA - PERIODO 1.07.2010/31.12.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/243.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32145"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BANDA AL CINEMA" :SERVIZIO FACCHINAGGIO - MONTAGGIO -SMONTAGGIO PALCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32146"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZION DITTA CAVALLERI PAOLO  - CUP I16E09000220007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32147"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA MONTE BRUNO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA VIALE CAVOUR E IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA VEZZOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32148"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL CST (CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32149"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DI C.C. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "L'ALTERNATIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" -  PERIODO 1.07.2010/31.12.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/249.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32150"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO "DESTINAZIONE SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32151"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PER INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32152"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA PER UN POSTO DI MESSO COMUNALE (CAT. B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32153"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTE ALL'INTERNO DELLE ZONE PORTUALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32154"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DA FABBRO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CATULLO - ASEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO - CUP I16E09000220007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32155"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. IPER MONTEBELLO SPA  NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA "IN PARTE QUA" DELLA SENTENZA N. 2421/2010 TAR LOMBARDIA SEZ DI BRESCIA  - DESIGNAZIONE AVV.TO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32156"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER DOPPIO VERSAMENTO ONERI CANONE ORMEGGIO TEMPORANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32157"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' - PERIODO 1.07.2010/31.12.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/246.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32158"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N°9 DEL 25/01/2010 D'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE AGELLO DA P.ZA ALPINI A VIA  PADRE ANNIBALE DI FRANCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32159"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI A CARICO DI TERZI A DIPENDENTI COMUNALI PER  INCARICHI IN CONVENZIONE - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32160"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL  CONCORSO FOTOGRAFICO "OLTRE LO SCATTO" ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32161"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. BRESCIA-DESENZANO PER IL PROGETTO "UNA VELA PER L'ABRUZZO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32162"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ELETTRONICA  PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE. ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32163"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACQUISIZIONE VERSAMENTI ICI ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32164"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITA' VOLONTARIA DEL DIPENDENTE DOTT. PIERENRICO LONGINOTTI E RICHIESTA COMANDO DEL MEDESIMO  AL NUOVO ENTE DI DESTINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32165"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER RESTAURO CASTELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA INTESTO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32166"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI - ANNO 2009 - ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA N. 2010/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32167"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANT-1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32168"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA "A. MERICI" PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO CORALE NATALIZIO ESEGUITO DAGLI ALUNNI PRESSO IL DUOMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32169"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE PRESSO PARCHI E AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF - CIG 058201237E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32170"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 2010.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32171"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DEL LUNGOLAGO  CESARE BATTISTI DA VIA  GRAMSCI A P.ZZA FELTRINELLI IL GIORNO 9 GIUGNO 2010 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32172"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FITOSANITARI PER LA DISINFESTAZIONE DELLA PROCESSIONARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE SRL - CIG 0580233769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32173"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE MASSIVA ICI ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32174"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO BAMBINI ESTATE 2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32175"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI II SEMESTRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32176"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMEDIATA INTERDIZIONE  ALL'USO DELLA TETTOIA IN VIA DEI COLLI STORICI, 159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32177"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - EROGAZIONE CONTRIBUTI E ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32178"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32179"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE PAPA CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32180"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE 2010  FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE - ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32181"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DEL 50% DEI CANONI DEMANIALI PORTUALI SPETTANTI ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE IL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E D'IDRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32182"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DESENZANESI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32183"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N° 61 DEL 22/04/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32184"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA ALESSIA STANGARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32185"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/130</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32186"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TORRETTE ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CAPPELLETTI - ASSEGNAZIONE DITTA ELECA SPA DI CANTU'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32187"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32188"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE E BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32189"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32190"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/246 E IMPEGNO DI SPESA N. 2010/670.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32191"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA  PER LA  COPERTURA DI UN POSTO DI MESSO NOTIFICATORE (CAT. B1)  PRESSO L'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32192"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI DECRETO ESPROPRIO SOC.IMMOBILCOSTRUZIONI DI FAINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32193"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PREPARATORIA NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32194"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ART. 31- CAMBIO DI DESTINAZIONE CON OPERE REALIZZATO IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO NELL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA AL PIANO SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA DEL PILANDRO DI PROPRIETÀ DELLA SOC. SO.GE.CO.R.IM. E LOCATO AL SIG. MARTONE BENEDETTO (MAPP. 282 SUB. 37 FG. 55 NCT) ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO DELLA DESTINAZIONE D'USO E DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32195"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO (INTEGRAZIONE) PER LA STAMPA DEL CALENDARIO 2011 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32196"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI E TERZE COPIE PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2011. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32197"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA MOSTRA "UNIFORME AL FEMMINILE" PRESSO IL MASTIO DEL CASTELLO - PERIODO 13/30 GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32198"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL D.M. 460 SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUOTOLO MARIO SNC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32199"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO NUOVA BOA E RIMOZIONE GAVITELLO PRESSO IL PORTO DI DESENZANO DEL GARDA - RIMBORSO SPESE ALLA DITTA DOLPHIN BEACH DI DE GASPERINI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32200"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO LA R.S.R. DI CESENA GESTITA DALLA COOP. "IL FARO" - SIG. C.L.R. - II SEMESTRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/242.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32201"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA EUROPEA SULLA DEPRESSIONE DEL 18.10.2010 ORGANIZZATA DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32202"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA COSTANTINO IL GRANDE E VIA AURELIANO PER LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER ALLACCIAMENTI GAS E ACQUEDOTTO DA PARTE DELLA DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32203"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32204"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CAMPIONATO DI LETTURA" PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32205"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32206"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ESTENSIONE PRATICA ISPESL CENTRALE TERMICA DI PALAZZO TODESCHINI - ASSEGNAZIONE ING.PIERLUIGI PERSCHIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32207"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32208"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4° PEEP SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32209"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROSPETTIVE UNDER 30. COSTRUZIONE SITO WEB LIBROGIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32210"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI CITTADINI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GEN/GIU 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32211"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI BUGNA E VENTRE AL CORSO "IL CERIMONIALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - MILANO 16 E 17.11.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32212"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONTRATTO DI AFFITO DI AZIENDA  DA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SNC A SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL DI GAVARDO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32213"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA DI SOSTA LIBERA PIAZZALE FRACASSI IL GG 28/05/2010 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 24.00 PER CONSENTORE UTILIZZO DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE HOSPITALFRIENDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32214"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI PORTA RIFIUTI DA POSIZIONARE PRESSO ALCUNE AREE VERDI ATTREZZATE - ASSUNZIONE IMPEGNO D I DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSINTEX SRL DI CISERANO (BG) - CIG 0575016635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32215"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA "FONDAZIONE F.LLI BERETTA - S.GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS" DI PADENGHE S/G - SIG. C.S. - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/245.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32216"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIMESSA IN FUNZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO - SISTEB SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32217"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE E I DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - D.LGS. 81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA - CIG 0575405738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32218"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI 5 RILEVATORI PER LA RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI  IN PREVISIONE DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32219"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MINCIO ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE EDILE DELLA DITTA EDILIZIA ROVERSELLI, NELLE GIORNATE DEL 25 E 26 MAGGIO PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO-GRU PER SMONTAGGIO GRU EDILE PRESSO IL CANTIERE SOPRA INDICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32220"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": CORTOMETRANDO. PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGI PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32221"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE VIA BEZZECCA, VIA MEZZOCOLLE, VIA IRTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32222"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA  R.S.D. S. PIETRO PER IL SIG. C.R. - II SEMESTRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/236.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32223"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32224"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DI UN CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32225"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO PER MATERIALE DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32226"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEL SIG. M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/241.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32227"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32228"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BRESCIA NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVIICI 2 E 18 ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE EDILE DELLA DITTA B.P. ASSOCIATI, NELLA GIORNATA DEL 24 MAGGIO DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 11.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOPOMPA PER GETTO C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32229"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2010/2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011. CUP: IT 19 H 10 00033 0004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32230"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI CONVERSIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32231"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  ASSI PER PIANO CALPESTIO PALCHI -  ASSEGNAZIONE DITTA ACALSELVO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32232"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ALLE MANIFESTAZIONI  SPORTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32233"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "INDAGINE PER DROGHE D'ABUSO" NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DEL LAVORO - ANNO 2010 - D.LGS. 81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAMB SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32234"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI E FORNITURA ATTREZZATURE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO  ALLA COOP. LA CASCINA ARL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32235"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ART. 26 D.LGS. N. 112/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32236"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA IRTA E VIA VILLA DEL SOLE ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLE SEDE STRADALE PER ALLACCIAMENTI GAS E ACQUEDOTTO DA PARTE  DELLA DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32237"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA FONTANA PIAZZA GARIBALDI - ASSEGNAZIONE DITTA ZADEI LUIGI DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32238"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO DEL GARDA. ACQUISTO ENCICLOPEDIA DEI RAGAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32239"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL NUCLEO SOMMOZZATORI DEL BENACO PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI ORMEGGI NEL PORTO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32240"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2010/2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011. CUP: I 33 G 03 000 000 000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32241"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C) PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32242"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DEL  SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32243"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2° SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32244"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUADRO AD OLIO RAFFIGURANTE SCORCIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32245"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TERRITORIALE  PROVINCIALE  "LA VITA ... PER UN SOFFIO"  PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI DROGA E ALCOOL CORRELATI   - PAGAMENTO COMPENSI   AGLI  AGENTI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32246"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONI INIZIATIVE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32247"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRATTO DI VIA DEL CALAMAIO  DAL "P.I.P. CALAMAR" AL PARCHEGGIO INGRESSO SUD DEL CIMITERO DAL 19 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32248"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI  PERTINENZIALI IN LOC.FAUSTINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32249"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/247</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32250"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  SINO ALLA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO A.S. 2010/2011. LOTTO 1 CIG: 043927174  LOTTO 2 CIG: 043946122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32251"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO VETERNIARI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32252"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "RANDOM WORDS" DI FILIPPO MINELLI PRESSO LA GALLERIA G. B. BOSIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32253"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2010/2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011. CIG: 0040752D99  CUP: I 19 H 07 00003 0004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32254"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI PROFILO AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32255"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI TRATTO DI VIA  CAVOUR FRONTE  CIVICO 37 DALL'INTERSEZIONE CON VIA F.LLI  BANDIERA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA IRTA DAL 19 AL 20                     MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32256"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA SIRMIO SPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32257"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" : CORTOMETRANDO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32258"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DIVISORIO SCALE SETTORE VIGILANZA URBANA - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32259"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE TIA PER ESPORTAZIONE DATI PER ISOLE  ECOLOGICHE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32260"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2010/337/1 - N. 2010/337/2 - N. 2010/337/3 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32261"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IN RIVOLTELLA DEL GARDA DAL TITOLO: "DEVOZIONE ATTO II°" - ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32262"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO PROFILO AMMINISTRATIVO-CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32263"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI UNO STUDENTE - ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32264"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE FONDO CASSA PER SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32265"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3684 RILASCIATA IL 21/01/09 PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA P. SIGNORI N. 30 - ZONA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32266"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - II SEMESTRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32267"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": FORNITURA LIBRI PER LIBRO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32268"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. BARCHETTA SRL . LIQUIDAZIONE SALDO AL CTU - ING. CARLA MACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32269"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI SICUREZZA SERRAMENTI AULE ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32270"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE STRAORDINARIE INVERNALI - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COOP. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32271"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER IL POSIZIONAMENTO DI BOE DI FRONTE ALLE SPIAGGE DI VIA LARIO E FORNASETTE - DITTA CLASSIC ROCK GROUP SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32272"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32273"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ASSETTO VIABILISTICO ZONA VIA BENEDETTO CROCE CON ISTITUZIONE DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA IN FREGIO AL CENTRO RICREATIVO LATO DESTRO DIREZIONE VIA GIOVANNI XXIII°, VIA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32274"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI TERRITORIALI - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32275"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO HACCP - PERIODO 1.07.2010/31.12.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2010/459 E N. 2010/460.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32276"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA E PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32277"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. VIVI CAFE' DI SIMONS MATHILDE GABRIELE E C. SNC AVANTI AL  CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO ORD. TAR DI BRESCIA N.463/2010  - DESIGNAZIONE AVV.TO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32278"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32279"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 19.5.2010 - CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32280"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 5-6 GIUGNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32281"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO PRESSO IL GATTILE INTERCOMUNALE - NUOVA GARDA IMPIANTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32282"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/ SOC. VIVI CAFE' DI SIMONS MATHILDE GABRIELE &amp; C SNC  AVANTI AL T.A.R. - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32283"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32284"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO SEZIONE PRIMAVERA - ENTI GESTORI "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" - ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32285"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOCARRI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 T. NELL'AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA VENEZIA, IN FREGIO AL GIARDINO DEGLI ARTISTI, COME DA ALLEGATA PLANIMETRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32286"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ELEMENTI TERMINALI PER GUARD RAIL - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32287"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI - 2° SEMESTRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32288"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32289"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA.  ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32290"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": ALLESTIMENTO GALLERIA CIVICA DI VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32291"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO SPESE GESTIONE DELLE ATTIVITA DEL GATTILE INTERCOMUNALE - PERIODO 01.01.2009/31.12.2010. ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI (R.A.F.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32292"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SUPERIORI CON CITTA' GEMELLATE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32293"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE SULLA ROTATORIA N.16  - VIA MICHELANGELO/VIA PRATOMAGGIORE, CON MANTENIMENTO POSA DI N.2 CARTELLI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32294"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RETE METALLICA DA INSTALLARE PRESSO LA PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA - ASSEGNAZIONE IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32295"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32296"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI C.R.E.C. PERIODO 14.06.2010/13.08.2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32297"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA  E SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32298"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLA ROTATORIA N.36 - INCROCIO VIA AGELLO/VIA BORGO DI SOTTO - CON POSA DI N.2 CARTELLI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32299"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO 01.07.2010/31.12.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2010/112 E N. 2010/113.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32300"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA POLIZZA TUTELA LEGALE. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32301"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA"  1.6.2010/30.11.2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32302"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO SCOLASTICO 2010/2011, PER IL TRASPORTO ASSISTITO DI UNO STUDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32303"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA CUSTOZA  PER L'ESECUZIONE LAVORI SCAVO PER ALLACCIAMENTI GAS E ACQUEDOTTO DA PARTE DITTA CO.RO.MET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32304"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER UTILIZZO STRUTTURE PARROCCHIALI PER ASSEMBLEA POPOLARE PROMOSSA DALL'ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA - PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32305"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTO RIVOLTELLA E VIA VO' - ASSEGNAZIONE DITTA LA CONCHIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32306"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI ALCUNE QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2010 E REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 48 DEL 25.05.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32307"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": ASSEGNAZIONE SERVIZIO  E FORNITURA PER PREMIAZIONE "LIBRO GIOVANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32308"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32309"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATERING ALLA RISTOGARDA SRL PER IL RINFRESCO DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI DEL 13 DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32310"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PIANO NEVE 2009/2010 PER SISTEMAZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32311"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI C/O HOTEL EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32312"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA N. 29 INTERSEZIONE FRA VIA COLLI STORICI E VIA SALVO D'ACQUISTO SUBORDINATA ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA STESSA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32313"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32314"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO ALTRO ENTE DEL DIPENDENTE DOTT. PIERENRICO LONGINOTTI E AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE A COPERTURA  DEL POSTO VACANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32315"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI PER LA SIG.RA R.O.  2° SEMESTRE 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32316"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": CORTOMETRANDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEI DVD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32317"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ACCORDO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI  ANAGRAFICA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DA PARTE DI SORIT  SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32318"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32319"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELLE UNITA' DI NAVIGAZIONE ORMEGGIATE NEI PORTI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32320"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE QUINQUENNIO 30/6/2010 - 30/6/2015. DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER 7 LOTTI SU 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32321"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2010/137 E N. 2010/138 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32322"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO, ALL'ENTE FILARMONICO ED AI VIGILI DEL FUOCO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PER I GEMELLAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32323"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PIAZZA DEGLI ALPINI ALLA NUOVA ROTATORIA DI VIA AGELLO - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS CUP I11B10000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32324"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA PAOLA RIGOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32325"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": PREDISPOSIZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI DI CHIUSURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32326"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32327"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL 1° AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI ACQUEI APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 142 DEL 01.06.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32328"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DEL CALAMAIO - ASSEGNAZIONE DITTA CBC COSTRUZIONI CUP I14E09000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32329"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32330"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL QUINQUENNIO 30.06.2010 - 30.06.2015. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32331"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIO XEROX COPIATRICE 232 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32332"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TARFFICO VEICOLARE E RISERVA DEGLI STALLI DI SOSTA PIAZZA CONCORDIA LATO SX POSIZIONAMENTO BANCHI MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO MANIFESTAZIONE DEL 1 MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32333"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI RICOVERO SIG.RA A. T. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2010/125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32334"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - LOTTO 6 "TUTELA LEGALE" E LOTTO 7 "RESPONSABILITA' CIVILE DELLA  CIRCOLAZIONE" - NON ASSEGNATI IN SEDE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PERCHE' ANDATI DESERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32335"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI  PER PROGETTI SPECIALI AGLI ISTITUTI SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32336"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SIG.RA BELLINI SONIA NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32337"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32338"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE MILLE MIGLIA 2010 IL 06/05/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32339"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE ESTERE ANNO 2010: PULIZIE FINALI DELLE AULE E DEI BAGNI PRESSO LA SCUOLA TREBESCHI-CATULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32340"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE - IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32341"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32342"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CORRELATE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSOCIAZIONE MANI TESE E PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32343"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRA-PORTUALI PER CENTRO BALNEARE DESENZANINO, SPIAGGIA RIVOLTELLA, PARCHEGGIO MARATONA, PASSEGGIATA A LAGO, AREA VERDE VILLA DE ASMUNDIS, EX AREA TURLINI - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32344"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO LICENZA SISTEMA OPERATIVO PER NOTEBOOK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32345"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI A ESATRI SPA - SEDE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32346"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE O.D.A. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "S. GIUSEPPE FIUMICELLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 3.06.2010/31.12.2010 - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2010/441.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32347"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32348"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SOC, MATRA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32349"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" - ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32350"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE DELLA    FANTONA IL GIORNO 8 MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32351"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSPETTIVE UNDER 30: VI EDIZIONE LIBRO GIOVANI - APPROVAZIONE VERBALE E PROCLAMAZIONE VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32352"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA LUMINOSA NELLE ZONE PORTUALI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32353"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO,IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/401 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32354"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32355"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30". ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32356"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER LO SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA - POSTEGGI ISOLATI IN SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32357"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AI MEMBRI DEL COLLEGIO DI REVISIONE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32358"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA PER GESTIONE STAMPANTI CANON IRC2880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32359"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' AL CENTRO SCIENZE FORENSI.  ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32360"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO VIA AGELLO - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA AGELLO VIA  BORGO DI SOTTO- ASSEGNAZIONE  DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32361"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSE COMUNE/SOC. DEL TEATRO ALBERTI SRL - MARUTI DANIELE  E MAGAZZA MONICA - VALENTE VENANZIO E DANIELA LAURA - SALDO COMPETENZE ALL'AVV. GIUSEPPE BARBARA DELLO STUDIO LEGALE AZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32362"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEI ROGAZIONISTI PER IL FINANZIAMENTO DI N. 5 PROGETTI SPECIALI DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32363"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXIII MEETING INTERNAZIONALE MULTISTARS 8-9 MAGGIO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO AMBULANZA E FACCHINAGGIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CLUB 10+7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32364"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PREDISPOSIZIONE STIME DI RIFERIMENTO ICI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32365"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DURATA OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE CONCESSA CON DETERMINAZIONE N. 18 DEL 03.03.2010. AREA DEMANIALE APPARTENENTE ALL'EX ALVEO DENOMINATO RIO PESCALA IN FAVORE DEL CONDOMINIO CASA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32366"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32367"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI L. 162/1998 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32368"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL SILENZIO ACCOGLIMENTO FORMATOSI A SEGUITO DELLA VOSTRA RICHIESTA DEL 13/10/2009 - VS. NOTA DEL 19/03/2010 PROT. DI ARRIVO N 5362 - POSTEGGIO ISOLATO IN PIAZZA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32369"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32370"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32371"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2009/2010: VISITA CULTURALE A VENEZIA E ALLE VILLE VENETE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32372"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA 2009/2010 - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32373"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA  PER LA COPERTURA  DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32374"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI FORMAZIONE GENITORI/DOCENTI. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO. ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32375"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.E. N. 97/2010 (D.I.A. DEL 19/01/2010 - PROT.N. 1441) RELATIVA ALLA REALIZAZZIONE A OPERE INTERNE IN VIA DUGAZZE 9/A (MAPPALE 572 FOGLIO 25 NCT) - ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32376"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO C.R.E.C. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/321 PER EDUCATIVA DI STRADA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/322 PER PUNTO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32377"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI AD AESSEDI S.R.L. PER COSTI SOSTENUTI A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32378"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA  DELLE ATTIVITA DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI DESENZANO D/G, SIRMIONE, PADENGHE E MONTICHIARI. 3° QUADRIMESTRE 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32379"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA'  DI FUNZIONE  AGLI  AMMINISTRATORI COMUALI ED AL DIFENSORE CIVICO ANNO 2010 - INTEGRAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32380"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2009/2010: VISITA CULTURALE A ROMA  NEI GIORNI 10/11/12 MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32381"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO, AL PREZZO PIU' BASSO, DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DAL 30.6.2010 AL 30.6.2015. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32382"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE  DEL CCNL 22.02.2010 E DEL CCNL 3.08.2010 -  PERSONALE DIRIGENTE AREA II. APPROVAZIONE  SCHEDE DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE.  MODIFICA ED INTEGRAZIONE FONDO ANNUALE DI RIFERIMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32383"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CATULLO OPERE EDILI - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32384"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CRESCERE CON LA MUSICA" - ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32385"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SIEPE DI CONFINE TRA PARCO DEL LAGHETTO E RESIDENCE AL PARCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A DITTA SOLARIA S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32386"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO UTENTI C.R.E.C. PERIODO 14.06.2010/25.06.2010 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32387"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>VII MEETING DEL GARDA - TROFEO ACTIVE SPORT DISABILI, 09.05.2010 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32388"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA - RETTIFICA PARTITA IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32389"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32390"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32391"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI AMBITO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI -  ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32392"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI  DI  SEGRETERIA MARZO 2010 E VERSAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2010 DELLA QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32393"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RUGBY BLUES" REALIZZATO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TREBESCHI-CATULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32394"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINO. PERIODO 01.07.2010 - 30.06.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32395"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA  MEDIA CATULLO - OPERE ELETTRICHE -ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO ED ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32396"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE DELLA FANTONA DALL 'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI  ALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA VICINALE MONTE ALTO, NELLE GIORNATE DAL 26/04/10 AL 27/04/10 COMPRESO DALLE H. 8.00 ALLE ORE 18.00 PER ESECUZIONE  LAVORI IN POSA CAVI DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32397"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IDROPULITRICE - ASSEGNAZIONE DITTA FERRAMENTA CIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32398"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/2000 SERVIZI TUTELA MINORI E ADM - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32399"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ARL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.07.2010 - 30.06.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32400"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2009 - ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32401"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE FASCE ISEE DEL SISTEMA SCHOOLCARD PER L'ANNO 2011 DA PARTE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32402"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO ALTRO ENTE DELLA DIPENDENTE SAMUELLI AGNESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32403"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT "CONSUMI DELLE FAMIGLIE" OTTOBRE 2009 - PAGAMENTO COMPENSI AI RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32404"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - PRIMO TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32405"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA DELLA ROVERE DALL'INTERSEZIONE CON VIA LUGASCA ALL'INTERSEZIONE CON  LA STRADA VICINALE ALTA DELLA CARATE, NELLE GIORNATE DAL 24/04/10 AL 28/04/10 DALLE ORE 8.00 ALLE 18.00 PER ESECUZIONE LAVORI DI POSA  CAVI PER SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32406"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "ANGELA MERICI" E "ASSOCIAZIONE GENITORI SAN GIOVANNI" PER L'EDUCAZIONE MATERNA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32407"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N°197/2002 INCARICO DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA SERVIZIO ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE ICI FABBRICATI TIPO D ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32408"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA M ICHELANGELO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN ZENO DEL 24/04/2010 DALLE ORE 9.00 AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIOVANNI XXIII E SULLA PAOLO VI PER TUTTA LA LUNGHEZZA DALLE ORE 12 ALLE 17 PER GARA CICLISTICA 22° TROFEO AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32409"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SPURGO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32410"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (CAT. C): NOMINA COMPONENTE AGGIUNTO PER LA PROVA ORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32411"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE - ANNO 2010.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32412"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE DI ADESIONE LEGGI DI SETTORE - ANNO 2010 - (L. 285/97 - L. 40/98 - L. 45/98 - L. 328 - ART. 28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32413"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 09.04.10 RELATIVA A: "SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO BIBLIOTECA VILLA BRUNATI " - ASSEGNAZIONE DITTA  TELEFONIA P &amp; P DI ROVIZZI PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32414"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PRESSO ROTATORIA DI VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32415"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE NUOVA ROTATORIA VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32416"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE "INVENTARI SUPERIORI IN RETE ANNO 2010". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32417"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE DIPENDENTE CESSATA DAL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32418"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA MANTOVA N. 15 DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 1390 DEL 07/06/93 RILASCITA ALLA SOCIETA' CITY BAR  DI FRANCHINI A. &amp; C. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32419"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANNER MONOFACCIALI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SALINA PUBBLICITA' SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32420"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TIA E ACQUISIZIONE VERSAMENTI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32421"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PASSO DOPO PASSO". ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32422"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI - PERIODO 2010/2011 E 2011/2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32423"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERO E DEPEZZATURA IN CHIOMA DI ESSENZE PRESSO IL PARCO NATURALE OASI SAN FRANCESCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I GIARDINI DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32424"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA F.LLI BANDIERA , 37 NELLE GIORNATE DAL 20.04.10 AL 22.04.10 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 PER RIFACIMENTO COPERTURA ABITAZIONE DITTA VIRGILIO VITO FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32425"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DEL PRIMO CIRCOLO PER I PROGETTI "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO" E "NON UNO DI MENO" - ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32426"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA TUBAZIONI CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32427"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO COMUNICAZIONI ICI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32428"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASILI NIDO DI VIA PACE E VIA PESCALA E SERVIZIO "SEZIONE PRIMAVERA" - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER UNIONE DEL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI E DEL GRUPPO ANDROPOLIS ED AFFIDAMENTO AL NUOVO SOGGETTO GIURIDICO "GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32429"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA CONTROLLO DOCUMENTALE PER SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32430"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AL PROVVEDIMENTO N. 37 DEL 31 MAGGIO 2010 AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI E DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32431"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>"UN VOLO PER HAITI"  DOMENICA 23 MAGGIO 2010 PRESSO IL TEATRO ALBERTI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32432"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI SALVATAGGIO DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32433"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLANTE PRESSO IL PARCO NATURALE OASI SAN FRANCESCO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA I GIARDINI DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32434"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI. PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' PER AZIONI DA COPRA RISTORAZIONE SRL A COPRA RISTORAZIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32435"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32436"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI PROSEGUIMENTO E MODIFICA PART-TIME DELLE  DIPENDENTI CATTOZZO LIDIA E GANDOLFI MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32437"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA COMMISSARIO CALABRESI DALL'INTERSEZIONE CON VIALE AGELLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA COMMISSARIO PALATUCCI E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO SU VIALE AGELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32438"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO URBANO PER PERCORSO PEDIBUS - ASSEGNAZIONE DITTA METALCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32439"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELO AFFITTO 2009. ANNULLAMENTO MANDATI DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32440"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" - LIBRO GIOVANI VI^ EDIZIONE: ASSEGNAZIONE PREMI AGGIUNTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32441"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI INSETTICIDA AI PRIVATI NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32442"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PARZIALE ORDINANZA N° 8/DIR.TE DEL 21/01/2010 DI DEMOLIZIONE E DI RIMESSA IN PRISTINO CON SGOMBERO DEI LOCALI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DI PROPRIETÀ DELLA SOC. IL MERCATONE DELL'ABBIGLIAMENTO S.R.L. E LOCATO ALLA SOC. AUMAI S.R.L. (MAPP. 90 SUB. 3 FG. 32 NCT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PUBBLICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32443"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA V.G.H.P. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32444"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA SOTTOPASSO FERROVIARIO DI COLLEGAMENTO BINARI DELLA STAZIONE E PARCHEGGIO MONTE BALDO. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32445"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. FRANCESCA SRL NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32446"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.51 DEL  9 AGOSTO 2010: AMMISSIONE/ ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N° 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32447"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CATERING FINO AL 31.12.2010 PER LE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32448"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AIUOLE LUNGOLAGO  C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32449"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2010/2011 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32450"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO AL PERSONALE  EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO PER ULTERIORI ATTIVITA' DEFINITE RISPETTO AL CALENDARIO SCOLASTICO.  ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI  DI  SOMMINISTRAZIONE  LAVORO A TEMPO DETERMINATO  PER AREA AMMINISTRATIVA E AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIVIPARCHI 2011. ACQUISTO PAGINE DI PRESENTAZIONE DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA E ACQUISTO COPIE MAPPE VIVIPARCHI E RELATIVE TESSERE 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO PER RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI IN PREPARAZIONE DEL 150° DELL'UNITA' D'ITALIA E ASSEGNAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": LABORATORIO DI CINEMATOGRAFIA "CORTOMETRANDO". ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER L'ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO CINEMATOGRAFICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "TREBESCHI-CATULLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA MOIE - AFFIDAMENTO INCARICO SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. F. M. - PERIODO 12.05.2010/11.06.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2010" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.50 DEL 6 AGOSTO 2010: AMMISSIONE/ ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N° 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STAORDINARI  PER L'ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DELLA GALLERIA CIVICA  DEL GATTILE E DEL MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM,ENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE PIAZZALE PISTA DI PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011: PROGRAMMA DI MASSIMA E GIORNALE DI VIAGGIO. ASSUINZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE ED ELETTRODOMESTICI PER UFFICI E SERVIZI ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO SULLA VIA ZADEI ANGOLO VIALE MICHELANGELO DAL GIORNO 14/04/2010 AL 16/04/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GAZEBI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IL MERCATONE DI DESENZANO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CATERING PER LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>STITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO PER LAVORI DI ASFALTATURA DELLA ROTATORIA DI VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA VIA DI VITTORIO E VIALE AGELLO DAL 13 AL 20 APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER LA MENSA C.A.G. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010 - INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA N. 2010/136.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE /ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2  ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CONTABILI (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNI DI STUDIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROSPETTIVE UNDER 30. REALIZZAZIONE DEL 1° TORNEO TRA SCUOLE SUPERIORI "SPORTIVA-MENTE" 17 MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI RIPIANI PER ARCHIVIO UFFICIO TECNICO - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI BORTOLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI UN DIPINTO RAFFIGURANTE GIUSEPPE ZANARDELLI DI A.SALVETTI 1891 - ASSEGNAZIONE AL LABORATORIO DI RICERCA E CONSERVAZIONE D'ARTE ROMEO SECCAMANI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI E CERIMONIE ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO DEI MOLINI - AZ. AGRICOLA PORRO SAVOLDI S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO POST-SCUOLA "SEZIONE PRIMAVERA" ANNO SCOLASTICO 2010/2011 E AFFIDAMENTO AL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI  ANDROPOLIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO SULLA VIA BEZZECCA, VIA MEZZOCOLLE  E VIA IRTA DAL GIORNO 10/04/2010 AL 30/04/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTI IMPIANTI TELEFONICI VIA BEZZECCA - APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO BAGNI CHIMICI PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA  COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI C.R.E.C. - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": CAMPIONATO ITALIANO DI HANDBIKE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. "CAP. G. MASOTTI" MEDAGLIA ARG. V.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL CENTRO ANALISI FLEMING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2009. TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE DA PARTE DEL COMUNE DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA COMMISSARIO CALABRESI CON VIALE AGELLO PER LAVOIRI DI SCAVO DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI LOC.FAUSTINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE - PERIODO 01/05/2010 - 31/10/2011 - ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO SULLA COMUNICAZIONE ED IL LAVORO DI GRUPPO DESTINATO A TUTTI I DIPENDENTI - ANNI 2010/2011/2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO "BUONO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO" ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PER INTERVENTI NON QUANTIFICABILI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA RIAM ASCENSORI SRL DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESTINAZIONE SCUOLA" CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2010/2011. APPROVAZIONE BANDO E ASSUNZIONI  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N 22 DEL 30/11/2005 PER LA VENDITA DI QUOTIDIANI  E PERIODICI PRESSO IL PUNTO ESCLUSIVO DI VIALE MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA - FESTA DEGLI  ITALIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI D'URGENZA PER MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COLLI STORICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ADDETTI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MONTAGGIO PALCO PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE 'INVENTARI SUPERIORI' E DI ALTRI SPETTACOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA PRESSO IL CIMITERO DI DESERNZANO DEL GARDA - PERIODO 01.07.2010-31.12.2012 - DITTA RIAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": VIDEO BACKSTAGE PER LABORATORIO DI CINEMATOGRAFIA "CORTOMETRANDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO SULLA VIA G DI VITTORIO DAL GIORNO 07/04/2010 AL 16/04/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE PER L' ACCESSO AL TRATTAMENTO  DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N PER SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E SPORTELLO ENTRATE E RISCOSSIONI. ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE. - ANNO SCOLASTICO 2010/2011. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC.MOIE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI RICOVERO SIG.RA B. V. A. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2010/125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE MATERIALE MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 09/10 - DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATTURA PICCIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE COLONIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE ARTICOLI SUL PERIODICO "AREA BLU". ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PUBLIMAX S.R.L. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELL' AGENTE DI POLIZIA LOCALE STAGIONALE SIG.RA SANTAMARIA CARMELINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER LA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE ED ACQUISTO STAMPATI POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO SULLA VIA BEZZECCA, VIA MEZZOCOLLE  E VIA IRTA DAL GIORNO 28/03/2010 AL 09/04/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2009. EROGAZIONE QUOTA COMUNALE DI CONTRIBUTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SALA MOSTRE "BERLINESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE TRA LA FONDAZIONE F.LLI BERETTA E LA FONDAZIONE S. GIUSEPPE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ROTATORIE SPONSORIZZATE E DELLE AREE VERDI DI PREGIO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2010. COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 117/2009 - DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI PORZIONE DI IMMOBILE PRESSO LA CASA DI RIPOSO - FONDAZIONE "ANGELA MERICI ONLUS" DA ADIBIRE A DIREZIONE E SEGRETERIA PRIMO CIRCOLO DIDATTICO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE STRADE VICINALI CASOTTO, SAN     LORENZO E CANDELINA DAL 25 MARZO 2010 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" : AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CORTOMETRANDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E SEDE LEGALE SOC. ZA.VA. DISTRIBUTORI CAFFE' DI ZANONI FRANCO E C. SNC DI LONATO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA IDRAULICO NEL BIENNIO 09/2010 - DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER L'ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI SU ELENCO PAGINE BIANCHE - ANNO 2010. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/BELLINI SONIA AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A.S. 2010/2011 - PERIODO SETT/DIC. 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE , CON ESITO NEGATIVO,  DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/ CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA PITTORE BIENNIO 09/10 - DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PARROCCHIALE  DAL 23 AL 25 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STRESS DA LAVORO CORRELATO - D.LGS, 81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL DOTT. SOLARI PIERLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" - LIBRO GIOVANI VI^EDIZIONE: ISTITUZIONE DI PREMI AGGIUNTIVI DA ASSEGNARE AI RAGAZZI  E  AI LORO  INSEGNANTI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DI DESENZNAO D/G E RIVOLTELLA - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO SULLA VIA BEZZECCA VIA MEZZOCOLLE E VIA IRTA DAL GIORNO 17/03/2010 AL 27/03/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOC. SAN MARTINO D/B. PERIODO 19.05.2010-30.06.2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA ELETTRICISTA BIENNIO 09/10 - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI APRILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DIVISE, CALZATURE ED ACCESSORI VARI DI VESTIARIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PRIMAVERA - ESTATE ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE F.A.P. MARCOLONGO DI PADOVA E SARTORIA GUSSONI S. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI PRESSO LA SCUOLA "DON MAZZOLARI" DI RIVOLTELLA DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CEVAMI DI MORHANGE (FRANCIA) PER IL PERIODO DAL 10 LUGLIO AL 24 AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 31.12.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2009. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 19.05.2010-30.06.2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SIG.RA GUINDANI MARINELLA ED ALTRI  AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA  - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI TRATTO DI VIA MEZZOCOLLE COMPRESO FRA L'INCROCIO DI VIA IRTA E VIA BEZZECCA DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 7.00 NEI GIORNI 17 - 18 MARZO PER LAVORI DI POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE 2010 / GIUGNO 2012 -  LOTTO 1, CIG: 0493927174 - LOTTO 2, CIG: 0493946122 ALLA CITY SERVICE COOPERATIVA SOCIALE DI BUSTO ARSIZIO (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER MANUTENZIONE FOSSI BIENNIO 2009/2010 - DITTA  GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2010 ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA ANNI 2010/2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 4" STIPULATA CON TELECOM ITALIA SPA  E SCADENTE IL 31/10/2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - ASSEGNAZIONE A VARIE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA  AREA DI SOSTA LIBERA VIA CAMPO DEL PORTONE LATO SINISTRO DALLA VIA DAL MOLIN DAL 17/03/2010 FINO 27/03/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2010/2011 - AFFIDAMENTO  AL GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO AIUTO ALLA VITA" PER LE VISITE AL MASTIO DEL CASTELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 09/2010 - DITTA CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DELLE ATTIVITA' DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI DESENZANO D/G. SIRMIONE PADENGHE MONTICHIARI - 2° QUADRIMESTRE 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA PIATTAFORMA SULLA VIA STRETTA CASTELLO NELLA GIORNATA DEL 22/03/2010 ORE 7 ALLE 12 CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA PREDETTA VIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PRIMAVERILE 2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS E SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA'  SVOLTA - ANNO 2010 - DITTA SIRANI VINCENZO, ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, E DELLE INDENNITA' FINANZIATE CON IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE- PARTE VARIABILE. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'ASL DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVE ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO ANNUALE AUTOVELOX POLIZIA LOCALE - ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2010/2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETT/DIC. 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI ED IL COMUNE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI SUPPORTO AL REINSERIMENTO PROFESSIONALE DI LAVORATORI A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE O GIA' DISOCCUPATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE NR.5960 EDIFICIO IN VIA T DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SIG. MATTIA LOLLI AVANTI AL TAR DI BRESCIA - DESIGNAZIONE INCARICO AVV.TO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA FORMAZIONE DI UN DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE PER I RILIEVI FONOMETRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2010/2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETT/DIC 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2010 - DITTA NOLO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CEDRI DA PROCESSIONARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. 2009 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2010 - 05/04/2010 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 06/04/2010 - 05/04/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOLUZIONE INFORMATICA PER ALBO PRETORIO ON-LINE - ASSEGNAZIONE DITTA  PAL INFORMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DI SOSTA LIBERA DI VIA GODETTI, LATO DESTRO NELLA DIREZIONE DI MARCIA VIA PACE VIA DE GASPERI E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, NEL TRATTO IN CORRISPONDENZA DEL CANTIERE EDILE DITTA IMPRESA  CAPRIOLI SERGIO SAS NEL PERIODO DAL 12/03/2010 AL FINO AL 12/04/2010 PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI  SUOLO PUBBLICO DITTA CAPRIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2010 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BRESCIA EST".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP SECONDO SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SCHOOL-CARD PER IL PERIODO 1 LUGLIO/30 DICEMBRE 2010 E 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2011 ALLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. LA CASCINA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO 01.04.2010-31.03.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL IMMOBILE DI VACCAROLO - ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LIQUIGAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2010 - DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI E DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO "DESTINAZIONE SCUOLA" - A.S. 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 22 NELLA GIORNATA DEL 12 MARZO 2010 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI SCARICO PIANTE DA PARTE DELLA DITTA FRASSINI VIVAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MONTAGGIO PALCO PER IL CONCERTO DI PRIMAVERA PRESSO IL DUOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE AL SISTEMA DI TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ON LINE - ASSEGNAZIONE ALLA DIRETE SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI AD ALCUNE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VETERINARI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SULLO STIPENDIO A SEGUITO DI RICHIESTA DA PARTE DI UN DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA FABBRO SERRAMENTISTA ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE  DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. F. G. - PERIODO 12.04.2010/11.06.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTI PER VARI UFFICI COMUNALI - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA FALEGNAME ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE FALEGNAMERIA MOR SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "ARTE TRA FIGURATIVO E ASTRATTISMO DAL CUORE DELLA SIBERIA" DI MARIO ROMANINI. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DELLE ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI GATTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEI  COMUNI DI DESENZANO DEL GARDA, SIRMIONE, PADENGHE E MONTICHIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE VETERINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GESTIONE PIATTAFORMA E21  - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI UNICHE ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1/09/2010 AL 8/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO O MOVIERI SU VIA SAN FRANCESCO IN CORRIISPONDENZA DELL'AREA DI CANTIERE  DELLA DITTA ANTONUTTI SRL(CABINA ELETTRICA) NELLE GIORNATE 11 E 12/03/2010 PER PERMETTERE ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA SOPRA INDICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER  LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (SGATE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA, RIVOLTELLA, S. MARTINO D/B E PUNTO D'INCONTRO DI VACCAROLO - ANNO 2010 - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI CITTADINI/E ANZIANI/E IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. CONFERMA ELENCO DI DISPONIBILITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>20^ TAPPA MINIVOLLEY - 1 MAGGIO 2010 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO AMBULANZA AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N.100 DEL 30.12.2009 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE . FONDO PROVVISORIO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA 30 KM/H VIALE  MARCONI VIA ANELLI VIA RAMBOTTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA DAL 08/03/2010 AL 30/04/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL GATTILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE R.A.F. DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS -ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE A COLORI MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. V. F. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PERIODO 7.04.2010/30.06.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE PIATTAFORME ELEVATRICI PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.R.A. E ALLA DITTA D. &amp; D. LIFT DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER ALLOGGI GESTITI DA ALER ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORD.N.14/2010 PROT.3050 DEL 02/022010 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA VENEZIA COMPRESO FRA L'INCROCIO CON VIA MATTEI E VIA PIGNA DAL 03 AL 05/03/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROSPETTIVE UNDER 30 - REALIZZAZIONE DELLA DESENZANO_SIRMIONE RUNNING DELL'11.4.2010 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTESS E FORNITURA STRISCIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI DAL 01.04.2010 AL 31.03.2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI 2010 - 2011 - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROSPETTIVE UNDER 30 COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA. ORGANIZZAZIONE DEL "1° TORNEO TRA SCUOLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL TRASPORTO ASSISTITO DI UNO STUDENTE. ANNO SCOLASTICO 2009/2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE AMBO I LATI SULLA VIA GANDHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ZONA S.MARTINO - ROTATORIA VERSO TORRE SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  A TEMPO DETERMINATO DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>1 MAGGIO 2010 - FESTA DEL LAVORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS E NOLEGGIO PIANOFORTE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER  I DIPENDENTI DEL COMUNE - PERIODO 01.05.2010 - 31.10.2011 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 117/2009. DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE AMBO I LATI SULLA VIA TRAVERSA 1 VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FINALE ROTATORIA VIA CAVOUR - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO  PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO  DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO DEL GARDA. ACQUISTO DI LIBRI PER RAGAZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO 15.03.2010 - 14.09.2014. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICEPI SPA PIACENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA  PERIODO SETTEMBRE 2010 - GIUGNO 2012 -LOTTO 1 CIG 0493927174, LOTTO 2 CIG 0493946122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MICHELANGELOCON VIA SAN ZENO E VIA BENEDETTO CROCE, NELLA PREDETTA DIREZIONE IL GIORNO 09/03/2010 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SERIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE MAGGIOR GETTITO ICI SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STESURA ATTO MANZANA GIACOMO - NOTAIO DOTT.POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE-  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG.RA G.M. - PERIODO 6.04.2010/6.05-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO 1.09.2010 / 30.06.2012  - SURROGA DI UN COMMISSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROSPETTIVE UNDER 30 COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA: ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FUMETTO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA RISCHIO LEGATO ALLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIA O MATERNITA' - 2010-2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA  DA COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL A COPRA RISTORAZIONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT.C) - LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVO ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SIG.RA GOTTARDI AVANTI AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA-SEZ. DI BRESCIA-DESIGNAZIONE INCARICO AVV.TO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CURIEL TRATTO A SENSO UNICO COMPRESO VIA ZADEI E VIA RAMBOTTI IL GIORNO 05/03/2010 DALLE ORE 08.45 ALLE 18.00 ESECUZIONE LAVORI POTATURA ALBERO CON POSIZIONAMENTO CARRO GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CATERING FINO AD APRILE 2010 PER LE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE CIMITERO RIVOLTELLA - MANZANA/CANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>65° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE  25.04.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL D.M. 460 SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUOTOLO MARIO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORD.N.26/2010 PROT.5367 DEL 19/02/2010DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE TRATTO DI VIA VENEZIA,15/17 COMPRESO DALL'INTERSEZIONE  CON VIA DEGLI OLMI E VIA DI VITTORIO FINO AL 03/03/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT.C)  CON CONTRATTO DI FORMAZIONE-LAVORO: LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE INESIGIBILITA' CREDITI ANNI 2005 - 2007. CONVENZIONE COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA / ALER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROSPETTIVE UNDER 30 COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA. REALIZZAZIONE DELLA "DESENZANO_SIRMIONE RUNNING" DEL GIORNO 11/04/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIORDINO VIA BEZZECCA VIA MEZZOCOLLE VIA IRTA - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL- CUP I11B09000250004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. PERIODO 1.09.2010 / 30.06.2012 CON POSSIBILI RINNOVI ANNUALI SINO AL 30.06.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ELEZIONI REGIONALI 2010.  ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA PRIMARIA "LAINI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>BACHECHE IN FERRO PER PUBBLICITA' NELLE ROTATORIE COMUNALI SPONSORIZZATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2010 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPEIDI VIALE MICHELANGELO VIA DANTE E REALIZZO DI TRATTO DI PISTA CICLABILE - ASSEGNAZIONE BIOS ASFALTI SRL CUP I17H09000720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI PRATICA EDILIZIA N.1002/09 DIA DEL 17/12/2009 PROT.N.41729 IN LOC. PORTE ROSSE DI PROPR ANTONIAZZI ENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A PROPRIA DETERMINA N. 111 DEL 24/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI INFORMATICA DI BASE TENUTO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. RESTITUZIONE DI UNA QUOTA DI ISCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA RICORSO PROPOSTO AVANTI LA CTP DA C.P. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMM.VO E ASSUNZIONE DELLA PRIMA CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA MARCONI VIA ANELLI VIA RAMBOTTI . ASSEGNAZIONE DITTA CBC DI BEDIZZOLE - CUP I11B090002600004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2004 2005 2006 2007 2008 E 2009 DAL 24.11.2009 AL 21.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI TRATTO DI VIA VENEZIA FRONTE CIVICO 15/17 COMPRESO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DEGLI OLMI E LA VIA DI VITTORIO DAL 25 AL 26/02/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITA' ASSOLUTA E PERMANENTE ALLA MANSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" : STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPETTACOLO DI FINE ANNO - ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30". LIBRO GIOVANI: INCONTRI CON GLI AUTORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'OSPITALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE UFFICIO PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI, PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FRANTUMAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. SOLE SERENO PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO - PERIODO 01.11.2009-31.10.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNI PER GLI ANNI 2010 - 2011 - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA- SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE "GESTIRE E VALUTARE LA PERFORMANCE" - STAGE INTERNAZIONALE - BALTIMORA - USA - PERIODO 15-20 MAGGIO 2010 - PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIRIGENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 14/2010 PROT.3050 DEL 02/02/2010 DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA VENEZIA COMPRESO FRA L'INCOCRIO CON VIA MATTEI E VIA PIGNA DAL 22 AL 26/02/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA SIG.RA B. V. A. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PERIODO 16.03.2010/30.06.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/125 - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2010/130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO DI VIA SAN ZENO TRATTO LA VIA CIRCONVALLAZIONE E LA VIA MICHELANGELO ISTITUZIONE  DEL SENSO UNICO DI MARCIA CON VIA CIRCONVALLAZIONE VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32705"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "MARTEDÌ.....VIAGGIO IN ITALIA ATTRAVERSO L'ARTE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32706"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. DI L. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32707"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32708"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE ATTIVITA' N.I.L. E C.S.H. ANNI 2010/2012 ALLA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32709"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TELAIO COPERTURA PISTA DI PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32710"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32711"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE - ANNI 2010 - 2011 - 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32712"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32713"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2009: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32714"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO SULLA VIA BEZZECCA E VIA MEZZOCOLLE DAL GIORNO 17/02/2010 AL 17/03/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32715"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI  DI CUI UNO PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED UNO PRESSO L'AREA SERVIZI FINANZIARI. APPROVAZIONE AVVISO DI  MOBILITA' VOLONTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32716"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, SUGLI SCUOLABUS, "VADO A SCUOLA DA SOLO!", PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA ED EVENTUALI ALTRI SERVIZI. PERIODO 1.09.2010/30.06.2012 CON POSSIBILI RINNOVI FINO AL 30.06.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32717"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. SOLE SERENO A R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ANNO 2010 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32718"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICHE CVLPS - ASSEGNAZIONE SIRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32719"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA P&amp;P DI ROVIZZI PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32720"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DIFFERENZART AL COMUNE DI LUMEZZANE ENTE CAPOFILA DELL'INTERA OPERAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32721"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI E ALLESTIMENTI NATALIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG 05914006B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32722"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO A NOME  P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32723"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI DESENZANO DEL GARDA E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2009-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32724"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30 - NUOVA GENERAZIONE DI IDEE". EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DEL 50% AL COMUNE DI ASOLA, PARTNER DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32725"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI TELI VERTICALI IN VIA ANELLI 12/A A CARICO DI RINAUDO MARIANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32726"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.38 DEL 23.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32727"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2010 - D.LGS. 81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL DOTT. SOLARI PIERLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32728"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ASO DI L.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32729"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO - DITTA GARDA TRASPORTI SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32730"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO BIBLIOTECA VILLA BRUNATI: ASSEGNAZIONE DITTA P&amp;P DI ROVIZZI PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32731"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN AUTOMEZZO NUOVO DI FABBRICA PER IL SERVIZIO GIARDINI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FILIPPINI &amp; FIGLI S.R.L. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32732"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32733"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL GIUDICE TUTELARE E PIU' IN GENERALE DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITA' DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA" ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32734"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010: RETTIFICA DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32735"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O. A CARICO DI R.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32736"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2009/2010: ASSEGNAZIONE SERVIZI  DI NOLEGGIO PER I GIORNI 07 E 19 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32737"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI DI PREGIO ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32738"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32739"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA  PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI  ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - CIG 0481499188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32740"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULITURA MARMI IN VICOLO MOLINI - ASSEGNAZIONE DITTA III MILLENNIO DI MARSIGLIO CRISTINA  &amp; C. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32741"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI VIA GIOTTO CATASTALMENTE IDENTIFICATO DI  FRONTE AL FG. 21 M.LE 261 DEL NCTR  IN VIA GIOTTO N 90 A DESENZANO DEL GARDA DI PROP DEL RESIDENCE VILLA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32742"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA SIG.RA B. V. A. PRESSO LA R.S.A. VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA S/C - PERIODO 9.03.2010/30.06.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32743"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA PRO-LOCO DI DESENZANO DEL GARDA DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DEL 11.12.2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32744"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - ASSENZE DEGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32745"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE QUINQUENNIO 30.06.2010 - 30.06.2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32746"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PEDIBUS GENNAIO/GIUGNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32747"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. LA CASCINA E ALLA COOP. SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32748"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI POSA LUMINARIE NATALIZIE IN DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32749"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA". ASSEGNAZIONE INCARICO PER INDAGINI PALEOBOTANICHE E STRATIGRAFICHE AL LAVAGNONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32750"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32751"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER  L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32752"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  F. APOLLONIO DI BRESCIA DELLA FORNITURA DI STAMPATI  E DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32753"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA PIAZZA DEGLI ALPINI ALLA NUOVA ROTATORIA DI VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32754"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TRAVERSA VIA PIATTI NELLA GIORNATA DEL 19/02/2010 DALLE ORE 06.30 ALLE ORE 12.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO AUTOCARRO PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA CASA SERENA DI LODA MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32755"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE MICROSOFT E VMWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32756"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO P.B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32757"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32758"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ANNUALE DI ASSISTENZA PER IL MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI QUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32759"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DESENZANO_SIRMIONE RUNNING" DELL'11 APRILE 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32760"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARETI MOBILI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PRESSO CAG - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32761"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32762"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA DI CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32763"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON  AUTOCARRI PER CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA GARIBALDI NELLE GIORNATE DEL 17 E 18 FEBBRAIO 2010 01 E 02 MARZO 2010 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00 DA PARTE DELLA DITTA FERRARINI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32764"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO C.E.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32765"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATI DI TRASMISSIONE DATI PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32766"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDI E VARIE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32767"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LICEO "BAGATTA" PER VIDEO CONFERENZA CON LA BASE ITALIANA IN ANTARTIDE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA VELICA "TROFEO MOROSINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32768"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SCRITTORI DELL'800 E DEL 900 PER I LETTORI DEL 2000": INCONTRI D'AUTORE PER I GIOVANI D'OGGI. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32769"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE APPARTENENTE ALL'EX ALVEO DENOMINATO RIO PESCALA (RINNOVO) IN FAVORE DEL CONDOMINIO "CASA MOR".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32770"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO C.E.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32771"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO T.I.A. ANNI 2004/2008 AL SIG. MANIERO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32772"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32773"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI E SERVIZI PER INIZIATIVE ATTIVATE DALLA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DALL'ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32774"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO URGENTE MINORE O.D.A. PRESSO L'ASS. S. D. S. RAMA DAN - PERIODO 8.03.2010/30.06.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/441.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32775"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA TUBAZIONI GAS METANO 3° PIP LOC. PIGNA - ASSEGNAZIONE DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32776"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOLI SOCI DEL CIRCOLO DI VIA GIOVANNI XXIII N. 73 E DI RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DELLA DIA PRESENTATA IL 25/09/09 PROT.N. 31052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32777"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA , OSPITALITA' ED ORGANIZZAZIONE PER LA DELEGAZIONE DI NIVELLES - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32778"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE STAMPE IN AMBIENTE TERMINAL SERVER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32779"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2009 VERSAMENTO 4^ TRIMESTRE 2009  QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32780"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32781"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CUSTODIA  ALLA SIG.RA RITA BAROSIO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI REINSERIMENO DEGLI ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 503/92 - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32782"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SERRAMENTI IN LEGNO CENTRO SOCIALE VIA ANNUNCIATA ASSEGNAZIONE DITTA BPS DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32783"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO  DI VIA BENEDETTO CROCE DALL'INTERSEZIONE CON VIA DEGLI OMI ALL'INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA SULLA VIA CIRCONVALLAZIONE NEL TRATTO TRA VIA BENEDETTO CROCE E LA VIA M.D'AZEGLIO DAL 15 AL 16 FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32784"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32785"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE - CORSO IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 150/2009 (RIFORMA BRUNETTA) - ORGANIZZATO DALLO STUDIO GIALLO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32786"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 22 MAGGIO 2010 PER IL GEMELLAGGIO CON AMBERG. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32787"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/319 - PERIODO 1.03.2010/31.03.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32788"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA E CHIUSURA PRESSO EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO ARCHIVIO DI VIA ADAMELLO - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32789"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA PER BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32790"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CULTURALE TRA IL LICEO "BAGATTA" E LA "EUROPASCHULE" DI WIENER NEUSTADT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CENA DEL 4 MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32791"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 4". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO 11.02.2010 - 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32792"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO PLANOALTIMETRICO VIA ANELLI . ASSEGNAZIONE INCARICO GEOM.DARIO LAVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32793"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32794"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO PROMOSSO DAL GIORNALE DI BRESCIA: "CASA, SE NON ORA QUANDO?"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32795"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA RIVA DEI SOGNI" DI MIRCO MALTAURO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32796"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  AGGIORNAMENTO E NUOVA APPLICAZIONE DEL  SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA FUTURA SISTEMI SRL DI SOMMACAMPAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32797"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32798"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N°14/2010 DEL 02/02/2010 DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA VENEZIA COMPRESO FRA L'INCROCIO CON VIA MATTEI E VIA  PIGNA DAL 15 AL 17 FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32799"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PUBBLICITARIO PER "B'IO MANGIO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32800"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO DELLA SI.RA GELMINI GILDA, TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA SIG.RA CATTOZZO LIDIA E MODIFICA PART-TIME DELLA SIG.RA ROSSI CLAUDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32801"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32802"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI  REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32803"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE S. A. MERICI - SIG. BESCHI ANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32804"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE DISTRETTI DIFFUSI DEL COMMERCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32805"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA CISTERNE - ASSUNZIONE IMPEGNO - AFFIDAMENTO DITTA SIRMIO SPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32806"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO A CARICO DI A. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32807"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA LEGNAMI MATTAREI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32808"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA SOCIETA' TEATRIZ SRL PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32809"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO DI VIA DAL MOLIN PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOBETONIERE DITTA GEOM MANCINA IL 12/02/2010 ORE 8.00 ALLE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32810"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2011 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32811"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO AUSILIARI AL TRAFFICO PERIODO DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32812"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32813"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO URGENTE MINORE O. D. A. PRESSO L'ASS. S. D. S. RAMA DAN - PERIODO 1/7 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32814"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI POSA DELLE LUMINARIE NATALIZIE IN DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32815"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI TRATTO VIA VENEZIA CONPRESO INCROCIO VIA MATTEI E VIA PIGNA DAL 03 AL 10/02/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32816"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTATORIA  N. 21 - VIA COLLI STORICI/VIA UNITA' D'ITALIA - CON POSA DI N. 3 CARTELLI PUBBLICITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32817"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32818"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32819"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 117/2009 - DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER INIZIATIVE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32820"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNI 2010 - 2011 - 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA RIAM ASCENSORI SRL DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32821"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2009/2010. AFFIDAMENTO INCARICHI CORSI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32822"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "SCUOLA, TERRITORIO E MONDO DEL LAVORO: INSIEME INVESTONO PER LA FORMAZIONE DEI GIOVANI". ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI COFFEE BREAK. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32823"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32824"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 12 DEL 12.07.2010 AVENTE PER OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE ORIGINATE DAL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO FAVELA CHIC UBICATO IN VIALE AGELLO, 41 A DESENZANO DEL GARDA GESTITO DALLA SOCIETA' EL MOJITO SAS DI ZUCCA DANIELE &amp; C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32825"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/MEGA ITALIA S.P.A. AVANTI AL T.A.R DELLA LOMBARDIA- DESIGNAZIONE INCARICO AVV.TO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32826"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER  IL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE PER MEDIA STRUTTURA DI VENDITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32827"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO  SIG. C. L. R. PRESSO LA R. S. R. DI CESENA GESTITA DALLA COOP.  "IL FARO" - 1° SEMESTRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32828"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLA SOCIETA' PRO DESENZANO S.C.S.D. E AL GR. SP. SAN MARTINO - PERIODO MARZO/AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32829"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTATORIA  N. 7 - VIALE MARCONI/VIALE ANDREIS - CON POSA DI N. 4 CARTELLI PUBBLICITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32830"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INERENTE L'IGIENE E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSULGROUP SRL DI TORBOLE CASAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32831"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA NAZIONALE DI OPERATORE DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA - PERIODO: MARZO - MAGGIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "BAZOLI-POLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32832"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE IMMEDIATA  ATTIVITA' DI ESTETISTA  ALLA SIG AMBROSI LAURA CONSUELO NON AUTORIZZATA NEI LOCALI DI VIA BARBARANO,6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32833"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE ANNO 2010- IIL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32834"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO H.F. IN ALLOGGIO PROTETTO - PERIODO 1° MARZO / 30 GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32835"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.24.000 CERTIFICATI ANTICONTRAFFAZIONE CON BOLLINO GIALLO PER SERVIZI DEMOGRAFICI E SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32836"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI TRATTO DI VIA PIGNA  COMPRESO FRA L'INCROCIO VIA VENEZIA E IL SOTTOPASSO DELLA FERROVIA DAL 29 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO PER COMPLETARE L'ANELLO DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEL PL "PIGNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32837"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32838"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>W LA PIAZZA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32839"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LETTORI DI SMART CARD PER LA SALA INFORMATICA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32840"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI FUNERALI DI POVERTA' PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32841"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA LEGA NAVALE ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA", RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32842"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  ILLUMINAZIONE PUBBLICA  PER PASSAGGI PEDONALI NUOVA ROTATORIA VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32843"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONE DI SPAZIO ACQUEO AD USO ORMEGGIO - SIG.RA LOREDANA SARACENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32844"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE ORIGINATE DAL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "FAVELA CHIC" UBICATO IN VIALE AGELLO,41 A DESENZANO DEL GARDA GESTITO DALLA SOCIETÀ EL MOJITO S.A.S. DI ZUCCA DANIELE &amp; C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32845"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMAZIONE FISCALE ALLO STUDIO GARZON PER I SEGUENTI  SERVIZI:1) FISCALE E TRIBUTARIO ANNO 2010.2)PREDISPOSIZIONE DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIO REL. ES. 2009. 3) INVIO TRAMITE E-MAIL BOLLETTINO DI INTERAZIONE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32846"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2009-2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32847"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI  ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009. APPROVAZIONE BANDO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32848"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32849"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - 1° SEMESTRE 2010 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/238.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32850"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DEL SIG  G.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32851"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 19.01.2010 RELATIVA A: "ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2010" -  MANUTENZIONE  VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32852"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI TELI VERTICALI IN PIAZZA MALVEZZI,2 A CARICO DI ACQUOLINA SRL NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA PEZZINI EMANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32853"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. LA CASCINA A R.L. PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32854"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL CONVEGNO SCIENTIFICO COMMA 2010 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32855"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL'IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI 2009 PERSONALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32856"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA  CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE  IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32857"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S.  ANGELA MERICI ONLUS - PRIMO SEMESTRE 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32858"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA.EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32859"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SHOWBIZ" PER IL MUSICAL "LIFE IS A CABARET" PRESSO IL "TEATRO ALBERTI" DOM. 28 MARZO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32860"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VASCHETTE RECUPERA TONER, UNITA' FOTOCONDUTTRICI E ACCESSORI VARI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2010. ASSEGNAZIONE DITTA MAGNAGHI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32861"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LORENZINI NELLE GIORNATE DAL 01.02.2010 AL 05.02.2010 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32862"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALL'ATTIVITA'  DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE - PRIMO TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32863"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE  -  CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32864"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DELLE ATTIVITA' DI CUSTODIA MANTENIMENTO E STERILIZZAZIONE DEI GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI DESENZANO D/G., SIRMIONE, PADENGHE, MONTICHIARI - PRIMO QUADRIMESTRE 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO - ASSOCIAZIONE RIFUGIO ANIMALI FELICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32865"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DEL GARDA 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32866"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO A NOME DI  DG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32867"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA SIG. M. S. S. RICOVERATO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PERIODO 1.03.2010/30.06.2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2010/125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32868"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE N. 3 AGENTI POLIZIA LOCALE STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32869"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, INVITI PER I SERVIZI CULTURALI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32870"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER POLIZIA LOCALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32871"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE - ART.2 D.LGS.163/06 DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32872"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O DEMAFORO E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZOINE DI VIALE AGELLO DA P.ZZA ALPINI A VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32873"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL TRASPORTO ASSISTITO DI UNO STUDENTE. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32874"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. 2008/2009 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32875"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32876"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32877"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA POSA DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELL'AREA COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32878"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 06/02/2010 AL 28/04/2010  PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32879"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI  UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI  AMMINISTRATIVE REGIONALI   DEL 28 E 29 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32880"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O. DEL 19.04.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32881"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE D'UFFICIO PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32882"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ASSEGNAZIONE DITTA INTESTO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32883"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE TRA I CONSORZI: GRUPPO ELEFANTI VOLANTI E GRUPPO ANDROPOLIS - DENOMINAZIONE NUOVO SOGGETTO GIURIDICO: GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32884"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA COPIE VOLANTONE TURISTICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32885"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32886"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" - ANNO SCOLASTICO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32887"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/2001 N. 380 ART. 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DI PROPRIETA' DELLA SOC. IL MERCATONE DELL'ABBIGLIAMENTO SRL E LOCATO ALLA SOC. AUMAI SRL (MAPP. 90 SUB. 3 FG. 32 NCT). ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, E DI RIMESSA IN PRISTINO CON SGOMBERO DEI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32888"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI PALETTE PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.T.R. DI CASALECCHIO DI RENO (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32889"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' DENOMINATA "AZIENDA SERVIZI DESENZANO SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32890"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE H.A.S. PRESSO IL CENTRO DI PRONTO INTERVENTO "NUOVO SENTIERO" DELL'ISTITUTO DELLE SUORE DELLE  POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO - PERIODO 1.02.2010/30.06.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32891"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PARTE COSTO DI COSTRUZIONE AL SIG. GHIDINI GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32892"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32893"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO IN OUTSORCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32894"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPESTRE DEL MONTE CORNO DEL 21 FEBBRAIO 2010 - SERVIZIO DI AMBULANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32895"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN LIMITATORE SUGLI  IMPIANTI ELETTROACUSTICI INSTALLATI C/O I PUBBLICI ESERCIZI DENOMINATI ELMOJITO E SNACK ARCADIA SITI  IN UN'ARE COMPRESA TRA VIA CROCEFISSO E VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32896"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA SOFTWARE PAGHE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32897"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO SCUOLA PARITARIA "ANGELA MERICI". EROGAZIONE CONTRIBUTO E FORNITURA DEI SERVIZI NECESSARI PER IL CONCERTO DEL 26 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32898"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI ACQUEI USO ORMEGGIO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32899"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER DIREZIONE LAVORI PER IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI TRATTO DI VIA VENGA COMPRESO FRA L'INCROCIO CON STRADA BARBELENA - VARRONE - DSAN MARTINO E LA NUOVA ROTATORIA DEL PL "PIGNA DAL 21 SAL 26 GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. N. R. - PERIOSO 15.02.2010/12.03.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CULTURALE TRA L'ISTITUTO "BAZOLI-POLO" ED IL LICEO "AUDIBERTI" DI ANTIBES. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET DEL GIORNO 16 MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA S.A. MERICI ALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEGRAPPA, NELLA GIORNATA DEL 20.01.2010 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 18.00 PER RIPARAZIONE GRIGLIA  CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE DA PARTE DELLA DITTA GILIOLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI NEL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DI L.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO SANITARIO DI EMERGENZA PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE - ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE  AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI A DIPENDENTI PER CONTO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SIG.RA CAPILUPPI LEDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 15.03.2010-14.09.2014 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PACE- TRATTO VIA RAMBOTTI E VIA GOBETTI NEL GIORNO 19,01,2010 DALLE 7,00 ALLE 12,00 PER POSIZIONAMENTO MEZZI EDILI DITTA GARDA HOME SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PER SCUOLA MATERNA SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA INTESTO CUP I19H09000100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE ANNO 2010 E SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE IV TRIMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI MQ 63,00 IN VIA CURTATONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI ACCONCIATURE ED ESTETISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI ANNO 2010 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "LA CARTA DELLE AUTONOMIE NEL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI" -  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 96/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2010 - GARDA TRASPORTI SCARL. - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI 2009: EROGAZIONE CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE SIG.RA PEDERCINI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI VARI PER CONTO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, SETTORE TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA GESTIONE RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DEI BENI DI CONSUMO. ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO "MILLE MIGLIA 2010" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA PROGETTO  "PROSPETTIVE UNDER 30 - NUOVA GENERAZIONE DI IDEE". RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEL SECONDO ACCONTO DEL 50% AI PARTNERS DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/TOM &amp; CO. SRL AVANTI AL T.A.R.- DESIGNAZIONE INCARICO AVV.TO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONI PER LA GIORNATA DI STUDIO -CONVEGNO DEL 18.01.2010  SUL TEMA :"LA CARTA DELLE AUTONOMIE NEL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI:LUCI ED OMBRE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI PALETTE PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA PACE TRATTO TRA VIA RAMBOTTI E VIA GOBETTI IL GIORNO 12/01/2010 PER LAVORI  EDILI DITTA GARDA HOME SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO TRASPORTO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SURROGA COMPONENTI DELLA CONSULTA COMUNALE PER AGRICOLTURA LA CACCIA LA PESCA LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI" ONLUS DELLA SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA DI VIA GRAMSCI - II SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA. PERIODO 1.01.2010/28.02.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.38/2009 AVENTE PER OGGETTO" EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO 1 "DISTRETTI DEL COMMERCIO" PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NELLE AREE URBANE DELLA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2009/2010.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA CASSIO TRATTO TRA VIA C. IL GOTICO E VIA G.BRUTO IL GIORNO 14.01.2010 PER LAVORI ED EDILI DELLA DITTA ZANELLI COSTRUZIONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "ANGELA MERICI" E "ASSOCIAZIONE GENITORI SAN GIOVANNI" PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE MATERNA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI PER DOSSI DI RALLENTAMENTO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G  ED ACQUISTO DI STAMPATI POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA SIG.RA GILDA GELMINI PER UN PERIODO DI TRE MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI STRADA BARBALENA - VARONE - SAN MARTINO TRA CAVALCAVIA TAGENZIALE CS-VR E INCROCIO VIA VENGA DAL 11/01/2010 AL 19/01/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI CIRCUITO PAGOBANCOMAT , A MEZZO POS PER SCHOOL CARD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ACCORDATURE PER PIANOFORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKETS SANITARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - SIG.RA G. I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PROPRIA PRODUZIONE PER IL CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE RETI SEPARATE VIA DE GASPERI - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2010 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI 45 KW DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PASSAGGIO DELLA "MILLE MIGLIA" IL GIORNO 6 MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010: ASSEGNAZIONE BUDGET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO INTERVENTO DI BONIFICA CISTERNE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - INDIVIDUAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI BIONIFICA PER LA PRESENZA DEL BATTERIO "LEGIONELLA" PRESSO  HOTEL VILLA ROSA DI VIA LUNGOLACO CESARE BATTISTI N. 89 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L'ACCREDITAMENTO DI UN "DISTRETTO RURALE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE - ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DI AREA DEMANIALE LACUALE IN ZONA PORTUALE DI MQ. 263,32 PER ATTVITA' DEL CIRCOLO NAUTICO.  RICHIEDENTE GRUPPO NAUTICO "DIELLEFFE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONNESSIONE INTERNET 2010: ASS. DITTA DIRETE SCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO : RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2009 E LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2009. APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E MANUTENZIONI BANCHI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DI 1° GRADO TREBESCHI-CATULLO, PLESSO DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL  GARDA 2009/2010: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  "OSSERVATORIO PER IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO" PER IL CORSO DI STORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA E VIA DI VITTORIO DAL 11 AL 25 GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE DI AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE  IN VIA MEZZOCOLLE DALLA SOC.SANT'ANNA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32973"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOIE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32974"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED ALLARGAMENTO DI VIA CALAMAIO PER ACCESSO CIMITERO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32975"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI INCOLTE E SFALCIO BORDI ERBOSI STRADE - INTEGRAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32976"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MATERIALE EDILE E STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32977"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32978"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAIO DOTT.MARCO POZZOLI PER ATTO CONDOMINIO CANTINONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32979"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL VINCITORE GARA PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32980"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32981"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER MANUTENZIONE BANCHINE STRADALI E SFALCIO BORDI ERBOSI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32982"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI  DA FALEGNAME ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32983"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32984"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2010 - DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32985"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32986"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32987"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 2009/2010 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32988"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE BIENNIO 2009/2010 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32989"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO BIENNIO 2009/2010 - INDIVIDUAZIONE  SOGGETTO DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32990"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA BIENNIO 2009/2010 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32991"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI BIENNIO 2009/2010 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32992"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA ACQUISIZIONE PORZIONE DI SEDIME  RIO PESCALA  E PALESTRA BAGATTA - ASSEGNAZIONE GEOM. SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32993"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE  E D.L. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4 PEEP SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA SIRIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32994"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32995"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32996"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI - ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32997"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BEZZECCA- STUDIO SIRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32998"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIORDINO VIABILITA' VIA BEZZECCA, VIA MEZZOCOLLE, VIA IRTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32999"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PRESSO SCUOLA MEDIA TREBESCHI - CATULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33000"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MARCONI VIA ANELLI VIA RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33001"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA PER NUOVA ROTATORIA VIA MARCONI VIA DAL MOLIN - ASSEGNAZIONE GEOM. SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33002"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO CIMITERO DESENZANO  - REALIZZAZIONE ASCENSORE - ASSEGNAZIONE DITTA BIEM ASCENSORE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33003"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DESENZANO  -  ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33004"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE CAMPI DA TENNIS CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA BERTOLOTTI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33005"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 2009/2010 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO DITTA CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33006"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO A SAN MARTINO- COIBENTAZIONE STRUTTURA COPERTA - ASSEGNAZIONE DITTA BRESCIANI COVER ALL E DITTA B &amp; P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33007"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LUCI D'EMERGENZA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33008"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE E PLANIMETRIE CATASTALI PLESSI SCOLASTICI - GEOM. GIAMBATTISTA SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33009"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - GEOM.BERTOLI GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33010"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALFIERI IN GHISA - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33011"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33012"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33013"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE A PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA A SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33014"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - CAMPI DA TENNIS - ASSEGNAZIONE DITTA GOFFI FULVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33015"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PUNTI LUCE CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - DITTA B. &amp;P. SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33016"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA CONCHIGLIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33017"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PLATEA IN CLS PRESSO GATTILE COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33018"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIO SPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33019"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI -  ASSEGNAZIONE DITTA  CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33020"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DECRETO D'ESPROPRIO VIALE CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33021"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE E PORTI -  ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33022"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE - ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33023"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA ELETTRICISTA - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33024"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33025"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO FONTANA "POMODORO"  - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33026"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI EDILI - DITTA CIMA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33027"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMA SPARTINEVE -ASSEGNAZIONE DITTA MOLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33028"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA DON MAZZOLARI - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI (CUP I16E09000070004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33029"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI - CUPI16E0000120004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33030"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI PLESSI SCOLASTICI  - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33031"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO STRADA CALAMAIO - ASSEGNAZIONE GEOM.GIANFRANCO BERTOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33032"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FERROVIE DELLO STATO ATTRAVERSAMENTO CON ROTATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33033"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO PARTE SOTTOSTANTE PONTE VENEZIANA - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX (CUP I15J09000020004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33034"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI P.I. TRATTO DI VIA AGELLO FINO A NUOVA ROTONDA MADONNA DELLA VILLA -  LORENZINI BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33035"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRAORDINARIA CALDAIA CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33036"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EMERGENZA NEVE ANNO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33037"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA MALVEZZI VICOLO DUOMO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE (CUP I17H08000150004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33038"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE COMPLESSA PALA KOMATSU - ASSEGNAZIONE DITTA  COMPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33039"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE FACCIATE SUD DUOMO - ASSEGNAZIONE DITTA PEDRAZZOLI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33040"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA ZANARDINI ANGELO (CUP I13G09000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33041"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA CIMITERO DI  RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE STUDIO TECNICO GEOM.BERTOL I GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33042"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA A SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33043"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA A  SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33044"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RETI SEPARATE VIA DE GASPERI VIA ERIDIO SINO ALL'INNESTO CON VIA DAL MOLIN E VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33045"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33046"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COLLEGIO TECNICO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PARCHEGGIO VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33047"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33048"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA BOE OASI NATURALISTICA SAN FRANCESCO - ASSEGNAZIONE  SOC.SIRMIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33049"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRIGLIE, CHIUSINI E PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33050"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE FOSSI 2009 - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33051"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ILLUMINAZIONE  ZONA SAN MARTINO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33052"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE AMPLIAMENTO CIMITERO RIVOLTELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ARCHEA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33053"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO - ASSEGNAZINE METALCO  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33054"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FABBRO 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33055"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VICOLO CASTELLO - ASSEGNAZIONE BACCINELLI MARIO E ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33056"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STESURA ATTO MAYER - NOTAIO POZZOLI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33057"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE  COMPONENTE COMMERCIALE DEL PGT - AFFIDAMENTO STUDIO ARCHE' - BARBA - SALVADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33058"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE  ARCHITETTONICHE SIG. DUFFUS LLOYD VINCENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33059"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE DI AREA DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE IN VIA S.BENEDETTO SOC.ELLE IMMOBILIARE SPA (EX SOC.IMVER VERONA SPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33060"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33061"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA FALEGNAME EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33062"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33063"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARASPIGOLI PRESSO CAG - ASSEGNAZIONE DITTA TOP FILM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33064"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33065"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO LUMINOSO A CASCATA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33066"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRAORDINARI DA FABBRO STRUTTURE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33067"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33068"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA PER TENSOSTRUTTURA CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO - DITTA B &amp; P DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33069"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4° SVINCOLO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33070"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLETAMENTO PER URBANIZZAZIONE VIA MOIE - ASSEGNAZIONE DITTA SANDRINI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33071"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA  IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE VIALE ANDREIS  - SIG.RA MAYER AMELIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33072"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURE STRAORDINARIE INVERNALI - ASSEGNAZIONE COOP. LA CASCINA E COOP. SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33073"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S.A.MERICI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33074"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI DA TENNIS CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33075"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIMULAZIONE DEL TRAFFICO IN FUNZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICOING.ROBERTO TIBONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33076"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL TRAFFICO IN FUNZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PGT - ASSEGNAZIONE STUDIO PLANITER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33077"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SIG.SOLDO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33078"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA PITTORE PRESSO CIMITERI CITTADINI - ASSEGNAZIONE ZUCCA E CASINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33079"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA BEZZECCA VIA MONTESUELLO - DITTA SEMAFORI BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33080"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO 4° PEEP S.MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA GEOM.LOCATELLI LAVORI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33081"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33082"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33083"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA MOIE - ING.PIERLUIGI PESCHIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33084"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER GARA SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33085"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA AGELLO DA VIA BORGO DI SOTTO A MADONNA DELLA VILLA - ASSEGNAZIONE DITTA  GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33086"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA AGELLO VIA DI VITTORIO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33087"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33088"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE - ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33089"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE PER I CIMITERI - ASSEGNAZIONE DITTA FERRAMENTA F.LLI BORTOLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33090"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI EDILI PRESSO CIMITERI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33091"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PRESSO I DUE CIMITERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33092"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SCUOLE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33093"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STESURA ATTO ARRIVABENE - NOTAIO DOTT.POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33094"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO FATTIBILITA' OPERATIVA PROPOSTA DISTRETTO CULTURALE COLLINE MORENICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33095"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA PAPA E ASILO NIDO - ASSEGNAZIONE DITTA ZL IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33096"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE LAINI - DITTA ZL IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33097"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FALEGNAME 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33098"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.MILESI MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33099"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33100"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA 4° PEEP 2° LOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA GEOM.LOCATELLI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33101"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.218 DEL 21.07.2009 RELATIVA AD ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33102"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI TERMICI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER APPALTO - STUDIO SF DI LEGNAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33103"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE UPS PALAZZO BAGATTA- ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33104"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA AL SIG. FRANCO GIRELLI DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.01.2010/31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33105"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITA' RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33106"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO SEDE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33107"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ROSA MANGANO DEL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO 1.01.2010/31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33108"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33109"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. R. C. - PERIODO 11.01.2010/31.01.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33110"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. F. G. - PERIODO 11.01.2010/11.02.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33111"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO DA CALCIO RIVOLTELLA - AFFIDAMENTO DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33112"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' INERENTE I LAVORI DI RESTAURO EX CASERMA BERETTA - ARCH.ALESSANDRO BAZZOFFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33113"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. C. L. R. - PERIODO 11.01.2010/30.06.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33114"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DI C.C. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "L'ALTERNATIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" - PERIODO 1.01.2010/30.06.2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33115"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO VIA MANTOVA - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33116"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA SCUOLA AUDIOFONETICA DI BRESCIA - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33117"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO CIMITERO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE ARCH.PAOLO FARRICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33118"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' - PERIODO 1.01.2010/30.06.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33119"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER TINTEGGIATURE EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33120"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE H.F. PRESSO LA COMUNITA' FAMILAIRE "RAMA DAN" - PERIODO 1.01.2010/3.03.2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33121"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE GRIGLIE, POZZETTI E CHIUSINI SEDE STRADALE - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33122"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPNA -  SCRITTURA PRIVATA PER LA LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LOCALITA' PIGNA AD USO DEPOSITO AUTOBUS - PERIODO 01.07.2009-30.06.2012 ****** RINNOVATO AUTOMATICAMENTE FINO AL 30.06.2015 ******</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33123"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  FINESTRE UFFICI SERVIZI FINANZIARI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33124"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE R.E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "IL PANE E LE ROSE" DI BRESCIA - PERIODO 1.01.2010/30.06.2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33125"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE - ASSEGNAZIONE DITTA FAIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33126"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ALDA PASINI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PERIODO 1.01.2010/31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33127"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - 1° SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33128"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33129"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CONSORZIO TENDA PER I SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33130"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33131"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO SIRIO PER DOCUMENTAZIONE COMPLETA CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI  C.A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33132"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33133"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA COSTANTINO IL GRANDE- ASSEGNAZIONE DITTA PAVONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33134"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI PER LA SIG.RA R. O. - ASSUNZIONE IMEPEGNO DISÙ SPESA 1° SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33135"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA AGELLO DA VIA BORGO DI SOTTO ALLA MADONNA DELLA VILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33136"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI CHIUSURA FONDI ALL'ISTITUZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33137"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE AGELLO VIA DI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33138"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA R.S.D. S. PIETRO PER IL SIG. C.R. - PRIMO SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33139"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. SAV CONSULENZE E MARKETING SRL PER LA PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SERVIZI E RELATIVE NORME TECNICHE DA INSERIRE PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33140"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO HACCP - PERIODO 1.01.2010/30.06.2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33141"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - EDUCATIVA DI STRADA E PUNTO GIOVANI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33142"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZI ELETTRICO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33143"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL DISCIPLINARE DI GARA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 23.06.2009 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33144"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" AL SIG. G. A. F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33145"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33146"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.5/2009 RELATIVA MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PUBBLICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33147"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DI OPERE URBANIZZAZIONE 3° PIP - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33148"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO PRESSO LA R.S.R. DI CESENA GESTITA DALLA COOP. "IL FARO" - PERIODO 1.01.2010/30.06.2010 - SIG. C. L. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33149"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NOTAIO DEFENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33150"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER SPORTELLO AFFITTO 2009 - SALDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33151"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA CAG - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33152"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE ZUCCA E CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33153"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - DITTA ZL IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33154"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33155"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33156"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO ASFALTATURE - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33157"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE VETRERIA BROCCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33158"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEL SIG. M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33159"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA, PULIZIE E SERVIZIO MENSA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33160"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33161"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE "F.LLI BERETTA" DI PADENGHE S/G - SIG. C. S. - PERIODO 1.01.2010/30.06.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33162"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE LAINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33163"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PAPA E ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33164"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI. S. MARIA MADDALENA - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33165"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI E FORNITURE ASILI NIDO COMUNALI - GENNAIO/LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33166"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA VIALE CAVOUR VIALE MARCONI - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33167"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.211 DEL 17.7.2009 " ASSEGNAZIONE OPERE EDILI EDIFICI SCOLASTICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33168"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI DICEMBRE 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33169"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - PRIMO SEMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33170"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33171"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO SCUOLA MATERNA EINSTEIN - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLII MARIO ED ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33172"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PRIMO SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33173"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME  PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33174"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA COMUNALE OBBLIGATORIA DEL CONTRIBUTO AFFITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33175"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA: SERVIZIO DI TELESSOCCORSO - TELEASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33176"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33177"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33178"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33179"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO - ULTERIORI INTERVENTI - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33180"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO QUOTE REGIONALI FONDO SPORTELLO AFFITTO 2009 AL COMUNE DI LONATO DEL GARDA E AL COMUNE DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33181"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AIUOLA ROTATORIA VIALE CAVOUR  - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33182"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "QUALIFICAZIONE DI PERSONALE PER IL SETTORE TURISTICO DEL KENYA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33183"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2009/850 E N. 2009/851 PER SERVIZI DI PULIZIA CENTRI SOCIALI DI DESENZANO D/G E DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA DEL SALONE DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G E LAVAGGIO TENDE DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33184"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO MANUTENZIONE STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33185"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FALEGNAME  ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33186"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI - PRIMO SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33187"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33188"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2008 -DITTA  ANDREIS SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33189"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 3" CON  SCADENZA 10/02/2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33190"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CHREATIVA V - LABORATORI E MANIFESTAZIONE PER ADOLESCENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33191"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - PERIODO 1.01.2010/30.06.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33192"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA MANTOVA - STUDIO PLANITER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33193"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33194"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33195"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33196"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ELENCHI BENEFICIARI ACCORDI SINDACATI PENSIONATI/COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2008 E ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33197"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE  SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 3 LUGLIO 2009 - LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33198"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL DI COLOGNE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33199"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUZIONE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33200"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VERIFICA SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE STUDIO ING.ROSSETTI - STUDIO DOTT.LENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33201"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO URGENTE DEL MINORE C. C. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "L'ALTERNATIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" - PERIODO 14.12.2009 / 31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33202"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33203"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33204"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA: INCONTRI PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SULLE PROBLEMATICHE DELL'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO. UTILIZZO FONDO PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33205"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPRVOAZIONE PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA CESSIONE AREA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33206"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33207"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA: SERVIZI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI, PUNTO GIOVANI, EDUCATIVA DI STRADA ED EVENTUALI ALTRI PROGETTI SPECIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33208"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G.  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33209"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEGESTIONE ANTIFURTO POLIZIA LOCALE ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33210"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO  ENEL SOLE PER RIPARAZIONE DANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33211"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ONERI PER SPESE A FAVORE DEL SIG. C.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33212"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA DEL CENTRO SOCIALE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2009/299 E N. 2009/301 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33213"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33214"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA EINSTEIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33215"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI  EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33216"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE, COPPE, TROFEI E MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E SPORTIVE ANNO 2010.   ASSEGNAZIONE  ALLA DITTA EGIDIO PREMIAZIONI DI F.LLI MAFFEZZONI &amp; C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33217"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI UTENTI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33218"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO A PALAZZO TODESCHINI  DAL TITOLO "ECONOMIA ED ETICA IN TEMPO DI CRISI" IL 14 DICEMBRE 2009. ASSEGNAZIONE FORNITURA DI VOLANTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33219"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2010 ED ACCANTONAMENTO RISORSE PER FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33220"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE PRESSO EX SCUOLA DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33221"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33222"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTA REI SCUOLE - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33223"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIUSINI E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33224"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONI  IMMOBILI  COMUNALI  ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARTCOLOR DI ZANIBONI &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33225"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO URGENTE MINORE EX ART. 403 C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33226"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PORTA MANICHETTE E SEGNALETICA SICUREZZA TEATRO CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33227"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OSPITE SIG.RA D. L. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI. PERIODO 30/11/2009 - 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33228"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI CENTRO DOCIALE PER ANZIANI - GEOM. GIANCARLO PAGANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33229"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA. 1° SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33230"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO EX-LEGGE 575/1965, VIA P.A. DI FRANCIA N. 21 - APPARTAMENTO 3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33231"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N PER IL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E LO SPORTELLO ENTRATE E RISCOSSIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33232"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO PARCHEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE  - ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33233"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33234"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PITNEY BOWES SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33235"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE  AREA VERDE VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33236"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PASSAGGI SICUREZZA PEDONALI - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33237"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO OSPITE SIG. A.G. DAL VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA SUL CLISI ALLA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI. PERIODO 30/11/2009 - 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33238"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER BOCCIONI ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZA.VA. DI ZANONI FRANCO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33239"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER FUNZIONAMENTO R.I.B. - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33240"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33241"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO C.A.G. EX MACELLO  - ASSEGNAZIONE DITTA TINTEGGIATURE ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33242"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. R. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33243"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI  ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA LEGATORIA SNC DI VIZZARDI  A. &amp; C. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33244"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO D/B - ASSEGNAZIONE DITTA B&amp;P SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33245"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ACQUA FREDDA CAMPO SPORTIVO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33246"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OPSITALITA' PRESSO IL VILLAGGIO S. FRANCESCO DI VILLANUOVA S/C - SIG. A. G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/302 PERIODO 23/11/2009 - 31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33247"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI SERGIO VALLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33248"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA MURATORE - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33249"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33250"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33251"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BARDOLINO, ALL'INTERSEZIONE CON VIALE DAL MOLIN DALLE ORE 13.00 DEL 29.12.09 ALLE ORE 18.00 DEL 31.12.09 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE GRIGIA ACQUE METEORICHE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33252"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER LUNA PARK - 3 LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33253"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' E FESTA DI NATALE PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33254"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FOTOCOPIE, COMPOSIZIONE FASCICOLI, RILEGATURE E SCANSIONI TAVOLE PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33255"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA N. 194 DEL 10/12/2009 DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOLI SOCI DEL CIRCOLO DI VIA GIOVANNI XXIII N. 73 E DI RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DELLA DIA PRESENTATA IL 25/09/09 - PROT. N. 31052.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33256"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO PLESSI SCOLASTICI OPERE DA IDRAULICO - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33257"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA  COPIATRICE FORMATO A0 UFF. TECNICO ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33258"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. R. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33259"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 192 DEL 2.12.2009 RELATIVA ALLA CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PADRE ANNIBALE DI FRNCIA E VIA DI VITTORIO FINO AL 23.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33260"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA AREA PARCHEGGIO VIA CAVOUR - ART. 15 L.R. 4 MARZO 2009 N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33261"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI IN PIANO PER UFFICI  E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SCARL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33262"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA B. M. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/282.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33263"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE TRATTO DI VIA MAZZINI DALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA DUOMO FINO ALL'INTERSEZIONE DI VIA PIATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33264"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA E BUSTE INTESTATE PER UFFICI ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SCRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33265"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DEGLI ANZIANI E UTENTI DEI CENTRI TERRITORIALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E IN DIFFICOLTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33266"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TUBAZIONE SCUOLA MEDIA TREBESCHI DI VIA FOSCOLO - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33267"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO VIA INNOCENTA IL 14/12/09 AL 18/12/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33268"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI DI POSA E MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI ESTERNI DEL C.A.G. DI RIVOLTELLA - DITTA ZETADI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33269"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOREGOTTI GIORDANO TIZIANO CARROZZERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33270"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ALLA SOC.SPORTIVA DI SAN MARTINO PER CONSUMO DI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33271"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOLI SOCI DEL CIRCOLO DI VIA GIOVANNI XXIII,73 RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DELLA DIA PRESENTATA IL 25/09/09 PROT.N. 31052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33272"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP.SOCIALE A R.L. NUOVI ORIZZONTI PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COM.LI, BIBLIOTECA E VARIE ANNO 2010.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33273"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI VIALE ANDREIS - APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33274"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LA NUOVA SEDE DEL C.A.G. DI VIA MEZZOCOLLE - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33275"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TAVOLI E TRANSENNE PER LA MANIFESTAZIONE "CASTAGNATA" ORGANIZZATA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO IL 15.11.2009. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33276"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 3° PIP ALLA PIGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33277"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SERGIO FIORISTA SNC DI ZAMBONI SERGIO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33278"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LORENZINI NELLA GIORNATA DEL 10.12.09 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO DI GRU EDILE PRESSO CANTIERE PRIVATO AL CIVICO 32 DA PARTE DELLA DITTA EDILBETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33279"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC.SOLFERINO E SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33280"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COSTI SOCIALI ALL'ISTITUZIONE COMUNALE - SITUAZIONE OTTOBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33281"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA E VIA DI VITTORIO DAL 9 AL 20 DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33282"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33283"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZINI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DUOMO E VIA VITTORIO VENETO NELLE GIORNATE DEL 02 E 03 DICEMBRE 2009 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA LUMINARIE DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO 88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33284"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33285"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO AUSILIARI AL TRAFFICO PERIODO NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33286"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.141 DEL 5.5.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33287"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33288"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MEGA ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33289"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA DEL BERSAGLIO (LATO DESTRO A SCENDERE) RISERVA DI TALE AREA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EUROAPE 2009 NELLE GIORNATE DEL 28 E 29.11.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33290"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.130 DEL 23.4.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33291"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - ASSUNZIONE QUOTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33292"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.129 DEL 23.4.2009 - ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33293"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SU TACHIGRAFO DIGITALE E FORNITURA AD-BLUE PER SCUOLABUS TARGATO DN645MS ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA OFFICINA BRIGONI SRL DI CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33294"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 22/01/2004 N. 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART.1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15/12/2004 N. 308 E D.P.R. 06/06/2001 N. 380 ARTT. 27 E 34: OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 5960 E AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 13843 DEL 14/11/2008, SULL'EDIFICIO SITO IN VIA DAL MOLIN INERENTI LE OPERE DI RICOSTRUZIONE DELLA PORZIONE DELL'EDIFICIO DANNEGGIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33295"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER SPORTELLO AFFITTO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33296"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO, SULT RATTO  VIA VENGA COMPRESO FRA L'INCROCIO CON STRADA BARBALENA - MARROINE - SAN MARTINO ED IL CALVALCAVIA DELLA TANGENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33297"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L' ELETTRICA 2 SAS DI BERTOLETTI ALBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33298"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA  ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33299"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI RICOVERO SIG . A. G. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - ECONOMIA SULL'IMPEGNO N. 2009/1239.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33300"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA FALEGNAME PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33301"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 182 DEL 17.11.2009 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO TRATTO DI VIA RIVALI DI SOPRA NEI PRESSI DELLA CABINA ELETTRICA CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO NEL PARCHEGGIO DI VIA RIVALI DI SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33302"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GEM  SNC  DI GROSSI G. &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33303"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIIZO MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33304"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI C.R.E.C. - ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA N. 2009/886 FORNITURA PASTI C.A.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/298.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33305"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU VIALE MOTTA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 99 NELLA GIORNATA DEL 20.11.09 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA PER POTATURA ALBERI DA PARTE DELLA DITTA GIARDINAGGIO DI TURCATO EUGENIO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33306"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33307"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  BORTOLOTTI F.LLI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33308"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33309"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA COLLI STORICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33310"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA (DISCO ORARIO) DI VIA NAZARIO SAURO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 15, NELLA GIORNATA DEL 26.11.09 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 17.00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRI PER TRASLOCO DA PARTE DELLA DITTA CORTESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33311"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA STRETTA CASTELLO ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA S.A. MERICI, NELLE GIORNATE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2009 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI CARRO PONTE PER TINTEGGIATURA FACCIATA PRESSO CANTIERE DITTA MARELLA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33312"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOSTEGNO PROGETTO EDUCATIVO  E DI TIROCINIO MOTIVAZIONALE AL LAVORO A FAVORE DI B. N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33313"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33314"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORTOLOTTI  F.LLI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33315"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA TRENTO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 24 DAL 25.11.09 AL 28.11.09 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00, PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON CARRO GRU PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI EDILI DA PARTE DELLA DITTA CIPRIANI FLORENCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33316"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33317"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33318"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - RINNOVO ADESIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTENNA LOCALE EURODESK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33319"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATI PRESSO SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA  ALA RATIONAL SYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33320"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICEZIONE SETTIMANALE BOLLETTINO INFORMALAVORO - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33321"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE TRATTO VIA RIVALI DI SOPRA NEI PRESSI DELLA CABINA ELETTRICA CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO NEL PARGHEGGIO DI VIA RIVALI DI SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33322"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAMPONI NARCOTEST PER COMANDO POLIZIA LOACALE PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DEFENS SYSTEM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33323"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERE SILVER CARD E TESSERE PER TIMBRATURA PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NAO GROUP DI STRAZIOTA ELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33324"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO - SIG.RA D. G. E SIG. F. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33325"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOILATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SU VIA PRATOMAGGIORE AREA CANTIERE TESSE SRL DAL 16 AL 18.11.09 PER LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33326"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE GARA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DESENZANO - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33327"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA VIGILANZA SCARL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33328"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33329"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DI TIPO ELETTRICO PRESSO EX MACELLO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33330"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO, IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA VIA SGELLO E VIA DI VITTORIO E VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33331"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI VIA LECCO - APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33332"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI: OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO - PADOVAN SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33333"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33334"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA VOLANTINI PER INIZIATIVA "MICROCREDITO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33335"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI RICCARDO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33336"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA S.A. MERICI ALL'ALTEZZA CON PIAZZA MALVEZI,  NELLA GIORNATA 05.11.2009 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 PER  LAVORI  PRESSO CANTIERE DITTA MARELLA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33337"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO VIA LECCO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33338"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA A BOLCA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA GARDA TRASPORTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33339"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA DI VIA IRTA COMPRESA TRA IL CIVICO 1 E IL CIVICO 9 DALLE ORE 7.00 DEL 2.11.09 ALLE ORE 18.00 DEL 7.11.09 PER ESECUZIONE LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA GHT SRL PER CONTO TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33340"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CHIUSURA PORTICATO  CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA ALUFER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33341"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ALL'ENTE CAPOFILA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SERVIZI HANDICAP (C.S.H.) - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33342"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER GIARDINIERI E VARIE ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOSCHETTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33343"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE DI ADESIONE LEGGI DI SETTORE - ANNO 2009 - (L. 285/97 - L. 40/98 - L. 45/99 - L. 328 - ART. 28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33344"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE AREE DI SOSTA REGOLARMENTE A PAGAMENTO DI VIA SAN BENEDETTO E DI VIA PASUBIO,PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIASFALTATURA E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DA PARTE DELLA DITTA GILIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33345"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  F. APOLLONIO &amp; C.. SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33346"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO  ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZALE SAN MARTINO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33347"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  DI VISUALIZZATORE ELETTRONICO DI VELOCITA' E DI DOSSI IN PLASTICA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33348"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33349"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPE, TARGHE, TROFEI E MEDAGLIE ANNO 2010, ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FELTER COSTANTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33350"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SCAVI ROMANI NELLA GIORNATA DEL 2.11.09 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00, PER CONSENTIRE LA SOSTA DI AUTOCARRO CON GRU PER SCARICO MATERIALI PRESSO IL CIVICO 25 DA PARTE DELLA DITTA CASINGHINI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33351"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FILI LEGNAMI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33352"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA IN LOC.PIGNA  PER DEPOSITO AUTOMEZZI SAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33353"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33354"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO  DI MARCIA SULLA VIA SAN ZENO, DALL'INTERSEZIONE CON VIA SILVIO PELLICO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL CALAMAIO E SULLA VIA DEL CALAMAIO DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN ZENO ALL'USCITA DEL PARCHEGGIO SUD CIMITERO, CON I PREDETTI SENSI DI MARCIA NEI GIORNI DAL 30 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2009, IN OCCASIONE DEL PERIODO DELLA COMMEMORAZIONE DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33355"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI MONUMENTO SULLA ROTATORIA DI VIA COLLI STORICI ALL'INCROCIO CON VIA ORTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33356"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/292.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33357"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO IN CORRISPOINDENZA DELL'INCROCIO TRA VIA MATTEI - VIA INNOCENTA E LA ROTATORIA DI VIA PRATOMAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33358"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD AESSEDI SRL CONSUMI ENEL FARMACIA COMUNALE V. TOGLIATTI ERRONEAMENTE ADDEBITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33359"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA TRONCONI TERESA ORSOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33360"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 170/09 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRDA COMUNALE PER MONTONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33361"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO SIG. A. G. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33362"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE  ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33363"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33364"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 658 DEL 6.10.06, RILASCIATA ALLA DE ROSSI ANGELO E C. SNC, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO IL POSTEGGIO ISOLATO N. 7 IN SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - PIAZZA PER LA CONCORDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33365"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI OPERE ELETTRICHE -  APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33366"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/1124 PER ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA RICOVERO SIG.RA A. G. - PERIODO 3.10.2009/19.10.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33367"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2009 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33368"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O SEMAFORO, LUNGO LA STRADA MONTONALE NEL TRATTO FRA L'USCITA DELLA S.P. 11 E IL SOTTOPASSO FERROVIARIO COLLOCATO DEL P.L. PIGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33369"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33370"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA  GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33371"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA M. V. PRESSO "VILLAGGIO S. FRANCESCO" DI VILLANUOVA S/C  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33372"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA LECCO - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO ED ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33373"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3233 RILASCIATA IL 24/06/04 PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI PIAZZA G. MATTEOTTI N. 21 - ZONA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33374"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33375"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GITA A PESCHIERA DEL GARDA PER GLI ANZIANI FREQUENTANTI I CENTRI SOCIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33376"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA DI VIA MONTESUELLO  NELLE GIORNATE DAL 08.10.09 AL 6.10.09 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRANSITO MEZZI PESANTI VERSO CANTIERE DITTA DOMO COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33377"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI ELETTRICI PRESSO CAMERINI E AREA CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33378"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI DIRITTI VARI A ENTI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33379"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI RETTE CREC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33380"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33381"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI CASTELLO IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 9/11 NELLA GIORNATA DEL 08.10.09 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOCARRO CON GRU PER SCARICO APPARECCHIATURE PRESSO L'HOTEL ALESSI DA PARTE DELLA DITTA PERGHEM DI LONATO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33382"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SERVIZI IGIENICI CAMERINI AREA CASTELLO - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33383"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33384"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  PILOMAT - ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33385"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMENENTE CON RIMOZIONE FORZATA SULLA VIA U. LA MALFA DALL'INTERSEZIONE CON VIA SERIO ALL'INTERSEZIONE CON LA TANGENZIALE PER CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CON SPOSTAMENTO PROVVISORIO DELLE DUE CORSIE - CISA COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33386"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33387"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG.RA L. B. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33388"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PODISTICA "STRALAGO DEL CIRCUITO GAZZETTA RUN" PREVISTA PER IL GIORNO 3.10.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33389"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MAZZINI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33390"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33391"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ALLACCIO IN VIA RIVOLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33392"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETIZIONE CICLISTICA SAUTHGARDA ROAD PREVISTA PER IL GIORNO 04.10.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33393"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA C. I. R. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33394"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELL'AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA - N. 12 AZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33395"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA A LECCO ORGANIZZATA DAL COMITATO PROMOTORE DEI CENTRI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA N. 2009/950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33396"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SA. BENEDETTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33397"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33398"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA RISERVATA AI RESIDENTI DEL PARCHEGGIO DI VIA BAGATTA NELLE GIORNATE DAL 1 AL 6 OTTOBRE PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33399"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN LOCALITA' VACCAROLO IN CORRISPONDENZA DELLA CASCINA COMUNE NELLE GIORNATE DAL 5 AL 16 OTTOBRE 2009 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL SOPRA INDICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33400"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RIVOLI  - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33401"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI  ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33402"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVA "CARRELLO GARANTITO" ALLA DITTA LAGHI ARTI GRAFICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33403"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AUTORIZZAZOINE N. 3395 RILASCIATA IL 12/10/05  PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA U NITA' D'ITALIA N. 113 - ZONA SUB 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33404"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2010. ASSEGNAZIONE ALLA SOC. AESSEDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33405"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33406"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/1124 PER ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA RICOVERO SIG.RA A.G. - PERIODO 4.09.2009/18.09.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33407"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA N. 2009/296 ED INTEGRAZIONE IMPEGNI N. 2009/993 E N. 2009/994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33408"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO  ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33409"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DELL'INCROCIO STRADALE POSTO FRA VIA UNGHERIA E PIAZZA DELLA CONCORDIA - ESCLUSO I RESIDENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33410"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DO SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DICHIARAZIONE MINORI ENTRATE ICI FABBRICATI D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33411"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA GRIGOLI DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA DOLARICI ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA VO'  NELLE GIONATE DAL 24/09/2009 AL 25/09/2009 PER LAVORI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER ALLACCIAMENTO GAS DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33412"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 14.5.2009 - CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33413"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBERALE DALLA DITTA CAMEO SPA  PER L'ACQUISTO DI UN MEZZO ATTREZZATO PER DISABILI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RELATIVA FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33414"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009-INTEGRAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33415"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SAN MARCO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33416"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE ECONOMICA DI ARREDI, DIPINTI E SCULTURE FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ENTE  - ASSEGNAZIONE AL PROF. VALERIO TERRAROLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33417"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE  VIA MAZZINI TRA PIAZZA DUOMO E VIA VITTORIO VENETO IL 24 E 25 SETTEMBRE PER LAVORI DI POSA CAVI PER SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELTTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33418"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA RICOVERO SIG.RA A. G. - PERIODO 31.08.2009/7.09.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33419"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SIG.RA M.V. DALLA CASA ALBERGO "VILLA MERICI" DI PREVALLE ALLA FONDAZIONE S.AMÙNGELA MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/282 ED ECONOMIA SULL'IMPEGNO N. 2009/302.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33420"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BAGNO PRESSO SEDE VIGILI FUOCO VOLONTARI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33421"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3473 RILASCIATA IL 13/04/06 PER L'ATTIVITA'  DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIALE F. AGELLO N. 43 - ZONA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33422"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>"HIMALAYA CHALLENGE" - SPEDIZIONE ORGANIZZATA DAL CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DESENZANO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33423"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33424"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'INTERA AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA  A PAGAMENTO DI PIAZZA CAPPELLETTI DALLE ORE 14.00 DEL 19.09.2009 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAPERI E SAPORI" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE " NOLATER DE LA RIA DEL LAC".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33425"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIAZZALE CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO - APPROVAZIONE GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33426"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO AUSILIARI AL TRAFFICO  OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33427"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33428"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DI FINE ESTATE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO N. 3 TAVOLI E N. 4 TRANSENNE ALLA COOP. LA CASCINA ONLUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33429"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARI TEATRALI "CAMILLI E GIAGNONI" ORGANIZZATI DA VIANDANZE - 16 GENNAIO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33430"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO DI COMANDO A DISTANZA PER COMANDO GRU - ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO -- PADOVAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33431"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33432"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SULLA VIA LECCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33433"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERE LETTERARIE E STAMPE DI INTERESSE STORICO E CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33434"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33435"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA INNOCENTE SIGNORI, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA SANT'ANTONIO E LA VIA SAN MARCO CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33436"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA GIOCHI PRESSO EX SCUOLE DI VACCAROLO - ASS.DITTA IPAPLAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33437"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA RICOVERO SIG.RA A. G. - PERIODO 21.08.2009/27.08.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33438"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD AESSEDI SRL PER CONCESSIONE PARCHEGGIO "CAPPELLETTI" MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 08.08.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33439"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33440"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA "PROSPETTIVE UNDER 30". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33441"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  VEICOLI NUOVI DI FABBRICA PER I SERVIZI FACENTI CAPO ALL'UFFICIO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI GENERALI.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33442"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2009/2010 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA U.I.S.P. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33443"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA GRIGOLLI DALL'INTERSEZIONE CON VIA DOLARICI ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA VO', NELLE GIORNATE DAL 16.09.09 AL 18.09.09 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER UN NUOVO ALLACCIAMENTO GAS DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33444"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE ACTIVE SPORT DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33445"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33446"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA AREA INCOLTE - ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33447"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DI VITTORIO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIALE MOTTA E VIA SAN ZENO, NELLA GIORNATA DELL'11.09.09 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA PRESSO IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA PATUZZO COSTRUZIONI GENERALI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33448"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN) - PERIODO 1.09.2009 - 31.08.2011 CON POSSIBILI RINNOVI FINO AL 31.08.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33449"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ADEGUAMENTO STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO PGT - AFFIDAMENTO DOTT.GEOL.ROSANNA LENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33450"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA  DI VITTORIO INTERSEZIONE VIA SAN ZENO VIA PARROCCHIALE NELLA GIORNATA DEL 09/09/2009 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTCCARRO CON GRU PER SCARIVO MATERIALE DA PARTE DELLA DITTA GONZATO COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33451"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33452"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE ALLO STUDIO ARCH. DODERO DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33453"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI, DELL'EDUCATIVA DI STRADA ED EVENTUALI ALTRI PROGETTI SPECIALI - PERIODO 1.09.2009 / 31.08.2011 CON POSSIBILI RINNOVI FINO AL 31.08.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33454"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA MUZZANI RACHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33455"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33456"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA". ASSEGNAZIONE FORNITURE DI PANNELLI  PER I MUSEI DI DESENZANO E GAVARDO. COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33457"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA UGO LA MALFA INTERSEZIONE CON VIA SERIO (ESCLUSA) AL CONFINE CON IL TERRITORIO DI LONATO DAL 09.09.2009 AL 20.10.2009 FESTIVI ECLUSI PER LAVORI DI COLLEGAMENTO COLLETTORE FOGNARIO DA VIA MANTOVA AD ESENTA DA PARTE DELLA DITTA CISA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33458"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COSTI SOCIALI ALL'ISTITUZIONE COMUNALE - SITUAZIONE AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33459"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E DI RIMESSA IN PRISTINO FABBRICATO SITO IN VIA MENASASSO - OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI USO ABITATIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33460"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICO-FINANZIARIA ALL'OPERAZIONE DI CONTRAZIONE NUOVO MUTUO PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA AL 31.12.2009 DI ALCUNI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONTRATTI NEL 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33461"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDIGERE RELAZIONE DI STIMA AREA PARCHEGGIO VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33462"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2009/2010. ASSEGNAZIONE SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33463"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSPETTIVE "UNDER 30". REALIZZAZIONE INIZIATIVA "BYE BYE SUMMER 3".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33464"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII  RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33465"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2009 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33466"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN). PERIODO 1.09.2009 / 31.08.2011 CON POSSIBILI RINNOVI FINO AL 31.08.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33467"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO PER L'ANNO 2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33468"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA" PREVISTA DAL 3 SETTEMBRE 2009 AL 6 SETTEMBRE 2009: -ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULL'INTERA AREA DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA GARIBALDI (LATO EDIFICIO FONDRIESCHI LATO BAR ORATORIO E LATO FRONTE VIA PIATTI); -ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33469"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA PROT. N. 7846 DEL 9.03.2007- PIAZZA CAPPELLETTI N. 11. DITTA : "SIGNORI ITALIA S.A.S. DI SIGNORI DIEGO E C.".- GUERRINO TONONI, CURATORE FALLIMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33470"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 E 2009 RISCOSSO DAL 01.01.2009 AL 23.11.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33471"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO KEYBIBLIOS PER LA SALA INFORMATICA DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33472"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI, DELL'EDUCATIVA DI STRADA ED EVENTUALI ALTRI PROGETTI SPECIALI. PERIODO 1.09.2009 / 31.08.2011 CON POSSIBILI RINNOVI FINO AL 31.08.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33473"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE APPARTAMENTO PER COMANDANTE CARABINIERI - VARIE ASSEGNAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33474"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI" COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33475"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33476"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE "BEATO G. TOVINI" ONLUS DI VERONA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRESTITI A PERSONE E FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE TEMPORANEE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33477"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PRELIMINARE COMPRAVENDITA CESSIONE AREA PER CIMITERO DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33478"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE RAMPE DI ACCESSO SS11 USCITA GREZZE DAL 31.08.2009 ALL'11.09.2009 PER LAVORI DI PODSIZIONAMENTO DELLE BARRIUERE FONOADSDSORBENTI NELLA SECONDA GALLERIA DELL'INTERSEIONE PERLA - DITTA SAFITAL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33479"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE PER LA SALA CARDUCCI DEI SERVIZI CULTURALI - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33480"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI N.5 PAIA DI PERSIANE PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33481"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE, PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LINEA SAS DI MARTIGNANA DI PO' (CR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33482"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA PIATTI  IL GIORNO 28/08/2009 ORE 13.30 ALLE 14.30 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PRESSO IL CANTIERE DITTA NICOLE SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33483"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" AGOSTO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33484"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E INVITI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33485"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33486"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.135 DEL 4.5.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33487"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SEGNALETICA ESTERNA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "RAMBOTTI". ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33488"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA  VICINA DAL CIVICO 70 CON VIA DELLE MIMOSE  I GIORNI 26 E 27/08/2009 DALLE ORE 07.2009 PER PERMETTRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE DELLA DITTA MORANDI GIANPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33489"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL PIAZZALE DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI  MARIO E ALEX SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33490"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDIANRIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA GOITO - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA COOP. EKOGARDA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33491"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2009/2010 - CONCERTO DEL 6 GENNAIO 2010. AFFIDAMENTO SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33492"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33493"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFICO VEICOLARE DI TRATTO VIA IRTA TRA VIALE CAVOUR E VIA TITO DPERI IL 26 E 27 AGOSTO 2009 PER LAVORI MANUTNEZIONE ALLE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUA - ESCLUSO RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33494"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO DI IMPORTO INFERIORE  AD  EURO 20.000,00 PER  L'ANNO 2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33495"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI VIALE ANDREIS CON INTERSEZIONE VIA PAPA AREA ANTIERE DITTA GHT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33496"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA TUBAZIONE ACQUA PRESSO MONUMENTO NATURALE OASI SAN FRANCESCO - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33497"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" AL SIG. B. C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33498"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI N. 2 CORSI DI INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33499"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA  ATTREZZATURE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33500"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA VICINA  INTERSEZIONE VIA MIMOSE IL 19.08.2009 DALLE ORE 7.30 ALLE 17.30 PRE OCCUPAZIONE SUOLO DITTA MORANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33501"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOAMENTO PRESSO LA "CASA DELLA FRATENITA'" DI SALO' DI NUCLEO FAMILIARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  N. 2009/333 - PERIODO 1.08.2009/06.08.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33502"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI/E IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SETTORE CULTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2010/31.08.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33503"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER PREVENZIONE RISCHI CROLLO SCUOLA MEDIA CATULLO - ING.FERRUCCIO MASSARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33504"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/01 N° 380 ART. 27 COMMA 2 E D.P.R. 22/01/04 N° 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15/12/04 N° 306 OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE -ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33505"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOLLITORE CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33506"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33507"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E INVITI PER UFFICI E SERVIZI COM.LI. RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO CON DITTA LAGHI ARTI GRAFICHE SRL DI CASCIAGO (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33508"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33509"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUE ESTERE PRESSO LA SCUOLA MEDIA TREBESCHI 2009/2010 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI AULE E BAGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33510"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO  ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33511"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EMERGENZA COPERTURA PISTA PATTINAGGIO POLO SPORTIVO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE FILIPPINI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33512"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ARTT. 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' AL PERMESSO DI COSTRUIRE N° 14177 DEL RILASCIATO IN DATA 29/05/2009 IN VIA VIVALDI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E DI RIMESSA IN PRISTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33513"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER N.2 MESSI NOTIFICATORI PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33514"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33515"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL FRONT OFFICE - A CURA DI ISFOR 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33516"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TELAI PER FINESTRE CAG EX MACELLO - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33517"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 30.4.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33518"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA H. DUNANT DALL'INTERSEZIONE EX CONSORZIO AGRARIO ALL'INTERSEZIONE CON LA TRAVERSA DI VIA UNITA' D'ITALIA (FINE CAMPO SPORTIVO), NELLE GIORNATE DAL 12.08.2009 AL 16.08.2009 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "34^ EDIZIONE DELLA FESTA DEL VINO" ORGANIZZATA DAL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33519"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SIRMIO SPURGHI PER PULIZIA E SPURGO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33520"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 22/1/2004 N. 42 ARTT. 159 E 167 E D.P.R. 6/6/2001 N. 380 ARTT. 27 E 34: OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 6135 RILASCIATA IN DATA 14/5/2009, E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DEPOSITATA IN DATA 12/3/2009 CON PROT.N. 7982 (P.E. 178/09), INERENTI LA REALIZZAZIONE DI SCARPATA CON RIPORTO DI TERRENO PRESSO L'EDIFICIO SITO IN VIA MONTECROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33521"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33522"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI DUE QUADRI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSEGNAZIONE AL LABORATORIO DI RICERCA E CONSERVAZIONE D'ARTE ROMEO SECCAMANI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33523"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 23.12.2009.  ASSEGNAZIONE SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33524"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO VIA MARCONI INTERSEZIONE VIA CAVOUR E VIA S.A. MERICI A SEGUITO DI FORMAZIONE ROTATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33525"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA ROTATORIA VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33526"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE A COLORI DELL'UFFICIO SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33527"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO AUSILIARI ALLA SOSTA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33528"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2009/400 - 2 E N. 2009/400 - 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33529"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/289 PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33530"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C.BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI DALLA ROTATORIA EX CC ALLA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI, DALLE ORE 18.00 DEL 15.08.2009 FINO AL TERMINE, PER PERMETTERE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33531"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PANNELLI PER PROPAGANDA  ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI - ASSEGNAZIONE DITTA TBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33532"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE CON ISTITUTI BANCARI UN RIFINANZIAMENTO LEGGE 448/28.12.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33533"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>14° TROFEO AICS "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" - CONTRIBUTO E SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33534"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VIALE D'ACCESSO A SALA MOSTRE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33535"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MANIFESTI E PROGRAMMI DI SALA DEL CONCERTO DI NATALE E PRIMI SPETTACOLI STAGIONE CONCERTISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33536"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DELLA PIAZZA CAPPELLETTI DALLE ORE 17.00 DEL 08.08.2009, CHIUSURA DELLA VIA C. BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI DALLA ROTATORIA EX CC ALLA ROTONDA DI PIAZZA MATTEOTTI DALLE ORE 18.00 DEL 08.08.2009, FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE "REGATA DELLE BISSE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33537"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33538"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33539"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIMEDIALE "INDIPENDENTEMENTE" DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33540"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33541"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI, DELL'EDUCATIVA DI STRADA ED EVENTUALI ALTRI PROGETTI SPECIALI. PERIODO 1.09.2009 / 31.08.2011 CON POSSIBILI RINNOVI FINO AL 31.08.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33542"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC.SAN PIETRO - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33543"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA IN LOCALITA' FORNASETTE NELLA GIORNATA DEL 09.08.2009 DALLE ORE 17.00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO E PER LO SPARO DEI FUOCHI ARTIFICIALI " FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33544"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33545"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A MOTOCICLI E CICLOMOTORI ALL'INTERNO DEL PARCO A LATO DELLA CHIESA DI SAN BIAGIO (TRA VIA CASTELLO E LA CANONICA) NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA 43^ FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33546"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" DI CURTATONE (MN) - PERIODO 1.09.2009 / 31.08.2011, CON POSSIBILI RINNOVI FINO AL 31.08.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33547"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RAMO D'AZIENDA DALLA DITTA A &amp; B S.P.A. ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A., PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33548"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2009. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33549"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GROLE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33550"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/01 N° 380 ART.31 E D.P.R. 22/01/04 N.° 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15712/04 N.° 306 OPERE DI MODIFICA OROGRAFICA DEL TERRENO IN LOCALITA' MADERGNAGO SULL'AREA RICADENTE NEL P.L.I.S. CONTRADDISTINTA DAL MAPPALE 405 DEL FOGLIO 2 NCT. ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO DELLE QUOTE ORIGINARIE DEL TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33551"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI PERIODO 01/01/2010 - 05/04/2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33552"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33553"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER GLI ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NUCLEI IN DIFFICOLTA' E ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI. 1.08.2009 / 31.07.2011 CON POSSIBILI RINNOVI FINO AL 31.07.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33554"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CIRCONVALLAZIONE INCROCIO TRA VIA RIO TORTO E VIA B. RICASOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33555"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE PREVENZIONI INCENDI EDIFICI SCOLASTICI - GEOM.GIANCARLO PAGANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33556"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI 2 IMPIANTI DI ALLARME PRESSO LA SALA OROLOGIO E LA SALA CONSIGLIARE DEL PALAZZO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33557"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MOTIVAZIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33558"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING PER LE INIZIATIVE CULTURALI DI DICEMBRE 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33559"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2009 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33560"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE , PROGETTAZIONI E CERTIFICAZIONI ADEMPIMENTI IMPANTI EDIFICI SCOLASTICI - SIRIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33561"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33562"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI, NELLA GIORNATA DEL 05.08.09 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI MEZZI E SCARICO MATERIALI PRESSO IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA NICOLE SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33563"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": INCONTRI  CON L'AUTORE PER I GIOVANI D'OGGI PRESSO VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33564"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER GLI ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NUCLEI IN DIFFICOLTA' E PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI - 1.08.2009 / 31.07.2011 CON POSSIBILI RINNOVI FINO AL 31.07.2014. COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33565"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE  III TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33566"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE ESTERE ANNO 2009/2010 - AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33567"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DI VITTORIO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIALE MOTTA E VIA SAN ZENO, NELLA GIORNATA DEL 04.08.2009 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00  PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA PER GETTO CALCESTRUZZO PRESSO IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA PATUZZO COSTRUZIONI GENERALI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33568"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA IN LOC.PIGNA PER DEPOSITO AUTOMEZZI SAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33569"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 50 SEDIE PER IL PUBBLICO PRESSO LA SALA CONSIGLIARE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTARREDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33570"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SANTA LUCIA PER I BAMBINI RICOVERATI PRESSO L'OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA. ACQUISTO REGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33571"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA E DI VACCAROLO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33572"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA  DI VITTORIO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIALE MOTTA E VIA SAN ZENO, NELLA GIORNATA DEL 03.08.2009 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO CON GRU PER SCARICO MATERIALI PRESSO IL CIVICO 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33573"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE RETE GAS IN LOCALITA' GROLE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33574"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOMEZZI PER VARI SERVIZI COMUNALI E PER LA POLIZIA LOCALE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - QUARTA EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33575"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  DI CAMPO PRATICA PER IL GOLF E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ANNESSI ALL'ATTIVITA' AGRITURISTICA IN LOC. MACCHETTO - PROPRIETA' DELL'AZIENDA AGRICOLA S. LORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33576"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA  "PERCORSO A DUE - CLAUDIO FILIPPINI E PIERO TRAMONTA". ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33577"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009 - ASSUNZIONE IMPEGI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33578"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PARAPETTI PRESSO ISOLE ECOLOGICHE - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33579"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 38 DEL 16.03.2009 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA COSTANTINO IL GRANDE E TRAVERSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33580"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33581"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - INVERNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA E F.A.P. DI MARCOLONGO &amp; C. SNC DI PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33582"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI" DI GARDONE RIVIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33583"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.103 DEL 26.03.09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33584"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO IMBARCAZIONI DALLA ZONA PORTUALE "ZONA PONTILI DESENZANO" POSTI BARCA DAL 22 2 AL 238 IN OCCAZIONE DELLA MANIFESTAZOINE "NOTTE D'INCANTO" PREVISTA NELLA  GIORNATA DEL 18/08/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33585"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI  E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI EURO 350.000,00 PER LA REALIZZAZIONE RETI SEPARATE IN VIA DE GASPERI, VIA ERIDIO SINO ALL'INNESTO CON VIA DAL MOLIN E VIA GOBETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33586"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.112 DEL 6.4.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33587"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GADGET  PER  I GIOVANI PARTECIPANTI AL  PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33588"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATI PER I C.R.E.C. - ANNO 2009 - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33589"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE CAG - ASSEGNAZIONE  DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33590"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RESIDENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33591"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33592"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "SCIENZA E RELIGIONE" PRESSO SALA PELER DI PALAZZO TODESCHINI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33593"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL BIENNIO ECONOMICO 2008/09 E INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE UFFICIO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33594"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 192 D.LG. 152/2006  - DITTA GARDASOLE SRL CON SEDE IN PADENGHE  DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRENO IN LOC MADERGNANO A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33595"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  "PROSPETTIVE UNDER 30" - CONCORSO "LIBRO GIOVANI" - ASSEGNAZIONE FORNITURA LIBRI PER I GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33596"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO URGENTE DELLA MINORE R.G.F. PRESSO LA "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' - PERIODO 25.06.2009/26.06.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33597"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALCOLATRICI DA TAVOLO DA DARE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI ED UFFICI VARI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS SRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33598"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TELAIO PER ULTERIORE USCITA SICUREZZA COPERTURA PISTA PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33599"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33600"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE ROTATORIA  VIALE CAVOUR VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33601"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO 1.07.2009/30.04.2012 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  ANNI 2009 - 2010 - 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33602"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI PUBBLICO ESERCIZIO A CARATTERE SANZIONATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33603"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE E SISTEMAZIONE TAPPETO ERBOSO - IMPIANTO SPORTIVO F. GHIZZI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33604"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33605"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NON SOLO LIBRI": APPUNTAMENTI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33606"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 06/06/2001 N.380 ARTT.27 E 31: OPERE ESEGUITE IN TOTALE DIFFORMITA' DALLA DENUNCIA  DI INIZIO ATTIVITA' DEPOSITATA IN DATA 22/09/08 CON PROT. N. 33824 ( P.E. 877/08) E VARIANTE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DEL 22/01/09 PROT. N. 1216 (P.E. 23/09), SULL'EDIFICIO SITO IN VIA MONTESUELLO OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO (EDIFICIO "B" FG.N. 17 MAPPALE N.65 N.C.T.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33607"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD PRO DESENZANO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33608"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA DEL CENTRO SOCIALE, DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO E MENSA C.A.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. : 2009/298 - 2009/299 - 2009/301 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33609"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONS. IGNAZIO BRUNELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33610"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOLAGO C.BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33611"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO 1.07.2009/31.07.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33612"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELL'AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33613"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MONTECORNO MTBIKE DESENZANO DEL GARDA" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EMPORIO SPORT TEAM 2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33614"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33615"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZETTA ALPINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33616"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ACQUISTO LIBRI "LA PIU' GLORIOSA PAGINA DELLA STORIA D'ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33617"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" 1.12.2009 - 31.05.2010 - ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33618"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO - SIG. Z. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33619"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO SU INCASSI ICI ANNO 2008 ALLA FONDAZIONE IFEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33620"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33621"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO IN PIAZZA  E VIA GARIBALDI, RIDETERMINAZIONE UTILIZZO TARIFFE PER TUTTE LE AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33622"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOLE SERENO DI SOLFERINO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI PORTI SPIAGGE E SCOGLIERE - PERIODO DAL 01.11.2009 AL 31.10.2012 - INDIVIDUAZIONE DITTA PER GLI ANNI 2010 E 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33623"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S.A. MERICI E VIA STRETTA CASTELLO NELLA GIORNATA DEL 15.07.2009  DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 9.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOCARRO PER CARICO GRU EDILE PRESSO IL CANTIERE DI VIA S.A. MERICI DA PARTE DELLA DITTA M.G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33624"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER GLI ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NUCLEI IN DIFFICOLTA' E PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI. 1.08.2009 / 31.07.2011 CON POSSIBILI RINNOVI FINO AL 31.07.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33625"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33626"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOC.SAIA  PER AREA LOC.PIGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33627"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA MARCO POLO - A.S. 2008-2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33628"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33629"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOLLA CARRELLO ELEVATORE - ASSEGNAZIONE DITTA CUBOR CAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33630"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOLE SERENO DI SOLFERINO PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI NELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO DAL 01.01.2010 AL 14.05.2010 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33631"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE REMOTA DEI PERSONAL COMPUTER DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33632"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA PROVINCIALE "NATALE NELLE PIEVI".ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33633"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI LASER  A COLORI  ALLA DITTA MAGNAGHI SRL DI BRESCIA ED ALLA DITTA LODA SAS DI LODA RAG. LUIGI &amp; C. DI BRESCIA PER UFFICI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33634"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DI VITTORIO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIALE MOTTA E VIA SAN ZENO, NELLA GIORNATA DEL 15.07.2009 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA PER GETTO CALCESTRUZZO PRESSO IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA PATUZZO COSTRUZIONI GENERALI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33635"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO PRESSO LA "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' DI NUCLEO FAMILIARE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/333 - PERIODO 1.07.2009/31.07.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33636"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ABBINATE AD ELEZIONI PROVINCIALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33637"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI LOCANDINE PER L'INIZIATIVA "LIBRO GIOVANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33638"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITA' VIA SAN BENEDETTO E VIA VIGHENZI A SEGUITO DI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET. SRL NEL PERIODO DAL 13.07.2009 FINO A FINE LAVORI DALLE ORE 7.00 ALLE 19.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33639"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SISTEMA ELIMINACODE DELLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33640"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/312 PER RETTA R.S.D. S. PIETRO PER IL SIG. C.R. - II SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33641"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE ANDREIS - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33642"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.03.2010 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33643"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA UNITA' D'ITALIA DALL'INTERSEZIONE EX CONSORZIO AGRARIO ALL'INTERSEZIONE CON LA TRAVERSA DI VIA UNITA' D'ITALIA (FINE CAMPO SPORTIVO), NELLE GIORNATE DAL 10.07.2009 AL 12.07.2009 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "3° BEAR FESTIVAL" ORGANIZZATA DAL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33644"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.03.2010 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33645"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURATELA E ALLESTIMENTO MOSTRA PRESSO LA GALLERIA CIVICA FINO AL 10.01.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33646"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ECOTRAFFIC PER IL POSIZIONAMENTO DI DOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33647"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO - SIG.RA V. G. H. P. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/484.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33648"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. IN UGF ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33649"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI FUNERALI DI POVERTA' - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33650"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO DI RIVOLTELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO DEL BORGO DI SOTTO E IL PORTO NELLA GIORNATA DELL'11 LUGLIO 2009 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 22.00 CON RISERVA DI TALE AREA AL GRUPPO CUORI BEN NATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOTTO LE STELLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33651"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33652"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE R. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "IL PANE E LE ROSE" DI BRESCIA - PERIODO 1.07.2009/31.12.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/667.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33653"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AI MEMBRI DEL COLLEGIO DI REVISIONE GIUGNO-DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33654"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": ASSEGNAZIONE FORNITURA DI STRISCIONI PER L' INIZIATIVA  "LIBRO GIOVANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33655"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33656"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE LOC.PIGNA - STUDIO FERRARI &amp;MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33657"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO STRUTTURA  DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33658"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33659"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS DELLA SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA DI VIA GRAMSCI -  PRIMO SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33660"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA 2 RUOTE IN DIVISA DAL 16/10/2009 AL  15/11/2009 PRESSO LA SALA BERLINESE DELLA BIBLIOTECA CIVICA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALE E FORNITURA STRISCIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33661"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI L. 162/1998 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33662"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIO ANTINCENDIO PER MOTOPOMPA SCUOLA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA  IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33663"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN  VIA GIOVANNI XXIII (STRADA INTERNA DALL'INTERSEZIONE CON VIA U.FOSCOLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA FOSCOLO) NELLA GIORNATA DEL 12.07.09 DALLE 12.30 ALLE 16.30, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA 21° TROFEO AGELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33664"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA QUANTITA' DI STAMPANTI PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA: SOSTITUZIONE APPARATO MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33665"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI PIAZZA MALVEZZI - ASSEGNAZIONE DITTA  BACCHERASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33666"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MINCIO GIORNO 09/10 LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33667"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE: CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORO SANTA MARIA MADDALENA  E CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI GEOFISICA E BIOCLIMATOLOGIA SPERIMENTALE DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33668"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33669"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA MATERNITA' E L'INFANZIA DI CUI ALLA DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 296/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33670"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33671"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PRESIDIO DI DESENZANO/LONATO - DIREZIONE OSPEDALIERA. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33672"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE EDILIZIE 348/09 E 193/09 - SOC.RESIDENCE VILLAGGIO GARDA S.R.L.- INTERVENTO DI MODIFICHE APERTURE AL PIANO INTERRATO DELL'EDIFICIO IN VIA VIVALDI. ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33673"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVA "CARRELLO GARANTITO" ALLA DITTA LAGHI ARTI GRAFICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33674"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2012. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA - INDIVIDUAZIONE DITTA RIAM ASCENSORI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33675"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREA MARATONA - GEOM.SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33676"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33677"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33678"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI AL COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33679"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO LAPIDI BATTAGLIA SAN MARTINO   - SOLFERINO - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33680"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" - PREMIO "LIBRO GIOVANI" - ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STOFFA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33681"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CONSORZIO "TENDA" PER I SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/286 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33682"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO NOMINA NUOVO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33683"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE DALLA VIA MADERGNAGO. ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33684"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ANELLI E CATENE IN FERRO  PER LA SISTEMAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA PALLENI VINCENZO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33685"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BANDIERA DEL LAGO 2009" - EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AMICI DEL PORTO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33686"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, STAGIONE INVERNALE 2009. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33687"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE CAMPOSTRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33688"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 12,00 T. SULLA VIA MARCONI E MINITANGENZIALE NEL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO DENOMINATO "LA PERLA" E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO, NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 00,00 DEL 11.07.09 E LE ORE 24,00 DEL 30.08.09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33689"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATTURA PICCIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE COLONIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33690"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE EX MACELLO PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE   - VARI FORNITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33691"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/289 PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - II SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33692"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PERCORSO INGHIAIATO DALLA VIA MADERGNAGO SULLA PROPRIETA' DELLA SIG.RA SAUNIER GENEVIEVE. ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33693"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33694"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO - PIAZZA DUOMO E VICOLI  -ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33695"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONNESSIONE INTERNET PERIODO 01.01.2010/31.12.2010.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33696"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA ORDINARIA NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATI PER I C.R.E.C. - ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33697"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROSPETTIVE UNDER 30 - FIERA CULTURALE E SPORTIVA DAL 3 AL 13 OTTOBRE - AFFIDAMENTO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33698"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE GATTI DELLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO VETERINARI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33699"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINFRESCO DI NATALE 2009 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI DIPENDENTI - ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33700"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA NATANTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA EDILQUATTRO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33701"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVESTIMENTO: ACQUISTO BTP  A SEGUITO  DELLA DONAZIONE SIGNORA DURIGHELLO EDVIGE IN MEMORIA DEL COMM.DURIGHELLO -  CEDOLE DI INTERESSI PER ISTITUZIONE BORSE STUDIO  A  STUDENTI MERITEVOLI E BISOGNOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33702"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA LECCO- ASSEGNAZIONE STUDIO SIRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33703"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 6.6.01 N. 380 ART 27 COMMA 2 E DPR 22.01.04 N. 42 ARTT 159 E 137 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15.02.04 N. 306 OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI TITOLO ABILITATIVO IN LOCL MONTECORNO (MAPP 245 FG 1 NCT) SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33704"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI C.R.E.C. PERIODO 15.06.2009/14.08.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33705"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO "ED IO, SECONDO ME" ANTOLOGIA DI POESIE DI MARGHERITA ALECCI SCARPA, PRESSO PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33706"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 94 DEL 12.06.2009  RELATIVA ALLA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O EMAFORO IN LUNGOLAGO C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33707"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI LOCAZIONE SEDE E RECAPITO CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33708"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33709"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33710"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVA PERIODICO SEMESTRALE "LIFE DESENZANO"- EDIZIONE 2009 DELLA SOCIETA' PUBLIMAX SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33711"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - ASSEGNAZIONE DITTA ARTECALOR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33712"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLA SOCIETA' PRO DESENZANO S.C.S.D. E AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO - SETTEMBRE 2009/FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33713"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER SALE COMUNALI E CERIMONIE ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33714"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BICICLETTE DA DARE IN DOTAZIONE AGLI AUSILIARI AL TRAFFICO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GIRELLI LUCIANO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33715"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2009-2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33716"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER EFFETTUAZIONE DI RILEVAZIONI ACUSTICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33717"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33718"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2009 - CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33719"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 80 DEL 22/05/09 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GROLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33720"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VISITE PERIODICHE AGLI ASCENSORI COMUNALI - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.C.E.P.I. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33721"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER IL COMUNE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO &amp; C. SNC DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33722"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI RETE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33723"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE USCITA DI EMERGENZA MENSA  SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI  - PALLENI - ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33724"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI NELLA GIORNATA DEL 27.06.09 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 9.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI MEZZI E SCARICO MATERIALI  PRESSO IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA NICOLE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33725"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO CITTADINI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI: VIGILANZA E CUSTODIA ATTIVITA' CULTURALI.PERIODO FINO AL 31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33726"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33727"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE AREE DI SOSTA LIBERE E REGOLAMENTATE DI VIA GARIBALDI E DI PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33728"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E  SINDACATI PENSIONATI - ANNO 2008 - ACCOGLIMENTO DOMANDA SIG. LAMERA GIOVANNI ED INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33729"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE IN FRAZIONE SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ANNO 2009 - COOP. SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33730"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/RESIDENCE VILLAGGIO GARDA SRL AVANTI AL T.A.R. - DESIGNAZIONE INCARICO AVV.TO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33731"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE  D'INCARICO PER PGT - RURALITA' E  AGRICOLTURA - ASSEGNAZIONE P.A. MARIO BRAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33732"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33733"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINO AL  31/12/2009. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E  MONTAGGIO PALCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33734"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA - ALLESTIMENTO SALA ESPOSIZIONE. ASSEGNAZIONE FORNITURA TENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33735"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO E DEL CONVEGNO "IL FUTURO VICINO A TE: POLITICHE ED AZIONI SUL TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA": 18 E 22 MAGGIO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33736"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33737"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO DI RIVOLTELLA NELLA GIORNATA DEL 27 GIUGNO 2009 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33738"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVANTI LA CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N°63/6/09 DEL 23/03/2009. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33739"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO, AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO, DAI SIGG.RI TOSONI, PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. - BRESCIA N. 1242/2009 - (R.G. 1521/2006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33740"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33741"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTI PER UFFICI: MODIFICA ASSEGNAZIONE DITTA SIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33742"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI, PER 12 MESI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA P.S.V. S.R.L. DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33743"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" - FIERA CULTURALE E SPORTIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33744"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI DI ORMEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33745"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE  - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33746"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA VIABILITA' NELLA ZONA DELLA TORRE DI SAN MARTINO NELLE GIORNATE DEL 24 E 28 GIUGNO 2009 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33747"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO UTENTI C.R.E.C. PERIODO 15.06.2009/26.06.2009 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33748"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE VIALE ANDREIS  - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33749"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE A TEMPO PIENO DEL SIG. MARCO DRERA PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33750"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI  SETTEMBRE/DICEMBRE  2009.  ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33751"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO 1.06.2009/30.06.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33752"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE MARIO MAURO CORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33753"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO 2009-2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA FUTURA SISTEMI SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER ANNO 2009 - INDIVIDUAZIONE PER ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33754"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI ED IMMOBILI VARI. INTEGRAZIONE FREQUENZE DI INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33755"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PILOMAT - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33756"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TIZIANO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 4 NELLA GIORNATA DEL 25.06.09 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 15.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOCARRO PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33757"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE ATTIVITA' VENDITA GPL  IN PICCOLI SERBATOI DALLA DITTA ATOGAS FAPP SRL ALLA DITTA LIQUIGAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33758"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" - FIERA CULTURALE E SPORTIVA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33759"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33760"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO CASERMA DEI CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA TBA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33761"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/390.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33762"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33763"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE  E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33764"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE P.ZZA GARIBALDI PREVISTA PER I GIORNI 20 E 21.06.09 DA PARTE DEI "GNARI DE COLATERA" CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA PARTE DI P.ZZA GARIBALDI COMPRESA TRA IL CIVICO 01 E IL CIVICO 09 (AREA COMPRESA TRA PALAZZO FONDRIESCHI E FRONTE INGRESSO ORATORIO) DALLE ORE 14.00 DEL 20.06.09 ALLE ORE 24.00 DEL 21.06.09 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33765"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO DITTA OBIETTIVO LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33766"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  D'ATTO  DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA FIORANGELA PILOTELLI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33767"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE ROTATORIE COMUNALI SOGGETTE A SPONSORIZZAZIONE - COOP. SOCIALE SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33768"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2008. MODIFICA ELENCO DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33769"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' PIANO NEVE 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33770"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" - FIERA CULTURALE E SPORTIVA DAL 3 ALL'11 OTTOBRE. ASSEGNAZIONE FORNITURA DI STRISCIONI IN PVC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33771"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN OPERA DI INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEL POLLAIO AD USO DOMESTICO DI PROPRIETA'  SIG. ANTONIAZZI LUIGINA GIANNINA VIA TRAVERSA I FRAZIONE VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33772"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT "ASPETTI VITA QUOTIDIANA " MARZO 2009 - PAGAMENTO SALDO AI RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33773"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO  SUL TEMA "LA CARTA DELLE AUTONOMIE NEL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33774"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2010 - INDIVIDUAZIONE DITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33775"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DETERMINA N.33 DEL 20.03.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33776"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE MARCIAPIEDI VIA COLLI STORICI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33777"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO SPORTIVO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33778"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33779"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2009. VERSAMENTO 2^ TRIMESTRE 2009 - QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33780"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SU VIALE AGELLO IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI CANTIERE DELLA DITTA ELETTROLINEE NELLE GIORNATE DAL 19 AL 26 GIUGNO 2009 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA SOPRAINDICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33781"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO INTERVENTO DI BONIFICA  CISTERNE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI SNC DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33782"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MONTAGGIO PALCHI PER LE MANIFESTAZIONI FINO AL 31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33783"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG.RA C.A. PER FIGLIO MINORE C.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33784"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2009- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33785"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOCARRO PER TRASPORTO CASETTA PREFABBRICATA - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33786"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 119 DEL 31.12.08 RELATIVA A: "ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2009" -  MANUTENZIONE SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33787"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA, NEL TRATTO COMPRESO TRA  VIA CREMONA E VIA COMO E ALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR NELLA GIORNATA DELN 18.06 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 PER LAVORI DI COSTRUZIONE PALAZZINA RESIDENZIALE E POSIZIONAMENTO AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33788"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE - INTERVENTI DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI D.LGS. N. 150/2009 (RIF. BRUNETTA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33789"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33790"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - 2° SEMESTRE 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/274.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33791"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO DEL 03.12.2009 PER  LA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO DELLA DITTA IES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33792"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33793"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARIA ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN LUNGO LAGO C. BATTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33794"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO ALTRO ENTE DEL DIPENDENTE DOTT. PIERENRICO LONGINOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33795"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI N. 200 COPIE DEL VOLUME "DESENZANO NOVECENTO". MODIFICA FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33796"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/ARLECCHINO S.A.S. DI GAMBINO STEFANO AVANTI AL T.A.R. - DESIGNAZIONE INCARICO AVV. BEZZI DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33797"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO DA NOVEMBRE 2009 A OTTOBRE 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33798"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE EMANUEL PIONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33799"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S.A. MERICI NELLA GIORNATA DEL 12/06/2009 DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 9.00 PER OCCUPAZIOE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA AUTOCARRO PER CARICO E SCARICO - DITTA M.G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33800"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO IN VILLA BRUNATI ANNO 2009. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33801"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA CASTELLO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - ASSEGNAZIONE ZETADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33802"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA  EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 1.07.2009/31.12.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2009/400-1, N. 2009/400-2, N. 2009/400-3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33803"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE AGRO-AMBIENTALI AL PERITO AGRARIO BRAGA MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33804"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33805"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI  RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI CONVERSIONE DI TRE CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33806"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME "DISCORSO DI PESTE"  A CURA DEL PROF. EDOARDO CAMPOSTRINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33807"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33808"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI, DELLE SPIAGGE E DELLE SCOGLIERE DA NOVEMBRE 2009 A OTTOBRE 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33809"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SU PARTE DI VIA AGELLO E VIALE MOTTA NELLA GIORNATA DEL 13/06/09 DALLE ORE 16 FINO AL TERMINE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RIVOLTELLA E VILLA BRUNATI NEL GIUGNO 1859" GRUPPO FOLKLORISTICO CUORI BEN NATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33810"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2009 - 12-13 SETTEMBRE 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33811"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE ESTIVA  LINEA 1 - TORRE MONUMENTALE SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33812"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33813"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DI DESENZANO D.G. IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIRTUS DESENZANO BK  E ALLA PRO DESENZANO S.C.S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33814"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO HACCP ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL 2° SEMESTRE 2009 - INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA N. 2009/321 E N. 2009/322.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33815"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 50% CANONI DEMANIALI PORTUALI SPETTANTE ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE IL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E IDRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33816"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO OPERE DELLA MOSTRA "LA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E  SOLFERINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33817"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIEI VIA DEGLI OLMI CON CORRISPONDENZA DEL CANTIERE DITTA CISA COSTRUZIONE SRL DAL 4.06.2009 PER LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33818"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI  CONVERSIONE  DI N.3 CONTRATTI  DI FORMAZIONE E LAVORO.  NOMINA  DELLE  COMMISSIONI GIUDICATRICI  PER LE SELEZIONI  FINALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33819"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33820"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE -DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33821"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PATTINODROMO DI VIA GIOVANNI XXIII A RIVOLTELLA D.G. - AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33822"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - PERIODO 1.05.2009/30.06.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/330.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33823"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA  N. 84/09 RELATIVA ALLA CHIUDURA DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN ENTRATA VIA S. ANGELA E LA CHIUSURA DEL SENSO DI MARCIA IN USCITA VIA CAVOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33824"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI E STRUTTURE IN LEGNO PRESSO I PARCHI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIGIANO CASINI DI FRANCESCO CASINI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33825"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO RELATIVO A FOTOCOPIATRICE XEROX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33826"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTIVITA' ANNO 2008 LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33827"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RILEVATORI DI VELOCITA' VIA IRTA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33828"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO ALTRO ENTE DEL DIPENDENTE LONGINOTTI PIERENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33829"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - II SEMESTRE 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/302.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33830"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSUSA TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VICINA NELLA GIORNATA  DEL 28.05.2009 DALLE 9.00  ALLE ORE 12.00   OCCUPAZONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO MEZZI SCARICO MATERIALI PESSO IL CANTIERE EDILI DELLA DITTA MIGLIORATI DANIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33831"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI VERONA DEL SIG. MANGO FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33832"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NOTTE D'INCANTO 2009". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33833"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 30 POLTRONCINE DIREZIONALI PER SALA CONSIGLIARE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA ARREDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33834"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TREBESCHI - CATULLO PER IL "PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2009-2010" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33835"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33836"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RILEVATORI VELOCITA' VIALE ANDREIS - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33837"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIA COLOMBARE DI CENTENARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33838"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33839"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI PER LA SIG.RA R. O. - SECONDO SEMESTRE 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/284.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33840"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI INTERNE MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33841"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SALA ESPOSIZIONI DELLA BIBLIOTECA CIVICA - ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33842"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA PER CONTRATTO LOCAZIONE SEDE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33843"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO T.I.A. 2008 ALL'UTENTE MANLEY VINCENT PATRICK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33844"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BAGATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33845"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONI DEI GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2009 - AFFIDAMENTO VETERINARI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33846"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI INPS GESTIONE SEPARATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33847"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33848"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E IMMOBILI VARI DAL 11.06.2009 AL 31.12.2009. ASSEGNAZIONE AL R.T. EKOGARDA SCRL - TEAM SERVICE SCRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33849"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE QUATTRO SELEZIONI INTERNE PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE E INQUADRAMENTO VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33850"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO VIA GHERLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ALER BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33851"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO SIG.RA B. M. S. IN ALLOGGIO PROTETTO - PERIODO 1.07.2009/31.12.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/304.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33852"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "VIVA VERDI" CORO SAN BIAGIO 7 AGOSTO 2009 A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33853"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. 2007/2008 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33854"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33855"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 81 DEL 22.05.09 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33856"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA COPERTINE PER OPUSCOLI ALLA DITTA LAGHI ARTI GRAFICHE S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33857"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTI RICHIESTI DAL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA  DETERMINAZIONE N.73 DEL 16/10/2009 - INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33858"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SAORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2009 - D.LGS. 81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA RIGOTTI PAOLA DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33859"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' PER ACCOMPAGNATORI OPERE ESPOSTE PRESSO LA  MOSTRA RISORGIMENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33860"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE - CORSO DI ALTA FORMAZIONE "GESTIRE E VALUTARE LA PERFORMANCE" - NOVEMBRE 2009/MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33861"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DEL TERRITORIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33862"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO N. 2 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PROROGA N. 1 CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33863"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SETTORI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33864"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MANUTENZIONE GIOCHI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF DI CORSALONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33865"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33866"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA LORENZINI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 37 NELLA GIORNATA DEL 28.05.09 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA PITTIGLIANI ALESSANDRO CON AUTOCARRO PER SMONTAGGIO MOTOCONDIZIONATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33867"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE LINEA DI RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33868"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL SENSO DI MARCIA IN ENTRATA DI VIA S. ANGELA E LA CHIUSURA DEL SENSO DI MARCIA IN USCITA DI VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33869"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33870"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - PAGAMENTO SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33871"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO DEI MOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33872"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI PRESSO GATTILE INTERCOMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33873"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33874"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELAIVE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PATTINODROMO DI VIA GIOVANNI XXIII A RIVOLTELLA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33875"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33876"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 38 DEL 16.03.09 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA COSTANTINO IL GRANDE E TRAVERSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33877"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE "F.LLI BERETTA" DI PADENGHE - SIG. C. S. - PERIODO 1.07.2009/31.12.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/305.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33878"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPETTACOLI ESTATE 2009. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33879"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI  E SERVIZI DEL COMUNE PERIODO 01.07.2009 - 31.12.2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA SERGIO DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33880"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA ROTATORIA N.18 - VIA VENEZIA/VIA FOSCOLO - CON POSA DI N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33881"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIODI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2012 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33882"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STESURA ATTO MAYER - NOTAIO DOTT.POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33883"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT "ASPETTI VITA  QUOTIDIANA" MARZO 2009 - ASSEGNAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33884"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "DESENZANO NOVECENTO". ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33885"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA AGELLO PRESSO L'INCROCIO CON VIA COSTANTINO IL GRANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33886"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33887"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA VIALE ANDREIS VIA MONTECROCE - ASSEGNAZIONE STUDIO GEOM. BERTOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33888"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT "CONSUMI DELLE FAMIGLIE" OTTOBRE 2008  -  ASSEGNAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33889"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA CISTERNE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIOSPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33890"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA ROTATORIA N.17 - VIA PRATOMAGGIORE/STRADA PER MONTONALE - CON POSA DI N. 3 CARTELLI PUBBLICITARI. RINNOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33891"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI - II SEMESTRE 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33892"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER LE ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33893"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI TERRE E ROCCE CON TRACCE DI INQUINAMENTO DA SVERSAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALRIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33894"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DENOMINAZIONE E DATI FISCALI DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS IN CAMMINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33895"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO - DITTA GNESATO - PADOVAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33896"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE MASSIVA ICI ANNI 2006 E 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33897"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33898"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE  ROTATORIA N. 28 - VIA AGELLO/VIA DI VITTORIO - CON POSA CARTELLI PUBBLICITARI. RINNOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33899"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDO PER AULA DIDATTICA DEL  CIVICO MUSEO RAMBOTTI E DI MACCHINA PROFESSIONALE PER LA RIPARAZIONE DI DVD E CD DELLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33900"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA SIG.RA VIOLANTE DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33901"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "LE PALAFITTE DELL'AREA GARDESANA" PROMOSSO DAL COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA, ENTE CAPOFILA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33902"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER I REFERENDUM DEL 21 E 22 GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33903"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PREGIO PERIODO DAL 01.11.2009 AL 31.12.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33904"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE CAVOUR VIALE MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33905"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GROLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33906"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORI PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' - PERIODO 1.07.2009/31.12.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/281.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33907"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI VARI DI  ASSICURAZIONE. ANNUALITA' 30/06/2009 - 30/06/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33908"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA (MA_NET). ADESIONE AL PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE E RICONOSCIMENTO DEL MUSEO CAPOFILA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33909"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA LORENZINI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 37 NELLA GIORNATA DEL 21.08.09 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA PITTIGLIANI ALESSANDRO CON AUTOCARRO PER SMONTAGGIO MOTOCONDIZIONATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33910"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33911"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.334 DEL 28.11.2008 "SISTEMAZIONE INCROCIO VIA COLLI STORICI VIA DEI MILLE - ASSEGNAZIONE DITTA PORTIMPRE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33912"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE N. 6 TENDE SCORREVOLI PER SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TONOLI TENDE DI TONOLI FLAVIO E C. SAS DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33913"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEDUTE PER  SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERICOPLAST S.P.A. DI BRENDOLA (VI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33914"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO MINORE H. F. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "RAMA DAN" - PERIODO 1.07.2009/31.12.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/290.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33915"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FITOSANITARI PER LA DISINFESTAZIONE DELLA PROCESSIONARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE S.R.L. DI ASOLA  (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33916"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO LA R.S.D. DI CESENA GESTITA DALLA COOP. IL FARO - PERIODO 1.07.2009/31.12.2009 - SIG. C.L.R. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/277.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33917"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33918"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 71 DEL 5.05.09 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GARIBALDI DALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GHERLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33919"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE FONDO CASSA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DA PARTE DELL'UFFICIO CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33920"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. POMERIGGI FORMATIVI ANUSCA PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33921"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DELLE ATTIVITA' DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E STERILIZZAZIONE DEI GATTI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI DESENZANO D/G, SIRMIONE, PADENGHE S/G E MONTICHIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE R.A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33922"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 119 DEL 31.12.08 RELATIVA A: "ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2009" -  MANUTENZIONE  VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33923"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI SIG.GALLINA RICCCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33924"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RESTAURO DELL'OBELISCO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE DITTA PROGETTO ARTE DI LONATO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33925"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - DECORRENZA 1.9.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33926"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRALICCIO PARTE FARI TEATRO AL CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA  ACALSELVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33927"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AI COMUNI DELL'A.C. BASSO GARDA BRESCIANO DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO SISCOTEL DI SPETTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33928"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE C/O SEMAFORO IN LUNGOLAGO C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33929"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE  ROTATORIA N. 25 -  VIA AGELLO/VIA GIULIO CESARE - CON POSA CARTELLI PUBBLICITARI. RINNOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33930"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33931"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. M. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - PERIODO 1.07.2009/31.12.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33932"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER  LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C) CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33933"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PATTINODROMO DI VIA GIOVANNI XXIII A RIVOLTELLA DEL GARDA - DECORRENZA  8.8.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33934"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - SECONDO SEMESTRE 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/282.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33935"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRUTTURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA MONIZZA DAVIDE DI LONATO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33936"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DAI SIGG.RI AGOSTINELLI L. E CASTIGLIONI R. AVVERSO L'ORDINANZA DEL TAR - SEZ. DI BRESCIA N 165/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33937"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI NELLA GIORNTA DEL 13.05.09 DALEL ORE 7.00 ALLE ORE 13 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI MEZZI E SCARICO MATERIALI PRESSO IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA NICOLE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33938"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER  GESTIONE ORDINARIA  DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33939"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER TERREMOTO IN ABRUZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33940"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/292.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33941"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROVA SELETTIVA  PER LA COPERTURA, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33942"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PEDALE MEDOLESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "GRANFONDO SOUTHGARDAROAD CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" DEL 4.10.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33943"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA NEL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. PERETTI CRISTIAN IN PROPRIO E PER CONTO DELLA SOC. WATERLAND - INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33944"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIALE MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33945"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33946"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ROTONDA E AIUOLA VIA GRAMSCI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33947"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CASTELLO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2009. ASSEGNAZIONE ALLA ATI EKOGARDA SCRL - TEAM SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33948"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARASPIGOLI EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA TOP FILM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33949"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>59^ CENTOMIGLIA DEL GARDA - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO VELA GARGNANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33950"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO SPORTELLO AFFITTO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  FONDO REGIONALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33951"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZ. DEL LAVORO NEL RICORSO PRESENTATO DA 18 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33952"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33953"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA)  PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2009 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33954"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA  AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DEL DIPENDENTE GOLETTI  ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33955"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DESENZANO DA SCOPRIRE" ANNO 2009. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33956"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2009/2010 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DOCENTI PER I CORSI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33957"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIATTI E TRATTO DI VIA V.VENETO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33958"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER I DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01.10.2009 AL 30.09.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33959"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA AVVERSO LA SENTENZA N. 295/09 DEL GIUDICE DI PACE DI LONATO. IN CARICO ALL'AVV. DOMENICO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33960"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI APRILE 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33961"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILITA' A CONSUNTIVO ANNO 2008   AESSEDI SRL - GESTIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33962"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA MICHELANGELO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 160 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 DEL 6.05.09 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMONTAGGIO GRU EDILE DA PARTE DELLA DITTA COPP. EDILE LA LEONESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33963"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERIVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ALCUNE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAGLI UFFICI SERVIZI CULTURALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33964"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33965"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT.D1) MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE. BANDO DI SELEZIONE N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33966"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA RISORGIMENTALE NELL'AMBITO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33967"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CASTELLO DALL'INTERSEZIONE CON VIA MONTEGRAPPA FINO ALL'INT. CON VIA RIVALI DI SOPRA INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DELLA VIA RIVALI DI SOPRA CON ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI MARCIA NEL TRATTO DA VIA MONTEGRAPPA AL PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33968"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33969"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO  "TELEMACO" GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33970"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ANCI PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33971"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REFERENDUM POPOLARI DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33972"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ARMADIO PRINCIPALE DI CABLAGGIO DELLA RETE  FONIA-DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33973"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE PORTO VECCHIO - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33974"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO E ASSOCIAZIONE MANI TESE CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE LEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33975"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO AIUTO PER LA VITA PER LE VISITE AL MASTIO DEL CASTELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33976"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GARIBALDI DALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GHERLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33977"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI UN ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33978"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA SCUOLA DI AUDIOFONETICA DI BRESCIA - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33979"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI. EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33980"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA N.373 DEL 29.12.2008 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33981"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E DI ALTRE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO DAL 01.10.2009 AL 31.10.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33982"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33983"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33984"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 2009 - 14/05/2009 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ACLUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33985"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO CITTADINI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI: VIGILANZA E CUSTODIA ATTIVITA' CULTURALI. PERIODO FINO SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33986"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA M. V. PRESSO LA CASA ALBERGO "VILLA MERICI" DI PREVALLE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/302.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33987"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE /ESCLUSIONE  CANDIDATI  ALLA  SELEZIONE PER LA COPERTURA DI  UN POSTO DI ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE  (CAT.D1). MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE. BANDO DI SELEZIONE N.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33988"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA": ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI DATAZIONE AL RADIOCARBONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33989"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELL'AREA DI SOSTA LIBERA DELLE PISCINE COMUNALI IN PROSSIMITA' DELL'ENTRATA DELLO STADIO COMUNALE, RISERVA AREA DI SOSTA AI MEZZI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "22° MEETING INTERNAZIONALE MULTISTARS " NELLE GIORNATE DEL 9 E 10 MAGGIO DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 20.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33990"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA DESENZANO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI NEL PARCO DEL LAGHETTO DAL 01.10.2009 AL 31.10.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33991"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A DITTA ERREBIAN, IN SEGUITO A GARA TELEMATICA IN FORMA ASSOCIATA CON  PROVINCIA DI BRESCIA, FORNITURA CANCELLERIA E ACCESSORI  INFORMATICA BIENNIO 1/4/2009 - 31/3/2011. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33992"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA SBARRE DI ACCESSO PARCHEGGI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLARI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33993"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - PRIMO SEMESTRE 2009 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/282.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33994"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33995"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2008. APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33996"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI  PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI  MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE: NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33997"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) E VIA C. BATTISTI (AREA IN FREGIO EDIFICIO ASL) PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33998"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE  RISORSE UMANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33999"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE GUIDATE AL MASTIO DEL CASTELLO. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO  DI AIUTO ALLA VITA" - PERIODO FINO AL 03.06.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34000"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE SOCIALE DITTA  COMPUTER VAR SPA DI EMPOLI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34001"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34002"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTE DI PRONTO  SOCCORSO DISLOCATE NEGLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA COMUNALE DI VIA TOGLIATTI GESTITA DA AESSEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34003"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA GOISIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34004"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA PORTO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34005"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34006"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO B.H. PRESSO LA COMUNITA' PER MINORI "CASA ACCOGLIENZA DI CREMONA" - PERIODO 1.1.2009/30.6.2009 - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2009/278.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34007"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SULLA VIA CARDUCCI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 45  (N 2 STALLI LATO DESTRO RISPETTO ALL'USCITA DEL CIVICO) AREA DISOSTA RISERVATA PER RESIDENTI NELLA GIORNATA DEL 6.05.09 DALLE ORE 8.00 ALLE 12.00 CON RISERVA DI TALE AREA PER LA SOSTA DI AUTOCARRO DELLA DITTA  AMICABILE RICCARDO PER POTATURA ALBERO IN PROPRIETA' PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34008"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACQUISIZIONE VERSAMENTI ICI ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34009"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO BAMBINI ESTATE 2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34010"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORPI IDRICI  - ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34011"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 30.12.2009.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34012"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE PILOMAT - ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34013"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALLA CO.NORD -  ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34014"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/649.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34015"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI, SPIAGGE E SCOGLIERE COMUNALI DAL 01.10.2009 AL 31.10.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34016"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO "OLTRE LO SCATTO" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI - CATULLO" - A.S. 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34017"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE INAGIBILITA' DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ADAMELLO 16 INDICATO AL FG 18 MAPP 240 SUB 3 NCT DI PROPRIETA' FC - TECHNIK ITALIANA SCRL  OCCUPATO DALLA DITTA ALMA IMPORT EXPORT DI ANTONIO BORSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34018"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SERVOMOTORE PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE SFERE DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34019"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34020"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DEL 19-20 MAGGIO 2009 :"NEGOZIARE CON SUCCESSO:UNA RISORSA CHIAVE PER IL MANAGER" - DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA GRAZIA MARGONARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34021"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE R. E. PRESSO LA COMUNITA' MYOSOTIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34022"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRONCO ACQUEDOTTO IN VIA MONTE CROCE A SERVIZIO DI VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34023"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34024"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI  ALLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE SEGUITE DALLA ASSOCIAZIONE R.A.F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA FURIOLI PAOLA ANNA DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34025"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO SCUOLA PARITARIA "ANGELA MERICI". EROGAZIONE CONTRIBUTO E FORNITURA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34026"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO  DI LAVORO PART-TIME DELLA SIG.RA GANDOLFI MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34027"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34028"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SEZ. DI BRESCIA N. 314/03  SUL RICORSO DELLA SOC. BINGO ROSSO SRL - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34029"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE R. E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "IL PANE E LE ROSE" DI BRESCIA - PERIODO 21.04.2009/30.06.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34030"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 64/2009 - PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34031"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA N. 29, INTERSEZIONE TRA VIA COLLI STORICI E VIA SALVO D'ACQUISTO SUBORDINATA ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA STESSA - PERIODO DAL 11.06.2009 AL 10.06.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'AZ. AGRICOLA PROVENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34032"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE ARMADI E SCAFFALATURE SCUOLA MEDIA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE DITTA TBA DI BONATTI A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34033"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI TERRITORIALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. - ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TIPOGRAFIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34034"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34035"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A  CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34036"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE - CORSO DAL TITOLO "I REGOLAMENTI ISEE" - ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34037"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO" ANNO 2009. ASSEGNAZIONE SERVIZI  E FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34038"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIANALE AUTOCARRO  - ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO PADOVAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34039"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI SU ELENCHI ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34040"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI MUSICA SACRA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 9^ EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34041"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CELEBRATIVO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL BORGO DI SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34042"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO - ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34043"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRONCO ACQUEDOTTO IN VIA MONTE CROCE A SERVIZIO DI VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34044"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE COMUNALI - ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34045"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE PROVVISORIA DELLE ATTIVITA' DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E STERILIZZAZIONE DEI GATTI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI DESENZANO D/G, SIRMIONE, PADENGHE S/G E MONTICHIARI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34046"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DI S. MARTINO D/B E DI VACCAROLO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34047"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34048"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI PER SPIAGGIA LIBERA E ATTREZZATA CENTRO BALNEARE DESENZANINO, SPIAGGIA ATTREZZATA PORTO RIVOLTELLA, AREA VERDE E PARCHEGGI MARATONA, PASSEGGIATA A LAGO TRA PORTO RIVOLTELLA E SCALINATA VIA BORGO DI SOTTO, AREA VERDE LOCALITA' VILLA DE ASMUNDIS, AREA VERDE LOCALITA' SAN FRANCESCO E CAPANNO BIRDWATCHING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34049"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34050"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SULLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO. - ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34051"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO COIN UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIALE MOTTA CIV. 58  C/O AERONAUTIVA MILITARE 6° STORMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34052"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO "LIBRO GIOVANI". AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34053"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLE  SIG.RE TIRABOSCHI JESSICA E   CATTOZZO  LIDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34054"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO IN C/CAPITALE ALLA GUARDIA DI FINANZA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34055"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE VERDI E PIANTUMAZIONI ZONA PORTA VECCHIO - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34056"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA STRUTTURA DELLE SBARRE POSTE AGLI INGRESSI DEI PARCHEGGI COMUNALI PER CONSENTIRE IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO PER LA PULIZIA GIORNALIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34057"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI - MODIFICA PROGETTO CATALOGAZIONE SIRBEC 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34058"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE LUNGOLAGO TRATTO VICOLO LAVANDAIE E ROTONDA VIA GRAMSCI - ASSEGNAZIONE DITTA C.B.C  COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34059"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 VIGILI STAGIONALI: LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34060"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34061"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34062"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO  ED ACQUISTO MEDAGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34063"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CAMPIONATO DI LETTURA" PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34064"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIALE ANDREIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34065"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ORGANIZZAZIONE GRAN GALA' DELL'UNITA' D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34066"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI E INIZIATIVE PER I GIOVANI - SECONDO SEMESTRE 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34067"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SUPERIORI CON LE CITTA' GEMELLATE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34068"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34069"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34070"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA E BUSTE INTESTATE PER UFFICI PERIODO 06/05 - 31/12/2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SCRL DI SANTA SOFIA DI ROMAGNA (FO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34071"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTRENATO CON UTILIZZO MOVIERE E7O SMAFORO IN VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34072"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  COMPENSO AL PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO PER ULTERIORI ATTIVITA'  DEFINITE RISPETTO AL CALENDARIO SCOLASTICO.  ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34073"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA PRESENZA DI INSETTI MOLESTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34074"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": REALIZZAZIONE MOSTRA RISORGIMENTALE DEDICATA ALLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO. ASSEGNAZIONE FORNITURA E SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34075"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  N.4 BANDI DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI VACANTI  MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34076"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI PERIODO 01/05 - 31/12/2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA LEGATORIA  SNC DI VIZZARDI A. &amp; C. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34077"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  PER LA MANUTENZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI RETI DATI E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO "TREBESCHI - CATULLO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34078"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ACQUISTO LIBRI "HAVVI PROPRIO UNA STELLA ANCHE PER L'ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34079"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E POSA RILEVATORI ELETTRONICI DI VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34080"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILITÀ NELLE GIORNATE DEL 16 E 18 APRILE 2009 IN OCCAZOINE DELLE MANIFESTAZIONI "500 MIGLIA TOURING" E "RALLY MILLE MIGLIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34081"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2009" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34082"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - ATTIVAZIONE LABORATORIO LAVORO E LABORATORIO ESTERO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2009 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' AL DOTT. IANNELLO GIOVANNI ED ALLA DOTT.SSA LOMBARDO GLORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34083"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE  PER IL CALCOLO DELLE COMPETENZE ARRETRATE  SPETTANTI  AL PERSONALE NON DIRIGENTE  IN APPLICAZIONE DEL NUOVO  CCNL - COMPARTO REGIONI ED  AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34084"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PENNONI PER BANDIERE E SUPPORTI PER STENDARDI COMMEMORATIVI - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34085"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>150°  ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - CONVEGNO "DONNE NEL RISORGIMENTO"  E  MOSTRA RISORGIMENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34086"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2009  VERSAMENTO 1^ TRIMESTRE 2009 - QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34087"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34088"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESE DI MARZO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34089"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA RIVALI DI SOPRA INTERSEZIONE PIAZZALE FRACASSI/VIA CASTELLO  IL 16/04/2009 PER LAVORI MIRANTI AD INTERCETTARE LE ACQUE PROVENIENTI NEL SOTTOSUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34090"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ATTRAVERSO LA FORNITURA DI POSACENERE IN PIAZZA MALVEZZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA WORLD MAX DI ALBIZZATE (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34091"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS COMUNALI - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34092"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA SIG.RA PAPPALARDO SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34093"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA  CON IRMOZIONE FORZATA VIA VENEZIA /VIA FOSCOLO /VIA GIOVANNI XXIII  DAL GIORNO 14/04/09 AL 24/04/2009 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34094"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI COMPLESSIVI MQ. 45,10 AD USO RESIDENZIALE, DELIMITATA DA RECINZIONE IN PALETTI E RETE DI ML. 4,10 CON POSA DI N.2 CANCELLI PEDONALI COMPRESA DAL TRATTO DI CORPO IDRICO DENOMINATO RIO FREDDO O PESCALETTO, CATASTALMENTE IDENTIFICATA AI MAPPALI N. 65-99 DEL FOGLIO N.17, DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34095"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA AREE INCOLTE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34096"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDUCAZIONE STRADALE 2009/2010 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO STAMPA MATERIALE DIDATTICO ALLA DITTA G. DE GASPERINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34097"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ITALIA/UCRAINA/MOLDAVIA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34098"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURUGHELLO - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34099"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI E FORNITURA ATTREZZATURE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA COOP. LA CASCINA ARL ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34100"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE B. H. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34101"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  ARREDI  DIDATTICI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO EX LEGGE N. 23/1996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34102"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.3 TELECAMERE PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - ASSEGNAZIONE DITTA MEGAITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34103"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>BACHECHE IN FERRO PER PUBBLICITA' NELLE ROTATORIE E AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34104"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI  DI ROGITO I TRIMESTRE 2009 AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34105"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": STESURA DEL CATALOGO RELATIVO ALLA MOSTRA RISORGIMENTALE.AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34106"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO TRATTO DI VIA DEGLI OLEANDRI - FRONTE SP 11 PADANA SUPERIORE - PER ELIMINAZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34107"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" - SIG. M.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34108"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - MOSTRA RISORGIMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34109"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI ED ASSUNZIONE VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34110"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA A CHIOGGIA (VE) - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34111"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA ED ESTINTORE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34112"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34113"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - PER IL TRASPORTO DI UNO STUDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34114"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA MONTESUELLO PER LA LUNGHEZZA DI M. 20 CIRCA NEL GIORNO 10.04.09 DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 15.00  PER CONSENTIRE IL TRANSITO DEI VEICOLI STANTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34115"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE E MINISTERO DELLE FINANZE RELATIVO ALL'ACCESSO COLLEGAMENTO TELEMATICO CON AGENZIA DEL TERRITORIO. SVINCOLO CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34116"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPUNTAMENTI IN VILLA: "FAI IL PIENO DI CULTURA". AFFIDAMENTO FORNITURA PASTE E PIZZETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34117"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN DISTACCO SINDACALE  A TEMPO PIENO DEL  SIG. DRERA MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34118"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CELEBRATIVO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO FOLCLORISTICO DEI CUORI BEN NATI PER MANIFESTAZIONE "RIVOLTELLA E VILLA BRUNATI NEL GIUGNO 1859".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34119"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIAZZALE GIOVANNI XXIII -  ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34120"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DI RALLENTATORI DI VELOCITA' LUNGO ALCUNI TRATTI DI VIE CITTADINE CON ISTITUZIONE DI ADEGUATO LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34121"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE ANNO 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34122"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34123"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34124"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA "VEDEM - LA RIVISTA SEGRETA DEI RAGAZZI DI TEREZIN" - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - PERIODO: 16/01/2010 - 7/02/2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34125"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34126"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DI CUI ALL'EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER L'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DEI TESTI  PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTI PER IL GIORNI 21 E 22 GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34127"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - ATTIVAZIONE LABORATORIO LAVORO E LABORATORIO ESTERO - AFFIDAMENTO ATTIVITA' AL DOTT. IANNELLO GIOVANNI ED ALLA DOTT.SSA LOMBARDO GLORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34128"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 1.04.2009/30.06.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34129"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34130"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ULTERIORE USCITA DI SICUREZZA PRESSO LA COPERTURA PISTA DI PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34131"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - ASSENZE DEGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34132"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI PORTE REI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E L'EX ITC BAZOLI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO-SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34133"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI ARREDI, DI FIORIERE E DI DUE PEDANE IN VIA PARROCCHIALE 20/22 A CARICO DI MARAMARU' DI CASTRINI MARA SAS NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA CASTRINI MARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34134"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34135"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34136"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA  DI VIA ALEARDI. ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34137"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA DELLA DIPENDENTE TADDEI SABRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34138"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ALL'ENTE CAPOFILA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SERVIZI HANDICAP (C. S. H.) - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34139"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA PARITARIA DI PRIMO GRADO "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE PROGETTI DA REALIZZARSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34140"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N°197/2002  INCARICO DITTA A  &amp; B SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE ICI FABBRICATI TIPO D ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34141"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.SPIAGGIA D'ORO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34142"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 27 E 30 APRILE 2009 A FAVORE DELLE POPOLAZIONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'ABRUZZO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZ. ALPINI - SEZ. DI SALO' "MONTESUELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34143"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA AUTOBETONIERA SULLA VIA ROMA NELLA GIORNATA DEL 9.04.09 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 14.00 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ANCHE AUTORIZZATI NEL TRATTO DI VIA ROMA COMPRESO TRA LA PIAZZA FELTRINELLI E IL VICOLO LAVANDAIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34144"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING ALLA MANIFESTAZIONE "LUNGO IL LAGO DI GARDA IN CANOA E CON LA FIACCOLA PER L'A.I.D.O." DEL 24 MAGGIO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34145"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGIA IN LOCALITA' ZATTERA - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34146"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 24/09 RELATIVA A: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE COMUNALE E DOTAZIONE SISTEMA WI FI UFFICI COMUNALI DELLA BIBLIOTECA E PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34147"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BENEDETTO CROCE DALL'INTERSEZIONE CON VIA VENEZIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEGLI OLMI ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34148"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2009 ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34149"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA LUMINOSA NELLE ZONE PORTUALI - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34150"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI AGLI ISTITUTI SUPERIORI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34151"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34152"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA PRESSO IMMOBILE LEGA NAVALE - ASSEGNAZIONE COPERTURE  IMPERADORI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34153"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'ASL DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34154"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 509108. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34155"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/2000 PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI TUTELA MINORI E ADM - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34156"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI CONSULENZA PER L'AGGIORNAMENTO E LA STESURA DEI REGOLAMENTI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34157"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 23.04.09 RELATIVA A: "ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPRECCHIATURE INFORMATICHE ANNO 2009" - MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI INVENTARIO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34158"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL TRATTO DI RETE DI ACQUEDOTTO E ALLACCIAMENTI IN VIA E. MATTEI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE GARDA UNO SPA E GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34159"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO ASSISTITO DI UNO STUDENTE - ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34160"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": RASSEGNA TEATRALE INVENTARI SUPERIORI IN RETE 2009 - TEATRI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E DELL'IMMAGINARIO GIOVANILE - 16^ EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34161"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI VIA MONTE BALDO - ASSEGNAZIONE GEOM.LAVELLI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34162"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE FATTURE TIA E ACQUISIZIONE VERSAMENTI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34163"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE LIMITI DI VELOCITA' SULLA SPA 572 IN LOCALITA' VO' NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FINE DEL CENTRO ABITATO DI DESENZANO DEL GARDA E L'INIZIO DELLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN ENTRAMBI I SENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34164"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34165"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DEL PRIMO CIRCOLO PER I PROGETTI "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO" E "NON UNO DI MENO". ANNO SCOLASTICO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34166"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA LORENZINI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 37 NELLA GIORNATA DEL 2.04.09 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA PITTIGLIANI ALESSANDRO CON AUTOCARRO PER SMONTAGGIO MOTOCONDIZIONATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34167"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA FORMAZIONE DI UN DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE ALL'USO DELLE ATTREZZATURE PER I RILIEVI FONOMETRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34168"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER L'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA "A. BARONIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34169"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34170"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI BAGNI CHIMICI MOBILI PRESSO IL TEATRO AL CASTELLO PER L'ESTATE 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34171"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI - PERIODO DAL 20.06.2009 AL 19.06.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKOGARDA S.C.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34172"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA A ELETTRODOMESTICI VARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER UN ANNO.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO DI DESENZANO DEL GARDA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34173"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI CONTROLLO DELLE ACQUE DELLA PISCINA COMUNALE "G. SIGNORI" - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34174"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  FEBBRAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34175"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2010 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34176"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - MOSTRA RISORGIMENTALE - PRIMI ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34177"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34178"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34179"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34180"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI VASI PORTAFIORI PRESSO IL CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.F.O.F. DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34181"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 44/09 RELATIVA CHIUSURA TRAFFICO VIA RIVALI DI SOPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34182"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER DIPENDENTI DEL COMUNE PERIODO 1.5.2009 - 30.4.2010. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34183"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI  SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE  DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E DEL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34184"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA M. V. PRESSO LA CASA ALBERGO "VILLA MERICI" DI PREVALLE - PERIODO 9.03.2009/9.05.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/302.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34185"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3505/06 RILASCIATA ALLA SIG.RA POP DAIANA PER L'APERTURA DI UNA NUOVA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI DI PIAZZA L. EINAUDI N. 1 - ZONA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34186"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "ANGELA MERICI" E "ASSOCIAZIONE GENITORI SAN GIOVANNI" PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE MATERNA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34187"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": MOSTRA RISORGIMENTALE DEDICATA ALLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34188"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DELLE ROTATORIE SPONSORIZZATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI SOLE SERENO ONLUS E LA CASCIANA ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34189"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICHE CVLPS - ASSEGNAZIONE SIRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34190"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DESTINATA AL  PERSONALE DEL SETTORE RISORSE UMANE SUL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE E SULE MODALITA' DI COSTITUZIONE - DESENZANO  D/G, GIUGNO-LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34191"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO EX I.T.C. BAZOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34192"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO - MOSTRA RISORGIMENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34193"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTATORIA N.29 - VIA DEI COLLI STORICI-VIA SALVO D'ACQUISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34194"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO COMUNALE PER MATERIALE DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34195"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AGELLO  E SISTEMAZIOME AIUOLA - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA  2 SAS E SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34196"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO LA CASA ALLOGGIO "IRIS". ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34197"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SU VIA VENEZIA TRATTO TRA VIA FOSCOLO E VIA GIOVANNI XXIII LATO SINISTRO RISPETTO DIREZIONE DI MARCIA, CON RISERVA DI STALLI DI SOSTA COSI' COME DA PLANIMETRIE ALLEGATE, DAL 30.3.09 AL 10.04.09 DALLE 7.30 ALLE 18.00 DAL LUNEDI' AL VENERDI' E DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 12.00 IL SABATO, DOMENICHE ESCLUSE PER CONSENTIRE LE OCCUPAZIONI  DI SUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34198"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI:  LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34199"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA  "APPUNTAMENTI IN VILLA": LETTURA DI "PETALI E TARLI"  POESIE E MONOLOGHI DI PAOLO DENTI - 8 MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34200"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA EXON SPA IN ARENA INFORMATICA  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34201"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA  SENZA ASSEGNI DEL SIG. DANIELE FASOLO AI SENSI DELL'ART.90, C.1 DEL  D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34202"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34203"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PEDIBUS SETTEMBRE/DICEMBRE2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34204"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA DESENZANO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI NEL PARCO DEL LAGHETTO - PERIODO DAL 01.06.2009 AL 30.09.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34205"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASSICELLE DI RICAMBIO PER SALTO AD OSTACOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34206"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO STRADA COMUNALE DELLE ORTAGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34207"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI TAVOLI PIEGHEVOLI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL GRUPPO PROMOTORE DEI CENTRI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34208"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO RISCALDAMENTO SPOGLIATOI PISTA DI PATTINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34209"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 30/04/2009 AL 21/07/2009  PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI I REFERENDUM DEL 21 E 22 GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34210"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA ALBERGO "F.LLI BERETTA" DI PADENGHE DELLA SIG.RA B. V. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/302 - ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2009/282.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34211"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34212"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 44/09 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RIVALI DI SOPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34213"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXII° MEETING MULTISTARS - 9/10 MAGGIO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34214"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO NUOVO FURGONE FIAT DOBLO'  PER ELETTRICISTA CON ATTREZZATURA OMOLOGATA PER VANO DI CARICO E PORTA PACCHI IN ALLUMINIO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SYNCRO SYSTEM LOMBARDIA SRL DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34215"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E DI UN ISTRUTTORE TECNICO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34216"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E DI ALTRE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO DAL 01.06.2009 AL 30.09.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34217"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.306 DEL 5.11.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34218"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA, APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA, ORGANIZZAZIONE MOSTRA, PRESENTAZIONE LIBRO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34219"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30 - NUOVA GENERAZIONE DI IDEE". RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DELL'ANTICIPO DEL 20% AI PARTNER DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34220"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA STRADA VICINALE DI MONTECROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34221"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PORTO VECCHIO - ASSEGNAZIONE NERI SPA E BACCINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34222"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER VARI UFFICI COMUNALI - ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34223"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CELEBRATIVO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ORGANIZZAZIONE E RIEVOCAZIONE STORICA DELLA MILLE MIGLIA 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34224"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO - ANNO 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34225"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORI F. H. E F. S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34226"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PONTILE GALLEGGIANTE - APPROVAZIONE  PREVENTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI FALEGNAMERIA ALLA DITTA FALEGNAMERIA MOR  E LAVORI DI VERNICIATURA ALLA DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34227"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE C/O PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34228"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PRIMAVERILE ED ESTIVA 2009.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34229"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34230"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34231"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER  L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34232"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI GPL INSTALLATI IN DIFFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE PRESSO LE ABITAZIONI DI VIA VACCAROLO 35,37,39,41 A DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI DAVICO ANDREA, SARTORI DAVIDE, BALDUSSI FLAVIO E DE NICOLA FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34233"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. PER LA FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI PER AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - PERIODO DAL 01.06.2009 AL 31.05.2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA PREDETTA COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34234"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIGNORA SABRINA TADDEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34235"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VOLUMI STORICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34236"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA FOTOGRAFICA "VOLANDO SUL GARDA E LE COLLINE MORENICHE" - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE COLLATERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34237"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34238"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' AL CENTRO SCIENZE FORENSI. ANNO SCOLASTICO 2009/2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34239"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 119 DEL 31.12.08 RELATIVA A: "ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2009" -  MANUTENZIONE SISTEMA DELL'INVENTARIO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34240"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2009 -FINO A MAGGIO 2009-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34241"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE  PER ESIGENZE STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34242"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER LA RASSEGNA TEATRALE PRIMAVERILE.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34243"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO NATURALE OASI SAN FRANCESCO DEL 23.05.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34244"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  TECNICA PER LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO DEL MERCATO DI DESENZANO COME MERCATO A VALENZA STORICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34245"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SIG.RA D.G.I. DALLA RESIDENZA PER ANZIANI "VILLA W. A. MOZART" ALLA R.S.A. "VILLAGGIO S. FRANCESCO" DI VILLANUOVA S/C  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ECONOMIA SULL'IMP. N. 2009/339.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34246"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SCARICHI ACQUE BIANCHE CIMITERO DESENZANO D/G -  ASSEGNAZIONE DITTA  ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34247"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ANCHE AUTORIZZATI IN PIAZZA DUOMO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA MALVEZZI DALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 18.03.09 ALLE ORE 7.00 DEL GIORNO 19.03.09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34248"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LAMA SPARTINEVE - ASSEGNAZIONE DITTA MOLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34249"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUFFET C/O PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34250"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA DI DESENZANO DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE DESTINATO ALLE CLASSI QUARTE DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DI DESENZANO. - A.S. 2009/2010. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34251"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTINE STEELCRYSTAL PER MACCHINA RILEGATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO MESSI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INDUSTRIE UNIBIND SPA DI FANO (PU).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34252"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO DAL 15.05.2009 AL 14.05.2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34253"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34254"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DAI SIGG.RI ZORZI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34255"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DESENZANO DA SCOPRIRE" CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI DI COLOMBARE DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34256"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA DEL CENTRO SOCIALE, DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO E MENSA CAG. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO MARZO / GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34257"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 6.06.01 N. 380 ARTT 27 E 31 OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DAL PC N. 13509/08, PC DI VARIANTE N. 13972/09, DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PROT 33824/08 E DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PROT 1216/09, EDIFICIO IN VIA MONTESUELLO OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO RECUPERO SOTTOTETTO  (FG 17 - MAPP 65, 99 NCTR) - SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34258"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFINITURA PISTA DI PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA GIACCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34259"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' VENGA BERTANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34260"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>19^ CIRCUITO PROVINCIALE DI MINIVOLLEY - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34261"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIVIPARCHI 2010 ...E' TEMPO DI FAMIGLIA. ACQUISTO PAGINE DI PRESENTAZIONE DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA E ACQUISTO COPIE MAPPE VIVIPARCHI E RELATIVE TESSERE 2010. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34262"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO A R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINO D/B - PERIODO 15.05.2009-14.05.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34263"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 03/04/2009 AL 07/07/2009  PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34264"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34265"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL'IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34266"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PER ALLOGGIO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE EX L. 575/1965. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34267"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD EVENTI E MANIFESTAZIONI C/O PALAZZO TODESCHINI ANNO 2010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34268"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34269"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA FALEGNAME ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE FALEGNAMERIA MOR SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34270"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO I.P.S.S.A.R. "CATERINA DE' MEDICI" QUALE CAPOFILA DELLA RETE SCOLASTICA "MORENE DEL GARDA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34271"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U.  ISEE PER I SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34272"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": PRESENTAZIONE DEL "DIARIO X UNA VITA". AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34273"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA COSTANTINO IL GRANDE E TRAVERSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34274"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34275"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DALLA SIG.RA MALINVERNO CARLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34276"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO 1 "DISTRETTI DEL COMMERCIO" PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NELLE AREE URBANE DELLA LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34277"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34278"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DOVUTA A MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34279"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VILLA DEL SOLE IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIALE CAVOUR NELLA GIORNATA DEL 16.03.09 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER LAVORI DI POTATURA DA PARTE DELLA DITTA AMICABILE RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34280"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STAMPA E FORNITURA DI AGENDE SCOALSTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34281"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI VARI EVENTI NATALIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34282"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI E CLS ANNO 2009 - VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34283"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2008/2009 . EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34284"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER ALLOGGI GESTITI DA ALER ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34285"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO PROVINCIALE AL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE PER ACQUISTO IMBARCAZIONE PER DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34286"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE S. A. MERICI - SIG. BESCHI ANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34287"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34288"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA LOCALI, GESTIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE - PERIODO 06.04.2009/05.04.2010.AGGIUDICAZIONE ALLA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34289"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34290"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE VIDEOCONFERENZA C/O PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34291"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA ELETTRICISTA BIENNIO 2009/2010 - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34292"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA DESENZANO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI NEL PARCO DEL LAGHETTO FINO AL 31,05,2009 - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34293"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA-USCITA SCUOLE. CONFERMA ELENCO DI DISPONIBILITA', CONFERIMENTO INCARICHI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34294"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO COMUNICAZIONI ICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34295"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34296"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEI RICORSI PRESENTATI DALLA PUBBLI METAL AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI LONATO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34297"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE DALL'INTERSEZIONE CON VIA ADIGE. ESCLUSO RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34298"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI INSTALLATI PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO CIRCUS CAFÈ SITO IN PIAZZA MATTEOTTI,23 A DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34299"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>2448AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO E CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 25, COMMA 5, DELLA LEGGE 241/90 PRESENTATO DA IPER MONTEBELLO SPA AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34300"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -CONTABILE MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE - LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34301"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34302"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E ALTRE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO DAL 01.05.2009 AL 31.05.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34303"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE ANZIANI/E IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. APPROVAZIONE VERBALE DI RIUNIONE E CONFERMA ELENCHI DI DISPONIBILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34304"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI DESENZANO D/G - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34305"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2009 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO " BRESCIA EST".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34306"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DLGS 42/04  ART 167 E DPR 380/01 ARTT 27E 31: OPERE ESEGUITE IN TOTALE DIFFORMITA' AP 5185/08 E PC 13687/08 NELL'EDIFICIO SITO IN VIA BERGAMO ED INERENTI ALLE OPERE DI RECUPERO SOTTOTETTO AI FINI ABITATIVI AI SENSI DELLA LR 12/05 MAPP 234 NCTR FG 13 - DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34307"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI BIENNIO 2009/2010 - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34308"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO - SIG.RA V. G. H. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34309"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "TREBESCHI - CATULLO" PLESSO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34310"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE PROVVISORIA DELLE ATTIVITA' DI CUSTODIA MANTENIMENTO E STERILIZZAZIONE DEI GATTI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI DESENZANO D/G, SIRMIONE, PADENGHE S/G E MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34311"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CELEBRATIVO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ACQUISTO LIBRI "24 GIUGNO  1859 - LA BATTAGLIA DI S. MARTINO NEL RISORGIMENTO ITALIANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34312"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO - SIG. C. L. R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34313"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI E DI FINE ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34314"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI DESENZANO DEL GARDA E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI ANNO 2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34315"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AI SOLI SOCI DEL CIRCOLO MISTER HIDE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34316"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA LOCALI, GESTIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PERIODO 06.04.2009 - 05.04.2010.COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34317"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34318"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER CONFERIMENTO INCARICO  PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO PER EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI SU AREE FABBRICABILI - IMPOSTA ANNO 2007 - ING. DIEGO GUERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34319"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA VICINALE DI MONTE CROCE ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34320"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA A E B SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE MINOR GETTITO ICI 2008 PER ABITAZIONE PRINCIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34321"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CUSTOZA DALL'INTERSEZIONE CON VIALE MARCONI ALL'INTERSEZIONE CON VIA MEZZOCOLLE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMONTAGGIO GRU NELLA GIORNATA DEL 9.03.09 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34322"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI. AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO HACCP E ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34323"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA: "NOVECENTO DA MICHELE CASCELLA A MARIO SCHIFANO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34324"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34325"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORNITURA ALBERI PER ALLESTIMENTO NATALIZIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34326"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI INERENTI I TRATTAMENTI DISINFESTANTI DEL MAIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34327"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "FAI IL PIENO DI CULTURA" PRESSO IL MUSEO RAMBOTTI E LA BIBLIOTECA CIVICA E PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA PERMANENZA E L'INQUIETUDINE" PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA COMPARATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34328"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO-SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34329"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTI E TERMINALI PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34330"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA IDRAULICO  BIENNIO 2009/2010 - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34331"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO DI C. R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34332"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO LA CASA ALLOGGIO "IRIS". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 18.02.2009 AL 30.06.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34333"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PRONTUARIO PER IL CORRETTO USO DELLE PIANTE OFFICINALI" - APPUNTAMENTI IN VILLA 9 APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34334"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO "BUONO PER L'ACQUSTO DI MATERIALE DIDATTICO" - ANNO SCOLASTICO 2009/2010".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34335"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO PER LA POSA DELLE LUMINARIE NATALIZIE A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34336"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE NEI PARCHEGGI IN GESTIONE AD AESSEDI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34337"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MONTEGRAPPA DALL'INTERSEZIONE CON VIA SANT'ANGELA MERICI ALL'INTERSEZIONE CON VIA RIVALI DI SOPRA, NELLA GIORNATA DEL 6.03.09 DALLE ORE 4.00 ALLE ORE 7.00 PER  PERMETTERE LA SOSTA CON MEZZI EDILI DA PARTE DELLA DITTA COSTRUZIONI VIOLA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34338"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CELEBRATIVO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO  - ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA "VOLANDO SUL GARDA E LE COLLINE MORENICHE" TENUTA DAL COMITATO PARCO COLLINE MORENICHE DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34339"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2006 E 2007 RISCOSSO DAL 01.01.2008 AL 31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34340"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISITE MEDICHE  DI CONTROLLO DISPOSTE NEI CASI DI ASSENZA  PER MALATTIA DEL PERSONALE DIPENDENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34341"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  VERBALE  ASSEGNAZIONE INTERVENTI BORDI ERBOSI ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34342"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE  - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34343"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30": COSTRUZIONE E PERIODICO AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34344"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CONSORZIO "TENDA" PER I SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO / GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34345"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONE DI SPAZIO ACQUEO AD USO ORMEGGIO - SIG.RA CONTRINI MARINA  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34346"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SANT'ANGELA MERICI ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34347"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTATORIA N.16 - VIA MICHELANGELO/VIA PRATOMAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34348"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. A CARICO DI D. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34349"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34350"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA MURATORE BIENNIO 2009/2010 - ASSEGNAZIONE DITTA CASA SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34351"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  F. APOLLONIO DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI  ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34352"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESTINAZIONE SCUOLA" CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2009/2010. APPROVAZIONE BANDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34353"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2004 - 2005 E 2008 RISCOSSO DAL 01.11.2008 AL 31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34354"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34355"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL SIG. B. A. DALLA CASA ALBERGO VILLA MERICI DI VILLANUOVA S/C ALLA FONDAZIONE S.A. MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA. DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/302 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2009/282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34356"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CELEBRATIVO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - REALIZZAZONE CONCERTO DEL 21.06.09 PRESSO IL TEATRO ALBERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34357"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO DI VIA MARZABOTTO E VIA BEVILACQUA DALL'INTERSEZIONE CON VIA RIMEMBRANZE FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA BERNASCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34358"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. NEI CONFRONTI DI L.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34359"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI NONCHE' DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA DEL MUSEO RAMBOTTI E DELLA GALLERIA CIVICA.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34360"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA COMMISSIONE PER "PROGETTO PER LA POSA DELLE LUMINARIE NATALIZIE NELL'AREA COMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34361"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 - ISCRIZIONE DIPENDENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34362"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2009/2010. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34363"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI SPECIFICHE RIVOLTE AI DIPENDENTI COMUNALI CON MANSIONI DI AUTISTA PATENTE C - OPERATORE MACCHINE COMPLESSE E AUTISTA SCUOLABUS - D.LGS. 81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAMB SNC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34364"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. A. MERICI ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA  DELLA SIG.RA S. A., DEL SIG. C. N. E DELLA SIG.RA O. A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34365"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 12 DEL 04/07/2008 - DIVIETO DI UTILZZO APPERECCHI DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO PUBBLICO ESERCIZIO BAR BOTTINO VIA DAL MOLI N 5/A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34366"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  ANNO SCOLASTICO 2009/2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34367"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI  DIMISSIONI VOLONTARIE  PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34368"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE INTERNET SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP BASSO GARDA - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34369"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AD AESSEDI SRL PER RECUPERO ACCONTO ANNO 2008 FARMACI DA ASL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34370"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PREVIA RICHIESTA DI 5 PREVENTIVI PER LA STAMPA E FORNITURA DI AGENDE SCOLASTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34371"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34372"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI COMPLESSIVI MQ. 22 (SULLA QUALE PER 7 MQ. INSISTE UNA PORZIONE DI CORPO DI FABBRICA) AD USO RESIDENZIALE, RELATIVA AD UN TRATTO DI CORPO IDRICO DENOMINATO RIO FREDDO O PESCALETTO, CATASTALMENTE IDENTIFICATA AI MAPPALI N. 507-509-33/ PARTE, SUB 11-12-13, DEL FG. N. 13 DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO D/G - DITTA RICHIEDENTE: GELATI FIORENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34373"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE INTERVENTI DA PITTORE BIENNIO 2009/2010 - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34374"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'APPLICAZIONE SOFTWARE LAMIACITTA' SERVIZI SOCI@LI CON IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA PROGETTI D'IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34375"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, SUGLI AUTOBUS, "VADO A SCUOLA DA SOLO!", PRE-SCUOLA E ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2009/2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34376"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA LOCALI, GESTIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PERIODO 06/04/2009 - 05/04/2010  RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI UNO E ULTERIORI ANNI UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34377"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE D'UFFICIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA COMPUTERS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34378"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA FOSSE CASTELLO, NELLA GIORNATA DEL 2.03.09 DALEL ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE IL MONTAGGIO DELLA GRU PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL CIVICO 3 E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI DELLA VIA FOSSE CASTELLO COME DA ALLEGATA PLANIMETRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34379"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34380"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34381"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34382"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34383"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI "VILLA W. A. MOZART". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 5.02.2009 AL 30.06.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34384"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA MOIE - ASSEGNAZIONE DITTA SANDRINI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34385"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. PER FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI PER AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - PROROGA DAL 01.04.2009 AL 31.05.2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34386"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONE DI SPAZIO ACQUEO AD USO ORMEGGIO - SIG. ZANOLLO PAOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34387"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EX DIPENDENTE  SIG. FELICE BARBIERI. RICALCOLO BENEFICI ART.2 LEGGE 336/70 IN SEGUITO ALL' ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34388"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E ASSEGNAZIONE LAVORI ASFALTARURE E SISTEMAZIONI MARCIAPIEDI ANNO 2008 - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34389"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 1.02.2009/31.03.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34390"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34391"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CELEBRATIVO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE FORNITURA FLOREALE ALLA DITTA AZ. AGRICOLA LAGO FIORITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34392"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2009/2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34393"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITI ALL'ACCATONAGGIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34394"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 184 DEL 09.12.08 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA LECCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34395"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2008 - ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34396"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI  PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO E C. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34397"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE N. 2 AGENTI POLIZIA LOCALE STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34398"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA INTERNAZIONALE DEI LAGHI D'ITALIA 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34399"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 202 DEL 31.12.08 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN LUNGOLAGO C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34400"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE E DI VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34401"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA SOCIETA' TEATRIZ SRL  PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34402"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO "DESTINAZIONE SCUOLA"  A.S. 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34403"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PROPRIA PRODUZIONE PER IL CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34404"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE PRESSO LA "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO'. ECONOMIA SULL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34405"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMAZIONE STUDIO GARZON ALESSANDRO PER I   I SEGUENTI SERVIZI: 1)FISCALE E TRIBUTARIO ANNO 2009. 2)PREDISPOSIZIONE DEL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2008. 3)INVIO TRAMITE E-MAIL DEL BOLLETTINO DI INTERAZIONE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34406"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FONTANE COMUNALI CON RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI - PERIODO 01.04.2009 - 31.12.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE SOLE SERENO ARL DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34407"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RINFRESCHI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PASTICCERIA LA ROSA DI MACCABIANI ORESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34408"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO PRESSO LA R.S.R. DI CESENA GESTITA DALLA COOP. IL FARO - PERIODO 1.01.2009/30.06.2009 - SIG. C. L. R. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34409"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>W LA PIAZZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34410"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DOTE SCUOLA - ADESIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE  ACCOR-SERVICES ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34411"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 19/09 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIA VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34412"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34413"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34414"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34415"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ASSEGNAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIALE ANDREIS VIA MONTECROCE - ASSEGNAZIONE DITTA TIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34416"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34417"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34418"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAMCELLERIA E VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI DEL COMUNE FINO AL 30.06. 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA SERGIO DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34419"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO PER LA REVISIONE PARZIALE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE (P.C.A.) - ASSEGNAZIONE DITTA ECOSERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34420"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO A CARICO B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34421"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DATABASE TOPOGRAFICO - ASSEGNAZIONE DITTA GEOSIGMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34422"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO VIALE ANDREIS IL 25/05/2009 ORE 7.30/18.00 ESECUZIONE LAVORI NUOVA PRESA D'ACQUA  DITTA CO.RO.MET SRL PER GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34423"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE COMUNALE E DOTAZIONE SISTEMA WI FI UFFICI COMUNALI DELLA BIBLIOTECA E PALAZZO TODESCHINI : ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DIRETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34424"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34425"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34426"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2008/2009. CONCERTI FINO AL 19.04.2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34427"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER DIPENDENTI DEL COMUNE PERIODO 1.5.2009 - 30.4.2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34428"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DJ CONVENTION 2009 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34429"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI CITTADINI/E ANZIANI/E IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. PUBBLICAZIONE PROGETTO/BANDO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34430"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA PRESSO L'OBITORIO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AFOF ONORANZE FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34431"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE NEI COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34432"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NELL'ATTO DI COSTITUZIONE PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DAI SIGG.RI AGOSTINELLI LUIGI E CASTIGLIONI RAFFAELLA - INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34433"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GESTIONE PREVIDENZIALE  PERIODO  2007-2008 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL  D.G. N.58 DEL 29.09.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34434"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI MUSICALI IN PIAZZA GARIBALDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34435"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO MINITANGENZIALE PRESSO ROTATORIA VIA SAN BENEDETTO IL 19.02.2009 ORE 13.00/19.00 PER LAVORI AL PORTALE MESSAGGIO VARIABILE PER CONTO DELL'AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34436"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO PRESSO LA "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' DI UN NUCLEO FAMILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34437"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI SISTEMAZIONE TELO FOTOGRAFICO DEL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34438"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34439"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO- ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34440"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PIANO EMERGENZA NEVE 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34441"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI UNICHE I.S.E.E. PER I SERVIZI SCOLASTICI. RINNOVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31 AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34442"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  DIRITTI D'AUTORE  DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA CHERESTANI' PRODUZIONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34443"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34444"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34445"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DEL GARDA 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34446"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO  DELLE CATEGORIE. APPLICAZIONE CCDI  - AGGIORNAMENTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34447"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DALLE SOC. MAGIC PANEL ED EUROIMMOBILIARE SNC DI TANSINI VALERIO &amp; C - INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34448"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 1.01.2009/30.06.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34449"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE COLOMBARA DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34450"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - D.LGS. 81/2008 - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL DOTT. PIERLUIGI SOLARI DI BUSSOLENGO (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34451"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER NUOVO ALLACCIO 4° SVINCOLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34452"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO MANUFATTI GIACENTI CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA GONZATO COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34453"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA MEDDA GIANFRANCA PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34454"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SCHOOL-CARD PER IL PERIODO 1 LUGLIO/31 DICEMBRE 2009 E 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2010 ALLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34455"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34456"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PUBBLICITARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34457"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" 1.6.2009 - 30.11.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34458"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO PER I PASSANTI DI TRANSITARE E SOSTARE PRESSO L'AREA A VERDE  SITA IN VIA LARIO NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34459"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. 2007/2008 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34460"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO HACCP E ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PERIODO 1.1.2009/30.06.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34461"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34462"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERI E/O SEMAFORI IN VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34463"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SCULTURE VEGETALI"  DAL 28 AL 30 AGOSTO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34464"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO DI GMB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34465"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI FUNERALI DI POVERTA' PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34466"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  DICEMBRE 2008 VERSAMENTO 4^ TRIMESTRE 2008 - QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34467"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO PER EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI SU AREA FABBRICABILI - IMPOSTA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34468"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO CORPO ILLUMINANTE IN VIA COLLI STORICI  LOC. TASSERE - ASSEGNAZIONE DITTA BILUX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34469"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL BAMBINO ALL'EDUCAZIONE MATERNA. ANNO SCOLASTICO 2008/2009. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34470"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO URGENTE MINORE R.E. PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' - PERIODO 05.01.2009 / 31.03.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34471"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI SANITARI DI ISPEZIONE DOVUTI PER LE SOMMINISTRAZIONI TEMPORANEE DI ALIMENTI E/O BEVANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34472"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI DISPOSITIVI DI APERTURA E CHIUSURA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L'ARCHIVIO DI VIA ADAMELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO - SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34473"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3600 DEL 19.11.07 RILASCIATA PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI DI VIALE DAL MOLIN N. 14 - ZONA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34474"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE E/O SEMAFORO IN VIALE VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34475"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34476"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO PRESSO LA R.S.R. DI CESENA GESTITA DALLA COPP. IL FARO - PERIODO 1.01.2009/30.06.2009 - SIG. C.L.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34477"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PER LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (ART.37 D.LGS. 81/2008) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO LEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34478"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE OSPITALITA' DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI AMBERG (D) - 11/14 GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34479"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2009 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIFDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO - SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34480"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO PRATICHE ENPALS PER LE MANIFESTAZIONI E GLI EVENTI CULTURALI. ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34481"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE D'UFFICIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34482"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SITO INTERNET RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLI DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LIVING PARKS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34483"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "HOLLYWOOD PARADE" IL 31 LUGLIO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34484"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARERE ARPA RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO CIMITERO  DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34485"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI AMBITO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34486"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA A FAVORE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34487"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASD GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SCAMBIO IN AMBITO SPORTIVO CON LA CITTA' DI ANTIBES J-L-P (F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34488"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34489"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34490"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34491"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ANCHE AUTORIZZATI IN VIA BAGATTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CARDUCCI E PIAZZA MATTEOTTI PER IL GIORNO 11.02.09 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 16.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34492"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSPETTIVE UNDER 30" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DELEGATA ALLA SOCIETA' NEROSUBIANCO SRL DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34493"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PRELIMINARI COMPRAVENDITA  CESSIONE AREA  VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34494"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO DEI MOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34495"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PALCHI PER EVENTI ESTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34496"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34497"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI. PRIMO SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34498"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO CABARET DEL 1° AGOSTO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34499"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34500"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34501"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE CON EROGAZIONE DI N.6 BUFFET NELL'AMBITO DELLA CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34502"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UNA PALA GOMMATA DI PROPRIETA' COMUNALE A GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34503"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34504"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34505"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA.EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34506"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIALE C. BATTISTI IL 10/02/2009 - CHIUSURA VIALE C. BATTISTI/VIA GRAMSCI/VIA VIGHENZI L'11.2.09 PER ESECUZIONE LAVORI ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE DA PARTE DITTA BENVENUTI COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34507"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO SIG.RA Z. N. E FIGLIO MINORE R. E. PRESSO LA COMUNITA' MYOSOTIS - PERIODO 1.01.2009/3.05.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34508"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ANIMAZIONE AL MERCATO SETTIMANALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34509"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 16 DEL 6.08.08 AVENTE PER OGGETTO: "INTERVENTI DI BONIFICA PER LA PRESENZA DEL BATTERIO LEGIONELLA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VIA GIOTTO, 102 A DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34510"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA DELLE ATTIVITA' DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E STERILIZZAZIONE DEI GATTI  RINVENUTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI DESENZANO D/G, SIRMIONE PADENGHE S/G E MONTICHIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA'ASSOCIAZIONE R.A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34511"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER  POSSIBILE CEDIMENTO POZIONE IMMOBILE , IDENTIFICATO MAPP. 339 FG. 10 N.C.T.R. - SOC..ALPINA DI PERINI A. &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34512"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA ITALSOFT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34513"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON BUONO PASTO ELETTRONICO. ASSEGNAZIONE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2009 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34514"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34515"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONSERVATORE E PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E LA CONSULENZA SCIENTIFICA DELLE ATTIVITA' DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "RAMBOTTI" - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34516"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARABESQUE DANZA ASD PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA IN AMBERG (D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34517"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA": ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI DATAZIONE AL RADIOCARBONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34518"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTEO SIG.RA B.M.S. IN ALLOGGIO PROTETTO - PERIODO 1.01.2009/30.06.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34519"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZAZIONE DELLA ROTATORIA N.23 -  INCROCIO VIA AGELLO/STRADA VICINALE SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34520"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  SUBENTRO  DITTA  C900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34521"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO LINEE ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AGELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34522"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SCAMBI CULTURALI CON CITTA' GEMELLATE- A.S. 2008/2009 - LICEO "BAGATTA" E ISTITUTO "BAZOLI-POLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34523"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DI STRADA ALLA PRO-LOCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34524"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELLE SACCHE LARVALI DI PROCESSIONARIA SUI PINUS PINEA PRESENTI NEL PARCO DEL LAGHETTO E SULLA SPIAGGIA DI VIA LARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34525"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CODICE FISCALE ASD MASTER AICS BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34526"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE CONSENSUALE MINORE  B.H. NATO IL 05/9/1991 OSPITE PRESSO LA COMUNITA' CASA DELL'ACCOGLIENZA SITA IN VIA SANT'ANTONIO DEL FUOCO 11 - TUTELA N. 67/08 - MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34527"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE                             QUARTO TRIMESTRE  2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34528"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA ANELLI CANTIERE DITTA MGE IL 5 FEBBRAIO 2009 CON SOSTA REGOLAMENTATA PER OCCUPAZIONE SUOO PUBBLICO CON MEZZI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34529"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL VICOLO SAN GIOVANNI IL 4.02.2009 PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PRESA FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34530"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA CONSULENZA GIURIDICA SULLE ATTIVITA' DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34531"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE "F.LLI BERETTA" DI PADENGHE SIG. C.S. - PERIODO 1.01.2009/30.06.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34532"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE BAR PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34533"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUBOR CAR SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34534"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLA SOCIETA' PRO DESENZANO S.C.S.D. E AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO - GENNAIO/AGOSTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34535"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA STATALE "TREBESCHI - CATULLO" PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SUL TEMA DELL'INTERCULTURA E DI EDUCAZIONE MUSICALE - A.S. 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34536"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MACCCHINA COPIATRICE FORMATO A0 UFFICIO TECNICO ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34537"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34538"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANDIERE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34539"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA WINSORG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34540"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA AL SIG. DOGNINI LUIGI FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34541"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34542"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE STIME DI RIFERIMENTO ICI PER L'ANNO 2009 DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34543"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008.  APPROVAZIONE BANDO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34544"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34545"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE E SUBENTRO LAVORI DI URBANIZZAZIONE 4° PEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34546"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER EVENTI ESTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34547"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI  DPR 22.1.04 N. 42 ARTT 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART 1 COMMA 6 E SEGUENTI DELLA L. N. 308/04 E DPR N. 380/01 ARTT 23 E 33 OPERE ESEGUITE IN TOTALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA  N. 5815 DEL 10.07.08 E AL P.C. N. 13687 DEL 27.08.08 EDIFICIO SITO IN VIA BERGAMO ED INERENTI OPERE DI RECUPERO SOTTOTETTO AI FINI ABITATIVI AI SENSI LR 12/05 (FG 13 MAP, 234 NCTR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34548"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEL SIG. M.E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - PERIODO 1.01.2009 / 30.06.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34549"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIDINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - ANNO 2009 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34550"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE DA ALLESTIRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO FINO AL 13.04.2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34551"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARREDI SCUOLE DEL PRIMO CICLO - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34552"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA IRTA TRA VIA CREMONA E VIA COMO IL 31/01/2009 PER LAVORI COSTRUZIONE RESIEDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34553"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34554"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI NDI LAVORO - PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  CONSUL GROUP SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34555"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PITNEY BOWES SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34556"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34557"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI. PRIMO SEMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34558"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO RR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34559"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO  ELETTRICO CASERMA CARABINIERI - P.I.  LORENZINI BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34560"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE CITRIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34561"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' KIBERNETES DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA SOFTWARE  PAGHE. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34562"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  GENNAIO / APRILE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34563"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ACCORDATURE PER PIANOFORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34564"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI AL  CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34565"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO SIG. V.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34566"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34567"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" - ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34568"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE - ASSEGNAZIONE DITTA FAIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34569"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34570"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  TRAFFICO VEICOLARE VIA MONTESUELLO INTERSEZIONE VIA VALEGGIO CON VIA NIKOLAJEWKA IL 4/2/2009 - ESECUZIONE LAVORI SCAVO E RIPRISTINO SEDE STRADALE PER ALLACCIAMENTO GAS - CO.RO.MET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SERVIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34571"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE RELATIVA AL TRATTO DI CORPO IDRICO DENOMINATO RIO PESCALA PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 56 IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL MAPPALE N. 530 DEL FG. 13 DEL COMUNE DI DESENZANO D/G. DITTA RICHIEDENTE: L'ANGEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34572"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO UBICATO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MEGAITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34573"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PROMOZIONALE EVENTI 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34574"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI TRA ISTITUTI SCOLASTICI DELLE CITTA' GEMELLATE. ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34575"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34576"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER BOCCIONI ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZA.VA DI ZANONI FRANCO &amp; C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34577"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO N VIALE CAVOUR - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34578"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DIFFERENZART  AL COMUNE DI LUMEZZANE ENTE CAPOFILA DELL'INTERA OPERAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34579"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34580"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA REBUSCO STEFANO &amp; C. SNC DI MANERBA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34581"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO R.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34582"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA R.S.D. S. PIETRO PER IL SIG. C.R. - PRIMO SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34583"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA S.A. MERICI ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA FOSSE CASTELLO, NELLA GIORNATA DEL 28.01.09 ORE 05.00 ALLE ORE 7.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOARTICOLATO O ALTERNATIVAMENTE CON MOTRICE COME DA RICHIESTA PRESENTATA DA SOILFONDO SRL PER SCARICO E CARICO MACCHINARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34584"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.9/2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34585"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CELEBRATIVO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34586"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PRIMO SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34587"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CERCHIO GETTO DISCO - ASSEGNAZIONE DITTA MAST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34588"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34589"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE PER STAGIONE CONCERTISTICA 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34590"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DIDATTICI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MANERBA SPA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34591"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34592"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA DEL PERCHEGGIO DI PIAZZALE BAGATTA NELLE GIORNATE DAL 27 AL 30 GENNAIO LIMITATAMENTE A NUMERO 8 STALLI PER CONSENTIRE LA SOSTA AD AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34593"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO "MILLE MIGLIA" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34594"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO  AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE  - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34595"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34596"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI  DELL'ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE -  SOSTITUZIONE DIMISSINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34597"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL CENTRO ANALISI A. FLEMING SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34598"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO GENNAIO 2009 -  31 DICEMBRE 2011. ASSEGNAZIONE AL  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  ASSIAB BROKER SRL - GPA ASSIPAROS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34599"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34600"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI NEL 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34601"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE  ORGANIZZATIVA. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34602"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DAL SIG. FAGGIONI MARCO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34603"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SAN BENIGNO E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA SAN BENEDETTO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 145 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA INTERRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34604"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE INSTALLATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34605"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SCOLASTICO ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34606"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO MINORE H.F. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE " RAMA DAN" PERIODO 1.01.2009 / 30.06.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34607"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO PER RPROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA A S.MARTINO - ASSEGNAZIONE ARCH.ZAGLIO E BONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34608"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER INCOMPATIBILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34609"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34610"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34611"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO OPERATO DALLA POLIZIA LOCALE, CONFISCATI DALLA PREFETTURA DI BRESCIA E DEMOLITI SU AUTORIZZAZIONE DEL DEMANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34612"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS SRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34613"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34614"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AMBULANZA VOLONTARI DEL GARDA MANIFESTAZIONI C.A.I. DEL 24.E 25 GENNAIO 2009 E CAMPESTRE DEL MONTE CORNO DELL'1 FEBBRAIO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34615"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUSTODIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34616"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCAMBIATORE E POMPA CALORE SOTTOCENTRALE COMUNE  - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34617"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR . N. 7 DEL 24.01.09 RELATIVA A: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA AUTOBETONIERA SULLA VIA ROMA NELLA GIORNATA DEL 26.01.09 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00, ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ANCHE AUTORIZZATI NEL TRATTO  DI VIA ROMA COMPRESO TRA LA PIAZZA FELTRINELLI E IL VICOLO LAVANDAIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34618"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - I SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34619"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMPENSI INCENTIVANTI  LA PRODUTTIVITA'  ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI, E DELLE INDENNITA'  FINANZIATE CON IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34620"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RALLY MILLE MIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34621"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34622"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA PER NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA NOLOITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34623"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34624"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI CIRCUITO PAGOBANCOMAT, A MEZZO POS PER SCHOOL-CARD. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34625"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO TENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI - PERIODO 1.01.2009/31.01.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34626"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CATERING PER LE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34627"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 22.01.04 N. 42 ART 167 E DPR 6.6.01 N. 380 ARTT 27 E 31- DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA RIO BRASA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34628"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI RANDAGI DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO VETERINARI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34629"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI ONLUS" DELLA  SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA DI VIA GRAMSCI -  SECONDO SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34630"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO M.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34631"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G  ED ACQUISTO DI STAMPATI POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34632"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLE COMMISIONI GIUDICATRICI RISPETTIVAMENTE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  E DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34633"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORZIO ANNO 2009 E SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34634"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O R.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34635"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL D.M.460 SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34636"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34637"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CELEBRATIVO DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO  - ACQUISTO LIBRI "POESIE DAL RISORGIMENTO" E "ALLA RICERCA DEL CAMPO DI BATTAGLIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34638"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE PER L'ACQUISTO DI BENI DI FACILE CONSUMO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DEL 1° E DEL 2° CIRCOLO E ALLA SCUOLA "TREBESCHI-CATULLO". ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34639"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 4" STIPULATA CON  TELECOM ITALIA SPA  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34640"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA INNOCENTE SIGNORI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA SANT'ANTONIO E LA VIA SAN MARCO CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34641"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34642"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA 45 KW  DI ENERGIA ELETTRICA PER ILPASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34643"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS. PRIMO SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34644"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2009 - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34645"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLI A DI SOLFERINO E SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34646"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROSPETTIVE UNDER 30 COFINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34647"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI I.S.E.E. PER I SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34648"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA AUTOBETONIERIA SULLA VIA ROMA NELLA GIORNATA DEL 22.01.09 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00, ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ANCHE AUTORIZZATI NEL TRATTO DI VIA ROMA COMPRESO TRA LA PIAZZA FELTRINELLI E IL VICOLO LAVANDAIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34649"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEGUSTAZIONE E PROMOZIONE DELLA "TARTE AL DJOTE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34650"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRATORE PRESENZE PER SEDE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34651"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLLI STORICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34652"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO - TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34653"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELEGATO DEL SINDACO NELLA COMMISSIONE CENTRALE NELL'AMBITO DELLA "COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DELLA CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLE BATTAGLIE PER L'UNITA' D'ITALIA NELLA SECONDA GUERRA D'INDIPENDENZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34654"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA'. QUOTE RELATIVE AL PERIODO 1.01.2002-31.12.2007, CALCOLATE SUGLI ARRETRATI CONTRATTUALI EROGATI AI SEGRETARI COMUNALI IN SERVIZIO NEL PERIODO  CONSIDERATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34655"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34656"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI IN VIA SAN LORENZINO BASSO - ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34657"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AL SIG. G.A.F. - PRIMO SEMESTRE 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34658"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA  ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34659"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ACCORDATURA DELL'ORGANO IN DOTAZIONE PRESSO L'AUDITORIUM A.CELESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34660"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO  - ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34661"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2008 E LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34662"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA CONSULTA GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34663"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI PER LA SIGNORA R.O. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34664"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34665"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAN TROFEO D'ORO DELLA RISTORAZIONE  - SERVIZIO OSPITALITA' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34666"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO ENEL VIA COLLI STORICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34667"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - ANNO 2009 - INDIVIDUAZIONE DITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34668"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO "TREBESCHI-CATULLO" A SIRMIONE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CON DON MAZZI IL 14/02/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34669"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA AUTOCARRO CON CESTO SULLA VIA A. PAPA NELLA GIORNATA DEL 19.01.09 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00, ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ANCHE AUTORIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34670"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DA ANNULLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34671"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SAN BENIGNO NELLA GIORNATA DEL 19.01.09 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE DA PARTE DELLA DITTA VICAR SRL UNPERSONALE, L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI MONTAGGIO GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34672"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GESTIONE PIATTAFORMA E MODERAZIONE E21 ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34673"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI ANNUALI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34674"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34675"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2008/2009.SPETTACOLI FINO AL 6.04.2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34676"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2009 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34677"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI: ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA C.I.R. DI CASTELMELLA (BS). ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34678"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DI UN ASSESSORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34679"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA PRENOTAZIONE DEI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34680"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI CARNEVALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34681"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORI PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO'. PERIODO 1.01.2009 / 30.06.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34682"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. NUOVA BARCHETTA SRL . LIQUIDAZIONE ACCONTO AL CTU - ING. CARLA MACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34683"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI EFFETTUARE TRATTAMENTI MUSICALI E OBBLIGO DI CESSAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI INSTALLATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO RICREATIVO, NONCHE' LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO, DENOMINATO WATERLAND UBICATO IN VIA DEL PILANDRO, 16 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34684"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO - TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34685"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED AREE VARIE PER IL BIENNIO 2009-2010. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI DI GAVARDO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34686"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34687"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA-USCITA SCUOLE.  ANNO SCOLASTICO 2008/2009. CONFERIMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34688"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE RISCOSSIONE  ENTRATE ED EXTRATRIBUTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34689"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO INCARICO ANNO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34690"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2009 - IDENTIFICAZIONE DITTA SIRMIOSPURGHI SNC DI COLOMBARE DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34691"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA: DIPENDENTE  SIG.RA TIRABOSCHI JESSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34692"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG.RA C.A. PER FIGLIO MINORE C.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34693"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2008/2009.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34694"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  FALEGNAMERIA  F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34695"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA  ALBERATURE COMUNALI - ASSEGNAZIONE COOPERATIVA LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34696"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO PARCHEGGIO AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE DITTA B E P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34697"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ARTT.29-30-31 NTA DEL PRG CON PROCEDURA EX ART.2 C.2 LETT.I L.R.23/97-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO E RICHIESTA  PARERE ASL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34698"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONI UFFICIO POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34699"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE SCUOLA MEDIA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34700"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE MURARIE IMPIANTI SPORTIVI - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34701"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE GALLEGGIANTE PORTO DESENZANO - ASSEGNAZIONE FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34702"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  SPIAGGE E LITORALI -  ASSEGNAZIONE  DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34703"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - PULIZIA DA SCRITTE - DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34704"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34705"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA ED INTERVENTI VARI SCUOLA LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34706"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA LAINI - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34707"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISAGOMATURA STRADA DEL RONCHEDONE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34708"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34709"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PORTUALE DESENZANO - ASSEGNAZIONE EDIL BERTOLETTI DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34710"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DA FABBRO - SERRAMENTISTA ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34711"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ASSEGNAZIONE LAVORI DA PITTORE BIENNIO 2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34712"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -  ASSEGNAZIONE LAVORI DA ELETTRICISTA BIENNIO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34713"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ASSEGNAZIONE LAVORI DA IDRAULICO BIENNIO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34714"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ASSEGNAZIONE LAVORI DA MURATORE BIENNIO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34715"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTATTARE - ASSEGNAZIONE LAVORI SFALCIO BORDI ERBOSI  STRADE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34716"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTATTARE - ASSEGNAZIONE LAVORI MANUTENZIONE FOSSI - BIENNIO 2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34717"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTATTARE PER FORNITURA MATERIALE  STRADE BIANCHE - BIENNIO 2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34718"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE  SOGGETTO PER LAVORI DA FALEGNAME ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34719"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34720"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34721"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PROVINCIA PER AMPLIAMENTO ITC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34722"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER VERIFICA STATO DI CONSISTENZA RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO LOTTIZZAZIONE DENOMINATA MADERGNAGO - GEOM.GIAMBATTISTA SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34723"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ROTATORIA A SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34724"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PRESSO TENSOSTRUTTURA PISTA DI PATTINAGGIO -  ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34725"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE PER CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA F..LLI BORTOLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34726"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRATTO DI LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34727"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34728"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO VERIFICA SCUOLA ELEMENTARE LAINI, SCUOLA MATERNA LOC.GREZZE - ASSEGNAZIONE ARCH.PAOLO FARICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34729"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA SALA LETTURA BAMBINI BIBLITOECA COMUNALE DI VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34730"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOILER CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34731"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURE ALCUNE STRADE COMUNALI E SSITEMAZIONE MARCIAPIEDI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34732"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE PORTO VECCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34733"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE ANDREIS /VIA MONTECROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34734"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FERROVIE DELLO STATO - ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34735"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELECAMERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34736"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OGGETTO IN BRONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34737"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI ALSIG. DELUCCHI  ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34738"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER IMPIANTI TENSO STRUTTURA PISTA DI PATTINAGGIO -GEOM.GIANCARLO PAGANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34739"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CAMPO INUMAZIONE CIMITERO DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34740"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34741"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA  A SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34742"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ROTATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34743"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA AGELLO DA VIA BORGO DI SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34744"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA  ILLUMINAZIONE VIA PARROCCHIALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34745"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE PREVENTIVI ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34746"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE LA TORRE DI SAN MARTINO D/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34747"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA RILEVATORE VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34748"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.GREZZE -  APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34749"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA SBARRE DI ACCESSO  PARCHEGGI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLERI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34750"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MONTAFERETRI - ASSEGNAZIONE DITTA RAINERI DI PONCARALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34751"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO INCROCIO VIALE  MARCONI VIALE CAVOUR - ASSEGNAZIONE STUDIO BERTOLI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34752"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE CONSILIARE - APPROVAZIONE PREVENTIVO PUBLIADIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34753"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL'ASL PER ADOZIONE VARIANTE AL PRG ROTATORIA INCROCIO VIA COLLI STORICI - LOC.ORTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34754"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ELETTRICA COMPLESSO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34755"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRESATURA CEPPI - ASSEGNAZIONE DITTA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34756"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA  MOIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34757"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRAMEZZATURE BAR CENTRO RICREATIVO SPORTIVO PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34758"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA MARCONI - ASSEGNAZIONE SEMAFORI BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34759"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPARGI SALE PER EMERGENZA NEVE - ASSEGNAZIONE DITTA MOLINARI DI CASTENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34760"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALAZZO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34761"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EMERGENZA NEVE 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34762"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGA IN MARMO CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA AFOF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34763"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA DI S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34764"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 3° PIP ALLA PIGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34765"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CARDUCCI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34766"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE INCROCIO VIA COLLI STORICI -- VIA DEI MILLE - ASSEGNAZIONE DITTA PORTIMPRE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34767"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ILLUMINAZIONE VICOLO PORTO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34768"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PRESSO PORTICI DI PIAZZA MALVEZZI - VARIE ASSEGNAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34769"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI, ZUCCA  E IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34770"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIE DETERMINAZIONI N.293 E 294 DEL 27.10.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34771"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO CAMERINI TEATRO CASTELLO - AFFIDAMENTO INCARICO COOP. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34772"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE FOSSI DI SCOLO PORTI E SPIAGGE - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34773"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AIUOLE - ASSEGNAZIONE COOP.LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34774"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34775"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE PESA PUBBLICA DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA BONATTI CLAUDIO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34776"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO ENEL VIA S.MARCO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SERVIZIO ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34777"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34778"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER ALLARGAMENTO VIA GROLE - ASSEGNAZIONE C.B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34779"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI APPARECCHI ILLUMINANTI FACCIATA DUOMO - DITTA PEDRAZZOLI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34780"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA VETRIERIA BROCCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34781"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO  4° SVINCOLO TANGENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34782"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  GIOCHI PRESSO ALCUNE AREE VERDI - ASSEGNAZIONE DITTA TFL DI CORSALONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34783"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FINESTRE E PORTE PALESTRA SCUOLA MEDIA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34784"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTO TELECOM PER SPOSTAMENTO IMPIANTI IN VIA PILANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34785"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34786"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA COLLI STORICI - APPROVAZIONE PERVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34787"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO CUSTODE CANILE  - ASSEGNAZIONE DITTA TONIOLO ROBERTO DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34788"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO NUOVI DOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA PSV DI POZZOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34789"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSAUSORE DI VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA PSV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34790"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34791"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE D'ASTA PUBBLICA PER LAVENDITA DI DUE EDIFICI POSTI NEL CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34792"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.295 DEL 29.10.08 "RIMOZIONE IMPIANTO P.I.VIA AGELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34793"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALI  A  LED CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO FOTOVOLTAICO ASSEGNAZIONE DITTA PSV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34794"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE PARAPETTI IN MODULI PER ISOLE ECOLOGICHE - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34795"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE AREA IN VIA GROLE - SIG.CORAZZINA ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34796"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI FALEGNAME ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34797"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DEL NUOVO PLESSO SCUOLA MATERNA DI S.MARTINO D/B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34798"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO SCUOLA CATULLO E CANILE INTERCOMUNALE - ASS.DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34799"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MENASASSO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34800"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI OPERE DA FABBRO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34801"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO FOTOGRAFICO DA ELICOTTERO SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA BAMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34802"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34803"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI DA VICOLO LAVANDAIE A VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34804"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI PER CENTRO STORICO - ASSEGNAZIONE DITTA METALCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34805"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AGELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34806"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART.92 DEL D.LGS.163/06 - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34807"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE  IN SANATORIA - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34808"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34809"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SISTEMAZIONE COPERTURA SALA CONSILIARE - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34810"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34811"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA PAVE'2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34812"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA PITTORE - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34813"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATO LOC. GREZZE SEDE CAI  E ASILO NIDO - GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34814"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE PORTONE PER VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34815"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PORTICI PIAZZA MALVEZZI - STUDIO ASSOCIATO RFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34816"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA VIA GROLE A VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34817"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CIMITERO - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34818"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CAMPO DA CALCIO DAL MOLIN - ASSEGNAZIONE PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34819"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  VIA AGELLO VIA DI VITTORIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34820"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TIPO ELETTRICO CAMPO DA CALCIO DAL MOLIN - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34821"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER LAVORI DI TIPO ELETTRICO SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34822"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE E PLANIMETRIE CATASTALI EDIFICIO COMUNALI - GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34823"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. TASSERE - ASSEGNAZIONE DITTA BILUX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34824"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIMEMBRANZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34825"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI PRESSO AREA VERDE PIAZZA DELLA CONCORDIA  - ASSEGNAZIONE DITTA IPAPLAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34826"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO INQUADRAMENTO PER I PROGRAMMI INTEGRATIVI DI INTERVENTO  E PER LE ATTIVITA' RELATIVE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34827"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SALA CONSILIARE - DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34828"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PLINTI  PER CAMPO DA RUGBY - ASSEGNAZIONE MAST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34829"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALFIERI IN GHISA - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34830"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CAMPI SPORTIVI TRE STELLE E MARAVIGLIA - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO  GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34831"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI SISMA DEL 24.11.05 SIG.RA ZORDAN GIULIETTA VED.SIG. PIATERRA DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34832"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA COSTANTINO IL GRANDE -ASSEGNAZIONE DITTA  PAVONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34833"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO AL P.I. LORENZINI BRUNO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI DEL LUNGOLAGO C.BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34834"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 23.09.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34835"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO LUNGOLAGO C.BATTISTI DA VICOLO LAVANDAIE A VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34836"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO PISTA PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34837"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DISSUASORI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI EX CASA CANTONIERA - ASSEGNAZIONE DITTA SIRANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34838"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE BAGNO ASSISTITO CENTRO SOCIALE DI DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34839"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOILER PRESSO PALESTRA BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34840"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO SAGRATO CHIESA DI SAN BIAGIO - ASSEGNAZIONE DITTA C.B.C. DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34841"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO CONDOTTA RETE IDRICA  IN LOC.ROCCHETTA  - ASSEGNAZIONE GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34842"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PORTONCINO SICUREZZA VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34843"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO CIMITERO RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34844"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO  PER REALIZZAZIONE TETTOIA CRI - ASSEGNAZIONE CARPENTERIA AVIGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34845"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34846"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34847"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI AI SIG.RI CATAVOLO ANDREA E CATAVOLO GIOVANNI PER OPERE NON ESEGUITE IN VIA RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34848"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA PRODUZIONE DI BASE DATI CARTOGRAFICI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34849"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ATLETICA TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA MAST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34850"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU APPARECCHIATURE PER CONTROLLO STRADALE - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34851"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SU PILOMAT - ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34852"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONTATORE GAS IMPIANTO RIVOLTELLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS- GRUPPO ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34853"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE - DITTA POLETTINI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34854"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34855"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIMEMBRANZE - VARIAZIONE ONERI DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34856"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2008 - DITTA PALLENI VICNENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34857"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI DISINFEZIONE PRESSO PISCINA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34858"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34859"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA  PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34860"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE RETE GAS METANO OPERE DI URBANIZZAZIONE 4° PEEP SAN MARTINO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34861"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AGELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34862"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIMEMBRANZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34863"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOC.CREMASCA - ASSEGNAZIONE DITTA GOFFI FULVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34864"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO LOC. CREMASCA - ASSEGNAZIONE GOFFI FULVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34865"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  REDAZIONE ACCATASTAMENTO PER DEMOLIZIONE TOTALE SEDE VECCHIO ALBERGO IL CACCIATORE - GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34866"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI SEGNALETICA VERTICALE - DITTA PSV DI POZZOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34867"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CANCELLO PER PARCO MONTECORNO - ASSEGNAZIONE DITTA TLF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34868"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO BORDI ERBOSI ANNO 2008- ASSEGNAZIONE DITTA MARCELLO POLETTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34869"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI IN LOC. CREMASCHINA - GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34870"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 23 SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34871"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.224/6.8.2008 "SISTEMAZIONE PORTA ALLUMINIO DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34872"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE ARMADIO METALLICO PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - ASSEGNAZIONE DITTA LODA FER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34873"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA IN LOC.CREMASCA - ASSEGNAZIONE GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34874"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA AGELLO - ACCESSO COFINANZIAMENTO L.R. N.6/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34875"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM  AULE EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34876"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORTA ALLUMINIO DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34877"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DEI MARCIAPIEDI DA ESSENZE INFESTANTI - ASSEGNAZIONE COOP. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34878"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34879"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA PEDONALE VIA COLLI STORICI - ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34880"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO PORZIONE STRADA IN VIA GROLE VACCAROLO - ASSEGNAZIONE STUDIO BERTOLI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34881"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA COSTANTINO IL  GRANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34882"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE   LAVORI MANUTENZIONE  ORDINARIA  E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2008 - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34883"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ELETTRICI PER POSA TELECAMERE  - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34884"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO SCUOLA  ELEMENTARE - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34885"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE  ZONA VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA NERI SPA  E L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34886"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA CARTELLI PLIS - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34887"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER TIPO MAPPALE E VARIAZIONE ELABORATO PLANIMETRICO - GEOM.GIAMBATTISTA SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34888"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER ACQUISIZIONE PORZIONE DI SEDIME  RIO PESCALA - GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34889"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONDOTTA IN PRESSIONE FOGNATURA NERA E RIPRISTINO ASFALTATURA  IN LOC TASSERE - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34890"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO E ROTONDA VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE  DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34891"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA PSV DI POZZOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34892"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INDIVIDUAZIONE AMBITI  DESTINATI AL'ATTIVITA' AGRICOLA DI  INTERESSE STRATEGICO - ASSEGNAZIONE  STUDIO ASSOCIATO ARCHE'-BARBA/SALVADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34893"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA IDRAULICO 2007/08 - DITTA  NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34894"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER REALIZZAZIONE COPERTURA MEZZI CRI - ASSEGNAZIONE DITTA LATTONIERE MARTELLENGO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34895"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VISUALIZZATORI  ELETTRONICI VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34896"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34897"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E ASSISTENZA AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELL'INVENTARIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIPAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34898"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO BOLLITORE GAS CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI - NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34899"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34900"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SISMA NOVEMBRE 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34901"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO MOVIERE C/O SEMAFORO IN LUNGOLAGO C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34902"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE  MURO INTERNO CAMPO DAL MOLIN - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34903"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34904"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIUSINI E MATERIALE VARIO PER STRADE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34905"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE SPIAGGE - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34906"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO VIA AGELLO CIVICO 118 LATO DX DIREZIONE DESENZANO-SIRMIONE A CARICO DI PUBBLISTUDIO DI RAMPINI L. E C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34907"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA FALEGNAME BIENNIO 07/08 - DITTA F.LLI  MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34908"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SU TACHIGRAFO DIGITALE E FORNITURA AD-BLUE PER SCUOLABUS TARGATO DN645MS ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34909"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO VIA AGELLO CIRCA 160 M DOPO INTERSEZIONE VIA COSTANTINO IL GRANDE LATO DX  DIREZIONE DESENZANO-SIRMIONE A CARICO DI PUBBLISTUDIO RAMPINI L. E C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34910"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL, BOMBOLE E KEROSENE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34911"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI  E FOSSI BIENNIO 07/08 - DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34912"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO VIA AGELLO CIRCA 25 M DOPO INTERSEZIONE CON VIA COSTANTINO IL GRANDE LATO DX DIREZIONE DESENZNAO-SIRMIONE A CARICO DI PUBBLIMETAL DI BOSSINI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34913"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34914"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA NUOVO ALLACCIO VIA D'AZEGLIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34915"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO VIA AGELLO CIRCA 70 M DOPO CIVICO 49 LATO DX DIREZIONE DESENZANO-SIRMIONE A CARICO DI PUBBLIMETAL DI BOSSINI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34916"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2009.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34917"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVA LINEA METANO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34918"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CARTELLO PUBBLICTARIO VIA AGELLO CIRCA 50 M DOPO INTERSEZIONE VIA COSTANTINO IL GRANDE LATO DX DIREZIONE DESENZANO -SIRMIONE A CARICO DI PUBBLIMETAL DI BOSSINI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34919"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA MODERNISSIMA SRL UNIPERSONALE - LAVANDERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34920"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER LUNA PARK - SEDUTE DEL 4 E 5 LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34921"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO IN VIA AGELLO CIRCA 50 M DOPO CIVICO 49 LATO DX CON DIREZIONE DESENZANO-SIRMIONE A CRICO DI PUBBLIMETAL DI BOSSINI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34922"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI  COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA - ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI VALLE SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34923"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CARTELLO PUBBLICITAZIONE VIA AGELLO 100 METRI DOPO INTERSEZIONE CON VIA COSTANTINO IL GRANDE LATO DX  DIREZIONE DESENZANO-SIRMIONE A CARICO DI PUBBLIMETAL DI BOSSINI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34924"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SU PILOMAT - ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34925"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER RIFACIMENTO TETTOIA CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - DITTA GONZATO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34926"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI UN CARTELLO PUBBLICITARIO IN VIA AGELLO CIRCA 100 M DOPO CIVICO 176LATO DX  DIREZIONE DESENZANO-SIRMIONE A CARICO DI PUBBLIMETAL  DI BOSSINI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34927"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34928"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI  SEGNALETICI PER PLIS - ASSEGNAZIONE DITTA PSV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34929"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI CARTELLO PUBBLICITARIO IN VIA AGELLO CIRCA 80 METRI DOPO CIVICO 176 SUL LATO DX  CON DIREZOINE DESENZANO-SIRMIONE A CARICO DI PUBBLIMETAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34930"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI: OPERE DA MACCANICO E DA ELETTRAUTO - ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO - PADOVAN SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34931"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO VIALE ANDREIS STRADA ACCESSO OSPEDALE - ASSEGNAZIONE STUDIO BERTOLI ING.ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34932"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOCARRI  AVENTI MASSA SUPERIORE 6,5 T. STRADA COMUNALE SAN DOMINO TRA INTERSEZIONE CON STRADA CONSORZIALE DEELLA FIOCAZZOLA CON COMUNE DI POZZOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34933"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN AUTOCARRO NUOVO DI FABBRICA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA MOTORI S.R.L. DI BEDIZZOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34934"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA AUMENTO DI POTENZA ENEL PIAZZA ALPINI  VIA AGELLO - APPROVAZIONE ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34935"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO PIAZZA DEGLI ALPINI, AREA PARCHEGGIO VILLA BRUNATI E INTERSEZIONE VIA PARROCCHIALE VIALE AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34936"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA S.M. MADDALENA PER RESTAURO DUOMO DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34937"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IMPIANTO PREFABBRICATO  1° E 2° PIOGGIA AREA ISOLA ECOLOGICA CIMITERO - ASSEGNAZIONE DITTE BERTOLI COSTRUZIONI ED EUROMEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34938"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO CON LA BANCA POPOLARE DI VERONA S.G.S.P.  SPA DI EURO 200.000,00 PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34939"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 6.6.01 N. 380 ART 27 COMMI 3 E 1, E DPR 22.1.04 N. 42, ARTT 159 E  167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 36 E SEGUENTI DELLA L. 15.12.04 N. 306 - OPERE DI MODIFICA OROGRAFICA DEL TERRENO IN LOC. MADERGNAGO AREA RICADENTE NEL PLIS CONTRADDISTINTA MAP 405 FG 2, NCT - SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34940"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAMPONI NARCOTEST PER COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DEFENS SYSTEM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34941"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RIMESSA IN RIPRISTINO OPERE RELAIZZATA IN LOCALITA' MADERGNAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34942"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIA RIMEMBRANZE - FORMAZIONE PARCHEGGI E NUOVO MURO - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34943"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34944"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO SAN GIOVANNI  IL 18.12.08 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA PITTIGLIANI ALESSANDRO  CON AUTOCARRO PER BONIFICA CISTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34945"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO IN VIA DUNANT - APPROVAZIONE NUOVO PREVENTIVO ALER BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34946"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERE "SILVER CARD" E TESSERE PER TIMBRATURA, ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NEW ANTENNA OFFICE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34947"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR N. 42/04 ARTT 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 36, E SEGUENTI DELLA L. 308/04  E DPR 380/01 PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' A.P. 5038/06 E 5874/08 E P.C. 12183/06 E 13696/08 - EDIFICIO SITO IN VIALE ANDREIS, ED INERENTE ALLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI LOCALE TECNICO ESTERNO SULLA TERRAZZA DELL'ULTIMO PIANO (FG 12 MAPP 18 NCTR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34948"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PALMA TRITRINAX PRESSO LA ROTONDA VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA CHERUBINI VIVAIO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34949"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S.A MERICI  NELLA GIORNATA DEL 15.12.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 9.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOBETONIERA PER GETTO C.A. PRESSO IL CANTIERE DI VIA S.A. MERICI DA PARTE DELLA DITTA ZAMMARINI GEOM ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34950"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER UFFICI ANO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34951"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA TETTOIE CORPI DI FABBRICA INTERNO CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA GONZATO COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34952"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI UFFICI ED I SERVIZI DEL COMUNE, PER L'ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA 2 SAS DI BERTOLETTI ALBERTO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34953"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34954"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE LUDICHE IN LEGNO - ASSEGNAZIONE DITTA TLF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34955"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA LECCO . ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34956"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE IN LOC.MASSADRINO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34957"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPE, TARGHE, TROFEI E MEDAGLIE PER UFFICIO SPORT ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FELTER COSTANTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34958"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA ALL'USO DEPOSITO CON SVUOTAMENTO DAI MATERIALI COMBUSTIBILI VIA DANTE ALIGHIERI 132 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34959"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER GIARDINIERE E VARIE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOSCHETTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34960"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34961"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE INSTALLATE PRESSO LA SALA CED. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34962"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASSACAVI PER MANIFESTAZIONI - DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34963"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S.A. MERICI NELLA GIORNATA DEL 4.12.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 9.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOBETONIERA PER GETTO C.A PRESSO IL CANTIERE DI VIA S. A. MERICI DA PARTE DELLA DITTA ZAMMARINI GEOM ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34964"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34965"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A INIZIATIVA PERIODICO SEMESTRALE "LIFE DESENZANO" - EDIZIONE NATALE 2008 DELLA SOCIETA' PUBLIMAX SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34966"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CASTELLO NELLA GIORNATA DEL 5.12.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  CON AUTOCARRO, AUTOCARRO CON GRU E GRU DA PARTE DELLA DITTA FOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34967"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUCI CENTRO STORICO - DITTA NERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34968"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA LORENZINI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 37 NELLA GIORNATA DEL 4.12.08 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA PITTIGLIANI ALESSANDRO CON AUTOCARRO CON CESTO PER LAVORI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34969"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VETRERIA BROCCHETTI  DI BROCCHETTI  RICCARDO DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34970"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTI ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34971"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34972"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MATTEI DALL'INTERSEZIONE CON VIA PRATOMAGGIORE ALL'INTERSEZIONE CON VIALE VENEZIA E VIA INNOCENTA ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34973"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA TETTOIA CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - ASSEGNAZIONE GONZATO COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34974"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI E  B/N - ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34975"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34976"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOREGOTTI GIORDANO TIZIANO CARROZZERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34977"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA LORENZINI ESCLUSO I  RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34978"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITA' RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34979"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO "RAMBOTTI". AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34980"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA C.A.G. - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34981"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI NONCHE' DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA DEL MUSEO RAMBOTTI E DELLA GALLERIA CIVICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34982"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI E INIZIATIVE PER I GIOVANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34983"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CREMONA E VIA COMO NELLA GIORNATA DEL 26.11.08 DALLE ORE 08.00 ALLE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEI PRESSI DEL CANTIERE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34984"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPARAZIONI COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34985"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FILI LEGNAMI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34986"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO ANNUALE AUTOVELOX POLIZIA LOCALE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34987"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 2008/2009. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CORSO DI ARTE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34988"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER LUNA PARK - 4 LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34989"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S.A. MERICI NELLA GIORNATA DEL 24.11.08 DALLE ORE 13.30 ALLE 15.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOBETONIERA PER GETTO C.A. PRESSO IL CANTIERE DI VIA S.A. MERICI DA PARTE DELLA DITTA ZAMMARINI GEOM ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34990"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI GRAVE BISOGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34991"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2008/2009.CONCERTI FINO AL 22.02.2009 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34992"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PIATTI DALL'INTERSEZIONE CON PIAZZA GARIBALDI. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34993"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO - B.H. - PRESSO LA COMUNITA' PER MINORI "CASA ACCOGLIENZA DI CREMONA". PERIODO 1.01.2009 / 30.06.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34994"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SERGIO FIORISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34995"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER PULIZIA E SPURGO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI  - DITTA SIRMIO SPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34996"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA COOP. EKOGARDA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34997"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTI CULTURALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34998"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE VARIE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LAGHI ARTI GRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34999"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA AREA SOSTA  ZONA DISCO VIA CROCEFISSO - 3 POSTI AUTO DAL CIVICO 26 - IL GIORNO 17.11.08 AL 21.11.08 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00 PER  SOSTA AUTOCARRO DITTA TECNE SRL - LAVORI PRESSO UFFICIO POSTALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35000"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM AULE SCUOLA MEDIA  TREBESCHI - DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35001"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHERMO MOTORIZZATO PER LOCALI CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA IDINET S.R.L. ED  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35002"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA EDIL BERTOLETTI DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35003"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER  MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARTCOLOR DI ZANIBONI &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35004"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MASSIMO D'AZEGLIO. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35005"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AULE E BAGNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA TREBESCHI PER CORSI DI LINGUE ESTERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35006"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOTORE E ACCESSORI PER BARCA A SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35007"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI MOVIERI E/O SEMAFORO IN VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35008"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEGESTIONE ANTIFURTO POLIZIA LOCALE ANNO 2009.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS DI   RAINERI M.  &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35009"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE TERMOMETRO DI PRECISIONE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CHIMICA OMNIA S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35010"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO CITTADINI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI: VIGILANZA E CUSTODIA ATTIVITA' CULTURALI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35011"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ALT RAFFICO VEICOLARE DELLA VIA FRATELLI BANDIERA DALL'INTERSEZIONE CON VITA T. SPERI, NELLA GIORNATA DEL 12.11.08 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 09.00 PER PERMETTERE L'ACCESSO E LA SOSTA CONMEZZIEDILI DA PARTE DELLA DITTA MORENICA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35012"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35013"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2008/2009. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI STORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35014"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO CASERMA CARABINIERI PER USO LAVASTOVIGLIE - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35015"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35016"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA VENGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35017"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO REGIONALE A TITOLO DI "PRESALDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35018"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI  ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA SOC.AESSEDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35019"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "GARA DI BOCCE PROVINCIALE" ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA ANSPI GABBIANO TELLAROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35020"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NOTAIO POZZOLI  PER STESURA ATTO LOC.VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35021"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35022"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER "SCUOLA DI MINIVOLLEY E CAMPIONATO FIPAV" E "40° COPPA SAN MARTINO" AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35023"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PARASPIGOLI EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA TOP FILM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35024"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 168 DEL 30.10.08 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI ALL'INCROCIO TRA VIA VENEZIA E VIA INNOCENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35025"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI ACCORDO COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E SINDACATI PENSIONATI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35026"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI ALL'INCROCIO TRA VIA VENEZIA E VIA INNOCENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35027"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35028"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE, COPPE, TROFEI E MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EGIDIO PREMIAZIONI F.LLI MAFFEZZONI &amp; C.SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35029"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER L'OSPITALITA' DI UN NUCLEO FAMILIARE PRESSO LA COMUNITA' "ACCOGLIENZA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35030"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35031"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE N. 3316 DEL 4.03.05 - VIALE T. DAL MOLIN N. 22 - ZONA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35032"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE GRAVANTI SU ALLOGGIO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE EX L. 575/1965. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35033"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FINO AL 30.06.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35034"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONOMETRO INTEGRATORE CLASSE 1 POLIZIA LOCALE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SPECTRA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35035"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI PARCO NATURALISTICO EX TURLINI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35036"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI PER I LOCALI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35037"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE A COLORI DELL'UFFICIO SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35038"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI  ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35039"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI ACCESSORIE PER LA SISTEMAZIONE DEL PARCO NATURALISTICO EX TURLINI -ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35040"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA LICENZA N. 2903 PER TRATTENIMENTI PUBBLICI E DELL'AUTORIZZAZIONE N. 2902 PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE CONGIUNTA AD ATTIVITA' PREVALENTE DI TRATTENIMENTO RILASCIATE IL 19.12.00 ALLA SOCIETA' GARDA BEACH SRL PER I LOCALI DI VIALE T. DAL MOLIN N. 22 - ZONA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35041"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE VERDI E AIUOLE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35042"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA ORDINARIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35043"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE AMBO I LATI SU VICOLO FILATOIO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 12 E LA VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35044"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE ECONOMATO  E L'UFFICIO DI STATO CIVILE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35045"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE ANNO 2008/2009. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35046"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.TIRELLI TONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35047"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35048"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA" ANNI 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35049"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2008 SULLA VIA DEL CALAMAIO DIREZIONE CIMITERO (CON ESCLUSIONE MEZZI DIRETTI ATTIVITA' ARTIGIANALI DI VIA DEL CALAMAIO) E SU VIA SAN ZENO DALL'INCROCIO CON VIA S. PELLICO AL CIMITERO CON DIREZIONE CENTRO, IN OCCASIONE DEL PERIODO DELLA COMMEMORAZIONE DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35050"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LEONARDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35051"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TOVAGLIOLI PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA  ALLA DITTA  ARDIGO' E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35052"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI DI CHIUSURA ALT RAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35053"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO - DELEGAZIONE DI BRESCIA - PER L'ADESIONE ALLA GIORNATA DI PRIMAVERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35054"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  - SIG. MEDOLA SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35055"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E IMMOBILI VARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35056"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI NELLA GIORNATA DEL 27.10.08 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 10.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI MEZZI E SCARICO MATERIALI PRESSO IL CANTIERE EDILE DA PARTE DELLA DITTA FALEGNAMERIA CHIARAMONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35057"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - SIG.RA T.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35058"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA ELETTRICISTA PER EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE L'ELETRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35059"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TROFEO AICS CITTA' DI DESENZANO" 13^ EDIZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35060"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35061"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 22.01.04 N. 42 ARTT. 21, 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15.12.04 N. 306 E DPR 6.6.01 N. 380 ARTT 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO, AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E TITOLO ABILITATIVO IN VIA C. PORTA (MAPP 15 FG 20 NCTR) SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35062"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE ANNO 2009. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI S.N.C. DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35063"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35064"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E PRESENTAZIONE LIBRO "LA CHIESA DI SAN ZENO IN RIVOLTELLA" DI LUCIANO E GIOVANNI PROSPERO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35065"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA FALEGNAME EDIFICI SCOLASTICI - FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35066"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETTA CREC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35067"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZIONI ESTIVE 2008 - PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35068"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2008-2009: AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ALESSIA BIASIOLO E ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER CONCERTO DI NATALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35069"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35070"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SAN MARCO ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35071"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CONVEGNI PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35072"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIE  DA PITTORE  EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2008 - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35073"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2008 - INSERIMENTO SIG.RA A. I. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35074"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35075"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MENASASSO DALL'INTERSEZIONE CON VIA MANTOVA ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEGLI OLEANDRI, NEL PERIODO DAL 27.10.08 AL 28.11.08 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35076"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE VOLUME "ARCHAEOTRADE. ANTICHI COMMERCI IN LOMBARDIA ORIENTALE". ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35077"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN NUOVO DUPLICATORE DIGITALE PER IL SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI (S.R.L.) DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35078"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI EFFETTUARE MUSICA DAL VIVO E DA ESTERNO DEL LOCALE IL FRONTERINO PIAZZA MALVEZZI,41 E OBBLIGO DI CHIUSURA PORTE IN CASO DI UTILIZZO IMPIANTO ELETTROACUSTICO E7O MUSICA ALL'INTERNO DEL LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35079"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S.MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35080"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 2008/1087. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM MESE DI NOVEMBRE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35081"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MOSTRA FOTOGRAFICA SUL 25° ANNIVERSARIO DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35082"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA AL 31.12.2008 DI N. 4 MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35083"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAMBOTTI TRA INTERSEZIONE VIA PACE E VIA DE GASPERI IL 15.10.2008 PER LAVORI DI POTATURA - DITTA DARRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35084"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  SIG.LIZZERI BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35085"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI DI NATALE PER GLI ANZIANI RICOVERATI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35086"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "VELE COLOR DI CEDRO" DI TULLIO FERRO. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35087"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" NOVEMBRE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35088"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35089"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTATE SICURA 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35090"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA VISCHIONI IL GIORNO 15.10 E 17.10.2008 PER LAVORI POSIZIONAMENTO ATREZZATURE DITTA LA MODERNISSIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35091"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DEL LIBRETTO DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35092"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TETTOIA PRESSO PARCHEGGIO CROCE ROSSA ITALIANA - ASSEGNAZIONE DITTA CARPENTERIA AVIGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35093"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35094"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PUSONARO ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35095"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - RINNOVO ADESIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTENNA LOCALE EURODESK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35096"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' E FESTA DI NATALE PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35097"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA PRESEPI DAL MONDO - GALLERIA CIVICA BOSIO 13.12.2008/6.1.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35098"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDO STATICO SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATE RIVOLTELLA - ARCH.PAOLO FARICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35099"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI BANDI E VARIE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35100"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PASCOLI TRA VIA VILLA DEL SOLE E VIA DANTE ALIGHIERI IL 10.10.208 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA DITTA BARBIROLI GIULIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35101"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ADESIONE LEGGI DI SETTORE - ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LEGGE N. 45/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35102"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 6.6.01 N.. 380 ARTT 27 E 31 OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE INERENTI LE OPERE DI SISTEMAZIONE AGRARIA CON RIPORTO DI TERRE PROVENIENTI DA SCAVO DI ALTRO CANTIERE NELLE LOC. SELVA TRECCAGNI, SELVETTA E SELVA TRIOCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35103"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA PROGETTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA  -  DITTA CSU SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35104"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35105"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2008/2009. ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35106"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE DEL 16 DICEMBRE 2008: MODIFICA DETERMINAZIONE N° 130 DEL 23 OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35107"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35108"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35109"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 6.06.01 N. 380 ARTT 27 E 31 OPERE ESEGUITE SU SUOLI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO. SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35110"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA ASSI PER PIANO CALPESTIO PALCHI - ASSEGNAZIONE DITTA ACALSELVO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35111"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE MUTUO GIA' IN AMMORTAMENTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI ROMA PER FINANZIAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35112"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35113"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DI RALLENTATORI IN ALCUNE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35114"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35115"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG.RA C. A. PER FIGLIO MINORE C. A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35116"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI DOSSI RALLENTA TRAFFICO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35117"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA COLLI STORICI TRA VIA MEIR E VIA GANDHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35118"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2008 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35119"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTI NELLA VEGLIA ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35120"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI VARI A ENTI ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35121"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO IDRAULICO E DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LAINI  -OPERE DI COMPLETAMENTO ASSEGNAZIONE DITTA  NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35122"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35123"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35124"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GITA  ALLA DIGA DI GLENO PER UTENTI CAG MEDIE E PUNTO GIOVANI - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35125"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DI RALLENTATORI DI VELOCITA' E FORMAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI LUNGO ALCUNI TRATTI DI VIE CITTADINE CON ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30/50 KM/H</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35126"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA IDRAULICA AL SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE ESTERNA- ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35127"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI  ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35128"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE VIA MILANO E VIA IRTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35129"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35130"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA - VERSAMENTO DEL COFINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DIDATTICO DELLA RETE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35131"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO LIRICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN MARTINO PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35132"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE RIMEMBRANZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35133"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICEZIONE SETTIMANALE BOLLETTINO INFORMALAVORO - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35134"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35135"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMESSA IN RIPRISTINO DESTINAZIONI D'USO - VIA TICINO N. 12/F -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35136"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2008: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35137"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 6.6.01 N. 380 - ARTT 27 E 34 OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE 13712 DEL 16.09.08 INERENTI ALLE OPERE DI ASPORTAZIONE FRANCO DI COLTIVAZIONE (FG 16, MAPP. LI 156/PARTE E 187/PARTE NCTR) - SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35138"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO "TRE STELLE" E RIPARAZIONE COLLETTORE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35139"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35140"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA "BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO" DI CENTENARO PER IL PROGETTO "NOI - MUSICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35141"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AGELLO INCROCIO VIALE MOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35142"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE AVSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35143"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI CORSI DI LINGUE ANNO 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35144"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35145"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35146"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LABORATORI E MANIFESTAZIONE PER ADOLESCENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35147"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE LUCI CENTRO STORICO - DITTA NERI E BACCINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35148"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S.MARIA MADDALENA PER LE INIZIATIVE PREVISTE PER LA CELEBRAZIONE DEL IV CENTENARIO DEL DUOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35149"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35150"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SAN MARCO - ESCLUSO I RESIDENTI DAL 26.09.08 AL 2.10.08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35151"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVE LANTERNE PER PILOMAT  - ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35152"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNO EUROPEO HARLEY DAVIDSON HOG DAL 25.09.08 AL 28.09.08 IN LOCALITA' SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35153"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONE DUO ARPA E VIOLINO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA IL GIORNO 8.11.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35154"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI ED AREE VARIE DI PERTINENZA DEL COMUNE BIENNIO 2009 - 2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35155"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI - V EDIZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35156"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER CASTELLO E VILLA BRUNATI DEL 7.5.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35157"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE SIG.RA Z. N. E FIGLIO MINORE R. E. PRESSO LA COMUNITA' MYOSOTIS  PER IL PERIODO 3.11.2008/3.05.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 3.11.2008/31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35158"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI -OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO. ANNO 2009. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35159"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO V.D.S. GARDA BRESCIANO E AL PRESIDIO DI DESENZANO/LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35160"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA VENEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35161"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA VENGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35162"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35163"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA VIGNONI VANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35164"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO ACLI DESENZANO DEL GARDA PER CONVEGNO E ALTRE MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35165"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35166"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 652 DEL 6.10.06 RILASCIATA DAL SIG. MONTELEONE ANTONIO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO IL POSTEGGIO ISOLATO  N. 1 IN SAN MARTINO D/B - PIAZZA PER LA CONCORDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35167"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA TIA ANNI 2006/2007 TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED AESSEDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35168"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI E ARREDI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI RIVOLTELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35169"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PER SPOGLIATOI PISTA DI PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35170"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RIFRESCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2008. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35171"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO GENERATORE ARIA CALDA  PRESSO NUOVI SPOGLIATOI PISTA DI PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35172"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO PER LA MANIFESTAZIONE "CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI 2° CAT./M"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35173"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SULLA VIA VILLA DEL SOLE LATO DESTRO RISPETTO ALLA DIREZIONE DI MARCIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA NEGRELLI E IL CIVICO 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35174"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE ADESIONE LEGGI DI SETTORE - ANNO 2008 - (L. 285/97 - L. 40/98 - L. 45/99 - LEGGE 328 - ART. 28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35175"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN AUTOCARRO NUOVO DI FABBRICA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35176"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVANNI RAMBOTTI - CATALOGAZIONE "PROGETTO SIRBEC" - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35177"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA COLLI STORICI TRA VIA MEIR E VIA GANDHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35178"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35179"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TOVAGLIE E CARRELLI PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI S.N.C. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35180"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2009 - 31 DICEMBRE 2011. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35181"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA LIBERA DI VIA BERGAMO, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 30 E IL CIVICO 32 LATO SINISTRA DIREZIONE VIA MILANO, NEL PERIODO DAL 9.09.08 FINO AL 30.06.09 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA EDIL 84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35182"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI  - V^ EDIZIONE -  APPROVAZIONE VERBALE E PROCLAMAZIONE VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35183"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE P.G.J. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35184"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2009. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35185"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA GONZATO COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35186"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI LUNGO LA VIA RIO FREDDO DALL'8.09.08 AL 12.9.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE GAS DA PARTE DELLA DITTA COROMET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35187"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35188"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2009. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35189"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' PER ZONA GRADINATE CASTELLO - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35190"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA COLLETTIVA "CONFRONTI" PRESSO LA GALLERIA G.B. BOSIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35191"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO LIRICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN MARTINO PRESSO LA PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO. ASSEGNAZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35192"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA   OTTOBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35193"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" - PERIODO 1.1.2008/31.12.2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35194"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ELETTROPOMPA SOMMERSA SOLLEVAMENTO FOGNARIO IN RIVOLTELLA PRESSO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE  GARDA UNO  SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35195"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENCO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO SEMAFORICO E/O DA MOVIERI SULLA VIA COLLI STORICI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA TASSERE E VIA DELLA VITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35196"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA FOSCOLO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35197"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA INDAGINE DI MERCATO SU ISTITUTI BANCARI DIVERSI PER FINANZIAMENTI PRESENTI NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI CON MUTUI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35198"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA  AULA DIDATTICA PRESSO IL MUSEO RAMBOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35199"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA GRIGOLI - VIA DOLARICI  -VIA MINELLI IL 05/09/008 PER ACCESSO SOSTA MEZZI EDILI DITTA GESTIONI IMMOBILIARIROVERATO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35200"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV.TO CO' - PERIODO 1.11.2008/31.10.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.11.2008/31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35201"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA LOC.MAIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35202"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - SIG.RA M.D. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35203"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA FRATELLI BANDIERA DALL'INTERSEZIONE CON VIA A. SCIESA ALL'INTERSEZIONE CON VIA T. SPERI NELLA GIORNATA DEL 3.09.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 11.00 PER PERMETTERE L'ACCESSO E LA SOSTA CON MEZZI EDILI DA PARTE DELLA DITTA MORENICA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35204"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA": ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ANALISI DENDROCRONOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35205"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RILEVATORI DI BANCONOTE CONTRAFFATTE MOD. HT8950 PER UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI LONATO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35206"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STESURA ATTO SOC.OMOBONO - NOTAIO DOTT.MARCO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35207"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO IMMEDIATO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA (CON PULIZIA E SPURGO DI TUTTE LE RETI EI MANUFATTI) PRESENTI ALL'INTERNO DEI LOCALI SITI IN VIA TICINO 12/F CON DESTINAZIONE  D'USO MAGAZZINO  (FOGLIO 32 PARTICELLA 464 SUB 19 NCT) ED UFFICIO (FOGLIO 32 PARTICELLA 464 SUB 18 NCT) AL FINE DI RIPRISTINARE LE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35208"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2008 - ASSEGNAZIONE ALLO STUDIO ARCH. DODERO DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35209"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE - AFFIDAMENTO INCARICO DI INFORMATIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE FORNITURA DI UN PANNELLO E SERVIZIO DI RESTAURO BENI ARCHEOLOGICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35210"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI C.A.G. - C.R.E.C. - EDUCATIVA DI STRADA ED ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35211"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA PROVINCIALE "NATALE NELLE PIEVI" ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35212"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO URGENTE DELLA SIG.RA T.M. E DEI FIGLI MINORI S.G.O. E S.S. PRESSO LA CASA DELLA FRATERNITA' DI SALO' PERIODO 16.10.2008/31.12.2008 - PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35213"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI TRATTO DI VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35214"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2004-2005 E 2008 RISCOSSO DAL 01.01.2008 AL 31.10.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35215"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO POSAM PER UFFICI 1° CIRCOLO - ASSEGNAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35216"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2008/2009. SPETTACOLI FINO AL 4.02.2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35217"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TOVAGLIOLI PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ARDIGO' E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35218"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ORTOFOTO DIGITALI - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35219"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI PER POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35220"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ANITRA AL 4.09.08 AL 7.09.08: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULL'INTERA AREA DEL PARCHEGGIO DI P.ZA GARIBALDI (LATO EDIFICIO FONDRIESCHI LATO BAR ORATORIO E LATO FRONTE VIA PIATTI) ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO  E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEL TRATTO DI PIAZZA GARIBALDI COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35221"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VERTICALI SIG.RA TAMBURELLI ADELAIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35222"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AGLI ACCERTAMENTI ICI  FABBRICATI ANNI 2004 E 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35223"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE CHE DALLA SS 11 PORTA ALLA LOC. MONTE ROSARIO, NELLA GIORNATA DEL 29.08.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE IL TAGLIO ALBERI CONFINANTI CON LA SEDE STRADALE DA PARTE DELLA DITTA AZZINI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35224"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  RELATIVI ALL'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35225"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MINORI PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' - PERIODO 16.10.2008/31.12.2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35226"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN NUOVO DUPLICATORE DIGITALE PER IL SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35227"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ORIZZONTALI SIG.RA TAMBURELLI ADELAIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35228"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO "LA SCIENZA AL SERVIZIO DEL LAGO" PRESSO PALAZZO TODESCHINI SALA PELER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35229"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE CON DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA  SOSTA VILLA BRUNATI IL 21/08/2008 PER LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35230"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI C.A.G. - C.R.E.C. - EDUCATIVA DI STRADA ED ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35231"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER T.I.A. 2008 DELLA COMUNITA' SOCIO SANITARIA PER DISABILI "TIRA GALGALA" DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35232"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURE TIA E ACQUISIZIONE VERSAMENTI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35233"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA SOCIETA' TEATRIZ SRL PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35234"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 127 DEL 11.8.08 RELATIVA A: OBBLIGO DI MANTENERE CHIUSE LE APERTURE VERSO L'ESTERNO (PORTE, SUPERFICI FINESTRATE, TELO DI COPERTURA . ECC) DIVIETO DI UTILIZZO ALL'ESTERNO DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA MUSICA, NONCHE' DIVIETO DI EFFETTUAZIONE DI TRATTENIMENTI MUSICALI ALL'ESTERNO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO WATERLAND IN VIA DEL PILANDRO 16 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35235"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RILIEVI - ING.BERTOLI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35236"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GITA A GROPPARELLO PER I FREQUENTANTI DEI C.A.G. ELEMENTARI - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35237"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" 1.12.2008 - 31.5.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35238"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI DALLA ROTATORIO EX CC ALLA ROTATORIA DI PIAZZA MATTEOTTI DALEL ORE 18.00 DEL 16.08.08 FINO AL TERMINE PER PERMETTERE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE NOTTE D'INCANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35239"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER FRAZIONAMENTI - ASSEGNAZIONE STUDIO BERTOLI GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35240"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35241"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA E RELATIVE LINEE IN VIA MOTTA VIA INNOCENTA E GIARDINO VIA PRATOMAGGIORE -ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35242"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35243"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DIDATTICHE AL MUSEO CIVICO G.RAMBOTTI - ACQUISTO MATERIALI VARI E ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO - ASSEGNAZIONI FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35244"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CAPORALI NELLA GIORNATA DEL 13.08.08 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'ACCESSO CON AUTOTRENO E AUTOGRU DAL ALTO DI VIA SAN BENEDETTO PRESSO IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA BENVENUTI COSTRUZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35245"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETTE CREC 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35246"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOROD TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA S. ANGELA MERICI PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER IL C.A.G. - PERIODO 15.09.2008/15.06.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35247"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA COLLI STORICI TRA VIA MEIR E VIA GANDHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35248"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE CARRUCOLE PIANTANE PALCO BANDA - ASSEGNAZIONE DITTA ALCALSELVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35249"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA GARA TELEMATICA IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E ACCESSORI PER INFORMATICA PER IL BIENNIO 2009-2010 E PRENOTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35250"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "G. SIGNORI" DI DESENZANO DEL GARDA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SPORT MANAGEMENT DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35251"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE TETTO PISCINA - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35252"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO IN USCITA SU VIA PRATOMAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35253"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA MARCO POLO - A.S. 2007-2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35254"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A SO.RI.T. SPA DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35255"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO URGENTE DELLA SIG.RA T.M. E DEI FIGLI MINORI S.G.O. E S.S. PRESSO LA "CASA DELLA FRATERNITA'" DI SALO' - PERIODO 22.09.2008/15.10.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35256"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER REDAZIONE PGT E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35257"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA H. DUNANT DALL'11.8.08 AL 15.8.08 IN OCCASIONE DELLA 33^ FESTA DEL VINO DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35258"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL SALOTTO DELLA MUSICA - FLAVIANO LABO'" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35259"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 30.000 FOGLI DI CARTA INTESTATA PER CERTIFICAZIONE CON STEMMA ANTI CONTRAFFAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35260"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "G. SIGNORI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35261"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI E/O TRASPORTO ATTREZZATURE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35262"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA ANELLI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 28 IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI CANTIERE DELLA DITTA EDIL 85 NELLE GIORNATE DEL 4 E 6 AGOSTO 2008 NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 7.30 E LE ORE 11.30, PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOBETONIERA PER GETTATA C.A. DA PARTE DELLA DITTA SOPRAINDICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35263"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI SETTEMBRE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35264"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTEZZATURE PER ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35265"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE N.2 TARGHE IN MARMO PER SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI-CATULLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.F.O.F. ONORANZE FUNEBRI DI FACCIOTTI  LORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35266"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI VIA PILANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35267"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI, NELLA GIORNATA DEL 30.7.08 DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI MEZZI E SCARICO MATERIALI PRESSO IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA NICOLE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35268"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI FUNERALI DI POVERTA' - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35269"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO SIGNORI" DI DESENZANO DEL GARDA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35270"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FORCHE CARRELLO ELEVATORE - ASSEGNAZIONE DITTA CUBOR CAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35271"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL  SEGRETARIO COMUNALE  3° TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35272"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CAG - CREC - EDUCATIVA DI STRADA ED ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35273"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO IMBARCAZIONI DALLA ZONA PORTUALE "ZONA PONTILI DESENZANO" POSTI BARCA DAL 222 AL 238 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO"  PREVISTA NELLA GIORNATA DEL 16.08.08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35274"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 7.05 - CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35275"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO SINGORI" DI DESENZANO D.G. - DECORRENZA 01/01/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35276"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35277"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  SETTEMBRE 2008 VERSAMENTO 3^ TRIMESTRE 2008 - QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35278"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' - PERIODO 1.10.2008/15.10.2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35279"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. A. MERICI ONLUS - SIG.RA O.P. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35280"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA IN LOC.TA' FORNASETTE NELLA GIORNATA DEL 3.08.08 DALLE ORE 17.00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO E PER LO SPARO DEI FUOCHI ARTIFICIALI FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35281"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE BANCONOTE FALSA NEGLI INCASSI DELL'UFFICIO SERVIZI  DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35282"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35283"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE VICOLO COLLEGAMENTO PIAZZA MALVEZZI, VIA STRETTA CASTELLO, PIAZZA DUOMO - ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35284"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE DI CITTADINI ANZIANI PER L'INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI: VIGILANZA E CUSTODIA ATTIVITA' CULTURALI - PERIODO 1.10.2008/30.9.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35285"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI L. 162/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35286"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOMEZZI PER AREA SERVIZI AL TERRITORIO - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35287"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2008.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35288"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO FINO AL 31.12.09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35289"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CURIEL ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI NELLA GIORNATA DEL 30.7.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35290"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI PER CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER CONDONO EDILIZIO SIG.FONTANA ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35291"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI, SERVIZI E FORNITURE UNIVERSITA' DEL GARDA 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35292"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ALLA SOC.GARDA UNO SPA PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI IN VIA COSTANTINO IL GRANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35293"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2008/2009. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA U.I.S.P. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35294"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO NUOVO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO SETTORE RISORSE UMANE E PROROGA  DUE CONTRATTI AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35295"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA VIA MARCONI C/ OISTITUTO S.A.MERICI DAL 23.07 AL 28.07 PER OCCUPAZIONE SUOLO DEPOSITO MATERIALE EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35296"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DA CANDI SRL - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35297"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35298"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI E SERVIZI  PUBBLICITARI PER  PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35299"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI MOVIERI E/O SEMAFARO IN VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35300"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVE GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELE ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35301"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - ANNO 2008 - ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35302"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE OFFERTE PRESENTATE IN RELAZIONE ALLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO SIGNORI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35303"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA P.ZZA CAPPELLETTI - VIA C. BATTISTI PIAZZA MATTEOTTI IL 19.07.2008 PER MANIFESTAZIONE "REGATA DELLE BISSE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35304"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  AGOSTO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35305"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 72 DEL 12.08.08 AVENTE AD OGGETTO: "RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL CESSATO COLLEGIO BAGATTA DI DESENZANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35306"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35307"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI TUTELA AMBIENTALE AIRONE ROSSO PER LA PREDISPOSIZIONE E DOTAZIONE DI BENI STRUMENTALI ALLA GESTIONE DELL'OASI SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35308"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35309"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INTERVENTO ELETTRICO SU IMPIANTO SOLLEVAMENTO PRIMA PIOGGIA ISOLA ECOLOGICA CREMASCHINA - DITTA PEZZO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35310"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE ALL'APPLICAZIONE SOFTWARE LAMIACITTA' SERVIZI SOCI@LI - ASSEGNAZIONE DITTA PROGETTI D'IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35311"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO PER MEZZI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIANO CARICO SULLA VIA MARCONI E MINITANGENZIALE TRA BIVIO PERLA E IL COMUNE DILONATO DAL 12.07.08 AL 1.09.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35312"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER I LOCALI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI RIVOLTELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35313"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA TUTELA AMBIENTALE RIVOLTA ALLE SCUOLE PRIMARIE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35314"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E DISINFESTAZIONE PALESTRA TREBESCHI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35315"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CATTANEO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35316"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35317"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SVUOTAMENTO APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GARIBALDI N. 48 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIRANI VINCENZO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35318"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SOSTA AUTOCARRI VIA ZADEI IL 16/07/08 CHIUSURA VIA DANTE TRA VIA TIEPOLO PER LAVORI SMONTAGGIO GRU DITTA EDIL MARCHI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35319"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO VIA INNOCENTA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35320"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN AMBIENTE WINDOWS 2003 SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35321"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO AULA DIDATTICA DEL CIVICO MUSEO RAMBOTTI - AFFIDAMENTO LAVORI DA ELETTRICISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35322"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTINE STEELCRYSTAL PER MACCHINA RILEGATRICE  IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO MESSI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UNIBIND SRL DI FANO (PU).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35323"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SIRMIONE PER IL PROGETTO DI MONITORAGGIO E CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RELATIVA AI CORPI IDRICI REALIZZATO DAL C.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35324"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35325"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLO STUDIO SIRIO PER ALLESTIMENTO PRATICHE CVLPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35326"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE "VILLA BRUNATI": ORGANIZZAZIONE DI UN ATELIER PER BAMBINI "IL TEMPO DELLE STORIE" PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35327"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA OMAGGI ALLA DITTA ZANOLLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35328"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA GIOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35329"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI-CATULLO PER IL "PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2208" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35330"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER MESSI  E FATTORINI  - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35331"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVERNICIATURA E RILUCIDATURA ANTE ESTERNE DEL  CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA B.P.S. SNC DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35332"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO DI POESIA "DIPENDE - VOCI DEL GARDA  XI EDIZIONE" - 27 SETTEMBRE 2008 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINFRESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35333"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35334"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI E AIUOLE NELLE ROTATORIE SPONSORIZZATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35335"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - II SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35336"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35337"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35338"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008.  APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35339"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA  ELETTRICA E SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA MANIFESTAZIONE "AIUTA CAMILLA" PRESSO LA SPIAGGIA D' ORO A RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35340"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ALL'INCROCIO IN ENTRATA TRA VIA MEZZOCOLLE E VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35341"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  VIA SCAVI ROMANI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35342"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35343"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL D.V.R. AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35344"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VERBALIA DI LIA TIZIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35345"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA NEI PORTI - DITTA ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35346"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO AREA ATTREZZATA RIVOLTELLA -REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PISTA PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE  DITTA GIACCO COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35347"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INBAILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - II SEMESTRE 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35348"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONNESSIONE INTERNET ANNO 2009 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DIRETE SOC COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35349"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO MOSTRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO PERIODO DAL 20 SETTEMBRE AL 2 NOVEMBRE 2008.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35350"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI ARCHIVI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA A.T.I. EKOGARDA  S.C.R.L. - TEAM SERVICE (S.C.A.R.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35351"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA COMBONI NELLA GIORNATA DEL 10.07.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SMONTAGGIO GRU EDILE DA PARTE DELLA DITTA SIRIT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35352"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA" PER CONCERTO LIRICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ANITRA 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35353"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TENDE PRESSO SETTORE  BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35354"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SIG.RA PASINI ALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35355"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PIATTI  NELLE GIORNATE DEL 14.07.08 E 21.07.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI MEZZI PRESSO IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA DP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35356"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE GUIDE SULLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO COMUNALE - ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35357"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI" ONLUS DELLA SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA IN VIA GRAMSCI - PRIMO SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35358"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE COLONNINE ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEI PORTI COMUNALI - ASSUNZNIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGIEFFE IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35359"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LANTERNA SEMAFORICA - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35360"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35361"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX ITC BAZOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35362"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHUSURA AL TRAFFICO DI VIA VENGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35363"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROPOSTE DIDATTICHE MUSEO RAMBOTTI OTTOBRE 2008/SETTEMBRE 2009 - ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA COOPERATIVA LA MELAGRANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35364"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008 - AICCRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35365"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CALZATURE ED ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE, PER UN ANNO. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LINEA SAS DI MARTIGNANA DI PO' (CR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35366"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO PRATICHE ENPALS PER LE MANIFESTAZIONI FINO AL MESE DI DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35367"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI UTENZE NON DOMESTICHE, RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO - DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35368"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO NUCLEI FAMILIARI: B.O. - B.A.A.B.F. - F.V.Y.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35369"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORI LUNGO LA STRADA COMUNALE DI MONTONALE NEL TRATTO COMPRESO FRA L'USCITA DELLA SP 11 PADANA SUPERIORE E IL SOTTOPASSO FERROVIARIO COLLOCATO ALL'ALTEZZA DEL PL LA PIGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35370"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASSI PER PIANO CALPESTIO PALCHI - ASSEGNAZIONE DITTA ACALSELVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35371"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA E NUOVO AVVIO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35372"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIE DETERMINAZIONI NN. 19 E 91 DEL 2008 E ADESIONE ALLE RICERCHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DAL TITOLO "IL CRINALE DEI CRINALI LA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35373"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SU PARTE DI VIALE MOTTA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI CANTIERE DELLA DITTA ELETTROLINEE NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 7.30 E LE ORE 18.30 DAL 14.7.08 FINO AL 26.7.08 E COMUNQUE FINO AL TERMINE LAVORI E PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA SOPRAINDICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35374"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35375"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE/SBOBINATURE DELLE REGISTRAZIONI FONICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2009 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35376"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 27.03.2008 - NEW BIBLO'S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35377"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2009 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35378"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA   LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35379"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>GITA CULTURALE A MANTOVA, CASA DEL MANTEGNA: MATILDE DI CANOSSA, IL PAPATO, L'IMPERO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35380"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35381"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESE DI AGOSTO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35382"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA PER IL CONTENIMENTO E RISANAMENTO DELLE ALBERATURE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35383"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS PER SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE AUTONOMA E SEPARATA INPS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35384"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE PER  PROGRAMMA DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE MICROSOFT OFFICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35385"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 103/08 - CHIUSURA TRAFFICO VENICOLARE VIA MAZZINI/VIA PIATTI/VIA VENETO  IL 2.07.2008 PER LAVORI DI SCAVO RIPARAZOINE ACQUEDOTTO/FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35386"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35387"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINFRESCO DI NATALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI DIPENDENTI - ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35388"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI DUE IMPIANTI PUBBLICITARI IN VIA AGELLO 43 A CARICO DI ASS.NE CIRCOLO LIBERTINO CLUB NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE SIG. AIELLO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35389"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE (P.R.I.C.) - L.R. 17/2000 E L.R. 38/2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SIRIO DI CHIARI (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35390"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE AL SIG. C.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35391"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE PALESTRE  DESENZANESI. ASSEGNAZIONE ALLA A.T.I. EKOGARDA - TEAM SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35392"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MARAVIGLIA, MONTECROCE, DAL MOLIN E TRE STELLE DI DESENZANO DEL GARDA. AGGIUDICAZIONE ALLA PRO DESENZANO S.C.S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35393"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA GUARD RAIL ZONA PILANDRO -  ASSEGNAZIONE LAVORI ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35394"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE SISTEMA DI GESTIONE INVENTARIO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE. ASSEGNAZIONE DITTA STAFF AND LINE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35395"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35396"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PRESSO TETTOIA CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA EDIL BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35397"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35398"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA. AGGIUDICAZIONE AL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35399"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ONERI PER SPESE CONDOMINIALI A FAVORE DI C.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35400"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA CESARE BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35401"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MARAVIGLIA, MONTECROCE, DAL MOLIN E TRE STELLE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 01.09.2008 - 31.08.2011 - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35402"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BACHECHE IN FERRO PER PUBBLICITA' NELLE ROTATORIE E AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35403"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RINGHIERA SAGRATO CHIESA S.MICHELE ARCANGELO - ASSEGNAZIONE PALLENI VICNENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35404"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RIMBORSI FARMACI DA ASL BRESCIA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2008 ALLA SOCIETA' AESSEDI' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35405"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PAGINE SUL PERIODICO  AREA BLU (PUBLIMAX SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35406"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO DI RIVOLTELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO DEL BORGO DI SOTTO E IL PORTO NELLA GIORNATA DEL 28 GIUGNO 2008 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 22.00 CON RISERVA DI TALE AREA AL GRUPPO CUORI BEN NATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOTTO LE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35407"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERRO PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI ONLUS - SIG.RA V.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35408"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO 01.09.2008 - 31.08.2011 - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35409"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI, PER UN ANNO.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA P.S.V. (S.R.L.) DI POZZOLENGO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35410"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE CONOSCITIVA DEL TERMALISMO NELLA PARTE MERIDIONALE DEL LAGO DI GARDA: AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. TULLIO FERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35411"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35412"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELECAMERE PER LA SICUREZZA E PER LA SOVERGLIANZA NELLE ZONE ZTL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35413"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUTTURE LUDICHE AREA EX MACELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IPAPLAY DI VASTO (CH)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35414"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZINI TRATT VIA ANNUNCIATA- VIA VENETO PER ASFALATATURA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35415"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA "VILLA BRUNATI".INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35416"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO  PUBBLICO DEL 20.11.08 DAL TITOLO: OSPEDALE MONTECROCE 1978-2008 - 30 ANNI AL SERVIZIO DELLA COMUNITA' DESENZANESE - ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35417"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI C.K. PRESSO LA COMUNITA' "IL PICCHIO ROSSO" - PERIODO 1.8.2008/31.12.2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35418"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CALZATURE E ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35419"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CANNETI LACUALI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  ALLA DITTA SIRMIONE SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35420"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H  ALCUNE VIE CITTADINE, DEFINIZIONE SEGNALETICA PER ULTIMAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIALE AGELLO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35421"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35422"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE TRASPORTO PER I FREQUENTANTI  I TURNI CREC ESTATE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35423"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CELEBRATIVO DEL 150° DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO - ACQUISTO LIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35424"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI NELLE ISOLE ECOLOGICHE - ASSEGNAZIONE LAVORI BERTOLI COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35425"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35426"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35427"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIALE MOTTA - ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35428"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35429"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA PERIODO 1 SETTEMBRE 2008/31 AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35430"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO IN VIA DUNANT  - APPROVAZIONE PREVENTIVO ALER BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35431"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35432"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE TRASPORTO PER I FREQUENTANTI I TURNI CREC 2008 - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35433"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONNESSIONE INTERNET PERIODO 01.01.2009/31.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35434"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 96 DEL 17.06.08 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA N. SAURO (TRATTO COMPRESO TRA VIA PASCOLI E VIA N. SAURO) NELLA GIORNATA DEL 18.06.08 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON MESSI EDILI DA PARTE DELLA DITTA GHYS JEAN LOUIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35435"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2008 E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRIMO SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35436"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI VARI DI RAPPRESENTANZA. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35437"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI GESTIONE PIATTAFORMA E MODERAZIONE DEL FORUM E21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35438"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE "SERVIZI INTEGRATI GARDESANI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35439"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI CENTRO BALNEARE DESENZANINO, SPIAGGIA RIVOLTELLA, PARCHEGGIO MARATONA, PASSEGGIATA A LAGO, AREA VERDE VILLA DE ASMUNDIS, AREA TURLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35440"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA  VIA  CASTELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35441"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINZANDA N.95/08 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZA GARIBALDI PER MANIFESTAZIONE "NOM A L'OSTERIA" IL 15.06.2008 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35442"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MARAVIGLIA, MONTECROCE, DAL MOLIN, TRE STELLE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2008/31 AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35443"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 94/08 - PROROGA DI ORDINANZA N. 81 DEL 22.05.08 RELATIVA A ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA COLLI STORICI TRA VIA MEIR A VIA GAMDHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35444"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI  COMPLETAMENTO PER ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - ASSEGNAZIONE ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35445"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CABLAGGIO PRESSO L' EDIFICIO SCOLASTICO "TREBESCHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35446"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 50% CANONI DEMANIALI PORTUALI SPETTANTE ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE IL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E IDRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SECONDO SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35447"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2008  VERSAMENTO 2^ TRIMESTRE 2008 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35448"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "GIACOMO SIGNORI" CON DECORRENZA 01.01.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35449"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35450"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI TUTELA MINORI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35451"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - I° SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35452"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 93/08- CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA NAZARIO SAURO NELLA GIORNATA DEL 13.06.08 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00  PER  OCCUPAZIONE SUOLO CON MEZZI DITTA GHYS JEAN LOUIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35453"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA/CHIUSURA E CUSTODIA MUSEO CIVICO RAMBOTTI CON INSERIMENTO DI CITTADINI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35454"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2008 - COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35455"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35456"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA  PER DISABILI SEDE COMUNALE RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35457"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE E RECAPITO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO AMBITO TERRITORIALE DESENZANO-MONTICHIARI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35458"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA E RELATIVE LINEE IN VIA MATTEI, VIA INNOCENTA E GIARDINO VIA PRATOMAGGIORE - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35459"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI DI NUOVA ACQUISIZIONE E SFALCI AGGIUNTIVI DEI MANTI ERBOSI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35460"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2008 - ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35461"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 92/08 - RIMOZIONE DI UN IMPIANTO PUBBLICITARIO CON N. 8 PANNELI IN MINI TAGENZIALE DESENZANO-PADENGHE CIRCA 500 METRI CON STRADA LOCALITA' COLOMBA ALTA E BASSA - CANDI SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35462"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2008 ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35463"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO C.R.E.C. ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMEPGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35464"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ANSELMI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35465"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BANDIERA DEL LAGO 2008" - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PORTO VECCHIO - GRUPPO BISSE DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35466"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 91/08  RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO CON N. 10 PANELLI IN MINI TANGENZIALE DESENZANO - PADENGHE - A CIRCA 520 METRI INTERSEZIONE CON LA STRA LOCALITA COLOMBA  A CARICO DELLA DITTA CANDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35467"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35468"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO - MESE DI DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35469"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESE DI GIUGNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35470"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI FORNITURA ESSENZE FIORITE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35471"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE VICOLO COLLEGAMENTO PIAZZA MALVEZZI, VIA STRETTA CASTELLO E VICOLO PIAZZA DUOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35472"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2008 - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SARTORIA GUSSONI SIMONETTA  E F.A.P. DI MARCOLONGO L . &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35473"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA DELLE ESSENZE ARBOREE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LA CASCINA ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35474"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE OTTICA IN GESTIONE PROTOCOLLO: ASS. DITTA ADS DI BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35475"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE CONSENTITO SOLO AI RESIDENTI VIA PASTRENGO E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA  DAL 12 AL 26 GIUGNO 208 PER RELAIZZAZOINE N. 2 POZZETTI PIEZOMETRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35476"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI VARI PER LA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35477"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP SECONDO SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35478"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE NEL PERIODO DAL 9.06.08 FINO A FINE LAVORI E COMUNQUE NON OLTRE IL 21.6.08 PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35479"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESEVI IDENTIFICATIVI DI SPAZI ACQUEI PRESSO IL PORTO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35480"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA SDEMANIALIZZAZIONE PORZIONE DI SEDIME RIO PESCALA - GEOM. SCHENA GIAMBATTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35481"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - ASSENZE DEGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35482"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO INCENTIVANTE LOTTA  ALL'EVASIONE ICI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35483"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35484"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI C.K. PRESSO LA COMUNITA' "IL PICCHIO ROSSO" PERIODO DALL'1/7/2008 AL 31/7/2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35485"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35486"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE - PROROGA  ALL'1.8.2008 DELLA FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35487"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35488"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 27.03.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35489"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI TUTELA AMBIENTALE "AIRONE ROSSO" PER LA GESTIONE DELL'OASI NATURALE SAN FRANCESCO - PERIODO DAL 01.11.2008 AL 31.10.2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35490"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO URGENTE MINORI G.C. E R.B. PRESSO L'ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' PERIODO DAL 21/6/2008 AL 30/9/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35491"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO DI VIALE AGELLO TRATTO TRA LA NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON VIALE MOTTA, COMPRESA E L'INTERSEZIONE DI VIA PARROCCHIALE COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35492"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'ASL DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35493"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 89 DI VIALE ANDREIS NELLA GIORNATA DEL 5.06.08 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 20.00 SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA DA PARTE DELLA DITTA COROMET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35494"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FITOSANITARIPER LA DISINFESTAZIONE DELLA PROCESSIONARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE DI ASOLA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35495"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO RADIO E ACCESSO  ASSEGNAZIONE DITTA @WORKS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35496"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAVI ARCHEOLOGICI ALLA PALAFITTA DEL LAVAGNONE ANNO 2008 - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA - FORNITURA MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35497"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35498"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S.BENEDETTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35499"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE PER ALLACCIO VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35500"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACQUISIZIONE VERSAMENTI ICI ANNO 2008.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35501"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI - DPR 22.1.04 N. 42 ARTT 159 E 167 COME MODIFICATO ART 1, C. 36  L. N. 308/04 E DPR N. 380/01 ARTT 27 E 34: OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL.'A.P. 4722/05 E P.C. 11530/05 E DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DEPOSITATA IL 11.4.08 PROT. N. 13691, EDIFICIO SITO IN VIA AURELIANO INERENTI OPERE DI AMPLIAMENTO FABBRICATO UNIFAMILIARE E DI COMPLETAMENTO (FG 29 - MAPP 38 NCTR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35502"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2007/2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35503"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE CESSIONE DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35504"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BONIFICA E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITA' DI AMIANTO - L.R. N. 17/2003 - SIG. STEFANNI WALTER - SIG. FILISETTI SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35505"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA PER IMMOBILI COMUNALI. ASSEGNAZIONE DITTA SEBERG DI CURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35506"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35507"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA   MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35508"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85/08 -  REVOCA  AUTORIZZAZIONE N. 3465/06 PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALINETI E BEVANDE PRESSO LOCALI VIA  DOLAVI - ZONA 3 - KRISTALL LAGO RESIDENCE SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35509"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 50% CANONI DEMANIALI PORTUALI SPETTANTE ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE IL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E DEL LAGO D'IDRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PRIMO SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35510"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ADESIONE LEGGI DI SETTORE: L. 40/98 ANNUALITA' 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35511"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI VASI PORTA FIORI CIMTIERO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA AFOF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35512"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO PER UFFICI COMUNALI ASS. DITTA EXON SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35513"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO SIG.RA B.M.S. IN ALLOGGIO PROTETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35514"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI-CATULLO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2008/2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35515"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE AL COMITATO AIUTA CAMILLA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35516"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PERIODO 30.6.2008-30.6.2010. STIPULA CON AXA ASSICURAZIONI BRESCIA E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35517"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DESENZANO DA SCOPRIRE". RIMBORSO SPESE PER LA PARROCCHIA DI COLOMBARE DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35518"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO  ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 89 DI VIALE ANDREIS NELLA GIORNATA DEL 4.06.08 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 20.00 SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA DA PARTE DELLA DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35519"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CARTELLI INDICANTI LOCALITA' IN DIALETTO - ASSEGNAZIONE DITTA PSV DI POZZOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35520"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008 - ASSOCIAZIONE GESTIONE CENTRO CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35521"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPRICAVO PER CAVI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ALL'APERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35522"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO CARCASSA DI BOVINO ABBANDONATA SUL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITA' LOCUSTIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA REBUSCO STEFANO &amp; C. SNC DI MANERBA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35523"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  PER REALIZZAZIONE ATTREZZATURE  SPORTIVE A RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA GIACCO COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35524"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTIVITA'  ANNO 2007 E ARRETRATI CONTRATTUALI C.C.N.L.  2006-2009, BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 - LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35525"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 77 DEL 15.05.08 RELATIVA ALLA CHIUSURA DELLA VIA MASSIMO D'AZEGLIO. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35526"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO TURNI SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35527"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2008. AFFIDAMENTO INCARICHI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35528"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIRIO PER ALLESTIMENTO PRATICHE CVLPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35529"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  ANNO 2008/2009 - INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35530"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE E LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35531"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - OTTOBRE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35532"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 82/08 - ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO CIRCOLAZIONE VIA CAPORALI -VIA CATTANEO AUTOCARRI DITTA BEMVENUTI COSTRUZIONI DAL 1.06.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35533"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PER I MEMBRI DEL COLLEGIO DI REVISIONE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35534"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO T.I.A. 2005 AL SIG. MUSCARI TOMAJOLI NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35535"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA COLLI STORICI TRA VIA MEIR E VIA GANDHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35536"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA DI GESTIONE DELL'INVENTARIO DELLE RISORSE TECNOLOGICHE: ASS. STAFF AND LINE ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35537"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2008. ASSEGNAZIONE FORNITURA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35538"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.431 DEL 23.11.2007 PREDISPOSIZIONE PIANO NEVE 2007-2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35539"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO OPERATO DALLA POLIZIA LOCALE, CONFISCATI DALLA PREFETTURA DI BRESCIA E DEMOLITI SU AUTORIZZAZIONE DEL DEMANIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35540"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONE VOUCHER SOCIALI COMUNALI - ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35541"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2008. ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35542"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINITIVA ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2008 E DETEERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35543"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER IL PERIODO DAL 01.10.2008 AL 30.09.2009 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D.LGS. 81/2008  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSULGROUP SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35544"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE LUDICHE AREA VERDE MARATONA - ASSEGNAZIONE DITTA TLF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35545"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35546"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO GRU EDILE DA PARTE DELL ADITTA TRASLOCHI MILESI SULLA VIA VILLA DEL SOLE (DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 8) NELLA GIORNATA DEL 21.5.08 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35547"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DIRITTI DI ROGITO ANNI  2004  E  2007  A SEGUITO DI RINNOVI CONTRATUALI SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35548"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE R.A.F. - RIFUGIO ANIMALI FELICI - DI DESENZANO DEL GARDA PER IL MANTENIMENTO E LA CURA DEI GATTI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO PAOLINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35549"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE D'USO PER DATABASE ADVANTAGE E MSQL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35550"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DELLA PIAZZA CAPPELLETTI (PARTE DELL'AREA POSTA SULLA DESTRA RISPETTO ALL'ENTRATA) DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00 DEL 17.05.08, PER PERMETTERE LA SOSTA DEI MEZZI DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE "CAMPIONATO GONDOLINI GARDESANI  A DUE REMI" ORGANIZZATO DAL GRUPPO BISSE DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35551"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI EURO 240.000,00 PER L'ADEGUAMENTO DLLA RETE FOGNARIA IN VIA COSTANTINO IL GRANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35552"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI MAGGIO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35553"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2008 (27/07/2008 - 22/08/2008) PRESSO VILLA BRUNATI. FORNITURA ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35554"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVI PALI ILLUMINAZIONE PIAZZA MALVEZZI - ASSEGNAZIONE DITTA BACCINELLI MARIO ED ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35555"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SOLLEVAMENTO FOGNARIO C/O VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE  DITTA GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35556"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA BAGNI CHIMICI PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35557"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE: ASS. DITTA CONCRETE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35558"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 78/08 - DEMOLIZIA DI OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTA E DEL PERMESSO DI COSTRIURE IN VIALE MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35559"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO - B. H. - PRESSO LA COMUNITA' PER MINORI "CASA ACCOGLIENZA DI CREMONA" - PERIODO 28.5.2008/31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35560"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER CESTINI PORTARIFIUTI PER LE AREE VERDI ATTREZZATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSINTEX DI CISERANO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35561"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35562"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO DI SOLFERINO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PORTI - SPIAGGE - SCOGLIERE COMUNALI - DAL 01.10.2008 AL 30.09.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35563"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI VARI DI ASSICURAZIONE. ANNUALITA' 30/06/2008 - 30/06/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35564"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POWELL - APPROVAZIONE  PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35565"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSE COMUNE/CITTADINI VARI E SOCIETA' PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PRG N. 50/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35566"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 77/08 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLAE VIA MASSIMO D'AZEGLIO. ESCLUSI I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35567"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROGETTO RI-CHREATIVA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35568"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI NONCHE' DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA DEL MUSEO RAMBOTTI E DELLA GALLERIA CIVICA.INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35569"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCIVOLO GIARDINO DELLE GINESTRE - DITTA IPAPLAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35570"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N. 5 DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI ACQUEI AD USO ORMEGGIO AL 31.08.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35571"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 76/08 - ELMINAZIONE TEMPORANE DEGLI SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO  PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GRU VIA NAELLI IL GIORNO 25/05/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35572"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER FUNZIONAMENTO R.I.B. - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35573"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35574"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - I° SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35575"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER GLI SPETTACOLI A PAGAMENTO - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35576"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO E SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESSO L'ARCHIVIO DEL SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE - EX I.T.C. BAZOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO -SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35577"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA COPERTINE PER OPUSCOLI ALLA DITTA DOPPIOSEGNO S.N.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35578"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA MUSEO CIVICO RAMBOTTI CON INSERIMENTO  DI CITTADINI ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO /SETTEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35579"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35580"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SERVER COMUNALI - INCARICO DITTA SIPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35581"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 75/08 - MILLE MIGLIA 2008 - 15/05/2008 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35582"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35583"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA PER DISABILI SEDE COMUNALE RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35584"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO GRU EDILE DA PARTE DELLA DITTA EDIL 85 SULLA VIA ANELLI NELLA GIORNATA DEL 14.05.08 DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 10.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35585"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVICE  PER "LA NOTTE D'INCANTO" E NOLEGGIO PIANOFORTE PER EVENTI ESTIVI 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35586"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE FATTURE TIA E ACQUISIZIONE VERSAMENTI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35587"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35588"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DA NEROSUBIANCO SRL A BANCA CR FIRENZE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35589"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO "DALLE DOLOMITI ALLE SPIAGGE DELLA PRINCIPESSA SISSI" - ASSEGNAZIONE ORGANIZZAZIONE ALLA COOP. CITY SERVICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35590"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CUSTODIA AL SIG. GIUSTACCHINI GIOVANNI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI REINSERIMENTO DEGLI ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 503/92 - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35591"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO "FESTA DI FINE ESTATE" - ASSEGNAZIONE ORGANIZZAZIONE ALLA COOPERATIVIA CITY SERVICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35592"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE GUIDATE AL MASTIO DEL CASTELLO. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO AIUTO PER LA VITA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35593"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LAINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35594"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUA MATERIALE FARMACEUTICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2008. ASSEGNAZIONE ALLA SOC. AESSEDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35595"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI MOVIERI E/O SEMAFORO IN VIA DEI COLLI STORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35596"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO: SERVIZI DI OSPITALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35597"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2007: 2° EROGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35598"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL NUCLEO SOMMOZZATORI DEL BENACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35599"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE -  23 GIUGNO /1 AGOSTO 2008 - FORNITURA ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35600"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PORTUALE DI MQ.100 AD USO SPIAGGIA ATTREZZATA E MQ. 25 AD USO DEPOSITO PEDALO'  IN LOCALITA' PORTO ZATTERA IN FAVORE DI RIVALAGO DI POLLINI FIORENZO E C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35601"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DI VITTORIO ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35602"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL CESSATO COLLEGIO "G. BAGATTA" DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35603"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO N. 02 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35604"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE 23.6.2008 - 1.8.2008". COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35605"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 29.02.08 RELATIVA A: ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI - ANNO 2008" PER MANUTENZIONE UNITA' DI SALVATAGGIO HEWLETT PACKARD ULTRIUM STORAGEWORK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35606"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35607"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35608"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.N.C.I. PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35609"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA DEI COLLI STORICI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TASSERE E VIA DELLE VITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35610"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO COMUNALI - DITTA PARADELL OGREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35611"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO GRU EDILE DA PARTE DELLA DITTA EDIL 85 SULLA VIA ANELLI NELLA GIORNATA DEL 7.05.08 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 10.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35612"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 1.6.2008/31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35613"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2008. ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35614"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ALLA DITTA REAL TIME REPORTING UNIPERSONALE SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35615"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE SU INCASSI ICI ALLA FONDAZIONE IFEL.  I E II SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35616"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CHILOMETRAGGIO DEVIAZIONE LINEA 1 LOC.MORONE - GARDA TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35617"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE CULTURALI - PERIODO DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35618"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE QUADRO ELETTRICO PER TORRI FARO CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35619"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER  IMPORTAZIONE DATI CATASTALI E STRADE DA FOGLI EXCEL FORNITI. ASS. SIPAL  INFORMATICA  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35620"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ DI BRESCIA DA HOUSE SRL - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35621"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA FOGNATURA IN VIA TICINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35622"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) E VIA C BATTISTI  (AREA IN FREGIO EDIFICIO ASL) PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35623"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE 2008 - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35624"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATI PER I C.R.E.C. - ANNO 2008 - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35625"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO LAVORATORE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35626"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI E/O SEMAFORO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA PRATOMAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35627"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA FOTOGRAFICA "MARILYN AND FRIENDS" DAL 14 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE 2008. ASSEGNAZIONE INCARICO E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35628"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO IMMOBILE SITO IN VIA DAL MOLIN - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35629"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GADGET PER I TURNI DEL C.R.E.C. ESTATE 2008 - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35630"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI RANDAGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO CASELLA IUZZOLINO DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35631"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35632"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI C.R.E.C. - ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35633"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CUSTODIA, TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.10.2008 AL 31.12.2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35634"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CASTELLO ANNO 2008 -  ASSEGNAZIONE ALLA A.T.I. EKOGARDA - TEAM SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35635"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ROTONDA IN VIA PRATOMAGGIORE - ASSEGNAZIONE INCARICO DITTA ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35636"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER RIPRISTINO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DEGLI  ARMADI DI SICUREZZA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35637"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO ESTATE BAMBINI ANNO 2008. ASSEGNAZIONE INCARICO E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35638"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - DPR 22.1.04 N. 42 ART 167 E DPR 6.6.01 N. 380 ARTT 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' A.P. N. 5184 DEL 27.9.06 E CON VARIAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELLA LR 12/05 ART 54 COMMA 1 LETT B) E D) AL P.C. N. 12479 DEL 27.9.06 - EDIFICIO SITO IN VIA CASSIO ED INERENTI OPERE DI RECUPERO SOTTOTETTO AI FINI ABITATIVI, AI SENSI DELLA LR 12/05 E LR N. 20/05 FG 39 - MAP 176 NCTR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35639"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35640"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35641"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 42 DEL 17.3.08 RELATIVA A CHIUSURA DI VIA VENGA NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SOTTOPASSO FERROVIARIO ED IL CAVALCAVIA DELLA TANGENZIALE SS 11 STRADA COMUNALE BARBELENA MARRONE E S. MARTINO TRATTO COMPRESO FRA INCROCIO VIA VENGA E INIZIO CAVALCAVIA TANGENZIALE SS 11 LATO RIVOLTELLA  ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35642"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35643"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI FARMACI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONSAGLIO SRL DE SEREGNO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35644"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLABUS NUOVO TARGATO DN645MS: AFFIDAMENTO SERVIZI INERENTI IL TACHIGRAFO DIGITALE  E FORNITURA ADDITIVO AD-BLUE, PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2008.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA OFFICINA BRIGONI S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35645"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DISSUASORI AUTOMATICI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35646"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRANZO DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL MINISTRO AI BENI E ATTIVITA' CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35647"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35648"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SERVIZI E BENI VARI PER L'ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35649"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2007: 1° EROGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35650"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER IL TEATRO "AL CASTELLO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35651"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANICHETTE PER VILLA BRUNATI - ESTINTORI PER LA SCUOLA LAINI - IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA ADAMELLO E PEZZI DI RICAMBIO VARI PER LA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35652"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA INTESTATA E BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP. A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35653"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 65/08 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA ALCUNE VIE CITTADINE IL 4 MAGGIO  ORE 9.00 ALLE 11.00 - RISERVA SOSTA PRESSO PISCINE VIA MICHELANGELO IL 3 MAGGIO PER MANIFESTAZIONE HANDBIKE - ASSOCIAZIONE ICARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35654"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 64/08 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE  VIA CAVOUR  - VIA NAZARIO SAURO - DAL 5 MAGGIO  PER LAVORI DITTA BEMAX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35655"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - D.LGS 81/2008 - ANNO 2008- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA RIGOTTI PAOLA  E AL DOTT. BRAGA OSVALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35656"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35657"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  -  ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35658"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VINCOLO DI ASSERVIMENTO HOTEL MIRALAGO EDIFICIO SITO IN VIA DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35659"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2008.ASSEGNAZIONE SERVIZI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35660"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA CORALE DI SAN BIAGIO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO 2009 AD ANTIBES J-L-P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35661"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE AL SIG. M. E. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35662"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35663"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  DA TEMPO PIENO A PART-TIME DEL SIG. ANTONIO GRASSO  E E PROROGA  DELLA TRASFORMAZIONE  A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO  DI LAVORO DELLA SIG.RA SABRINA TADDEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35664"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATAO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE SU VIA VIGHENZI E SU VIA MADERGNAGO IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI CANTIERE DELLA DITTA ELETTROLINEE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 6.06.08 E IL 20.06.08 E COMUNQUE FINO AL TERMINE LAVORI, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA SOPRAINDICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35665"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI: ASSEGNAZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35666"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI -  ANNO 2008 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO - SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35667"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PIETRO GIBELLINI "GABRIELE D'ANNUNZIO, L'ARCANGELO SENZA AUREOLA". ASSEGNAZIONE INCARICHI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35668"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.25 DEL 23.1.2008 "IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.VACCAROLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35669"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI PORZIONE DI IMMOBILE PRESSO LA CASA DI RIPOSO - FONDAZIONE A. MERICI ONLUS - DA ADIBIRE A DIREZIONE E SEGRETERIA I CIRCOLO DIDATTICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35670"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASMISSIONE DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO ANNI 2001-2002 ALLA SOCIETA' GARDA UNO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35671"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO SIG.RA B. M. S. IN ALLOGGIO PROTETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35672"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AUTOCARRO DA PARTE DELLA DITTA TRASLOCHI DEL GARDA, AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO A SCALA MOBILE SU AREA DI MARCIAPIEDE NELLA GIORNATA DEL 9 MAGGIO 2008 SULLA VIA ANELLI ALL'ALTEZZA DELL'EDICOLA DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35673"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>58^ CENTOMIGLIA 6/7 SETTEMBRE 2008 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A CIRCOLO VELA GARGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35674"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SITO  INTERNET "DESENZANO WIRELESS .IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35675"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35676"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DI ASSEGNAZIONE  RELATIVA  ALLA  PROCEDURA  ESECUTIVA PRESSO TERZI PROMOSSA DAL  SIG.  ANSELMO MOROSATO  NEI CONFRONTI DELL'EX DIPENDENTE SIG.ELIO MINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35677"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE "PROGETTO GARDA LINE (SUMMER 2008)" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35678"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35679"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA PALESTRA PICCOLA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35680"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35681"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "A. MERICI", "ASSOCIAZIONE GENITORI SAN GIOVANNI" E "FATE E FOLLETTI" PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE MATERNA. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35682"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA CISTERNA IN VIA UNITA' D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35683"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  N°2 BANDI DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE  A TEMPO DETERMINATO RISPETTIVAMENTE DI UN ISTRUTTORE TECNICO E DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE - LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35684"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI E PRATICHE PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE, PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA " LA LEGATORIA" DI  VIZZARDI  A. &amp; C. SNC DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35685"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI 2008 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DESENZANESI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35686"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI - ASSEGNAZIONE DITTA TBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35687"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOPOMPA DA PARTE DELLA DITTA EDIL 85 SULLA VIA ANELLI NELLA GIORNATA DEL 28.4.08 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35688"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. S.E. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35689"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISTEMA PER LA GESTIONE DEI FAX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35690"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DIRIGENZIALE N. 60/08 - PROROGA ORDINANZA N. 51/08 RELATIVA ALLA CHIUSURA DELL'INCROCIO TRA VIA RIMEMBRANZE  E VIA GEN. M. BERNASCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35691"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' N.I.L. (ANNI 2008 E 2009) E N.S.H. (ANNO 2008) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35692"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SCHOOL -  CARD PER IL PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2009 ALLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35693"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE NECESSARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA SISTEMAZIONE DI NUOVE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO DEI MOLINI - AZIENDA AGRICOLA PORRO SAVOLDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35694"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PISCINA COMUNALE - ASEGNAZIONE DITTA COPERTURE IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35695"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35696"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA ELLEPI SERVICE S.N.C. DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONI E GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35697"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35698"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI FABBRICATI A TELECOM ITALIA SPA ANNI 2004 E 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35699"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DELLA RIVISTA "RECUPERO E CONSERVAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35700"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VERBALI SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI (MODULO CONTINUO) PER POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIXEL SRL DI NOVATE MILANESE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35701"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 59/08 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAGORO O MOVIERI TRATTO DI VIALE ANDREIS NEI GIORNI 23/04/08 E 24/0/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35702"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35703"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO PEDAGOGICO ITALO-FRANCESE. ASSEGNAZIONE FORNITURA CENA IN OCCASIONE DELL'INCONTRO TRA GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PARTECIPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35704"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI OROLOGIO PER TORRE CIVICA DUOMO - ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35705"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE  - ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35706"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE DELL'A.N.E.I. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA : "TEREZIN, IL MAGAZINE SEGRETO DEI RAGAZZI DELLA CASA UNO" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35707"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE , PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA , DEL SIG. MARIO DALLEFRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35708"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 58/08 -CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE  VIA IRTA TRA VIA CREMONA E VIA COMO DAL 21.04 AL 23.04.08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35709"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO FISICO PRODOTTI FARMACIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CEF SERVIZI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35710"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2008 - DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35711"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI TERRITORIALI ANNO SCOLASTICO 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35712"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CORSO DI NUOTO PER I BAMBINI FREQUENTANTI IL C.R.E.C. - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35713"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" 1.6.2008 - 30.11.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35714"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35715"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35716"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO A R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI IN LOCALITA' SAN MARTINO D/B DAL 11.08.2008 AL 10.05.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35717"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009: ASSEGNAZIONE BUDGET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35718"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA G. M. S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35719"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL  CONSIGLIO DI STATO DALLA SOC. FRANCESCA SRL AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR - SEZ. DI BRESCIA N. 279/08 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35720"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 57/08 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLORE VIA NEGRELLI DAL 22.04.08  AL 24.04.08 - PER LAVORI PSA CAVI DITTA ELETTROLINE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35721"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ULTERIORI CORPI ILLUMINANTI PIAZZA MALVEZZI - DITTA NERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35722"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEI ROGAZIONISTI PER DUE PROGETTI DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35723"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE FOTOCAMERE  DIGITALI PER LA POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  CARTOLIBRERIA MINERVA DI SERGIO BREDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35724"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASSICELLE DI RICAMBIO PER SALTO AD OSTACOLI E ASTICELLE PER SALTO IN ALTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35725"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL 11.08.2008 AL 10.05.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35726"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA A &amp; B SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE MAGGIOR GETTITO ICI. DECRETO 17 MARZO 2008 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35727"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI PER ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DI S. MARTINO D/B E DI VACCAROLO - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35728"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE DI POVERTA' ALLA DITTA AFOF ONORANZE FUNEBRI DI FACCIOTTI RAG LORENZO DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35729"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' AL CENTRO SCIENZE FORENSI. - ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35730"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 56/08 - CHIUSURA TRAFFICO DI VIA GARIBALDI DI VITTORIO VENETO ALLA PIAZZA GARIBALDI PER INTERVENTO URGENTE  SUL TERRITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35731"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIMEDIALE INDIPENDENTEMENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35732"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI ANNO 2008 - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35733"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35734"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLE PULCI DEI GATTI PRESSO GLI UFFICI DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO E DELL'APPARTAMENTO DELLA SIG.RA SPERANZINI  SITO IN VIA GARIBALDI N.48 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35735"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE R.A.F., RIFUGIO ANIMALI FELICI DI DESENZANO D/G PER IL MANTENIMENTO E LA CURA  DEI GATTI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO PAOLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35736"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI AGLI ISTITUTI SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35737"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE INVENTARI SUPERIORI IN RETE 2008 15^ EDIZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35738"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INSTALLAZIONI LUCI CENTRO STORICO - DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35739"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI PER ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35740"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO PER MESSA IN SICUREZZA TORRE DI S. MARTINO D/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35741"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. N. 55/08 - REVOCA LICENZA N. 3455/05 TRATTAMENTI DANZANZI E N. 3459/06 SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO ALIMENTI E BEVANDE. SOCIETA' G.S.T. SRL GASPARINI FERRUCCIO DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35742"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OROLOGIO DATARIO DA INSTALLARE PRESSO LA SALA CONSILIARE COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TOSINI GROUP SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35743"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE DIPENDENTI, CESSATI DAL SERVIZIO, MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35744"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO COMUNALE PER MATERIALE DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35745"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GENERI VARI PER ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35746"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO LAVORATORE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO -AREA FINANZIARIA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35747"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35748"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELLA SIG.RA FIORINI DANIELA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO-CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35749"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CLUB AUTO STORICHE "AD FLEXUM". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35750"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE A CITTADINI STRANIERI - DIVERSA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35751"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTREZZATURE DI SALA PELER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35752"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE NATANTE RIMOSSO PRESSO IL PORTO DI DESENZANO SETTORE RIVOLTELLA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35753"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI ANNO 2008 - DITTA  NOLO CANTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35754"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2008. VERSAMENTO 1^ TRIMESTRE 2008. QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35755"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE : SEGRETARIO GENERALE ECONIMO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35756"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008 - IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35757"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA ARREDI DIDATTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35758"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA AD ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE NATANTE SEQUESTRATO - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35759"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CREMONA E VIA COMO, NELLE GIORNATE DAL 14.04.08 AL 18.04.08 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35760"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI BUFFET E COFFEE BREAK - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35761"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35762"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO PRESSO LA R.S.R. DI CESENA GESTITA DALLA COOP. SOC. IL FARO - PERIODO 23.4.2008/31.12.2008 - SIG. C.L.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35763"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO MOSTRA "NEL SEGRETO DELLA MANO" 3 MAGGIO / 8 GIUGNO 2008 E PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LE FAUCI DEL LEONE" DI MIRCO MALTAURO. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35764"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35765"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MEMORIA STORICA "VENDEM - IL MAGAZINE DEI RAGAZZI DEL BLOCK L417-1 DI TEREZIN. - ANNO SCOLASTICO 2008/2009. - EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35766"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MINORE M.B.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35767"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA . EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35768"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PER INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35769"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO - PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35770"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35771"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 22.01.04 N. 42 ARTT 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA L. 15.12.04 N. 306 E DPR 6.06.01 N. 380 ARTT 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI TITOLO ABILITATIVO IN VIA ANNUNCIATA 26 - OPERE DI DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35772"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL SIG. ARCUTI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35773"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35774"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35775"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA INTESTATA E BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35776"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI KIT PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO 2008" - EROGAZIONE FINANZIAMENTO ALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35777"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ALL'INCROCIO TRA VIA RIMEMBRANZE E VIA GEN. M. BERNASCONI ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35778"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIVIPARCHI 2009, E' TEMPO DI FAMIGLIA. ACQUISTO PAGINE DI PRESENTAZIONE DELLA CITTA' DI DESENZANO D/G. SU "MAPPA DEL TEMPO LIBERO IN ITALIA". ACQUISTO COPIE DELLA MAPPA CON RELATIVE TESSERE VIVIPARCHI 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35779"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE PER CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35780"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. C.K. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35781"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI - PERIODO APRILE / DICEMBRE 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35782"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOILER ACQUA CALDA INSTALLATO PRESSO CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35783"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35784"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PIANTE SPONTANEE" - 30 MAGGIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35785"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.479 DEL 27,12.2007 "FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2008"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35786"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL'IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI 2007 PERSONALE AREA SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35787"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA PARTE REGOLAMENTATA E PARTE LIBERA DI VIA SCUOLE 6/8 NELLE GIORNATE DEL 9.04.08 E 10.04.08 DALLE ORE 4.30 ALLE ORE 7.30 PER CONSENTIRE IL TRANSITO AUTOGRU' DA PARTE DELLA DITTA PEDRINI MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35788"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2008 ATTREZZATURE INFORMATICHE IBM PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DA IBM SPA A INFOPRINT SOLUTIONS ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35789"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35790"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE A LAGO PRESSO LE LOCALITA' CENTRO BALNEARE RIVOLTELLA E SPIAGGIA D'ORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDAM LABORATORI CHIMICI SRL DI CASTELMELLA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35791"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35792"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE "A. MERICI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO "EMERGENZA EDUCATIVA: CHE FARE?"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35793"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPE, TARGHE, TROFEI E MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2° SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35794"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CARDUCI E DELLA VIA BAGATTA TRATTO COMPRESO TRA VIA S.A. MERICI E LA EX FALEGNAMERIA MOR IL 9.04.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA CAVI PER SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35795"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2007/2008. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35796"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI  UFFICI E SERVIZI  COMUNALI  MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35797"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35798"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DELLA SIG.RA GUINDANI ELISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35799"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO OPERATO DALLA POLIZIA LOCALE, CONFISCATI DALLA PREFETTURA DI BRESCIA E DEMOLITI  SU AUTORIZZAZIONE DEL DEMANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35800"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PALA KOMATSU - ASSEGNAZIONE INCARICO DITTA COMPAL DI REZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35801"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35802"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA PER INTERNI ED ESTERNI ALLA DITTA SEBERG S.R.L. PER I COMUNI ADERENTI AL NODO DEL LAGO DI GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35803"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CAMPIONATO DI LETTURA" PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO". - ANNO SCOLASTICO 2008/2009. - EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35804"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 48/08 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IA MOTTA TRA VIA DUGAZZE E VIA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35805"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  BANDO  ERP SECONDO SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35806"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA "UNA NOTTE AL MUSEO" - IV EDIZIONE 2008 - 17 MAGGIO 2008 - APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E "STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35807"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA TELEMATICA - 2° SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35808"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA PER LA PUBBLICAZIONE CARTOGRAFICA PROMOSSA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLE AREE A LAGO E DELLE AREE VERDI DI DESENZANO DEL GARDA DENOMINATA "DESENZANO RIVIERA AZZURRA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35809"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO". - ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35810"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SUL GIORNALE DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35811"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ELETTRICO SU IMPIANTO SOLLEVAMENTO PRIMA PIOGGIA ISOLA ECOLOGICA CREMASCHINA - DITTA PEZZO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35812"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE INZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35813"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA VARI ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35814"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35815"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COLLEGIO CONVITTO MUNICIPALE DEL COMUNE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35816"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTECROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35817"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA SULLA PRIVACY NEI SERVIZI SOCIALI DESTINATA A DIPENDENTI IN SERVIZIO NELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35818"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.41 DEL 13.11.08 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35819"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI  E GESTIONE RESI FARMACEUTICI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35820"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE - TERZO TRIMESTRE 2008 DAL 01.07.2008 AL 30.09.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35821"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIVOLTELLA. ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35822"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU VIALE MICHELANGELO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 113 NELLA GIORNATA DEL 7.04.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO ITALGAS DA PARTE DELLA DITTA COROMET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35823"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPEN DAY DELLE BIBLIOTECHE LOMBARDE - 18 MAGGIO 2008. ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35824"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER VARI UFFICI COMUNALI. ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35825"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE MOSCERINI SULLA PASSEGGIATA A LAGO A RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI ((BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35826"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35827"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO DI TUTTE LE UNITA' DI NAVIGAZIONE ASSEGNATARIE AL "PORTO VECCHIO" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PORTICCIOLO GOLF CHALLENGE" PREVISTA NEI GIORNI 11, 12 E 13 APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35828"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AI PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (AGGIORNAMENTO AL D.LGS 81/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35829"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN D.V.D. PER LA PROMOZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35830"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA NEGRELLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35831"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA PER RECUPERO DANNI PROVOCATI AGLI IMMOBILI COMUNALI DAL CANTIERE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLO STABILE DENOMINATO "BARCHETTA" - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35832"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35833"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO PRIMAVERA - ESTATE 2008. ASSEGNAZIONE FORNITURA E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35834"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA M. D'AZEGLIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35835"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER ELABORAZIONE E STAMPA MOD. 770 - ASSEGNAZIONE DITTA SIPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35836"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI AREA LACUALE PORTUALE PER ESPOSIZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO AL PORTO DI DESENZANO -  ZONA PONTILI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35837"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENZIE TURISTICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35838"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME :  SIG.RA SABRINA TADDEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35839"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CASTELLO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 7 NELLE GIORNATE DAL 26.03.08 AL 19.04.08 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA ALESSI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35840"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 29.02.08 RELATIVA A: ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI - ANNO 2008" PER MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35841"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35842"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO ALLE SCUOLA STATALI DEL 1° CICLO E ALLA TREBESCHI-CATULLO. ASSEGNAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35843"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI NATALIZI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35844"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N° 197/2002 INCARICO DITTA A E B SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE ICI FABBRICATI TIPO D ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35845"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA S. ZENO DALL'INTERSEZIONE CON VIA S. PELLICO AL CIMITERO DI RIVOLTELLA DALLE ORE 7.00 DEL 20.03.08 FINO AL 2.04.08 ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SULLA VIA PRATOMAGGIORE  DALL'INTERSEZIONE CON VIA FOSCOLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA INNOCENTA DALEL ORE 7.00 DEL 20.3.08 FINO AL 2.04.08 PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35846"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME PRESSO IL BAR DEL PARCO DEL LAGHETTO - RIMBORSO DI PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA DALLA SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35847"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI P.L.  A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35848"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA FABBRO 2008 - DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35849"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLA MATERNITA' E INFANZIA : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA S.I.A.G. (DISTRETTO 11 GARDA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35850"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO DI MUSICA GOSPEL ED EVENTO DEL 31.12.2008  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35851"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SERVER DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35852"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2008 ALLE PARROCCHIE E ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35853"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE BANCONOTA FALSA NEGLI INCASSI DELL'UFFICIO SERVIZI ALL'ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35854"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI  A.S. 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35855"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 1.2.288/31.5.2008 - VARIAZIONE FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35856"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DEL SIG. CHIZZOLINI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35857"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI EMATOCHIMICI PER DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL CENTRO ANALISI FLEMING SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35858"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PREDISPOSIZIONE STIME DI RIFERIMENTO ICI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35859"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARAPETTI ISOLE ECOLOGICHE - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35860"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA CULTURALE NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35861"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35862"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPR 22.01.04 N. 42 ARTT 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15.12.04 N. 306 - OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E IN CONTRASTO CON IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA IN VIALE ANDREIS (MAPP. 117 DEL FG 7 NCTR) ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35863"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO ARREDO NATALIZIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35864"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DEL DIPENDENTE EPIS FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35865"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35866"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35867"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2008 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BRESCIA EST".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35868"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI NATALIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35869"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SISCOTEL: RINNOVO CERTIFICATI PER FIRMA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35870"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI BOE DI DELIMITAZIONE DELLA ZONA NATURALISTICA IN LOCALITA' SAN FRANCESCO - INTEGRAZIONE SERVIZIO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIONE SERVIZI SRL DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35871"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA VENGA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOPASSO FERROVIARIO ED IL CAVALCAVIA DELLA TANGENZIALE SS 11 E STRADA COMUNALE BARBELENA VARRONE E SAN MARTINO NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INCROCIO CON VIA VENGA E L'INIZIO DEL CAVALCAVIA DELLA TANGENZIALE SS 11 LATO RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35872"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35873"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35874"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI SU ELENCO ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35875"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DI UNA PARTE DEL CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO SCUOLA DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 -- ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35876"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE MATERNA. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSOCIAZIONE GENITORI SAN GIOVANNI. - ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35877"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA VENGA NEL TRATTTO COMPRESO FRA IL SOTTOPASSO  FERROVIARIO ED IL CAVALCAVIA DELLA TANGENZIALE SS 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35878"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA DEL DIPENDENTE CIMARELLI FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35879"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" SIG.RA RANDAZZO ROSSANA PER MINORE M. P. A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35880"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAN TROFEO D'ORO DELLA RISTORAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35881"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35882"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INFORMAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI ONLUS CHE OPERANO IN AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRES SRL DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35883"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOC.CREMASCA - ASSEGNAZIONE DITTA GOFFI FULVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35884"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DIDATTICO - DIVULGATIVA "L'APE, L'UOMO E L'AMBIENTE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35885"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35886"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI SIG. BESCHI ANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35887"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC. VACCAROLO - SIGG.RI MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35888"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 40/08 - SOSPENSIONE LAVORI IN VIA SAN ZENO PRESSO PROIETA' DEL SIG. RUSU VASILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35889"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2008 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35890"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35891"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ANNUALE DI ASSISTENZA PER IL MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA QUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35892"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO EDUCATIVO TRA IL LICEO "BAGATTA" E L' "ERASMUS GYMNASIUM" DI AMBERG. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CENA (PIZZA E BIBITA) DEL GIORNO 7 OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35893"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE URBANE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - ANNO 2008- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35894"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35895"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE PROGETTO PER LA FORMAZIONE DEI "DISTRETTI DEL COMMERCIO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35896"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI DEGLI STUDENTI DI ISTITUTI SUPERIORI CON LE CITTA' GEMELLATE - ANNO SCOLASTICO 2007/2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35897"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - 1°  SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35898"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/FRANCESCA SRL - AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR N. 279/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35899"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO CUSTODIA DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35900"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIRIG. N. 39/08 - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE VIA SILVIO PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35901"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI E PRATICHE PER GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35902"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI DIRITTI ANNUALI DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35903"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINA CLIMATICA PRESSO MEDIE CATULLO - ASSEGNAZIONE  DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35904"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "ATLETICA DESENZANO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIOCO DIVERTIMENTO IMMAGINE PER UNA VITA MIGLIORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35905"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI MARZO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35906"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA  ANNO 2008 ALL'A.I.RE.C LOMBARDIA "ASSOCIAZIONE INFORMATICA RETI CIVICHE LOMBARDIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35907"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PROROGA DI DUE MESI 01.06.2008 - 31.07.2008 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35908"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN VIALE MOTTA - ASSEGNAZIONE DITTA CO.RO.MET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35909"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI LINGUA TEDESCA PER LE FORZE DELL'ORDINE IMPEGNATE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA C.C.I . DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35910"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE SCUOLA 2008/2009 - ADESIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ACCOR SERVICES ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35911"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLA  SPEDIZIONE DELLE SILVER CARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35912"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIRIG. N. 38/08 - ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO VERLOCITA' IN ALCUNE VIE CITTADINE E DEFINIZIONE SEGNALETICA PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35913"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35914"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA  A GORINO (FE) - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35915"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35916"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2009. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI - CATULLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35917"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIG. N. 37/08 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA GIOVANNI XXIII INCROCIO VIA FOSCOLO VIA P.A. MARIA DI FRANCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35918"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35919"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA SIG.RA GANDOLFI MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35920"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO  DENOMINATO "MONTECORNO BIKE DESENZANO DEL GARDA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35921"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONTAGGIO SOVRASPONDE AUTOCARRO REPARTO GIARDINI - ASSEGNAZIONE DITTA SCATTOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35922"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE SPAZI PUBLIDIREZIONALI SUL  PERIODICO  "AREA BLU". ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PUBLIMAX S.R.L. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35923"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 8 APRILE - 30 GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35924"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 29.02.08 RELATIVA A: ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI - ANNO 2008"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35925"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INCARICO PER SFALCIO BORDI ERBOSI ANNO 2008 - ASSEGNAZIONE POLETTINI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35926"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35927"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI  SEGRETERIA   FEBBRAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35928"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO " MADONNINA DEI SUB" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35929"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO BISCE PRESENTI  NEI PRESSI DELLE AREE VERDI DELLE SCUOLE MATERNE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE SRL DI ASOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35930"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE  DI ALCUNE MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35931"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 36/08 - SOSPENSIONE LAVORI IN VIA CASSIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35932"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI DIDATTICI A COMPLETAMENTO DELLE AULE E PER NUOVE SEZIONI - ASSEGNAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35933"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2008 ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35934"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  ASSEGNAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA PITTORE - ASSEGNAZIONE ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35935"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE.  ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35936"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DELL'ASILO NIDO PER ULTERIORI ATTIVITA' DEFINITE RISPETTO  AL CALENDARIO SCOLASTICO. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35937"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DEL GARDA 2008  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35938"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ASSORBENTE - ASSEGNAZIONE DITTA ICLAM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35939"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESTINAZIONE SCUOLA" CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2008/2009. APPROVAZIONE BANDO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35940"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 35/08 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA NAZARIO SAURO IL 12.03.2008 - DITTA GHYS JEAN LOUIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35941"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI - SIG.RA R.O. - ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35942"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE SERVER FIRST CLASS MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.30 DELL'1/04/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35943"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35944"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE "F.LLI BERETTA"  DI  PADENGHE SIG. C.S. -  PERIODO 5.03.2008/31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35945"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI - ASSEGNAZIONE DITTA EUROSINTEX DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35946"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI NONCHE' DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA DEL CIVICO MUSEO RAMBOTTI E DELLA GALLERIA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35947"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SCULTURE VEGETALI" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35948"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA PER CONCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35949"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN LOC.TASSERE - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35950"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE NEI COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35951"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE  ROTATORIA N. 25 -  VIA AGELLO/VIA GIULIO CESARE - CON POSA CARTELLI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35952"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PARROCCHIALE DALL'INTERSEZIONE CON VIA DI VITTORIO ALL'INTERSEZIONE CON VIALE AGELLO CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35953"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-AVVIO AREA TECNICA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35954"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35955"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE ROTATORIE N. 26  - VIA AGELLO/VIA COLLI STORICI - E N. 27 - VIALE MOTTA/VIA DUGAZZE - CON POSA CARTELLI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35956"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35957"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "L. BAZOLI - M. POLO" PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA GARA NAZIONALE OPERATORE D'IMPRESA 5-6-7 MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35958"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GITA A COLLODI PER I FREQUENTANTI DEI C.A.G. ELEMENTARI - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35959"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA: "LA CROCIFISSIONE TRA UMANITA' E MISTERO" GALLERIA CIVICA GIAN BATTISTA BOSIO DAL 5  AL 27 APRILE 2008. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35960"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35961"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA AUTOCARRO CON CESTO SULLA VIA A. PAPA NELLA GIORNATA DEL 12.03.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13.00, ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ANCHE NON AUTORIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35962"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INFORMAZIONE  TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35963"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA N. 599/08 RELATIVA LA CAUSA COMUNE/DITTA EXTEL. INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35964"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI DESENZANO DEL GARDA E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI ANNO 2007-2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35965"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 ONORARI AD ESPERTI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35966"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA PER VALUTAZIONI TECNICO/ECONOMICHE E DI ASSISTENZA NELLA FASE DI PASSAGGIO DELLA GESTIONE DIRETTA  DELLA FARMACIA  COM.LE DI VIA TOGLIATTI  A FORME ALTERNATIVE DI GESTIONE E VALUTAZIONI IN TEMA DI GESTIONE DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35967"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LE COMMISSIONI DI COLLAUDO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI DISTTRIBUZIONE CARBURANTI - DITTA BRESCIA TOUR DI ZANETTI M. &amp; C. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35968"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, SUGLI SCUOLABUS, "VADO A SCUOLA DA SOLO!", PRE-SCUOLA E ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - A. S. 2008/2009. ASSUNZIONE IMPRGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35969"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI FUNERALE DI POVERTA' ALLA DITTA AFOF ONORANZE FUNEBRI DI FACCIOTTI RAG. LORENZO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35970"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA N. 28 VIA AGELLO/VAI DI VITTORIO - CON POSA DI N. 3 CARTELLI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35971"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35972"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BERGAMO, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA CAVOUR E L'INTERSEZIONE CON VIA MILANO NELLA GIORNATA DEL 10.03.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35973"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE INTERNET SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35974"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35975"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35976"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI SISTEMAZIONE TELO FOTOGRAFICO DEL CASTELLO DI DESENZANO E FORNITURA DI PANNELLI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35977"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE SIG.RA ZANONI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35978"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - II° SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35979"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI AMBITO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35980"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON SOSTA AUTOCARRO PER SCARICO MATERIALE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 24 DI VIA SIRMIONE NELLA GIORNATA DEL 7.03.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13.00, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUL LATO OPPOSTO DELL'AREA DI OCCUPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35981"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - D.LGS. 626/94 E S.M.I. - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL DOTT. PIERLUIGI SOLARI DI BUSSOLENGO (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35982"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL G.S. SAN MARTINO PER SCAMBIO IN AMBITO SPORTIVO CON LA CITTA' DI ANTIBES J-L-P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35983"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35984"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA ROTATORIA N.17 - VIA PRATOMAGGIORE/STRADA PER MONTONALE - CON POSA DI N. 3 CARTELLI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35985"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE -  EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35986"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35987"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2007 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  FONDO REGIONALE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35988"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER RADIO PORTATILI MOD. BP-210N, STAFFE DA CINTURA E LAVORO DI INSTALLAZIONE RADIO VEICOLARE, IN DOTAZIONE PRESSO LA POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. DI CENE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35989"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO DEL BANDO "AUDIT ENERGETICO 2008" DELLA FONDAZIONE CARIPLO - INCARICO ING. CRISTIANO LIMONE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35990"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUSTARTE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35991"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE "LOG ANALIZER" PER "SERVER FIRST CLASS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35992"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI CON DELEGAZIONE CITTA' GEMELLATE - AMBERG (D) - OSPITALITA' SIGG:RI FISCHER  DAL 1 AL  7 SETTEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35993"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35994"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2007 - PRECISAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35995"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ALT RAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RIMEMBRANZE ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35996"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL'IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35997"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CATERING PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35998"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2007/2008. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35999"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. N. 29 DEL 7.12.08 RELATIVA A: PROROGA TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36000"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36001"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N.29/08 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLAE VIA SAN ZENO - VIA S.PELLICO CIMITERO RIVOLTELLA IL 10.03.08-  PER LAVORI RETE IDRICA DITTA CO.REO.,MET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36002"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO VIA MANTOVA - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36003"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - ASSEGNAZIONE SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36004"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI  POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36005"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36006"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL CARRELLO MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/G - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36007"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36008"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI SGALAMBRO - MERITI - VEZOLI AL CORSO CITRIX PRESENTATION SERVER 4.5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36009"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINA N.   /08 - DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE VIA CURTATONE E VIA MEZZOCOLLE PER LAVORI DI ASFLATATURA  DITTA VIA BIT- SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36010"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE DATI ICI TRASMESSI DAL'AGENZIA DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36011"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CATERING PRESSO PALAZZO TODESCHINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36012"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE  A DUE DIPENDENTI CESSATI PER TRASFERIMENTO CONSEGUENTE A CESSIONE FARMACIA COMUNALE  A  AESSEDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36013"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI MUSICA SACRA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 8^ EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36014"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG.GIRELLI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36015"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36016"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI "SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI" PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, CUSTODIA, CONTROLLO ED ACCOMPAGNAMENTO. - ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36017"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI  ALLA DITTA TELEFONIA P&amp;P SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36018"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MORDENZATURA DEL PONTILE IN LEGNO PRESSO IL PORTO DI DESENZANO D/G - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUCCA GIANLUIGI DI CASTELLETTO DI LENO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36019"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS  DELLA SIG.RA P. G. E DEL SIG. B. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36020"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE MASSIVA ICI ANNI 2004 E 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36021"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI C.K. PRESSO LA COMUNITA' "IL PICCHIO ROSSO" - PERIODO 1.04.2008/30.06.2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36022"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36023"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO QUALE SUPPORTO PER LO STUDIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE". ASSEGNAZIONE INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36024"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE. - ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36025"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36026"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUDDIVISIONE QUOTE DI LIQUIDAZIONE RELATIVE AD ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36027"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISS CINEMA LOMBARDIA 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36028"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FITOSANITARI PER LA TUTELA DELLE ESSENZE ARBOREE E DELL'AMBIENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE DI ASOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36029"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE STAGIONALI CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36030"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABITATIVO IN VIA EL ALAMEIN INERENTI OPERE DI FORMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO (FG 17, MAPPALE 842 NCTR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36031"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>HOLLYWOOD PARADE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36032"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE - D'AGOSTINO / BENDINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36033"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36034"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36035"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PROROGA DI UN MESE DAL 01.05.2008 AL 31.05.2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36036"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "COMUNICARE IL TERRITORIO: VALORIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE. QUALI PROSPETTIVE PER IL GARDA?" PRESSO PALAZZO TODESCHINI IL GIORNO 15 MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36037"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO DEL 18.11.08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36038"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO COMUNICAZIONI ICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36039"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA GIOVANNI XXIII INCROCIO CON VIA UGO FOSCOLO ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36040"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DITTA I.NET S.P.A:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36041"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL QUARTETTO FIATI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36042"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMAZIONE FISCALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36043"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36044"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI FUNERALE DI POVERTA' ALLA DITTA .AFOF ONORANZE FUNEBRI DI FACCIOTTI RAG. LORENZO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36045"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA E DI VACCAROLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36046"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE AREE IN CESSIONE LOC.VACCAROLO - PRECISAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36047"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI UN PIEGHEVOLE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36048"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA-USCITA SCUOLE. CONFERIMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36049"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATTURA PICCIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE COLONIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36050"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36051"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA GHERLA NELLA GIORNATA DEL 28.02.08 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE I LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIO DA PARTE DELLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36052"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI PRESSO PALAZZO  TODESCHINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36053"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA -USCITA SCUOLE. CONFERMA ELENCO DI DISPONIBILITA', CONFERIMENTO INCARICHI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36054"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DEL SERBATOIO DI GPL CON CAPACITA' DI 15 MC DELLA DITTA TOTAL FINA SPA INSTALLATO PRESSO IL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI SITO IN VIA MANTOVA SS N. 567 - KM 7+530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36055"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36056"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36057"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE R.A.F. - RIFUGIO ANIMALI FELICI - DI DESENZANO DEL GARDA PER IL MANTENIMENTO E LA CURA DEI GATTI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO PAOLINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36058"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36059"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA T.S.O. N.A.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36060"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36061"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI^  MEETING INTERNAZIONALE MULTISTARS "CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" - 10/11 MAGGIO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36062"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE RETE WIRELESS - ASSEGNAZIONE DITTA LINKEM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36063"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA FORMATIVA SULLA COSTITUZIONE E LE MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITA' - DESENZANO DEL GARDA, 27.06.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36064"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>18^ CIRCUITO PROVINCIALE MINIVOLLEY 1 MAGGIO 2008 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI AMBULANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36065"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AL PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO - ANO SCOLASTICO 2008-2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36066"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO AI VETERINARI - DOTT.SSA STEFANIA CASELLA DI SIRMIONE - DOTT.SSA PAOLA FURIOLI DI DESENZANO D/G - DOTT. ANGELO GALLINA DI CASTIGLIONE D/STIV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36067"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36068"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER IMMOBILI DIVERSI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36069"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER BUONO COMUNALE DESTINATO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - ANNO SCOLASTICO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36070"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STESURA ATTI NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREE IN LOC.GREZZE - NOTAIO MARCO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36071"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMOZIONI IN LUCE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36072"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SAN ZENO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 6 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 9.30 DEL 25.02.08 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON SOSTA AUTOGRU' CARICO E SCARICO MACCHINARI PRESSO LA LAVANDERIA TOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36073"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36074"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36075"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER STESURA ATTI NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREE IN VACCAROLO - NOTAIO DOTT.MARCO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36076"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.16/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36077"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO DI INCONTRO PER I GIOVANI: PROSECUZIONE SERVIZIO - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36078"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36079"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU VIALE MICHELANGELO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 150 NELLA GIORNATA DEL 22.2.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO SULLA RETE IDRICA DA PARTE DELLA DITTA CO.RO,MET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36080"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36081"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA /CHIUSURA E CUSTODIA MUSEO CIVICO RAMBOTTI CON INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CITTADINI ANZIANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36082"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CONTENUTO NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36083"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENZA PER MALATTIA DI DIPENDENTI COMUNALI: DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36084"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  DI N. 2  AUSILI SPECIALISTICI  DI SEDUTA (SISTEMA POSTURALE) PER LA  FREQUENZA SCOLASTICA  A.S. 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36085"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI I GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36086"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL PROMENADE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36087"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONE VOUCHER SOCIALI COMUNALI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36088"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNO 2008 PER MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET "COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36089"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO  SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36090"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA COLLI STORICI DA VIA MEIR A VIA GANDHI - ASSEGNAZIONE DITTA PORTIMPRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36091"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - ANNO 2008 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36092"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' . ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36093"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DELLE GREZZE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO". AFFIDAMENTO INCARICO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36094"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2007 - ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36095"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU ALCUNI TRATTI DI VIA INNOCENTA, VIA VENEZIA, VIA PRATOMAGGIORE E ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE DELLE PREDETTE VIE E ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H NELLE GIORNATE DEL 20.02.08 SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DELLA DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36096"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36097"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "L'ARTE COSTRUISCE L'EUROPA" GALLERIA CIVICA BOSIO DI PALAZZO TODESCHINI 1 MARZO/30 MARZO 2008. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36098"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO A.S. 2007/2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE QUOTA ALLA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36099"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE - D.LGS 626/94 E D.LGS 359/99 - ANNO 2008 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUBOR CAR SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36100"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI: LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36101"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  GENNAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36102"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - MESE DI GENNAIO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36103"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DELL STRADA VICINALE DEL MORONE. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36104"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RIQUALFICAZIONE VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36105"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI - ASSEGNAZIONE A DITTA ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36106"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMETNO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36107"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO MOVIELAND - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36108"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AREE DEMANIALII EXTRAPORTUALI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILIOLI SPA - SOCIO UNICO DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36109"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36110"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.470/24.12.2007 "SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTICENDIO E ANTINTRUSIONE PALESTRA PICCOLA CATULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36111"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI PORZIONE DI IMMOBILE PRESSO LA CASA DI RIPOSO - FONDAZIONE A.MERICI ONLUS - DA ADIBIRE A DIREZIONE E SEGRETERIA I CIRCOLO DIDATTICO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36112"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO 1.02.2008/31.05.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36113"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' COMPUTER CENTER DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA SOFTWARE PAGHE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36114"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 1.3.2008-29.2.2012. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36115"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI MOVIERI E/O SEMAFORO IN VIA AGELLO DALL'INTERSEZIONE CON CAMPEGGIO SAN FRANCESCO FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA COSTANTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36116"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36117"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO "GREASE" -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36118"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 1-31  MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36119"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI ADESIONE LEGGI DI SETTORE ANNO 2007 (L. 285/97 - L. 40/98 - L. 45/99) - VARIAZIONE FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36120"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36121"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CASTELLO, TRATTO COMPRESO TRA  LA VIA FOSSE CASTELLO E VIA RIVALI DI SOPRA NELLA GIORNATA DEL 13.02.08 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36122"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 30.12.2005 AVENTE PER OGGETTO "INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO COMUNALE (P.U.G.S.S.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36123"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALI ED ESCLUSIONE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36124"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA  IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE - SIGG.RI FRANZINI E LAZZARETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36125"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "STRIX  VOLO DI STREGA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36126"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 13 DELL'8.07.08 AVENTE PER OGGETTO "DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE PRESSO LE ACQUE SITE PRESSO IL CENTRO BALNEARE DI RIVOLTELLA NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36127"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLE ASSOCIAZIONI ASD PRO DESENZANO E GRUPPO SPORTIVO S. MARTINO - GENNAIO/AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36128"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER AULE E REFEZIONI SCOLASTICHE. AGGIUDICAZIONE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36129"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36130"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTRODUZIONE DELLA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36131"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CAG - CREC - EDUCATIVA DI STRADA ED ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36132"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNI SUL TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36133"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 15 DEL 16.07.08 AVENTE PER OGGETTO: "DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE PRESSO LE ACQUE SITE PRESSO IL CENTRO BALNEARE SPIAGGIA D'ORO NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36134"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER IL CALCOLO DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI C.C.N.L. REGIONI ED ENTI LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36135"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE - ALICE COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36136"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENTI SCHOOL CARD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36137"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DALLA SOC. SALINA PUBBLICITA' SNC - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36138"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO EX CASA CANTONIERA V.LE MARCONI N.59/61 ADIBITA AD ALLOGGI DI SERVIZIO CASERMA COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI DESENZANO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.T.I. EKOGARDA S.C.R.L. - TEAM SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36139"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO LIBERTINO CLUB DI VIA AGELLO N. 43, DI CUI ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATA IL 26.9.07- PROT. N. 28803 ED ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DEL 25.10.07 PROT. N. 31994 - ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOLI SOCI E DI RIMOZIONE DEI CARTELLI PUBBLICIZZANTI L'ATTIVITA' DI SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36140"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE ITALIANA PER L'UTILIZZO DELL'AREA ATTREZZATA IN LOCALITA' VO' - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36141"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE NECESSARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO DEI MOLINI - AZ. AGRICOLA PORRO SAVOLDI S.S. DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36142"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESTINAZIONE SCUOLA"A.S. 2007/2008. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO DESTINATO AGLI STUDENTI DESENZANESI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36143"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO TENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36144"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE -LEONE DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36145"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV SIN N. 16 DEL 26.11.08 AVENTE AD OGGETTO: ASSEMBLEA NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITA' FRA UOMINI E DONNE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36146"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BRESCIA NELLE GIORNATE DAL 11.2.08 AL 13.02.08 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E NELLA GIORNATA DELL'11.02.08 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI AUTOBETONIERA DA PARTE DELLA DITTA IMPRESA EDILIE PONZONI F.LLI SNC, PER LAVORI PRESSO CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36147"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36148"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36149"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO DALLA SIG.RA STOICA MARIA AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36150"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA DENOMINATO "PROGETTO WEEKEND" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36151"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SCOLASTICO ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CORRELATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36152"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI BONIFICA PER LA PRESENZA DEL BATTERIO "LEGIONELLA" PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VIA GIOTTO, 102 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36153"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36154"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI CON DELEGAZIONI DELLE CITTA'  GEMELLATE ANNO 2008 - ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36155"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36156"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE PER L'ACQUISTO DI BENI DI FACILE CONSUMO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DEL 1° E DEL 2° CIRCOLO E ALLA SCUOLA "TREBESCHI-CATULLO". ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36157"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE PRESSO IL CENTRO BALNEARE "SPIAGGIA D'ORO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36158"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE  GENNAIO-GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36159"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AL SIG. G.A.F. - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36160"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI DI CABARET - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36161"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DELLA STRADA VICINALE  MONTECROCE COMPRESO TRA LA VIA MARZABOTTO E LA VIA MONTECROCE DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 NELLA GIORNATA DEL 7.02.08 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI SCAVO, DA PARTE DELLA DITTA VIA-BIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36162"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE - CAVAGNINI, FILIPPINI, TORRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36163"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV SIN N. 15 DEL 19.11.08 AVENTE AD OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTE NEL COMITATO DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI SAN GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36164"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA LUMINOSA NELLE ZONE PORTUALI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36165"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE - GIRELLI/LUSENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36166"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO DEGLI ARREDI E DELL'ARCHIVIO DELLA DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO DA VIA SCUOLE AI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO E RELATIVE PULIZIE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36167"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV SIN N. 14 DEL 2.10.08 AVENTE AD OGGETTO: DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA AI SENSI DEGLI ARTT. 33-36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36168"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36169"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA VELOCITA' NEI PRESSI DEL CANTIERE STRADALE DI COSTRUZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE DI VIA DEI COLLI STORICI E VIA S. D'ACQUISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36170"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA RINFRESCHI E COFFE BREAK ALLA PASTICCERIA LA ROSA DI MACCABIANI ORESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36171"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE - SECONDO TRIMESTRE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ADDIDAMENTO ALLA COOP. SOC. SOLE SERENO DI SOLFERINO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36172"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI ANNUALI PER CERTIFICAZIONE 9001:2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36173"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA PULIZIA ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36174"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36175"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36176"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2007/2008. AFFIDAMENTO INCARICHI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36177"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE- CARNEVALI, BESCHI, FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36178"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE VARI DIPENDENTI AL CICLO DI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" BRESCIA, 14.03/06.06.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36179"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 13/08 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DANTE ALIGHIERI TRA VIUA ZADEI E VIA PASCOLI NELLE GIORNATE DEL 30 E 31 GENNAIO 2008 OCCUPAZIONE SUOLO LAVORI DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36180"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNO 2005 RISCOSSO DAL 01.09.2007 AL 31.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36181"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA ALL'ISTITUTO POLICLETO ANNO 2008- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36182"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER  LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36183"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI DI DESENZANO D/G: PORTO VECCHIO - PORTO RIVOLTELLA - PORTO LA ZATTERA - PERIODO 01.04.2008 - 30.09.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36184"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV SIN N. 13 DEL 2.10.08 AVENTE AD OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL CUSTODE DELLE PASSWORD AI SENSI DEGLI ARTT. 33-36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36185"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI -  AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO HACCP E ATTIVITA' DI FORMAZIONE - ANNO 2008 -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36186"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 14/02/2008  AL  13/05/2008  PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36187"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE PRESSO LE ACQUE SITE PRESSO IL CENTRO BALNEARE DI RIVOLTELLA NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36188"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER TRANSITO SCUOLABUS  LOCALITA' PROVENZA IN OCCASIONE DI LAVORI SULLA STRADA PROVINCIALE. DESIGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36189"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DI APPARECCHI DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO BAR BOTTINO UBICATO IN VIA DAL MOLIN 5/A A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36190"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE - BONATI GIOVANNI BATTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36191"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV SIN N. 12 DEL 2.10.08 AVENTE AD OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36192"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36193"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO CARTA SISS REGIONE LOMBARDIA PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FARMASI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36194"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE PER L'ACQUISIZIONE E/O IL PERFEZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO E SULLE TECNICHE DI COMUNCIAZIONE - ISFOR 2000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36195"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO COMUNALE PER MATERIALE DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36196"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE -  ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36197"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DELLE SACCHE LARVALI DI PROCESSIONARIA PRESENTI SUI PINUS PINEA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE DI ASOLA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36198"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36199"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREAZIONE E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DEI CONVEGNI SUL TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36200"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 12/08 - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA VIA SCUOLE 6/8 NELLE GIORNATE DEL 30.01.2008 E 31.01.2008 PER TRANSITO AUTOGRÙ DITTA PEDRINI MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36201"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE I° TRIMESTRE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36202"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36203"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36204"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36205"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE  - 4° TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36206"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV SIN N. 11 DEL 30.9.08 AVENTE AD OGGETTO: CONFERIMENTO FUNZIONI DIRIGENZIALI: MODIFICA PROVVEDIMENTO N. 12 DEL 20.11.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36207"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ATLETICA DESENZANO PER IL PROGETTO "GIOCO DIVERTIMENTO IMMAGINE X UNA VITA MIGLIORE" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36208"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE: LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36209"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE - SCARONI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36210"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA/CHIUSURA E CUSTODIA MUSEO CIVICO RAMBOTTI CON INSERIMENTO IN ATTIVITA' SOCIALENTE UTILI DI CITTADINI ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36211"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE. ASSEGNAZIONE DITTA MAGNAGHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36212"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 11/08 - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA DI VITTORIO IL GIORNO 28/01/2008 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA ENEL PER LAVORI RIPRISTINO CHIUSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36213"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36214"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA TELEMATICA - RINNOVO PRIMO SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36215"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV SIN N. 10 DEL 30.9.08 AVENTE AD OGGETTO: NOMINA DIRETTORE GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36216"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PAGINE PUBBLICITARIE SU "DESENZANO LIFE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36217"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SCHOOL-CARD PER IL PERIODO 1 LUGLIO/31 DICEMBRE 2008 - DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36218"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE  - PROFILASSI ANTIRABBICA - DEL 05/06/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36219"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 10/08 -  DEL 24/01/2008 - RISTORANTE LA ZATTERA SNC DI COGO &amp; C. - REVOCA DIRITTO REINTESTAZIONE AUTORIZZAZIONE PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PUBBLICO ESERVIZIO VIALE AGELLO, 43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36220"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "GIORNO DEL RICORDO" E DESENZANO LIBRO GIOVANI - ASSEGNAZIONI FORNITURE DI MANIFESTI E INVITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36221"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX  PER L'ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GEM SNC DI GROSSI G. &amp; C. DI BORGOFORTE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36222"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE APPARTENENTE ALL'EX ALVEO DENOMINATO RIO PESCALA INDIVIDUATA AL MAPPALE N.474/PARTE DEL FG. N. 11 IN FAVORE DELLA DITTA JBC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36223"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE SIGG.RI MIGLIAVACCA / PAPETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36224"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008: ASSEGNAZIONE BUDGET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36225"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36226"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  DICEMBRE 2007 VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 2007 QUOTA PARTE AG. AUTONOMA  DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36227"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DA COPRA RISTORAZIONE SERVIZI COOP. A COPRA RISTORAZIONE SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36228"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE SIGG.RI LENZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36229"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA R.S.D.S. S. PIETRO - SIG. C.R. - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36230"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART TIME DELLA SIG.RA TIZZANO ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36231"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER IL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36232"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  STRAORDINARIA DI 30 KW DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE "MILLE MIGLIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36233"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ALLA DITTA REAL TIME REPORTING SRL UNIPERSONALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36234"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 9/08 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA DANTE ALIGHIERI, TRATTO TRA VIA ZADEI E VIA PASCOLI IL 24.01.2008 - OCCUPAZIONE SULO PUBBLICO SMONTAGGIO GRU DITTA EDILSECOLO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36235"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO PRATICHE ENPALS PER LE MANIFESTAZIONI  GENNAIO/AGOSTO 2008. ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36236"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV SIN N. 9 DEL 24.09.08 AVENTE AD OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36237"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AULE E BAGNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA TREBESCHI PER CORSI DI LINGUE ESTERE - GENNAIO / MAGGIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36238"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTE COSTRUTTRICI E INSTALLATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36239"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE MINORE STRANIERO B.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36240"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL TABLOID "PIU' TEMPO PER TUTTI" -  NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36241"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITO DALLA DITTA IBM ITALIA SPA ALLA BANCA IFIS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36242"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEZIONE PRIMAVERA. ACQUISTO DI N. 2 OMBRELLONI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36243"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE ITALIANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36244"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI - SIG.RA R.O. - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36245"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE LOC.GREZZE - MANZANA / CARLESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36246"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DIRIGENZIALE N. 8/08 - RIMOZIONE E BONFICA DEL SERBATOIO INTERRATO NEL CORTILE DI PROPRIETÀ SGG. BINATITI VIA UNITÀ D'ITALIA 54 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36247"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV SIN N. 8 DEL 19.09.08 AVENTE AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36248"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36249"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA CBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36250"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 7/08 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA MAONTECROCE TRA VIA COLOMBA ALTA LE GIORNATE DAL 17/1 AL 30/01/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36251"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - I SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36252"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV SIN N. 7 DEL 11.09.08 AVENTE AD OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE BIBLIOTECA MULTIMEDIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36253"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE DTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36254"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI BAR-PANINOTECA E SERVIZIO DI PULIZIA IN LOCALITA' ZATTERA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO DITTA RIVALAGO SAS - ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE - ASSUNZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36255"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36256"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER PALAZZO TODESCHINI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTARREDA DI COSTA ANGIOLINO, DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36257"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36258"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PEDIBUS GENNAIO/GIUGNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36259"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER IL "GIORNO DEL RICORDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36260"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/NEGRETTI ANDREA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 94 DEL 19.10.07 AVENTE AD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO ANDREA MINA A SEGUITO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2076/06"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36261"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36262"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36263"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 1.1.2008/31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36264"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI COMUNALI E TERRITORIALI. - ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36265"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ATF - FEDERFARMA BRESCIA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36266"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36267"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORIDNANZA DRIGENZIALE N. 06/2008 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA IRTA COMPRESO TRA VIA COMO E VIA MEZZOCOLLE - SITITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO NELLE GIORNATE DEL 16.01 AL 18.01.2008 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36268"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CUSTODIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36269"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROV N. 6 DEL 29.07.08 AVENTE AD OGGETTO: NOMINA DIRETTORE DEL  MUSEO CIVICO RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36270"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLE 500 MIGLIA TOURING - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36271"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C1) E INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36272"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36273"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONI TURNI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36274"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ACCORDATURE PER PIANOFORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36275"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - PERIODO 1.1.2008/31.12.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36276"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVV. N. 5 DEL 069.06.08 AVENTE AD OGGETTO: NOMINA DEL COORDINATORE DEL COMITATO GEMELLAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36277"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DIRIGENZIALE N. 5/08 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GELLO TRATTO VIA DI VITTORIO A VIA PARROCCHIALE - ESCLUSO I  RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36278"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36279"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA "GUIDA BLU'" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36280"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2007/2008. EROGAZIONE BUONO SCUOLA DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62, RIFERITO ALL'ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36281"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO CUSTODIA DEMOLIZIONE E SAMLTIMENTO AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - I TRIMESTRE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. SNC DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36282"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA SIG.RA  GELMINI GILDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36283"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI ACCONTIATORE ED ESTETISTA PER L'ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36284"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO URBANO ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36285"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI DESENZANO E LA SOCIETA' TEATRIZ SRL PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36286"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI INTERNE MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE SVOLTE NEL 2007: EROGAZIONE COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36287"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA REPUBBLICA 2008: FORNITURA COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA AGLI ALUNNI ED ALLE ALUNNE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36288"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 4/08 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VENGA E DELLA STRADA COMUNALE DELLA BARBELENA-VARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36289"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36290"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - I TRIMESTRE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA DITTA SIRMIO SPURGHI SNC DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36291"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.PAGANI GIANCARLO PER REDAZIONE PRATICA VIGILI FUOCO CAMPO SPORTIVO S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36292"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36293"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.4/08 - ORARI DI APERTURA E DI CHIUSRA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36294"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36295"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E RICONFIGURAZIONE TELEFONO CORDLESS PER PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36296"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DEL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36297"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 3/0 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE TRATTO DI VIA MEZZOCOLLE - VIA IRTA  -  ORE 19.. DEL 16/01 ALLE ORE 03.30 ÌDEL 17/01/2008 PER OCCUPAZIONE SULO PUBBLICO PER SOSTA AUTOCARRI AUTOGRÙ DITTA PANORAMA COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36298"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36299"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.C.T.: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36300"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI BAR-PANINOTECA  COMPRENDENTE IL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'ADIACENTE AREA DEMANIALE IN LOCALITA' ZATTERA - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36301"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI PERIODO GENNAIO/MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36302"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELEGA ASSESSORILE - SIG. EMANUELE GIUSTACCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36303"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MAPPA DEL CENTRO STORICO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PROMOPRINT SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36304"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO - ANNO 2008 - PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36305"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI C.K. PRESSO LA COMUNITA' "IL PICCHIO ROSSO" - PERIODO 1.1.2008/31.3.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36306"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD . SIND N. 3  DEL 17.02.08: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36307"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'INCARICO ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36308"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI IN AMBITO SCOLASTICO. ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI CORRELATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36309"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA "ITALIA PIU'" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36310"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI  TRA ISTITUTI SCOLASTICI DELLE CITTA' GEMELLATE. ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36311"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENZA PER MALATTIA DI DIPENDENTE COMUNALE: DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36312"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2/08 - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VACCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36313"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FUNERALE DI POVERTA' ALLA DITTA AFOF ONORANZE FUNEBRI DI FACCIOTTI RAG. LORENZO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36314"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI GENNAIO/GIUGNO 2008 E PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLE AFFISSIONI IN ALTRI COMUNI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36315"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASPORTAZIONE DELLE SACCHE LARVALI DI PROCESSIONARIA PRESENTI SU ALCUNE ESSENZE ARBOREE COMUNALI - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36316"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ANSELMI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36317"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2008 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36318"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO MINORE H.F. PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE "RAMA DAN" PERIODO 1.1.2008/31.12.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36319"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E RISPETTO DELLE CORRELATE NORMATIVE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36320"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI ESERCIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36321"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 1 DELL'8.01.08 RELATIVA A: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI VIA SANT'ANGELA MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36322"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TREBESCHI- CATULLO A SIRMIONE IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA SULLA LEGALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36323"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI . ANNO SCOLASTICO 2007/2008 . ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36324"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE QTE FINALE N.4 RELATIVO A INTERVENTO RECUPERO EDILIZIO BIENNIO 1982/1983 VIA GHERLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36325"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36326"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 1 DEL 02.01.08 RELATIVA A: ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36327"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI SEI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36328"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2007 E LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36329"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE APPARATI RETE WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36330"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE - PERIODO 14.01.2008-31.03.2008 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36331"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. M.E. PRESSO LA  COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - PERIODO 1.1.2008/31.12.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36332"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36333"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN VIALE MOTTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36334"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE COPERTURA PISTA DI PATTINAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA SYNTHESIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36335"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EDIFICI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36336"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA NERA E ACQUEDOTTO IN LOC.CREMASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36337"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA NERA E ACQUEDOTTO IN LOC.CREMASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36338"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36339"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INCARICO SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36340"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA PITTORE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36341"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2008 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO FORNITORE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36342"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36343"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOC.MOIE -  FORNITURA MATERIALE ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36344"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI  ANNO 2008 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO FORNITORE NOLO CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36345"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2008 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO FORNITORE DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36346"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PER PANNELLO LUMINOSO RILEVATORE VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36347"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO FORNITORE IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36348"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA RIMEMBRANZE - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36349"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL ALCUNE VIE COMUNALI NOVEMBRE 2007 - ASSEGNAZIONE CISA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36350"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTI LUMINOSI PER LA MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36351"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RILEVATORI ELETTRONICI DI VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36352"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36353"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA COLL ISTORICI IN LOC.TASSERE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36354"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E IMPIANTO ANTINTRUSIONE PALESTRA PICCOLA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36355"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE VERDI IN VIA TOBRUK E VIA ANSELMI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36356"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER COLLAUDO STATICO EDIFICIO VIA GHERLA - ARCH.PAOLO FARICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36357"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BOX DOCCIA PRESSO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36358"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER POSA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE LAVAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA BERTOLI COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36359"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36360"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO IN VIA DURIGHELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36361"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER NUOVO ALLACCIO IN LOC.RONCHEDONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36362"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA  DA ESEGUIRE PRESSO I LOCALI DELL'EX MEDIATECA DI VIA ANELLI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36363"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO AREE VERDI - ASSEGNAZIONE   COOP. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36364"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER FRAZIONAMENTO LOC.TAVERNA - GEOM.BERTOLI GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36365"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI ROTATORIE - ASSEGNAZIONE COOP.SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36366"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PIASTRE IN PORFIDO PIAZZA MALVEZZI - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36367"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE SIG.RA SCALMANA ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36368"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE BOCCI  GIROLAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36369"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA COLLI STORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36370"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SCARPATE PRESSO PARCHEGGIO TIR - ASSEGNAZIONE DITTA GOFFI FULVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36371"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RISANAMENTO PRESSO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36372"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI PER APPESANTIMENTI PIENO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36373"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREAZIONE STRUTTURA CARTONGESSO PRESSO TUNNEL VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36374"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURE PRESSO CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36375"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DA LAVAGGIO  - ASSEGNAZIONE DITTA EURO MEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36376"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE PELIZZARI DI SAN GIROLAMO RINALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36377"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE F.LLI BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36378"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE TURRINI GEROLAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36379"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36380"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE  E AUTOMEZZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO  NOLO CANTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36381"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA PER ACCATASTAMENTO CENTRO BALNEARE DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36382"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA PRESSO GALLERIA VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA L.R.M. IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36383"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE POMPA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO TURISMO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36384"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZO MINIPALA - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36385"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DA  ELETTRICISTA PER LOCALE SPIS CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36386"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DA VIA MANTOVA AL CONFINE COMUNE DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36387"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LOCALE SPIS PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36388"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO  PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36389"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DA FABBRO PRESSO APPARTAMENTO COMANDANTE CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36390"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE AREE EX OLIVIERI IN VIA MICHELANGELO - DITTA GLOBAL PROJET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36391"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N.2 SEGNALI DIREZIONE URBANA - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI DI MONIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36392"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE ALPINI  - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36393"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EMERGENZA NEVE 2007-2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36394"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNELLI MURALI GEMELLAGGI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SEBERG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36395"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI  -APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36396"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE - ASSEGNAZIONE DITTA FAIP DI RANICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36397"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 9.11.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36398"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO VIA DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36399"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA P.R.U. EX MACELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36400"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE GATTILE INTERCOMUNALE  - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36401"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURA GALLERIA VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36402"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOC.GARDA 1 PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOC.CREMASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36403"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREA COMPARTO CREMASCA 4° PEEP - PRECISAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36404"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA GARIBALDI - ASSEGNAZIONE DITTA CABRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36405"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DUNANT - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36406"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE PER CENTRO SPORTIVO A RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36407"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONETRATTO DI VIA GARIBALDI - ASSEGNAZIONE DITTA CABRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36408"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO SCRIVANIE  E POSTAZIONI LAVORO UFFICIO INFORMAGIOVANI - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36409"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINA DI SEGNALAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO PLESSO SCOLASTICO BAGATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36410"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36411"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO A ISO AMBIENTE PER REDAZIONE DELLA V.A.S. NELL'AMBITO DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36412"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36413"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ARCHITETTONICO DEI TERRITORI INTERESSATI DALLA BATTAGLIA SOLFERINO E S.AMRTINO - QUOTA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36414"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA FALEGNAME - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36415"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36416"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALFIERI IN GHISA - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI DI SUZZARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36417"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - ASSEGNAZIONE LAVORI CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36418"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO ALLACCIO IN VIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL  DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36419"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TUBAZIONI PISCINA COMUNALIE TRE STELLE - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36420"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO QUADRO GENERALE PER AUMENTO POTENZA E RIUNIFICAZIONE CONTATORI CASERMA CARABINIERI  - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36421"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36422"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA ISOLA ECOLOGICA MINITANGENZIALE - ASSEGNAZIONE INCARICO L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36423"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA IDRAULICO - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36424"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE COPERTURA PISTA PATTINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36425"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI OPERE DA FABBRO 2007 SULLE STRADE INCARICO PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36426"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SPARGI SALE PER PIANO EMERGENZA NEVE - ASSEGNAZIONE DITTA MOLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36427"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA ANSELMI - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36428"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ALLA WEST LAND SPA DELLA MONETIZZAZIONE RELATIVA A FANTASYLAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36429"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA ORIZZONTALE - INTEGRAZIONE SERVIZIO E ASSEGNAZIONE LAVORI ANDREIS SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36430"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA BOE DI DELIMITAZIONE ZONA NATURALISTICA EX AREA TURLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36431"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI LOCALE FUCINA  PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36432"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA E POSA PAVIMENTO  APARTAMENTO COMANDANTE CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA SIGURTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36433"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE UPS IMPIANTO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36434"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MENSA SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI A RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36435"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER SFALCIO BORDI ERBOSI - ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36436"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA IMPERMEABILE SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA COPERTURE IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36437"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PAVIMENTO IN LEGNO UFFICIO SEGRETERIA -  ASSEGNAZIONE DITTA GARDA PARQUET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36438"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PROTEZIONI SCALE SCUOLA MATERNA ALEARDI - ASSEGNAZIONE DITTA TOP FILM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36439"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DISPLAY CRUSCOTTO MULETTO TOYOTA - ASSEGNAZIONE DITTA CUBOR CAR DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36440"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 25.10.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36441"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 31.10.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36442"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAGRATO CHIESA S.MICHELE A RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36443"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36444"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO VIA DURIGHELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36445"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI OPERE DI TITNEGGIATURA PRESSO APPARTAMENTO COMANDANTE CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36446"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE PER CIMITERI - ASSEGNAZIONE DITTA FORONI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36447"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36448"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART.92 D.LGS.N.163/06 - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36449"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36450"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE IN VIA TOBRUCH ADIACENTE SEDE CAI - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36451"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA FACCIATE PRESSO MUSEO CIVICO - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36452"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRAIO, RETE DIVISORIA ISOLA ECOLOGICA CREMASCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36453"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CANCELLO SCORREVOLE ISOLE ECOLOGICA CREMASCHINA - ASSEGNAZIONE DITTA FRANCINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36454"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI PER FONDAZIONI TETTOIA ISOLA ECOLOGICA CREMASCHINA - ASSEGNAZIONE DITTA BERTOLI COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36455"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI PER REALIZZAZIONE RETE A/N E POSA VASCHE PREFABBRCIATE PRESSO ISOLA ECOLOGICA CREMASCHINA - ASSEGNAZIONE DITTA BERTOLI COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36456"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI PER POSA  VASCHE PREFABBRICATE ISOLA ECOLOGICA VIA GIOTTO E MINITANGENZIALE - ASSEGNAZIONE DITTA BERTOLI COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36457"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE DI MUTUI GIA' IN AMMORTAMENTO CON LA CASSA DDPP PER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA RIQUALIFICAZIONE DI VIA COLLI STORICI DA VIA MEIR A VIA GANDHI CUP I11B07000140005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36458"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO NOTAIO DR.MARCO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36459"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE VIA ANSELMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36460"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36461"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RIQUALIFICAZIONE VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36462"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 25.10.2007 - SESTO SENSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36463"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA MALVEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36464"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO INERENTE LO STATO DI CONSISTENZA PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA VIA CAVOUR - ASSEGNAZIONE GEOM. SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36465"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO BAGNI UFFICIO RAGIONERIA - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36466"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GATTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36467"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36468"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE - ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36469"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VENEZIANE SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36470"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TETTO CIMITERO DESENZANO EDIFICIO MONUMENTALE - ASSEGNAZIONE IMPERADORI  COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36471"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PRESSO UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36472"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FONTANA PIAZZA FRANCOLI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36473"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36474"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CELLA FRIGORIFERA CIMITERO DESENZANO D/GARDA - ASSEGNAZIONE DITTA ZILIOLI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36475"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER FRAZIONAMENTO EX CASA CANTONIERA - GEOM. GIAMBATTISTA SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36476"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI OPERE EDILI A SEGUITO INSTALLAZIONE PREFABBRICATO PRESSO ISOLA ECOLOGICA MINITANGENZIALE - ASSEGNAZIONE DITTA BERTOLI COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36477"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA TETTO SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36478"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI TETTOIA PRESSO ISOLA ECOLOGICA CREMASCHINA - ASSEGNAZIONE DITTA CARPENTERIE GHEDESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36479"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE PRESSO ISOLE ECOLOGICHE MINITANGENZIALE E VIA GIOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA EURO MEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36480"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA,   CENTRALINA DI SOLLEVAMENTO PRESSO ISOLA ECOLOGICA CREMASCHINA  - ASSEGNAZIONE DITTA EURO MEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36481"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE RECINZIONE METALLICA SCUOLA LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA ARTIGIANO CASINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36482"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO CONDOTTA PRESA A LAGO SOC.GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36483"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BAR PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36484"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO FONTANA DI PIAZZA CAPPELLETTI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36485"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI DI DESENZANO E RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA  EDIL BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36486"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ALLOGGIO COMANDANTE CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36487"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TOTEM PER GEMELLAGGI - ASSEGNAZIONE DITTA SEBERG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36488"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOC.GARDA UNO SPA PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DA VIA MANTOVA A ESENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36489"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER NUOVO ALLACCIO IN LOC.SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36490"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SU PILOMAT - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36491"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIRIO SRL PER PRATICHE VIGILI DEL FUOCO E REDAZIONE PIANO EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36492"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNAZIONE DITTA ZEROBYTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36493"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DI VIA MICHELANGELO DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE SOC.DEGAN - CANTARINI M.ANNA - CORAZZINA GIULIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36494"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL PEEP DI SAN MARTINO -EROGAZIONE ALLA COOP.CASA DELLA QUOTA A SALDO DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PUBBLICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36495"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LANTERNE SEMAFORICHE - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36496"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE TUBAZIONI CENTRALE TERMICA  CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36497"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CADITOIE E SABBIATURA PIAZZA CONCORDIA - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36498"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.280 DEL 13.8.07 "AFFIDAMENTO INTERVENTO PER PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36499"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO CAMPO DA CALCIO TRE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36500"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.FARICCIOTTI PER COLLAUDO STATICO CAMPI DA CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36501"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A SIRIO SRL PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E D'ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO VIA DURIGHELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36502"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A LORENZINI BRUNO PER PROGETTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36503"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. GARDA UNO SPA PER PROGETTAZIONE PREFABBRICATO PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA IN LOC.CREMASCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36504"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC.VARONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36505"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA PITTORE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36506"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FABBRO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36507"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36508"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA PICCOLA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36509"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE GRIGLIE STRADALI ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36510"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36511"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIAZZALE CAMPO SPORTIVO A RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36512"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA PRACARELLO - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36513"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PRESSO UFFICIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36514"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36515"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO STRADA ACCESSO PORTO ZATTERA - ASSEGNAZIONE DITTA GOFFI FULVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36516"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO ENEL VIA VENEZIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36517"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36518"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI - AFFIDAMENTO DITTA POLETTINI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36519"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN VIA S.A.MERICI - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36520"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMATRICOLAZIONE DI DUE RIMORCHI ACQUISTATI PER MERCATINO ANTIQUARIATO - AGENZIA VEROLANUOVA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36521"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER TIPO MAPPALE E VARIAZIONE ELABORATO PLANIMETRICO - GEOM. GIAMBATTISTA SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36522"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 10.9.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36523"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PILOMAT - ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36524"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE INCARICO  FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36525"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2007 - FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36526"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCATASTAMENTO VILLA BRUNATI - GEOM.SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36527"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36528"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36529"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO IN VIA B.CROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36530"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRISCE RIFRANGENTI PER AUTOCARRI - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA DIESEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36531"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36532"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON MAZZOLARI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36533"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2006 - PRECISAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36534"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI - ECONOMATO - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36535"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 17 AGOSTO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36536"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36537"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INTEGRATIVE EX CASA CANTONIERA - DITTA ZANOLI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36538"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO EX CASA CANTONIERA - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36539"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PRESSO EX CASA CANTONIERA - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36540"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLETAMENTO CAMPO IN ERBA SINTETICA A RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA SIDER COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36541"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA SIDER COSTRUZIONI SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36542"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA E POSA SERRAMENTI TORRE CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36543"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 17.08.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36544"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO PER PULIZIA GRIGLIE, CADITOIE IN VARIE ZONE - DITTA SIRMIONE SPURGHI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36545"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E MANUTENZIONE DELLE STRADE - ASSEGNAZIONE IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36546"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36547"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITA' RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36548"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36549"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIOANLE A RIVOLTELLA MEDIANTE ISTITUTO PROJECT FINANCING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36550"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL 118 SOCCORSO SANITARIO "PIANO ESTIVO ESTATE SICURA 2007"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36551"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE E FOSSI COMUNALI ANNO 2007 - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA GILIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36552"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2007 - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36553"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E VERDE  IN LOC.GREZZE - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36554"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER MANIFESTAZIONE ESTIVE - ASSEGNAZIONE SIRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36555"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMPLEMENTARI ADEGUAMENTO CENTRO BALENARE  DESENZANINO - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36556"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMPLEMENTARI IMPIANTO ELETTRICO CENTRO BALNEARE DESENZANINO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36557"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO 2007 INEGRAZIONE INCARICO DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36558"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36559"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36560"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RINGHIERE E MODIFICA SERRAMENTI - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI - CUP I16D07000140004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36561"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA MURATORE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI - CUP I16G07000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36562"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A RIVOLTELLA E REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA- ASSEGNAZIONE LAVORI SIDER COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36563"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE SPORTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36564"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 6.7.2007 - CAMPO SPORTIVO TRE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36565"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO DR.POZZOLI PER STESURA ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36566"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PRESSO I CAMPI SPORTIVI COMUNALI - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36567"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA DIESEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36568"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANCELLATA  PRESSO EX CASA CANTONIERA - ASSEGNAZIONE DITTA B.F.M. DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36569"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO IL CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA COOPERATIVA SAN MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36570"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CONTATORE PER ACQUA FREDDA PRESSO PISCINA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36571"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARA SPIGOLI SCUOLA MATERNA - ASSEGNAZIONE DITTA TOP FILM DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36572"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2007/2008. AFFIDAMENTO INCARICHI E SERVIZI RELATIVI ALL'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36573"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIMOZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA CASTELLO E VIA SAN BENEDETTO - ENEL SOLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36574"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PRESSO LA PISCINA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36575"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2007/2008. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36576"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI PREFABBRICATI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE - ASSEGNAZIONE DITTA GARDENLES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36577"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO DI UNO STUDENTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36578"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  LANTERNA SEMAFORICA PER PILOMAT- ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36579"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORI ARTIFICIALI PER ADDOBBI  DELL'AUDITORIUM "A.CELESTI" - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36580"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA PARITARIA DI PRIMO GRADO "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA". EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE PROGETTI DI SOSTEGNO DA REALIZZARSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36581"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARCHETTI ANTISOSTA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36582"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 6.7.2007 - LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36583"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "MEMORIA DELL'INTERNAMENTO E DELLA DEPORTAZIONE. LA SHOAH DEI BAMBINI" E PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DELLA MEMORIA DEL 10-13 MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36584"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO. - ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36585"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO EX CASA CANTONIERA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36586"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGA IN MARMO - ASSEGNAZIONE DITTA AFOF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36587"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2007/2008 "SEMINARI DI PEDAGOGIA: APPRENDIMENTO , CONOSCENZA, COMPETENZE". - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL 2° CIRCOLO DIDATTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36588"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE MUSEALE MA_NET -  REALIZZAZIONE "AREA PRIVATA MUSEI"  PER GESTIONE INTERNA DOCUMENTI  E REDAZIONE ATTI DEL CONVEGNO DI DESENZANO E DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36589"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI VIA LECCO MEDIANTE ASFALTATURA - ASSEGNAZIONE DITTA ICOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36590"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA GARIBALDI - ASSEGNAZIONE DITTA CABRINI ALBINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36591"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ZANOLLI SPA DI BRESCIA DI  OMAGGI IN ARGENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36592"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA OPERE DI URBANIZZAZIONE 4° PEEP - ASSEGNAZIONE DITTA LOCATELLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36593"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI AGLI ISTITUTI SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36594"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36595"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PERIODO 01/01/2008 - 29/02/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36596"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAVIMENTAZIONE VIALETTO GIARDINO DI VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36597"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DVD E DI UN VIDEOPROIETTORE PER LA BIBLIOTECA CIVICA - ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36598"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2008. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36599"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "MENSA DIFFUSA" CON BUONO PASTO ELETTRONICO - 01.02.2008/31.01.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36600"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 ONORARI AD ESPERTI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36601"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLATA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICE I.S.E.E. PER I SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36602"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 6.7.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36603"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI CIRCUITO PAGOBANCOMAT, A MEZZO POS PER SCHOOL - CARD. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36604"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI FARMACI  PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36605"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELL'ENEL SOLE, RELATIVO A DANNI CAUSATI IN VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36606"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36607"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCHOOL-CARD INVIO SMS PER AVVISI DI RESIDUO E/O DEBITO  ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36608"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI DIDATTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI DESENZANO DEL GARDA. - ASSEGNAZIONE DIRETTA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36609"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36610"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI - ASSEGNAZIONE DITTA EUROSINTEX SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36611"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO - ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO - PADOVAN S.N.C. DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36612"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2008 - DITTA C.I.R. DI CASTELMELLA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36613"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE A "LE NORME UNI PER LA QUALITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36614"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36615"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO VIALE MOTTA APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36616"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE, PER L'ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA 2 SAS DI BERTOLETTI ALBERTO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36617"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36618"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NATALE NELLE PIEVI 2007". AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36619"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36620"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36621"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36622"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER INTERVENTI MURATORE ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36623"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36624"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI - V^ EDIZIONE - ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE "ARCILETTORE" DI RONCADELLE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36625"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONI COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36626"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE E INVITI PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI - ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LAGHI ARTI GRAFICHE SRL DI CASCIAGO (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36627"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA FALEGNAME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZIONI ESTIVE - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36628"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 AREA DI CADUTA PER SALTO IN ALTO PER CENTRO SPORTIVO 3 STELLE - ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36629"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2007 LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36630"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ULTERIORI ARREDI A COMPLETAMENTO UFFICI DI VARI SETTORI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIEFFEDI DI PIAZZA FERDINANDO, DI MONTICHIARI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36631"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI - ASSEGNAZIONE INCARICHI PER INDAGINI ARCHEOBOTANICHE E PALINOLOGICHE DI CAMPIONI PROVENIENTI DAL SITO ARCHEOLOGICO DEL LAVAGNONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36632"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA IMPIANTO DIFFUSIONE AUDIO DA INSTALLARE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36633"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36634"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36635"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO RAMBOTTI - PROGETTO SIRBEC IN MATERIA DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE 2007: "LA PALAFITTA DEL LAVAGNONE DI DESENZANO DEL GARDA" - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36636"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER RADIO PORTATILI ICOM IC-G31GT IN DOTAZIONE PRESSO LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36637"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E CABLAGGIO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36638"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI  PER CONSERVAZIONE DI REPERTI DEL MUSEO CIVICO RAMBOTTI - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36639"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. 2004 E 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36640"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER PROTEZIONE MERIDIANA PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36641"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE RICETTE PER S.S.N. PER CONTO DELLA FARMACIA C.LE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PHARMACCOUNT S.R.L. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36642"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AULE SCUOLA MEDIA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36643"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - ASSEGNAZIONE INCARICO DI REALIZZAZIONE DIPINTI CON SUPPORTO, PER LABORATORIO DIDATTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36644"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEZIONE PRIMAVERA - VIA TOBRUCH N. 8 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36645"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA FABBRO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ESTIVE - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36646"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  AD EQUITALIA NOMOS SPA DI QUOTE INDEBITE ANTICIPATE ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36647"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER STAGIONE CONCERTISTICA 2007/2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36648"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ANTE VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA ALESSANDRO MARPICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36649"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE, COPPE, TROFEI E MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E SPORTIVE - ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EGIDIO PREMIAZIONI  F.LLI MAFFEZZONI &amp; C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36650"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO UBICATO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MEGAITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36651"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 AREA DI CADUTA PER SALTO CON L'ASTA PER CENTRO SPORTIVO "3 STELLE" - ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36652"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADA ADIACENTI VIA FOSCOLO VIA ALFIERI - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36653"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36654"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TORNEO SOTTO L'ALBERO" ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36655"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ADEGUAMENTO CONDOTTA PRESA A LAGO CABINA VECCHIA - ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36656"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA ENEL SOLE LOC.VARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36657"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI HARDWARE E MATERIALE ELETTRONICO PER LA BIBLIOTECA CIVICA E IL MUSEO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36658"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA CONFSERVIZI LOMBARDIA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36659"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAVACENTRIFUGA ELETTRICA PER  LAVANDERIA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36660"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SISTEMAZIONE ESTERNA EX CASA CANTONIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36661"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ARREDI DIDATTICI PER LE SCUOLE DEL 1° CICLO ALLA DITTA MARIANI S.P.A. DI SARONNO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36662"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI CONSULTAZIONE ANNUALE VIA INTERNET A "LE NORME UNI PER LA QUALITA' NEGLI APPALTI PUBBLICI" - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36663"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE D'UFFICIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO &amp; C. DI BORGOFORTE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36664"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO DI STUDI "LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA A DESENZANO: GIOVANNI PREZIOSI E L'ISPETTORATO DELLA RAZZA". AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36665"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 217 DEL 21.12.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA. B. CROCE COMPRESO TRA IL CIVICO 40 E IL CIVICO 50 (TRATTO CON PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO) DALLE ORE 22.00 DEL 24.12.07 ALLE ORE 3.00 DEL 25.12.07 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E MESSA DI MEZZANOTTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36666"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ASL DIRITTI PER PARERE PIANO RECUPERO EX RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36667"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA: ASSEGNAZIONE PREMI PER LE TESI DI LAUREA DI INTERESSE LOCALE - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36668"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36669"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE ATTIVITA' DI SOLLECITO STRAGIUDIZIALE TIA PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36670"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RINFRESCHI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36671"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ISOLE ECOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36672"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 216 DEL 18.12.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA AGELLO N. 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36673"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO ANNUALE AUTOVELOX  POLIZIA LOCALE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36674"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD  DIR. N. 215 DEL 14.12.07 RELATIVA A: DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO PER L'ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36675"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE MUSEALE MA_NET - PUBBLICAZIONE VOLUMI CON ATTI "GIORNATA DI STUDI, DESENZANO 19.4.2007" E "CORSO FORMAZIONE OPERATORI MUSEALI" - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36676"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CANCELLO - ASSEGNAZIONE DITTA TEKNE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36677"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSA UTILIZZAZIONE DEI RESIDUI MUTUI CREDIOP PER IL FINANZIAMENTO DI ALTRE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36678"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36679"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI - REALIZZAZIONE PROGETTO "L'INSEDIAMENTO PALAFITTICOLO DEL LAVAGNONE" CON CONTRIBUTO REGIONALE ANNO FINANZIARIO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36680"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 214 DEL 7.12.07 RELATIVA A: CHIUSURA DI PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DI NATALE DELL'ASILO S. GIOVANNI AL FINE DI GARANTIRE LA SCORREVOLEZZA DEL FLUSSO VEICOLARE NEI PARCHEGGI DI P.ZA GARIBALDI E ALL'INTERSEZIONE TRA LA VIA TIVOLI DI SOPRA E LA VIA MONTEGRAPPA. LA CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE AVVERRA' IN DATA 9.12.07 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36681"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO DI VIA C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA BILUX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36682"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RECUPERO DATI BENI MOBILI PER INVENTARIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA SIPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36683"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 213 DEL 7.12.07 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA P. ANNIBALE DI BRESCIA - ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36684"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>12^ TROFEO A.I.C.S. "CITTA' DI DESENZANO" - 26 E 27 GENNAIO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36685"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TETTOIA PRESSO CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36686"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL 12° VOLUME DI STORIA DESENZANESE "LE DOLARISE" DI SIMONE SAGLIA PRESSO AUDITOIUM A. CELESTI PREVISTA PER IL GIORNO 8 DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36687"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 212 DEL 5.12.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BONVICINO TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ROMANINO E LA VIA CURIEL NEL PERIODO DAL 4.12.07 FINO A FINE LAVORI PER PERMETTERE I LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36688"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFOTRE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36689"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36690"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FARMASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36691"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 211 DEL 4.12.07 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DON PRIMO MAZZOLARI COMPRESO TRA VIALE MOTTA E VIA G. RAMBOTTI ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36692"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONTROLLO QUOTE EDIFICIO - ASSEGNAZIONE GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36693"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 210 DEL 30.11.07 RELATIVA A: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DELLA CUCINA A GAS E DIVIETO DI UTILIZZO DELLA CALDAIA A BASAMENTO PRESENTE NEL LOCALE GARAGE (CENSITO AL FOGLIO 15 PARTICELLA 330 SUB 12 CATEGORIA C/6 CLASSE 3) DI PROPRIETA' DEL SIG. TELO' GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36694"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - PROGETTO RESTAURO REPERTI PALAFITTA DEL LAVAGNONE - ASSEGNAZIONE INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36695"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G.  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36696"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER NUOVO ALLACCIO PARCHEGGIO TIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36697"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSA TUBAZIONI CAVI ELETTRICI IN LOC.MONTE MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36698"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36699"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2007/2008 -  ASSEGNAZIONE INCARICO DI REALIZZAZIONE GRAFICA DEL LIBRETTO DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36700"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 209 DEL 29.11.07 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SANT'ANGELA MERICI ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36701"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO DELL'AULA DIDATTICA - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36702"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.412 DEL 6.12.06"IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIADOTTO UNO IN VIA CADUTI DEI LAGER"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36703"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAMPONI NARCOTEST PER COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DEFENS  SYSTEM S.R.L. DI PERO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36704"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 208 DEL 26.11.07 RELATIVA A: REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI N. 3308 DEL 10.02.05 E N. 3309 DEL 10.02.05 RILASCIATE AL SIG. OTTAVIANI UMBERTO RISPETTIVAMENTE PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI PIAZZA GARIBALDI 9 E PER IL TRASFERIMENTO DELLA STESSA NEI LOCALI DI VIA MAZZINI 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36705"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA SAS DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36706"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE ECCLESIASTICO "COMPAGNIA DI SANT'ORSOLA - FIGLIE DI SANT'ANGELA" PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI CON "GIORNATA DI DESENZANO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36707"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 207 DEL 26.11.07 RELATIVA A: REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONE N. 3304 DEL 8.02.05 E N. 3467 DEL 8.03.06 RILASCIATE ALLA SIG.RA LEMBO MONIA RISPETTIVAMENTE PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA G,. DI VITTORIO  N. 132 E PER IL TRASFERIMENTO DELLA STESSA NEI LOCALI DI VIA S. ZENO 24 - ZONA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36708"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PORTONE VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36709"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LANTERNA SEMAFORICA PER PILOMAT - ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36710"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEGESTIONE ANTIFURTO POLIZIA LOCALE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS DI RAINERI M. &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36711"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE ANNO 2007/2008. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36712"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 206 DEL 26.11.07 RELATIVA A: REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI N. 3310 E N. 3311 DEL 11.02.05, RILASCIATE AL SIG. CORDINI ADRIANO RISPETTIVAMENTE PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI VIA MARCONI N. 78 E PER IL TRASFERIMENTO DELLA STESSA NEI LOCALI DI VIA DEI COLLI STORICI N. 2 - ZONA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36713"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA MA_NET - VERSAMENTO DEL COFINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DELLA RETE 2007 "ARCHAEO-TRADE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36714"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 205 DEL 26.11.07 RELATIVA A: REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3313 DEL 14.02.05 RILASCIATA ALLA SIG.RA SILVESTRELLI MARINA PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN VIALE ANDREIS N. 102 - ZONA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36715"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36716"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36717"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36718"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 204 DEL 26.11.07 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DELEL VIE BAGATTA E CARDUCCI DALL'INTERSEZIONE CON VIA N. SAURO ALL'INTERSEZIONE CON PIAZZALE CADUTI DEL LAVORO ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36719"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE  ED ADDOBBI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI DESENZANO E DI PICCOLI DONI PER I DEGENTI DEL REPARTO PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI DESENZANO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36720"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO CENTRO BALNEARE DESENZANINO - ARCH.BARILANI E RUDI BARNABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36721"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2008  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36722"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 203 DEL 26.11.07 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE STRADA DELLA VIA CEMENTO ARMATO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN BENEDETTO CON VIA SAN MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36723"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA GARIBALDI CO NREALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36724"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' DEL GARDA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO AL PROGETTO "IL GARDA: IL TERRITORIO E L'IDENTITA' ATTRAVERSO I SECOLI" ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36725"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36726"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 202 DEL 26.11.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA DI VITTORIO N. 25 ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36727"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MERICI" E "ASSOC. GENITORI S. GIOVANNI" PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE MATERNA. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. - ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36728"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO D'ESPROPRIO VIALE CAVOUR - ASSEGNAZIONE INCARICO NOTAIO DR.MARCO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36729"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36730"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALA INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI VILLA BRUNATI - ORGANIZZAZIONE CORSI SERALI DI INFORMATICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36731"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 201 DEL 20.11.07 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SAN PIETRO MONTONALE DALL'INTERSEZIONE CON VIA STRADA MONTONALE CALVATA  ALL'INTERSEZIONE CON LOC. MONTONALE ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36732"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI S.N.C. DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36733"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 21.05.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36734"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ISTRUZIONE BASE ELEMENTARE E AL PRESIDIO DI DESENZANO/LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36735"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36736"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 200 DEL 20.11.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SU VIALE MOTTA TRA IL CIVICO 38 E IL CIVICO 42 NELLA GIORNATA DEL 21.11.07 DALLE ORE 8.00 FINO A TERMINE LAVORI, SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO SULLA RETE FOGNARIA DA PARTE DELLA DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36737"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36738"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI A S.MARTINO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36739"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTI NELLA VEGLIA ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36740"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 199 DEL 19.11.07 RELATIVA A: REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE N. 3334 E N. 3335 DEL 31.03.05 E N. 3474 DEL 18.04.06 - ZONA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36741"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO NOTAIO DR.MARCO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36742"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI ARREDI DIDATTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36743"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 198 DEL 09.11.07 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA SANT'ANGELA MERICI - ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36744"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA COPIATRICE FORMATO AO  IN DOTAZIONE ALL'  UFFICIO TECNICO ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36745"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 197 DEL 7.11.07 RELATIVA A: ORDINANZA DI MODIFICA ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA G. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36746"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESTINAZIONE SCUOLA"  CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2007/2008. APPROVAZIONE BANDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36747"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FILI LEGNAMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36748"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI CASTELLO - DITTA REXEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36749"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA CASTELLO - ASSEGNAZIONE IMPIANTO ELETTRIK 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36750"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 196 DEL 7.11.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CURIEL, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA ZADEI E L'INTERSEZIONE CON VIA RAMBOTTI NELLA GIORNATA DEL 12.11.07 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POTATURA DA PARTE DELLA DITTA BERTASI GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36751"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL, BOMBOLE E CHEROSENE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FAPP DI PAPA ALBINA &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36752"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2007/2008. SPETTACOLO DEL GIORNO 11.12.2007. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36753"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2007/2008. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36754"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36755"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA APPARTAMENTO CUSTODE MAGAZZINI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36756"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VETRERIA BROCCHETTI GIOVANNI &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36757"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 195 DEL 07.11.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA MEZZOCOLLE IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA DI VIA IRTA, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 9.00 DEL 9.11.07 E DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 9.00 DELL'11.11.07 PER PERMETTERE L'ACQUISIZIONE DI SUOLO PUBBLICO, CON SOSTA AUTOCARRO E AUTOBETONIERA, DA PARTE DELLA DITTA PANORAMA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36758"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 194 DEL 07.11.07 RELATIVA A: " ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA ZONA A DISCO ORARIO NEL PARCHEGGIO DI VIA VITTORIO VENETO DAL GIORNO 07.11.07 AL 16.11.07 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 17.30 PER CONSENTIRE IL TRANSITO MEZZI DITTA EDILE BALLARINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36759"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER UFFICI ANNO 2008.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36760"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI MENSA CENTRO SOCIALE - DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO - MENSA C.A.G. E C.R.E.C. - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36761"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO ALLACCIO CASTELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36762"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36763"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARTCOLOR DI ZANIBONI &amp; C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36764"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTE MULTIUSO PRESSO PALESTRA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36765"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 193 DEL 7.11.07 RELATIVA A: "CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE SULLA STRADA DALL'INCROCIO DI SAN PIETRO CENTENARO FINO ALLA CASCINA TAERNA LOC. VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36766"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DA DESENZANO DEL GARDA  A TORINO DELLA SCRITTRICE LAURA PARIANI PER L'INCONTRO DEL 30.11.2007 "DONNE DI PAROLA" PRESSO VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36767"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36768"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 192 DEL 05.11.07 RELATIVA A: " CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MABELLINI, NEL PERIODO DAL 6.11.07 FINO A FINE LAVORI PER PERMETTERE I LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36769"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36770"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO ANNO 2008.   ASSEGNAZIONE ALLA DITTA STUDIO FOTOGRAFICO MOVIDA DI MARILENA MURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36771"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI -  IV EDIZIONE  -  PROCLAMAZIONE VINCITORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36772"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PILASTRI CANCELLO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36773"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36774"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE CAMPI DI CALCIO - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36775"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 191 DEL 2.11.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE ANCHE AUTORIZZATO IN ZONA ZTL DI PARTE DELLA VIA BAGATTA NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA CARDUCCI E L'AREA DI CANTIERE EX MOR, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  NELL'AREA DI SOSTA ZTL POSTA IN FREGIO AL CANTIERE EDILE DI CUI SOPRA, IL 5.11.07 DALLE 7.00 ALLE 19.00 PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZI DITTA JBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36776"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIVIPARCHI 2008 E' TEMPO DI FAMIGLIA. ACQUISTO PAGINE DI PRESENTAZIONE DELLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA SU "MAPPA DEL TEMPO LIBERO IN ITALIA". ACQUISTO COPIE DELLA MAPPA CON RELATIVE TESSERE VIVIPARCHI 2008. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36777"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE AVSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36778"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE CARTELLO SU TELAIO PER LAVORI SISTEMAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE - ASSEGNAZIONE DITTA ITALTELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36779"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER BOCCIONI ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZA.VA. DI ZANONI FRANCO &amp; C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36780"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.RA C.K. PRESSO LA COMUNITA' "IL PICCHIO ROSSO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36781"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 190 DEL 29.10.07 RELATIVA A: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZA DUOMO DALLE ORE 20.00 DEL 30.10.07 ALLE ORE 7.00 DEL 31.10.07 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZINI E DELLA VIA GHERLA PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TRATTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36782"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE PRESSO LA GALLERIA CIVICA G.B.BOSIO DI DESENZANO DEL GARDA FINO AL MESE DI DICEMBRE 2007. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36783"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. A. MERICI ONLUS - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36784"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 189 DEL 29.10.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MILANO (DALL'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI ALLA PRIMA TRAVERSA A DX DELLA VIA STESSA), NELLA GIORNATA DEL 30.10.07 DALLE ORE 7.00 FINO  A TERMINE LAVORI PER PERMETTERE I  LAVORI DI SCARICO MATERIALI PRESSO LA CASERMA CARABINIERI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36785"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36786"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E DI VARIO GENERE ANNO 2007 - DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36787"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA VARI ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36788"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA SCUOLA DI AUDIOFONETICA DI BRESCIA - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36789"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOREGOTTI GIORDANO TIZIANO CARROZZERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36790"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - ANNO SCOLASTICO 2007/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36791"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 188 DEL 29.10.07 RELATIVA A: "ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO DAL 31 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2007 SU VIA DEL CALAMAIO DIREZIONE CIMITERO (CON ESCLUSIONE MEZZI DIRETTI ATTIVITA' ARTIGIANALI DI VIA DEL CALAMAIO) E SU VIA SAN ZENO DALL'INCROCIO CON VIA S. PELLICO AL CIMITERO CON DIREZIONE CENTRO IN OCCASIONE DEL PERIODO DELLA COMMEMORAZIONE DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36792"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI VILLA BRUNATI - INTEGRAZIONE INCARICO LRM IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36793"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SERALI DI LINGUA ESTERA ANNO 2007/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36794"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTO CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PERIODO 7.01.2008/10.06.2008 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36795"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 187 DEL 15.10.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA, ZONA A DISCO ORARIO NEL PARCHEGGIO DI VIA VITTORIO VENETO DAL GIORNO 17.10.07 AL 31.10.2007 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 24.00 PER CONSENTIRE IL TRANSITO MEZZI DITTA EDILE BALLARINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36796"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ALFIERI IN GHISA- ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36797"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA - ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI VALLE SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36798"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36799"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 186 DEL 15.10.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE SU VIA GIOVANNI XXIII, VIA DEI COLLI STORICI DALL'INTERSEZIONE CON VIA GIOVANNI XXIII ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEI TIGLI E VIA DEI TIGLI IN CORRISP.  DELL'AREA DI CANTIERE DITTA ELETTROLINEE NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 7.30 E LE ORE 18.30 DEL 17.10.07 FINO AL TERMINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36800"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA MODERNISSIMA SRL - LAVANDERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36801"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI E INIZIATIVE PER I GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36802"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CELLA DI REFRIGERAZIONE PER I MANUFATTI IN LEGNO E IN FIBRA VEGETALE CONSERVATI NEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36803"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO LUNGOLAGO C.BATTSITI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36804"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 185 DELL'11.10.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI PARTE DELLA ROTONDA DI VIALE ANDREIS MINITANGENZIALE DIREZIONE DESENZANO SALO' CAUSA CEDIMENTO FONDO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36805"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIUSINI E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36806"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36807"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA LAVAGNA A MURO PER LA SCUOLA PRIMARIA "ACHILLE PAPA". ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MARIANI SPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36808"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA PER RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI . SIG.RA C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36809"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER GIARDINIERI E VARIE ANNO 2008.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  BOSCHETTI  BOBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36810"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 184 DELL'11.10.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PARTE DELLA VIA VILLA DEL SOLE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 3 DAL GIORNO 12.10.07 AL 15.10.07 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA ZOPPI CESARINA CON PONTEGGIO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36811"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PER QUESTE STRADE BUIE" ANTOLOGIA DI POESIE DI MARIO ARDUINO PRESSO PALAZZO TODESCHINI IL 24 NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36812"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 4° PEEP DI SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36813"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 183 DEL 10.10.07 RELATIVA A: ORDINANZA DI INAGIBILITA' LOCALE PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATO "SESTO SENSO" SITO IN VIA DAL MOLIN 99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36814"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36815"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ESTIVO ESTATE SICURA 2007 - AFFIDAMENTO INCARICO 118 SOCCORSO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36816"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI ANNO 2008. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36817"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI E B/N - ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36818"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2007/2008. ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36819"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SERRAMENTI PRESSO IL  CENTRO  BALNEARE DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36820"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROBERTO IL FIORISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36821"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TOVAGLIOLI PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE E PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI E SOSTITUZIONE PANNO BILIARDO DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36822"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 182 DEL 03.10.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI IMPIANTO SEMAFORICO SULLA STRADA DA VACCAROLO A CENTENARO DAL 4.10.07 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36823"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36824"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CENTRALINO PRESSO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZINE DITTA CST DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36825"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO COMUNALE PER MATERIALE DIDATTICO.  APPROVAZIONE BANDO   A.S. 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36826"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 181 DEL 03.10.07 RELATIVA A: REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3503 DEL 13.9.06 RILASCIATA DALLA SOC. KAPPA &amp; CO SRL PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI DI VIA N. SAURO 7 - ZONA 1, E ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO PRESSO I LOCALI DI VIA N. SAURO 40 PERVENUTA IL 7.02.07 - PROT. N. 4634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36827"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36828"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE SIG.RA B.M.S. IN ALLOGGIO PROTETTO - HOUSING SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36829"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPE, TARGHE, TROFEI E MEDAGLIE PER UFFICIO SPORT ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FELTER COSTANTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36830"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 180 DEL 2.10.07 RELATIVA A: "ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA DELL'AREA  IN FREGIO ALL'EDIFICIO ASL IN VIA C. BATTISTI NELLA GIORNATA DEL 7.10.07 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 PER PERMETTERE L'EFFETTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RADUNO BARCHE RADIOCOMANDANTE" ORGANIZZATA DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36831"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DIPINTI DEGLI ARTISTI GIANBATTISTA BOSIO, ANGELO MUCHETTI E ARTURO VERNI. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36832"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ARCH.PIERNANDO MARAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36833"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO COMUNALE PER MATERIALE DIDATTICO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36834"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALIZZAZIONE INCIDENTI CON VITTIME ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE INCARICO ING.CHIARA PUGNETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36835"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 179 DEL 2.10.07 RELATIVA A: "CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DEGLI OLMI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 5, NELLA GIORNATA DEL 5.10.07 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOBETONIERA DELLA DITTA RUATY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36836"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA SIG.RA C.L. PER RICOVERO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA S. PIETRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36837"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36838"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36839"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI  E FARMACIA COMUNALE ANNO 2008.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36840"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 178 DELL'1.10.07 RELATIVA A: D.LGS. 22.1.04 N. 42 ARR 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 21, C. 36 E SEGUENTI DELA L. 15.12.04 N. 308 E DPR 6.06.01 N. 380 ARTT. 27 E 34 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 4673/05 E PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11472/05 IN VIA DEI MILLE - MAP 139 - FG 54 NCTR - SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36841"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO CONDOTTA PRESA A LAGO CABINA VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36842"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEZIONE PRIMAVERA - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 155/2007 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36843"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI - ASSEGNAZIONE DITTA METALCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36844"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR 177 DEL 1.10.07 RELATIVA: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO TRATTO DI VIA MARCONI NEL GIORNO 03.10.07 ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36845"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA HW E SW PER SISTEMA  DI RILEVAZIONE PRENOTAZIONI E PAGAMENTO PASTI MENSA SCOLASTICA SCHOOL CARD - DITTA PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. - PERIODO NOVEMBRE 2007/30 GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI ALL'ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36846"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO L. 162/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36847"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA SERGIO  DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36848"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2007/2008. SPETTACOLI DEI GIORNI 5 E 14 NOVEMBRE. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36849"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36850"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BACHECHE PER INFORMAZIONI ISTITUZIONALI - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36851"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 176 DEL 27.09.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO TRATTO DI VIA MARCONI NEL GIORNO 1.10.07 ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36852"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2008 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO E C. SPA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36853"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA ANDREIS PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36854"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON ANCI LOMBARDIA: PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER DUE VOLONTARI DA IMPIEGARE PRESSO IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36855"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE AUDIO DANNEGGIATE DA SCARICA ELETTRICA PRESSO SALA BRUNELLI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IDINET S.R.L. DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36856"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 175 DEL 25.09.07 RELATIVA A: " ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO TRATTO DI VIA MARCONI NEL GIORNO 26.09.07 ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36857"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI ADESIONE ANNO 2007 ART. 28 L. 328/2000 PROGETTO POVERTA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36858"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL GIORNALE DI BRESCIA PER STAGIONE TEATRALE 2007/2008. ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36859"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO URGENTE MINORE P.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36860"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36861"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE VERDE SAGRATO CHESA RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36862"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 174 DEL 25.09.07 RELATIVA A: "ORD. N. 157/07 SOSPENSIONE TEMPORANEA PER I GIORNI 10-12 E 13.10.07 ATTIVITA' SOMM.NE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO PRESSO PUBBLICO ESERCIZIO DI VIA MANTOVA 1 DI CUI AUT. SOMM.NE ALIMENTI E BEVANDE N. 1709/05 ED LICENZA PER TRATTENIMENTI DANZANTI N. 3347 DEL 9.06.05 - TESSARI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36863"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL C.A.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36864"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 173 DEL 24.09.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA, ZONA A TRAFFICO LIMITATO, DEL PARCHEGGIO DI VIA BAGATTA NELLE GIORNATE DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2007 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 E NELLA GIORNATA DEL 1.10.07 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00 PER CONSENTIRE LA SOSTA DEI VEICOLI DELLA DITTA JBC PER OPERAZIONI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36865"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGIO TORRE CIVICA - ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36866"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOL 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36867"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 509108 - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36868"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 172 DEL 24.09.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA UNITA' D'ITALIA, NEL PERIODO DAL 27.09.07 FINO A FINE LAVORI, PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36869"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2007: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36870"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" - PERIODO 1.12.2007 - 31.5.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36871"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36872"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ASSI PER PIANO CALPESTIO PALCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36873"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO  RIVOLTELLA IN PIAZZA FRANCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36874"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI - ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36875"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "DIARI DI VIAGGIO" OPERE RECENTI DI CLAUDIO MALACARNE PRESSO GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO DAL 27 OTTOBRE AL 25 NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36876"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO - ANNO 2008. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36877"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 171 DEL 24.9.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SANTA SCOLASTICA, NEL PERIODO DAL 24.09.07 FINO A FINE LAVORI, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.30 PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36878"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MUSEO RAMBOTTI DI UN SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE AUTONOMA E SEPARATA INPS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGO PREVIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36879"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 170 DEL 21.09.07 RELATIVA A: " CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTEGRAPPA CON INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI VIA RIVALI DI SOPRA ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36880"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL C.A.G. DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36881"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PANNELLI E ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36882"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E VARIE PER LA FARMACIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36883"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 169 DEL 20.09.07 RELATIVA A: " D.LGS. 22.1.04 N. 42 ARTT. 159 E 167 E DPR 6.06.01 N. 380 ARTT 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA DURIGHELLO 34. ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36884"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LABORATORI E MANIFESTAZIONE PER ADOLESCENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36885"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO PER USO DOMICILIARE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36886"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE MUSEALE MA_NET : AGGIORNAMENTO DEL DOMINIO RELATIVO AL SITO INTERNET. ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36887"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINOTECNICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC.MAIOLO - STUDIO SIRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36888"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'A.I.D.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36889"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36890"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISISONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 21.05.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36891"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. N. 168 DEL 17.9.07 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA IRTA NEL GIORNO 19.9.07 ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36892"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2007/2008. AFFIDAMENTO INCARICHI, SERVIZI E FORNITURE RELATIVI ALL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36893"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM  - MESE DI DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36894"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2007/2008. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36895"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO SIRIO PER OPERAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI  NON  SOGGETTE A CONTROLLO, CASTELLO E VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36896"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'  ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36897"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 167 DEL 14.9.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA IRTA  NEL GIORNO 17.9.07 ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36898"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE NUCLEO FAMILIARE CON MINORE - ECONOMIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36899"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA CENTRO SPORTIVO A RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA SIDER COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36900"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER UTILIZZO PALESTRA MARCO POLO - A.S. 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36901"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDI E VARIE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36902"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON IMPIANTO SEMAFORICO PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA RETE GAS IN STRADA SAN PIETRO - GREZZE E VIA COLOMBARE DI CENTENARO - ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36903"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CALCINARDI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36904"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 165 DEL 11.9.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SU VIA COSTANTINO IL GRANDE IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI CANTIERE DELLA DITTA ELETTROLINEE DAL 25.9.07 A FINE LAVORI PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELA DITTA SOPRAINDICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36905"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36906"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO GOSPEL IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN MARTINO IL  10 NOVEMBRE 2007 PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36907"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO P.O.R. PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 7 ALLOGGI A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36908"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 164 DEL 10.09.07 RELATIVA A: RISERVA AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA, ZONA A DISCO ORARIO NEL PARCHEGGIO DI VIA N. SAURO, DAL GIORNO 20.9.07 AL 27.10.07 DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 PER CONSENTIRE L'OCCUPAZIONE CON MATERIALE E MEZZI EDILI DA PARTE DELLA DITTA BONATO VALTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36909"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO TRATTO  LUNGOLAGO C.BATTISTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36910"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI VARI A ENTI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36911"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO "GIOVANNI RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE" ASSEGNAZIONE SERVIZIO RESTAURO REPERTI -  COFINANZIAMENTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36912"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI  ECONOMICI "UNA TANTU" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36913"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER LA SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO PER ALLACCIAMENTI IN VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36914"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI - SIG.RA M.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36915"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "CANTICO DEI CANTICI" ORGANIZZATO DALLA SOC. COOP. SOCIALE "ANGELA MERICI" PER IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2007. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36916"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36917"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 163 DEL 10.9.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU PARTE DI VIA FAUSTINELLA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI CANTIERE DELLA DITTA ELETTROLINEE NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 7.30 E LE ORE 18.30 DAL 12.09.07 FINO AL TERMINE LAVORI PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA SOPRAINDICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36918"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CULTURALE TRA GLI STUDENTI DEL LICEO "BAGATTA" DI DESENZANO E GLI STUDENTI DEL LICEO "ERASMUS" DI AMBERG. ASSEGNAZIONE INCARICO PER L'OSPITALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36919"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - RINNOVO ADESIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTENNA LOCALE EURODESK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36920"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36921"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 162 DEL 03/09/2007 RELATIVA A: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 160 DEL 30.08.2007 RELATIVA ALLA CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COSTANTINO IL GRANDE DALL'INTERSEZIONE CON VIALE AGELLO ALL' INTERSEZIONE CON VIA AURELIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36922"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36923"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO DEL LAGHETTO (EX AREA ARCIERI) - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36924"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE FOTOCOPIATRICI IN LEASING ALLA DITTA GE CAPITAL SERVICES S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36925"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 161 DEL 30/08/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE DEL VARONE DALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA DEI BROGNOLI (STRADA PER LA PIGNA) NEL PERIODO DAL 03.09.2007 FINO AL TERMINE LAVORI DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE ALLA DITTA ELETTROLINEE SRL L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER CONTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36926"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36927"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36928"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURE IN LOC.CREMASCHINA - ASSEGNAZIONE DITTA OLLI SCAVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36929"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD.DIR. N. 160 DEL 30/08/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COSTANTINO IL GRANDE DALL'INTERSEZIONE CON VIALE AGELLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA AURELIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36930"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA VOLANTINI INFORMATIVI PER IL CASTELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36931"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILARE EDUCATIVA MINORI ANNO 2007 - ECONOMIA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36932"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI. ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36933"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36934"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURE NELLE VIE QUAINE, G.CESARE E ALLACCI IN LOC. CREMASCHINA- ASSEGNAZIONE LAVORI OLLI SCAVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36935"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 159 DEL 28/08/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CROCEFISSO DALL'INTERSEZIONE CON SCAVI ROMANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36936"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE MUSEALE MA_NET - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI MUSEALI 4 OTTOBRE / 14 DICEMBRE 2007 - ASSEGNAZIONE INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36937"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2008.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36938"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36939"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36940"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 158 DEL 27/8/2007 RELATIVA A: CHIUSURA P.ZZA GARIBALDI PER MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA" DAL 30/8 AL 03/09/2007: - ISTITUZIONE DIVIETO TRANSITO E SOSTA CON RIMOZ.FORZ.SU INTERA AREA P.ZZA GARIBALDI; - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE TRATTO P.ZZA GARIBALDI CON INTERS. VIA GARIBALDI E VIALE MARCONI PER BANCHI AMBULANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36941"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GASPARO DA SALO' (PARCO DEL LAGHETTO) APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36942"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI DESENZANO DEL GARDA. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36943"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI DI NATALE PER GLI ANZIANI RICOVERATI  PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36944"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA     IN VIA FOSCOLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36945"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA PER I GIORNI 10, 12 E 13 OTTOBRE 2007, DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DI VIA MANTOVA N. 1 DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE N. 1709 DEL 12.04.05 ED ALLA LICENZA PER TRAT. DANZANTI N. 3347/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36946"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DONNE DI PAROLA": LETTURE A VILLA BRUNATI. BIBLIOTECA CIVICA OTTOBRE / DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36947"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE DI CIRCOLAZIONE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36948"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 156 DEL 14.08.07 RELATIVA A: " ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA DELL'AREA NEL PARCHEGGIO DI VIALE MOTTA (INTERNO AREA DI SOSTA CAMPI TENNIS) NELLE GIORNATE DEL 21 E 28 AGOSTO 2007 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DITTA ONOFRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36949"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I DIVERSI MEZZI COMUNALI. PROROGA  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36950"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CADITOIE VIA SAN BENEDETTO - ASSEGNAZIONE GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36951"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO URGENTE NUCLEO FAMILIARE CON MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36952"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DI DISEGNI PRESSO GALLERIA CIVICA G.B. BOSIO DAL 6 AL 21 OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36953"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE TERMOMETRO DI PRECISIONE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CHIMICA OMNIA S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36954"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 155 DEL 09/08/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA DELL'AREA NEL PARCHEGGIO DI VIA UNITA' D'ITALIA IN FREGIO AL PIAZZALE DEL MONUMENTO AGLI ALPINI DAL 09.08.2007 AL 15.08.2007 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL VINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36955"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36956"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLO STUDIO VOLTA PER OPERE DI COMPLETAMENTO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36957"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNA "SEZIONE PRIMAVERA" IN VIA TOBRUCH N. 8 - AFFIDAMENTO SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36958"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DVD PER LA BIBLIOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36959"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADA ADIACENTI VIA GREZZE - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36960"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GITA A RIVA DEL GARDA PER UTENTI C.A.G. ELEMENTARI - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36961"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 154 DEL 09/08/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SAN ZENO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 6/A NELLA GIORNATA DEL 03.09.2007 DALLE ORE 06.30 ALLE ORE 10.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA DA PARTE DELLA DITTA T.B.A. DI BONATTI ALESSANDRO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36962"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNO SCUOLABUS NUOVO DI FABBRICA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ORECCHIA BUS S.P.A. DI CASTELLANZA (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36963"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA EX TURLINI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36964"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE MUSEALE MA_NET - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI MUSEALI DAL 4 OTTOBRE AL 14 DICEMBRE 2007 -  ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE LEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36965"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 153 DEL 06/08/2007 RELATIVA A: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI DAL SEMAFORO EX CC ALLA ROTONDA DI PIAZZA MATTEOTTI, DALLE ORE 18.00 DELL' 11 AGOSTO 2007 FINO AL TERMINE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36966"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE E INVITI  PER  GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI - ANNO 2008. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36967"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO NUCLEI FAMILIARI B.B. - B.O. - B.A.A. - M.M. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36968"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 152 DEL 06/08/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H LUNGO ALCUNE VIE CITTADINE E DIVIETO DI TRANSITO AD AUTOCARRI SUPERIORI ALLE 3,5 T. SULLA VIA DEL PILANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36969"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI ONLUS" DELLA SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA - 2° SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36970"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SAN ZENO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36971"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36972"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI ADESIONE LEGGI DI SETTORE ANNO 2007 (L. 285/97) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36973"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA ORDINARIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36974"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 151 DEL 31/07/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE DOPPIO SENSO CIRCOLAZ.AD ACCESSO PARCHEGGIO VILLA BRUNATI LATO VIALE AGELLO, CHIUSURA TRAFF.VEIC. USCITA PARCH.VILLA BRUNATI LATI P.ZZA ALPINI, RISERVA SPAZI MOTO PARTE PARCHEGGIO VILLA BRUNATI, CHIUSURA TRAFFICO VEIC. P.ZZA ALPINI ESCLUSO RESID. E AUTORIZZ., DALLE ORE 14 DEL 2/8 FINO AL 5/8 TERMINE MANIFESTAZIONE 41 ' FESTA DEL LAGO E OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36975"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -  A.S. 2007/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36976"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI FABBRICATI ANNI VARI, CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36977"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADA DEL PILANDRO ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36978"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR N. 150 DEL 31/07/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA IN LOCALITA' FORNASETTE NELLA GIORNATA DEL 05.08.2007 DALLE ORE 17.00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO E PER LO SPARO DEI FUOCHI ARTIFICIALI "FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36979"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36980"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER DIPENDENTI DEL COMUNE PERIODO 1.2.2008-31.1.2009. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROROGA SERVIZIO IN CORSO PER IL MESE DI GENNAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36981"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADA ADIACENTI SAGRATO VIA B.CROCE - ASSEGNAZIONE DITTA TECNO SCAVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36982"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36983"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 149 DEL 31/07/2007 RELATIVA A: SGOMBERO IMBARCAZIONI DALLA ZONA PORTUALE "ZONA PONTILI DESENZANO" POSTI BARCA DAL 222 AL 238 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO" PREVISTA NELLA GIORNATA DELL'11.08.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36984"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36985"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36986"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA AL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, SUGLI SCUOLABUS, "VADO A SCUOLA DA SOLO!" E PRESCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36987"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO GEOM.SCHENA GIANBATTISTA PER ACCATASTAMENTO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36988"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED AMPLIAMENTO CALENDARIO DI APERTURA PUNTO GIOVANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36989"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI EURO 100.000,00 PER LA REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA E ACQUEDOTTO IN LOC. CREMASCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36990"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AIUOLE ROTATORIA LOC.GREZZE - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36991"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36992"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD.DIR. N. 148 DEL 23/07/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CASTELLO NELLA GIORNATA DEL 25.07.2007 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO, AUTOCARRO CON GRU E GRU DA PARTE DELLA DITTA EDILNOVA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36993"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 147 DEL 20/7/07 RELATIVA A: OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N.5245 E AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12574 DEL 20/11/06 EDIFICIO SITO IN VIA MASOTTI, INERENTI ALLE OPERE DI RECUPERO SOTTOTETTO AI FINI ABITATIVI AI SENSI L.R. 12/05 E L.R. 20/05 (FG. 10 MAPP. 108-109 NCTR). ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36994"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36995"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DI REVISIONE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36996"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMUTA TRA COMUNE E  SOC.NEW GARDA SRL - DEFINIZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36997"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO SIG.RA P.F. PRESSO L'ALLOGGIO PROTETTO "IL PUNTO" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LONATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36998"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE D'UFFICIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2008.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36999"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AIUOLE RELATIVE A RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA C.BATTISTI ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37000"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA C.I.R. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37001"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 146 DEL 17/07/2007 RELATIVA A : RISERVA AREA DI SOSTA LIBERA NEL PARCHEGGIO DI VIA RIVALI DI SOPRA NEL TRATTO DOPO IL SOTTOPASSO DEL CASTELLO, COMPRESO TRA LA SCALINATA E LA TORRE (LATO DESTRO A SALIRE) NELLE GIORNATE DAL 20.07.2007 AL 22.07.2007 (DALLE 00.00 ALLE 24.00) AD AUTOCARRO FRIGO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GUSTARTE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37002"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEI PREMI AI VINCITORI DEL CONCORSO DI PITTURA "ANCORA D'ORO" - I^ EDIZIONE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37003"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESTINAZIONE SCUOLA" A.S. 2006/2007. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO  DESTINATO AGLI STUDENTI  DESENZANESI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 1° E 2° GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37004"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO NOTAIO DR.MARCO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37005"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV.TO CO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37006"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO LOCALI PRESSO EX MEDIATECA IN VIA DAL MOLIN N.9 A SEGUITO FINITA LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37007"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 145 DEL 17/07/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE DEL VALLIO DAL CAMPO SPORTIVO MONTE CROCE ALL'ARCO DI MATTONI DEL BIVIO DI VIA CROCE DAL 17.07.2007 AL 26.07.2007 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA CAVI DA PARTE DELLA DITTA ANTONUTTI PER CONTO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37008"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37009"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PEZZI DI RICAMBIO E TELECOMANDI PER PILOMAT - ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37010"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E "STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA" PER LA MANIFESTAZIONE "UNA NOTTE AL MUSEO" DEL 29.09.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37011"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - LIQUIDAZIONE QUOTE AI COMUNI  DI: BEDIZZOLE - LONATO - PADENGHE S/G - MONTICHIARI E SIRMIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37012"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 144 DEL 13/07/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE NELLA FRAZIONE DI VACCAROLO. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37013"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO GESTIONE FABBRICATI RURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37014"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE BARRIERA AUTOMATICA PRESSO I LCENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37015"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA-USCITA SCUOLE. CONFERIMENTO INCARICHI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37016"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 143 DEL 13/07/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA GARIBALDI ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37017"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE SIG.RA Z.I. PRESSO ALBERGO RIVIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37018"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2008. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37019"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2007 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37020"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCHOOL-CARD: RINNOVO SCHEMA DI ACCORDO CON SOGGETTI RISCUOTITORI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PERIODO: SETTEMBRE 2007/AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37021"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAVI PER COLLEGAMENTI IMPIANTI GAS E SISTEMAZIONE SCARPATE PRESSO CASTELLO- ASSEGNAZIONE DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37022"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 142 DEL 10/07/2007 RELATIVA A: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PREVISTE DELL'IMPIANTO TERMICO CON POTENZA INFERIORE A 35 KW INSTALLATO PRESSO L'ATTIVITA' COMMERCIALE "CENTRO BABY" IN VIA CARNAROLO 2 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37023"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO NOTAIO RONCHI PER STESURA ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37024"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ECONOMIA - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO DI N. 1 PULLMAN E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37025"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 141 DEL 09/07/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ZADEI DALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL ALL'INTERSEZIONE CON VIA TIEPOLO IL GIORNO 11.07.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37026"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE , IMPIANTI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2008. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37027"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA ORDINARIA PALESTRE DON MAZZOLARI ED EX BAZOLI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37028"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA SIG. B.A. PER RICOVERO PRESSO LA CASA ALBERGO VILLA MERICI DI PREVALLE - INTEGRAZIONE TESTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37029"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU ALLA SIG.RA ODDO MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37030"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA PALESTRA DENOMINATA "CATULLO GRANDE" DI VIA MICHELANGELO A DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37031"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER SISTEMAZIONE COMPLESSO BALNEARE DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37032"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 140 DEL 09.07.2007 RELATIVA A: REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONEAL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE N. 3394 DEL 12.10.05 RELATIVA AI LOCALI DI LUNGOLAGO C. BATTISTI N. 35 - ZONA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37033"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADIO SU MISURA A PROGETTO PER IL CENTRO ANZIANI VIA ANNUNCIATA, 37. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA ARREDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37034"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE PROPOSTE PROJECT FINANCING MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37035"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2007/AGOSTO 2011. ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37036"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 139 DEL 04.07.2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA DELLA PIAZZA CAPPELLETTI (DALLE ORE 18.00 DEL 21.07.2007), CHIUSURA DELLA VIA C. BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI DAL SEMAFORO EX CC ALLA ROTONDA DI PIAZZA MATTEOTTI (DALLE ORE 18.00), FINO AL TERMINE DELLA  MANIFESTAZIONE "REGATA DELLE BISSE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37037"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI - SIG.RA R.O. - ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37038"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37039"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE DI AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE IN LOC.RONCHEDONE A S.MARTINO E LOC.MOIE A RIVOLTELLA DALLA SOC.SIRIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37040"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 138 DEL 03.07.2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAMBOTTI, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA SIRMIONE NEL PERIODO DAL 09 LUGLIO 2007 AL 21 LUGLIO 2007, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'INTERSEZIONE VIA PACE VIA  RAMBOTTI DA PARTE DELLA DITTA GOFFI DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37041"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37042"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI OSPITALITA' GIURIA CONCORSO ANCORA D'ORO I EDIZIONE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37043"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CAG - CREC - EDUCATIVA DI STRADA ED ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37044"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37045"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ZONA TUNNEL  ARCHIVIO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE  DITTA G.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37046"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA" PER IL CONCERTO LIRICO DEL 30 AGOSTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37047"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 137 DEL 03.07.2007 RELATIVA A: ELIMINAZIONE TEMPORANEA SPAZI SOSTA LIBERA PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO DITTA DONEDDU OMERO DI DESENZANO DEL GARDA DALLE ORE 07.00 DEL 05.07.2007 ALLE ORE 19 DEL 06.07.2007 IN VIA RIVALI DI SOPRA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 4 PER UNA SUPERFICIE DI MQ 20 (10X2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37048"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA SERRAMENTI COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE LAVORI ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37049"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE SIG.RA B.M.S. IN ALLOGGIO PROTETTO - HOUSING SOCIALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37050"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 136 DEL 03.07.2007 RELATIVA A: ELIMINAZIONE TEMPORANEA SPAZI SOSTA LIBERA PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO E CARRELLO ELEVATORE DITTA CISL DI DESENZANO DEL GARDA NELLA GIORNATA DEL 05.07.2007 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 17.00 IN PIAZZALE FLEMING PER UN'AREA DI MQ 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37051"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA/USCITA SCUOLE. BANDO ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37052"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI A COMPLETAMENTO UFFICI DI VARI SETTORI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIEFFEDI DI PIAZZA FERDINANDO, DI MONTICHIARI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37053"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 135 DEL 29.06.2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU VIA CURIEL IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA ZADEI NELLA GIORNATA DEL 02.07.2007 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO ED ESCAVATORE DA PARTE DELLA DITTA BARBIROLI GIULIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37054"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.CRESTANA E  DOTT.LENTINI PER STUDIO IDROGEOLOGICO DI RIPERIMETRAZIONE DELLA FASCIA DI TUTELA DEL POZZO COMUNALE IDROPOTABILE IN LOC.TASSINARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37055"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOMEZZI PER VARI SETTORI COMUNALI,   ADESIONE A  CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37056"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLA QUOTA RELATIVA AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 1/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37057"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 MONITOR PER IL PC PRESSO L'UFFICIO SPORT - ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37058"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37059"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO INVENTARIAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2007 - AFFIDAMENTO A STUDIO TECNICO ARCH. LUCA DODERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37060"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI VARI PER LA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37061"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.GIORGIO CRESTANA E DOTT.ROSSANA LENTINI PER INDAGINE GEOGNOSTICA E RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37062"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR N. 134 DEL 29.06.2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE DELLA CASELLA, NEL PERIODO DAL 02 LUGLIO 2007 AL 27 LUGLIO 2007, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA P.D.M. COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37063"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE C.R.EC. 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37064"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - TERZO TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37065"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER SISTEMAZIONE AREA REALIZZAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE A RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA GIACCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37066"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 133 DEL 29.06.2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA ZADEI, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DANTE ALIGHIERI E LA VIA TIEPOLO DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 DEL 05.07.2007 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON SOSTA AUTOCARRO PER CARICO GRU DA PARTE DELLA DITTA BARBIROLI GIULIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37067"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI SETTEMBRE 2007/AGOSTO 2011. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A COPRA  RISTORAZIONE - SERVIZI COOP. DI PIACENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37068"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 132 DEL 29.06.2007 RELATIVA A: ELIMINAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AUTOCARRO E AUTOCARRO CON CESTO DA PARTE DELLA DITTA FACLA TRASLOCHI NELLA GIORNATA DEL 05.07.2007 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 SULLA VIA ANELLI IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON IL VICOLO TEATRO PER UNA LUNGHEZZA DI MT 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37069"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICEZIONE SETTIMANALE BOLLETTINO INFORMALAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37070"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA  S.MARIA MADDALENA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37071"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE NEI COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37072"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. 2004 E 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37073"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE SU FORNITORE PER MANIFESTAZIONE DEL GIORNO 18 LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37074"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2007/2008. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA U.I.S.P. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37075"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 131 DEL 29.06.2007 RELATIVA A: CHIUSURA DELLA PASSEGGIATA A LAGO DI RIVOLTELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO DEL BORGO DI SOTTO E IL PORTO NELLE GIORNATE DEL 07 E 08 LUGLIO 2007 DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 22.00 CON RISERVA DI TALE AREA AL GRUPPO CUORI BEN NATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SOTTO LE STELLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37076"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI ONLUS" DELLA SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA - PRIMO SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37077"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  OPERE DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO TIR - ASSEGNAZIONE DITTA MARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37078"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO CASA CUSTODE ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37079"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2008. SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO "TREBESCHI CATULLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37080"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA S. ANGELA MERICI PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER IL C.A.G. - PERIODO 17.09.2007/10.06.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37081"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2007 VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2007 - QUOTA PARTE AG. AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37082"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 130 DEL 29.06.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 12,00 T. SULLA VIA MARCONI E MINITANGENZIALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO DENOMINATO "PERLA" E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO, NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 00.00  DEL 14.07.2007 E LE ORE 24.00 DEL 01.09.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37083"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE MUSEALE "MA_NET" - ADESIONE PUBBLICAZIONE "DIDATOUR LOMBARDIA 2007" - ASSEGNAZIONE SERVIZIO STAMPA E DISTRIBUZIONE - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37084"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 129 DEL 28/06/2007 RELATIVA A: RIMOZIONE DI PEDANA IN LEGNO IN PIAZZA MALVEZZI 41 A CARICO DI FRONTERINO SRL NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. VERGINE DAVIDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37085"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNO SCUOLABUS. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37086"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37087"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE PER NUOVO ALLACCIO FRAZ.VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37088"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NOTAIO DR.POZZOLI PER STESURA ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37089"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO URGENTE MINORE H.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37090"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 128 DEL 25/06/2007 - CHIUSURA ESERCIZIO DI  VICINATO VIA GARIBALDI 29/A DITTA K.G. FASHION DI AISENTI GIACOMO E GGERLI ANGELO VITTOIO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37091"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO ELENCO CLIENTI/FORNITORI TIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37092"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2007/AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37093"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>BALLETTO FOLCLORISTICO GIOVANILE DELLA CITTA' DI MOSCA: TEATRO "AL CASTELLO" IL 16 AGOSTO 2007.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37094"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PULIZIA ORDINARIA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI RIVOLTELLA - ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37095"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FERSERVIZI CANONE PER EX LINEA DESENZANO /PORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37096"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 127 DEL 25/06/2007 - CHIUSURA ESERCIZIOP DI VICINATO VIA PARROCCHIALEN. 50 - SIG. BARCI ERIC PER LA SOCIETÀ ARDILEGNO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37097"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI EURO 158.000,00 PER LA REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA VIA MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37098"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 126/07 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA PRATOMAGGIORE INTERSEZIONE CON VIA PELLICO - VIA INNOCENTA DAL 20.06.2007 AL 22.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37099"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ARCH.PIERNANDO MARAZZI PER PROGETTAZIONE EX CASA CANTONIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37100"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 30.000 FOGLI DI CARTA INTESTATA PER CERTIFICAZIONE CON STEMMA ANTICONTRAFFAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37101"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA SIG. B.A. PER RICOVERO PRESSO LA CASA ALBERGO VILLA MERICI DI PREVALLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37102"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI COMUNALI  ED EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37103"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ACCOGLIENZA, CUSTODIA E DOPOSCUOLA, NONCHE' ATTIVITA' COLLATERALI. - ANNO SCOLASTICO 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37104"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL CESSATO COLLEGIO "G. BAGATTA" DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37105"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI "- 23 SETTEMBRE 2007 GIORNATA DELLA TESSITURA NELL'ANTICHITA'  LABORATORI DIDATTICI -  ASSEGNAZIONE INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37106"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA BOMBOLA  DI OSSIGENO DA 14 LT CON CARRELLO PORTA BOMBOLA  PER LA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37107"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTO CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PERIODO 17.09.2007/21.12.2007 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37108"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 125/07- CHIUSURA VIA VENEZIA E VIA PIGNA DALL'INTERSEZIONE CON VIA INNOCENTA E VIA BINA. ESCLUSI I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37109"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 PER RESTAURO CASTELLO - CUP I33G05000010005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37110"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37111"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INZIATIVE VARIE - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37112"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CINEMA IN CASTELLO STAGIONE ESTIVA 2007. ASSEGNAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37113"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 124 DEL 18/06/2007 -  ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZA DELLA CONCORDIA IL GIORNO 28 GIUGNO 2007 PER "FESTA SAN LUIGI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37114"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO SCIVOLO GIOCHI MARATONA - ASSEGNAZIONE DITTA TLF DI CORSALONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37115"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37116"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAIO ANTONIO RONCHI PER STESURA ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37117"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE MENSE C.RE.C. - CENTRO SOCIALE - PASTI DOMICILIARI. ECONOMIE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37118"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO, ALL'ISTITUTO DI GEOFISICA E DI BIOCLIMATOLOGIA SPERIMENTALE DEL GARDA, DELLE SPESE DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURE DANNEGGIATE DA  UN FULMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37119"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA FOTOGRAFICA "IL MIO NOME E' DONNA" DI URSULA SWOBODA.GALLERIA CIVICA G. B. BOSIO DAL 9  AGOSTO AL  16 SETTEMBRE 2007. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37120"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 123/DEL 18.06.2007 - ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IL 24/6/2007 ZONA MONUMENTALE SAN MARTINO MANIFESTAZIONE "RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37121"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO RADIO E ACCESSO ALLA DITTA @WORKS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37122"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA DUGAZZE-VIA ALBINONI DALLA SOC. FINCOS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37123"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE A TUTTO IL 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37124"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO FAMILIARE TRE MINORI S.N., S.N., S.L.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37125"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 122 DEL 15..06.07 RELATIVA A: DPR 22.1.04 N 42 ARTT 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART 1, COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15.12.04 N. 308  E DPR 6.6.01 N. 380 E ARTT 27 E 34: OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 5369  DELL'8.05.07  E AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12841 DEL 8.5.07 IN VIA S. BENEDETTO SUL MAP 13 FG 5 DEL NCTR REVOC PARZ. ORD 111/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37126"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA DELEGATO GEMMELLAGGI CITTA' DI ANTIBES J-L-P (F) E SIGNORA - 22/27 LUGLIO 2007 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37127"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  REVISIONE STRAORDINARIA  INVENTARIO  BENI MOBILI E IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37128"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE 2007 - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TERRA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37129"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 121 DEL 14.06.07 RELATIVA A: ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI VIA VISCONTI N,. 2 DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA MOD COM 1 PROT N. 23089 DEL 17.07.02 PRESENTATA DAL SIG. ACERBI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37130"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA  DALLA SOC. FRANCESCA SRL. INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37131"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37132"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAIO DR.POZZOLI PER STESURA ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37133"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO -N.2-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37134"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO MUSICALE PRESSO VILLA BRUNATI. NOLEGGIO PIANOFORTE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37135"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER TRASFORMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GAS METANO CAMPO SPORTIVO S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37136"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37137"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI  E SERVIZI ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37138"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N.  N. 120 DEL 14.06.07 RELATIVA A: " ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI VIA GENERALE A. PAPA N. 11/A DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1670 DEL 22.07.1997 RILASCIATA AL SIG. NDIAYE ELIMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37139"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINFRESCO DI NATALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI DIPENDENTI - ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37140"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 119 DEL 14.06.07 RELATIVA A.: ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER IL RISANAMENTO DELLA PORZIONE DI FABBRICATO IDENTIFICATO AI MAPP. 2612 - 922  FG 24 DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CENTRO POSE SPA DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37141"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO PER LO SPETTACOLO IN COLLABORAZIONE CON I RAGAZZI ANFFAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37142"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RASATURA E TINTEGGIATURA MURI IN C.A. PRESSO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37143"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVVOCATO VINCENZO BETTINELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37144"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI. MODIFICA DETERMINA N.108 DEL 07.11.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37145"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI UN PRESTITO DI EURO 250.000,00 PER LA REALIZZAZIONE COPERTURA PISTA  PATTINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37146"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37147"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONNESSIONE INTERNET ANNO 2008 ASSEGNAZIONE DITTA DIRETE  SOC:COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37148"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 118 DEL 12.06.07 RELATIVA A: REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3515 DEL 12.12.06 RILASCIATA ALLA SOC. ALBERGO MAYER E SPLENDID DI MAYER GIUSEPPE E C SNC PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI DI PIAZZA CAPPELLETTI N. 13 - ZONA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37149"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI - PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE 2007" - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO INCARICO AD UN OPERATORE DI SCAVO DAL 16.7.2007 AL 27.7.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37150"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO POLARIS E ALL'ARCH.BAZZOFFIA PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RESTAURO CASTELLO E CONSOLIDAMENTO STATICO BASTIONE EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37151"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO  PRESSO COMUNITA' . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 1/8/2007 - 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37152"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  PROVVISORIA RELATIVA AL BANDO P.O.R. PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO DI N. 7 ALLOGGI SITI A S. MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37153"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI  PER LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE  A.S. 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37154"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. UN PRESTITO DI EURO 190.000,00 PER LA RIQUALIFICAZIONE VIALE RIMEMBRANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37155"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 117 DEL 11.06.07 RELATIVA A: "ELIMINAZIONE TEMPORANEA SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON MEZZI EDILI  DA PARTE DELLA DITTA GIORGIO GIORGI NELLE GIORNATE DEL 1, 15  E 18 GIUGNO 2007 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.30 (DALLE 7.00 ALLE 12.00 NELLA GIORNATA DEL 18) SULLA PIAZZA GARIBALDI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37156"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL NOTAIO DR.POZZOLI PER STESURA ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37157"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37158"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA GLOBO SRL DELL'APPLICATIVO IN AMBIENTE WEB  PER LA REALIZZAZIONE DI "SERVIZI ON LINE" - SISCOTEL 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37159"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 RIMORCHI PER MERCATINO ANTIQUARIATO - ASSEGNAZIONE DITTA BOSSINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37160"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37161"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 116 DELL'11.06.2007 RELATIVA A: " ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SU ALCUNI TRATTI DI VIA DEI MILLE, VIA BIXIO E VIA UNITA' D'ITALIA PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE , DALLE ORE 7.30 ALLE 18.30 DAL 14.06.07 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37162"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 ETILOMETRI PRECURSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  MULTA TRADE SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37163"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENTI SCHOOL-CARD. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37164"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 27 E 28 MAGGIO 2007. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DA RIPARTIRE TRA COMUNE E STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37165"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA SIG.RA G.A. PER RICOVERO PRESSO LA CASA ALBERGO VILLA MERICI DI PREVALLE - ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37166"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 115 DEL 11.06.2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ZADEI, TRATTO COMPRESO TRA VIA DANTE ALIGHIERI E VIA TIEPOLO DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 DEL 14.06.07 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON SOSTA AUTOCARRO PER CARICO GRU DA PARTE DELLA DITTA BARBIROLI GIULIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37167"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO "ANCORA D'ORO" ANNO 2007. ASSEGNAZIONE INCARICHI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37168"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER  UFFICIO CULTURA  - ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37169"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALCUNE SCUOLE - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37170"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2007 (18 LUGLIO - 22 AGOSTO 2007) PRESSO VILLA BRUNATI. FORNITURA ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37171"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37172"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ANFFAS E INTITOLAZIONE CAMPO SPORTIVO - ASSEGNAZIONE FORNITURA RINFRESCO PER IL 1° DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37173"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CAG - CREC - EDUCATIVA DI STRADA ED ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALI - ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37174"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 114/07 DEL11/06/2007 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLARYTO DA SEMAFORO - VIALE ANDREIS PRESSO STRADA LOCALITA' MONTE FORCA IL 13.06.2007 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37175"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DISSUSORI AUTOMATICI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37176"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE- ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37177"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI ERP ALLA SIG.RA MAZZURANA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37178"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI ICI ON LINE E ICI I2000 INTERNET. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37179"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>57^ CENTOMIGLIA - 8 E 9 SETTEMBRE 2007 - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37180"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 113 DEL 07.06.07 RELATIVA A: "MANIFESTAZIONE "NOM A L'OSTERIA" IN P.ZA GARIBALDI PREVISTA PER IL GIORNO 10.06.07, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA PARTE DI PIAZZA GARIBALDI COMPRESA TRA IL CIVICO 01 E IL CIVICO 09 (AREA COMPRESA TRA IL PALAZZO FONDRIESCHI E FRONTE INGRESSO ORATORIO) DALLE ORE 7.00 DEL 10.6.07 FINO AL TERMINE MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37181"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO AL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA DAL SIG. MUTTI PIETRO - INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37182"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37183"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONE VOUCHER SOCIALI COMUNALI - ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37184"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2004 E 2005 RISCOSSO DAL 01.01.2007 AL 31.08.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37185"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA  IMPERADORI COPERTURE  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37186"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO AL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA DAL SIG. DOSSI MASSIMILIANO - INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37187"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "MEMORIE DEL PAESAGGIO" PRESSO GALLERIA CIVICA GIAN BATTISTA BOSIO DAL 1 AL 22 LUGLIO 2007. ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37188"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 112 DEL 05/06/2007 RELATIVA A: RISERVA DI AREA DI PARCHEGGIO REGOLAMENTATA, ZONA A PAGAMENTO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAPPELLETTI DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 NELLA GIORNATA DEL 06.06.2007, PER I MEZZI DEI PARTECIPANTI AL "CONVEGNO OBBIETTIVO STRADA SICURA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37189"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALFIERI IN GHISA - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37190"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO NUCLEI FAMILIARI: B. B. - B. O. - B. A. A. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37191"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - GIORNATA DELLA TESSITURA NELL'ANTICHITA' E REALIZZAZIONE GUIDA DIDATTICA PER BAMBINI SU TESSITURA ED INTRECCI  - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37192"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE EROGATORI D'ACQUA IN COMODATO D'USO GRATUITO E FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI E BICCHIERI  FINO AL 31.12.2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZA.VA. SNC DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37193"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO AGENDA 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37194"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37195"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 111 DEL 04.06.07 RELATIVA A: DPR 22.01.04 N. 42 ARTT 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15.12.04 N. 308 E DPR 6.6.01 N. 380 ARTT 27 E 34: OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 5369 DEL 8.5.07 E AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12841 DEL 8.5.07 IN VIA S. BENEDETTO MAPP 13 DEL FG 5 NCTR - SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37196"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'A.L.E.R. DI BRESCIA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE ASSEGNAZIONE ALLOGGI P.O.R. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37197"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2007 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37198"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37199"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 110 DEL 28/05/2007 RELATIVA A: MANIFESTAZIONE "NOM A L'OSTERIA" IN PIAZZA GARIBALDI PREVISTA PER IL GIORNO 03/6/2007, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA PARTE DI PIAZZA GARIBALDI COMPRESA TRA IL CIVICO 01 E IL CIVICO 09 ( AREA COMPRESA TRA IL PALAZZO FONDRIESCHI E FRONTE INGRESSO ORATORIO) DALLE ORE 07.00 DEL 03.06.2007 FINO AL TERMINE MANIFESTAZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37200"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA FACCIATA EDIFICIO DENOMINATO EX CASERMA BERETTA - ASSEGNAZIONE DITTA COOP. SAN MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37201"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - ANNO 2008 -  INDIVIDUAZIONE DITTE VARIE COSTRUTTRICI O INSTALLATRICI AFFIDATARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37202"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV  - ARTT. 79 E 80  DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ASSENZE DEGLI ASSESSORI E  CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37203"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO POZZOLI PER STESURA ATTO SOC.EMMEGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37204"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILICOMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO - SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37205"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2007 - ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37206"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 109 DEL 28/05/2007 RELATIVA A: ELIMINAZIONE TEMPORANEA SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON BETONIERE DA PARTE DELLA DITTA GEOM. GIAN MARCO MANCINA NELLA GIORNATA DEL 31.05.2007 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 SULLA VIA DAL MOLIN DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAMPO DEL PORTONE PER UNA LUNGHEZZA DI 20 M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37207"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI (FIREWALL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37208"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEVOCAZIONE STORICA SULLA VITA DI SAN LUIGI GONZAGA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37209"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E SETTORE RELAZIONI CON IL PUBBLICO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37210"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 108 DEL 25.05.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MASOTTI, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA RIMEMBRANZE E LA PROPRIETA' DEL SIG. D'ANGELO ANTONIO VITTORIO NELLA GIORNATA DEL 29.05.07 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON SOSTA AUTOBETONIERA PER GETTO C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37211"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI DESENZANO DEL GARDA E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI _ ANNO 2006 - 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37212"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "FESTA DI FINE ESTATE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37213"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ROTONDA VIA GRAMSCI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37214"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DENOMINAZIONE DITTA ASSEGNATARIA DELLA FORNITURA  DELLE RIPRODUZIONI DEL MONUMENTO DI S. ANGELA MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37215"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37216"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE 2007.  FORNITURA ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37217"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VISITA A LONDRA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37218"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INCAPSULAMENTO TEMPORANEO COPERTURA IN AMIANTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE LAINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERADORI COPERTURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37219"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 107 DEL 24/05/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MADERGNAGO DALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN BENEDETTO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI DAL GIORNO 30.05.2007 AL GIORNO 31.05.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37220"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE REVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO -  PROF.ARCH.BENNO ALBRECHT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37221"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>BICENTENARIO DELLA CANONIZZAZIONE DI SANT'ANGELA MERICI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I VOLONTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37222"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37223"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASS. "STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA" - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37224"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO LAVORATORE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37225"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO SIG.RA K.S. E MINORE B.A. PRESSO STRUTTURA PROTETTA. ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37226"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006/2007. EROGAZIONE BUONO SCUOLA DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62, RIFERITO ALL'ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37227"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMTIVO PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIESSEGRAFICA DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37228"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 106 DEL 21/05/2007 RELATIVA A: CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA AL POSTEGGIO N. 227 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO DEL 04.04.2007 PRTO. N. 10463.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37229"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA' LAVORI PER REALIZZAZIONE PARCO CULTURALE BATTAGLIA DI S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37230"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI PER RETE TELEMATICA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37231"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 105 DEL 16/05/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA MINITANGENZIALE IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SAN BENEDETTO (DIREZIONE LONATO VIA MARCONI) DALLE ORE 21.00 DEL 22.05.2007 ALLE ORE 06.00 DEL 23.05.2007, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE, P/CONTO AESSEDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37232"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVANNI RAMBOTTI - PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE 25.6.2007 /  27.7.2007" - COFINANZIAMENTO REGIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO MOVIMENTAZIONE TERRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37233"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. ZANGHI' GAETANO - ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37234"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - ARCH.FRANCESCO COPERSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37235"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI FABBRICATI A VARI CONTRIBUENTI, ANNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37236"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2007 - COOP. SOC. LA CASCINA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37237"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA- SEZ. DI BRESCIA DALLA  SALINA PUBBLICITA' SNC - INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37238"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI DI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37239"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA PRESSO CENTRO COMMERCIALE SMERALDI - ASSEGNAZIONE SOC..GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37240"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALETTE ALL'INTERNO DEL PORTO DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILQUATTRO SRL DI MANERBA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37241"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 104 DEL 16/05/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MONTESUELLO NELLA GIORNATA DEL 21.05.2007 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE I LAVORI DI PULIZIA CONDOTTI FOGNARI DA PARTE DELLA DITTA SIRMIO SPURGHI PER CONTO DELLA DITTA GARDA UNO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37242"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA- SEZ. DI BRESCIA DALLA SIG.RA  BELLINI SONIA - INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37243"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "FARMACIA INSIEME" PER IL PERIODO           AGOSTO 2007  -   31 DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37244"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37245"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, PER UN ANNO.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA P.S.V. (S.R.L.) DI POZZOLENGO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37246"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37247"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO ANCORA D'ORO PRIMA  EDIZIONE ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE INCARICO E FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37248"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA N.8 SERRAMENTI PER TORRE CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37249"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GUDIZIO NEI RICORSI PRESENTATI AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DA VARI CITTADINI E SOCIETA' PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PRG N. 50/06  - INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37250"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA  ANNO 2008 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37251"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 103 DEL 15/05/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRATTO DI STRADA "PORTE ROSSE" FRAZ. VACCAROLO DAL GIORNO 15.05.2007 AL GIORNO 18.05.2007 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37252"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE 2007. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE ARTISTICA E FORNITURA LOCANDINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37253"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 102 DEL 15/05/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE DELLA ROCCHETTA DALL'INTERSEZIONE CON VIA SALVO D'ACQUISTO ALLA LOCALITA' ROCCHETTA NELLA GIORNATA DEL 15.05.2007 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO DA PARTE DELLA DITTA COZZI MARIA STELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37254"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER POSA CONDOTTE CANTIERE CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37255"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37256"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OSSIGENO TERAPEUTICO PER USO DOMICILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37257"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ANNO 2007 - ATTIVAZIONE N. 2 PROGETTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37258"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL VERDE PUBBLICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37259"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. SAN PIETRO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37260"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE "PROGETTO GARDA LINE (SUMMER 2007)" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37261"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA DEL MASTIO DEL CASTELLO. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO AIUTO PER LA VITA". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37262"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37263"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2007.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37264"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CUSTODIA, TUMULAZIOMI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI PRESSO I CIMITERI COMUNALI -  PERIODO DAL 01.01.2008 AL 30.09.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ARL ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37265"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 101 DEL 15/05/2007 RELATIVA A: RISERVA AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA, ZONA A PAGAMENTO NEL PARCHEGGIO DI VIA PASUBIO, NELLA GIORNATA DEL 20.05.2007 DALLE ORE 17.00 AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER CONSENTIRE LA SOSTA DEI VEICOLI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI S. ANGELA MERICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37266"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO SCHOOL CARD PER LA RILEVAZIONE E IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37267"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37268"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 90 DEL 05.11.2007 - VISITE OCULISTICHE DIPENDENTI COMUNALI - D.LGS. 626/94 - AFFIDAMENTO PARTE DEL SERVIZIO ALLA DOTT.SSA SABRINA MORENI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37269"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERE "SILVER CARD" E TESSERE PER TIMBRATURA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NEW ANTENNA OFFICE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37270"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 100 DEL 15/05/2007 RELATIVA A: MILLE MIGLIA 2007, 17.05.2007 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37271"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE DIEGO BEDA AL CORSO DAL TITOLO "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GOVERNO DELLO SVILUPPO LOCALE" - MILANO 21 - 23 NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37272"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2006 - RIMBORSO T.I.A. AI SIGG.RI RIGHETTI - AMBROSIO - SCUDELLARI - DANDER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37273"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DESENZANINO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37274"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2006: II EROGAZIONE CONTRIBUTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37275"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 99 DEL 14/05/2007 RELATIVA A: ELIMINAZIONE TEMPORANEA SPAZI SOSTA REGOLAMENTATA PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON BETONIERE DA PARTE DELLA DITTA GEOM. GIAN MARCO MANCINA NELLA GIORNATA DEL 16.05.2007 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 SULLA VIA DAL MOLIN DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAMPO DEL PORTONE PER UNA LUNGHEZZA DI 20 M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37276"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI PARTENARIATO IN AMBITO SPORTIVO - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL G.S. SAN MARTINO PER SCAMBIO CON ANTIBES J-L-P- (F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37277"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON NEI LOCALI DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - D.LGS. 230/1995 E S.M.I. - DOTT.SSA CHIARA CANTALUPPI DI PADOVA - DITTA FGM AMBIENTE DI CASALMALOCCO (LO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37278"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER LA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DEGLI ANGELI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37279"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37280"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  CABLAGGIO DELLA SALA INFORMATICA PRESSO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37281"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORGO DI SOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37282"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2007. ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37283"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - INIZIATIVA "RICICLA E RISPARMIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRELLI LUCIANO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37284"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 98 DEL 10/05/2007 RELATIVA A: D.P.R. 22/01/2004 N. 42 ARTT. 159 E167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15/12/2004 N. 306 E D.P.R. 06/06/2001 N. 380 ARTT. 27 E 34: OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIALE AGELLO (MAPPALI 72-75-77-103-105 FG. 30 NCTR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37285"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GADGET PER I TURNI DEL C.R.E.C. ESTATE 2007 - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37286"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CALZATURE E ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE, PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LINEA SAS DI MARTIGNANA PO' (CR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37287"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA UNITA' D'ITALIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37288"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGGIO DI FINE ANNO PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO" -8 GIUGNO 2007 - SCUOLA SEC. DI 1° GRADO "TREBESCHI-CATULLO" - ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37289"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37290"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37291"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 97 DEL 09/05/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ACHILLE PAPA NELLA GIORNATA DELL' 11.05.2007 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 10.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA DA PARTE DELLA DITTA AVIGO FABRIZIO AL CIVICO 38 DELLA PREDETTA VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37292"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLA CONNESSIONE INTERNET ANNO 2008 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37293"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA INVERNALE - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ARL ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37294"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37295"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 96 DEL 08/05/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PRATOMAGGIORE DALL'INTERSEZIONE DELLA VIA INNOCENTA CON VIA VENEZIA DAL GIORNO 09.05.07 AL GIORNO 10.05.07. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37296"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37297"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DUGAZZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37298"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PUBBLICO INCANTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI . PERIODO 2007 - 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37299"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI DESENZANO DEL GARDA PREDISPOSTO DAL CENTRO DI RILEVAMENTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI SIRMIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37300"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2007 VERSAMENTO 2° TRIMESTRE  -  QUOTA PARTE AG. AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37301"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA SALA INFORMATICA - MEDIATECA - PERIODO 01.06.2007/30.09.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37302"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37303"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37304"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONDINI DI DELIMITAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA TLF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37305"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 95 DEL 04/05/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SAN PIETRO, NEL PERIODO DAL 07 MAGGIO 2007 FINO A TERMINE LAVORI, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.30 PER PERMETTERE I LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37306"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 50% ONERI CONCESSORI SPAZI ACQUEI PORTUALI DEMANIALI SPETTANTE ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE IL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E D'IDRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37307"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI LAVANDERIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37308"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 94 DEL 03/05/2007 RELATIVA A: CHIUSURA STRADA IN VIA CREMASCHINA NEL TRATTO COMPRESO TRA "1" E "2" E VIA ADRIANO DAL GIORNO 07.05.2007 AL GIORNO 11.06.2007. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37309"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATE PER I C.R.E.C. - ANNO 2007 - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37310"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER MESSI E FATTORINI ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37311"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI 2007 - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37312"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/NEGRETTI ANDREA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO ANDREA MINA A SEGUITO SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2076/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37313"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37314"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS 195/2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ENNEPI SRL DI CASTELLUCCHIO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37315"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2007 ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37316"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO L. 162/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37317"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 93 DEL 03/05/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DOLARICI, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA VIGHENZI E IL CIVICO 06 NELLA GIORNATA DEL 11.05.2007 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PARCHEGGIO DA PARTE DELLA DITTA AESSEDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37318"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37319"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LICEO "G. BAGATTA" PER IL LABORATORIO TEATRALE "MATEMATICA A TEATRO" TENUTOSI IL 5 MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37320"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37321"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ATTREZZATURA E IMPIANTI ANTINCENDIO PER ADEGUAMENTO DI VILLA BRUNATI AL D.LGS. 626/94 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA GUERRINI MARCO - SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37322"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CALZATURE E ACCESSORI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37323"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI  APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37324"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA GENERAL SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37325"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE PAOLO ABATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37326"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA F.I.N. PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI DESENZANO - PERIODO 1.9.2006 - 31.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37327"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 92 DEL 03/05/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SULLA VIA GREZZE, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA TANGENZIALE (INTERSEZIONE VIA OLEANDRI) E LA ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE CON VIA MONTE ROSA, LATO DESTRO CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37328"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS PER GITA A S. MICHELE UTENTI C.A.G. MEDIE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37329"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARCONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37330"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV.TO VINCENZO BETTINELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37331"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA ADESIVI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO DEI NATANTI ASSEGNATI NEI PORTI DI DESENZANO DEL GARDA NELL'ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37332"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 91 DEL 02/05/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU ALCUNI TRATTI DI VIE CITTADINE NEL PERIODO DAL 03.05.2007 AL 11.05.2007 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE, PER CONTO DELLA DITTA AESSEDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37333"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA ART. 21 TARIFFA D.M. 28/12/1995 ALLEGATA AL D.P.R. 26/12/1972 N. 641.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37334"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEVOCAZIONE STORICA BATTAGLIA SAN MARTINO 24.6.2007 - AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITA' PERSONE COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37335"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN COFFEE BREAK IL 15.10.07 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PASTICCERIA LA ROSA DI MACCABIANI ORESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37336"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER EFFETTUAZIONE VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL DOTT. OSVALDO BRAGA DI PADERNO FRANCIACORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37337"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE INVENTARI SUPERIORI IN RETE 2007- 14^ EDIZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37338"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA FALEGNAME ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE DITTA MOR E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37339"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO PERCORSO REINTEGRAZIONE SOCIALE SIG. R.S. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37340"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 90 DEL 27/04/2007 RELATIVA A : ORDINANZA DI TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N. 110 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN DESENZANO DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 448 DEL 12.02.2004 INTESTATA AL SIG. PEZZINI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37341"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37342"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNI 2003/2004/2005/2006 LA BAIA SRL UNINOMINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37343"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN  ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO E INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37344"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2006:  1° EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37345"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI DELLE SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE T/O N. 509108. 2° SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37346"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ARL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37347"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROJECT FINANCING PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE A RVIOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37348"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL DI MUSICA SACRA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - 7^ EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37349"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 89 DEL 26/04/2007 RELATIVA A: D.P.R. 06/06/2001 N. 380 ARTT. 27,31 E 32: OPERA ESEGUITA IN DIFFORMITA' ALLA D.I.A. N. 384/02 DEL 16/05/02 E SUCCESSIVE VARIANTI D.I.A. N. 418/03 DEL 07/05/03 E D.I.A. 518/04 DEL 17/06/04 PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI ALLA STRUTTURA COMMERCIALE "GRAN CASA" SITA IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE N. 1 (MAPPALI 63 E67 DEL FG. 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37350"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37351"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA DI FORNITURA OMAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37352"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 88 DEL 16/04/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CASTELLO NELLA GIORNATA DEL 18.04.2007 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA DA PARTE DELLA DITTA GANDOLFI ALESSANDRO AL CIVICO 66 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37353"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.C. - LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - 2° SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37354"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA PER I DIPENDENTI DELLE SQUADRE DI PRIMA EMERGENZA - DR. RIGHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37355"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA REXEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37356"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CANNETI LACUALI  - ANNO 2007 - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' SIRMIONE SERVIZI SRL DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37357"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2007. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSEGNAZIONI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37358"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIPRODUZIONI DEL MOMUMENTO DI S. ANGELA MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37359"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.7.2007/31.8.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37360"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA SISTEMA PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO  ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37361"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DA UNA FAMIGLIA PER CORSI DI NUOTO  PRESSO LA PISCINA COMUNALE PER MOTIVI DI SALUTE. - ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37362"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALLE DETERMINAZIONI N.435 DEL 21.12.2006 E N.5 DEL 16.1.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37363"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 87 DEL 16/04/2007 RELATIVA A: ELIMINAZIONE TEMPORANEA DELL'AREA DI SOSTA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZALE FRACASSI NELLA GIORNATA DEL 22/04/2007 DALLE ORE 13.00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE, RISERVA DELL'AREA PER OSPITI DELLA MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37364"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE PER L'ACQUISIZIONE E/O IL PERFEZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE - A CURA DI ISFOR 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37365"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE N. 2 INCONTRI CON I GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO E IL DOTT. CLAUDIO VIANELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37366"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLA ASSOCIAZIONE VERDEBLU DI DESENZANO PER IL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO E STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37367"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA MANGANO ROSA DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA  PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37368"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 86 DEL 14/04/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PRATOMAGGIORE DAL GIORNO 18.04.2007 AL GIORNO 11.05.2007. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37369"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37370"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37371"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.411 DEL 6.12.2006 "IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE VILLA ARRIGHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37372"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE TECNICO PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2007. ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37373"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI  CENTRO BALNEARE DESENZANINO, SPIAGGIA RIVOLTELLA, PARCHEGGIO MARATONA, PASSEGGIATA A LAGO, AREA VERDE VILLA DE ASMUNDIS, AREA TURLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37374"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO AZIENDA  - SETTORE STENOTIPIA DAL GRUPPO ANDROPOLIS CONSORZIO DI SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALLA SOCIETA' MEETING SERVICE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37375"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSE CENTRI SOCIALI PERIODO 1/7/2007 - 31/8/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37376"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37377"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2007. ASSEGNAZIONE SERVIZI DI OSPITALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37378"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37379"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA IBM I-SERIES. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMPUTER VAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37380"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 85 DEL 13/04/2007 RELATIVA A: D.P.R. 22/01/2004 N. 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15/12/2004 N. 306 E DPR 06/06/2001 N. 380 ARTT. 27 E 34; OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA VIVALDI  (MAPPALE 32 - 33 DEL FG. 35 NCTR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37381"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIALE CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37382"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCENTIVI PER LA MANIFESTAZIONE DI PREMIAZIONE DELL'INIZIATIVA "CAPITAN ECO" ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37383"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PORTA DIVISORIA TRA LA NUOVA SEDE DELL'INFORMAGIOVANI ED IL MUSEO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37384"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA TICINO. SOCIETA': FINECO LEASING S.P.A. - ASTRA S.A.S. DI ABENI GIANPIETRO &amp; C. E SOC. VALLI S.R.L. EX ZIVELONGHI DINA GIOVANNA-CIPRIANICRISTINA-CIPRIANI GIANPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37385"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37386"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 84 DEL 11/04/2007 RELATIVA A: RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA FRAGLIA VELA DESENZANO ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37387"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 197/2002 INCARICO DITTA SERVIZIO ASSISTENZA PER DICHIARAZIONE ATTESTANTE MINORI ENTRATE ICI FABBRICATI TIPO D ANNI 2001 E 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37388"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL  SOFTWARE  DI BASE DEL SERVIZIO  STIPENDI   PER  LA DISTRIBUZIONE  TELEMATICA  DEL CEDOLINO  PAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37389"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2007. ASSEGNAZIONE SERVIZI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37390"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO  -  I° SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37391"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE LAINI IN VIA MICHELANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDAM LABORATORI CHIMICI SRL DI CASTELMELLA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37392"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37393"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE E FOSSI BIENNIO 2007/2008 ASSEGNAZINE DITTA GILIOLI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37394"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE  SETTEMBRE-DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37395"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 83 DEL 11/04/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COSTANTINO IL GRANDE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA C. PALATUCCI E VIA CREMASCHINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37396"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37397"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENZA PER MALATTIA DI DIPENDENTE COMUNALE: DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37398"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI VARI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37399"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AI SENSI DEL D.L.VO N. 42/2004 ART. 167 COMMA 5 E S.M.I. PER LE ISOLE ECOLOGICHE DENOMINATE GIOTTO - MINITANGENZIALE - CREMASCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37400"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO RELATIVO ALLA SCOPERTA DELLA VILLA ROMANA IN LOC. FAUSTINELLA - CONCESSIONE PATROCINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37401"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DI S. MARTINO D/B E VACCAROLO - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - II SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37402"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE MASSIV A ICI ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37403"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ATLETICA DESENZANO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOCO,DIVERTIMENTO, POESIA PER UNA VITA MIGLIORE" 5^ EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37404"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI PER LE MANUFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37405"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI PROFILO AMMINISTRATIVO: INTEGRAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE, NOMINA COMITATO DI VIGILANZA E ASSISTENTI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37406"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37407"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 82 DEL 05/04/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DOLARICI TRAMITE LE TRAVERSE DI VIA GRIGOLI E VIA DESENZANINO. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37408"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO ANNO 2007/2008 - INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37409"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" 1.6.2007 - 30.11.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37410"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR N. 81/07 DEL 05/04/2007 - ISTITUTZIONE SENSO UNICO ALTERNATPO VIA ALFIERI E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA U. FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37411"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI PROFILO AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37412"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA ELETTRICISTA BIENNIO 2007/2008 - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37413"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA INTESTATA IN PIANO E BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI, PER UN ANNO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI, DI SANTA SOFIA DI ROMAGNA (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37414"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON GARDA UNO SPA PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37415"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - II SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37416"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RESI FARMACEUTICI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37417"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BONIFICA E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITA' DI AMIANTO - L.R.29.09.2003 N. 17 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37418"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 80 DEL 04/04/2007 - CHIUSURA SPERIMENTALE TRAFFICO VEICOLARE TRATTO DI VIA BENEDETTO CROCE TRA CIVICO 40 E 50 NELLE GIORNATE DI DOMENICA E FESTIVI INFRASETTIMANALE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37419"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI FUNERALE DI POVERTA' ALLA DITTA A.F.O.F. ONORANZE FUNEBRI DI FACCIOTTI RAG. LORENZO DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37420"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "AD UMILI  E FULGIDE IMPRESE" DAL 19 MAGGIO AL 24 GIUGNO 2007. ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37421"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE  BITUMINOSO E CLS - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VEZZOLA SPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37422"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37423"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - II SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37424"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37425"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA IDRAULICO BIENNIO 2007/2008 - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37426"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 79 DEL 04/04/2007 - RIASSETTO VIABILISTICO ZONA VIA BENEDETTO CROCE E VIA CIRCONVALLAZIONE TRATTO TRA INTERSEZIONE VIA BENEDETTO CROCE E VIA SAN ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37427"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37428"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CELLA FRIGORIFERA PRESSO LA SALA MORTUARIA DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZILIOLI DI ZILIOLI MARCO &amp; C. SNC DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37429"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE PER STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37430"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FUNERALE DI POVERTA' ALLA DITTA BORTOLOTTI BRUNO E C SNC DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37431"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TENDE PER IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37432"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37433"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37434"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E SFALCIO BANCHINE E BORDI ERBOSI 2007 - ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37435"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, DEPOSITO E SMALTIMENTO AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO  COMUNALE - ANNO 2007 AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37436"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 78 DEL 03/04/07 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA MARCONI CON INGRESSO COMPLESSO LE VELE ALLA  ROTATORIA VIA BEZZECCA  E ALTRE VIE DAL 10 ALL'11 APRILE 2007 PER INSTALLAZIONE PANNELLI A MESSAGGIO DELLA DITTA AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37437"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASTICELLE DI RICAMBIO PER IL SALTO AD OSTACOLI  - RIPARAZIONE SACCONI AREA DI CADUTA SALTO IN ALTO E SALTO CON L'ASTA - IMPIANTO 3 STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37438"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37439"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ATTIVITA' SISTEMISTICHE PER IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGIA CITRIX - ASSEGNAZIONE DITTA PERSONAL DATA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37440"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA CELLA FRIGORIFERA SITUATA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO D/G - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZILIOLI DI ZILIOLI MARCO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37441"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CDP SPA UN PRESTITO DI EURO 900.000,00 PER LA RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA AGELLO DA  VIA  DI VITTORIO A VIA PARROCCHIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37442"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 77 DEL 02/04/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CARDUCCI NEL GIORNO 04 APRILE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37443"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER OPERE DA MURATORE PER IL BIENNIO 2007/2008 - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37444"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 27 E 28 MAGGIO E DEL BALLOTTAGGIO DEL 10 E 11 GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37445"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CULTURALE  TRA GLI STUDENTI DEL  LICEO "BAGATTA " DI DESENZANO E GLI STUDENTI DI WIENER NEUESTADT. ASSEGNAZIONE INCARICO PER L'OSPITALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37446"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STECCHE PER IL BILIARDO DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37447"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE 2° INIZIATIVA FORMATIVA SUL FENOMENO DEL MOBBING - DESENZANO DEL GARDA  19 E 20 NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37448"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2007 ALLE PARROCCHIE E ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37449"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N. 4 DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI ACQUEI AL 01.08.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37450"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE- ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37451"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINITIVA ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2007 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37452"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD.DIR. N. 76 DEL 02/04/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSE CASTELLO IN CORRISPONDENZA DELL'USCITA DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA FRACASSI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37453"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37454"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  FORNITURA MATERIALE  PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE BIENNIO 2007/2008 -ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37455"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA SIG.RA VIOLANTE DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37456"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI UN RAMO D'AZIENDA CON EFFETTO DAL 01.07.2007 DELLA DITTA "STAM SRL ASCENSORI A FAVORE DELLA DITTA CSA ELEVATORI STAM SRL  DEL SUBENTRO DELLA DITTA "CSA ELEVATORI SRL" ALLA DITTA "STAM ASCENSORI SRL" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37457"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PER I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37458"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA SIG.RA GELMINI MARZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37459"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2006 PER LE DIREZIONI DIDATTICHE DEL 1° E 2° CIRCOLO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TREBESCHI - CATULLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37460"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37461"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO ESECUTIVO ZONA E.E.P. IN LOC. S. MARTINO DELLA BATTAGLIA, VIA AUSTRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37462"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CORSO DI NUOTO PER I BAMBINI FREQUENTANTI IL C.R.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37463"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD.DIR. N. 75 DEL 29/03/2007 RELATIVA A: ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI VIALE GRAMSCI N. 8 DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA MOD. COM 1 PROT. N. 30.902 DEL 02.09.2004 INOLTRATA DAL SIG. GASPARETTO ADAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37464"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AVIS PER 50°  ANNIVERSARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37465"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR N. 74 DEL 29/03/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SAN BENEDETTO DAL GIORNO 29.03.2007 FINO A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37466"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI (CAT. C) PROFILO AMMINISTRATIVO-CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37467"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37468"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ARL ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37469"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA MANTOVA - SOC. AXCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37470"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO LIRICO "KIKI DE MONTPARNASSE" PRESSO AUDITORIUM CELESTI. ASSEGNAZIONE SERVIZO SPOSTAMENTO PIANOFORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37471"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANAGRAFE ESTESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37472"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR N. 73 DEL 28/03/2007 RELATIVA A: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 02 DEL 04.01.2007 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE SENSO UNICO LUNGOLAGO C. BATTISTI TRATTO VIA GRAMSCI-VIA VIGHENZI DIREZIONE SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37473"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI ALLA SIG.RA GUACCI IRMA PER L'INTERVENTO DI VARIANTE NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE IN LOC. S. FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37474"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA SULLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA' - DESENZANO DEL GARDA, 22 E 23 OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37475"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA N. 4 POLIZZE FIDEJUSSORIE CON IL BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37476"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI KIT PER LA MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2007 FINALIZZATA ALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE DEMANIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37477"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO - DAL PRIMO LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37478"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37479"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE MUSEALE MA_NET - ISCRIZIONE PER LA MANIFESTAZIONE " LIBRI D'ARCHEOLOGIA - MANTOVA 19 E 20 MAGGIO 2007 E VERSAMENTO RELATIVA QUOTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37480"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37481"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37482"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 72 DEL 28/03/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BRESCIA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 6 PER IL GIORNO 29.03.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37483"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STESURA ATTO NOTAIO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37484"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37485"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37486"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE PER LA RILEVAZIONE DELLE SPESE CORRENTI - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37487"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER DEMOLIZIONE DEL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO NELLA FRAZIONE DI SAN PIETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37488"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37489"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STESURA ATTO NOTAIO BARZIZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37490"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BALLO CON MUSICA DAL VIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37491"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE  DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA  -  ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37492"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37493"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 71 DEL 27.03.07 RELATIVA A: ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI VIA S. MARIA N. 12/C DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA MOD COM 1 PROT. N. 26571 DEL 01.09.03 INOLTRATA DALLA SIG.RA BUNGARO MARIA ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37494"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPARAZIONE GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILIOLI SRL DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37495"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PER I SERVIZI DELLA  MEDIATECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37496"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DI MANUTENZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO-SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37497"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO IN VIA GREZZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37498"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PER INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37499"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLE ASSOCIAZIONI ASD PRO DESENZANO E GRUPPO SPORTIVO S. MARTINO - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37500"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 70 DEL 26.3.07 RELATIVA A:  SOSPENSIONE TEMPORANEA, PER I GIORNI 28, 30 E 31 MARZO 2007 DELL'ATTIVITA' DI SOMM.NE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DI VIA MANTOVA, 1 DI CUI ALL'AUT. NE PER LA SOM.NE AL PUBBLICO ALIMENTI E BEVANDE N. 1709/05 E LICENZA TRATTENIMENTI DANZANTI N. 3347/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37501"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO UTENTI C.R.E.C. PERIODO 18.06.2007/30.06.2007 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37502"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (ACB) ED AL FONDO DI SOLIDARIETA' CALAMITA' NATURALI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37503"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO " "GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: LE ULTIME NOVITA' DEL DECRETO CORRETTIVO N.113/2007" DESENZANO DEL GARDA - 02 E 03 OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37504"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VOLUME DEDICATO A SANT'ANGELA MERICI IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DELLA CANONIZZAZIONE. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37505"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. ENRICO BENEDETTI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO "MANAGEMENT DEI SISTEMI INFORMATIVI DEGLI ENTI LOCALI - MILANO, OTTOBRE 2007/MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37506"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI BAR-PANINOTECA IN LOCALITA' PORTO LA ZATTERA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37507"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA SOLUZIONE GESTIONALE DI AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSISSTENZIALI - DITTA PROGETTI DI IMPRESA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37508"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE TRIENNIO 30.06.2007-30.06.2010. DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37509"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 69 DEL 22.3.07 RELATIVA A: ELIMINAZIONE TEMPORANEA DELL'AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA ZTL IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 40 SU VIA ANNUNCIATA (2 POSTI AUTO PRIMA DEL CIVICO 40 E 2 POSTI AUTO DOPO IL CIVICO 40) CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOCARRI DITTA D+D TRASLOCHI NELLA GIORNATA 26.3.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37510"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI PROGETTO RI-CHREATIVA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ED ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37511"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA UNITA' D'ITALIA A S.MARTINO- APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37512"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI  - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37513"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA SUL FENOMENO DEL MOBBING  DESENZANO DEL GARDA, 08.10.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37514"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUIRA MATERIALE DI EMERGENZA PER LA CASERMETTA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO-SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37515"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA INTESTATA IN PIANO E BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER UN ANNO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37516"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ELETTRICO COMPLESSO BALNEARE DESENZANINO - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37517"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 68 DEL 21.03.07 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MASOTTI TRATTO COMPRESO TRA LA VIA RIMEMBRANZE E LA PROPRIETA' DEL SIG. D'ANGELO ANTONIO VITTORIO NELLA GIORNATA DEL 23.03.07 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCARICO PUTRELLE IN ACCIAIO PER SOLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37518"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI IV EDIZIONE. ISTITUZIONE DI PREMI AGGIUNTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37519"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. Z.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37520"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA EX TURLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37521"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "LA TRACCIA DELL'ARTE A DESENZANO" - DICIOTTO ANNI DI MOSTRE ALLA TODESCHINI - DAL 28 APRILE AL 13 MAGGIO 2007. ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37522"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO ANNUALE AUTOVELOX POLIZIA LOCALE - ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SPA (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37523"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 67 DEL 21.03.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DI AREA PER LA SOSTA RISERVATA A MOTOVEICOLI NELLE GIORNATE DELLA DOMENICA E FESTIVE INFRASETTIMANALI NELLO SPAZIO RISERVATO ALLA FERMATA BUS DI PIAZZA MATTEOTTI LATO DESTRO DIREZIONE SALO' - RIVOLTELLA DAL 25.03.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37524"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - FIORENZO PIENAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37525"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER  MALATTIA: SIG. BUSSI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37526"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO SIG.RA K.S. E MINORE B.A. PRESSO STRUTTURA PROTETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37527"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA E POSA DI PORTE REI PER IL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO-SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37528"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE "CASTELLO": 22 APRILE 2007. ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37529"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER SPESE DI RIPRISTINO LOCALI  -  TRASFERIMENTO INFORMAGIOVANI - AVVIO  PUNTO GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37530"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37531"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 66 DEL 20.03.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO , REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO  SU VIA PRATOMAGGIORE IN CORRISPONDENZA DEL CANTIERE DELLA DITTA ANTONUTTI SRL NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SILVIO PELLICO E IL CIVICO 68, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE NEL PERIODO DAL 21.03.07 AL 28.03.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37532"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C.T./R.C.O. N. 507698. 1° SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37533"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO INNOCENZO GORLANI PER L'ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/WEST LAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37534"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO DAL 01.08.2007 AL 31.07.2008 - APPROVAZIONE BOZZA DISCIPLINARE E AFFIDAMENTO ALL'ING. GIORGIO CENI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37535"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTALE CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37536"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS PER LA FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI PER AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2009 - 31.03.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37537"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANPI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37538"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INAUGURAZIONE DEL PUNTO D'INCONTRO E DELLA NUOVA SEDE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - R.I.B..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37539"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL SEMINARIO "IL RECUPERO DEI CREDITI NELL'ENTE LOCALE: PROCEDURE PER UN'EFFICACE ESAZIONE DEL CREDITO" - MILANO 02-03.10.2007 - DIPENDENTI MARGONARI E GANDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37540"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SIGILLATURA PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO PEZZATURA - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37541"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 65 DEL 20.03.07 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA BRESCIA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 6 PER IL GIORNO 22.03.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37542"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO PRIMAVERA 2007. ASSEGNAZIONI FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37543"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONOMETRO POLIZIA LOCALE ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SPECTRA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37544"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO" DI VIA PACE. - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37545"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO ED ALTRI SERVIZI INERENTI LE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2009 - 30.04.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37546"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37547"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37548"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ASS. NAZIONALE CITTA' DEL VINO ED ALL'ASS. AMICI DELL'ANTONIANO ROGAZIONISTI DESENZANO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37549"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 64 DEL 19.03.2007 RELATIVA A: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA VENEZIA NELLA GIORNATA DEL 26.03.07 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DI VITTORIO E LA VIA DEGLI OLMI PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOCARRO PER TRASLOCO DITTA TAMIOZZO MARIA PIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37550"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE SU INCASSI ICI ALLA FONDAZIONE IFEL I E II SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37551"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BUS PER DOMENICA 25.02.2007 PER ADESIONE FERMO DEL TRAFFICO VEICOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37552"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE ANTISMOG PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE INCARICATI DI SERVIZI VIABILISTICI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  CENTRO ANTINFORTUNISTICO SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37553"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PUNTO DI INCONTRO PER I GIOVANI - ANNO 2007- INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37554"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BAR-PANINOTECA IN LOCALITA' "PORTO LA ZATTERA" PERIODO DAL 01.08.2007 AL 31.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37555"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO IN LOC.CALAMR - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37556"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD PRO DESENZANO PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA DEI LAVORI DI RIPRISTINO UFFICI E MAGAZZINO IMPIANTO TRE STELLE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37557"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO  PART-TIME DELLE SIIGG.RE -- ELENA  FRANZONI E SONIA DAMIANI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37558"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 63 DEL 19.03.07 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE AMBO I LATI SULLA VIA CIRCONVALLAZIONE, IN TUTTO IL TRATTO A FONDO CHIUSO IN FREGIO ALLA NUOVA ENTRATA DELLE SCUOLE ELEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37559"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMA ANTIVIRUS PANDA PER WORKSTATION E SERVER PERIODO LUGLIO 2007/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37560"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CABLAGGIO PER RETE PROVINCIALE A BANDA LARGA ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37561"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTI DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME: SIGG.RI  LATTOCCO GIACOMO - GELMINI GILDA - BADINELLI ORNELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37562"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN  REGISTRATORE DI CASSA IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE, PER LA FARMACIA COMUNALE.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFOTRE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37563"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFEZIONI PALETTE SINGOLE PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTR MECCANICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37564"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOSTEGNI PER RECINZIONE CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37565"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE OASI NATURALISTICA EX AREA TURLINI  - CUP I12F07000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37566"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 62 DEL 15/03/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TEMPORANEA DELLO SCIVOLO DI ALAGGIO PUBBLICO E DI PORZIONE DEL PARCHEGGIO IN LOCALITA' ZATTERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37567"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2006 APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI RIMBORSI T.I.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37568"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DELL'ASILO NIDO PER ULTERIORI ATTIVITA' DEFINITE RISPETTO AL CALENDARIO SCOLASTICO. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37569"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI BAR -PANINOTECA IN LOCALITA' PORTO LA ZATTERA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37570"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VOLUME DEDICATO A VILLA BRUNATI NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37571"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA SIG.RA G.A. PER RICOVERO PRESSO LA CASA ALBERGO VILLA MERICI DI PREVALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37572"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DEI FLUSSI DOCUMENTALI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37573"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 61 DEL 15/03/2007 RELATIVA A: INVERSIONE DI SENSO DI MARCIA DI VIA RIVALI DI SOPRA E ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI MARCIA NEL TRATTO DA VIA MONTEGRAPPA AL PARCHEGGIO, DAL 15.03.2007 A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37574"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI SU ELENCO TELEFONICO DI BRESCIA E PROVINCIA EDIZIONE 2007/2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37575"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAZIONAMENTO STRADA PER ACCESSO SPIAGGIA EST PORTO ZATTERA - ASSEGNAZIONE GEOM. GIANFRANCO BERTOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37576"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 27 E 28 MAGGIO 2007 ED IL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 10 E 11 GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37577"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO ARCH.MARIO ABBA PER STUDIO FATTIBLITA' IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37578"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE TRASPORTO DEPOSITO CUSTODIA UNITA' DI NAVIGAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PORTI ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILQUATTRO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37579"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE TRIENNIO 30.06.2007-30.06.2010. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37580"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI OTTO POSTI DI OPERATORE AMM.VO CONTABILE (CAT. B3) E INQUADRAMENTO VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37581"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DELLA CANONIZZAZIONE DI SANT'ANGELA MERICI.ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37582"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA PROMOZIONALE RETE INFOPRMAGIOVANI BRESCIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37583"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 60 DEL 13/03/2007 RELATIVA A:  CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI VIA PORTO VECCHIO N. 7/9 DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 1072 DEL 26.03.1988 RILASCIATA ALLA SIG.RA  CINQUETTI ANNALISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37584"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA CENTRO SPORTIVO RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37585"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI GAVARDO (BS) DEL SIG.CIMARELLI FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37586"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE VILLA BRUNATI NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 1 APRILE 2007.ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37587"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37588"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUATTRO BASI MICROFONICHE PER LA SALA CONSILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37589"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 59 DEL 13/03/2007 RELATIVA A: CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI VIA DI VITTORIO N. 120 DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA MOD. COM 1 PROT. N. 2158 DEL 21.01.2002 INOLTRATA DAL SIG. LUCIGNANO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37590"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA DELLE ZONE PORTUALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA2 DI BERTOLETTI ALBERTO E C. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37591"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37592"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL SIG. GROPPI DENNY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37593"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>XX MEETING INTERNAZIONALE MULTISTARS - 5/6 MAGGIO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37594"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE DI ACCESSO AL PORTO ZATTERA MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI BOE DI SEGNALAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37595"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PLOTTER - ASSEGNAZIONE DITTA UFFICIO STYLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37596"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 58 DEL 13/03/2007 RELATIVA A: ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI VIA PIATTI N. 5 DI CUI ALLA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1362 DEL 21.09.1992 RILASCIATA AL SIG. BERTAZZI ADRIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37597"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI  E  PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 27 E 28 MAGGIO 2007 PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI  E DEI CONSIGLI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37598"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  RIMBORSO AL COMUNE DI CASTIGLIONE D/S PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37599"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER CABLAGGIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37600"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO CONVERSIONE FLUSSI ICI DA F24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37601"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO SIRIO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37602"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI  PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37603"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE USCITE DIDATTICHE ALLA QUESTURA DI BRESCIA. - DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO. - ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37604"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA  DI UN POSTO DI CUOCO CAT. B3 E INQUADRAMENTO VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37605"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 57 DEL 13/03/2007 RELATIVA A: REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3462 PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI DI VIA N. SAURO N. 10 - ZONA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37606"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI PRESSO IL VALLONE E MARATONA - PERIODO DAL 20.06.2007 AL 19.06.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA EKOGARDA S.C.R.L. DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37607"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI ONLUS - SIG.RA A.T. - PERIODO 1.4.2007/31.12.2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37608"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI POSTI ALL'INTERNO DELLE ROTATORIE COMUNALI IN LOCALITA' BIBLO' - GREEN RESIDENCE - SAN FRANCESCO - SPIAGGIA D'ORO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA S.C.A.R.L. - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37609"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO PERCORSO REINTEGRAZIONE SOCIALE SIG. Z.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37610"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AL 70% DELLA SIG.RA MENEGHETTI  RAFFAELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37611"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU - DOTT. FRANCO BAIGUERA PER L'ASSISTENZA TECNICA NELLA CAUSA COMUNE/GESTIONI ROMITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37612"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTO PER ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO RIFUGIO INTERCOMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA BONZI ENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37613"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA PER UN OROLOGIO DI RILEVAZIONE DATI DI PRESENZA INSTALLATO PRESSO VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37614"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 56/07 - CHIUSURA TEMPORANA DEL LUNGOLAGO C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37615"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37616"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTO LUMINOSO IN LOC.MASSADRINO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37617"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI SEI POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE STAGIONALI ED INQUADRAMENTO VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37618"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E ALTRI SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37619"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2007: INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37620"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO BIENNALE A CONSERVATORE DEL  CIVICO MUSEO "RAMBOTTI" ASSEGNATO ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  PER GLI ANNI 2007 E 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37621"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA UTENTI C.A.G. ELEMENTARI  - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37622"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 55/07 - OISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO VIA ADRIANO DAL 8/03/2007 AL 31/03/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37623"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACQUISIZIONE VERSAMENTI ICI ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37624"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA  ALL'A.S.L. DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37625"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE INTERNA PER N. 1 POSTO DI CUOCO CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37626"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54/07 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN FOSSE CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37627"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CATERING PRESSO PALAZZO TODESCHIN ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37628"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER VALUTAZIONE PROPOSTE  MEDIANTE PROJECT FINANCING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37629"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2007 VERSAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2007 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37630"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AIUOLE UBICATE IN PIAZZA CADUTI DEL LAVORO ED IN VIA MONTESUELLO - ASSUNZIONE INPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37631"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO RETE TELEMATICA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37632"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37633"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI EMATOCHIMICI E SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2007 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL CENTRO ANALISI FLAMING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37634"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO 1.01.07-27.05.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37635"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA GUIDA DI DESENZANO DEL GARDA E DINTORNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37636"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO QUADRI PUBBLICA ILUMINAZIONE CENTRO STORICO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37637"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E SERVIZI PER GITE CULTURALI NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37638"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 53/07 - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA VIA AGELLO TRA VIA BORGO DISOTTO E VIA A. DI FRANCIA DALL'8.03. AL 15.03.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37639"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE DI ADESIONE LEGGI DI SETTORE ANNO 2007 (L. 285/97 - L. 40/98 - L. 45/99).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37640"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE E RECAPITO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO AMBITO TERRITORIALE DESENZANO - MONTICHIARI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37641"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI OTTO POSTI DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37642"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE URBANE - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37643"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37644"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE IMPIEGATE NEL PIANO EMERGENZA NEVE - ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO PADOVAN DI  DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37645"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PROFILO TECNICO E INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37646"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA DAI SIGG.RI FERRARINI  - INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37647"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCHOOL CARD - INVIO SMS PER AVVISI DI RESIDUO E/O DEBITO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37648"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 52 DEL 06/03/2007 RELATIVA A : PROROGA DELL'ORDINANZA N. 44 DEL 27.02.2007 RELATIVA ALLA CHIUSURA STRADA VEICOLARE DI VIA PRATOMAGGIORE DALL'INTERSEZIONE CON VIA ALFIERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA S.G. BOSCO DAL GIORNO 06.03.2007 AL GIORNO 16.03.2007 AD ESCLUSIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37649"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DISTRIBUTORI DI PALETTE PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTR MECCANICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37650"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ALL'ENTE CAPOFILA L. 328/00 PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI TUTELA MINORI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37651"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 51 DEL 05/03/2007 RELATIVA A: CHIUSURA DELL'INCROCIO VIA VENEZIA - VIA PAPA GIOVANNI XXIII ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37652"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIANRIO AL SIG. Z.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37653"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE COLONNINE ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEI PORTI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGIEFFE IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37654"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO RETE TELEMATICA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37655"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA BRUNATI - GIORNATA DELL'OPEN DAY INDETTA  DALLA REGIONE LOMBARDIA 22 APRILE 2007 - ASSEGNAZIONE DI SERVIZIO PER SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37656"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE  - TRIENNIO 30.06.2007 - 30.06.2010. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37657"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE INVOLUCRO SERBATOIO GPL CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO  - ASSEGNAZIONE DITTA FAPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37658"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E INQUADRAMENTO VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37659"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI PRESSO PALAZZO TODESCHINI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37660"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO ANGELO CUGINI PER L'ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/AGENZIA DEL DEMANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37661"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VILLA BRUNATI  E AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIA LOCALI CORSI DI LINGUE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37662"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DEL 31.12.2007  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37663"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BAR-PANINOTECA IN LOCALITA' "PORTO LA ZATTERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37664"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA, DI SOMME ISCRITTE A RUOLO INERENTI LA TARSU, PER SGRAVIO DI DIERNA GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37665"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 50 DEL 05/03/2007 RELATIVA A: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 44 DEL 27.02.2007 RELATIVA ALLA CHIUSURA STRADA VEICOLARE DI VIA PRATOMAGGIORE DALL'INTERSEZIONE CON VIA ALFIERI ALL'INTERSENZIONE CON VIA S.G. BOSCO DAL GIORNO 03.03.2007 AL GIORNO 06.03.2007 AD ESCLUSIONE DEL TRASORT O PUBBLICO URBANO E SCOLASTICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37666"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA SEGNALETICA VERTICALE ZONA INDUSTRIALE DI VIA MANTOVA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37667"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO E INQUADRAMENTO VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37668"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONE VOUCHER SOCIALI COMUNALI ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37669"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37670"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37671"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER  PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37672"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENZIE TURISTICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37673"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO T.I.A. 2004 E 2005 ALLA SIGNORA POLLASTRI CELESTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37674"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR N. 49 DEL 02.03.2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA NAZARIO SAURO, TRATTO LATO NORD DI VIA MARCONI, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE, PER CONTO DELLA DITTA AESSEDI SRL, NELLA GIORNATA DEL 05.03.2007 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 16.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37675"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE TECNICO PER ALLESTIMENTO CONCERTO DELL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA DEL 31 MARZO 2007. ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37676"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI BAR-PANINOTECA IN LOCALITA' PORTO LA ZATTERA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37677"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PRESSO UFFICIO TECNICO  - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37678"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CENTRO BALNEARE DESENZANINO - ASSEGNAZIONE DITTA SIRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37679"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI  E  VARIE PER IMMOBILI DIVERSI ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37680"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER VILLA BRUNATI NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37681"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR N. 48 DEL 28/02/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA MARCONI PER IL GIORNO 15.03.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37682"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - D.LGS. 626/94- ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PIERLUIGI SOLARI DI BUSSOLENGO (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37683"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PER MANTENIMENTO DOMINI INTERNET PER PROGETTO WIRELESS. PERIODO LUGLIO 2007- GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37684"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.43/07 "ALLESTIMENTO ARREDO NATALIZIO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37685"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TOVAGLIOLI PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37686"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37687"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI PARTENARIATO ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37688"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CAG - CREC - EDUCATIVA DI STRADA ED ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALI - ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37689"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI PIAZZA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37690"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 47 DEL 28/02/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BRESCIA PER IL GIORNO 02.03.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37691"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007 ALL'A.I.RE.C  "ASSOCIAZIONE INFORMATICA E RETI CIVICHE LOMBARDIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37692"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA PARETI FRONTE LAGO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37693"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE R.A.F. (RIFUGIO ANIMALI FELICI) PER SPESE DI MANTENIMENTO GATTI RANDAGI - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37694"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37695"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37696"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1 - A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37697"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AREE DEMANIALI EXTRAPORTUALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILIOLI SRL DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37698"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO 19 APRILE 2007 - LA RETE MUSEALE SI CONOSCE - ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37699"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37700"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI VARIE - ANNO 2007.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROBERTO IL FIORISTA DI ZAMBONI R. &amp; S. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37701"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI POTENZA VILLA BRUNATI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37702"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO ANDREA MANERBA PER L'ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/VENTURINI JORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37703"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO PERCORSO REINTEGRAZIONE SOCIALE SIG. R.S. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37704"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 46 DEL 28/02/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PRATOMAGGIORE DALLA ROTATORIA CON VIA GIOVANNI XXIII ALL'INCROCIO CON VIA UGO FOSCOLO DAL GIORNO 01.03.2007 AL GIORNO 02.03.2007 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00 AD ESCLUSIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37705"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 45 DEL 28/02/2007 RELATIVA A.: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTLIZZIO DI SEMAFORO IN VIA AGELLO TRATTO DI VIA DI VITTORIO DAL GIORNO 28.02.2007 AL GIORNO 18.03.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37706"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA  PER MANIFESTAZIONE DESENZANO BRINDA IN PIAZZA - 31.12.2007- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37707"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA VETRATA ARTISTICA - ASSEGNAZIONE DITTA ARTEVETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37708"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI SIG. BESCHI ANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37709"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE PAGINE WEB E PER L'ULTERIORE REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37710"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO VILLA BRUNATI A RIVOLTELLA - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA S.C.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37711"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRAORDINARIA MONTAFERETRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37712"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37713"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37714"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PRESSO IL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA TELECOM ITALIA SPA DI TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37715"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI EURO 270.000,00 PER LA RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA GARIBALDI CON REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37716"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AL PERSONALE EDUCATIVO - ANNO 2007/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37717"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO FIORENZO BERTUZZI PER L'ASSISTENZA LEGALE NELLA VERTENZA  AVVIATA DA N. 4 EX ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE COLLOCATI  NELLA CAT. "C".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37718"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI DI CUSTODIA DEI CENTRI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37719"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' SOLARIA COOPERATIVA PER IL "PIANO EVENTI STAGIONE 2007-2008" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37720"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CON LA SCRITTRICE SILVIA BALLESTRA - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37721"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NUOVO ALLACCIO GAS VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37722"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 44/07 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PRATOMAGGIORE CON VIA ALFIERI E VIA SAN G. BOSCO. DAL 1.03. AL 3.3.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37723"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2007 ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37724"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO ARREDO NATALIZIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37725"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTA TAGLIAFUOCO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRNI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37726"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE IN LOCALITA' MARATONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37727"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. AL SIG. CAVAGNINI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37728"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DIRIGENZIALE  N. 43/07 -ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIALE MOTTA PER LAVORI SCAVO RISPISTINO SEDE STRADALE DAL 28/02/2007 AL 1/3/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37729"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37730"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE EFFETTI VARI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PER UN ANNO - ASSEGNAZIONI ALLA DITTA SARTORIA GUSSONI SIMONETTA  E DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO L. &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37731"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 27 E 28 MAGGIO 2007, NONCHE' DELL'EEVNTUALE TURNO DEL BALLOTTAGGIO DEL 10 E 11 GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37732"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA . ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37733"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - QUARTO TRIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37734"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA NAZARIO SAURO IN FREGIO AL CIVICO 23, NELLA GIORNATA DEL 22.02.07 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA TIESSE SRL PER CONTO DI TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37735"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA SUL LAGO D'ISEO - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37736"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37737"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ACQUERELLO - ANNO 2007. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37738"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CREAZIONE E STAMPA INVITI   - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37739"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI VILLA BRUNATI - APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37740"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BZ215XP.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GLASS SERVICE S.R.L. DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37741"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - I TRIMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37742"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA VIA GREZZE - CUP I 34 E 06 00001 000 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37743"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37744"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - II° SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37745"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.L.I CON SEDE IN DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37746"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE "IL CANTICO DEI CANTICI" -  MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37747"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DANTE ALIGHIERI, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA GAMBARA E L'INTERSEZIONE CON VIA PASCOLI NELLA GIORNATA DEL 22.02.07 DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 7.30 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILII DA PARTE DELLA DITTA DAL PRA' NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37748"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37749"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE NECESSARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO DEI MOLINI AZ. AGRICOLA PORRO SAVOLDI S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37750"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI DIVERSE ESSENZE E DI ALBERATURE DI GROSSE DIMENSIONI DA COLLOCARE PRESSO  IL PARCHEGGIO UBICATO TRA ALL'INCROCIO DI VIA MICHELANGELO E VIA DUGAZZE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37751"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIFESA IN GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GIANLUIGI BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37752"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37753"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37754"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORNICI PER MANIFESTI E RIFACIMENTO ANTA IN VETRO.ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37755"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.163 DEL 25.5.06 RELATIVA A "IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA VIGHENZI E COSTITUZIONE SERVITU' SIG. DEL TON DINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37756"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL  14.05.2007 AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO 2004-2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37757"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER SERVIZIO RISCOSSIONE ICI MEDIANTE MODELLO F24. PERIODO 01.10.2006 - 31.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37758"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 40 DEL 19/02/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. GARIBALDI DALL'INTERSEZIONE CON VIA A. GRAMSCI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA V. VENETO DAL GIORNO 21.02.2007 AL GIORNO 25.02.2007 PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37759"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS E SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - ANNO 2007 -  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE SRL DI ASOLA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37760"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37761"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE - ANNI 2006 E 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37762"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE INTERNA PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37763"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PARTE DELL'AREA DI SOSTA RISERVATA AGLI AUTORIZZATI IN ZTL DI PIAZZA CADUTI DEL LAVORO E VIA CARDUCCI NEL PERIODO DAL 20.02.07 AL 05.03.07 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA DA PARTE DELLA DITTA BL COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37764"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE INTERNET SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP BASSO GARDA E DEL SOFTWARE CED CAMERA  ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37765"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37766"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.8/2007 RELATIVA A"CESSIONE FABBRICATO IN LOC. SPIAGGIA D'ORO DA PARTE DELLA SOC.NEW GARDA SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37767"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  A COPERTURA  DELLE SPESE SOSTENUTE DA UNA FAMIGLIA PER CORSI DI NUOTO PRESSO LA PISCINA COMUNALE PER MOTIVI DI SALUTE. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37768"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE - INTEGRAZIONE DETERMINA N.12/2007- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37769"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEL POSTEGGIO N. 111 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN DESENZANO DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 339 DEL 15.07.2003 INTESTATE AL SIG. PEZZINI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37770"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI  ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37771"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA: SIG. BUSSI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37772"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMAZIONE FISCALE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37773"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE  DI FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37774"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TRASPORTO TERRA VEGETALE PER COMPLETAMENTO PIANTUMAZIONI, LIVELLAMENTO TERRENO E RISEMINA MANTO ERBOSO PRESSO PARCO DEL LAGHETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA VEZZOLA SPA DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37775"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2007 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37776"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AL SIG. G.A.F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37777"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PRESSO IL TUNNEL DI VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37778"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 37 DEL 16.02.07: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA FOSCOLO DALL'INCROCIO DI VIA VENEZIA FINO A VIA UGO FOSCOLO DAL GIORNO 16.02.07 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI DALLE 7.00 ALLE 17.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37779"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>17^ CIRCUITO PROVINCIALE DI MINIVOLLEY - 1 MAGGIO 2007 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO AMBULANZA AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37780"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE URBANE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37781"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLA ROTONDA "MILLE ......... UNA DONNA TRA CONQUISTE E ASPIRAZIONI" - CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37782"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE A TRE DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37783"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA RIGHETTI GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37784"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. 2004 E 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37785"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L'ATTIVITA' DI BAR-PANINOTECA IN LOCALITA' PORTO LA ZATTERA - PERIODO 01.06.2007-31.05.2013 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37786"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ANNO 2007 - ATTIVAZIONE PROGETTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37787"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORNICI IN LEGNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37788"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. N. 36 DEL 16.02.07:  DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 2754 DEL 05.04.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37789"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37790"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE INTERNA PER UN POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37791"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  GENNAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37792"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER BAMBINO DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37793"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE I.S.E.E. PER I SERVIZI SCOLASTICI. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37794"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA AL CAI PER SPESE ATTIVAZIONE CONTATORE ITALGAS PRESSO NUOVA SEDE VIA PESCALA/VIA TOBRUK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37795"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE INFORMAGIOVANI BRESCIANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 - ANTENNA LOCALE EURODESK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37796"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI TRA ISTITUTI SCOLASTICI DELLE CITTA' GEMELLATE. - ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37797"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO DAL 01.05.2007 AL 30.04.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37798"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 35 DEL 14.02.07: ISTITUZIONE SULLA VIA ALFIERI DEL SENSO UNICO CON DIREZIONE DALLA VIA SAN ZENO ALLA VIA PRATOMAGGIORE DAL GIORNO 14.02.07 AL GIORNO 08.03.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37799"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37800"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA  BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CIERRE GRAFICA DI SOMMACAMPAGNA (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37801"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAIO DOTT.MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO CONCESSIONE D'USO AREA EX TURLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37802"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE VOLUNE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO - ASSEGNAZIONE ALLA SOC. POSTEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37803"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI INTERNE PER LA COPERTURA DI N. 13 POSTI MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE: NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37804"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 11 DEL 15.01.07 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37805"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37806"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DELL'APPARECCHIO DENOMINATO XEROX COPIATRICE 232 - ANNI 2007/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37807"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DEL TRASLOCO DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA DI VILLA BRUNATI E FORNITURA DI SEGNALETICA INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37808"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA TROTTI CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37809"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO HACCP E ATTIVITA' DI FORMAZIONE - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37810"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI - PERIODO DAL 01.05.2007 AL 30.04.2010 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37811"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FESTIVAL DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37812"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DINNANZI AL COLLEGIO PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE. TRANSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37813"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ALL'ALER DI BRESCIA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE ASSEGNAZIONE ALLOGGI P.O.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37814"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VERTICALI - SIG.RA VICINANZA LYNNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37815"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO A PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37816"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN  RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI TRE CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO.  SIGG.RI PAPA CHIARA - CONFORTI SARA - GRECO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37817"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 23 DEL 30.11.05 PER LA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA PRESSO IL PARCO PUBBLICO ADIACENTE A VIA CASSIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37818"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 27/28 MAGGIO 2007 - AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37819"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N 197/2002 INCARICO DITTA A E B  SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE ICI FABBRICATI TIPO D ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37820"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLUME SCIENTIFICO SULLA PALAFITTA DEL LAVAGNONE -  FORNITURA 250 COPIE PER IL MUSEO CIVICO RAMBOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37821"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'ILLUMINAZIONE E SULLA SEGNALETICA LUMINOSA NELLE ZONE PORTUALI - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37822"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA E VACCAROLO - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - I SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37823"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO COMUNICAZIONI ICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37824"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI SELEZIONE PER LA COPERTURA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DI TREDICI POSTI  - PROFILI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37825"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ORIZZONTALI - SIG.RA VICINANZA LYNNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37826"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "I FARI DEGLI STEVENSON" - 10 MARZO / 25 APRILE 2007. ASSEGNAZIONE  FORNITURA E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37827"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI DI DESENZANO D/G: PORTO RIVOLTELLA, PORTO VECCHIO E PORTO LA ZATTERA - PERIODO 01.05.2007/31.03.2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37828"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DANTE ALIGHIERI NEL TRATTO A FONDO CHIUSO POSTO ALLA SINISTRA (RISPETTO AL SENSO DI MARCIA) DAL CIVICO 4 AL CIVICO 28 NEL PERIODO 12.02.07 AL 29.02.08 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00 FESTIVI ESCLUSI PER PERMETTERE IL TRANSITO DI MEZZI DA E PER IL CANTIERE EDILE DELLA DITTA GRUPPO SOLUZIONE CASA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37829"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA  ITALIAPIU' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37830"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E DISTRIBUZIONE N. 8 DEL PERIODICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37831"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE E IMPIANTI  GIORNALINO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37832"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DIVISE, CALZATURE ED EFFETTI VARI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PER UN ANNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37833"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - I SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37834"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLE BISSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37835"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER COLLAUDO STATICO FABBRICATO CENTRO BALNEARE DESENZANINO - ARCH.PAOLO FARICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37836"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SEGNALETICA AREA DI PARCHEGGIO STAZIONE SUD LOCALITA' CA' BIANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37837"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NED. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37838"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' SPORTIVA ATLETICA DESENZANO"  PER  L'UTILIZZO DI L OCALI NEL PARCO DEL LAGHETTO AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.C. N. 83 DEL 27.03.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37839"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI  SEI AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37840"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37841"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA GUSTARTE - 20-21-22 LUGLIO -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37842"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - I SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37843"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ANNULLATA - VEDI DETERMINA N. 104 DEL 20.12.2007 RIFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37844"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA CONFSERVIZI LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37845"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37846"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA TRIBBIA AMALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37847"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA STEFANIA MANSUETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37848"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTONALE BASSO DALL'INTERSEZIONE CON INCROCIO SAN PIETRO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VENGA DAL GIORNO 12.02.2007 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37849"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOMPAGNAMENTO SUPPLEMENTARE MINORE S.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37850"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA INTRANET SOVRACOMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DIRETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37851"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE  DOCUMENTARIO NON LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37852"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SEGNALETICA C/O PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37853"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA NUOVO ALLACCIO IN VICOLO MOLINI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37854"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 29 DEL 04.12.07 RELATIVA A: ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37855"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 29 DEL 06/02/2007 - ISTITUZIONE SENZO UNICO DI MARCIA  VIA ALFIERI - VIA FOSCOLO - VIA GIOVANNI XXIII E VIA SAN ZENO DAL 07/02 AL 08/02/207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37856"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37857"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E BANCA POPOLARE DI BERGAMO - PROGETTO CITTA' MIA - INVESTIRE NELL'AMBIENTE CONVIENE - AZIONI INTEGRATIVE DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37858"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37859"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALL'AEDES ALBOPICTUS E MONITORAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37860"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER IL POSSIBILE CEDIMENTO STRUTTURALE DELLA PORZIONE DEL FABBRICATO IDENTIFICATO AI MAPP 2612-922 FG 24 DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CENTRO POSE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37861"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE CON GLI ARCHIVI DEL SITEMA INFORMATIVO  COMUNALE. ASSEGNAZIONE DITTA GLOBO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37862"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37863"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37864"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINOTECNICI RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA C.BATTISTI - SIRIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37865"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CON FAUSTO DE STEFANI IL 22 MARZO 2007. ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37866"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO PERCORSO REINTEGRAZIONE SOCIALE SIG. R.S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/MARZO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37867"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37868"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 28 DEL 20.11.07 RELATIVA A: MODIFICA DELL'ORARIO DI CHIUSURA, NONCHE' CESSAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI NISTALLATI PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO INTERNET CAFE'  SITO IN VIA CASTELLO 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37869"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVANNI RAMBOTTI - PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE" 18.6.2007- 20.7.2007 - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37870"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILE VIA ALFIERI E VIA FOSCOLO - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI - CUP I31B06000180005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37871"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37872"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA A LAGO IN LOCALITA' PORTO RIVOLTELLA - DITTA CLASSIC ROCK GROUP SNC - PERIODO 01.02.2007-31.01.2013 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37873"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA DI VIA MONTEBALDO N. 68, DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 1733 DEL 28.05.1998 A NOME DELLA DITTA EMEDIA SRL CON SEDE IN DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37874"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNO 2007 PER MANTENIMENTO DOMINIO INTERNET "COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37875"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI TRE OPERATORI  AMM.VI RISERVATO ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA L. 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37876"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 27 DEL 16.11.07 RELATIVA A: ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37877"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ALDA PASINI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PERIODO 1.1.2007/31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37878"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2004 E 2005 RISCOSSO DAL 29.09.2006 AL 31.12.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37879"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  LA SISTEMAZIONE AREA PER  LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE A RIVOLTELLA - CUP I32 E 06 00001 000 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37880"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ROSA MANGANO DEL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA - PERIODO 1.1.2007/31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37881"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI  CAPRIOLO DEL SIG.PIERENRICO LONGINOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37882"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 26 DEL 13.11.07 RELATIVA A. TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37883"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 7 DEL 12.02.2007 - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'AREA ATTREZZATA A LAGO IN LOCALITA' "SPIAGGIA D'ORO" - DITTA GARDA EXECUTIVE SOCIETA' COOPERATIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37884"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI DESENZANO DEL GARDA E RIPARTIZIONE FRA I COMUNI INTERESSATI - ANNO 2005-06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37885"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI AFFITTO SALA DI PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37886"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PARTITA IVA DELLA DITTA GE RENTAL SRL IN GE CAPITAL SERVICES SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37887"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AI SISTEMI INFORMATIVI: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DIRETE SCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37888"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHUISURA TRAFFICO VEICOLARE VIA INNOCENTA - VIA BINA INTERSEZIONE VIA PRATOMAGGIORE LAVORI DI SCAVO ITALGAS DAL GIORNO 5.02.2007 AL 09.02.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37889"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO DI UNA RETE WIRELESS DI PROPRIETA' COMUNALE  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ESSENTIA SPA DI CELLA (RE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37890"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUSTODIA AL SIG. FRANCO GIRELLI DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.1.2007/31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37891"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO COMUNALE PER MATERIALE DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37892"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 25 DEL 04.10.07 RELATIVA A: ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37893"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO PROFILO AMMINISTRATICO (CAT. D3) E ASSUNZIONE VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37894"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI ANNO 2007 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37895"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONATEMPORANEA AREA DI SOSTA IN VIA SAN BENEDETTO  CROCE - CHIESA S. MICHELE IL 03.02.2007 - FESTIVITA' SAN BIAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37896"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MONUMENTO A S. ANGELA MERICI SITO IN DESENZANO D/G PIAZZA MALVEZZI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUCCA GIANLUIGI DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37897"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37898"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER SERVIZIO RISCOSSIONE ICI MEDIANTE MODELLO F 24. PERIODO 01.01.2006 - 30.09.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37899"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER LA SICUREZZA INFORMATICA E RAZIONALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA CENTRALE: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PERSONAL DATA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37900"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO CARTA SISS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37901"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 3 DEL 4.01.07 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO RELATIVAMENTE A VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37902"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DELLA BROCHURE  "I TEMPI DELLA SCUOLA, I TEMPI DELLE FAMIGLIE" NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37903"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ACCORDATURE PER PIANOFORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37904"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2007 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO FORNITORE - IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37905"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA R.S.D. S. PIETRO SIG. C.R. ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37906"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALLA GESTIONE DEL BAR UBICATO ALL'INTERNO DEL PARCO DEL LAGHETTO DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37907"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 24 DEL 1.10.07 RELATIVA A: PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37908"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA COPIE DEL VOLANTONE TURISTICO INFORMATIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37909"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA AL PERITO AGRARIO SIG.SORLINI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37910"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE TRIENNIO 30.06.2007-30.06.2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37911"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALLA IMQ DI MILANO DEI DIRITTI ANNUALI PER CERTIFICAZIONE 9001:2000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37912"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2007 - PUBLIMAX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37913"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA ELETTRICISTA BIENNIO 2007 - 2008 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37914"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 23 DEL 30.01.2007 - ATTIVITA' DI ESTETISTA DI VIA GIOVANNI XXIII,73 - ORDINANZA DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 186/ DEL 17/06/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37915"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO VILLA BRUNATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37916"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 23 DEL 27.09.07 RELATIVA A: DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE PRESSO LE ACQUE SITE IN LOC. SPIAGGIA D'ORO NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37917"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE MUSEI ARCHEOLOGICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA - FORNITURA DEL SERVIZIO "UPGRADE DEL SITO DELLA RETE MA_NET".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37918"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI - SIG.RA R.O. - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37919"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE E PULIZIA  DEI PORTICI DI  PIAZZA MALVEZZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALSPURGHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37920"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2007 - AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DEI CONTEGGI DEI CONTRIBUTI ENPALS A CARICO DEGLI ARTISTI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37921"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CLS ANNO 2007 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37922"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTIVITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE - PRIMO BIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37923"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 22 DEL 047.09.07 RELATIVA A: REVOCA PROPRIA ORDINANZA N. 3/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37924"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA ZONA LIMITROFA VIA PRATOMAGGIORE - METRICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37925"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIDEOCOLLEGAMENTO TRA LE SALE DI PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37926"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37927"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N.,22 DEL 30.01.2007 -  ATTIVITA' DI ACCONCIATORE DI VIA GIOVANNI XXIII . 73 - ORDINANZA DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZOINE N. 185 DEL 17.06.203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37928"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37929"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO MINORE M.L. PRESSO LA COMUNITA' ALFAOMEGA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 1.1.2007/3.2.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37930"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - TERZO TRIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37931"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO  "GIOVANNI RAMBOTTI" - ASSEGNAZIONE FORNITURA  DI UNO SCANNER E DI DUE HARD DISK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37932"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 21 DEL 3.09.07 RELATIVA A: COLLOCAMENTO D'URGENZA DEL MINORE H.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37933"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PORTO VECCHIO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO PREVISTO PER LA NOTTE D'INCANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37934"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37935"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. N. 21/25/01/2007  CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CADUTI DEI LAGER DAL GIORNO 31.01.2007 AL 14.02.2007 PER I LAVORI DI ESECUZIONE SVAVI PER ENEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37936"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2007 -  INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37937"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE  PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE  ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37938"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISTRIBUTORI DI PALETTE IGIENICHE PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTR MECCANICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37939"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BAGNI CHIMICI PER IL  TEATRO "AL CASTELLO". PRIMAVERA / ESTATE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37940"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARECCHIATURE INFORMATICHE - ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNO 2007: INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37941"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ANNULLO FILATELICO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37942"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 20 DEL 24.08.07 RELATIVA A: PROROGA TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37943"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI ED AREE VARIE DI PERTINENZA DEL COMUNE BIENNIO 2007-2008. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PUILISTAR SRL DI CASTENEDOLO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37944"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO MINORE C.K. PRESSO LA COMUNITA' "IL PICCHIO ROSSO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 1.1.2007/31.7.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37945"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PARTITA IVA DELLA DITTA MILLEARTI SRL IN GENERAL SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37946"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. N. 20 DEL 25/01/07 - SPOSTAMENTO DEI POSTEGGI DELLA FIERA DENOMINATA "SAN BIAGIO" IN PROGRAMMA PER IL PROSSIMO 3 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37947"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA SIG.RA MANSUETO STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37948"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO BIENNIO 2007/2008 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37949"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MOSTRA  "HANSEL E GRETEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37950"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN. N. 19 DEL 23.08.07 RELATIVA A: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37951"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37952"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 19 DPR 22.01.04 N. 42 ARTT 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 36, E SEGUENTI DELLA LEGGE 15.12.04 N. 306 E DPR 6.06.01 N. 380 ARTT 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA  E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN LOCA. MADERGNAGO (MAP 172 - FG 1 NCRT) - ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI  LUOGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37953"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER RAGNI  E PULIZIA DELLE FACCIATE DEI CHIOSTRI DEL PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37954"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - SPECIALISTICO AI SISTEMI INFORMATIVI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37955"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE SPECIALISTICA: SIG.RA D'AMICO LAURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37956"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEMATICO VISURA DATI CATASTALI  "SISTER" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37957"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA MURATORE BIENNIO 2007/2008 - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37958"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA'  COMPUTER CENTER DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO/FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO E DI ASSISTENZA  PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE . ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37959"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI UTILIZZATI PER IL C.A.G. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37960"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 18 DEL 18/01/2007 RELATIVA A: ATTIVITA' DI ESTETISTA NEI LOCALI DI PIAZZA EINAUDI N. 1 ORDINANZA DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 201 DEL 22.06.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37961"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INERTI PERLA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI BIENNIO 2007/2008 - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37962"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE  2°SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37963"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37964"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 18 DEL 14.08.07 RELATIVA A: COLLOCAMENTO URGENTE MINORI : S.N. - S.N. E S.L. TUTTI  RESIDENTI A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37965"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE BUDGET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37966"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37967"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE ATLETICA DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37968"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO PRATICHE ENPALS PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2007. ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37969"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND. N. 17 DEL 14.08.07 RELATIVA A: PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37970"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA GUIDA AI SERVIZI OFFERTI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI SUL TERRITORIO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37971"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA SUL RECUPERO DEI CREDITI NEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37972"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI  2007 E PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLE AFFISSIONI IN ALTRI COMUNI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37973"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO NEI CONFRONTI DELL'UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37974"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO DELLA SIG.RA K.S. PRESSO STRUTTURA PROTETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37975"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 17 DEL 18/01/2007 RELATIVA A: ELIMINAZIONE TEMPORANEA DELL'AREA DI SOSTA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SULLA VIA GARIBALDI NEL TRATTO DI SOSTA REGOLAMENTATA POSTA IN FREGIO ALLA PIAZZA, LATO DESTRO RISPETTO AL SENSO DI MARCIA (FRONTE VIA PIATTI), NELLA GIORNATA DEL 19.01.2007 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 20.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37976"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE E PULIZIA DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37977"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI  E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37978"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE STRADE E FOSSI BIENNIO 2007/2008 -  INDIVIDUAZIONE SOGETTO AFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37979"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DEPOSITO E SMALTIMENTO AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUOTOLO &amp; C SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37980"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA AL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37981"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ED IDEAZIONE GRAFICA LOGO DEL PROGETTO " I TEMPI DELLA CITTA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37982"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI. EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37983"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 16 DEL 23.07.07 RELATIVA A: DEROGHE AGLI ORARI DI CHIUSURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37984"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE "IL CRINALE DEI CRINALI LA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37985"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE ARREDI E ATTREZZATURE PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA DI VILLA BRUNATI E SERVIZI NECESSARI PER IL TRASLOCO DEL MATERIALE LIBRARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37986"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SFALCIO BANCHINE E BORDI STRADALI ANNO 2007 - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37987"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 16 DEL 18/01/2007 RELATIVA A: CHIUSURA DELLA STRADA VIA VENEZIA-VIA PIGNA-VIA PRACARELLO A FASI ALTERNATE A PARTIRE DAL GIORNO 22.01.2007 AL GIORNO 28.02.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37988"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA  SIG.RA G.A. PER RICOVERO PRESSO CASA ALBERGO VILLA MERICI DI PREVALLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37989"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37990"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37991"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DELLA CONNESSIONE INTERNET ANNO 2007 ALLA DITTA SELENE S.P.A. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37992"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2007/2008 - INDIVIDUAZIONE SOGETTO AFFIDATARIO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37993"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 15 DEL 17/01/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA PRATOMAGGIORE TRATTO COMPRESO TRA ALTEZZA INCROCIO VIA INNOCENTA DAL GIORNO 18.01.2007 AL GIORNO 19.01.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37994"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ILTRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO AL CONSORZIO DEI LAGHI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E DEL LAGO D'IDRO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA IN LOCALITA' ZATTERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37995"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37996"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ED EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE PER ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO ALLE DIREZONI DIDATTICHE 1° E 2° CIRCOLO E ALLA SCUOLA "TREBESCHI-CATULLO". - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37997"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 15 DEL 22.07.07 RELATIVA A: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37998"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER  IL PROGETTO  "VISITA GUIDATA ITINERANTE ALLA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37999"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' A GARDA UNO SPA DEGLI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN DEROGA ALL'ART. 7 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38000"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SANITARIA MILLE MIGLIA 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38001"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 14 DEL 16/01/2007 RELATIVA A: RIASSETTO VIA GREZZE A SEGUITO DI LAVORI DI ALLARGAMENTO E FORMAZIONE MARCIAPIEDE DAL 4° SVINCOLO A VIA MONTEROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38002"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  DICEMBRE 2006 VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 2006 - QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38003"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D3: AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PRESELEZIONE A SOSTENERE LE SUCCESSIVE PROVE CONCORSUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38004"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI CIRCUITO PAGOBANCOMAT, A MEZZO POS PER SCHOOL-CARD - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38005"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE EDIFICI COMUNALI ANNO 2007 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38006"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 14 DEL 16.07.07 RELATIVA A: DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38007"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - PERIODO 1.1.2007/31.12.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38008"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE OPERE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38009"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38010"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  PER ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO COMPLESSO BALNEARE DESENZANINO - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38011"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 13 DEL 10.07.07 RELATIVA A: ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38012"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILIOLI SRL DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38013"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO VIA CAPORALI DESTINATO A PARCHEGGIO AUTO E RELATIVE SPESE PER ENERGIA  ELETTRICA - 1^ TRIMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38014"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO PROFILO AMMINISTRATIVO (CAT. D3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38015"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 13 DEL 15/01/2007 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BAGATTA POSTA IN FREGIO ALL'HOTEL TRIPOLI, NELLE GIORNATE DAL 29.01.2007 AL 02.02.2007 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA MOBILE SU AUTOCARRO DA PARTE DELLA DITTA ZANELLI CRISTIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38016"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38017"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38018"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38019"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 12 DEL 15/01/2007 RELATIVA A : ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA SEGANTINI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA BONVICINO E LA VIA PASCOLI CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38020"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD  SIN N. 12 DEL 09.07.07 RELATIVA A: COMUNITA' DI NOMADI. ORDINANZA DI SGOMBERO PER  MOTIVI DI IGIENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38021"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORIERE E PIANTE POSTE ALL'INTERNO DELLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38022"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PULIZIA ORDINARIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - PULIZIA ORDINARIA E SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38023"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38024"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI RELATIVI AL FINANZIAMENTO TEMPORANEO AD AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38025"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO - CUP I16J07000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38026"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VIAGGIO NELLA MUSICA DEL MONDO" - LABORATORI COMUNALI E TERRITORIALI  A.S. 2006/2007 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38027"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38028"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38029"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER LE SALE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38030"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO VILLA BRUNATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA SCARL CUP I12F07000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38031"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI " ONLUS DEL CORRISPETTIVO PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA 2°SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38032"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38033"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PASSAGGIO A DESENZANO DELLA "MILLE MIGLIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38034"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "HANSEL E GRETEL" - ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38035"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 11 DEL 15/01/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON UTILIZZO DI SEMAFORO IN VIA AGELLO. DAL GIORNO 22.01.2007 AL GIORNO 05.02.2007 PER I LAVORI DI POSA TUBAZIONE PER CONTO GARDA UNO SPA DI PADEMGHE SUL GARDA  (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38036"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38037"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 11 DEL 06.07.07 RELATIVA A: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38038"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE BADINELLI ORNELLA  - DIFFERIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38039"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38040"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO DELL'AUTORE AGNINI "LA REPUBBLICA NERA - LA R.S.I A DESENZANO, A BRESCIA E NEL BASSO GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38041"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA "GUIDA BLU" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38042"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DI PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38043"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38044"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 10 DE 15/01/2007 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SAURO  DALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI DAL GIORNO 16.01.2007 AL GIORNO 18.01.2007 PER I LAVORI DI NUOVE PRESE FOGNATURE AI CIV 100 E 110 PER CONTO GARDA UNO SPA DI PADENGHE SUL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38045"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA SIG.RA GELMINI GILDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38046"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38047"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38048"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 10 DEL 10.05.07 RELATIVA A: "MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTAZIONI DA ZANZARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38049"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI AMBITO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38050"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO E LA SOCIETA' TEATRIZ S.R.L. PER L'USO DEL TEATRO ALBERTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38051"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO PRESSO IL CASTELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38052"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 9 DEL 18.04.07 RELATIVA A: ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38053"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 9 DEL 11/01/2007 RELATIVA A: D.P.R. 22/1/04 N. 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI L. 15/12/04 N. 306 E D.P.R. 6/6/01 N. 380 ARTT. 27 E 34: OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 4881 DEL 3/10/05 E DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11912 DEL 3/10/05 IN VIA MONTECROCE. ORDINANZA DI DEMOLIZIONE  CON RIPRISTINO STATO LUOGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38054"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO DELLA SIG.RA MADONI RAFFAELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38055"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLETTE PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38056"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE DEL SINDACO ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI  DELLA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38057"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LE PULIZIE E VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38058"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO DEL 05.03.2007 SUL TEMA "CLIMA, ENERGIA E FUTURO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' METEOROLOGICA ITALIANA - AFFIDAMENTO VELA HOTELS DI POLETTINI MARIO &amp; C. SAS DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38059"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO ASP - DITTA ZUCCHETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38060"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38061"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 8 DELL'11.01.07 RELATIVA A CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VENGA BERTANI DAL GIORNO 10.01.2007 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38062"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LOCAZIONE MEDIATECA ANNO 2007 E RELATIVE SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38063"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTAZIONE SACCHE LARVALI DI PROCESSIONARIA DEL PINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERL SERVICE SRL DI ASOLA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38064"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA PAGINA SULLA RIVISTA TUTTO BRESCIA/ ATLANTE TOPOGRAFICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38065"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38066"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38067"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 8 DEL 05.04.07 RELATIVA A: ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38068"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE FABBRICATO IN LOC.SPIAGGIA D'ORO DA PARTE DELLA SOC.NEW GARDA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38069"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA ORDINARIA PALESTRE EX ITC BAZOLI E DON MAZZOLARI DALL'1.1.2007 AL 30.06.2007 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38070"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38071"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 7 DEL 9.01.06 RELATIVA A:  CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA INNOCENTA DA INCROCIO CON VIA PRATOMAGGIORE DAL GIORNO 11.01.07 AL GIORNO 12.01.07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38072"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ATF - FEDERFARMA BRESCIA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38073"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SHOPPER BAGS PER PALAZZO TODESCHINI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38074"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38075"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE A LAGO IN LOCALITA' SPIAGGIA D'ORO E PORTO DI RIVOLTELLA - DITTA GARDA EXECUTIVE - SOCIETA' COOPERATIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38076"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO TIROCINANTE SIG.RA CATERINA POLLICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38077"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE VERBALE DI GARA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38078"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 7 DEL 06/08/2007 RELATIVO A: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PERIODO AGOSTO 2007/LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38079"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 7 DEL 29.03.07 RELATIVA A: ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI ACCONCIATURE ED ESTETISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38080"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2006 E LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38081"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RICERCA PER L'ANALISI DELLE MODALITA' DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38082"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREA IN VIA COLLI STORICI DA PARTE DELLA SOC. PAVEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38083"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 6 DEL 9.01.07 RELATIVA A: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA B. CROCE A PARTIRE DA VIA DI VITTORIO SINO A ROTATORIA CON V.LE MICHELANGELO DAL GIORNO 8 GENNAIO 2007 AL GIORNO 7 APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38084"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA DELL'OPUSCOLO "IL PARCO RITROVATO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38085"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SALMA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38086"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIN N. 6 DEL 15.03.07 RELATIVA A: ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38087"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PEDUS SERVICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 1.1.2007/30.6.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38088"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA - AFFIDAMENTO INCARICHI PER CONCERTI -  FEBBRAIO/MARZO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38089"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL CARRELLO MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI SERVICE S.A.S. DI PONCARALE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38090"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 6 DEL 01/08/2007 RELATIVO A: SOSTITUZIONE COMPONENTE EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38091"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA  VISITA  GUIDATA  ALLA MOSTRA  "TURNER E GLI IMPRESSIONISTI" PRESSO IL MUSEO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38092"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PALAZZO TODESCHINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38093"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ORDINANZA N. 202 DEL 06.12.06 RELATIVA ALLA CHIUSURA STRADA VICINALE PER LA BERGAMASCA E PER MONTONALE DAL GIORNO 7.12.06 AL GIORNO 18.12.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38094"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI E INIZIATIVE PER I GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38095"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 5 DEL 01.03.07 RELATIVA A:  ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DI PICCIONI NELL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38096"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL CARRELLO ELEVATORE AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 E DLGS.359/99 - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA CUBOR-CAR DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38097"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 5 DEL 31/07/2007 RELATIVO A: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38098"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA DI S. BIAGIO PER UTILIZZO SALA RELATIVO AD INCONTRO CON LA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38099"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.T.E.L. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38100"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE DI AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA GIOTTO: COOPERATIVA EDILIZIA LA FOGLIA A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38101"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RICERCA DEI BISOGNI DI CONCILIAZIONE DELLE FAMIGLIE UTILIZZATRICI DEI SERVIZI EROGATI DAL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA AI BAMBINI E RAGAZZI IN ETA' SCOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38102"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TRASPORTO UTENTI DEI C.A.G. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38103"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 4 DEL 29/06/2007 RELATIVO A: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO. DELEGHE AGLI ASSESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38104"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA "ISTITUTO POLICLETO SAS" ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38105"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38106"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 4 DEL 19.02.07 RELATIVA A: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A CARATTERE PREVENTIVO DI FERMO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO  2007 PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38107"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 4 DEL 05.01.2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU VIA INNOCENTA ALL'INTERSEZIONE CON VIA VENEZIA NELLE GIORNATE DAL 08.01.2007 AL 09.01.2007 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 17.30, SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO PER TAGLIO STRADA DA PARTE DELLA DITTA GILIOLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38108"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE SITA ALL'INCROCIO TRA VIA DUGAZZE E VIA MICHELANGELO - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38109"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 APPARECCHIATURE XEROX DC432 PER UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE E TURISMO - 1.1.2007 - 1.4.2007 -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38110"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO BARZIZA PER STESURA ATTO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ACQUISTO RELIQUATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38111"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2007 PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38112"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA XEROX NOLEGGI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38113"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO DI STUDI - "LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA A DESENZANO: GIOVANNI PREZIOSI E L'ISPETTORATO DELLA RAZZA" - 24 GENNAIO 2007. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38114"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 3 DEL 07.02.2007 RELATIVA A: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38115"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONI TURNI PER FARMACIA COMUNALE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38116"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 3 DEL 04/01/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO RELATIVAMENTE A VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA FOSCOLO DAL GIORNO 08.01.2007 AL GIORNO 31.01.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38117"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 3 DEL 19/06/2007 REALTIVO A: CONFERMA TEMPORANEA FUNZIONI DIRIGENZIALI IN ESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38118"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA SCUOLA DI AUDIOFONETICA DI BRESCIA - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38119"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE VISUAL V.06 PER SERVIZIO STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38120"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CD CON FOTOGRAFIE AREE DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38121"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PRINCIPALE IN VIA MIMOSE E VIA MICHELANGELO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38122"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO NEL PRIMO SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38123"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GALVAN PER REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO CARRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38124"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38125"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI NELL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38126"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38127"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ POLIZIA LOCALE - SESTO BIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38128"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI STAMPA CALENDARI PER RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI A SAN MARTINO D/BATT. - SERVIZIO DI STAMPA ADESIVI PER CONTENITORI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA CIESSEGRAFICA DI MONTICHIARI - RIMBORSO SPESE PARROCCHIA DI SAN MARTINO VERSCOVO PER UTILIZZO SALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38129"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD SIND N. 2 DEL 23.01.2007 RELATIVA A: ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38130"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA SEGNALETICA PER SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO - SEDE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38131"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2007 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38132"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 2 DEL 30/03/2007 RELATIVO A: NOMINA DIRETTORE SUPPLENTE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38133"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 2 DEL 04/01/2007 RELATIVA A: ISTITUZIONE SENSO UNICO LUNGOLAGO C. BATTISTI TRATTO VIA GRAMSCI - VIA VIGHENZI DIREZIONE SALO' DAL GIORNO 08.01.2007 AL 30.03.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38134"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGNARIO VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA SEIA - CUP I 35 C 05 00005 000 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38135"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 1 DEL 04/01/2007 RELATIVA A: ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE DI DRENAGGIO PROVENIENTI DAL MURO DI SOSTEGNO DEL GIARDINO DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA I. SIGNORI IDENTIFICATO AL FOGLIO 5 MAPP. 40 N.C.T.R. DI DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38136"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "IL TERRITORIO TRA TUTELA E FRUIZIONE TURISTICA" . ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38137"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DELLA DIPENDENTE SIG.RA ROBERTI FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38138"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AD ADEGUAMENTO FOGNARIO DI VIA DANTE E TRAVERSE - ASSEGNAZIONE DITTA FIMET SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38139"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2006/2007. AFFIDAMENTO INCARICHI ALLE COMPAGNIE TEATRALI PER I MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38140"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 1 DEL 22/02/2007 RELATIVO A: CONFERIMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38141"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA COSMIC SPA ED ASSEGNAZIONE FORNITURA RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38142"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38143"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 1 DEL 02.01.2007 OGGETTO: PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38144"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE NATANTE RIMOSSO DAL PORTO DI DESENZANO DEL GARDA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DOLPHIN BEACH DI DE GASPERINI VITTORIO DI DESENZANO DEL GARDA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38145"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI - SIG. C.G. - PERIODO 2.1.2007/28.2.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38146"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREA IN VIA HENRY DUNANT DA PARTE DEI SIGG.RI GALVAN GIUSEPPE, NAZZARENO E ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38147"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREA IN VIA DUGAZZE DA PARTE DELLA SIG.RA JEZIERSKA ZOFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38148"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA ZUCCA GIANLUIGI PER INTERVENTO PRESSO UFFICI COMUNALI EX MUNICIPIO A RIVOLTELLA - CUP I36B06000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38149"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL - CUP I37H06000960004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38150"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA' COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA GOFFI FULVIO - CUP I31B06000300004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38151"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZONE CATASTALE DI AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA GIOTTO: SOC.VILLA DEL SOLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38152"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL P.I. BRUNO LORENZINI MANIFESTAZIONE DEL 31.12.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38153"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38154"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38155"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PRESSO CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE  DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38156"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38157"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZA GAS ED ENERGIA ELETTRICA DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38158"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO INFILTRAZIONI ACQUA TUNNEL VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL  LURETTA SRL CUP I37E06000040003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38159"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA VILLA BRUNATI  - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38160"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI -APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38161"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO RESTAURO ARCHITETTONICO E DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE VILLA E PARCO BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38162"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE DEI MUTUI GIA' IN AMMORTAMENTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA ADEGUAMENTO CONDOTTA PRESA A LAGO CABINA VECCHIA CUP I33D06000120005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38163"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO BALNEARE DESENZANINO 1° STRALCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP I 3 6 I 06 00002 000 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38164"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA ALL'INTERNO DEL PIANO DI ZONA FACENTE PARTE DEL IV PEEP IN LOC.CREMASCHINA - BARILANI E GANGEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38165"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO SEGNALETICA VERTICALE - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38166"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI PREGIATE DEL CENTRO STORICO - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38167"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE SAGRATO CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO 2° STRALCIO ASSEGNAZIONE DITTA TECNO SCAVI - CUP I31B06000120005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38168"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME PRESSO EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA MOR FALEGNAMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38169"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE COPERTURA IMPERMEABILE IMMOBILE PISCINA COMUNALE - ASSEGNAZIONE COPERTURE IMPERADORI SRL CUP 139C030003004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38170"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI "A.PAPA" - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI - CUP 1 39F06000310004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38171"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE TETTO CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - CUP I39B06000160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38172"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EMERGENZA NEVE 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38173"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRAULICI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38174"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE DI AREE DA  ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIADOTTO UNO IN VIA CADUTI DEI LAGER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38175"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NELLA LOTTIZZAZIONE VILLA ARRIGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38176"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO TIR A S.MARTINO - DITTA MARINI GIOVANNI - CUP I31 B 06 00011 000 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38177"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NOTAIO POZZOLI MARCO PER STESURA ATTO MORI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38178"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38179"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERNICIATURA PRESSO VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA - CUP  I 3 9 I 05 00003 0005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38180"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PILOMAT - ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38181"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA GRAMSCI - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38182"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI SISMA DEL 24.11.2005 SIG.RA DALLA VECCHIA LUIGINA E FRANZONI ELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38183"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA C.BATTISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38184"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2006 - L.R. N.12/11.3.2005 ART.73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38185"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA RALIZZAZIONE DI MATERIALE DIDATTICO DIVULGATIVO DELL'AREA PLIS - DOTT.STEFANO GOMARASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38186"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38187"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE PER REALIZZAZINE IMPIANTO DI TRATTAMENTO E ABBATTIMENTO FERRO IN LOC.VACCAROLO - CUP I 35 F05 00002 000 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38188"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO EX CASA CANTONIERA ARCH.PAOLO FARICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38189"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - ASSEGNAZIONE DITTA LRM IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38190"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE FONDI PER TINTEGGIATURA PARETI INTERNE VILLA BRUNATI  - ASSEGNAZIONE DITTA IN FRAC -  CUP I 3 9 I 05 00003 000 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38191"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE DI AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOC. BARBALENA DITTA: COOP. LA FOGLIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38192"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO GAS PRESSO VILLA BRUNATI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38193"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI EX MUNICIPIO RIVOLTELLA - CUP I 3 6 B 06 00002 000 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38194"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO SIMONETTA PALOMBO PER STESURA ATTO CESSIONE AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38195"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA FOSCOLO VIA ALFIERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38196"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO INTONACI VILAL BRUNATI ASSEGNAZIONE STUDIO MARCHETTI E FONTANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38197"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI ERRONEAMENTE VERSATI - DITTA EDILART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38198"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOC.GARDA UNO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IN LOC.VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38199"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.366 DEL 31.10.2006 RELATIVA A PERIZIA DI VARIANTE N.1 ADEGUAMENTO FOGNARIO VIA DANTE E ZONE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38200"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA IRTA - APPRVOAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38201"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA ARGINI - ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38202"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE CIPRESSI CIMITERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38203"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E DI VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2006 -  ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38204"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO INDAGINE GEOGNOSTICA PER INTERVENTO REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI - DOTT.GIORGIO CRESTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38205"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ALLENDE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38206"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 RELATIVA AD OPERE DI RESTAURO VILLA E PARCO BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38207"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA VILLA BRUNATI - ARCH.ILARIA E VALENTINO VOLTA - ING.LUIGI GROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38208"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI AI SIG.RI SPILLER LUIGI E AGOSTI CLARA PER MODIFICA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO IN VIA VENEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38209"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREA IN VIA HENRI DUNANT DA PARTE DELLA SOC. EMMEGI DI CAPUTO MICHELE E GIANFRANCO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38210"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINITANGENZIALE OVEST - ACQUISIZIONE AREE DESTINATE A SEDE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38211"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO GEOM.PAGANI GIANCARLO PER RICHIESTA COPIE ATTI NOTARILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38212"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA MURATORE - DITTA EDIL BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38213"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38214"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SPARGISALE - ASSEGNAZIONE DITTA MOLINARI DI CASTENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38215"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVO ACCESSO CARRAIO E PEDONALE NEL CAMPO SPORTIVO IN LOC.S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38216"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE IN VIA FRANCIA A S. MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA PASQUALI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38217"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI OCCUPAZIONE SUOLO FERROVIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38218"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAIO DOTT.MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO SOC.IMMOBILIARE OMOBONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38219"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RELIQUATO STRADALE DALLA PROVINCIA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38220"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 RELATIVA AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGNARIO DI VIA DANTE E ZONE LIMITROFE - ASSEGNAZIONE DITTA FIMET SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38221"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI PANNELLI FONO ASSORBENTI PRESSO IL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - ASSEGNAZIONE DITTA BONZI ENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38222"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE- DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38223"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 2° PPA DEL 4° PEEP - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38224"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE PRG - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38225"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE  DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI AREA TECNICA - PROGETTAZIONI DALL'1.9.05 AL 31.8.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38226"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38227"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.GIANFRANCO BERTOLI PER ACCATASTAMENTO FABBRICATO CABINA ENEL CENTRO TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38228"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.MARIO ABBA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38229"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE IN VIA UNITA' D'ITALIA - VIA HENRI DUNANT,   DE GIOVANNI EZIO AMM. UNICO SOC. NUOVO SECOLO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38230"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PER UFFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38231"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREA IN VIA DI VITTORIO - SIG. MORI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38232"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOC.GARDA UNO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA A LAVORI DI FOGNATURA VIA DANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38233"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2006 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38234"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N°115 DEL 12/04/2006 ACQUISIZIONE AREA IN VIA BENEDETTO CROCE SIG. BIONDO GIANCARLO  IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. IMM. RIVIERA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38235"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREA IN VIA DUGAZZE DALLA SIG.RA CONSOLI LIBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38236"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA FALEGNAME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38237"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO PARCHEGGIO STAZIONE - DITTA CISA COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38238"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38239"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA VILLA BRUNATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38240"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO TIR A SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38241"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE SAGRATO DELLA CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38242"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA FABBRO - ASEGNAZIONE DITTA PALLENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38243"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CABINA ENEL PRESSO CENTRO TENNIS - ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38244"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ASILO NIDO - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38245"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO VIA GIOVANNI XXIII - ASSEGNAZIONE DITTA MGM ESCAVAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38246"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE COMUNALI AUTUNNO 2006- ASSEGNAZIONE DITTA ICOS SPA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38247"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI VILLA  BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA LRM IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38248"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO TORRIONE LATO EST CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA COOP. SAN MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38249"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PRESSO LE PISCINE COMUNALI IMPIANTO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38250"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI IN LOC.GREZZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38251"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO IN LOC. TAVERNA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38252"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE - DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38253"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTABICICLETTE - ASSEGNAZIONE DITTA LODA DANIELE DI MAIRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38254"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLAUDO IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO MUNICIPALE BAGATTA -  DITTA CEAM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38255"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARMADI UFFICIO CED - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38256"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTO TOSONI PARCHEGGIO STAZIONE - NOTAIO DOTT.POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38257"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO BORDI ERBOSI - ASSEGNAZIONE DITTA POLETTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38258"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38259"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE OSSERVATORIO LA SPECOLA - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38260"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROJECT FINANCING - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38261"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO  SEDUTA DEL 29.9.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38262"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO VIA PADRE ANNIBALE DI FRANCIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38263"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARCONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38264"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC. S.PIETRO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38265"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI AUTOMATICI  - ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38266"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE EX OLIVIERI IN VIA MICHELANGELO - DITTA SOUTH WEST REAL ESTATE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38267"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DA IDRAULICI  PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE LAVORI NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38268"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREA IN VIA UNITA' D'ITALIA DESTINATA A VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA SOC. A.L.L. E DEI SIG.RI VISCHIONI ROMEO E LUCIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38269"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA DOLARICI. DITTA: SOC. LA BAIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38270"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LAVORI DI FALEGNAME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38271"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI IMPIANTI SEMAFORICI  - ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38272"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO INGRESSO PISCINE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA MUTTI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38273"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38274"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38275"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI URBANISTICHE PRG - INCARICO UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38276"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38277"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO INTONACI VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE STUDIO MARCHETTI E FONTANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38278"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO STRUTTURE  LIGNEE DI VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA MARPICATI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38279"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO GEOM.TOMMASI ROMANO PER COLLAUDO PISTA ATLETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38280"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PRORIETA' ALLE SIGG.RE CASTRINI BIANCA E CASTRINI MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38281"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ANNO 2006 DESTINATI A SERVIZI RELIGIOSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38282"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38283"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE VIA BEZZECCA E SISTEMAZIONE INCROCIO LOC.TAVERNA - ASSEGNAZIONE DITTA GOFFI FULVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38284"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMETNARE RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38285"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO PARCHEGGIO DELLA STAZIONE - DITTA CISA COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38286"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI COMUNALI- ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38287"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO AMMALORATE IN ALCUNE VIE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38288"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PASSAGGIO PEDONALE LUMINOSO IN VIALE MOTTA INCROCIO VIA ERIDIO - ASSEGNAZIONE DITTA GUBELA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38289"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE ASILO NIDO - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38290"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E ALLACCIAMENTI IN VIA MONTESUELLO - ASSEGNAZIONE DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38291"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER DANNI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TIZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38292"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO URBANO  DITTA GARDA TRASPORTI SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38293"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2006 - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38294"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI COMPLETAMENTO STRADA VACCAROLO - ASSEGNAZIONE DITTA BRONZINI ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38295"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38296"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MURO PREFABBRICATO IN LOC.VACCAROLO - ASSEGNAZIONE DITTA BRONZINI ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38297"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREE IN VIALE RIMEMBRANZE VIA MASOTTI VIA BERNASCONI - CIRPRIANI BRUNA PRESIDENTE COOP. LA PRIMULA SCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38298"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREA PER REALIZZAIZONE MARCIAPIEDE VIA GREZZE MEDIANTE BONARIO ACCORDO - SUDDIVISIONE QUOTE PER LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38299"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECINZIONE VIA AGELLO - ASSEGNAZIONE DITTA GIACCO COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38300"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE PER ACCESSO AI LOCULI - ASSEGNAZIONE DITTA RAINERI DI PONCARALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38301"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MESSA IN QUOTA RECINZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DESENZANINO VO' - ASSEGNAZIONE ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38302"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GALLERIA CIMITERO DI DESENZANO D/GARDA  - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38303"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CABINA CENTRO TENNIS - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38304"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SCIVOLO ALAGGIO PRESSO IDROSCALO - ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38305"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO CELLA FRIGORIFERA CIMITERO - DITTA ZILIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38306"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE MONTAFERETRI CIMITERO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38307"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA - ASSEGNAZIONE STUDIO BERTOLI GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38308"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRATE PRESSO PISCINE COMUNALI TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA VETRERIA BROCCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38309"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO IN LOC.MONTECROCE - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38310"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38311"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO CICLO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIOVANNI XXIII - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38312"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE AUTUNNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38313"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38314"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE VIA BEZZECCA E SISTEMAZIONE INCROCIO LOC.TAVERNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38315"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38316"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI OPERE DA FALEGNAME - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38317"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE TETTO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA TREBESCHI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38318"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI PIANO TERRA  - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38319"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO RIVELAZIONE  FUMI SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38320"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBILE PER UFFICIO DIRIGENTE - ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38321"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE  DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38322"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPORALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38323"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  ASSEGNAZIONE LAVORI DI MODIFICA ROTONDA VIA ALLENDE VIA MICHELANGELO VIA GIOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38324"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE  DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38325"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE TETTO CIMITERO DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38326"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38327"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE AREE IN VIA GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38328"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ASILO NIDO VIA PACE CON INTERVENTI DA FABBRO  - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38329"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA NUOVO ALLACCIO IN VIA LUNGOLAGO C.BATTISTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38330"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO - ASSEGNAZIONE  STUDIO GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38331"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA NUOVO ALLACCIO IN VIA MARZABOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38332"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI CAMPI SPORTIVI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38333"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI AL SIG. PERI ALBERTO PER MODIFICA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IN VIA SANTA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38334"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI AI SIGG.RI FARINA F. E RIGHETTI D. PER OPERE NON ESEGUITE IN VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38335"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI PUBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38336"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO INTONACI DECORATI SALE VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE STUDIO MARCHETTI E FONTANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38337"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE VASCA INTERNA PISCINA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38338"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRODUZIONE MATERIALE RELATIVO PRG - ASSEGNAZIONE DITTA UFFICIO STYLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38339"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38340"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38341"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA AULE SCUOLA MEDIA TREBESCHI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38342"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BACHECHE PUBBLICITARIE IN FERRO PER ROTONDE - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38343"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELAIO PER CARTELLO LAVORO COM.LE VICOLO MOLINI - ASSEGNAZIONE DITTA ITALTRADE DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38344"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NOTAIO BARZELLOTTI PER STESURA ATTO COMUNE/AGENZIA DEL DEMANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38345"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI  DI EMERGENZA  E SERVIZIO DI SICUREZZA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38346"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38347"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' "BOCCIOFILA ANSPI GABBIANO TELLAROLI" - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38348"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 20.07.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38349"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TROFEO INTERNAZIONALE AICS CITTA' DI DESENZANO" - 11° EDIZIONE - 27/28 GENNAIO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38350"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE PER NUOVI ISCRITTI O PER RIMBORSI DOVUTI AD ALTRI COMUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38351"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORE AUTOMATICO PER ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38352"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPANTE E DI UN NOTEBOOK ELETTRONICO PER L'UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38353"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA GIA' ACQUISITA GRATUITAMENTE DALLA SOCIETA' RIPANDELLA S.R.L. IN VIA AGELLO CON ATTO NOTAIO CONTI IN DATA 05/06/2002 REP. N. 63646/20850 MODIFICA DETERMINAZIONE N. 206 DEL 05/07/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38354"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIUSINI E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2007.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38355"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38356"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI ED AREE VARIE DI PERTINENZA DEL COMUNE BIENNIO 2007-2008. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38357"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZALE "RESIDENCE ELISA" A S.PIETRO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38358"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI  CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38359"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - REALIZZAZIONE DI ULTERIORI CORSI - A.S. 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38360"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PIANO DI RECUPERO EX ITC - STUDIO TECNICO GUIZZI-PLATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38361"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MODIFICA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO MONTE CROCE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38362"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38363"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE MENSE CAG, CREC, CENTRO SOCIALE, ANFFAS, PASTI DOMICILIARI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38364"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER I LABORATORI INFORMATICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38365"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA ROTONDA VIA ALLENDE, VIA MICHELANGELO, VIA GIOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38366"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38367"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER  SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTARREDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38368"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO TETTO SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38369"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2006/2007 - ASSEGNAZIONE FORNITURA DEI PROGRAMMI DI SALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38370"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. 2004 E 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38371"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI PARTENARIATO - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38372"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FILE PER CARTELLO VIA FOSSE CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA ORLANDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38373"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPRESSORE CELLA FRIGORIFERA CIMITERO - DITTA ZILIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38374"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO". ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38375"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA SERGIO DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38376"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "HANSEL E GRETEL" - GENNAIO / FEBBRAIO 2007. EROGAZIONE CONTRIBUTO, AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38377"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI ALLA FERSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38378"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VETRERIA BROCCHETTI GIOVANNI &amp; C. SNC DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38379"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURE VIA QUAINE, VIA G.CESARE E ALLACCI IN LOC.CREMASCHINA-ASSEGNAZIONE DITTA OLLI SCAVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38380"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA COPIATRICE  FORMATO AO UFF. TECNICO - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  UFFICIO STYLE SRL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38381"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38382"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO GIOVANNI RAMBOTTI - STAMPA SOVRACOPERTINE CATALOGO SCIENTIFICO NAB - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38383"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  PER OPERAZIONI OMOLOGAZIONI IAAF GEOM.TOMMASI ROMANO DI VERONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38384"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI VALLE SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38385"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA ELEMENTARE LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA GOFFI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38386"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE MUSEALE DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA MA_NET: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DEL MUSEO RAMBOTTI - REALIZZAZIONE PROGETTO "LA RETE SI CONOSCE" CON CONTRIBUTO REGIONALE ANNO FINANZIARIO 2006 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38387"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI E B/N - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE  ALLA  DITTA UFFICIO STYLE SRL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38388"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI - ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS S.R.L. DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38389"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI RILIEVO ARCHITETTONICO EDIFICIO BAGATTA EX SEDE ITC - ASSEGNAZIONE INCARICO GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38390"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVANNI RAMBOTTI - REALIZZAZIONE PROGETTO "L'INSEDIAMENTO PALAFITTICOLO DEL LAVAGNONE" CON CONTRIBUTO REGIONALE ANNO FINANZIARIO 2006 ED INTEGRAZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38391"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE RELATIVA A LOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI CON VITTIMA NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  ANNO 2005-ASSEGNAZIONE ING.CHIARA PUGNETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38392"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MAZZI DI FIORI - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROBERTO IL FIORISTA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38393"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006/2007. EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38394"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VENETO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38395"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FILI LEGNAMI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38396"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE GUIDATE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. DISTRIBUZIONE VOLUMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38397"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S.BENEDETTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38398"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE VARIE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LAGHI ARTI GRAFICHE DI GAVIRATE (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38399"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA CULTURALE ALLA MOSTRA DI VILLA CARCINA SUL PAESAGGIO MONTANO OTTOCENTESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38400"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTEBALDO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38401"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DEI PRESEPI DI TORRE DEL GRECO - ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38402"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE, COPPE, TROFEI E MEDAGLIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E SPORTIVE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EGIDIO DEI F.LLI MAFFEZZONI &amp; C. SNC DI SALO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38403"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO ESPERTI IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38404"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLO STUDIO FOTOGRAFICO MOVIDA DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38405"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA "VADO A SCUOLA DA SOLO!" A.S. 2006/2007. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38406"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI E FARMACIA COMUNALE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA VIGILANZA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38407"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 7/7/2006 LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38408"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE E-DEMOCRACY "START". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38409"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI - PROGETTO "GLI INTRECCI DELLA PALAFITTA DEL LAVAGNONE" ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38410"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL, BOMBOLE E CHEROSENE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FAPP DI PAPA ALBINA &amp; C. SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38411"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIRIO PER OPERAZIONI ALLESTIMENTO PRATICA PUBBLICO SPETTACOLO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38412"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI INTERVENTO PRU EX MACELLO -- ASSEGNAZIONE GEOM. GIAMBATTISTA SCHENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38413"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN CONTINUO PERSONALIZZATI PER UFFICI - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FIMOCO SRL DI NOVATE MILANESE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38414"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCHOOL CARD - ASSEGNAZIONE SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38415"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISCHI PLEXIGLAS PER PILOMAT - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38416"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "UN TRENO PER AUSCHWITZ" E PER LA PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38417"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.  APOLLONIO E C.  SPA DI  BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38418"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE - ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38419"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER GLI SPETTACOLI DELLE STAGIONI TEATRALI E MUSICALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38420"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AREA ESTERNA ADIBITA A SPETTACOLI VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38421"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38422"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO SETTORE SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38423"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LABORATORIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER ALUNNI NOMADI"  A.S. 2006/2007 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI - CATULLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38424"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INZIATIVE A SOSTEGNO DELLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO GENITORI PER PROGETTI A.S. 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38425"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. CONGUAGLIO 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38426"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DAL MOLIN E VIA ZADEI - APPROVAZIONE PREVENTIVI ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38427"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO DI ALBERTO RIGONI - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38428"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAMPONI NARCOTEST PER COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DEFENS SYSTEM S.R.L. DI PERO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38429"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DISSUASORI AUTOMATICI E FORNITURA TELECOMANDI - ASSEGNAZIO E DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38430"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI PRESSO FARMACIA COMUNALE - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38431"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER LA STAGIONE TEATRALE E CONCERTISTICA 2006/2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38432"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI PER INTERVENTI DI FALEGNAMERIA  -ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38433"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPRESSORE FRIGORIFERO CELLA CIMITERO DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE DITTA ZILIOLI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38434"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI  DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI S.N.C. DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38435"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI  ARTICOLI VARI PER LE SCUOLE DESENZANESI E PER L'UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38436"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI S.N.C. DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38437"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER SISTEMAZIONE EX CASA CANTONIERA - ASSEGNAZIONE DITTA ZANOLI ALESSANDRO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38438"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PER SPONSOR GEMELLAGGIO - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38439"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 208 DEL 29/12/2006 RELATIVA A: RISANAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ANTIGIENICITA' DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA ZADEI N. 52 DI PROPRIETA' DEL SIG. ANTONUCCI VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38440"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI - ANNO 2007. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38441"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER UFFICI - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38442"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38443"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 207 DEL 21/12/2006 RELATIVA A: D.P.R. 22/01/2004 N. 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15/12/2004 N 308 E D.P.R. 06/06/2001 N. 380 ARTT. 27 E 34: OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' AD AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 5246 DEL 21/11/06 E AL TITOLO ABILITATIVO PROT. 33872 DEL 13/11/06 IN V.LE ANDREIS N. 89 SUL MAPP.253 FG. 12 NCTR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38444"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA ANNO 2007 - AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38445"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  CARROZZERIA SOREGOTTI GIORDANO DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38446"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE RILIEVI PLANO-ATIMETRICI - ASSEGNAZIONE GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38447"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA GIA' ACQUISITA GRATUITAMENTE DALLA SOCIETA' "RIPANDELLA S.R.L. IN VIA AGELLO-CON ATTO NOTAIO CONTI IN DATA 05/06/2002 REP.N.° 63646/20850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38448"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 206 DEL 19/12/2006 RELATIVA A: ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI VIA CASTELLO N. 96, DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA PROT. N. 2.549 DEL 28.01.2000 PRESENTATA DALLA SIG.RA BABETTO ALESSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38449"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38450"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA - ANNO 2007.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  LA MODERNISSIMA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38451"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE RICETTE PER S.S.N. PER CONTO DELLA FARMACIA C.LE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PHARMACCOUNT S.R.L. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38452"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER LA STAGIONE TEATRALE E LA STAGIONE CONCERTISTICA 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38453"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 205 DEL 18/12/2006 RELATIVA A: ADOZIONE DELLE MISURA DI SICUREZZA PER IL POSSIBILE CEDIMENTO STRUTTURALE DELLA PORZIONE DELLA CASCINA STEFANONA, IDENFICIATA AL MAPP. 21 FG. 61 N.C.T.R. DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' LA SERENISSIMA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38454"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ALL'ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA GREZZE - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38455"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 500 BORSINE IN COTONE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITA' DELL'UFFICIO ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38456"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ALBINONI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38457"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA 2 SAS DI BERTOLETTI ALBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38458"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 204 DEL 14.12.06 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PRATOMAGGIORE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA INNOCENTA E LA NUOVA ROTATORIA PER RIPRISTINO PAIVMENTAZIONE DAL GIORNO 15.12.06 AL GIORNO 19.12.06 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38459"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELLE GREZZE. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38460"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA RESIDENZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38461"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LEGATORIA SAN GIOVANNI DI GEROLDI SANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38462"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 203 DEL 14/12/2006 RELATIVA A: INTERDIZIONE TEMPORANEA ALLA SOSTA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI VIA BAGATTA POSTA IN FREGIO ALL'EDIFICIO DEL LICEO BAGATTA, NELLA GIORNATA DEL 15.12.2006 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 16.30 PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DA PARTE DELLA DITTA EDIL BERTOLETTI PER LAVORI PRESSO L'EDIFICIO DI CUI SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38463"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE - MILANO, 18 NOVEMBRE 2006. - EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38464"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 202 DEL 06/12/2006 RELATIVA A: CHIUSURA STRADA VICINALE PER LA BERGAMASCA E PER MONTONALE DAL GIORNO 07 DICEMBRE 2006 AL GIORNO 18 DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38465"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TROFEI, COPPE, TARGHE PER VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FELTER COSTANTINO DI PUEGNAGO  DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38466"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LAVORI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO STAZIONE -  ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38467"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38468"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "TEMPO PROLUNGATO" DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELLE GREZZE. - ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38469"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER GIARDINIERI E VARIE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOSCHETTI ROBERTO DI PADENGHE S/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38470"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 201 DEL 06/12/2006 RELATIVA A: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CADUTI DEL LAVORO LATO UFFICI EX ITC "BAZZOLI" DAL GIORNO 11 DICEMBRE 2006 AL GIORNO 13 DICEMBRE 2006 DALLE ORE 0,00 ALLE ORE 24,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38471"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI AGLI ISTITUTI SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38472"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38473"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 200 DEL 06/12/2006 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA GARIBALDI LATO FRONTE VIA PIATTI NELLA GIORNATA DEL 10.12.2006 DALLE 08.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38474"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  BERTAGNA VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38475"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 199 DEL 05/12/2006 RELATIVA A: DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38476"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  ARTCOLOR  S.N.C. DI ZANIBONI E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38477"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO SIMONETTA PALOMBO PER STESURA ATTO CESSIONE AREA VIA S.ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38478"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA F.I.N. PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI DESENZANO - PERIODO 1.9.2005 - 31.8.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38479"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 7.7.2006 - LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38480"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 198 DEL 28/11/2006 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO AUTO PIAZZA GARIBALDI FRONTE BAR FONTANA PER SCARICO MATERIALE INERENTE ALLA MANIFESTAZIONE "ANGELI SUL GHIACCIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38481"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE STRANIERE 2006/2007. AFFIDAMENTO INCARICHI AI DOCENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38482"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38483"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 197 DEL 27/11/2006 RELATIVA A: RIASSETTO VIABILISTICO ZONA ARTIGIANALE DI VIA MANTOVA, FAUSTINELLA E VIE LIMITROFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38484"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DEI PRESEPI DI TORRE DEL GRECO - DICEMBRE 2006 / GENNAIO 2007. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38485"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL  20.7.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38486"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI ANTIFURTO  E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  ALFA ALERT ANTIFURTO DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38487"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38488"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  PITNEY BOWES ITALIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38489"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 196 DEL 27/11/2006 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ZADEI, LATO DESTRO A SCENDERE DAL CIVICO 3 ALL'INTERSEZIONE CON VIA CURIEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38490"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA "LA SCUOLA PRIMARIA EUROPEA" - 25 NOVEMBRE 2006 - ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38491"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA RASSEGNA DI CANTO "CORI DELL'AVVENTO" - DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38492"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 195 DEL 27/11/2006 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA NAZARIO SAURO, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR E L'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI, NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2006 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38493"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E ALLACCIAMENTI VIA MONTESUELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38494"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE  ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO (S.R.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38495"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA SAS  DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38496"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA RESIDENZE - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38497"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2006/2007 - AFFIDAMENTO INCARICHI ALLA COMPAGNIE TEATRALI PER I MESI DI DICEMBRE 2006 E GENNAIO 2007 E ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38498"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 194 DEL 27/11/2006 RELATIVA A: ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER IL POSSIBILE CEDIMENTO STRUTTURALE DELLA PORZIONE DEL FABBRICATO IDENTIFICATO AI MAPP. 2612 - 922 FG. 24 DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLE SIGG.RE FRANCOLI TECLA, MARIAROSA, VIRGINIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38499"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 193 DEL 24/11/2006 RELATIVA A: ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER IL POSSIBILE CEDIMENTO STRUTTURALE DELLA PORZIONE DELLA CASCINA STEFANONA, IDENTIFICATA AL MAPP. 23 FG. 61 N.C.T.R. DEL COMUNE CENSUARIO DI DESENZANO DEL GARDA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' AZIENDA AGRICOLA LA TORRE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38500"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PISTA ATLETICA CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38501"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MEGAITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38502"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI DA CONSEGNARE AD ATLETI E/O OSPITI DELL'AMMINISTRAZIONE DURANTE GLI INCONTRI  ISTITUZIONALI - ACQUISTO COPPIA PORTE DA CALCETTO PER IL CENTRO SP. S. MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38503"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38504"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 192 DEL 21/11/2006 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CROCEFISSO IL TRATTO COMPRESO TRA LE POSTE E LA VIA CANONICA IL GIORNO 23.11.2006 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 16.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38505"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PALA KOMATSU - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38506"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CON L'AUTORE ALBERTO RIGONI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "EL LUSUR".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38507"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA - AFFIDAMENTO INCARICHI PER CONCERTI. DICEMBRE 2006 / GENNAIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38508"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOPASSO FERROVIARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON FERSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38509"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 191 DEL 21/11/2006 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CARDUCCI E PIAZZA CADUTI DEL LAVORO, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA S.A. MERICI E L'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE NELLE GIORNATE DEL 22 E 23 NOVEMBRE '06 DALLE ORE 07.00 FINO ALLE ORE 18.00 E RISERVA NR. 3 SPAZI AUTO PER SOSTA AUTOCARRI PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAM.SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38510"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38511"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GENITORI ASSOCIATI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38512"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 190 DEL 21/11/2006 RELATIVA A: ORDINANZA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI PIAZZA MATTEOTTI N. 20, DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA PROT. N. 18.576 DEL 02.07.1999 PRESENTATA DAL SIG. RIZZI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38513"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE  ALLA DITTA FARMASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38514"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA N.1 PER MANUTENZIONE PISTA ATLETICA CENTRO SPORTIVO TRE STELLE ASSEGNAZIONE DITTA FLOORING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38515"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA EX BAZOLI E PALESTRA DON MAZZOLARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38516"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 189 DEL 20/11/2006 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE ALL'INCROCIO TRA VIA AGELLO E LOC. SAN FRANCESCO PER I LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA ROTATORIA DAL 20.11.2006 AL 24.11.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38517"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38518"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA - ANNO 2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFOTRE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38519"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A VINDANZE CULTURE E PRATICHE TEATRALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38520"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE ENEL E GAS ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38521"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA  ADDICALCO  S.R.L. DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38522"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 188 DEL 14/11/2006 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DANTE ALIGHIERI, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ZADEI E L'INTERSEZIONE CON VIALE CAVOUR NELLA GIORNATA DEL 15.11.2006 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00 PER PERMETTERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA EDILSECOLO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38523"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" PERIODO 1.12.2006 - 31.5.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38524"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MISURATORE LASER - ASSEGNAZIONE DITTA UFFICIO STYLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38525"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38526"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO IN TRASFERTA AD ANTIBES JUAN LES PINS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38527"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRODUZIONE MATERIALE RELATIVO PRG - ASSEGNAZIONE DITTA UFFICIO STYLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38528"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEGESTIONE ANTIFURTO POLIZIA LOCALE ANNO 2007 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS DI RAINERI M.&amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38529"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 187 DEL 10/11/2006 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SUL VIALE AGELLO IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI CANTIERE DELLA DITTA ELETTROLINEE NELLE GIORNATE DEL 13 E14 NOVEMBRE 2006 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA SOPRA INDICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38530"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. PER CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E INIZIATIVE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38531"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MERICI" E    "ASSOCIAZ. GENITORI S.GIOVANNI" PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO    ALL'EDUCAZIONE MATERNA. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A.S.2005/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38532"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38533"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DITTA "RUBAGOTTI CARLO" IN "RUBAGOTTI CARLO S.R.L." DEL 22/09/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38534"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PISTA ATLETICA CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA FLOORING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38535"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD.DIR. N. 186 DEL 10/11/2006 RELATIVA A: ELIMINAZ.TEMP. AREA PARCHEGGIO REGOLAM. ZONA A TRAFF.LIMITATO V. BAGATTA POSTA IN FREGIO ALL'EDIFICIO EX FALEGNAM. MOR, PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. CON CANTIERE EDILE DA PARTE IMPR.COSTR. JBC SRL, NEL PERIODO DAL 01.07.2006 AL TERMINE LAVORI. RISERVA DI N. 10 POSTI AUTO NEL PARCH. LIBERO DI VIA ANELLI (PRIMI DIECI STALLI SULLA DX IN ENTRATA) AI TIT.AUTOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38536"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA MABELLILI MARZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38537"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 185 DEL 10/11/2006 RELATIVA A: ORDINANZA DI POSIZIONAMENTO RALLENTATORE DI VELOCITA' E ISTITUZ. DI ATTRAVERSAM. PEDONALE SULLA VIA G. DI VITTORIO IN CORRISPONDENZA DEL PERCORSO PEDONALE, DI RECENTE ACQUISIZIONE, CHE COLLEGA LA VIA G. DI VITTORIO CON VIALE F. AGELLO E ISTITUZ. DELL'ATTRAVERSAM.PEDON. PROTETTO SUL VIALE F. AGELLO,  SEMPRE IN CORRISPONDENZA DELLO SBOCCO DEL PERCORS. PED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38538"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - PROGETTO SIRBEC   SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE BENI CULTURALI ANNO 2006: "LA PALAFITTA DEL LAVAGNONE - DESENZANO DEL GARDA" - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38539"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I DIVERSI MEZZI C.LI PER L'ANNO 2007. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38540"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL LAGHETTO 2° STRALCIO - ASSEGNAZIONE DITTA EDILBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38541"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE COMUANLI - ASSEGNAZIONE DITTA SANDRINI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38542"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38543"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA ORDINARIA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38544"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2006/2007 - AFFIDAMENTO INCARICHI ALLE COMPAGNIE TEATRALI PER GLI SPETTACOLI DEL MESE DI NOVEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38545"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 184 DEL 10/11/2006 RELATIVA A: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA G. DI VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38546"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 183 DEL 07/11/2006 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38547"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE -PERIODO 1.1.2007 - 31.12.2011 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38548"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA DUGAZZE - DITTA NUOVA EDILE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38549"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2006/2007. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 CONCERTI E ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON INA ASSITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38550"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDIANRIO AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38551"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORIERE DITTA CALZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38552"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38553"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER I CONCERTI "CORI DELL'AVVENTO" - DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38554"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DITTA "TECNOLIFTS DI TONINELLI PIERINO &amp; C. SNC" IN " TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA" DAL 01.11.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38555"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 182 DEL 07/11/2006 RELATIVA A: RIDEFINIZIONE LIMITI DI VELOCITA' MINITANGENZIALE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA VIA MARCONI E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38556"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO SPERIMENTAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA (L.328/2000 - ART. 28 - POVERTA' ESTREMA) - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. S.VINCENZO DE PAOLI -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38557"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI E AREE DI PERTINENZA DEL COMUNE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GENERAL SERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38558"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2006/2007: ASSEGNAZIONE FORNTURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO E SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38559"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 181 DEL 07/11/2006 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SU PARTE DI VIA MEZZOCOLLE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 11 IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI CANTIERE DELLA DITTA ELETTROLINEE NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 07.00 DELLO 09.11.2006 ALLE ORE 18.00 DELL' 11.11.2006 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38560"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA LINEA ALIMENTAZIONE ELETTRICA SEDE ASSOCIAZIONI IN VIA PESCALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38561"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO  LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38562"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 180 DEL 07/11/2006 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VICOLO FILATOIO, NEL PERIODO COMPRESO TRA LE ORE 07.00 DELLO 08.11.2006 FINO ALLE ORE 18.00 DELL' 11.11.2006, PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38563"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38564"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA CORTESI DI RONCADELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38565"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO " UNA TANTUM".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38566"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38567"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38568"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 179 DEL 06/11/2006 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BORGO DI SOTTO. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38569"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI - ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38570"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO PRESA TRASMISSIONE DATI E TELEFONO CENTRO SOCIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38571"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERCORSO GENITORI "EDUCARSI PER EDUCARE", ORGANIZZATO DALLA SOC. COOP. SOCIALE "A. MERICI" E CONCESSIONE PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38572"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNE ZONE LIMITROFE A VIA FOSCOLO - ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38573"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38574"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 178 DEL 06/11/2006 RELATIVA A: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 158 DEL 12.10.2006 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA T. DAL MOLIN NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ERIDIO E LA VIA PACE DAL GIORNO 16.10.2006 AL 04.11.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38575"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38576"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM - MESE DI DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38577"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38578"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI  SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO  ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38579"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 177 DEL 02/11/2006 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, SULLA VIA MARCONI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 40 IN CORRISPONDENZA DEL CANTIERE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL, PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE, DALLE ORE 06.00 DELLO 08.11.2006 ALLE ORE 19.00 DELL' 11.11.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38580"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI AMBERG (D) VIAGGIO AD AMBERG E PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 27 - 29 OTTOBRE 2006. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38581"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE D'UFFICIO PER UFFICI   ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38582"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 176 DEL 02/11/2006 RELATIVA A: INTERDIZIONE TEMPORANEA ALLA SOSTA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI VIA BAGATTA POSTA IN FREGIO ALL'EDIFICIO DEL LICEO BAGATTA, NELLE GIORNATE DAL 06.11.2006 ALLO 08.11.2006 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 16.30 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI MEZZI DELLA DITTA EDIL BERTOLETTI PER LAVORI PRESSO L'EDIFICIO DI CUI SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38583"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE A S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38584"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUINTA RASSEGNA DI "POETI IN BIBLIOTECA" - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38585"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO RAGAZZI E CINEMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38586"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DELLA MEMORIA. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38587"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI RINFORZO STRUTTURALE DEL SOLAIO - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38588"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTAZIONE VOUCHER SOCIALI - INDIVIDUAZIONE COOPERATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38589"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 175 DEL 31/10/2006 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PRATOMAGGIORE DALL'INTERSEZIONE CON VIA SILVIO PELLICO ALL'INTERSEZIONE CON VIA INNOCENTA, NELLE GIORNATE DAL 02.11.2006 AL 04.11.2006 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI PER CONTO DEL CONSORZIO GARDA UNO DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38590"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38591"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38592"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE TERMOMETRO DI PRECISIONE - ASSEGNAZIONE ALLA  DITTA CHIMICA OMNIA S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38593"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA - ASSEGNAZIONE DITTE SISTEB ED EDIL BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38594"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 174 DEL 31/10/2006 RELATIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA RIO BRASA, NELLA GIORNATA DEL 02.11.2006 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO GRU EDILE DA PARTE DELLA DITTA BARBIROLI GIULIO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38595"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A EURETEIS S.R.L PER LA DIREZIONE ARTISTICA E L'ORGANIZZAZIONE TECNICA DELLA STAGIONE TEATRALE 2006/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38596"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI  TERMICI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38597"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI DIRITTI VARI A ENTI  ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38598"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 173 DEL 27/10/2006 RELATIVA A: OBBLIGO AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO IN VIA ROMA 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38599"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI III EDIZIONE. PROCLAMAZIONE VINCITORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38600"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS PER GITA AD ANDALO UTENTI C.A.G. ELEMENTARI - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38601"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38602"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MU.R.S.I.A. PER INIZIATIVA "DESENZANO LIVE 4" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38603"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'ASSEGNAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI MUSICALI - AUTUNNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38604"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 172 DEL 26/10/2006 RELATIVA A: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA AGELLO PER POSA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL GIORNO 30.10.2006 AL GIORNO 30.12.2006 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38605"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38606"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LABORATORI E MANIFESTAZIONI PER ADOLESCENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38607"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 171 DEL 26/10/2006 RELATIVA A: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 167 DEL 24.10.2006 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38608"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RETE ED ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO IN VIA PRATOMAGGIORE - ASSEGNAZIONE GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38609"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI - CHIUSURA III EDIZIONE E APERTURA DELLA IV EDIZIONE. ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38610"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38611"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOC.GARDA UNO SPA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. RELATIVA A SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO VARIE ZONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38612"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDI E VARIE  ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38613"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 170 DEL 25/10/2006 RELATIVA A: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA, ZONA DISCO 60 MINUTI FESTIVI COMPRESI, SULLA VIA VITTORIO VENETO LATO DESTRO A SCENDERE DAL CIVICO 65 AL CIVICO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38614"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE CULTURALI NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2006/2007 E DELLA MOSTRA SULLA STORIA ESPOSITIVA DELLA GALLERIA CIVICA. AFFIDAMENTO INCARICHI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38615"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIA PER DOCCIA - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38616"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.C. - LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER DANNI SOTTO FRANCHIGIA - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38617"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MINIBUS PER GITA UTENTI C.A.G. MEDIE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38618"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CULTURALE COL FILOSOFO GIULIO GIORELLO 13 OTTOBRE 2006 - AFFIDAMENTO INCARICO DI AUTONOLEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38619"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 169 DEL 25/10/2006 RELATIVA A: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NEI GIORNI DAL 28 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2006 SULLA VIA DEL CALAMAIO DIREZIONE CIMITERO E SU VIA SAN ZENO DALL'INCROCIO CON VIA S. PELLICO AL CIMITERO CON DIREZIONE CENTRO, IN OCCASIONE DEL PERIODO DELLA COMMEMORAZIONE DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38620"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 17 MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38621"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA. - ANNO SCOLASTICO 2006/2007. - ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO DEL 14 OTTOBRE 2006. ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38622"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ENTE OPERANTE NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38623"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AGELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38624"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38625"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 168 DEL 24/10/2006 RELATIVO A: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SU VIA DURIGHELLO NELLE GIORNATE DAL 25/10/206 FINO A TERMINE LAVORI DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00, SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38626"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 167 DEL 24/10/2006 RELATIVA A : CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA. ESCLUSO I RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38627"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI IV EDIZIONE. FORNITURA LIBRI IN CONCORSO E EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ARCILETTORE" DI RONCADELLE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38628"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNATANTUM" SIG. B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38629"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38630"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RAMBOTTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38631"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG. M.E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" - PERIODO 30.11.2006/31.12.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38632"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPUTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38633"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 166 DEL 23/10/2006 RELATIVA A: ORDINANZA DI POSIZIONAMENTO DISSUASORI ALLA SOSTA E RALLENTATORI CON RELATIVA ISTITUZIONE DI "ZONA 30 KM/H" IN ALCUNE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38634"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI - ASSEGNAZIONE DITTA TBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38635"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38636"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CALCINARDI - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI E DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38637"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRI PUBBLICI DENOMINATI "QUANDO L'ALTROVE E' QUI" - ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA PIEGHEVOLI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38638"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 2006/2007 - ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38639"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38640"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 165 DEL 17/10/2006 RELATIVA A: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA AGELLO PER TAGLIO PIANTA NEL GIORNO 19/10/2006 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 9.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38641"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI DI NATALE PER GLI ANZIANI RICOVERATI PRESSO LA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38642"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RILEGATRICE PER SETTORE SEGRETERIA ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UNIBIND SRL  DI FANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38643"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO  E ALLACCIAMENTI IN VIA DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38644"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 164 DEL 16/10/2006 REALTIVA A: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA MURACHETTE DALL'INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI, NELLA GIORNATA DEL 16/10/2006 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 18.30 PER PERMETTERE LE OPERAZIONI DI SCAVO PER SISTEMAZIONE CHIUSINO ELETTRICO DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38645"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASS. ICARO PER ACQUISTO N. 1 HANDBIKE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38646"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 163 DEL 12/10/2006: ORDINANZA DI MODIFICA ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E DELLA PIAZZA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CAPPELLETTI E VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38647"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CON AMBERG (D) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E VARIAZIONE FORNITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38648"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38649"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI EURO 550.000,00 PER SISTEMAZIONE AREA PER ATTREZZATURE SPORTIVE A  RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38650"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA  VIGHENZI E COSTITUZIONE DI SERVITU' DAL SIG. DEL TON DINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38651"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI EURO 132.200,00 PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI PISTA CICLABILE SU VIA FOSCOLO E VIA ALFIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38652"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CON AMBERG (D) - 28 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2006. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38653"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA AURELIANO DALLA" IMPRESA EDILE BIONDO GIANCARLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38654"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N.162 DEL 12/10/2006: D.P.R. 22/01/2004 N. 41 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15/12/2004 N. 306 E D.P.R. 06/06/2001 N. 380 ARTT. 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN LOC. FANTONA NUOVA SUL MAPP. 231 DEL FG. 43 NCTR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38655"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SIG.RA P.F. PRESSO L'ALLOGGIO PROTETTO "IL PUNTO" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LONATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38656"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38657"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "MOLINARI" IN VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38658"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2007. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38659"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 161 DEL 12/10/2006 - ISTITUTZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IMPIANTO SEMAFORICO VIALE AGELO TRA VIA COSTANTINO IL GRANDE ED EX ALBERGO SAN FRANCESCO LAVORI DITTA CO.RO.MET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38660"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38661"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 160/06 DEL 12.10.2006 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA GAMBARA TRATTO TRA VIA ROMANINO E VIA D.ALIGHIERI PER IL 13.10.06 Ì PER LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38662"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA CEDERE IN VIA  MICHELANGELO DITTA S.P.A IMM. TRE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38663"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2007. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38664"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTAZIONE VOUCHER SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38665"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA-USCITA SCUOLE. CONFERIMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38666"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 159/06 DEL 12/10/2006 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA LORENZINI IL 13.10.2006 PER LAVORI DI PULITURA CAMINO  AL CIVICO N. OTTO DALLA DITTA BERNARDIS LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38667"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38668"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI OFFERTE E CONDIZIONI DI ISTITUTI BANCARI DIVERSI PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38669"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82 DELLE SIGG.RE G.M. E B.A. E DEI FIGLI MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38670"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESEPE ARTISTICO DA PARTE DELL'ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38671"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA BACHECA PRESSO MUNICIPIO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE LAVORI E BONATTI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38672"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI  EURO 430.000,00 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38673"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 158/ 12-10-2006 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO PER LAVORI  DI SCAVO E POSA TUBAZIONE VIA T.DAL MOLIN TRAVIA ERIDIO E VIA PACE PER IL 16/10/2006 AL 4.11.206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38674"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38675"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI - GIORNATA DEL TOURING CLUB ITALIANO  22.10.2006 - SPETTACOLO TEATRALE "SIGNOR NEANDER" - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38676"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINZNA DIRIGENZIALE N. 157/09-10-06 - SOSPENSIONE LAVORI VIA NAZARIO SAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38677"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE RILIEVO LUNGOLAGO C.BATTISTI - INCARICO GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38678"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA  S. ANGELA MERICI PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER IL C.A.G. - PERIODO 18.9.2006/15.6.2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38679"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - ORGANIZZAZIONE INCONTRO CULTURALE COL FILOSOFO GIULIO GIORELLO - 13 OTTOBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38680"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.1.2007/31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38681"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. N. 156 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA G. GARIBALDI (TRATTO COMPRESO TRA VIA VENETO E PIAZZA GARIBALDI PER I GIORNI 11-12-13 OTTOBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38682"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERVENTI A FAVORE DELLE MADRI NUBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38683"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI CON CONTRATTO DI  SOMMINISTRAZONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - 8 INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38684"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E ALLACCIAMENTI IN VIA EL ALAMEIN - ASSEGNAZIONE SOC.GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38685"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL GEMELLAGGIO CON AMBERG (D), 20.9.2006  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38686"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE DI ADESIONE LEGGI DI SETTORE ANNO 2006 - (L. 285/97 - L. 40/98 - L. 45/99 - L. 328/00 ART. 28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38687"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' PER IL PROF. SARFATTI - CURATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38688"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I DIVERSI MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2007. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38689"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 155/06 - CESSAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DALLA MACELLERIA "BARAKA SAS" DI EL HAKAOUI SIT IN VIA PADRE BEVILACQUA N. 2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38690"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E ALLACCIAMENTI IN VIA ANSELMI - ASSEGNAZIONE GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38691"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA GREZZE CON MARCIAPIEDE DAL 4° SVINCOLO A VIA MONTEROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38692"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI  E SERVIZI ANNO 2006. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38693"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALLA REALIZZAZIONE DEL FILM A SFONDO SOCIALE "I 12 PASSI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38694"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 154 DEL 3/10/2006 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SCARICATORI DI PIENA PRESSO STAZIONE SOLLEVAMENTO COLLETTORE CONSORTIRE VIA COSTANTINO IL GRANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38695"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI A.S. 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38696"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD.DIR.  N. 153 DEL 29/09/2006 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE  VIA CADUTI DEI LAGER IL 2/10/2006 PER POSIZIONAMENTO BETONIERA DA PARTE DELLA DITTA FOGLIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38697"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICEZIONE SETTIMANALE BOLLETTINO INFORMALAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38698"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE EX CASA CANTONIERA FI VIA MARCONI PER ALLOGGIO CARABINIERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38699"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE, SUGLI SCUOLABUS, "VADO A SCUOLA DA SOLO!" E PRESCUOLA ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38700"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE RIVESTITE IN TELA  PER ARCHIVIO DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38701"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUNGOLAGO C.BATTISTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38702"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO PERCORSO REINTEGRAZIONE SOCIALE SIG. R.S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38703"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 152 DEL 29/09/2006 - SOSPENSIONE LAVORI - OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38704"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38705"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESTINAZIONE SCUOLA". CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2006/2007. APPROVAZIONE BANDO E ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38706"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - 7 INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38707"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA ORDINARIA PALESTRE EX ITC BAZOLI E DON MAZZOLARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EKOGARDA DALL'1.9.2006 AL 31.12.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38708"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 151 DEL 27.09.06 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  NEL PARCHEGGIO IN FREGIO ALLA SPIAGGIA D'ORO, LATO CAMPING ITALIA IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI AMBERG NELLA GIORNATA DEL 30.09.06 DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 24.00 RISERVA DELLO STESSO PARCHEGGIO PER AUTORITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38709"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA C. BATTISTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38710"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2006 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38711"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38712"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI LICENZA D'USO APPLICATIVI SIPAL E FORMAZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38713"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 150 DEL 27.09.06 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPPELETTI IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI AMBERG NELLA GIORNATA DEL 29.09.06 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 24.00 - RISERVA DELLO STESSO PARCHEGGIO PER AUTORITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38714"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI TECNOLOGICI ASILO NIDO VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38715"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2006/2007. AFFIDAMENTO INCARICHI, EROGAZIONE CONTRIBUTI E ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38716"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. APPROVAZIONE RENDICONTO SULLE SPESE ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38717"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE C.K. PRESSO LA COMUNITA' "IL PICCHIO ROSSO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38718"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007.  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPUTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38719"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO  SEDUTA DEL 17 MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38720"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 149 DEL 27.09.06 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA ANDREIS NEL TRATTO COMPRESO TRA LA STRADA VICINALE DEL VALLIO E LA VIA MONTECROCE DAL 4.10.06 AL 06.10.06 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DI LAVORI CONCERNENTI UNO SCAVO DI 50 METRI LUNGO L'ASSE STRADALE, DA PARTE DELLA DITTA GHT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38721"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA-USCITA SCUOLE. CONFERIMENTO INCARICHI. ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38722"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. F.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38723"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SU VIALE AGELLO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 1 CON REGOLAMENTAZIONE SEMAFORICA DEL TRAFFICO VEICOLARE NEI GIORNI 27/28/29 SETTEMBRE 2006 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00 - CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA VIA DI VITTORIO DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA AGELLO ALLA VIA CIRCONVALLAZIONE PER LO STESSO PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38724"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE  - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38725"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI INERENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38726"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA NELLE VIE QUAINE. G.CESARE E ALLACCI IN LOC.CREMASCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38727"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICODITTA A &amp; B SPA SERVIZIO ADEGUAMENTO ARCHIVI ICI  ALLE NUOVE FORNITURE CATASTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38728"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. AL SIG. CANTARELLA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38729"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA DI AFFITTACAMERE N. 2705 DEL 3.12.99  - RELATIVA AI LOCALI DI VIA G. DI VITTORIO N. 114 - INTESTATA AL SIG. TAGLIANI GERMANO PER CONTO DELLA SOCIETA' LA VILLA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38730"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2006/2007. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38731"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO ING. DIEGO GUERINI PREDISPOSIZIONE STIME DI RIFERIMENTO ICI ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38732"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38733"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI - PROGETTO SPECIALE: "SCAVI ARCHEOLOGICI ALLA PALAFITTA DEL LAVAGNONE" - AFFIDAMENTO INCARICO RESTAURO REPERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38734"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 146 DEL 26.09.06 OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3422 DEL 24.10.05 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA ESERCITARSI NEI LOCALI DI VIA G. DI VITTORIO N. 114 - ZONA 2 - INTESTATA ALLA SOCIETA' LA VILLA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38735"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ASSI PERIMETRALI CAMPO BOCCE LOC.SCATTOLINA - ASSEGNAZIONE DITTA MOR  DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38736"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2006. VERSAMENTO 3°  TRIMESTRE 2006 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38737"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SUD DELLA STAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38738"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIVOLTELLA DEL 13 E 14 OTTOBRE 2006. EROGAZIONE CONTRIBUTO E RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEL TEATRO SAN MICHELE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38739"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 128/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38740"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 145 DEL 25.09.06 OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DELLA VIA GREZZE CON MARCIAPIEDE DAL 4° SVINCOLO A VIA MONTEROSA . ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38741"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MILLE MIGLIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38742"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA ASSOCIAZIONE AVF DI ANTIBES (F) - 13.9.2006 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38743"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: FORNITURA MATERIALE PER INCONTRI SULLA GESTIONE DELLA VITA DOMESTICA PER ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38744"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI VIA GOITO N. 2 E N. 4, SPESE CONDOMINIALI  E VARIE ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38745"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 144 DEL 21.09.06 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE CON RISERVA DI 20 POSTI AUTO PER PARTECIPANTI MANIFESTAZIONE POSA DELLA PRIMA PIETRA DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO LAUDATO SI DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI NELLA GIORNATA DI SABATO 23.09.06 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38746"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO. - ANNO SCOLASTICO 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38747"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LO STUDIO IDROGEOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN LOC.MONTE LUNGO - ASSEGNAZIONE GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38748"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A RECAPITO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AMBITO TERRITORIALE DESENZANO-MONTICHIARI.  ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38749"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 143 DEL 21.09.06 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CADUTI DEL LAGER DAL 26.09.06 AL 29.09.06 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOGRU' DA PARTE DELLA DITTA FOGLIATA SPA PER LAVORI PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "LE VELE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38750"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CREC - CAG - EDUCATIVA DI STRADA ED ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38751"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 142 DEL 20.09.06 OGGETTO: CHIUSURA DEL TRAFFICO VEICOLARE VIA MEZZOCOLLE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CUSTOZA E ROTATORIA VIA RESIDENZE, CONSEGUENTE DEVIAZIONE TRAFFICO SU VIA CUSTOZA PER VEICOLI PROVENIENTI DA VIA MARCONI E SU VIA RESIDENZE PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA LOC. GREZZE TRA IL 22.9.06 E IL 23.09.06 DALLE 19.30 ALLE 6.00 PER SOSTA MEZZI EDILI E DI UNA GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38752"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S.BENEDETTO ANGOLO VIA VIGHENZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38753"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A.S. 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38754"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI  VIA DURIGHELLO - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38755"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA G.M. PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38756"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VENEZIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38757"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38758"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE E ASSISTENZA  PERSONALE DIPENDENTE  AVVIO NUOVI PROGRAMMI PER LA GESTIONE FINANZIARIA  ASSEGNAZIONE DITTA SIPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38759"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2007.  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38760"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 141 DEL 18.09.06 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MONTESUELLO, NEL PERIODO DAL 19.09.06 FINO AL 22.09.06, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE I LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38761"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA SULLA STORIA ESPOSITIVA DELLA GALLERIA CIVICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA STUDIOSA SILVIA IACOBELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38762"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 140 DEL 14.09.06 OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 123 DELL'8.08.06 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA (TRATTO CENTRALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38763"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CABINA ENEL CENTRO TENNIS - ASSEGNAZIONE DITTA ZD DI ZARANTONELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38764"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE GRATUITA AI RESIDENTI CARTE MAGNETICHE PRE-CARICATE PER PAGAMENTO PARCHEGGI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38765"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA MINORE H.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38766"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 139 DEL 12.09.06 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SAN ZENO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 108, NELLA GIORNATA DEL 13.09.06 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSIZIONAMENTO AUTO GRU DA PARTE DELLA DITTA DAL CERO ARMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38767"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILIEVO PORZIONE MURA INTERNE CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA GEOGRA' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38768"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38769"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI ANNO 2006. EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38770"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO AUTUNNO 2006. ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38771"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO COMUNALE PER MATERIALE DIDATTICO. APPROVAZIONE BANDO A.S. 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38772"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 138 DEL 12.09.06 OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 115 DEL 17.07.06 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PACE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MICHELANGELO E VIA T. DAL MOLIN ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38773"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA PER CORSI  ATTIVITA' MOTORIA  2006/2007. ASSEGNAZIONE FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38774"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2006. ASSEGNAZIONE A DITTA EKOGARDA S.C.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38775"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2006 -ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38776"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO CENTRALE VIA IRTA - ASSEGNAZIONE DITTA ZANOLI ALESSANDRO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38777"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 137 DEL 7.09.06 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SU PARTE DI VIA VIGHENZI E SU PARTE DI VIA OLIMPIA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI CANTIERE DELLA DITTA ELETTROLINEE NEL PERIODO DALL'11.09.06 AL 22.09.06 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA SOPRA INDICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38778"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO E AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI VARI - PERIODO SETTEMBRE 2006 - GIUGNO 2010 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38779"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2004 E 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38780"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2006/2007. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA U.I.S.P. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38781"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE SCAVI ARCHEOLOGICI ALLA PALAFITTA DEL LAVAGNONE - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA ANNO FIN. 2005 -  AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38782"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 136 DEL 7.09.06 OGGETTO: MANIFESTAZIONE "IL TRASPORTO FINE 800" 09.09.06 ORGANIZZATA DAL GRUPPO FOLKLORISTICO "CUORI BEN NATI" MODIFICHE VIABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38783"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA ORDINARIA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38784"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  AGOSTO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38785"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CABINA ENEL PRESSO CENTRO TENNIS  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38786"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 135 DEL 7.09.06 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ADUA DALL'8.09.06 AL 18.09.06 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOGRU' DA PARTE DELLA DITTA FOGLIATA SPA PER LAVORI PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "LE VELE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38787"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38788"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E SERVIZIO MENSA E PULIZIA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38789"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA CEDERE IN VIA TOBRUCH - DITTA SOC.FINCOS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38790"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI LA CTR DA ZANCARLI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38791"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E DEL 10 APRILE 2006. APPROVAZIONE RENDICONTO SULLE SPESE ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38792"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI CONSULTAZIONE ANNUALE VIA INTERNET A "LE NORME UNI PER LA QUALITA' NEGLI APPALTI PUBBLICI" - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38793"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CAG - CREC - EDUCATIVA DI STRADA ED ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALI - PERIODO SETTEMBRE 2006/DICEMBRE 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38794"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 134 DEL 7.09.06 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CADUTI DEI LAGER DAL 19.09.06 AL 22.09.06 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI AUTOGRU' DA PARTE DELLA DITTA FOGLIATA SPA PER LAVORI PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "LE VELE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38795"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RINVIO MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO" - 13 AGOSTO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38796"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 133 DEL 7.09.06 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA EL ALAMEIN TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MONTESUELLO E LA VIA VICINA NELLA GIORNATA DELL'8.09.06 DALLE ORE 7.30 FINO ALLE ORE 18.30 PER PERMETTERE I LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38797"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA NEL RICORSO PROPOSTO AVANI LA CTR DA GIRELLI SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38798"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38799"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO IN VIA PRATOMAGGIORE - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38800"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DESTINAZIONE SCUOLA" A.S. 2005/2006. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38801"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SISCOTEL - INCARICHI DI CONSULENZA E SVILUPPO FASI PROGETTUALI  INGG. PASQUALE CURCIO E FERDINANDO ZULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38802"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - 6^ INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38803"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 132 DEL 07.09.06 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S. A. MERICI NELLA GIORNATA DELL'11.09.06 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 E DI VICOLO SAN GIOVANNI E VIA ANNUNCIATA NELLA GIORNATA DELL'11.09.06 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 16.00 PER CONSENTIRE IL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA PER LAVORI EDILI DA PARTE DELLA DITTA COSTRUZIONI LA TORRE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38804"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTO CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PERIODO 18.9.2006/22.12.2006 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38805"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO PRESA A LAGO VO' ACQUISTO NUOVA POMPA - ASSEGNAZIONE GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38806"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO DI MUSICA MESSICANA - 23 AGOSTO 2006. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38807"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 131 DEL 30.08.06 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZINI E DELLA VIA SCAVI ROMANI, NELLA GIORNATA DELL'1.09.06 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.00 PER PERMETTERE I LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE GAS DA PARTE DELLA DITTA COROMET PER CONTO INTALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38808"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA DITTA DIRETE SCRL PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38809"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38810"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM MESE DI AGOSTO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38811"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI TESORERIA  COMUNALE - PERIODO 1.1.2007/31.12.2011  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38812"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN MARCO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38813"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "GIOBATTA FERRARI E LA PITTURA DI PAESAGGIO LACUSTRE DEL SECONDO OTTOCENTO". EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AR&amp;F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38814"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GEROLDI SANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38815"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA PER SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO - SEDE DI RIVOLTELLA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38816"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO E AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CREC - CAG - EDUCATIVA DI STRADA ED ALTRI EVENTUALI PROGETTI SPECIALI. PERIODO SETTEMBRE 2006 - AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38817"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 130 DEL 29.08.06 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GARIBALDI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 5 NELLA GIORNATA DEL 31.08.06 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOPOMPA PER GETTO SOLETTA PRESSO LA SCUOLA MATERNA SAN GIOV ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38818"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - FORNITURA E POSA ULTERIORE MATERIALE - ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38819"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FALEGNAME ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE DITTA MOR SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38820"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA S. ANGELA MERICI PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER IL C.A.G.- PERIODO 18.9.2006/15.6.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38821"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 129 DEL 21.08.06 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CURIEL E VIA RAMBOTTI (TRATTO COMPRESO TRA VIA DAL MOLIN E VIA SIRMIONE) PER I GIORNI 24-25.08.06 E 28-29.08.06. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38822"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO MOSTRA DI PRESEPI NAPOLETANI - DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38823"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLA ROTONDA  "LUCI, OMBRE, DISAGI,BENESSERE: ATTUALITA' E PROSPETTIVE PER LE FAMIGLIE DEI NOSTRI COMUNI" - CONCESSIONE PATROCINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38824"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FINANZIAMENTO PROGETTO FARMACIA FUTURA - ATF FEDERFARMA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38825"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A.N.C.I. PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38826"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARECCHIATURE INFORMATICHE - ASSEGNAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38827"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38828"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38829"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE SCUOLA ALBERGHIERA  -  ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38830"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 128 DEL 17.08.06 OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3358 DEL 21.06.05 PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA ESERCITARSI NEI LOCALI DI VIALE ANDREIS N. 102 - ZONA 3 - INTESTATA A P APA ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38831"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA INTRANET SOVRACOMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38832"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE PROGETTO SCHOOL-CARD PER I SERVIZI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38833"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38834"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 127 DEL 16.08.06 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DI ALCUNE VIE NEL QUARTIERE CAPOLATERRA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA" PREVISTA DAL 01.09.06 AL 03.09.06: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  AREA PARCHEGGIO P.ZA GARIBALDI, TRATTO TRA VIA GARIBALDI E VIA MARCONI E CHIESA S. GIOVANNI E VIA PIATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38835"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AL SIG. G.A.F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38836"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVO  CAMMINAMENTO SPIAGGIA RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38837"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE - INCARICO AL SIG. CESARE ORLANDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38838"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO PER LA RASSEGNA "TEATRO BAMBINI ESTATE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38839"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - SERVIZIO MENSA E PULIZIA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38840"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 126 DEL 10.08.06 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA PIAZZA CAPPELLETTI NELLA GIORNATA DEL 12.08.06 DALLE ORE 18.00 FINO AL TEMRMINE DELLA MANIFESTAZIONE, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE D'INCANTO 2006". ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA POSTI FRONTALMENTE ENTRATA DALLE ORE 6.00 STESSO GIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38841"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVA "TESSERE MAGNETICHE PARCHEGGI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38842"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARZABOTTO - APROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38843"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 125 DEL 10.08.06 OGGETTO: ESECUZIONE DI PERIZIA TECNICA DA PARTE DI UN ORGANISMO PRIVATO QUALIFICATO IN MATERIA, TESA A LOCALIZZARE E CARATTERIZZARE L'EVENTUALE PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO, EVENTUALI CAMPIONAMENTI ED ANALISI DEI MATERIALI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SE DEL CASO, I PROVVEDIMENTI DI RESTAURO E/O BONIFICA AI SENSI DEL D.M.  06.09.94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38844"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA DE ASMUNDIS VIA AGELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38845"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - VISITA GUIDATA SULLA LAVORAZIONE DELLA SELCE NELLA PREISTORIA - 23 SETTEMBRE 2006 "UNA NOTTE AL MUSEO -  AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38846"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE C.R.E.C. 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38847"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38848"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE INSERTO SPECIALE SU DESENZANO ALLA DITTA  PUBLIMAX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38849"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2006: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  FONDO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38850"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38851"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 124 DELL'8.08.06 OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 111 DEL 6.07.2006 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38852"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO EDITO DAL GRUPPO STUDI STORICI DELL'ASSOCIAZIONE CARLO BRUSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38853"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NELLA LOTTIZZAZIONE CASELLO ARRIVABENE SRL IN RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38854"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA DITTA SELENE SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38855"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE CONTROLLI  TERMICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38856"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 123 DELL'08.08.06 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA IRTA (TRATTO CENTRALE) ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38857"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SPETTACOLO MUSICALE - 12 AGOSTO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38858"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI AL GRUPPO ANDROPOLIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38859"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA PER GIOVANI PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO - ASSEGNAZIONE SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38860"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP DEL 03/02/2006 CON WIND TELECOMUNICAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38861"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI  E SERVIZI ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38862"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO DI VIA PACE - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE'2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38863"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI VARI PER LA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38864"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2006: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38865"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PER RILASCIO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38866"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 122 DEL 03.08.06 OGGETTO: SOSPENSIONE DEI LAVORI DI DEPOSITO TEMPORANEO DI TERRENO VEGETALE DA IMPIEGARSI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE E VICINALE SUI TERRENI CONTRADDISTINTI AL FG. 16 MAPPALI 363,365,366, NCTR IN LOCALITA' BAGODA, NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38867"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SRVIZI PER C.R.E.C, C.A.G., ECC. - PERIODO SETTEMBRE 2006/AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38868"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DITTA "BREMI ASCENSORI SRL" IN "CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL" DAL 04/05/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38869"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 121 DEL 02.08.06 OGGETTO: D.LGS. 22/01/2004 N. 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15.12.2004 N. 306 E D.P.R. 06.06.2001 N. 380 ARTT 37 E 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA S. MARIA N. 4 (MAPP. 553 DEL FG. 11 NCTR) . ORDINANZA DI DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38870"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' SIG.RA R.F. PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38871"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA  PER ESECUZIONE SENTENZA N. 265/06 GIUDICE DI PACE DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38872"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E OTTIMIZZAZIONE FRUIBILITA' PARCHEGGI - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38873"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCA DATI NUOVO CATASTO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38874"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA FLOORING SRL A FAVORE DELLA DITTA MONDO SPA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TRE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38875"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ESTIVA "RASSEGNA DELLA CANZONE D'AUTORE". ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI OSPITALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38876"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" GIUGNO/LUGLIO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38877"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (SECONDO TRIMESTRE 2006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38878"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 120 DEL 02.08.06 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA C. BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI DAL SEMAFORO EX CC ALLA ROTONDA DI PIAZZA MATTEOTTI , DALLE ORE 18.00 DEL 12 AGOSTO 2006 FINO AL TERMINE PER PERMETTERE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38879"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE 2006/GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38880"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE - APPROVAZIONE VERBALI ED ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38881"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DA B &amp; B COSTRUZIONI S.R.L. AVANTI AL TAR SEZ. DI BRESCIA - AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38882"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BACHECA PRESSO MUNICIPIO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE LAVORI A BONATTI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38883"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - 1°SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38884"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 119 DELL'01.08.06 OGGETTO: DECADENZA DEGLI EFFETTI DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATA IL 11.03.2002- PROT. N. 8559 DAL CIRCOLO ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE J.J. PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO PRESSO VIA G. MARCONI N. 133/135, DI CUI ALLA PRESA D'ATTO N. 3098 DEL 05.12.2002 PER I LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38885"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 118 DEL 31.07.06 OGGETTO: SGOMBERO IMBARCAZIONI DALLA ZONA PORTUALE "ZONA PONTILI DESENZANO" POSTI BARCA DAL 222 AL 238 IN OCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO" PREVISTA NELLA GIORNATA DEL 12.08.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38886"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CABINA ENEL PRESSO CENTRO TENNIS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38887"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38888"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO ANDREA MANERBA PER L'ASSISTENZA NELLA CAUSA COMUNE/IMPRESA SARASINI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38889"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - REDDITI ANNO 2003 SIG.RA B. N. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38890"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE CON LA CDP SPA UN PRESTITO DI EURO 170.000,00 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38891"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 ONORARI AD ESPERTI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38892"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER INDIVIDUAZIONE DITTA SERVIZIO TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38893"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI EURO 180.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO TIR A SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38894"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: ASD PRO DESENZANO - LEGA NAVALE ITALIANA - GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38895"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 117 DEL 31.07.06 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA IN LOC. FORNASETTE NELLA GIORNATA DEL 6.08.06 DALLE ORE 17.00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO E PER LO SPARO DEI FUOCHI ARTIFICIALI "FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38896"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL F.A.I. - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO- ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38897"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELLA CONNESSIONE INTERNET - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38898"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE E LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38899"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.C. - LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER DANNI SOTTO FRANCHIGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38900"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A VACCAROLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38901"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PAGINE WEB DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' REALIZZATE DALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38902"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 116 DEL 31.07.06 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DEGLI ALPINI, PER LE GIORNATE DAL 03 AL 07 AGOSTO 2006 IN OCCASIONE DELLA "FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38903"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38904"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI PER  GLI SPETTACOLI CULTURALI DEL 12.7.2006 OPERETTA "IL CONTE DI LUSSEMBURGO" E DEL 19.7.2006 "8° RASSEGNA DELLA CANZONE D'AUTORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38905"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREA IN VIA BENEDETTO CROCE SIG.BIONDO GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38906"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38907"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 115 DEL 17.07.06  OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA PACE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MICHELANGELO E VIA T. DAL MOLIN. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38908"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUSTODIA DELLA SEDE MUNICIPALE TRIENNIO 2007/2009 - RINNOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38909"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCISSIONE SOCIETARIA "SO.RI.T. RAVENNA SOCIETA' PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI SPA". PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38910"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38911"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI     DI ASSISTENZA E RACCOLTA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE I.S.E.E.PER I SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38912"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38913"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO SPERIMENTALE ASSISTENZA DOMICILIARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38914"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 114 DEL 17.07.06 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 12,00 T. SULLA VIA MARCONI E MINITANGENZIALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO DENOMINATO "PERLA" E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LONATO, NEL PERIODO COMPRESO TRA 15.07.06 E 28.08.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38915"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38916"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO 2006 - INSTALLAZIONE MAXISCHERMO IN PIAZZA MALVEZZI PER LE PARTITE DI SEMIFINALE E FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38917"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMI ESPOSITIVI PER MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO PER I LOCALI ADIBITI ALLO SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38918"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DLE GARDA E L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO CRONOS" PER REALIZZAZIONE AZIONI DI MEDIAZIONE CULTURALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38919"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. N. 113 DELL'11.07.06 OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3345 DEL 16.05.05 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITTA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DA ESERCITARSI NEI LOCALI DI VIA T. DAL MOLIN N. 1 - ZONA 1 - INTESTATA ALLA DITTA LO SPINNAKER SNC DI RAZZI ZENO, MARCO E C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38920"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA  ELEMENTARE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38921"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 112 DELL'11.07.06 OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3267 DELL'11.11.2004 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA ESERCITARSI NEI LOCALI DI VIALE G. MARCONI N 118 - ZONA  3 - INTESTATA A REDON ANNE LAURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38922"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" II SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38923"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI. ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA P.S.V. (S.R.L.) DI POZZOLENGO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38924"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA TETTO ASILO NIDO VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38925"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA PARCO DI VILLA  BRUNATI  - RIVOLTELLA - 21.07.2006 E 18.08.2006 - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38926"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38927"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI ALLA SIG.RA SACCHELLA LUISA PER OPERE NON ESEGUITE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PUBBLICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38928"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE  AGLI EREDI DELL'IMPRESA EDILE SARASINI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38929"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2006 E VERSAMENTO QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI DEI DIRITTI RELATIVI AL 2° TRIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38930"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 19.07.2006 - 8° RASSEGNA DELLA CANZONE D'AUTORE  - E PROSSIMI  EVENTI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38931"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 111 DEL 06/07/2006  OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA IRTA ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38932"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO M.R. PRESSO LA COMUNITA' MYOSOTIS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38933"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AREA IN VIA SAN ZENO DALLA SOC.BIONDO GIANCARLO COSTRUZIONI  SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38934"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38935"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIO XEROX COPIATRICE 232 DALLA DITTA XEROX NOLEGGI SPA E GOISIS SRL - APPROVAZIONE CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38936"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>56^ CENTOMIGLIA - 9/10 SETTEMBRE 2006 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO VELA GARGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38937"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI OSPITALITA' SIGG.RI T.P. - A.L. E B.V. PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38938"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 110 DEL 04/07/2006 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CARDUCCI/ VIA S. ANGELA MERICI DIVIETO DI SOSTA PIAZZA CADUTI DEL LAVORO DAL 05/07/2006 AL 07/07/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38939"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO". - ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38940"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 109 DEL 4.07.0.6 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RESIDENZE - ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38941"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI  CAPITALE SOCIALE AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38942"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DEL SINDACO ALL'ORDINE DEI GIORNALTISTI DELLA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38943"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE "PROGETTO GARDA LINE (SUMMER 2006)" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38944"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VENEZIANE PER SERRAMENTI ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38945"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE  PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE ED UFFICIO DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38946"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 108 DEL 29/06/06  OGGETTO: CHIUSURA  TRAFFICO VEICOLARE VIA CURIEL  VIA RAMBOTTI/VIA ZADEI  IL 5/7/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38947"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITA' DELEGAZIONE DI AMBERG (D) - 4/6 LUGLIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38948"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38949"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NOMINATIVI PER SOSTITUZIONI ALLA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38950"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P.  AL SIG. BINATTI GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38951"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VADO A SCUOLA DA SOLO!" PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2006. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38952"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 107 DEL 29/06/06 OGGETTO: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE AREA SPIAGGIA BORGO DI SOTTO EX BARAONDA  PER L' 01/07/06  PER CARICAMENTO MATERIALE ESPLODENTE  PER  MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38953"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GADGET PER I TURNI DEL C.R.E.C. ESTATE 2006 - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38954"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI ONLUS" DEL CORRISPETTIVO PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA 1°SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38955"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI CONSEGNA DEI FRANCOBOLLI AI DICIOTTENNI (12.12.2006) -  ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38956"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIRIO PER TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO CVLPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38957"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA  DI OPERE DI ATTILIO MUTTI - GALLERIA CIVICA 22.07.2006 / 31.08.2006 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38958"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 106 DEL 27/06/06 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO  VIA MARCONI  NEL TRATTO COMPRESO TRA ROTATORIA VELE E ROTATORIA ANDREIS DALLE ORE 21.00 DEL 28/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38959"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38960"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE VARIE COSTRUTTRICI O INSTALLATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38961"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESO L'ASILO NIDO DI VIA PACE. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38962"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FRANCIA A SAN MARTINO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38963"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE SILVIA COLASANTI ALL'OTTAVO CONVEGNO NAZIONALE SUI SERVIZI ALLA PERSONA - POLITICHE SOCIALI E SISTEMA ASSISTENZIALE IL 12 E 13 DICEMBRE 2006 A BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38964"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA C.BATTISTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38965"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38966"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI DI OSPITALITA' PER IL CONCERTO DELL'ORCHESTRA DI WIENER NEUSTADT - 25 GIUGNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38967"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - SERVIZIO MENSA E PULIZIA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38968"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 105 DEL 27/06/06 CHIUSURA TRAFFICO VIA CARDUCCI TRA L' INTERSEZIONE CON VIA S. ANGELA E L' ENTRATA DEL PARCHEGGIO COMUNALE .DIVIETO DI SOSTA NELLA PIAZZA CADUTI DEL LAVORO  DAL 29/06 AL 03/07 CON ASCLUSIONE GIORNATE 1 E 2 LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38969"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2007 - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SIRMIOSPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38970"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - 5^ INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38971"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICERCA IDRICA FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO POZZO IN LOCALITA' MONTELUNGO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38972"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - SEZ. DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38973"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO SERVIZIO TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38974"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 104 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA PIAZZA DELLA CONCORDIA NELLA GIORNATA DEL 29 GIUGNO 2006 DALLE ORE 18.30 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DI SAN LUIGI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38975"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MARZABOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38976"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TENDAGGI GALLERIA CIVICA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TONOLI TENDE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38977"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006. ASSEGNAZIONE SERVIZI DI OSPITALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38978"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO CARTA SISS DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38979"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UNA COLAZIONE DI LAVORO A CONCLUSIONE DEL PROGETTO "VIAGGIO DELLA MEMORIA" A.S. 2005/2006 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VELA HOTELS DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38980"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI RESTAURO CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA LAURA SANNA DI VOBARNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38981"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CUSTODIA - TUMULAZIONI - INUMAZIONI - ESUMAZIONI PRESSO I CIMITERI COMUNALI - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38982"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE DI N. 2 VOLONTARI  DI SERVIZIO CIVILE PER IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38983"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 103 DEL 26/06/06 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA GARIBALDI  INTERSEZIONE CON VIA VENETO -PIAZZA GARIBALDI- IL 28/06/06 DALLE 05.30 ALLE 07.30 PER SCARICO E POSIZIONAMENTO GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38984"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA E LAVORI PER COMPLETAMENTO SALA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38985"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - ANNO 2006/2007 - INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38986"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO ANNO 2006 PER ACQUISTO CONTENITORI PER RIFIUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38987"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38988"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTI INTEREST RATE SWAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38989"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N 102 DEL 26/06/06 OGGETTO:  TRASMISSIONE PERIZIA TECNICA AL FINE DI METTERE IN ATTO PROVVEDIMENTI URGENTI PER RECUPERO FITOSANITARIO DI N° 4 CEDRI  DEODARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38990"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MORDENZATURA LEGNI PRESSO TRIBUNA STADIO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38991"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38992"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DITTA SIPAL PER RECUPERO ESERCIZI DI BILANCIO DAL 1998 AL 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38993"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 101 DEL 22/06/06 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE P.ZZA CAPPELLETTI -VIA C,BATTISTI -P.ZZA MATTEOTTI IL 24.06.06 M- MANIFESTAZIONE REGATA BISSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38994"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER E ATTREZZATURE INFORMATICHE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PERSONAL DATA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38995"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE ASILO NIDO VIA PACE - ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA ZUCCA GIANLUIGI DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38996"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38997"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DEL SOTTOTETTO DELL'EDIFICIO COMUNALE EX ITC BAZOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL SERVICE SRL DI ASOLA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38998"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI VARI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38999"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 100 DEL 22/06/06 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DON CALABRIA E DELLA VIA PIA MARTA - ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39000"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE DEMANIALE EXTRAPORTUALE PER SPIAGGIA ATTREZZATA IN LOCALITA' DESENZANINO A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39001"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39002"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SVILUPPO PROGETTO MULTIMEDIALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIVOLTELLA - 2° CIRCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39003"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO UTENTI C.R.E.C. PERIODO 19.6.2006/30.6.2006. ASSEGNAZIONE SERVIZIOE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39004"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 600 TESSERE SCHOOL-CARD. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PEDUS SERVICE P. DUSSMANN DI RAVINA DI TRENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39005"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARMADIETTO PER CALDAIA PRESSO LOCALI ASILO NIDO VIA PESCALA - ASSEGNAZIONE DITTA GIACCO COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39006"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA OSPITALITA' SIG. S.N. PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39007"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. CONGUAGLIO 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39008"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERVIZIO BUS NAVETTA FESTIVO SPERIMENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39009"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE GIOCHI AREA MARATONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTE EDIL BERTOLETTI SRL E PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39010"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELECAMERA PER IL LABORATORIO DI INFORMATICA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39011"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "60° ANNIVERSARIO - ELOGIO DELLA REPUBBLICA E DELLA SUA COSTITUZIONE". AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39012"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 99 DEL 16/06/2006 OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI VIA D VITTORIO DA INCROCIO VIALE MOTTA AD INIZIO PORFIDO E VIA CIRCONVALLAZIONE (FRONTE SCUOLA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39013"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE ANNUALITA' 30 GIUGNO 2006 - 30 GIUGNO 2007. ASSEGNAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39014"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39015"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SPETTACOLI PIROTECNICI - ANNI 2006/2007. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA A.P.E. DI PARENTE ROMUALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39016"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 98 DEL 15/06/2006 OGGETTO: PROROGA DELL' ORDINANZA N° 41 DEL 15.03.2006 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA VIA DESENZANINO ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39017"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL CENTRO RILEVANENTO AMBIENTALE (C.R.A.) DEL COMUNE DI SIRMIONE PER IL MONITORAGGIO E LA CAMPAGNA EDUCATIVA RELATIVI AI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DI DESENZANO D/G - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39018"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TETTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39019"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DEI C.R.E.C., DEI C.A.G., DELL'EDUCATIVA DI STRADA E ALTRI EVENTUALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39020"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER AREE VERDI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA IPAPLAY SRL DI VASTO (CH)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39021"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA FALEGNAME 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39022"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI RESTAURO DEI FALDONI DEL XIX SECOLO DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39023"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SPETTACOLI PIROTECNICI - ANNI 2006/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39024"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39025"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 97 DEL 14/06/2006 OGGETTO: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA CASTELLO DA VICOLO MOLINI  A PONTICELLO INGRESSO CASTELLO CON ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FOSSE CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39026"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39027"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39028"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI PIROTECNICI. MANCATA AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39029"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2006 -  30 GIUGNO 2012.  ASSUNZIONE IMPEGNO SECONDO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39030"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE A.F. PRESSO LA COMUNITA' FRATERNITA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39031"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO PAVONI CHE ARRECANO DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39032"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE MARIA VITTORIA PAPA A VISITA CULTURALE DAL 12 AL 18 NOVEMBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39033"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 96 DEL 13/06/06 OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VIA VITTORIO TRATTO INTERSEZIONE VIA LAMARMORA  E VIA SAN ZENO-ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO INTERSEZIONE VIA D VITTORIO -VIA CIRCONVALLAZIONE -IL 18/06/06  PER MANIFESTAZIONE "APERTURA DELL' ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39034"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI SU ELENCO TELEFONICO DI BRESCIA E PROVINZIA EDIZIONE 2006/2007. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39035"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO TRE STELLE - COLLAUDO PISTA ATLETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39036"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE R.A.F. PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI GATTI RANDAGI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39037"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G.RAMBOTTI - ACQUISTO OPUSCOLI DIDATTICI SUL MUSEO PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39038"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. AL SIG. MARAI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39039"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FAX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39040"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 95 DEL 12/06/2006 OGGETTO: CHIUSURA TOTALE, AL TRAFFICO PROVENIENTE DA VIA CIRCONVALLAZIONE, PARTE DELLA VIA SAN ZENO TRATTO COMPRESO TRA VIA AGELLO E VIA MICHELANGELO ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39041"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CASTELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39042"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO BETA DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39043"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 94 DEL 08/06/2006 OGGETTO: CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DI PERTE DELLA VIA CARDUCCI.TRATTO TRA L' INTERSEZIONE VIA S. A. MERICI E ENTRATA  PARCHEGGIO CADUTI DEL LAVORO DAL 12 AL 16/06/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39044"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER LA TUTELA DELLE ESSENZE ARBOREE COMUNALI - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39045"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA MOSTRA "ATTRAVERSAMENTI" IN GALLERIA CIVICA - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  CURATORE DELLA MOSTRA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39046"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER VARI UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39047"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. AL SIG. CALANNA FRANCESCO E AL SIG. ROBERTI RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39048"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI DI S. MARTINO D/B E VACCAROLO - II SEMESTRE 2006 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39049"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOLE SERENO E LA CASCINA A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39050"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "TEATRO BAMBINI ESTATE 2006". AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE ARTISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39051"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 93 DEL 01/06/2006 OGGETTO: INTERDIZIONE AL PARCHEGGIO NELLA VIA DI VITTORIO CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00 DEL GIORNO 05/06/2006 AL GIORNO 08/06/2006 PER RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39052"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER I NUOVI UFFICI DEL SETTORE RISORSE UMANE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI S.R.L. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39053"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO COPERTURA CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39054"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEO PER UFFICIO RAGIONERIA - CED - PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39055"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. II SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39056"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. GARDA EXECUTIVE SCRL PER LA GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE A LAGO IN LOCALITA' "SPIAGGIA D'ORO" E "PORTO RIVOLTELLA" PERIODO DAL 16.12.2006 AL 31.01.2007 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39057"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39058"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ODR DIR N° 92 DEL 31/05/2006 OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA ANELLI PER LAVORI DI SCAVO IL 5 E IL 7 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39059"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE A BANDA LARGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39060"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39061"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI  SU INCASSI CIRCUITO PAGOBANCOMAT, A MEZZO POS PER SCHOOL-CARD - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39062"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGLI AVV.TI INNOCENZO GORLANI E CLAUDIO CHIOLA REALTIVE ALLA CAUSA COMUNE/SIG. NEGRETTI ANDREA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39063"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE SALA CONSILIARE E SALA BRUNELLI - ASSEGNAZIONE DITTA IDINET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39064"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - II SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39065"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39066"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AMICI DEL PORTO VECCHIO - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE AD AVANTGARDA E VIRTUS DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39067"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 91 DEL 31/05/2006 OGGETTO: RIASSETTO VIABILISTICO ZONA VIA CA' BIANCA  A SEGUITO DI COSTRUZIONE AREA DI SOSTA IN FREFIO ALLA STAZIONE FERROVIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39068"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO DEI PALCHI PER LE MANIFESTAZIONI COMUNALI - ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LA CASCINA AR.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39069"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA LUZZAGO - CTU NELLA CAUSA COMUNE/SIG.RA F.V. - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39070"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'UFFICIO TECNICO PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 2° PPA DEL 4°  PEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39071"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006. ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39072"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI CON  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO -4^ INTEGRAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39073"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - MESE DI GIUGNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39074"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO RACCOLTA DATI PRESSO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO ALLA SCUOLA MATERNA IN LOC.TA' GREZZE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA REMELLI IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39075"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 90 DEL 31/05/2006 OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA BINA CIVICO 30 ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE  DITTA DOLZA GIORGIO -DAL 05/06/06 AL 06/06/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39076"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' SISTEMISTICA IN AMBIENTE LINUX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39077"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 84 DEL 04.12.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39078"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39079"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E C.A.G. DI RIVOLTELLA - SERVIZIO MENSA E PULIZIA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39080"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO  ALLACCIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC.TASSERE  APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39081"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 89 DEL 31/05/2006 OGGETTO: MANIFESTAZIONE "NOM A L' OSTERIA" IN PIAZZA GARIBALDI -ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GARIBALDI IL 04/05/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39082"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE -  VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BRESCIA EST" PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39083"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 88 DEL 31/05/2006 OGGETTO: RISERVA DI AREA DI PARCHEGGIO REGOLAMENTATA, ZONA A PAGAMENTO NEL PARCHEGGIO IN PIAZZA FELTRINELLI, LATO OPPOSTO PARK HOTEL DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 NELLA GIORNATA DEL 05/06/2006 PER POSIZIONAMENTO MEZZI PER SCARICO GRU PRESSO CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39084"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI TRIENNIO GIUGNO 2006 - MAGGIO 2009. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39085"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E DI STAMPA DEL CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA MANUALE DEI RIFIUTI A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA  - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39086"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SECONDO TRIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39087"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP AL SIG.  CHIZZOLINI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39088"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA DI VIA PESCALA LOC.GREZZE ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39089"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "SOSTEGNO E RECUPERO" PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA PARITARIA "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA" - ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39090"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE RINVENUTI DALLE FORZE DELL'ORDINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39091"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 87 DEL 25/05/2005 OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE PRESSO LE ACQUE DEL CENTRO BALNEARE DESENZANINO IN LOCALITA' DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39092"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39093"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.8 FIORIERE - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI DI GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39094"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39095"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN GRADUATORIA ERP DOMANDA DEL SIG. MARAI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39096"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI INFORMATICI PER LE SCUOLE  DEL 1° CIRCOLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39097"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N°86 DEL 23/05/2006 OGGETTO:  D.P.R. 22/01/2004 N° 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL' ART 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15/12/2004  N° 306 E D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ARTT. 27 E 34: OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA'  ALL' AUTORIZZAZIONE PAESISTICA  E AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIALE MOTTA (MAPPALI 124, 64 E 64 DEL FG 23 NCTR) ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39098"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA MURALES - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39099"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO -  SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39100"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA IMPERMEABILE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI  IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39101"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA MECCANICA SU AUTOVETTURA TWINGO TARGATA AD 909 VX - AFFIDAMENTO AL PERITO PAVONI OSVALDO DI VOBARNO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39102"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39103"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, L'ALLESTIMENTO E LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI PIROTECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39104"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 85 DEL 22/05/2006 OGGETTO: RISERVA DI AREA DI PARCHEGGIO REGOLAMENTATA, ZONA A PAGAMENTO NEL PARCHEGGIO DI  PIAZZA FELTRINELLI, LATO OPPOSTO PARK HOTEL DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 17.00 NELLA GIORNATA DEL 24/05/2006 PER POSIZIONAMENTO MEZZI PER SCARICO GRU PRESSO CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39105"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA FOSSE CASTELLO, VICOLO MOLINI E AREE ADIACENTI IL CASTELLO 1° STRALCIO - ASSEGNAZIONE DITTA ROBUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39106"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. CONGUAGLIO 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39107"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39108"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39109"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINITIVA ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2006 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39110"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA E CAPITOZZATURA DELLE ALBERATURE LUNGO ALCUNI VIALI E STRADE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ARL ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39111"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA AD ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE NATANTE SEQUESTRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39112"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 84 DEL 22/05/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VENEZIA IN CORRISPONDENZA DEL CANTIERE DELLA DITTA ATIG SRL NELLE GIORNATE DEL 23 E 24/05/2006 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00, PER CONSENTIRE IL POSIZIONAMENTO DI MEZZI D' OPERA PER IL GETTO  DI SOLETTE PRESSO IL CANTIERE EDILE DI CUI SOPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39113"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER SETTORE RISORSE UMANE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39114"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPORTO PER INCARICO CONFERITO AL GEOM.OTTAVIO BORDIGNON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39115"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - GIORNATA DELLA SELCE E STAMPA GUIDA PER BAMBINI SULLA LAVORAZIONE DELLA SELCE NELLA PREISTORIA - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39116"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV.TO VINCENZO BETTINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39117"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA AUTOCAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39118"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI RINGHIERA PRESSO CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39119"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA MINORE H.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39120"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER BAMBINI DA INSTALLARE PRESSO L'AREA VERDE "GIARDINI MARATONA" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39121"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER  REFERENDUM POPOLARE DEL 25 GIUGNO 2006. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39122"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - I° SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39123"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 83 DEL 19/05/2006 OGGETTO: D.P.R. 22/11/2004 N° 42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 15/12/2004 N° 306 E D.P.R. 06/06/2001 N° 380 ARTT 27 E 31: OPERE ESEGUITE IN ASSENZA  DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN LOC. MADERGNANO (MAPPALE 172 DEL FG. 1 NCTR)  ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39124"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" -  PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI ALLA PALAFITTA DEL LAVAGNONE"  12.06.2006 / 15.07.2006 - COFINANZIAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39125"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO TEMPORANEO ALLA AESSEDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39126"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE INFISSI E PORTE LIGNEE EDIFICIO CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA CASINI DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39127"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE DENOMINATA "CAPITAN ECO E LE ISOLE DEL TESORO" PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACHAB GROUP DI SCORZE' (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39128"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DI TRE CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39129"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  FUNERALE DI POVERTA' ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI BRIGHENTI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39130"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 82 DEL 11.05.2006 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA  VIA CA' VECCHIA .ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39131"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO EDITO DAL GRUPPO CUORI BEN NATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39132"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATE PER I CREC - ANNO 2006 - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39133"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI VARI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39134"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DEL MOTORE DI UN NATANTE SEQUESTRATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ZANCA PIER LUIGI DI MANERBA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39135"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 81 DEL 11/05/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SCAVI ROMANI NELLA GIORNATA DEL 18.05.2006 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 16.00 PER CONSENTIRE L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ENEL DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39136"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39137"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. CONGUAGLIO 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39138"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  ASSISTENZA E MANUTENZIONE LICENZA ARCHICAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39139"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CORSO DI NUOTO PER I BAMBINI FREQUENTANTI I C.R.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39140"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI VIA RIMEMBRANZE ASEGNAZIONE INCARICO GEOM.BERTOLI GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39141"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39142"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI NUVOLENTO DELLA SIG.RA BALDISSERA DEBORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39143"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 80 DEL 11/05/2006 OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA ALLA SOSTA  CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL' AREA DI  VIA BAGATTA  POSTA IN FREGIO ALL' EDIFICIO DEL LICEO BAGATTA, NELLE GIORNATE DEL 17 E 18 MAGGIO P.V.  DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 13.00 PER PERMETTERE IL POSIZIONAMENTO DI MEZZI DELLA DITTA EDIL BERTOLETTI PER LAVORI PRESSO L' EDIFICIO DI CUI SOPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39144"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FILE ESECUTIVI E PANNELLI PER RESTAURO CASTELLO - 13° EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39145"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA OSPITALITA' SIG. M.M. PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39146"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PARCO DELLA TORRE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39147"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ALBERI E MATERIALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLE AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLE DITTE VIVAIO DEI MOLINI E COOPERATIVA SOCIALE "LA CASCINA" A R.L. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39148"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 25 GIUGNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39149"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO SUD DELLA STAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39150"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 79 DEL 11/05/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CA' VECCHIE DAL 15.05.2006 FINO A FINE LAVORI DALLE ORE 07.30 ALLE 18.30, PER CONSENTIRE L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39151"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - SIG. N.T. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39152"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO VIA CAPORALI DESTINATO A PARCHEGGIO AUTO E RELATIVE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -  ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39153"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO (CAT. D3) - PROFILO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39154"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39155"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" - LOCAZIONE 1.6.2006 - 30.11.2006 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39156"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER TECNICO AMBIENTALE DI DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO UTILITY COMPANUY DI LEMIGNANO (PR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39157"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>2 GIUGNO 2006, SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA. ASSEGNAZIONE FORNITURA DI BANDIERE ITALIANE DA DONARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DESENZANESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39158"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SCAVI PER MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39159"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DI ANDROPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39160"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ATF - FEDERFARMA BRESCIA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39161"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER BAMBINI DA INSTALLARE PRESSO L'AREA VERDE "GIARDINI MARATONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39162"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI SIG. BESCHI ANGELO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39163"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N°78 DEL 11/05/2006 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE CON RISERVA POSTI AUTO PER PARTECIPANTI MANIFESTAZIONE "PASQUETTA IN BICICLETTA"  DEL PARCHEGGIO DI VILLA BRUNATI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 13.05.2006 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39164"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI TRE OPERATORI AMMINISTRATIVI (CAT. B3) RISERVATA ALLA CATEGORIA DI CUI ALLA LEGGE 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39165"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE BILANCIO SOCIALE DI MANDATO - INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO ALLA SOCIETA' P.A. GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39166"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE DEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006. ASSEGNAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39167"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI SIG.RA R.O. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39168"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PALA KOMATSU WB 97-R-1 - ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL DI REZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39169"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 77 DEL 11/05/2006 OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SULLA VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI INTERSEZIONE VIA DOLARICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39170"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FUNERALE DI POVERTA' ALLA DITTA  A..F.O.F. ONORANZE FUNEBRI DI FACCIOTTI RAG. LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39171"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO E ALTRI SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2006 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39172"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE AL CONSORZIO ANCI-CNC PER LA FISCALITA' LOCALE I E II SEMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39173"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ELISA BROLLI PER LA MAPPATURA DEI SERVIZI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39174"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO GLI ISTITUTI FORANEI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39175"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DI ALCUNI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO 2006/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39176"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39177"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PER CABLAGGI VARI UFFICI  - ASSEGNAZIONE SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39178"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA PERSONAL COMPUTER ALLA DITTA MEGABYTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39179"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 76 DEL 10/05/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DEL CALAMAR NELLE GIORNATE DAL 10.05.2006 AL 16.05.2006, PER CONSETIRE L' ESECUZIONE DEI LAVORI  DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DELLA DITTA BONARA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39180"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI E SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI - ANNO 2006 - COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39181"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2005: III EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39182"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 75 DEL 08/05/2006  OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI SULLA VIA MARCONI DALLE ORE 21.00 DEL 17/05/2006 ALLE ORE 06.00 DEL 18/05/2006 ALL' ALTEZZA CIVICO DEL 145 PER PERMETTERE L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39183"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI DUE ARMADI DI SICUREZZA PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI ALAL DITTA LAMPERTZ ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39184"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MISURATORE ISTANTANEO DELLA VELOCITA'  DEI VEICOLI "TELELASER UL". ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39185"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER TRE POSTI DI OPERATORE AMMINISTRATIVO RISERVATO ALLA CATEGORIA DI CUI ALLA L. 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39186"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI POTENZA VIA FRANCIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39187"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2006 - GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39188"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2004/2005. EROGAZIONE BUONO SCUOLA DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39189"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE TECNICO PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39190"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 74 DEL 08/05/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DELLE VIE CARDUCCI E BAGATTA, NEL TRATTO COMPRESO FRA L' ENTRATA NEL CORTILE E IL CANTIERE EX MOR  NELLE GIORNATE DAL 10.05.2006 AL 12.05.2006 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00, PER CONSENTIRE TAGLIO STRADA  PER POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI  DA PARTE DELLA  DITTA  G.H.T. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39191"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PROROGA CONTRATTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39192"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AGLI AUTISTI SCUOLABUS ED ACCOMPAGNATORI ALUNNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39193"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2006 ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39194"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 10-11 APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39195"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TI ELISA BONZANI E MARCELLO MENDOGNI PER ASSISTENZA RICORSO IN MATERIA DI ICI AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA CTR 41/63/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39196"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A GARDA UNO SPA PER UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39197"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 50% ONERI CONCESSORI SPAZI PORTUALI DEMANIALI SPETTANTE A REGIONE LOMBARDIA TRAMITE CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E D'IDRO - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39198"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. CONGUAGLIO 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39199"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER AFFIDAMENTO LAVORI PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39200"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA  DI OPERE DI GIOVANI SCULTORI ITALIANI "ATTRAVERSAMENTI" - GALLERIA CIVICA  1 GIUGNO/16 LUGLIO 2006 -  AFFIDAMENTO INCARICO E ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39201"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 73 DEL 08/05/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VACCAROLO ALL' ALTEZZA DEL POZZO COMUNALE NELLA GIORNATA DEL 10.05.2006 DALLE ORE 07.30 ALLE 16.00, PER CONSENTIRE TAGLIO STRADA PER POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39202"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2005 - EROGAZIONE CONTRIBUTI T.I.A. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39203"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE ED IDEAZIONE GRAFICA LOGO DEL PROGETTO "I TEMPI DELLA CITTA'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39204"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SWITCH ED ACCESSORI PER CABLAGGIO DIREZIONE DIDATTICA  1° CIRCOLO. ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39205"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 PER LA SISTEMAZIONE  DEL TERZO PIANO ASSEGNAZIONE DITTA LAZZARONI MARIO DI ROVATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39206"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>BARBIERI FELICE: APPLICAZIONE BENEFICI ART.2 LEGGE 336/1970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39207"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39208"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO D'ACQUA DENOMINATO "RIO VENGA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39209"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO AI TIROCINANTI SIGG.RI: CINZIA MATURI E PAOLO TRAVAGLIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39210"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI FABBRICATI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39211"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E C.A.G. DI RIVOLTELLA - SERVIZIO MENSA E PULIZIA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39212"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 72 DEL 08/05/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VENEZIA  IN CORRISPONDENZA DEL CANTIERE DELLA SOC. RUBINO SRL NELLA GIORNATA DEL 10/05/2006 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00, PER CONSENTIRE TAGLIO STRADA PER POSIZIONAMENTO SOTTO SERVIZI  DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET PER GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39213"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 71 DEL 03/05/2006 OGGETTO: MILLE MIGLIA 2006 11.05.2006 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI ALCUNE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39214"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2006 E VERSAMENTO 1°TRIMESTRE 2006 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39215"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONI DEMANIALI EXTRAPORTUALI - VILLA DE ASMUNDIS - PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA - SPIAGGIA ATTREZZATA IN LOCALITA' PORTO RIVOLTELLA - A FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E DEL LAGO D'IDRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39216"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI PIROTECNICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39217"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO FOGNATURE VIA PACE ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA SEIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39218"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - MESE DI MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39219"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA  ASSISTENTI TECNICI PER IL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI TRE OPERATORI AMMINISTRATIVI RISERVATO ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA L.68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39220"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA I-SERIES PER L'ANNO 2006/2007 ALLA DITTA COMPUTER VAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39221"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI AMBITO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39222"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE CITRIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39223"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PERIZIA DI VARIANTE SISTEMAZIONE TERZO PIANO ARCH.ALBERTO BARBIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39224"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INTEGRAZIONE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39225"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI VARIE ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39226"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 70 DEL 02/05/2006 OGGETTO:  PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39227"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE A TRE DIPENDENTI  CESSATI DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39228"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI III EDIZIONE. PROCLAMAZIONE DEL LIBRO VINCITORE E ISTITUZIONE MENZIONE SPECIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39229"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 69 DEL 28/04/2006 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE  DI VIA FRATELLI BANDIERA  ALL' ALTEZZA DEL CIVICO 31 TRATTO COMPRESO TRA VIA A. SCIESA E VIA T. SPERI NELLA GIORNATA DEL 29/04/2006 DALLE ORE 07.00 ALLE ORA 10.30 PER PERMETTERE I LAVORI DI POTATURA  DA PARTE DELLA DITTA  SOLVETTI FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39230"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: INDIZIONE GARA D'APPALTO - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PERIODO 1.6.2006/31.5.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39231"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGGIO FINALE DEL CORSO DI TEATRO  NELL'AMBITO DEI LABORATORI COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39232"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.C. - LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER DANNI SOTTO FRANCHIGIA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39233"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER TRE POSTI DI OPERATORE AMMINISTRATIVO (CAT. B3) RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39234"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE  LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39235"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO RAGIONERIA, BIBLIOTECA E PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39236"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE CARTELLO SU TELAIO PER LAVORI CASTELLO ASSEGNAZIONE DITTA ITALTRADE  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39237"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39238"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR  N° 68 DEL 27/04/2006 OGGETTO:  PROROGA DELL' ORDINANZA  N° 40 DEL 10/03/2006  RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA VIA FOSCOLO TRATTO DA VIA VENEZIA-VIA MONTI ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39239"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DELLA DITTA SIOSISTEMI SPA - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39240"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE "IMMOBILIARE MONTE BOLCA SRL" IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE CEDUTE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39241"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INVENTARI SUPERIORI IN RETE 2006" RASSEGNA TEATRALE - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39242"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FO RNITURA ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE POSTI DI ORMEGGIO BARCHE - ANNO 2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39243"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI: DAL 1 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39244"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ PERSONALE POLIZIA LOCALE - QUINTO BIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39245"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 67 DEL 26/04/2006  OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MONTESUELLO TRATTO COMPRESO TRA VIA BEZZECCA  E CADUTI DEI LAGHER .ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39246"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER CONCERTO "REQUIEM DI MOZART" - 13 MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39247"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE ARMADI DI SICUREZZA PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39248"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IDRAULICO PRESSO IL CENTRO BALNEARE DESENZANINO DITTA BOMPIERI FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39249"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39250"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI ONLUS" DELLA SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA -2° SEM.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39251"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N. 3 DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI ACQUEI AL 01.09.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39252"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENZIE TURISTICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39253"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 OPERATORI AMMINISTRATIVI (CAT. B3) RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALLA L. 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39254"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 66 DEL 20/04/2006 OGGETTO: DIVIETO AL SIG. NIEMEN BRUNO, TITOLARE DEL "CIRCO DELLE STELLE"  DI EFFETTUARE SPETTACOLI CIRCENSI NELL' AREA  DI CUI AL MAPPALE 255 FG. 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39255"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PREDISPOSIZIONE STIME DI RIFERIMENTO ICI ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39256"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA E AIUOLE IN LOCALITA' CAMPING S. FRANCESCO - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE D/S (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39257"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE NUOVA PISTA DI ATLETICA "3 STELLE" - 6 MAGGIO 2006 - CONTRIBUTO AL "CORPO MUSICALE LONATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39258"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' N.I.L. E N.S.H. DELEGATE ALL'A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNI 2006 E 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39259"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39260"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER CABLAGGIO AULE SCUOLA MEDIA TREBESCHI ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39261"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI TRIENNIO 1/4/2006-31/03/2009. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E RIAMMISSIONE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39262"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER  MANIFESTAZIONI ESTIVE 2006 PRESSO IL TEATRO "AL CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39263"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEI SITI INTERNET DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39264"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON L'AUSER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39265"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 65 DEL 19/04/2006 OGGETTO:  CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DOLARICI  ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39266"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARERE A.R.P.A. RELATIVO AGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39267"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SACCHELLA LUISA - APPLICAZIONE ART.1 L.336/1970. ADEGUAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39268"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI AL CURATORE FALLIMENTARE DOTT.SERGIO COMINCIOLI PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO MAI AVVENUTO IN VIA MURACHETTE 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39269"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA DINNANZI AL COLLEGIO PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE: TRANSAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39270"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PRO LOCO DESENZANO DEL GARDA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39271"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PANNELLI    PROPAGANDA ELETTORALE E SEGGI PER ELEZIONI ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39272"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 64 DEL 18/04/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI VARIAZIONE DELL' ORARIO DELL' ATTIVITA' DI VENDITA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DI ARTIGIANATO ARTISTICO DI VIA ROMA, LIMITATAMENTE AL GIORNO 25 APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39273"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE -  INCONTRO CON LO SCRITTORE TULLIO FERRO E PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL LAGO SI RACCONTA: GEOGRAFIE E STORIE DEL GARDA " -  26 MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39274"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSO DI SCOLO SUL CONFINE CON IL COMUNE DI SIRMIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FINARDI S.A.S. DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39275"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTE DI OSPITALITA': SIG. TOMIROTTI PARIDE E ANTONIETTI LINA, SIG. BEDUSSI VITTORINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39276"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI  CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO -3^ INTEGRAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39277"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SITO INTERNET PER DOMINIO "WWW.GARDABRESCIANO.EU" NELL'AMBITO DEL PROGETTO  SISCOTEL 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39278"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI OSPITALITA' PER L'ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA. CONCERTO DI PRIMAVERA - 24 APRILE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39279"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA LUZZAGO - CTU NELLA CAUSA COMUNE/SIG.RA F.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39280"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE LUDICHE IN LEGNO COLLOCATE NEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TLF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39281"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACQUISIZIONE VERSAMENTI ICI ANNO 206. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39282"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO LOTTI 4° PEEP S.MARTINO ASSEGNAZIONE GEOM.OTTAVIO BORDIGNON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39283"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 63 DEL 18/04/2006 OGGETTO:  REVOCA AUTORIZZAZIONE N° 3296 DEL 01/02/2005 PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DA ESERCITARSI NEI LOCALI DI VIA TOGLIATTI  N° 1/3 -ZONA 3-  INTASTATA ALLA DITTA COLABELLA MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39284"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. D.M.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39285"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEPLIANT DENOMINATO "IL PARCO RITROVATO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39286"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DELLA DIPENDENTE DR.SSA BONSAVER ALESSANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39287"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPODANNO IN PIAZZA -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39288"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR  N° 62 DEL 18/04/2006 OGGETTO: REVOCA  AUTORIZZAZIONE N° 3297  DELL' 01/02/2005  PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'  DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI  E BEVANDE DA ESERCITARSI NEI LOCALI DI VIALE AGELLO N° 32 -ZONA  2- INTESTATA ALLA DITTA PERARO EMANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39289"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL LAGHETTO 2° STRALCIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39290"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PRIMO TRIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39291"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DELLA DIPENDENTE SIG.RA CASELLA MICHELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39292"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PER INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39293"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PIAZZUOLE PER POSA STRUTTURE LUDICHE PRESSO NUOVE AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZETADI DI CALCINATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39294"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO IN GRADUATORIA DEFINITIVA E.R.P. DELLE DOMANDE DEL SIG. ROBERTI RENATO E DELLE SIG.RA BONTA' ROSALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39295"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO DI MIRCO MALTAURO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39296"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DISSAUSORI AUTOMATICI ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39297"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA CONFSERVIZI LOMBARDIA - MILANO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39298"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A GARDA UNO SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2 SEMESTRE 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39299"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO SU "AREA BLU" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39300"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 61 DEL 18/04/2006 OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE N° 3298 DELL' 01/02/2005 PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'  DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DA ESERCITARSI  NEI LOCALI DI VIALE MOTTA SNC -ZONA 3-  INTESTATA ALLA SOC.TA' SOUTH GARDA INN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39301"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39302"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO ICI SOC. GIMAR SRL. INCARICO ALL'AVV.TO ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39303"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N° 40 DEL 7/7/2006 RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE  AL PERSONALE  DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA  ORIZZONTALE - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39304"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "LA PARETE NORD" - 25 APRILE 2006. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39305"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI RESTAURO CASTELLO ASSEGNAZIONE INCARICO ASPS SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39306"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE ASSISTENZA DOMICILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39307"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MEETING POLISPORTIVO GIOVANILE CSI LOMBARDIA" 29 APRILE/1 MAGGIO 2006 - "XIX MEETING MULTISTARS" 13/14 MAGGIO 2006 - "III MEMORIAL M.VALLE" 21.5.2006 - EROGAZ.CONTRIBUTI E ASS.SERVIZIO DI AMBULANZA AL GR.VOLONTARI D.GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39308"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE E  PENALE DI BRESCIA NELLA CAUSA COMUNE/SARASINI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39309"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZO TODESCHINI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39310"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DELLA RUSPA IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA COMPAL SRL DI VIRLE TREPONTI (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39311"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI TRE OPERATORI AMMINISTRATIVI (CAT. B3) A TEMPO INDETERMINATO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALLA L. 68/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39312"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO.  RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39313"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 60 DEL  18/04/2006 OGGETTO:  ORDINE DI RIPRISTINO DEL CORSO D' ACQUA  POSTO TRA I MAPPALI 243 E 43 DEL FG 41 N.C.T.R. DEL COMUNE CENSUARIO  DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39314"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39315"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "NASTRO ORARIO" - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39316"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2006 ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39317"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO COMUNICAZIONE ICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39318"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ODR DIR N° 59 DEL 18/04/2006 OGGETTO: PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39319"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI: ATTIVAZIONE PROGETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39320"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI , AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39321"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.15 VIDEOCASSETTE MANIFESTAZIONE DEL 26.6.2005 ASSEGNAZIONE CIRCOLO BRESCIANO STUDI STORICO MILITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39322"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE E PROGETTAZIONE DEL VERDE COMUNALE E PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AFFIDAMENTO AL DR. GABRIELE ZOLA AGRONOMO DI CASTENEDOLO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39323"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN OPERA STAZIONE SISMICA ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39324"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO TELEVISIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39325"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT ITALIANI PER EVENTO ROVERWAY. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39326"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 58 DEL 14/04/2006 OGGETTO: RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA FRAGLIA VELA DESENZANO ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39327"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39328"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA ELLEPI SERVICE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39329"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39330"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCENTIVI PER LA MANIFESTAZIONE DI PREMIAZIONE DELL'INIZIATIVA RICICLA E RISPARMIA ANNO 2005 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLICARRELLO.COM SRL DI PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39331"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE GESTIONE E CONSULTAZIONE DATI FORNITI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39332"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 56 DEL 12/04/2006 OGGETTO: REVOCA DELL' ORDINANZA N° 40 DEL 28.03.2001 RELATIVA ALL' OBBLIGO DI RISPETTARE DETERMINATE PRESCRIZIONI PER  CONTENERE LE EMISSIONI SONORE PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DERBY PUB ORA DENOMINATO "LE BIZANCE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39333"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEVOCAZIONE STORICA SULLA VITA DI SAN LUIGI GONZAGA. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39334"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI PORFIDO AMMALORATA IN VIA S.A.MERICI - ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000 DI IMPOSIMATO CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39335"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2004 E 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39336"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DEL SIG.MAMMOLA GIOVANNI BIAGIO PER ACCEDERE  AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39337"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39338"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - SEZ. DI BRESCIA PROMOSSO DALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA. INCARICO ALL'AVV.TO ELISA BONZANI PER ASSISTENZA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39339"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2005: II EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39340"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IRRIGAZIONE DI ALCUNE AIUOLE COMUNALI IN LOCALITA' SAN FRANCESCO PER IL PERIODO ESTIVO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39341"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASPETTATIVA NON RETRIBUITA: SIG.RA STEFANIA MANSUETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39342"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39343"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N°56 DEL 12/04/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE MINITANGENZIALE IN PROSSIMITA' DELLA ROTONDA ALL' INTERSEZIONE CON VIA MARCONI ( CORSIA DIREZIONE DESENZANO PADENGHE), DALLE ORE 21.00 DEL 12/04/2006 FINO A FINE LAVORI, PER PERMETTERE L' ESECUZIONE  DEI LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39344"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DELLE PIAZZE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39345"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO TECNICO DOTT. FIORENZO PANDINI AGRONOMO DI BRESCIA PER PERIZIA FITOSANITARIA E ANALISI SU 4 CEDRI IN VIA VENEZIA, 2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39346"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA MOQUETTES PRESSO PALAZZO TURISMO ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39347"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI CON CITTA' GEMELLATE.  ANNO SCOLASTICO 2005/2006.  EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39348"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A. 2005 AD UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39349"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA BUFFET IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 LUGLIO 2006 E DEI GIORNI SEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39350"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ELETTRICISTA PRESSO IL CENTRO BALNEARE DESENZANINO DITTA BOMPIERI MODESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39351"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ULTERIORE LICENZA PER GESTIONE TIA E ACQUISTO MODULO STAMPA FATTURE/NOTE DI CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39352"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL VOLUME "IL MERCATO DEL LAGO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39353"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS PER LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO DESENZANINO E DELL'ARENILE ANNESSO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39354"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39355"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA ORDINARIA CENTROSOCIALE DI RIVOLTELLA - C.A.G. DI RIVOLTELLA E CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA MESE DI APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39356"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 55 DEL 11/04/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE VIA MOIE, NEL PERIODO DAL 11/04/2006 AL 12/04/2006  DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00 PER PERMETTERE L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI SOTTOSERVIZI  DA PARTE DELLA DITTA PANNI  ANGELO E FOGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39357"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA :  SIG. MARCO DRERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39358"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ASSENZE DEGLI ASSESSORI  - CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39359"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE FATTURE TIA CONGUAGLIO 2005 E ACQUISIZIONE VERSAMENTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39360"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO CETAMB - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39361"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 54 DEL 10/04/2006 OGGETTO:  DIVIETO DI EFFETUARE  TRATTENIMENTI MUSICALI E DANZANTI NONCHE' CESSAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI INSTALLATI PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO WATERLAND  SITO IN VIA DEL PILANDRO, N° 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39362"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO: SIG.RA LOCATELLI STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39363"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39364"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELLA DITTA ECOTRUCK PER INADEMPIMENTO IMPEGNI CONTRATTUALI - INCARICO A LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39365"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - MESE DI APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39366"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FILE PER CARTELLO RESTAURO CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA ORLANDELLI CESARE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39367"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI DESENZANO E LA SOCIETA' TEATRIZ PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39368"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 53 DEL 05/04/2006 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA  CURIEL ANGOLO VIA ZADEI.ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39369"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALL'AEDES ALBOPICTUS E MONITORAGGIO - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39370"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA IRTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TASSA BANDO DI GARA A FAVORE AUTORITA' PER LA VIGI- LANZA SUI LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39371"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39372"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39373"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2006 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39374"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE - QUARTO BIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39375"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FUNERALE DI POVERTA'  ALLA DITTA BORTOLOTTI  BRUNO E C. SNC DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39376"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE ICI MASSIVA ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39377"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARIE DITTE DURANTE LE NEVICATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39378"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA SULLA GUIDA ALLE STRADE DEL VINO E DEI SAPORI D'ITALIA "ARCHEVINO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39379"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. AI SIGG.RI TERRAGNO CARLO E NAFOUTI  RIDA BEN ALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39380"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39381"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI PERSONALE ALLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39382"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI LETTERATURA DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39383"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39384"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI DI RIVOLTELLA, VECCHIO DI DESENZANO E LA ZATTERA - PERIODO DAL 01.07.06 - 30.06.07 - APPROVAZIONE RELAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E AFFIDAMENTO ALLA'ASSOCIAZIONE "IL TIMONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39385"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 52 DEL 05/04/2006 OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO  IN VIA AGELLO FRONTE VILLA DE ASMUNDIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39386"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39387"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 51 DEL 04/04/02006 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI, SULLA VIA C. BATTISTI, PER PERMETTERE L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSIZIONAMENTO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CENTRO BALNEARE DESENZANINO E IL VO' NEL PERIODO DAL 04/05/06 FINO A FINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39388"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI BALDO ONELIA PER ADEMPIMENTO IMPEGNI CONTRATTUALI. INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39389"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA IN DATA 3.02.2006 CON WIND TELECOMUNICAZIONI  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39390"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI SPAGNOLI MARIO, MURA SERGIO E RAIMONDI ELI SABETTA ALA INIZIATIVA FORMATIVA"LA RIFORMA DEGLI  APPALTI PUB- BLICI"MANTOVA 21/2 E 13/3 - ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39391"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LA FORNITURA E POSA DI UN ALBERO DI ULIVO NELLA ROTATORIA IN LOCALITA' SAN FRANCESCO - DITTA BERGAMINI PIER GIUSEPPE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39392"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE  STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39393"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39394"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE "UN UOMO DI NOME GIOBBE" -  20 APRILE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39395"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO IL CENTRO DI PRONTO INTERVENTO "CASA AURORA" SIG.RA B.A.A.B.F. DAL 9.3.2006 ALL'8.09.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39396"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 50 DEL 28/03/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CARDUCCI, IN CORRISPONDENZA ALL' ENTRATA DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA CADUTI DEL LAVORO DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 09.00 NELLA GIORNATA DEL 30.03.2006, PER CONSENTIRE LA  SOSTA DI AUTOCARRO CON GRU DELLA DITTA DA.PE. SRL PER SCARICO MATERIALE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39397"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DR.SSA ELENA MARIA MIGLIORATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39398"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI POSTEMAIL CERTIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39399"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UTENZA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39400"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI NONCHE' DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA DEL CIVICO MUSEO RAMBOTTI E DELLA GALLERIA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39401"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL CENTRO ANALISI FLEMING SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39402"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39403"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PRESSO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39404"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR  N°49 DEL 27/03/2006 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZINI DALL' INTERSEZIONE CON VIA PIATTI ALL' INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO, NELLA GIORNATA  DEL 30/03/2006 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 07.30 PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOCARRO PER LAVORI PRESSO IL CANTIERE EDILE MONTANARI ADRIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39405"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLA DITTA GOBBI FRATTINI PER LA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39406"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TOVAGLIOLI PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39407"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE GUIDA AL CENTRO STORICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39408"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRIITI DI SEGRETERIA.VERSAMENTO SALDO ANNO 2005 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39409"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO PRIMAVERA 2006. ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39410"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA SIG.RA RAFFAELLA MADONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39411"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBERG DI CURNO (BG) PER LA REALIZZAZIONE E POSA  DI SEGNALETICA INTERNA PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39412"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2006 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39413"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39414"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DEL SIG. GUSPERTI VALTER PER ACCEDERE AL  TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39415"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA GARDA EXECUTIVE S.C. R.L. PER LA GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE A LAGO IN LOCALITA' "SPIAGGIA D'ORO" E "PORTO RIVOLTELLA"  PERIODO DAL 16.06.2006 AL 15.12.2006 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39416"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOTECNICHE, SPECIFICHE TECNICHE ASSEGNAZIONE DITTA SACCHETTO PERFORAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39417"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE -SALDO DICEMBRE 2005-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39418"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "LASCIA L'AUTO, PRENDI LA NAVETTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39419"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.17/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39420"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 48 DEL 25/03/2006  OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA DELL' AREA IN FREGIO ALL' EDIFICIO DELL' ASL IN VIA C. BATTISTI NELLA GIORNATA DEL 01.10.2006 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE  20.00 PER PERMETTERE L' EFFETUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RADUNO BARCHE RADIOCOMANDATE" ORGANIZZATA DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39421"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MIRCO MALTAURO - 17 MAGGIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39422"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE INTERNET SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2006- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39423"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BARBARANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39424"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI TRIENNIO 1/4./2006 - 31/3/2009. APPROVAZIONE VERBALI ED ESCLUSIONE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39425"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE ATTI DEL CONVEGNO "ERETICI DEL GARDA: LA CHIESA CATARA DI DESENZANO DEL GARDA" - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39426"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DL SIG.FELICE BARBIERI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39427"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI KIT PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A LEGAMBIENTE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39428"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39429"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITI DALLA DITTA IBM ITALIA SPA ALLA BANCA IFIS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39430"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 47 DEL 25/03/2006 OGGETTO: RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI  (PIAZZALE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA FRAGLIA VELA DESENZANO ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39431"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DELLA COOPERATIVA ELEFANTI VOLANTI - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39432"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA PER UTILIZZO SALE PER CONFERENZA SU RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39433"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVOLTELLA SOTTO LA STELLA - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39434"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DR.SSA ELENA M.MIGLIORATI. PROROGA  ASPETTATIVA NON RETRIBUITA -  DINIEGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39435"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39436"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA SAN ZENO E VIA MICHELANGELO APPOVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39437"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLE ASSOCIAZIONI ASD PRO DESENZANO E GRUPPO SPORTIVO S. MARTINO - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39438"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NOMINATIVI PER SOSTITUZIONI ALLA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39439"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 46 DEL 25/03/2006 OGGETTO:  RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39440"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO -2^ INTEGRAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39441"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DR.SSA ELENA M. MIGLIORATI - PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39442"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO- NICHE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39443"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ASSOCIAZIONECOMUNI BRESCIANI (ACB) ED AL FONDO DI SOLIDARIETA' CALAMITA' NATURALI - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39444"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39445"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39446"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DELLA VILLA ROMANA ORGANIZZATA DAL FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39447"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 45 DEL 20/03/2006 OGGETTO:  ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA COMO DALL' INTERSEZIONE CON VIA POLA ALL' INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE  PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOCARRO  PER TRASLOCO DITTA FRANCO VALERIA NELLA GIORNATA DELL' 08/04/2006 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39448"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDIANTE PRESENZA DI 2 AMBULANZE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CAMPAGNA "IL TESORO DI CAPITAN ECO" PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39449"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATTURA PICCIONI DA INVIARE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI BRESCIA PER L'EFFETUAZIONE DELLE ANALISI DI LABORATORIO ED EVENTUALI ALTRI I NTERVENTI NECESSARI ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI IGIENICO-SANITARI DOVUTI ALLA PRESENZA DEI PREDETTI VOLATILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39450"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2006 ALLE PARROCCHIE E ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39451"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A  TEMPO INDETERMINATO DI DUE CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO: SIG.RA D'ISOLA WENDY E SIG.BONAZZA GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39452"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 44 DEL 20/03/2006 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA GAMBARA  NELL A GIORNATA DEL 20/03/2006 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE I LAVORI DI SMONTAGGIO GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39453"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39454"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39455"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39456"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO SIG.RA B.A. E MINORI B.N. E B.N. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39457"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE IN VIA S.BENEDETTO - VIA CEMENTO ARMATO, VIA DEI CAPORALI SIGG.RI ARRIVABENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39458"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39459"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA SANTA LUCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39460"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39461"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER FUNZIONAMENTO CONFERENZA A.T.O. - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39462"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DALLA TAVERNA A VACCAROLO ASSEGNAZIONE DITTA BRONZINI ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39463"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DELL'ASILO NIDO PER ULTERIORI ATTIVITA' DEFINITE RISPETTO AL CALENDARIO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39464"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39465"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39466"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 43 DEL 15/03/2006 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA  PERMANENTE SULLA VIA ZADEI, LATO DESTRO A SCENDERE NEL TRATTO COMPRESO TRA L' INGRESSO "DURALDUR" E L' INTERSEZIONE CON VIA CURIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39467"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A LEGAMBIENTE  PER REALIZZAZIONE MOSTRA MERCATO  DEI PRODOTTI BIOLOGICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39468"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 42 DEL 15/03/2006 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNOCO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI  SULLA VIA DEI COLLI STORICI IN PROSSIMIYA' DELLA LAVANDERIA MODERNISSIMA PER UNA LUNGHEZZA DI 100MT. NELLE GIORNATE DEL 20 E 21 MARZO 2006 DALLE ORE 07.00 ALLE 18.00, SECONDO LE ESIGENZE DI CANTIERE PER PERMETTERE L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI SCAVO DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39469"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SISCOTEL: FORNITURA SERVIZI DI FIRMA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39470"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTIO ALL'ASSOCIAZIONE  R.A.F. (RIFUGIO ANIMALI FELICI) PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI GATTI RANDAGI - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39471"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA TUBAZIONI ACQUEDOTTO E TELECOM STRADA PER VACCAROLO ASSEGNAZIONE DITTA BRONZINI ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39472"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCORDO CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA PER ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39473"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI TRA STUDENTI E DELEGAZIONI UFFICIALI CITTA' GEMELLATE ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39474"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA PRIVACY - ASSEGNAZIONE FARMASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39475"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROVA PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO - CAT. C1 PROFILO ISTRUTTORE TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39476"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PISTA DI GHIACCIO  - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39477"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA LITORALI ED AREE DEMANIALI EXTRAPORTUALI - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39478"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - CAUSA COMUNE/SIGG.RI MERICI E UGOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39479"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI N.3 POSTI DI GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39480"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 41 DEL 15/05/2006 OGGETTO: CHIUSURA  TRAFFICO VEICOLARE DELLE VIA DESENZANINO. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39481"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' P.A. GROUP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39482"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ALLA SIG.RA D'AMORE GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39483"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAPPA INIZIALE 16° CIRCUITO MINIVOLLEY  1 MAGGIO 2006 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO AMBULANZA AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39484"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO INVENTARIAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2006 - AFFIDAMENTO A STUDIO TECNICO ARCH. LUCA DODERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39485"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI ANNO 2006 ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39486"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 40 DEL 10/03/2006 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA FOSCOLO TRATTO DA VIA VENEZIA-VIA MONTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA ALL' INCROCIO TRA VIA FOSCOLO E VIA VENEZIA. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39487"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI ANTINTRUSIONE SULLA PORTA DELL'UFFICIO ANAGRAFE DEL PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARIO - SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39488"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI VARI PER EVENTI CULTURALI - MARZO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39489"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "BRESCIA DAL CIELO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39490"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39491"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR - SEZ DI BRESCIA. CAUSA COMUNE/NEGRETTI DOTT. ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39492"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INVENTARIO BENI MOB.COMUNALI ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFOSYS SRL DI MARINA DI CARRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39493"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39494"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DI PITTURA DI CHIARA LURAGHI - APRILE / MAGGIO 2006. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INIZIATIVE CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39495"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TRIENNIO 01 APRILE 2006 - 31 MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39496"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER IL FIREWALL E SMARTFILTER ALLA DITTA SIOSISTEMI SPA. PERIODO LUGLIO 2006/DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39497"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PRODUTTIVITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE - TERZO BIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39498"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAGIONE SOCIALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39499"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 39 DEL 10/03/2006 OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO  VEIDOLARE DALLE VIA MOIE, VIA PAOLO VI E VIA MANZONI NEL PERIODO DAL 13/03/2006 AL 07/04/2006 DELLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTERE L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39500"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UTENZA STRAORDINARIA  ENERGIA ELETTRICA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LUMINARIE A DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39501"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO L.162/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39502"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILLEARTI SRL DI ASOLA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39503"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA A PRIMOLANO - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39504"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 38 DEL 10/03/2006 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CADUTI DEI LAGHER  ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39505"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE RIDUZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER L'INIZIATIVA "RICICLA E RISPARMIA" - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39506"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENA SERVER RETE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39507"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE  CCNL AREA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI  PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 ED IL BIENNIO  ECONOMICO 2002-2003;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39508"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SFALCIO BANCHINE E BORDI STRADALI ANNO 2006 APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA POLETTINI MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39509"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "LA CULTURA DELLA CASTAGNA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39510"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO E GESTIONE RESI FARMACI SCADUTI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2006. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39511"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO SISTEMA DIGITALE A COLORI XEROX FIERY X12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39512"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO "NINA ZOGA CONTA...BALOSA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39513"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39514"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI DI SAN MARTINO D/B E VACCAROLO I SEMESTRE 2006 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39515"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE SOLE SERENO ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEL LAGHETO ED ALTRI SERVIZI INERENTI LE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO 01.05.2006-30.04.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39516"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CA' VECCHIE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39517"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA COLABELLA MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39518"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.R.E.C. ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39519"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N°37 DEL 07/03/06 ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO DI VIA MANTOVA N°1 DI CUI ALL' AUTORIZZAZIONE  PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ELEMENTI E BEVANDE N°1709 DEL 12/04/05 ED ALLA LICENZA PER TRATTENIMENTI DANZATI N°  3347 DEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39520"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE PICS IN REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39521"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI COMUNALI E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI - PERIODO 01.05.2006-30.04.2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39522"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO - ASSUNZIONE VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39523"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39524"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "DELITIAE MUSICAE" - 26 MARZO 2006. AFFIDAMENTO INCARICHI.                                                      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39525"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZINE AMBIENTALE VIA FOSSE CASTELLO, VICOLO MOLINI ED AREE PUBBLICHE ADIACENTI IL CASTELLO 1° STRALCIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39526"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE 3° E 4° TRIMESTRE 2005 - FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39527"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER MESSI  EFATTORINI ANNO 2006. - ASSEGNAZIONE SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39528"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR  N° 36 DEL  07/03/2006 OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE N°  3285  DEL 14/12/2004 PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI  E BEVANDE DA ESERCITARSI  NEI LOCALI  DI VAI PARROCCHIALE N° 15-ZONA 2 INTESTATA ALLA SOCIETA' ORTO ALIMENTARI DI ZANONI IVANO E C. SNC-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39529"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. I SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39530"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL REFERENDUM DEL 25-26 GIUGNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39531"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO COMUNALE VIA SAN ZENO ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39532"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ATTIVAZIONE PROGETTO SCHOOL CARD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39533"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI PER MERCATO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39534"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DI SICUREZZA ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LINEA SNC DI GHEZZI ARIELA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39535"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 35 DEL 07/03/2006 OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE N° 3418 DEL 20/10/2005 PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'  DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DE ESERCITARSI NEI LOCALI  DI VIA DOLARICI SNC -ZONA 3 INTESTATA ALLA SOCIETA' KRISTAL,L LAGO RESIDENCE SRL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39536"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39537"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - MESE DI MARZO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39538"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'ILLUMINAZIONE E SULLA SEGNALETICA LUMINOSA NELLE ZONE PORTUALI - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39539"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39540"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS E SERVIZIO DI MONITORAGGIO - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SIRANI VINCENZO  DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39541"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO "MENSA DIFFUSA" CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER DI- PENDENTI COM.LI - PERIODO 1.4.2006-31.12.2007. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39542"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39543"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER TRE POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO (CAT. C1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39544"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR  N° 34 DEL 07/03/2006 OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE N° 3261 DELL' 11/10/2004 INTESTATA ALLA SOCIETA' SENSE SRL PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA ESERCITARSI  NEI LOCALI DI VIALE AGELLO N° 108-ZONA 3-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39545"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER FIRST CLASS PERIODO MAGGIO 2007/APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39546"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE M.L. PRESSO LA COMUNITA' ALFAOMEGA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39547"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PIANO EMERGENZA NEVE ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39548"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39549"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39550"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39551"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE AL PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI AL CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39552"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGETTO "DESENZANO UNA CITTA' PER LE PARI OPPORTUNITA', TRA GENERI, GENERAZIONI E GENTI" (L.R. 28/2004). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39553"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GIORNATA TOURING" - 22 OTTOBRE 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39554"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRIFICAZIONE NUOVE SCRIVANIE UFFICIO SEGRETERIA E ASSISTENZA ELETTRICA PER TRASLOCO ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39555"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PER RIMBORSI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED ALTRE DISPOSIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39556"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 33 DEL 07/03/2006 OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE N° 3263 DEL 11/10/2004 INTESTATA ALLA SOCIETA' SENSE SRL PER L' ESERCIZIO DEL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA ESERCITARSI NEI LOCALI  DI VIALE MARCONI  N° 133-ZONA 3-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39557"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AL PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39558"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N° 32 DEL 07/03/2006 OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELL VIA MAZZINI DALL' INTERSEZIONE CON VIA PIATTI ALL' INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO, NELLA GIORNATA DEL 08/03/2006  DALLE ORE 06.00 ALLE 07.30 PER PERMETTERE LA SOSTA  DI AUTOCARRO PER LAVORI PRESSO IL CANTIERE EDILE MONTANARI ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39559"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE A PARETE TIPO "VELA" PER L'AFFISSIONE DELLE PLANIMETRIE DEL PIANO DI EMERGENZA DEL PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBERG S.R.L. DI CURNO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39560"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DOMINIO "GARDABRESCIANO.EU" PER  PROGETTO SISCOTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39561"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA "GIORNATA NAZIONALE PER UN'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI PACE" DEL 10 MARZO 2006. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39562"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39563"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO AD AMBERG MERCOLEDI 18 E GIOVEDI' 19 OTTOBRE P.V. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39564"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI AI SIGG.RI BEGALI - BRENTEGANI - VEZZOLI - BARONCHELLI  PER MODIFICA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE IN VIA ALFIERI 19/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39565"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. A.U. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39566"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA  LOCALE (CAT. C1) A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39567"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE USO NOLEGGIO E VENDITA ATTREZZATURE SPORTIVE C/O SKATE-PARK COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO DITTA STROKE SNC - ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 50% ONERE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39568"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO COMUNALE PER MATERIALE DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2005/2006 A BENEFICIARI EX MOROSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39569"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO ALLACCIO PER PARCHEGGIO SUD DELLA STAZIONE DESENZANO D/G APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE POTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39570"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA GIUDA AI CENTRI STORICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39571"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PAGINE SUL PERIODICO DI AREA BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39572"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. I SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39573"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N°31 DEL 07/03/2006  OGGETTO:  REVOCA AUTORIZZAZIONE N°3262 DEL 11/10/2004 PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA ESERCITARSI NEI LOCALI DI VIALE MARCONI N° 118 -ZONA 3-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39574"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 9 E 10 APRILE 2006. ACQUISTO MATERASSI, CONTENITORI PORTA MATERASSO E COPERTE PER I LETTI DEI MILITARI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39575"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' E PUBBLICITA' PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA"PRIMO GRAN PREMIO NAZIONALE DELLE TV LOCALI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39576"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULITURA AREA PRESSO IL CASTELLO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TURIRNI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39577"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA A R.L. PER LA FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI PER LE AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - PERIODO 01.04.2006-31.03.2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39578"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N°30 DEL 02/03/2006 OGGETO: D.P.R.  22/01/2004 N°42 ARTT. 159 E 167 COME MODIFICATO DALL' ART. 1 COMMA 36 E SEGUENTI  DELLA LEGGE 15/12/2004 N°306 E D.P.R. 06/06/2001 N° 280 ARTT. 27 E 33: OPERE ESEGUTE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA CASTELLO N° 64  (MAPPALE 211 DEL FG. 11 NCTR) ORDINANZA DI DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39579"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO M.R. PRESSO LA COMUNITA' MYOSOTIS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39580"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUADRO RAFFIGURANTE SANT'ANGELA MERICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39581"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOSTRE 2006 IN GALLERIA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39582"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANPI - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39583"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE  TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39584"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALLARMI ACUSTICI DI EMERGENZA - D.LGS.493/96 E DI ESTINTORI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA  DITTA  GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39585"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PER L'INSERIMENTO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA NEL CIRCUITO "LE TERRE DELLE DE.C.O." - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39586"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZIO DI "MENSA DIFFUSA" CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI DESENZANO D/G DAL 01.04.2006 AL 31.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39587"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA  ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO" - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39588"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA - ESCURSIONE A VENEZIA IL 2 MARZO 2006 ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO CON NOLEGGIO DI AUTOBUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39589"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39590"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N 29 DEL 28/02/2006 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VAI MAZZINI DALL' INTERSEZIONE CON VIA PIATTI ALL' INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO VENETO, NELLA GIORNATA DEL 02/03/2006 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 07.30 PER PERMETTERE LA SOSTA DI AUTOCARRO PER LAVORI PRESSO IL CANTIERE EDILE MONTANARINI ADRIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39591"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'  AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39592"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA OSPITALITA' SIG.RA B.M.S. PRESSO LA CASA ALBERGO "VILLA MERICI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39593"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE AUTOMEZZI ANNO 2006 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39594"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI A SORVEGLIANZA SANITARIA - D.GLS 626/94 - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DR. OSVALDO BRAGA - GARDA SALUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39595"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI AREA DI PARCHEGGIO REGOLAMENTATA, ZONA A PAGAMENTO NEL PARCHEGGIO DI P.ZA FELTRINELLI, LATO OPPOSTO PARK HOTEL DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 17.00 NELLA GIORNATA DELL'1.03.06 PER POSIZIONAMENTO MEZZI PER SCARICO GRU PRESSO CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]POLIZIA LOCALE - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39596"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39597"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 28 DEL 23/11/2006 OGGETTO: ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39598"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO  PER LA MANIFESTAZIONE "IL TRASPORTO DI FINE 800" .  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39599"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" MESE DI GENNAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39600"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39601"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39602"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39603"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAN PREMIO DELLE TELEVISIONI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39604"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPE, TARGHE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FELTER COSTANTINO DI PUEGNAGO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39605"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ACHAB GROUP DI MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39606"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 27 DEL 04/11/2006 OGGETTO: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39607"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI ANNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39608"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2006 - SPETTACOLO "L'EREDITIERA". AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39609"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI: ATTIVAZIONE PROGETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39610"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AS. "AMICI DELL'ANTONIANO" DEI ROGAZIONISTI DI DESENZANO D/G  ONLUS - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39611"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMAZIONE REFERENTI PER LA QUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39612"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 27/06 - POSIZIONAMENTO CANTIERE PER RISTRUTTURAZIONE CASTELLO DITTA COOPERATIVA SAN MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39613"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA  ALLE MANIFESTAZIONI NONCHE' SERVIZIO DI APERTURA/ CHIUSURA/CUSTODIA DEL MUSEO RAMBOTTI E DELLA GALLERIA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39614"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MOIE DAL 1.3.2006 AL 15.04.2006 - ESECUZIONE LAVORI INNALZAMENTO DSTRADALE DITTA PANNI ANGELO E FIGLI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39615"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ POLIZIA LOCALE - SECONDO BIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39616"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39617"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO ANNO 2006 APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39618"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SERVIZIO ANALISI PER INDIVIDUAZIONE IMMOBILI DA SOTTOPORRE A REVISIONE (ART1, COMMA 336, LEGGE 311/2004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39619"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 26 DEL 16/09/2006 OGGETTO: PROROGA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39620"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE NECESSARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIALI, AREE VERDI AD USO PUBBLICO E GIARDINI DELLE SCUOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO DEI MOLINI - AZ. AGRICOLA PORRO SAVOLDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39621"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO  DALLA SOC. GITE DI TESSARI CARLO &amp; C SAS AVANTI AL TAR  SEZ. DI BRESCIA - AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39622"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "OCTOBER FEST" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39623"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA AREE DEMANIALI EXTRAPORTUALI  IN CONCESSIONE AL COMUNE - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILIOLI SRL DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39624"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA QUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39625"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 25/06 - SOSPENSIONE LAVORI VIA MONTECROCE                                                      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39626"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO "DON CARLO ANGELINI" DEL MINORE A.F. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39627"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39628"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE PER ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE 1° E 2° CIRCOLO E ALLA SCUOLA "TREBESCHI-CATULLO" - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39629"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASS. "STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA" -  ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39630"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N°197/2002. INCARICO DITTA A &amp; B SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE ICI FABBRICATI TIPO D ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39631"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2006 APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39632"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 25 DEL 10/09/2006 OGGETTO: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39633"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 24 DEL 16/10/2006 OGGETTO: ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39634"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA MURATORE ANNO 2006 APPROVAZIONE VERBALE  E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA EDIL BERTOLETTI DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39635"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 24/06 - INTEGRAZIONE  SOSPENSIONE LAVORI ORD.22/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39636"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "GIRO' - DESENZANO VILLAGE" RIVOLTA AI BAMBINI E FINALIZZATA ALL'EDUCAZIONE ALL'UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GRUPPO ACTION -TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39637"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C) A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 25.06.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39638"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO LIRICO INAUGURALE "FESTA DELL'ANITRA 2006"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39639"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39640"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 9  E 10 APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39641"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39642"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" GENNAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39643"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 10 VOLUMI DEL LIBRO "MILLE MIGLIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39644"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2006 APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39645"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39646"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 9 E 10 APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39647"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39648"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 23 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REG. IMPIANTO SEMAFORICO VIA COLLI STORICI CIV. 167 PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO SEDE STRADALE IL 23.02.06 DALLE 7.00 ALLE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39649"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39650"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO RAMBOTTI - PROGETTO "L'INSEDIAMENTO PALAFITTICOLO DEL LAVAGNONE" CON FINANZIAMENTO REGIONALE - INDAGINI GEOLOGICHE DEL LAVAGNONE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO PERFORAZIONI A CAROTAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39651"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PIAZZUOLE PER LA POSA DELLE STRUTTURE LUDICHE PRESSO LE AREE VERDI E GIARDINI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZETADI SNC DI CALCINATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39652"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 23 DEL 11/10/2006 OGGETTO: COLLOCAMENTO URGENTE MINORE STRANIERA NON ACCOMPAGNATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39653"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 22 DEL 05/09/2006 OGGETTO: ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39654"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO EX COMUNE DI RIVOLTELLA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39655"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2005: 1°EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39656"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2006 - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39657"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TURNI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39658"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2006. AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39659"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. ENRICO BENEDETTI E DR.SSA LILIANA BUGNA ALLA GIORNATA FORMATIVA "L'ARCHIVIO DI DEPOSITO E L'ARCHIVIO STORICO" - BOLOGNA, 12.05.2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39660"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI VIA PRIVATA CUSIO,3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39661"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO AD AESSEDI SRL PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PERIODO PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39662"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO DEI MOLINI - AZ. AGR. PORRO SAVOLDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39663"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE E CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39664"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 21 INTERDIZIONE AL PARCHEGGIO AREA ESTERNA DEL CASTELLO DAL PONTICELLO DI INGRESSO ALL'ADIACENTE PARCHEGGIO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39665"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>- SERVIZI DI ASSISTENZA AD PERSONAM E DI ASSISTENZA ALL'ENTRATA/   USCITA DALLE SCUOLE: SPOSTAMENTO DI CAPITOLO DI SPESA. - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39666"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2006 - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VNCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39667"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ISTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA E SPERIMENTALE DI N.10 POSTEGGI ISOLATI IN PIAZZA PER LA CONCORDIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39668"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRAORDINARIE DI ESSENZE ARBOREE (TIGLI) PRESSO LA PASSEGGIATA A LAGO DI VIA C. BATTISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39669"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGUPPO- II SEMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39670"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA "IL CONTROLLO DI QUALITA' SUI SERVIZI APPALTATI" DESTINATA AL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39671"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 21 DEL 25/08/2006 OGGETTO: ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39672"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "MENSA DIFFUSA" CON BUONO PASTO ELETTRONICO PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI DESENZANO D/G. DAL 1° APRILE 2006 AL 31.12.2007. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39673"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DEL GARDA" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39674"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39675"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 20 DEL 23/08/2006 OGGETTO: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39676"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRAORDINARIE DI ESTINTORI E MATERIALE VARIO PER L'ADEGUAMENTO ALLA L. 626/94 DELLA CASERMA CARABINIERI E PALAZZO COMUNALE  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO - SISTEMI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39677"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "I COLLEGI ED EDUCANDATI NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO - 18 FEBBRAIO 2006. ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39678"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO FUNZIONE MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39679"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2006 - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA L' ELETTRICA DUE  SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39680"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 20 ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' DI 3 KM/H IN LOC. BELLAVISTA CON RELATIVO POSIZIONAMENTO DI IDONEI RALLENTA- TORI DI TRAFFICO (DOSSI ARTIFICIALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39681"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PUBBLICI "CULTURE IN DIALOGO: ISLAM E EUROPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39682"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA LICENZA ORACLE 10I STANDARD EDITION ONE FULL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39683"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. ENRICO BENEDETTI AL CORSO "DISEGNI ORGANIZZATIVI - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PERFORMANCE NEGLI ENTI LOCALI" - BERGAMO, MARZO/OTTOBRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIREZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39684"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2006 - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39685"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER LA GESTIONE DELL'AREA ATTREZZATA A LAGO IN LOCALITA'DESENZANINO PERIODO DAL 01.03.2006 AL 30.06.2006 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39686"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI 2004 E 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39687"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI SERVIZI DI CATERING E PASTICCERIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39688"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 19 ISTITUZIONE SOSTA REGOLAMENTATA (ZONA DISCO DURATA 60 MINUTI) SU VIA GIOTTO NEL PARCHEGGIO STERRATO POSTO IN FREGIO ALL'ISTITUTO BAZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39689"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39690"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMI- NISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39691"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 19 DEL 23/08/2006 OGGETTO: ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39692"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TIKETS SANITARI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: SIG.RA D'AMICO LAURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39693"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NOLEGGIO VENDITA ATTREZZATURE SPORTIVE E ATTIVITA'DI SCUOLA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO SKATE PARK C/O PARCO DEL LAGHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39694"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39695"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.T.E.L. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39696"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO MOSTRA MERCATO "FANTAGHIRO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39697"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE DEL SINDACO ALL'ORDINE DEI GIORNA- LISTI DELLA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39698"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER IL CALCOLO DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI C.C.N.L. REGIONI ED ENTI LOCALI BIENNIO 2004-2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39699"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 18 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE PARTE VIA CARDUCCI - CORR. ENTRATA AUDITORIUM IL 3.02.06 PER TAGLIO STRADA ALLAC- CIAMENTO GAS METANO DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39700"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39701"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2005 - ASSOCIAZIONE TENNIS DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39702"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 18 DEL 21/08/2006 OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE IN LOCALITA' ZATTERA NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39703"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI T.I.A.2005 A UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39704"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DAL 30% AL 70% DELLA SIG:RA ZANOTTI SIMONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39705"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 17 ELIMINAZIONE TEMPORANEA AREA DI SOSTA REGOLAMEN- TATA A PAGAMENTO CON ISTITU. DIVIETO DI SOSTA E RISERVA PER OC- CUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IL 3.02.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39706"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO COMUNALE DI MUSICA - A.S. 2005/2006 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVICE E SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39707"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 17 DEL 11/07/2006 OGGETTO: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39708"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39709"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA PAGINA SULLA RIVISTA  AB ATLANTE BRESCIANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39710"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE IN LOC. VACCAROLO DAI SIGG.RI PAPA MICHELA E PAPA RINALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39711"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RILASCIO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TER- RITORIO DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39712"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - D.LGS.626/94 - ANNO 2006- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ING.GIORGIO CENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39713"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASLOCO ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39714"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 PAGINE SULLA RIVISTA "DOVE DOSSIER LOMBARDIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39715"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 16 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA S.A. MERICI ALTEZZA CIV. 30 IL 2.02.06 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON AUTOCARRO DITTA POLETTINI GRABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39716"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39717"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA ORDINARIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI RIVOLTELLA E CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39718"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 16 DEL 01/07/2006 OGGETTO: TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39719"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA BINA EX SORELLE BRUGNOLI MODIFICA DETERMINAZIONE N.362/6.12.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39720"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE MENSE CAG, CREC, CENTRO SOCIALE, ANFFAS, PASTI DOMICILIARI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39721"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PER ISTRUTTORI TECNICI IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E PROROGA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39722"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - D.LGS.626/94 - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PIER LUIGI SOLARI DI BUSSOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39723"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI REGISTRAZIONE E AMPLIFICAZIONFE DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39724"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 15 DEL 27/06/2006 OGGETTO: DERGOHE AGLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39725"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE A WIND TELECOMUNICAZIONI SPA FINO AL 2 APRILE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39726"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 20 VOLUMI DEL LIBRO "RESPIRO DEL MONDO 4" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39727"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2006 - SPETTACOLO "LA BISBETICA DOMATA" - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39728"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - PRIMO BIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39729"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO PER I DIPENDENTI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL DR. GIOVANNI RIGHETTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39730"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUSER DI DESENZANO DEL GARDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39731"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 15 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA CURIEL, TRAT- TO COMPRESO TRA VIA BONVICINO E VIA ZADEI IL 31.01.06 PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39732"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI SEGNALAMENTO DI INDICAZIONE DIREZIONALE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ TURISTICA E DI TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39733"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39734"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER GLI SPETTACOLI DELLE STAGIONI TEATRALI E MUSICALI E PAGAMENTO IMPOSTE COMUNALI SULLE AFFISSIONI IN ALTRI COMUNI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39735"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO -1^INTEGRAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39736"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO SIG.RA G.M. E MINORI G.M.R. - G.A.N. E G.R.M. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39737"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER I MEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39738"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSA SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI SRL DI BRESCIA                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39739"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA SIG.RA MANSUETO STEFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39740"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 14 DEL 20/06/2006 OGGETTO: LIMITAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39741"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MILLE MIGLIA 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39742"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 14 ELIM. TEMP. AREA  PARCHE. REGOL, ZTZ IN VIA BA- GATTA IN FREGIO EX FALEGNAMERIA MOR DALL'1.02 AL 30.06.06. RISERVA N. 10 POSTI AUTO PARCHEGGIO LIBERO DI VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39743"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE DAL DESENZANINO AL VO' ASSEGNAZIONE DITTA BILUX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39744"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39745"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 13 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE PER VACCAROLO NEL TRATTO COMPRESO FRA LE PANIZZA FINO ALLE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39746"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI N.3 GIORNATE DEL TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39747"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DALL'85% AL 50% DELLA SIG.RA MANSUETO STEFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39748"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA R.S.D. S. PIETRO SIG. C.R. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39749"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E FORNITURA SCHEDE E PATENTINI PER L'EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39750"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DI MQ.201 DI SPAZIO ACQUEO AD USO ORMEGGIO E MQ.19,20 PER PASSERELLA PEDONALE PORTO MARATONA - DITTA: DIELLEFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39751"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO FISCALE IN MATERIA DI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39752"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 13 DEL 15/06/2006 OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA CANTIERE VIA ROSSE CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA - SETTORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39753"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI - SIG.RA R.O. - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39754"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI  MESE DI MAGGIO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39755"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39756"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO FORMATIVO DESTINATO AGLI OPERATORI DELLO SPORTELLO AL CITTADINO - INCARICO AD A.N.U.S.C.A. SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39757"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 12DEL 23/05/2006 OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE - CENTRO BALNEARE DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39758"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FEBBRAIO/MARZO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39759"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE PILOMAT ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39760"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 12 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE STRADA PER GROLE TRATTO COMPRESO DALLE SCUOLE FINO AL NUOVO POZZO DELL'ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39761"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITI DALLA DITTA IBM ITALIA SPA ALLA BANCA IFIS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39762"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39763"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEMANIALE ALLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO BATTELLI AL PORTO MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39764"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 11 DEL 15/06/2006 OGGETTO:  REVOCA DELL'ORDINANZA N. 87 DEL 23/5/2006 AVENTE PER OGGETTO IL "DIVIETO TEMPORENEO ALLA BALNEAZIONE PRESSO LE ACQUE DEL CENTRO BALNEARE DESENZANO IN LOCALITA' DESENZANINO NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA" REGISTRATA AL N. 12/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39765"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39766"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO DI INFORMATICA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39767"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 11 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA CURIEL TRATTO TRA VIA BONVICINO E VIA ZADEI IL 26.01.06 DALLE 14.00 ALLE 18.30 PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39768"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREAZIONE DI UN MARCHIO PER LA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (DE.C.O.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39769"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SCHOOL-CARD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39770"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 05 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39771"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39772"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI SEGRETERIA ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A. DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39773"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'IMQ DI MILANO DEI DIRITTI ANNUALI PER CERTIFICA- ZIONE ISO 9001:2000 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA-PROTOCOLLO-MESSI-CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39774"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DA ALCUNI GENITORI PER CORSI DI NUOTO PRESSO LA PISCINA COMUNALE. - ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39775"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39776"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 10 DEL 05/06/2006 OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 9 DEL 17/05/2006 AVENTE PER OGGETTO IL "DIVIETO TEMPORENEO ALLA BALNEAZIONE PRESSO LE ACQUE SITE IN LOCALITA' MADONNA DELLA VILLA NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39777"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SPECIALE COMUNE" SULLE EMITTENTI TELENUOVO E TELETUTTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39778"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI ANALISI DEL TRAFFICO INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39779"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 10 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE PARTE DI VIA CARDUC- CI CORR. ENTRATA AUDITORIUM DALLE 7 ALLE 19.00 IL 26.01.06 PER TAGLIO STRADA COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO DITTA NUOVA BARCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39780"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI SPAZIO ACQUEO DI MQ. 200 AD USO ORMEGGIO NEL PORTO DI DESENZANO ZONA MARATONA RICHIEDENTE: FRAGLIA VELA DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39781"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PEDUS SERVICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39782"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI SEDE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - TRIENNIO 1 APRILE 2006 - 31 MARZO 2009. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39783"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE DA DISGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39784"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39785"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE ICI ANNI 2004/2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39786"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 9 DECADENZA ATTIVITÀ DI ESTETISTA IN VIA P. BEVI- LACQUA N. 6 - AUTORIZZAZIONE N. 178/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39787"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE MIGLIORATI ELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39788"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SERVIZI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39789"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'A.S.L. DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39790"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 9 DEL 17/05/2006 OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE PRESSO LE ACQUE SITE IN LOCALITA' MADONNA DELLA VILLA NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39791"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTAZIONE SACCHE LARVALI DI PROCESSIONARIA DEL PINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILLEARTI SRL DI ASOLA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39792"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SISTEMA DIGITALE A COLORI XEROX FIERY X12 CONTRATTO N. 9417- I^ RATA 2006          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39793"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39794"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE RETE CIVICA E SERVIZI WEB PROGETTO ONDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39795"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE BUDGET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39796"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRAORDINARIE DI GIOCHI PER BAMBINI DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DEI TEATRI A RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA IPAPLAY DI VASTO (CH)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39797"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEMATICO VISURA DATI CATASTALI "SISTER" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39798"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 APPARECCHIATURE XEROX DC 432 PER UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE E TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39799"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA AL PERITO AGRARIO PIER FELICE SORLINI NEL SETTORE AGRICOLO E DELLA ZOOTECNIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39800"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA N. 8 DEL 20/04/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39801"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 8 REVOCA ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI N. 196/05 PER REALIZZAZIONE DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE E COSTRUZIONE NUOVA PALAZZINA RESIDENZIALE IN VIA VIGHENZI MAP 150 FG 2             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39802"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE SAGRATO CHIESA RIVOLTELLA APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA PAVE' 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39803"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI S.I.A.E PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI CULTURALI - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39804"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ALL'ENTE CAPOFILA L.328/00 PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI TUTELA MINORI ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39805"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIG N. 7/06 - ELINIAZIONE TEMPORANEA AREA SOSTA PIAZZA GARIBALDI PER RIMOZIONE MATERIALE MANIFESTAZIONE ANGELI SUL GHIACCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39806"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE (CAT. C) PRESSO IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39807"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POSTERS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39808"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39809"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMEN- TO VARI PIANI MUNICIPIO ASSEGNAZIONE DITTA DAPE IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39810"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE TRASPORTO DEPOSITO CUSTODIA UNITA' DI NAVIGAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PORTI ANNO 2006 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL QUATTRO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39811"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PORFILASSI ANTIRABBICA N. 7 DEL 20/04/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39812"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39813"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD,. SIND. N. 6 DEL 07.04.06 OGGETTO: ORDINANZA DI PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39814"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA INTERNA PER IL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39815"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOTECNICHE, SPECIFICHE TECNICHE PER COSTRUZIONE GARAGE INTERRATO DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39816"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE - VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39817"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39818"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO DI DESENZANO D/G (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39819"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 4^ TRIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39820"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2006 - ASSEGNAZIONE SERVIZI PER OSPITALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39821"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL P.A. ALBERTO BIANCHI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AGLI ADDETTI E TECNICI DEL REPARTO MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA-PROTOCOLLO-MESSI-CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39822"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIG N. 6/06 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VICOLO SAN GIOVANNI PRESSO VICICO 18 SOSTITUZIONE SERRAMENTE 18.01.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39823"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITÀ CIVILI E MANIFESTAZIONI VARIE - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA NINFEA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39824"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR N. 5/06 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA INNOCE SIGNORE IL 13.01.06 PER ESECUZIONE LAVORI COPERTURA CIVICO 12 DITTA MONTESI MARIANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39825"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI "SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI" PER IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E CUSTODIA. ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39826"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E INIZIATIVE GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39827"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REALIZZAZIONE INDAGINE GEOGNOSTICA E RELAZIONE GEOLOGICA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DESENZANO D/G - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO GEOL. LENTINI E GEOL. CRESTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39828"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2006 PROGRAMMI APPLICATIVI GESTIONE CONTRATTI - DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA (MC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39829"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>13° EDIZIONE DI "RESTAURO" SALONE DELL'ARTE DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE DEI BEI CULTURALI E AMBIENTALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39830"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETÀ COMPUTER CENTER DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SULLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39831"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA XIII° EDIZIONE DI "RESTAURO" SALONE DELL'ARTE DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39832"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIN. N. 5 DEL 22.03.06 OGGETTO: ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39833"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TRASPORTO UTENTI DEI C.A.G. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39834"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 4 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MARCONI TRATTO TRA VIA ADUA E ROTATORIA VIA BEZZECCA IL 12.01.06 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24 PER OCCUPAZIONE AREA MEZZI DITTA EKOGARDA     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39835"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39836"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD EVENTI CULTURALI. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39837"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE -D.LGS 626/90 ART.35 COMMA 4C -D.LGS359/99 ART.2 COMMA 4C - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2006 E AFFIDAMENTO DITTA CUBOR CAR DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39838"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2006 PROGRAMMI APPLICATIVI AMBIENTE AS400 - DITTA PAL INFORMATICA DI MODENA                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39839"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA MANSIONI SUPERIORI CENZON DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39840"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI. EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39841"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIN. N. 4 DELL'8.03.06. OGGETTO: PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39842"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.3 "AREE PUBBLICHE" DOVE INSTALLARE I DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI LATTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39843"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLTRONCINE PER TEATRO ALBERTI. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39844"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39845"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA SCUOLA DI AUDIOFONETICA DI BRESCIA - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39846"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SINDA. N. 3 ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39847"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39848"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATO PER CABLAGGIO SALA CED AFFIDAMENTO DITTA SISTEB SNC DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39849"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI NOLEGGIO RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2006 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39850"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 3 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MOIE DAL 12.01 AL 28.02.06 PER ESECUZIONE LAVORI DI INNALZAMENTO SEDE STRADALE DITTA PANNI ANGELO E FIGLI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39851"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROVA PER LA TRASFORMAZIONE DI UN CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO - CAT. D1 PROFILO ASSISTENTE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39852"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39853"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO PRATICHE ENPALS RELATIVAMENTE ALLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39854"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39855"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 2 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA CURIEL TRATTO TRA VIA BONVICINO E VIA ZADEI L'11.01.06 PER LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39856"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39857"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIO- NE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39858"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIE DETERMINAZIONI N.413 E 414 DEL 30.12.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39859"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI SNC DI SIRMIONE                       &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39860"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD, SIND. N. 2 TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39861"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA "ISTITUTO POLICLETO SAS" - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39862"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2006 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39863"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITI DALLA DITTA IBM ITALIA SPA ALLA BANCA IFIS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39864"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "IL TESORO DI CAPITAN ECO" PER FORNITURA FIGURINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACHAB GROUP SRL DI SCORZE' (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39865"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CATERING PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39866"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 1 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CURTATONE NEL TRATTO PUBBLICO, NELLE GIORNATE DALL'11 AL 13.01.06 PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO DA PARTE DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39867"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE FATTURE TIA CONGUAGLIO 2005 E ACQUISIZIONE VERSAMENTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39868"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVIA' AL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SESTO BIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39869"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI. AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO HACCP E ATTIVITA' DI FORMAZIONE - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39870"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA PALESTRA EX ITC BAZOLI DALL'1.1.2006 AL 31.6.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39871"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2005 E LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39872"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. 1 TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39873"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO SERVITU' DI CESSIONE AREA VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39874"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE VIA CADUTI DEL'EGEO, VIA MONTESUELLO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA PESCALA - ASSEGNAZIONE DITTA ASFALTI ZANIBONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39875"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EMERGENZA NEVE 2005/2006 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39876"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE DA DISGELO - ASSEGNAZIONE VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39877"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO    COLLAUDO STATICO SOTTOPASSO FERROVIARIO ARCH.PAOLO FARICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39878"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL 30.12.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39879"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI ILLUMINAZIONE STRADALE DALLA LOC.ZATTERA ALLA LOC.S.FRANCESCO ASSEGNAZIONE DITTA ZL DI ZARANTONELLO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39880"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA C.BATTISTI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39881"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA VITTORIO VENETO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39882"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VALUTAZIONE DI SCENARI DI TARIFFAZIONE DELLA SOSTA NELLE AREE CENTRALI DEL COMUNE DI DESENZANO D/GARDA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-INCARICO MOLINARI E VALSECCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39883"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAMA RASCHIANTE PER SGOOMBRANEVE ASSEGNAZIONE DITTA MOLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39884"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2006 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39885"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI ANNO 2006 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39886"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE INDIVIDUAZIONE SOGGETTO FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39887"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI ANNO 2006 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39888"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO E SERRAMENTISTA ANNO 2006 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39889"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA  ANNO 2006 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39890"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2006 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39891"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI ANNO 2006 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39892"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2006 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39893"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SFALCIO BANCHINE E BORDI STRADALI ANNO 2006 DTERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39894"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE ANNO 2006 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39895"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE STRADE E FOSSI ANNO 2006 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39896"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI PER RESTAURO E RIUSO DELLA TORRE DI INGRESSO, EX CASA UFFICIALI E DELLE MURA MEDIEVALI LATO NORD CASTELLO-ASSEGNAZIONE DITTA COVECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39897"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39898"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA  SALA MENSA SCUOLA MEDIA CATULLO DI VIA PACE ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39899"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISITNO BANCHINE STRADALI ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39900"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'UFFICIO TECNICO PER LA REDAZIONE ATTI DI PIANIFICA- ZIONE URBANISTICA PPA DEL 2° PEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39901"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI P.I. VIA CA' VECCHIE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39902"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ONORARIO AMBIETNALISTA ARCH.SERINO LUCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39903"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39904"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGNARIO VIA PACE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39905"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ANNO 2005 - ASS. BRESCIA TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39906"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.O.R. INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL PEEP DI S.MARTINO - EROGAZIONE ALLA COOP. CASA DELLA QUOTA DEL 70% DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39907"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRIGLIE STRADALI ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39908"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA E POSA SISTEMA ARCHIVIAZIONE PRESSO MAGAZZINI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39909"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO CENTRALE DI VIA IRTA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39910"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39911"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE ACCATASTAMENTO BAGNI DI VIA LARIO ASSEGNAZIONE STUDIO TECNICO GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39912"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO AL GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA PER PRATICHE SDEMANIALIZZAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39913"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SEGNALAMENTO DI IN- DICAZIONE DIREZIONALE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' TURISTICA TERRITORIO - COOP.ARCH.G1 SCARL -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39914"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA PIEGHEVOLI RELATIVO AL TRASPORTO PUBBLICO URBANO ASSEGNAZIONE DITTA "LAGHI ARTI GRAFICHE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39915"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA CASTELLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39916"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PEZZI DI RICAMBIO PILOMAT ASSEGNAZIOE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39917"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA POSA DI STRUTTURE LUDICHE ASSEGNAZIONE DITTA ZETA DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39918"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2005 ASSEGNAZIONE PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39919"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RECINZIONE SCUOLA  MEDIA TREBESCHI ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39920"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO VIA AGELLO ASSEGNAZIONE DITTA GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39921"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI ASSEGNAZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39922"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ANNO 2005 - ASS.BRESCIA TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39923"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DI COLLEGAMENTO PEDONALE CON AREA DEMANIALE PRESSO VILLA DE ASMUNDIS ASSEGNAZIONE DITTA SG COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39924"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI RILIEVO PLANO-ATIMETRICO ASSEGNAZIONE INCARICO GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39925"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO COMPLESSO BALNEARE DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39926"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO IN VIA DELLE ORTAGLIE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39927"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO IN VIA VITTORIO VENETO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39928"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI CABLAGGI PER TRASMISSIONE DATI ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39929"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA AREA VIADOTTO ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39930"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO AUDITORIUM ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P. DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39931"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA    CANCELLO AUTOMATIZZATO MAGAZZINI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39932"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA BINA EX SORELLE BRUGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39933"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO INTERVENTO SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39934"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI SERVITU'E CESSIONE DI AREA IN VIA RIMEMBRANZE DALLA IMMOBILIARE IRIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39935"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39936"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE EX OLIVIERI - VEZOLI IN VIA MICHELANGELO ANGOLO VIA SAN ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39937"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 30.12.05 "CAPODANNO IN PIAZZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39938"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE EX OLIVIERI - VEZOLI IN VIA MICHELANGELO ANGOLO VIA SAN ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39939"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE - OPERE EDILI ASSEGNAZIONE DITTA ZETA DI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39940"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE - IMPIANTO SISTEMA ANTINCENDIO ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39941"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO NOTAIO BRUNO BARZELLOTTI PER REDAZIONE ATTO ACQUISIZIONE AREE DEMANIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39942"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA TREBESCHI - CABLAGGIO DI ALCUNE AULE ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39943"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVO INGRESSO E VIALETTO SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39944"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO EPIGRAFI MONUMENTI CITTADINI ASSEGNAZIONE DITTA AFOF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39945"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER PIANO EMERGENZA NEVE ANNO 2005/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39946"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE AREE DEMANIALI DESENZANINO - SPIAGGIA D'ORO E RIO PESCALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39947"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO NOTAIO POZZOLI  MARCO PER REDAZIONE ATTO ACQUISIZIONE AREA PARCHEGGIO DALLA SOC.EDILCOOP VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39948"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPONENTI DI AREDO URBANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA METALCO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39949"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERCORSO DALLA LOC. ZATTERA ALLA LOC.SAN FRANCESCO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39950"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERCORSO DAL DESENZANINO AL VO' APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39951"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADALE DAL CENTRO BALNEARE DESENZANINO ALLA LOC.VO' ASSNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39952"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ILLUMINAZIONE  STRADALE DALLA LOC.ZATTERA ALLA LOC. SAN FRANCESCO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39953"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIAPRAZIONE DEL TETTO APPARTAMENTO CUSTODE PALAZZO BAGATTA ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39954"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39955"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC.GARDA UNO SPA DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAIZONE DELLE FOGNATURE SEPARATE IN VIA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39956"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PRESSO LE PISCINE COMUNALI IMPIANTO TRE STELLE ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39957"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI ASSEGNAZIONE DITTA ZETADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39958"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA,NUOVI SERVIZI E SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA ARCH.PAOLO,FARICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39959"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LOC.GREZZE STUDIO ASSOCIATO GUIZZI E PLATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39960"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.292 DEL 10.10.2005 AVENTE PER OGGETTO "MODIFICA IMPIANTO P.I. IN VIA RIO PONALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39961"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NOTAIO MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39962"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO VARI PIANI PALAZZO BAGATTA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39963"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO AI PROFESSIONISTI BARNABA RUDI E BARILANI PER REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI PISTE CICLABILI IN VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39964"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 17.10.2005 BIBLO' CLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39965"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO STRADA ACCESSO PORTO ZATTERA ASSEGNAZIONE GEOM.GIANFRANCO BERTOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39966"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA FOSCOLO VIA VENEZIA ASSEGNAZIONE LAVORI BIOS ASFALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39967"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO  PIAZZA MALVEZZI ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA PAVE' 2000 DI IMPOSIMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39968"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA CADUTI DELL'EGEO VIA MONTESUELLO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA  PESCALA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39969"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART.18 L.109/94 AI DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39970"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI SISMA DEL 24.11.2005 SIG.PIATERRA DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39971"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FRANCIA APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39972"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ANNO 2005 DESTINATI A SERVIZI RELIGIOSI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39973"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MICHELAN- GELO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39974"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMAZIONE INGRESSO PRINCIPALE PALAZZO BAGATTA ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39975"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CABINA ENEL IN VIA PRATOMAGGIORE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39976"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2005 ASSEGNAZIONE NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39977"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39978"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE TECNICA DELLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E DI STABILITA' DEI TIGLI DI VIA DESENZANINO ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39979"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE A VERDE PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39980"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RINUNCIA PROSECUZIONE INCARICO RELATIVO A REALIZZA- ZIONE DI PISTE CICLABILI ARCH. VALERIO TINAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39981"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INDAGINE STRATIGRAFICA DEGLI INTONACI ESTERNI DI VILLA BRUNATI ASSEGNAZIONE STUDIO MARCHETTI E FONTANINI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39982"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO PRESSO ASILO NIDO VIA PESCALA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39983"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 FOTOCAMERE  DIGITALI ASSEGNAZIONE DITTA MINERVA DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39984"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI AVENTI DIRITTO DEI CONTRIBUTI PER IL SISMA DEL 24.11.2005 DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N.36/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39985"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA ICNROCIO TRA VIA FOSCOLO E VIA VENEZIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39986"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FARI VASCA FONTANA DI PIAZZA CAPPELLETTI ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39987"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO E ABBATTIMENTO FERRO IN LOC. VACCAROLO - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA FENAROLI DI PREDORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39988"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NEW JERSEY ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39989"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39990"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PRESSO PISCINE COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA  MUTTI STEFANO DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39991"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO CANNE FUMARIE SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39992"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI FARMACIA COMUNALE E CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39993"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER PROGETTAZIONE DI CUI ART.18 L.109/94 INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39994"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORIERE ASSEGNAZIONE DITTA METALCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39995"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO PEDONALE AREA DEMANIALE PRESSO VILLA DE ASMUNDIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39996"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO LAPIDI - ASSEGNAZIONE DITTA LA VECCHIA CORNACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39997"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE FACCIATA ESTERNA PRESSO LA GALLERIA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39998"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSA UTILIZZAZIONE DEI RESIDUI MUTUI CREDIOP PER IL FINANZIA- MENTO DI ALTRE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39999"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40000"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DITTA SANDRINI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40001"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO DEL GAS PRESSO I LOCALI PIANO TERRA ASILO NIDO DI VIA PESCALA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40002"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA RIO PONALE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40003"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA MALVEZZI PORTO VECCHIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40004"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PAVIMENTO IN RESINA PALAZZO BAGATTA ASSEGNAZIONE DITTA NT DI PRALBOINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40005"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIUSO DELLA TORRE E DELLE MURA MEDIEVALI LATO NORD CASTELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40006"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ROTONDA VIA MARCONI COMPLESSO LE VELE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40007"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40008"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER RESTAURO E RIUSO CASTELLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40009"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISMA DEL 24.11.2004 DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI EVENTI DIRITTO DEI CONTRIBUTI DI CUI ORDINANZA COMMISSARIALE N.36/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40010"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL 10/10/2005 SOC.TEATRIZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40011"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL 17.10.2005 BIBLO' CLUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40012"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO AUTUNNALE DI SFALCIO DELLA BANCHINE STRADALI ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40013"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREE DEMANIALI DESENZANINO - SPIAGGIA D'ORO RIO PESCALA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40014"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E POSA AGUGLIATO, GALLERIA CIVICA E SALE DI RAPPRESENTANZA ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40015"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40016"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO CIMITERO DESENZANO ASSEGNAZIONE STUDIO BERTOLI - BERTOLI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40017"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PASSERELLA DI COLLEGAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LAINI ASSEGNAZIONE DITTA GOFFI FULVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40018"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2005 ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40019"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI RETE UFFICIO CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40020"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE OPERE DI REALIZZAZIONE FOGNATURE SEPARATE IN VIA PACE SOC.GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40021"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BACHECHE PER INFORMAZIONI ISTITUZIONALI ASSEGNAZIONE DITTA CANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40022"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4° PEEP SAN MARTINO - 1° LOTTO APPROVAIZONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40023"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LETTERE PER SCRITTA POLIZIA LOCALE ASSEGNAZIONE DITTA LOVATO GIOVANNI GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40024"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONE SOC.HOTEL TOURING DI GASSER E RACHELLI PER AMPLIAMENTO ALBERTO TOURING IN VIA GRIGOLLI 10 CONCESSIONE EDILIZIA N.10291/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40025"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PRESSO POZZO VACCAROLO NUOVO ASSEGNAZIONE SOC.GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40026"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PEZZI DI RICAMBIO PILOMAT ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40027"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONE AI SIGG.RI BROCCHETTI LILIANA - MARIA ANGELA - LUCIANO GARAGE INTERRATO IN VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40028"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DELLE MURA MEDIOEVA- LI E DELLA TORRE CAMPANARIA AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE LOMBARDIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40029"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.197 DEL 29.7.2005 RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE DALLA LOTTIZZAZIONE MONTE BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40030"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI FATTIBLITA' PER LA COSTRUZIONE DI UN GARAGE INTERRATO NELL'AREA MARATONA DI VIA ANELLI INCARICO PROF.ING.FRANCESCO COLLESELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40031"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CASTATALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA C.BATTISTI SOCIETA' I.F.A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40032"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI DESENZANO DEL GARDA E RIPARTIZIONE FRA I COMUNI INTERESSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40033"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER I NUOVI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOLLI SISTEMI S.N.C. DI VOBARNO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40034"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40035"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40036"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RIO TORTO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40037"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 ADEGUAMENTO CABINA VECCHIA ASSEGNAZIONE DITTA GESCO COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40038"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE A WIND TELECOMUNICAZIONI SPA FINO AL 2 FEBBRAIO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40039"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAVI CENTRO SOCIALE -PALAZZO TURISMO ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40040"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40041"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI SIG.SONCINA ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40042"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE DITTE VARIE COSTRUTTRICI OD INSTALLATRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40043"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MEGA ITALIA SPA DI TORBOLE CASAGLIA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40044"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.178 DEL 6.7.05 "IDENTIFICAZIO- NE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NELLA LOTTIZZAZIONE MONTE BALDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40045"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI SCUOLA MEDIA TREBESCHI ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40046"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SODEXHOPASS SRL DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40047"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40048"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOTLELLA ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40049"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI UN ARMADIO-VETRINETTA IN LEGNO DI NOCE - ASSEGNAZIONE AL RESTAURATORE EZIO CAVAGNINI DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40050"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CISTERNA ACQUA CAMPO SPORTIVO MONTECROCE ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA NICO VELO E PERGHEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40051"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER SALA GIUNTA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTARREDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40052"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE VILLA GARDA IN VIA DUGAZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40053"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI VARI COMUNALI - 1° TRIMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40054"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI ASSEGNAZIONE DITTA METALCO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40055"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LOCALI ASILO NIDO VIA PESCALA APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA GIACCO COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40056"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER SERVIZIO DI RISCOSSIO- NE ICI MEDIANTE F 24. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40057"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISSAUSORI IN GHISA ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40058"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI D'ACCERTAMENTO ICI PER CONTO DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA SETTORE TRIBUTI, SERVIZIO ICI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40059"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO NUOVA AULA DI INFORMATICA PRESSO SCUOLA MEDIA CATULLO ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40060"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40061"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40062"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO SPIAGGIA PER COMPLETAMENTO LAVORI SCALINATA VIA BORGO DI SOTTO - FORNASETTE ASSEGNAZIONE DITTA PIAZZA FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40063"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI VARI COMUNALI 1° TRIMESTRE 2006.                                              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40064"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATO NUOVO BAR PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE GEOM.GIANFRANCO BERTOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40065"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARICHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI SIG.RA DE GOTZEN MARIA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40066"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40067"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE E LICENZE D'USO PER APPLICATIVI  GESTIONE CONTABILITA'- ASS.DITTA SIPAL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40068"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL LAGHETTO - ASSEGNAZIONE ARCH.PAOLO FARICCIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40069"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVERSA UTILIZZAZIONE DI RESIDUI MUTUI CREDIOP PER IL FINANZIAMENTO DI ALTRE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40070"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISERVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40071"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LOCAZIONE MEDIATECA ANNO 2006 E RELATIVE SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40072"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO E ABBATTIMENTO FERRO IN LOC. VACCAROLO ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40073"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI III EDIZIONE. ISTITUZIONE DI PREMI AG- GIUNTIVI RISERVATI AGLI ALUNNI E ISEGNANTI DI LETTERE DELLE SCUOLE SECONDARIE DESENZANESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40074"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIUSINI E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40075"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA EDIFICIO VIA FRANCIA - LAVELLI RENATO/SOLDA' RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40076"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E FORNITURA VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI MENU' A TEMA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI DESEN- ZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40077"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DI PESCARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40078"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI CONCESSIONE ALLA SIG.RA GAFFORNI RACHELE PER IL SOPRALZO EDIFICI AI SENSI DELLA L.R.N.22/99 IN VIA RIO TIGNALGA-CONC.EDILIZIA N.11511 DEL 3.2.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40079"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO "GARDA ROMANICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40080"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO COMUNALE PER MATERIALE DIDATTICO ANNO SCOLASTI- CO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40081"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI ANTIFURTO PRESSO SCUOLA MEDIA TREBESCHI E UFFICI COMUNALI EX ITC ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40082"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGÒ SRL DI SESTO ED UNITI (CR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40083"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40084"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GARIBALDI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40085"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO RAMBOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "L'INSEDIAMENTO PALAFITTICOLO DEL LAVAGNONE" CON FINANZIAMENTO REGIONALE - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40086"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVANNI RAMBOTTI - PARTECIPAZIONE ALLA RETE DEI MUSEI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA ORIENTALE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA, MANTOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40087"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LORENZINI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40088"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE RICETTE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER CONTO DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PHARMACCOUNT SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40089"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITÀ DEL SINDACO E DI ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL COMUNE DI WIENER NEUSTADT CONCERTO DEL 6 GENNAIO 2005 E PER OMAGGI OSPITI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40090"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40091"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SAN ZENO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40092"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2006 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40093"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ANNUNCIATA APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40094"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI E FARMACIA COMUNALE - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA VIGILANZA SOC.COOP. A R.L. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40095"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFOTRE SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40096"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DICHIAR.SOSTIT.UNICHE I.S.E.E.PER I SERVIZI SCOLASTICI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40097"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER STRADA COMUNALE SAN PIETRO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40098"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FARMASI' SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40099"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIETRO SIGNORI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40100"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUTOCONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40101"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40102"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI - ANNO 2006. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40103"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO ILLUMINZIONE PUBBLICA LOC.TAVERNA APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40104"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LAVORI DA PITTORE ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40105"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO E CD ILLUSTRANTE IL LAVORO DI RICERCA SVOLTO NEI LABORATORI DI STORIA NEGLI ANNI SCOLASTICI 2004/2005 E 2005/2006. EROGAZ. CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI ANEI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40106"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI E B/N - ANNO 2006 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40107"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PRESEPE ARTISTICO - DICEMBRE 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40108"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI E INTEGRAZIONE PER CERTIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40109"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER UFFICI E SERVIZI VARI - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40110"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE FARMACIA COMUNALE - ANNO 2006 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA SAS DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40111"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI CAMPI SPORTIVI COMUNALI INTEGRAZIONE INCARICO PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40112"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDATURE E NOLEGGIO PIANOFORTE PER STAGIONE CONCERTISTICA - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE FORNITURE.                              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40113"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI STORICI A.N.E.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX-INTERNATI) DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "DIETRICH BONHOEFFER".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40114"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO VIA GREZZE GEOM.GIANFRANCO BERTOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40115"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40116"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO GENITORI DI DESENZANO PER ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L'ANNO 2006 (PERIODO DI REALIZZAZIONE: OTTOBRE 2005 - MARZO 2006).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40117"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONI ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FILI LEGNAMI SRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40118"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAMPO DEL PORTONE APPROVAIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40119"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE 3° PIANO PALAZZO BAGATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40120"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI VOLONTARIATO IN AFRICA E IN AMERICA LATINA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ENTE MORALE "SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40121"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL DI LISCATE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40122"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2006" - CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40123"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO COPIATRICE "AO" UFFICIO TECNICO ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40124"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA RIO PONALE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40125"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRATTORINI TAGLIAERBA DA PARTE DEL GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO E ASD PRO DESENZANO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40126"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMI DI ANTIFURTO ED ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40127"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO E MANUTENZIONE GIOCHI PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE DITTA TLF FANTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40128"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI PER CONTRIBUTO COSTRUZIONE SIG.RA TASSINARI SERENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40129"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEGESTIONE SISTEMA ANTIFURTO UFFICI POLIZIA LOCALE ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40130"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO INTERNAZIONALE AICS CITTÀ DI DESENZANO - 10° EDIZIONE 28-29 GENNAIO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO E ASSEGNAZIONE SERVIZIO AMBULANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40131"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO DI CHIARI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40132"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGILLATURA DELLE CANALINE DI SFIORO PISCINE COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40133"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ LABORATORIALI LUDICO-RICREATIVE IN BIBLIOTECA (LABORATORI D'ARTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40134"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI CULTURALI. - ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40135"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIATTAFORMA ASSEGNAZIONE DITTA D &amp; D LIFT                                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40136"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO POLIZIA LOCALE ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GEG SRL DI CENE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40137"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO SITO IN VIA GHERLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40138"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LEGGIAMO INSIEME UN LIBRO". ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO. EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40139"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40140"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI UFFICI AZIENDA MUNICIPALE AESSEDI - EFFETTUAZIONE CABLAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40141"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE 2005 PER LE DIREZIONI DIDATTICHE DEL 1° E 2° CIRCOLO E PER LA SCUOLA SECOND. DI 1° GRADO "TREBESCHI-CATULLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40142"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI VARI A ENTI ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40143"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40144"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA STAMPA E INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA PRINCIPI DEGLI STUDI. ASSEGNAZIONE DI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40145"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA AGELLO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40146"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI VARI PER L'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI UTENTI DELL'UFFICIO ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40147"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40148"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO P.I. PIAZZA A.MORO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40149"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 5 CASELLARI CONSEGNATI ALLA SCUOLA PRIMARIA "A. PAPA" DI DESENZANO DALLA DITTA MANERBA SPA CON N. 15 CASEL- LARI CONFORMI ALLA RICHIESTA DEL DIRIGENTE I CIRCOLO DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40150"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI VARI EDIFICI - VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40151"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40152"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE DITTA ZETA DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40153"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO STAMPANTE A COLORI XEROX FIERY X12; COPIE ECCEDENTI A QUELLE PREVISTE NEL CONTRATTO (2^ INTEGRAZIONE)               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40154"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40155"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40156"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40157"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2005/2006: AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSEGNAZIONE SERVIZI PER OSPITALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40158"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA PRINCIPI DEGLI STUDI - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40159"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE VENTILATORI A SOFFITTO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40160"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40161"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.2 MODIFICATIVA PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40162"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE GIARDINIERI ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOSCHETTI ROBERTO DI PADENGHE S/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40163"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40164"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL, BOMBOLE E CHEROSENE ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FAPP DI PAPA ALBINA &amp; C. SNC DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40165"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA" - LOCAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40166"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PER RESTAURO VILLA E PARCO BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40167"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARTCOLOR SNC DI ZANIBONI E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40168"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CURIEL VIA ROMANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40169"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 IMPIANTO DI PALLAVOLO A TRALICCIO PER PALESTRA LICEO BAGATTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40170"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40171"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 210 SOSPENSIONE LAVORI PER OPERE ESEGUITE IN PAR- ZIALE DIFFORMITA' AUTORIZZAZIONE PAESISTICA N. 4743/05 EDIFI- CIO SITO IN VIA BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40172"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "SCUOLE DIGITALI". ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "CATERINA DE' MEDICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40173"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE DA SOC.NUOVA EDIL COOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40174"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DALLE FERROVIE DELLO STATO DELLA LOCOMOTIVA POSIZIONATA IN LOC.MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40175"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL LABORATORIO MULTIMEDIALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40176"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 209 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN P.ZA MAT- TEOTTI E PAPA TRATTO TRA PONTE ALLA VENEZIANA E PONTILE IM- BARCO NAVIGARDA DAL 29.12.05 AL 1.1.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40177"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40178"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2005 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40179"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA 2006. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40180"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ECOTRAFFIC SAS DI GUIDIZZOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40181"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 208 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE VIA CARDUCCI CORR. AUDITORIUM DALLE 7.00 ALLE 12.00 DEL 28.12.05 PER SOSTA AUTOCARRI DITTA NUOVA BARCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40182"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40183"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LOCALI PIANO TERRA ASILO NIDO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40184"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 207 - REVOCA ORDINANZA N. 124 DEL 11.08.05 DI SOSPENSIONE LAVORI EDIFICIO VIA BORGO DI SOTTO A SEGUITO DI SENTENZA TAR 1344/05 DLE 06.12.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40185"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE CARROZZERIA OTTOLINI SNC E CARROZZERIA SOREGOTTI GIORDANO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40186"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40187"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40188"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 206 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA BOGLIACO IL 21.12.2005 PER SCARICO LEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40189"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ASSOCIAZIONE 3T E PER L'ASSOCIAZIONE LANKAMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40190"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 205 - CHIUSURA AL TREFFICO VEICOLARE VIA CASTELLO CHIUSURA PERMANENTE CIRCOL. PED. SCALINATA VIA FOSSE E DIVIETO SOSTA PERMANENTE VIA FOSSE CASTELLO DAL 01.01.06 AL 31.12.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40191"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ATTRAVERSAMENTI FOGNARI ALLA FERSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40192"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAMPONI NARCOTEST COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DEFENS SYSTEM SRL DI PERO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40193"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLSTICO 2005/2006 AD ALUNNI NOMADI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40194"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO TRE STELLE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40195"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MAZZI DI FIORI - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROBERTO IL FIORISTA SNC DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40196"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCHOOL-CARD:APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON SOGGETTI RISCUOTITORI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40197"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 204/05 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA MARCONI TRA VIA ADUA E VIA BEZZECCA 15.12.05 PER OCCUPAZI ONE AREA DITTA ECOGARDA PER POSIZIONAMENTO CARTELLI             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40198"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE E SPAGNOLO. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40199"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 203/05 - DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40200"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA STUDIO FOTOGRAFICO MOVIDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40201"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI GARA PARCHEGGIO STAZIONE E SOTTOPASSO FERROVIARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40202"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 CONCERTI - STAGIONE MUSICALE 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40203"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPARTO 4°PEEP RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40204"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 202/05 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA MARCONI TRATTO VIA ADUA E BEZZECCA DAL N.5 AL 7 DICEMBRE 2005 PER POSA SOTTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40205"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ANNO 2006. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS SRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40206"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40207"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 201/05 - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA MASACCIO AREA PARCHEGGIO VIA NEGRELLI DAL 5.12 AL 7.12.05                                             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40208"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2005/2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MAZZI DI FIORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40209"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA EDIFICI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40210"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40211"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VETRERIA BROCCHETTI G.&amp; C. SNC. DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40212"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "OSPEDALE DEI BAMBINI IN SIERRA LEONE". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MINE ACTION ITALY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40213"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 200/05 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA COLLI STORICI PER LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL 5.12 AL 7.12.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40214"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA STAMPA PER LA STAGIONE CONCERTISTICA 2005/2006 E CONCERTO DEL 12 DICEMBRE 2005. ASSEGNAZIONE FORNITURE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40215"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 199/05 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA CURIEL DAL 12 AL 13.12.05 PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40216"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SILVER CARDS PER CENTRO SOCIALE ANNO 2006. ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCHETTI SPA DI LODI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40217"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE OENRI PER CONTRIBUTO COSTRUZIONE SIGG.RI OTTOLINI E PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40218"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 198/05 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA CURTATONE PER LAVORI SCAVO E RIPRISTINO SEDE STRADALE DA 7.12 AL 12.12.05                                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40219"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INTERVENTI SFALCIO BORDI ERBOSI DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40220"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI ALL'ISTRUZIONE ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40221"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SPE- CIALI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. - ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40222"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA 2 SNC DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40223"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NELLA LOTTIZZAZIONE MONTE BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40224"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 197/05 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA PASCOLI/FRONTE VIA SEGANTINI IL 1.12.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40225"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2005/2006: SPETTACOLO "LA LOCANDIERA" - 1/12/2005. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40226"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 196/05 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PRESSO EDIFICIO IN VIA VIGHENZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40227"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE OPERE DI RESTAURO PARCO E VILLA BRUNATI 2° STRALCIO - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL LURETTA SRL DI PIACENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40228"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI": PROGETTO SIRBEC - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE BENI CULTURALI ANNO 2005 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40229"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN CONTINUO PERSONALIZZATI PER ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40230"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA - MODULI CONTINUI GENERICI PER L'ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40231"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 195 PROROGA ORDINANZA N. 186/05 RELATIVA ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA VACCAROLO TRATTO TRA LOC. TAVERNA E INT. VIA PANIZZE ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40232"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "PRINCIPI DEGLI STUDI: RITRATTI DI ALLIEVI NEI COLLEGI DELL'OTTOCENTO". INTEGRAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40233"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI EMERGENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40234"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 194 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA PASCOLI FRONTE VIA SEGANTINI IL 28.11.05 ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40235"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.LE MOTTA(FORNASETTE) APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40236"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA CARROZZINA AD AUTOSPINTA PER PORTATORI DI HANDICAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40237"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER L'ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40238"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA E BUSTE INTESTATE PER L'ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40239"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO STRANIERI PRESSO PLESSO "PAPA"PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005-2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40240"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. GARDA UNO SPA PER LA PROGETTAZIO- NE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA IN LOC.CREMASCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40241"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 193/05 - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA ACQUE NERE E METEORICHE PROVENIENTE DAL FABBRICATO IN PIAZZA MALVEZZI 7 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40242"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTI A SEGUITO DI RIQUALICAZIONE DI PIAZA ALDO MORO ASSEGNAZIONE ICNARICO DOTT. MARCO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40243"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N.192/05 - RISERVA AREA PARCHEGGIO P.ZZA FELTRINELLI IL 23-24.11.2005 PER POSIZIONAMENTO MEZZI SCARICO GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40244"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'AZIONE FORMATIVA A.S.2005-2006 NELL'AMBITO DEI PIANI DI INTERVENTO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40245"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE VARIE PER L'ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40246"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE D'UFFICIO PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40247"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO SU EDIFICI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40248"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPARTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLAST. 2005/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40249"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 191/05 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE QUARTIRE DI CAPOLATERRA PER MANIFESTAZIONE GESTA D'INVERNO IL 4.12.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40250"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 190/05 - ELIMINAZIONE TEMPORANEA AREA DI SOSTA CON DIVIETO DI SOSTA E RISERVA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40251"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA CATASTALE PIAZZA ALDO MORO GEOM. GIANFRANCO BERTOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40252"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ARTE UNIVERSITA' DEL GARDA - VISITA GUIDATA MUSEO SANTA GIULIA E FORNITURA POLTRONCINE PER SPETTACOLI TEATRALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40253"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA MODERNISSIMA SRL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40254"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40255"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "PRINCIPI DEGLI STUDI: RITRATTI DI ALLIEVI NEI COLLEGI DELL'OTTOCENTO" E CONVEGNO "IL COLLEGIO NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO". AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40256"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 189/05 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VICOLO TEATRO IL 21.11.05 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER IMPALCATURA DITTA AVIGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40257"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NOTAIO MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO MANZANA/CARLESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40258"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DEL NUOVO PARCHEG- GIO A SUD DELLA STAZIONE E SOTTOPASSO FERROVIARIO ASSEGNAZIONE DITTA EDILCA' COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40259"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 188/05 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA CAMPO DEL PORTONE DIVIETO DI SOTRA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 21.11.2005 PER LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40260"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40261"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI PER ESTERNO E GIOCHI VARI E ATTREZZI GINNICI PER LE SCUOLE DESENZANESI. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE POZZA S.N.C. DI RECOARO TERME E ALLA DITTA SCUOLAGIO' DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40262"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2005/2006: SPETTACOLO "ITALIA BRASILE 3 A 2" - 24/11/2005. AFFIDAMENTO INCARICO E SERVIZIO DI OSPITALITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40263"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 187/05 - MODIFICA ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA C. BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI TRA P.ZZA CAPPEL LETTI E VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40264"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40265"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE VENTILATORI E SOFFITTO PALAZZO COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40266"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINZNA DIRIGENZIALE N. 186/05 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA VACCAROILO LOC. TAVERNA E VIA PANIZZE 15.11 AL 25.11.05 - ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40267"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2005/2006: SPETTACOLO "CERCANDO MEDEA" - 16/11/2005. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40268"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUL TETTO DELLE SCUOLE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40269"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40270"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA ANDREIS TRA ROTONDA OSPEDALE E LOC. PASSEGGIATA IL 16.11.05 PER LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSER VIZI DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40271"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI 2005 - TERZA EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SIAE ED ENPALS E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40272"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PER SISTEMAZIONE EX AREA TURLINI OASI NATURALISTICA IN LOC. SAN FRANCESCO STUDIO TECNOVIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40273"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MACELLERIA AGOSTI COSTANTINO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40274"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA. PERIODO 1.1.2006/31.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40275"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI SIG.MALAGUTTI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40276"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 184 INAGIBILITÀ SOGGIORNO IMMOBILE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40277"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BRESCIAPAN MEINI SRL DI MONTIRONE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40278"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO DI VELISE BONFANTE " A CAAL DEL TEMP". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40279"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DELL'8.7 - LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40280"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE MORALE "SOCIETA' SOLFERINO E S.MARTINO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN BUSTO BRONZEO DI GIUSEPPE MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40281"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RICARICHE PER PORTAPANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2006 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DAN PETE SRL DI COSTABISSARA (VI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40282"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 183 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA N. SAURO ALTEZZA HOTEL CITY IL 10.11.05 PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40283"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40284"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE SCALINATA VIA BORGO DI SOTTO ASSEGNAZIONE DITTA PIAZZA FRANCO DI PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40285"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2005/2006: SPETTACOLO "COSI', SU DUE PIEDI" - 8/11/2005. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40286"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 182 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA RAMBOTTI, TRAT- TO TRA VIA MARCONI - VIA CURIEL E VIA CURIEL TRATTO TRA VIA ALI- GHIERI E VIA CELESTI, DAL 9.11.05 FINO AL TERMINE DEI LAVORI    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40287"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA FRUIT SNC DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40288"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO "DON CARLO ANGELINI" MINORE A.F. - ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40289"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FORMAGGI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROSSETTO GROUP SPA - L'AFFARE È DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40290"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE  IN CUBETTI DI PORFIDO DI VIA SAN'ANGELA MERICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA PAVE' 2000 DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40291"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI CANTO CORALE "CORI DELL'AVVENTO" - DICEMBRE 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40292"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 181 RIASSETTO VIABILISTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE DI VIA PASCOLI E INTERSE- ZIONE VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40293"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGETTO "DESENZANO: UNA CITTA' PER LE PARI OPPORTUNI TA' TRA GENERI, GENERAZIONI E GENTI" (L.R. 28/2004). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40294"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE LAVORATORE CAT. D1 - ASSISTENTE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40295"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA ROTATORIA PRESENTE SULLA STRADA DA LOCALITA' TAVERNA A VACCAROLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40296"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO E ITALIANO AVANZATO PER STRANIERI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40297"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MILLEARTI SRL DI ASOLA (MN). &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40298"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 180 RIASSETTO VIABILISTICO INTERSEZIONE VIA SAN BENEDETTO CON LA MINITANGENZIALE A SEGUITO DI COMPLETAMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLA ROTATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40299"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NEL PIANO DI RECUPERO "EX FALEGNAMERIA FRANCOLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40300"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEI CENTRI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40301"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 179 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA ERIDIO IL 4.11.05 DALLE 13.00 ALLE 18.00 PER LAVORI DI ALLACIAMENTO RETE GAS DA PARTE DITTA COROMET                                      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40302"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO AUTOVELOX POLIZIA LOCALE ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SPA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40303"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL PROCEDIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT.D1) CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40304"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER UFFICI E SERVIZI ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL DI VILLAFRANCA (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40305"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE NELLA LOTTIZZAZIONE MONTE BALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40306"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI PER ESTERNO E GIOCHI VARI E ATTREZZI GINNICI PER LE SCUOLE DESENZANESI.INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA,COSTI- TUZIONE DI COMMISSIONE DI GARA E ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40307"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNI HANDICAPPATI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE". PROROGA CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40308"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. 178 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA COMO IL 4.11.05 DALLE 7.00 ALLE 12.00 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE GAS DA PARTE DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40309"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI E VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA BETTINI TARCISIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40310"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 177 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA SEGANTINI TRATTO TRA VIA BONVICINO E VIA PASCOLI DAL 4 AL 30.11.05 ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40311"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI ANNO 2006. ASSEGNAZIONE DITTA LEGATORIA S.GIOVANNI DI G.NAVA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40312"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER IL CAG, CREC, CENTRO SOCIALE E ANFFAS. VARIAZIONI DI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40313"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA CATALOGHI DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTO EDUCATIVO - DIDATTICA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40314"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INIZIATIVA CONTRO L'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE ASSEGNAZIONE INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40315"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA CIVICA - ASSEGNAZIONE PREMI PER LE TESI DI LAUREA DI INTERESSE LOCALE - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40316"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO TRE STELLE ASSEGNAZIONE DITTA FLOORING DI TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40317"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 176 REVOCA ORDINANZE DI CESSAZIONE ATTIVITA' SOMM. ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA CONGIUNTAMENTE ATTIVITA' INTRAT. E SVAGO PRESSO PUBBLICO ESERCIZIO DI VIA COLLI STORICI 12       &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40318"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE, COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI E UFFICI VARI ANNO 2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EGIDIO F.LLI MAFFEZZONI &amp; C. SNC DI SALÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40319"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 175 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SU VIA MONTEBRUNO LATO DESTRO RISPETTO AL SENSO UNICO DI MARCIA        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40320"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACA, PARAFARMACI E VARIE PER LA FARMACIA COMUNALE ANNI 2006-2008. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40321"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVA ROTONDA DI VIA LORENZINI ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40322"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDOBBI FLOREALI MANIFESTAZIONI MESE DI DICEMBRE 2005 - ASSUNZINOE IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40323"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE CENTRI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40324"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALE TICA ORIZZONTALE ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40325"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. GIROCONTI PER LAVORI ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40326"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA RAPPRESENTANTI CITTÀ DI AMBERG (D) 20/23 OTTOBRE 2005: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40327"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 174 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SULLA STRADA DELLE FORNASETTE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40328"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2005: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40329"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MU.R.S.I.A. PER INIZIATIVA "DESENZANO LIVE 3" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40330"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICI SEGRETERIA GENERALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40331"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>OR. DIR. N. 173 ELIMINAZIONE TEMPORANEA AREA DI SOSTA CON RISER- VA PER OCC. SUOLO PUBBLICO VIA ANELLI PER AUTOCARRO DI AN L'8.11.05 DALLE 7.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40332"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURE EDIFICI SCOLASTICI ESTATE 2005 ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40333"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO DI BASKET PALESTRA CATULLO GRANDE - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40334"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 172 ISITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO DAL 29.10 AL 2.11. VIA DEL CALAMAIO  DIR. CIMITERO E VIA S. ZENO  INCROCIO CON VIA PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40335"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CARITAS DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40336"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI COMUNALI DI CINEMA, MUSICA, STORIA, TEATRO E LETTURA. - ANNO SCOLASTICO 2005/2006. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40337"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE SCALINATA VIA BORGO DI SOTTO E CREAZIONE PERCORSO DI COLLEGAMENTO PRESSO SPIAGGIA PORTO RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40338"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40339"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 171 CESSAZIONE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALI- MENTI E BEVANDE ESERCITATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' DI IN- TRATTENIMENTO E SVAGO PRESSO PUBBLICO ESERCIZIO VIA COLLI STORICI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40340"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MUSEO ARCHEOLOGICO - OBBLIGO PREVIDENZIALE PER SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE AUTONOMA E SEPARATA INPS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40341"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINA- RIA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA E C.A.G. DI RIVOLTELLA, SERVI- ZIO MENSA E PULIZIA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40342"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA LA RIMODULAZIONE 2005/2 (ART.41 LEGGE 448/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40343"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE TERZO PIANO MUNICIPIO - ASSEGNAZIONE DITTA LAZZARONI MARIO DI ROVATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40344"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GITA A BRESCIA PER GLI UTENTI DEI CENTRI SOCIALI ASSEGNAZIONE NOLEGGIO AUTOBUS ALLA DITTA BRESCIA TOUR E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40345"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 170 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA VENETO INT VIA MAZZINI - INT. VIA GARIBALDI IL 31.10.05 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DITTA BORGO SPURGHI SRL                          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40346"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO": PROGETTO DIDATTICO RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DI DESENZANO - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40347"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E VARIE PER LA FARMACIA COMUNALE ANNI 2006 - 2008. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40348"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO MENSA E FORMAZIONE NUOVI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI ARCH.GIANLUCA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40349"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IDRAULICI EDIFICI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40350"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI FABBRICATI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40351"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INDAGINE SULLA PRESENZA DI SINTI E ROM SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40352"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 169 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE PARTE VIA CARDUCCI, ENTRATA AUDITORIUM DALLE 5.30 ALLE 19 IL 26.10. PER SOSTA AUTOGRU DITTA NUOVA BARCHETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40353"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2005/2006: SPETTACOLO "ALICE, UNA MERAVIGLIA DI PAESE" IL 27/10/2005 AL TEATRO ALBERTI. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40354"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40355"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MERICI" E "ASSOCIAZ. GENITORI S.GIOVANNI" PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE MATERNA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A.S.2005-06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40356"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40357"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40358"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 168 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MENASASSO DAL 17.10.05 FINO TERMINE LAVORI DALLE 7.00 ALLE 9.00 PER LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40359"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR N. 167/05 - CESSAZOINE ATTIVITÀ SOMMINSITRAZIONE ALIMENTI BEVANDE NON AUTORIZZATO "STARSGARDEN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40360"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA OSPITALITA' SIG.RA M.T.F. PRESSO LA CASA ALBERGO "VILLA MERICI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40361"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40362"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL 17.06.205 MANIFESTAZIONE SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40363"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE IV RASSEGNA DI POESIA "POETI IN BIBLIOTECA" 2 DICEMBRE 2005 - BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40364"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INVENTARIO FARMACIA COMUNALE - ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFARM SRL DI SESTO FIORENTINO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40365"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ERRATA CORRIGE BANDO DI GARA OPERE RESTAURO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40366"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI TERZA EDIZIONE. ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE E EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ARCILETTORE" DI RONCADELLE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40367"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" ALLA SIG.RA K.V. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40368"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR N. 166/05 - RIMOZIONE DI IMPEDIMENTI USO PUBBLICO TRATTO DI STRADA VICINALE DEL PUSONARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40369"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 165 ANTICIPAZIONE PERIODO DI ATTIVAZIONE IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40370"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO INERENTI LA TARSU, GIA' RIMBORSATE AI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40371"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA BANDO DI GARA OPERE DI ESTAURO ARCHITETTONICO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE VILLA E PARCO BRUNATI - 2°STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40372"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI DI NATALE PER GLI ANZIANI RICOVERATI PRESSO LA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI. ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40373"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERASSINI, TABELLONE SEGNAPUNTI E IMPIANTO BASKET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40374"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE LA TARSU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40375"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40376"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC.PERLA APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40377"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 164/05 - RIASSETTO VIABILISTICO ZONA CAPOLATERRA ISTITUTZIONE SENSO UNICO DI MARCIA VIA GARIBALDI MODIFICA AREE SOSTA P.ZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40378"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA PRINCIPI DEGLI STUDI: RITRATTI DI ALLIEVI NEI COLLEGI DELL'OTTOCENTO. ASSEGNAZIONE DI FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40379"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 163 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA MADERGNAGO, INT VIA VIGHENZI, INT. VIA DOLARICI DALL'1.10.05 AL 20.12.05 PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DITTA GOFFI FULVIO                      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40380"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40381"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PUBBLICO NOTARILE PER LA DONAZIONE DI DIPINTI DA PARTE DELLA SIGNORA FLORISA CORDOVA. AFFIDAMENTO INCARICO.            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40382"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO PRESSO SALA BRUNELLI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IDINET S.R.L. DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40383"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N.5 DISSUASORI AUTOMATICI ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40384"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" ALLA SIG.RA B.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40385"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE "CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA 2005/2006 ASSEGNAZIONE SERVIZI E DIREZIONE ARTISTICA SOCIETÀ EURETEIS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40386"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AMPLIAMENTO MENSA NUOVI SERVIZI E SPOGLIATO I PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI DI BOROGSATOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40387"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 162 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA COMO INT. VIA IRTA INT. VIA TRIESTE IL 29.09.05 DALLE 8.00 ALLE 17.00 LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE GAS DITTA COROMET                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40388"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI €.650.000,00 PER OPERE DI SISTEMAZIONE EX CASA CANTONIERA DI VIA MARCONI PER ALLOGGIO CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40389"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI  AL LAVAGNONE" - RESTAURO REPERTI - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40390"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INIZIATIVA CONTRO L'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE. ASSEGNAZIONE INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40391"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 161 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA S. BENEDETTO INT. MINITANGENZIALE  INT. VIA VIGHENZI IL 23.09.05 DALLE 15.00 ALLE 16.00 PER INAUGURAZIONE ROTATORIA INT. S. BENEDETTO-MINITAN GENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40392"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE DI VIA FORNASETTE ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40393"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SPAZIO PUBBLICITARIO SU FIAT DUCATO PER FARMACIA C.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40394"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE E SERVIZI A SOSTEGNO DEL GEMELLAGGIO - INIZIATIVA 3LANDER WEINKOST A WIENER NEUSTADT- (24-27 AGOSTO 2005) CONSORZIO ALBERGATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40395"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI PISTA CICLABILE APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO ARCH.BARILANI E BARNABA RUDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40396"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 160 ISTITUZIONE SOSTA REGOLAMENTATA (ZONA DISCO DURATA 60 MN ORE 8.30-12.30, ORE 15.00-19.00 ESCLUSO I FESTIVI) IN VIA SCUOLE LATO SX RISPETTO DIR. MARCIA VIA MAZZINI-ALEARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40397"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNI 2004 E 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40398"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO: "MNEMOTECA DI UNA COMUNITÀ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40399"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER GLI SPETTACOLI DELLE STAGIONI TEATRALI E MUSICALI 2005/2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40400"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE RIORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNALI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ARCH.ALBERTO BARBIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40401"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 159 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA COMO  INT. VIA IRTA, INT VIA MEZZOCOLLE IL 21.09.05 DALLE 8.00 ALLE 17.00 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE GAS DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40402"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40403"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE D.N.D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40404"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LABORATORIO "PROGETTO MURALES". ASSEGNAZIONE OPERE DI TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE PALESTRA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40405"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER FORNITURA FARMACI E E PARAFARMACI PER GLI ANNI 2006 - 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40406"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL LAGHETTO 2° STRALCIO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO STUDIO A &amp; D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40407"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO PRESENTAZIONE LIBRO "MEMORIE 1" - 3 NOVEMBRE 2005 TEATRO PAOLO VI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40408"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 158 CHIUSURA ESERCIZIO DI VICINATO VIA GEN. A. PAPA N. 24, COMUNICAZIONE DI APERTURA PRESENTATA DA MANFREDINI ALBA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40409"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER VARI UFFICI COMUNALI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40410"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESE E MONTAGGIO MANIFESTAZIONE DEL 26.6.2005 A SAN MARTINO ASSEGNAZIONE CIRCOLO BRESCIANO DI STUDI STORICO MILITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40411"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE OPERANTI NEL SUD DEL MONDO - STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40412"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA E DECORAZIONE PARETI ESTERNE ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40413"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 157 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA GAMBARA TRATTO A FONDO CHIUSO POSTO ALL'INT. VIA D. ALIGHIERI 1-10 AL 31.12.05 DALLE 7.00 ALLE 19.00 PER TRANSITO MEZZI DITTA EDIL OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40414"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PARTE ALTA E VETRATE DELLA PALESTRA TREBESCHI E DELLA FACCIATA IN VETRO SCUOLA MEDIA TREBESCHI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40415"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA CASELLO DI VACCAROLO ARCH.CESARE FEIFFER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40416"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SALA CONSIGLIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40417"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" IV TRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40418"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER SALA GIUNTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40419"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ARLECCHINO 2005" PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO MINIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40420"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 156 PROROGA ORDINANZA N. 95/05 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DANTE TRATTO TRA VIA GAMBARA E VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40421"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANOLLI SPA DI FORNITURA OMAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40422"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40423"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2005-2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40424"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI SIG.NORTINI ERMES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40425"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 155 DISATTIVAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DEL SISTEMA FOGNARIO ACQUE NERE E METEORICHE PROVENIENTI DAL FABBRICATO IN VIA LEOPARDI 30 - MAP. 23-FG 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40426"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>REPERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40427"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40428"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE ANNO 2005 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40429"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 154 REVOCA OBBLIGO DI CESSAZIONE EMISSIONI SONORE IMPIANTO ELETTROACUSTICO INSTALLATO PRESSO ESERCIZIO VIAROMA- TRENTOTTO, PREVISTO ORDINANZA N. 21/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40430"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2006 ALLA COOP. ANDROPOLIS DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40431"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TIA A VARI UTENTI 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40432"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "EXTRACOM"- 19/20 OTTOBRE 2005. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40433"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40434"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 153 ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA PREVISTE L.46/ 90 IMPIANTO TERMICO POTENZIA INFERIORE A 35 KW INSTALLATO PRESS- SO ABITAZIONE PINZONI TRANQUILLO VIA ALFIERI 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40435"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTE COMUNALI SULLE AFFISSIONI IN ALTRI COMUNI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40436"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO "IL CINEFORUM" PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA NAZIONALE PER LA SALUTE MENTALE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40437"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PER GLI UFFICI DEL TERZO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40438"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SISTEMAZIONE AREA VERDE PARCO VILLA BRUNATI ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40439"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E MODIFICA INTEGRATIVA DELLA SOTTOCENTRALE TERMICA UFFICI COMUNALI PER IMPLEMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO UFFICI RAGIO NERIA - DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40440"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 25.000,00 PER L'ANNO 2006. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40441"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 152 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PREVISTE L. 46- 90 IMPIANTO TERMICO POTENZA INFERIORE A 35 KW INSTALLATO ABITA- ZIONE NAPPI SABEA - PROP. BENEDETTI DINO - VIA BERGAMO 3        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40442"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' "PICCOLE E GRANDI MANI .... PER COSTRUIRE LA PACE". ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40443"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA DELLA CITTÀ S. ANGELA MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40444"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASS.NI CARPIONE LENZA CLUB E GR.SP. CENTENARO E STRAORDINARIO ALLE ASS.NI USO DUOMO, BOCCIOFILA DESENZANO E DESENZNAO VOLLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40445"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40446"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 151 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PREVISTE L. 46- 90 IMPIANTO TERMICO POTENZA INFERIORE A 35 KW INSTALLATO ABITA- ZIONE E NEGOZIO RAMBOTTI CAMILLO - VIALE ANDREIS, 39            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40447"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA "FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO" F.A.I. - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40448"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER L'ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40449"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESE GAS PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40450"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI CONCERTISTICHE 2005/2006. ASSEGNAZIONE DI FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40451"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LABORATIRI PER GLI ADOLESCENTI: AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40452"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLA PALESTRA EX ITC BAZOLI FINO AL 31.12.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40453"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 150 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA L. 46/90 IMPIANTO TERMICO CON POTENZA INFERIORE A 35 KW  - ABITAZIONE CHIOLO VINCENZA - PROP. BENEDETTI DINO - VIA BERGAMO - 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40454"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIANTE A DECORO DEI NUOVI UFFICI AL TERZO PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40455"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2006. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40456"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REALIZZAZIONE LUNGOLAGO DI RIVOLTELLA ARCH.ORAZIO DOGLIOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40457"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA UBIQ DI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40458"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSAMENTO 3°TRIMESTRE 2005 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40459"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO SECONDO MUNICIPIO ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40460"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MYOSOTIS SIG. C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40461"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 149 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PREVISTE L. 46- 90 IMPIANTO TERMICO POTENZA INFERIORE A 35 KW ABITAZIONE SIG. AMILCARE MARTINES IN VIALE MICHELANGELO 111/C                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40462"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - EROGAZIONE QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BRESCIA EST" PER L'ESERCIZIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40463"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOC.VENGA MONTONALE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40464"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICEZIONE SETTIMANALE BOLLETTINO INFORMALAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40465"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 148 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PREVISTE L. 46- 90 IMPIANTO TERMICO CON POTENZA INFERIORE A 35 KW INSTALLATO PRESSO ABITAZIONE BENDETTI ANNIA - VIA MICHELANGELO, 111/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40466"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2005/2006. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSEGNAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40467"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CIERRE GRAFICA DI SOMMACAMPAGNA (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40468"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POSTALI A PAGAMENTO DA POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40469"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI PER LE SCUOLE DESENZANESI. ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40470"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI C/O L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40471"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40472"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA OSPITALITA' SIG. M.M. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA VILLAGGIO SAN FRANCESCO - RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40473"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA MENASASSO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40474"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 147 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PREVISTE L. 46/90 IMPIANTO TERMICO CON POTENZA INFERIORE A 35 KW PRESSO ABITAZIONE SIG. TAGLIABUE AURELIO VIA VICINA 2/D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40475"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE EROGAZIONE CONTRIBUTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40476"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER RICHIESTA PRESTITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 150.000,00 PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER VARI PIANI PALAZZO BAGATTA       &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40477"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO TERRA MUNICIPIO ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40478"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 146 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PREVISTE DALLA L. 46/90 IMNPIANTO TERMICO CON POTENZA INFERIORE A 35 KW INSTALLATO PRESSO ABITAZIONE COVACCI FELICE - VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40479"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40480"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA  REMO PASETTO - GALLERIA CIVICA 2 OTTOBRE / 1 NOVEMBRE 2005. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40481"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SELENE SPA LA FORNITURA DELLA CONNES- SIONE INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40482"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE ITALIANE E DELL'UNIONE EUROPEA ALLE SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI RIVOLTELLA (II°CIRCOLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40483"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI PER SALA CONSILIARE. ASSEGNAZIONE ALLA FALEGNAMERIA MOR DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40484"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI M.A. - M.H. E H.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40485"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI EX ITC E IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40486"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. 145 SOSPENSIONE LAVORI OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DIA 603/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40487"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLE PARROCCHIE PER UTILIZZO SALE PER INCONTRI CON LA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40488"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI II EDIZIONE. PROCLAMAZIONE VINCITORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40489"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. 144 SOSPENSIONE LAVORI OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DIA 745/05 DEPOSITATA IN DATA 26.08.05 IN VIALE AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40490"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE AUDIO/VIDEO PRESSO SALA BRUNELLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40491"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO E DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE VILLA BRUNATI 2° STRALCIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40492"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 3 AUTOBUS PER GITA A VICENZA. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40493"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO EDIFICI COMUNALI (3° RESPONSABILE) DAL 1° MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40494"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI G.A. E G.K. E DELLA MADRE G.M. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40495"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40496"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 143 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA PASCOLI TRATTO TRA VIA VILLA DEL SOLE E VIA DANTE DAL 7.09 AL 6.10.05 ESCLUSO I RESIDENTI                                             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40497"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE DELLA PRIVACY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40498"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA USCITA SCUOLE: CONFERIMENTO INCARICHI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40499"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS DEL SIG. G.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40500"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 142 PARZIALE MODIFICA ORDINANZA N. 131/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40501"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40502"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PENNONI PER BANDIERA ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40503"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESSILE VARIO PER L'ASILO NIDO VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TESSUTI VIMERCATI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40504"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDIO ANTINCENDIO E ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40505"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A.S.2005-2006 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40506"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI SIG.MARTARELLI RENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40507"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 141 OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN LOC. FANTONA NUOVA MAP. 450 (EX 231) DEL FG 43 NCTR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40508"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE - ASSEGNAZIONE AL SIG. CESARE ORLANDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40509"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ALL'ESATRI SPA PER ERRONEI VERSAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40510"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI ESPOSITORI PER I LOCALI DEL C.A.G. DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40511"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI STRAORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2006 ASSUNZIONE D'IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40512"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE MENSE VARIE COMUNALI. ADEGUAMENTO ISTAT DEI PREZZI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40513"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2005: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40514"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 140 DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLO SKATE PARK COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40515"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA "INNOVAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40516"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" III TRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40517"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE LAVORATORE CAT. D1 - ASSISTENTE SOCIALE. PERIODO 1.11.2005/31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40518"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 139 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA MAZZINI TRATTO INT. VIA PIATTI E VIA VENETO IL 31.08.05 PER LAVORI DI SCAVO E PRISTINO SEDE STRADALE DITTA COROMET PER GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40519"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2005               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40520"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RESTAURO ARCHITETTONICO VILLA BRUNATI 2° STRALCIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40521"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "STORIA DI UN PAESE" IL 16 SETTEMBRE 2005 - VILLA BRUNATI. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40522"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PROGETTO "DESENZANO WIRELESS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40523"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTA MENTO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBLICITA' E DEL DIRITTO SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40524"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANO NEL MONDO DEL LAVORO CONFERIMENTO INCARICO ALLA SIG.RA ALTEMANI CESARINA - PERIODO 1.11.2005/31.12.2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40525"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICIO DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40526"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 138 INTERDIZIONE TEMPORANEA SOSTA AREA POSTA IN FREGIO CIVICO 41 VIA MINELLI E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPA- ZIO MEZZI DITTA ASSEMBLY TRASLOCHI IL 31.08.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40527"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI PISTA CICLABILE - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40528"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS A.S. 2005-2006 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40529"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 137 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA GARIBALDI RISERVA SPAZI SOSTA REGOLAMENTATI TRATTO VIA GARIBALDI TRATTO TRA INT. VIA PIATTI E USCITA PARCH. P.ZA GARIBALDI L'1.9.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40530"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA "VADO A SCUOLA DA SOLO" A.S. 2005-2006 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40531"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PANNO E GOMME DEL BILIARDO DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE INTERVENTO ALLA DITTA 4 M GAMES E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40532"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER VARI UFFICI COMUNALI - ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40533"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LOCALI PIANO TERRA PRESSO ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40534"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2006 APPARECCHIATURE IBM DITTA IBM SPA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40535"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40536"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI SCOLASTICI ALLE SCUOLE PRIMARIE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40537"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER MANIFESTAZIONE DEL 28 GIUGNO 2005 PRESSO S.MARTINO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40538"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA ANNO 2006 PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELLE CONC.EDILIZIE DITTA ICA SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40539"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2005/2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40540"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 136 CESSAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DALL'ESERCIZIO "OSTERIA DA REMO" E DIVIETO DI EFFETTUARE TRATTE- NIMENTI MUSICALI E DI MUSICA DAL VIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40541"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2005 - SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40542"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2005-2006 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40543"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" AL SIG. E.F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40544"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40545"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2006 PROCEDURA NOTIFICHE DITTA PROVECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40546"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 135 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA GRAMSCI INT. VIA V. VENETO DAL 29.08 AL 07.09.05 PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO SEDE STRADALE DITTA ANTONUTTI             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40547"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER SALA BRUNELLI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTARREDA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40548"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2006 PROCEDURA ICI E TRIBUTI DITTA A &amp; B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40549"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE TERMOMETRO DI PRECISIONE - ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA CHIMICA OMNIA S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40550"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE E USO AREA DEMA- NIALE PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40551"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 134/05 - CESSAZIONE EMISSIONI SONORE ESERCIZIO COMMERCIALE TEATRO ALBERTI - DIVIETO DI TRATTENIMENTI MUSICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40552"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2005/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40553"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2005 PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI DITTA WINSORG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40554"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE 133/05 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA E P.ZZA GARIBALDI DAL 5 AL 9 SETTEMBRE 2005 X LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40555"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE LA TARSU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40556"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL REPARTO ALTA VELOCITA' E DEL RADUNO INTERREGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA. 17/25 SETTEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40557"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40558"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE DEI RESIDUI MUTUI GIA' IN AMMORTAMENTO CON LA CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUL TETTO DELLE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40559"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCATTOLI E MATERIALI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40560"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 132/05 - CHIUSURA ALCUNE VIE QUARTIERE CAPOLATERRA PER FESTA DELL'ANITRA DAL 2 AL 4 SETTEMBRE 2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40561"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E VARIE PER LA FARMACIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2006 - 2008. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40562"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2006 PROGRAMMI APPLICATIVI AMBIENTE CITYWARE - DITTA PAL INFORMATICA DI MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40563"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI PER LE SCUOLE DESENZANESI. INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA, COSTITUZIONE DI COMMISSIONE DI GARA E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40564"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE VILLA BRUNATI 2° STRALCIO A SEGUITO DI ASSUNZIONE DI MUTUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40565"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI CONSULTAZIONE ANNUALE VIA INTERNET A "LE NORME UNI PER LA QUALITA' NEGLI APPALTI PUBBLICI " ABBONAMENTO ANNUALE A UNI SETTORE DIFFUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40566"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40567"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 131 FIERA DELL'UVA - DEROGHE PRESCRIZIONI DELIBE- RAZIONE CC N. 38/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40568"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2006 PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SH SISTEMI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40569"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE N. 4 INCONTRI CON I GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE E IL DOTT. CLAUDIO VIANELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40570"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO PER MATERIALE DIDATTICO - APPROVAZIONE BANDO ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40571"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LOCALE RISTORANTE /BAR PRESSO IL CENTRO BALNEARE DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40572"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 130 RIMOZIONE RIFIUTI E POTATURA ROVI ED INTRICHI VEGETALI AREA SITA IN VIA C. IL GRANDE DI PROP DI SILVESTRI GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40573"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO PROVINCIALE "ANCHE LE RANE HANNO FREDDO? SI', NO, DIPENDE!". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40574"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHIVIAZIONE OTTICA ANNO 2006 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SVIB DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40575"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE TABELLA TECNICA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA- ASS. DITTA "DI RETE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40576"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VASCHETTA GONFIABILE - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40577"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MENASASSO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40578"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA OSPITALITA' SIG. M.M. PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA VILLAGGIO SAN FRANCESCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40579"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEGLI STIPENDI ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40580"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40581"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 129 REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3269/04 PER LA SOMMI- NISTRAZIONE ALIM/BEV. NEI LOCALI DI LUNGOLAGO C. BATTISTI  89 ZONA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40582"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE AL CONSORZIO ANCI-CNC PER LA FISCALITÀ LOCALE I E II SEMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40583"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE TETTO EDIFICIO FRAGLIA VELA DESENZANO - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40584"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO PER FESTA DELLA VENDEMMIA. ASSEGNAZIONE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40585"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40586"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2006 PROGRAMMI APPLICATIVI PER GESTIONE COMANDO POLIZIA LOCALE DITTA OPENSOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40587"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 128 REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3142/03 PER LA SOMMINI STRAZIONE ALIM/BEV. NEI LOCALI DI VICOLO DELL'INTERDETTO 16 ZONA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40588"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40589"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO -INTEGRAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40590"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 127 REVOCA AUTORIZZAZIONI N. 2459/2460 DEL 30.11.98 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIM/BEV NEI LOCALI DI VIALE AGELLO 60 ZONA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40591"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40592"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2005 (SESTO SENSO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40593"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI E FORMAZIONE N. 2 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40594"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA LAGHI ARTI GRAFICHE S.R.L. PER LA STAMPA DEL NUMERO SETTE DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40595"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON FERSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40596"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 126 REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 3258 DEL 7.10.04 PER LA SOMMINISTRAZIONE ALIM/BEV. NEI LOCALI DI VIA COLLI STORICI 171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40597"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2005/2006. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA U.I.S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40598"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTAZIONE TECNOLOGIA CITYRIX/POWERFUSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40599"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40600"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40601"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40602"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40603"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.T.R.: INIZIATIVA "BREAK YA DECK 2005". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40604"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO I LOCALI EX IPC PER ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40605"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI UNA LAVASCIUGA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITÀ GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40606"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 125 SGOMBERO IN LOCALITA' PUSONARO PROP. SOC. MIRABILIS SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40607"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISCOTEL 2005. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITO- RIALE INTEGRATO - ASSEGNAZIONE DITTA GLOBO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40608"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 124 SOSPENSIONE LAVORI REALIZZAZIONE EDIFICIO IN VIA BORGO DI SOTTO MAP 101 FG 24 NCRT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40609"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA F.I.N. PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO 1.9.2004 - 31.8.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40610"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA S.ANGELA MERICI PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER IL C.A.G. PERIODO 15.9.2005/15.6.2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40611"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - SIG.GRUMELLI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40612"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI ILLUMUNAZIONE SUPPLEMENTARI A LUCE BLU SULLE MOTOCICLETTE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNAZIONE COBO SPA PER LA FORNITURA E ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO PER IL MONTAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40613"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40614"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 123 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA C. BATTISTI E P.ZA MATTEOTTI DAL SEMAFORO EX CC ALLA ROTONDA DI P.ZA MATTE TI DALLE ORE 18.00 DEL 13.08.05 FINO TERMINE NOTTE D'INCANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40615"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N PER VARI UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40616"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI PREVENTIVA DI SICUREZZA TRONCO DI VIA MARCONI COMPRESO TRA LO SVINCOLO DELLA PERLA E L'INCROCIO CON VIA BEZZECCA- ING.MATERNINI-TIBONI-PUGNETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40617"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI SCANSIONE, DIGITALIZZAZIONE, INDICIZ- ZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE OTTICA DI CARTELLLINI ANAGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40618"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "PRINCIPI DEGLI STUDI: RITRATTI DI ALLIEVI NEI COLLEGI DELL'OTTOCENTO". APPROVAZIONE DI DISCIPLINARI DI INCARICO E ASSEGNAZIONE DI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40619"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CDP SPA UN PRESTITO DI EURO 1.360.000,00 PER IL RESTAURO DELLA TORRE DI INGRESSO DELLA EX CASA UFFICIALI E DELLE MURA MEDIEVALI LATO NORD DEL CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40620"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA INTERNA PALAZZO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40621"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40622"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO URBANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2004-2005.EROGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40623"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI PREVENTIVA DI SICUREZZA TRONCO DI VIA MARCONI COMPRESO LO SVINCOLO DELLA PERLA E L'INCROCIO CON VIA BEZZECCA - ING.TIBONI - PUGNETTI - MATERNINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40624"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 122 SGOMBERO IMBARCAZIONI DALLA ZONA PORTUALE "ZONA PONTILI DESENZANO" POSTI BARCA DAL 222 AL 238 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE D'INCANTO" PREVISTA IL 13.08.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40625"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40626"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 121 PROROGA ORDINANZA N. 95/05 RELATIVA ALLA CHIU- SURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAMBARA E VIA CAVOUR. ESCLUSO I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40627"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORI G.A. E G.K. E DELLA MADRE G.M. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40628"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDIO ANTINCENDIO E PRONTO INTERVENTO PER LA MANIFESTAZIONE "20^ NOTTE D'INCANTO" - 13 AGOSTO 2005. ASSEGNAZIONE DI SERVIZI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40629"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI VIA GOITO N.2 E N.4 E SPESE CONDOMINIALI VARIE ANNO 2005. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40630"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL 9 MAGGIO 2005 (CASTELLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40631"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE E LA SOCIETA' TEATRIZ PER L'UTILIZZO DEL TEATRO ALBERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40632"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE DI ADESIONE LEGGI DI SETTORE ANNO 2005 - (L.285/96, L. 40/98, L. 45/99, L. 328/00 ART. 28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40633"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CABLAGGIO PER COLLEGAMENTI WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40634"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 120 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MARZABOTTO DAL 9 AL 13.08.05 PER ESECUZIONE LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOT- TOSERVIZI DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40635"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO MENSA, NUOVI SERVIZI E SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40636"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40637"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TERZO PIANO ED OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO IN VARI PIANI DEL PALAZZO BAGATTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40638"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE NEI COMUNI LIMITROFI A.S. 2004-2005                                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40639"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 119 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA CUSTOZA INT. VIA MARCONI PER 150 M. CORR. CANTIERE DITTA ELETTROLINEE DAL 7 ALL'8.8.05 PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO SEDE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40640"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ANTICIPATE FREQUENZA CREC - ESTATE 2005 E QUOTA CAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40641"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE E RECAPITO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AMBITO TERRITORIALE DESENZANO-MONTICHIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40642"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA FATTIBILITÀ COLLEGAMENTI RADIO SULLE BANDE LIBERALIZZATE: ASS. DITTA ESSENTIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40643"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40644"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO "DON CARLO ANGELINI" MINORE A.F. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40645"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI PER PARCO LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA TLF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40646"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 118 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO MEZZI MASSA COMPLESSIVA SUP. 12 T IN VIA MARCONI E MINITANGENZIALE TRATTO TRA IL BIVIO LA PERLA E CONFINE COMUNE LONATO DALL'8 AL 31.8.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40647"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMAGGIO ALLA CITTÀ DI WIENER NEUSTADT - MOSTRA PITTRICI DESENZANESI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40648"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA UBIQ PER LA DISTRIBUZIONE DEL SETTIMO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40649"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO TRE STELLE E REALIZZAZIONE CAMPETTTO IN SINTETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40650"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40651"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI FREQUENZA SCUOLA "A. DI FRANCIA" - MINORE B.N. ANNO SCOLASTICO 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40652"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DEI PASTI PRESSO LE SCUOLE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40653"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO AL SIG. CESARE ORLANDELLI PER LA PREPA- RAZIONE DEGLI IMPIANTI STAMPA DEL SETTIMO NUMERO DEL GIORNALI- NO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40654"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 117 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE IN LOC. FORNASETTE IL 7.08.05 DALLE 17.00 FINO TERMINE MANIFESTA- ZIONE PER POSIZ. E SPARO FUOCHI ART. FESTA DEL LAGO E OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40655"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE AULE SCOLASTICHE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MARIANI SPA DI SARONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40656"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITI DALLA DITTA IBM ITALIA SPA ALLA BANCA IFIS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40657"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE AI SENSI ART.17 L.109/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40658"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PLASTIFICAZIONE STAMPE E ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40659"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 116 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO P.ZA ALPINI DAL 4 AL 7.08.05 IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL LAGO E DELL'ANITRA    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40660"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40661"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL 23 MAGGIO (LOCALE SESTO SENSO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40662"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTO CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. PERIODO 19.9.2005/23.12.2005. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40663"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "PERCORSI D'ARTE" - ESTATE 2005. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40664"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI ONLUS " DELLA SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA  IN VIA GRAMSCI - 1° SEMESTRE 2005.                                               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40665"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 115 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA LORENZINI IL 4.08.05 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13.00 PER SOSTA AUTOCARRO CON GRU - DITTA PITTIGLIANI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40666"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI C/O L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40667"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI OSPITALITA' PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40668"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA.VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2005 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40669"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI LA COMMISSIONE PUBBLICO SPETACOLO PER SEDUTA DEL 24/3 E 9/5 (ART CLUB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40670"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO MENSILE PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40671"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 114 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER TUT TI VEICOLI IN P.ZA DUOMO NEL TRATTO TRA VIA MAZZINI E INIZIO PORTICI P.ZA MALVEZZI IL 30.07.04 PER PERCORSO DUOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40672"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DEL I CIRCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40673"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE" - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40674"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.5 FOTOCOPIATRICI B/N DIGITALI PER UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, MODULO OFFERTA, CAPITOLATO SPECIALE E MOD.A) E NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40675"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CASSETTA ENEL IN PIAZZA ALDO MORO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40676"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO FI VIA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40677"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA COMPLETO DI GESTIONE DELLA RASSEGNA STAMPA ELETTRONICA  - RINNOVO ANNO 2005-2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40678"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO COMUNALE (P.U.G.S.S.)-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40679"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 113 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MARZABOTTO DAL 28 AL 29 LUGLIO PER ESECUZIONE LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTO- SERVIZI DA PARTE DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40680"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40681"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 112 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA CUSTODIA INT. VIALE MARCONI CORR. CANTIERE DITTA ELETTROLINEE PER ESECUZIONE LAVORI SCAVO DAL 25.07.05 AL 5.08.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40682"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. MONTONALE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40683"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DITTA GARDA UNO SPA ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40684"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SECONDO TRIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40685"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - STAMPA GUIDA PER BAMBINI SULLA LAVORAZIONE DELLA CERAMICA NELLA PREISTORIA - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40686"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40687"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>"55° CENTOMIGLIA" - 10-11 SETTEMBRE 2005 - BOA DI TRANSITO A DESENZANO - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40688"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40689"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ONLUS COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI PER IL PERIODO 01.01.2006/31.12.2009- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40690"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 111 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA COLLI STORICI INTERSEZIONE TANGENZIALE NEL GIORNO 25.07.05 PER ESEC.  LAVORI ALLACCIAMENTO RETE GAS PER CONTO ITALGAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40691"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E INDICIZZAZIONE DEI DOCUMENTI - ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SCANDOC SRL DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40692"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ORTOFOTO DIGITALI ASSEGNAZIONE COMPAGNIA GENERALE RIPRESE AEREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40693"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE - AD INTEGRAZIONE DI QUELLI GIÀ FORNITI. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA ANGIOLINO DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40694"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE AULE SCOLASTICHE. INDIZIONE DI TRATTATIVA PRIVATA, COSTITUZIONE DI COMMISSIONE DI GARA E ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40695"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA SIG.RA B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40696"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMI- NISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40697"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA A VERDE PARCO VILLA BRUNATI ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40698"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO ALIMENTAZIONE DELLA CABINA MOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA A.B.P. NOCIVELLI SPA DI CASTEGNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40699"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE A WIND TELECOMUNICAZIONI SPA PERIODO 3 AGOSTO 31 DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40700"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 110 - DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOCARRI VIA MONTECROCE INTERSEZIONE LOC. PUSONARO - COLOMBA ALTA E INTERSEZIONE VIA MARZABOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40701"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VOLANTINI, PIEGHEVOLI E LOCANDINE. ASSEGNAZIONE DITTA PREMIER GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40702"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO SIG.RA D.S. E MINORE D.A. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40703"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CESTINI PORTA RIFIUTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO FINALIZZATO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40704"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO S.MARTINO APPROVAZIONE PREVENTIVO EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40705"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 109 - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA VACCAROLO DAL 14 AL 17.07.05 CHIUSURA TRAFFICO VIA VACCAROLO 18-19.07.05 PER LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40706"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "7° RASSEGNA DELLA CANZONE D'AUTORE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40707"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATORE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40708"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "IL PERCORSO DELLA LUCE" IL 31 LUGLIO 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40709"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD.DIR. N. 108 - RIASSETTO VIABILISTICO VIA S.ZENO INTERSEZIONE VIA DI VITTORIO E VIA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40710"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIZOMA PER LA TUTELA DEI CANNETI E DELLE AREE UMIDE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA PICCOLA SOC.COOP. FRATERNITÀ ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40711"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ALLA SIG.RA PRANDINI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40712"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO UTENZE PER IMPIANTO D'IRRIGAZIONE PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE DITTA TRADELEK DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40713"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ASSENZE DEGLI ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40714"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40715"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 107 - CHIUSURA TRAFFICO VIA MARCONI DAL 11.07.05 AL 13.07.05 PER ESECUZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40716"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CISTERNA PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40717"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.1 LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PRATI NICOLA SNC DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40718"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE LAVORATORE CAT. D1 - ASSISTENTE SOCIALE. PERIODO 1.8.2005/31.10.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40719"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SPORTELLO DI CERTIFICAZIONE AUTOMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40720"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORUM E PIANO D'AZIONE AMBIENTALE-PROGETTO AGENDA 21 LOCALE- APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO STUDIO ISO AMBIENTE SRL DI MAZZANO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40721"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI ANTIBES JUAN-LES-PINS IL 26 LUGLIO 2005 IN PIAZZA MALVEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40722"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARI INCARICO E AFFIDAMENTO CURATELA MOSTRA PRINCIPI DEGLI STUDI-RITRATTI DI ALLIEVI NEI COLLEGI DELL'800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40723"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO T.I.A. (EX TARSU) ANNO 2004 AL SIG. LEALI EMILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40724"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE   GARA PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIORDINO DI VIA V.VENETO - ASSEGNAZIONE LAVORI F.LLI ERCULIANI DI GARDONE RIVIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40725"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDA S. LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40726"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL SIG. ORLANDELLI CESARE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO RELATIVO ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA RACCOLTA MANUALE DEI RIFIUTI IN LOC. S. MARTINO D/B-ASSUNZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40727"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 106 - PROROGA ORDINANZA N. 70 DEL 08.06.05 CHIUSURA TRAFFICO VIA CIRCONVALLAZIONE - VIA SAN ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40728"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO STAMPANTE A COLORI XEROX FIERY X12 IN USO ALL'URP - COPIE ECCEDENTI A QUELLE PREVISTE NEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40729"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 105 - DICHIARAZIONE DECADENZA AUTORIZZAZIONE VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40730"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL 9 MAGGIO 2005 - CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40731"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE "SCAVI AL LAVAGNONE"- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40732"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE M.R. PRESSO LA COMUNITA' MYOSOTIS - PERIODO 1.8.2005/15.1.2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40733"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TI ELISA BONZANI E MARCELLO MENDOGNI PER ASSISTENZA RICORSO IN MATERIA DI ICI AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CTR 96/63/04 SOC. UNO-TRE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40734"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI. ANNO 2005. ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC (S.A.S) DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40735"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER IL SARVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE CIMITERIALI - ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40736"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TI ELISA BONZANI E MARCELLO MENDOGNI PER ASSISTENZA RICORSO IN MATERIA DI ICI AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CTR 77/64/04 SOC. GIMAR SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40737"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA R.S.A. E PER LA CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA RACCOLTA MANUALE DEI RIFIUTI IN LOC. S. MARTINO D/B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40738"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ALLA SIG.RA GUIDARELLI GIUDITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40739"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 104 - ISTITUZIONE SENSO UNICO SU TRATTI VIA MONTESUELLO E VIA VICINA PER ESECUZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40740"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE GALLERIA CIVICA AGOSTO/DICEMBRE 2005 - FORNITURA MANIFESTI PUBBLICITARI ED INVITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40741"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE PER IL TRIENNIO 2005/2007. FINE ANTICIPATA AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA LA ROCCA SRL DI GELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40742"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI SIG.IORINI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40743"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SIGG.RI D.S. E R.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40744"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. N. 103 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE P.ZZA CAPPELLETTI, VIA BATTISTA, P.ZZA MATTEOTTI DALLE ORE 17.00 DEL 09.07.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40745"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PEDANA DA BALLO PER LE MANIFESTAZIONI BALLO IN PIAZZA DEL 9 E 23 LUGLIO E 7 E 28 AGOSTO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40746"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ATF-FEDERFARMA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40747"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER GLI EDIFICI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA SNC DI CASALMAGGIORE (CR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40748"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PALA TIPO KOMATSU WB 97R-1 ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40749"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TI ELISA BONZANI E MARCELLO MENDOGNI PER ASSISTENZA RICORSO IN MATERIA DI ICI AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENT. CRT 105/63/04 SOC. GIMAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40750"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DELL'IMPOSTA REGIONALE PER CONCESSIONE AREE DEMANIALI (DEMANIO IDRICO) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40751"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 102 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MONTECROCE DAL 6 AL 15.07.05 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00 PER ESECUZIONE LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40752"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE - RAPPRESENTAZIONE OPERA "IL CUOCO FELLONE" IL 10 LUGLIO 2005 PRESSO TEATRO "AL CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40753"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDIMENTO TRASFORMAZIONE DI N°1 POSTO DI ISTRUTTORE - PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C1) CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40754"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TI ELISA BONZANI E MARCELLO MENDOGNI PER ASSISTENZA RICORSO IN MATERIA ICI AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE SENT.CRT N.100/63/04 SOC. GIMAR S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40755"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE SIG.JEKER ARTURO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40756"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. ZAMBITO MARSALA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40757"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40758"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER AGGIORNAMENTI  PER LA GESTIONE DEI FAX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40759"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 101 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA V.VENETO INT. VIA MAZZINI INT. VIA GRAMSCI DAL 7.07.05 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40760"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL 7.7.2005 - NAZIONALE ITALIANA DI NUOTO DI FONDO - ALLA DITTA AGRITURISMO ARMEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40761"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" II TRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40762"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO TRE STELLE E REALIZZAZIONE CAMPETTO SINTETICO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40763"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VERIFICA DI IMPIANTI DI CUI ALLE LETTERE C) ED E) COMMA 1 ART.1 DELLA LEGGE 46/90- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING DARIO FERRARI DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40764"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO UTENTI DEI CAG - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40765"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 100 RIASSETTO VIABILISTICO ZONA CAPOLATERRA A SE- GUITO ISTITUZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE GRAMSCI-MURACHETTE- RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40766"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIA GRAMSCI, LORENZINI, MURACHETTE E RIMEMBRANZE ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40767"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005 - NOLEGGIO  DI MATERIALE TECNICO PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40768"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40769"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFRGUAMENTO PROCEDURA ARCHIVIAZIONE OTTICA (AED) PER POSTAZIONI "SERVIZI AL CITTADINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40770"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA CON LA DITTA VODAFONE OMNITEL NV PER L'INTROITO DEL CANONE DI LOCAZIONE USO NON ABITATIVO DELLA TORRE DELL'ACQUEDOTTO IN LOC.CA'BIANCA PERIDO 01.08.04-31.12.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40771"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DEMANIALI PER AREE EXTRAPORTUALI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI DESENZANO D/G IN LOCALITA' DESENZANINO-AREA VILLA DE ASMUNDIS PASSEGGIATA A LAGO E C.B. RIVOLTELLA - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40772"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40773"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI GUARD RAIL E SEGNALETICA PRESSO SVINCOLO TANGENZIALE ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40774"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO PER IL GEMELLAGGIO CON L'ISOLA DI SAL - 7 LUGLIO 2005 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40775"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. N. 99 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE TRATTO TRA ROTATORIA VIA BEZZECCA E VIA GRAMSCI DAL 4 ALL'8.07.05 PER ESECUZIONE LAVORI SOTTOSERVIZI DITTA ELETTROLINEE                          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40776"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE TARGATO BS 840859.                                              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40777"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA WINDOWS 2003 PER SERVER IBM I-SERIES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40778"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. 98 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA MONTECROCE IL 4 E IL 5.07.05 PER ESECUZIONE LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA GILIOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40779"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - I TRIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40780"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE E LA C.R.I. PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40781"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI SIG.RA CHIAPPA GIULIA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40782"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2005                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40783"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ONERI CONCESSIONI PORTUALI DEMANIALI SPETTANTE ALLA REGIO- NE LOMBARDIA TRAMITE IL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA E DEL LAGO D'IDRO-ASSUNZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40784"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "PERCORSI D'ARTE" - ESTATE 2005. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40785"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GSS MARTINO PER ACCOMPAGNAMENTO E INTRATTENIMENTO DELEGAZIONE OLIMPIQUE CYCLO CLUB D'ANTIBES JUAN LES PINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40786"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TORRE DEL CASTELLO ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40787"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI EURO 55.000,00 PER COLLEGAMENTO PEDONALE CON AREA DEMANIALE PRESSO VILLA DE ASMUNDIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40788"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE VISITE PERIODICHE-BIENNALI AGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICEPI DI PONTENURE (PC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40789"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SISTEMI ESPOSITIVI PER MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO PER I LOCALI ADIBITI A SPORTELLO DEL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40790"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 97 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE TRATTO VIA PAR- ROCCHIALE DA P.ZA ALPINI AL PORTO DI RIVOLTELLA DAL 4.07.05 AL 18.07.05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40791"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40792"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 96 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA IRTA, TRATTO TRA VIA CAVOUR E VIA COMO, IL 29.06.05 PER ESECUZIONE LAVORI POSA SOTTOSERVIZI ED ALL. ACQUEDOTTO DITTA EDILSAS SRL          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40793"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONI DI COLLAUDO PER LA VERIFICA DI NUMERO 4 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40794"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE DI PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA A.S.2004/2005 SIG. COSSI CORRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40795"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMIS- SIONI COMUNALI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - 1° SEMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40796"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40797"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SESTA ASSEMBLEA DELL'ONU DEI POPOLI - ADESIONE DELL'INIZIATIVA "MARCIA PERUGIA - ASSISI PER LA GIUSTIZIA E LA PACE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40798"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CENTRALINA A PALINE SEMAFORICHE - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40799"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40800"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40801"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2003/2004 - EROGAZIONE RIMBORSO SPESE DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000 - N. 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40802"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40803"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 95 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA DANTE TRATTO TRA VIA GAMBARA E VIA CAVOUR DAL 30.06 AL 30.07.05 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FOGNARIO                                            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40804"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER ASSUNZIONE LAVORATORI INTERINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40805"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - SIG.MASSOLINI ATTILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40806"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 94 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA MARCONI, DIREZ. BRESCIA DESENZANO CENTRO - TRATTO TRA ROTATORIA VIA BEZZECCA E VIA ANDREIS DAL 4 ALL'8.07.05 PER ESECUZIONE LAVORI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40807"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICHE PUBBLICO SPETTACOLO ALLO STUDIO SIRIO DI CHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40808"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE E FORNITURA ARREDI PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTARREDI DI COSTA A. DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40809"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO DEL LOCALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE SITO A S. MARTINO D/B DI PRO- PRIETA' DELLA SIG.RA SEGNA ELENA - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40810"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2006 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI-CATULLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40811"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40812"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2005:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40813"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 93 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE P.ZA CAPPELLETTI IL 2.07.05 DALLE 13.00 FINO TERMINE MANIFESTAZIONE PER LO SVOL- GIMENTO DELLA FESTA DEL PESCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40814"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA POSA DI ESSENZE ARBOREE PRESSO ALCUNE ROTATORIE COMUNALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40815"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40816"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE SIG.NICCIOLI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40817"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE, IN PARTE IN SOSTITUZIONE ED IN PARTE AD INTEGRAZIONE DI QUELLO GIÀ ESISTENTE, PER LA FARMACIA COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FARMASI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40818"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER I REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40819"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005. ALLACCIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40820"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE P.J. C/O COMUNITA' PER MINORI ALFAOMEGA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40821"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE NUOVI SCARICHI PER ACQUA PIOVANA PRESSO CIMITERO DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40822"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 92 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MONTECROCE IN CORR. N. 10, IL 28 E 29.06.05 PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA GILIOLI SRL                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40823"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC) COME PREVISTO DALLA L.R.17/00 E L.R. 38/04-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40824"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40825"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40826"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. RAFFAELE GARERI PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA E-GOVERNMENT COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40827"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RASSEGNA DELLA CANZONE D'AUTORE" IL 22 LUGLIO 2005 AL TEATRO "AL CASTELLO". AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40828"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E LA CONSULENZA SCIENTIFICA DELLE ATTIVITA' INERENTI IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40829"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO MOBILIO ESISTENTE PER LA FARMACIA COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FRIEGON ITALIANA SAS DI TH.KOHL &amp; C. DI BADIA CALAVENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40830"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELL'ENI SPA PER NUOVO ALLACCIO PRESSO FABBRICATO PARCO DEL LAGHETTO VIA GIOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40831"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 91 PROROGA ORDINANZA N. 70/05 RELATIVA ALLA CHIUSU- RA AL TRAFFICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE CON VIA SAN ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40832"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40833"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'A.S.L. DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40834"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONAZZA GABRIELE - PROROGA CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40835"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE POSTI DI ORMEGGIO BARCHE-ANNO 2006-APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40836"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40837"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO BAMBINI ESTATE - PARCO DELLA TORRE - ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40838"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 90 P.E. N. AP 975/04 - PC 976/04 MODIFICA ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 74 DEL 10.06.2005 RELATIVA EX ALBERGO BARCHETTA IN P.ZA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40839"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  SEPARE' PER LOCALE FERMATI CASERMA CARABINIERI ASSEGNAZIONE DITTA MONTAGNA FIORAVANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40840"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI C/O L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40841"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE, CALZATURE ED EFFETTI VARI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2005-2006. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40842"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40843"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>D'ISOLA WENDY - PROROGA CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40844"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER IL RIMESSAGGIO DI NUMERO DUE GOMMONI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NAUTICA BLUGARDA SRL DI LONATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40845"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA GRAMSCI, VIA LORENZINI VIA MURACHETTE, VIA RIMEMBRANZE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40846"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 89 PROROGA ORDINANZA N. 80/05 DEL 16.06.05 CANTIERE DELLA DITTA ELETTROLINEE SRL IN VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40847"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO SOMMA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40848"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE LA TARSU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40849"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO UTENTI C.R.E.C. PERIODO 20.06.2005/30.06.2005. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40850"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA CUBOR-CAR PER INIZIATIVA FORMATIVA DESTINA- TA AGLI ADDETTI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA-PROTOCOLLO-MESSI-CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40851"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E SOLFERINO IL 26 GIUGNO 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTI E AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40852"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLA PASSEGGIATA A LAGO DI RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40853"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 88 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA CUSTOZA DALL'11.07.05 FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO SEDE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40854"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLE DIPENDENTI SIG.RE MARAI STEFANIA GNECCHI ROSITA E FRANZONI ELENA           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40855"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2004:III EROGAZIONE CONTRIBUTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40856"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAIZONE DEI SOGGETTI COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL7/12 APRILE 2005 (SESTO SENSO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40857"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIIO AULE DI INFORMATICA SCUOLE CATULLO E DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40858"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA BACHECA ELETTRONICA PER I TURNI DELLA FARMACIA COMUNALE, AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANU- TENZIONE HARDWARE PER I PRIMI 2 ANNI COMPRESI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FARMASI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40859"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI ALLA PALAFITTA DEL LAVAGNONE 27.6/29.7.2005. FINANZIAMENTO REGIONE RIPARTO 2004 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40860"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GADGET PER I TURNI DEL C.R.E.C. ESTATE 2005. ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40861"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40862"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRAORDINARIE DI ESSENZE ARBOREE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A LAGO DI RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40863"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PER BONARIO ACCORDO AREA PER ALLARGAMENTO STRADA DALLA LOC.TAVERNA A VACCARLO SIG.RA SCALMANA ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40864"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI ADDETTI AI SISTEMI INFORMATIVI A MODULI FORMATIVI PER LA GESTIONE DEL NUOVO SERVER IBM I-SERIES E OS/400 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA-PROTOCOLLO-MESSI-CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40865"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 87 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA UNITÀ D'ITALIA INT. VIA COLLI STORICI FINO CIVICO 131, IL 29.06.05 FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40866"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTAZIONE SISTEMA OPERATIVO LINUX PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40867"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO SPECCHIERE ANTICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ASSEGNAZIONE AL RESTAURATORE EZIO CAVAGNINI DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40868"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40869"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO SUD DELLA STAZIONE E SOTTOPASSO FERROVIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40870"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA FATTURE TIA CON POSTALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE VERSAMENTI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40871"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO A GARDA UNO SPA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40872"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 86 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA C. IL GRANDE INT. VIA AGELLO - INT. VIA C. IL GOTICO DAL 27.06.05 FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER LAVORI PER CONTO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40873"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORIERE E PIANTE POSTE ALL'INTERNO DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40874"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA TONOLI DEBORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40875"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DOMANDE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P.: SIG.RA GUIDARELLI GIUDITTA E SIG.RA BONTA' ROSALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40876"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DELLA SIG.RA TOSELLI GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40877"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATE PER I C.R.E.C. - ANNO 2005 - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40878"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DEL FOTOGRAFO ALPINISTA FAUSTO DE STEFANI PRESSO LA GALLERIA CIVICA DAL 25 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2005. APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40879"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40880"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI NUOVE AREE VERDI CEDUTE AL COMUNE NELL'AMBIO DI PIANI ESECUTIVI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40881"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER ASSISTENZA RICORSO IN MATERIA DI ICI PROPOSTO AVANTI LA COM. TRIB. REGIONALE AVVER- SO SENTENZA N. 95/03/04 DA MICHELIN UMBERTO E FERRI MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40882"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 85 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA SIRMIONE INT. VIA RAMBOTTI  IL 27.06.05 DA ORE 8 AL ORE 17.00 PER SOSTA AUTO- CARRO CON GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40883"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA VERANDA PRESSO STRUTTURA IN LOC.VO' ASSEGNAZIONE DITTA BATTAGIN DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40884"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARIFFA IGIENA AMBIENTALE A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40885"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 84/05- DIVIETO DI SOSTA IL 26.06.05 ORE 13.00 IN POI PER MANIFESTAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40886"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA': SIG.STEFANANGELI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40887"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - ANNO 2005/2006 - INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40888"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI-ANNO 2005 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIOSPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40889"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "PRINCIPES JUVENTUTIS" PRESSO LA GALLERIA CIVICA - ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40890"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI PISTE CICLABILI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40891"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO UTENTI DEI C.A.G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40892"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CABLAGGIO GALLERIA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40893"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 83/05 - DEMOLIZIONE LAVORI OPERE VIA AGELLO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40894"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 21 ACQUERELLI CHE RIPRODUCONO LO STEMMA DI DESENZANO E 249 COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE STATALI E PARITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40895"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40896"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2004: II EROGAZIONE REGIONALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40897"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE CIMITERIALI-ANNO 2005-AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40898"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI IN TERRA BATTUTA ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40899"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI APRILE 2005                          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40900"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 82 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FOR- ZATA VIA RAMBOTTI, CIV. 24-32, DAL 24 AL 30.06.05 PER ESECUZIO- NE LAVORI DI SCAVO PER SOTTOSERVIZI DITTA GHT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40901"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40902"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELAI PER CARTELLI LAVORI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA ITALTRADE DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40903"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 13.08.2005 ALLA DITTA PYROITALY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40904"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRAORDINARIE DI GIOCHI PER BAMBINI DA INSTALLARE PRESSO LE NUOVE AREE VERDI COMUNALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IPAPLAY SRL DI VASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40905"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.1 LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40906"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MYOSOTIS SIG. C.R. PERIODO 1.4.2005/5.6.2005 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA R.S.D. S. PIETRO SIG. C.R. PERIODO 6.6.2005/31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40907"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTI PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40908"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE                                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40909"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40910"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. AL SIG. LIZZERI ALFIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40911"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40912"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 81 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA S. BENIGNO DAL 21.06 FINO TERMINE LAVORI PER PERMETTERE ESECUZIONE LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40913"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "UN TRAPEZIO PER LISISTRATA" 5 LUGLIO 2005. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40914"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40915"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE TREBESCHI-CATULLO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE-ANNO SCOLASTICO 2004-2005 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40916"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40917"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - QUINTO BIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40918"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NEL SECONDO RICORSO PROMOSSO DALLA SOC. TOM &amp; CO SRL AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40919"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI LOCAZIONE RENDE RITA - CASERMA VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40920"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40921"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CONCESSIONARIO BERGAMO ESATTORIE SPA SPESE ESECUTIVE CARTELLA N°192020073367780 RUOLO 2001 - 3346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40922"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE-ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40923"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 80/05 - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTRA RIMOZIONE FORZATA VIA ANELLI FRA VICOLO TEATRO IL LUNEDI 20.06.05 E 24.06.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40924"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE PROGRAMMI ARCHICAD ED AUTOCAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40925"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE PENSIONISTICHE AL SIG. BRUSCO FRANCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40926"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 79/05 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA MARCONI - VIA BEZZECCA - VIALE ANDREIS IL 22.06.05 E IL 24.06.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40927"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI UN CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER ASSISTENTE SOCIALE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PROROGA TERMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40928"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIODI POTATURE AUTUNNALI DELLE ALBERATURE COMUNALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40929"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SEDUTA DEL 7 APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40930"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2004/2005 - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40931"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOMANDE DI RIMBORSO PER INESIGIBILITÀ E RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40932"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MU.R.S.I.A. INIZIATIVA "MAY DAY '05" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40933"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA "VADO A SCUOLA DA SOLO!" ANNO SCOLASTICO 2004/2005. - PRESA D'ATTO DEI TEMPI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40934"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ESSENZE ALBOREE PRESSO PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40935"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 78/05 - CHIUSURA TRAFFICO VECIOLARE DIVIETO DI SOSTA - RISERVA DI POSTI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SPIAGGIA D'ORO - IL 18.06.2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40936"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DPR 462/01-ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA ELLISSE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40937"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER MODULI DI ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40938"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO LUGLIO 2005 - LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40939"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA "ELEMENTI PER L'ACCESSO A FORME ALTERNATIVE DI FINANZIAMENTO" - DESENZANO, 19.10.2005 - ASSEGNAZIONE INCARICO A DTC PAL SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40940"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO PER CAPANNONE VIA ADAMELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40941"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALL'ARCH. LUCA DODERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40942"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RICAMBI SIGILLAPANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40943"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENDI LA COMMISSINE GIUDICATRICE DELLA PROVA PER LA TRASFORMAZIONE DI UN CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO CAT. C1 PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40944"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER IBM I-SERIES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40945"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER BAMBINI DA INSTALLARE PRESSO LE NUOVE AREE VERDI COMUNALI-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA IPAPLAY SRL     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40946"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2005 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40947"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 77 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA SIRMIONE INT VIA RAMBOTTI DAL 16 AL 17.06.05 PER SOSTA AUTOCARRO CON GRU PER SCARICO MATERIALI DA PARTE DITTA EDIL PROGETTI 2000 SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40948"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40949"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE DEI RESIDUI MUTUI GIA' IN AMMORTAMENTO CON LA CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA RELATIVA AD AMPLIAMENTO MENSA, NUOVI SERVIZI E SPOGLIATOI PALESTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40950"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 76 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA GARIBALDI IN CON VIA GRAMSCI DAL 15 AL 17 GIUGNO 2005 PER POSIZIONAMENTO NUOVA PAVIMENTAZIONE DITTA FOGLIATA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40951"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AI COMITATI AMBIENTALISTI DELLA LOMBARDIA PER L0ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "NATURAL...MENTE INSIEME TENUTOSI PRESSO IL PALABRESCIA IL 30.09.2005-ASSUNZIONE E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40952"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PREDISPOSIZIONE STIME DI RIFERIMENTO ICI ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40953"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'UNIVERSITA' DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (DAL 25-7 AL 31-8-2005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40954"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER INTEGRAZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40955"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE MANAGERIALE DESTINATO A QUADRI E DIRIGENTI - INCARICO ALLA SOC. LATTANZIO E ASSOCIATI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA-PROTOCOLLO-MESSI-CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40956"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI E. BENEDEDETTI E L. BUGNA ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "LA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI" - BOLOGNA, 18-19.10.2005 - ASSUNZIONE AIMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA-PROTOCOLLO-MESSI-CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40957"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CORSO DI NUOTO PER I BAMBINI FREQUENTANTI I C.R.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40958"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DEPOSITO E SMALTIMENTO AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40959"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOLARI DI UDINE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40960"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER GESTIONE CODE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40961"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI DEL PERCORSO CICLOPEDONALE CENTRO BALNEARE LOC.VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40962"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 75 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA ANELLI IN CORR. CANTIERE DITTA ELETTROLINEE PER ESEC. LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL 15 AL 25.06.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40963"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE SPIAGGIA DEL VO' IL 4 GIUGNO 2005 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTRATTENIMENTO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40964"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR.SSA MARIA GRAZIA MARGONARI AD INIZIATIVA FORMATIVA "IL CONTROLLO DI GESTIONE" - MILANO, 29 E 30 SETTEMBRE 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40965"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI PERIODO AUTUNNO- INVERNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40966"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA COPPIA DI CASSE AMPLIFICATE PER LE INIZIATIVE DI FINE ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40967"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORATORI INTERINALI-2005-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40968"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N.74/05 - SOSPENSIONE LAVORI PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO EX BARCHETTA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40969"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA S. PIETRO DI CASTIGLIONE D/S - SIG. N.T. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40970"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI DELLA VIABILITA' DI VIA AGELLO AFFIDAMENTO INCARICO SIRIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40971"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40972"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA P.S.V. SRL DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40973"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40974"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 73/05 - CHIUSURA TRAFFICO DI VIA BONVICINO TRA VIA CURIEL E VIA DANTE DAL 13.06.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40975"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40976"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA EX MARATONA ADIACENTE PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40977"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE "INVENTARI SUPERIORI" ANNO 2005 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40978"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTITOLAZIONE DEL C.A.G. DI RIVOLTELLA A DON LORENZO MILANI E GITA A BARBIANA/VICCHIO. ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40979"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40980"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATO IN LOC. VO' GEOM. BERTOLI GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40981"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 72/05 - ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCO LAZIONE VIA DI VITTOIO-VIA LAMARMORA - VIA SAN ZENO - VIA CIR CONVALLAZIONE IL 16.05.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40982"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI ESTINTORI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER L'ADEGUAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS 626/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40983"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40984"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DON LORENZO MILANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40985"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PROGRAMMA APPLICATIVO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40986"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40987"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40988"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGRAMMA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE PRE- SENZE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40989"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 71/05 - ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLZIONE VIA DI VITTORIO-VIA LAMARMORA-VIA SAN ZENO E DIVIETO ACCESSO VIA DI VITTORIO-VIA CIRCONVALLAZIONE PER 11.06.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40990"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTIVITA' INTERNET ANNO 2005 MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40991"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STACCIONATA IN LEGNO ASSEGNAZIONE DITTA DELTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40992"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA PARCO DEL LAGHETTO E ALTRI SERVIZI INERENTI LE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2005 - AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40993"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CAG - CENTRO ASCOLTO ADOLESCENTI ED EDUCATIVA DI STRADA E CREC - PROROGA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA FUTURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2005/AGOSTO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40994"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 4/5 GIUGNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LEGA NAVALE ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40995"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI A COMPLETAMENTO PER AREA SERVIZI AL TERRITORIO ED AREA SERVIZI FINANZIARI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIEFFEDI DI PIAZZA F. DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40996"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40997"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DOMANDA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. SIG. ROBERTI RENATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40998"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER CAMBIO E RIEMPIMENTO CAMBIAMONETE PRESSO PARCHEGGIO BAGATTA - PERIODO MAGGIO2005/LUGLIO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA SCRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40999"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRO BAMBINI ESTATE 2005. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41000"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PER BONARIO ACCORDO AREA PER ALLARGAMENTO STRADA DALLA LOC.TAVERNA A VACCAROLO SIGG.RI BENEDETTI ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41001"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SEGNALETICA DI SICUREZZA ESTINTORI E MATERIALI ANTINCENDIO PER ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI AL D.LGS. 626/94 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41002"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 70 CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CIRCONVALLAZIONE INTERSEZIONE CON VIA SAN ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41003"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DR. ENRICO BENEDETTI AD INIZIATIVA FORMATIVA "DEFI- NIRE ED OTTIMIZZARE BUDGET E COSTI INFORMATICI" - MILANO 28-29 E 30 SETTEMBRE 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA-PROTOCOLLO-MESSI-CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41004"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PRONTO INTERVENTO. ASSEGNAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41005"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE EVENTI STAGIONE ESTIVA 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41006"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA CARTA PER PARCOMETRO PARCHEGGIO BAGATTA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41007"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO UTENTI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41008"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PER BONARIO ACCORDO AREA PER ALLARGAMENTO STRADA DALLA LOC.TAVERNA A VACCAROLO SIG.PELLIZZARI DI SAN GIROLAMO RINALDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41009"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - QUARTO BIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41010"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO IN LOCALITÀ MARATONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41011"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 69 PROROGA ORDINANZA N. 25/05 RELATIVA ALL'ISTI- TUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA AGELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41012"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE G.A. E DELLA MADRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41013"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN LOCALITA' TESE - PROPRIETA' SIG. BRAGA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41014"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PER LOCALI SPORTELLO POLIFUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41015"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACQUISIZIONE VERSAMENTI ICI ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41016"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 68 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA C. BATTISTI IN CORR. CANTIERE DITTA ELETTROLINEE DAL 13.06 FINO AL TERMINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41017"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTIVA NON RETRIBUITA  PER MOTIVI DI FAMIGLIA: DIPENDENTE VIOLANTE DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41018"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 13 AGOSTO 2005. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41019"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.11 DEL 24.1.2005 "ASSEGNAZIONE LAVORI PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E FOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41020"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ING. DIEGO GUERINI PER INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41021"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2004/2005 E 2005/2006. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41022"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNITA' DI SEGNATURA PER IMPLEMENTAZIONE GESTIONE PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41023"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 67 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE AGELLO IN CORR. CANTIERE DITTA COROMET PER ESECUZIONE LAVORI DALL'8.06 AL 09.06.05 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41024"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA IN VIA FLAMINIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41025"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.315 DEL 2.12.2004 PER INTERVENTI PIANO EMERGENZA NEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41026"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINITIVA ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2005 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41027"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DAL 75% ALL'85% DELLA DIPENDENTE BUSON MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41028"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 66 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MARCONI TRATTO COMPRESO TRA ROTATORIA VIA BEZZECCA E SVINCOLO PERLA, CHIUSURA TRATTO TRA ROTATORIA DI VIA MARCONI E QUELLA POSTA TRA VIA BEZZECCA E VIA C. DEI LAGER DAL 7 AL 10.06.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41029"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO "GESTIONE UNITARIA RISORSE UMANE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41030"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA TELECAMERA SEMIPROFESSIONALE A COMPLETAMENTO DELL'ATTREZZATURA TECNICA IN DOTAZIONE DEL LABORATORIO DI VIDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41031"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TO ELISA BONZANI PER ASSISTENZA RICORSO IN APPELLO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROPOSTO DAL COMUNE DI DESENZANO D/G CONTRO ALBERINI GUIDO                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41032"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PER BONARIO ACCORDO AREA PER ALLARGAMENTO STRADA DALLA LOC.TAVERNA A VACCAROLO - SIG.BOCCI GIROLAMO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41033"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PICCOLE SPESE SIG. SALZANO NICOLA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41034"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE NON APPARTENENTI AI RIFIUTI URBANI O ASSIMILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41035"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41036"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2005. ASSEGNAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41037"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41038"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR N.65/05 - RISERVA PARCHEGGI IN VIA VIGHENZI PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLO SPORT INAUGURAZIONE LEGA NAVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41039"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO POLIZIA LOCALE DAL 01/05/2005 AL 31/12/2005 - PROROGA CONTRATTO DITTA GEG SRL DI CENE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41040"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI A GARDA UNO SPA PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41041"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TO ELISA BONZANI PER ASSISTENZA RICORSO IN APPELLO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PROPOSTO DAL COMUNE DI DESENZANO CONTRO STELLA ANNA MARIA E MATURI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41042"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLE DIPENDENTI SIGG.RE: GUERRA ANNARITA - ROSSI CLAUDIA - MANSUETO STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41043"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PER BONARIO ACCORDO AREA PER ALLARGAMENTO STRADA DALLA LOC.TAVERNA A VACCAROLO SIG.MERICI DOMENICO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41044"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFID. INC. AVV.TO ELISA BONZANI PER L'ASSISTENZA  RICORSO IN APPELLO PROMOSSO AVANTI LA COM. TRIB. REG. DALLA SIG.RA GIRELLI SILVANA AVVERSO SENTENZA COM. TRIB. PROV. ANNO D'IMPOSTA 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41045"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO INTONACI PRESSO I CIMITERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41046"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE, CALZATURE ED EFFETTI VARI DI VERSIARIO PER IL PERSONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2005/2006. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41047"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DELL'ASILO NIDO PER ULTERIORI ATTIVITA' DEFINITE RISPETTO AL CALENDARIO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41048"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR N. 64/05 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA DE COLLI STORICI IL 31.05.2005 PER ALLACCIAMENTO RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41049"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PER BONARIO ACCORDO AREA PER ALLARGAMENTO STRADA DALLA LOC.TAVERNA A VACCAROLO - SIG.TURRINA GIROLAMO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41050"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41051"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2004: I EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41052"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. SECONDO SEMESTRE 2004 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41053"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2005                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41054"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41055"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFF.INCARICO AVV.TO ELISA BONZANI PER ASSISTENZA RICORSO IN AP- PELLO PROMOSSO AVANTI ALLA COMM. TRIB. REG. DALLA SOC. GIMAR SRL AVVERSO SENTENZA COMM. TRIB. PROV ANNI 1998-1999-2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41056"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 63 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE CON RISERVA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, AREE DI SOSTA DI VIA VIGHENZI DALLE ORE 17 DEL 7.06.05 ALLE ORE 3.00 DELL'8.6.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41057"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL SIG. SARTORI RENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41058"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2005 ONORARI AD ESPERTI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41059"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI RILEVAZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN LOCALITA' GREZZE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDAM LABORATORI CHIMICI DI CASTELMELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41060"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 62 - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA P.ZZA GARIBALDI E CHIUSURA TRAFFICO VIA PIATTI NEI GIORNI 4-5.06.05 PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41061"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA SUL TERRITORIO COMUNALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'A.R.P.A. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41062"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMP.DI SPESA CON RAPPRES.DEL COMUNE DI AOSTA(VIGILI, DIRG.SCOLAST.AMMINISTRATORI)IN VISITA A DESENZANO D/G PER VISIONARE IL SERVIZIO DI PEDIBUS IN DATA 19.05.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41063"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO DI VIA VITTORIO VENETO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41064"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI TARSU ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41065"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA SIG.RA MIGLIORATI ELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41066"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MEGAITALIA SPA DI TORBOLE CASAGLIA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41067"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE EVENTI STAGIONE ESTIVA 2005 - AFFIDAMENTO ALLA PUBLIADIGE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41068"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2005. VERSAMENTO 1°TRIM.2005 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41069"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE TUBAZIONI STRADA DALLA LOC.TAVERNA A VACCAROLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41070"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DELLO ZECCHINO D'ORO - 29 MAGGIO 2005. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41071"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA RELATIVE AL RICORSO PROMOSSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SOC. MONTEBALDO SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41072"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE MIGLIORATI ELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41073"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 61 - CHIUSURA TRAFFICO VIA DAL MOLIN - VIA ANELLI NEL GIORNO 02.06.05 DALLE ORE 16.45 ALLE 19.00 PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41074"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE G.A. E DELLA MADRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41075"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "VERGINE MADRE" PER L'UNIVERSITA' DEL GARDA 2004/05. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41076"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA PER GLI AUSILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI DIPENDENTI PRESSO I SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT. LODA BARBARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41077"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILIOLI SRL DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41078"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG.RA SANT'AMBROGIO GABRIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41079"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 60 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA LORENZINI CIV. N. 5 IL 27.05.05 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE GAS DA PARTE DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41080"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 40 DEL 17.03.2005 AVENTE PER OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDIANRIO AL SIG. D.M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41081"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA  RELATIVE ALLA CAUSA PROMOSSA DALLA SOC. MONTEBALDO SRL AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41082"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41083"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE MAURIZIO TIRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41084"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIOSISTEMI SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41085"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 59 CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA MAZZINI CIV. N. 17/19 IL 1.06.05 PER LAVORI ALLACCIAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41086"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - TERZO BIMESTRE 2005                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41087"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER SEDUTA DEL 24 MARZO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41088"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41089"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "BAZOLI" PER L'IDEAZIONE LOGO SOCIETA' SERVIZI "AESSEDI" E FORNITURA N. 30 BUONI-PIZZA PER STUDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41090"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA FONDAZIONE S.A.MERICI SIG. BESCHI ANGELO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41091"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE PER SPOGLIATOI ASSEGNAZIONE FORNITURA DITTA SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41092"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA OSPITALITA' SIG. D.M.P. PRESSO RESIDENZA SANITARIA POLIFUNZIONALE S. PIETRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41093"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SISTEB SNC DEL CABLAGGIO DELLE SCRIVA- NIE DELLO SPORTELLO UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41094"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI UN CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PROROGA TERMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41095"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 58 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA SIGNORI INT. VIA S. ANTONIO A VIA GRAMSCI IL 25.05.05 PER TAGLIO STRADA PER ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41096"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI SU ELENCO TELEFONICO DI BRESCIA E PROVINCIA EDIZIONE 2005/2006. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41097"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI DENOMINATA "IL TESORO DI CAPITAN ECO" - AFFIDAMENTO DITTA ACHAB GROUP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41098"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI ALLE ASSOCIAZIONI ASD PRO DESENZANO E GRUPPO SPORTIVO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41099"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - INCARICO ALL'ING. GIORGIO CENI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41100"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TUBAZIONI PRESSO PALAZZO BAGATTA ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41101"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE - DITTA BGC ARCHIVI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41102"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOC. SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41103"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE MANIFESTAZIONE 2005. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41104"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 57 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA GAMBARA CIV. 11 IL 25.05.05 PER LAVORI MONTAGGIO GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41105"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41106"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILAIRE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41107"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 56 SOSPENSIONE LAVORI PERMESSI DI COSTRUIRE N. 11476-11523 INTESTATI A TURRINI MAURIZIO E BARTOCCI VINCENZA INERENTI OPERE DI RECUPERO SOTTOTETTO IN VIA CADUTI DEI LAGER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41108"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BARBARANO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41109"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER L'OSPITALITA' CANI PRESSO IL RIFUGIO INTERCOMUNALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CAVALIERI MARILENA - BARBATO PAOLA - PODAVINI LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41110"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA UN PRESTITO DI EURO 815.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDIN. IMPIANTO SPORTIVO TRE STELLE E REALIZZ. CAMPETTO IN SINTETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41111"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MIRCO MALTAURO "I SENTIERI DEL FUOCO" E ACQUISTO COPIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41112"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE. INTEGRAZIONE INCARICO A P.A. GROUP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41113"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41114"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE AL SISTEMA DI GESTIONE RICHIESTE UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41115"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DISSUASORI AUTOMATICI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA DUE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41116"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA: "MNEMOTECA DI UNA COMUNITA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41117"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>STESURA PROGETTO "DESENZANO: CITTA' AMICA DEI TEMPI DI VITA DI GENERI, GENERAZIONI E GENTI - INCARICO ALLA DR.SSA SILVANA GALLIZIOLI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41118"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41119"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTA' DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41120"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.6 FOTOCAMERE DIGITALI PER COMANDO POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DIGITIME SNC DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41121"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO DEI MOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41122"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 55/05 - ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41123"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41124"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER RIPARAZIONE AUTOVELOX COMANDO POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SPA (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41125"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA UBIQ PER LA DISTRIBUZIONE DEL SESTO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41126"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI OSPITALITA' PRESSO GLI ISTITUTI FORANEI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41127"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BAGNI CHIMICI PER IL TEATRO "AL CASTELLO"- STAGIONE ESTIVA 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41128"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 54 CESSAZIONE ATTIVITA' SOMM.NE ALIMENTI E BEVANDE ESERCITATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVA- GO PRESSO L'ESERCIZIO DI VIA COLLI STORICI - SOC. G &amp; G SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41129"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER BAMBINI DA INSTALLA RE PRESSO LE NUOVE AREE VERDI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41130"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIGNORA CINZIA MATURI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41131"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSONETTI E CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTE SINTERPLAST SPA E O.M.B. BRESCIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41132"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO AL SIG. CESARE ORLANDELLI PER LA PREPARA- ZIONE DEGLI IMPIANTI STAMPA DEL SESTO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41133"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA SOTTANI ASSUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41134"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DATA DI INIZIO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA COLABELLA MICHELA IN QUALITÀ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41135"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DOLCE SENTIRE IL 23 APRILE 2005. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CARLO BRUSA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41136"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORATORI INTERINALI-ANNO 05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41137"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TIPO MATTONELLE SMORZA CADUTA DA POSIZIONARE PARCO GIOCHI COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA T.L.F. DI CORSALONE (AR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41138"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE 53/05 - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA DEL PILANDRO LOC. DENESSE PER LAVORI DI SCAVO 11.5.2005 AL 13.05.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41139"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41140"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI REZZATO DEL SIG. VIOLINI VALERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41141"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE COMPLEMENTI CORPI ELETTRICI PER L'ESERCIZIO PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41142"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTABADGE PER TRIANGOLARE DI CALCIO "QUELLI CHE IL CALCIO - QUESTURA DI BRESCIA - ATLETICA DESENZANO" DEL 14 MAGGIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41143"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR N. 52 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA PRATOMAG- GIORE INT. VIA INNOCENTA DAL 9.5.05 FINO AL TERMINE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41144"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41145"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SCUOLABUS AP 047 NY - OPERA DA CARROZZIERE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOREGOTTI GIORDANO TIZIANO DI DESENZANO DEL GARDA                                                       &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41146"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCON- DARIALE - IV° TRIMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41147"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO ALLIEVI SCUOLA DI CANTO. ACQUISTO OMAGGI FLOREALI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41148"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. 51 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA GAMBARA NEL TRATTO A FONDO CHIUSO POSTO ALLA SX INT. VIA ALIGHIERI DAL 2.05 AL 30.09.05 PER PERMETTERE TRANSITO MEZZI CANTIERE DITTA EDIL OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41149"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO CIVICO CAMPANILE DEL DUOMO ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41150"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUDIOVISIONI MULTIMEDIALI - LABORATORIO DI MUSICA - ACQUISTO SOFTWARE "SYMPHONIC CHOIRS" ANNO SCOLASTICO 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41151"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI-DOMENICA 12 E LUNEDI'13 GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41152"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE RICETTE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER CONTO DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PHARMACCOUNT SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41153"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIO PROVVEDIMENTO N° 39 DELL'11.05.2005 RELATI VO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA'ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA.SIG.CUNEGO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41154"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI E SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E E TRASPORTO ATTREZZATURE PALCHI-ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41155"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 50 SOSPENSIONE LAVORI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA  E DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA AGELLO N. 15 - MAPP 188 FG 27 NCTR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41156"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41157"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE SERVER PER LA GESTIONE DELLA RETE  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41158"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI A COMPLETAMENTO PER AREA SERVIZI AL TERRITORIO E AREA SERVIZI FINANZIARI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41159"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA A PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLA MATERNA IN LOCALITÀ GREZZE-ASSEGNAZIONE DITTA REMELLI IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41160"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI TRE ISTRUTTORI TECNICI -CAT. C1 - CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41161"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO DI S.MARIA MADDALENA PER UN CONCERTO NELLA CITTA' DI AMBERG IL 24.04.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41162"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE PER TOMBOLONE PER I CENTRI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41163"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.R.E.C. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41164"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETRTICA A PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLA MATERNA RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA FEDI IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41165"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AI DIPENDENTI DEL REPARTO MANUTENZIONI (ADDESTRAMENTO ALL'USO DI MEZZI DI MOVIMENTAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-ASSEGNAZIONE INCARICO A CUBOR-CAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41166"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41167"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 49 ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VENEZIA INTERSEZIONE CON VIA INNOCENTA IL 4.05.05 DALLE 00.00 ALLE 24.00 PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41168"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTITOLAZIONE DEL C.A.G. DI RIVOLTELLA A DON LORENZO MILANI. ORGANIZZAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41169"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVIII MEETING INTERNAZIONALE MULTISTARS "CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA" - 7/8 MAGGIO 2005 - ASSEGNAZIONE SERVIZI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41170"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41171"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 48 CHIUSURA DI VIA PIATTI NELLA GIORNATA DEL 29.04.05 PER ESECUZIONE TRASLOCO DA PARTE DITTA DE VECCHI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41172"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E L'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GLI ANNI 2005-2006-2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41173"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SOCIALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41174"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA A VERDE PRESSO IL PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41175"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - INCARICO AL DR. VIANELLO CLAUDIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41176"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI-ANNO 2005- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41177"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE GARE TELEMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41178"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - ASSEGNAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41179"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" I TRIMESTRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41180"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHINOVA DI FERRARA PER PRIMA TAPPA DELLA MOSTRA ITINERANTE SULLA SOSTENIBILITÀ EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41181"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RETE DI PROTEZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41182"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOC. F.A.PU SAS AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41183"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 47 REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 497/04 PER VENDITA AL MINUTO PRODOTTI AGRICOLI PRESSO POSTEGGIO N. 12 MERCATO DELLA DOMENICA DI RIVOLTELLA - TITOLARE BIANCHERA RAFFAELLA           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41184"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41185"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ISFOR 2000 SPA PER REALIZZAZIONE PROGETTO FORMATIVO DESTINATO AL PERSONALE ADDETTO ALLA SPORTELLO POLIFUNZIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA-PROTOCOLLO-MESSI-CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41186"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CIRCUITO PROVINCIALE DI MINIVOLLEY - 1 MAGGIO 2005 - ASSISTENZA CON AMBULANZA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41187"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41188"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI E.BENEDETTI E M.SGALAMBRO ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "I CONTRATTI INFORMATICI" - MILANO, 16 E 17.06.2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -                                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA-PROTOCOLLO-MESSI-CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41189"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N.2 DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI ACQUEI AL 15.07.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41190"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE DEL LIBRO DI TULLIO FERRO "IL LAGO SI RACCONTA - GEOGRAFIE E STORIE DEL GARDA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41191"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE ICI ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41192"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 46 CHIUSURA DI VIA I. SIGNORI IL 28.04.05 DALLE ORE 8.30 ALLE 12.00 PER ESECUZIONE LAVORI POSA TUBAZIONE ACQUE- DOTTO E FOGNATURA DA PARTE DITTA COROMET E GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41193"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO FOGNARIO VIA DANTE ALIGHIERI E TRAVERSE ASSEGNAZIONE DITTA FIMET DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41194"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER FIRST CLASS (RETE CIVICA) PERIODO MAGGIO 2005-APRILE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41195"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO FOGNARIO VIA D. ALIGHIERI E TRAVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41196"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 3 E 4 APRILE 2005. ACQUISTO CABINE PER SEGGI ELETTORALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. (S.P.A.) DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41197"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR.N. 45 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA COMBONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DITTA BMC SCARL NEL GIORNO 19.04.05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41198"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41199"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41200"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER SERVIZI/PRODOTTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41201"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41202"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41203"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS E MONITORAGGIO OVITRAPPOLE - ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SIRANI VINCENZO - ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41204"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE E FORNITURA ARREDI PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE ED UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41205"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE SILVIA COLASANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41206"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPSIZIONE TUBAZIONI ADDUZIONI GAS NUOVI SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41207"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2004                                                                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41208"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'UFFICIO DI PIANO COSTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 328/2000 - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41209"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. N. 44 - PROLUNGAMENTO PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE.                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41210"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI PRIMAVERA PRESSO IL DUOMO DI DESENZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' ARTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41211"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41212"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E FORNITURA VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI MENU' A TEMA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE. PERIODO: APRILE - DICEMBRE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41213"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. N. 43 - CHIUSURA TRAFFICO VIA MICHELANGELO INTERSEZIONE VIA DUGAZZE E VIA ALLENDE ESCLUSE ROTATORIE GIORNO 23.04.05 PER MANIFESTAZIONE "JUNIOR BIKE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41214"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N°197 DEL 1 LUGLIO 2002. INCARICO A &amp; B SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINO RI ENTRATE ICI FABBRICATI TIPO D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41215"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E SVILUPPO FASI PROGETTUALI DEL PROGETTO SISCOTEL ALL'ING. PASQUALE CURCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41216"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. SECONDO BIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41217"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE COPIE ELABORATI DEL PRG AFFIDAMENTO DITTA VIGASIO DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41218"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE AI SENSI D.L.VO 626 ART.35-COMMA 4C E 359/99 ART.2 COMMA 4C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA CUBOR-CAR SNC DI BEDIZZOLE            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41219"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DA LOC.TAVERNA A VACCAROLO ASSEGNAZIONE DITTA BRONZINI ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41220"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER VARI UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41221"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA PER L'AFFIANCAMENTO ED IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA' ALLA SOC. ZUCCHETTI QUALITA' E SINERGIE DI MILANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41222"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41223"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE PRIMAVERA 2005. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41224"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI PORTA RIFIUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA EUROSINTEX SRL DI CISERANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41225"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR N. 42/05 - REVOCA ORDINANZA DI CESSAZIONE ATTIVITÀ DI ESTETISTA IN VIA MARCONI 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41226"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41227"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO CABINA CONTROLLO DELLE FERROVIE DELLO STATO - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41228"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI GARA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUL TETTO DELLE SCUOLE MATERNE A RIVOLTELLA E IN LOCALITÀ GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41229"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENZIE TURISTICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41230"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41231"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI FEBBRAIO 2005                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41232"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINZNA N.41 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE IN VIA VENEZIA PER LAVORI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41233"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41234"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AL PRESIDENTE DELLA COMIS- SIONE EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41235"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CASSONETTI IN ALLUMINIO PER ORARI PARCOMETRI ASSEGNAZIONE DITTA CANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41236"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANPI - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41237"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO COMUNICAZIONI ICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41238"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. 40/01 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA VILLA DEL SOLE 8-4-2005                                               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41239"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA 2004/2005. AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41240"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41241"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. D.M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41242"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI NOLEGGIO RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2005 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41243"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA SIG.CUNEGO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41244"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ASSORBENTE PER SVERSAMENTI IDROCARBURI E OLI MINERALI IN ACQUA E NEL SUOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41245"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE TURNI FARMACIA COMUNALE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41246"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. N.39/05 - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA L. 46/90 IMPIANTO TERMICO HOTEL ASTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41247"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FILE PER CARTELLI LAVORI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA ORLANDELLI CESARE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41248"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ANFFAS PER RETTE DI FREQUENZA C.S.E. ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41249"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADDOBBI PER IL DUOMO DI DESENZANO. ASSEGNAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41250"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASS. "STRADA DEI VINI BRESCIANI" - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41251"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA A CHIOGGIA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41252"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DEPOSITO E SMALTIMENTO AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE-ANNO 2005-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41253"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. 38/01 - ADEUGAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA L. 46/90 IMPIANTO TERMICO HOLTE PLAZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41254"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA A CONVEGNI E MANIFESTAZIONI PRESSO PALAZZO TODESCHINI ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41255"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SUD DELLA STAZIONE MEDIANTE BONARIO ACCORDO - SUDDIVISIONE QUOTE PER LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41256"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41257"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA ELLEPI SERVICE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41258"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASS. "AMICI DELL'ANTONIANO" DEI ROGAZIONISTI DI DESENZANO D/G ONLUS - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41259"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41260"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ADESIONE ALLA ASS. COMUNI BRESCIANI (ACB),AL COLLEGIO ARBITRALE UNICO ED AL FONDO DI SOLIDARIETA' CALAMITA' NATURALI-ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41261"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. SECONDO SEMESTRE 2004 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41262"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ISTITUTO PER I BENI CULTURALI SRL DI MARGHERA PER ANALISI PRELIMINARE AL RESTAUTO DEL CASTELLO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41263"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA SUL TEMA "COMUNICAZIINE INTERNA E CLIMA AZIENDALE - ASSEGNAZIONE INCARICO A ISFOR 2000 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41264"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI ESSENZE ARBOREE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE NUOVE AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41265"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. 37/05 - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA L. 46/90 IMPIANTO TERMICO HOTEL TRIPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41266"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA DICHIAR. SOSTIT. UNICHE I.S.E.E. PER I SERVIZI SCOLASTICI. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41267"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI IN OCCASIONE DI FIERE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41268"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI FRESATURA CEPPI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41269"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 36 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MARCONI INT- VIA MEZZOCOLLE - INT. VIALE ANDREIS - VIA GRAMSCI E VIA RIMEM- BRANZE DAL 4.04.05 ALL'8.04.05 DALLE 21.00 ALLE 6.30 PER LAVORI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41270"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PROROGA CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.5.2005 30.4.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41271"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO "RICERCHE, COLLAUDI, LAVORI" PER INDAGINE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' CO- STRUTTIVE DEL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41272"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41273"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORINITURA DI MAZZI DI FIORI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41274"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE PALAZZO TODESCHINI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41275"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO STAMPA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41276"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.19 DEL 04.04.2005 A SEGUITO ANNULLAMENTO DELL'INIZIATIVA FORMATIVA "IL CAPITOLATO SPECIALE PER L'ACQUISTO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE P.A."               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41277"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA "ENTI LOCALI PER LA SOSTENIBILITA'" IN OCCASIONE DELLA FIERA "FA' LA COSA GIUSTA!"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41278"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41279"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MATERIALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41280"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 35 CESSAZIONE ATTIVITA' DI ESTETISTA IN VIALE MARCONI 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41281"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE DI VILLA BRUNATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41282"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DAL 60% AL 30% DELLA SIG.RA ZANOTTI SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41283"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41284"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DAL SIG.BELLINI ANGELO PER PRATICA CONDONO EDILIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41285"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41286"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE PRESSO IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41287"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DEL PITTORE CESARE MONTI PRESSO LA GALLERIA CIVICA - DAL 17 APRILE AL 26 GIUGNO 2005. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41288"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.6 FOTOCAMERE DIGITALI PER COMANDO POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41289"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA' MONTANA 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41290"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PER UFFICIO RAGIONERIA ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41291"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE FRIGORIFERI PRESSO LA SALA MORTUARIA DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ZILIOLI SNC DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41292"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41293"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 34 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE STRADA PER VACCA- ROLO NEL TRATTO TRA LOC. TAVERNA E CASCINA PANIZZE, DAL 29.03.05 FINO A FINE LAVORI PER ESECUZIONE OPERE DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41294"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPODANNO IN PIAZZA ANIMAZIONE RADIO NUMBER ONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41295"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA'. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41296"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI SAN MARTINO D/B PER INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41297"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI PRIMAVERA PRESSO IL DUOMO DI DESENZANO - 2 APRILE 2005. COMPENSI AGLI ARTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41298"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41299"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASS. NAZIONALE "CITTA' DEL VINO" ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41300"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. 33. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MARCONI - INT. VIA MEZZOCOLLE - VIA ANDREIS E GRAMSCI DAL 30.03.05 AL 2.04.05 PER ESECUZIONE LAVORI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41301"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO FAMILIARE TRE MINORI D'A.A., O.C.D., G.O.M. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/AGOSTO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41302"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI DI RIVOLTELLA E LA ZATTERA - PERIODO 01.07.2005/30.06.2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE IL TIMONE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41303"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO DELLA TORRE, DELLA CASA UFFICIALI,DELLE MURA MEDIOEVALI LATO NORD CASTELLO - STUDIO POLARIS E BAZZOFFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41304"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIR. N. 32 MANIFESTAZIONE INAUGURAZIONE PIAZZA BENVENUTO FRACASSI IL 20.03.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41305"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI LASTRE IN AMIANTO SITE AL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO SOCIETA' ITALIANA COPERTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41306"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PER SCUOLA MEDIA CATULLO IN VIA PACE ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41307"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ALLA SIG.RA ZAMPINI ANTONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41308"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIO DOCUMENT CENTRE 432 SLX XEROX DIGITALE IN USO ALL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE- ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41309"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 100 COPIE DEL LIBRO "I GIARDINI DI LIMONI DEL LAGO DI GARDA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41310"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA - ASILO NIDO VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI SRL DI BRESCIA.         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41311"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTAZIONE OPERA "IL CUOCO FELLONE" PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41312"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATI- VA.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41313"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41314"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 31 RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA FRAGLIA VELA DESENZANO ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41315"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DEL SIG.MINELLI ELIO PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41316"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA PALAZZO COMUNALE ANNNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ECOTRAFFIC SAS DI GUIDIZZOLO (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41317"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41318"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MANTENIMENTO E CURE VETERINARIE AI GATTI RANDAGI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE R.A.F. - OASI FELINA RIFUGIO PAOLINO DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41319"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 31/05 - A.S.O.                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41320"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO CONVEGNO "CETAMB" ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41321"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41322"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE DURANTE LA CAUSA CIVILE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP.N.9659 - ATTO PUBBLICO TRA COMUNE E DITTA EXTEL DI PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41323"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI TRA STUDENTI CITTA' GEMELLATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41324"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 30 RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (P.LE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41325"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I CATARI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41326"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL BORGO DI SOTTO" PER INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2005 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41327"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI CON VITTIME NEL COMUNE DI DESENZANO D/G - AFFIDAMENTO INCARICO ING.CHIARA PUGNETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41328"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA DI OSPITALITA' R.O. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41329"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI SEI POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41330"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER I REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41331"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTANILI - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41332"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.30/05 - A.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41333"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE RIDUZIONI DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER L'INIZIATIVA "RICICLA E RISPARMIA" ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41334"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEGLI STIPENDI ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41335"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI QUOTE DI SOLIDARIETA' E S.F.A. - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41336"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41337"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE DITTA ITECO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41338"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ADDETTI STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41339"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE PER LA STAGIONE CONCERTISTICA 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41340"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 29/05 - T.S.O.                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41341"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POSTER RIGUARDANTI IMMAGINI AEREE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41342"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 29 - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA BAGATTA DAL 09.03.2005 AL 10.06.2005 PER ESECUZIONE LAVORI DITTA C.B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41343"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER VERIFICA IDONEITÀ TECNICA IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI PRESSO LA DITTA GOBBI FRATTINI IN LOC.VENGA A DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41344"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DEL DIPENDENTE GAGLIARDI ZARAH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41345"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOC. TOM &amp; CO SRL AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41346"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIR. N. 28 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA OGLIO PER DALL'8.03.05 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DELLA DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41347"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAMPONI NARCOTEST PER COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2005. ASSEGNAZIONE DITTA DEFENCE SYSTEM SRL DI CARPI (MO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41348"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "DUO VIOLINO E PIANOFORTE" PRESSO L'AUDITORIUM "A. CELESTI" - 20 MARZO 2005. COMPENSI AGLI ARTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41349"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDAMENTO E ATTREZZATURE BAR E ACCESSORI DI SERVIZIO E STOVIGLIE PER L'ESERCIZIO PRESSO PARCO LAGHETTO - ASSUNZIONE IMPEGNI E AFFIDAMENTO DITTE CLASSIK ARREDO - GIOVANNI DALL'ERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41350"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 28/05 - T.S.O</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41351"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI - SIG.RA R.O. - PERIODO 1.1.2005/31.3.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41352"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ATTIVITA' COMMERCIALI DI RIVOLTELLA" PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RIVOLTELLA SOTTO LA STELLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41353"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PORTALE PER PASSAGGIO PEDONALE ASSEGNAZIONE DITTA GUBELA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41354"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE UFFICIO E CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI TRIENNIO 2005/2007:APPROVAZIONE VARBALI DI GARA E ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41355"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SOCIALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/MARZO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41356"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41357"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 27 TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41358"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PER BONARIO ACCORDO AREA PER REALIZZAZIONE PARCHEG- GIO A SUD DELLA STAZIONE E SOTTOPASSO FERROVIARIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41359"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER FUNZIONAMNETO CONFERENZA ATO ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41360"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 27 -CHIUSURA AL TRAFFICO E ISTITUZIONE SENSO UNICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41361"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECITAL PIANISTICO IL 6 MARZO 2005 PRESSO L'AUDITORIUM "A. CELESTI". COMPENSO ALL'ARTISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41362"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PAGINE SUL PERIODICO AREA BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41363"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO AD AESSEDI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41364"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI CULTURALI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI CON CITTA' GEMELLATE - A.S. 2004/2005 -EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41365"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2005 ASSUNZIOME IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41366"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO PER ELEZIONI DEL 3/4 APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41367"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INVENTARIO BENI MOB. COMUNALI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFOSYS SRL DI MARINA DI CARRARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41368"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 26 TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41369"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41370"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE D.M.D. PRESSO COMUNITA' PER MINORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41371"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE DI RILIEVI FONOMETRICI - ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41372"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' COMPUTER CENTER DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SULLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41373"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. DIRI. N. 26 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA MARCONI DALL'INTER. VIA MILANO INTERS. VIA MEZZOCOLLE DAL 28.02.05 AL 19.03.05 PER ESECUZIONE LAVORI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41374"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA AGELLO DAL 21 FEBBRAIO AL 31 MAGGIO 2005 - ORDINANZA DIR. N. 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41375"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41376"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO GENITORI DI DESENZANO PER PROGETTI PROGRAMMATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41377"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DA PITTORE ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41378"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACAP PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DA GHIACCIO IN PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41379"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41380"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL TECNICO SIG. RENZO GOBBI DI CASTELLETTO DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41381"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 25 RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA MURO PERICOLANTE DI PROPRIETA' SIGG.RE PELLIZZARI SITO IN VIA FORNA- SETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41382"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE FORMATIVE SUI TEMI "LEGGE REGIONALE N. 12/2005 LA NUOVA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE - LA NUOVA EDILIZIA IN REGIONE LOMBARDIA" E "LE RIFORME DELLA LEGGE 241/90"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41383"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DALL'ING. MAURO PAROLINI AVANTI AL TAR SEZIONE DI BRESCIA-N.502/2004 - AVV. DOMENICO BEZZI.                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41384"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA IN VIA SAN ZENO GEOM. SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41385"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA DENUNUNCIA MENSILE ANALITICA ALL'INPDAP ED ALL'INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41386"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO SIG. RENZO GOBBI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41387"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE OTTOBRE/DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41388"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI - SIG.RA B.R. - PERIODO 1.3.2005 31.12.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41389"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIN. N. 24 TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41390"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI MULTIMEDIALI DI CINEMA E MUSICA - A.S. 2004/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41391"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTER- NATO SU ALCUNE VIE PER PERMETTERE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA ELETTROLINEE ORDINANZA DIR. N. 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41392"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOC. VIRGILIO COSTRUZIONI SRL AVANTI AL TAR SEZIONE DI BRESCIA - AVV. DOMENICO BEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41393"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA SULLE STRUTTURE RICETTIVE INCARICO ISFOR 2000 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41394"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI -CAT. C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41395"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PORTO VECCHIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41396"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI GENNAIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41397"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI KIT PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2005 - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO - AFFIDAMENTO LEGAMBIENTE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41398"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINZANA DIR N. 23 - DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DUOMO DAL 15 AL 19 FEBBRAIO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41399"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI DI ATTIVITA' LUDICO-RECREATIVE IN BIBLIOTECA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41400"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA POLIFUNZIONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - SIG.RA B.M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41401"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 23 - TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41402"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO (C1) CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41403"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO ALBERTO LUPPI. CAUSA COMUNE/AZIENDA AGRICOLA SELVETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41404"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41405"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - INSTALLAZIONE DI NUOVI CASSONETTI PER R.S.U. PER L'ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA O.M.B. BRESCIA SPA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41406"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE ISTITUTO SCOLASTICO I.P.S.A.R. "DE MEDICI" E SCUOLA MEDIA "TREBESCHI-CATULLO" VIALE MICHELANGELO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RERMAN SNC DI MONTIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41407"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD N. 22 DIRIGENZIALE - RIQUALIFICAZIONE SP EX SS 567 NEL NEL TRATTO COMPRESO FRA LA ROTATORIO VELE E IL BIVOI PERLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41408"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER IL SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41409"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 22 - PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41410"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A. DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41411"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41412"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.9 AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (L.R.30/2003)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41413"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI VARI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TREBESCHI-CATULLO" DI VIA SIRMIONE E PER I LABORATORI DEGLI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41414"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41415"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI PRESSO IL VALLONE E MARATONA - PERIODO 19.06.05/18.06.07 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41416"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ARCHICARD ASSEGNAZIONE DITTA CIGRAPH SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41417"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DI DIPINTI "FINESTRE APERTE" - GALLERIA CIVICA 26 FEBBRAIO - 29 MARZO 2005. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41418"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2005 PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SH SISTEMI INFORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41419"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIR. 21 - CESSAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE DELL'IMPIANTO ELETTROACUSTICO PRESSO PUBBLICO ESERCIZIO SOC. VIA ROMATRENTOTTO E DIVIETO DI TRATTENIMENTI MUSICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41420"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 21/05 - ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41421"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE BRENTEGANI DANIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41422"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41423"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO NUCLEO FAMILIARE L.A. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41424"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "GOMALAN BRASS QUINTET" - 20 FEBBRAIO 2005 - PRESSO L'AUDITORIUM "A. CELESTI". COMPENSO AGLI ARTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41425"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 20 - CHIUSURA IMMEDIATA ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI V.LE T. DAL MOLIN, 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41426"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TURNI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41427"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSONETTI E CAMPANE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER RSU - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE SINTERPLAST SPA E O.M.B. BRESCIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41428"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI DITTA CLIMA IMPIANTI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41429"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SISTEMA FAX SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41430"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 20 - ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41431"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI L.MORI E T.TIVERON ALLE INIZIATIVE FORMATIVE ORGANIZZATE DA MAGGIOLI A MILANO - 11-12-13.05.2005 - E RIMINI - 20 E 21.04.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41432"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" SIG.RA R.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41433"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "IL PIANETA VERDE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41434"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SINDACALE N. 19 ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41435"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVOLGIMENTO PRATICHE ENPALS RELATIVAMENTE AGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI PROGRAMMATI PER L'ANNO 2005: AFFIDAMENTO AL GEOM. MAURIZIO SOGLIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41436"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI DI LABORATORIO PER DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41437"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41438"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 19 - CESSAZIONE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NEI LOCALI SITI IN V.LE DAL MOLIN, 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41439"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DR. ENRICO BENEDETTI E MARGHERITA SGALAMBRO ALL'INIZIATIVA FORMATIVA "IL CAPITOLATO SPECIALE PER L'ACQUISTO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE P.A." - MILANO 13-14-15.04.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41440"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41441"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE DENUNCIE DI VARIAZIONE ICI ANN0 2003/2004. ASSUN ZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41442"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>XII CONVENTION FIDUCIARI AZIENDALI LOMBARDIA TOURING CLUB 1° OTTOBRE 2005 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER GUIDA TURISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41443"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 3 E 4 APRILE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41444"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41445"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPENSO FUNZIONE MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVO AL PERIODO 1/1/2005-31/12/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41446"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NOTAIO DOTT.MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO AREA VIA CADUTI DEI LAGER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41447"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 18 PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41448"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLE ASSOCIAZIONI NELLA CITTA' DI ANTIBES. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41449"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MARCONI NEL GIORNO 10.02.2005 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 PER LAVORI DI POSA SOTTOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA GARDA UNO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41450"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURTA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41451"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 202/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41452"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE TRASPORTO CUSTODIA UNITÀ DI NAVIGAZIONE E SIMILI - ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO SRL DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41453"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER TESI DI LAUREA DI INTERESSE DELLA COMUNITA' DESENZANESE,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41454"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FISCALE IN MATERIA DI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41455"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUSTODIA DELLA SEDE MUNICIPALE ANNI 2005/2006. DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41456"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 17 - LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41457"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA RICERCA SULL'ECONOMIA E I COMMERCI NELL'AREA GARDESANA DALLA REPUBBLICA DI VENEZIA AI GIORNI NOSTRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41458"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.1.2005/30.4.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41459"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA LUMINOSA NELLE ZONE PORTUALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA ELETTRICA2 DI BERTOLETTI E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41460"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 17/05 - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA BAGATTA - P.ZZA MATTEOTTI - VIA CARDUCCI DAL 07.02.2005 AL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41461"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL SIG.SIMBENI EZIO PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41462"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO - ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41463"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI PER RINFRESCHI E MANIFESTAZIONI CULTURALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41464"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BICICLETTE PER PREMIAZIONE PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA RICICLA E RISPARMIA - DITTA GIRELLI LUCIANO - E AFFIDAMENTO INCARICO PER CONDUZIONE CERIMONIA - DITTA FRASSI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41465"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA-USCITA SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41466"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 16/05 - CHIUSARA TRAFFICO VEICOLARE VIA MILANO - VIA MARCONI - VIA IRTA DAL 07/02/05 PER LAVORI DITTA ELETTROLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41467"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FRIGORIFERO PER PALAZZO TODESCHINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41468"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41469"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41470"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 16/05 - DEREGA ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI EBEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41471"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLA SIG.RA TIZIANA TIVERON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41472"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/AGENZIA DEL DEMANIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE AL CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41473"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE LA TARSU A SALA ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41474"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE INCARICO PER INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41475"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNA- LI. AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO HACCP E ATTIVITA' DI FOR- MAZIONE. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41476"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHIVIAZIONE OTTICA ANNO 2005 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SVIB DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41477"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTE COMUNALI SULLE AFFISSIONI IN ALTRI COMUNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41478"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA S. ZENO NEL TRATTO TRA VIA D. VITTORIO E VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 7/2/05 AL 30/04/05 PER OPERE RIQUALIFICAZIONE - DITTA GILIOLI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41479"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VIP VINO IN PIAZZA" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41480"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 15/05 -MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO PERICOLANTE DI PERTINENZA CONDOMINIO SCATTOLINA VIA SAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41481"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DEL LAGHETTO ED ALTRI SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI - PERIODO 01.05.2005 30.04.2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON COOP. SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41482"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA SUL TEMA "L'APPALTO DI BENI E SERVIZI" DESENZANO, 07.04.2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41483"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI SUPPORTO TIA E ICI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41484"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE CANTIERE STRADALE INTERSEZIONE VIA S. BENEDETTO MINI- TANGENZIALE, PER COSTRUZIONE ROTATORIA NELLA PREDETTA INTERSE- ZIONE, DA PARTE DITTA BIOS ASFALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41485"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI MARGONARI M.GRAZIA - E.BENEDETTI  E M. SGALAMBRO AD INIZIATIVA FORMATIVA DI FORMEL - MILANO, 1° APRILE 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41486"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 187 DEL 24 DICEMBRE 2004 PER CAMBIO CAPITOLO DI SPESA. - SERVIZIO DI ASSISTENZA "VADO A SCUOLA DA SOLO!" - ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41487"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI E SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI PERIODO 01.05.05/30.04.06 - ASSUNZIONE IMPEGNO COOP.LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41488"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SIND. N. 14 ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI PARRUCCHIERE - BARBIERE ED ESTETISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41489"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER LA MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41490"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEMATICO VISURA DATI CATASTALI "SISTER" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41491"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RACK AMPLIFICAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE RADIOMICROFONO C/O PALAZZO TODESCHINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41492"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA AS/400 PER L'ANNO 2005 ALLA DITTA COMPUTER VAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41493"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DITTA ZETA DI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41494"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA BANCO BAR INSTALLATO PRESSO IL CENTRO BALNEARE DESENZANINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAEMNTO DITTA CLASSIK ARREDO DI PONTE SAN MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41495"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI TECNICI - CAT. C - CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO E ASSUNZIONE.     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41496"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO A NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41497"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. SINDACALE N. 13 PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41498"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTIVITA' INTERNET ANNO 2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41499"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPORTO DA CORRISPONDERE PER CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE E SPAGNOLA - ANNO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41500"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.T.E.L. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41501"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FIREWALL E SMARTFILDER ALLA DITTA SIOSISTEMI SPA - PERIODO LUGLIO 2005 - GIUGNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41502"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI PER INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41503"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA AL PERITO AGRARIO PIER FELICE SORLINI NEL SETTORE AGRICOLO E DELLA ZOOTECNIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41504"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VECICOLARE VIA SIRMIONE - VIA TIEPOLO PER IL GIORNO 02.02.2005 LAVORI PRESSO CANTIENERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41505"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41506"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO MOSTRA-MERCATO DENOMINATA "FANTAGHIRO" EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41507"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN AMBIENTE PERSONAL COMPUTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41508"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41509"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI PER SFALCIO BORDI ERBOSI ASSEGNAZIONE DITTA TIRRINI DARIO DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41510"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE ECONOMICHE PER ACQUISTO BENI DI FACILE CONSUMO - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41511"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E INDICIZZAZIONE RICEVUTE DI RITORNO NOTIFICHE VISURE CATASTALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41512"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 12/05 - TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41513"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CHIUDIPORTA AEREI PER LE PORTE REI DEL PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO - SISTEMI ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41514"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD DIRG 12/05 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA C. BATTISTI PRESSO CANTIENERE DITTA ELETTROLINEE DAL 27 AL 28.01.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41515"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AL PERSONALE APPARTENENTE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: PRIMO BIMESTRE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41516"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA RIMEMBRANZE - VIA GRAMSCI DAL 27 AL 28.01.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41517"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCORDATURE DEL PIANOFORTE PER LA STAGIONE CONCERTISTICA - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41518"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINAZIONE "FESTA DEL DOGE" ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41519"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POZZETTI E CHIUSINI PER MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GAMMA CERAMICHE SPA DI DESENZANO D/G.                                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41520"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER RETE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41521"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO NELLA SPESA DI ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI. ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41522"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORIERE CON SCHERMATURA E GRIGLIA DA POSIZIONARE PRESSO LA SPIAGGIA FELTRINELLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CALZOLARI SRL DI GONZAGA (MN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41523"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE BUDGET -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41524"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 11/05 - AFFIDO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41525"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 - 80 DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ASSENZE AI DATORI DI LAVORO DEGLI ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41526"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E FOSSI ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI GIAMPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41527"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GARDA...CHE MUSICAL". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41528"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI STRAORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2005 ASSUNZIONE D'IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41529"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 10 - ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO "BARAONDA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41530"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER SERVIZI INFORMATIVI ANNO 2005 E SUPPORTO TECNICO - DITTA DIRETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41531"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 APPARECCHIATURE XEROX DC432 PER UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE E TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41532"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41533"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.SILVIO BULGARINI PER REDAZIONE RILIEVO CAMPO SPORTIVO TRE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41534"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41535"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI CASSONETTI E CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41536"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41537"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA GARIBALDI TRATTO FRA VIA PATTI E IL BAR FONTANE - IL GIORNO 21.01.05 PER SOSTA AUTOGRU CANTIERE DITTA IMPARATI MARISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41538"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AREE DEMANIALI EXTRAPORTUALI IN CONCESSIONE AL COMUNE - ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILIOLI GIANPAOLO DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41539"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2005.                                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41540"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UTENZA STRAORDINARIA  PER MUSICAL 18 GIUGNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41541"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER SERVIZI INFORMATIVI ANNO 2005 LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41542"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO MINITANGENZIALE PRESSO CAB ENEL PER LAVORI POSIZIONE SOTTOSERVIZI DITTA ANTONUTTI DAL 19 AL 21 GENNIO 2005 ORE 8.00-17.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41543"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 9 - ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO "LE NINFEE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41544"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO CORO "LA FAITA" - 30 GENNAIO 2005. COMPENSI AGLI ARTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41545"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2005 APPARECCHIATURE IBM DITTA IBM SPA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41546"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI PER SUPPLENZA PERSONALE IN MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41547"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PARCO DEL LAGHETTO STUDIO PROFESSIONALE A &amp; D DI  CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41548"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' N.I.L. E N.S.H. DELEGATE ALL'A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41549"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' GIORNALISTI "EDUCATIONAL TOUR" - APERITIVO E CENA 9 GIUGNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41550"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE BUSON MARIA LUISA - DIFFERIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41551"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 - ANNO 2005 - AFFIDAMENTO ALL'ING. GIORGIO CENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41552"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 8 - PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41553"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RINFRESCHI E MANIFESTAZIONI CULTURALI - AFFIDAMENTO INCARICHI PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41554"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALDO MORO - ASSEGNAZIONE DITTA EUROSTRADE DI TRAVAGLIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41555"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNO 2005 PER  MANTENIMENTO  DOMINIO INTERNET "COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41556"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA ANNO 2005 PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELLE CONC.EDILIZIE DITTA ICA SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41557"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI CON RESPONSABILITÀ A CARICO DEL COMUNE - ANNO 2005. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI.   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41558"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA LORENZINI NEL TRATTO TRA VIA GRAMSCI PER 100 MT CIRCA DAL 24.01.05 AL 27.01.05 ESCLUSO IL 25.1.05 PER POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41559"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL CONSORZIO "TENDA" ASSOCIATO AL CONSORZIO "SOL.CO" PER I SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41560"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 7 - TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41561"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2005 PROGRAMMI APPLICATIVI PER GESTIONE COMANDO POLIZIA LOCALE DITTA OPENSOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41562"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA SCUOLA DI AUDIOFONETI- CA DI BRESCIA - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41563"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE PIANO TERRA - 2° E 3° PIANO PALAZZO BAGATTA ARCH.ALBERTO BARBIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41564"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO ISTAT PREZZI SERVIZI DI ASSISTENZA AD PERSONAM, ASSISTENZA SCUOLABUS, PRESCUOLA A.S. 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41565"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTIZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA GRAMSCI IN CORRISPONDEN- ZA CANTIERE DITTA ELETTROLINEE PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL 18.01.05 FINO AL TERMINE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41566"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER SERVIZI INFORMATIVI ANNO 2005 RETE CIVICA E SERVIZI WEB DEL PROGETTO ONDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41567"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEL LATTE" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41568"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - D.LGS.626/94 - ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DR. OSVALDO BRAGA - GARDA SALUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41569"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE UFFICI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA SCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41570"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41571"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ALL'ENTE CAPOZONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCA- TIVA MINORI E DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PROVVEDIMENTI MINORI- LI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41572"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTEMZA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI ANNO 2005 - DITTA - HALLEY INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41573"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA DIGITALE A COLORI DC12 E RIP X12 (STAMPANTE - COPIATORE -SCANNER A COLORI) IN USO ALL'U.R.P.- ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41574"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE PRESSO IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41575"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2004 VERSAMENTO IV° TRIMESTRE 2004.QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41576"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41577"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO COLLINE MORENICHE ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41578"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSINZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE COMUNALI SULLE AFFISSIONI IN ALTRI COMUNI - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41579"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41580"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI A SEGUITO DELLE OPERE ESEGUITE IN TOTALE DIFFORMITA' PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11084 IN DATA 30.6.04 PER REALIZZARE MOVIMENTI DI TERRA DA LOC. S. PIETRO A LOC. DUSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41581"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO INIZIALE VIA SAN ZENO ASSEGNAZIONE DITTA MORANDINI  BORTOLO DI CHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41582"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE D.LGS. 626/94 ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E AFFIDAMENTO DR. PIERLUIGI SOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41583"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI JURASSIC SUB E VICTORY BADMINTON CLUB E STRAORDINARIO AL GRUPPO SPORTIVO S. MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41584"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA VOLANTINI PER LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER TUTELA FAUNA LAGO DI GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TIPOGRAFIA GRAFICHE DUEGI DI SAN MARTINO B.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41585"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLA VACANZE - EDIZIONE 2005 ADESIONE DEL COMUNE DI DESENZANO ALL'INIZIATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41586"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2005 PROGRAMMI APPLICATIVI DITTA PAL INFORMATICA DI MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41587"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROROGA CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE - DITTA BGC ARCHIVI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41588"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'IMQ DI MILANO DEI DIRITTI ANNUALI PER CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41589"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEA INTERDIZIONE ALLA SOSTA TRATTO VIA FOSSE CASTELLO IL 13.01.05 DALLE 7.00 ALLE 18.00 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DITTA TECNO RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41590"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COCKTAIL: EQUILIBRIO ED ARMONIA: PER UN CORRETTO USO, CONTRO L'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41591"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATI PER CABLAGGIO SEDI COMUNALI: AFFIDAMENTO DITTA SISTEB SNC DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41592"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41593"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVEDIMENTO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41594"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI, MANIFESTI, MODULI E VARIE PER IL BIENNIO 2005/2006: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41595"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE MAURO GUERRA A VISITA CULTURALE DAL 14 AL 19 MARZO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41596"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO UNITA' DI NAVIGAZIONE ORMEGGIATE AI POSTI DAL 1 A 86, 171-238, 240-248/A SETTORE PONTILI E MARATONA, AREA ATTRACCO BATTELLI NAVIGARDA PER LAVORI DI DRAGAGGIO DEL FONDALE E POSI- ZIONAMENTO DEI PENDINI, CORPI MORTI E CATENARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41597"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NAS SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41598"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI A CORSI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - ANNO 2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41599"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ATTIVAZIONE (START-UP) SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTALE INTERNET E SOFTWARE CEDCAMERA ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41600"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DENOMINATA "IL TESORO DI CAPITAN ECO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41601"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE LA TARSU A PINNA SABRINA             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41602"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41603"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41604"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2° SEMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41605"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI DEI SERVIZI CULTURALI ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/ISTRUZIONE/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41606"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SABBIATURA CAMPI SPORTIVI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO   SAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41607"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIALE C. BATTISTI IL 12.1.05 PER ESECUZIONE LAVORI POSA SOTTOSERVIZI  DA PARTE DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41608"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 3 - 4 - APRILE 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41609"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DAL SIG. RUBETTI EMILIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41610"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 - CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E INIZIATIVE PER I GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41611"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE UFFICIO E CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI TRIENNIO 2005/2007. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41612"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41613"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO - CAT. C1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41614"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI AL 1° E AL 2° CIRCOLO DIDATTICO - ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41615"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DELLA CONFERENZA CAPIGRUPPO- 2° SEMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41616"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41617"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE  COPIE ELABORATI DEL PRG AFFIDAMENTO DITTA VIGASIO DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41618"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2005 PROCEDURA ICI E TRIBUTI DITTA A &amp; B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41619"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA "ISTITUTO POLICLETO SAS" ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41620"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA V. VENETO NEL TRATTO TRA VIA MAZZINI E VIA GRAMSCI DAL 10.1.05 FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41621"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 626/1994 NELLE SCUOLE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41622"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41623"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41624"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2005 E LIQUIDAZIONE.                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41625"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PERCENTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DAL 50% ALL'80% DELLA DIPENDENTE SIG.RA D'AVANZO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41626"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2005 PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI DITTA WINSORG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41627"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO ATTREZZATURE ANNO 2005 ASSEGNAZIONE DITTA NOLO CANTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41628"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TRASPORTO UTENTI DEI C.A.G. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41629"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DEL SINDACO ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41630"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER IL CARNEVALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41631"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCO BAR DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO BALNEARE DESENZANINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA CLASSIK ARREDO SNC DI PONTE SAN MARCO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41632"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41633"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41634"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRE- SENZA AI CONSIGLIERI COM.LI E AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVI- STE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO  PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41635"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE E UTILIZZO DI N.2 SPAZI ACQUEI AD USO ORMEGGIO NEL PORTO DI DESENZANO ZONA MARATONA RICHIEDENTE FRAGLIA VELA DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECOLOGIA ED AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41636"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO AGLI ESTENSORI DEL PRG PER CONSEGNA ULTERIORI ELABORATI A SEGUITO DI MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41637"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CIRCONVALLAZIONE LATO DX IN CORR. CIVICO 21 PER TRASLOCO DITTA FACLA L'8.1.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41638"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIVOLTELLA- EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S.04/05 A FAVORE DELLA NUOVA SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41639"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. ANDROPOLIS DI BRESCIA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER  L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41640"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41641"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41642"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2005 PROCEDURA NOTIFICHE DITTA PROVECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SISTEMI INFORMATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41643"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PALAZZO TODESCHINI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2005 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41644"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N.2 PARCOMETRI PARCHEGGIO MARATONA ASSEGNAZIONE DITTA SOLARI DI UDINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41645"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE DI MODIFICA ILLUMINAZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41646"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AGLI ESPERTI IN MATERIA AMBIETNALE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41647"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41648"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (3° RESPONSABILE) PERIODO 1° GENNAIO / 30 APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41649"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41650"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA  FUNZIONAMENTO BARRIERA AUTOMATICA E DEL SISTEMA DI ESAZIONE DEL PEDAGGIO PER DUE MEDI  PARCHEGGIO MARATONA - ASSEGNAZIONE SOCIETA' SINTESI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41651"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.SILVIO BULGARINI PER REDAZIONE RILIEVO PIAZZALE MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41652"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI PALAZZO TODESCHINI - VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41653"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BACHECA PER COMMISSIONI ISTITUZIONALI DA POSARSI IN PIAZZA GARIBALDI - ASSEGNAZIONE   DITTA CANDI DI MONIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41654"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MURATURA PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41655"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2005 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE                                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41656"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA TETTO PALESTRA SCUOLA ALBERGHIERA ASSEGNAZIONE DITTA IMPERNOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41657"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41658"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E MANUTENZIONE FOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41659"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO 2005 DETERMINA A CONTRATTARE                                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41660"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2005 DETERMINA A  CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41661"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA ANNO 2005 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41662"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ED OPERE DA FABBRO ANNO 2005 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41663"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2005 DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41664"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTARILE MARCO POZZOLI PER REDAZIONE ATTO DI ROGITO (BENOZZO/TOSONI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41665"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNO 2004 DESTINATI A SERVIZI RELIGIOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41666"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DITTA DRACMA SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41667"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMESSA IN FUNZIONE DELLE CAMPANE DELL'OROLOGIO DI PALAZZO BAGATTA E RESTAURO IMPIANTO MECCANICO -  ASSEGNAZIONE INCARICO RUBAGOTTI CARLO DI CHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41668"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA CENTRALINA SEMAFORO  INCROCIO VIA GRAMSCI LUNGOLAGO C.BATTISTI - AFFIDAMENTO DITTA BUSNELLI DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41669"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO ED INFORMATIZZAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ASSEGNAZIONE STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA ED AMBIENTE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41670"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGA IN MARMO PER COMANDO CARABINIERI COMPAGNIA DI DESENZANO DEL GARDA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AFOF DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41671"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41672"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA CENTRALE BAGATTA ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41673"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO SCALINATA DI VIA BORGO DI SOTTO ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA PIAZZA FRANCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41674"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO AULE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DON MAZZOLARI E SCUOLA MEDIA  VALERIO CATULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41675"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PARQUET PRESSO UFFICIO ECONOMATO ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI DI BORGOSATOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41676"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CHIAVE PROTEZIONE SOFTWARE PER COMPUTERS IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO ASSEGNAZIONE DITTA ITALSOFT DI STANGHELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41677"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.49 DEL 25.2.2004 PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41678"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO SCALINATA VIA BORGO DI SOTTO ASSEGNAZIONE DITTA PIAZZA FRANCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41679"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TETTO EDIFICIO CIMITERO DI DESENZANO D/G ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41680"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE POMPA FONTANA DI VIA ROMA - ASSEGNAZIONE DITTA ZADEI LUIGI DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41681"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N.302 DEL 29.11.2004 "FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41682"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO TERRA MUNICIPIO -APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI DI BORGOSATOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41683"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SUD DELLA STAZIONE E SOTTOPASSO FERROVIARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41684"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ANNUALE ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41685"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA AL PUBBLICO DELLA CHIESETTA DI SAN GIUSEPPE A MONTONALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41686"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO SCALINATA VIA BORGO DI SOTTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41687"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA CENTRALINA ILLUMINAZIONE VIALE CAVOUR ASSEGNAZIONE DITTA CONCHIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41688"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TESSERE PER ABBONATI PARCHEGGIO ASSEGNAZIONE DITTA EXTEL SRL DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41689"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER ALLACCIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA FIBRE OTTICHE ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41690"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCHEGGIO MARATONA ASSEGNAZIONE DITTA MINERVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41691"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TETTO CIMITERO DI DESENZANO D/G ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI F.LLI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41692"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE DI VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41693"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTA CAMPO DA CALCIO SPORTIVO A SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41694"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RABOTTI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41695"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TOBRUK APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41696"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER PIANO EMERGENZA NEVE ANNO 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41697"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE PIAZZA ALDO MORO A SEGUITO DI ASSUNZIONE MUTUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41698"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI PIAZZOLA ECOLOGICA DA ESEGUIRSI IN VIA MENASASSO ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41699"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE OPERE DA ELETTRICISTA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41700"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIARDINO IN VIA CASSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41701"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  IN LOC.PORTE ROSSE APPROVAZIONE PREVENTIBO ENEL SOLE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41702"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VICOLO LAVATOIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41703"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - SIG.RA LUCCA SANTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41704"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE IN VIA MENASASSO - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41705"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41706"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE TRATTO INIZIALE DI VIA SAN ZENO CON SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE PREGIATA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41707"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO ANNO 2004 - INTEGRAZIONE INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41708"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTARILE MARCO POZZOLI PER CESSIONE AREE ATUAZIONE 4° PEEP A SAN MARTINO COMUNE/NICCIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41709"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PRESSO L'UFFICIO TECNICO ASSEGNAZIONE DITTA DRACMA SERVICE E MEGA BYTE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41710"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE UFFICI COMUALI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RODELLA ENRICO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41711"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BRUTO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41712"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA A PANTOGRAFO IDRAULICA PER PALAZZO COMUNALE - INTEGRAZIONE PER MODIFICHE DITTA D.&amp; D.LIFT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41713"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM .SCHENA GIAMBATTISTA DI CARPENEDOLO PER TRACCIAMENTO STRADA IN LOC.PIGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41714"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMBUSTATURA DEPLIANTS COMUNICAZIONE ASSEMBLEA PER TRASPORTO URBANO TINTE FORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41715"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO FRONDE ALBERI STRADE COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA COOP. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41716"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIASTRE IN MARMO ASSEGNAZIONE DITTA TOSI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41717"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO DI GEOFISICA E BIOCLIMATOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41718"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE E USO AREA DEMANIALE PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSEGGIATA A LAGO RIVOTLELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41719"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA IN LOC.VO' ASSEGNAZIONE DITTA OPLONDE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41720"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETRICA VIA GRAMSCI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41721"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41722"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIO E LAVORI OPERE DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE VILLA BRUNATI - ING.LUIGI GROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41723"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO    PROGETTAZIONE DEF./ESECUTIVA, D.L. CONTABILITA' OPERE DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE VILLA E PARCO BRUNATI A RIVOLTELLA 2° STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41724"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTAIO POZZOLI PER REDAZIONE ATTO DI ROGITO (SIGG.RE TOSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41725"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTAIO POZZOLI PER REDAZIONE ATTO DI ROGITO  (SIG.JEKER)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41726"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MEZZOCOLLE VIA IRTA - APPROVAZIONE RPEVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41727"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALDO MORO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41728"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41729"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA ELETTRICISTA SISTEMAZIONE PIAN OTERRA PALAZZO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41730"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41731"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOTOCOLTIVATORE CON INTERRASASSI - ASSEGNAZIONE DITTA SANGIORGI ANNAROSA DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41732"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO PALAZZO COMUNALE APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA B.&amp;P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41733"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PER BONARIO ACCORDO AREE DA NICCIOLI MARIO PER ATTUAZIONE 4°PEEP A SAN MARTINO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41734"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA IN LOC. VO' ASSEGNAZIONE DITTA OPLONDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41735"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART.18 L.109/94 AI DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41736"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN NUOVO CARRELLO ELEVATORE PER MAGAZZINI COMUNALI APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA CUBOR-CAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41737"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NOTAIO DOTT.POZZOLI MARCO PER STESURA ATTO AREA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41738"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.CONTABILITA' OPERE DI RESTAURO E DI VALORIZZAZIONE AMBIENTA- LE VILLA E PARCO BRUNATI 2°STRALCIO-ARCH.VOLTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41739"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANI PLATEATICI NELLE AREE PEDONALI DEI CENTRI STORICI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41740"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEF.ESECUTIVA, D.L., CONTABI LITA' E ASS. LAVORI COORD.SICUREZZA REALIZZAZIONE PISTA CICLABI LE - ARCH.TINAZZI, BARILANI, RUDI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41741"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DAL DESENZANINO ALLA LOC.VO' ASSEGNAZIONE DITTA RANGHETTI FELICE DI PONTOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41742"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MONTECROCE ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41743"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NUOVO PUNTO DI CONSEGNA VIA TOBRUK - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41744"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2004 ASSEGNAZIONE DITTA SDS COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41745"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANI PLATEATICI NELLE AREE PEDONALI DEI CENTRI STORICI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41746"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MURATURA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BASELLI PRIMO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41747"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A. DI BONATI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41748"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO PRESSO EDIFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41749"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTAIO POZZOLI PER REDAZIONI ATTO DI ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41750"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTADISEGNI ORIZZONTALE E SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE PER UFFICIO TECNICO - ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41751"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROG.DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. CONTABIL. ASS.LAVORI COORD.SICUREZZA REALIZZAIZONE PISTA CICLABILE - ARCH TINAZZI-RUDI-BARILANI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41752"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA A PANTOGRAFO IDRAULICA PER PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41753"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41754"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2004 ASSEGNAZIONE DITTA SDS COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41755"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI CONTABILITA' E PROGETTAZIONE RINNOVO INCARICO DITTA ITALSOFT DI STANGHELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41756"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI SPAGNOLI E PERETTI AL CORSO DI AGGIOR NAMENTO TECNICHE PER LA SICUREZZA IN AMBITO URBANO DESENZANO 22/23 NOVEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41757"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE AREA TECNICA PROGETTI DALL'1.1 AL 31.8.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41758"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER LA COPERTURA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DI UN POSTO DI CAT. D1 - PROFILO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41759"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI CHIOSTRO BIBLIOTECA VERSAMENTO VV.F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41760"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO GEOM.BULGARINI PER REDAZIONI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI DI ALCUNI TRATTI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41761"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE FAM.MANZANA/CARLESSO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41762"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISA IDENTIFICAZIONE AREA IN CESSIONE FAM.GRASSI - MAGNANI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41763"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DALLA LOC. TAVERNA A VACCAROLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41764"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI CAMPO SPORTIVI COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41765"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE VIA MENASASSO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41766"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLABORAZIONE TECNICA FINALIZZATA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI GRAFICI SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI - ASSUNZION E IMPEGNO DI SPESA - ARCH.GIAN LUCA PACE                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41767"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PARASOLE PISCINA COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41768"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NUOVA SOCIETA' DI SERVIZI: VERSAMENTO CAPITALE E INCARICO AL NOTAIO DR. PIETRO BARZIZA PER LA STIPULA DELL'ATTO COSTITUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41769"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARDA UNO SPA RELATIVO A SPOSTAMENTO CABINA ENEL PRESSO INCUBATOIO ITTICO LOC.VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41770"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO E GESTIONE RESI FARMACI SCADUTI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2005. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41771"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FILE E PANNELLI STRADALI  PER CARTELLI LAVORI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTE: TINTE FORTI E ITALTRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41772"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORI INTERINALI - VARI UFFICI - PER L' ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41773"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CANCELLI E RINGHIERA PRESSO SCUOLA MEDIA CATULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41774"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI ONLUS" DELLA SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA - 2°SEMESTRE 2004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41775"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE DITTE VARIE COSTRUTTRICI OD INSTALLATRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41776"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SPERIMENTALE PARCHEGGIO MARATONA - BIGLIETTAZIONE AUTOMATICA E TURNAZIONE OPERATORI - PROROGA PERIODO DAL 16.10.04 AL 31.12.04 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO SOC. SINTESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41777"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SPERIMENTALE PARCHEGGIO MARATONA - BIGLIETTAZIONE AUTOMATICA E TURNAZIONE OPERATORI - PROROGA PERIODO DAL 16.10.04 AL 31.12.2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO SOC. SINTESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41778"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE,ECC. MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO PER IL TRIENNIO 2005/2007. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ECOTRUCK SRL DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41779"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER DRAGAGGIO PORTO PONTILI, MARATONA ED AREE ATTRACCO BATTELLI DELLA NAVIGARDA ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41780"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41781"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER RIPARAZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE ASILO NIDO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41782"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL NUCLEO SOMMOZZATORI DEL BENACO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41783"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA   E POSA DI SERRAMENTI PER NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE DITTA FALAR SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41784"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41785"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41786"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOLARI UDINE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41787"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER PILOMAT - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41788"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41789"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA CARTA PER PARCOMETRO PARCHEGGIO BAGATTA PERIODO GENNAIO/APRILE 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41790"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE PER CAMPO DI CALCIO DAL MOLIN ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41791"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' DI SESTO ED UNITI (CR)                                          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41792"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER SISTEMAZIONE PIANO SECONDO PALAZZO BAGATTA ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41793"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MARMO PER UFFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA FAEDO GIUSEPPE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41794"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI E B/N ANNO 2005.ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41795"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA VETRERIA BROCCHETTI E C.  SNC                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41796"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCHEGGIO MARATONA ASSEGNAZIONE DITTA MINERVA DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41797"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NAVA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41798"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PITTORE  ANNO 2004 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41799"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO COPIATRICE "AO" UFFICIO TECNICO ANNO 2005.ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41800"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DON MAZZOLARI E INTERVENTI VARI ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41801"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADA E PARTI COMPLEMENTARI FARI CAMPO MONTECROCE ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE DI BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41802"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41803"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE IN LOC. VO' ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41804"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORTOLOTTI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41805"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE STAMPANTE PRESSO UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41806"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41807"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE VARIE PER CONTRAZIONE MUTUO CON DEXIA CREDIOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41808"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. VO' - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41809"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER CAMBIO E RIEMPIMENTO CAMBIAMONETE PRESSO PARCHEGGIO BAGATTA - PERIODO DICEMBRE 2004/APRILE 2005 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA SCRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41810"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI CON ACCESSORI VARI PER NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE ASSEGNAZIONE DITTA FALAR SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41811"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESSO IL BAGNO DISABILI SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41812"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO ANNO 2005. ASSEGNAZIONE FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41813"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2005 - SECONDO MAGAZZINO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CONFARMA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41814"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI CON ACCESSORI NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE ASSEGNAZIONE DITTA FALAR SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41815"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41816"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL, BOMBOLE E CHEROSENE ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FAPP DI PAPA ALBINA &amp; C. SNC DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41817"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41818"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLOPEDONALE DAL CENTRO BALNEARE DESENZANINO ALLA LOC.VO' LATO LAGO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41819"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41820"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONI ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FILI LEGNAMI SRL DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41821"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI ANNO 2005 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PEDUS SERVICE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41822"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO COMUNALE ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARAD FRUIT DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41823"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM.SILVIO BULGARINI PER REDAZIONE RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41824"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SILVER CARDS PER CENTRO SOCIALE ANNO 2005. ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCHETTI PAC SRL DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41825"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41826"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER PILOMAT ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41827"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER MESSI E FATTORINI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE DITTA SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41828"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - SIG.LODA GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41829"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA CUSTODI CENTRI SOCIALI PER VERSAMNETO INAIL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41830"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. AL SIG. PINNA IGNAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41831"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FORMAGGI,LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI ANNO 2005.ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROSSETTO GROUP SRL (L'AFFARE E' DI DESENZANO D/G)                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41832"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RILEVATORE ANTINTRUSIONE E RILEVATORE FUMO ANTINCENDIO PALESTRA PICCOLA CATULLO ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41833"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41834"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PARCHEGGIO MARATONA - TURNAZIONE OPERATORI ASSEGNAZIONE SOC.SINTESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41835"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41836"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER PARCHEGGIO MARATONA ASSEGNAZIONE DITTA EXTEL DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41837"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41838"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MILLEARTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41839"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA PER ASSISTENZA PEDIATRICA PRESSO L'ASILO NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41840"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA NUOVO PLESSO SCOLASTICO VIA PACE ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41841"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41842"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBILI PER UFFICIO DIRIGENTE AREA TECNICA ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA                      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41843"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANO NEL MONDO DEL LAVORO CONFERIMENTO INCARICO ALLA SIG.RA ALTEMANI CESARINA - PERIODO 1.1.2005/31.10.2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41844"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON DEXIA CREDIOP SPA DI UN MUTUO DI EURO 550.000,00 PER FINANZIAMENTODI OPERE PUBBLICHE.                            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41845"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITA' MYOSOSTIS SIG. C.R. - PERIODO 1.1.2005/31.03.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41846"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MOBILI PER NUOVO UFFICIO DIRIGENTE AREA TECNICA ASSEGNAZIONE DITTA CARBA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41847"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA DI NOVATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41848"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCOMETRI POSIZIONATI VIA PASUBIO - VIA DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41849"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MU.R.S.I.A. PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "DESENZANO LIVE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41850"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41851"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41852"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI VARI COMUNALI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZNAO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41853"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41854"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AGLI STANDARD STRUTTURALI DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A COMUNITA' SOCIO SANITARIA GALGALA-TIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41855"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41856"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41857"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41858"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE ASSEGNAZIONE DITTA BREMI ASCENSORI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41859"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AFFITTO ANNO 2004 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41860"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO L'EX ISTITUTO I.P.C MARCO POLO PER ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41861"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41862"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROTONDA VIA DUGAZZE VIALE MOTTA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41863"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUALITA' "AUDIOVISIONI MULTIMEDIALI". ASSEGNAZIONE FORNITURA LETTORE DVD E SCHERMO PER PROIEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41864"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE,ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI,LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2004.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41865"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41866"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "VIAGGIO DELLA MEMORIA" A.S. 2004/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41867"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE REALIZZAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41868"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA CATULLO A NORME ANTINCENDIO ASSEGNAZIONE DITTE: ANTONUTTI - CLIMA IMPIANTI - BETTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41869"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUZIONE VIDEO PER PROGETTI IN AMBITO SCOLASTICO - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ZEFIROFILM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41870"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LABORATORI PER I FREQUENTANTI I C.A.G. COMUNALI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41871"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41872"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIOZIA DI VARIANTE PER REALIZZAZIONE NUOVO LUNGOLAGO RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41873"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI VARI A ENTI ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41874"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNI HANDICAPPATI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41875"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO. ANNO SCOLASTICO 2004/2005. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41876"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DISSUASORI ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41877"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO "DON CARLO ANGELINI" MINORE A.F. 1.1.2005/30.06.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41878"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41879"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO LIRICO "L'ARTE DEL BEL CANTO"- 9 GENNAIO 2005. COMPENSI AGLI ARTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41880"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI PER STAGIONE CONCERTISTICA 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41881"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA M.B.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41882"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41883"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41884"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE NUOVE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TREBECHI-CATULLO" DI VIA SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41885"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE OPERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO DI VALORIZ ZAZIONE AMBIENTALE VILAL BRUNATI E ANNESSO PARCO 1° STRALCIO ASSEGNAZIONE DITTA COOP.SAN MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41886"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41887"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - PERIODO 1.1.2005/31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41888"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DI SICUREZZA ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LINEA S.N.C. DI GHEZZI ARIELA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41889"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DALLA LOC. ZATTERA ALLA LOC.SAN FRANCESCO ASSEGNAZIONE DITTA MANTOVAGRICOLTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41890"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA PRESSO C.A.G. E C.D.A. DI RIVOLTELLA E PRESSO LA SEDE COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA COOP. EKOGARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41891"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE SCOLA STICHE - ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41892"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI - CHIUSURA PRIMA EDIZIONE, APERTURA SECONDA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI PUBBLICITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41893"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI E BANCHINE STRADALI - INTEGRAZIONE E ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41894"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI VARIE ANNO 2005. ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41895"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO PROGETTO MULTICULTURA DEL C.A.G. PER LA SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41896"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE -PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41897"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41898"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41899"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO PER L'ACQUISTO DI NUOVI GIOCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ALEARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41900"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA-USCITA SCUOLE. - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2005. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41901"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41902"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41903"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRA: PROMOZIONE AZIONI FORMATIVE ED INFORMATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41904"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ROSA MANGANO DEL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO D/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41905"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOC.GARDA UNO SPA PER PROGETTAZIONE E D.L. REALIZ- ZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER ABBATTIMENTO FERRO LOC. VACCAROLO- ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41906"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER  ASSUNZIONE MUTUO OPERE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41907"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41908"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41909"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM - ANNO SCOLASTICO 2004/2005. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2005. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41910"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO VIA CAPORALI DESTINATO A PARCHEGGIO E RELATIVE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41911"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA PER FRAZIONAMENTO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41912"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER OMAGGI ISTITUZIONALI - ASSEGNAZIONE GRAFO EDIZIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41913"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' "PICCOLE E GRANDI MANI ... PER COSTRUIRE LA PACE". ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41914"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BRESCIAPAN MEINI SRL DI MONTIRONE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41915"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.MONTONALE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41916"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA FOTOGRAFICA DI ANTONELLA GANDINI - GALLERIA CIVICA 22 GENNAIO 2005 / 20 FEBBRAIO 2005.  AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41917"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI TRONCHI FOGNARI LOC.SCATTOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41918"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AGOSTI COSTANTINO MACELLERIA DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41919"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA AZIENDA SPECIALE - CASA DI RIPOSO DI TIGNALE SIG.RA B.M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41920"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVOCAZIONE COMMISSIONE ALER III BIS - PRATICA SIG.RA ZINGARO ANGELA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41921"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONCERTO DEL BUON ANNO" - TEATRO GIOVANNI XXIII - 8 GENNAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41922"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE CAR- ROZZERIA OTTOLINI SNC E CARROZZERIA SOREGOTTI GIORDANO TIZIANO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41923"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA AULE EDIFICI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41924"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ARCH.PAOLO FARICCIOTTI PER COLLAUDO AMMINISTRATIVO E STATICO LUNGOLAGO RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41925"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO: "MNEMOTECA DI UNA COMUNITA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41926"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS. - ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41927"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41928"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ALBERGHIERA URGENTE DI PERSONA IN GRAVISSIMO STATO DI BISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41929"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CAMPO INUMAZIONE CIMITERO DESENZANO DEL GARDA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41930"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE, CENTRO SOCIALE, CAG, CREC, ANFFAS, PASTI DOMICILIARI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41931"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41932"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIGG.RI M.F. E P.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41933"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE EX CASA CANTONIERA ARCH.PIERNANDO MARAZZI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41934"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41935"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA "VADO A SCUOLA DA SOLO!", ANNO SCOLASTICO 2004/2005. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41936"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41937"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA MODERNISSIMA SRL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41938"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STUDIO NOTARILE DR.MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO DI TRASFERIMENTO COMNE 8 ALLOGGI DEL DEMANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41939"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG. M.M. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41940"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE LOCALE PRESSO L'EX ISTITUTO I.P.C. MARCO POLO PER ATTIVITÀ VARIE DEI SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41941"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MERICI" E "ASS. GENIT. S.GIOVANNI" PER L'ATTUAZ. DEL DIRITTO ALL'EDUCAZ. MATERNA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - GENNAIO/GIUGNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41942"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ANTINCENDIO PRESSO UFFICI POLIZIA LOCALE ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41943"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLO STUDIO FOTOGRAFICO MOVIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41944"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAIO DOTT.MARCO POZZOLI PER STESURA  ATTO CESSIONE BONARIA AREA VIA CADUTI DEI LAGER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41945"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41946"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41947"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO COMUNALE DELLA MEMORIA A.S. 2004/2005 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41948"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA NEI LOCALI ADIBITI AD EDUCATIVA DI STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41949"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA NINFEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41950"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER LIQUIDAZIONE SEDUTA DEL 3.7.2004 (LUNA PARK)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41951"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINATI ANNO 2004 A: AC PRO DESENZANO - AC DESENZANO 2003 - GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41952"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROBERTO IL FIORISTA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41953"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE E SPAGNOLA ANNO 2004-2005. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41954"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E FORNITURA PIEGHEVOLI: CONFERENZA "DESENZANO CITTA' MULTICULTURALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41955"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41956"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SVOLGENTI ATTIVITA' CULTURALE - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41957"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41958"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA E PARCO BRUNATI - OPERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 1° STRALCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41959"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ANNO 2005. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS SRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41960"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA TARGHETTE NUMERATE IN ALLUMINIO PER POLTRONE AUDITORIUM "A. CELESTI" ALLA DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41961"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI DI NATALE PER GLI ANZIANI RICOVERATI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI. ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41962"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DALLA LOC.ZATTERA ALLA LOC.SAN FRAN- CESCO CONFINE COMUNE SIRMIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41963"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE  URP ANNO 2005.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41964"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41965"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARTCOLOR SNC DI ZANIBONI E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41966"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIGG.RE C.S. E B.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41967"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CESSIONI AREE IN VIA CADUTI DEI LAGER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41968"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL DOTT. RICCARDO MAYER DELLA REALIZZAZIONE DI PARTE DEI PROGETTI "EDUCATIVA DI STRADA" E "MINORI DISABILI E TEMPO LIBERO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41969"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2004/2005: FORNITURA DI MANIFESTI PER IL CONCERTO LIRICO "L'ARTE DEL BEL CANTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41970"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LOCAZIONE MEDIATECA ANNO 2005 E RELATIVE SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41971"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAIO DOT.MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO CESSIONE BONARIA AREA VIA CADUTI DEI LAGER - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41972"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 LAVAGNE A MURO PER LE NUOVE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TREBESCHI-CATULLO" DI VIA SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41973"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUSTODIA ALLA SIG.RA ALDA PASINI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41974"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE,COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E SPORTIVE ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EGIDIO DEI F.LLI MAFFEZZONI E C. SNC                            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41975"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ING.MOLINARI E VALSECCHI PER CONSULENZA AGGIORNAMENTO PIANO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41976"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DISSUASORI ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41977"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2004-2005: AFFIDAMENTO INCARICHI ALLE COMPAGNIE TEATRALI CHE TENGONO RAPPRESENTAZIONI NEL 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41978"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SERVICE SRL DI VILLAFRANCA (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41979"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUSTODIA AL SIG. FRANCO GIRELLI DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41980"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DI PESCARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41981"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ASS.NE MOZART E ISTITUTO ROGAZIONISTI ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NOVEMBRE- DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41982"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIANO INTERRATO MUNICIPIO ADIBITO UFFICI POLIZIA LOCALE ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41983"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA LA RONDINE DI PARTE DEL PROGETTO "MINORI, DISABILI E TEMPO LIBERO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41984"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA MEMORIA.  26 - 28 GENNAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41985"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI E FARMACIA COMUNALE - ANNO 2005. ASSEGAZIONE ALLA DITTA LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41986"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI ANNO 2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO TARSU ALLA SIG.RA GASTALDELLO GABRIELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41987"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NOTAIO DOTT.MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO AREA VIA CASSIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41988"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL RICORDO - 12 FEBBRAIO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41989"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE MAGAZZINI C.LI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41990"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE GIARDINIERI ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOSCHETTI ROBERTO DI PADENGHE S/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41991"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41992"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2005.- ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA 2 SNC DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41993"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL'HOTEL TRATTORIA ALESSI DEL SERVIZIO PER LE CENE DEL 30.11.2004 E DEL 7.12.2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41994"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IRRIGATORE SEMOVENTE - ASSEGNAZIONE DITTA FERRAMENTA BRUNATI DI POZZOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41995"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE UTENZE ENEL E GAS ANNO 2004 - CAMPI: DAL MOLIN - MONTECROCE - PRATOMAGGIORE - CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - CENTRO TENNIS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41996"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI DI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41997"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI STOCCAGGIO E PRESURIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLE AIUOLE USCITA AUTOSTRADA CASELLO SIRMIONE ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41998"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TROFEO INTERNAZIONALE AICS CITTA' DI DESENZANO" - 9° EDIZIONE - 22-23 GENNAIO 2005 - EROGAZIONE CONTRIBUTO E ASSEGNAZIONE INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41999"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO SIG.RA S.L.M. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42000"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FARMASI' SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42001"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI CAG- ANFFAS-CREC ANNO 2004. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42002"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO DELLE AIUOLE USCITA CASELLO AUTOSTRADA SIRMIONE- ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42003"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRA: TRADUZIONE OPUSCOLO E INFORMATIVE. ASSEGNAZIONE INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42004"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI: ART. 4 L.R. N. 12/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42005"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIANO INTERRATO MUNICIPIO ADIBITO A UFFICI POLIZIA LOCALE - LAVORI EDILI - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42006"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO PER MANIFESTAZIONE JUNIOR BIKE - 8.5.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42007"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA SAS DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42008"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI ALFABETIZZAZIONE PER CITTADINI STRANIERI PRESSO LA SCUOLA "TREBESCHI-CATULLO", IN COLLABORAZIONE CON IL C.T.P. DI CALCINATO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42009"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINA- RIO "UNA TANTUM" SIG.RA B.M.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42010"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEGESTIONE SISTEMA ANTIFURTO UFFICI POLIZIA LOCALE ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42011"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PER PIP LOC. PIGNA STUDIO REDONDO DI BRESCIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42012"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42013"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI UN PANNELLO DIDATTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42014"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFOTRE SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42015"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA IN LOC. PERLA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI (LUNA PARK) ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42016"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PLOTTER UFFICIO TECNICO ASSEGNAZIONE DITTA UFFICIO STYLE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42017"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE ANNO 2004 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 150/2004 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42018"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GUERRINI MARCO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42019"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER OMAGGIO AGLI OSPITI ISTITUZIONALI. DETERMINAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42020"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: EDIFICAZIONE - RICONVERSIONE E GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42021"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ARCH.BARILANI, RUDI. TINAZZI PER PROGETTAZIONE RELATIVA RIQUALIFICAZIONE POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PISTE CICLABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42022"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "L'INSEDIAMENTO PALAFITTICOLO DEL LAVAGNONE" CON FINANZIAMENTO REGIONALE - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42023"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO AUTOVELOX POLIZIA LOCALE ANNO 2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42024"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM STUDENTI SCUOLE SUPERIORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42025"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL DI LISCATE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42026"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE SPORTELLOINFORMATIVO/QUESTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42027"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRAMEZZA IN CARTONGESSO - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42028"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NSA DI BRESCIA PER RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER LA MOSTRA PRINCIPES IUVENTUTIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42029"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO  DI GARA RELATIVO A DRAGAGGIO PORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42030"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO DI CHIARI (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42031"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: NOLEGGIO PULLMAN PER LABORATORI ESTERNI DEL C.A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42032"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42033"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2005 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO DI BUCCINASCO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42034"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER INCARICO VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42035"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI L. 168/1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42036"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42037"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI 1^ EDIZIONE. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42038"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI VARIE 2005. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42039"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO MAGAZZINI COMUNALI DI VIA ADAMELLO - ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P SNC DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42040"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE TETTO CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42041"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE INTERNA  PER N.6 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42042"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42043"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO PER MATERIALE DIDATTICO, ALUNNE E ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E DEL PRIMO ANNO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A .S. 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42044"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42045"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZE PROGETTO INTEGRA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42046"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA 1° GRADO - A.S.2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42047"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI NOVEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42048"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORD. NAZ.LE ENTI LOCALI PER LA PACE - "UN QUADERNO PER LA PACE CONTRO LA POVERTÀ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42049"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI. EROGAZIONE COMPENSO INCENTI VANTE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42050"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PREDISPOSIZIONE STUDI, INDAGINI E PROGETTO PER ISTITUZIONE PLIS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42051"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42052"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO AL MONUMENTO ALLA RESISTENZA P.ZZA CAPPELLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42053"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42054"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTI SUPERIORI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA A.S. 2004-2005 E PER I GEMELLAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42055"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONVEGNO E LABORATORI PATERNITA' E MATERNITA' ASSEGNAZIONE INCARICHI E FORNITURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42056"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FIN PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI DESENZANO - PERIODO 1.9.2003-31.8.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42057"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO GEOM.GIANFRANCO BERTOLI PER RILIEVO PLA- NOALTIMETRICO VIA MONTESUELLO, VIA BEZZECCA E CADUTI DELL'EGEO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42058"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42059"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VARI DEI MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO PER IL TRIENNIO 2005-2007. DETERMINAZIONE A CONTRATTRE E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42060"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DD.PP. SPA DEL MUTUO DI E.1.200.000,00 PER OPERE RESTAURO ARCH. E DI VALORIZZ.AMBIENTALE VILLA E PARCO BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42061"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42062"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TETTO SCUOLA LEDIA DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42063"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42064"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.62 DEL 4.03.2004 TRASLOCO UFFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42065"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI FREQUENZA DELLA SCUOLA AUDIOFONETICA DI BRESCIA MINORE A.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42066"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DD.PP. SPA DI UN MUTUO DI €. 520.000,00 PER ADEGUAMENTO FOGNARIO VIE DANTE ALIGHIERI E TRAVERSE, VIA PASCOLI, VIA VERONESE, VIA SEGANTINI E VIA BONVICINO.           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42067"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI TRA STUDENTI E OSPITI CITTÀ GEMELLATE A.S. 2004/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCOGLIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42068"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE PER L'ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALL'ARCH. LUCA DODERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42069"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° RASSEGNA TEATRO PER RAGAZZI GENNAIO/FEBBRAIO 2005 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42070"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI - COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ANNO 2004 - INTEGRAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42071"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO AMMINISTRATIVO SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA ARCH.PAOLO FARICCIOTTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42072"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E PUBBLICAZIONE VOLUME DI POESIE DI GINO BENEDETTI "LUCI SUL LAGO" - ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42073"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BACHECHE PER AVVISI CULTURALI ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42074"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE ASILO NIDO AZIENDALE COMUNALE - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42075"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE E RECAPITO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DESENZANO-MONTICHIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42076"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE, RUSSO E SPAGNOLO ANNO 2004/2005 AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA ED AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42077"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN GENERE, MANIFESTI E VARIE PER IL BIENNIO 2005/2006. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42078"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO SIG.RA C.S. E MINORI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42079"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPARAZIONE RETE FOGNARIA VIA MASOTTI, VIA MARZABOTTO E ZONA SCATTOLINA - PERIZIA DI VARIANTE N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42080"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO NUOVO PUNTO DI CONSEGNA IN LOC.GROLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42081"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - PROGETTO SIRBEC SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE BENI CULTURALI ANNO 2004 AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42082"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42083"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42084"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2004-2005 AFFIDAMENTO INCARICO A TEATRO  FRANCO PARENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42085"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MODULI DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42086"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.12 TAMPONI NARCOTEST PER COMANDO POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE DITTA DEFENCE SYSTEM SRL DI CARPI (MO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42087"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42088"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42089"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2004 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42090"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE: "SCAVI AL LAVAGNONE" - ACQUISTO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42091"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI E GIOCATTOLI PER L'ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORGIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42092"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE LA TARSU A BORGONOVI REMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42093"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42094"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA SERRAMENTISTA ANNO 2004 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42095"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO DEL II CIRCOLO DIDATTICO DI DESENZANO DEL GARDA DEL 13 NOVEMBRE 2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO E ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42096"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE, CALZATURE ED EFFETTI VARI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42097"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRA: INTERVENTI DI MEDIAZIONE ETNOCLINICA IN AMBITO SCOLASTICO E SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42098"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI PER LE SCUOLE DEL I° E II° CIRCOLO DIDATTICO DI DESENZANO DEL GARDA: "IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO" - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42099"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO VIA MEZZOCOLLE VIA BEZZECCA ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42100"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI TEATRALI DI S.LUCIA PER IL I° E II° CIRCOLO DIDATTICO ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42101"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 25.000,00 PER L'ANNO 2005. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42102"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42103"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DRAGAGGIO PORTO PONTILI, PORTO MARATONA ED AREA ATTRACCO BATTELLI NAVIGARDA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42104"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA - AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42105"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2005. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42106"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO E SCOLASTICO IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR DI BRESCIA N.590/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42107"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42108"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42109"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLE AFFISSIONI IN ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI NOVEMBRE - DICEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42110"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI UTILIZZATI DALL'AMMINISTRA- ZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42111"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE INCARICO DIEGO GUERINI ICI AREE FABBRICABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42112"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREE NEL 4° PEEP CREMASCA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42113"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI NEL TERRITORIO DI DESENZANO PER L'ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42114"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42115"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE CATALOGO D'ARTE IN BIBLIOTECA IN DATA 3.12.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42116"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ASSEGNAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AL GEOM. WALTER TREVISANI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42117"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE SICURA ANNO 2004 ISTITUITA DALLA COMUNITA' DEL GARDA ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42118"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRA: INCARICO ALLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA SOLDATI PER LA CONDUZIONE DEL SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL 4.10.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42119"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN LAVORATORE INTERINALE (CAT. B1) PER L'UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42120"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>III^ RASSEGNA DI POESIA "POETI IN BIBLIOTECA" 26 NOVEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42121"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ZONA ARCHIVIO ANAGRAFE - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI DI BORGOSATOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42122"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERCORSO PEDONALE VIA B. CROCE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERRUZIONE DEL MARCIPIAEDE RIALZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42123"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA RASSEGNA TEATRALE ESTATE 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42124"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ESERCIZIO DI VICINATO DI VIA ADUA N. 10, DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA PROT. 42395/04 - TITOLARE REDS DIFFUSION SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42125"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42126"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. SIG. MEMETI SINAN E SIG. CATTANEO ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42127"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE BORDO E PIANO VASCA PISCINA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42128"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI RICOVERO SIG. SALZANO NICOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42129"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AUTORIZZAZIONE AMM.VA N. 2775 E 2776/00 SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO ALIMENTI E BEVANDE TIPO A- B VIALE T. DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42130"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DEL MUTUO DI EURO 240.000,00 PER RIQUALIFICAZIONE AREA PIAZZA ALDO MORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42131"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PRATICHE SDEMANIALIZZAZIONE GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42132"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MERICI" E "ASS. GENIT. S.GIOVANNI" PER L'ATTUAZ. DEL DIRITTO ALL'EDUCAZ. MATERNA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ANNO SCOL. 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42133"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILIEVO METRICO E FOTOGRAMMETRICO PORZIONE DI CASTELLO ASSEGNAZIONE STUDIO GEOGRA' SRL DI SERMIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42134"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEA INTERDIZIONE ALLA SOSTA TRATTO DI VIA GHERLA TRA IL CIVICO 16 E IL 20 DAL 14 AL 17.12.04 PER POSIZIONAMENTO DI SOT- TOSERVIZI DA PARTE DELLA DITTA GHT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42135"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRA: SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE E DI FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42136"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI - CHIUSURA PRIMA EDIZIONE. ULTERIORE ASSEGNAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42137"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2005 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 23.12.1999 N. 488 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42138"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA-USCITA SCUOLE ED ALTRE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CALCOLO DELLE IMPOSTE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42139"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI VIDEOREGISTRATORI DIGITALI "PROXIMA" PER DANNO DOVUTO A FENOMENO ELETTRICO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MEGAITALIA SPA DI TORBOLE CASAGLIA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42140"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42141"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO VIA CATULLO ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42142"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MARCONI, ALTEZZA SUPER- MERCATO ITALMARK DAL 15 AL 17.12.04 PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO SOTTOSERVIZI DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42143"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER TRATTATIVA PRIVATA PERL'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SERALI DI LINGUE INGLESE RUSSO E SPAGNOLO ANNO 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42144"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42145"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA ERIDIO, NEL TRATTO TRA VIA RAMBOTTI E VIA DAL MOLIN DAL 14 AL 17.12.04 PER ESECUZIONE LA- VORI DA PARTE DITTA ELETTROLINEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42146"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI LAINI E MATERNA DI RIVOTLELLA ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42147"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI PER FARMACIA COMUNALE - ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42148"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTA RACCOGLIMONETA PER PARCOMETRO ED EROGATORI PER CAMBIAMONETE PER PARCHEGGIO "BAGATTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42149"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESCRIZIONI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLE ZONE DEL TER- RITORIO COMUNALE - TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42150"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FILE E PANNELLO STRADALE PER LAVORI COMUNALI PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE DITTA TINTE FORTI E ITALTRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42151"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA DELEGAZIONE AMBERG (D) 14/17 OTTOBRE 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42152"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42153"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ESERCIZIO "SFIZI E CAFE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42154"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2004/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA U.I.S. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42155"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA PARROCCHIA DI RIVOLTELLA PER L'UTILIZZO DI LOCALI DA PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MAZZOLARI". ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42156"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MOBILI PRESSO UFFICIO ECOLOGIA ASSEGNAZIONE DITTA CARBA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42157"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORO INTERINALE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42158"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ASSEGNAZIONE DITTA COMPAGNONI FIORE DI BOZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42159"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA VIA CIMABUE NEL TRATTO TRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA GIOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42160"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42161"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2004 - DITTA COMIFAR. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42162"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA ECOLOGICA DEL 16 OTTOBRE 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42163"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA E RACCOLTA DSU ISEE PER I SERVIZI SOCIALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42164"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO NEVE ANNO 2003-2004 - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA GOFFI FULVIO LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42165"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE - OPERE DA MECCANICO ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42166"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42167"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIA MARCONI NEL TRATTO TRA INTERSEZIONE DI VIA GRAMSCI E INTERSEZIONE DI VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42168"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PUBBLI CO ESERCIZIO " CANTINA MARIACHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42169"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER PARCHEGGI. ASSEGNAZIONE ALLA SOC. AXA ASSICURAZIONI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42170"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA LAVATRICE  PER LA SCUOLA PRIMARIA "DON MAZZOLARI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42171"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER LIQUIDAZIONE SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42172"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA  ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42173"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI DIDATTICI E TRASPORTO MOSTRA GIUSEPPE FLANGINI. ALLESTIMENTO MOSTRA "UN SOFFIO DI VETRO". AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42174"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42175"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42176"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA ALDO MORO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42177"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PUBBLICO ESERCIZIO "OLD WILDE WEST"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42178"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PUBBLICO ESERCIZIO "PIAZZA ITALIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42179"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITÀ DEL GARDA 2004/2005. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42180"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2004 VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2004 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42181"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTO CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO 20/09/2004-23/12/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42182"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LINEE TELEFONICHE IMPIANTO PIANO TERRA ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42183"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTO DI REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO MARATONA ASSEGNAZIONE DITTA EXTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42184"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONI A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42185"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" SIG.RA Z.M. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42186"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE LOCALE "LINO'S TERIYAKI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42187"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42188"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSITENZA ALL'IMPIANTO DI REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO MARATONA - ASSEGNAZIONE DITTA EXTEL DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42189"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE AGOSTO 2004 VARIAZIONI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42190"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ABBINATE AD ELEZIONI PROVINCIALI DEL 13.06.2004 E BALLOTTAGGIO DEL 27.6.2004. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42191"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALL'HOTEL RISTORANTE PIROSCAFO DEL SERVIZIO PER CENA DEL 6.9.2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42192"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHISURA TRAFFICO VEICOLARE VIA ADUA, TRATTO FRA ACCESSO CENTRO LE VELE E ROTATORIA VIA C. DEI LAGER, IL 13.12.04 PER SOSTA MEZZI DITTA EDIL VIVA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42193"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42194"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE AUTOMATICA DEL PARCHEGGIO MARATONA - ASSEGNAZIONE SOC.SINTESI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42195"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42196"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA C. DEI LAGER NEL TRATTO TRA ROTATORIE POSTE POSTERIORMENTE AL CENTRO LE VELE IL 6.12.04 PER SISTEMAZIONE STRADA DA PARTE DITTA FOGLIATA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42197"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANTINCENDIO E VIGILANZA DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42198"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2004/2005 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42199"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI E IN BIANCO E NERO ANNO 2004 - ASSEGNATO ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42200"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA S. ZENO NEL TRATTO TRA VIA ALFIERI E VIA MICHELANGELO DAL 3 AL 20.12.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42201"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PARCO DEL LAGHETTO 1° STRALCIO ASSEGNAZIONE DITTA ITECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42202"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA ASSEGNAZIONE INCARICO CONDUZIONE CICLO CONFERENZE AL PROF. ROMEO ZOPPI - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42203"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PER SISTEMAZIONE E RIPRISTINO IMIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO GALLERIA CIVICA PALAZZO TODESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42204"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42205"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA "VADO A SCUOLA DA SOLO!", A.S. 2004/2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (SETTEMBRE - DICEMBRE 2004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42206"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE ESEGUITE IN TOTALE DIFFORMITA' AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11084 DEL 30.06.04 PER REALIZZARE MOVIMENTI DI TERRA  DA LOC. S. PIETRO A LOC. DUSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42207"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI" ONLUS DELLA SOMMA PER IL PARCHEGGIO A STRUTTURA - 1°SEMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42208"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA PAOLO VI° TRATTO TRA 1 TRAVERSA STESSA VIA E VIA MANZONI DAL 17 AL 19.11.04 PER ESECUZIONE LAVO- RI SMONTAGGIO GRU CANTIERE DITTA SBB COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42209"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPANTE PRESSO L'UFFICIO TECNICO ASSEGNAZIONE DITTA DIGITIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42210"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO PUBBLICO DEL 6.9.2004. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SERMIG DI TORINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42211"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 5 GAZEBO PER PARCHI E CENTRI SOCIALI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TRADING NEW LINE SRL DI MONTICHIARI (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42212"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TEMPO ANTICIPATO, A.S. 2004/2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (SETTEMBRE - DICEMBRE 2004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42213"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ALLONTANAMENTO PICCIONI E DISINFESTAZIONE AREA CASTELLO - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SIRANI DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42214"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS A.S. 2004/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (SETTEMBRE-DICEMBRE 2004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42215"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DEL MUTUO DI EURO 290.000,00 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO INIZIALE VIA SAN ZENO CON SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE PREGIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42216"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE SU VIA CLAUDIO IL GOTICO E SU VIA COSTANTINO IL GRANDE DALL'INTERSEZIONE CON VIA CASSIO ALL' INTERSEZIONE CON VIA DIOCLEZIANO, LATO DX RISPETTO A SENSO DI M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42217"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICEZIONE SETTIMANALE BOLLETTINO INFORMALAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42218"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.MONTONALE 1° STRALCIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42219"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI - CHIUSURA PRIMA EDIZIONE - ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42220"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAMBIA-MONETE E SPESE DI GESTIONE PER IL PARCHEGGIO "BA GATTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42221"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO REGOLAMENTATA CON PARCHI- METRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42222"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42223"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. MONTONALE 1° STRALCIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42224"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42225"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA S. BENEDETTO IN LOC. MEREGATA IL 10.11.04 DALLE 8.00 ALLE 17.00 PER ESECUZIONE LA- VORI DITTA COROMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42226"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO N. 3 LAVORATORI INTERINALI CAT. B1 PER SERVIZIO PARC HEGGIO BAGATTA - PERIODO 22.9/31.12.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42227"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO ROCK DELL'1.9.2004. ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42228"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DEL LAGHETTO 1° STRALCIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42229"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VADO A SCUOLA DA SOLO!" A.S. 2004/2005 ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42230"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHISURA TRAFFICO VEICOLARE L.GO LAGO C. BATTISTI E P.ZA MATTEOT- TI ZONA 30 KM/H DAL 3 AL 6.11.04 PER OPERAZIONI DI SABBIATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO - DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42231"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERI MENTO DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42232"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ANFFAS PER RETTE DI FREQUENZA C.S.E. E S.F.A. ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42233"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO CONFERIMENTO INCARICO ALLA SIG.RA ALTEMANI CESARINA - PERIODO 1.1.2004/31.12.2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42234"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICINTAZIONE E RIMBORSI -MESE DI AGOSTO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42235"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE LUNGOALTO C. BATTISTI E P.ZA MATTEO- TI ZONA 30 KM/H DAL 27 AL 29.10.04 E IL 30.10.04 PER OPERAZIONI DI SABBIATURA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO STRADA DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42236"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDE PER LA SCUOLA ELEMENTARE "DON MAZZOLARI" DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42237"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MARCONI APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42238"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE CANTIERE E ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' DI 40 KM/H IN VIA MARCONI DALLA ROTATORIA CON VIA BEZZECCA BIVIO PERLA DAL 25.10.04 PER ESECUZIONE LAVORI DITTA FOGLIATA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42239"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RONCHEDONE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42240"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO DI LOCALI DA ADIBIRE A MAGAZZINO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PORTO VECCHIO" - PERIODO 01.11.2003-31.10.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42241"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI 1^EDIZIONE. PROCLAMAZIONE VINCITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42242"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42243"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42244"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINA RI "UNA TANTUM" ED INTERVENTI LEGGE 162/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42245"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2004/2005: AFFIDAMENTO INCARICHI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GREENTICKET.   .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42246"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA AGELLO IN CORRISP. CAN- TIERE CISA COSTRUZIONI PER LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL 15.10.04 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DALLE 7.00 ALLE 19.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42247"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INFORTUNI PER INCARICATI SERVIZIO ASSISTENZA MINORI IN ENTRATA/USCITA DALLE SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ASSEGNAZIONE REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42248"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO P.ZZA A. MORO GEOM.GIANFRANCO BERTOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42249"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI UN MUTUO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A SUD DELLA STAZIONE E SOTTOPASSO FERROVIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42250"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LE EDUCATRICI DELL'ASILO NIDO. INCARICO AL DOTT. CLAUDIO VIANELLO ANNO EDUCATIVO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42251"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E FERMATA SU AMBO I LATI DI VICOLO FILATOIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42252"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRO "ANGELA MERICI, LA SOCIETA', LA VITA, LE OPERE, IL CARISMA" - INTEGRAZIONE MOSTRA FLANGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42253"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MASACCIO APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42254"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICHE PUBBLICO SPETTACOLO ALLO STUDIO SIRIO DI CHIARI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42255"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO A.S. 2003/2004 A: DESENZANO SPORT - AC PRO DESENZANO - GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42256"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42257"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42258"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZ.DIVIETO DI TRANSITO NEI GIORNI DAL 29.10 AL 2.11.04 SU VIA DEL CALAMAIO DIREZ.CIMITERO E SU VIA S.ZENO DALL'INCROCIO VIA S.PELLICO AL CIMITERO, DIREZ.CENTRO PER COMMEMORAZ.DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42259"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PER VARI UFFICI ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42260"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI TARSU ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42261"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA "LUIGI LAINI". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42262"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA FATTURE CON POSTALIZZAZIONE E ACQUISIZIONE VERSAMENTI TIA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42263"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZ.CANTIERE E LIMITE DI VELOCITA' DEI 30KM/H SU VIA AGELLO INTERSEZ VIA COLLI STORICI FINO AL CONFINE COMUNE DI SIRMIONE DAL 7/10/04 AL 31/5/05 PER COSTRUZ. PISTA CICLABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42264"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE AL CONCESSIONARIO ANCI-CNC PER LA FISCALITA' LOCALE I E II SEMESTRE 2002 E 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42265"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ROUTER PER LINEA ADSL PARCHEGGIO MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42266"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINA- RIO "UNA TANTUM" SIG.RA G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42267"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI RIPRISTINO DESTINAZIONI D'USO DEI LOCALI E CONDIZIONI IGIENICHE SANITARIE APPARTAMENTO SITO IN VIA CAVOUR - PROP. ZIZIOLI VITTORIA ED IN LOCAZIONE A JIANG YIKE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42268"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MINORI ENTRATA-USCITA SCUOLE. CONFERIMENTO INCARICHI. ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42269"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI S. MARTINO D/B E VACCAROLO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2004 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42270"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MINOLTA DIALTA DI1610 PER UFFICIO MESSI/PROTOCOLLO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42271"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA STATALE TREBESCHI-CATULLO PERIZIA DI VARIANTE N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42272"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ANNUALE SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42273"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO CAN- TIERE DITTA BGR SRL IN VIA L.GO LAGO C. BATTISTI DAL 4.10.04 AL 31.01.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42274"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2004 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42275"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PRATICA CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42276"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSE CENTRI SOCIALI, PERIODO 1.7.2004/30.6.2007. PRECISAZIONE IN MERITO AI PREZZI PASTO CAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42277"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE PER ACCERTAMENTO DI MANUFATTO SPROVVISTO DI AUTORIZ- ZIONE PAESISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE  SITO IN VIA LECCO DI PROP. BRUSCHI LUIGI E CASTELLINI GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42278"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 4 CASSETTE PER ARMADIO BLINDATO COMANDO POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TOSINI C.PAOLO SNC BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42279"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 17.04.2004: RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE TENNIS "SPIAGGIA D'ORO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42280"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO UTILIZZO IMBARCAZIONI ALL'INTERNO DEL PORTO VECCHIO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30 DEL GIORNO 25.09.2004 PER MANIFES- TAZIONE "PULIAMO IL MONDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42281"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2004 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42282"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA D.L. COORD.SICUREZZA IN FASE PROGETT. ED ESECUZIONE PIANO TERRA 2° E 3°PIANO MUNICIPIO ARCH.A.BARBIERI - ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42283"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI II EDIZIONE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE I RATA DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "L'ARCILETTORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42284"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA VENEZIA NELTRATTO TRA INTERSEZIONE CON VIA INNOCEN- TE E VIA BINA DAL 27 AL 30.09.04 PER ALLACCIAMENTO FOGNATURE DA PARTE DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42285"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE OSPITALITA' SIGG.RI G.A.F. E M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42286"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER BONARIO ACCORDO DI PORZIONE DI AREA VIA SAN ZENO ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42287"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42288"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON LA BCC DEL GARDA DELLA MANIFESTAZIONE CONCERTO ROCK DEGLI SHANDON DELL'1.9.2004 PRESSO TEATRO "AL CASTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42289"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE REPERIBILITA' E INTERVENTO PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42290"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42291"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN VIA CAVOUR IN CORR. INTERSEZIONE CON VIA F. BANDIERA E CHIUSURA VIA F. BANDIERA INTER. CON VIA CAVOUR E VIA IRTA PER TRASPORTO GRU IMPRESA DAL PRA' IL 27.9.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42292"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASTELLO ASSEGNAZIONE DITTA B &amp; P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42293"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ BANDA AMBERG (D) - CENA 2 SETT.2004 ASSEGNAZIONE SERVIZIO.                    .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42294"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVO FAX PER LA DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42295"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DIOCLEZIANO DALL'INTERSEZIONE CON VIA AURELIANO ALL'INTERSEZIONE CON VIA COSTANTINO IL GRANDE NEL PERIODO  DAL 21.09.04 AL 21.10.04 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42296"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STUIDIO  A &amp; D PER PROGETTAZIONE DEF., ESEC.,D.L., SICUREZZA PER RIQUALIFICAZIONE VIA FOSSE CASTELLO ED AREE PUB- BLICHE CIRCOSTANTI-1° STRALCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42297"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DEL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CENTRO BALNEARE DESENZANINO - LOC.VO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42298"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ANTICIPATE FREQUENZA CREC - ESTATE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42299"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA VENEZIA IN CORRISPON DENZA DEL CANTIERE IMMOBILGARDA - PERIODO 20.09.04/8.10.04 PER OPERE ALLACCIAMENTO FOGNATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42300"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI "UNA TANTUM".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42301"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42302"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>54° CENTOMIGLIA - 4-5 SETTEMBRE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42303"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI STRADALI PER LAVORI COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ITALTRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42304"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42305"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SU ALCUNI TRATTI DELLE VIE: DEI MILLE - G.MEYER - M.L.KING - E VIA GHANDI PER PERMET- TERE REGOLARE CIRCOLAZIONE AUTOBUS SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42306"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42307"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42308"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VOLUME STORIA DESENZANO - LABORATORIO 2003/2004 - CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE ANEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42309"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 - REALIZZAZIONE FOGNATURE SEPARATE IN LOC.MONTONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42310"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SAN ZENO DALL'INTERSEZIONE CON VIA CIRCONVALLAZIONE ALL'INTERSEZIONE CON VIA MICHELANGELO NELLA GIORNATA DEL 15.09.2004 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42311"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42312"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PRODUTTIVITÀ LAVORATORI INTERINALI ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42313"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSE CENTRI SOCIALI, PERIODO 1.7.2004/30.6.2007 - PRECISAZIONE IN MERITO AI PREZZI PASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42314"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. SIG. MASCOLI GIOVANNI  E SIG. CARPACCI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42315"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LINEA ADSL PER NUOVO PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO MARATONA ASSEGNAZIONE DITTA TISCALI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42316"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PARZIALE MODIFICA PRECED. ORDINANZA N. 40/DIR DEL 25.03.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42317"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO PER MATERIALE DIDATTICO - APPROVAZIONE BANDO A.S. 2004-2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42318"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE LA TARSU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42319"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42320"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE LA TARSU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42321"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2004/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42322"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLE DIPENDENTI SIG.RE: FALUBBA EMANUELA - ROSSI TIZIANA - ZANOTTI SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO_ATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42323"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO ZONA VIA MONTESUELLO, VIA EL ALAMEIN, VIA CADUTI DEI LAGER E LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42324"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI E BANCHINE STRADALI ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42325"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANTENZIONE MEZZI SERVIZI SCOLASTICI OPERE DA MECCANICO ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42326"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTINE SERVIZI: CAG - CENTRO ASCOLTO ADOLESCENTI ED EDUCATIVA DI STRADA E CREC - PROROGA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA FUTURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2004/AGOSTO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42327"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DI SEI POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO_ATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42328"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PARQUET PRESSO UFFICIO COMMERCIO ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42329"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI VITTORIO IL GIORNO 04.09.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42330"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE MESI DI AGOSTO SETTEMBRE 2004 ASSUNZIONE IMPENI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42331"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE DI N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO_ATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42332"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE NEI COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42333"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI ALCUNE VIE NEL QUARTIERE DI CAPOLATERRA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'ANITRA" PREVISTA PER IL 5.09.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42334"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42335"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SETTORE ECONOMATO  - SPORTELLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SISTEB SNC DI CASTIGIONE D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42336"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO PRESA TRASMISSIO- NE DATI E TELEFONO CENTRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42337"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VIGHENZI , LATO DX DIREZ. VIA S.BENEDETTO VIA C.BATTISTI NEL TRATTO DI CURVA TRA IL CIVICO 28 E FRONTE CIVICO 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42338"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI ASSEGNAZIONE DITTA ACALSELVO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42339"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE "SCAVI AL LAVAGNONE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42340"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO PIOGGIA PER ALCUNE MANIFESTAZIONI DEL TEATRO "AL CASTELLO". ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42341"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI TRE ISTRUTTORI TECNICI (CAT. C1) CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42342"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI FREQUENZA SCUOLA "A.DI FRANCIA" - MINORE B.N. - ANNO SCOLASTICO 2004/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42343"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO MARATONA - INTEGRAZIONE FORNITURA DITTA EXTEL DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42344"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE CATEGORIE VARIE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42345"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2003/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42346"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SUL LATO DX DI VIA TOGLIATTI DAL CIVICO 22 ALL'INTERSEZIONE CON VIA ALLENDE CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42347"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI COFINANZIATI ENTE CAPOFILA L. 328/2000 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE AI COMUNI DI SIRMIONE E DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42348"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO DELLA FARMACISTA DR.SSA ELENA MIGLIORATI PRESSO L'USSL N°1 - BELLUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO_ATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42349"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 6 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42350"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE PERIODO APRILE/GIUGNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42351"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42352"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA CADUTI DEI LAGER,TRATTO INIZIALE LATO VIADOTTO DALL'11.8.04 AL 13.8.04 PER POSIZIONAM. DI GRU DA PARTE DELLA DITTA CMP SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42353"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI E TENDE PER LE SCUOLE DEL 1° E 2° CIRCOLO E PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42354"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE ORMEGGIO PORTO DESENZANO - ZONA PONTILI APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42355"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE CIMITERIALI - ANNO 2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42356"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42357"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOCARRI CON MASSA A PIENO CARICO SUP. ALLE 3.5 T SU VIE MONTE ALTO, VIA MENASASSO E STRADA DELLA FANTONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42358"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORARI AGLI ESPERTI IN MATERIA AMBIENTALE PERIODO 1/1 AL 31/12/2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42359"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI   3 ISTRUTTORI AMMINISTRA- TIVO/CONTABILI:APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE. ASSUNZIONE GRADUATORIA FINALE. ASSUNZIONE VINCITORI. SCORRIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42360"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE" - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42361"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2004 VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2004.QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42362"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DITTA GARDA UNA SPA- ANNI 2005-2006-2007 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42363"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E TRACCIATURA LINEE PISTA DI ATLETICA ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42364"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42365"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42366"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DEGLI ALPINI PER LE GIORNATE DAL 5 ALL'8 AGOSTO 2004 IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL LAGO E DELL'OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42367"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER ASFALTATURA STRADA COMUNALE VIA XXIV GIUGNO A SAN MARTINO D/BATTAGLIA AI SIGNORI SILLAMONI LOREDANA E STARACE SIMONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42368"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2003 - CAMPI DAL MOLIN - MONTECROCE - PRATOMAGGIORE CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42369"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2004                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42370"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMIS- SIONI COMUNALI ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - 1^ SEMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42371"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO "DON CARLO ANGELINI" MINORE A.F. 1.8.2004/31.12.2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42372"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINERI S.A.S. DI PONCARALE (BS) DELLA FORNITURA DI CARRELLO   ELEVATORE ALZAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42373"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART.18 L.109/94 AI DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42374"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRE GALLERIA CIVICA AGOSTO-DICEMBRE 2004: PABLO PICASSIO, MODELLISMO FERROVIARIO, GIUSEPPE FLANGINI, UN SOFFIO DI VETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42375"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PROFILO TECNICO E INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42376"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 4° PEEP LOC.BARBELENA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ING.PIERO MOSCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42377"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA IN VIA FORNASETTE L'8.8.04 DALLE ORE 17 PER POSIZIONAMENTO E SPARO FUOCHI ARTIFICIALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL LAGO E OSPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42378"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO IMBARCAZ.DALLA ZONA PORTUALE "ZONA PONTILI DESENZANO" POSTI BARCA DAL N.222 AL 238 PER LA MANIFESTAZIONE NOTTE D'INCAN TO PREVISTA PER IL GIORNO 14.08.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42379"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2004/2005. AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42380"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO APERTURA NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - AZIENDALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42381"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42382"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SPORTIVE ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42383"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO - FAI                             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42384"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DR. GIUSEPPE ECONIMO ALL'INIZIATIVA FORMATIVA PROPOSTA DA SDA BOCCONI "LE FONDAZIONI NEGLI ENTI LOCALI" MILANO, 25 E 26 NOVEMBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42385"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42386"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE VARI POZZI ACQUEDOTTO. LIQUIDAZIONE CANONI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42387"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA C.BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI DAL SEMAFORO EX CC ALLA ROTONDA PIAZZA MATTEOTTI DALLE ORE 18 DEL 14.08.04 FINO AL TERMINE PER MANIFEST.NOTTE D'INCANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42388"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA BI.EMME.DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42389"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI A CORSI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - ANNO 2004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42390"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2004 INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42391"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVOCAZIONE COMMISSIONE ALER III BIS - PRATICA SIG.RA ZINGARO ANGELA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42392"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA DELLA CITTA' - S. ANGELA MERICI       &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42393"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANCO BAR DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO BALNEARE DESENZANINO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42394"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE CAT. VARIE CATEGORIE VARIE LOTTO A) E POLIZZA INCENDIO LOTTO C). ASSEGNAZIONE ALLA SOC. AXA ASSICURATORI ASSOC. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42395"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA E FONDI ALLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL SUD-EST ASIATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42396"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCENTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - INIZIATIVA "RICICLA E RISPARMIA" ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42397"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42398"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'A.S.L. DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42399"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI OPERE ESEGUITE IN EDIFICIO SITO IN VIA LECCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42400"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2002/2003 - EROGAZIONE RIMBORSO SPESE DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42401"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI E BANCHINE STRADALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42402"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO COMUNICAZONI ICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42403"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI AUDIO PER MANIFESTAZIONI ASSEGNAZIONE DITTA CAVALLI PIETRO DI CASTREZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42404"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42405"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI TECNICI (CAT. C1) CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42406"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA. - ASSE GNAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42407"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIU- DIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSA- ZIONE DA GESTIONI ROMITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42408"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO AREA ADIACENTE IL PORTO DELLA ZATTERA E RELATIVA VIA DI ACCESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42409"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PRESIDI DI SALVATAGGIO PRESSO I PORTI DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42410"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE "SCAVI AL LAVAGNONE" -FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO DI RIPARTO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42411"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42412"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STAMPATI POSTALI A PGAMENTO DA POSTE ITALIANE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42413"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE (C1) CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42414"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA GARIBALDI - INTEGRAZIONE INCARICO DITTA ANTONUTTI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42415"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI A GARDA UNO SPA PER UTENZE ACQUEDOTTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42416"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LOTTA ALL'EVASIONE ICI ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42417"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI OPERE IN VIA G. CESARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42418"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI ANNO 2004 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42419"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE SIG.RA CINZIA RAVAZZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42420"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO MARATONA APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42421"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A "LA NOTTE ITALIANA" - AMBERG (D) 23-24 LUGLIO 2004. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42422"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42423"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  DEL CORPO IDRICO RIO VENGA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA BONATTI ANGELO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42424"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LOTTA ALL'EVASIONE ICI ANNO 2003      (ANNULLATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42425"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLI IN PIAZZA DUOMO NEL TRATTO VIA MAZZINI E INIZIO PORTICI P.ZZA MALVEZZI IL 31.7.04 PER MANIFESTAZIONE "PERCORSI D'ARTE PERCORSO DUOMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42426"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA. SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42427"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE ALER PER REALIZZAZIONE IV PEEP BARBLENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42428"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N°197 DEL 1 LUGLIO 2002. INCARICO DITTA A &amp; B SPA SERVI ZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA MINORE ENTRATA ICI FABRICATI TIPO D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42429"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI ANNO 2004: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42430"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ DI PROVE MULTIPLE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ATLETICA GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42431"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BERTOLI GIANFRANCO DI DESENZANO DEL GARDA PER IL RILIEVO PLANOALTIMETRICO DEL RIO VENGA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42432"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MADERGNANO FRONTE VILLA GIULIA DALLE ORE 8 ALLE ORE 18 DEL 27.7.04 PER POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA LAVORI EDILI DITTA DACCO' CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42433"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42434"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER SIGNORA IN VIA G.PAPA,7 - REVOCA AUTORIZZAZIONE N.25 DEL 30.01.1973 GIA' DEL SIG. AMICABILE SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42435"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA UBIQ PER LA DISTRIBUZIONE DEL QUINTO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42436"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42437"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42438"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' P.A. GROUP S.R.L. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42439"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' DI SESTO ED UNITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42440"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE POSTI DI ORMEGGIO 2005 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GARDA INCISIONI" DI DESENZANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42441"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ARCH.VOLTA VALENTINO ED ILARIA PER PROGET- TAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA,D.L.,CONTABILITA' OPERE DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE VILLA BRUNATI E PARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42442"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE COLONNINE ANTINCENDIO INSTALLATE ALL'INTERNO DEI PORTI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO GIEFFE IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42443"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA RAG. VALETTI CARLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42444"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GRAFICHE STA.G.ED. SRL PER LA STAMPA DEL QUINTO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42445"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42446"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEG- GIO DI VILLA BRUNATI NELLA GIORNATA DEL 17.7.2004 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 24.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42447"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA PEDUS DI TRENTO PERIODO 1.7.2004/31.12.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42448"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI CAMPI SPORTIVI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42449"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA GRUPPO GIODICART S.R.L. DIVISIONE DIDATTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42450"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO DI AREA DEMANIALE LACUALE AD USO SPIAGGIA ATTREZZATA, EDIFICIO, SCOGLIERA E CAMMINAMENTI IN LOC. DESENZANINO PAGAMENTO CANONI                                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42451"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITA- TIVO NELLA PROPRIETA' DEL SIG. DELL'ACQUA GIANANTONIO IN VIA FLAMINIA (MAPP. 46 E 47 DEL FG. 59 NCTR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42452"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE TRIENNIO 2004/2007. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 3 ED ASSEGNA- ZIONE LOTTO B) TUTELA GIUDIZIARIA CATEGORIE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42453"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA TINTEFORTI SRL PER LA PREPARA- ZIONE DEGLI IMPIANTI STAMPA DEL QUINTO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42454"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANUFATTI IN MARMO ED OPERE DI MARMISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42455"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINITIVA ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2004 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42456"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI ALLA PALAFITTA DEL LAVAGNONE" FINANZIAMENTO REGIONE ANNO DI RIPARTO 2003 -AFFIDAMENTO INCARICHI FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42457"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42458"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ANNO 2003 - CENTRO TENNIS DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42459"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE PLANO-ALTIMETRICO VIA SAN ZENO E ZONE LIMITROFE - GEOM.SILVIO BULGARINI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42460"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE CONCESSORIO DI AREA DEMANIALE LACUALE AD USO SPIAGGIA E SISTEMAZIONE SERVIZI A LAGO IN LOCALITÀ RIVOLTELLA ZONA PORTO PER GLI ANNI 2001 2002 2003 E 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42461"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE E ASSUNZIONE VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42462"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COPIE PRODOTTE DAL SISTEMA DIGITALE A COLORI DC12 + RIP X12 (STAMPANTE - CO- PIATORE - SCANNER A COLORI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42463"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTEGRAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42464"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTE DI ADESIONE LEGGI DI SETTORE-2004-(L.285/96,L.40/98,L.328/00, ART. 28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42465"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI PUBBLICO INCANTO RELATIVI AD AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE TRIENNIO 2004/2007 E DICHIARA- ZIONE GARA DESERTA RELATIVAMENTE AI LOTTI A) E C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42466"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE VIE RESIDENZE, VIA COMO E VIA IRTA NELLA GIORNATA DELL'8.07.2004 DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 PER ESECUZIONE LAVORI DI ASFALTATURA - DITTA ANTONUTTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42467"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E STAMPE PER OMAGGIO OSPITI ISTITUZIONALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42468"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO PROFILO TECNICO MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42469"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42470"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STUDIO NOTARILE DOTT.MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO CESSIONE AREA GIARDINO VIA CASSIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42471"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - INSTALLAZIONE CONTENITORI RSU E RD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA TATA SRL DI CAMPOGALLIANO (MO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42472"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRA: SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO L'OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA ED INTEGRAZIONE ORE SPORTELLO FRONT OFFICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42473"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42474"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CABINA VECCHIA ASSEGNAZIONE DITTA GESCO DI VICENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42475"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PIATTI N.22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42476"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE ALLE PARROCCHIE PER UTILIZZO SALE PER INCONTRI CON LA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42477"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE - AGENDA 21 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ING. CARLO GORIO DELLO STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA AMBIENTE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42478"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ GIORNALIERA PERSONALE POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - TERZO QUADRIMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42479"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTATE 2004 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42480"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8.6.2003: RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS "SPIAGGIA D'ORO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42481"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONIMICI STRAORDINARI " UNA TANTUM" SIGG.RI N.R. E P.M..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42482"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE FIORIERE POSTE ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'EX COMUNE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42483"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L'AVVIO DELLA STRUTTURA DI COMUNICA- ZIONE DEL COMUNE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42484"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER I TURNI DEL CREC - NOLEGGIO AUTOBUS PER GITE - ESTATE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42485"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DELLE GREZZE IN LOCALITA' PESCALA. - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42486"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CABINA VECCHIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42487"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2004 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42488"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILIOLI SNC DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42489"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI MESSA A NORMA IMPIANTO CON BOMBOLE GPL DI PERTINENZA DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DEL SIG.TRUZZI GIORDANO, SITO IN VIA MINELLI, 35 - DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42490"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A GARDA UNO SPA PER ALLACCIAMENTO ENEL PRESSO ISOLA ECOLOGICA DI VIA MINITANGENZIALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42491"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COMITATO DI VIGILANZA E DEGLI ASSISTENTI TECNICI PER LE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI TRE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42492"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" GESTITO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PERIODO 1.4.2004 - 31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42493"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO/FF.SS SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO ALLA CONTROPARTE A SEGUITO SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42494"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42495"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE PIAZZA CAPPELLETTI NELLA GIORNATA DEL 3.7.04 DALLE ORE 13 FINO AL TERMINE PER MANIFESTAZIONE "FES- TA DEL PESCE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42496"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42497"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVOCAZIONE COMMISSIONE ALER III BIS - PRATICA SIG.RA ZINGARO ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42498"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42499"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL RAG.VALETTI CARLO PER L'ANNO 2004 PER LO STUDIO SULL'INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE PIU' IDONEA AD ALCUNI SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42500"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI ASSEGNAZIONE DITTA NOLO CANTIERI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42501"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42502"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER ESECUZIONE RILIEVI ELETTROMAGNETICI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42503"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D1).                             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42504"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GARIBALDI, RISERVA DEGLI SPAZI DI SOSTA REGOLAMENTATI NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI DI FRONTE AL CIVICO 64 L'1.7.2004 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42505"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO ELISA BONZANI PER L'ASSISTENZA TECNICA NEL RICORSO IN MATERIA DI ICI PROMOSSO AVANTI LA COMMIS- SIONE TRIBUTARIA DI BRESCIA DA SOC. GIMAR ANNI 1998-1999-2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42506"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA GESTIONE RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42507"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFF. INCARICO AVV.TO ELISA BONZANI PER ASSISTENZA RICORSO IN AP- PELLO PROMOSSO AVANTI LA COMM. TRIB. REG. DA SOC. GIMAR AVVERSO SENTENZA DELLA COM. TRIB. PROVINCIALE ANNI 1998-1999-2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42508"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REVISIONE GENERALE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42509"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CADUTI DEI LAGER, TRATTO INIZIALE LATO VIADOTTO DAL 2.7.04 AL 24.7.04 PER POSIZIONAMENTO GRU DA PARTE DELLA DITTA FOGLIATA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42510"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI MALCESINE DELLA SIG.RA VEDOVELLI KATIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42511"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO PIANI PARTICOLAREGGIATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42512"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E CORSO DI NUOTO PER I BAMBINI FREQUENTANTI I CREC. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42513"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DEL MUTUO PER OPERE DI RESTAURO VILLA BRUNATI - 1°STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42514"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42515"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFID. INCARICO AVV.TO ELISA BONZANI PER ASSISTENZA RICORSO IN APPELLO PROMOSSO AVANTI LA COMM. TRIB. REG. DALLA SOC GIMAR AVVERSO SENTENZA COMM. TRIB. PROV. ANNI 1996-1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42516"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42517"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ONERI CONCESSIONI PORTUALI DEMANIALI SPETTANTE A REGIONE LOMBARDIA TRAMITE LA GESTIONE ASSOCIATA DI SALÒ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42518"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE P.ZZA CAPPELLETTI -VIA C.BATTISTI E PIAZZA MATTEOTTI IL GIORNO 26.06.2004 PER "REGATA DELLE BISSE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42519"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" SIG.RA M.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42520"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE E D.L. PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA ING.NICOLA MORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42521"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42522"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. NSA DI BRESCIA PER L'OTTENIMENTO DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DEL D.C.R.VII/910 DELL'11/11/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42523"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE CITTADINA DEL 4 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42524"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42525"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42526"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALL'INPS RATEI PENSIONISTICI MESI DI APRILE E MAGGIO 2004 SIG.RA VENTURI CARMEN DECEDUTA IN DATA 26.03.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42527"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STESURA ATTO ACCORDO BONARIO AREA SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA PRATOMAGGIORE - STUDIO NOTARILE DOTT.MARCO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42528"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DEL DIPEN- DENTE SIG. PERBELLINI ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42529"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE PER LE AIUOLE DEL LUNGOLAGO CESARE BATTISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO COOP.SOC. SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42530"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PROFILO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D1).                             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42531"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSE CENTRI SOCIALI, PERIODO 1.7.2004/30.6.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42532"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42533"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DEL MUTUO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DALLA LOC.TAVERNA A VACCAROLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42534"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE PER ARREDO URBANO E AREE VERDI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42535"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIALE MOTTA IL 17.6.04 DAL- LE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 PER ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIAMEN- TO ALLA RETE GAS DA PARTE DELLA DITTA CO.RE.MET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42536"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO VINCENZO BETTINELLI PER PREDISPOSIZIONE ATTO DENUNCIA QUERELA, RELATIVA CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42537"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - ASSUNZIONE IMPEGNI PER SPESE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42538"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALLA PROROGA DELL' INCARICO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DELLA SIG,RA COLABELLA MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42539"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SPETTACOLO PIROTECNICO ALLA DITTA PANZERA S.A.S. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42540"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 KIT PER "NARCOTEST" - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DEFENCE SYSTEM SRL DI CARPI (MO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42541"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2003: II EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42542"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA DI N.3 VIDEOCAMERE - ASSEGNAZIONE DITTA MEGA ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42543"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GERLA NEL TRATTO TRA LA VIA GRAMSCI ED IL TRONCO PRINCIPALE DELLA VIA GERLA STESSA IL GIORNO 17.6.04 PER SMONTAGGIO DI GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42544"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESSENZE ARBOREE PER STAGIONE INVERNALE ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO DEI MOLINI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42545"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA GIURIDICA IN MATE- RIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  DELL'AVV.TO DOMENICO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42546"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - ANNO 2004 - ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42547"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42548"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER GARA ADEGUAMENTO STRUTTURE ORMEGGIO PORTO DESENZANO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42549"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TESSILE VARIO PER ASILO NIDO 2004 ASSEGNAZIONE DITTA VIMERCATI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42550"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA ASSEGNAZIONE FORNITURA FIORI PER ADDOBBO PALCO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42551"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2004 - ALLE ASSOCIAZIONI ED ALLE PARROCCHIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42552"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DI UN POSTO DI CAT. D1 - PROFILO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42553"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI VICINATO DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA PROT. N. 509 DELL'8.1.02 - VIALE MARCONI N.157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42554"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO DETERMINATO  CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42555"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42556"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA COMO DALL'INTERSEZIONE CON VIA IRTA ALL'INTER- SEZIONE CON VIA MEZZOCOLLE NELLA GIORNATA DEL 26.5.04 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18 PER POSA TUBAZIONI GAS - DITTA CO.RO.MET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42557"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42558"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ALLOGGI DI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42559"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE "SCAVI ARCHEOLOGICI ALLA PALAFITTA DEL LAVAGNONE" FINANZIAMENTO REGIONE ANNO DI RIPARTO 2003 - AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42560"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2004 ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42561"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO AL RECUPERO E DEMOLIZIONE AUTOMEZZI OBSOLETI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SPECIALRIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42562"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE CIMITERIALI - ANNO 2004 - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42563"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "NUNAVUT - IMMAGINI DI SILVIA PECOTA"- GALLERIA CIVICA 20 GIUGNO - 25 LUGLIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42564"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' DI CIVIDATE CAMUNO - MINORE D.M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42565"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI ALLACCI GAS PRESSO 4° PEEP DI SAN MARTINO APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42566"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42567"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRSFERIMENTO ALLO STATO DI SOMME RISCOSSE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.                                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42568"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42569"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA' SIGG.RI VIOLA SITI IN VIA S.ANGELA MERICI,22 PER INAGIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42570"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI PARTE DEI CANONI DI ORMEGGIO RELATIVI AL TRIENNIO 2001-2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42571"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO STRADA VICINALE DEL CASOTTO E STRADA VICINALE DELLA CANDELINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42572"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PAVIMENTO GRANITO PER TRATTAMENTO SPECIFICO SCUOLA MATERNA GREZZE - ASSEGNAZIONE DITTA APPRODO MOLINETTO MAZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42573"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO FORNITURA NASTRI PORTABADGE-PORTACHIAVI PER GADGET IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42574"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE TRIENNIO 2004/2007. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42575"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UTILIZZATI PER I C.R.E.C. - ANNO 2004. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42576"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSO- CIAZIONE PORTA DELLA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42577"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DEL CALENDARIO E DELLA SEDE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI  . 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42578"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO DELLA FARMACISTA DR.SSA ELENA MIGLIORATI PRESSO L'USSL N.1 DI BELLUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42579"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI DI SCADENZA DELLE CARTE DI IDENTITA'                                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42580"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DOTT. OSVALDO BRAGA DELLO STUDIO OCULISTICO GARDA SALUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42581"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - INCONTRO CON L'AUTRICE TECLA GAIO - 7 LUGLIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42582"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN LAVORATORE CAT. D1 (ASSISTENTE SOCIALE) - SETTORE SERVIZI SOCIALI - MEDIANTE LAVORO INTERINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42583"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACQUISIZIONE VERSAMENTI ICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42584"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI P.I. VIA SANT'ANTONIO APPROVAZIONE  PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42585"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO STALLI PER DISABILI SULLA VIA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42586"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MOTTA VIA DUGAZZE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42587"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFERMA INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - FIORENZO PIENAZZA DALL'1.09.04 AL 31.08.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42588"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42589"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42590"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SCIENTIFICA - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42591"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CELESTI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA TIEPOLO E VIALE MICHELANGELO CON IL PREDETTO SENSO DI MARCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42592"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, DEPOSITO E SMALTIMENTO AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42593"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CORSO DI NUOTO PER I BAMBINI FREQUENTANTI I C.R.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42594"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42595"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA ALBERATURE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAEMNTO COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42596"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FILE E PANNELLI STRADALI PER LAVORI COMUNALI ASSEGNAZIONI DITTE TINTE FORTI E ITALTELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42597"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DEL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DALLA LOC.ZATTERA ALLA LOC. SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42598"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CUSTODIA PALAZZO CO- COMUNALE AL DIPENDENTE ROSSANO GENEVINI PER IL PERIODO 23/08-14/09/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42599"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I SERVIZI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42600"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME DELLA SIG.RA ANNARITA GUERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42601"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO IN VIA LORENZINI E VIA CROCEFISSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42602"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 12 E 13/06/2004 ACQUISTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO E C. SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42603"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGI IN VIA ANELLI (PIAZZALE EST MARATONA) PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42604"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIENZA SIG.RA C.S. E MINORI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82. PERIODO 24.5.2004/24.8.2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42605"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER VALUTAZIONE PRATICA RINNOVO AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ISOLE ECOLOGICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42606"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIO DOCUMENT CENTRE 432 SLX XEROX DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42607"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE COLLATERALI DI INTERESSE EDUCATIVO E CULTURALE A FAVORE DELLE SCUOLE: RAPPRESENTAZIONE DAL TITOLO "NOI SAREMO LA NOSTRA STORIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42608"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STUDIO NOTARILE DOTT.MARCO POZZOLI PER STESURA ATTO AREA ESTERNA CIMITERO RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42609"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA: DIPENDENTE GNECCHI ROSITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42610"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE BORDO E PIANO VASCA PISCINA COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42611"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. ACQUISTO CABINE PER SEGGI ELETTORALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO E C. (S.P.A.) DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42612"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI NERVI MARIA ALESSANDRA E CHIZZOLINI GIANCARLO - DIFFERIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42613"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOVANNI XXIII NEL TRATTO VIA VENEZIA E CIVICO 9 NEL PERIODO FRA IL 3.5.04 E IL 14.5.04 PER ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42614"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFERMA INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE SINDACO - PROF. RODOLFO BERTONI DALL'1.09.04 AL 31.08.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42615"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI TARSU ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42616"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI E SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42617"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO PER FORNITURA SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 14 AGOSTO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42618"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CABINA VECCHIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA LUNGOLAGO CESARE BATTISTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42619"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA GREENTICKET S.R.L. PER IL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA - INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42620"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRTIVO-CONTABILE (CAT.C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42621"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFERMA INDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE MARIA VITTORIA PAPA DALL'1.07.04 AL 31.08.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42622"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" STRAORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42623"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2004                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42624"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A. DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42625"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGIO AREA ADIACENTE COMPLESSO "GLI SMERALDI" L'8.5.2004 DALLE ORE 12 ALLE 20 PER OCCUPAZIONE ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONE "JUNIOR BIKE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42626"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO PERIODO DI ATTIVAZIONE IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42627"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FISCALE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42628"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA SERRAMENTISTA ANNO 2004 APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42629"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42630"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE E ACQUISTO CARTELLE PER TOMBOLA PER CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42631"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI MONTICHIARI DEL DIRIGENTE SIG.MARIO SPAGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42632"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE SPAZI PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE PRIMAVERA / ESTATE 2004 - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42633"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE GARDA UNO SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SAMLTIMENTO RIFIUTI PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42634"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA PER UTILIZZO SALA PER CONSIGLIO COMUNALE APERTO                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42635"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCALDAMENTO PISCINA COMUNALE - PAGAMENTO ALLA FIN CONSUMI ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42636"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE GARDA UNO SPA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42637"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ESERCIZIO DI VICINATO DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA PROT. N.4523 DEL 18.2.2000 - VIA CASTELLO,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42638"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN LAVORATORE CAT. D1 (ASSISTENTE SOCIALE) SETTORE SERVIZI SOCIALI MEDIANTE LAVORO INTERINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42639"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGANZIONE INCARICHI AGLI ARTISTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42640"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42641"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI VARI COMUNALI ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42642"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO AL PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO PER ULTERIORI ATTIVITA' DEFINITE RISPETTO AL CALENDARIO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42643"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVA AGLI ANNI 2002 E 2003 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN GESTIONE A GARDA UNO SPA - ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42644"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42645"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42646"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER OSPITALITÀ E VARIE - GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42647"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E INDICIZZAZIONE DEI DOCUMENTI NON ANCORA ELABORATI - ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SCANDOC SRL DI DESENZANO D/G                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42648"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ESERCIZIO DI VICINATO DI CUI ALLA COMUNICAZIONE DI APERTURA PROT.N. 18270 DEL 4.6.01 - VIA ANNUNCIATA N.11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42649"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RADAR PER SEMAFORO INTELLIGENTE LOC.VO' ASSEGNAZIONE DITTA VELOCAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42650"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLE SIGG.RE ARBUSTINI BARBARA E BADINELLI ORNELLA, EDUCATRICI DI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42651"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42652"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONI STATISTICHE E CLIMATOLOGICHE PER AGENDA 21DA PARTE DEL PROF. GIANFRANCO BERTAZZI DELL'ISTITUTO DI BIOCLIMATOLOGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42653"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA CADUTI DEI LAGER DAL CIVICO 6 AL CIVICO 8 PERIODO 4.5.2004-12.5.2004 DALLE ORE 8 ALLE ORE 18 PER ESECUZIONE OPERE DITTA LORINI GEOM. PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42654"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA ANTOLOGICA DEL PITTORE CRISTOFORO DE AMICIS INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA RENATO MANERA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42655"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/ING. MAURO PAROLINI. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42656"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO NUOVO PUNTO DI CONSEGNA IN LOC.CALVATA APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42657"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "S.ANGELA MERICI"ONLUS DEL CORRISPETTIVO PARCHEGGIO A STRUTTURA - 2°SEMESTRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42658"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "LA VISIONE FEMMINILE DELLE COSE" - GALLERIA CIVICA 11 MAGGIO - 2 GIUGNO 2004 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42659"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42660"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO ALL'AVV.TO DOMENICO BEZZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42661"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42662"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AUTOVETTURE DAEWOO NUBIRA TARGATE BB447JE E BB448JE DI PROPRIETA' DEL COMUNE. PERFEZIONAMENTO ATTO DI VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42663"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA AREA ANTISTANTE PORTO DELLA ZATTERA DALLE ORE 7 DEL 5.5.04 ALLE ORE 6 DEL 10.5.04, RISERVA AREA SOSTA REGOLAM. DI P.ZZA CAPPELLETTI L'8.5.04 ED IL 9.5.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42664"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO PRESSO AREA ATTREZZATA A LAGO IN LOCALITÀ SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42665"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIVITÀ N.I.L. E N.S.H. DELEGATE ALL'A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42666"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO NUOVO PUNTO DI CONSEGNA IN VIA G.BOSCO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42667"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI CON RESPONSABILITA' A CARICO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42668"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO DEL LOCALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE SITO A S. MARTINO D/B DI PRO- PRIETA' DELLA SIG.RA SEGNA ELENA - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42669"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI LINGUE ANNO 2004 REVOCA DIMINIZIONE DI IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42670"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO NUOVO PUNTO DI CONSEGNA IN LOC.PORTE ROSSE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42671"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2003: EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42672"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI TRE ISTRUT- TORI AMMINISTRATIVI-CONTABILI (CAT. C1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42673"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42674"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI PER OPERE REALIZZATE PRESSO EDIFICIO "CASCI- NA MADERGNAGO" IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.151 D.LGS.N.490/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42675"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 150 COPIE DEL VOLUME "IL LAGO DI GARDA E LE COLLINE MORENICHE. UN PATRIMONIO DA SALVARE" PER DIVULGAZIONE IN SCUOLE ECC. - COMITATO PER IL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42676"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42677"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO "DON CARLO ANGELINI" MINORE A.F. - 1.7.2004/31.7.2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42678"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITA' ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42679"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILITA' AREA EX SS11 FRA INTERSEZIONE CON VIA DI VITTORIO (SEMAFORO FARMACIA) E LA STESSA VIA DI VITTORIO (INTER- SEZIONE BARAONDA) L'8.5.2004 ORE 13/19.30 PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42680"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.42 DEL 22.03.2004 PER ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PARCO DEL LAGHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42681"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>"8° TROFEO MASTER AICS DI NUOTO" E "TENNIS IN CARROZZINA" EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42682"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUSTODIA DELLA SEDE MUNICIPALE TRIENNIO 2004/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42683"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONI STATISTICHE E CLIMATOLOGICHE PER AGENDA 21 DA PARTE DEL PROF. GIANFRANCO BERTAZZI DELL'ISTITUTO DI BIOCLIMATOLOGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42684"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42685"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO GESTIONE INFORMATIZZATA SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42686"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL PALAZZO MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INFORMATICA COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42687"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA C.T.U. NELLA CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA COMUNE/AGENZIA DEL DEMANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42688"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DALL'IMPIANTO INSTALLATO PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO GIPSY PUB SITO IN L.LAGO C.BATTISTI N.77/79 A DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42689"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ING.MIRCO SPARESOTTO PER DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' RELATIVO A RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE IN VIA MENASASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42690"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE  TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42691"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42692"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRA- ZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42693"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGANZIONE FORNITURA BAGNI CHIMICI PER TEATRO "AL CASTELLO" STAGIONE ESTIVA 2004 ALLA DITTA TOILET SERVICE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42694"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA PRESSO I CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA B &amp; P SNC DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42695"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO VIA DOLARICI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42696"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA ELETTRICISTA PRESSO I CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA B &amp; P SNC DI SAN MARTINO D/BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42697"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA - ANNO ACCADEMICO 2003/2004 - STAMPA OPUSCOLO "EUROPA: 27 NAZIONI IN CERCA DI UNA PATRIA" - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42698"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42699"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER SPECIALE SU BRESCIA PUNTO TV. ASSEGNAZIONE DITTA PUBLIADIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42700"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PREVISTI NEL PROGETTO WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INFORMATICA COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42701"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSESTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO POLIZIA LOCALE DALL'1.5.2004 AL 30.04.2005. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. SRL DI CENE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42702"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA PARCHEGGI IN VIA ANELLI PER MANIFESTAZIONI: CLASSE DOL- PHIN 81,TROFEO OPTIMIST D'ORO,SANTARELLI DAYS,CAMPIONATO ITALIA- NO FEMMINILE CLASSE 420,46°GIORNATE VELICHE,14°CIMENTO INVERNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42703"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ORARIO DI CHIUSURA PUBBLICO ESERCIZIO SOMMINISTRA- ZIONE ALIMENTI E BEVANDE VIA SANTA MARIA, TITOLARE VALBUSA SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42704"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2003: EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42705"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42706"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUPPLEMENTO "TUTTI AL LAGO" DEL QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42707"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINO CENTRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42708"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA MODIFICA TEMPORANEA DEL PROFILO PROFESSIONALE DELLA SIG.RA MARGHERITA BERTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42709"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE GENNAIO/MARZO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42710"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A FORNITURE PER MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42711"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO TARSU ANNI 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42712"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DI CONTENITORI DI DIVERSA VOLUMETRIA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42713"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GAMBARA NEL TRATTO A FONDO CHIUSO POSTO A SX INTERSEZIONE CON VIA D.ALIGHIERI, DAL 26.4.04 AL 24.4.05 DALLE ORE 7 ALLE 19 FESTIVI ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42714"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO TRASPORTO URBANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42715"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI - SIG.FASOLO DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42716"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMPIANTO DI P.I. IN VIA S.ANGELA MERICI APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOC.ENEL SOLE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42717"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SETTORE RAGIONERIA E SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INFORMATICA COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42718"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE REFLUI FOGNARI SITO IN VACCAROLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42719"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE N. 2214/98. CAUSA COMUNE/DELLE CASE                             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42720"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N.31/04 PER CHIUSURA TEMPORANEA LAVORI REALIZ- ZAZIONE STRADA D'ACCESSO ISOLA ECOLOGICA - LOC CREMASCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42721"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI UN LAVORATORE INTERINALE PRESSO L'UFFICIO ELETTOR ALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42722"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 49/04 DEL 28.11.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42723"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA APPALTO CONCORSO PER L'EDIFICAZIONE, PREVIA RICONVERSIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE, DI ASILO NIDO COMUNALE-AZIENDALE E CONSEGUENTE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42724"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVII MEETING INTERNAZIONALE MULTISTAR E FESTA DELLO SPORT 2004 - ASSEGNAZIONE INCARICHI E CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42725"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE ALER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42726"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMM.VO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO E ASSUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42727"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETRIA MARZO 2004 VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 2004 QUOTA PARTE AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42728"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI PP.II. FURGONI MATTEO E COBELLI ALESSANDRO DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42729"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ESERCIZIO DI VICINATO DI CUI ALLA PRESA D'ATTO N. 1817 DEL 18.6.99 - VIA S.A.MERICI N.15/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42730"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE "PANDA INVENT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42731"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PARASOLE PER LA SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA RODELLA ENRICO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42732"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO PER RIAPRAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2004 - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42733"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 48/04 DEL 28.11.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42734"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIU- DIZIO E PRESENTARE RICORSO AL TAR-LAZIO AVVERSO LA DEL.CIPE DI APPR. PROGETTO PRELIMINARE "ALTA VELOCITA'" TRATTA MI-VR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42735"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VIGHENZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42736"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI ANNO 2004 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42737"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA UBIQ PER LA DISTRIBUZIONE DEL QUARTO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42738"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42739"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO "SOSTENIBILITÀ SOCIALE DELLE TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE NEI PAESI EMERGENTI" DEL 21.10.2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42740"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42741"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA A MANTOVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA BRESCIA TOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42742"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2004 APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42743"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42744"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA E SOCCORRITORI A BORDO PER L'1 MAGGIO 2004. CIRCUITO PROVINCIALE MINI VOLLEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42745"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DA RESTITUIRE O COMPENSARE LA TARSU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42746"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ACCESSO VIA PRATOPINO ALL'ALTEZZA DELLA ROTONDA DI VIA COLLI STORICI INTERS.VIA UNITA' D'ITALIA, 20-21 APRILE 2004 DA ORE 7 ALLE 18 PER ESECUZ.LAVORI POSA TUBAZIONI GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42747"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2004 - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA BASELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42748"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E DI N. 3 BLOCCHI PREFABBRICATI AD USO SERVIZI IGIENICI PRESSO L'INSEDIAMENTO DEI GIOSTRAI IN LOCALITÀ QUAINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA NOLLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42749"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN FRIGORIFERO ED UNA LAVATRICE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DELLE GREZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42750"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' GIORNALIERA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCA LE. IMPEGNO DI SPESA - SECONDO QUADRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42751"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GRAFICHE STA.G.ED SRL PER LA STAMPA DEL QUARTO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESEN- ZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42752"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' DI PARTE DELLA CHIESA DI SAN CROCEFISSO A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 24.11.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42753"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42754"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NAS SERVER ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INFORMATICA COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42755"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANO NEL MONDO DEL LAVORO. ASSISTENZA MINORI ENTRATA/USCITA SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 2003/2004. SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42756"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E ASSUNZIONE VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42757"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PROGETTO RECUPERO EVASIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42758"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42759"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2004 APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42760"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA TINTEFORTI SRL PER LA PREPARA- ZIONE DEGLI IMPIANTI STAMPA DEL QUARTO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42761"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PARERE TECNICO PER OPERE DI SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO AI GEOLOGI DR. GIORGIO CRESTANA E DR.SSA ROSANNA LENTINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42762"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO 1.5.2004/30.4.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42763"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO PERIODO DI ATTIVAZIONE IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42764"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI DEPOSITI NELLA CASA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42765"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO LOCALI ADIBITI A FARMACIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SISTEB SNC DI CASTIGLIONE D/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42766"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI DUE ISTRUTTORI TECNICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42767"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON I CAAF MCL E FE.N.A.L.C.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42768"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SEGNALETICA DI SICUREZZA ESTINTORI ED ALTRI MATERIALI ANTINCENDIO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI D.LGS. 626/94 - ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42769"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E SIGILLATURA VASCA PISCINA SCOPERTA ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42770"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINA- RI "UNA TANTUM" - SIGG.RE M.Z. E D.S.M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42771"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. LUIGI DEL POZZO - GIORNALISTA - FORNITURA DI SERVIZI REDAZIONALI IN OCCASIONE DI AVVENIMENTI DI PUBBLICO INTERESSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42772"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA NAS SERVER DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42773"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE IL RISTORANTE AL CARRETTO (CONTRO STRADA DI VIA ANELLI) IL 18.4.04 DALLE 12 ALLE 16 PER SOSTA VEICOLI MANIFESTAZIONE "RADUNO FERRARI CLUB SIRMIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42774"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42775"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO A FERRUCCIO BARTOLETTI PER IL CONCERTO DEL 17.04.2004 INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42776"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO A FARMACISTI DIVERSI PER INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER ESIGENZE DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42777"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE, CONSULENZA E FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42778"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE ELETRICHE PRESSO PORTO DESENZANO DEL GARDA ASSEGNAZIONE DITTA BILUX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42779"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER LA MESSA IN OPERA DEL SISTEMA FAX-SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42780"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING PER IL CONVEGNO DELL'OSSERVATORIO ITALIANO SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL 24-25 SETTEMBRE 2004-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA PASTICCERIA "LA ROSA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42781"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DALL'ING. MAURO PAROLINI AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA (CONCESSIONE EDILIZIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42782"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42783"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA: SIG.RA BRESCIANI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42784"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA PARCHEGGI VIA ANELLI (LATO NAVIGARDA E P.ZZALE CENTRALE MARATONA) PER "EUROMEETING ITALIA 2004" ORGANIZZATA DAL P.T. CRUISER FANS ITALIA I GIORNI 17 E 18 APRILE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42785"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZ. DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA E RISERVA AREA IN FREGIO ALL'EDIF. DELL'ASL IN VIA C.BATTISTI IL 18.4.04 DALLE 8 ALLE 20 MANIF. "COPPA CITTA DI DESENZANO D/G"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42786"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42787"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN- TI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PRO- VINCIALE DEL 26 E 27 GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42788"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SVILUPPO PROGETTI MULTIMEDIALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO.      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42789"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONCESSORIO PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DI AREA DEMANIALE LACUALE AD USO DARSENA E AREA VERDE PRESSO VILLA DE ASMUNDIS ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42790"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO LA RESIDENZA "SAN PIETRO" DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - SIG. L.F. PERIODO 26.4.2004/31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42791"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42792"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVIO COMUNICAZIONI ICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42793"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42794"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42795"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO, RICICLO E TRATTAMENTO - AFFIDAMENTO GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42796"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONPENSI AI COMPONEN- TI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLA- MENTO EUROPEO ED ELEZIONI PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42797"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER PER UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42798"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN OPERATORE CED PRESSO IL SERVIZIO ELET- TORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42799"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER IL SERVIZIO DI "TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA" PERIODO 1.3.2004/31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42800"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO GALLERIA CIVICA PALAZZO TODESCHINI ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42801"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RADUNI PASQUALI - 8/9 APRILE 2004 - ASSEGNAZIONE FORNITURA PRANZI AL RISTORANTE SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42802"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N.123 DELL'8.8.03 "CESSAZ.EMISSIONI SONORE PROD. DALL'IMPIANTO ELETTROACUSTICO PRESSO IL PUBBL.ESERC. VIA ROMATRENTOTTO E DIVIETO DI EFFETT.TRATTENIMENTI MUSICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42803"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CENTRALINO TELEFONICO DEL PALAZZO MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42804"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42805"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER PER CENTRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42806"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILITA' NELLA GIORNATA DEL 3.4.2004 IN OCCASIONE DEL "28° RALLY MILLE MIGLIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42807"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'AUSER PER L'ACCOMPAGNAMENTO ED IL TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO SANITARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42808"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42809"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOTO GIOCATTOLO PER ESERCITAZIONI DI SICUREZZA STRADALE NELLE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42810"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42811"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA COMU- NE/GESTIONI ROMITO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42812"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PARCO DEL LAGHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42813"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL SIG. FRASSI NINO DI GUSSAGO PER CONDUZIONE MANIFESTAZIONE "RICICLA E RISPARMIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42814"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER INTERVENTO DI RECUPERO SOTTOTETTO E NUOVA AUTORIMESSA IN VIA DANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42815"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PUNTO DI CONSEGNA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCROCIO VIA MOTTA/VIA DUGAZZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42816"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42817"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO NONA SINFONIA DI BEETHOVEN - DUOMO DI DESENZANO 30 MARZO 2004 - STAGIONE CONCERTISTICA 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42818"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42819"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DALL'ING. MAURO PAROLINI AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA (CON- CESSIONE EDILIZIA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42820"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MENASASSO ZONA PERLA ESCLUSI I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42821"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42822"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER IL CONTROLLO DELLE E-MAIL INDESIDERATE (ANTISPAM) E DEI VIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42823"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON I CAAF MCL E FE.N.A.L.C.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SOCIALI - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42824"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA LUMINOSA ZONE PORTUALI SECONDO SEMESTRE 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA L'ELETTRICA 2 SAS DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42825"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGANZIONE FORNITURA TELO FOTOGRAFICO E FONDALE RIAVVOLGIBILE PER TEATRO "AL CASTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42826"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO  NUOVO PUNTO DI CONSEGNA VIA MONTESUELLO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42827"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE LA STRADA DEI VINI BRESCIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42828"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE EZIO BAZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42829"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42830"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA MESE DI GIUGNO 2004 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42831"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, DEPOSITO E SMALTIMENTO AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. SNC DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42832"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOCARRI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUP. ALLE 3.5 T. SULLA VIA UNITA' D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42833"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42834"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA SELF-SERVICE TH303/307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42835"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA MESE DI GIUGNO 2004 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42836"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA "TREBESCHI/CATULLO" PER L'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42837"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL GIARDINO DEL CASTELLO DAL 01.08.04 AL 31.12.04 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42838"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - STAMPANTI ASSEGNAZIONE DITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42839"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ARCH.PAOLO BONI E ARCH.MAURIZIO ZAGLIO PER PROGETTO TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLE BATTAGLIE SOLFERINO E S.MARTINO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42840"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA  SUL TEMA "TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI" - DESENZANO 27.09.2004 E 04.10.204 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42841"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CABLAGGIO PER UFFICIO TRIBUTI PER NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SISTEB SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42842"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZ. SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA PRATOPINO IL 24.3.04 FINO AL TERMINE LAVORI (INDICATIVAM. IL 6.4.04) PER EFFETTUAZ. LAVORI POSA RETE GAS DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42843"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DAL- LA SOC. AL PORTICO DI ENZO AMICABILE E C SAS AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42844"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42845"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEA B.T. IN VIA DEL GOBBO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42846"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42847"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42848"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANUSCA - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42849"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>28° RALLY 1000 MIGLIA - 1/3 APRILE 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42850"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE SCUOLA MEDIA STATALE "TREBESCHI-CATULLO" VIA PACE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AIRE LIFT SPA DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42851"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI STRAORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2004 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42852"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI DI RIVOLTELLA E LA ZATTERA - PERIODO 26.07.2004/15.06.2005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE IL TIMONE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42853"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA DI VITTORIO ALL'ALTEZZA DEL CANTIERE DELLA DITTA RIPANDELLA SRL IL GIORNO 24.3.04 DALLE ORE 8 ALLE 13 PER SOSTA AUTOGRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42854"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO LA FONDAZIONE SAN BIAGIO DI CAVRIANA: SIG.RA B.G. - PERIODO 09.04.2004/31.07.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42855"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE VETTURE PER LA POLIZIA LOCALE E RITIRO USATO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOSSONI LEONE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42856"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA F.LLI BANDIERA TRA VIA IRTA E VIA T.SPERI NEL PERIODO FRA IL 22.3.04 ED IL 25.3.04 PER ESECUZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42857"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE ASSEGNAZIONE DITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42858"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI KIT PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42859"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'ANTONIANO DEI ROGAZIONI- STI DI DESENZANO DEL GARDA ONLUS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42860"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA RIVALI DI SOPRA - INCARICO STUDIO FATTIBILITA' A STUDIO ASS. A &amp; D DI CASTIGLIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42861"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42862"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO: BETTINZANA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42863"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42864"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42865"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO ESTIVO/AUTUNNALE ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MILLEARTI SRL DI ASOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42866"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DOTT.PIETRO BARZIZA PER STESURA ATTO ACQUISTO CASA CANTONIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42867"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - DEFINIZIONE DELLE QUOTE - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42868"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA' NATURALI - PAGAMENTO QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2004 ALL'ACB DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42869"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ROTATORIE INTERSEZ. GRAMSCI X MARCONI E MARCONI X ANDREIS. ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42870"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42871"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.STEFANANGELI MARIO: PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42872"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE LIBRO DEL DOTT. GIACOMO MAGROGRASSI IN BIBLIOTECA IN DATA 20 APRILE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42873"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PERSONAL COMPUTER PER LABORATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42874"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO N. 2 LAVORATORI INTERINALI PER SERVIZI GENERALI E DI  SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42875"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA AD AMBERG - 2/4 APRILE 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42876"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI DESENZNAO E RIVOLTELLA INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42877"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER LE ACQUE DI BALNEAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROVIX DI CAZZAGO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42878"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42879"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42880"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GARIBALDI ESCLUSO I RESI- DENTI ED INVERSIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO DI MARCIA DELLA VIA VITTORIO VENETO TRATTO VIA MURACHETTE - VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42881"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO ARBITRALE UNICO - PAGAMENTO QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2004 ALL'ACB DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42882"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MURSIA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "DESENZANO ART EXPO" NEI GIORNI 16, 17 E 18 APRILE 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42883"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA "IL PROTOCOLLO INFORMATICO E LA FIRMA DIGITALE" - DESENZANO 11-17-18 MAGGIO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO A ANCITEL LOMBARDIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42884"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER ELEZIONI DEL 12/13 GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42885"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA BRESCIA TOUR DI ZANETTI M. RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SINO AL 5.06.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42886"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA E DI CONSULENZA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - D.LGS.196/2003 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - INCARICO A ARIES SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42887"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISERVA DI N.3 STALLI (AREA DI PARCHEGGIO REGOLAMENTATA - ZONA A PAGAMENTO)NEL PARCHEGGIO DI P.ZZA CAPPELLETTI DALLE ORE 20 DEL 9.3.04 ALLE 10 DEL 10.3.04 PER POSIZ.MEZZI PER SCARICO GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42888"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI A COMPLETAMENTO PER UFFICIO TRIBUTI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42889"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFISCA E DISTRUZIONE DI PARTE DI MATERIALE VARIO OGGETTO DI SEQUESTRO O RINVENIMENTO NEL CORSO DEGLI ANNI 2003 E 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42890"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMA ANTIVIRUS PER WORKSTATION E SERVER DELLA RETE TELEMATICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42891"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE LUNGOLAGO DI RIVOLTELLA - ARCH.ORAZIO DOGLIOTTI DI GENOVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42892"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODICO MENSILE "LE SCELTE DEL CONSUMATORE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42893"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI: CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "P. MASCAGNI" DI PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42894"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO OVITRAPPOLE PER LA DISINFESTAZIONE DELLA AEDES ALBOPICTUS - ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42895"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 ALL'ANCI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42896"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO GENITORI DI DESENZANO PER PROGETTI PROGRAMMATI PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42897"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42898"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE UFFICI. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42899"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVERGLIANZA SANITARIA ANNO 2004-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42900"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA GARIBALDI, RISERVA SPAZI DI SOSTA REGOLAMENTATI NEL TRATTO DI VIA GARIBALDI DI FRONTE EX CINEMA GARIBALDI NEL GIORNO DELL'11.3.04 DALLE ORE 6 ALLE 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42901"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42902"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42903"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IMPIANTO DI REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO MARATONA ASSEGNAZIONE DITTA EXTEL DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42904"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA FORMATIVA "L'ENTE PUBBLICO IMPRENDITORE: L'ESTERNA- LIZZAZIONE DEI SERVIZI E HOLDING PUBBLICHE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A GALGANO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42905"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CONDONO 2004 - INTEGRAZIONE E DEFINIZIONE PER L'ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42906"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI PER RINFRESCHI ANNO 2004 ASSEGNAZIONI ALLA DITTA ROSSETTO GROUP SRL (L'AFFARE E') E ALLA DITTA C+C MAXIGROSS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42907"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA STATALE TREBESCHI-CATULLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CALENDARIO SCOLASTICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42908"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42909"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO "PROGETTI DI GEMEL- LAGGIO" - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42910"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA VIA PRATOMAGGIORE DALLA VIA SILVIO PELLICO ALLA NUOVA ROTATORIA ESCLUSI I RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42911"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LITORALI ED AREE DEMANIALI EXTRAPORTUALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAEMNTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42912"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO CONCORSO: EDIFICAZIONE, PREVIA RICONVERSIONE STRUTTURA ESISTENE, DI ASILO NIDO COMUNALE-AZIENDALE E CONSEGUENTE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42913"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER FIRST CLASS (RETE CIVICA) PERIODO MAGGIO 2004-APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42914"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42915"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB DI BRESCIA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 - ASSUN- ZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42916"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPERIMENTAZIONE PER GESTIONE GARA TELEMATICA PER ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42917"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42918"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DETERMINAZIONE N.30/2004 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA DESENZANO IN-CANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42919"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA D'ACCES- SO ISOLA ECOLOGICA LOCALITA' CREMASCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42920"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' DEL GARDA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42921"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI DI COMPLETAMENTO PER UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42922"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS SIG.RE R.A.E B.M.; SIG. B.G..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42923"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI PER ALCUNE AREE E VIE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42924"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO SANTELLA DEDICATA A SAN FRANCESCO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - ASSEGNAZIONE DITTA ARTE ANTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42925"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE OPERATORE CED PRESSO IL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PROVINCIALI E DEL PARLA- MENTO EUROPEO DEL 12 E 13 GIUGNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42926"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2003/2004 - CONCERTO DEL 30.3.2004 NEL DUOMO DI DESENZANO CON L'ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42927"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "CRISTOFORO DE AMICIS" GALLERIA CIVICA 20.03.2004 - 02.05.2004 - AFFIDAMENTO INCARICHI STAMPA CATALOGHI E TRASPORTO OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42928"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MANTENIMENTO E CURE VETERINARIE AI GATTI RANDAGI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE R.A.F. - OASI FELINA RIFUGIO PAOLINO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42929"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI RIMANENTI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42930"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42931"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 - ALL'ASSOCIAZINE NA- ZIONALE "CITTA' DEL VINO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42932"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SULLO ASTIPENDIO AL DIPENDENTE SIG. MINELLI ELIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42933"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE DI RETE PER LETTORE PRESENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42934"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE UNITA' DI NAVIGAZIONE DAL PORTO DI DESENZANO DEL GARDA SETTORE PONTILI, VECCHIO, RIVOLTELLA E ZATTERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42935"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS: SIG. VERITA' BRUNO. ACCORDO SINDACALE/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42936"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DESENZANO IN-CANTI" EROGAZIONE DI CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42937"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO . RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42938"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.23/04 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PALAZZO TODESCHINI COME SEDE CONVEGNISTICA" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA                                                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42939"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUT- TORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CAT.C1) E DUE ISTRUTTORI TECNICI (CAT. C1) A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42940"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONE OPERANTE IN CAMPO CULTURALE E SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42941"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANPI - ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPE- GNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42942"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENZIE TURISTICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI - 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42943"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42944"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE NELL'EDIFICIO DI PROP. DEL SIG. TAGLIERI MARIO SITO IN VIA VILLA DEL SOLE, N.69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42945"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS - ANNO 2004 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42946"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE ORMEGGIO ED IMPIANTO ELETTRICO PORTO DESENZANO DEL GARDA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42947"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42948"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I-TEC PER FORNITURA ACESSORI WI-FI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42949"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42950"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI - SIG.RA O.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42951"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DON CALABRIA ALL'ALTEZ- ZA DEL CIVICO 11 NEL GIORNO DELL'8.2.04 DALLE 8 ALLE ORE 16 PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO DITTA PERETTO  ATOS PER LAVORI DI SCAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42952"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42953"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. PERIODO MAGGIO 2004/APRILE 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42954"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42955"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE IN GUIDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DALL'ING. MAURO PAROLINI AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42956"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI UFFICI COMUNALI PRESSO EX ITC - LAVORI ELETTRICI CABLAGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42957"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GAZEBO PER MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA AL GIARDINO ARREDAMENTI SNC DI MANERBA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42958"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42959"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE MESE AGOSTO 2004 VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42960"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO ART.403 C.C. (ORIGINALE DEL DOCUMENTO CONSERVATO PRESSO I SERVIZI SOCIALI - FLORA CASAGRANDE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42961"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIU- DIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DALL'ING. MAURO PAROLINI AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42962"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42963"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA MESI DI APRILE E MAGGIO 2004 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42964"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42965"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNI 2004-2005-2006 PER MANTENIMENTO DOMINI RELATIVI A PROGETTO WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42966"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO POSA LUMINARIE NATALE 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42967"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI UFFICI COMUNALI PRESSO EX ITC - LAVORI DI TINTEGGIATURA ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42968"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA SIRMIONE NELLA GIORNATA DEL 4.3.04 DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 PER ALLACCIAMENTO AL LA FOGNATURA PUBBLICA DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42969"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI POESIE DI TOMASO PODAVINI - 27 MARZO 2004 - PALAZZO DEL TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42970"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. SOLE SERENO PER SERVIZIO DI CUSTODIA PARCO DEL LAGHETTO, DI PULIZIA FONTANE, DI MANUTENZIONE AIUOLE LUNGOLAGO E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42971"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42972"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SULLA VIA DOLARICI DAL CIVICO 12 ALL'INTERSEZIONE CON VIA DESENZANINO LATO DX RISPETTO AL PREDETTO SENSO DI MARCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42973"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO NUOVO LABORATORIO DI MUSICA E CINEMA (EX AULA I.P.C.). ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO DEL GARDA.                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42974"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO OPERATIVO CON DELEGAZIONE CITTÀ DI WIENER NEUSTADT (A) 12-13-14 MARZO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42975"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER SEDI COLLEGATE  TRAMITE WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42976"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42977"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA RELATIVA A: "APPLICAZIONE NUOVO C.C.N.L." - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42978"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI WIENER NEUSTADT - VIAGGIO DELEGAZIONE 23-24-25-26 OTTOBRE 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42979"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE D'ASTA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA E SPIAGGIA IN LOC.VO' ASSEGNAZIONE DITTA OPLONDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42980"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO N.1 DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI ACQUEI AL 24.05.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42981"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42982"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE STEFANO BENINI AL CORSO "LA COMUNI- CAZIONE GIORNALISTICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE" - ISFOR 2000 - BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42983"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42984"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SULLA VIA IRTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42985"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.R.E.C. ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42986"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA COOP. LA CASCINA PER SERVIZIO MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI E PER SERVIZIO TRASPORTO ATTREZZATURE E PALCHI PER MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42987"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE PRIMAVERILE 2004 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42988"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 17.10.04 "IL PIANETA VERDE" ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42989"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE MAURO GUERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42990"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42991"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI DI COMPLETAMENTO PER UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42992"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI S.MARTINO D/B E VACCAROLO MESI DI APRILE E MAGGIO 2004 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42993"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA SCUOLA MATERNA LOC.GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42994"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GAZEBO PER MANIFESTAZIONE JUNIOR BIKE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACALSELVO SRL DI CASTEL GOFFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42995"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2004 - ARCHIVIAZIONE OTTICA DITTA SVIB BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42996"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42997"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42998"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOVANNI XXIII NEL TRATTO FRA VIA VENEZIA E CIVICO N.9 DELLA STESSA VIA GIOVANNI XXIII NEL PERIODO 1.3.04/15.3.04 FINO AL TERMINE LAVORI PER OPERE URBANIZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42999"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI E SERVIZI COM.LI SULL'ELENCO TELEFONICO DI BRESCIA E PROV. EDIZ. 2004/2005 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43000"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA MESI DI APRILE E MAGGIO 2004 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43001"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DEDICATI AL NORCINO ALLA TIPOLITOGRAFIA DONATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43002"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO DEL 29.2.2004 PRESSO L'AUDITORIUM A.CELESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43003"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE BERTONI A  VISITA CULTURALE DAL 22 AL 27 MARZO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43004"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON I GENITORI DELL'ASILO NIDO COMUNALE E IL DOTT. CLAUDIO VIANELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43005"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2004 SISTEMA IBM AS/400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43006"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' COLLEGATE ALLA SICUREZZA (L. 626/1994). 1°-2° CIRCOLO E SCUOLA MEDIA "TREBESCHI - CATULLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43007"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PALAZZO TODESCHINI COME SEDE CONVEGNISTICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43008"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE,CALZATURE ED EFFETTI VARI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2004. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43009"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43010"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI - ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTE VEZZOLA SPA DI LONATO E GILIOLI SNC DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43011"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO ANDREA MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43012"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43013"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE ED ISTITUZIONE DI UN TRATTO IN SENSO UNICO ALTERNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43014"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGAZZINO COMUNALE VIA ADAMELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43015"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VIP VINO IN PIAZZA" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43016"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43017"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CABLAGGIO LABORATORIO I CIRCOLO - PLESSO "LAINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43018"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 2003/2004 - CORSO "INCONTRI BIBLICI" AFFIDAMENTO INCARICO A SOSTITUTO PER ASSENZA DI UN DOCENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43019"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - 2° SEMESTRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43020"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE BUDGET -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43021"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE TRASPORTO DEPOSITO CUSTODIA CORPI MORTI BOE UNITÀ DI NAVIGAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2004 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DITTA EDILQUATTRO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43022"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO FAMILIARE MINORE D.M.D. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43023"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43024"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE DENUNCE DI VARIAZIONE ICI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43025"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BRUTO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43026"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43027"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PRESIDI DI SALVATAGGIO PRESSO I PORTI DI DESENZANO DEL GARDA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAEMNTO ALLA DITTA RED RESCUE DI MARINO GABELLA DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43028"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DELLA MEMORIA. - ANNO SCOLASTICO 2003/2004. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43029"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER SOSTITUZIONE SERVER PER LA GESTIONE DELLA RETE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43030"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSETTO VIABILISTICO ZONA DI VIA PRATOMAGGIORE, VIA INNOCENTA VIA M.L.BINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43031"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVA FORMATIVA RELATIVA A: "MODIFICHE INTRODOTTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO- NALI DAL D.LGS. N.196/2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43032"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CASSIO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL SOLE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43033"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRE- SENZA AI CONSIGLIERI COM.LI E AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVI- STE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43034"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE LA TARSU A N. 21 CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43035"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA GARDA FREE ENERGY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43036"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO "UNA TANTUM" PER IL NUCLEO FAMILIARE DEI SIGG.RI PESCE AMBROGIO E REICHAST ADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43037"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - D.LGS. 626/94 - ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PIERLUIGI SOLARI DI BUSSOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43038"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43039"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VOLONTA' DEL DIPENDENTE SIG. LUCA MORI DI RITIRARE LA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43040"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA MICHELANGELO NEL GIORNO 19.2.2004 PER LAVORI ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43041"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43042"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO TODESCHINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43043"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTEMZA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43044"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE TECNICA APPALTO CONCORSO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE AZIENDALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43045"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43046"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARSU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43047"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U. ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43048"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'AICCRE - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43049"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE AUTOVETTURE PER LA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43050"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43051"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SISTEMAZIONE DEI CD ROM DELLA MEDIATECA AI SIGNORI MARCO RIZZINI E MAURO GAZZURELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43052"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO ALBERATURE DI VIA BATTISTI, DAL MOLIN E DEL PARCO DEL LAGHETTO PER DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43053"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SPA SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43054"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA ESPOSITO NUNZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43055"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNO 2004 PER  MANTENIMENTO  DOMINIO INTERNET "COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43056"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE VIE COMO ED IRTA NEL PERIODO FRA IL 18.2.04 FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE DA PARTE DELLA DITTA ANTONUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43057"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELL'APT DEL BRESCIANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43058"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA MODIFICA TEMPORANEA DEL PROFILO PROFESSIONALE DELLA SIG.RA BERTONI MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43059"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'I.M.Q. DI MILANO DEI DIRITTI ANNUALI PER CERTIFI- CAZIONE ISO 9001:2000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43060"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DIOCLEZIANO NELLE GIORNATE DEL 23/24 FEBBRAIO DALLE ORE 7 ALLE 19 PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU PRESSO CANTIERE EDILE DITTA GILIOLI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43061"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE MURARIE PER INSTALLAZONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43062"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TRASPORTO UTENTI DEL C.A.G. DI RIVOLTELLA - PERIODO MARZO/GIUGNO 2004 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA BRESCIA TOUR E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43063"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI INFORMATIVI PRESSO PALAZZO TODESCHINI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43064"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA GHIAIA PER SPIAGGE - ANNO 2004 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA VALLI SPA DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43065"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIADIGE INCARICO PER SERVIZIO SPECIALE DA PUBBLICARE SUL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43066"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEO PER UFFICIO TRIBUTI E LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43067"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM, ASSISTENZA SCUOLABUS E PRESCUOLA A.S. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43068"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43069"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43070"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PAOLO VI DALL'INTERSEZ. CON VIA MONTI ALL'INTERSEZ. CON VIA MANZONI NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 18.2.04 ED IL 14.3.04 PER COLLEGAM.RETI TECNOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43071"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, DEPOSITO E SMALTIMENTO AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA RUOTOLO MARIO &amp; C. SNC DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43072"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'UTILIZZO DI AULE DA PARTE DEL LICEO PRESSO LA PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE LAVORATORE E DA PARTE DELL'IPSSAR PRESSO LA PARROCCHIA DI S.ZENO - A.S. 2003/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43073"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI MARZO E APRILE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43074"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI WIRELESS PEENTARE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43075"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43076"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE PUBBLICITARIA MESE DI LUGLIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43077"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA,MAT.CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE UFFICIO E CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO 2004. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43078"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO SPESE ALL'AVV.TO GLAUCO DAVOLIO PER L'ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA COMUNE/BRESCIA TOUR DI ZANETTI M. AVANTI AL TAR DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43079"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.A SGALAMBRO MARGHERITA AL CORSO "RESPONSABILE PROTOCOLLO INFORMATICO" - MILANO 03/06.05.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43080"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43081"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI DI PILASTRI E SOGLIA DANNEGGIATA DA ABBASSAMENTO CONDOTTA FOGNARIA IN VIA BONVICINO - SIG.RA FRANCIOLI CARMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43082"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO ANDREA MANERBA RELATIVE ALLE CAUSE PROMOSSE DAL SIG. FRANCOLI VITTORIO ED ALTRI AVANTI AL TAR ED AL CONS. DI STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43083"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRPGRAMMA PER LA STAMPA DEL REGISTRO DEI MOVIMENTI DEI CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43084"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI PARRUCCHIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43085"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DI INTERESSE LOCALE "ACCADEVA SUL GARDA E DINTORNI 1915 - 1945" DI LUCIANO GALANTE E "VOCI LONTANE" DI MIRCO MALTAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43086"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONVEGNI E MANIFESTAZIONI NONCHÈ CIVICO MUSEO RAMBOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43087"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43088"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE NUOVO GIARDINO IN VIA CASSIO - ASSEGNAZIONE DITTA VIA BIT BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43089"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE TECNICA APPALTO CONCORSO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE AZIENDALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43090"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ GIORNALIERA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCA- LE. IMPEGNO DI SPESA - PRIMO QUADRIMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43091"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43092"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ATTIVAZIONE (START-UP) SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO PORTALE INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43093"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43094"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2004 APPARECCHIATURE IBM DITTA IBM SPA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43095"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 - 80 DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ASSESSO- RI - CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43096"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE POSTI DI ORMEGGIO ASSEGNATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43097"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43098"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO TURISMO ASSEGNAZIONE DITTA FERRARO SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43099"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO PEDONALE DI PIAZZA G.GARIBALDI E VEICOLARE DEI PARCHEGGI ADIACENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43100"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA SIG. FEDERICO CIMARELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43101"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43102"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE AD ENTE OPERANTE IN CAMPO CULTURALE - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43103"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO ALLA DITTA ELLEPI SERVICE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43104"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI VARIO GENERE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43105"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE ALLE DITTA CARROZZERIA OTTOLINI SNC E CARROZZERIA SOREGOTTI GIORDANO TIZIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43106"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI GUIDIZIARI A MEZZO POSTA. SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43107"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SCUOLE MEDIE SUPERIORI - PROGETTI SPECIALI ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43108"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEL DOGE" 27 GIUGNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43109"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER SERVIZI INFORMATIVI ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43110"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE DEL LUNGOLAGO E PULIZIA FONTANE - PERIODO 01.04.2004/30.04.2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC. SOLE SERENO ARL DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43111"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA INNOCENTI SIGNORI AL- L'ALTEZZA DEI MAPP.37,40 IL 5.2.04 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18 PER OCCUP. SUOLO PUBBL. PER LAVORI DI SCAVO DITTA S.VIGILIO COSTRUZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43112"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA A BOBBIO. ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43113"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.T.E.L. ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43114"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA CADUTI DEI LAGER AL- INTERSEZ. CON VIA BEZZECCA DAL 2.2.04 AL 4.2.04 PER ALLACCIAM. COLLEGAMENTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE - DITTA FOGLIATA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43115"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON COOP. LA CASCINA A R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI E SERVIZIO TRASPORTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - PERIODO 01.04.2004/30.04.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43116"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GARDA FREE ENERGY" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43117"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONTANA IN PIAZZA DELLA CONCORDIA A SAN MARTINO ASSEGNAZIONE DITTA SILENT DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43118"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AUDIOVISIONI MULTIMEDIALI"- A.S. 2003/2004. FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LABORATORIO DI MUSICA E DI CINEMA ASSEGNAZIONE SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43119"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO ALLA DITTA 2M SISTEMI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE ECONOMICA PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43120"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO "UNA TANTUM" PER IL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA R.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43121"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET RINNOVO CONTRATTO ANNO 2004 DITTA BOLBUSINESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43122"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43123"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. BRESCIA TOUR DI ZANETTI MAURIZIO &amp; C SAS. OR- DINANZA TAR N. 132/04. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43124"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43125"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEVIZIO TELEMATICO VISURA DATI CATASTALI "SISTER". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43126"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORIENTAMENTO DI TIROCINIO LAVORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43127"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA DI VITTORIO ALL'AL- TEZZA DEL CANTIERE DELLA DITTA RIPANDELLA SPA IL 4.2.04 DALLE ORE 8 ALLE ORE 13 PER SOSTA AUTOGRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43128"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA FORMATIVA "COMUNICA- ZIONE INTERNA E CLIMA AZIENDALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43129"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA ANNO 2004 PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELLE CONC.EDILIZIE DITTA ICA SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43130"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCONTRO OPERATIVO CON LA DELEGAZIONE DELLA CITTÀ DI ANTIBES JUAN-LES-PINS (F) 6, 7, 8 FEBBRAIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43131"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2° SEMESTRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43132"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE EXTRAPORTUALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA A LAGO A RIVOLTELLA (I° LOTTO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA PER VERSAMENTO CANONE DEMANIALE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43133"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ISTITUTO POLICLETO SAS PER CONSULENZA SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43134"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43135"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2004 PROCEDURA NOTIFICHE DITTA PROVECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43136"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CATERING PRESSO PALAZZO TODESCHINI. AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43137"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI DI AG- GIORNAMENTO - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43138"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DEL SINDACO ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBAR- DIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43139"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2003/2004 - CONCERTI DELL'8.2.2004 E DEL 17.4.2004 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43140"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE BALLI CON MUSICA DAL VIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43141"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43142"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA IN MATERIA DI D.LGS. 626/94 - ANNO 2004 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO INCARICO ING. GIORGIO CENI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43143"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI TUBAZIONI DANNEGGIATE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43144"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43145"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SULLA NAZARIO SAURO NELLA GIORNATA DEL 29.01.2004 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18.00 PER PERMETTE- RE LAVORI POSIZIONAMENTO GRU DELLA DITTA MUNGO IMPRESASA EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43146"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA SIG.RA ZANELLA RAFFAELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43147"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2004 PROCEDURA ICI DITTA A &amp; B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43148"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43149"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SMALTIMENTO DETRITI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOCALITÀ LAVAGNONE ROCCHETTA E VIA GIOTTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43150"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO A NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43151"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO MARATONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43152"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED ASSISTNZA SISTEMA DIGITALE A COLORI DC12 + RIP X12 (STAMPANTE - COPIATORE - SCAN- NER A COLORI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43153"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER ACCESSO SERVIZIO TELEMACO (EX JORBA) CON LA PROVINCIA DI BRESCIA PER IL 1° TRIMESTRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43154"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43155"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TENDE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43156"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VOLANTONE TURISTICO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43157"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SIRMIOSPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43158"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2003 VERSAMENTO IV° TRIMESTRE 2003.QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43159"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DELL'APPARECCHIO DOCUMENT CENTRE 432 SLX XEROX DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43160"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43161"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "GARDA ROMANICO" DEL 23 APRILE 2004. ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43162"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA RIMEMBRANZE DAL 16.1.2004 AL 27.1.2004 DALLE ORE 00 ALLE ORE 24 PER PERMETTERE I LAVORI DI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA - DITTA CISA COSTRUZIONI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43163"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43164"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COMPUTER PORTATILE UFFICIO TECNICO ASSEGNAZIONE DITTA ISG DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43165"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PART-TIME DELLA DIPENDENTE MURARI CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43166"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2003 PROGRAMMI APPLICATIVI PER GESTIONE COMANDO POLIZIA LOCALE DITTA OPENSOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43167"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2004 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43168"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DELL'ARCHIVIO COMU- NALE - II^ TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43169"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE E SPAGNOLA ANNO 2004. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43170"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED EX UFFICI SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43171"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43172"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2004 PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE ELEZIONI. DITTA SH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43173"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA BACHECHE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43174"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO HACCP E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43175"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43176"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA MAZZINI NEL TRATTO TRA VIA PIATTI E INTERSEZ. VIA VENETO NEI GIORNI DAL 28.1.04 AL 29.1.04 DALLE 7 ALLE 19 PER OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO DITTA CISA COSTRUZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43177"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA GIOVANNI XXIII - SIG. BOLLINO ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43178"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RISPONDITORE AUTOMATICO PRESSO PALAZZO DEL TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43179"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE TRIMESTRALE DELLE FORZE DEL LAVORO GENNAIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43180"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2003                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43181"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA COMO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA MONTE BALDO PER EFFETTUAZIONE LA- VORI A MARGINE DELLA SEDE STRADALE DAL 26.1.04 AL 21.02.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43182"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PUBBLICAZIONE ESITI GARA PER REALIZZAZIONE NUOVO LUNGOLAGO RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA INFO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43183"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>8° AICS MASTER "CITTÀ DI DESENZANO" - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI AMBULANZA SENZA MEDICO AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43184"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI STRAORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2004 ASSUNZIONE D'IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43185"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43186"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE - I^ TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43187"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43188"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE PERIODICHE AGLI ASCENSORI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA I.C.E.P.I. DI PONTENURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43189"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZIO CATERING PRESSO PALAZZO DEL TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43190"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43191"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.1 DEL 07.01.2004 AVENTE PER OGGETTO "VARIAZIONE PART-TIME DAL 50% AL 70% DELLA DIPENDENTE D'AVANZO FRANCESCA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43192"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISIORIO ANNO 2004 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43193"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. ANDROPOLIS DI BRESCIA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43194"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE MENSE CAG, ANFFASS, CENTRO SOCIALE E PASTI DOMICILIARI. ASSUN- ZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43195"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ECONIMO GIUSEPPE E MARIA GRAZIA MARGONARI AL SEMINARIO "APPLICARE IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI" MILANO, 28 GENNAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43196"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA NSA SPA DI BRESCIA PER L'OTTENIMENTO DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 15056 DEL 14.11.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43197"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PUBBLICAZIONE ESITI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA INFO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43198"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2004 PROGRAMMI APPLICATIVI DITTA PAL INFORMATICA DI MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43199"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BRESCIA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA CO.RO.MET - LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIAMENTO RETE GAS GIORNO 22.1.04 DALLE 7 ALLE 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43200"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43201"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO STUDIO LEGALE GRASSI DI BRESCIA PER RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO DECRETO REVOCA FINANZIAMENTO FRISL PER COSTRUZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43202"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE I° SEMESTRE 2004                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43203"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICLIARE ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43204"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO RIVIERA DEL GARDA E COLLINE MORENICHE VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43205"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2004 - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43206"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO SIG.RA M.F. E MINORI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI VIA CASTELLO N. 82. PERIODO 1.1.2004/23.2.2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43207"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MARIA GRAZIA MARGONARI E LORENZO PERETTI AL CORSO "I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DOPO LE MODIFICHE RECATE DAL D.L. 269/2003" - DESENZANO, 21 E 22 GENNAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43208"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43209"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN AMBIENTE PERSONAL COMPUTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43210"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPECIALE SU DESENZANO. ASSEGNA- ZIONE ALLA DITTA RETE NORD PUBBLICITÀ SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43211"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MAURIZIO SOGLIANI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA ENPALS - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43212"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE FORZE LAVORO OTTOBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43213"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DELLE CONSULTE PERMANENTI DEI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43214"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA COLOMBARE DI CASTIGLIO- NE DAL CIVICO 13 AL CIVICO 41 NEL GIORNO 13.1.04 DALLE ORE 7 ALLE 18 PER LAVORI DI ESTENDIMENTO RETE GAS DITTA CO.RO.MET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43215"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ATO - ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43216"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PROROGA ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' DI SESTO ED UNITI FINO AL 30.06.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43217"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43218"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA CONVEGNI E MANIFESTAZIONI SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA CIVICO MUSEO RAMBOTTI A CONSORZIO IMPRESE SANNITE DI BENEVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43219"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43220"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA NUMERICA PUBBLICITA' DI SERVIZI REDAZIONALI TELEVISIVI DA METTERE IN ONDA SU TELETUTTO.                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43221"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALLA MANIFESTAZIONE CULTURALE PRO-AVIS DEL 9.5.2004 ALLO STADIO "RIGAMONTI" DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43222"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER IL PERIODO 01.01.2004/31.12.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43223"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA P.A.PIER FELICE SORLINI NEL SETTORE AGRICOLO E DELLA ZOOTECNIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43224"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZ.DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SUI TRATTI DI VIA RAMBOTTI INTERESSATI AI LAVORI PISTA CICLOPEDONALE, ISTITUZ.LIMITE VELOC. VIA CURIEL E TRATTO VIA RAMBOTTI PERIODO 9.1.04/31.3.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43225"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43226"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO DITTA BRESCIA TOUR DI ZANETTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43227"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43228"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA - ANNO ACCADEMICO 2003/2004 - CORSO "INCONTRI BIBLICI" - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43229"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZ.SENSO UNICO ALTERNATO VIA SAN BENEDETTO DAL 9.1.04 AL 15.2.04 DALLE ORE 7 ALLE ORE 18 PER LAVORI SEPARAZIONE RETE FOGNARIA DA PARTE DELLA DITTA CISA COSTRUZIONI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43230"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI FARMACISTA A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43231"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43232"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU AREA BLU - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43233"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FIREWALL E SMARTFILTER PERIODO LUGLIO 2004 - GIUGNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43234"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA RIALE - 3° E 4° TRIMESTRE 2003 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43235"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO E PADOVAN (SNC) DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43236"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ATTIVAZIONE (START-UP) SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43237"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER LA MATERNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43238"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAPIDE PER POETA BENEDETTI E RECUPERO LAPIDE S.A.MERICI - ASSEGNAZIONE DITTE FACCIOTTI DI DESENZANO E VECCHIA CORNACCHIA DI POZZOLENGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43239"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE CIMITERIALI ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. COOP. LA CASCINA        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43240"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. ASSUNZIO- NE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004                             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43241"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43242"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 APPARECCHIATURE XEROS DC 432 PER UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE E TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43243"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PREVENTIVA IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE DI FUNZIO NAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43244"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE SIG.MANSUETO STEFANIA AL SEMINARIO "LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.R.30/2003 IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE" 17 FEBBRAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43245"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43246"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S. ANGELA MERICI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43247"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DI GARDA UNO SPA ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43248"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE INTERVENTO IN VIA COLLI STORICI SOC.MORENICA COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43249"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO TRATTO VIA GHERLA (TRA VIA GHERLA E VIA GRAMSCI EX PESA PUBBLICA) IL 9.1.04 DALLE 6 ALLE 24 PER LAVORI SCARICO E POSIZIONAMENTO GRU EDILE - CANTIERE DITTA BARBIROLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43250"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2004 PER LA GESTIONE DEGLI STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43251"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE, CALZATURE ED EFFETTI VARI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43252"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO A FARMACISTI DIVERSI PER INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER ESIGENZE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43253"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43254"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO SULL'IPPOTERAPIA - 7 FEBBRAIO 2004 - CONCESSIONE PATROCINIO E ASSEGNAZIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43255"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2003/2004 - CONCERTO 29 FEBBRAIO 2004 E ACCORDATURE PIANOFORTE - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43256"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE TRIMESTRALE " FORZE LAVORO " LUGLIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43257"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VIA MASOTTI DALLE ORE 8 ALLE ORE 17 NEL PERIODO TRA IL 7.1.04 ED IL 27.2.04 PER LAVORI SEPARAZ. RETE FOGNARIA DA PARTE DELLA DITTA CISA COSTRUZIONI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43258"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROFILASSI ANTIRABBICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43259"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PART-TIME DAL 50% AL 70% DELLA DIPENDENTE D'AVANZO FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43260"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTO- NICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI-SIGG.RI LODA GAETANO E PANZOLATO STEFANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43261"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE MINORE PER UNO SPAZIO ACQUEO NEL SETTORE PONTILI DEL PORTO DI DESENZANO AVANZATA DAL GRUPPO NAUTICO "DIELLEFFE" DI DESENZANO                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43262"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DOC SERVIZI PER INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 3.2.2004 PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43263"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ASSEGNAZIONE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43264"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BORDI STRADE - ASSEGNAZIONE ALLA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43265"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADE ASSEGNAZIONE DITTA VALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43266"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N.20/92 NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI ANNO 2003 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43267"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE IN LOC.PERLA - VIA MENASASSO - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43268"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43269"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DOTT.PIETRO BARZIZA PER STESURA ATTO ACQUISTO CASA CANTONIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43270"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE NUOVO LUNGOLAGO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA CME SRL DI MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43271"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE INTERVENTO DI VIA PASTRENGO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43272"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA VERDE IN LOC.SPIAGGIA D'ORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43273"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI SANITARI ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43274"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITÀ E REALIZZAZIONE FERMATE BUS URBANO 1°INTERVENTO-APPROVAZIONE VER- BALE E ASSEGNAZIONE DITTA BIOS DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43275"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA E SPIAGGIA IN LOC.VO' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43276"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ASCENSORE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO TODESCHINI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43277"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO GIARDINO IN VIA CASSIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43278"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PROTEZIONE LINEE LESIONATE DA SCARICA ATMOSFERICA SEDE ANFFAS RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA SEGA LEONARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43279"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO AL GEOM.PASQUALI SERGIO PER ACCATASTA- MENTO CABINA ENEL A SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43280"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI CESSIONE BONARIA AREA LOC.CIMITERO RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43281"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DON MAZZA APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43282"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN GIOVANNI BOSCO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43283"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SANTA CHIA RA- APPOVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43284"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC.PORTE ROSSE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43285"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC.GROLE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43286"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE MT/BT PRESSO CABINA ELETTRICA IN LOC.VO' ASSEGNAZIONE DITTA E.F.I. DI NUVOLENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43287"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI - ASSEGNAZIONE DITTA EUROFORM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43288"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ASSEGNAZIONE A VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43289"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCALI DI SERVIZIO A SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43290"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43291"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MARMISTA ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43292"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA MURATORE ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43293"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA PITTORE ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43294"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA SERRAMENTISTA ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43295"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DA IDRAULICO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43296"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SFALCIO BORDI E BANCHINE STRADALI ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43297"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43298"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2004 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43299"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI TENSOSTRUTTURA PER CENTRO TENNIS ASSEGNAZIONE DITTA ALBERICI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43300"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PRIMO PIANO UFFICIO RAGIONERIA ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43301"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CABINA VECCHIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43302"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN VIA GARIBALDI ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43303"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI PER GIARDINI PUBBLICI ASSEGNAZIONE DITTA TLF TECNOLEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43304"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PARCO GREZZE IN VIA MONTESUELLO ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA DUE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43305"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE USCITA TANGENZIALE VIA PRATOMAGGIORE ESAME RISERVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43306"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43307"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI VARIE ASSEGNAZIONE DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43308"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE POMPA IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO DAL MOLIN ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43309"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43310"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI - ASSEGNAZIONE DITTA ZADEI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43311"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VVV.FF. VOLONTARI ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43312"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER APPALTO CON PROCEDURA RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA) DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO SCOLASTICO LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43313"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' E REALIZZAZIONE FERMATE BUS URBANO 1° INTERVENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43314"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE DITTA CMB DI BUSSETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43315"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GUAINA TERRAZZA MENSA SCUOLA MEDIA TREBESCHI CATULLO DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43316"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DI  CALCIO ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43317"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIALE MOTTA VIA DUGAZZE ASSEGNAZIONE DITTA ICEMS SPA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43318"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43319"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CABINA LOC.VO' - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43320"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARETI DIVISORIE BAGNI SCUOLA ELEMENTARE LAINI ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43321"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CORTILE AUDITORIUM ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43322"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INARICO STUDIO NOTARILE DOTT.POZZOLI MARCO PER STESURA ATTO CIMITERO DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43323"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAZIONAMENTO AREA VIA PRATOMAGGIORE INCARICO GEOM.SILVIO BULGARINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43324"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN FRANCESCO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43325"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO GIARDINI DEI TEATRI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43326"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO PER CESSIONE AREA IN VIA MENASASSO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43327"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTATURA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA IMPERNOVO DI FINALE EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43328"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI POMPA SOMMERSA PER FOGNATURA ASSEGNAZIONE DITTA ZADEI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43329"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTALE PASSAGGIO PEDONALE LUMINOSO INCIDENTATO ASSEGNAZIONE DITTA GUBELA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43330"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE MURARIE PER INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43331"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA FORNITURA SCUOLA MATERNA IN VIA GIOVANNI XXIII APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43332"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC.MONTONALE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43333"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.14 DEL 23.1.2003 FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DITTA VALLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43334"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE ZONA PERLA - VIA MENASASSO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43335"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LORENZINI APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43336"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO P.I. DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DOLARICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43337"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43338"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO QUADRO GENERALE ED ALLACCIAMENTO A CONTATTARE PER SCUOLA ELEMENTARE B.CROCE A RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43339"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA LOC.GREZZE ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43340"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "REALIZZAZIONE NUOVO LUNGOLAGO RIVOLTELLA" DITTA INFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43341"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO QUADRO DATI DUE ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43342"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI DI ONORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43343"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATE DEL MUNICIPIO VIA S.A.MERICI ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43344"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIPRISTINO MALTE FACCIATE ESTERNE ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43345"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO LAPIDI P.ZZA ALPINI A RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE A DITTE: GARZETTI ALESSANDRA E LA VECCHIA CORNACCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43346"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANCHE E FIORIERE IN VIA SANT'ANGELA MERICI ASSEGNAZIONE DITTA METALCO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43347"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI IMPIANTO DI PILOMAT POSIZIONATO SUL LUNGOLAGO DITTA GESTOPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43348"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA COMBONI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43349"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.111 DEL 5.5.2003 "ALLACCIAMENTO FORNITURA ENEL DISTACCAMENTO VV.FF. VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43350"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERE E TELECOMDANDI PER APERTURA VARCHI POSIZIONATI IN VIA SANT'ANGELA MERICI - ASSEGNAZIONE DITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43351"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE FOGNATURE PIANO INTERRATO MUNICIPIO PALAZZO BAGATTA - DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43352"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING.P.LUIGI PERSCHIERA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD IMPIANTI ELETTRICI TERMOSA- NITARI PER NUOVI SPOGLIATOI S.MARTINO-ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43353"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LUNGOLAGO RIVOLTELLA 1°LOTTO DA PORTO RIVOTLELLA A SCALINATA BORGO DI SOTTO - 3° LOTTO DA RIVOLTELLA A VIA FORNASETTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43354"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DOTT.PIETRO BARZIZA PER STESURA ATTO ACQUISTO CASA CANTONIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43355"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO GEOM.SILVIO BULGARINI PER REDAZIONE RILIEVO PIANO ALTIMETRICO TRATTO STRADA DA LOC.DESENZANINO A CONFINE COMUNE LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43356"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43357"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BACHECHE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ASSEGNAZIONE DITTA CANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43358"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI - ASSEGNAZIONE LAVORI ALA DITTA EUROFORM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43359"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RIPARAZIONE PALA KOMATSU WB97R1 DITTA COMPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43360"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI CONTABILITA', PROGETTAZIONE RINNOVO INCARICO  DITTA ITALSOFT DI STANGHELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43361"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIO- NE PARCHEGGIO MARATONA IMPIANTO DI REGOLAMENTAZIONE - DITTA EXTEL SRL DI PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43362"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ROTATORIA INCROCIO V.LE MOTTA VIA DUGAZZE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43363"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO QUADRO GENERALE ED ALLACCIAMENTO A CONTATORE PER LA SCUOLA ELEMENTARE VIA B.CROCE A RIVOLTELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43364"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTO P.I. VIA DEL GOBBO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE SPA                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43365"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43366"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE RILIEVO PIANO ALTIMETRICO TRATTO SS.N.11 GEOM.SILVIO BULGARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43367"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PALA KOMATSU WB 97-R1 ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43368"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43369"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER INSERIMENTO LAVORATORE PRESSO SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43370"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER AGGIUDICAZIONE LAVORI PARCHEGGIO MARATONA - OPERE EDILI ASSEGNAZIONE DITTA GASPARINI COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43371"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETÀ GARDA UNO SPA PER PROGETTAZIONE E D.L. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE PRESA VECCHIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43372"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA MATERNA GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43373"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43374"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASA CANTONIERA PER AMPLIAMENTO CASCINA CARABINIERI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43375"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO DI CESSIONE AREA IN LOC.CIMITERO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43376"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO CASERMA CARABINIERI APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONI LAVORI DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43377"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA MUSO CIVICO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA ZL DI ZARANTONELLO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43378"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO "ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'" ING.LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43379"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO AL GEOM. PASQUALI SERGIO PER ACCASTAMENTO NUOVI ALLOGGI A SAN MARTINO IN EDILIZIA SOVVENZIONATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43380"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE USCITA DI EMERGENZA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43381"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RIFACIMENTO COPERTURA CON BONIFICA TETTO PALESTRA IN CEMENTO AMIANTO E IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO CENTRO SOCIALE-ASSEGNAZIONE DITTA IMPERNOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43382"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER MESSI E FATTORINI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE DITTA SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43383"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISSUASORI DI SOSTA - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI DI GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43384"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASCINA BELVEDERE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43385"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE DITTA FARMASI SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43386"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E ACCESSORI VARI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE DITTA PSV (SRL) DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43387"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIO LOC.MONTONALE BASSO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43388"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ANNO 2004 ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS SRL DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43389"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PONTEGGIO GRU CANTIERE MUNICIPIO DITTA EDILGECO DI PARMA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43390"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI PRESSO FARMACIA COMUNALE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CE.RE.BA DI RUTIGLIANO (BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43391"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IDRAULICA AREA DEMANIALE PER INTUBAZIONI TRATTO ALVEO RIO VENGA E RIO FREDDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43392"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA SCUOLA MATERNA LOC.GREZZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43393"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETILOMETRO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE E RELATIVA FORMAZIONE AL PERSONALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43394"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO COPIATRICE "AO" UFFICIO TECNICO ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43395"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43396"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.10 DEL 10.1.2003 "NOLEGGIO ATTREZZATURE ANNO 2003"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43397"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA EX STRUTTURA POLIZIA LOCALE PRESSO SEDE MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43398"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI CONCESSIONE AL SIG.GOBBI FRATTINI ANDREA PER LA D.I.A. DI SOPRALZO EDIFICIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONA- LE N.22/99 IN LOC.VENGA - P.E. N.627/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43399"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE INCARICO ING. DIEGO GUERINI ICI AREE FABBRICABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43400"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA,MAT.CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE UFFICIO E CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI ANNO  2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43401"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA RIGUARDO PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ALLA MOBILITA' COMUNALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ING.MAURIZIO TIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43402"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFCIAZIONE E POTENZIAMENTO PARCO DEL LAGHETTO-1° STRALCIO STUDIO A &amp; D ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43403"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43404"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORI INTERINALI IN VARI UFFICI PER L'ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43405"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI PER RIQUALIFICA- ZIONE STRADA COMUNALE DESENZANO - VACCAROLO GEOM.G. BERTOLI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43406"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI, MANIFESTI, ECC. PER L'ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43407"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PARCHEGGIO ZATTERA ASSEGNAZIONE DITTA SDA TOSCOLANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43408"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI VARIE ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43409"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ELETTRICO PER IL CONDIZIONAMENTO UFFICI C/O DISTACCAMENTO VV.FF VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43410"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43411"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLO E SBARRA AUTOMATICA INGRESSO CORTILE AUDITORIUM - ASSEGNAZIONE DITTA BETTII TARCISIO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43412"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRATTAMENTI SPECIALI SCUOLA MEDIA CATULLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43413"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43414"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO ANNO 2004. ASSEGNAZIONE FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43415"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOTOSEGHE PER GIARDINIERI ASSEGNAZIONE DITTA SANGIORGI ANNAROSA DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43416"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI CARRELLO PER FIORIERE - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43417"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE LOCALI DESTINATI A UFFICI DEL COMANDO DI POLIZA LOCALE PERIODO 1.1.2004 - 31.12.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43418"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43419"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SALA CONSILIARE - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TACISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43420"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43421"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.CALVATA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43422"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRRIGATORI CAMPO SPORTIVO DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43423"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43424"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA, DISSUASORI  STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43425"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43426"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO ARMADIETTO PER CALDAIA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43427"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO DI BUCCINASCO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43428"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI VARI COMUNALI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA SCRL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43429"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO (URBANO E SCOLASTICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43430"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA FACCIATE E LEGGE INTERNE MUNICIPIO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43431"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43432"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA ED ESTINTORI PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43433"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SILVER CARDS PER CENTRO SOCIALE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCHETTI PAC DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43434"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTO P.I.IN VIA ANSELMI APPROVAZIONE PREVENTIVO SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43435"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZA LOCALE ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43436"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43437"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA RAMBOTTI-VIA CURIELA ASSEGNAZIONE DITTA BOMBONATO COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43438"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. GIROCONTI PER LAVORI ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43439"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE USCITA TANGENZIALE VIA PRATOMAGGIORE PERIZIA DI VARIANTE N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43440"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE OPERANTE IN CAMPO CULTURALE - ANNO 2003 - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43441"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE INCARICO PER SISTEMAZIONE USCITA TANGENZIALE - ING.DIEGO GUERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43442"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI ANNO 2004. ASSUNZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43443"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VETRINE PER GALLERIA CIVICA - ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43444"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43445"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE SCUOLA MEDIA TREBESCHI ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43446"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DI COMPLETAMENTO NEL SITO ARCHEOLOGICO DEL LAVAGNONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43447"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43448"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO SOC.NSA PER REPERIMENTO FONDI PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA - LEGGE N.13/00 RIVITALIZZAZIONE COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43449"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO TELO FOTOGRAFICO E FONDALE RIAVVOLGIBILE PER TEATRO "AL CASTELLO" - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43450"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI VARI A ENTI ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43451"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI IMPIANTO P.I. IN VIA DANTE ALIGHIERI APPROVAZIONE PREVENTIVO SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43452"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA DEL PITTORE CRISTOFORO DE AMICIS - GALLERIA CIVICA 21 MARZO / 2 MAGGIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43453"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43454"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI PER MANIFESTAZIONI ASSEGNAZIONE DITTA COEMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43455"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE QUADRO CONOSCITIVO DOMANDA E OFFERTA SOSTA VEICOLARE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43456"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43457"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2003 - PROROGA PER IL MESE DI GENNAIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43458"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PARCO DEL LAGHETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43459"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI "GARDA ROMANICO" E PICCOLI OMAGGI DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA AUDEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43460"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI E B/N ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UFFICIO STYLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43461"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO OASI" PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43462"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43463"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROBERTO IL FIORISTA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43464"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI A.S. 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43465"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LOCAZIONE MEDIATECA ANNO 2004 E RELATIVE SPESE CONDOMINIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43466"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRATTAMENTI SPECIALI NUOVA SCUOLA  MATERNA VIA GIOVANNI XXIII A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43467"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43468"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTO "L'ALBERO DEI CACHI - IL RISVEGLIO DEL TEMPO" E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43469"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE NUOVO DISTACCAMENTO VV.FF. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43470"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA CON BONIFICA TETTO PALESTRA SCUOLA ALBER- GHIERA CEMENTO AMIANTO E IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO SOCIALE SAN MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43471"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTI SCAMBIO CULTURALE TRA ISTITUTI SCOLASTICI - A.S. 2003-2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43472"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO DEL TURISMO ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZILIOLI DI ZILIOLI MARCO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43473"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO MARATONA E PREDISPOSIZIONE PARCHEGGIO REGOLAMENTATO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43474"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO VIA CAPORALI DESTINATO A PARCHEGGIO E RELATIVE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43475"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI STAMPA FOTOGRAFIE "ISOLA DI SAL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43476"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER COLLABORAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE IMPIANTI LEGGE 46/90 STUDIO SIRIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43477"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2004 - SECONDO MAGAZZINO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CONFARMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43478"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, POSA IN OPERA E MONTAGGIO DI 50 PALINE DI SEGNALAZIONE DI FERMATA SCUOLABUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43479"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEA IN VIA B.CROCE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43480"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A "PROGETTO FAMIGLIA": INCONTRI SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE. - EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43481"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO AUTOVELOX POLIZIA LOCALE ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43482"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMIFAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43483"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA INCARICO ARCH.PAOLO FARICCIOTTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43484"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE IN BIBLIOTECA COMUNALE RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43485"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO TESSERA" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MULTIMEDIALI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43486"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRATTAMENTI SPECIALI NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC.GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43487"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43488"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE PRESSO AUTOSILO 2004 ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43489"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER TESI DI LAUREA DI INTERESSE DELLA COMUNITA' DESENZANESE 2002-2003. EROGAZIONE PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43490"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ARCH. ANDREA CALORI DI MILANO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO AGENDA 21 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43491"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SCUOLE MEDIE SUPERIORI - A.S. 2003-2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43492"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALIANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SODEXHO PASS DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43493"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL R.A.F. (RIFUGIO ANIMALI OASI FELINA) ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43494"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI DI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMO- BILI COMUNALI ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43495"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CALENDARIO SCUOLA MEDIA STATALE "TREBESCHI-CATULLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43496"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA CISTERNE E SMALTIMENTO FONDAMI DI GASOLIO IN VIA ANELLI E VIA CIRCONVALLAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43497"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PARITARIA "A. DI FRANCIA" PER "PROGETTO AUTOSTIMA" - A.S. 2003-2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43498"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER SERVIZIO TRASPORTO IN IMPIANTO FINALIZZATO DI RIFIUTI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANITARIA DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43499"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOLARI UDINE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43500"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA NINFEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43501"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALL'ASL DI BRESCIA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI DA PARTE DELL'ASL DI SALO' ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43502"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE COLLATERALI DI INTERESSE EDUCATIVO E CULTURALE: PROIEZIONE DEL FILM "AL PRIMO SOFFIO DI VENTO" DI F. PIAVOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43503"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLO STUDIO FOTOGRAFICO MOVIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43504"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 16.7.2003 FESTA DELL'UNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43505"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA - DESENZANO DEL GARDA - ANNI 2003/2004 ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43506"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RINFRESCHI E MANIFESTAZIONI CULTURALI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO INCARICHI ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43507"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER SEPARAZIONE RETE FOGNARIA VIA MARZABOTTO - VIA MASOTTI E ZONA SCATTOLINA ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43508"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MILLEARTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43509"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEGESTIONE SISTEMA ANTIFURTO UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARICI RAINERI ELETTRONICA SAS DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43510"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "ADRIANO CAMPIELLO - SCHEGGE DI PACE" - GALLERIA CIVICA 20/12/2003 - 01/02/2004 - II^ RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI - GEN/FEBB. 2004 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZ. CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43511"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA PER OPERE ESTERNE AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43512"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43513"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  PUBBLICA IN VIA DEL GOBBO - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43514"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GUERRINI MARCO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43515"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INVENTARIO BENI COMUNALI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFOSYS SRL DI MARINA DI CARRARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43516"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "INVENTARI SUPERIORI" - EDIZIONE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43517"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO SPECOLA      PRESSO CASTELLO DI DESENZANO D/GARDA - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43518"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL DI LISCATE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43519"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRE SCOLASTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43520"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO 1.8/31.12.2003 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43521"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43522"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFOTRE SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43523"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONATORI SALA CONSILIARE ASSEGNAZIONE DITTA BZ DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43524"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA DONNA - 8 MARZO 2004 - MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43525"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43526"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONORARI AGLI ESPERTI IN MATERIA AMBIENTALE PERIODO 1/1 - 31/12/03 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43527"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43528"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43529"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - PROGETTO SIRBEC SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE BENI CULTURALI ANNO 2003 - AFFIDA- MENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43530"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PALCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43531"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE, COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E SPORTIVE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EGIDIO DEI F.LLI MAFFEZZONI E C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43532"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2003 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - ASSEGNAZIONE INCARICO DITTA AUDEMA                                                                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43533"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE PER SALA INSEGNANTI E RIPOSTIGLIO SCUOLA MEDIA TREBESCHI A RIVOLTELLA - DETERMINAZIONE A CONTRATTA RE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43534"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI E FARMACIA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43535"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO STUDIO: CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATINI DEI LIBRI USATI. ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43536"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA MEMORIA 2004 - MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43537"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE URP ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43538"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER  MANIFESTAZIONI- ASSEGNAZIONE DITTA ZINGERLEMETAL DI SCIAVES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43539"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI STAGIONE CONCERTISTICA 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43540"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPARAZIONE RETE FOGNARIA VIA MARZABOTTO VIA MASOTTI E ZONA SCATTOLINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43541"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DI SICUREZZA ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LINEA SNC DI GHEZZI ARIELA E C.         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43542"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI - OTTOBRE 2003/OTTOBRE 2004. EROGAZIONE 2^ RATA CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43543"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA DEL GOBBO - APPROVAZIONE VERBALE SOC.SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43544"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTAGNA VITTORIO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43545"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARTCOLOR SNC DI ZANIBONI E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43546"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA MATERNA LOC.GREZZE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43547"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FIN PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI DESENZANO PERIODO 1.9.2002-31.8.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43548"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AUDIOVISIONI MULTIMEDIALI"- FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO  PER I LABORATORI DI MUSICA E DI CINEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43549"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43550"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NAVA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43551"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALE 2003 - CAPODANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43552"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IN LOCALITÀ MOIE A RIVOLTELLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43553"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA MODERNISSIMA SRL DI DESENZANO                                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43554"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI KIT PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO" - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43555"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE GIARDINIERI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOSCHETTI ROBERTO DI PADENGHE S/G.      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43556"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ANNO 2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43557"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIANO LOTTIZZAZIONE LOC.CASCINA BELVEDERE IN VIA COMBONI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43558"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL, BOMBOLE E CHEROSENE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE DITTA FAPP DI PAPA ALBINA &amp; C. SNC DI DESENZANO.                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43559"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER ALUNNI NOMADI E STRANIERI. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43560"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA EDIFICIO BIBLIOTECA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZUCCA GIANLUIGI DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43561"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE, TEDESCA E SPAGNOLA ANNO 2004 AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA ED AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43562"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA 2  SAS DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43563"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE ALLA LETTURA E SPETTACOLI TEATRALI - SANTA LUCIA 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43564"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POZZETTI E CHIUSINI PER MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2004. ASSEGNAZIIONE ALLA DITTA GAMMA CERAMICHE SPA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43565"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LODA GAETANO E RESTITUZIONE ALLA REGIONE PARTE CONTRIBUTO ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43566"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FILI LEGNAMI SRL DI DESENZANO D/GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43567"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI IN PREPARAZIONE AL PROGETTO "L'ALBERO DI CACHI - IL RISVEGLIO DEL TEMPO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43568"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO DEL 4.7 PER LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43569"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA COPIATRICE FORMATO "AO" ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BFB UFFICIO SRL DI BRESCIA   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43570"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SVOLGENTE ATTIVITÀ CULTURALE - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43571"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SPESE DI PUBBLICAZIONE PER L'AFFIDA MENTO DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43572"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - ANNO 2003 - ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43573"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DITTA DIGITIME SNC PER ASSISTENZA TECNICA COMPUTER ANNO 2002/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43574"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO DI CHIARI (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43575"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SVOLGENTI ATTIVITA' CULTURALE - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43576"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DI PESCARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43577"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRAMENTO CAVO TELEFONICO IN LOC.CREMASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43578"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IMPIANTI LOC.CREMASCA- APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43579"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA VETRERIA BROCCHETTI E C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43580"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA MATERIALE PER RINFRESCHI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43581"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO E C. SNC DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43582"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNE/ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2003/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43583"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S.ANGELA MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43584"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE SEGNALETICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ECOTRAFFIC SAS DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43585"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA L. 626/94 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2002-2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43586"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO STRADA DENOMINATA VIA CADUTI DEI LAGER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43587"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE DITTE VARIE COSTRUTTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43588"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'UTILIZZO DI AULE DA PARTE DEL LICEO "BAGATTA" PRESSO LA PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE LAVORA TORE E DA PARTE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO PRESSO LA PARROCCHIA DI S.ZENO. - ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43589"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC.GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43590"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL BIOLOGICO 19 OTTOBRE 2003 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IO BIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43591"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DRINK SERVICE SRL DI VILLAFRANCA (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43592"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER SMALTIMENTO DETRITI DI AMIANTO CEMENTO AMIANTO LOCALITÀ SORRE DI SAN MARTINO D/BATTAGLIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GARDA UNO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43593"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BRESCIAPAN MEINI SRL DI MONTIRONE (BS)                                                                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43594"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI SULLA MEMORIA STORICA, SUL CINEMA E SULLA MUSICA, DESTINATI AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA - A.S. 2003-2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43595"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER INSERIMENTO LAVORATORE PRESSO SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43596"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CONCERTISTICA SPAZIO GIOVANI - INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43597"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43598"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FORMAGGI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROSSETTO GROUP SRL (L'AFFARE È DI DESENZANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43599"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA FRUIT DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43600"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VARCHI LUNGOLAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43601"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO DEL II CIRCOLO DIDATTICO PER INSEGNANTI E GENITORI SUL RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA DEL GIORNO 6 DICEMBRE 2003. ASSEGNAZIO- NE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43602"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E PER FESTIVITÀ - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2003-2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43603"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2004. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AGOSTI COSTANTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43604"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA CURIEL VIA RAMBOTTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43605"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE VARIE 2004 (R.C.T. E POLIZZA INCENDIO) ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43606"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA PARROCCHIA DI RIVOLTELLA PER L'UTILIZZO DI LOCALI DA PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON MAZZOLARI". - ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43607"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.2 PER IL 1° STRLACIO SISTEMAZIONE STATICO FUNZIONALE MUNICIPIO 1° LOTTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43608"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE ARCH.ALBERTO BARBIERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43609"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43610"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFF. ISTRUZIONE E TURISMO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43611"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INVIM A CONTRIBUENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43612"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43613"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE MATERNE PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE MATERNA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43614"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CESTINI PORTA RIFIUTI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43615"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SERALI DI LINGUE INGLESE, TEDESCO E SPAGNOLO - ANNO 2003/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43616"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI VIA GOITO N. 2 E SPESE CONDOMINIALI VARIE ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43617"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA VIA S.PIETRO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43618"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43619"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA FOGNATURA ACQUE BIANCHE E NERE CON OCCUPAZIONE SUOLO FERROVIARIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43620"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANO NEL MONDO DEL LAVORO. CONFERIMENTO INCARICO ALLA SIG.RA ALTEMANI CESARINA - PERIODO 1.1.2004/31.12.2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43621"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI INTERESSE LOCALE: "IL CAMPO MILITARE NAPOLEONICO DI MONTECHIARO" - ZANETTI EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43622"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZONE MEZZI COMUNALI OPERE DA MECCANICO E DA ELETTRAUTO ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43623"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON I CAAF PER SVOLGIMENTO FUNZIONI SERVIZIO ASSISTENZA E DICHIARAZIONI SOSTITU TIVE UNICHE ISEE PER BUONI SOCIALI ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43624"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER INCARICO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43625"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA LOC.PERLA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI ANNI 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43626"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43627"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43628"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43629"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>POETI IN BIBLIOTECA - II^ EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43630"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTO 2003 - EROGAZIONE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43631"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI VARI COMUNALI ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.                                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43632"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEVENTO DI RITESATURA CAVI TENSOSTRUTTURA PISCINA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43633"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AL COORDINAMENTO GENITORI DESENZANO ED ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA "SAN GIOVANNI". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43634"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E INIZIATIVE PER I GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43635"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 15 GIUGNO 2003. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43636"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ANFFAS PER RETTE DI FREQUENZA C.S.E. E S.F.A. ANNO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43637"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VETRI DIFFUSORI PER LAMPADE  CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43638"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GREENTICKET S.R.L. PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43639"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43640"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPEGNI VARI ECONOMATO E RELATIVE INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43641"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43642"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 2003/2004 - "CORSO SULL'EUROPA" - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43643"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO PERIODO SERVIZIO "VADO A SCUOLA DA SOLO!" SCUOLA ELEM. DON MAZZOLARI - NOVEMBRE 2003, MARZO-APRILE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43644"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE BIENNALE SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI - RINUNCIA VINCITORE - ASSEGNAZIONE AL 2° CLASSIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43645"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART.18 L.109/94 AI DIPENDENTI AREA TECNICA - PERIODO 1.1 /31.10.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43646"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA PEDUS DI BOLZANO 1.1.2004/30.06.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43647"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43648"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA A.T.O. (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA) ONERI ATTRIBUITI PER L'ANNO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43649"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO "DON CARLO ANGELINI" MINORE A.F. 1.1.2004/30.6.2004             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43650"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTIO STRAORDINARI - ANNO 2003 - ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43651"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI OTTOBRE 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO "DISARMATI" E RICALCOLO DEL COMPENSO DI P. ZAPPA  PER LO SPETTACOLO "MUSICA DELLE PAROLE: ENOCH ARDEN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43652"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TECNICHE PER IL FNXIONAMENTO DELLA CONFERENZA A.T.O. E DELLE SUE ARTICOLAZIONI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43653"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITÀ MYOSOTIS SIG. C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43654"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS TARGATO BZ215XP. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARROZZERIA SOREGOTTI GIORDANO TIZIANO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43655"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SVOLGENTI ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43656"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISTRIBUTORI DI PALETTE PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIO- NI CANINE - AFFIDAMENTO DITTA OTR MECCANICA  DI CASALECCHIO DI RENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43657"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE SEMINARIO SDA BOCCONI - 1/3 DICEMBRE 2003 DOTT.SSA M.GRAZIA MARGONARI E DOTT.BENEDETTI ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43658"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNI HANDICAPPATI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43659"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43660"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE CHI- MICHE DELLE ACQUE PRESSO I PIEZOMETRI IN LOC.LAVAGNONE E BORNADE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43661"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CONCERTISTICA "SPAZIOGIOVANI" - 9/30 NOVEMBRE 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43662"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRA: INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA IN AMBITO SOCIALE E SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43663"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI CONSULENZA E MONITORAGGIO PER LA REVISIONE GENERALE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE AI SENSI L.R.13/2001-INTEGRAZIONE INCARICO DITTA ECOSERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43664"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MURSIA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "DESENZANO LIVE" NEI GIORNI 10 E 11 GENNAIO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43665"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE COLLATERALI DI INTERESSE EDUCATIVO E CULTURALE: PROIEZIONE DEL FILM "ESSERE E AVERE" DI N. PHILIBERT PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43666"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI FABBRICATI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43667"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE FIORIERE PER IL PERIODO ESTIVO PRESSO L'AREA CASTELLO AFFIDAMENTO LAVORI ALLA COOP.SOCIALE SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43668"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO NELLA SPESA DI ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI. ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43669"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE "CABINA VECCHIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43670"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER L'AUTORE ERALDO AFFINATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43671"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE PER DIPENDENTI COMUNALI - D.LGS.626/94 - ANNO 2003 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DR. OSVALDO BRAGA STUDIO OCULISTICO GARDA SALUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43672"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO AFFITTO 2003: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43673"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPECIALE DI SCAVO ARCHEOLOGICO AL LAVAGNONE - ANNO DI RIPARTO 2002 AI SENSI DELLA L.R. 39/74. AFFIDAMENTO INCARICHI A RESTAURATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43674"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI DI SERVIZIO  E SPOGLIATOI C/O CENTRO SPORTIVO S.MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43675"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI. ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43676"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI AI PENSIONATI ED ANZIANI TARSU E CONTRIBUTO UNA TANTUM ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43677"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALL'ATO (AMBITO TERRITORIO OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA) - FONDO VINCOLATO 5% TARIFFA FOGNATURA/DEPURAZIONE 2° SEMESTRE 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43678"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI NONCHÈ SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA DEL CIVICO MUSEO RAMBOTTI            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43679"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA PER CONSULENZA PEDIATRICA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43680"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA AD PERSONAM, SCUOLABUS E PRESCUOLA A.S. 2003/004, 2004/2005 E 2005/2006 - NUOVA ASSEGNAZIONE IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 808/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43681"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA GIOVANNI XXIII - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43682"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43683"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARSU A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43684"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TRASPORTO UTENTI DEL C.A.G. DI RIVOLTELLA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2004. ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA BRESCIA TOUR E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43685"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA P.I. IN VIA TASSERE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43686"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "A SCUOLA CON LA PROPRIA STORIA", IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO - ANNO SCOLASTICO 2003/2004. - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43687"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LIQUIDAZIONE COMPONENTI PER VERIFICA PRATICA EQUIPE NETWORK DI MILANO                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43688"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO: PROROGA CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA FINO AL 29.02.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43689"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DI PARTENARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43690"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PE RIODO 10.11.2003/31.12.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43691"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI TEATRALI PROGRAMMATI NELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DESENZANO LIBRO GIOVANI" OTTOBRE 2003. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43692"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PLOTTER UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43693"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE. ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43694"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43695"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LIQUIDAZIONE COMPONENTI PER VERIFICA PRATICA SIMPLY THE BEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43696"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43697"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43698"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE ALLO STUDIO GARZON DOTT. ALESSANDRO DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43699"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2003.                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43700"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO A.S. 2002/2003 ALLA AC DESENZANO NUOVA - AC RIVOLTELLA GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43701"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FILE ESECUTIVO PER CARTELLI E FORNITURA CARTELLI PER LUNGOLAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43702"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE APPALTO CONCORSO PER EDIFICAZIONE, PREVIA RICONVERSIO- NE DELLA STRUTTURA ESISTENTE, DI ASILO NIDO COMUNALE AZIENDALE E CONSEGUENTE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43703"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE STUDIO SIRIO PER ALLESTIMENTO PRATICHE PUBBLICO SPETTACOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43704"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER BOCCIODROMO LA PASSEGGIATA E 53° CENTOMIGLIA - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43705"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE " UNA TANTUM" A FAVORE DELLA SIG.RA C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43706"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA FARMACISTA DOTT.SSA TRIMBOLI MARILIA PER INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER ESIGENZE DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43707"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 25.000,00 PER L'ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43708"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO P.O.S.A.M. SIG.RA B.M. - PERIODO 14.10.2003 - 31.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43709"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA NICOLINI LUIGI E FIGLI SNC PER VIAGGIO A PERUGIA - MARCIA DELLA PACE 12 OTTOBRE 2003.          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43710"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FARI C/O GALLERIA CIVICA - ASSEGNAZIONE DITTA TONNI RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43711"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTI DI SALVATAGGIO PRESSO I PORTI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RED RESCUE DI MARINO GABELLA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43712"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI - OTTOBRE 2003/OTTOBRE 2004. ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43713"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEI SETTORI SOCIALE E IMPEGNO CIVILE - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43714"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORI TEMPORANEI PRESSO VARI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43715"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE IL TIMONE DI DESENZANO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI PORTI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43716"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43717"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43718"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43719"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL'A.R.P.A. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43720"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43721"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA NUOVI LOCALI ADIBITI AD UFFICI 1° E 2° PIANO SEDE MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43722"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI CON L'AUTORE - ANNO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43723"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA DI PESURIZZAZIONE CENTRALE TERMICA CENTRO ANFFAS DI S.MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA ZETAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43724"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 2003/2004 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43725"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI A COMPLETAMENTO PER UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43726"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA BAKAYOKO NAMINATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43727"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA IN LOC.GREZZE ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43728"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA AERONAUTICA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA DIMOSTRAZIONE DI ELISOCCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43729"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. A.J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43730"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43731"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OMAGGI DI NATALE PER GLI ANZIANI RICOVERATI ALLA P.O.S. A.M. E CARTE DA GIOCO PER IL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO D/B ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43732"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DEL 4 E DEL 18.10.2003 - CENTRO SOCIALE - EROGAZIONE CONTRIBUTI E ASSEGNAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43733"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LIQUIDAZIONE COMPONENTI PER VERIFICA PRATICA CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43734"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - ANNO  2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43735"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO DI INCONTRI "SCRITTORI E PAESAGGIO" - 8/29 OTTOBRE 2003 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43736"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO SIG.RA M.F. E MINORI E SIG.RA V.M. E MINORE PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA CASTELLO N. 82. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43737"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2003 VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2003 QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43738"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CENTRALINO PRESSO PALAZZO TODESCHINI - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43739"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESENZANO LIBRO GIOVANI - OTTOBRE 2003/OTTOBRE 2004 EROGAZIONE 1^RATA CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43740"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPEGNI VARI ECONOMATO E RELATIVE INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43741"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43742"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI UNA TANTUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43743"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ E PER LA PACE: "PICCOLE, GRANDI MANI ... PER COSTRUIRE LA PACE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43744"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. ALBANO MORANDI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43745"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA NORMATIVA IN MATERIA FISCALEE PREVIDENZIALE DIPENDENTI ASSIMILATI .ASS. STUDIO DOTT. GARZON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43746"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE RECIPROCA A TITOLO GRATUITO TRA LA PROVINCIA DI BS ED IL COMUNE DI DESENZANO PER USO DI AREE E LOCALI NECESSARI FUNZIONAMENTO INCUBATOIO ITTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43747"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE GENERI ALIMENTARI, PASTICCERIA, VINI, PER CONVEGNI PRESSO PALAZZO TURISMO E SERVIZIO LAVAGGIO BICCHIERI E TAZZINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43748"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43749"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ALLA MANIFESTAZIONE NO PROFIT DEL 6 - 7 - 8 DICEMBRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43750"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUESTIONI RELATIVE AL TITOLO DI PROPRIETA' EDIFICIO DENOMINATO TEATRO ALBERTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RELAZIONE STUDIO ASS. MASTRELLI DEFENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43751"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO DI INCONTRI "SCRITTORI E PAESAGGIO" E UNIVERSITA' DEL GARDA - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43752"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43753"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43754"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL SEMINARIO "NOVITA'NORMATIVE PUBBLICO SPETTACOLO" DIPENDENTE MURA SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43755"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGAZZINO COMUNALE VIA ADAMELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA ANNO 2002 E 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43756"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43757"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAPPETO PER SALA OROLOGIO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA ARREDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43758"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO: INTERVENTI DI SOSTEGNO IN BUONI VIVERI - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43759"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE FISSE ENEL ED ITALGAS DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "PRATOMAGGIORE" "CENTRO SPORTIVO DI  S. MARTINO - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43760"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI E SERVIZIO TRASPORTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE - PERIODO 2003/2004 - ASSUNZIONE IMEGNO CON COOP. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43761"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUIO PER NUOVA ROTATORIA INCROCIO VIALE MOTTA E VIA DUGAZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43762"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA D'AMICO LAURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43763"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE CAMPI DA CALCIO DAL MOLIN E MONTECROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43764"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ESSENZE FLOREALI PER AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - PERIODO 2003/2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA COOP. SOC. LA CASCINA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43765"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43766"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA TIPOGRAFIA COLORPRINT PER STAMPA E FORNITURA PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER PUBBLICIZZAZIONE CONVEGNO MEDICO- INFORMATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43767"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL REPARTO ALTA VELOCITA', 21-28 SETTEMBRE 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43768"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER IL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - AFFIDAMENTO DITTE: MAG DI MEDOLE (MN), DU-SAL SRL DI  MONTICHIARI E RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43769"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "OLTRE I CONFINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43770"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE LAINI: VANO SCALE E MENSA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43771"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COSTO SALA PELER DEL 6 SETTEMBRE '03 PER INUTILIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43772"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.108 DEL 5.5.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43773"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43774"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43775"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43776"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43777"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SFALCIO BORDI E BANCHINE STRADALI ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43778"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VADO A SCUOLA DA SOLO" - ANNO SCOLASTICO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43779"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTROMECCANICA DI CAVALLI PIERLUIGI DI GAMBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43780"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - ALUNNE/ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2003-2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43781"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM CORRISPETTIVO PARCHEGGIO A STRUTTURA - 1°SEMESTRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43782"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'A.S.L. DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43783"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLE PER TOMBOLA E CARTE DA GIOCO PER I CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43784"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE - ASSEGNAZIONE DITTA SEGNALETICA MODENESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43785"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO DI ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43786"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43787"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'EX SCUOLA MATERNA DI VIALE MICHELANGELO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43788"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PONTEGGIO GRU CANTIERE MUNICIPIO - DITTA EDILGECO DI PARMA INTEGRAZIONE DETERMINA N.259/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43789"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN LAVORATORE CATEGORIA D1 (ASSISTENTE SOCIALE) - SETTORE SERVIZI SOCIALI - MEDIANTE LAVORO INTERINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43790"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43791"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2003-2004 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43792"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZINE VERBALE RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PORTO ZATTERA ASSEGNAZIONE DITTA S.D.A. COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43793"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43794"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI "UNA TANTUM" ED INTEGRAZIONE MINIMO GARANTITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43795"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE CROCE ROSSA ITALIANA - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43796"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPECIALE DI SCAVO ARCHEOLOGICO AL LAVAGNONE ANNO DI RIPARTO 2002 AI SENSI DELLA L.R. 39/74 - INTEGRAZIONE DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43797"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE BIENNALE SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI ASSEGNAZIONE COOP. SOLE SERENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43798"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA CONTRO GLI INFORTUNI PER GLI INCARICATI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI IN ENTRATA ED USCITA DALLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2003/04. ASSEGNAZIONE ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43799"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI MANIFESTAZIONI SPORTIVE SETTEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43800"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS TARGATO BS B90234. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARROZZERIA BATTISTA PICCINELLI DI VIRLE TREPONTI (REZZATO - BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43801"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ANFFAS ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43802"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE MAGAZZINI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43803"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAVALIERI PER SALE DI PALAZZO DEL TURISMO E INTEGRA- ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43804"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2003 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43805"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATORI TEMPORANEI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PERIODO 1.9.03 - 31.12.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43806"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA E SPERIMENTAZIONE IN CAMPO PER LA SORVE- GLIANZA E CONTENIMENTO DI AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) ANNO 2003 -AFFIDAMENTO CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE DI CREVALCORE (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43807"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2003 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43808"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIOCOMUNALE DELLA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) PER IL PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2003 APPROVAZIONE VERBALE AFFIDAEMNTO DITTA SIRANI VINCENZO ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43809"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43810"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2003/2004. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43811"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43812"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI S.MARTINO E VACCAROLO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2003 - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUN - ZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43813"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE ESAMI LABORATORIO DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS.626/94 - ANNO 2003 - APPROVAZIONE VERBALE GARA E AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43814"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAPPETI IN MOQUETTE PER PALAZZO DEL TURISMO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DEL 30.8.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43815"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003 - D.LGS.626/94 - AFFIDAMENTO AL DOTT. PIERLUIGI SOLARI DI BUSSOLENGO (VR) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43816"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO RESTAURO BASSORILIEVO DI GIROLAMO BAGATTA. ASSEGNAZIONE AL RESTAURATORE EZIO CAVAGNINI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43817"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA E CONVEGNO SULLA "CORAZZATA ROMA" AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43818"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43819"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE SPECIALISTICA: SIG.RA BERNARDELLI LINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43820"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43821"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA CONDOTTA ACQUEDOTTO IN VIA BRASA ASSEGNAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43822"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE NEI COMUNI LIMITROFI. ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43823"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER LA MATERNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43824"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE SALA OROLOGIO: ASSEGNAZIONE INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43825"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER IL PERIODO 27.08.2003 - 31.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43826"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI P.I. VIA TASSERE APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43827"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS PER GITA A MAROSTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43828"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO BAGNO ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43829"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN LAVORATORE CATEGORIA B3 - SETTORE SERVIZI SOCIALI - MEDIANTE LAVORO INTERINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43830"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE APRILE/GIUGNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43831"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER LABORATORIO DI SALDATURA CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA. ASSEGANZIONE ALLA DITTA LOCATELLI (S.R..L.) DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43832"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>20° ORCHIDEA D'ARGENTO - SERVIZI DI VIGILANZA - LUCI - ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE E AMBULANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43833"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI PRIMI 15 GIORNI DI OTTO- BRE 2003. ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43834"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43835"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL CONSORZIO "TENDA" ASSOCIATO AL CONSORZIO "SOL.CO" PER IL SERVIZIO DI TRA- SPORTO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43836"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO IN POMPA DI CALORE LOCALE INTERRATO SEDE ANFFAS - C.R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43837"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORI TEMPORANEI PRESSO FARMACIA COMUNA LE AL 31.8.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43838"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2003. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43839"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI VARI PER UFFICIO E SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE COMPATTABILE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43840"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRA: DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI, QUADRO ECONOMICO ED ALBO COMUNALE MEDIATORI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43841"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER ALIMENTAZIONE BATTERIA PER SEDE CRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43842"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM, ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS E PRESCUOLA SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE E SUPERIORI A.S. 2003/2004-2004/2005-2005/2006. ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43843"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2003/2004 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALL'U.I.S.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43844"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO BAGNO, ARREDO PER AMBULATORIO MEDICO E MATERIALE VARIO PER SCUOLE MATERNE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43845"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA PER FORNITURA E POSA PREFABBRICATO DISTACCAMENTO VV.FF.VOLONTARI ASSEGNAZIONE DITTA SHELBOX SRL DI CERTALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43846"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORI TEMPORANEI PRESSO VARI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43847"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI PER RINFRESCHI ANNO 2003 ASSEGNAZIONI ALLA DITTA ROSSETTO GROUP SRL (L'AFFARE E') E ALLA DITTA C+C MAXIGROSS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43848"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IL RESTAURATORE DI ALLEMANDI DI BEDIZZOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43849"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE BIENNALE 2003/2004 SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43850"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM - SIG. K.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43851"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA DI RIPOSO POSAM - PERIODO 16.09.2003/31.12.2003: SIG.RA P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43852"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA DELLE GREZZE A MEZZO DI ASTA PUBBLICA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E COSTI- TUZIONE COMMISSIONE GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43853"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI STAMPA MANIFESTI E INVITI MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43854"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICIO ANNO 2003 DITTA GEM. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43855"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER EFFETTUAZIONE VISITA PERIODICA SU ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE LAINI DI RIVOLTELLA - AFFIDAMENTO DITTA I.C.E.P.I. DI PONTENURE (PC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43856"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI REGISTRI PER LE DIREZIONI DIDATTICHE 1° E 2° CIRCOLO - ANNO SCOLASTICO 2003/2004. ASSEGNAZIONE DITTE APOLLONIO E GASPARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43857"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI CON GLI AUTORI - AUTUNNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43858"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA GESTIONE SERVIZIO CAG - PERIODO SETTEMBRE 2003/GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43859"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PRATOMAGGIORE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43860"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E SCARTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DESTINAZIONE LIBRI SCARTATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43861"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE VARIE ANNO SCOLASTICO 2003/04. ASSEGNAZIONE DITTA MANERBA SPA DI GAZZUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43862"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ATTIVITA' DI SERVIZIO SOCIALE: PERIODO 1.10.03 - 31.10.03 ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43863"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - PROGETTO ESECUTIVO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43864"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE STRAORDINARIE ENEL MANIFESTAZIONI MESE DI AGOSTO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43865"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MEDIA TREBESCHI- CATULLO ANNO SC.2003/04. ASSEGNAZIONE DITTA MARIANI SPA.        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43866"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - ASSEGNAZIONE FORNITURE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - II SEMESTRE 2003 - E REALIZZAZIONE CORSO DI CONFERENZE PERIODO SETT/DIC 2003 - GEN/MAG 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43867"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URBANIZZAZIONE 4° PEEP S.MARTINO D/B PROGETTO ESECUTIVO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43868"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2003:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO "ASS. CULTURALE ARTE &amp; CULTURA", INAUGURAZIONE SALA OROLOGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43869"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI DI COMPLETAMENTO PER SCUOLA MATERNA VIA ALEARDI ED ELEMENTARE PAPA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORGIONE DI VENARIA REALE - TO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43870"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA: CONTRIBUTO INTERVENTI DI LOTTA AGLI INSETTI INFESTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43871"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO SUL TEMA "IL TESTO UNICO DELLE ESPROPRIAZIONI" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL DIPENDENTE PERETTI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43872"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO IL CENTRO EDUCATIVO "DON CARLO ANGELINI" - MINORE A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43873"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO E LA SCUOLA MEDIA TREBESCHI-CATULLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43874"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINALE BANDIERA DEL LAGO 2003 - 9 AGOSTO 2003 - EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43875"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ALL'ENTE CAPOZONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCA- TIVA MINORI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI PROVVEDIMENTI MINORI- LI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43876"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO OPERE D'ARTE MOSTRA "GRATIA PLENA" GALLERIA CIVICA DI PALAZZO TODESCHINI 6 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43877"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATORE PRESSO SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43878"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PORTA PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE PER LA SCUOLA ELEMENTARE PAPA. ASSEGNAZIONE DITTA DIRECT SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43879"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'USO DEI LOCALI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PERIODO 15.9.2003/15.6.2004 E 15.9.2004/15.6.2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43880"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO ISTAT PREZZI SERVIZIO DI PREPARAZIONE TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSE COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2003/GIUGNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43881"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ATLETICA ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43882"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO MOBILI ANTICHI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSEGNAZIONE AL RESTAURATORE EZIO CAVAGNINI DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43883"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43884"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE AUDIO CONCERTO CHIOSTRO 27.7.2003 - SERVIZIO DI PULIZIA AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43885"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER SALE RIUNIONI E DI RAPPRESENTANZA SEDE MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA ARREDA DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43886"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO LIQUIDAZIONE COMPONENTI SOPRALLUOGO PRATICA SIMPLY THE BEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43887"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI CONSULENZA ENPALS - INTEGRAZIONE COMPENSO GEOM. MAURIZIO SOGLIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43888"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TRASPORTO C.A.G. DI RIVOLTELLA ED ORGANIZZAZIONE TRASPORTO C.A.G. GREZZE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA BRESCIA TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43889"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2003 VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2003.QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43890"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43891"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - APPROVAZIONE PROGETTO OPERE EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43892"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AUTOVETTURA OPEL ASTRA TARGATA AM234AJ DI PROPRIETA' DEL COMUNE. PERFEZIONAMENTO ATTO DI VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43893"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI CONCERTO DEL 27 LUGLIO 2003 PRESSO IL CHIOSTRO S.MARIA DE SENIORIBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43894"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA GIS SRL PER SUPPORTO DI UN BAGNINO PRESSO LA PISCINA COMUNALE DURANTE IL CAG ED I CREC - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43895"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - APPROVAZIONE PROGETTO OPERE ELETTRICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43896"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - MESE DI SETTEMBRE 2003 ASSEGNAZIONE FORNITURE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43897"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G.RAMBOTTI - AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO DI SCAVO - PROGETTO SPECIALE SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE ANNO DI RIPARTO 2002 AI SENSI DELLA L.R. 39/74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43898"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER SALE RIUNIONI E DI RAPPRESENTANZA SEDE MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43899"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO COMUNITÀ DI PRIMA ACCOGLIENZA - MINORE A.F. - PROROGA FINO AL 14.09.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43900"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - APPROVAZIONE PROGETTO OPERE IDRAULICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43901"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI NUOVA SCUOLA MATERNA LOCALITA' GREZZE - ASSEGNAZIONE DITTA EFFEGI S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43902"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO DI ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43903"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MAGGIORAZIONE PER PRENOTAZIONE LOCULO CIMITERO DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43904"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43905"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI VALLONE-MARATONA PRORGA SERVIZIO FINO AL 10.5.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43906"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI AMBULANZA E VIGILI DEL FUOCO - INTEGRAZIONE SERVIZI PER MANIFESTAZIONE MOGOL DEL 19.7.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43907"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DI BEDIZZOLE - SIG.RA CORDINI ROSANGELA - PERIODO 28.08.2003/31.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43908"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED ASSISTENZA MATERIALE PER COMPLETAMENTO PROVE PRATICHE SQUADRE EMERGENZA DI PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.LGS.626/94 - AFFIDAMENTO DITTA GUERRINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43909"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO - ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - ASSISTENZA ALL'ENTRATA/USCITA SCUOLE. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43910"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E FORMAZIONE GRADUATORIA IMPRESE FORNITRICI LAVORI INTERINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43911"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELL'APT DEL BRESCIANO ASSUNZIONE MEDIANTE LAVORO INTERINALE N. 1 LAVORATORE CAT B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43912"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2002 AI SEGRETARI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43913"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM STRAORDIANRIO AL SIG. E.D.S.M. ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43914"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE PER DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 277/91 - AFFIDAMENTO AL DOTT. FRANCO NEGRI DELLO STUDIO ENNEPI SRL DI CASTELLUCCHIO MN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43915"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43916"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P.ALLA SIG.RA VALLEFERRO MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43917"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE - ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43918"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E IMBALLO RIFIUTI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DITTA SANITARIA DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43919"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE IN LOTTIZZAZIONE GREZZE ALLA SIGNORA DI FRANCESCO MARIA VIA PACE DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43920"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMOMETRO DI PRECISIONE - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA "CHIMICA OMNIA S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43921"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENPALS ARTISTI "CANTO DEL MORIBONDO E DEL NEONATO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43922"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 23.12.1999, N. 488.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43923"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICEZIONE SETTIMANALE BOLLETTINO INFORMALAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43924"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 - 80 DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ASSESSO- RI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43925"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA COPPOLA CENTRO DIDATTICO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43926"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PRESSO SALA PRECONSILIARE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DE TOGNI RENZO &amp; C. SAS DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43927"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO TOILETTE CHIMICHE ANNO 2003 - AFFIDAMENTO DITTA SPECIALSPURGHI SRL DI GAVARDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43928"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI FREQUENZA SCUOLA "A.DI FRANCIA" - MINORE B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43929"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ARCHICAD 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43930"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E INDICIZZAZIONE DEI DOCUMENTI - ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SCANDOC SRL DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43931"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE LOTTO A). ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43932"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDO BAGNO, ARREDO PER AMBULATORIO MEDICO E MATERIALE VARIO PER SCUOLE MATERNE DI DESENZANO DEL GARDA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43933"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCATTOLI PER ASILI NIDO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORGIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43934"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO GAS PER CENTRO SPORTIVO "TRE STELLE" RIMBORSO ALLA FIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43935"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE TRIENNIO 2003/2006. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 2 ED ASSEGNAZIONE LOTTI B)-C)-D)-E)-F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43936"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PAR- ROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA DELLA CITTA' - S. ANGELA MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43937"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43938"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S. DESENZANO SPORT PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO "TRE STELLE" ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43939"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI ANNO 2003 - RIMBORSO PER ASSENZA DOVUTA A MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43940"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ASSEGNAZIONE ANDREIS DI  PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43941"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO GLAUCO DAVOLIO. CAUSA COMUNE/BINGO ROSSO SRL AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43942"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PRESSO LA FARMACIA COM UNALE AL 31.7.2003 PER LA SOSTITUZIONE DELLA D.SSA MIGIORATI IN COMANDO PRESSO L'ASL DI VARESE                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43943"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.82 DEL 18.11.2003 E SCORRIMENTO GRADUATORIA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CATEGORIA C PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43944"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' NSA SPA DI BRESCIA PER L'OTTENIMENTO DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. N. 28/73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43945"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO AFFITTO - SPORTELLO 2001: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. SADIKU BAKRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43946"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43947"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43948"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PRESSO LA FARMACIA COM UNALE AL 31.7.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43949"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO TRATTO NAVIGARDA - PONTE ALLA VENEZIANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43950"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA SIG.RA PALERMO CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43951"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2003 - PASTICCERIA - RIPARAZIONE FONDALE - FONICO CET - OSPITALITÀ ORCHIDEA D'ARGENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43952"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE BRENTEGANI DANIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43953"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.100 TESSERE PER APERTURA VARCHI POSIZIONATI LUNGOLAGO TRATTO NAVIGARDA - PONTE ALLA VENEZIANA ASSEGNAZIONE DITTA GESTOPARK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43954"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI FABBRICATI,ACQUA,COSAP A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43955"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MOBILI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. LA CASCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43956"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43957"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2001/2002 - EROGAZIONE RIMBORSO SPESE DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43958"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA SPELA LA MELA S.N.C. PER LA DISTRIBUZIONE DEL TERZO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43959"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA SIG. FENOLI GIANFRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43960"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE TRIENNIO 2003/2006. SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43961"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VENTILATORI PER I LOCALI DEL CENTRO SOCIALE E PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA SPAZIO CASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43962"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTO ALLA RESISTENZA ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA COOP.SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43963"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43964"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO COMUNITÀ DI PRIMA ACCOGLIENZA - MINORE A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43965"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA GIARDINO CASTELLO ASSEGNAZIONE COOP.SOLE E SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43966"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' TRA ENTI. ASSUNZIONE PER TRASFERIMENTO VOLONTARIO DELLA SIG.RA MADONI RAFFAELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43967"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA DIREZIONE CENTRALE AG. DEL TERRITORIO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DI VISURA DEI DATI CATASTALI "SISTER. AGENZIATERRITORIO.IT" PRESSO AG. PROVINC. DEL TERRIT.ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43968"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43969"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. LUIGI DEL POZZO - GIORNALISTA - FORNITURA DI SERVIZI REDAZIONALI IN OCCASIONE DI AVVENIMENTI DI PUBBLICO INTERESSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43970"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO AL PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO PER ULTERIORI ATTIVITA' DEFINITE RISPETTO AL CALENDARIO SCOLASTICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43971"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA - APPROVAZIONE PREVENTIVI PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43972"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIAMENTO BANCA INTESA SPA - MUTUO N.152077/001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43973"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE DI SCAVO ARCHEOLOGICO AL LAVAGNONE ANNO DI RIPARTO 2002 AI SENSI DELLA L.R. 39/74 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43974"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIGORIFERO PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43975"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' TRA ENTI. ASSUNZIONE PER TRASFERIMENTO VOLONTARIO DELLE SIG.RE TAGLIANI PAOLA E PAPPALARDO SILVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43976"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE ALLE PARROCCHIE PER UTILIZZO SALA PER INCONTRO CON LA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43977"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE ANNO 2003 INTEGRAZIONE - APPROVAZIONE ACCORDI CON AMICI ISTITUTO DEL RADIO E CORALE SAN BIAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43978"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43979"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PROROGA DEL TERMINE PREVISTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CUI ALLA L.R. 10/09/84 N. 53 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER TRATTAMENTO ACQUE CABINA VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43980"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INCENDI E RISCHI VARI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CORSO CON REALE MUTUA ASSICURAZIONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43981"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LE EDUCATRICI DELL'ASILO NIDO - INCARICO AL DOTT. CLAUDIO VIANELLO ANNO EDUCATIVO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43982"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43983"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GRAFICHE STA.G.ED. S.R.L. PER LA STAMPA DEL TERZO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43984"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE PER ACQUISIZIONE TERRENO DESTINATO AL COLLEGAMENTO TRA VIA MONTEBALDO  E VIA VICINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43985"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUADRANTE SOLARE TORRE OROLOGIO PALAZZO BAGATTA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43986"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN FARMACISTA A TEMPO DETERMINATO E ASSUNZIONE VINCITORE.          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43987"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BORTOLOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43988"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43989"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ARCH.BERTOLINELLI FLORENZO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43990"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2003. DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43991"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA N.S.A. SPA PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FORMA- ZIONE DEI DIPENDENTI DA REALIZZAZIONE CON CONTRIBUTO F.S.E. MI- SURA D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43992"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA TINTE FORTI S.R.L. PER LA PREPARAZIONE DEGLI IMPIANTI STAMPA DEL TERZO NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43993"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LE NUOVE AULE DELLA SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43994"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LAVORO INTERINALE PER CUSTODIA PARCHEGGI FINO AL 31.07.2003.                                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43995"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA SANI GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43996"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO E DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI DESENZANO E RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43997"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI BENINI, MORANDINI E HERNANDEZ AL COR- SO ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA FORMAZIONE DI RESPONSABILI ED OPERATORI U.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43998"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE GALLERIA CIVICA 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43999"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44000"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44001"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA. ANNO 2002 E ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44002"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARIA A MEZ- ZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UF- FICIO POSTALE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44003"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ARRETRATI E RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO P.O.S.A.M. - PERIODO 1.6.2003/31.12.2003: SIG.RA B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44004"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44005"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SPETTACOLO PIROTECNICO ALLA DITTA "MARTARELLO S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44006"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER SISTEMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DEL GOBBO A SERVIZIO AREA PORTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44007"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE ALLE PARROCCHIE PER UTILIZZO SALE PER INCONTRI CON LA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44008"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE PRESSO L'AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44009"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DEL PUBBLICO INCANTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE. E DICHIARAZIONE GARA DESERTA RELATIVAMENTE AL LOTTO A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44010"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E INDICIZZAZIONE DEI DOCUMENTI - ANNO 2002. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SCANDOC SRL DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44011"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SILVER CARDS PER IL CENTRO SOCIALE ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44012"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "LUDOT-ECO / LUDO-PARCO / LUDO-GIARDINO" ASSEGNAZIONE ALLA COOP. FUTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44013"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DITTA TONNI RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44014"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44015"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44016"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE PRESSO L'AREA SERVIZI AL TERRITORIO: NOMINA ESPERTO PER LA VALUTAZIONE CURRICULA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44017"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DD.PP. DEL MUTUO PER 1°LOTTO DA PORTO RIVOLTELLA A SCALINATA BORGO DI SOTTO - 3°LOTTO DA RIVOLTELLA A VIA FORNASETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44018"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. RISERVATO ALLE FORZE DELL'ORSINE SIG. PORTAS TIZIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44019"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI CONCERTI AL CHIOSTRO - 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44020"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE VILLA BRUNATI - INCARICO PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ARCH.VALENTINO ED ILARIA VOLTA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44021"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO LORIANA ZANUTTIGH. CAUSA COMUNE/POSAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44022"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA N. 4000 PIEGHEVOLI MANIFESTAZIONI SPORTI VE 2003 ALLA TIPOLITOGRAFIA DE GASPERINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44023"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOPASSO VIAGGIATORI STAZIONE PARCHEGGIO INCARICO ING.NICOLA MORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44024"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44025"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVEGNO "OLTRE I CONFINI"- PALAZZO TURISMO 15 NOVEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44026"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER MANUT. STRAORD. RETE FOGNARIA VIA MARZABOTTO, VIA MASOTTI, E ZONA SCATOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44027"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE BRESCIANI MARIA - DIFFERIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44028"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO (CAT. D1) E INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44029"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA MOUBTASSIME GHIZLANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44030"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASCRIZIONE DA NASTRO SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - RISOLU- ZIONE DEL SERVIZIO CON LA DITTA BIBLIOSTUDIO DI PARMIGIANI BAR- BARA E ASSEGNAZIONE DELLO STESSO ALLA COOP. ANDROPOLIS - BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44031"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44032"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO PLANOALTIMETRICO AREA VIA MONTEBALDO/FERROVIA INCARICO GEOM.BERTOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44033"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO OPERE ESTERNE SC.MATERNA VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44034"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO PERIODO ESTIVO SCUOLA PATERNA G.S. ANNO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44035"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN FARMACISTA A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44036"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE PRESSO IL COMUNE DESENZANO ASSEGNAZIONE DITTA SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44037"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO FARMACI SCADUTO PRESSO FARMACIA ANNO 2003. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CE.RE.BA DI RUTIGLIANO (BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44038"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/MONTINI - COGNINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPTENZE ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44039"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44040"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE MORI LUCA - DIFFERIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44041"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA DEI CONSIGLIERI COMUNALI DELLA "RHONE ALP"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44042"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO AFFITTO - SPORTELLO 2001: III EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44043"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CENTRO LUMINOSO IN VIA S.BENEDETTO APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44044"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO DI UN LAVORATORE CATEGORIA B3 SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E TURISMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44045"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 15 E 16 GIUGNO 2003. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO E C. SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44046"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44047"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44048"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA: SIG.RA PERILLO ROSSELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44049"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE AREA BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44050"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA STATALE TREBESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44051"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANTINCENDIO E AUTOLETTIGA PER MANIFESTAZIONI TEATRO AL CASTELLO - ESTATE 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44052"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINITIVA ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANIZIANI ANNO 2003 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44053"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISSUASORI DI SOSTA - ASSEGNAZIONE DITTA CALZOLARI DI GONZAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44054"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44055"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AN- NO 2003 ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI DI DESENZANO DEL GARDA ONLUS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44056"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SCIENTIFICA - 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44057"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44058"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEMAFORO VIA MARCONI - ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44059"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI MEDIATORI CULTURALI PER IL PROGETTO INTEGRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44060"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44061"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI CONDONI 2003 - DEFINIZIONE E INTEGRAZIONE PER GLI ANNI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44062"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE DEL 2° NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44063"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44064"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO VETRI ANTISFONDAMENTO LOCOMOTIVA PRESSO MARATONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44065"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE CITTADINA DEL 4 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44066"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN FARMACISTA A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44067"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI AGLI ARTISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZINI ESTIVE - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44068"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44069"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE OPERATORE COOP. FUTURA PER C.R.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44070"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GRAFICHE STA.G.ED SRL PER LA STAMPA DEL 2° NUMERO DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44071"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PUBLBICO SPETTACOLO-LIQUIDAZIONE COMPONENTI PER VERIFICA PRATICA RELATIVA MANIFESTAZIONI IN LOC.SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44072"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VADO A SCUOLA DA SOLO!" PROROGA SERVIZIO FINO AL 7 GIUGNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44073"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO: 1 LUGLIO 2003 - 30 SETTEMBRE 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44074"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO INTERINALE BIENNIO 2003/2005. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E NOMINA COMMISSIONE DI GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44075"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO "LA GESTIONE UNITARIA DELLE RISORSE UMANE" ORGANIZZATO DA IFOST ED IREF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO_ATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44076"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44077"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONI - ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44078"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MASSARO GIANLUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44079"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEMAFORI PER IL CONTROLLO VELOCITA' - ASSEGNAZIONE DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44080"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44081"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA TINTE FORTI SRL PER LA PREPARA- ZIONE DEGLI IMPIANTI STAMPA DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA N. 2"                                                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44082"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFERENDUM POPOLARI DEL 15 E 16 GIUGNO 2003. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44083"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL 50% DELLA QUOTA VERSATA QUALE RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALA PELER IL 5 MAGGIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44084"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA SISTEMA DIGITALE A COLORI DC12 + RIP X12 (STAMPANTE - COPIATORE - SCAN- NER A COLORI) E APPARECCHIO DOCUMENT CENTRE 432 SLX XEROX DIGI- TALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44085"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - II SEMESTRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44086"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE PRESSO L'AREA SERVIZI AL TERRITORIO CON INCARICO A CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44087"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCOSSOLINE E GRONDAIE SU EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONI LAVORI NODARI DAVIDE DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44088"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO COMANTO POLIZIA LOCALE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. (S.R.L.) DI CENE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44089"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE NUMERO 1 BAGNINO PRESSO LE PISCINE COMUNALI DURANTE IL C.R.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44090"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FARMACISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44091"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITÀ DI MISSIONE AGLI ASSESSORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44092"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI PENTECOSTE 30 MAGGIO 2003 DUOMO DI DESENZANO - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44093"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDIANRIA CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44094"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE -AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44095"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA' PER CALAMITA' NATURALI - PAGAMENTO QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2003 ALL'ACB DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44096"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA ANTOLOGICA DELL'ARTISTA OLIVIA KIKUKO FISCHER LUDTKE PRESSO LA GALLERIA CIVICA DAL 15 GIUGNO AL 13 LUGLIO 2003. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44097"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE MENEGHETTI RAFFAELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44098"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE ESPERIENZE DI APERTURA AL TERITORIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PESCALA - "PICCOLI GRANDI INSIEME ... ESTATE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44099"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44100"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DITTA ELISSE SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44101"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 ALL'ANCI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44102"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO ALL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44103"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AD PERSONAM, ASSISTENZA SU SCUOLABUS E DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44104"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA ALLA D.SSA ELENA MIGLIORATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44105"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA "BASTA UN'ALA PER VOLARE" ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44106"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONSULENZA E MONITORAGGIO PER REVISIONE GENERALE DEL PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA L.R.13/01 - APPROVAZIONE VERBALE AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. MASSIMO CASARI DITTA ECOSERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44107"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.206 DEL 29.11.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44108"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO AL GEOM. MAURIZIO SOGLIANI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA ENPALS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44109"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44110"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER I TURNI DEL C.R.E.C. - ESTATE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44111"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN COMANDO DELLA FARMACISTA ELENA MIGLIORATI ALLA U.L.S.S. DI BELLUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44112"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DELLA SIG.RA GANDELLI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44113"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VISITA ALL'ACQUARIO DI GENOVA PER GLI UTENTI DEL C.A.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS ALLA DITTA BRESCIA TOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44114"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE: FONDALE NERO - ESECUTIVI TASCABILI - OSPITALITÀ PER CONFERENZA STAMPA - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44115"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CASTELLO PER IMPIANTI ANTIPICCIONE - ASSEGNAZIONE DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44116"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI ADVISOR CONFERMA PER CONTRATTO BANCO POPOLARE VR E NO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44117"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 1° SEMESTRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44118"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO PILASTRO CANCELLO CIMITERO DESENZANO ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44119"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44120"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE CARLA GUIDETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO_ATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44121"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44122"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE TRIENNIO 2003/2006. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44123"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI INFORMATICA PRESSO LA MEDIATECA NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DEL GARDA - A.A. 2002/2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44124"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA AREA FINANZIARIA N. 5 DEL 10.01.2003 PER NUOVO NOMINATIVO DI FARMACISTA PER INCARICHI DIVERSI PER ESIGENZE DELLA FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44125"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. EKO POLIS SCRL. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44126"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FRIGORIFERO PER ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44127"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.ZZA MATTEOTTI ASSEGNAZIONE ENEL SPA                                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44128"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO PER FORNITURA SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 16 AGOSTO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44129"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE PRESSO L'AREA SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44130"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA PER PROGRESSIONE VERTICALE COPERTURA DI UN POSTO ISTRUTTORE (CAT.C) UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44131"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LE NUOVE AULE DELLA SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA A MEZZO DI ASTA PUBBLICA. - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44132"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.6 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO (CAT. C1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44133"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO STRALCIO SISTEMAZIONE STATICO FUNZIONALE MUNICIPIO DESENZANO 1° LOTTO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA ASSUNZIONRE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44134"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA DEI CONSIGLIERI COMUNALI DELLA "RHONE ALP"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44135"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI GEMELLAGGIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ E RAPPRESENTANZA OSPITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44136"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44137"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UTILIZZATI PER I C.R.E.C. - ANNO 2003 - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44138"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CUSTODIA PALAZZO COMU- NALE AL DIPENDENTE ROSSANO GENEVINI PER IL PERIODO 3 -19 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44139"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI D SEGRETERIA MARZO 2003 VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 2003. QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44140"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PORTE SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA ALDO BONZIO RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44141"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE MARIA VITTORIA PAPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44142"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTO - SPORTELLO 2001 III EROGAZIONE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44143"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA AGGIUNTIVA DI RETE PER POSTAZIONI ARCHICAD NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44144"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LOTTA ALL'EVASIONE ICI ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44145"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA PER CORSO DI NUOTO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA "A. MERICI" DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44146"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA PROFILO PROFESSIONALE DELLA SIG.RA BERTONI MARGHERITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44147"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SOC. MONTEBALDO SRL, AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44148"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSINE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE OPERANTE IN CAMPO SOCIALE ANNI 2002/2003.                                                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44149"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI IRRIGAZIONE CAMPI SPORTIVI - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44150"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL CENTRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44151"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE DENUNCE DI VARIAZIONE ICI ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44152"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "INVENTARI SUPERIORI 2003" NOLEGGIO MATERIALI SCENICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44153"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZINE OPERE MURARIE NUOVO GIARDINO VIA MONTESUELLO ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44154"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE LA STRADA DEI VINI BRESCIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44155"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO AFFITTO - SPORTELLO 2001: II EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44156"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI SPORTIVE MESE DI MAGGIO 2003 - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44157"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICA- TRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO L'UFFICIO DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44158"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44159"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO "BRESCIAOGGI" DI MARTEDI' 29 APRILE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44160"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A BRESCIA PRESS SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44161"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA APPARATO VIDEO SORVEGLIANZA ASSEGNAZIONE DITTA MEGA ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44162"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO L'UFFICIO ECOLOGIA             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44163"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2003 - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44164"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART.18 L.109/94 A DIPENDENTI AREA TECNI- CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44165"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI- CE DELLA SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44166"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE OPERA POETICA IN MUSICA DI IDA TRAVI E ANDREA MANNUCCI "CANTO DEL MORIBONDO E DEL NEONATO". PRESENTAZIONE DEL LIBRO "RELATIVITA' QUANTE STORIE" DI A.SPARZANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44167"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI "UNA TANTUM".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44168"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE POSTI DI ORMEGGIO BARCHE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDA INCISIONI DI DESENZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44169"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSI E CONVEGNI PER IL PERSONALE DIPENDENTE AREA SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44170"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DAL- LA SOC. "M&amp;M DI MILANESI FRANCESCO E C SNC" AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44171"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI E COSAP A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44172"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUPPLEMENTO "TUTTI AL LAGO" DEL QUOTIDIANO GIORNALE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44173"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE   COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICA- TRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO DI FUNZIONARIO PRESSO IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44174"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON DON CIOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44175"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE MASSE FILTRANTI VECCHIA LINEA IMPIANTO POTABILIZZAZIONE LOC. TASSINARA - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BIOTEAM SRL DI SAN ZENO NAVIGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44176"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VADO A SCUOLA DA SOLO" - ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44177"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROPOSTE PER UNA CITTA' CAMMINABILE" - ORGANIZZAZIONE CONFERENZA E CENA PER IL GIORNO 21 MAGGIO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44178"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE ALL'ASSESSORE SILVIA COLASANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44179"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44180"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO: "DESENZANO STREET JAM" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44181"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE MITSUBISHI LVP-X300 IN DOTAZIONE AL PALAZZO DEL TURISMO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SUARDI BRESCIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44182"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PER L'ANNO 2003. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLI SRL DI LONATO E ALLA DITTA VEZZOLA SPA DI LONATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44183"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C) PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44184"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE PRIMAVERA 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44185"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI D.LGS. 626/94 - ANNO 2003. AFFIDAMENTO ALL'ING. IVANO SARZI SARTORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44186"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DESTINATI A UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PERIODO 1.11.2002 31.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44187"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ "PICCOLE, GRANDI MANI .... PER COSTRUIRE LA PACE" - EDIZIONE PRIMAVERILE SABATO 3 MAGGIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44188"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44189"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DEI SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44190"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ART. 79 - 80 DEL D.LGS. 18.8.00 N. 267 TUEL. ASSUNZIO- NE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSI- GLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44191"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.T.C. "BAZOLI" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "CELEBRAZIONI BAZOLIANE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44192"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. ALLA SIG.RA SAIANI ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44193"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44194"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDECORAZIONE E RIPARAZIONE STAZIONE MOBILE UFFICIO POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44195"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE SIG.RA STEFANIA MARAI - DIFFERIMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44196"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N.26 DEL 10.02.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44197"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO SCUOLA MATERNA STATALE DI RIVOLTELLA - GIUGNO 2003 - CONCESSIONE PATROCINIO E ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44198"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MAIOLICA PER CAMPO DI BOCCE CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BERTOLOTTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44199"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROBABILI CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44200"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ED INDICIZZA- ZIONE DEI DOCUEMENTI DELL'ARCHIVIO CORRENTE DEL SETTORE SEGRETERIA. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44201"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE SIMONETTA AVANZI - DIFFERIMENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44202"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI BAGNI CENTRI SOCIALI DI DESENZANO E RIVOLTELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44203"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44204"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GRAFICHE STA.G.ED SRL PER LA STAMPA DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44205"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI PREVISTI NEL PROGETTO WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44206"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA "L'AVVENIMENTO SECONDO GIOTTO" DEL GIORNO 10 MAGGIO 2003. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44207"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER D.L. CONTABILITA'LAVORI - 1° STRALCIO SISTEMAZIONE STATICO FUNZIONALE MUNICIPIO E VARIANTE IN CORSO D'OPERA - ARCH.ALBERTO BARBIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44208"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44209"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUPPLEMENTO "VACANZE BRESCIANE" DEL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44210"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO STUDENTI ANTIBES E WIENER NEUSTADT "APRENDO_APPRENDO" 29 APRILE - 11 MAGGIO 2003: ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44211"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CARTA TECNICA SCALA 1:2000 INTERO TERRITORIO ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44212"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DI BEDIZZOLE SIG. D.M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44213"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE I.C.I. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44214"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO DI DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44215"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44216"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SOSTITUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44217"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "DESENZANO APERTA" PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44218"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE: SIG.RA MATURI CINZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44219"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 28.11.2002 - SIG.RA BARZIZA MONICA ATTO DI CITAZIONI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LONATO BS DESIGNAZIONE DEL LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44220"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA GIACCO COSTRUZIONI DI AFRAGOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44221"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA COMUNITÀ MYOSOTIS SIG. C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44222"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA TINTE FORTI SRL PER LA PREPA- RAZIONE DEGLI IMPIANTI STAMPA DEL GIORNALINO COMUNALE "DESENZANO APERTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44223"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZINE COPERTURA CAMPI DI BOCCE CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44224"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA A.L.E.R. DI BRESCIA: BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO ANNO 2003 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44225"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44226"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUALITA' "AUDIOVISIONI MULTIMEDIALI". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACQUISTO VIDEOPROIETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44227"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 06.04.2002 - SIG.RA ZANGARO ROSA. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA. DESIGNAZIONE DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44228"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO "PROGETTI DI GEMELLAGGIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44229"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 6 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO (CAT. C1) E ASSUNZIONE DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44230"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERVER X LA GESTIONE DEL FIREWALL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44231"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MAIOLICA PER CAMPI DI BOCCE - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BERTOLOTTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44232"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44233"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>46° ZECCHINO D'ORO SELEZIONI INTERPROVINCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44234"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA DA GASOLIO A METANO - ASSEGNAZIONE DITTE ATAG E NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44235"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFERMA INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE SINDACO PER ASPET- TATIVA 10.06-31.12.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44236"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE: DR.SSA ROBERTA GANDELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44237"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE 1° TRATTO VIA ANNUNCIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44238"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAX-SERVER"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44239"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE BILIARDO - ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA BILIARDI &amp; GIOCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44240"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44241"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPECIALE SU DESENZANO. ASSEGNA- ZIONE SERVIZIO ALLA DITTA RETE NORD PUBBLICITA' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44242"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44243"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. GIROCONTI PER LAVORI ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44244"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESS POINT PER COLLEGAMENTI WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44245"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER L'AFFIANCAMENTO ED IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44246"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICITÀ 27° RALLY 1000 MIGLIA SUI GIORNALI GIORNALE DI BRESCIA E BRESCIA OGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44247"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIFFERENZA CANONE DI AFFITTO DEL LOCALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE SITO A S. MARTINO D/B DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA SEGNA ELENA - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44248"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA PEDUS DI BOLZANO. PERIODO 1.4.2003/31.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44249"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGIO PALAZZO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44250"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44251"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO IVA/IRAP ANCITEL PER L'ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44252"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SBARRE PARCHEGGI  ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44253"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN- TI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 15 E 16 GIUGNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44254"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44255"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ALLA SIG.RA SAIANI ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44256"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PART-TIME DAL 55% AL 50% DELLA DIPENDENTE FRANZONI ELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44257"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA DRACMA SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44258"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTALE DEL PASSAGGIO PEDONALE VIALE MARCONI/VIA PASUBIO - ASSEGNAZIONE DITTA GUBELA DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44259"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE. ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA PUBLIADIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44260"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURCATO MARIA: APPLICAZIONE BENEFICIO ART. 2 LEGGE 336/70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44261"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI UFFICI E SERVIZI COM.LI SULL'ELENCO TELEFONICO DI BRESCIA E PROV. EDIZ. 2003/2004 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44262"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>27° RALLY 1000 MIGLIA - 3-5 APRILE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44263"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44264"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44265"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE RELATIVI ALL'ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44266"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO SCARICHI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA SIRMIOSPURGHI DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44267"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO RISCOSSIONI AGENTI CONTABILI ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44268"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO LIBRETTO SANITARIO - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44269"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/BINGO ROSSO SRL. APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR - BRESCIA N. 314/03. AFFIDAMENTO IN- CARICO AI LEGALI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44270"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DE SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44271"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS "COMPAGNI DI STRADA" PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44272"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI STAGIONE CONCERTISTICA 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44273"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44274"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44275"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL SINDACO ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI IN QUALITA' DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO COMUNALE "DESENZANO APERTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO_ATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44276"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO PERIODO ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44277"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTIVITÀ N.I.L. E N.S.H. DELEGATE ALL'A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44278"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESSILE VARIO PER L'ASILO NIDO. ASSEGNAZIONE DITTA VIMERCATI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44279"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ASSESSORE BERTONI AL SEMINARIO "LE AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI COME PROMOTER NEL PROJECT FINANCING" - DESENZANO 10-11 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44280"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI OSPITALITÀ COMUNITÀ ALLOGGIO TIRA - GALGALA. ANNO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44281"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA TURCATO MARIA: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITA' PERMANENTE ALLA MANSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44282"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE "INVENTARI SUPERIORI" - AFFIDAMENTO INCARICO ASSOCIAZIONE "VIANDANZE. CULTURE E PRATICHE TEATRALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44283"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE FORNITURA DITTA DRACMA SERVICE SRL    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44284"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUMULAZIONE E FORMAZIONE FOSSE PRESSO LE AREE CIMITERIALI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO COOP.LA CASCINA 1.1.2003 - 31.12.2003                                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44285"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E ACQUISTO VOLUMI DI INTERESSE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44286"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER STUDIO, PROGETTAZIONE ED ISTALLAZIONE RELATIVE AL PROGETTO "DESENZANO WIRELESS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44287"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>TURCATO MARIA:  APPLICAZIONE ART. 1 LEGGE 336/1970.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44288"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44289"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE E RISAGOMATURA SIEPI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. LA CASCINA ARL DI DESENZANO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44290"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DELEGATA TUTELA MINORI ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44291"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRE- SENZA AI CONSIGLIERI COM.LI E AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44292"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA LOCALI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44293"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI ADVISOR PER LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE FINANZIARIE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44294"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATORI TEMPORANEI AGLI UFFICI SEGRETERIA ED ECO- NOMATO AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997. PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44295"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44296"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA CIMITERIALE DI RIVOLTELLA PER IL PERIODO DAL 01.01.2003 AL 31.12.2003 - RINNOVO CONTRATTO CON LA COOP.SOC. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44297"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "L'AVVENIMENTO SECONDO GIOTTO" - 9/30 MAGGIO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI E INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44298"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET RINNOVO CONTRATTO ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44299"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI DI SCADENZA DELLE CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44300"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL SIG. BAZZOLI EZIO (CAT. B3 POSIZ. ECON. B5) PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44301"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE APPARATI RADIO PORTATILI DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. (S.R.L.) DI CENE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44302"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA AULE EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44303"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI MESI DI MARZO/APRILE/ MAGGIO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44304"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE DI ALDO MORO - 6 APRILE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44305"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER COLLEGAMENTI WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44306"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMANDO DELLA FARMACISTA DR.SSA ELENA MIGLIORATI PRESSO L'ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44307"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ALL'ANFFAS PER RETTE DI FREQUENZA C.S.E. E S.F.A. ANNO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44308"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 17/03 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE IN REGI- ME DI CO.CO.CO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44309"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A DIVERSI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44310"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE FORNITURA DITTA DRACMA SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44311"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPECIALISTICA DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44312"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PARTITA CONTABILE DI BENI CEDUTI A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE - DITTA G. ZECCHINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44313"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIOONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44314"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VASCA PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN ASSEGNAZIONE DITTA NICO VELO E PERGHEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44315"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENZIE TURISTICHE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44316"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI PUBBLICO INCANTO RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE. DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44317"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIIACCREDITO AL C.F.P. DI RIVOLTELLA DEL GARDA SALDO DA ESTINZIONE RAPPORTO DI TESORERIA, PER TRASFERIMENTO COMPETENZE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44318"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44319"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATORI TEMPORANEI AGLI UFFICI SEGRETERIA ED ECONOMATO AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997 - PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO_ATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44320"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE OPERATORE CED PRESSO L'UFFICIO SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 15 E 16 GIUGNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44321"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AIUOLE LUNGOLAGO VIA C.BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44322"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "PIASTRELLE IN LIBERTY" DI ROBERTO DAL POZZO 15.3/4.5.03 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44323"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44324"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RICEVIMENTO DEL CONSOLE GENERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44325"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO A RETROPROIEZIONE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44326"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA MEGABYTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44327"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER RETE SICUREZZA PER COLLEGAMENTI WIRELESS (VPN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44328"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44329"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM .BERTOLI GIANFRANCO RELATIVO VARI RILIEVI PLANOALTIMETRICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44330"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44331"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER SERVIZIO MILITARE DI LEVA SIG.SARAMONDI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44332"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AI SEMINARI SULLE PROBLEMATICHE SCOLASTICHE, ORGANIZ- ZATI DA ANCITEL LOMBARDIA - 14 MARZO, 28 MARZO E 11 APRILE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44333"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - SEZ. DI DESENZANO PER REALIZZAZIONE NUOVO MONUMENTO AL BERSA- GLIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44334"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE BUDGET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44335"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PRESSO LA FARMACIA COM UNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44336"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI ANNO 2003 A: AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO - DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44337"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA PER REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO LOC.CREMASCHINA - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44338"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO SIG.RA C.S. E MINORE E SIG.RA V.M. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA CASTELLO N. 80. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44339"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GLAUCO DAVOLIO PER CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA FASE DI NOMINA E SUCCESSIVO ESERCIZIO DI TUTELE E CURATELE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44340"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER COLLEGAMENTO WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44341"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANUSCA - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44342"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEMORIA DEI LUOGHI CHE OSPITARONO IN DESENZANO LA CD. "REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA" - ACQUISTO DI COPIE DEL VOLUME PUBBLICATO DA ARMANDO EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44343"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44344"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DEL GOBBO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44345"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER FIRST CLASS (RETE CIVICA) PERIODO APRILE 2003-MARZO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44346"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI VARI A COMPLETAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI E PIEFFEDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44347"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA:SIG.RA TURCATO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44348"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - ANNO 2002 -                            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44349"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENZA BAGNINO PRESSO LA PISCINA COMUNALE DURANTE IL C.A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44350"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE 2003 - ESECUZIONE RAPPEZZI STRADE VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44351"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LATTE AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 14/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44352"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANPI - ANNO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44353"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE SEMINARIO SDA BOCCONI - MILANO 11-12-13-14 MARZO 2003 DOTT. ECONIMO GIUSEPPE E DOTT.SSA MARIA GRAZIA MARGONARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44354"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44355"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO A "IL CONCERTO DELLE DAME" - AUDITORIUM A. CELESTI 9/3/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44356"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44357"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE LIBRO "NEL PAESE DELLE CENERI" - PALAZZO DEL TURISMO 22/03/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44358"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DI OTTO RITRATTI DELL'EX-COLLEGIO BAGATTA E DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE AL LAB. DI RICERCA E CONSERVAZIONE D'ARTE ROMEO SECCAMANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44359"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - MESE DI MARZO 2003. ASSEGNAZIONE FORNITURE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44360"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.259/00 PER NOLEGGIO PONTEGGIO GRU CANTIERE MUNICIPIO - DITTA EDIL.GE.CO DI PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44361"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACB DI BRESCIA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 - ASSUN- ZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44362"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPUSCOLO ILLUSTRATIVO - DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44363"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER PER GESTIONE SITO INTERNET ASSEGNAZIONE DITTA MNEGABTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44364"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A NUCLEI IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44365"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITA' - ANNO 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44366"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO OMOLOGAZIONE IAAF DEL CAMPO DI ATLETICA "TRE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44367"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA SECONDA GIORNATA DEL BIOLOGICO AUTUNNO 2004 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44368"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO ARBITRALE UNICO - PAGAMENTO QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2003 ALL'ACB DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44369"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44370"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DOMINI INTERNET PER PROGETTO WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44371"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER IL RECUPERO CREDITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44372"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL SIG. IRIDILE MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44373"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A PIZZI ROSALIA DI UNA QUOTA DI ISCRIZIONE A CORSO DI LINGUA ESTERA                                                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44374"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER GESTIONE SICUREZZA RETE WIRELESS (VPN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44375"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOPRNITURA SCHEDA DI RETE PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - ASSEGNAZIONE DITTA DIGITIME DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44376"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DI SICUREZZA ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA LINEA DI CASALMAGGIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44377"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI DEDICATI AL "NORCINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44378"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE CIMITERIALI ANNO 2004 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA COOP. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44379"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 - ALL'ASSOCIAZIONE NAZIO- NALE "CITTA' DEL VINO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44380"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO NELLA SPESA DI ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44381"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESS POINT PER COLLEGAMENTO SEDE POLIZIA LOCALE E SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44382"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA LAVORO INTERINALE PER CUSTODIA PARCHEGGI FINO AL 30.06.2003 E VARIAZIONE ORARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44383"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PERIODO 01.01.2004/31.12.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44384"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL "PROGETTO PINOCCHIO" - ACQUISTO DI LIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44385"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: ALLOGGIO E SORVEGLIANZA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44386"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI ACQUEDOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44387"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ARTI E MESTIERI IN PIAZZA" 27/28 DICEMBRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44388"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' DEL GARDA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44389"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIE DELLA DR.SSA ROBERTA GANDELLI                                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44390"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE MANIFESTAZIONI DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE-DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44391"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI EDIFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI E NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44392"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: ALLOGGIO E SORVEGLIANZA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44393"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROGRES- SIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44394"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLA SOCIETÀ GARDA UNO SPA - PERIODO 01.01.2004/31.12.2004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44395"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. LUIGI DEL POZZO - GIORNALISTA - FORNITURA DI SERVIZI REDAZIONALI IN OCCASIONE DI AVVENIMENTI DI PUBBLICO INTERESSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44396"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>I^ RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI RIVOLTELLA, VACCAROLO, SAN MARTINO E DESENZANO - FEBBRAIO/MARZO 2003 - INTEGRAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44397"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA PER LA GESTIONE ELEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44398"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI PER PROGRESSIONI VERTICALI RELATIVE A QUATTRO POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C SETTORI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44399"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER CONSULENZA PROGETTO AGENDA 21 - AFFIDAMENTO ING. CARLO GORIO DELLO STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA AMBIENTE - BRESCIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44400"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO CONFERIMENTO INCARICHI PERIODO 1.3.2003/31.12.2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44401"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SUPPLENZA PRESSO L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44402"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA BORTOLOTTI BRUNO &amp; C SNC - ONORANZE FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44403"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.R.E.C. ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44404"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO AL TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44405"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI PER PROGRESSIONI VERTICALI RELATIVE A QUATTRO POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C SETTORI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44406"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SVOLGIMENTO PRATICA ENPALS PER CONCERTO DEL 16.02.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44407"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GARDA FREE ENERGY" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44408"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VERIFICA IMPIANTI LEGGE 46/90, COMMA 1 DELL'ART. 1 LETTERE A), C), E) - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALL'ING. DARIO FERRARI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44409"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA - ALL'A.I.C.C.R.E - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44410"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTINTIVI A SPILLA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AGLI STUDENTI DELL'I.P.S.S.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44411"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44412"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ANNO SCOLASTICO 2002/2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44413"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON I CAAF SVOLGI- MENTO FUNZIONI SERVIZIO ASSISTENZA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE ISEE PER I SERVIZI SOCIALI - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44414"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN FAX PER I SERVIZI DEMOGRAFICI A MEZZO CONVENZIONE CONSIP. ASSEGNAZIONE DITTA OKI ITALIA DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44415"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PRESSO L'ANFFAS DI SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44416"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO PROGRAMMA PER GESTIONE TESTI ATTI AMMINISTRATIVI CON MICROSOFT WORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44417"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLONISTICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44418"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER OSSERVATORIO METEREO- LOGICHE - AFFIDAMENTO DITTA E.DEXTER SPA CON SEDE A BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44419"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VETRINE PER GALLERIA CIVICA - ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44420"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA RINNOVO CONTRATTO ALLA COOPERATIVA ELEFANTI VOLANTI PER L'ANNO EDUCATIVO 2003/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44421"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INCENDI E RISCHI VARI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRESA D'ATTO DISDETTA ASSITALIA E STIPULA NUOVA POLIZZA CON REALE MUTUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44422"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE - ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44423"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL NOTAIO POZZOLI PER STIPULA ATTO NOTARILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44424"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE INTERNA PER N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO (CAT. D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44425"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA SELF-SERVICE TH303/307 PERIODO MAGGIO 2003 - APRILE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44426"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE GIOCHI ED ATRTEZZATURE IN LEGNO DITTA TECNOLEGNO FANTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44427"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "I VINI DELL'AVVENTO" EDIZIONE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44428"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO ALL'UFFICIO ECONOMATO AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44429"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTI- CALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C)                                                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44430"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WWW2003 - 12° CONVEGNO MONDIALE SUL WORLD WID WEB - DA PARTE DEL COLLABORATORE M.MOLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44431"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO AFFITTO - SPORTELLO 2001: EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44432"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA ALBERATURE COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44433"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA. CAUSA COMUNE/MANENTI EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44434"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI IN CASTELLO - ANNO 2003 - ALLA DITTA SEBACH SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44435"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA GRAFICA ALLA COMUNICAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44436"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTEMZA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44437"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUALITÀ "AUDIOVISIONI MULTIMEDIALI" - FORNITURA STRUTTURE TECNOLOGICHE PER LABORATORIO DI MUSICA DIGITALE - ASSEGNAZIONE DITTA G. ZECCHINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44438"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E POSA SCALE DI SICUREZZA PRES- SO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44439"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA SUPPLENTE PRESSO L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44440"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CENA PER I GRUPPI PARTECIPANTI ALL'INAUGURAZIONE SALA OROLOGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44441"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 10.08.2001 SIG. PRAITANO NICOLA. ATTO DI CITAZIONE INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI LONATO. DESIGNAZIONE DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44442"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CAMPI MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44443"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI: CAG - CENTRO ASCOLTO ADOLESCENTI ED EDUCATIVA DI STRADA E CREC - PROROGA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA FUTURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2003/AGOSTO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44444"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ED ALBERATURE ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44445"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA PCVANYWHERE PER TELEASSISTENZA APPLICATIVO DI GESTIONE RETRIBUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44446"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO SCOLASTICO 2002-2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44447"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "TERRITORIO RURALE CONTENITORE O VALORE?" ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44448"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE: SIG.TESTA ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44449"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44450"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: PROGETTO A.D.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44451"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - 2° SEMESTRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44452"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44453"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ONERI CONCESSORI PER POSTI DI ORMEGGIO SPETTANTE ALLA REGIONE LOMBARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44454"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE RELATIVO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44455"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2° SEMESTRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44456"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FERIE NON GODUTE: DR.SSA FLAVIA BERNINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44457"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44458"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - I SEMESTRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44459"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FIREWALL PER RETE INTERNA (SONICWALL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44460"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE TRIMESTRALE " FORZE LAVORO " - APRILE 2003 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44461"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE REALIZZAZIONE FOGNATURE SEPARATE IN LOC. MONTONALE - ASSEGNAZIONE DITTA RAEDIL SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44462"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.25 ABETI DA INSTALLARE IN VIA DI VITTORIO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA- MERCATO DI ARTIGIANATO E HOBBISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44463"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEI SETTORI SOCIALE E IMPEGNO CIVILE - ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44464"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER PER GESTIONE SITO INTERNET DETERMINAZIONE A CONTATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44465"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE E GIARDINI COMUNALI - AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44466"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO DITTA VALLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44467"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ GIORNALIERA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003                                      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44468"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO QUALITÀ "AUDIOVISIONI MULTIMEDIALI" AFFIDAMENTO INCARICHI LABORATORI MULTIMEDIALI DI MUSICA E VIDEO DIGITALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44469"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA TURCATO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44470"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCON- DARIALE - 2° TRIMESTRE 2003 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44471"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DENOMINATA"IL TEMPO DEI FORMAGGI" 15-16 N0VEMBRE 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44472"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE ADELIO ZANELLI AL CORSO SU "COME GARANTIRE EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO E QUALITA' DEI SER- VIZI PUBBLICI LOCALI NON INDUSTRIALI" CHE SI TERRA' A MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44473"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO - PERIODO 18 - 29 NOVEMBRE 2003 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44474"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CHIUSURA CAMPI BOCCE PRESSO CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44475"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.T.E.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44476"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO LA P.O.S.A. M. SIG. BESCHI ANGELO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44477"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN AMBIENTE PERSONAL COMPUTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44478"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI - SIGG.RI ROSSANO GENEVINI E FRANCESCO DE SIMONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI" CHE SI TERRA' A BRESCIA IL 19.03.03      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44479"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA:SIG.RA TURCATO MARIA                               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44480"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "IL LATTE DELLE SPECIE MINORI" - 7 NOVEMBRE 2003 - CONCESSIONE PATROCINIO E ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44481"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SFALCIO PRATO E PULIZIA ARGINI DEL PARCO DEL LAGHETTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOLE SERENO DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44482"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 APPARECCHIATURE XEROX DC432 PER UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE E TURISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44483"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA GIOVANNI XXIII - INCARICO ARCH.PAOLO FARICCIOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44484"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA LEGALE DELL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA NELLA CAUSA COMUNE/SOC. MONTEBALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44485"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPEN- DENTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 15 E 16 GIUGNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44486"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER NUMERO VERDE GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44487"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2003 DITTA SIRMIOSPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44488"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPER- TURA DEL POSTO DI DIRIGENTE  PRESSO L'AREA SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44489"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44490"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FIREWALL E SMARTFILTER PERIODO LUGLIO 2003 - GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44491"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON I CAAF SVOLGI- MENTO FUNZIONI SERVIZIO ASSISTENZA E RACCOLTA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44492"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GIORNATA DEL BIOLOGICO" ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44493"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO "G.RAMBOTTI" - CICLO "INCONTRI DI ARCHEOLOGIA" ANNO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44494"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO E ALLACCIAMENTO PER ANTENNA TRASMISSIONE DATI COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44495"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE DI EDUCATORE DI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44496"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA P.O.S.A.M. - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44497"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE-RILEVAZIONE TRIMESTRALE CON- SUMI DELLE FAMIGLIE- 4° PERIODO - OTTOBRE 2002 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44498"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DELLA SALA CONSILIARE. ASSEGNAZIONE ALLA DITA IDINET SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44499"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI A SINISTRO DEL 7.1.2003 SU AUTOVETTURA TWINGO TARGA AD 909VX. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44500"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL T.A.R. PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI REVOCA DEL FINANZIAMENTO FRISL PER COSTRUZIONE PIATTAFORMA TRATTAMENTO RIFIUTI - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44501"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ENTE VINI BRESCIANI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VINI DELL'AVVENTO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44502"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO PER SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA PRATOMAGGIORE INCARICO ING.FERRUCCIO MASSARDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44503"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO REG. PER PANNELLI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO STUDIO TECNICO FURGONI MATTEO P.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44504"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI ASSEGNAZIONE DITTA NOLO CANTIERI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44505"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE TEMPORANEA DELLA SIG.RA DEMARIA LUCIA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44506"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE TRIMESTRALE " FORZE LAVORO " GENNAIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44507"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO DEL RIMBORSO TARSU ELENCO BENEFICIARI - ACCORDI SINDACALI 2001 E 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44508"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2003 DITTA P.A.L. INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44509"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PRESSO IL SETTORE SOCIO-CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44510"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44511"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLARIA SCRL PER SERVIZIO HOSTESS IN OCCASIONE DEL CONCORSO NAZIONALE OLIO BIOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44512"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE "150 ORE" DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" DI CALCINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44513"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL SIG. BRUSCO FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44514"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO DITTA IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44515"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CUSTODIA PALAZZO COMUNALE - ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44516"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>14° CENSIMENTO GEN.LE POPOLAZIONE-INDUSTRIA- LIQUIDAZIONE 3 ED ULTIMA QUOTA- RECUPERO SOMME AL COMUNE SU ANTICIPAZIONE DI CASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44517"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA CHIARINI GIACOMA (CAT.B) PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44518"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2002 AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44519"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE PER ACQUISTO AUSILII DIDATTICI DESTINATI AD ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44520"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATI (SWITCH) PER RETE TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44521"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLARIA SCRL PER SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO DEL MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ORCHIDEA D'ARGENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44522"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER PULIZIA PORTI DI RIVOLTELLA E ZATTERA - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE IL TIMONE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44523"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GLAUCO DAVOLIO PER CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44524"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2002. VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 2002 QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETA- RI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44525"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE DEL COMUNE DI DESENZANO NELLA PUBBLICAZIONE "STIL'E'" ALLEGATA A "IL SOLE 24 ORE" - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44526"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONI- CHE ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44527"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO INIZIATIVA PER LA DIVULGAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DESENZANO NELLA PUBBLICAZIONE "MERIDIANI VIAGGI DEL GUSTO" - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44528"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA RIALE - 1° TRIMESTRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44529"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI STRAORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2002 ASSUNZIONE D'IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44530"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE VISITE PERIODICHE AGLI ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ICEPI DI PONTENURE (PC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44531"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTO SPORTELLO 2001 - II EROGAZIONE REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44532"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE INTERNA PER N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINI- STRATIVO (CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44533"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI E CONSULENZA GESTIONE ECONOMICA PAGHE - ANNO 2003 - ASS.DITTA 2M SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44534"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTIO INCARICO ALL'AVV.TO GLAUCO DAVOLIO PER L'ASSISTENZA NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLA SIG.RA PERETTI VIRGINIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44535"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA SIG.RA TURCATO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44536"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LA COLLOCAZIONE IN TUMULO DI CASSETTA CONTE- NENTE I RESTI MORTALI DEL SIGNOR ZACCHI LORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44537"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - SIG.GIUBELLI BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44538"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44539"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA PROVINCIA IN PIAZZA QUALITA' GUSTO E TRADIZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44540"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER EFFETTUAZIONE RILIEVI FONOMETRICI PRESSO PUBBLICI ESERCIZI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DITTA ECOSERVICE SRL DI TREVIOLO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44541"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2003 PER LA GESTIONE RETE CIVICA, LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA E MEDIATECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44542"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO P.O.S.A. M. - SIG.RA CERUTTI ADOLFINA - PERIODO 1.3.2003/31.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44543"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLARIA SCRL PER SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO CALENDARIO DEI MERCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44544"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM CORRISPETTIVO PARCHEGGIO A STRUTTURA - 2° SEMESTRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44545"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>7° MASTER AICS DI NUOTO "CITTÀ DI DESENZANO" 25-26.1.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44546"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE - RILEVAZIONE TRIMESTRALE CONSUMI DELLE FAMIGLIE - LUGLIO 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44547"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB GARDA SUD PER L'ORGANIZZA- ZIONE DEL CONVEGNO DAL TITOLO "DONNA SI PARLA DI TE" DELL'8.3.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44548"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI DUE MESI DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO E L'ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE PERIODO 01.11.03/31.12.03 - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44549"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2003 - ARCHIVIAZIONE OTTICA DITTA SVIB BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44550"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO GESTIONE SERVIZIO CON CENTRI AUTORIZZATI ASSISTENZA FISCALE PER DOMANDA ASSEGNI DI MATERNITÀ ED AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI - L.N. 448 ARTT. 65 E 66 - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44551"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO URBANO DITTA BRESCIA TOUR - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44552"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO CAT. D3 PRESSO L'UFFICIO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44553"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI RINNOVO CONTRATTO DITTA IDRAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44554"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIBLIOSTUDIO DI PARMI- GIANI BARBARA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44555"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO SPETTACOLO TEATRALE "IL RACCONTO DI PINOCCHIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44556"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO A FARMACISTI DIVERSI PER INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER ESIGENZE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44557"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2003 DITTA OPENSOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44558"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE TRIMESTRALE " FORZE LAVORO " -OTTOBRE 2002 "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44559"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER PIANTUMAZIONE AREE VERDI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO DEI MOLINI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44560"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MANIFESTAZIONE "GARDA FREE ENERGY".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44561"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44562"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI PER PROGRESSIONI VERTICALI RELATIVE A UN POSTO DI CAT. D PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRA- FICI E UN POSTO DI CAT. D3 PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44563"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N.5 DEL 30.12.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44564"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44565"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44566"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2003 APPARECCHIATURE IBM DITTA IBM SPA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44567"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44568"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO AMBIENTALE GEOM. FIORELLA MONTICELLI - AFFIDAMENTO DITTA ECO UTILITY COMPANY DI PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44569"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44570"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL REFERENDUM DEL 15 E 16 GIUGNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44571"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, STRADE INTERNE RINNOVO CONTRATTO DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44572"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIORNALIERA MESE DI GENNAIO 2003 AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44573"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA CORPI MORTI, BOE UNITA' DI NAVIGAZIONE ECC. RINNOVO INCARICO ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44574"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2003 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44575"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GARDA FREE ENERGY" 24-25 MAGGIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44576"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA NOMINA DELLA DR.SSA LORETTA BETTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44577"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCON- DARIALE - PERIODO 1 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44578"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E PER IL PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ NEL SERVIZIO DI PREVENZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SINTEX DI TORBOLE CASAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44579"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2003 PROGRAMMI APPLICATIVI DITTA NOVA SYSTEM ENTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44580"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE FESTA DELLA PATRONA DELLA CITTA' - SANT'ANGELA MERICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44581"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELESOCCORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44582"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAZIONE MULTIMEDIALE VIDEO PER PROGETTO QUALITÀ "AUDIOVISIONI MULTIMEDIALI" - ASSEGNAZIONE DITTA GENIUS POINT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44583"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PART-TIME DAL 70% AL 55% DELLA DIPENDENTE CORRADI FIORENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44584"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SEGNALETICA LUMINOSA ZONE PORTUALI RINNOVO INCARICO ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44585"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE, TEDESCA E SPAGNOLA INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44586"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO PER SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI FOGNARI IN GESTIONE A GARDA UNO SPA ANNO 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44587"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE VINTOUR 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44588"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE - RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE LAVORO - LUGLIO 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44589"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI VARI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44590"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE DELLE LETTERE DI AUGURI DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44591"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2003 PROGRAMMI APPLICATIVI DITTA PAL INFORMATICA DI MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44592"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - CENTRI SOCIALI PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44593"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44594"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ISTITUTO POLICLETO SAS PER CONSULENZA UFFICIO COMMERCIO ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44595"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DELLA DOTT.SSA FLAVIA BERNINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44596"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI, SIEPI E CESPUGLI - RINNOVO CONTRATTO DITTE VIVAI MOLINI - AZ.CHERUBINI EGIDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44597"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA 2002/2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER CORSO "DONNE DELLA BIBBIA" E 3° CORSO DI INFORMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44598"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER INDENNITA' GIORNALIERA - MESE DI DICEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44599"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E ACCESSORI VARI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA PSV DI POZZOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44600"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI CESTINI RACCOLTA RIFIUTI SITUATI IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI DESENZANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAEMNTO DITTA SIRANI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44601"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE - RILEVAZIONE TRIMESTRALE CONSUMI DELLE FAMIGLIE - APRILE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44602"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE PAPA A VISITA CULTURALE DAL 24 AL 29 MARZO IN POLONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44603"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNO 2003 PER  MANTENIMENTO  DOMINIO INTERNET "COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44604"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA STATALE TREBESCHI-CATULLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44605"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER D.L., PIANO SICUREZZA, CONT.LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA ARCH.ARMELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44606"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLLI STORICI VIA GIULIO CESARE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SEPSA SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44607"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASSISTENZA E MATERIALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROVE PRATICHE PER LE SQUADRE DI PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO, AI SENSI DEL D.LGS.626/94.AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44608"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER CONSULENZA REPERIMENTO FONDI REGIONALI SOC.NSA SPA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44609"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.4/02 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE ZONE PORTUALI DI DESENZANO - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTRICA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44610"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.9/02 PER FORNITURA MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA VALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44611"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEPURATORI FUMO DEL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA EUROSERVICE DI MOYSEYEVA ELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44612"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI,PERIODO 01.11.2002-31.10.2003, ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "COMPAGNI DI STRADA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44613"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.2 UTENZE PER NUOVO CENTRO ANFFAS E CRI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DI SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44614"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA S.A.MERICI ASSEGNAZIONE DITTA FERRARO SANTO ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44615"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVO ALLACCIO UTENZA GAS - APPROVAZIONE PREVENTIVO  ITALGAS DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44616"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44617"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO TRATTO NAVIGARDA AL PONTE ALLA VENEZIANA - ASSEGNAZIONE DITTA CORBAT SRL DI FLERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44618"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.153 DEL 13.05.2002, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AREA CIMUTERIALE DI RIVOL- TELLA.AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC. "LA CASCINA" DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44619"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ARREDI PER IL RIFUGIO INTER- COMUNALE PER CANI ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "COMPAGNI DI STRADA" DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44620"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI DA PARTE DI "ASS. COMPAGNI DI STRADA" ONLUS. CONGUAGLIO PER IL PERIODO DI GESTIONE PROVVISORIA 01.07.2002-31.10.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44621"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DITTA LAGO FIORITO PER FORNITURA ABETE DI NATALE CON ADDOBBI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44622"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDIRIA VIA GARIBALDI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44623"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA S.MARTINO D/B - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44624"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.99 DEL 29.03.02 PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AIUOLE FIORITE E FIORIERE COMUNALI.APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA COOP. SOC. LA CASCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44625"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ANFFAS E CRI - APPROVAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO - ASSUNZIOME IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44626"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LO STUDIO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44627"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINE DI TERMO REGOLAZIONE DELLE SCUOLE MATERNE - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44628"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BAGNO PER ENTE FILARMONICO - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44629"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N.20/92 NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI ANNO 2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44630"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE ONORARI AGLI ESPERTI AMBIENTALI PERIODO 22/06/02 - 31/12/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44631"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FOGNATURA IN VIA BRESCIA ALLA SIG.RA DI GIORGIO VALENTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44632"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L.DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N°481 DEL 03.12.02 AVENTE OGGETTO "RIDUZIONE DEL MINIMO IMPEGNATO PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE.2° QUOTA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44633"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO ANNO 2002. INTEGRAZIONE INCARICO AL SIG. BARRAI GIANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44634"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURE E MANUTENZIONI PER IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44635"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ONERI CONCESSORI SPETTANTE REGIONE LOMBARDIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44636"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ASSEGNAZIONE DITTA TECNOLAVORI - SIRANI - ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44637"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTI- MENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI DEL PERIODO INVERNALE. ASSEGNA- ZIONE ALLA COOP. LA CASCINA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44638"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE SIG.PALLENI VINCENZO DI LOCALI DA ADIBIRE A MAGAZZINI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44639"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>STATO FINALE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STAZIONE DI POM- PAGGIO PER LA PRESA A LAGO IN LOC.TÀ VÒ.LIQUIDAZIONE AL CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA DITTA SOMI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44640"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.30 DEL 22.01.02 PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - ASSEGNAZIONE DITTA NOLO CANTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44641"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TETTI EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44642"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI ASSEGNAZIONE DITTA ERI SAS DI GRASSOBBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44643"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE COPERTURA TETTO OSSERVATORIO BIOCLIMATOLOGIA ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44644"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.14 DEL 9.1.2002 PER LA FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI DITTA VEZZOLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44645"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA COMBINATA PER FALEGNAME ASSEGNAZIONE DITTA AMAC DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44646"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONI DI LAVORI PER FORMAZIONE DI NUOVE CONDUTTURE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURE IN VIA MEZZOCOLLE. AFFIDAMENTO ALLA COOP CASA SCRL DI BRESCIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44647"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MONUMENTO PRESSO GIARDINI IV NOVEMBRE - ASSEGNAZIONE DITTA SYSTEM BLUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44648"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO C.F.P. - ASSEGNAZIONE DITTA SYSTEM BLUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44649"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEDE ANFFAS E CRI - INSTALLAZIONE NUOVO ALLACCIO UTENZA GAS - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44650"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI REALIZZAZIONE  NUOVO GRADINO DI SERVIZIO PORTO VECCHIO DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44651"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE ORMEGGIO PORTO DESENZANO ZONA PONTILI - ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO SRL DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44652"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONEVERBALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE PORTUALI PORTO ZATTERA - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL QUATTRO SRL DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44653"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER SISTEMAZIONE  AREA VIA SAN BENEDETTO ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44654"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO LOC.VENGA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44655"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE DITTA PITNEY BOWES DI LISCATE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44656"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DOTT.GIORGIO CRESTANA PER INDAGINE GEOGNOSTICA PASSEGGIATA A LAGO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44657"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI SELEZIONE PER N.6 PROGRESSIONI VERTICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44658"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CABINA QUADRI E CENTRALE TERMICA PISCINA COPERTA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44659"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA MILLEARTI DI ASOLA -MN-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44660"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AREA CIMITERIALE DI VIA RIMEMBRANZE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA CASCINA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44661"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER TECNICO AMBIENTALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL DIPENDENTE ZENI FABIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44662"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA GARDA COMPUTERS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44663"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONE PER FIBRE OTTICHE - ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44664"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44665"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA IN VIA G.CESARE - ASSEGNAZIONE DITTA NORD IMPIANTI DI RONCADELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44666"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI - OPERE DA ELETTRAUTO - ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO &amp; PADOVAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44667"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - ASSEGNAZIO- NE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44668"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN FONOMETRO PER LA POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE DITTA SPECTRA DI ARCORE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44669"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI DI VACCAROLO ASSEGNAZIONE DITTA ISOLAMENTI ACUSTICI DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44670"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO FLOREALE IN PIAZZA PER LA CONCORDIA - ASSEGNAZIONE DITTA VIVAI S.BENEDETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44671"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE AUTOVETTURE PER LA SEGRETERIA E LA POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE DITTA NIDESTI MAURO DI S. MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44672"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER CUSTODIA PARCHEGGI PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2003. ASEGNAZIONE ALLA DITTA OBIETTIVO LAVORO (SCRL) - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44673"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER ACCATASTAMENTO NUOVI ALLOGGI IN LOC. BARBELENA IN EDILIZIA SOVVENZIONATA - GEOM. SERGIO PASQUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44674"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RELATIVO ACCATASTAMENTO VARI FABBRICATI COMUNALI GEOM.GIANFRANCO BERTOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44675"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO VIA CAPORALI DESTINATO A PARCHEGGIO E RELATIVE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44676"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE POLITECNICO DI MILANO E PROFESSIONISTI PER INTEGRAZIONE REVISIONE PRG E STUDIO GEOLOGICO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44677"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'I.M.Q. DI MILANO DIRITTI ANNUALI CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44678"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE PER COSTRUZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA IN LOCALITÀ CREMASCHINA. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ALL'ING.BERARDI E LAVORI ALLA DITTA GILIOLI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44679"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI VARIE ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44680"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMIFAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44681"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI FINESTRATURE E SERRAMENTI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVANNI CARUNA DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44682"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREDO FLOREALE DEL CASTELLO ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44683"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2003. SECONDO MAGAZZINO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CONFARMA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44684"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTMAZIONE AREA SAN BENEDETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44685"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44686"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LOCAZIONE MEDIATECA ANNO 2003 E RELATIVE SPESE CONDOMINIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44687"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE 4° SVINCOLO VARIANTE SS.11 LOC.GREZZE - OPERE DI COMPLETAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44688"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44689"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER ACQUISIZIONE AREE PIANO DI RECUPERO CREMASCIA E PER LOTTO CREMASCA DEL 4° PEEP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44690"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI LAVORI PER FORNITURA UTENZE GAS,TELECOM E ACQUEDOTTO PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA IN LOC.TÀ CREMASCHINA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZ. SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44691"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2003 ASSEGNAZIONE DITTA SOLARI DI UDINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44692"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INVENTARIO BENI COMUNALI ANNO 2003 ASSEGNAZIONE DITTA INFOSYS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44693"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PESA A PONTE DA INSTALLARE PRESSO AL PIATTAFORMA ECOLOGICA IN LOC.TÀ CREMASCHINA.AFFIDAMENTO LAVORI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44694"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI (SPA) DI RONCADELLE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44695"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2002 PGM, PROTOCOLLO E CONCESSIONI EDILIZIE DITTA NOVA SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44696"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA OPERA SEGNALETICA VERTICALE 4° SVINCOLO VARIANTE SS 11 LOC. GREZZE - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC SAS DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44697"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER ACCESSO SERVIZIO "JORBA" CON LA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44698"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO - ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA VISANI ROBERTA DI CASTIGLIONE D/STIVIERE.    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44699"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE REGOLATORE RISCALDAMENTO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44700"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44701"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.98/2002 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA COOP.SOC.LA CASCINA ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44702"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FORMAGGI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROSSETTO GROUP SRL (L'AFFARE E')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44703"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44704"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA SODEXHOPASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44705"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE ORMEGGIO PORTO DESENZANO D/G ZONA PONTILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44706"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE MILANESI PETROLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44707"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO GRADINO DI SERVIZIO PORTO VECCHIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44708"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INPDAP A CARICO DEL COMUNE SUI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA SULLE SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE E ALTRI ONERI DERIVANTI DA DIVERSE DISPOSIZIONI NORMATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44709"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAMPONAMENTI PENSILINE - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI DI MONIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44710"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ANELLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44711"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44712"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44713"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI CONTABILITA', PROGETTAZIONE - RINNOVO INCARICO DITTA ITALSOFT DI STANGHELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44714"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S.MARCO APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44715"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICIO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA GEM DI BORGOFORTE.                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44716"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO CENTRO LUCE N.1452 VIA S.MARCO APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44717"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44718"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INVIM SIGG.POLLONI CESARE E LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44719"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN V.LO DUOMO APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44720"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44721"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE STRADE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44722"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA ANNO 2003. ASSEGNAZIONE LA MODERNISSIMA (SRL) DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44723"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE IN VIA MOIE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44724"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - D.LGS.626/94 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA MENTO AMBULATORIO OCULISTICA A.S.L. DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44725"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTE VARIE COSTRUTTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44726"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44727"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO A &amp; D PER PROGETTAZIONE PRELIMIANRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA FOSSE CASTELLO ECC. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44728"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO  A &amp; D PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PARCO DEL LAGHETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44729"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO DEL TURISMO ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE DITTA ZILIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44730"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI DI SUDDIVISIONE SPAZIO GALOPPATOIO PRESSO CANILE INTERCOMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRETTI DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44731"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI VARI A ENTI ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44732"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44733"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE GUERRINI MARCO                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44734"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE CASTELLO ESTERNO E VIA CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA DUE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44735"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE DITTA FARMASI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44736"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2003 ASSEGNAZIONE DITTA COSTA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44737"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARTICOLI ARREDO URBANO PER NUOVA PIAZZA DELLA CONCORDIA A S.MARTINO D/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44738"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER BAMBINI PARCHI GIOCO - AASEGNAZIONE DITTA TLF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44739"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO ANNO 2003 ASSEGNAZIONE DITTA ARTCOLOR DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44740"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO FANALI ILLUMINAZIONE PORTO - ASSEGNAZIONE DITTA ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44741"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POZZETTI E CHIUSINI PER MANUTENZIONI STARDALI ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE DITTA GAMMA CERAMICHE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44742"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER RISCALDAMENTO TENSOSTRUTTURA DI SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA B. &amp; P. DI SAN MARTINO      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44743"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA ADDICALCO DI BUCCINASCO (MI).     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44744"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE, COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E SPORTIVE - ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA EGIDIO DI SALÒ                               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44745"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEMAFORI - ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44746"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI E BN ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA UFFICIO STYLE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44747"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAIO DR.MASTRELLI PER ATTO DI ROGITO AREA UTILIZZATA PER REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOC.S.PIETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44748"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PREFABBRICATO CABINA ELETTRICA PRESSO NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLE SUPERIORI - ASSEGNAZIONE DITTA FRAMAR SPA PONTE S.MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44749"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER PALAZZO TODESCHINI E FARMACIA COMUNALE - ANNO 2003. ASSEGNAZIONE LA VIGILANZA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44750"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER MENSE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA BORTOLOTTI F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44751"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER IL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI, ALLA ASSOCIAZIONE ONLUS "COMPAGNI DI STRADA" DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44752"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN P.L. DEI COLLI APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44753"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA ARDIGO' DI SESTO ED UNITI.                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44754"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONTROLLO DELLE MASSE FILTRANTI DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE IN LOC. TASSINARA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIOTEAM SRL DI S.ZENO NAVIGLIO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44755"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE BRESCIAPAN DI BORGOSATOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44756"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI VARI DA VETRAIO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA BROCCHETTI GIOVANNI &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44757"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING.RENZO BERARDI PER COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ANFFAS E CRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44758"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA F. APOLLONIO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44759"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING.RENZO BERARDI PER COLLAUDO STATICO RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44760"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE LA NINFEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44761"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ITINERARIO PEDONALE MONTECORNO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44762"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA NAVA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44763"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE PLOTTER UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44764"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE ROBERTO IL FIORISTA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44765"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PISCINA COPERTA - ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT ITALIA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44766"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE PROVVISORIA DEL RIFUGIO INTERCOMUNA LE PER CANI LOC.S.PIETRO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS COMPAGNI DI STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44767"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI E SCUOLE - ANNO 2003 ASSEGNAZIONE CARTOLIBRERIA MINERVA DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44768"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA F.A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44769"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNI DUE CENTRI LUMINOSI IN VIA ANELLI APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44770"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PONTEGGIO, GRU PER CANTIERE SISTEMAZIONE STATICO - FUNZIONALE MUNICIPIO - DITTA EDIL.GE.CO DI PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44771"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA RUBAGOTTI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44772"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PARASOLE SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44773"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER MESSI E FATTORINI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA SARTORIA GUSSONI SIMONETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44774"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA SARTORIA GUSSONI SIMONETTA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44775"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO CANCELLO CENTRO SPORTIVO "LA SCATTOLINA" - ASSEGNA- ZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44776"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO TEMPORANEO DAL 31.8 AL 31.12.02 DEL SIG.TESTA ALBERTO ADDETTO AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURE PRESSO L'AZIENDA GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44777"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINO CENTRO SOCIALE - ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA RETE GAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44778"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO - ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA STUDIO FOTOGRAFICO MOVIDA.                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44779"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE NUOVE AULE SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA DI RIVOTELLLA E T.B.A. DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44780"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO - ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA FATER SPA DI PESCARA.                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44781"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER UFFICI - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44782"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ANNO 2003. ASSEGNAZIONE GARDA FRUIT DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44783"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORE PER CABINA ELETTRICA DELLA STAZIONE DI PRESA A LAGO DELL'ACQUEDOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44784"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA E COMPLETAMENTO SIEPI LUNGO LE STRADE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA VIVAI MOLINI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44785"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44786"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PISCINA COPERTA ASSEGNAZIONE DITTA SYSTEM BLUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44787"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44788"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44789"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° STRALCIO SISTEMAZIONE STATICO FUNZIONALE MUNICIPIO DESENZANO - ASSEGNAZIONE DITTA ARCHEA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44790"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA PER MANIFESTAZIONE ESPOSITIVA - ASSEGNAZIONE ASSOCIAZIONE AMICI MERCATINO ANTIQUARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44791"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI ANNO 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44792"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA VIALI ENTRATA PARCO DEL LAGHETTO ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44793"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44794"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOC.TA' DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44795"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA BERTAGNA VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44796"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA CONTATORI PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA ACQUACONTA WEHRLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44797"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO AUTOVELOX POLIZIA LOCALE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44798"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO - ASSEGNAZIONE DITTA METALCO DI CASTELFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44799"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44800"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44801"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO PER ADEGUAMENTO VIABILITA' VIA PRATOMAGGIORE FAM.BONDONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44802"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASCINA CREMASCA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44803"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44804"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL, BOMBOLE E CHEROSENE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA FAPP DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44805"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE  -  ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44806"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO AUTOSILO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44807"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOC.TA' DESENZANINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44808"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIARDINI P.ZZA ALPINI S.MARTINO D/B APPROVAIZONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44809"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE UPR ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE DITTA XEROX SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44810"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC.GREZZE SS.11 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44811"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA COPIATRICE FORMATO AO ANNO 2003 ASSEGANZIONE DITTA BFB UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44812"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO COPIATRICE AO UFFICIO TECNICO ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE UFFICIO STYLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44813"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INCENTIVI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44814"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING.BORDANZI GIOVANNO PER FRAZIONAMENTO E ACCATA- STAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44815"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SILVER CARDS PER CENTRO SOCIALE ANNO 2003 ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCHETTI PAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44816"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA COMPUTERS - ASSEGNAZIONE DITTA DIGITIME SNC DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44817"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER PARCOMETRI ANNO 2003 ASSEGNAZIONE CARTOLERIA MINERVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44818"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTONACATURA RUSTICO PARCO LAGHETTO - ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44819"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2003 - ASSEGNAZIONE ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44820"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PIASTRELLE PISCINA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA PIZZI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44821"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA FILI LEGNAMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44822"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT DI DESENZANO.                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44823"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAIZONE PUBBLICA VIA FRANCIA - 2° STRALCIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44824"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA DRINK SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44825"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FRANCIA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44826"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO ANNO 2002. INTEGRAZIONE DI INCARICO AL SIG. BARRAI GIANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44827"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE GIARDINIERI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44828"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA D'ISOLA OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44829"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTO IN PORFIDO AREE PEDONALI DEL CENTRO - ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44830"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: OPERE DA MECCANICO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO - PADOVAN DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44831"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44832"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA GOMMISTA ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA VALLE GOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44833"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.FRAGLIA VELA DI DESENZANO PER MANUTENZIONE AREA PORTUALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44834"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO E DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI DESENZANO E RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44835"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI: OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2003. ASSEGNAZIONE CARROZZERIA OTTOLINI DI DESENZANO.                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44836"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA BORTOLOTTI F.LLI DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44837"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA COSTRADE SRL A FAVORE DELLA DITTA BIOTEAM SRL, PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTA MENTO ACQUE IN LOC.TÀ TASSINARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44838"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER L'ASILO NIDO ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA AGOSTI COSTANTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44839"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORTILE IN CONTO CAPITALE PER IL SERVIZIO DI COLLETTA MENTO E DEPURAZIONE REFLUI FOGNARI PER L'ANNO 2002 DA RICONO SCERE ALL'AZIENDA CONSORZIO GARDA UNO DI S.FELICE D/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44840"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO BM564EZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44841"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA CAVIDOTTO PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA VICINALE QUAINE AFFIDAMENTO LAVORI AZIENDA CONSORZIO GARDA UNO S.FELICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44842"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORAZIONE AUTO E MOTO POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44843"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO P.I. COMPARTO 4°PEEP LOC.BARBELENA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44844"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA SIG.RA TURCATO MARIA DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44845"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER COLLAUDO STATICO AMMINISTRATIVO NUOVA SCUOLA MATERNA GREZZE ARCH.PAOLO FARICCIOTTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44846"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN ZENO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44847"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SACCHELLA LUISA - APPLICAZIONE ART. 1 LEGGE 336/1970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44848"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPEGNI VARI ECONOMATO E RELATIVA INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44849"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI P.I. VIA VICINA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44850"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA GIOVANNI XXIII A RIVOTLELLA ASSEGNAZIONE DITTA GIACCO COSTRUZIONI DI AFRAGOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44851"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA DURIGHELLO GESTIONE PREVENTIVA NOVEMBRE 2002/SETTEMBRE 2003. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44852"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE MATERNE PARITARIE "A. MERICI" E "SAN GIOVANNI" PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE MATERNA. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA. - ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44853"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA TEMPORANEA INFORTUNI BAMBINI PARTECIPANTI INIZIATIVA "PICCOLI E GRANDI INSIEME" PRESSO ASILO NIDO VIA PESCALA. PAGAMENTO PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44854"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA RIVOLTELLA VIA SAN GIOVANNI XXIII ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44855"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'1.11.2001 SIG. MOUAMIL ABDELBASSET. ATTO DI CITAZIONE INNANZI IL TRIBUNALE DI BRESCIA. DESIGNAZIONE DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44856"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO STUDIO. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER IL MERCATINO DEI LIBRI USATI. ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44857"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE NUOVE SUL LUNGOLAGO C.BATTISTI ASSEGNAZIONE INCARICO DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44858"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44859"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDIANRIA TIGLI PRESENTI SUL LUNGOLAGO ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44860"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2001/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44861"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI VETRATE PRESSO CIMITERO DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA BRECOS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44862"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESPOSIZIONI C/O LA GALLERIA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44863"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI VARI COMUNALI ANNO 2003. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44864"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44865"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44866"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA BIENNALE PER ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE IN VIA CARDUCCI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENPI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44867"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE IMPORTO PER CORRESPONSIONE ONORARI AGLI ESPERTI IN MATERIA AMBIENTALE PERIODO 21.11/21.06.02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44868"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TARGHE COPPE TROFEI E MEDAGLIE PRESSO LA DITTA FELTER DI PUEGNAGO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44869"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MQ. 736 AREA DEMANIALE FG. 22 NCTR MAPP. 71 (EX IDROSCALO). PAGAMENTO CANONI DALL'ANNO 1998 ALL'ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44870"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) SIG.RA TADDEI SABRINA PRESSO IL SETTORE SOCIO-CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44871"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "L'AVVENIMENTO SECONDO GIOTTO" - 9/30 MAGGIO 2003 - GALLERIA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44872"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA ATTO PER ACQUISIZIONE AREE ASSEGNAZIONE VOLUMETRIE EDIFICABILI LOTTO S.MARTINO DEL 4° PEEP FRA COMUNE E SOC. BORDIGNON -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44873"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI NELL'AMBITO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44874"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIO- NE PRESSO CIMITERO RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44875"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA CATASTALE DI TRASCRIZIONE ATTO REGISTRATO IL 29.06.2000 PER ACQUISIZIONE TERRENO PIATTAFORMA ECOLOGICA LOC. CREMASCHINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44876"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO STAGISTI AL PROF. PASINI - REALIZZAZIONE PUNTI DI PRIMA INFORMAZIONE TURISTICA E STAMPA MAPPE DELLA CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44877"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44878"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA CATASTALE E DI TRASCRIZIONE ATTO REGISTRATO IL 29.06.2000 PER L'ACQUISIZIONE DEL TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE DEL CANILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44879"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2003 DEL CONTRATTO IN CORSO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44880"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRE FOTOCOPIATRICI PER IL PRIMO CIRCOLO E L'UFFICIO DEL PERSONALE. ASSEGNAZIONE DITTA NOVUFFICIO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44881"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI FOGNARI ED IDRICI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44882"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART.18 L.109/94 AI DIPENDENTI COMU- NALI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44883"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DAL MOLIN-MONTECROCE-PRATOMAGGIORE E DEL CENTRO SPORTIVO DI S. MARTINO D/B PER L'ANNO SPORTIVO 2001/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44884"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI A CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44885"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA PANCHINA E CESTINO - ASSEGNAZIONE DITTA ATHENA DI COMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44886"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL SIG.FENOLI GIANFRANCO PER MOBILITA'VOLONTARIA DAL COMUNE DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44887"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DI RENZO BERTASI - 8 FEBBRAIO/9 MARZO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44888"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI - VIAGGI DI ISTRUZIONE E GEMELLAGGI - ANNOS SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44889"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE A 6 CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44890"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MOTORI ELETTRICI - ASSEGNAZIONE DITTA ZADEI DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44891"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44892"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPAGNI DI SPESA PER ACQUISTO LUMINARIE - ATTREZZA- TURE PER SALE PALAZZO TURISMO - PICCOLI OMAGGI DI RAPPRESENT.- RIPARAZIONE E INSTALLAZ.TELO IN CASTELLO ESTATE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44893"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN FONOMETRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44894"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE SIG.RA ELVIRA BAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44895"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE ADESIVI E TARGHE MANCANTI PER IDENTIFICAZIONE POSTI D'ORMEGGIO SUL NUOVO PONTILE PORTO RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44896"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO REALIZZAZIONE MANIFESTI "L'ARTE DELLA CUCINA IN PIAZZA" E "UNA BOTTIGLIA DI SOLIDARIETÀ" ALLA DITTA PREMIER DI ORLANDELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44897"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CESTINI PORTARIFIUTI - ASSEGNAZIONE DITTA METALCO LOMBARDIA SRL DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44898"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO TESI DI LAUREA DI INTERESSE DELLA COMUNITA' DESENZANESE ANNO 2003 (30.6.2003)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44899"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA EFFICACIA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE DI EDUCATORE DI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44900"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26.5.2002 E BALLOTTAGGIO DEL 9.6.2002. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DA RIPARTIRE TRA COMUNE E STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44901"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI DESENZANO "IL RACCONTO DI PINOCCHIO" DEL GIORNO 29 GENNAIO 2003. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44902"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE E GIARDINO P.LE FLEMING ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44903"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI - OPERE DA ELETTRAUTO-ANNO 2003. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44904"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO COLONNINE ANTINCENDIO ASSEGNAZIONE DITTA GIGIEFFE IMOPIANTI DI LUGO (RA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44905"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VADO A SCUOLA DA SOLO" - ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44906"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA COOP.LA CASCINA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE CUCINA AREA ATTREZZATA A LAGO LOC.DESENZANINO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44907"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA SIG.RA TURCATO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44908"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R.N.8/1999 ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE - CONVENZIONI DEL 09.09.1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44909"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2003. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44910"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA RIGUARDO LE PROBLEMATICHE RELATIVE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ALLA MOBILITA' COM.LE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44911"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA DEL GARDA - APPROVAZIONE RENDICONTI ANNI FORMATIVI 1999/2000 E 2000/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44912"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FIN PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI DESENZANO PER IL PERIODO 1.98.2001 - 31.8.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44913"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL DOTT.CORRADO DEFENDI DELLO STUDIO DEFENDI MASTRELLI PER ATTO NOTARILE DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44914"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DI SICUREZZA ANNO 2003. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44915"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE ANNO 2003. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44916"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SILLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44917"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44918"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBI SPORTIVI IN AMBITO EUROPEO: GEMELLAGGIO CON ANTIBES J-L-P (FRANCIA) PARTECIPAZIONE CORSA CICLISTICA DEL 13.10.2002 GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44919"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E RELATIVI ACCESSORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44920"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE PROVVISORIA DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI IN LOC.SAN PIETRO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "COMPAGNI DI STRAD A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44921"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.MARTINO D/B LOCATI ALL'ANFFAS - AUTORIZZAZIONE AL LOCATARIO PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44922"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>I^ RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI RIVOLTELLA, VACCAROLO, SAN MARTINO E DESENZANO - FEBBRAIO/MARZO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44923"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI E DEMANIALI ANNO 2003. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44924"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNE/ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2002/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44925"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA ATTO PER ACQUISIZIONE AREE ASSEGNAZIONE VOLUMETRIE EDIFIC ABILI LOTTO S.MARTINO DEL 4 PEEP FRA COMUNE E SOC.BORDIGNON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44926"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI PER L'ANNO 2003. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44927"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA VOLUMI "IL GARDA - ANATOMIA DI UN PAESAGGIO" E "LUOGHI DEL RISORGIMENTO" ALLA COMUNITÀ DEL GARDA - GARDONE RIVIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44928"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO SPARGITORE VEICOLO IVECO 50E24 ASSEGNAZIONE DITTA MOLINARI DI CASTENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44929"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 23.12.99 N. 488.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44930"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN AMBITO EUROPEO: SCAMBIO CULTURALE STUDENTI E STUDENTESSE ISTITUTI SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA, ANTIBES J-L-P E WIENER NEUSTADT - PERIODO APRILE/MAGGIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44931"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44932"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44933"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN LOCALITÀ MONTONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44934"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AUDIOVISIONI MULTIMEDIALI" PROGETTO QUALITÀ - CONFERMA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44935"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI PRESI IN CONCESSIONE PER DISLOCARE ALCUNE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA SISTEM BLU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44936"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO C.F.P. DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44937"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER COSTRUZIONE STRADA DI ACCESSO ALL'ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITÀ CREMASCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44938"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO REDDITI ISEE. RIMBORSO PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE PER CAMBIO FASCIA DI APPARTENENZA. ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44939"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE 1°PLESSO E AMPLIAMENTO SC.ELEMENTARE IN RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44940"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE DI LONATO. ANNO SCOLASTICO 2000/2001. ULTERIORI ASSEGNATARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44941"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVI ALL'ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL 2° PIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44942"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ONORARI AGLI ESPERTI IN MATERIA AMBIENTALE PERIODO 21.11/21.06.02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44943"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO SU ALDO MORO PRIMAVERA 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44944"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PRESSO IL SETTORE SOCIO-CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44945"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44946"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI STAGIONE CONCERTISTICA 2002/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44947"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44948"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEMAFORI - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44949"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE VARIE PROMOSSE DALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44950"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44951"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE MENSE VARIE COMUNALI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44952"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44953"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO ANNO 2002.INTEGRAZIONE D'INCARICO AL SIG. BARRAI GIANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44954"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44955"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI CUMULATIVI INPDAP. BENEFICI CONTRATTUALI MATURATI AL 31/12/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44956"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO PARCO PUBBLICO TRE STELLE 3° LOTTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44957"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA AULE EDIFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44958"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORAZIONE AUTO E MOTO E RIPARAZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44959"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. CITTÀ DEL VINO PER LE ZONE TERRE MOTATE MOLISE-ETNA ED ACQUISTO VINO PER INIZITIVA "UNA BOTTIGLIA DI SOLIDARIETÀ"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44960"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI PER LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44961"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE AUTOVETTURE PER LA SEGRETERIA E LA POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44962"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DO N. 30 LIBRI "SALUTI DA...DESENZANO" DI LORENZO CIPRIANI PER OMAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44963"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA DEL DIPENDENTE CONDOLUCI MAURIZIO  (CAT.C1) AGENTE DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44964"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PARTE DEGLI ONERI DI CONCESSIONE ALLA SOUTH GARDA INN SRL VERSATI CON PRESENTAZIONE DI D.I.A. PER RI- STRUTTUR.PARTE DI HOTEL LIDO INTERNATIONAL VIA DAL MOLIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44965"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI STRAORDINARI E SPECIALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44966"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44967"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA G. BRUTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TURRINI DARIO DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44968"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FIN PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI DESENZANO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2000 - AGOSTO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44969"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE EFFICACIA GRADUATORIA PER LE SUPPLENZE EDUCATORI DI ASILO NIDO APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.173 DEL 16/10/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44970"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER ALUNNE E ALUNNI STRANIERI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - PROGETTO FINALIZZATO ASSOCIA- ZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA "SAN GIOVANNI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44971"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44972"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI CONCESSIONE ALLE SIG.RE MERLO ANDREINA E MARGHERITA RICHIESTI PER IL RILASCIO DELLA C.E.DI RISTRUTTURAZIONE E SOPRALZO EDIFICIO VIA GAMBARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44973"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44974"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE VIA S.ANGELA MERICI CON REALIZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44975"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA FORMAZIONE DI GRIGLIE E POZZETTI STRADALI IN ALCUNE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BASELLI PRIMO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44976"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE VARIE MISTE LUNGOLAGO TRATTO NAVIGARDA - PONTE ALLA VENEZIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44977"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. SPETTACOLI TEATRALI FESTIVITA' DI SANTA LUCIA 13.12.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44978"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI CONTRIBUTI INPDAP PER RICONGIUNZIONE EX LEGGE 29/79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44979"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA SIRIO PER OPERAZIONI NECESSARIE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE AL CVLPS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44980"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI"- PROGETTO SIRBEC - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL CAP. 3324 AL CAP. 3325 DEL P.E.G. 2002                                               .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44981"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. ANNO 2003                                                            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44982"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STUDIO SIRIO SRL DI CHIARI PER CONSULENZA TECNICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CATULLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44983"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44984"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA INCENDIO N.651479 ASSITALIA PERIODO 30.06.2001-30.6.2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44985"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI LETTURA CREATIVA CON ANITA PRATI 28 FEBBRAIO - 28 MARZO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44986"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING.FERRUCCIO MASSARDI PER PROGETTAZIONE STRUTTURE RELATIVE AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44987"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO SUPPLENZE DI EDUCATORE DI ASILO NIDO - CAT.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44988"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO E ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "TREBESCHI-CATULLO" PER PROGETTI SPE CIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44989"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PER REPERIMENTO FONDI REGIONALI SOC. N.S.A. SPA DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44990"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - RISTAMPA GUIDA DIDATTICA PER BAMBINI - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44991"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI PRESI IN CONCESSIONE PER DISLOCARE ALCUNE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44992"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SOFTWARE PER L'UFFICIO TRIBUTI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A &amp; B  S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44993"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPEGNI VARI ECONOMATO E RELATIVA INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44994"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO CULTURALE - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44995"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE 40% QUOTA CANONE POSTO BARCA ANNO 2001 A TITOLARI DI CONCESSIONE DI NOLEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44996"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO CULTURALE NEI CAMPI DI STERMINIO DI AUSCHWITZ-BIRKENAU ED ALLE PRIGIONI DELLO SPILBERG - INVIO ALUNNI E ALUNNE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA - A.S. 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44997"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44998"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI POZZI ACQUEDOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44999"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI INTERESSE LOCALE: "RIVOLTELLA NEI TEMPI" E "RIVOLTELLA. LA STORIA DI UN PAESE DEL GARDA ATTRAVERSO LE SUE CHIESE ANTICHE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45000"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI UFFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45001"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI (COSAP, ICI) A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45002"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CASTELLO PER TEATRO ESTIVO ASSEGNAZIONE DITTA SIRANI E DITTA SONCINA E ANNOVAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45003"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA DEL GARDA - FUNZIONI DELEGATE PROVINCIA DI BRESCIA  E PRESA D'ATTO POTERI DI FIRMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45004"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BOLLETTA ACQUEDOTTO 2°SEM.2001 PAGATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45005"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INCARICO VILLA BRUNATI ANNO 2002 E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45006"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AGOSTO E SETTEMBRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45007"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA COMPRESSA STAZIONE MONTECROCE - ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45008"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2002.VERSAMENTO 3°TRIM.2002.QUOTA PARTE 10% ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45009"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2002/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45010"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45011"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE DEL "GIORNO DELLA MEMORIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45012"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGGICARTELLE IN METALLO PER ARMADI UFFICIO ANAGRAFE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45013"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE S.MARTINO - IMPIANTI ELETTRICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45014"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA PUBLIADIGE DI UN INSERTO ARTE CON LE INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45015"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' PER SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2002. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45016"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA REVOCA DELL'INCARICO ALLA SOC. SAEF - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45017"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DIDATTICO IPSAR 'CATERINA DE'MEDICI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45018"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTI GIALDI MASSIMO E LIZZERI ALFIERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45019"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2003 DEI CONTRATTI IN CORSO PER FORNITURE DI PASTICCERIA, VINI, ADDOBBI FLOREALI, STRISCIONI E STENDARDI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45020"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA PRESSO L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45021"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2002/2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45022"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2002.              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45023"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PALI E CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE CAMPO PLAY GROUND E PISTA PATTINAGGIO PRESSO PARCO PISCINA ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45024"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COLORI, SAPORI E PROFUMI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA" - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - INCARICO A ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA PER SERVIZIO AVIS DELL'1.12.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45025"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2001 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45026"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRODUZIONI DELLE OPERE DELL'INGEGNO PUBBLICATE PER LE STAMPE ESISTENTI NELLA CIVICA BIBLIOTECA - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DEL 19.07.2002 TRA S.I.A.E. ED A.N.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45027"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MATERIALE SPORTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA NORD IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45028"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ELABORAZIONE DENUNCE DI VARIAZIONE ICI ANNO 1999- 2000 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45029"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO POTENZA DISPONIBILE A KZ 150-380 PER IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE IN LOC.TASSINARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45030"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI FINO AL 31.12.2002 AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45031"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO DI CONFERENZE "INCONTRI DI ARCHEOLOGIA" ANNO 2003 APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45032"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E ARREDO LUNGOLAGO C.BATTISTI DAL PONTE ALLA VENEZIANA AL PARK HOTEL - OPERE COMPLETAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45033"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TOVAGLIE PER IL CENTRO SOCIALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TESSUTI VIMERCATI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45034"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>KID SCREEN, SEMINARIO INTERNAZIONALE SULLE IMMAGINI DI QUALITA' PER RAGAZZI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE - EROGAZIONE RIMBORSO AGLI OPERATORI DELL'ASSOCIAZIONE "PIAZZA DELL'ARTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45035"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>"I VINI DELL'AVVENTO" - INTEGRAZIONE PER "CORTE DEGLI ASSAGGI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45036"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45037"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI P.ZZA FELTRINELLI, CAPPELLETTI, V.LO LAVANDAIE,CROCEFISSO,BORGO REGIO - OPERE COMPLETAMENTO -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45038"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INTERNI ASILO NIDO ASSEGNAZIONE DITTA ISOLAMENTI TERMICI DI  GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45039"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45040"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICIZZAZIONE EVENTI "I VINI DELL'AVVENTO" A NUMERICA PUBBLICITÀ E A SOCIETÀ ACHERDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45041"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI EMILIO RIZZI C/O GALLERIA CIVICA DI PALAZZO TODESCHINI 7 DICEMBRE 2002/ 3 FEBBRAIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45042"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI CONCESSIONE AL SIG.PETRONE GERARDO RICHIESTI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA DI RISTRUTTURAZIONE E SOPRALZO EDIFICIO VIA CIRCONVALLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45043"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTA DELLA DIPENDENTE SIG.RA TURCATO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45044"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUMULAZIONE E FORMAZIONE FOSSE PRESSO LE AREE CIMITERIALI COMUNALI DI VIA RIMEMBRANZE E RIVOLTELLA. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. LA CASCINA A R.L. DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45045"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A UTENTI DIVERSI BOLLETTE ACQUEDOTTO 2°SEM.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45046"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" PROGETTO SIRBEC - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE BENI CULTURALI - ANNO 2002 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45047"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA CIMITERIALE DI RIVOLTELLA. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. LA CASCINA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45048"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CENTRALINO DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI RIVOLTELLA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45049"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - CONTRIBUTO REGIONALE PER "NUOVI ALLESTIMENTI" PIANO DI RIPARTO ANNO 2000 - ACQUISTO ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45050"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE PER IL SOPRALZO E NUOVA AUTORIMESSA INTERRATA DELL'EDIFICIO IN VIA DON CALABRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45051"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POZZETTI E CHIUSINI PER MANUTENZIONE STRADE ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA GAMMA CERAMICHE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45052"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI TEATRALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI DESENZANO FESTIVITA' DI SANTA LUCIA 13 DICEMBRE 2002 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45053"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENDE DA SOLE PER LA SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA TENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45054"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE, TEDESCA E SPAGNOLA - ANNO 2003 AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45055"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE CON ROTELLE E BRACCIOLI PER DIREZIONE 1° CIRCOLO E SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSEGNAZIONE DITTA CARBA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45056"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO INTERNAZIONALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLE "NUOVE TECNOLOGIE ED INNOVAZIONE DELLA SCUOLA" 18-22 NOVEMBRE 2002 - CONCESSIONE DI PATROCINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45057"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RIO BRASA APPROVAZIONE PROGETTO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45058"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45059"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI P.M. A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45060"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ CONVEGNI DEL 16 NOVEMBRE "PROFESSIONE ACQUA" E DEL 29 NOVEMBRE "CESCAM"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45061"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO COMPUTER CENTRO SOCIALE VIA ANNUNCIATA ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45062"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45063"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ASSI PER PALCO MANIFESTAZIONI - ASSEGNAZIONE DITTA SELVOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45064"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE INTERNA PER IL PASSAGGIO DI UN DIPENDENTE ALLA CAT. D PRESSO IL SETTORE VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45065"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE DE LLA FARMACISTA D.SSA MIGLIORATI IN COMANDO PRESSO L'ASL DI VARES E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45066"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "I VINI DELL'AVVENTO" - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45067"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE AIUOLE ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45068"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI E ACQUISTO MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45069"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRESA A LAGO PER ACQUEDOTTO - APPROVA ZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE DITTA E.F.I. DI NUVOLENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45070"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE AL CONSORZIO ANCI-CNC PER LA FISCALITA' LOCALE I E II SEMESTRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45071"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -CAT. C1- PRESSO IL SETTORE SOCIO-CULTURALE                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45072"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREA LOC.PERLA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45073"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITÀ OPERATIVE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - ALUNNE/ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45074"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO PER REALIZZAZIONE 4°SVINCOLO SS 11 LOC.GREZZE DITTA VALLI SRL -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45075"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SERALE DI DISEGNO ANNO 2002 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45076"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PORTIERA SCUOLABUS TARGATO BSB90234. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI LORANDI DI S.ZENO NAVIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45077"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45078"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E SPECIALI PER LE SCUOLE DEL 1° E 2° CIRCOLO E SCUOLE MEDIE INFERIORI - A.S. 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45079"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO BONARIO PER REALIZZAZIONE 4°SVINCOLO SS 11 LOC.GREZZE FAM.MANZANA/CARLESSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45080"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>30° ANNIVERSARIO CORO S.MARIA MADDALENA - CONCERTO DEL 23 NOVEMBRE 2002 E PRESENTAZIONE LIBRO DI POESIE DIALETTALI DI ALBERTO RIGONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45081"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED IDROTERMOSANITARIO CASERMA CARABINIERI - SO.SIRIO DI CHIARI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45082"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A UTENTI DIVERSI BOLLETTA ACQUEDOTTO 2°SEMESTRE 2001 PAGATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45083"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BRESCIA EST" - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45084"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED IDROTERMOSANITARIO SCULA MATERNA VIA GIOVANNI XXIII SOC. SIRIO DI CHIARI -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45085"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA EDUCATRICE DI ASILO NIDO - CAT.C - PART-TIME AL 50% - SIG.RA BADINELLI ORNELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45086"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SIG.RA MARIA GIOVANNA BRANCHI PER SERVIZIO DI LAVAGGIO MATERIALE PER COFFEE BREAK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45087"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45088"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMANDO DELLA FARMACISTA DR.SSA ELENA MIGLIORATI PRESSO ASL PROVINCIA DI VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45089"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>KID SCREEN, SEMINARIO INTERNAZIONALE SULLE IMMAGINI DI QUALITA' PER RAGAZZI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE - ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45090"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE TURCATO MARIA DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45091"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE INCARICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATO GEOM.BERTOLI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45092"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'AQUILOTTO PELLEGRINO E GIORNATA ECOLOGICA 7-19 OTTOBRE 2002 CONFERMA IMPEGNO DI SPESA                                       &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45093"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE INCARICO ING. DIEGO GUERINI PER ACCERTAMENTO ICI AREE FABBRICABILI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45094"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45095"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA GESTIONE, IN VIA SPERIMENTALE DAL 01.05.2002 AL 30.04.2003, DEL PARCO COMUNALE "DEL LAGHETTO".AFFIDAMENTO ALLA PICCOLA COOP.SOC.SOLE SERENO A R.L. DI SOLFERINO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45096"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SEGRETARIO GENERALE BENIAMINO UDESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45097"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE NEI COMUNI LIMITROFI ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45098"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE A DIPENDENTI CESSATI NEL CORSO DELL'ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45099"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'AREA BALNEARE ATTREZZATA IN LOCALITÀ DESENZANINO.                                                                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45100"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INCONTRI CON L'AUTORE "POETI IN BIBLIOTECA" NOVEMBRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45101"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SERALI DI LINGUE INGLESE, TEDESCO E SPAGNOLO - ANNO 2003 - II ESPERIMENTO                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45102"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BOLLETTE ACQUEDOTTO - 2°SEMESTRE 2001 - PAGATE DUE VOLTE DA UTENTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45103"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI ANNO 2002. RINNOVO CONTRATTO ALLA COOP. SOC.LA CASCINA A R.L. DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45104"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO DI DESENZANO D/G. E RIPARTIZIONE FRA I COMUNI INTERESSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45105"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASSISTENZA E MATERIALE PER PROVE PRATICHE DI SQUADRE DI EMERGENZA PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO, AI SENSI DEL D.LGS 626/94.AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45106"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ALLA SIG.RA TCHERDYNTSEVA MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45107"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.T.C. "BAZOLI" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "CELEBRAZIONI BAZOLIANE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45108"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA BOZZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE APPROVATA CON DEL.G.C.N°84 DEL 26.02.02 PER L'INSTALLAZIONE DI N°3 SRB PER LA TELEFONIA MOBILE SULLA TORRE COMUNALE IN LOC S.ZENO A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45109"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA SULLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI "BIMBINSTRADA" DEL 30 OTTOBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45110"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45111"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: ALLOGGIO E SORVEGLIANZA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - I BIMESTRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45112"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: ALLOGGIO E SORVEGLIANZA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - I BIMESTRE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45113"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE COMMISSIONE EUROPEA PER INCONTRO STUDENTI LICEO "BAGATTA" IN ANTIBES (F) - APRILE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45114"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLETAMENTO RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI E GATTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45115"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO ANNO 2001 - DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45116"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 2002/2003 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45117"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO - CONFERIMENTO INCARICHI I BIMESTRE 2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45118"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAME RISERVE PER SISTEMAZIONE STATICO FUNZIONALE MUNICIPIO 1°LOTTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45119"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45120"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO D/B - SIGG.RI MANGANO ROSA E MARCHINI VINCENZO - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45121"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO NUOVO PONTILE PORTO RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO SRL DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45122"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PROGETTI GEMELLAGGIO - GIUGNO/DICEMBRE 2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45123"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM CORRISPETTIVO PARCHEGGIO A STRUTTURA 1°SEMESTRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45124"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G E LA PARROCCHIA DI SAN ZENO PER L'UTILIZZO DI LOCALI DA PARTE DELL'I.P.S.S.A.R. "CATERINA DE' MEDICI" - 2002/2003 - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45125"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA PEDUS DI BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45126"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPEGNI ECONOMATO E RILEVAZIONE ECONOMIE E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45127"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE GRIGLIE STRADALI - ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45128"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURA SPORTIVA - ASSEGNAZIONE DITTA NORD IMPIANTI DI RONCADELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45129"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G E LA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL LICEO "BAGATTA" DI AULE SCOLASTICHE A.S. 2002/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45130"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP DA PARTE DELLA DITTA SIGNORINI SPA DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/99 E ART. 58 L. 388/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45131"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45132"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA AEDES ALBOPICTUS - ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45133"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45134"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ZANETTI-BRESCIA TOUR- PER TRASPORTO A TORINO - GITA PER LA PACE - OTTOBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45135"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PAVIMENTO PORFIDO ZONA PEDONALE DEL CENTRO ASSEGNAZIONE DITTA BASELLI PRIMO DI DESENZANO DEL GARDA         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45136"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE INTERVENTI STRAORDINARI SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2002 - ASSEGNAZIONE DITTA GILIOLI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45137"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 DELLA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALLA DITTA ZUCCHETTI QUALITA' E SINERGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45138"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEI SETTORI SOCIALE E IMPEGNO CIVILE - ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45139"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45140"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE AFFITTO - SPORTELLO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45141"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TABELLONE SEGNAPUNTI PALESTRA BAGATTA ASSEGNAZIONE DITTA CONTROLSYSTEM DI LEGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45142"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'I.M.Q. DI MILANO I DIRITTI DI MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO ISO 9001:2000 - ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45143"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO DEL TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45144"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.AUTO N. 5258 UNIPOL ASSICURAZIONI PERIODO 30.06.2001-30.06.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45145"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TULLIO FERRO DAL TITOLO: "NON PIU' LIBRI D'ORO, SUL GARDA SI GRIDO' VIVA SAN MARCO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45146"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45147"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI CONTABILITA' PROGETTAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA ITALSOFT DI STANGHELLA (PD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45148"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA SCUOLA MATERNA LOC.GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45149"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2002 A ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA, DESENZANO DEL GARDA                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45150"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA DURIGHELLO ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45151"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45152"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY PRESSO SPIAGGIA D'ORO - ASSEGNAZIONE DITTA BIOS ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45153"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45154"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SERALI DI LINGUE INGLESE, TEDESCO E SPAGNOLO - ANNO 2002/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45155"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI VERONA DELLE COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DI 768 BOLLETTE ACQUEDOTTO  2° SEM.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45156"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DITTA 2 M SISTEMI SOFTWARE APPLICATIVO PER  LA GESTIONE DELLA DENUNCIA MENSILE INPDAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45157"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIDLI E PER LA MATERNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45158"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SEMAFORO CON SOMMA URGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45159"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI PER IL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SOCIO-CULTURALE, TURISMO E SPORT - ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45160"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GONFALONE ED ACQUISTO BANDIERA E COCCARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NOVALI EGIDIO SNC DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45161"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BENI DI CONSUMO VARI PER I CENTRI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45162"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI INCARICO ALLA DITTA CISA COSTRUZIONI S.N.C. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER LA FORMAZIONE DI BASAMENTI PER CASSONETTI R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45163"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCREDITO AL C.F.P. SOMME VERSATE DA ALLIEVI CORSO OPERATORI SOCIO-SANITARI PER ACQUISTO INDUMENTI LAVORO E LIBRI TESTO E DA ALLIEVI CORSI DIURNI PER RIFUSIONE DANNI CAUSATI ALLE STRUTTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45164"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO AL CAAF CISL SERVIZIO ASSISTENZA I.S.E.E.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45165"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM II SEMESTRE 2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45166"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI  DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA GIOVANNI XXIII°.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45167"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI AUTOMATIZZATI MARATONA E VALLONE ANNO 2002 ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA DI DESENZANO                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45168"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45169"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE CALENDARIO MOSTRE IN GALLERIA CIVICA - AFFIDAM ENTO INCARICO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45170"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO DI MATERIALI EDILI E BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE - ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45171"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE QUOTA PARTE PROGETTI "ACCORDO PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA" LEGGE 285/'97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45172"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45173"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI - ANNO 2001 - RIMBORSO T.A.R.S.U. RUOLO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45174"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2002/2003. AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45175"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIALE MARCONI - ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45176"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN OPERATORE CED A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45177"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E AL MUSEO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45178"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'INCROCIO IN LOC.FIOCAZZOLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45179"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO: INTERVENTI DI SOSTEGNO IN BUONI VIVERI - ASSEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45180"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FORMAZIONE PERMANENTE PROFESSIONALIZZANTE CON RICORSO AL F.S.E. - OBIETTIVO 3 - MISURA C4 - PARTECIPAZIONE FINANZIA- RIA DELL'ENTE - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45181"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI CONTRO IL RANDAGISMO - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45182"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2002.II°TRIM.2002 QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45183"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DI VILLA BRUNATI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45184"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>"19° ORCHIDEA D'ARGENTO" - ASSEGNAZIONE CONCERTO DEL 24.8.2002 ALL'ASS. COLUMBUS ORCHESTRA E SERVIZIOOSPITALITÀ AGLI HOTELS E RISTORANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45185"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. AL SIG. ZEROUAL AHMED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45186"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ANAGRAFE. ASSEGNAZIONE DITTA NOVUFFICIO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45187"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ANTIPARASSITARI SU ALBERATURE COMUNALI. APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SNC DI GAVARDO.         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45188"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA. SIG.RA TURCATO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45189"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MOSTRA V. STEDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45190"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45191"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45192"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>II^ PROROGA ASSUNZIONE TEMPORANEA SIGNORA DANIELA BALDASSARI PRESSO L'UFFICIO CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45193"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER LE SCUOLE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45194"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45195"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE ESTERNE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45196"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI N.2 SPETTACOLI DI BURATTINI, 16.8.2002 PRESSO LA SPIAGGIA D'ORO DI RIVOLTELLA E 6.9.2002 IN PIAZZA GARIBALDI, A FAVORE DEGLI SCOLARI DI TODOME'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45197"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER I SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45198"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER ASSESSORI E MESSI COMUNALI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROASCHI SNC DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45199"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A    RETE TELEMATICA LICEO BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45200"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTEGRAZIONE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45201"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTREZZATURE PER NUOVI LOCALI A DISPOSIZIONE PER PUNTO DI AGGREGAZIONE MINORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45202"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2002.                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45203"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - ACQUISTO DI ULTERIORE MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER GLI SCAVI AL LAVAGNONE - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45204"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITÀ PER L'ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45205"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2000/2001 - EROGAZIONE RIMBORSO SPESE DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45206"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45207"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA PER FORNITURA PENSILINE N.379 DEL 31.12.01 - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI DI MONIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45208"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURE PER OMAGGI DI NATALE PER GLI ANZIANI RICOVERATI ALLA P.O.S.A.M. E PER FESTEGGIAMENTI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45209"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ARMADIO SPOGLIATOIO A CINQUE POSTI PER LA SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE DITTA MANERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45210"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO- SPESE DI RAPPRESENTANZA E VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45211"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA CENTRO TRE STELLE ASSEGNAZIONE DITTA ECOSPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45212"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO PRESIDIO MEDICO E ANTINCENDIO AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA DALLE ORE 6.00 ALLE 24.00 DEL 10.8.2002 PER SPETTACOLO PIROTECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45213"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CROCIFISSI E RITRATTI DEL CAPO DELLO STATO PER LE SCUOLE VARIE. ASSEGNAZIONE DITTA APOLLONIO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45214"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ E PER LA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45215"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO E BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45216"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IPOTESI DI LAVORO PER L'ANALISI DEI BISOGNI DELLE FAMIGLIE NEL COMUNE DI DESENZANO D/G" ASSEGNAZIONE ALLA COOP. FUTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45217"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO ALLE SCUOLE MEDIE ANNO 2002. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45218"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COLONNINE IN OTTONE PER DELIMITARE GLI SPAZI ESPOSITIVI DELLE MOSTRE - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45219"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URGENTI PER LA SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN VIA MARCONI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45220"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER 9 GIORNI PER LE ASSOCIAZIONI "GRUPPO CUORI BEN NATI" E "GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45221"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI PER L'UFFICIO RAGIONERIA. ASSEGNAZIONE DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45222"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO A BEACH VOLLEY PRESSO SPIAGGIA D'ORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45223"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL PANNO DEL BILIARDO DEL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45224"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO - ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45225"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI AUTOMATIZZATI MARATONA  VALLONE ANNO 2002 ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45226"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO - ANNO SCOLASTICO 2002/2003 - ASSISTENZA ALL'ENTRATA/USCITA SCUOLE. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45227"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN OPERATORE CED A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO E DI UN OPERATORE CED A TEMPO DETERMI NATO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45228"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI APERTURA AL TERRITORIO DELL'ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ANNO EDUCATIVO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45229"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' NSA SPA DI BRESCIA PER L'OTTENIMENTO DI UN CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. N. 28/73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45230"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA CON LOSTUDIO TRE D TERZA DIMENSIONE PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI NECESSARI PRESENTAZIONE PUBBLICA PRO- GETTO PASSEGGIATA A LAGO - ASSUNZ.ED INTEGR.IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45231"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'8.10.2000 SIG. MAIENZA PASQUALE. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LONATO. AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45232"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA DEL SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA PER IL GIORNO 30.11.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45233"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45234"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE SOCIO-CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45235"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DELLA CANTANTE IVANA SPAGNA DEL 20.7.2002 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ENPALS A CARICO DEL COMUNE DI DESENZAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45236"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL MOLISE - STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45237"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. AL SIG. KOFFI BAILLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45238"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA DATI UTENZE ELETTRICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45239"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PACE DA TUTTI I BALCONI" - STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45240"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO ISTAT PREZZI SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2002/GIUGNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45241"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGOLAGO C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI DI MONIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45242"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORA- NEO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45243"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI RICOVERO DELLE SIG.RE TAFFARELLI JOLE E PRIMANI ELVIRA DALL'1.12.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45244"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONCORSO ASSEGNI DI STUDIO E QUESTIONARIO SUL CIBO BIOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45245"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ELABORAZIONE DENUNCE DI VARIAZIONE ICI ANNO 1999 E 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45246"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SPECIALISTICA DEI CAMPI  DI CALCIO COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45247"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>"4° RASSEGNA CANORA CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA" - 20.7.2002 NOLEGGIO SERVICE E INTEGRAZIONE MANIFESTAZIONE PER PARTECIPAZIONE IVANA SPAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45248"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCATTOLI PER ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45249"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA LETTERE DI AUGURI. AFFI- DAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA TINTEFORTI SRL E ALLA DITTA MGFSER- VICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45250"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45251"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE FIORITE E FIORIERE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. LA CASCINA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45252"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO DI REGISTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE DELLA SALA CONSILIARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45253"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CON STUDENTI "ERASMUS GYMNASIUM" DI AMBERG (D) 27 LUGLIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45254"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI COMUNALI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. LA CASCINA A.R.L. DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45255"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI A COMPLETAMENTO ARREDO UFFICIO ANAGRAFE. ASSEGNAZIONE DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45256"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE PER MANIFESTAZIONI VARIE - NOVEMBRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45257"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45258"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA DISINFEZIONE DELLE TOILETTE DEI CENTRI SOCIALI DI DESENZANO E RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45259"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ED ASSISTENZA SISTEMA DIGITALE A COLORI DC12 + RIP X12 (STAMPANTE - COPIATORE - SCAN- NER A COLORI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45260"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA PER CONSULENZA PEDIATRICA PRESSO GLI ASILI NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45261"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO GIOVANNI RAMBOTTI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI AL LAVAGNONE - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45262"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45263"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DELL'APPARECCHIO DOCUMENT CENTRE 432 SLX XEROX DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45264"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO GALGALA TIRA DI DESENZANO DEL GARDA - SIG. CREMASCO PAOLO - FINO AL 31.12.2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45265"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  AFFIDAMENTO INCARICHI INSEGNANTI CORSO DI INFORMATICA UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45266"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING.UMBERTO TASSI PER PERIZIA DI IDONEITA' STATICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45267"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. VOLTA PER PROGETTO "VILLA BRUNATI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45268"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO TEMPORANEO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45269"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCATTOLI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BORGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45270"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CICLO IDRICO INTEGRATO IN VIA SILLA E VIA DEL GOBBO - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45271"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45272"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA VIDEOPROIETTORE CON TELO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVI- SIONE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45273"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNI HANDICAPPATI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" RINNOVO CONTRATTO ANNI 2003 - 2004 - 2005 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45274"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA PARROCCHIA DI RIVOLTELLA PER L'UTILIZZO DI LOCALI DA PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON MAZZOLARI". ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45275"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUEDOTTO SAN MARTINO D/B APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45276"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI FINO AL 30.09.2002 AI SENSI DELLA LEGGE 197/197.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45277"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI COSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45278"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI LONATO E PER RICALCOLO TARIFFE SCOLASTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45279"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DELL'ARCHIVIO COMU- NALE - II^ TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45280"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI ANNO 2002 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45281"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TORRINO CABINA ELETTRICA  PER IMPIANTO ACQUEDOTTO LOC.  VO' - ASSEGNAZIONE DITTA E.F.I. DI NUVOLENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45282"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45283"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DITTA 2 M SISTEMI SOFTAWARE APPLICATIVO PE R LA GESTIONE DELLE SCHEDE PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45284"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE - 1^ TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45285"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO SPECIALE PER IL GIORNO 3.7.2002 SU BRESCIA OGGI ALLA PUBLIADIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45286"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ACCOGLIMENTO SIG.RA C.S. E MINORE PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA CASTELLO N. 82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45287"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PRO- GETTO RELATIVO AL QUADRUPLICAMENTO FERROVIARIO TORINO-MILANO VENEZIA, TRATTA MILANO-VERONA. DM N. 1063/TAV 8 DEL 10.10.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45288"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM - ANNO SCOLASTICO 2002/2003. PROROGA DI CONTRATTO. COMFERMA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45289"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM STRAORDIANRIO AL NUCLEO FAMILIARE D.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45290"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI REGISTRI PER LE SCUOLE ANNO 2002-2003. ASSEGNAZIONE DITTE APOLLONIO E GASPARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45291"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE LICEO BAGATTA - ASSEGNA- ZIONE DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45292"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE COMPLETA DI ACCESSORI PER L'UFFICIO RAGIONERIA. ASSEGNAZIONE DITTA LODA SAS DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45293"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDI CON ASSOCIAZIONE GARDESANA STUDIO PREVENZIONE TUMORI PER MANIFESTAZIONE DEL 27.6.2002 E CON CORALE S. BIAGIO PER CONCERTO DEL 30.6.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45294"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45295"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO REGIONALE ALL'AFFITTO SPORTELLO 2000: SIG. FAUSTI CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45296"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFI- CIO POSTALE DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45297"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE DI SCAVO ARCHEOLOGICO AL LAVAGNONE ANNO DI RIPARTO 2001 AI SENSI DELLA L.R. 39/74 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45298"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45299"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI SU DIVERSE VIE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45300"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LO SPORTELLO DELL'UFFICIO ECONOMATO. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45301"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45302"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ART. 79-80 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 TUEL - INTEGRA- ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45303"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 10 AGOSTO 2002 ALLA DITTA PARENTE A. &amp; C. SNC DI MELARA (RO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45304"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI II SEMESTRE 2002 ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45305"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SPIAGGIA MQ. 638,08 PORTO DI RIVOLTELLA. PAGAMENTO CANONE ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45306"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PONTILE PER ATTRACCO IMBARCAZIONI PORTO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTE EDILQUATTRO SRL - MODIFICA DETERMINAZIONE N.58 DEL 22.2.02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45307"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. LUCA DODERO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45308"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2002/2003 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE SERVIAIO ALL'U.I.S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45309"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO  QUADRANTE SOLARE  DELLA TORRE OROLOGIO DI PALAZZO BAGATTA -  ASSEGNAZIONE DITTA TERRACOTTA ARTEANTICA DI GAMBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45310"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO ED ANTINCENDIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45311"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ASSESSORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45312"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2002 DITTA MINERVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45313"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA TIPOGRAFIA GANDINELLI PER STAMPA E FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE SCREENING DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45314"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VOLONTARI DEL GARDA MANIFESTAZIONE ROCK FESTIVAL 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45315"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COLONNE PRODUTTORE OZONO PER IMPIANTO POTALIZZAZIONE DI MONTECROCE - ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT ITALIA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45316"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON I CITTADINI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOLAGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45317"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO ELISA BONZANI PER L'ASSISTENZA TECNICA NEL RICORSO IN MATERIA DI ICI PROMOSSO DAL SIG. BASON LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45318"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'ANNO EDUCATIVO 2002/2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45319"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE NELLE AREE URBANE DI DESENZANO E RIVOLTELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45320"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'.ASS.NE DESENZANO SPORT PER LA GESTIONE DLE CAMPO SPORTIVO "TRE STELLE" - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45321"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICIO ANNO 2002 DITTA GEM. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45322"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN CONTINUO NON PERSONALIZZATI ANNO 2002 DITTA F.APOLLONIO DI BRESCIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45323"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTI RADIO DEI POZZI E SERBATOI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA TELSS ELETTRONICA SNC DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45324"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA' CALAMITA' NATURALI - PAGAMENTO QUOTA ANNO 2002 ALL'A.C.B. DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45325"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER INIZIATIVE PROGRAMMATE NEI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE PRESSO I TRE CENTRI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45326"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI BAZOLIANE - 50° ANNO DI FONDAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. BAZOLI" - CONCERTO DELL'8 GIUGNO 2002 ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45327"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI OSPITALITÀ PERIODO: 15.8.2002 31.12.2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45328"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ANNO 2002 DITTA VISANI ROBERTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45329"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO ARBITRALE UNICO - PAGAMENTO QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2002 ALL'ACB DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45330"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PER REALIZZAZIONE SEDE ANFFAS E CRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45331"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO SCUOLA MATERNA STATALE DI RIVOLTELLA - GIUGNO 2002. ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45332"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ALL'ASL DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DEI MINORI ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45333"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PER ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE USCITA TANGENZIALE VIA PRATOMAGGIORE (SOTTOPASSO FF.SS.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45334"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45335"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA PER L'ASSISTEN- ZA NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DALLA SIG.RA MANENTI EMILIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45336"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ANNO 2002 DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45337"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/POSAM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDA- ZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO LORIANA ZANUTTIGH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45338"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE VARIE. ASSEGNAZIONE DITTA MANERBA DI GAZZUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45339"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI LUNGOLAGO C.BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45340"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45341"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELI PER PIRAMIDI E RIFACIMENTO STENDARDI IN CASTELLO - ANNO 2002 - DITTA SALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45342"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE USCITA TANGENZIALE VIA PRATOMAGGIORE (SOTTOPASSO) ASSEGNAZIONE DITTA PAVONI SPA DI VOBARNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45343"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET SANITARI I SEMESTRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45344"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE - II^ TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45345"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME -L.R.8/1999-"ISTITUTO SAN GIOVANNI" E "ANGELA MERICI" - VERSAMENTO SOMME ASSEGNATE A.S. 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45346"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA MATERNA DI VIA ALEARDI. ASSEGNAZIONE DITTA BORGIONE DI VENARIA REALE -TO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45347"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE MEDIE. ASSEGNAZIONE DITTA MARIANI DI SARONNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45348"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 10 PALLONI DA VOLLEY PER I.T.C BAZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45349"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM III TRIMESTRE 2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45350"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO ANNO 2002 - CONFERIMENTO INCARICO 2° TRIMESTRE 2002 AL SIGNOR BARRAI GIANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45351"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DELLA BANDA CITTA' DI LONATO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI P.ZA PER LA CONCORDIA A S. MARTINO D/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45352"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 5 CASSETTE DI PRONTO SOCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS.626/94.AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTIS DI BORGOSATOLLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45353"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZE DI CONTRATTI SPONSORIZZAZIONE DITTE FIAT LEONE BOSSONI SRL - DI.BI. CENTER DI DESENZANO MANIFESTAZIONI 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45354"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA TIPOGRAFIA GANDINELLI PER STAMPA E FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI PER PUBBLICIZZAZIONE SCREENING DEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45355"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI PER LE CLASSI E VARIE. ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45356"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL'A.C.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45357"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PORTA PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE PER LA SCUOLA ELEMENTARE LAINI. ASSEGNAZIONE DITTA DIRECT SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45358"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE TEMPORANEA SIGNORA DANIELA BALDASSARI PRESSO L'UFFICIO CULTURA                                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45359"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45360"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING.UMBERTO TASSI PER COORD.SICUREZZA - PROGETTO OPERE STRUTTURALI - AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45361"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE TEMPORANEA DELLA SIG.RA GAZZARETTI LAURA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DAL 19.10.02 AL 31.12.02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45362"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER INZIATIVE PROGRAMMATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2002 PRESSO I TRE CENTRI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45363"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ARCH.GIUDO ARMELLINI PER PROGETTAZIONE RISTRUTTURA- ZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45364"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/FRANCESCONI SILVANO PIU' ALTRI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO MAURO BALLERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45365"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI FINE ANNO SCOLASTICO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45366"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ASSICURAZIONE KASKO AUTO SPONSORIZZATA UFFICIO TURISMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45367"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ANTICIPATE: FREQUENZA ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45368"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/COOP. EDIFICATRICE DESENZANESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO MAURO BAL- LERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45369"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA ZONA DI S.BENEDETTO - APROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45370"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE "INVENTARI SUPERIORI" - ANNO 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45371"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZO DEL TURISMO PER L'ANNO 2002. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZILIONI SNC DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45372"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE FUNEBRI DEFUNTA SCIPOLO NORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45373"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO - SCUOLA DELL'OBBLIGO E  SCUOLA SUPERIORE  - ANNO SCOLASTICO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45374"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 TELEFONI CELLULARI PER UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI/SERVIZI GENERALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROASCHI SNC DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45375"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA 7° ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE A NAPOLI IL 24 E 25 OTTOBRE 2002 DA PARTE DELLE ASSESSO RI MARIA VITTORIA PAPA E LICIA LEONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45376"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE PER L'ANNO 2002, AI SENSI DEL D.LGS. 626/914.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL DR.PIERLUIGI SOLARI DI BUSSOLENGO (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45377"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO 'G.RAMBOTTI' - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SCIENTIFICA -2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45378"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI AI SENSI  DEL D.LGS.626/94.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ING IVANO SARZI SARTORI DI CASTIGLIONE D/S.(MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45379"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINNOVO LIBRETTO SANITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45380"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE INDEN- NITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - FELICE ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45381"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI 26.5.2002 E EVENTUALE BALLOTTAGGIO 9.6.2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45382"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO GALGALA DI DESENZANO - SIG. CREMASCO PAOLO DAL 16.7.2002 AL 16.10.2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45383"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MOSTRE GALLERIA CIVICA ANNO 2002 E CALENDARIO MOSTRE VILLA BRUNATI AFFIDAMENTO INCARICO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45384"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCALDAMENTO PISCINA COMUNALE TRE STELLE - PAGAMENTO ALLA FIN DEI CONSUMI ANNO 2000/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45385"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45386"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2002. RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPORTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45387"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PERIDO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45388"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDI- ZIO ALLA CONTROPARTE A SEGUITO SENTENZA TAR - BRESCIA RELATIVA LA CAUSA COMUNE - GARONZI PIÙ ALTRI VIA CURTATONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45389"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO GALGATA- TIRA DI DESENZANO - SIG. CREMASCO PAOLO DAL 16.7 AL 16.10.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45390"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARCH.ALBERTO BARBIERI - RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO 1°LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45391"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER AUDITORIUM A. CELESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45392"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA PER GEMELLAGGI - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI SRL DI MONIGA                                             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45393"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE PARCO DEL LAGHETTO - RETTIFICA ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45394"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE COMPLETA DI ACCESSORI PER L'UFFICIO RAGIONERIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45395"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALL'AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) ANNO 2002 - RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45396"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45397"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PALESTRA BAGATTA - ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45398"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 2 ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA GHERLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45399"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLO STUDIO NOTARILE MASTRELLI E DEFENDI PER ATTO DI IDENTIFICA- ZIONE CATASTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45400"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPENSI INCENTIVANTI LOTTA ALL'EVASIONE - ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45401"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES PER CONVENZIONE CON I CAAF PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI ASSISTENZA E COMPILAZIONE I.S.E.E. PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE SERVIZI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45402"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 CASSONETTI PER R.S.U.DA LT. 2400 E LT.3200. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTERPLAST SPA DI CISERANO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45403"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIFFERENZA CANONE DI AFFITTO DEL LOCALE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE SITO A S. MARTINO D/B DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA SEGNA ELENA - ANNO 2002          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45404"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO PERIODO ESTIVO SCUOLA PATERNA G.S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45405"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL DISEGNO PER LE EDUCATRICI DELL'ASILO NIDO - INCARICO AL DOTT. CLAUDIO VIANELLO - ANNO EDUCATIVO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45406"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN OPERATORE CED A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45407"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45408"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79-80 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 TUEL - RIMBOR- SO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45409"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOVIA LINEA FERROVIARIA MI/VE - CONVEN- ZIONE CON METROPOLIS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45410"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE NUMERO 1 BAGNINO PRESSO LE PISCINE COMUNALI DURANTE IL CREC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45411"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN TELEFAX LASER ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45412"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FUOCHI PIROTECNICI PER LA NOTTE DEL 10 AGOSTO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45413"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45414"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATRTEZZATURA PER BAMBINI PER PARCHI ASSEGNAZIONE DITTA TLF SRL DI CORSALONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45415"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45416"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA PER L'ASSISTEN- ZA NELL'APPELLO PROPOSTO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SOC. BINGO ROSSO AVVERSO ORDINANZA TAR DI BRESCIA DEL 19.04.02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45417"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA FENOTTI A GEOM.BERTOLI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45418"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45419"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ASSESSORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45420"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE MELACARNE STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45421"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM STRAORDINARIO AL SIG. GELMINI ANGELO GIUSEPPE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45422"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2002.                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45423"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA DI DESENZANO D/G IN OCCASIONE DELL'INGRESSO DEL NUOVO PARROCO DEL DUOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45424"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INDAGINE GEOGNOSTICA NUOVO SOTTOPASSO VIA PRATO- MAGGIORE - STUDIO GEORGTESTING SAS DI CRESTANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45425"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER ROCK FESTIVAL E PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45426"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURA PER NOLEGGIO PULLMAN PER GITA SOCIO-CULTURALE ALLA DITTA BRESCIA TOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45427"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL CAAF CISL PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI ASSISTENZA E COMPILAZIONE ISEE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE.                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45428"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA INTERNA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA. ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45429"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DALLE POSTE ITALIANE DI FRANCOBOLLI DEDICATI AL MUSEO DI SANTA GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45430"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE PER MANIFESTAZIONI 2002 ORGANIZZATE DAI COMMERCIANTI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45431"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STUDIO BAMS PHOTO DI MONTICHIARI PER DOCUMETNAZIONE FOROGRAFICA AREA FASCIA COSTIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45432"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI BERTONI E LEONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45433"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45434"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPERIMENTALE DI CUSTODIA PARCHEGGIO MOTO DI VIA S. ANGELA NEI GIORNI FESTIVI. PROROGA PER IL MESE DI MAGGIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45435"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45436"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2002 - EROGAZIONE CONTRIBUTO "AMICI DEL PORTO VECCHIO" ED ASSEGNAZIONE INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45437"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE OPERATORI COOPERATIVA FUTURA PRE CREC ELEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45438"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER REALIZZO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOC. S.PIETRO - GEOM. ALBERTO AVANZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45439"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. LUIGI DEL POZZO - GIORNALISTA - FORNITURA DI SERVIZI REDAZIONALI IN OCCASIONE DI AVVENIMENTI DI PUBBLICO INTERESSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45440"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI AGLI ARTISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45441"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO PROVA SELETTIVA PER ASSUNZIONE UN OPERAIO MURATORE AREA TECNICA - RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45442"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI P.M. PRESSO IL SETTORE VIGILANZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45443"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPAL DI REZZATO E ALLA DITTA VIVA BRESCIA DIESEL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45444"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CULTURALE TRA IL LICEO "G. BAGATTA" E GLI STUDENTI DI ANTIBES - 21/27 MARZO 2002 - RIMBORSO SPESE ALLA "FRAGLIA VELA DESENZANO" PER CORSO DI VELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45445"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI CORDIOLI PATRIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45446"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODICO MENSILE "LE SCELTE DEL CONSUMATORE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45447"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSI- GLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45448"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2001 PER GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U. ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DI SAN FELICE DEL BENACO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45449"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO P.O.S.A.M. SIG. GUERRINI GEREMIA DALL1.7.2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45450"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - PROGETTO SPECIALE SCAVO ARCHEOLOGICO AL LAVAGNONE ANNO DI RIPARTO 2001 AI SENSI DELLA L.R. 39/74 - AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO AL DOTTOR A. GIROD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45451"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER ELETTORALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2002. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45452"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.05.2002. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45453"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE LIBRO LUCA DONINELLI - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45454"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PIANTE VERDI NELLE FIORIERE DELLA SALA CONSILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45455"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PONTILE PER ATTRACCO IMBARCAZIONI PRESSO PORTO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45456"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA ALLA COOPERATIVA ELEFANTI VOLANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45457"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45458"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TRASPORTO C.A.G. DI RIVOLTELLA E ORGANIZZAZIONE TRASPORTO C.A.G. GREZZE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA BRESCIA TOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45459"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - I° SEMESTRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45460"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZE DI CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE DITTE MC DONALD E ZA.VA. PER MANIFESTAZIONI ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45461"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 SISTEMAZIONE STATICO FUNZIONALE SEDE MUNICIPALE 1° LOTTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45462"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE N.1 REALIZZAZIONE RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI E GATTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45463"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CLUB 10+7 DI SALÒ PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XV MEETING MULTISTARS DEL 11-12 MAGGIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45464"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO/GARONZI PIU' ALTRI - VIA CURTATONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO ALLA CONTROPARTE A SEGUITO SENTENZA TAR - BRESCIA               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45465"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER I TURNI DEL C.R.E.C. - ESTATE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45466"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI E SERVIZI COM.LI SULL'ELENCO TELEFONICO DI BRESCIA E PROV. EDIZ. 2002/2003 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45467"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI P.M. PRESSO IL SETTORE VIGILANZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45468"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALL'AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) ANNO 2002 - RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO E CONSULENZA CON IL CENTRO DI CREVALCORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45469"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFID. INCARICO AL PROF. ENZO BALBONI DI REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E PRED. ATTI PER L'INTRODUZIONE DI ELEMENTI DI AUTO- NOMIA AMM.VA PER RIVOLTELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45470"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPERIMENTAZIONE CONNESSIONE WIRELESS ACQUISTO MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45471"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER COSTRUZIONE NUOVO RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI E GATTI ALLO STUDIO ASS. A &amp; D DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45472"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VIVIPARCHI FUN CARD 2002". CONFERMA DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45473"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DI VIA COLLI STORICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45474"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA PER AVVIO COMUNITÀ ALLOGGIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45475"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' SULLE VALUT AZIONI INDIVIDUALI ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45476"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE TEMPORANEA DELLA SIG.RA GAZZARETTI LAURA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DAL 26.07.02 AL 18.10.02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45477"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI A SUPPORTO MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2002 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45478"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI RELATIVI AI COMPENSI DEI COLLABORATORI - MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45479"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA PER GESTIONE UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45480"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI A COMPLETAMENTO UFFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45481"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. PROVINCIA DI BRESCIA, PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45482"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA DI RISCALDAMENTO PALAZZO TODESCHINI ASSEGNAZIONE DITTA ZILIOLI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45483"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45484"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MANIFESTI INVITI PER CONCERTO GOSPEL DEL 3/5/2002 AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45485"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI UNA TANTUM E MINIMO GARANTITO II TRIMESTRE 2002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45486"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSO "COME INTEGRARE AS/400 CON MICROSOFT OFFICE" DITTA ASI SRL - PADOVA  - 8 NOVEMBRE 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45487"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI ERBOSI ANNO 2002 - RINNOVO CONTRATTO DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45488"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPERIMENTALE DI CUSTODIA PARCHEGGIO MOTO DI VIA S. ANGELA MERICI NEI GIORNI FESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45489"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE TIRALE. CAUSA COMUNE/AZ. AGRICOLA PRANDELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45490"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO INTERSTAGE PROFESSIONALE-LINGUISTICO IN EUROPA" I.P.S.S.A.R. "CATERINA DE' MEDICI" - A.S. 2001/2002.            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45491"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI:CAG - CENTRO ASCOLTO ADOLESCENTI ED EDUCATIVA DI STRADA E CREC - PROROGA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA FUTURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2002/AGOSTO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45492"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO CULTURALE TRA IL LICEO "G.BAGATTA" E L'I.T.I.S. DI SIRACUSA - 10/17 APRILE 2002 - RIMBORSO SPESE ALLA "FRAGLIA VELA DESENZANO" PER CORSO VELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45493"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 6.02.2002 A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO 2002 E SUCCESSIVO TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45494"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL SIG.GUGLIELMO GERVASI AL POSTO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA PRESSO IL SETTORE VIGILANZA URBANA - CAT.D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45495"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA E MEDIATECA. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45496"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPARAZIONE RISCALDAMENTO PISCINE COMUNALI E CAMPO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45497"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE PARCO DELLE PISCINE - 27 APRILE 2002 - ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45498"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO REGIONALE ALL'AFFITTO SPORTELLO 2000: ULTIMI TRE BENEFICIARI FINO AL 29.12.2001.                                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45499"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - I° SEMESTRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45500"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE PER TUTELA ABITAZIONI FAMIGLIE DESENZANESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECAPITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45501"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PANCHINE PER PENSILINE - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45502"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER SEGRETARIO GENERALE E LABORATORIO D'INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45503"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PERSONALE DALLA DITTA "OBIETTIVO LAVORO" PER ESIGENZE STRAORDINARIE PRESSO L'UFFICIO CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45504"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE DI UN OPERATORE CED A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45505"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE PER PROGRAMMA DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE MICROSOFT OFFICE XP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45506"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA PER L'ASSISTEN- ZA LEGALE NELLA CAUSA CIVILE PROMOMOSSA DA MONTINI/COGNINI. AS- SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45507"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLINO FARMACIA COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45508"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NUMERO OPERATORI E MATERIALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45509"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLO STUDIO NOTARILE MASTRELLI - DEFENDI CON STUDIO IN DESENZA- NO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45510"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO SERVIZIO ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2002/2003 - COOP. SOLARIA S.C.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45511"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MERITO ALLE FUNZIONALITA' DEL PROGRAMMA NETDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45512"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45513"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM STRAORDIANRIO: SIG.RA BARRETTA ANTONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45514"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA PALESTRE - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45515"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO S. MARIA DEL CASTELLO DI CARPENEDOLO: SIG.RA PARISI MARIA DALL'1.5.2002 AL 31.12.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45516"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA ASSUNZIONE DI UN OPERAIO MURATORE PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45517"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI DITTA PAL INFORMATICA DI MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45518"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PROROGA CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: PERIODO SETT.2002/GIU.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45519"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ELETTRICO PER BIBLIOTECA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA SONCINA E ANNOVAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45520"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO POZZOLI MARCO PER STIPULA ATTO NOTARILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45521"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA SISTEMISTICA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45522"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN- TI DELL'UFFICIO CENTRALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 E 27 MAGGIO E BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO 2002                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45523"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2002.VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 2002 QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45524"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PIANO ATTIVITA' FORMATIVA DEL CENTRO DI FORMA- ZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA DEL GARDA. - ANNO FORMATIVO 2001/2002. - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45525"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO REGIONALE ALL'AFFITTO - SPORTELLO 2000: DOMANDE GIUGNO - DICEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45526"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45527"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA PALAZZO BAGATTA ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45528"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRE- SENZA AI CONSIGLIERI COM.LI E GETTONI AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45529"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO CON WIENER NEUSTADT (AUSTRIA) - 19/21 APRILE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45530"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVO ASCENSORE SEDE MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BREMI SRL DI BREMBATE SOPRA (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45531"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA PRESSO VILLA BRUNATI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45532"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER AMMINISTRATORI INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45533"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE LIBRO DI CURZIA FERRARI - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45534"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI TUMULAZIONE - LIQUDIAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45535"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BIGARELLA DI MERICI ROBERTO SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI DI POVERTA' - ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45536"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA: MINORE A.F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45537"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE CRITTOGRAFATA VIA INTERNET AI DATI RESIDENTI SUL SISTEMA IBM AS400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45538"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13.10.2001 EREDI RUBES CRISTINA. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSORE DI FIDUCIA E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45539"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL.A.C. RIVOLTELLA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO PRATOMAGGIORE PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45540"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DEI SERVIZI ASILI NIDO E CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEI GIORNI 11 E 12 MAGGIO 2002 PRESSO VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45541"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER ACCESSO SERVIZIO "JORBA" CON LA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45542"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN- TI DEI SEGGI ELETTORALI  IN OCCASIONE DEL BALLOTTAGGIO DEL 9 E 10 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45543"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELECAMERA PER TRASMISSIONE E GESTIONI IMMAGINI LAGO ATTRAVERSO IL SITO INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45544"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL SIG.VETTORI CARLO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO PER ESECUZIONE DIRETTA OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45545"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UTILIZZATI PER I C.R.E.C. - ANNO 2002 - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45546"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA CISTERNE CONTENENTI COMBUSTIBILE IN P.ZZA CAPPELLETTI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI S.N.C. DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45547"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ALLA SIG.RA ANDREOLI MARICA EX DIPENDENTE PRESSO UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45548"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CUSTODIA PALAZZO COMU- NALE AL DIPENDENTE ROSSANO GENEVINI PER IL PERIODO 26 AGOSTO - 17 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45549"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INIZIATIVE CULTURALI APRILE MAGGIO 2002 - AFFIDAMEN TO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45550"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PRGRAMMA PER STAMPA ESTRATTI DI STATO CIVILE EX-MUNICIPIO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45551"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2002 PER L'ATTIVITÀ DI CUSTODIA DEL PUNTO DI RACCOLTA RIFIUTI IN LOCALITÀ VACCARAOLO AL SIG. MARIO AMERIGO DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45552"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO CABLAGGIO - SEGRETERIA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45553"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA ASSUNZIONE TEMPORANEA DELLA SIG.RA GAZZARETTI LAURA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA GE- NERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45554"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI I SEMETRE 2002: ASSEGNAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE ALLA "COMPAGNIA DE RIULTELA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45555"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO INCARICO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45556"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45557"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO CABLAGGIO - AULA D'INFORMATICA SCUOLA ELEMENTARE "A.PAPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45558"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO SCUOLA MATERNA STATALE DI RIVOLTELLA - GIUGNO 2002- CONFERMA DI IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45559"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45560"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI - MODIFICA DETERMINA N.290 DELL'11.10.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45561"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45562"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI CENTRI SOCIALI DI DESENZANO E RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45563"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI I SEMESTRE 2002: ASSEGNAZIONE NOLEGGIO PULLMAN ALLA DITTA BRESCIA TOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45564"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>26° RALLY 1000 MIGLIA. ASSEGNAZIONE INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45565"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAVERSA VIA UNITA' D'ITALIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45566"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA MICROSOFT OFFICE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45567"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.I. - ANNO 2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45568"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE INTERNA PER IL PASSAGGIO DI UN DIPENDENTE ALLA CATEGORIA "D" PRESSO IL SETTORE VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45569"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE QUADRO GENERALE DELL'ARMADIO DEL CABLAGGIO DELLA SEDE MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45570"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN OPERAIO MURATORE A TEMPO INDETERMINATO (CAT.B1) PRESSO L'UFFICIO SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45571"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SPECIALE AL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO CON ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45572"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITÀ DEL GARDA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45573"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE GRATUITA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO A RIVOLTELLA SOC.LA TURCHESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45574"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'APPLICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA HACCP ALLA DITTA C.I.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45575"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROF.ARCH.CESARE FEIFFER CONSULENZA PER INDIVIDUAZIONE COMPATIBILITA' DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO DEL CASTELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45576"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E ATTRIBUZIONE SOSTEGNO ECONOMICO A MORGANTI EDITORE PER SPONSORIZZAZIONE LIBRO "IL LUGANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45577"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PER COPERTURA N. DUE POSTI DI AGENTE DI P.M. A TEMPO INDETERMINATO E PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (CAT. C) PRESSO SETTORE VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45578"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.I.C.C.R.E - ANNO 2002                                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45579"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO IN FIBRA OTTICA TRA LA SEDE MUNICIPLAE E LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45580"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45581"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI EDIFICI COMUNALI - ARCH.GIANLUCA PACE    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45582"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.6 PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER UFFICIO ECONOMATO ED AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45583"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON I CAAF PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI ASSISTENZA E COMPILAZIONE ISEE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45584"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 APPARECCHIATURE XEROX DC432 PER UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE E TURISMO - APPROVAZIONE CONTRATTI NOLEGGIO E MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45585"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI FINO AL 30.6.2002 AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45586"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE LA STRADA DEI VINI BRESCIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45587"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI I SEMESTRE 2002 ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER "INCONTRO CON LA MUSICA LIRICA" E ASSEGNAZIONE FORNITURA OMAGGIO FLOREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45588"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002 - ALL'ASSOCIAZIONE NAZIO- NALE "CITTA' DEL VINO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45589"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE PRESSO CIMITERO DI DESENZANO                                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45590"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA "SILVER CARDS" PER IL CENTRO SOCIALE ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45591"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45592"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASMISSIONE ALLA REGIONE DELLE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45593"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45594"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO EXTRA UFFICIO PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALLA SESTA EDIZIONE MANIFESTAZIONE 2NEL PAESE DI SERIDO'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45595"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ANUTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45596"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI MARZO APRILE 2002 AFFIDAMENTO INCARICHI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45597"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA A.L.E.R. DI BRESCIA: BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO ANNO 2002 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45598"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO BAGATTA LIQUIDAZIONE FATTURE BUTTICE' STEFANO E CLIMA IMPIANTI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45599"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INDAGINE GEOGNOSTICA PER FORMAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO DESENZANO DEL GARDA - DR.GIORGIO CRESTANA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45600"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERGRAZONE PIANO ATTIVITÀ FORMATIVA C.F.P. DI RVOLTELLA D/G. A.F. 2001/2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45601"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO PERIODO MAGGIO 2002/APRILE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45602"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO P.O.S.A.M. - SIG. MECHI LICIO: DALL'1.4.2002 AL 31.12.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45603"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA PER L'ASSISTEN- ZA AL COMUNE IN CONTENZIOSO DI NATURA URBANISTICA E IN RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER IMPUGNAZIONE SENTENZA TAR 552/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45604"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERMOMETRI DIGITALI ELETTRONICI PER UFF.TECNICO LL.PP-SERV.GENERALI, CENTRO SOCIALE ED ASILI NIDO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SDS (SRL) DI POGLIANO MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45605"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  NUOVA ROTATORIA VIA COLLI STORICI VIA UNITÀ D'ITALIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45606"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN- TI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATI- VE DEL 26 E 27 MAGGIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45607"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45608"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI "SALUTI DA...DESENZANO" DI LORENZO CIPRIANI PER OMAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45609"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45610"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONI A MEZZO SERVIZIO DI ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45611"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCONTRO DAL TITOLO "IL MATRI- MONIO" CHE SI SVOLGERA' SABATO 18 MAGGIO 2002 A PALAZZO DEL TU- RISMO.                                                          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45612"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45613"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO D.L. CONTABILITA' E ASSISTENZA COLLAUDO ARCH.GUIDO MALINVERNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45614"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PERSONALE O.S.A. AD INCONTRI DI FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45615"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI BOCCIOFILE DESENZANESI PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO  "LA PASSEGGIATA" ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45616"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA NUOVA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER FURTI E RAPINE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI. ASSEGNAZIONE UNISALUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45617"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2002 PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELLE PRATICHE EDILIZIE INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45618"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTI DI GEMELLAGGIO - GENNAIO/MAGGIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45619"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALL'AVV.TO ELISA BONZANI PER L'ASSISTENZA TECNICA NEL RICORSO IN MATERIA DI ICI PROMOSSO DALLA SOC. GIMAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45620"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45621"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI ASSEGNAZIONE DITTA NOLO CANTIERI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45622"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI I SEMESTRE 2002 ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER "INCONTRO CON LA MUSICA NAPOLETANA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45623"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.N.F.F.A.S. PER XX CORSO DI AGGIORNAMENTO: "EMOZIONI E CONOSCENZA NELLA RELAZIONE EDUCATIVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45624"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. FIORENZO BERTUZZI PER L'ASSISTENZA NELLA CAUSA PER MOTIVI AG- GIUNTI INERENTE IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL L.GO LAGO C. BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45625"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO LINUX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45626"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI, SIEPI E CESPUGLI - ASSEGNAZIONE DITTE AZ. CHERUBINI EGIDIO E VIVAI MOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45627"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO IVA/IRAP ANCITEL PER L'ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45628"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONI SCUOLE MATERNE AUTONOME "ISTITUTO S.GIOVANNI E "COOPERATIVA "A.MERICI" - ANNO SCOLASTICO 2001/2002 EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45629"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSI E CONVEGNI PER IL PERSONALE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45630"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DI POESIA E MUSICA DAL TITOLO "IL MIELE INALTERABILE ..... VOCI FEMMINILI DELLA POESIA MODERNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45631"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCALDAMENTO AD ARIA CALDA PER NUOVA PALESTRA DI S.MARTINO APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45632"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER ALUNNI STRANIERI - RIMBORSO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2001/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45633"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MAIOLICA PER CAMPI DI BOCCE ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BERTOLOTTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45634"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI DI PROTEZIONE PER LA POSTA ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45635"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUETENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE DITTE CLIMA IMPIANTI E NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45636"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE FUNEBRI DEFUNTA VALLONI FEDORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45637"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER L'ANNO 2002 ALLA DITTA "AZ. AGR. LAGO FIORITO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45638"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM CORRISPETTIVO PARCHEGGIO A STRUTTURA 2° SEMESTRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45639"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER FIRST CLASS (RETE CIVICA) PERIODO APRILE 2002-MARZO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45640"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA VIDEOPROIETTORE CON TELO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45641"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE, RINFRESCHI E CONVEGNI PRESSO PALAZZO TURISMO - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45642"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE URGENTE SIGG.RI B.J. E H.H. PRESSO L'ALBERGO AL CACCIATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45643"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO BANCA DATI UTENZE ELETTRICHE DELL'ANCITEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45644"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45645"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "NEL PAESE DI SERIDO'" - EDIZIONE ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45646"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45647"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI CUMULATIVI INPDAP _ BENEFICI LEGGE 336/70: 1° E 2° SEMESTRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45648"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER GLI UFFICI DEL CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45649"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE SISTEMA OPERTAIVO WINDOWS 2000 PROFESSIONAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45650"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PERSONALE DALLA DITTA "ADECCO" PER ESIGENZE STRAORDI NARIE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45651"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONFERENZA SULLA KINESIOLOGIA. 26 FEBBRAIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45652"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U. E R.S.I. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA A.S.M DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45653"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI  CUMULATIVI INPDAP. BENEFICI CONTRATTUALI 1° E 2° SEMESTRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45654"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOIO PER PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE E PATTUMIERE IN ACCIAIO. ASSEGNAZIONE FORNITURE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45655"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER LABORATORIO D'INFORMATICA E MEDIATECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45656"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ENEL E RISCALDAMENTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE ALL'OPERA PIA - INTEGRAZIONE CANONI AFFITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45657"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA DELLO STUDIO LEGALE "AZZI" DI MONTICHIARI PER CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45658"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO RETE FOGNARIA COMUNALE.RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA SIRMIOSPURGHI SNC DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45659"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI WIENER NEUSTADT (AUSTRIA) - PERIODO 1/3 MARZO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45660"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2002 DITTA PAL INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45661"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETILOMETRO A COMPLETAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45662"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45663"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45664"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO ANNO 2002 - CONFERIMENTO INCARICO BARRAI GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45665"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PAS- SEGGIATA A LAGO DI RIVOLTELLA DA PARTE DELL'ASSESSORE AI LL.PP - DR. TOMMASO GIARDINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45666"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45667"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA  E SVILUPPO DEL PROGETTO IN LINGUA INGLESE DELLA SCUOLA  S.ANGELA MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45668"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER INDENNITA' GIORNALIERA - MESE DI NOVEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45669"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI FREQUENZA PRESSO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER HANDICAPPATI DI REZZATO - ALLIEVO MUSTATA IVAN ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45670"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.I.C.S. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZAZIONE "6° TROFEO AICS CITTÀ DI DESENZANO" SVOLTOSI IN DATA 26-27/1/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45671"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI E CONSULENZA GESTIONE ECONOMICA PAGHE ASS. DITTA 2M SISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45672"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONO PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AL DELEGATO DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45673"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ALLE DITTE VALLI E VEZZOLA DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45674"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA PER ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45675"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/IMMOBILIARE MICHELANGELO S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. ANGELO CUGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45676"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA PACE A S.MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45677"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE - VIA DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45678"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7 OTTOBRE 2001. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45679"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE VIAGGIO CULTURALE CON VISITA AI CAMPI DI STERMINIO DI AUSCHWITZ-BIRKENAU - 8-12 APRILE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45680"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER INDENNITA' GIORNALIERA - MESE DI OTTOBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45681"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI PER CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45682"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45683"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI E PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45684"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/RAZZI ANGELO - MAFFIZZOLI AUGUSTA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. ANGELO CUGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45685"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI DI CUSTODIA MOSTRE, CUSTODIA MUSEO E BIBLIOTECA, BIGLIETTERIA AL TEATRO, AUDITORIUM E UNIVERSITA' DEL GARDA - FEBBRAIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45686"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO URBANO DALL'1.1 AL 31.12.02 ASSEGNAZIONE DITTA BRESCIA TOUR - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45687"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA SELF-SERVICE TH303/307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45688"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE  AL PROGETTO "IL GRANDE GIOCO DEL GARDA" PROMOSSO DALLA COMUNITA' DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45689"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE DI RADIO- RICETRASMITTENTI PER LA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45690"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ADIGE E VIA TICINO - APPROVAIZONE PREVENTIVO SOC.SOLE GRUPPO ENEL           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45691"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA PAINT SHOP PRO E RELATIVE LICENZE D'USO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45692"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE: SIG.RA TUMMINO GIUSEPPINA AL SEMINARIO ANCIFORM SU "LA TUTELA DELLA PRIVACY NEGLI ENTI LO- CALI" CHE SI TERRÀ A BRESCIA IL 5 MARZO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45693"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROVA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE DI UN OPERATORE PRESSO L'UFFICIO INFORMAGIOVANI (CAT. B3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45694"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI I SEMESTRE 2002: ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45695"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO GESTIONE SERVIZIO CON CENTRI AUTORIZZATI ASSISTENZA FISCALE PER DOMANDA ASSEGNI DI MATERNITÀ ED AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI - L. N.448/98 ARTT. 65 E 66 ANNI 2002/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45696"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAVERSE DI VIA S.ZENO - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45697"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO PRODUTTIVITÀ SULLE PRESENZE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45698"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIREWALL PER RETE INTERNA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45699"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>45° ANNO DI ATTIVITÀ AVIS DESENZANO - CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45700"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CAMPAGNA PROMOSSA DA "ZAPPING-GIORNALE RADIO RAI" A FAVORE DI SAFYA - 8 MARZO 2002                                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45701"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMA INFORMATICO PER LA GESTIONE SERVIZI, VESTIARIO ED ALTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45702"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILE PER CUSTODIA CD DELLA MEDIATECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45703"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2002 - VACCAROLO E DESENZANO (ORATORIO GIOVANNI XXIII) AFFIDAMENTO INCARICHI E ACQUISTO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45704"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTO DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA AL C.A.G. DI VIA DURIGHELLO - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DITTA BRESCIA TOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45705"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI AFFITO DEGLI UFFICI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2001 - OTTOBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45706"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROVA SELETTIVA PER ASSUNZIONE DI N.1 AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE PRESSO IL CENTRO SOCIALE (CAT. B1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45707"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA IN VIA GIOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.ENEL GRUPPO SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45708"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/DEL RE. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E ASSUN- ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45709"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI STAMPANTI PER  UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45710"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE PER GLI OPERATORI DEL S.A.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45711"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROVA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 AUSILIARIO PART-TIME AL 50% PRESSO L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45712"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI CULTURALI/TURISTICHE PERIODO FEBB/DIC.2002. ASSEGNAZIONE ALLA COOP.SOLARIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45713"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 2° SEMESTRE 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45714"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA BIBLIOSTUDIO DI PARMIGLIANI BARBARA/SERVIZIO DI TRASLITTERAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2002                                                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45715"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPROGRAMMAZIONE IMPIANTO RADIO CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45716"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADESIVI E TARGHE MANCANTI PER IDENTIFICAZIONE POSTI ORMEGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45717"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO - ELENCO BENEFICIARI E RELATIVA EROGAZIONE: 2° SUPPLEMENTO STRAORDIANRIO DEL 6.12.2001 AL N.49 DEL BURL (SOGGETTI IN PARTICOLARE DIFFICOLTÀ ECONOMICA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45718"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45719"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER INDENNITA' GIORNALIERA - MESE DI SETTEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45720"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CUSTODIA PALAZZO COMU- NALE - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45721"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FIREWALL E SMARTFILTER PERIODO LUGLIO 2002 - GIUGNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45722"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PREVENTIVA IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45723"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI A: CUORI BEN NATI - AMICI DEL PORTO VECCHIO - BANDA CITTADINA DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45724"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER FURTI E RAPINE NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45725"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA CASA DI RIPOSO DI SALÒ "POSTO DI SOLLIEVO" SIG.RA TAFFARELLI JOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45726"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER U.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45727"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DOTTOR CARLALBERTO PRESICCI AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 18-21 SETTEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45728"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IDENTIF. CATAST. AREA ACQUISITA IN DIRITTO DI SUP. DA POSAM PER PARCHEGGGIO DI VIA GRAMSCI. ASS. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO STUDIO MASTRELLI-DEFENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45729"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - STRADE INTERNE - RINNOVO CONTRATTO DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45730"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI BAZOLIANE - 50° ANNO DI FONDAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. BAZOLI" - EROGAZIONE ACCONTO DI CONTRIBUTO E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45731"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE - RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE LAVORO - APRILE 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45732"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA SPECIALE PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE URP. ASSEGNAZIONE DITTA XEROX SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45733"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/CONSORZIO BRESCIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPO- LARE - COOP. AZZURRA 84 - COOP. OIKOS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO INNOCENZO GORLANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45734"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURA E STAMPA VOLANTINI ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA TAGLIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45735"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE-RILEVAZIONE TRIMESTRALE CONSUMI DELLE FAMIGLIE - GENNAIO 2002.                          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45736"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO DITTA IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45737"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER INDENNITA' GIORNALIERA - MESE DI AGOSTO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45738"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE PROGETTAZIONE ART. 18 L. 109/94 - SALDO 2001 - DIPENDENTI AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45739"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45740"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER L'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER L'ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45741"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER INDENNITA' GIORNALIERA - MESE DI LUGLIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45742"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA DEL 10% DEGLI INTROITI ICIAP 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45743"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA NUMERICA PUBBLICITA' DI SERVIZI REDAZIONALI TELEVISIVI DA METTERE IN ONDA SULL'EMITTENTE TELETUTTO          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45744"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTATORI PER ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO COMUNALE RINNOVO CONTRATTO DITTA ACQUACONTA WEHRLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45745"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE MESE DI GENNAIO 2002 ASSEGNAZIONE INCARICHI E SERVIZI - FESTA DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45746"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTEMZA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45747"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO - ANNO 2002 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45748"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>14° CENSIMENTO GEN.LE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 8°CEN SIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI- RIPARTIZIONE QUOTA 3 PARTE (PER AN- (TICIPAZIONE DI CASSA ) COMPENSI LIMITATAMENTE A RILEV.E COORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45749"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 1° SEMESTRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45750"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE - RINNOVO CONTRATTO DITTA  BOLDARINO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45751"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA - SIGG.RI MANGANO ROSA E MARCHINI VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45752"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI REDAZIONALI TELEVISIVI - ASSEGNAZIONE ALLA WESTGARDA TV SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45753"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEI RUOLI ORGANICI DEL COMUNE DELLA SIG.RA FERRETTI SUSANNA PER MOBILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45754"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE PROGETTAZIONE E FORNITURA DI UN FURGONE DA ADIBIRE AD UNITA' USO UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45755"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA PER LA GESTIONE ELEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45756"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE MENSE VARIE COMUNALI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45757"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER INDENNITA' GIORNALIERA - MESE DI GIUGNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45758"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER PER LA GESTONE DELLA RETE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45759"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE CIVICO ACQUEDOTTO COMUNALE - RINNOVO CONTRATTO DITTA SANIPUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45760"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. LUIGI DEL POZZO - GIORNALISTA - FORNITURA DI SERVIZI REDAZIONALI IN OCCASIONE DI AVVENIMENTI DI PUBBLICO INTERESSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45761"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE - PERIODO 01.02.2002/31.12.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45762"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPEN- DENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45763"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO DI AGENTI DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45764"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURE PER INIZIATIVE PROGRAMMATE NEL I BIMESTRE 2002 PRESSO I TRE CENTRI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45765"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNITA' DI CONTROLLO PER VIDEO/MOUSE/TASTIERA E RELATIVI ACCESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45766"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI -RINNOVO CONTRATTO DITTA VALLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45767"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE TRAINO SFERE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA P.ZA DUOMO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUBAGOTTI CARLO DI CHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45768"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA PER L'ASSISTEN- ZA NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SOC. BINGO ROSSO SRL AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45769"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIMBORSI VARI IN RELAZIONE ALLA 2°QUOTA COMPENSI PER IL 14°CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E 8° CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45770"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET SANITARI II SEMESTRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45771"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" - PREPARAZIONE E STAMPA DELLA GUIDA DEL MUSEO DESTINATA AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45772"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRONEI VERSAMENTI RELATIVI A N.3 ABBONAMENTI PER AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE A PAGAMENTO E N.1 PAGAMENTO PER SOSTA IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45773"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - RINNOVO CONTRATTO DITTA IDRAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45774"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: ALLOGGIO E SORVEGLIANZA CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45775"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROGETTAZIONE E FORNITURA APPARATO DI VIDEO - SORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45776"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. II° SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45777"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE - RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE LAVORO - GENNAIO 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45778"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI AI CONSIGLI DI ISTITUTO - SCUOLE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45779"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROBABILI CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45780"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNO 2002 PER  MANTENIMENTO  DOMINIO INTERNET "COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45781"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. II° SEMESTRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45782"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE UNITÀ DI NAVIGAZIONE - RINNOVO CONTRATTO DITTA EDIL QUATTRO SRL DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45783"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: ALLOGGIO E SORVEGLIANZA CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45784"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRIRTTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2001 VERSAMENTO 4°TRIMESTRE 2001.QUOTA PARTE ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45785"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELLA DITTA ORLANDI S.P.A. DALL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UN FURGONE DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45786"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI ANNO 2002: SALINA SIAE - VOLONTARI DEL GARDA - OSPITALITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45787"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE - RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE LAVORO - OTTOBRE 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45788"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONIE STRAORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2002 ASSUNZIONE D'IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45789"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE FESTA PATRONALE: 26.01.2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45790"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AIUOLE LUNGOLAGO C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45791"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45792"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45793"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45794"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2002 PER LA GESTIONE RETE CIVICA, LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA E MEDIATECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45795"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI MAGGIO 2002 E CONGUAGLIO MESI DA GENNAIO AD APRILE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45796"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICO COMMERCIO. DETERMINA A CONTRATTA RE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45797"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UFFICIALI DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45798"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM STRAORDINARIO: SIG. CAVAGNINI ANTONIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45799"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2002 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45800"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE USCITA TANGENZIALE VIA PRATOMAGGIORE (SOTTOPASSO FF.SS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45801"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE QUOTA 2° PARTE COMPENSI PER IL 14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E 8° CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45802"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO ELISA BONZANI PER L'ASSISTENZA TECNICA NEL RICORSO IN MATERIA DI ICI PROMOSSO AVANTI LA COMMIS- SIONE TRIBUTARIA DI BRESCIA DALLA SOC. GIMAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45803"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA P.A. PIER FELICE SORLINI NEL SETTORE AGRICOLO E DELLA ZOOTECNIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45804"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI" - CICLO "INCONTRI DI ARCHEOLOGIA" ANNO 2002 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45805"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNO 2002 APPARECCHIATURE INFORMATICHE IBM E STAMPANTI LEXMARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45806"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGETTO EX LEGGE REGIONALE 8/2000 - ACQUISTO APPARATO DI VIDEO-SORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45807"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE 2° SEMESTRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45808"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET RINNOVO CONTRATTO ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45809"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO FIORENZO BERTUZZI PER L'ASSI- STENZA NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI- CA PROMOSSO DAL SIG. AVIGO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45810"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA II EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "I VINI DELL'AVVENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45811"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI APRILE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45812"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO P.O.S.A.M. - ANNO 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45813"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE ZONE PORTUALI DI DESENZANO RINNOVO  CONTRATTO DITTA L'ELETTRICA DUE DI BERTOLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45814"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRUTALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NELL'ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45815"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI CUSTODIA MOSTRE, CUSTODIA MUSEO E BIBLIOTECA, BIGLIETTERIA AL TEATRO, AUDITORIUM E UNIVERSITA' DEL GARDA - GENNAIO/FEBBRAIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45816"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI - 27.11.02-04.12.02-11.12.02. ASSUN- ZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45817"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO CUMULATIVO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA SISTEMA- ZIONI CONTRIBUTIVE PERSONALE CESSATO E/O IN QUIESCENZA          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45818"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45819"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2002 PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELLE PRATICHE EDILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45820"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45821"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE 4° SVINCOLO LOC.GREZZE - ASSEGNAZIONE DITTA BACCHI DI BACCHI ALADINO E FIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45822"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - ANNO 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45823"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER CONSULENZA PREDISPOSIZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE EDICOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45824"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI MARZO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45825"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA D'ISCRIZIONE DEL SINDACO ALL'ORDINE DEI GIONALISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45826"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AGLI AVV.TI INNOCENZO GORLANI E CLAUDIO CHIOLA PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR N.778/01 CAUSA COMUNE/COOP. AZZURRO 84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45827"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NEI SETTORI SOCIALE E IMPEGNO CIVILE - ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45828"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2002 PER IL PROGRAMMA APPLICATIVO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA OPENSOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45829"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA GRADUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45830"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - ANNO 2002 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45831"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ANFFAS E CRI - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL6 DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45832"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTOMEZZO PRIVATO PER RAGIONI DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45833"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE EFFETTUATE PER IL REFERENDUM DEL 7 OTTOBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45834"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 24 AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. ASSEGNAZIONE CONTINGENTE DISPONIBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45835"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI FEBBRAIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45836"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE RIVISTA "L'ALTRO LAGO DI GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45837"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45838"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE GALLERIA CIVICA 2002- AFFIADMENTO INCARICO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45839"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI GENNAIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45840"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO DI RIVOLTELLA E SERVIZIO DI TUMULAZIONE E FORMAZIONE FOSSE. AFFIDAMENTO GESTIONE PROVVISORIA DAL 03.01.2002 AL 30.04.2002 ALLA COOP. LA CASCINA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45841"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 1° SEMESTRE 2001 -                              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45842"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLIVATIVI ANNO 2002 - DITTA PAL INFORMATICA DI MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45843"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AVV. ALESSANDRO ASARO DI BRESCIA PER CONSULENZA UFFICIO COMMERCIO ANNO 2002.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45844"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 4.10.1999 SIG.RA LODA MARIA TERESA. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45845"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45846"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45847"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ONERI CONCESSORI SPETTANTE REGIONE LOMBARDIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45848"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSI PEDONALI P.ZZA FELTRINELLI CAPPELLETTI, V.LO LAVANDAIE. CROCEFISSO, BORGO REGIO ASSEGNAZIONE DITTA DE VECCHI CORRADO DI S.MARTINO B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45849"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO DITTA PALLENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45850"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.SARZI SARTORI PER PERIZIA TECNICA DI VERIFICA IMPIANTO IN VIA CASTELLO E VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45851"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TUBO ACQUEDOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45852"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PRTICO PRESSO CENTRO SOCIALE DI S.MARTINO ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45853"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPINATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAVERSA VIA CIRCONVALLAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45854"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAVERSA VIA DUGAZZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45855"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURE PALESTRA CATULLO - APPROVAZIONE PRE VENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA POL GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45856"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA VENEZIA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45857"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI - ASSEGNAZIONE DITTA ERI SAS DI GRASSOBBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45858"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMETNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO CON LA PREDISPOSI ZIONE DI N.6 PENSILINE PER LA FERMATA BUS-AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CANDI SRL DI MONIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45859"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA IDRAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45860"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADE - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45861"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45862"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO VIABILITA' VIA PRATOMAGGIORE SOTTOPASSO FF.SS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45863"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN DOTAZIONE ALLA PALA COMPATTA IN USO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E TAGLIANDO DI CONTROLLO PALA KOMATSU WE.97- DITTA COMPAL SNC DI REZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45864"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA TRAVERSA DI VIALE RIMEMBRANZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45865"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45866"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AREA CIMITERIALE DI RIVOLTELLA. AFFIDAMENTO INCARICO COOP. "LA CASCINA" DI DESEN ZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45867"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN OPERATORE CED A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFI CIO ECONOMATO E DI UN OPERATORE CED A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 3 GENNAIO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45868"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO DI RIVOLTELLLA E SERVIZIO DI TUMULAZIONE E FORMAZIONE FOSSE.AFFIDAMENTO GESTIONE PROVVISORIA (01.01.2002-30.04.2002) ALLA COOP. LA CASCINA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45869"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INPDAP A CARICO COMUNE SUI TRATTAMENTI DI QUISCENZA SULLE SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE E ALTRI ONERI DERIVANTI DA DIVERSE DISPOSIZIONI NORMATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45870"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AREA CIMITERIALE DI RIVOLTELLA.AFFIDAMENTO ALLA COOP. LA CASCINA ARL DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45871"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SIG.RA LIDIA CATTOZZO PRESSO L'UFFICIO INFORMAGIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45872"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE ANNO 2001- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45873"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45874"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVE AREE VERDI COMUNALI. ASSEGNAZIONE ALLA COOP. LA CASCINA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45875"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SIG.RA VENTRE FRANCESCA (CAT. B3) PRESSO UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45876"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CASSONETTI PER RSU DA LT. 2400. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, VERBALE DI GARA E ASSEGAZIONE ALLA DITTA SINTERPLAST DI CISERANO (BG) DEL.541 27.11.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45877"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI PER MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE NEL PERIODO INVERNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45878"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TESSILE VARIO PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TESSUTI VIMERCATI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45879"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI PER LA FORMAZIONE DI GRIGLIE STRADALI IN VIA RAMBOTTI, VIA ERIDIO E VIA ALLENDE.INCARICO ALLA DITTA BASELLI PRIMO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45880"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CASSETTIERE AL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE DITTA LOCATELLI DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45881"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ARDIGO' DI SESTO ED UNITI -CR-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45882"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.N.20/92 NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATRTEZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI NNO 2001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45883"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PONTILE PER ATTRACCO IMBARCAZIONI PRESSO PORTO RIVOTLELLA - ASSEGNAZIONE DITTA EDLQUATTRO DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45884"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN CONTINUO PERSONALIZZATI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA F. APOLLONIO &amp; C. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45885"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA BAGATTA ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45886"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA F. APOLLONIO &amp; C. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45887"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45888"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE BITUMINOSO PER LA MANUTEN- ZIONE DELLE STRADE INTERNE - ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45889"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICIO INFORMA GIOVANI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTE: CARBA MOBILI - T.B.A.- ISOLAMENTI TERMO- ACUSTICI-NUOVA GARDA IMPIANTI-ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45890"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA COPIATRICE "A0" UFFICIO TECNICO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA UFFICIO STYLE DI DESENZANO.                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45891"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO SUPERFICI GIARDINI PUBBLICI - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45892"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE IN EURO GETTONIERE PARCOMETRI. ASSEGNAZIONE DITTA SOLARI DI UDINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45893"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE PRESSO CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45894"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUSTODIA PARCHEGGIO VIA CAPORALI ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45895"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO VIA CAPORALI DESTINATO A PARCHEGGIO E RELATIVE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45896"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA MARCONI ASSEGNAZIONE DITTA COROMET DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45897"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO ANZIANI RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45898"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCOMETRI PER L'ANNO 2002.  ASSEGNAZIONE DITTA SOLARI DI UDINE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45899"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI FINO AL 31.03.2002 AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45900"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA TRAVERSE VIA DUGAZZE (VIA ROSSINI PUCCINI - DONIZETTI) APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45901"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNI 2002-2004 - SECONDO MAGAZZINO - ASSEGNAZIONE DITTA CONFARMA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45902"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA - ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45903"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE FIANCHEGGIAMENTO IDRICO SS11 DAL KM 261+240 AL KM. 262+120 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45904"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ECOLOGIA E AMBIENTE DI COMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45905"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI VARI COMUNALI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45906"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA.INTEGRAZIONE CANONE PER L'ANNO 2001 ALL'AZIENDA SPECIALE GARDA UNO DI PORTESE DI S. FELICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45907"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUNTEZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45908"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTI SEMPLIFICATE AL PRG L.R.23/97 ARCH.ASS.ZANDONELLA E BERNARDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45909"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI PREMI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VARI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45910"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45911"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ELETTRICA POZZI ACQUEDOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45912"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA SODEXHO PASS SRL DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45913"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE FORMATO AO UFFICIO TECNICO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA BFB UFFICIO SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45914"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DITTA A.S.M. DI BRESCIA PER L'ANNO 2001. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45915"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PARCHEGGIO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO AUTOSILO VIA GRAMSCI. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45916"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POSA TUBAZIONE SUB LACUALE PER CABINA LAGO VECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45917"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI A MEZZO AGIPCARD ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ADS VIADOTTO DI DESENZANO (SOFID).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45918"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO DI N.3 FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO DI VIA S.PIETRO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DI SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45919"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE STUDIO DOTT.ALESSANDRO GARZON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45920"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO VERSATO PER LA COSTRUZIONE NUOVO CAPANNONE IN VIA TICINO DITTA SOC.IMM.ASTRA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45921"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PRODUTTORE OZONO IMPIANTO ACQUEDOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45922"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA AUSILIARIA SOCIO-ASSISTENZIALE ASA - CAT.B1 PRESSO IL CENTRO SOCIALE. SIG.RA REGUZZI CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45923"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI INCROCI - ASSEGNAZIONE DITTA GMD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45924"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DI SICUREZZA ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ANTIS DI BORGOSATOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45925"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ZINETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45926"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI DA LT.50. ASSEGNAZIONE ALL DITTA EUROSINTEX SRL DI CISERANO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45927"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E VARIE PER L'ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA BORTOLOTTI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45928"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORNIDARIA DI STRADE COMUNALI PER FORMAZI0NE DI BASAMENTI PER CASSONETTI R.S.U. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CISA COSTRUZIONI DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45929"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FORMAZIONE DI GRIGLIE DI SCOLO IN LOCALITA' SAN PIETRO-APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASELLI PRIMO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45930"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E VARIE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA MINERVA.                                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45931"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE IN LOC. VO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'ASL DI BRESCIA PER PARERE IGIENICO SANITARIO. DEL. 958 24.09.97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45932"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER L'ASILO NIDO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA AGOSTI COSTANTINO DI DESENZANO.              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45933"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. SOCIALE LA CASCINA DI DESENZAN0 PER LAVORI DI POTATURA STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE COMUNALI. DEL.487 23.10.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45934"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA GARDA FRUIT DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45935"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE APPROVAZINE PREVENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45936"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FORMAGGI, LATTICINI E GENERI ALIMENTARI VARI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ITALFRUTTA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45937"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTORE BIOSSIDO DI CLORO PER IMPIANTO TASSINARA ASSEGNAZIONE DITTA SANIPUR DI FLERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45938"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FILI DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45939"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE, COPPE E TROFEI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA EGIDIO DECORS DI SALO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45940"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DI AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45941"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE SEGNALETICA PALAZZO COMUNALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45942"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA POSTO OPERATORE AUTOMATICO-ASSEGNAZIONE DITTA APPEL ELETRONICA DI ORBASSANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45943"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA DI RONCADELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45944"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE DA EFFETTUARSI PRESSO VILLA BRUNATI - AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO INCRES DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45945"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARCH.FLORENZO BERTOLINELLI PER PROGETTAZIONE QUARTO SVINCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45946"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE "ELIMINACODE" PER UFFICIO TRIBUTI.  ASSEGNAZIONE DITTA ROBERTO CAPELLI &amp; FIGLIO DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45947"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER PARCOMETRI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA MINERVA DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45948"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI LUNGOLAGO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45949"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO ANFFAS E CRI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45950"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA COSTA SAS DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45951"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO 4° SVINCOLO VARIANTE SS1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45952"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MODULI IN CONTINUO NON PERSONALIZZATI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA F. APOLLONIO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45953"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45954"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE E INVITI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA FIMOCO SRL DI CUSANO MILANINO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45955"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA FATER DI PESCARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45956"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO GETTONIERE SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI ALLA MONETA UNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45957"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L. DELIBERAZIONE DI G.C.N°440 DEL 2.10.01 AVENTE OGGETTO "MODIFICA TARIFFE ACQUEDOTTO ANNO 2001-RIDUZIONE MINIMO IMPEGNATO NEGLI USI DOMESTICI"-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45958"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA ELETTRAUTO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA GABELLA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45959"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO &amp; PADOVAN DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45960"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA VENEZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45961"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA OTTOLINI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45962"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE S.MARTINO - OPERE EDILI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45963"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA GOMMISTA - ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA VALLE GOMME DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45964"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA TUBAZIONE SUB LACUALE PER CABINA LAGO VECCHIA ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45965"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARCH.ALBERTO CRESCINI PER PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45966"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45967"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA LOC.GREZZE - ASSEGNAZIONE DITTA DI CINTO SNC DI PESCARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45968"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PALAZZO TODESCHINI E FARMACIA COMUNALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA LA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45969"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO CENTRO SOCIALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA RETE GAMMA DI BERGAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45970"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVA A REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI LUNGOLAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45971"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI IN PIANO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ZINETTI DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45972"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI E NUOVA GARDA IMPIANTI        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45973"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO TIGLI LUNGOLAGO C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45974"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45975"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 AMPLIAMENTO CIMITERO RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45976"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI VARI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA MILANESI PETROLI DI SALO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45977"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GPL, BOMBOLE E CHEROSENE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA FAPP DI PAPA ALBINA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45978"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PRODUTTORE OZONO   IMPIANTO  MONTECROCE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45979"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVA A REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO ANFFAS E CRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45980"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER I VARI SERVIZI E UFFICI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45981"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - D.LGS. 626/94 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DR. COEN GIOVANNI E DR.MAZZILLI STEFANO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45982"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA INFOSYS DI MARINA DI CARRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45983"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA "SILVER CARDS" PER IL CENTRO SOCIALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE  DITTA ZUCCHETTI PAC SRL DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45984"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45985"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA FARMASI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45986"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - ASSEGNAZIONE DITTA SEMAFORI BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45987"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE GIARDINIERI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO DI PADENGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45988"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE S.MARTINO FORNITURA TENDOSTRUTTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45989"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE ZONA BALNEARE SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45990"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA D'ISOLA OSVALDO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45991"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOMEZZI COMUNALI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA BERTAGNA VITTORIO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45992"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45993"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEL CONCORSO PER UN POSTO DI OPERATORE CED PRESSO L'UFFICIO INFORMAGIOVANI (CAT.B3) A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE SOCIO-CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45994"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALZE E CANDELE FILTRO PISCINA ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT ITALIA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45995"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI VERONA DELLE COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DI 586 BOLLETTE DELL'ACQUA 1° SEMESTRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45996"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTI DEI LAGER APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45997"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARI. GIROCONTI PER LAVORI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45998"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DITTA ANSELMI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45999"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA FOSSO IN LOCALITÀ PIGNA A RIVOLTELLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALSPURGHI SRL DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46000"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA DURIGHELLO ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46001"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI HARDWARE PRESSO L'UFFICIO TECNICO ASSEGNAZIONE DITTA DIGITIME DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46002"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46003"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46004"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER PROGETTAZIONE ADEGUA- MENTO E SISTEMAZIONE SOTTOPASSO DI VIA PRATOMAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46005"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA DEMANIALE NELLA ZONA PORTUALE DELLA MARATONA - PAGAMENTO CANONE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46006"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46007"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL SERVIZIO DEPOSITO BAGAGLIO GESTIONE SORVEGLIANZA ED UTILIZZO SERVIZI IGIENICI DELLA STAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46008"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI VARI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46009"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PENSILINE PER FERMATE AUTOBUS - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI DI MONIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46010"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI VARI COMUNALI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46011"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTE DOCCE PISCINE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46012"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46013"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI VARI AD ENTI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46014"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ELETTRICO TEATRO CASTELLO- ASSEGNAZIONE DITTA SONCINA E ANNOVAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46015"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO PER CONTRATTI VARI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46016"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER  SOPRALLUOGO IN LOCALITÀ LAVAGNONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE SPELEOLOGICA BRESCIANA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46017"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46018"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA LICITAZIONE PRIVATA ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLA MEDIA TREBESCHI CATULLO VIA FOSCOLO ASSEGNAZIONE FORNITURA DITTA GIGABYTE SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46019"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ARCH.ROBERTO GUSSAGO PER PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE AREA SPIAGGIA D'ORO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46020"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' PER SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46021"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIATECA ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46022"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE ALER PER REALIZZAZIONE IV PEEP LOC.SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46023"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46024"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGRAMMI UFFICIO TECNICO PER ADEGUAMENTO IMPORTI ALL'EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46025"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PASSACAVI PER FIBRE OTTICHE - ASSEGNAZIONE DITTA C.F.B. DI COLOGNO AL SERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46026"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE APPARTAMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA E SPESE CONDOMINIALI VARIE ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46027"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA C.F.B. COSTRUZIONI F.LLI BELLOMETTI SRL DI COLOGNO AL SERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46028"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2002.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46029"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46030"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTE DEL PARCO MISURATORI DEL CIVICO ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46031"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46032"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE ANNO 2001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46033"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO SABBIE PROVENIENTI DALLO SPURGO DELLA RETE FOGNARIA ANNO 2001 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DI SAN FELICE DEL BENACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46034"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46035"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE PER FORMAZIONE DI POZZETTI E GRIGLIE DELLA RETE FOGNARIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA C.F.B. F.LLI BELLOMETTI DI COLOGNO AL SERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46036"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46037"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46038"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SEGNALETICA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI PREVENZIONE IMPIANTI PRESSO IL CIVICO ACQUEDOTTO - D.LGS.626/94 - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO AZIENDA SPECIALE GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46039"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE GANCIO DA TRAINO SUL VEICOLO NISSAN PTT. 35 Q.LI CON GRÙ - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA.VI. DIESEL SPA DI CALCINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46040"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI E VARI DI TITOLI DI CREDITO E LIBRETTI DI RISPARMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46041"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLETTORI PER ACQUEDOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA RAIMONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46042"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46043"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO A FARMACISTI DIVERSI PER INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER ESIGENZE DELLA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46044"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE VIA VICINA ZONA VECCHIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46045"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LETTORE BANCONOTE PER PARCOMETRO OGGETTO DI ATTI VANDALICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46046"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PORTALE PASSAGGIO PEDONALE - ASSEGNAZIONE DITTA GUBELA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46047"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LUCERNARI PRESSO PALESTRA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46048"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA AUSILIARIA PART-TIME 50% PRESSO L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46049"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI SCOLASTICI - ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A. DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46050"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA DE GASPERINI DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46051"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO REALIZZO NUOVI SERVIZI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOC. SAN PIETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46052"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA VISANI ROBERTA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46053"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA BORTOLOTTI F.LLI DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46054"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO SISTEMAZIO NE AREA VERDE E AREA BALNEARE SPIAGGIA D'ORO - ASSUNZIONE MPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46055"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA LABORATORI SCUOLA MEDIA - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA COSTRUZIONI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46056"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ROBERTO IL FIORISTA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46057"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER PALESTRA - ASSEGNAZIONE DITTA SPORTISSIMO DI ALBINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46058"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ADDICALCO DI BUCCINASCO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46059"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ABRAGUS DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46060"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PRODUTTORE OZONO IMPIANTO MONTECROCE ASSEGNAZIONE DITTA SEVERN TRENT ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46061"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LAMA SPARTINEVE - ASSEGNAZIONE DITTA MORSELLI E MACCAFERRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46062"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNI 2002-2004. ASSEGNAZIONE DITTA COMIFAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46063"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMULAZIONI DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA IN EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46064"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA LA MODERNISSIMA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46065"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI VARI DA VETRAIO PER MANUTENZIONI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA BROCCHETTI GIOVANNI E C. DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46066"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CENTRALINE SEMAFORICHE -APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46067"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI VESTIARIO FATTORINI E MESSI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ABRAGUS DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46068"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI ARICI DI GUSSAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46069"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI DI LABORATORIO PER DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 626/94 ANNO 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46070"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2 DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46071"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA C.F.B. DI COLOGNO AL SERIO (BG)                                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46072"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE D'ALLORO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA LA NINFEA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46073"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSO SUL TEMA "IL TESTO UNICO DELLE ESPROPRIAZIONI" DIPENDENTE LORENZO PERETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46074"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA MOVIDA DI DESENZANO                          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46075"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA CENTER COPY DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46076"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STUDIO NOTAIO DR.ZICHICHI PER STESURA ATTO PERMUTA AREA CON AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46077"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SABBIE PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E DA TRATTI DI RETE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DITTA SPECIALRIFIUTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46078"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E ARTICOLI VARI PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA F.A.P. DI PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46079"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA BRESCIAPAN DI BORGOSATOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46080"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CUSTODIA DEL PUNTO DI RACCOLTA RIFIUTI IN LOCALITÀ VACCAROLO ANNO 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL SIG. MARIO AMERIGO DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46081"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLI STRADALI E RELATIVI ACCESSORI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46082"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO PER IL SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI - 2° SEMESTRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46083"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46084"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA ARTCOLOR DI DESENZANO    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46085"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POZZETTI E CHIUSINI PER ACQUEDOTTO E STRADE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GAMMA CERAMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46086"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IDRAULICA AREA DEMANIALE PER INTUBAZIONI TRATTO ALVEO RIO PESCALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46087"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVA A REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46088"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICIO ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA GEM DI ROMANORE DI BORGOFORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46089"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE VARIE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA LEGATORIA NAVA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46090"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO SABBIE PROVENIENTI DALLO SPURGO DELLA RETE FOGNARIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAEMNTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DI SAN FELICE DEL BENACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46091"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SABBIE PROVENIENTI DALLO SPURGO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SPECIALRIFIUTI SRL DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46092"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI VARI ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA SANITARIA DI GAVARDO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46093"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI ARTISTICHE FINALIZZATE ALL'INSEGNAMENTO AI BAMBINI DEL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO AL CENTRO TEATRALE CORNIANI DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46094"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE ANNO 2002. ASSEGNAZIONE DITTA TARANA DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46095"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DELL'11.01.2000 SIG.RA GIAZZOLI ANNA MARIA. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BRESCIA. AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46096"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA MATERNA IN LOC. GREZZE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46097"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46098"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN FAX PER SCUOLA MEDIA CATULLO. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46099"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DI MOTOCICLO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO BS 214317.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46100"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE D/ STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46101"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI DEL CONCORSO PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE DI EDUCATORE DI ASILO NIDO PRESSO IL SETTORE SOCIO-CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46102"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI FOGNARI ED IDRICI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46103"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PARCO PISCINE LOC. TRE STELLE III LOTTO - ASSEGNAZIONE DITTA M.A. CAPRIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46104"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46105"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DIRETTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46106"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI E GATTI - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL FUTURA SNC DI MONTEFORTE IRPINO (AV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46107"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMIFAR DI NOVATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46108"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA CATULLO - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI SNC DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46109"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CERTIFICAZIONE ISO 9001 ALL'ISTITUTO I.M.Q. DI MILANO (CSQ).  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CERTIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46110"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTO O MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ASSEGNAZIONE DITTA BOLDARINO                                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46111"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TUBAZIONI PER MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46112"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIE ANNO 2002. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46113"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2001 - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA SNC DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46114"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER L'ANNO 2002. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46115"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN CONTINUO PERSONALIZZATI ANNO 2002. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46116"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO  DI MATERIALI EDILI BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE. INCARICO PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' DITTA VEZZOLA SPA LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46117"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ANNI 2002-2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46118"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DEGLI IMPIANTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI OBBLIGATORIE IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COM.LI - AFFIDAMENTO DITTA SIRIO SRL DI CHIARI-ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46119"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'SOSTITUTIVA PREAVVISO PER DECESSO E FERIE NON GODUTE:TURRINI GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46120"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CABINA ENEL PRESSO NUOVA PRESA LAGO LOC. VO' ASSUNZIONE   IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46121"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PRESSO CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46122"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTI VARI CESSATI NEL CORSO DELL'ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46123"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2001.                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46124"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE - AREA TECNICA ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46125"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI FOGNARI ED IDRICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46126"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA ASSISTENTE DOMICILIARE - ASA - PRESSO IL CENTRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46127"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI PER L'ANNO 2001 SU QUOTIDIANI E PERIODICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46128"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCRITTA ADESIVA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA SU AUTOMEZZI DI SERVIZIO - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46129"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAVERSA VIA PRATOMAGGIORE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46130"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSO NALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 13 MAGGIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46131"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46132"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA C.PORTA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46133"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA N.TOMMASEO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46134"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN OPERATORE CED A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFI CIO SERVIZI GENERALI DAL 12 NOVEMBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46135"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.   VIA UNITA' D'ITALIA E ROTATORIA COLLI STORICI - APPROVAZIONE PREVENTIVI SOC. SOLE ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46136"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM CORRISPETTIVO PARCHEGGIO A STRUTTURA 1° SEMESTRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46137"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PROVA SELETTIVA PER ASSUNZIONE DI UNA AUSILIARIA PRESSO L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46138"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA SERRAMENTI PRESSO CIMITERO DESENZANO ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46139"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI DUE OPERATORI CED ASSUNTI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 7.10.2001 - DAL 7 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46140"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERRAMENTI PER PARETE DIVISORIA CENTRO SOCIALE S.MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46141"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PROTEZIONE PARCOMETRI - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46142"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE URGENTI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2001. DITTA ZINETTI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46143"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO DI RISCOSSIONE INPDAP PER BENEFICI CONTRATTUALI. FILIPPINI FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46144"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO ASILO NIDO VIA PACE - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46145"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO INPDAP PER BENEFICI CONTRATTUALI DEL PERSONALE IN QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46146"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FINESTRE PER UFFICI DI PUBBLICA ISTRUZIONE ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO DESENZANO                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46147"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SERVITU' FOGNATURA IN VIA MENASASSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46148"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PER LA SOSTITUZIONE NELLA FARM ACIA COMUNALE DELLA D.SSA MIGLIORATI IN COMANDO PRESSO L'ASL DI VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46149"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46150"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI PER SOSTITUZIONI URGENTI.  ASSEGNAZIONE DITTA SOLARI DI UDINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46151"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA PACCHIARINI SNC DI ONORE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46152"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 13 MAGGIO 2001. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46153"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZO TODESCHINI ASSEGNAZIONE DITTA ZILIOLI DI ZILIOLI MARCO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46154"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO MOBILI ANTICHI IN GIACENZA PRESSO UFFICIO ECONOMATO. ASSEGNAZIONE RESTAURATORE EZIO CAVAGNINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46155"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TOMBINAMNETO DEL TRATTO DI FOSSO SULLA STRADA VICINALE DELLE QUAINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUAINI RENATO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46156"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CONVEGNO "SICUREZZA DELLE CITTA' E RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE" DA PARTE DELEGATO SINDACO BENEDETTI ACHILLE. ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE VIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46157"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ELETTRICO SPIAGGIA D'ORO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA ELETTRICA DUE DI BERTOLETTI ALBERTO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46158"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER CONFERIMENTO DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE OPERATORE CED (CAT. B3) PRESSO UFFICIO INFORMAGIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46159"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46160"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VALVOLE CALORIFERI PLESSO SCOLASTICO LAINI DI VIA MICHELANGELO - ASSEGNAZIONE DITTA MUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46161"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL SIG. BENINI STEFANO AL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - CAT. D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46162"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46163"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI STRAORDINARI SU DIVERSE STRADE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46164"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA AUSILIARIA PART-TIME PRESSO L'ASILO NIDO DAL 25 OTTOBRE 2001. REGUZZI CRISTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46165"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLO STUDIO A &amp; D DI CASTIGLIONE D/S PER PROGETTAZIONE STRUTTURAÒE ED ATTIVITA' DI COORD.RIFUGIO INTERCOMUNALE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46166"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO CON L'ISTITUTO DEXIA CREDIOP PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE VARIE PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI LIRE 4.910.000.000 PARI A EURO 2.535.803,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46167"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LOTTA ALL'EVASIONE ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46168"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO PRESA LAGO LOC.VO' POSA CAVIDOTTO ENEL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46169"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI UFFICIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46170"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTA PALI PARACABINA ANTERIORE - APPROVAZIONE PREVENTI VO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA FIOLETTI ETEL AUTO DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46171"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO LEASING MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ADAMELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46172"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NORD IMPIANTI DI RONCADELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46173"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELL'EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI SCUOLE MATERNE AUTONOME -A.S.2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46174"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI E INTERVENTI NELL'AMBITO SCOLASTICO E INTERCULTURALE ANNO ANNO SCOLASTICO 2001/2002                                       &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46175"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46176"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICHE PUBBLICO SPETTACOLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - STUDIO SIRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46177"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN OPERATORE CED A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFI CIO SERVIZI DEMOGRAFICI IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46178"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOCONTROLLO HACCP MENSE COMUNALI - PREVENTIVO DI MASSIMA PROGETTO QUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46179"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA IN VIA MONTANARA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46180"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LARIO APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46181"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCAFFALE MULTICULTURALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46182"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN OPERATORE CED A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFI CIO SEGRETERIA DAL 15 OTTOBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46183"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2001. VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2001.QUOTA PARTE 10% ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46184"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIA MARTA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46185"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE D'OPERA A TITOLO OCCASIONALE PER IL MESE GENNAIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46186"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI RAPIDE PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46187"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DON CALABRIA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46188"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT - GENNAIO 2002 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46189"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46190"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE COMPLETA DI ACCESSORI PER L'UFFICIO SEGRETERIA. ASSEGNAZIONE DITTA PITNEY BOWES DI LISCATE -MI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46191"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIO TIGNALGA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46192"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICA- TRICE PER LA SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO C1 ISTRUTTORE TECNICO AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46193"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E PARROCCHIA DI SAN MARTINO PER MANIF. SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46194"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE DI EDUCATORE DI ASILO NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46195"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>VI^ INTEGRAZIONE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2001 - AFFIDAMENTO INCARICHI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46196"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SIG. CIMARELLI FEDERICO CAT. C1 PRESSO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46197"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCUOLA MEDIA TREBESCHI DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA MANERBA SPA DI GAZZUOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46198"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE E CONCERTO DI SANTO STEFANO ANNO 2001 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46199"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MACCHINE LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA MEDIA TREBESCHI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA PANZERI GIOVANNI DI BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46200"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO BARBELENA. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO FRA I LOCATARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46201"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI S. MARTINO. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO FRA I LOCATARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46202"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RICASOLI APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46203"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGONALI A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME L.R. 8/99-ULTERIORE ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI VARIAZIO- NE BILANCIO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46204"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZALE MICHELANGELO E TRAVERSA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46205"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER I BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP NELLE SCUOLE A.S. 2001/2002. CONFERMA DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46206"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA GOITO 2-4. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO FRA I LOCATARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46207"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA MICHELANGELO. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO FRA I LOCATARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46208"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASATI APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46209"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMI PER TESI DI LAUREA DI INTERESSE LOCALE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46210"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMNINAZIONE PASSAGGIO PEDONALE TRA VIA MICHELANGELO E VIA TOGLIATTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46211"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA GHERLA N. 7. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO FRA I LOCATARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46212"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER ACQUISTO LIBRI SU "STENDHAL A BRESCIA" E PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46213"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO A NUMERICA PUBBLICITA' PER PUBBLICAZIONE DOSSIER "AUGURI DALLA PROVINCIA EST" - MESE DI DICEMBRE 2001 - GIORNALE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46214"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA MEZZOCOLLE N. 14. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO FRA I LOCATARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46215"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI CE PER LA SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER LA COPER- TURA DI N.2 POSTI OPERAIO SPEC. B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46216"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI UFFICIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46217"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CASTELLO RIVOLTELLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46218"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DEI GENITORI DEL 2° CIRCOLO. ANNO SCOLASTICO 2001-2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46219"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PONTEGGIO DI SOSTEGNO DEL TELONE MONTATO NEL CORTILE DEL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46220"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE PER GLI ANNI 2002-2004. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46221"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE S.MARTINO - FORNITURA E POSA TENDOSTRUTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46222"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI - ASSEGNAZIONE DITTA ERI DI GRASSOBBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46223"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CONVEGNI E ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE - PERIODO 01.01.2002/31.12.2002 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46224"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI DESENZANO DEL GARDA E RIPARTIZIONE FRA I COMUNI INTERESSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46225"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIE PER MANIFESTAZIONI - ASSEGNAZIONE DITTA CASA E GIARDINO DI MANERBA S/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46226"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE RISERVATA AGLI INTERNI PER IL PASSAGGIO DI DUE DIPENDENTI ALLA CAT. C PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46227"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA DEL GARDA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO ANNUALE FORMATIVO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46228"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL C.F.P. DI RIVOLTELLA DEL GARDA DEGLI INTERESSI MATURATI SUL C/C BANCARIO AL 30.09.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46229"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DELLA SIG.RA TIZIANA TIVERON AL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO SCOLASTICO - CAT. D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46230"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI SCOLASTICI E PERSONALE - ASSEGNAZIONE DITTA T.B.A. DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46231"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46232"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DELLA SIG.RA CLAUDIA ROSSI AL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO RAGIONERIA - CAT. D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46233"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE NUOVA LINEA N. 6 TRASPORTO SCOLASTICO. A.S.2001/2002. CONFERMA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46234"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE RIVOLTELLA STAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46235"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46236"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2001/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46237"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER L'ASILO NIDO DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE DITTA IL MERCATONE DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46238"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI POZZETTI STRADALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BASELLI PRIMO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46239"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PROGETTO DI GEMELLAGGIO CON WIENER NEUSTADT (AUSTRIA) - VIAGGIO DELEGAZIONE 7, 8, 9 DICEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46240"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUMI "VILLE ROMANE SUL LAGO DI GARDA". ASSEGNAZIONE DITTA TP DI S. FELICE DEL BENACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46241"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALUNNI DESENZANESI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI LONATO. ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46242"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AIUOLE FIORITE. ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA COOP. SOC. LA CASCINA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46243"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE OPERATORI CED PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMO- GRAFICI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 7.10.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46244"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA AULE EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI DI CASTELLETTO DI LENO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46245"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46246"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE "BRESCIA EST" QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46247"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MATERIALE ANTINCENDIO E SEGNALETICA DI SICUREZZA PER EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46248"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PARCOMETRI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46249"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEVAMENTO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DI SAN FELICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46250"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SANTA LUCIA 2001 PER SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46251"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI FINO AL 31.12.2001 AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46252"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI MUSICA UNIVERSITA' DEL GARDA - ANNO ACCADEMICO 2001/2002 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46253"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.F.B. SRL DI COLOGNO AL SERIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46254"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTE LASER PER UFFICIO ECONOMATO. REVOCA DETERMINAZIONE N. 187 DEL 14.9.2001 E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA COMPUTERS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46255"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2001/2002 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46256"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ANNO 2001 (AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46257"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AREA CIMITERIALE DI VIA RIMEMBRANZE A DESENZANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO 01.07.2001-31.12.2003 ALLA COOP.SOC. LA CASCINA A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46258"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEPOSITO BAGAGLIO GESTIONE SORVEGLIANZA ED UTILIZZO SERVIZI IGIENICI DELLA STAZIONE ED EVENTUALE REALIZZAZIONE SER- VIZIO SORVEGLIANZA BICICLETTE E MOTOCICLI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP .LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46259"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE A DEMPO DETERMINATO - UFFICI VARI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46260"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RINFRESCHI E MANIF.CULTURALI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46261"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 10 DIVISE PER LE HOSTESS DI PALAZZO DEL TURISMO DALLA "PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. IRIDE" DI AGRIGENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46262"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO CO.CO.CO. DI FARMACISTA ALLA DOTT.SSA RAVAZZANI CINZIA DAL 19.9.2001 AL 30.9.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46263"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA RENTOKIL INITIAL DI MILANO PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI CENTRO SOCIALE DESENZANO E RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46264"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO PER SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46265"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPANTE LASER PER UFFICIO ECONOMATO. ASSEGNAZIONE DITTA SIOSISTEMI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46266"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CAMPO POLIVALENTE S.MARTINO ASSEGNAZIONE DITTA B. &amp; P. DI S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46267"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DIITE:ETEL AUTO, CA.VI.DIESEL,BOSSONI SRL, GARDA MOTORI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46268"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO NUOVA SEDE UFFICIO SCOLASTICO. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46269"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL C.F.P. DI RIVOLTELLA ANNO FORMATIVO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46270"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N.129 DEL 21.05.01 "SOSTITUZIONE LAVA ASCIUGA PER PISCINE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46271"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE COLLABORATORI CED PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46272"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL LICEO "BAGATTA" DI AULE SCOLASTICHE. - ANNO SCOLASTICO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46273"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N.119 DEL 16.05.2001 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI SIG.RA TADDEI MELISENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46274"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEI SIGG.RI GRASSO ANTONIO E BULGARINI EMILIO AI POSTI DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - SETTORE FINANZIARIO CATEGORIA C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46275"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN ZENO PER L'UTILIZZO DI LOCALI DA PARTE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI STATO "CATERINA DE MEDICI" A.S. 2001/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46276"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.C. DESENZANO NUOVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI "DAL MOLIN" E "MONTECROCE" PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2001 - 31 AGOSTO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46277"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46278"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA IN LOC. CREMASCHINA - LAVORI EDILI, IDROTERMOSANITARI, MOVIMENTO TERRA E SOTTOFONDO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTI E AFFIDAMENTI DITTE: GILILI, F.G., QUAINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46279"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE PER UFFICI VARI. ASSEGNAZIONE DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46280"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE/C.F.P./UNIVERSITA' - ANNO SCOLASTICO 2000/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46281"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO LA NUOVA SCUOLA MEDIA STATALE DI VI FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46282"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN FAX PER L'UFFICIO TECNICO. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46283"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E SPECIALI PER LE SCUOLE DEL 1° E 2° CIRCOLO, ELEMENTARI PRIVATE E MEDIE. ANNO SCOLASTICO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46284"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE NUOVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA TREBSCHI CATULLO DI VIA FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46285"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA COLLOCAZIONE DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER L'ANNO 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46286"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ARMADIO IN METALLO PER UFFICIO ECONOMATO. ASSEGNAZIONE DITTA MANERBA DI GAZZUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46287"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE/INTERVENTO AGLI INSEGNANTI "LA SCUOLA FA BENE A TUTTI" PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46288"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E ARTICOLI VARI PER UFFICIO PER LE SCUOLE MEDIE. ASSEGNAZIONE A DITTE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46289"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI OPERAZIONI CATASTALI PER COMPLETAMENTO RECUPERO ARRETRATO CATASTALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DA CORRISPON- DERE AL TUTOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46290"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI LE MANIFESTAZIONI "ROCKFESTIVAL" DEL 10 NOVEMBRE 2001 E "CONCERTO GOSPEL" DEL 13 DICEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46291"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA. ASSEGNAZIONE DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46292"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA F.I.N. PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI DESENZANO RELATIVAMENTE AL PERIODO 1.09.99/31.08.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46293"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM.ALBERTO AVANZI PER INTEGRAZIONE INCARICO DI COMPLETAMENTO OPERAZIONI CATASTALI DI RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46294"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA WORKSTATION PER L'UFFICIO CED. ASSEGNAZIONE DITTA MISCO DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46295"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM.SERGIO PAGNONI PER INTEGRAZIONI INCARICO DI COMPLETAMENTO OPERAZIONI CATASTALI DI RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46296"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - STRAORDINARI E SPECIALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46297"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM.ANGELO ROSSI PER INTEGRAZIONE INCARICO DI COMPLETAMENTO OPERAZIONI DI RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46298"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DI SOMME VERSATE IN ECCESSO - AVANZO RELATIVO AL PROGETTO SPERIMENTALE APPREN- DISTI ARTIGIANATO REALIZZATO DAL C.F.P. DI RIVOLTELLA D/GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46299"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA LAVAGNA LUMINOSA PER L'AUDITORIUM. ASSEGNAZIONE DITTA CABAC DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46300"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM.GIANCARLO PAGANI PER INTEGRAZIONE INCARICO DI COMPLETAMENTO OPERAZIONI DI RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46301"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SERALE DI DISEGNO- AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46302"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI: PERSONALE IN QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46303"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONI ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46304"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE PERSONALE IN QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46305"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM.EMILIO LAVELLI PER INTEGRAZIONE INCARICO DI COMPLETAMENTO OPERAZIONI DI RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICA- TI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46306"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM.GIORGIO BERTAZZI PER INTEGRAZIONE INCARICO DI COMPLETAMENTO OPERAZIONI DI RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46307"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELEVISORE E VIDEOREGISTRATORE PER BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO CIVICO - DISPONIBILITA' ALTRO MODELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46308"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVIPER PENSIONI AD ONERE RIPARTITO PRIMO E SECONDO SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46309"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA MUSEO CIVICO "G.RAMBOTTI" - OTTOBRE/DICEMBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46310"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM.GIANFRANCO BERTOLI PER INTEGRAZIONE INCARICO DI COMPLETAMENTO OPERAZIONI DI RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46311"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI PR OGETTAZIONE SECONDO L'ART. 18 L. 109/94 AI DIPENDENTI AREA TECNI CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46312"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI COSAP ED ACQUA A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46313"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA ATTI DEL CONVEGNO "ROMANICO SUL GARDA" DEL 11 - 12 NOVEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46314"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DI N.2 CENTRI LUMINOSI IN VIA CIRCONVALLAZIONE APPROVAZIONE PREVENTIVO SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46315"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CEDIMENTO STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46316"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "CATERINA DE'MEDICI" IN ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO -SOSTEGNO ALLA PROGRAM- MAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA, COMMA E), PER STAGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46317"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46318"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE INTERNA PER IL PASSAGGIO N. 1 DIPENDENTE ALLA CAT D1 PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46319"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTOGRAFIA STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO SU SUPPORTO INFORMATICO - INCARICO DOTT.EUGENIO FASSER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46320"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IPERBUS S.P.A. DI CASTELLANZA (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46321"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE VERSATO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO AL DOVUTO PER PRATICHE DI OCNDONO EDILIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46322"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE, TEDESCA E SPAGNOLA - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46323"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI CE DEL CONCORSO PUBBLICO PER IL POSTO DI EDUCATORE PART-TIME PRESSO L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46324"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE LIBRO "STORIA DI GIGI, UN ALPINO DEL GARDA" GRAFO EDIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46325"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONI- CHE ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46326"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI CE DELLA PROVA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE DI DUE AUSILIARIE PART TIME PRESSO L'ASILO NIDO (CAT. B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46327"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46328"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTAZIONE MOBILE MEDICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46329"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER IL 1° E 2° SEMESTRE ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46330"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PRELIMINARE, GENERALE, ESECUTIVA 1°STRALCIO REALIZZO PASSEGGIATA A LAGO MADONNA DELLA VILLA PORTO RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DESIGNAZIONE VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46331"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO L'UFFICIO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46332"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46333"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE SEPARAZIONE RETI FOGNARIE TRAVERSE DI VIA DUGAZZE - ASSEGNAZIONE DITTA MORENI COSTRUZIONI SRL DI SPINADESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46334"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI ANNO 2001 UFFICIO ECONOMATO. RILEVAZIONE DI ECONOMIE E INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46335"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO GENNAIO-AGOSTO 2001 PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46336"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARRELLI PORTA PC PER LA DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DIRECT SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46337"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI N.2 GAZEBI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SELVOLINA DI CASTELGOFFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46338"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46339"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA DEL GARDA - ANNO FORMATIVO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46340"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 7.10.2001. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46341"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ELETTRICO UFFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46342"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ING.PIERLUIGI PESCHIERA PER PROGETTO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO S.MARTINO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46343"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU BURL E IL GIORNALE DI BRESCIA AVVISO DI GARA ESPERITA FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46344"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER SOLI TITOLI RISERVATO AL PERSONALE SETTORE VIGILANZA PER QUATTRO POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO-SPECIALISTA DI VIGILANZA (CAT D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46345"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ARCH.PAOLO FARICCIOTTI PER COLLAUDO AMMINISTRATIVO AMPLIAMENTO CIMITERO RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46346"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA NUOVI ALLESTIMENTI NELLE SALE DEL MUSEO CIVICO "G.RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46347"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46348"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM.GIANFRANCO BERTOLI PER FRAZIONAMENTI VARI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46349"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 2001/2002 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46350"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2001 AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46351"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMAZIONE MUSICALE PRESSO LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI DESENZANO DEL GARDA. - ANNO SCOLASTICO 2001/2002. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46352"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA UNITA' D'ITALIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46353"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46354"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE VISITE ISPETTIVE BIENNALI SU ASCENSORI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENPI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46355"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46356"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DELLA SIG.NA MANUELA ROMANO PER AFFIANCARE IL PERSONALE ATTUALMENTE IN FORZE ALL'UFFICIO IAT DELL'APT DI BRESCIA - PERIODO 9 LUGLIO - 2 SETTEMBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46357"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA A CONVEGNI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CUSTODIA DI PALAZZO DEL TURISMO FINO AL 31.12.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46358"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE A SOC.METROPOLIS SPA DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46359"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER LAVATRICE INDUSTRIALE ASILO NIDO. ASSEGNAZIONE DITTA BALDAZZIMPIANTI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46360"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPE RISCALDAMENTO PALAZZO TODESCHINI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46361"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ED ACCESSORI VARI PER CERIMONIA IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI ANTIBES. ASEGNAZIONE ALLA DITTA NOVALI EGIDIO SNC DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46362"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E ASSEGNAZIONE FORNITURE/SERVIZI PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - 5,6,7 OTTOBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46363"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA DI LENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46364"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2001/2002: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA INTEGRATIVI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46365"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE 1° CIRCOLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MANERBA SPA DI GAZZUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46366"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANFELICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46367"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO DESENZANO DEL GARDA ANTIBES JUAN-LES-PINS. 5-6-7 OTTOBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46368"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARETI UFFICI - ASSEGNAZIONE DITTA ISOLAMENTI TERMOACUSTICI DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46369"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI VARI PER DIREZIONE DIDATTICA 1° E 2° CIRCOLO ANNO SCOLASTICO 2001/2002. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE F. APOLLONIO (SPA) E GRAFICHE GASPARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46370"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE INTERNA PER IL PASSAGGIO N. 1 DIPENDENTE ALLA CAT. D1 FIGURA PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO L'UFFICIO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46371"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVA UTENZA IN VIA MANTOVA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46372"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA PRESSO L'INPDAP DI DIPENDEN TI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46373"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDO URBANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA METALCO LOMBARDIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46374"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SERALI DI LINGUE INGLESE, TEDESCO E SPAGNOLO - ANNO 2001/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46375"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MATERIALE AUDIO PER MANIFESTAZIO- NI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CAVALLI PIETRO DI CASTREZZATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46376"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE LIBRO "DESENZANO E DINTORNI" EDIZIONI BRIXIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46377"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICO AMMINISTRATIVE DEL 13 MAGGIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46378"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PARTITA CONTABILE DI BENI CEDUTI A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE - DITTA ECOTRAFFIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46379"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IN VIA GHERLA E MURACHETTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46380"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2001 ALL'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA - SCUOLA DI MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46381"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IN VIA GHERLA E MURACHETTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46382"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA NUOVI ALLESTIMENTI NELLE SALE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G.RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46383"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA POMPA DI SOLLEVAMENTO DI FOGNATURA IN LOC. SPIAGGIA D'ORO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46384"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI FINO AL 30.09.2001 AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46385"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA EDUCATRICE DI ASILO NIDO: SIG.RA BONFIGLIO SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46386"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE III^ EDIZIONE ROCK FESTIVAL - SETTEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46387"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA VIA MONTE BALDO E LA VIA VICINA 1°LOTTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER LA SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46388"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SOFTWARE PAGHE EURO E CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI UFFICIO PERSONALE - ASSEGNAZIONE DITTA COMPUTER CENTER          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46389"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AS GARDA BRIDGE - AS DE- SENZANO SPORT E AS DESENZANO VOLLEY PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46390"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO CESARE BATTISTI AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO SPESA E APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46391"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BAGNI - APROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46392"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEI SIG.RI SARTORI RENZO E MARINI UMBERTO AL POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO FALEGNAME ED ELETTRICISTA CAT.B3                                                                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46393"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA MATERIALE PER RINFRESCHI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46394"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL SIG. BOCCI MARIO AL POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI SETTORE SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46395"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE TEATRALE 2001-2002 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46396"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CASSETTE WX - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46397"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA IN TEMA DI IRAP PER L'ANNO 2001 AL DR. ALESSANDRO GARZON DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46398"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA - LIQUIDAZIONE COMUNE DI PISOGNE PER STAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46399"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46400"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA TELEVISORE E VIDEOREGISTRATORE PER BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46401"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEE CABLAGGIO UFFICI COMUNALI - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46402"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46403"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO PORTO ZATTERA - ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO SRL DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46404"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCREDITO AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA DEL GARDA DEGLI INTERESSI MATURATI SUL C/C BANCARIO AL 30.06.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46405"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE "DON P. MAZZOLARI" DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MANERBA SPA DI GAZZUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46406"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME "ISTITUTO SAN GIOVANNI" E "ANGELA MERICI" L.R. 8/99 - VERSAMENTO SOMME ASSEGNATE A.S. 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46407"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE "L. LAINI" ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MANERBA SPA DI GAZZUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46408"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DRAGAGGIO PORTO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE EDILQUATTRO SRL DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46409"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI E VARIE PER SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EFFE.GI SNC DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46410"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO PORTO VECCHIO - ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO SRL DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46411"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO SCUOLE ELEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2001/2002. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46412"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE PER LA SCUOLA ELEMENTARE LAINI. ASSEGNAZIONE DITTA CERETTI MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46413"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI DRAGAGGIO PORTO ZATTERA - ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO SRL DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46414"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PREMI 2° CONCORSO "ESTEMPORANEA DI PITTURA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46415"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI MANIFESTAZIONE DEL 10.8.2001 - "AQUILONI IN FESTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46416"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE BENIAMINO UDESCHINI DEGLI IS TITUTI A CONTENUTO ECONOMICO CON CARATTERE VINCOLATO ED AUTOMATI CO CCNL 1998/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46417"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE S.MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA M.A. ESCAVAZIONI DI CAPRIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46418"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MATERIALE ELETTRICO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SONCINA E ANNOVAZZI                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46419"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER MANIFESTA ZIONI CULTURALI - ESTATE 2001 - C/O IL CASTELLO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46420"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA DEL SIG. RIDOLI GABRIELE. PROSECUZIONE ASSENZA PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46421"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO ALLA DR.SSA ROSALIA CAMMARATA PER INCARICO DI SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE B.UDESCHINI DAL 17 AL 20.04.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46422"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO BASKET PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "3ON3" DI BASKET.            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46423"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA RESTITUZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUTO VERSATO PER IL RITIRO DELLA C.E. PER NUOVO EDIFICIO IN VIA SEBINO           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46424"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING.FABIO PINARDI PER COLLAUDO STATICO AMPLIAMENTO IMPIANTO LOC.TASSINARA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46425"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PREMI ESTEMPORANEA DI PITTURA - ASSEGNAZIONE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CASTELLO - ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46426"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2001.VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2001 QUOTA PARTE 10% ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETA RI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46427"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMAZIONE MUSICALE NELLE SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA. ANNO SCOLASTICO 2000/2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46428"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO CON L'ISTITUTO CREDIOP PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE VARIE PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO LIRE 4.700.000.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46429"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALCO BANDA - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SELVOLINA DI CATELGOFFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46430"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INCARICO PER ACQUISTO COPIE LIBRO "DESENZANO 900"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46431"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI PER LA SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER LA COPERTURA DI UN ISTRUTTORE TECNICO SETTORE SERVIZI GENERALI - CAT. C1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46432"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVA UTENZA LOC.GREZZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ZONA SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46433"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO IN LOC.VO' - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46434"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE D'OPERA CON LE HOSTESS E LA COORDINATRICE BORTOLOTTI BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46435"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA EDUCATRICE PART-TIME PRESSO L'ASILO NIDO DAL 1° LUGLIO 2001 SIG.RA CASELLA MICHELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46436"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI DUE AUSILIARI PART-TIME PRESSO L'ASILO NIDO DAL 1° LUGLIO 2001 - CRIMI VALENTINA E PALERMO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46437"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAVA ASGIUGA PER PISCINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA FAIP DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46438"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DOSSIER PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46439"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI LAVORATORE TEMPORANEO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46440"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ASSEGNAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLI: "ITALIAN GRAFFITI QUARTET" DELL'11.8.2001 E "BRUNETTO AND THE BRIXIA JAZZ" DEL 24.8.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46441"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO GEOM.GIANFRANCO BERTOLI PER RILIEVI VARI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46442"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ADAMELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46443"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO. - ASSISTENZA ALL'ENTRATA/USCITA SCUOLE. - ANNO SCOLASTICO 2001/2002. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46444"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ALLA SOCIETA' REALE MUTUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46445"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46446"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVAGGIO E ASPIRAZIONE CONCIMAIA IN LOC. GROLE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46447"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ARTICOLI VARI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA FAP DI MARCOLONGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46448"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E ARTICOLI VARI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ABRAGUS DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46449"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO DISSUASORI ED ALLONTANAMENTO PICCIONI APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46450"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU BURL E GIORNALE DI BRESCIA ATTI RIGUARDANTI LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46451"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO ARMADI CON FIBRA OTTICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46452"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMIFAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46453"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PIANO ATTIVITA' FORMATIVE C.F.P. - A.F. 2000/2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME AL CENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46454"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - VARIAZIONE INTESTAZIONE DITTA FORNITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46455"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DIRETTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46456"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA A PERSONE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER ARRETRATI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46457"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ED ECONOMATO RISCOSSI MEDIANTE CARTA DI CREDITO O BANCOMAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46458"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI TENNIS - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA AVITECNICA DI BEDIZZOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46459"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO E LA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE PER L'UTILIZZO DI LOCALI DA PARTE DEL LICEO "BAGATTA" - A.S. 2000/2001 - CONFERMA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46460"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA   - MAGGIO 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46461"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZ. II°ELENCO RICHIESTE DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA A CONVEGNI E MANIF. TUR. E SERVIZI CUSTODIA E SORV. PALAZZO TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46462"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI LINEE IN PVC IMPIANTO MONTECROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA SEVEREN TRENT ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46463"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE PUBBLICITARIE SUI GIORNALI LOCALI PER LA PROPAGANDA ESTIVA DELLE MANIFESTA- ZIONI TURISTICHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46464"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PISTA ATLETICA "TRE STELLE" - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA ECOSPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46465"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46466"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MACCHINA PER STAMPARE DISEGNI AO CON COPIATURA ELETTROFOTOGRAFICA. ASSEGNAZIONE DITTA B.F.B. UFFICIO SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46467"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. CONCERTI A FAVORE ISTITUTO DEL RADIO SPEDALI CIVILI DI BRESCIA -10-28 LUGLIO E 28 AGOSTO 2001- ZINETTI - ENEL - TAGLIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46468"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - SIG.RA TADDEI  MELISENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46469"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE PER UFFICIO TECNICO - ASSEGNAZIONE DITTA DIGITIME SNC DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46470"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO. ASSISTENZA ENTRATA-USCITA SCUOLE. - ANNO SCOLASTICO 2000/2001. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46471"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN FAX PER L'UFFICIO STATO CIVILE E DI UNO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46472"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EKOGARDA PER LE PULIZIE DELLA STRUTTURA AL CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46473"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DI QUATTRO ISTRUTTORI DIRETTIVI-SPECIALISTI DI VIGILANZA (CAT.D1) A SEGUITO DI SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO SETTORE VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46474"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI CONCESSIONE ALL'IMMOBILIARE QUADRIFOGLIO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO IN VIA CUSTOZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46475"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLE DITTE PAROLINI SNC DI DESENZANO, VALLI DI LONATO, VEZZOLA DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46476"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RIFERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA DEL SIG.RIDOLI GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46477"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI: OMAGGIO A VERDI (10 LUG 2001) LA VEDOVA ALLEGRA (28 LUG 2001) GRAN GALÀ DELLA LIRICA (28 AGO 2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46478"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO CARCASSA DI PECORA E DISINFEZIONE AREA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANITARIA SNC DI GAVARDO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46479"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46480"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO PER LA FORNITURA DI COMPUTER E STAMPANTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E IL MUSEO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46481"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. INCARICO DI CONSULENZA STORICO-ARTISTICA PER IL RECUPERO DI VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46482"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALL'AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46483"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ARCH.GIAN LUCA PACE DI BRESCIA PER AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI INERENTI EDIFICI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46484"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO SIG.RA PROCACCINI ANNAMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46485"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46486"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DI MUSICA CLASSICA PRESSO IL CASTELLO DI DESENZANO AGOSTO 2001  AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46487"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE S.MARTINO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46488"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO SIG. CONDOLUCI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46489"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI: 6 CHITARRE SOLE RIEVOCAZIONE STORICA BATTAGLIA S. MARTINO E SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46490"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ESTENSIONE DEL SERVIZIO ANNO 2002 AL CONSORZIO SOL.CO. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46491"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46492"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO INTERVENTO IV PEEP IN LOC. S.MARTINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46493"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46494"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE AIUOLE - RINNOVO CONTRATTO DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46495"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNI HANDICAPPATI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46496"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER SERVIZI DI: CATERING FIORISTA - OSPITALITÀ - ICA - SERVIZI IGIENICI MOBILI - VOLONTA- RI DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46497"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER HANDICAPPATI DI REZZATO - ALLIEVA CORDIOLI PATRIZIA - ANNO SCOLASTICO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46498"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI STATO CIVILE APRILE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46499"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI MENSA SCOLASTICA PER ASSENZE NEL MESE DI MAGGIO 2000, PER ELEZIONI/REFERENDUM 2000 E PER ERRATO ADDEBITO DI PAGAMENTO. - ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46500"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI COMUNALI ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. LA CASCINA A R.L. DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46501"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO PER IL SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI FOGNARI. ACCONTO 1° SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46502"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ANFFAS PER RETTE DI FREQUENZA C.S.E. E S.F.A. ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46503"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE VENEZIANE PER UFF.RAGIONERIA ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DE TOGNI RENZO E C. (SAS) DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46504"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME AL C.F.P. DI RIVOLTELLA SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO PROVINCIALE PIANO ATTIVITA' FORMATIVE E VERSAMENTO INTERESSI AL 31.3.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46505"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESSERE "VIVIPARCHI FUN CARD". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46506"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELESOCCORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46507"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO PER UN POSTO DI EDUCATORE PART-TIME AL 50%  (CAT.C1) A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46508"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GIALLO LIMONE TRA CIELO AZZURRO ACQUA" - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46509"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VACCAROLO ED IMPIANTI FOGNARI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2001 ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46510"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DEL LIBRO 2001: PUBBLICITA' SUL BRESCIA OGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46511"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TRASPORTO URBANO FINO DICEMBRE 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46512"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA BIGARELLA DI MERICI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46513"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI E LOCALI CENTRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46514"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN COMPUTER PER I SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE DITTA ASYSTEL DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46515"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA SPETTACOLO PIROTECNICO DELL'11 AGOSTO 2001 ALLA DITTA MARTARELLO SRL DI ARQUA' POLESINE (RO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46516"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNO SCANNER PER UFFICIO TURISMO. ASSEGNAZIONE DITTA SIOSISTEMI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46517"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE PERIODO 1.1.2002/31.7.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46518"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE E PAGAMENTO QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46519"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE SERBATOI ACQUEDOTTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE  ALLA DITTA SANIPUR DI FLERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46520"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2001 - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA SNC DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46521"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PREMIER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46522"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA PACE ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46523"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE STAMPANTI PER L'ASILO NIDO E IL CENTRO SOCIALE.  ASSEGNAZIONE DITTA SIOSISTEMI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46524"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO A LAVORO INTERINALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI TURISTICI - AFFIDAMENTO INCARICO A OBIETTIVO LAVORO SCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46525"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSO SUL TEMA "SUPERARE LE BARRIERE E PROGETTARE L'ACCESSIBILITA'" DIPENDENTE ROSSI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46526"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AD USO INDIVIDUALE - SCUOLE DELL'OBBLIGO E SCUOLE MEDIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46527"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREMIER S.N.C. INCARICO PROGETTAZIONE GRA FICA - ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI ED UFFICIO STAMPA &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46528"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE ARMADI PER IL C.A.G. DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46529"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI - ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46530"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DELL'APPARECCHIO DOCUMENT CENTRE 432 SLX XEROX DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46531"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO TECNICO AS.SAVOLDI ENGINEERING RELATIVO PROGETTO OPERE DI REALIZZAZIONE PONTILE PORTO RIVOLTELLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46532"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE PER L'ASILO NIDO DI VIA PACE. ASSEGNAZIONE DITTA CERETTI MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46533"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER ORGANIZZAZIONE TAPPA FINALE 11° CIRCUITO MINIVOLLEY - 10 GIUGNO 2001 - CAMPO SPORTIVO "TRE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46534"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46535"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STATICO FUNZIONALE DEL MUNICIPIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DELLA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46536"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CASA DI RIPOSO P.O.S.A.M. DI ARRETRATI PENSIONISTICI - RICOVERATA SIG.RA MORUCCI LILIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46537"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA LAVATRICE PER L'ASILO NIDO. ASSEGNAZIONE DITTA BALDAZZIMPIANTI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46538"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLA SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DESENZANO SPORT PER LA CONSULENZA RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46539"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. BGC ARCHIVI SRL DI SIRMIONE (BS) PER INTERVENTO DI RIASSETTO FISICO DELL'ARCHIVIO COMUNALE - II^ TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46540"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/BERTOCCHI GUGLIELMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. ANGELO CUGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46541"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI LEGGE 336/70 - RUOLI 1997 - 1999. RECUPERI MAGGIORI IMPORTI PER  INDENNITA' DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46542"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO PER GITE DIDATTICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46543"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CRISTALLO PER VANO SCALE CENTRO SOCIALE DI DESENZANO ASSEGNAZIONE DITTA VETRERIA BROCCHETTI DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46544"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM E MINIMO GARANTITO IV TRIMESTRE 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46545"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SILVER CARDS PER CENTRO SOCIALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE STUDIO BALBI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46546"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER LA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46547"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SACCOMANI UGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. ANGELO CUGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46548"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. C.F. E SIG.RA P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46549"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGGIUNTIVI 1° E 2° CIRCOLO DIDATTICO. ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46550"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE IN LOC.TASSINARA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER LA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46551"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPIE LIBRO "VISTI SUL GARDA" EDITORE ZANETTI  E "DESENZANO '900" EDIZIONI BRIXIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46552"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO - ELENCO BENEFICIARI E RELATIVA EROGAZIONE: DELIBERA G.R. N. 7/46011 DEL 2.5.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46553"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/SACCOMANI UGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. ANGELO CUGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46554"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INTALLAZIONE TENDE VENEZIANE PER UFFICIO TRIBUTI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DE TOGNI RENZO E C. (SAS) DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46555"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA NUOVA MACCHINA PER STAMPARE DISEGNI DI GRANDE FORMATO CON COPIATURA ELLETTROFOTOGRAFICA PER L'U.T. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46556"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  ALLO STUDIO SIRIO DI BRESCIA PER ADEGUAMENTO NORME EDIFICI SCOLASTICI E PALESTRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46557"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/AIMI FRANCESCO, OTTORINO, LORENZO. ASSUNZIONE IMPE- GNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO ANGELO CUGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46558"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO LA NOTTE DELL'11 AGOSTO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46559"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 PER NUMERO VERDE GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46560"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO DI ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46561"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2001/2001 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46562"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 - CENTRI SOCIALI PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46563"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI AUTOMATIZZATI MARATONA VALLONE ANNO 2001 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46564"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/AIMI FRANCESCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. ANGELO CUGINI            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46565"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO SCUOLA MEDIA IN VIA PACE ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46566"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE/C.F.P./UNIVERSITA' - ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46567"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO NELLA SPESA DI ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46568"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE SEDIE PER UFFICIO PERSONALE. ASSEGNAZIONE DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46569"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/DIANA IMMOBILIARE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. ANGELO CUGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46570"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2001 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46571"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ARCH.PAOLO FARICCIOTTI COLLAUDO  STATICO AMMINISTRATIVO PER SISTEMAZIONE MUNICIPIO DESENZANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46572"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/LOPEZ BRANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUI- DAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO ALBERTO LUPPI CON STUDIO IN DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46573"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEI PISTOLE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ARMERIA CHITO' DI CASTELGOFFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46574"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46575"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZ.ELENCO RICHIESTE DI COLLABORAZIONE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA A CONVEGNI E MANIF. TUR. E SERV.CUSTO- DIA E SORV. PALAZZO TURISMO - RIAPERTURA DEI TERMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46576"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE VARIE - STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46577"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46578"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE ARMADI DOPPI SPOGLIATOI PER POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE CARBA MOBILI DI BRESCIA.               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46579"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN FUNZIONE CONDIZIONATORE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA ZILIONI SNC DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46580"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E MODIFICA TELONI DI ATLETICA PER CENTRO "TRE STELLE" APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SALINA PUBBLICITA' SNC DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46581"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER III^ INTEGRAZIONE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46582"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI C.A.G. E C.R.E.C.: ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46583"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI SULL'ELENCO TELEFONICO BRESCIA E PROVINCIA ED. 2001/2002. ASSEGNAZIONE ALLA SOC. SEAT SPA DI TORINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46584"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ALLA DITTA PREMIER SNC FINO AL 31.12.01 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE E DI IMMAGINE DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46585"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CENTRALINO CENTRO SOCIALE. ASSEGNAZIONE DITTA RETE GAMMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46586"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2001.                                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46587"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI IN LEGNO PER SEGGI ELETTORALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA PONTEGGI GABBI DI SALETTI DI BENTIVOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46588"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI INCARICO PROGETTI DI GEMELLAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46589"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE MASTRELLI/DEFENDI PER STIPULA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA RISCATTO DI LEASING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46590"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA- ZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI DESENZANO DEL GARDA - PER LA "MARCIA ECO-DIDATTICA" DEL 21 APRILE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46591"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO - ELENCO BENEFICIARI E RELATIVA EROGAZIONE: DELIBERA G.R. N.7/46011 DEL 2.5.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46592"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ING. DIEGO GUERRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46593"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIAZZALE CHIESETTA "MADONNA DELLA VILLA" APPROVA- ZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46594"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA PER L'ASSI- STENZA NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA DALLA SOC. TEATRO ANDREA ALBERTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46595"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA  -   APRILE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46596"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARRELLO SCALDAVIVANDE E LAVASTOVIGLIE PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE FORNITURE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46597"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" - INCARICO ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46598"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "GIORNATE DI STU- DIO - I DIRITTI DELLE DONNE" DEL 15.12.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46599"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO PARCO GIOCHI MARATONA E ASSEGNAZIONE DITTA CHIERUBINI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46600"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46601"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE - 1^ TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46602"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI PER "PROGETTO PER LA LETTURA - INCONTRI CON L'AUTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46603"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO VIA GARIBALDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46604"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER GLI UFFICI ED ARREDI PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46605"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO: INTERVENTI DI SOSTEGNO IN BUONI VIVERI - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46606"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO:SETTEMBRE 2001/GIUGNO 2002 PROROGA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46607"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI EX CASA BEDUSCHI PER ISTITUTO DI GEOFISICA E BIOCLIMA TOLOGIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46608"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL DOTT.A.GENNARO PER INCARICHI DI SUPPENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.A.PALMA (CONGUAGLIO ANNO 1997)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46609"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE "LA STRADA DEI VINI BRESCIANI DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46610"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO P.O.S.A.M. - SIG. MOTTA RENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46611"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI SISTEMA DIGITALE A COLORI DC 12 + RIP X 12 (STAMPANTE - COPIATORE - SCANNER A COLORI) DALLE DITTE SIB LEASING SPA E XEROX ITALIA SPA - APPROVAZIONE CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46612"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA CALDERONE PATRIZIA DAL 13/5/2001 AL 30/6/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46613"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' MULTITALIA SRL A PUBBLICIZZARE N. 9 MANIFESTAZIONI ESTIVE SULL'INSERTO SEEBLICK DEL QUOTIDIANO ABENDZEITUNG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46614"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI FOGNARI ED IDRICI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46615"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA. SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO DEL GARDA                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46616"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL POLITECNICO DI MILANO PER CONSULENZA VARIANTI PARZIALI PRG - INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46617"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO D'INFORMATICA DI BASE PER N.20 DIPENDENTI COMUNALI PER IL CONSEGUIMENTO E.C.D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46618"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTAZIONE MEDICA MOBILE FORNITO DAL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER L'ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46619"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURE PER OMAGGI DI NATALE PER GLI ANZIANI RICOVERATI ALLA P.O.S.A.M. E PER FESTEGGIAMENTI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46620"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2000 ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO BASKET E CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2000 E ORDINARIO ANNO 2001 AL BOCCIODROMO "LA PASSEGGIATA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46621"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46622"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46623"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46624"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE: SIG. TOSI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46625"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI LAVORATORE TEMPORANEO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46626"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "L'ALIMENTAZIONE NATURALE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE" DEL 5 MAGGIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46627"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELLISSE SRL PER STESURA PROGETTO DI FORMAZIONE E SVILUPPO DEL MARCHIO DEI PRODOTTI TIPICI DESEN- ZANESI IN AMBITO TERRITORIALE/GEOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46628"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTATORI PER ACQUEDOTTO PER ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - RINNOVO CONTRATTO DITTA ACQUACONTA WEHRLE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46629"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCATTOLI E COPRITERMOSIFONI PER L'ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46630"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA VIDEOPROIETTORE CON TELO IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVI- SIONE PER L'ANNO 2002                                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46631"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE CANDIDATI A CONCORSO PER SOLI TITOLI RISERVATO AL PERSONALE INTERNO SETTORE VIGILANZA PER QUATTRO POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46632"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VENEZIANE PER ASILO NIDO DI VIA PACE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46633"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNI DI SPESA PER ANIMAZIONE MUSICALE NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46634"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI PROVOCATI DAL MALTEMPO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46635"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CLUB 10+7 DI SALÒ PER L'ORGANIZZAZIONE DEL XIV MEETING DI ATLETICA LEGGERA "MULTISTARS" 12-13 MAGGIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46636"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI: DR.SSA LILIANA BUGNA E SIG.RA MARGHERITA SGALAMBRO AL 2° MODULO DEL SEMINARIO DI AGGIORNA- MENTO TENUTO DALLA CISEL A RIMINI IL 20-21 NOVEMBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46637"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 65 DEL 6/4/2001: ASSUNZIONE DEI SIGG.RI CONDOLUCI MAURIZIO E GAGLIARDI ZARAH DALL'1/5/2001 E DAL 7/5/2001.                                                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46638"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AREA CIMITERIALE DI VIA RIMEMBRANZE A DESENZANO, PERIODO DA 2.4.2001 A 30.6.2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A COOP.SOC.LA CASCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46639"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVABIANCHERIA E ATTREZZATURE VARIE PER ASILI NIDO COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONI FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46640"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE A ELLEPI SERVICE SNC DI LUISA PONTIGGIA GESTIONE IN SERVICE MODELLO 770/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46641"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DALLE AREE PUBBLICHE A LAGO. RINNOVO CONTRATTO CON LA COOP. SOC. LA CASCINA A R.L. DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46642"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER LE MENSE VARIE COMUNALI PERIODO 1/7/2001 - 30/6/2004. ASSEGNAZIONE DITTA PEDUS DI BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46643"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRATTI PER IL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DELL'APPA- RECCHIO DOCUMENT CENTRE 432 SLX XEROS DIGITALE DALLA DITTA GOI- SIS GROUP SRL ALLE DITTE XEROS NOLEGGI SPA E XEROS ITALIA SPA   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46644"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCATTOLI E CORNICI PER L'ASILO NIDO DI VIA PACE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46645"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE IN VIA CAVOUR - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI DI MONIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46646"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE E GITA A BOLZANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46647"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE VILLA BRUNATI ANNO 2001 E INCONTRO SU "ARCHEOLOGIA E RELIGIOSITA'" - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46648"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DAL GIORNALISTA LUIGI DEL POZZO DI SERVIZIO REDAZIONALE DI RIPRESA DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 4/11/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46649"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE MARZO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46650"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13.5.2001. ASSEGNAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46651"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO SINDACATI PENSIONATI ANNO 2001 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46652"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ANTIPARASSITARI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNA- ZIONE DITTA SANITARIA DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46653"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER MANIFESTAZIONI 2001: ITALTELO SRL - FIMOCO SRL - BRANZ LUIGI NOLEGGIO PIANOFORTI - SERVIZIO OSPITALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46654"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRI- CE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46655"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE DEI C.A.G. ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46656"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BRESCIA TOUR PER TRASPORTO AD ANTIBES (F) DELEGAZIONE GEMELLAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46657"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEI RUOLI ORGANICI DEL COMUNE DEL SIG. TELLAROLI PRIMO PER MOBILITA'                                             &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46658"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DI TOILETTES CHIMICHE SITE IN LOCALITÀ SCATTOLINA E VIA GIOTTO - ANNO 2001 - RINNOVO CONTRATTO CON DITTA SPECIALSPURGHI SRL DI GAVARDO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46659"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI APPARECCHIODOCUMENT CENTRE 432 SLX XEROS DIGITALE DALLA DITTA GOISIS GROUP SRL DI BRESCIA - APPROVAZIONE CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46660"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A GIANNI BARRAI PER CUSTODIA CIMITERO RIVOLTELLA - DALL'1° APRILE AL 31 DICEMBRE 2001                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46661"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46662"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/PONTABRY PASCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO ANDREA MANERBA CON STUDIO IN DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46663"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DEL LIBRO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46664"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEPI SERVICE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46665"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME "ISTITUTO S. GIOVANNI" E "ANGELA MERICI - ANNO SCOLASTICO 2000/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46666"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO PERSONALE NUOVI LIVELLI PROGRESSIONI ORIZZONTALI E LIQUIDAZIONE ARRETRATI - DECORRENZA 1.1.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46667"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO SIRIO DI BRESCIA PER ALLESTIMENTO PRATICA PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO PREFETTURA - PIAZZALE CASTELLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46668"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/GESTIONI ROMITO S.N.C. INCARICO ALL'AVV.TO LORIANA ZANUTTIGH DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO NELL'APPELLO CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46669"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPPA ASPIRANTE E FRULLATORE PER ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46670"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI ALLE SCUOLE MATERNE CONVENZIONATE 'S.GIOVANNI' E 'A.MERICI' ANNO SCOLASTICO 2000-2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46671"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO GEOM. GIANFRANCO BERTOLI PER FRAZIONAMENTO AREA CIMITERO RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46672"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN APPLICATO (CAT B1) PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46673"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGIO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ASSEGNAZIONE AL NEGOZIO "L'ANTIQUARIO DEL GARDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46674"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46675"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA COMPUTER E STAMPANTI PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46676"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO CON L'ISTITUTO CREDIOP PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE VARIE PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI LIRE 2.000.000.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46677"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELE- ZIONE INTERNA PER IL PASSAGGIO DI N. 1 DIPENDENTE ALLA CATEGORIA D1 - PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46678"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VENEZIANE PER ASILO NIDO DI VIA PACE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA CARLO PAPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46679"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ARCH.PAOLO FARICCIOTTI DI LONATO PER COLLAUDO STATICO AMPLIAMENTO CIMITERO RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46680"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE "GIALLO LIMONE TRA CIELO AZZURRO ACQUA" CHE SI SVOLGERÀ A PALAZZO DEL TURISMO IL 20.10.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46681"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN FILMATO PUBBLICITARIO CON RIPRESE TELEVISIVE E MONTAGGIO DIGITALE - ASSEGNAZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46682"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2001 E VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 2001 QUOTA PARTE 10% ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETA RI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46683"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA E GAS - ACCORDO SINDACATI PENSIONATI ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46684"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO A PROGETTO SEPARAZIONE RETI FOGNARIE TRAVERSE VIA DUGAZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46685"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFCAZIONE E SISTEMAZIONE DI VIA GHERLA E VIA MURACHETTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46686"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIFFERENZA CANONE DI AFFITTO DEL LOCALE ADIBITO AD UFF.POSTALE SITO A SAN MARTINO D/B DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA SEGNA ELENA - ANNO 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46687"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GARE DI BRISCOLA PRESSO I CENTRI SOCIALI DI DESENZANO DEL GARDA E SAN MARTINO D/B - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46688"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TABELLONI COMPLETI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 13.5.2001. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.APOLLONIO DI BRESCIA       &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46689"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER II INTEGRAZIONE INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46690"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BARRIERA AUTOMATICA PER PASSO CARRAIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46691"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2001/2002: RINNOVO DI CONTRATTO CON IL "SOL.CO.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46692"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE FARMACIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COSTA S.A.S. DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46693"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "GIORNATE DI STUDIO - I DIRITTI DELE DONNE" ORGA NIZZATA DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46694"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46695"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER CONTRAVVENZIONI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FIMOCO DI CUSANO MILANINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46696"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG. DEL POZZO - GIORNALISTA - FORNITURA DI SERVIZI REDAZIONALI IN OCCASIONE DI AVVENIMENTI DI PUBBLICO INTERESSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46697"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTI DI GEMELLAGGIO.                                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46698"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI INFORMAZIONE SULL'EURO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46699"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONE DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA DEL TAPPETO ERBOSO DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46700"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER I C.A.G. DI DESENZANO E RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA CARTOLERIA STURMANN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46701"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI - DR.SSA LILIANA BUGNA E DELLA SIG.RA MARGHERITA SGALAMBRO AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO TENU- TO DALLA CISEL A RIMINI IL 23-24-25 OTTOBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46702"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DI VIA GHERLA E VIA MURACHETTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46703"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL F.I.N. PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI NEL PERIODO 1 SETTEMBRE 1998 - 31 AGOSTO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46704"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46705"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO PARCO GIOCHI MARATONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46706"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46707"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46708"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO PARCHEGGIO AUTOSILO COME DEPOSITO DEI MOTOCICLI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46709"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46710"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO SPOSTAMENTO TUBAZIONI ESISTENTI IN VIA MENASASSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46711"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI ELETTORALI 13.05.2001. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA APOLLONIO SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46712"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG. C.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46713"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46714"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ASSESSORE EMANUELE GIUSTACCHINI AL CORSO: "AM- MINISTRARE L'ENTE LOCALE" PROMOSSO DAL 16.11.01 AL 2.03.02 DALLA SDA BOCCONI DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46715"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA PEDIATRICA PRESSO GLI ASILI NIDO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46716"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO DI QUATTRO POSTI DI AGENTE DI P.M. A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46717"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2001 PER GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U. ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DI SAN FELICE DEL BENACO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46718"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI AGLI ARTISTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46719"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 07.10.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46720"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA XVIII ASSEMBLEAANNUALE DELL'ANCI CHE SI SVOLGERÀ A PARMA DAL 17 AL 20 OTTOBRE DA PARTE DEL CONSIGLIERE ACHILLE F. BENEDETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46721"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LA TENDA DI MONTICHIARI PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE HANDICAPPATE E ANZIANE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46722"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2001 AI SENSI DEL D.LGS. 626/94. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL DR. PIERLUIGI SOLARI DI BUSSOLENGO (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46723"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DELEGA ALL'ASL DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DEI MINORI ANNO 2001/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46724"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI QUATTRO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO INDETERMINATO (CAT.C1) PRESSO IL SETTORE VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46725"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 626/94. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ING. SARZI SARTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46726"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRORDINARIO ANNO 2000 SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46727"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PR SPESE FUNEBRI DEFUNTA L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46728"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "FIABE DA LUPO" PRESSO IL TEATRO S. MICHELE DELLA PARROCCHIA DI RIVOLTELLA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46729"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANDREA MANERBA PER L'ASSISTENZA NELLE CAUSE PROMOSSE DAL SIG. FRANCOLI VITTORIO ED ALTRI AVANTI AL TAR SEZ. DI BRESCIA E AL CONSIGLIO DI STATO. ASSUNZIONE IMPE- GNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46730"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO - DIBATTITO PER I GENITORI DELLA PRIMA INFANZIA - ASSEGNAZIONE INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46731"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VARIANTI PARZIALI AL PRG VIGENTE AGLI ARCH.FRANCHI E FOGLIANI ED ALL'ISTITUTO POLICLETO PER ANALISI E INDAGINI DI SETTORE - ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46732"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER L'UFFICIO RAGIONERIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA THERA SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46733"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI ANNO 2001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46734"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA SIG.RA DEMARIA LUCIA - APPLICATA A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITA' - DAL 1° SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46735"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER I C.A.G. DI DESENZANO E RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA CARTOLIBRERIA MINERVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46736"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAIO STUDIO DR.MASTRELLI-DEFENDI PER ATTO DI ROGITO ACQUISIZIONE AREA AMPLIAMENTO CIMITERO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46737"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 2001 CON STUDIO GARZON DOTT. ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46738"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI A.B. - PROSECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46739"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CUSTODIA PALAZZO COMUNALE - AL DIP.TE GENEVINI ROSSANO - PER IL PERIODO 27 AGOSTO 18 SETTEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46740"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA ZUCCA GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46741"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONE PER CELEBRAZIONI VIGILIANE CONCERTO DEL 31.3.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46742"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE QUOTA PARTE PROGETTI "ACCORDO PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA" LEGGE 285/97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46743"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI UN APPLICATO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA (SOSTITUZIONE DONATI A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46744"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 TUEL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO D/G PER DR. TOMMASO GIARDINO ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46745"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO LAVANDERIA PERIODO 1.1.2001/31.03.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46746"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NUOVA FARMACIA COMUNALE - ASSEGNAZIO- NE DITTA FRIEGON ITALIANA SAS DI TH - KOHL E C. DI BADIA CALAVENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46747"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LABORATORIO: "SUONI E SILENZI A PERCUSSIONE" PRESSO IL C.A.G. DI RIVOLTELLA - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46748"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE MASTRELLI-DEFENDI PER ATTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA ACQUISITA IN DIRITTO DI SUPERFICIE DA POSAM PER PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46749"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CUSTODIE IN PLASTICA PER TESSERE ELETTORALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46750"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREMIER SNC ED ALLE POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46751"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CUCINA A GAS PER ASILO NIDO - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46752"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E DI PIANTE PER AREA EX ARCIERI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46753"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO ALLA DITTA ELLEPI SERVICE PER ASSISTENZA RUOLI CONTRI- BUTIVI INPDAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46754"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO - ANNO 2001 - INCARICO PER ALLARGA- MENTO SERVIZI SAD E CENTRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46755"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.266 DEL 14.11.2000 "INCARICO PROFESSIONALE ING.BERNINI E ARCH,BAZZOFFIA PER RESTAU- RO E RISTRUTTURAZIONE CASTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46756"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM - 3° TRIMESTE 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46757"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "LUIGI LAINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46758"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE MENSILI RELATIVE AL DECRETO DI RICONGIUNZIONE L. 29/79 ART. 2: SMELLINI TECLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46759"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE DELL'ALER DI BRESCIA PER PROCEDURE DI SFRATTO DELLA SIG.RA GIOVANNONE GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46760"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46761"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXV RALLY 1000 MIGLIA - 29-31 MARZO 2001 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46762"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO - ELENCO BENEFICIARI E RELATIVA EROGAZIONE: DELIBERA G.R. N. 7/4348 DEL 20.04.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46763"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVA UTENZA IN LOC. LUNGOLAGO C.BATTISTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46764"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE MQ. 3951,20 AREA DEMANIALE STABILIMENTO BALNEARE "DESENZANINO". PAGAMENTO CANONI DAL 25.3.1998 AL 31.12.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46765"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. SERINI FRANCO PER DEFINIZIONE PRATICA SUCCESSORIA SIG.RA SERINI ALICE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46766"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46767"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE FEBBRAIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46768"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEA BASSA TENSIONE INTERRATA LUNGOLAGO C.BATTISTI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46769"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GITA A TIGNALE - ASSEGNAZIONE NOLEGGIO PULLMAN ALLA DITTA BRESCIA TOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46770"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46771"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO/MORGAN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE A SEGUITO SENTENZA TAR DI BRESCIA N. 123/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46772"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46773"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE CED PRESSO I SERVIZI SOCIALI CULTURALI E TURISTICI DAL 1° APRILE 2001 - SIG. MORI LUCA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46774"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV.TO MANERBA CON STUDIO IN DESENZANO DEL GARDA PER RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR DI BRESCIA DALLA DITTA DOLPHIN BEACH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46775"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2001 ALLA A.S.M. DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI R.S.U. E R.S.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46776"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO TEMPO ANTICIPATO SCUOLE ELEMENTARI "LAINI", "DON MAZZOLARI" E "PAPA" - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46777"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE . ANNO SCOLASTICO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46778"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PARCHI GIOCO PER BAMBINI PRESSO I CENTRI SOCIALI DI DESENZANO DEL GARDA E DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46779"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI EDUCATRICE PART-TIME 50%                                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46780"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER IA INTEGRAZIONE INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46781"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO RETE FOGNARIA COMUNALE. RINNOVO CONTRATTO DITTA SIRMIOSPURGHI SNC DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46782"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CONCESSIONE DI CONTRATTO DELLA PROPRIA PUBBLI CITA' DALL'EMITTENTE TELEVISIVA TELETUTTO ALLA NUMERICA PUBBLICI TA' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46783"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO - ELENCO BENEFICIARI E RELATIVA EROGAZIONE: ALL.C DELIBERA G.R.N. 7/4348 DEL 20.04.2001 (SOGGETTI IN PARTICOLARE DIFFICOLTA' ECONOMICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46784"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/MORGAN SAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUI- DAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO ALBERTO LUPPI CON STUDIO IN DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46785"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI ANNO 2001. RINNOVO CONTRATTO ALLA COOP. SOC. LA CASCINA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46786"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MOSTRE GALLERIA CIVICA ANNO 2001 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46787"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER APERTURA E CHIUSURA PARCHEGGIO DI VIA CAPORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46788"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA "A. MERICI" - PERIODO MARZO - GIUGNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46789"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - I SEMESTRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46790"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUARTO ACCONTO ING. DIEGO GUERRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46791"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA CENTRI SOCIALI DI RIVOLTELLA E DESENZANO DEL GARDA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46792"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA AI RESIDENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IN LOCALITÀ BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46793"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI A QUATTRO POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46794"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FIORIERE NELLA SALA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46795"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PRESSO SCUOLA MEDIA RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO DI DESENZANO                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46796"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DEL V INTERVENTO PER DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALL'AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) E BONIFICA DISCARICA ABUSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46797"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANO NEL MONDO DEL LAVORO. ASSISTENZA MINORI ENTRATA/USCITA SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 2000/2001. SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46798"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.1.89 N.13 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI CONTRIBUTO RICHIESTO SIG.RA ALDA TODESCO IN SAVOIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46799"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI BURATTINI DEL 17.3.2001 PRESSO IL TEATRO PARROCCHIALE DI RIVOLTELLA - CENTRO TEATRALE CORNIANI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46800"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI GAVARDO PER TRASPORTO CASA DEL SOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46801"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONI A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46802"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - I SEMESTRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46803"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA DEMARIA LUCIA DAL 14.7.01 AL 31.08.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46804"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ONORARI AGLI ESPERTI IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46805"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE STUDIO GARZON DOTT. ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46806"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI APERTURA AL TERRITORIO ASILO NIDO DI VIA PESCALA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46807"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE MESI DI MARZO - APRILE E MAGGIO - ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46808"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICA- TRICE PER LA SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER LA COPERTURA DEL POSTO DI CAPO-CUOCO (B3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46809"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA VIDEOPROIETTORE CON TELO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46810"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA TUBATURE ACQUEDOTTO SU STRADA PROVINCIALE N.13 KM.4+300/ 4+730 - DEPOSITO POLIZZA FIDEJUSSORIA E CAUZIONE PROVINCIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46811"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46812"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2001/2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALL'U.I.S.P. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46813"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DEL SIG.POLVARA MARCO NEI RUOLI ORGANICI COMUNALI PER MOBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46814"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM - PERIODO MARZO-GIUGNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46815"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA MOSTRA D'ARTE, ARTIGIANATO E HOBBYSTICA A RIVOLTELLA - AFFIDAMEN TO INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA TAGLIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46816"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEI PASTI A DOMICILIO PER GLI ANZIANI - ESTENSIONE SERVIZIO ALLA DITTA PEDUS DI BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46817"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SCARPATA VIA AGELLO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAIZONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46818"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE PER PALCHI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SELVOLINA DI CASTELGOFFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46819"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DELLA SIG.A ZAGLIO ANNA AL POSTO DI CAPO-CUOCA PRESSO L'ASILO NIDO (CAT.B3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46820"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46821"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE - ANNO 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46822"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46823"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA GUIDA DEL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" A CURA DEL PROF. DE MARINIS (3.4.2001) E DEGLI INCONTRI DI ARCHEOLOGIA (15.3/6.4.2001) AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46824"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER I SERVIZI SOCIALI - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA SRL LEONE BOSSONI - CONCESSIONARIA FIAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46825"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SAEF SNC DI BRESCIA PER FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE DEL CASRTELLO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46826"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO IVA ANCITEL PER L'ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46827"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.I.C.C.R.E - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46828"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A.N.E.I., NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE SIG. F.BERTASI, PER VIAGGIO CULTURALE CAMPI DI STERMINIO DACHAU E MATHAUSEN STUDENTI SCUOLE SUPERIORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46829"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46830"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER PROGETTAZIONE AMPLIAMEN TO CIMITERO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46831"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER L'ANNO 2001 ALLA RIVISTA "L'ALTRO LAGO DI GARDA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46832"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI LAVORATORI TEMPORANEI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46833"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER LAVANDERIA E STIRERIA INTERNA AL CENTRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46834"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODICO MENSILE "LE SCELTE DEL CONSUMATORE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46835"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE CONTROSOFFITTATURA E PARETI IN CARTONGESSO APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA ISOLAMENTI TERMICI DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46836"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE EDUCATRICI ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2001/2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46837"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI A COMPLETAMENTO PER L'UFFICIO TECNICO. ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46838"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PERCORSO PEDONALE TRA  VIA ALBINONI E VIA S.ZENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46839"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SISTEMA SELF-SERVICE TH303 PER LA GESTIONE EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46840"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCATTOLI PER ASILO NIDO DI VIA PACE E DI VIA PESCALA ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46841"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2001- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46842"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2001 DITTA PAL INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46843"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 - 80 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 TUEL - ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46844"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA SISTEMISTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46845"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONCORSO PIANISTICO A. BENEDETTI MICHELANGELI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46846"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO PONTE STRADA VICINALE S.ROCCO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE DITTA PAROLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46847"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO ARBITRALE UNICO - PAGAMENTO QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2001 ALL'A.C.B. DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46848"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PARCHI GIOCO PER BAMBINI PRESSO I CENTRI SOCIALI DI DESENZANO DEL GARDA E DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46849"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46850"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI STATO CIVILE GENNAIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46851"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE - VIA DURIGHELLO E SERVIZIO INFORMAGIOVANI: ASSEGNAZIONE SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46852"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L. DELLA REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 TUEL E LEGGE N. 212 DEL 27.07.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46853"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA MESE DI DICEMBRE 2001 PER PROMOZIONE LABORATORIO D'INFORMATICA E MEDIATECA. PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46854"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE HANDICAPPATE - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17.09-17.10.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46855"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMATISMO CANCELLI MAGAZZINO- APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46856"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PER ANZIANI PRESSO CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - 23.09.2001 - E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46857"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46858"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E INCARICHI ARTISTI PER ORGANIZZAZIONE "CARNEVALE 2001"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46859"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICI VARI PER L'ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46860"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMNETO CANONE DI MANUTENZIONE PROGRAMMA CONTROLLO DEGLI ACCESSI (FIREWALL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46861"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO GAS E CAMBIO CALDAIA RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46862"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.I. - ANNO 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46863"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46864"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI DI GAVARDO PER LA DISINFESTAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "ACHILLE PAPA" DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46865"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DI FINE ATTIVITÀ C.R.E.C. E APERTURA ATTIVITÀ C.A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46866"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2001.                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46867"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI LICENZA D'USO PER PROGRAMMA GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE "PAMDA INVENT"                                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46868"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTI SERVIZI SPIAGGIA DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA MARCHETTI COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46869"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.B. - PROVINCIA DI BRESCIA, PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E ADESIONE A FONDO DI SOLIDARIETÀ PER CALAMITÀ NATURALI, ANNO 2001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46870"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER LA SIG.RA R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46871"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN NUOVO FAX PER UFFICIO TRIBUTI-RAGIONERIA. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46872"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI(FIREWALL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46873"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE O RINFRESCHI E CONVEGNI PRESSO PALAZZO DEL TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46874"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA NOLO CANTIERI DI LONATO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA ED AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46875"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANO NEL MONDO DEL LAVORO. ASSISTENZA MINORI ENTRATA/USCITA SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 2000/2001. SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46876"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE RETE TELEMATICA DEL PALAZZO DEL TURISMO E DEL CENTRO SOCIALE                                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46877"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE BANCONOTA FALSA NEGLI INCASSI DELLA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46878"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO P.O.S.A.M. SIG.RA R.C. DALL'1.09.2001 AL 31.12.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46879"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZ.IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSI- GLIERI COM.LI E GETTONI AI COMPONENTI COMMISSIONI PREVISTE PER PER LEGGE E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46880"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFID.INCARICO ALL'AVV.TO BERTUZZI PER ASSISTENZA NELL'ULTERIORE CAUSA, PER MOTIVI AGGIUNTI, PROMOSSA DA ALCUNI CITTADINI AVANTI AL TAR DI BS PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO L.GO LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46881"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L'ANNO EDUCATIVO 2001/2002 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46882"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI A COMPLETAMENTO. ASSEGNAZIONE DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46883"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAVVOLGIMENTO MOTORI ELETTRICI - APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DITTA ZADEI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46884"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA S.A.MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46885"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO NELLE SPESE DI ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46886"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO P.I. ED ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46887"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA IRRIGAZIONE MOBILE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SANGIORGI ANNAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46888"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE "FESTA DI FINE ESTATE" - ASSEGNAZIONE FORNITURA GENERI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46889"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46890"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI LEGGE 336/1970 - I E II SEMESTRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46891"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI - DR.SSA LILIANA BUGNA E SIG. STEFANO BENINI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO TENUTO DALL'ANCITEL SULL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PUBBLICA - LEGGE N. 150/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46892"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI FINESTRE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46893"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE CONDOLUCI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46894"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE INFORMAGIOVANI PER L'ANNO 2001 - ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46895"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OFFICE XP PER SISTEMA BIBLIOTECARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46896"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO FIORENZO BERTUZZI PER L'ASSISTEN ZA NELLA CAUSA PROMOSSA DA ALCUNI CITTADINI AVANTI AL TAR - SEZ. DI BRESCIA - INERENTE IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO DEL L.GO "C. BATTISTI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46897"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKETS SANITARI - 1° SEMESTRE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46898"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER ALCUNE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46899"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'ATTUAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE: " OPERAZIONE DIMA " ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46900"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FERIE  NON  GODUTE  EX  DIPENDENTE  BIANCHERA GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46901"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DOCCE PISCINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46902"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE PER L'UTILIZZO DELL'EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46903"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AL SIG.LUIGI DEL POZZO - GIORNALISTA - FORNITURA DI SERVIZI REDAZIONALI IN OCCASIONE DI AVVENIMENTI DI PUBBLICO INTERESSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46904"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BAGNO SIG.RI BERGOMI - TORELLI APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46905"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSI IBM AS101 - AS102 - AS103  DIPENDENTI: MERITI GIANCARLO E VEZOLI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46906"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46907"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2000 (£.23.365.990)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46908"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE CENSUARIA PROVINCIALE AVVERSO LE CLASSIFICAZIONI CATASTALI URBANE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO ALBERTO LUPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46909"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46910"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE GALLERIA CIVICA ANNO 2001 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46911"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFIICIO CENSIMENTO E CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46912"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO SVINCOLO SS 11 VARIANTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA PRATICA PRESSO ANAS MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46913"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO DEGLI ESTIMI CATASTALI ATTRIBUITI ALLE UNITA' IMMOBILIARI URBANE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO ALBERTO LUPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46914"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI VARI PER INDEBITI VERSAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46915"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI VILLANUOVA S/C PER PROGETTO: " PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA ": ATTIVAZIONE NUOVE OPPORTUNITA' ( L.N. 285/97 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46916"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TRASMISSIONE/RICEZIONE DATI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46917"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FERIE  NON  GODUTE  EX  DIPENDENTE  CARATTONI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46918"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PER SGOMBERO NEVE - LIQUIDAZIONE ORE EFFETTAUTE DAI DIPENDENTI SETTORE SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46919"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI DICEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46920"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OMAGGI IN OCCASIONE CONVEGNO OSPEDALIERO, ASSEGNAZIONE ALLA CANTINA COLLI A LAGO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46921"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO ANNO 2001 - INCARICO AL SIG. CAVAGNINI ALDO PER LA CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO "SCATTOLINA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46922"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI CONTRO IL RANDAGISMO- ANNO 2001-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46923"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE NOMINATIVO DI PERSONA DECEDUTA IN GUERRA SULLA LAPIDE ESPOSTA NEL PORTICO DEL PALAZZO TODESCHINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46924"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LAMA SPARTINEVE - INTERVENTO STRAORDINARIO E ASSEGNAZIONE DITTA PIZZOCOLO  GIOVANNI - ART.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46925"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO UNA-TANTUM " 2° TRIMESTRE 2001 "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46926"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2001-2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46927"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA SISTEMISTICA PER IL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS NT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46928"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE - MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46929"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO FERIE NON GODUTE ANNO 2000 ALLA DIPENDENTE MARCOLI VILMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46930"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICO-TRIBUTARIA ALL'AVV.TO ELISA BONZANI CON STUDIO IN BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46931"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCREDITO INTERESSI AL 31.12.2000, AL CENTRO DI FORMAZIONE DI RIVOLTELLA DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46932"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DELLA SIG.A FINAURI RITA NEI RUOLI ORGANICI DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46933"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE IN LOC.TASSINARA ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA PER VERSAMENTO ALL'ASL DI BRESCIA PER PARERE IGIENICO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46934"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI BACKUP - INTEGRAZIONE DATI RESIDENTI SU AS/400 E SERVER NT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46935"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL 3° TROFEO CITTA' DI RONCADELLE - GARA DI TIRO DINAMICO - DAL 14 AL 16 DICEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46936"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI- ANNO 2001 - RIMBORSO PER ASSENZA DOVUTA A MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46937"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO TELESOCCORSO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46938"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI: CAG - CENTRO ASCOLTO ADOLESCENTI ED EDUCATIVA DI STRADA E CREC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2001/ AGOSTO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46939"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA DEL 10% DEGLI INTROITI ICIAP 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46940"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTE CLIMA IMPIANTI E NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46941"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79-80 DEL D.LGS. 18.8.00 N. 267 TUEL - RIMBORSO ALLA DITTA STORY LORIS PER SIG. GIOVANNI VENIERI - ASSESSORE COMUNALE                                                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46942"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELLA POSAM - ANNI 1999/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46943"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDA DI CONTROLLO TERMINALI SISTEMA AS/400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46944"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI ERBOSI ANNO 2001 - RINNOVO CONTRATTO DITTA TURRINI DARIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46945"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONIE STRAORDINARIA ATTREZZATURE INFORMATICHE ASSUNZIONE D'IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46946"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/GALLIOLI CARLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO ERCOLE ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46947"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI E CONSULENZA GESTIONE ECONOMICA PAGHE ASS. DITTA COMPUTER CENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46948"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROGETTAZIONE E FORNITURA DI UN FURGONE DA ADIBIRE AD UNITA' USO UFFICIO MOBILE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46949"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NELL'AMBITO SOCIALE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46950"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AI SIGG.RI MARCHINI VINCENZO E MANGANO ROSA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA - ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46951"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO - ELENCO BENEFICIARI E RELATIVA EROGAZIONE: DELIBERA G.R.N. 7/4348 DEL 20.04.2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46952"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE SULL'ILLUMINAZIONE NELLE ZONE PORTUALI DI DESENZANO ASSEGNAZIONE  DITTA L'ELETTRICA 2 DI BERTOLETTI E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46953"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM CORRISPETTIVI ANNO 2000 PER PARCHEGGIO A STRUTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46954"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ANTIVIRUS PER WORKSTATION E SERVER DELLA RETE TELEMATICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46955"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA - PROROGA DALL'1.01.2001 AL 31.03.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46956"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN APPLICATO (B1) PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46957"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI NOVEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46958"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA: "AL NIDO CON MAMMA E PAPÀ" DI SABATO 21 LUGLIO 2001 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46959"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO PERIODO MAGGIO 2001/APRILE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46960"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT - 9 FEBBRAIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46961"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO STUDIO NOTAIO DR.ZICHICHI PER STESURA ATTO PERMUTA AREA CON AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46962"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN COMPUTER PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIOSISTEMI S.P.A. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46963"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV ARTT. 79-80 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267 TUEL - RIMBORSO ALLA SOC. AUTOSTRADE BS - VR - VI - PD - PER SIG. VALENTINO MAROSTICA - ASSESSORE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46964"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI PER IL PERSONALE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46965"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIOSISTEMI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46966"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI CE PER LA SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER IL PASSAG GIO ALLA CATEGORIA "B"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46967"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI PER FESTE POPOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46968"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO P.O.S.A.M. SIG. A.E. DALL'1.2.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46969"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO EDUCATIVO E FAMILIARE MINORE R.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46970"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AGLI AVV.TI LUPPI/ROMANELLI PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR N. 123/01 - CAUSA COMUNE / MORGAN SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46971"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEA MT LOC.CIMITERO RIVOLTELLA -APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46972"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE - RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE LAVORO - LUGLIO 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46973"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FIREWALL - PERIODO LUGLIO 2001/GIUGNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46974"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATORE TEMPORANEO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46975"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO ISTAT PREZZI SERVIZIO PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSE COMUNALI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46976"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN- TI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 13 MAGGIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46977"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVERSIONE IN EURO DEI DATI INFORMATICI DEL PROGRAMMA "POLCITY" PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46978"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ARCH.PAOLO FARICCIOTTI COLLAUDO STATICO PALESTRA E DELLA STRUTTURA ADIBITA A MENSA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LAINI DI VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46979"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA ED I SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI QUALI PENSIONATI ED ANZIANI INDIGENTI - ANNO 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46980"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE QUOTA PARTE COMPENSI PER IL 14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E 8° CENSIMENTO INDUSTRIA E DEI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46981"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46982"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA VENEZIA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46983"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET SANITARI - ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46984"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO ANGELO CUGINI NELLA VERTENZA CON L'AGENZIA DEL DEMANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46985"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI FARMACIA COMUNALE RISCOSSI MEDIANTE CARTA DI CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46986"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU "DISCIPLINA DELL'AUTOTRASPORTOI MERCI SU STRADA" - BRESCIA 20 E 27 NOVEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46987"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PERSONAL COMPUETR CON ESPANSIONE DELLA MEMORIA (RAM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46988"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER I TURNI DEL CREC - ESTATE 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46989"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LOCANDINE PER LA PRE- SENTAZIONE DELL'INDAGINE "LA DONNA, L'OCCUPAZIONE, IL LAVORO NELLA REALTA' DESENZANESE" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PREMIER SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46990"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AVV.TO COSSU ENZO ASSICURAZIONE REALE MUTUA PER SINISTRO MONTANI GIGLIOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46991"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BRUCIATORI - APPROVAZIONE PREVENTIVI ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZNAO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46992"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA E CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46993"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ISTRUTTORE MARAI ALESSANDRO ALLE GIORNATE DI STUDIO SU "POLIZIA MUNICIPALE E TUTELA DELL'AMBIENTE" - MILANO 19 E 20 NOVEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46994"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU'. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46995"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE - RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE LAVORO - APRILE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46996"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSETTE PER TRASPORTO VALORI DEI PARCHEGGI. ASSEGNAZIONE DITTA BORTOLOTTI F.LLI DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46997"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>14°CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-8° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46998"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46999"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL SEMINARIO "IL PROTOCOLLO D'INTESA FRA ISTITUTI SCOLASTICI E COMUNE" (MILANO, 7 FEBBRAIO 2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47000"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: 1/7/2001-31/12/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47001"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET PERIODO 2001/2002 RINNOVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47002"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALBERI, SIEPI, CESPUGLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTE VIVAI MOLINI DI LONATO E AZIENDA AGRICOLA CHERUBINI EGIDIO DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47003"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/VALENTE/DANIELI/QUATTRO SPADE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47004"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALLA DITTA ELLEPI SERVICE PER SERVIZIO DI CONSULENZA PAGHE E PREVIDENZA. ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47005"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL REFERENDUM DEL 7 OTTOBRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47006"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI CONSEGUENTI ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E VARIE. ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47007"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DI LICENZA D'USO MODULO BASE PER AS/400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47008"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO VIALE ANDREIS - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI DI PERO                                          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47009"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALL'AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) ANNO 2001 - RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO E CONSULENZA CON IL CENTRO DI CREVALCORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47010"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA CENTRALE OPERATIVA ED APPARATI RADIO- RICETRASMITTENTI PER LA RADIOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47011"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CUSTODIA PALAZZO COMU- NALE - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47012"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE SALA STAMPA ELEZIONI POLITICHE DEL 13.05.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47013"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI SETTEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47014"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA ALLE FAMIGLIE ED AGLI STUDENTI DI DESENZANO D/G . ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47015"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTI RADIO DEI POZZI E SERBATOI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA TELSS ELETTRONICA SNC DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47016"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE CED (CAT. B3) PRES SO L'UFFICIO TRIBUTI - SIGNOR ARCUTI SALVATORE DAL 1° FEBBRAIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47017"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA DELLO STUDIO "AZZI" DI MONTICHIARI (BS) PER L'ASSISTENZA NELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI VALENTE E DANIELI AVANTI AL TAR LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47018"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UTILIZZATI PER I CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI ANNO 2001 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47019"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE - RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE DI LAVORO - GENNAIO 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47020"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO. ELENCO BENEFICIARI E QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI: DELIBERA G.R. N. 7/2369 DEL 28.11.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47021"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SERVER FIRST CLASS "RETE CIVICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47022"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UTILIZZATI PER I CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI ANNO 2001 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47023"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO BRAVO GIANFRANCA ALLE GIORNATE DI STUDIO SU "LA POLIZIA MUNICIPALE E I PROCEDIMENTI AVANTI AL GIUDICE DI PACE" - MILANO 4 E 5 OTTOBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47024"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI - II SEMESTRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47025"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO E BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47026"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI STATO CIVILE DICEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47027"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 60% COMPENSI 5° CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47028"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SISTEMA /FIREWALL PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47029"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47030"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA CORPI MORTI,BOE,UNITA'DI NAVIGAZIONE E SIMILI-ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-ASSEGNAZIONE DITTA EDILQUATTRO SRL DI MANERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47031"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DOTTOR CARLABERTO PRESICCI AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 19-22 SETTEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47032"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47033"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO. CONFERIMENTO INCARICHI ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47034"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA BIBLIOSTUDIO DI PARMIGIANI BARBARA SERVIZIO DI TRASLITTERAZIONE DI CONVEGNI NELL'AMBITO CULTURALE E SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47035"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE - RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE DI LAVORO - LUGLIO 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47036"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SPORTELLO PRIMO ORIENTAMENTO PER STRANIERI. PERIODO 1.1.2001/31.12.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47037"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER PARCOMETRI. ASSEGNAZIONE DITTA MINERVA DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47038"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTA DELL'ASSESSORE COMUNA- LE FARINELLI ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47039"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.R.E.C. ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47040"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47041"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO ANNO 2001- CONFERIMENTO INCARICO BARRAI GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47042"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE FORNITURA PER ADDOBBI FLOREALI ALL'INCONTRO DIBATTITO PER I GENITORI DELLA PRIMA INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47043"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGETTI EX LEGGE REGIONALE 8/2000 - ACQUISTO CENTRALE OPERATIVA E FURGONE DA ADIBIRE AD UNITA' MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47044"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47045"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI AGOSTO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47046"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURA PER MANIFESTAZIONI MINORI E GIOVANI: MAGGIO E GIUGNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47047"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2001 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47048"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING.KHARRAT AMMAR PER REDAZIONE PROGETTO E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PRGOETTAZIONE PER LA NUOVA SEDE ANFFAS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                            &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47049"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PERSONALE DA "OBIETTIVO LAVORO" PER ELEZIONI POLITI- CHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47050"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' DEL GARDA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47051"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2001 DITTA NOVASYSTEMS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47052"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO A &amp; D DI CASTIGLIONE PER D.L. RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI E GATTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47053"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI. ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47054"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO/GAZZANI SILVIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO ALLA CONTROPARTE A SE- GUITO SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47055"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI LUGLIO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47056"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICO AMMINISTRATIVE DEL 13 MAGGIO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47057"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE RETE CIVICA E LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA E MEDIATECA - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47058"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA PESCALA ALLA COOPERATIVA ELEFANTI VOLANTI DI BRESCIA - ANNO EDUCATIVO 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47059"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NEL CORSO DELL'ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47060"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AGOSTO/DICEMBRE 2000 AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47061"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI REDAZIONALI TELEVISIVI ASSEGNAZIONE ALLA WESTGARDA TV SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47062"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47063"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47064"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURE ED INCARICHI PER MANIFESTAZIONI MINORI E GIOVANI: MAGGIO E GIUGNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47065"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI - C.G. ANNO SCOLASTICO 2000/2001 - COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47066"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI GIUGNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47067"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA FARMACIA COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA "IMPRESA DECORAZIONE" DI ZAMBOLO CON SEDE IN RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47068"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI LEXMARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47069"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE CART. MINERVA DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47070"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALL'AFFITTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AL SIG. BEDUSSI VITTORINO - D.G.R. 26.2.2001 - N. 7/3609.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47071"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICA- ZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI - ASSEGNAZIONE DITTA ANTONUTTI SRL DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47072"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO/MARUTI-MAGAZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47073"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI MAGGIO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47074"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIGNORA SEGATO SILVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47075"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACQUISTO CALENDARI - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47076"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CONCERTISTICA 2001 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47077"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOC.BRESCIA ENGINEERING SRL DI BRESCIA PER CONSULENZA RISTRUTTURAZIONE CASTELLO DI DESENZANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47078"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER I SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47079"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  ARTICOLI DI RAPPRESENTANZA ASSEGNAZIONE ALLE DITTE VETRERIA BROCCHETTI DI BROCCHETTI G. E C. SNC E GIACOMELLI ARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47080"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI APRILE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47081"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47082"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE I.T.C. BAZZOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47083"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2000 E VERSAMENTO IV TRIMESTRE 2000 QUOTA PARTE 10% ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47084"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA INTERNA PALAZZO COMUNALE. ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47085"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "GIOCO DI SPECCHI: UN LIBRO PER PARLARE DI SORDITA'" PALAZZO TODESCHINI 20 GENNAIO 2001 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47086"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA A.L.E.R. DI BRESCIA: BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO ANNO 2001 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47087"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI MARZO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47088"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 40% COMPENSI 5° CENSIMENTO GENERALE AGRICOL- TURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47089"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AL DELEGATO DEL SINDACO PER L'ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47090"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE-GESTIONE ELEZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47091"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO DITTA IL MAGAZZINO EDILE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47092"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI A COMPLETAMENTO UFFICIO TRIBUTI. ASSEGNAZIONE DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47093"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE - RINNOVO CONTRATTO DITTA BOLDARINO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47094"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU SISTEMA SPORTELLI SELF-SERVICE (TH303/TH307)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47095"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47096"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA BIBLIOSTUDIO DI PARMIGIANI BARBARA - SERVIZIO DI TRASLITTERAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47097"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE LIBRO "ANGELA MERICI: L'INTUIZIONE DELLA SPIRITUALITA' SECOLARE" 26.1.2001 PALAZZO DEL TURISMO - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47098"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA SIGNORA BOSIO CLAUDIA - ISTRUTTORE DI P.M. A CORSO DI AGGIORNAMENTO (MILANO 5-6 APRILE 20019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47099"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA A.G.E.C. DI VERONA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DEL SIGNOR CUOMO UBALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47100"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE -RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE DI LAVORO - LUGLIO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47101"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° TROFEO A.I.C.S. "CITTÀ DI DESENZANO" 27-28 GENNAIO 2001 PICINBE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47102"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROBABILI CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47103"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI,II SEMESTRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47104"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI UNA TANTUM I TRIMESTRE 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47105"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2001 DITTA PAL INFORMATICA DI MODENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47106"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE CIVICO ACQUEDOTTO COMUNALE  - RINNOVO CONTRATTO DITTA SANIPUR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47107"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI FEBBRAIO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47108"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUA CARTA FOTOCOPIE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47109"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO QUALITA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL'ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47110"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO LOCALI DELL'OPERA PIA DESTINATI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47111"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO DEL TURISMO ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47112"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE RINNOVO CONTRATTO DITTA IDRAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47113"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IBM - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47114"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA ASL DI BRESCIA ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47115"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL.AVV.TO GIUSEPPE BARBARA DELLO STUDIO "AZZI" DI MONTICHIARI (BS) PER CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2001 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47116"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47117"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI GENNAIO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47118"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DI INCARICO DI MANUTENZIONE DOMINIO INTERNET "COMUNE.DESENZANO.BRESCIA.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47119"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO A FARMACISTI DIVERSI PER INCARICHI DI SOSTITUZIONE PER ESIGENZE DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47120"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VARI MANIFESTAZIONI SPORTIVA ANNO 2001 - CAMBIO SCRITTE SU STRISCIONI CAMPO "TRE STELLE" E VOLON- TARI DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47121"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CREMAZIONE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47122"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO QUALITA' FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47123"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTO DITTA PAROLINI ANTONIO E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47124"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PISTA ESTERNA ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47125"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47126"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI DICEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47127"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ADDESTRAMENTO PER UTILIZZO NUOVO SISTEMA AS/400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47128"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI LAVORATORI TEMPORANEI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AI SENSI DELLA LEGGE 196/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47129"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI E PER LA MATERNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47130"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47131"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E LE STRADE INTERNE - RINNOVO CONTRATTO DITTA VEZZOLA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47132"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47133"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA UFFICIO COMMERCIO ANNO 2001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ISTITUTO POLICLETO S.A.S. DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47134"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ANNO 2001 - I° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47135"><Anno>2001</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DITITTI S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47136"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE  ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47137"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI DI P.I. DANNEGGIATI DA IGNOTI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOC.SO.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47138"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI AD IMPIANTI DI P.I. ASEGUITO EVENTO CALAMITOSDO DEL 16.9.2000 - APPROVAIZONE PREVENTIVO ENEL SOC.SO.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47139"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO ANNO 2000 INCARICO BARRAI GIANNI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47140"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA SS572 DESENZANO-SALO' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47141"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE D/SITVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47142"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO FACCIATE ESTERNE CENTRO SOCIALE DI S.MARTINO E CASE POPOLARI IN LOC. BARBELENA A CAUSA MALTEMPO 16.9-ASSEGNAZIONE DITTA RIVISCO 86 SNC DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47143"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO LAVORI DI MURATURA ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47144"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ASSEGNAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47145"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER COMPUTER UFFICIO TECNICO ASSEGNAZIONE DITTA CALEDONIA SNC DI S.BENEDETTO PO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47146"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIASSETTO FISICO ARCHIVIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA B.G.C. ARCHIVI SRL DI SIRMIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47147"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONDUTTURA ACQUEDOTTO - RIPRISTINO SEDE STRADALE - ASSEGNAZIONE DITTA PAROLINI DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47148"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIORIERE SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47149"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47150"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAVOLO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE LAINI DI VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47151"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47152"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ALBERATURE IN VIA GARIBALDI - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47153"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOC.VO'- APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47154"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA A VILLA BRUNATI - ASSEGNAZIONE DITTA MESSALI PIERGIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47155"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BAGNI AUDITORIUM E SCUOLA LAINI - ASSEGNAZIONE DITTA ALLEGRI  FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47156"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO PERSONALE RISULTATO IDONEO AL PASSAGGIO ALLA CATE GORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47157"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SERVER UFFICIO PERSONALE. ASSEGNAZIONE DITTA GARDA COMPUTERS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47158"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LINEE DEL CABLAGGIO PALAZZO BAGATTA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47159"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIGNOR MORI LUCA PER IL PERIODO DAL 16 DICEMBRE 2000 AL 31 MARZO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47160"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CAUSA MALTEMPO 16.9 - DITTA CONCHIGLIA DI REGGIO EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47161"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTAZIONE II° SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47162"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA IN LOC.VACCAROLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL  SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47163"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNI PRECEDENTI - UFFICI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47164"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA NIKOLAJEWKA APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47165"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTO CHIMICI PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANIPUR SRL DI FLERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47166"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. N.20 DEL D.GLS. 29/93 - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47167"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI VARI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE A DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47168"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI E BITUMINOSI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VEZZOLA SPA DI LONATO                                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47169"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA VISANI ROBERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47170"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47171"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN CONTINUO ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA DE GASPERINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47172"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CADUTI DEI LAGER-APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47173"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI CENTRI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE: ENEL, ITALGAS E MANUTENZIONE ASCENSORI PER L'ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47174"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE VECCHIO CENTRALINO PRESSO CENTRO SOCIALE MODIFICA INTESTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47175"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVI TAVOLI PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE LAINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47176"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SUI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SULLE SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47177"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPI BOCCE S.MARTINO D/B - ASSEGNAZIONE DITTE GARDA COSTRUZIONI E BERTOLOTTI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47178"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L.LAINI DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47179"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA XILÒ SRL DI VERONA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47180"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA SANFELICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47181"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA LA SANITARIA DI GAVARDO PER LA MANUTENZIONE DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN VIA C. BATTISTI E VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47182"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA FILI LEGNAMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47183"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONE POLIZZE DI ASSICURAZIONE ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA MARSH SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47184"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI COMUNALI DITTA SOC. COOP. LA CASCINA A R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47185"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE INVENTARIO ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA INFOSYS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47186"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI UDINE SPA PER FORNITURA PARCOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47187"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPRESSIONE DI PARERE DA PARTE DELL'A.P.A. IN MERITO AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA DEL COMUNE DI DESENZANO D/G. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47188"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LEASING MAGAZZINO COMUNALE. PAGAMENTO CANONI ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47189"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PALAZZO TODESCHINI E FARMACIA COMUNALE ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA LA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47190"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM.EMILIO LAVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47191"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2000. INTEGRAZIONE INCARICO ALLA COOP. SOC. LA CASCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47192"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MAZZI DI FIORI PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE ROBERTO IL FIORISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47193"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SC. EL. PAPA ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA TELEFONIA INDUSTRIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47194"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PAROLINI ANTONIO E C. SNC DI DESENZANO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47195"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI VARI ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47196"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DITTA A.S.M. DI BRESCIA PER L'ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47197"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47198"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMI GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.                                               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47199"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE IN LOC.VACCAROLO APPROVAZIONE 1°SAL DITTA BITEK DI MILANO                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47200"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA FATER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47201"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - OPERE DA MECCANICO - ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO E PADOVAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47202"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE IN LOC. TASSINARA. APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47203"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47204"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E ARTICOLI VARI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA ABRAGUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47205"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STATICO PORZIONE SEDE MUNICIPALE APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47206"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER GIARDINIERI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA BOSCHETTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47207"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER VARI SERVIZI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47208"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO RIVOLTELLA -AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47209"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SPIAGGIA MQ. 638,08 PORTO DI RIVOLTELLA. PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ANNI 1996-1997-1998-1999-2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47210"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE IN LOC.TASSINARA AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47211"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPL, CHEROSENE E BOMBOLE GAS PER VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA FAPP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47212"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STATICO FUNZIONALE PORZIONE SEDE MUNICIPALE AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47213"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA SOC.SAEF SNC PER ELABORAZIONE PIANO FINANZIAMENTO INERENTE STRUTTURE TURISTICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47214"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA L'ELETTRICA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47215"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L. DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 528 DEL 21.11.2000 AVENTE PER OGGETTO "REVISIONE TARIFFE ACQUEDOTTO ANNO 2000" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47216"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47217"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA COMUNALE AL SIG. BALESTRIERI ETTORE DI DESENZANO DEL GARDA.                 &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47218"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA BORTOLOTTI F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47219"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA D'ISOLA OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47220"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE - SIG.RA TOSI ANGELA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47221"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA GARDA FRUIT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47222"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MEZZOCOLLE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47223"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E ARTICOLI VARI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA FAP DI MARCOLONGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47224"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ACQUEDOTTO IN LOC. MONTECROCE - ASSEGNAZIONE DITTA BADEN ITALIANA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47225"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN CONTINUO NON PERSONALIZZATI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA APOLLONIO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47226"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO CIMITERO RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI DI LONATO - ART.191 C.3 TUEL 267/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47227"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA SOFID (AGIP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47228"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CHIESA MADONNA DELLA VILLA - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA COSTRUZIONI SRL DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47229"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI PREMI DI ASSICURAZIONE ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47230"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PARROCCHIALE A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47231"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE E VOLUMI VARI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE LEGATORIA NAVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47232"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEA BASSA TENSIONE IN VIA MONTESUELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47233"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI IMPIANTI D'IRRIGAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47234"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO ANNO 2001. ASSEGNAZIONE STUDIO MOVIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47235"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OPERE DA CARROZZIERE - ANNO 2001. ASSEGNAZIONE CARROZZERIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47236"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE AIUOLE - ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47237"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E PRATICHE VARIE PER L'ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47238"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VENEZIA - SOSTITUZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47239"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA EUROVISUAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47240"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PIAZZOLA CASSONETTI IN LOC.MONTONALE ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA GARDA COSTRUZIONI SRL DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47241"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE E SEGNALETICA VARIA ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA EUROVISUAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47242"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  PER AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI CABINA ELETTRICA DOPPIA PRESSO NUOVA PRESA A LAGO DEL VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47243"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE DI RESIDUI MUTUI GIA' IN AMMORTAMENTO CON LA CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO DI OPERA ANALOGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47244"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47245"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CATASTO URBANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TUTORE MORMILE FRANCESCOPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47246"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA ZINETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47247"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI PER L'ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA ARTCOLOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47248"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE - AREA TECNICA ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47249"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DA VETRAIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA BROCCHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47250"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRADA SAN ROCCO A SAN MARTINO - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA COSTRUZIONI SRL DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47251"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI E MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47252"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIALE DESENZANO POSA LAPIDI BENEFATTORI - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA COSTRUZIONI SRL DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47253"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COPPE, TARGHE E TROFEI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA EGIDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47254"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - ASSEGNAZIONE DITTA ANDREIS SEGNALETICA SNC DI PADENGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47255"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI 2° ACCONTO GEOM.ANGELO ROSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47256"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO COLLOCAMENTO. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO PER L'ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47257"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI VIA GHERLA 1 PER L'ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47258"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO RIPARAZIONE TENDE PRESSO C.A.G. A CAUSA MALRTEMPO DEL 16.9.00 - ASSEGNAZIONE DITTA TONOLI TENDE DI DESENZANO - ART.191 C.3 TUEL 267/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47259"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - APPROVAZIONE PREVENTIVI E ASSEGNAZIONE DITTE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47260"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' DALLA PREFETTURA ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47261"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE APPARTAMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA E SPESE CONDOMINIALI VARIE ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47262"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.38/00 PER LA FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI- ASSEGNAZIONE DITTA PAROLINI ANTONIO E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47263"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47264"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA IDRAS DI CASTELMELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47265"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE UFF. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47266"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI - 2° ACCONTO GEOM.LAVELLI EMILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47267"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI 2° ACCONTO GEOM. PAGNONI SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47268"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47269"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI E VARIE AD ENTI ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47270"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA CADITOIE PER ACQUE METEORICHE SU STRADE COMUNALI DI RECENTE ESECUZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47271"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47272"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE OCULISTICHE DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS.626/94 ANNO 2000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO OCULISTICO GARDA SALUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47273"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAMI DI LABORATORIO PER DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA - D.LGS.626/94 - ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI PATOL.CLINICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47274"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47275"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47276"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA MILANESI PETROLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47277"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO PER MALTEMPO DEL 16.9.00 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47278"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47279"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA PER PRATICA CATASTALE RELATIVA PRU AREA EX MACELLO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47280"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILI VARI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47281"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE MEDIATECA PER L'ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47282"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO DI RIVOLTELLA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASSEGNAZIONE DITTA NORD IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47283"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ING.BERNINI E ARCH.BAZZOFFIA PER RESTAURO RISTRUTTURAZIONE CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47284"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA LAVANDERIA INDUSTRIALE LA MODERNISSIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47285"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA DEMANIALE NELLA ZONA PORTUALE DELLA MARATONA - PAGAMENTO CANONE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47286"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA ELETTRAUTO - ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA GABELLA BRUNO.                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47287"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA EX SCUOLA MEDIA TREBESCHI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASEGNAZIONE DITTA ZAMBOLO FLAVIO DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47288"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E ARTICOLI VARI ANNO 2001. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47289"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI - 2° ACCONTO GEOM.GIANCARLO PAGANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47290"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER IL PERSONALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA ANTIS ANTINFORNTUNISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47291"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO ARRETRATO CATASTO TERRENI 2° ACCONTO  GEOM.BERTAZZI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47292"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POZZETTI E CHIUSINI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE GAMMA CERAMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47293"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICIO ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA GEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47294"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA MEDIANTE AUTOBOTTE PER INDAGINI GEOLOGICHE PRESSO DISCARICHE NON CONTROLLATE IN LOC. LAVAGNONE E BORNADE. APPROVAZ. PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DITTA SIRMIO SPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47295"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUNTENZIONE MOTOMEZZI COMUNALI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA BERTAGNA VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47296"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE PRESSO LE DISCARICHE NON CONTROLLATE SITE IN LOC. LAVAGNONE E BORNADE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOL.DR. GIORGIO CRESTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47297"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.PIERLUIGI PESCHIERA PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI PER IMPIANTI ELETRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47298"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA ITALFRUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47299"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA PER SISTEMAZIONE STATICO PORZIONE SEDE MUNICIPALE - ASSEGNAZIONE DITTA EDIL.GECO SRL PARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47300"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FORMAGGI E LATTICINI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA ITALFRUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47301"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI ANTIFURTO E ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47302"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA BRECOS SRL BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47303"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA PER AMPLIAMENTO IMPIANTO IN LOC.TASSINARA - ASSEGNAZIONE DITTA COSTRADE SPA DI DELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47304"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E ARTICOLI VARI PER MESSI E FATTORINI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA ABRAGUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47305"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STROARDINARIO AL SOFFITTO SCUOLE ELEMENTARI (A.PAPA A CAUSA MALTEMPO DEL 16.9.00 - ASSEGNAZIONE DITTA BONZI ENZO DI GAVARDO - ART.191 C.3 TUEL 267/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47306"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI SU QUOTIDIANI E PERIODICI ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47307"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI A FOGLIO SINGOLO PER L'ANNO 2001. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47308"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO AL SOFFITTO DI VILLA BRUNATI A CAUSA MALTEMPO 16.9.00 - ASSEGNAZIONE DITTA BONZI ENZO DI GAVARDO ART.191 C.3 TUEL 267/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47309"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47310"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMA ANTIFURTO PRESSO SCUOLA MATERNA LOC. GREZZE - ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47311"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRAORDINARI AL CAMPO SPORTIVO MONTE CROCE APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47312"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA GUERRINI MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47313"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO ALLA PSCINA COMUNALE A CAUSA MALTEMPO DEL 16.9.00 - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI D LONATO - ART.191 C.3 TUEL 267/00                              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47314"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA CENTER COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47315"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO AL CAMPO SPORTIVO "TRE STELLE" A CAUSA MALTEMPO DEL 16.9.00 - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI DI LONATO - ART.191 C.3 TUEL 267/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47316"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA TARANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47317"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA ADDICALCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47318"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO 4° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI RELATIVI ALL'ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL 2° PIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47319"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE ING.LORENZO PERETTI AL SEMINARIO SUL NUOVO ORDINAMENTO IN MATERIA DI LL.PP. DAL 3.11 ALL'11.11.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47320"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA LA NINFEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47321"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - OPERE DA GOMMISTA - ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA VALLE GOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47322"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ACQUEDOTTO MONTECROCE APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA BADEN  ITALIANA SPA ART.191 C.3 TUEL 267/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47323"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANE PER L'ASILO NIDO ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA BRESCIAPAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47324"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCAFFALATURE MOBILI PER ARCHIVIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO-ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47325"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA ATTO RELATIVO CESSIONE VOLONTA- RIA AREA DI PROPRIETÀ AZIENDA AGRICOLA ESSEDOPPIA - STUDIO NOTARILE MASTRELLI-DEFENDI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47326"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI VARI COMUNALI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47327"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM.GIANFRANCO BERTOLI IN RELAZIONE RECUPERO ARRETRATO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47328"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER L'ASILO NIDO ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA AGOSTI COSTANTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47329"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.GIANFRANCO BERTOLI PER IL FRAZIONAMENTO AREA IN LOC.VICINA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47330"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA DE GASPERINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47331"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA PERSONALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMPUTER CENTER SRL DI VILLORBA (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47332"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA CISTERNA ACQUA CAMPO SPORTIVO MONTECROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA CISA COSTRUZIONI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47333"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA NEOPOST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47334"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI APPROVAZIONE PREVENTIVI ASSEGNAZIONE DITTE: CLIMA IMPIANTI E NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47335"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BAGNI SCUOLA MATERNA VIA ALEARDI APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FALEGNAMERIA MOR DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47336"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE E INVITI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA FIMOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47337"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE URGENTI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA ZINETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47338"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE ED ADESIVI PER IDENTIFICAZIONE DEI POSTI ORMEGGIO - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA INCISIONI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47339"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE ANNO 2001.  ASSEGNAZIONE DITTA FARMASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47340"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO COPERTURA VILLA BRUNATI A CAUSA MALTEMPO DEL 16.9.00 - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA COSTRUZIONI SRL - ART.35 COMMA 3 D.LGS 77/95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47341"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DITTA SARTORIA ABRAGUS DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47342"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  STRAORDINARIO ALLA PISCINA COMUNALE A CAUSA MALTEMPO DEL 16.09.2000 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BETTINI TARCISIO ART.35 C.3 D.LGS 77/95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47343"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA ELEMENTARE "L. LAINI" ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROASCHI SNC DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47344"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEMAFORI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47345"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CABINA ED ACCESSORI VARI PARCHEGGIO PIAZZA CAPPELLETTI DALLA SOC. MUTILATI E INVALIDI DI DESENZANO (S.N.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47346"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PALO ENERGIA ELETTRICA IN VIA BORGO DI SOTTO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47347"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - NOVEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47348"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALL'ABITAZIONE IN LOC. PERLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SPA SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47349"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA UNITA' D'ITALIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47350"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE - NOVEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47351"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI PULIZIA E SPURGO RETE FOGNARIA PER EVENTI MALTEMPO DELLA SECONDA METÀ DI SETTEMBRE 2000 - 2° STRALCIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DITTA SIRMIO SPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47352"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA SODEXHO PASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47353"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CONSORZIO GARDA UNO DEL SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO SMALTIMENTO VEGETALE PRODOTTO IN SEGUITO EMERGENZA MALTEMPO SETTEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47354"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA BORTOLOTTI F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47355"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA UOVO PARCHEGGIO IN VIA B.CROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47356"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE DITTA COMIFAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47357"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISSUASSORI DI SOSTA - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA METALCO DI CASTELMINIO DI RESANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47358"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47359"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA ALLA MENSA DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA-  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EKOGARDA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47360"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI - SECONDO MAGAZZINO- PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2001. ASSEGNAZIONE ALLEANZA SALUTE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47361"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DI LIRE 5.100.000.000. ASSEGNAZIONE ISTITUTO CREDIOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47362"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARETI E CONTRPSOFFITTATURA SCUOLA ELEMENTARE "LAINI" APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA ISOLAMENTI TERMOACUSTICI DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47363"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DI BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA BAGATTA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47364"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO PERSONALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ASYSTEL SPA  DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47365"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER L'UFFICIO PERSONALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA COMPUTERS SRL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47366"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E DISINFESTAZIONE SOLAI PALAZZO BAGATTA APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47367"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' DIPENDENTE CARATTONI MARIA. DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47368"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.C.E.P.I DI PONTENURE (PC) PER EFFETTUAZIONE VISITE ISPETTIVE BIENNALI SU ASCENSORI PRESSO LE SCUOLE ELEM. "DON MAZZOLARI" DI RIVOLTELLA E "LAINI"DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47369"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVAGNE BIANCHE MAGNETICHE PER SCUOLA ELEMENTARE "L. LAINI". ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MANERBA SPA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47370"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO ASILO NIDO DI VIA MONTESUELLO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA C.F.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47371"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI VERONA DELLE COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DI 593 BOLLETTE DELL'ACQUA 1° SEMESTRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47372"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIORERIE ARREDO VIA MAZZINI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA PRECO DI PERUGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47373"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE LAVORI URGENTI, PRIMO INTERVENTO,  DI PULIZIA E SPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE PER GLI EVENTI DI MALTEMPO  DEL 16.09.2000- DITTA SIRMIO SPURGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47374"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE INFOCAMERE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI CAMERE COMMERCIO VIA INTERNET. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47375"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSMENTO QUOTA DI PART. AL COMUNE DI VILLANUOVA S/C PER PROGETTO: "PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA: ATTIVAZIONE NUOVE OPPORTUNITÀ" (L.N.285/97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47376"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE "CODE CONTRATTUALI" C.C.N.L. 1998-2001: CONGUAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47377"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI TUMULAZIONE, FORMAZIONE FOSSE TOMBALI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - APPROVAZIONE VERBALE AFFIDAMENTO LAVORI ASSEGNAZIONE DITTA SARAMONDI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47378"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI OPERANTI NELL'AMBITO SOCIALE ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47379"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE DI RIVOLTELLA - APPROVAZIONE PREVENTIVI E ASSEGNAZIONE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47380"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ANNO 2001. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47381"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA A MINORE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRO DIURNO INTEGRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47382"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TESSILE PER ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TESSUTI VIMERCATI SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47383"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CABLAGGIO NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47384"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47385"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RUSPA WB97R SERVIZI GENERALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMPAL DI REZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47386"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO DEL LUNGOLAGO C.BATTISTI APPROVAZIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47387"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO A NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI E PER LA MATERNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47388"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO NELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA - DITTA PRIMA ASCENSORI DI BAGNOLO MELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47389"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA NUOVA STAMPANTE PER LA FARMACIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE DITTA MEGABYTE DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47390"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI A COMPLETAMENTO UFFICI VARI. ASSEGNAZIONE DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47391"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE ESTERNE PER CENTRO SOCIALE DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47392"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA TOILETTES CHIMICHE IN LOCALITA'SCATTOLINA E VIA GIOTTO - DITTA SPECIALSPURGHI SRL DI GAVARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47393"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PORTA PER IL CAMPO SPORTIVO MONTE CROCE APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA NORD IMPIANTI DI RONCADELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47394"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE ESTERNE PER CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47395"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER PUBBLICO INCANTO RELATIVO ALLA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DI LIRE 5.100.000.000 ELEVABILE A LIRE 7.000.000.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47396"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE ESTERNE PER ASILI NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47397"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER L'ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47398"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LUCI DEL PALCO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA COEMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47399"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER L'UFFICIO PERSONALE. ASSEGNAZIONE DITTA GARDA COMPUTERS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47400"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DITTA ESSEPI STUDIO SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE "CONGRESSO DI TERMOLOGIA" - 8-9 SETTEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47401"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE PROVVISORIA MENSA SCUOLA ELEMENTARE LAINI DI VIA MICHELANGELO - APPROVAZIONE PREVENTIVO -ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47402"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO DELLA BIBLIOTECA E DEL MUSEO DI DESENZANO DEL GARDA - PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47403"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA B.CROCE PIAZZALE ANTISTANTE CHIESA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47404"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART. 18 L. 109/94 AI DIPENDENTI COM.LI AREA TECNICA DALL'1.4.2000 AL 15.11.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47405"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO DI ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47406"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ALIMENTATORE COMPUTER UFFICIO TECNICO DITTA CALEDONIA DI EREMO DI CURTATONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47407"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA SVANTAGGIATA.EROGAZIONE AL SOL.CO. DI BRESCIA DELLA QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SOSTEGNO E COLLOCAMENTO EX LEGGE N. 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47408"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO: INTERVENTI DI SOSTEGNO IN BUONI VIVERI - AS- SEGNAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47409"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER ULTERIORI MESI SEI (DAL 05.12.2000 AL 04.05.2001) DEL SIG. SARAMONDI ALESSANDRO -VI GILE URBANO CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47410"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAROLINI E C. SNC DI DESENZANO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'AREA A LAGO IN LOCALITÀ LA ZATTERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47411"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2000 UFFICIO CED                                                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47412"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFEZIONE BAGNI DEI CENTRI SOCIALI DI DESENZANO E RIVOLTELLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47413"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI MENSA SCOLASTICA PER ASSENZE DOVUTE A CAUSE ISTITUZIONALI (ELEZIONI E REFERENDUM 2000) - LIQUIDAZIONE GENERALE ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47414"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA SU PALO IN LOC.INNOCENRA RIVOLTELLA (VIA VENEZIA) APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL - SALO'              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47415"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE NR. 174 DEL 12 OTTOBRE 2000: ASSUNZIONE SIGNORA ZUIN RAFFAELLA DALL'11 DICEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47416"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO P.O.S.A.M. - ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47417"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL C.F.P. DI RIVOLTELLA FONDI 2000. ASSEGNAZIONE A DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47418"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTEBALDO INCROCIO VIA GREZZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47419"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47420"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL CENTRO FORMAZIONE PROFESS. DI RIVOLTELLA. FONDI REGIONALI 1999/ECONOMIA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47421"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER LOCALI DI VIA CASTELLO ADIBITI A CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47422"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC.S.PIETRO APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47423"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE TRAVERSE DI VIA PRATOMAGGIORE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47424"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DITTA PEDUS PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI FINO AL 30 GIUGNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47425"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI. ASSEGNAZIONE DITTA MEGABYTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47426"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI AD ASILO NIDO - ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47427"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47428"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47429"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'A.N.F.F.A.S. PER RETTE DI FREQUENZA C.S.E. E S.F.A. ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47430"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO FARMACIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47431"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IDRAULICA AREA DEMANIALE PER INTUBAZIONE TRATTO ALVEO RIO PESCALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47432"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZO PASSEGGIATA A LAGO MADONNA DELL VILLA PORTO RIVOLTELLA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47433"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE I°INCONTRO FINANZIARIO DELL'AUTONOMIA LOCALE DR.SSA MARIA GRAZIA MARGONARI IN DATA 24/11/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47434"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ATTREZZATURE ESTERNE ED INTERNE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47435"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA SIRMIOSPURGHI PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO RETE FOGNARIA COMUNALE - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47436"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI DIPENDENTE ANNA ZAGLIO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47437"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI FORNITURE VARIE - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47438"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL IV PEEP ARCH.PIERFRANCO ROSSETTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47439"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE A CORSI I.F.O.S.T. DEL 23.10.2000, 25.10.2000 E 14.11.2000 DIPENDENTI ALESSANDRA MORANDINI E PATRIZIA MANTOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47440"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI CUSTODIA MOSTRE, CUSTODIA MUSEO E BIBLIOTECA, BIGLIETTERIA AL TEATRO E ALL'AUDITORIUM - ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47441"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI UN AIUTO CUOCO A TEMPO DETERMINATO. LIQUIDAZIONE COMPENSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47442"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE SIAE ANNO 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47443"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ALIMENTATORE COMPUTER UFFICIO TECNICO- APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA CALEDONIA DI EREMO DI CURTATONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47444"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL SERVIZIO PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47445"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO - PROROGA CONVENZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER DUE MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47446"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCROCIO VIA AGELLO VIA DI VITTORIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47447"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FISCALE PER DOMANDA ASSEGNI DI MATERNITÀ ED AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI - LEGGE 448/98 - ARTT. 65 E 66. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47448"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47449"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DELLA GESTIONE DEL SEVIZIO DI LETTURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER IL 1° E 2° SEMESTRE ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47450"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE OTTOBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47451"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA GOMME DA MASTICARE SU STRADE E SCRITTE SUI MURI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA "ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SRL" DI CAVRIAGO (RE)                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47452"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 PER NUMERO VERDE GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47453"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZI0NE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO PER IL SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI FOGNARI. 2° SEMESTRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47454"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL DOTT. EDOARDO LEONE PER INCARICO DI SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE BENIAMINO UDESCHINI DAL 16/8/2000 AL 6/9/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47455"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001-CENTRO SOCIALE PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47456"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2000 - UFFICI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47457"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO  DELLA FARMACIA COMUNALE IN VIA TOGLIATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47458"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DELLE SPETTANZE AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47459"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47460"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47461"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RUOTE CANNONE SITO NEI GIARDINI IV NOVEMBRE APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA BERTAZZI G.&amp; G. DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47462"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 21 MAGGIO 2000. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47463"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE PALESTRA PROVVISORIA SCUOLE ELEMENTARI LAINI VIA MICHELANGELO - AFFIDAMENTO INCARICO DITTE CARPENTERIE GHEDESI E CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47464"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA INTERNA AL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO PER GLI UTENTI DEL S.A.D.: IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47465"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE - ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47466"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURE PER   MENSA DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA RIVOLTELLA APPROVAZIONE PREVENTIVI E ASSEGNAZIONE DITTA BONAZZA IMPIANTI DI CIGOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47467"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47468"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI S. MARTINO DELLA BATTAGLIA: ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47469"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN AIUTO-CUOCO PRESSO L'ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO PER SEI MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47470"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ASSEGNAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47471"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO IMPEGNI ANNO 2000 UFFICIO ECONOMATO. RILEVAZIONE ECONOMIE E INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47472"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE - 20.12.2000 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47473"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO MOBILI ED ARREDI NUOVA SCUOLA MEDIA RIVOLTELLA APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA TBA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47474"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA LICITAZIONE PRIVATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBU- ZIONE PASTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47475"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA GOITO - APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO TRA I LOCATARI STAGIONE 1999/2000. ACCONTI STAGIONE 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47476"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. 626/94). DITTA GARDA SALUS SRL DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47477"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47478"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA MICHELANGELO - APPROVAZIONE CONSUNTIVO E RIPARTO FRA I LOCATARI PERIODO 01.08.1999-31.07.2000. ACCONTI STAGIONE 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47479"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CATASTO URBANO - IDENTIFICAZIONE TUTORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47480"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47481"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDA- MENTO INCARICO PROGETTAZIONE 1°STRALCIO LAVORI DI REALIZZO PAS- SEGGIATA A LAGO MADONNA DELLA VILLA PORTO DI RIVOLTELLA         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47482"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA GHERLA 7 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO E RIPARTO FRA I LOCATARI PERIODO 01.08.1999-31.07.2000. ACCONTI STAGIONE 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47483"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE EDILI E BITUMINOSI PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE INTERNE COMUNALI APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47484"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA MEZZOCOLLE. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO FRA I LOCATARI PERIODO 01.08.1999-31.07.2000. ACCONTI STAGIONE 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47485"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE MOSTRINE - ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47486"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2000 - SCULTURE DI GHIACCIO E DISTRIBUZIONE PANETTONI NELLE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47487"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRUPPO STATICO CONTINUITA' - ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB SNC DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47488"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI S. MARTINO - APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO FRA I LOCATARI PERIODO 01.03.2000-31.07.2000. ACCONTI STAGIONE 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47489"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.E.527/94 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AI SIGG.RI FATTORI MARIO E ROBERTI ANGELA PER AMPLIAM.EDIF. ESIST.AD USO UFFICI DELL'ATTIV.ARTIG.VIA COLOMBARE CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47490"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI DESENZANO D/G ED I SINDACATI DEI PENSIONATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47491"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI BARBELENA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO FRA I LOCATARI PERIODO 01.01.1999-31.07.2000. ACCONTI STAGIONE 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47492"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI RIVOLTELLA APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47493"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE MOSTRE AL 30.06.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47494"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITÀ PRESSO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER HANDICAPPATI DI REZZATO - ALLIEVA C.P. ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47495"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURE PER OMAGGI DI NATALE PER GLI ANZIANI RICOVERATI ALLA P.O.S.A.M. E PER FESTEGGIAMENTI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47496"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SEMINARIO "BILANCIO PREVISIONE 2001" DEL 20.10.2000 DR.E.BENEDETTI E ISCR. INCONTRO "BILANCIO DI PREVIONE 2001" DEL 6.11.2000 DR.SS M.MARGONARI E ASSESSORE M.MARCHIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47497"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE IN LOC. TASSINARA- APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47498"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI INCROCI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ESECUZIONE LAVORI DI POSA IN OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47499"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMO ACQUA POTABILE 1° SEMESTRE 2000 PER SCUOLA MEDIA TREBESCHI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47500"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2000 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47501"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA DI INDICAZIONE DELLE CASCINE PRESENTI SUL TERRITORIO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47502"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE COMMEDIA DIALETTALE "LA FORTUNA CON LA F MAIUSCOLA" ALLA FAMIGLIA ARTISTICA DESENZANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47503"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EL.COMM. (SNC) DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47504"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL PERSONALE A.S.A. AI SENSI DELLA L. 626 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORTOLOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47505"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO URGENTE FONDAZIONI ASILO NIDO DI VIA MONTESUELLO ASSEGNAZIONE DITTA CFB DI COLOGNO AL SERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47506"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONI VARIE INFORTUNI. ACCONTO PERIODO 01.10.2000-30.09.2001. REGOLAZIONI PERIODO 01.10.1999-30.09.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47507"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO RIPARAZIONE GUASTO ACQUEDOTTO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GILIOLI- ART.35 3°C.DLGS 77/95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47508"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO INPDAP PER BENEFICI CONTRATTUALI SIG. MARCHI ERMANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47509"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 2000/2001 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47510"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ROMANICO SUL GARDA" - RETTIFICA INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47511"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NR. 5 GEOMETRI PRESSO L'UFFICIO TECNICO E L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47512"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA DI ATTI E PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE CENTER COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47513"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE (CAT. C1) PRESSO L'UFFICIO DEL PERSO NALE - SIGNORA ZUIN RAFFAELLA DAL 1° DICEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47514"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ROSTICCERIA "LA GUSTOSA" PER CESSATA ATTIVITÀ DELLA ROSTICCERIA "BETTONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47515"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA UTENZA GAS PRESSO APPARTAMENTO CUSTODE VILLA BRUNATI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47516"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI DI GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47517"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDOBBI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2000/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47518"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA KASKO PER VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 13.12.1999-30.06.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47519"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM SERGIO PAGNONI PER INCARICO PROFESSIONALE RECUPERO ARRETRATI CATASTO FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47520"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI N. 3 TABELLONI AUGURALI NATALIZI - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47521"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIRETTO DI FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47522"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47523"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TRASPORTO OSPEDALE PER OSPITI CASA DI RIPOSO P.O.S.A. M. A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47524"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.ALBERTO AVANZI PER INCARICO PROFESSIONALE RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47525"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.GIANFRANCO BERTOLI PER INCARICO PROFESSIONALE IN RELAZINE AL RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47526"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47527"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SERALE DI DISEGNO - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47528"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47529"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALGEOM.GIORGIO BERTAZZI PER INCARICO PROFESSIONALE IN RELAZIONE AL RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47530"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AI SIGG.RI MARCHINI VINCENZO E MANGANO ROSA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI S.MARTINO D/B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47531"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.ANGELO ROSSI DI BRESCIA PER INCARICO PROFESSIONALE IN RELAZIONE AL RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47532"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2000 E VERSAMENTO 3°TRIMESTRE 2000 QUOTA PARTE 10% ALL'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47533"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA RELATIVA AI MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA ANNO 2000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47534"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI STATO CIVILE SETTEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47535"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.EMILIO LAVELLI PER INCARICO PROFESSIONALE IN RELAZIONE AL RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47536"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE, TEDESCA E SPAGNOLA RETTIFICA AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47537"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA E LA CASA DI RIPOSO P.O.S.A.M. E RISERVA DI N. 4 POSTI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47538"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE AGOSTO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47539"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.GIANCARLO PAGANI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RECUPERO ARRETRATO CATASTO FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47540"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE, TEDESCA E SPAGNOLA AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47541"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47542"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CENTRO LUMINOSO IN VIA ALLENDE APPROVAZIONE PREVENTIVO SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47543"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA VENEZIA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CFC SCRL DI REGGIO EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47544"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2001. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47545"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ING. DIEGO GUERRINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47546"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO SOSTEGNO REGIONALE PER L'AFFITTO EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47547"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO LAVORI E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA COSTRUZIONI DI DESENZANO PER REALIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47548"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER ULTERIORI MESI DUE DEL SIG.MORI LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47549"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN TELEFAX ALL'UFFICIO COMMERCIO. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47550"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DI UN CENTRO LUMINOSO IN VIA BINA APPROVAZIONE PREVENTIVO SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47551"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ E AMPLIAMENTO DEL PROGETTO GENITORI ALL'INTERNO DEI C.A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47552"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ITALGAS PER CONSUMO GAS CENTRO SOCIALE ANZIANI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47553"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE FESTIVITA' DI SANTA LUCIA 2000 PER LE SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47554"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI DESENZANO DEL GARDA E RIPARTIZIONE FRA I COMUNI INTERESSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47555"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI IN PIANO PER L'ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47556"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA VICINA ZONA VECCHIA - ASSEGNAZIONE IMPRESA MARINI GIOVANNI &amp; C. SNC DI ADRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47557"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLI D'ISTITUTO - CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47558"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI - ASSEGNAZIONE DITTA ZILIANI F.LLI &amp; FIGLI DI ISEO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47559"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI "INCONTRO DI STUDIO CODE CONTRATTUALI" DR.SSA MARGONARI E SEGRETARIO UDESCHINI DEL 28.9.00 E ISCRIZIONE CONVGNO PER AMMINISTRATORI SEGRETARIO UDESCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47560"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE LIBRO DI STORIA LOCALE "IL DIALETTO DI DESENZANO" 9.12.2000 - AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47561"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI ANNO 2000. RIMBORSO ASSENZA PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47562"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE SULLA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI - ASS.RE MARCHIONI E UN DIPENDENTE AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47563"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIAZZA ALPINI A RIVOLTELLA - APPROVAZIONW PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE LAVORI A DITTA CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47564"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2000 - UFFICI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47565"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2000/2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47566"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER CAMPO PALLACANESTRO NUOVA SCUOLA MEDIA RIVOLTELLA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47567"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47568"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI 6 DECORRENTI DAL 18.9.2000 SIG.RA FASANI GLORIA MARIA - EDUCATRICE ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47569"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA LAINI DI VIA MICHELANGELO - APPROVAZIO NE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA FRANCO ALLEGRI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47570"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FILTRI PISCINA COMUNALE-APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA BADEN ITALIANA SPA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47571"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO PER I MINORI SINTI - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47572"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO FORMEL IN DATA 25 SETTEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47573"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA PROVVISORIA SCUOLE ELEMENTARI LAINI VIA MICHELANGELO - APPROVAZIONE VERBALI E ASSEGNAZIONE A DITTE CARPENTERIE GHEDESI E CISA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47574"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AUTOCONTROLLO DELLE MENSE COMUNALI - PERIODO 11.11.2000/31.12.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47575"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' DI CUI AGLI ARTT. 17 COMMA 73 DELLA LEGGE N. 127/97 E ART. 20 DEL DPR 465/97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47576"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47577"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI ARGANIZZAZIONE CORSO DI RESTAURO DEL MOBILE ANTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47578"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ELETTRICO TEATRO ALL'APERTO IN CASTELLO APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA SONCINA &amp; ANNOVAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47579"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN FORNO A MICROONDE PER IL C.A.G. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROASCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47580"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ROMANICO SUL GARDA" 11 E 12 NOVEMBRE 2000 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47581"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CO.MA.VER DI PISOGNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47582"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE SPETTACOLO DI BURATTINI TRADIZIONALI AL CENTRO TEATRALE CORNIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47583"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE FATTURA WEST GARDA HOTEL LIQUIDAZIONE FATTURA CO.MA.VER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47584"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47585"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N.93 DEL 4.5.2000: ASSEGNAZIONE DITTA POZZIDRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47586"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE PER INFORTUNI ANZIANI INCARICATI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI PRESSO LE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47587"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47588"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE "BRESCIA EST" DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47589"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA MUNICIPIO E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47590"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI REALE MUTUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47591"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO APPROVAZIONE PREVENTIVI ASSEGNAZIONE DITTE PALLENI VINCENZO E BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47592"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER PULIZIA IMMOBILI VARI. ASSEGNAZIONE DITTA COMIL DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47593"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2000/2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47594"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCATTOLI PER ASILO NIDO DI VIA PESCALA ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47595"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO SIGILLANTE ANTISCIVOLO PAVIMENTAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA - ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47596"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI A COMPLETAMENTO DEGLI ESISTENTI. ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47597"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI - DITTA PREMIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47598"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI PORTATILI A NORMA DI LEGGE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GUERINI MARCO ANTINCENDIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47599"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOCO INCARICO CO.CO.CO. DI FARMACISTA ALLA DOTT.SSA RAVAZZANI CINZIA DAL 06.09.2000 AL 18.09.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47600"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSA DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE COMPENSO RAFFAELE NOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47601"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZ.DIRITTI ROGITO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2000 AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47602"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ASSENZE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2000 PER RICHIESTE OLTRE I TERMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47603"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPART.DIRITTI SEGRETERIA LUGLIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47604"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESO P.O.S.A.M. SIG.RA C.A. DALL'1.11.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47605"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE COMPENSO SIG.RAFFAELE NOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47606"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMAZIONE MUSICALE NELLE SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - A.S. 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47607"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZ.DIRITTI STATO CIVILE LUGLIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47608"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE COMPENSO SIG.KARL-LUDWING SCHIBEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47609"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO "LA SPONSORIZZAZIONE CULTURALE" (MILANO 25-26 OTTOBRE 2000) DOTT.SSA BERNINI E DOTT.SSA BONSAVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47610"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE COMPENSI SIG.GIULIO POZZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47611"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE PER GLI OPERATORI DEL S.A.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47612"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE COMPENSI OPERATORI ADDETTI LABORATORIO COMPUTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47613"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI - ANNO 2000 - RIMBORSI PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA O PER DISDETTA ENTRO I TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47614"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE SUPPLENTE PRESSO ASILO NIDO: SIG.A MARA BETTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47615"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI MANUALITÀ CREATIVA ALL'INTERNO DEL C.A.G. MEDIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47616"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CABAC DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47617"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUNTIVO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA E VARIE PER LA SCUOLA MEDIA "TREBESCHI" ANNO SCOLASTICO 1999/2000. LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47618"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPIONATO ITALIANO ADDESTRAMENTO CANI 2000 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STRISCIONI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47619"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASILI NIDO COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47620"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROCAR CRS DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47621"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA MOSTRA "LO SGUARDO INNOCENTE" ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS ALLA DITTA BRESCIA TOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47622"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE FATTURA FIRMA VIAGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47623"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO I SERVIZI TURISTICI PERIODO 1.4.2000 - 31.5.2000 - SIG. ROBUSTELLI DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47624"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO INPDAP PER BENEFICI CONTRATTUALI SIG.RA GERVASI LILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47625"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCATTOLI PER ASILI NIDO DI VIA PACE E DI VIA PESCALA ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO ED ALLA DITTA CREMONA GIOCHI ARREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47626"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZINE FATTURA AL VILLAGIO TURISTICO VO' DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47627"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI MENSA SCOLASTICA PER ASSENZE DOVUTE A CAUSE ISTITUZIONALI. ELEZIONI E REFERENDUM ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47628"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MECCANICO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47629"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE DITTA MULTILINGUE SRL PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47630"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER MACCHINE UFFICIO PER L'ANNO 2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47631"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO SOCIALE ANNI 2000/2001 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALL'U.I.S.P. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47632"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA:LIQUIDAZIONE RELATORE SEMINARIO EUROPEO VISIONS 12/13 MAGGIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47633"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EXPO SCUOLAMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA CLASSI ACCOMPAGNATORI RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47634"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47635"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PRIMA ASCENSORI DI BAGNOLO MELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47636"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE DI MADRE E MINORE IN STATO DI BISOGNO NELLA CASA FAMIGLIA SANT'OMOBONO DI CREMONA - PROSEGUIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47637"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PALAZZO TODESCHINI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI (S.N.C.) DI GAVARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47638"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSO INTEGRATO IN MATERIA LL.PP. DIPENDENTI MURA SERGIO E RAIMONDI ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47639"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CONTACALORIE PISCINE COMUNALI APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47640"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PRESSO SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SNC DI GAVARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47641"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER ALCUNE INIZIATIVE PROGRAMMATE NEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47642"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PORTABICICLETTE PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA E DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE DITTA TECNOLEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47643"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI PRIMO PIANO CIMITERO DESENZANO APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47644"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ARREDAMENTO E FORNITURA DEI RELATIVI MATERIALI PER LOCALI DI VIA CASTELLO N. 82 ADIBITI A CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47645"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MURACHETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47646"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TRASPORTO OSPEDALE PER OSPITI CASA DI RIPOSO P.O.S.A.M. A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47647"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LAVANDERIA CENTRO SOCIALE. ASSEGNAZIONE DITTA BONAZZA E BALDAZZIMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47648"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE AUDIOVISIVO PER IL CENTRO SOCIALE E IL C.A.G. - ASSEGNAZIONE DITTE RAMPANI E MOVIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47649"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO  IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA DENOMINATA SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47650"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE INIZIATIVE PROGRAMMATE PER I GIORNI 28 E 30 SETTEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47651"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PER L'ASILO NIDO DI VIA PESCALA ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47652"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, DI BASE E AGGIUNTIVI,PER LE P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47653"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI DI MONIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47654"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47655"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DITTA PAIOLA BRUNO SAS DI S.GIOVANNI LUPATOTO 2° CLASSIFICATO - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47656"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO A CONGUAGLIO 1° E 2° CIRCOLO PER ONERI PERSONALE SERVIZIO TEMPO ANTICIPATO ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47657"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 21/5/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47658"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTESUELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47659"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DELLO STABILE CHE OSPITA IL  C.A.G. - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47660"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ASSENZE MENSA SCOLASTICA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47661"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STATICO FUNZIONALE DI PORZIONE SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47662"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI. REGOLAZIONE PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47663"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO PER SOSTITIZIONE MALATTIA BETTONI MARA - SIGNORA MANFREDINI TINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47664"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA S. ZENO ED IN VIA RIO BRASA ALLA SIG.RA GOBBI FRATTINI CINZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47665"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASS. MUSICALE DIAPASON ENSEMBLE PER CONCERTO "SEI CHITARRE SOLE" DEL 27.8.200 RINVIATO AL 5.9.2000 RIMBORSO FORFETTARIO SIG. ALBERTO FERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47666"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA POMPA DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA IN LOCALITÀ SPIAGGIA D'ORO ALLA AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO.                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47667"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER DUE POSTI DI COLLABORATORE OPERATORE CED CAT. B3 PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47668"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI CAG DEL CENTRO ASCOLTO ADOLESCENTI ED EDUCATIVA DI STRADA E DEI CREC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47669"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM - ANNO SCOLASTICO 2000/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47670"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U. CON DECORRENZA ANNUALE DAL 01.07.2000 PER FORNITURA CONTENITORI PER RIFIUTI DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47671"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO PER PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E DI RESPONSABILITA' ANNO 1999 - VARIE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47672"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI STATO CIVILE GIUGNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47673"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALLESTIMENTO ESISTENTE NELLE SALE DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO G.RAMBOTTI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47674"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E DISINFESTAZIONE ENTRATA CASTELLO APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SIRANI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47675"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MAZZINI - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAVONI SPA DI VOBARNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47676"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI II SEMESTRE 2000 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47677"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIANI PER BANCHI PER SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MANERBA SPA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47678"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO VETRATA DI ALLUMINIO CIMITERO DI DESENZANO APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47679"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKETS SANITARI PERIODO II SEMESTRE 1999 - I SEMESTRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47680"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MANERBA SPA DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47681"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE LONATO - ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47682"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE TELEFAX PER LA FARMACIA COMUNALE E IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. ASSEGNAZIONE DITTA TELESIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47683"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA UTENZA GAS PER CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI VIA CASTELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47684"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOLITOGRAFICO PER CONCERTI BANDA CITTADINA E MUSIC ON AIR ALLA DITTA PREMIER SNC DI ORLANDELLI C. &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47685"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47686"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZO TODESCHINI APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA ZILIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47687"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA UNITA' D'ITALIA. APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47688"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ANTICIPATA TOTALE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PORTO VECCHIO" PER MANIFESTAZIONI 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47689"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DETERSIVI E MATERIALE VARIO PULIZIE PER SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGANZIONE DITTA SANFELICI DI PIUBEGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47690"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47691"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPA ACQUEDOTTO TASSINARA - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA EFI DI NUVOLENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47692"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE GALLERIA CIVICA ANNO 2000 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER ACQUISTO CATALOGHI MOSTRA CHAGALL E PER MOSTRA ARTISTI BRESCIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47693"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2000 E VERSAMENTO II° TRIMESTRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47694"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARETI DIVISORIE NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA ELITABLE SPA DI CELLATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47695"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ANNO EDUCATIVO 2000/2001 -PROROGA CONTRATTO ALLA COOPERATIVA ELEFANTI VOLANTI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47696"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TRASPORTO OSPEDALE PER OSPITI CASA DI RIPOSO P.O.S.A. M. A CARICO DEL COMUNE - I SEMESTRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47697"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PEDANA PER DISABILI PER IL CENTRO SOCIALE. ASSEGNAZIONE DITTA BORGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47698"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE PARETI NUOVO UFFICIO SERVIZI SOCIALI APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA MARINI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47699"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO MEDIANTE TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.4 POSTI DI GEOMETRA PRESSO L'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47700"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARRELLI PORTA COMPUTER PER LA DIREZIONE DIDATT. 1° CIRCOLO.  ASSEGNAZIONE DITTA DIRECT SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47701"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO URGENTE DI MADRE E MINORE IN STATO DI BISOGNO NELLA CASA FAMIGLIA SANT'OMOBONO DI CREMONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47702"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALCETTO E PING-PONG PER C.A.G. DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE DITTA MINOIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47703"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONECONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 1994.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47704"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS. ANNO SCOLASTICO 1999/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47705"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI GARA RELATIVO A SISTEMAZIONE VIA VENEZIA E OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA VICINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47706"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE. ASSEGNAZIONE DITTA EFFEGI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47707"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PREMI 1° CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA "CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA" 29.07.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47708"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENTI SCUOLABUS. ANNI SCOLASTICI  2000/2001 E 2001/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47709"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE COLLAUDI IMPIANTI ASCENSORI/MONTACARICHI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INCARICHI ALLE DITTE BIEM SPA DI BRESCIA E TECNOLIFTS DI MONTIRONE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47710"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADI IN METALLO E SEDIE PER LE VARIE SCUOLE. ASSEGNAZIONE DITTA MANERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47711"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE POSTA DI ATLETICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA ECOSPORT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47712"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE DEL PORTICO DI PALAZZO TODESCHINI. ASSEGNAZIONE DITTA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47713"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMAGIOVANI - AMPLIAMENTO CONTRATTO ALLA COOPERATIVA TEMPOLIBERO PERIODO 12.8.2000/30.12.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47714"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME "ISTITUTO SAN GIOVANNI" E "ANGELA MERICI" L.R. 8/99 - VERSAMENTO SOMME ASSEGNATE A.S. 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47715"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI VENEZIANE PER URP E UFFICIO COMMERCIO. ASSEGNAZIONE DITTA PAPA CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47716"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DENOMINATA SPIAGGIA D'ORO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOMOVITER SRL DI BAGNATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47717"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL 2° PIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47718"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA FOTOCOPIE PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE DITTA APOLLONIO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47719"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47720"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TARGHE IN MARMO CENTRO SOCIALE VIA ANNUNCIATA APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA A.F.O.F. DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47721"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO OSPITALITA' MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47722"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NR. 2 COLLABORATORI OPERATORI CED CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO DALL'1.7.2000 PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI E RAGIO- NERIA - SIG. BIANCHERA GIANCARLO E PROCACCINI ANNAMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47723"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOSSA DALLA REGIONE LOMBARDIA DENOMINATA EXPO SCUOLAMBIENTE APPROVAZIONE PREVENTIVO PER TENDONE URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47724"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 10.07.2000 AL 9.09.2000 SIG. MORI LUCA PRESSO IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47725"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TEMPO ANTICIPATO "PRE-SCUOLA". SCUOLE ELEMENTARI "ACHILLE PAPA" E "DON MAZZOLARI". PERIODO GENN./GIUGNO 2000.APPROVAZIONE RENDICONTI 1°/2° CIRCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47726"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOSSA DALLA REGIONE LOMBARDIA DENOMINATA EXPO SCUOLAMBIENTE - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER TENDONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47727"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINE SERVIZIO SIG.RA PINZI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47728"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL DOTT. ALESSANDRO GARZON PER LA CONSULENZA AI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA I.S.E.E..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47729"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICITAZIONE PRIVATA SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47730"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PISTOLE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CHITO' DI CASTELGOFFREDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47731"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOSSA DALLA REGIONE LOMBARDIA DENOMINATA EXPO SCUOLAMBIENTE - APPROVAZIONE PREVENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47732"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI PER LA MATERNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47733"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIANO TERRA MUNICIPIO E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47734"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSCRIZIONE SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE SUL CONTROLLO INTERNO ASS.RE MARCHIONI E UN DIPENDENTE SETTORE FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47735"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA AGELLO INCROCIO STRADA CAMPEGGIO S.FRANCESCO - APPROVAZIONE PREVENTIVO SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47736"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI PER LE SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 1999/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47737"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI PER IL GIARDINO DEL C.A.G. ASSEGNAZIONE DITTA BORGIONE DI TORINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47738"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE VARIE DI ASSICURAZIONE E DETERMINAZIONE PREMI SCADENZA 30.06.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47739"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO PRATICA AGIBILITA' LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO STUDIO SIRIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47740"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA POSTEL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47741"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER TI- TOLI ED ESAMI PER DUE POSTI COLLABORATORE OPERATORE CED (B3) PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA-ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47742"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE PER FORNITURA IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E ILLUMINAZIONE. ASSEGNAZIONE PER NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI BRANZ LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47743"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47744"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PULMINO OER COMMISSIONE PROVINCIALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47745"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47746"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO PER EDUCATRICI ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2000-2001 INCARICO ALLA DOTT.SSA MESSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47747"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO "CAFFÈ CONCERTO '900" PER CONCERTO VOCALE-STRUMENTALE - ASS.NE GARDESANA STUDIO PREVENZIONE TUMORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47748"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE  MAGGIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47749"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEA BT IN VIA B.CROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47750"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE GALLERIA CIVICA  ANNO 2000- MOSTRA CHAGALL AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47751"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE VECCHIO CENTRALINO DEL COMUNE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47752"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPENSO FUNZIONE MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVO AL PERIODO 1/1/2000 - 14/3/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47753"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE D'OPERA ALLE SIG.RE MOSCONI LUCIA E MASCHERPA MATILDE PER SERVIZIO PULIZIE SALONE CENTRO DIURNO "A.BARONIO" - PERIODO 1.7.2000/31.12.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47754"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PER EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA TONOLI TENDE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47755"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO "LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE NELL'ENTE LOCALE" DEI DIPENDENTI CASAGRANDE, PRESICCI, BETTINZANA, MARGONARI, MAMMOLA - ISFOR 2000.                                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47756"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO DI LIRE 8.035.000.000 CON L'ISTITUTO CREDIOP PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47757"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ORGANIZZAZIONE CONCERTI BRANDUARDI E AVION TRAVEL ALL'AG. D'ALESSANDRO &amp; GALLI E DEL CONCERTO DI SHANTALLA ALL'AG. SLANG MUSIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47758"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA POZZO S.MARTINO APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA POZZIDRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47759"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA STIPULAZIONE POLIZZA "FESTASI'" ALLA SOCIETA' ASS. GENERALI SPA - CARIDI PUGLISI - VERONA MANIFESTAZIONE "GARDAESTATE. UN LAGO IN MUSICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47760"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PANNELLI DA MURO PER NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47761"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER DUE POSTI COLLABORATORE OPERATORE CED CAT. B3 PRESSO I SERVIZI SOCIALI CULTURALI E TURISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47762"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER SOLI ESAMI PER DUE POSTI DI ISTRUTTORE (C1) PRESSO IL SETTORE FINAN- ZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47763"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 21 AL 22 GIUGNO 2000 SIG.RA CAPRIOLO FRANCESCA PER MALATTIA SIG.RA BETTONI MARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47764"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DEFINITIVA AREA NECESSARIA COSTRUZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA. REVOCA DETERMINAZIONE N.22 DEL 10.2.00 E LIQUIDAZIONE SALDO SIGG.RI MORETTI A.MARIA, BRANCA AMALIA E BRANCA ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47765"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI ARTISTI ED ENTI PER REALIZZAZIONE MANI- FESTAZIONI ESTIVE 2000 ED ALLA SALINA PUBBLICITÀ PER STENDARDI MONOFACCIALI E TELI PER PIRAMIDI PUBBLICITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47766"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47767"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47768"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.1.1989 N.13 EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTO RELATIVO ANNO 1990 - LEONI ADELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47769"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMU- NALE ADIBITI AD ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47770"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NR. 3 COLLABORATORI OPERATORI CED (CAT.B3) PRESSO I SERVIZI SOCIALI CULTURALI E TURISTICI SIG. PARZIALE PIERPAOLO, SIG.RA FRANZONI ELENA, SIG.RA BUSON MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47771"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.1.1989 N.13 EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI-CONTRIBUTO RELATIVO ANNO 1990 - LENZI FEDELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47772"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 15 AL 16 GIUGNO 2000 SIGNORA CAPRIOLO FRANCESCA PER SOSTITUZIONE CONGEDO STRAORDINARIO DI ARBUSTINI BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47773"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PISTOLE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E CONTESTUALE RITIRO DELL'USATO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47774"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PARCHEGGIO AUTOSILO COME DEPOSITO DEI MOTOCICLI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47775"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA - PROROGA II SEMESTRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47776"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.1.1989 N.13 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BAR- RIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PROVATI-CONTRIBUTO RELATIVO ANNO 1992 - ZANETTI MARIA ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47777"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RA BERTASIO BARBARA COLLABORA TORE OPERATORE CED (CAT. B3) PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47778"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA LILIANA MORLACCHI PER IL RESTAURO DEL MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DEL LAVAGNONE ANNO DI RIPARTO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47779"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.1.1989 N.13 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BAR- RIERAE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI-CONTRIBUTO RELATIVO ANNO 1995 - BAZZOLI ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47780"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.1.1989 N.13 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BAR- RIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI-CONTRIBUTO RELATIVO ANNO 1996 - MEDAINA MARIA LUIGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47781"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI 1993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47782"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATI PER I CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI ANNO 2000 - APPROVAZIONE PREVENTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47783"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.1.1989 N.13 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BAR- RIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI-CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 1991- BRIGHENTI URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47784"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA APRILE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47785"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI ALLA FONDAZIONE NEGRI PER LA MOSTRA FOTO- GRAFICA "IL GARDA DELLA MEMORIA" (24.6/16.7.2000) E ALL'ASSOC. "PLANET INDIA" PER LA MANIFESTAZIONE "ENIGMA INDIA" (3/18.6.00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47786"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EKOGARDA PULIZIE STRUTTURA AL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47787"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI STATO CIVILE APRILE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47788"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9.1.1989 N.13-EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI CONTRIBUTO RELA- TIVO ALL'ANNO 1991- TELLAROLI LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47789"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47790"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO DI N.5 NUOVI PUNTI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE STRADALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE ENEL SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47791"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMAZIONE MUSICALE NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47792"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI E ARREDI PER IL GIARDINO DEL NUOVO ASILO NIDO DI VIA PESCALA. ASSEGNAZIONE GONZAGA ARREDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47793"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CAMPIONATI NAZIO- NALI STUDENTESCHI 2 - 9 GIUGNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47794"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO FOGNARIO IN LOC. VENGA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SALO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47795"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SPEDIZIONE SILVER CARDS CENTRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47796"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA MASACCIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47797"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AD USO INDIVIDUALE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47798"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA GESTIONE DEL CORSO POST-DIPLOMA PER TECNICO DI SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO A VALENZA IDRO-GEOLOGICA E AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47799"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO GENNAIO/APRILE 2000 AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47800"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IRRIGATORI  CAMPI SPORTIVI - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA FABBRO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47801"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47802"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI ERBOSI ANNO 2000 - RINNOVO CONTRATTO DITTA TURRINI DARIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47803"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NR. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMI- NATO PER MESI SEI DAL 5.6.2000 - SIGG.RI SARAMONDI ALESSANDRO E CONDOLUCI MAURIZIO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47804"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI ARTISTI, COMPAGNIE E ORGANIZZAZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47805"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47806"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TABELLONI PER CAMPO PALLACANESTRO - ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47807"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2000 - AFFIDAMENTO INCARICHI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47808"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA RIVALI DI SOPRA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47809"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI GIOCHI VARI PER ESTERNO PER IL NUOVO ASILO NIDO DI VIA PESCALA. ASSEGNAZIONE DITTA BORGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47810"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PER CENTRI SOCIALI RIVOLTELLA E DESENZANO ASSEGNAZIONE DITTE RODELLA ENRICO E TONOLI TENDE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47811"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 15 AL 26 MAGGIO 2000 PER SOSTITUZIONE MALATTIA SANFELICI MARZIA - SIGNORA CAPRIOLO FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47812"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RISCALDAMENTO E VARIE SCUOLA MEDIA TREBESCHI ANNO SCOLASTICO 1999/2000. LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47813"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E ADOLESCENTI - ORGANIZZAZIONE FESTA DI FINE ANNO - ASSEGNAZIONE SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47814"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI SULL'ELENCO TELEFONICO EDIZIONE 2000/2001.                      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47815"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO   ACCONTO ING. DIEGO GUERINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47816"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDAMENTO NUOVO SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA - APPROVAZIONE VERBALE AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MARIANI DI SARONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47817"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE OPERATORE CED (CAT. B3) PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA - SIGNORA MARAVIGLIA ELENA DAL 1° GIUGNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47818"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 13° MEETING INTERNAZIONALE MULTISTARS - 13 - 14 MAGGIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47819"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47820"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA ASSEGNAZIONE DITTA F.LLI VIGASIO DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47821"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI NR. 2 COLLABORATORI OPERATORI CED (CAT. B3) PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA ECONOMATO - SIG.RE PERILLO ROSSELLA E ORIZIO MARIA LETIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47822"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NR. 2 ISTRUTTORI CAT. C1 PRESSO IL SETTORE FINAN- ZIARIO - SIG.RE SANTINI GIOVANNA E NEGRISOLI GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47823"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 1999 SETTORE OPERAI RELATIVO ALLE REPERIBILITA' EFFETTUATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47824"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TARIFFA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER RIPRESE TELEVISIVE DELLA VILLA ROMANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47825"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA UNITA' D'ITALIA S.MARTINO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IBIESSE DI CASTEGNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47826"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CON AUTORI PRIMAVERA 2000: - LA PORTA FILIPPO - CONTE SILVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47827"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO UN POSTO DI DIRIGENTE PRESSO SETTORE SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47828"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI AUTOMATIZZATI "MARATONA VALLONE" ANNO 2000 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47829"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE PUBBLICA PER UN APPLICATO UFFICIO ELETTORALE. LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47830"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELIBERAZIONE B1 DEL 4.1.1999 DEL COMUNE DI REZZATO PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47831"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI E PER LA MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47832"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FLANGE PER ACQUEDOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA RACI DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47833"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DR.SSA FLAVIA BERNINI QUALE DIRIGENTE SETTORE SOCIALE CULTURALE E SPORTIVO CON DECORRENZA 16 MAGGIO 2000              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47834"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PREMIER SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47835"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VIADANESE AMATORI DEL TEATRO "LA FUCINA TEATRALE" PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47836"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SEMAFORO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47837"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO I SERVIZI TURISTICI PERIODO 1/1/2000 - 31/3/2000: SIG. DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47838"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REFERENDUM POPOLARI DEL 21 MAGGIO 2000. ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47839"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE AREA TECNICA ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47840"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE - DITTA B.G.C. ARCHIVIO SRL DI SIRMIONE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47841"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA" - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PRESSO L'AUDITORIUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47842"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VACCAROLO ED IMPIANTI FOGNARI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2000 ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47843"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCATTOLI PER ASILO NIDO DI VIA PESCALA ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BORGIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47844"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79-80 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 TUEL - ASSUN- ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47845"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47846"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PREVISTE PER LEGGE - II SEMESTRE 2000 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47847"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZINE A ELLEPI SERVICE SNC DI LUISA PONTIGGIA GESTIONE IN SERVICE MODELLO 770/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47848"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO PER IL SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI FOGNARI. ACCONTO 1° SEMESTRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47849"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTE DI RICOVERO PRESSO P.O.S.A.M. SIG.RE C.W. E V.D. - DALL'1.06.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47850"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RISCALDAMENTO E VARIE SCUOLA MEDIA TREBESCHI ANNO SCOLASTICO 1999/2000. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47851"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.I.C.C.R.E  - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47852"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALI PER FERMATA BUS URBANI - ASSEGNAZIONE DITTA CANDI SRL DI MONIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47853"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE D.A.S.M. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47854"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47855"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL DELLA PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE SULLA STORIA LOCALE A CURA DELLA DR.SSA MONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47856"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONI DEI CENTRI DIURNI PER ANZIANI DI RIVOLTELLA E DI DESENZANO D/G - ASSEGNAZIONE INCARICHI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47857"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI VERONA DELLE COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DI 470 BOLLETTE DELL'ACQUA 2° SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47858"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI  PER L'ANNO 2000 ALLE DITTE PAROLINI ANTONIO &amp; C. DI DESENZANO E VEZZOLA SPA DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47859"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI RAPPRESENTANZA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EGIDIO DI SALO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47860"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI FORNITURE DI TENSOSTRUTTURA, TELONE PER TEATRO ALL'APERTO E SEDIE - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47861"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47862"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DALLE AREE PUBBLICHE A LAGO. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COOP. SOC. LA CASCINA DI DESENZNAO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47863"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RAME IN FILI PER LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE. ASSEGNAZIONE AL CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE SRL DI CREVALCORE (BO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47864"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALL'AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) - ANNO 2000 - RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47865"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47866"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO D/G-DITTA MORGAN SAS &amp; C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV.TO GUIDO ROMANELLI CON STUDIO IN ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47867"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. SOCIALE LA CASCINA DI DESENZANO PER LAVORI DI POTATURA STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47868"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI FORMAZIONE PER EDUCATRICI ASILO NIDO - INCARICO ALLA DOTT.SSA GIUSI MESSETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47869"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE PER ANNO 2000.SUBENTRO DITTA NEOPOST LIRMA SRL DI S.VITTORE OLONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47870"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO LINEE TELEFONICHE DEL CENTRALINO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47871"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79-80 DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 T.U.E.L. - RIMBORSO ALLA SOC. FERALPI SIDERURGICA S.P.A. PER SIG. FRANCESCO TURRINI - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47872"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO COMUNITA' "CASA DELLA ROSA" - SIG.RA R.D. - PERIODO 30.04.2000/15.06.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47873"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDAMENTO URBANO DI RIVOLTELLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA METALCO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47874"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2000 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47875"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.TO GIUSEPPE BARBARA DELLO STUDIO AZZI DI MONTICHIARI (BS) PER ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA MARUTI/MAGAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47876"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI FINITURE IN LEGNO PER PALAZZO DEL TURISMO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA FALEGNAMERIA MOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47877"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELLE QUOTE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47878"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 10 AL 14 APRILE 2000 PER SOSTITUZIONE MALATTIA PASINI RAFFAELLA - SIGNORA MANFREDINI TINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47879"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - FARINELLI E BENEDETTI A ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47880"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE MARZO 2000 E VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 2000                                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47881"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE PER ITINERARI MERICIANUM IN OCCASIONE GIUBILEO 2000 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47882"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2000 E VERSAMENTO 1°TRIMESTRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47883"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FLANGE TUBAZIONI ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA RACI DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47884"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV.TO INNOCENZO GORLANI CON STUDIO ASSOCIATO IN BRESCIA PER PARERE IN MERITO A CAUSA COMUNE/SOC.VALERIO/NEGRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47885"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA DI RIPOSO "F.LLI BERETTA" DI PADENGHE - SIG.RA P.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47886"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT.79-80 - DEL D.LGS. 18.8.2000 N.267 T.U.E.L. RIMBORSO ALLA SOC. AUTOSTRADE BRESCIA, VERONA, VICENZA E PADOVA PER SIG.VALENTINO MAROSTICA - ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47887"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRE GALLERIA CIVICA ANNO 2000 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47888"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRAZIONE PRODUTTORE OZONO IMPIANTO POTABILIZZAZIONE MONTE CROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BADEN ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47889"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI STATO CIVILE - FEBBRAIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47890"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAVOUR PIAZZALE STAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VISCONI SNC DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47891"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA ALL'AVV.TO INNOCENZO GORLANI CON STUDIO ASSOCIATO IN BRESCIA PER PARERE SU CONC. EDILIZIA COSTRUZIONE ALBERGO NEL P.L. "VILLA ARRIGHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47892"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL 24° RALLY INTERNAZIONALE 1000 MIGLIA - 6 - 7 - 8 APRILE 2000"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47893"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - FEBBRAIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47894"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI PER SERVIZI E FORNITURE DIVERSE RELATIVE A MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47895"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV.TO INNOCENZO GORLANI CON STUDIO ASSOCIATO IN BRESCIA PER PARERE IN MERITO AD ACQUISIZIONE GRATUITA AREA DI PROPRIETA' FAINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47896"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47897"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 16° S.A.L. ALLA DITTA SACCARDI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOC. BARBELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47898"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DELLO STABILE CHE OSPITA IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA EKOGARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47899"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART. 18 L. 108/94 AI DIPENDENTI COMUNALI AREA TECNICA                                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47900"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E STAMPA OPUSCOLO "STORIA LOCALE" PROMOSSO DALLA COM- MISSIONE PARI OPPORTUNITA' A CURA DELLA DR.SSA MARIA LUISA MONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47901"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI MARMI CIMITERO DESENZANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA GARDA COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47902"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEMAFORI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47903"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI BENEFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47904"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DEL GIUBILEO ANNO 2000 - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47905"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRAZIONE MUTUO DI LIRE 7.080.000.000 DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE VARIE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E ASSEGNAZIONE ALL'ISTITUTO CREDIOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47906"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT.79/80 DEL D.LGS. 18.8.2000 N.267 T.U.E.L. - RIMBORSO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA PER DR. TOMMASO GIARDINO - ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47907"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47908"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DEL GIUBILEO ANNO 2000 E CORSO DI LETTERATURA UNIVERSITA' DEL GARDA - AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47909"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER ESPLETAMENTO GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO RELATIVO ALLA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DI LIRE 7.080.000.000 DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47910"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV.TO INNOCENZO GORLANI PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DEL PRETORE DI BRESCIA PROMOSSO DALL'ING. GIULIO MATERNINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47911"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2000 PER GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U. ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47912"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI UNA NUOVA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IN SECONDO RISCHIO. ASSEGNAZIONE UNIPOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47913"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE DI PAGAMENTO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47914"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/FRANZONI PIETRO - RIMBORSO SPESE LEGALI PER FASE ESECUTIVA DELLO SFRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47915"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE O AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI AL CONCORSO MEDIANTE PROVE E TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER SEI MESI DI 2 AGENTI DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47916"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SISTEMA ANTIFURTO UFFICI VIGILANZA URBANA ASSEGNAZIONE DITTA ARICI RAINIERI ELETTRONICA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47917"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV.TO ALBERTO LUPPI NELLA CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/CAMPING WIENN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47918"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA VIA PRATOMAGGIORE CON LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INCROCIO CON LA VIA GIOVANNI XXIII - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DITTA ECOMOVITER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47919"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO RELATIVO AL QUADRUPLICAMENTO FERROVIARIO VELOCE - TORINO - MILANO - VENEZIA, TRATTA MI/VR DALLA PROGR. KM.9+604 ALLA PROGR. KM. 124+344.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47920"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47921"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  SCRITTE SUGLI STRISCIONI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47922"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO IV - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 T.U.E.L. RIMBORSO ALLA DITTA STORY LORIS PER SIG. GIOVANNI VENIERI - ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47923"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47924"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CENTRO FORMAZIONE PROF. DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE A DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47925"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONSUMI GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47926"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ANTIPARASSITARI SU ALBERATURE COMUNALI AD ALTO FUSTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "SANIRARIA SERVIZI AMBIENTALI SNC" DI GAVARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47927"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO DEL 20.10.2000 DAL TITOLO "I BAMBINI E LA TELEVISIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47928"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE MINORE D.A.J.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47929"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA 8035 PER L'UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PASOTTI &amp; C. (S.N.C.) DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47930"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI TRATTO TERMINALE DI VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47931"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GEMELLAGGIO CON ANTIBES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47932"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIE NEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE. ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI ALLE DITTE EKOGARDA E SOLCO. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47933"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DI R.C.T. RISCHI DIVERSI. RIMBORSO SOMME RELATIVE A FRANCHIGIE CONTEMPLATE IN POLIZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47934"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ANNO 2000. VARIAZIONE FORMA GIURIDICA DITTA BORTOLOTTI PETROLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47935"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE SERRAMENTI FINESTRE SPOGLIATOIO "TRE STELLE" APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47936"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ASSESSORE AL TURISMO - SIG. GIULIANO GARAGNA PER VIAGGIO AD ANTIBES (FRANCIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47937"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E INVITI ALLA DITTA FIMOCO SRL - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47938"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INDAGINE "LA DONNA, L'OCCUPAZIONE ED IL LAVORO" ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA MDS CUNSULTING SRL DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47939"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE D.SSA MARIA GRAZIA MARGONARI E LA DR.SSA BAGGIO ELVIRA AL SEMINARIO DI STUDI ICI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ORGANIZZATO DALLA FORMEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47940"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE - AREA TECNICA ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47941"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI PER SPETTACOLI DI BURATTINI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47942"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA AIUOLA PER FERMATA AUTOBUS E PIAZZOLA CASSONETTI IN VIA COLLI STORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47943"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO P.O.S.A.M. - ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47944"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DELEGATO DEL SINDACO - SIG. ACHILLE FRANCESCO BENEDETTI ALLA XVII ASSEMBLEA GENERALE ANCI - VERONA 4 - 7 OTTOBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47945"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATE DI STUDIO FORMEL IN DATA 30 E 31 MARZO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47946"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47947"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE POMPA POZZO DI S.MARTINO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA POZZIDRICA DI PESCHIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47948"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 3 AGOSTO 1999 N. 265 - RIMBORSO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO D/G PER IL SIG. TOMMASO GIARDINO - ASSESSORE COMU- NALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47949"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO DEL GARDA - ASSEGNAZIONE FORNITURA DITTA CARBA MOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47950"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>GITA A GROPPARELLO AL PARCO DELLE FIABE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ISCRITTI AL CAG E ASSEGNAZIONE SERVIZIO DITTA BRESCIA TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47951"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA PAROLINI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47952"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE DOTT. ANTONINO GENNARO PER SERVIZI RESI IN QUALITA' DI SEGRETARIO SUPPLENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47953"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO/IMPRESA EDILE SARASINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PARCELLA AL C.T.U. - ING. SANDRO FRUGONI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47954"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE DEI DELEGATI DEL SINDACO PER L'ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47955"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA SOLARIA DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47956"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MAIOLICA PER CAMPI BOCCE - ASSEGNAZIONE FORNITURA E TRASPORTO ALLA DITTA BERTOLOTTI CALUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47957"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICI DEL PALAZZO DEL TURISMO ASSEGNAZIONE DALLA DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47958"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47959"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47960"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE ROSANGELA PARONI AL SEMINARIO "LE NUOVE NORME SULL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI: IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI E I PERCORSI OPERATIVI DI APPLICAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47961"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI ASSISTENZA DITTA PAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47962"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MOD.OLIVETTI COPIA 8028 ALL'UFFICIO TECNICO SEZ.EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNAZIONE DITTA PASOTTI &amp; C. SNC DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47963"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2000 ALLA A.S.M. DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI R.S.U. E R.S.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47964"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47965"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACAUISTO SISTEMA IBM AS/400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47966"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DR. CARLALBERTO PRESICCI AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - RICCIONE 21-23 SETTEMBRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47967"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ACCORDATURA PIANOFORTE IN DOTAZIONE ALL'AUDITORIUM - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47968"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GENERATORI DITTA CIPIESSE E PRESIDIO MEDICO E ANTINCENDIO GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47969"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI STATO CIVILE GENNAIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47970"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LOCALE INTERRATO ISTITUTO BAZZOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA GARDA COSTRUZIONI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47971"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ASSUNZIONE DI UN APPLICATO (CAT. B1) PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA MEDIANTE CONCORSO INTERAMENTE RISERVATO AL PERSONALE DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47972"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO "FUNZIONALITA' DEL SISTEMA CISCO MOD.761"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47973"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO A FARMACISTI DIVERSI PER INCARICHI PROFESSIONALI DI FARMACISTA COLLABORATORE PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47974"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE MESE DI DICEMBRE 2000 PER PROMOZIONE LABORATORIO D'INFORMATICA E MEDIATECA. PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47975"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN APPLICATO (CAT. B1) A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA - SIGNORA GUERRA ANNARITA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47976"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PER GITE CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47977"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RIMEMBRANZE - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47978"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47979"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTO E ALLESTIMENTO PALCHI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2000 - RINNOVO INCARICO ALLA COOP. LA CASCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47980"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER GESTIONE LABORATORIO E MEDIATECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47981"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE DITTA ANTIS DI BORGOSATOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47982"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 03 AGOSTO 1999 N. 265 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA PER IL SIG. V. MAROSTICA ASSESSORE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47983"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO DI CONFERENZE DI ARCHEOLOGIA DAL 3.3.2000 AL 30.3.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47984"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DI CANDIDATI DAL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI INTERAMENTE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO PER UN POS- TO DI APPLICATO (CAT. B1) PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47985"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 20 DEL 14.2.2000 - INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA                                                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47986"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PERSONALIZZAZIONE PROCEDURE PAL A VERSIONE EUROCOMPATIBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47987"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI CAUSA MALTEMPO DEL 7.11.99 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MGM DI CAPRIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47988"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSO INFORMATICA PER L'UTILIZZO DI  ACCESS PER DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47989"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 03 AGOSTO 1999 N. 265 - RIMBORSO ALLA DITTA STORY LORIS S.P.A. PER IL SIG. VENIERI GIOVANNI - ASSESSORE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47990"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA ELLEPI SERVICE DI BRESCIA DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE E FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE PER IL PERIODO 1.1.2000 - 31.12.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47991"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VIDEOPROIETTORE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SUARDI BRESCIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47992"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47993"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI - SOSTITUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47994"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PREVISTE PER LEGGE - I SEMESTRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47995"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSO DI PREVENZIONE INCENDI LEGGE 818/84 DIPENDENTE CLAUDIO SANDRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47996"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMAZIONE MUSICALIE NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI DESENZANO DEL GARDA. - VARIAZIONE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47997"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA ELLEPI SERVICE SNC DI BRESCIA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47998"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BACKUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47999"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALL'ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL 2°PIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48000"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI ALFIANELLO PER MINORI - MINORE A.G. - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48001"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO INPDAP PER BENEFICI CONTRATTUALI 1 E 2 SEMESTRE 1999 ART. 57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48002"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2000 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48003"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "TEA" S.P.A. DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLE SALME DI: FACCIUTO ELBA - SALVINI BRUNO - BOZZOLAN MARIO - PIOLI AMELIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48004"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO TUBAZIONI ACQUEDOTTO LUNGO LA VARIANTE ALLA SS.11 IMPRESA IDROMILAN SNC DI CORSICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48005"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE ANNUALE ALLE POSIZIONI ORGANIZ- ZATIVE DESIGNATE CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 20/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48006"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE EDUCATRICE SUPPLENTE PART-TIME 50% PER SEI MESI DAL 14.02.2000 AL 13.08.2000 - SIG.RA BETTONI MARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48007"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEA S.P.A. DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA  NEGRI  CAROLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48008"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO INPDAP PER BENEFICI CONTRATTUALI 1 E 2 SEM. 99 ART.15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48009"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48010"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RISCALDAMENTO E VARIE SCUOLA MEDIA "TREBESCHI" ANNO SCOLASTICO 1999/2000. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48011"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE "FESTA DELLO SPORT" 25 FEBBRAIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48012"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONI TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48013"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE E DI PRESENZA AGLI AMMINI- STRATORI COMUNALI - CONSIGLIERI COMUNALI - DIFENSORE CIVICO - AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48014"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEA S.P.A DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DEL SIGNOR BERTAZZI PIERLUCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48015"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARMADIO DI ZONA PER AMPLIAMENTO E RIPARTIZIONE DEL CABLAGGIO STRUTURATO APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE D/STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48016"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA IN TEMA DI IRAP PER L'ANNO 2000. INCARICO AL DOTT. ALESSANDRO GARZON DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48017"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO AL 5° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48018"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER PER UFFICIO VIGILANZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48019"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO CONFERITO ALL'AVV.TO LUPPI PER RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA COMUNE DI DESENZANO/SIG.RA NICOLINA CASERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48020"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBB. SU GIORNALE DI BRESCIA E BRESCIAOGGI DEL CONVEGNO "IL FISCO E GLI ENTI NON COMMERCIALI IN PARTICOLARE PER I SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER LA LEGGE 398/91 DEL 26.02.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48021"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PALCO PER BANDA APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE PREVENTIVO DITTA SELVOLINA DI CASTELGOFFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48022"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE AUDIO - DITTA AUDEMA - ROVATO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48023"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.10 PERSONAL COMPUTER - GATEWAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48024"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SUONERIA CAMPANA TORRE CIVICA DI RIVOLTELL APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTE RUBAGOTTI CARLO E ALLEGRI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48025"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FISCALE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2000. INCARICO AL DOTT. ALESSANDRO GARZON DI MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48026"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI NOVEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48027"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 03 AGOSTO 1999 N. 265 - RIMBORSO ALLA DITTA STORY LORIS SPA PER IL SIG. VENIERI GIOVANNI - ASSESSORE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48028"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ANCITEL "L'IVA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2000. RINNOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48029"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 24 LEGGE 3.08.99 N. 265   RIMBORSO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO D/G PER SIG. TOMMASO GIARDINO - ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48030"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI OTTOBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48031"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO COMUNITA' "CASA DELLA ROSA" - SIG.RA R.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48032"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROUTER PER COLLEGAMENTI REMOTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48033"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLE DITTE VIVAIO DEI MOLINI DI LONATO E VIAVIO CHERUBINI DI LONATO PER FORNITURA DI ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48034"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI NUMERO TRE RILEVATORI IN OCCASIONE DEL V° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48035"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LA DONNA, L'OCCUPAZIONE ED IL LAVORO" - INCARICO RELATIVO A RICERCHE STATISTICHE SULLA SITUAZIONE LAVORATIVA DELLE DONNE DESENZANESI - INVITO A TRATTATIVA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48036"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DEFINITIVA DELL'AREA NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SIG.RA MORETTI ANNA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48037"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PATTUGLIE SERALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48038"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SPEDIZIONE SILVER CARDS PER CENTRO SOCIALE PER L'ANNO 2000 - ASSEGNAZIONE STUDIO BALBI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48039"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STAMPA DI UN CATALOGO SUL MUSEO CIVICO RAMBOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48040"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ASS.G.VENIERI E COLLABORATORE M.MOLINARI PER PARTECIPAZIONE AL 9° CONVEGNO DEL W.W.W.                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48041"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI DESENZANO DEL GARDA - KIT PER CAMPI SCUOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48042"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE ON LINE DE AGOSTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48043"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO - ANNO 2000 CONFERIMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48044"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48045"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLA SALMA DELLA SIGNORA ROMANO ARGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48046"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO NOTAIO DR.MASTRELLI PER STESURA ATTO DI ROGITO RELATIVO ACQUISIZIONE AREA PER CANILE INTERCOMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48047"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICA- TRICE PER L'ASSUNZIONE, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI UN COLLABORATORE-OPERATORE CED (CAT B3) UFF.SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48048"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER LE PATTUGLIE SERALI DEI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48049"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEA S.P.A. DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLE SALME DI MARINO FRANCESCO E DI CASSINA GIANCARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48050"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LABORATORIO D'INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48051"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 01.02.2000 AL 14.2.2000 SIG.RA CAPRIOLO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48052"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - RINNOVO CONTRTTO ALLA DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48053"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO "IL SITO INTERNET DEL COMUNE....." ORGANIZZATO DALL'ANCITEL IL 23.2.2000 DEL DIPENDENTE ZENI FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48054"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48055"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONEN- TI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFE- RENDARIE DEL 21 MAGGIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48056"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI DITTA PAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48057"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO SUL TEMA "I LAVORI PUBBLICI DOPO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE L.109/94 - DIPENDENTE PERETTI LORENZO E ASSESSORE AI LL.PP. GIARDINI TOMMASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48058"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VOLUMI DESTINATI AI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48059"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  DI PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48060"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI DELL'ASILO NIDO ORGANIZZAZIONE 3° E 4° INCONTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48061"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO "INTERNETWORKING IN AMBITO TCP/IP" DEL DIPENDENTE GIANCARLO MERITI - MILANO 2-3 MARZO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48062"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO 2° SEMESTRE 1999 REVISORI DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48063"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE AI COMUNI CAMPIONE RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE DI LAVORO - APRILE 2000-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48064"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER PER GESTIONE RETE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48065"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO P.O.S.A.M. - ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48066"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRIBUNE PER IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SELVOLINA DI CASTELGOFFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48067"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI SETTEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48068"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO, MEDIANTE TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO DI UN COLLABORATORE-OPERATORE CED PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48069"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 PER NUMERO VERDE GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48070"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTAZIONE 2° SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48071"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE STRAORDINARIA DELL'ANCI - ROMA - PER IL GIORNO 05 MAGGIO 2000 DA PARTE DEL CONSIGLIERE COMUNALE ACHILLE F. BENEDETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48072"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DEL 1° SEMESTRE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48073"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PATTUGLIE SERALI DEI MESI DA MARZO AD AGOSTO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48074"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE I.S.E. E CREAZIONE ARCHIVIO LEVA MILITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48075"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE SEMINARIO SUL TEMA LEGGE REGIONALE 19.11.1999 N.22 PRESSO IREF MILANO - DIPENDENTE BETTINZANA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48076"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48077"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO INPDAP PER BENEFICI LEGGE 24.5.70 N. 336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48078"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48079"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA CONTROSOFFITTATURA APPARTAMENTO SITO AL 1°PIANO DEL CENTRO SOCIALE DI S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48080"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALL'AZIENDA OSPEDALIE- RA DI DESENZANO DEL GARDA PER DR. TOMMASO GIARDINO - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48081"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.E.A. S.P.A. SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI PILONI UGOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48082"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RICONFIGURAZIONE DELLA RETE PER I CONFIGURAZIONE COLLEGAMENTI REMOTI AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48083"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO DI PIAZZA MALVEZZI - ASSEGNAZIONE DITTA  CLERICI GUIDO DI CHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48084"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA COMUNALE PER LICENZA DI AUTORIMESSA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIGNOR LOVO ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48085"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO CUMULATIVO PER QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48086"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48087"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE BENIAMINO UDESCHINI AL SEMINARIO ANCITEL DEL 20.4.00 D'INFORMAZIONE SULLO STATUS E LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48088"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VARESE PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DEL SIGNOR PASTORELLO LORIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48089"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMA "OPENISE" FORNITO DALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48090"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI INFORTUNISTICA STRADALE PRESSO IL COMUNE DI LONATO - PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48091"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE TRIMESTRALE FORZE LAVORO - GENNAIO 2000 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48092"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO ASCENSORI COMPLESSO RESIDENZIALE V.FRANCIA S. MARTINO D/B. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KONE ASCENSORI SPA DI PERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48093"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IBM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48094"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIPARAZIONE GUASTI APPROVAZIONE PREVENTIVI SOC.SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48095"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48096"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CIBI COTTI PER RINFRESCHI A PALAZZO TURISMO - ANNO 2000 - ROSTICCERIA BETTONI LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48097"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 STAMPANTI PER SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSEGNAZIONE DITTA LINEA INFORMATICA DI TREVIGLIO               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48098"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE "A.BENEDETTI MICHELANGELI" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48099"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER MOSTRE GALLERIA CIVICA E VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48100"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PRODUTTORE OZONO IMPIANTO MONTECROCE APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA BADEN ITALIANA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48101"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE E DI IMMAGINE DEL COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PREMIER SNC DI PADENGHE SUL GARDA (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48102"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48103"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI TRECCANI ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48104"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PRELIMINARE 5° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA 2000 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO -               &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48105"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA BARBELENA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48106"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER IL CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 2000/2001 - RETTIFICA DETERMINA N. 3 DEL 22/03/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48107"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WWW9 - 9° CONVEGNO MONDIALE SUL WORLD WIDE WEB AD AMSTERDAM PER I GIORNI 17/20 MAGGIO DA PARTE DELL'ASSESSORE G.VENIERI E IL COLLABORATORE M.MOLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48108"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAVATRICE PER SCUOLA MATERNA DI VIA MAZZINI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROASCHI SNC DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48109"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48110"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AD USO INDIVIDUALE - SCUOLE DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48111"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIREWALL RINNOVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48112"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48113"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N.816 - RIMBORSO ALLA DITTA FERALPI SIDERURGICA SRL PER SIG. TURRINI FRANCESCO - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48114"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE NR.5 DEL 21.01.2000 RINUNCIA SIG.RA TROTTI LIDIA -ASSUNZIONE SIG. COPETTI NICOLA AL POSTO DI AGENTE DI P.M. (CAT. C1) DAL 01.02.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48115"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESE DI GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48116"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEA S.P.A. DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI TIZZANO GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48117"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IL MAGAZZINO EDILE DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48118"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO RETE FOGNARIA COMUNALE ANNO 2000 - APPROVAZIONE PROGETTO, VERBALE DI GARA E ASSEGNAZIONE DITTA SIRMIOSPURGHI DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48119"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE TRIMESTRALE FORZE LAVORO - OTTOBRE 1999 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48120"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE GIUSEPPINA TUMMINO AL SEMINARIO "TUTELA DELLA PRIVACY ED AMMINISTRAZIONI LOCALI: PREVISIONI NORMATIVE E PROFILI APPLICATIVI" IL 17 MARZO 2000 A BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48121"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA DEL 10% DEGLI INTROITI ICIAP 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48122"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 10.01.2000 AL 12.01.2000 SIG.RA CAPRIOLO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48123"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO PERIODO MAGGIO 2000/APRILE 2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48124"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESI DI APRILE/MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48125"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L. DELLO STATUTO COMUNALE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 14.02.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48126"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI P.M. A TEMPO DETERMINATO (CAT. C1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48127"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 21/5/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48128"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2000 ALL'A.I.R.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48129"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48130"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48131"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINE RAPPORTO ALLA SIGNORA CRIMI VALENTINA AUSILIARIA A TEMPO DETERMINATO CAT. A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48132"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA  PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI GODAS LUCIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48133"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48134"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER CORSI DI ALFAQBETIZZAZIONE ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48135"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE / BOLDINI AZIENDA AGRICOLA LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO AVV.TO LUPPI DELLO STUDIO ASSOCIATO LUPPI - BOSCAINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48136"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI NOVEMBRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48137"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2000 E SETTEMBRE/DICEMBRE 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48138"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE RAPPORTO ALLE SIGNORE PINELLI FRANCESCA E CORTELLAZZI KATIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48139"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI DISAGIATE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48140"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48141"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE DEI DELEGATI DEL SINDACO - PER L'ANNO 2000 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48142"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MENUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI PER GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48143"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CONVEGNI PALAZZO DEL TURISMO - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48144"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORRESPONSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. DETERMINAZIONE CANONE PROVVISORIO ANNO 2000 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48145"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CIVICO ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA SANIPUR SRL DI FLERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48146"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI DOVUTI ALLA S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48147"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA T.E.A. SERVIZI CIMITERIALI DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI: SPOLIDORI ALCIRA NOEMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48148"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA PER VERIFICA COLLEGAMENTI REMOTI PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48149"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/DR.ANTONINO PALMA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE DELL'AVV.TO FIORENZO BERTUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48150"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.                              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48151"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTATORI PER ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO COMUNALE APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA ACQUACONTA WEHRLE DI NIZZA MONFERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48152"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO: RENDICONTO IMPORTO RISCOSSO NEL CORSO DELL'ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48153"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA RETTE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E/O TRASPORTO UTENTI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE OBBLIGO LONATO - INTEGRAZIONE ANNI SCOLASTICI 1997/1998 - 1998/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48154"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA N.60 MANIFESTI ALLA DITTA TIPOGRAFIA ZINETTI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48155"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE INTERNET ANNO 2000/2001 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48156"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE E RELATIVO COMPUTO SPESE PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 16/4/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48157"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA IDRAS DI CASTELMELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48158"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. TRE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, SIGG.RI ZANOLLI GIANNI, BIZZONI CATERINA E TROTTI LIDIA CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48159"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINE SERVIZIO SIG. ROMANO TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48160"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL CODICE DELLA STRADA DELL'AGENTE DI P.M. MARAI ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48161"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: INTERVENTI A RICHIESTA PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANITARIA SNC DI GAVARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48162"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE DI PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48163"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GARA D'APPALTO ESPLETATA DALL'AZIENDA SPEC. CONSORZIO GARDA UNO PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA DI VIA MEZZOCOLLE ALLA DITTA BEOZZO COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48164"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "UNA WEB TV"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]INFORMATICA COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48165"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - II SEMESTRE 1999 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48166"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE TRIMESTRALE FORZE DEL LAVORO - LUGLIO 1999 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE LA RILEVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48167"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA T.E.A. SERVIZI CIMITERIALI DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI  DE FANTI  ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48168"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DELEGATI DEL SINDACO - CONSIGLIERE ACHILLE FRANCESCO BENEDETTI E SIG. GARAGNA GIULIANO - MESE DI DICEMBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48169"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA. PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48170"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA BOLDARINO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48171"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ECOTRAFFIC DI GUIDIZZOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48172"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - SETTORI POLIZIA AMBIENTALE E SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48173"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI - OPEN SOFTWARE APPROVAZIONE PREVENTIVO E RINNOVO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48174"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE UTILIZZO SALA CINEMATOGRAFICA "TEATRO ALBERTI" PER RIUNIONI STUDENTESCHE ED ASSEMBLEE SCOLASTICHE DA PARTE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. - PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48175"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE UNITA' DI SALVATAGGIO MEMOREX . APPROVAZIONE PREVENTIVO E RINNOVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48176"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI P.M. (CAT. C1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48177"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO/MINISTERO DELL'INTERNO. LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO ALL'AVV.TO ANGELO CUGINI CON STUDIO IN DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48178"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE E INVITI PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FIMOCO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48179"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI EDILI E BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E STRADE INTERNE. APPROV.NE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA VEZZOLA SPA DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48180"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO  PER  SPESE  FUNEBRI DEFUNTO  TRAUZZI  GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48181"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COPPE, TARGHE E TROFEI PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EGIDIO DI SALO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48182"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48183"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PREVISTE PER LEGGE - II SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48184"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU'. - ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48185"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2000 APPROVAZIONE PREVENTIVO E RINNOVO CONTRATTO DITTA PAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48186"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VOLUMI DESTINATI AI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48187"><Anno>2000</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PALA MOD. FRI WB 97R - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMPAL DI REZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2000-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48188"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI ATTRAVERSAMENTI FOGNARI ED IDRICI ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48189"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PIANTE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE ALLA COOP. SOCIALE LA CASCINA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48190"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO ANNO 99 - INCARICO BARRAI GIANNI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48191"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE GIOCHI ED ATTREZZATURE IN LEGNO - DITTA TECNOLEGNO FANTONI DI SOCI (AR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48192"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "IL MAGAZZINO EDILE" DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48193"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA A LAGO IN LOCALITA' VO'. DOMANDA AL GENIO CIVILE PER CONCESSIONE TRENTENNALE PER DERIVAZIONE ACQUA AD USO POTABILE. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI FOGLI UFFICIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48194"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLIMUNAZIONE IN VIA GASPARO SA SALO' - APPROVAZIONE PREVENTIVO SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48195"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CLIMA IMPIANTI DI SIRMIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48196"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI APPROVAZINE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48197"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA PARETE IN CARTONGESSO PRESSO SALA CENTRALE TERMICA IPC - ASSEGNAZIONE DITTA MARINI PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48198"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANGIORGI ANNAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48199"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DAL MOLIN - ASSEGNAZIONE DITTA CIESSE SRL DI DOSSOBUONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48200"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA UTENZA GAS - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE SOCIETÀ ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48201"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERTURA CIMITERO DI DESENZANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IMPERADORI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48202"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IRRIGATORI CAMPI SPORTIVI- APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FABBRO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48203"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCALDAMENTO LOCALE SPOGLIATOI "TRE STELLE". APPROVAZIONE PREVENTIVI - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE NUOVA GARDA IMPIANTI E GARDA COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48204"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SISTEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48205"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ACQUEDOTTO APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BADEN ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48206"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48207"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRAZIONE TETTO PALAZZO TODESCHINI APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IMPERADORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48208"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48209"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CANONE 1999 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48210"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE E PORTACESTINI. APPROVAZIONE PREVENTIVI E ASSEGNAZIONE ALLE DITTE PACCHIARINI E TLF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48211"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSONETTI DA LITRI 2.400 PER RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, VERBALE DI GARA E ASSEGNAZIONE FORNITURA DITTA CARROZZERIA MODERNA DI ABBIATEGRASSO (MI)   ....</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48212"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE PER POSA PISTA DEL GHIACCIO. APPROVAZIONE PREVENTIVI E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA COSTRUZIONI E MAGAZZINO EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48213"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA IN VIA GIOVANNI XXIII -APPROVAZIONE PREVENTIVO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48214"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE LOC.TASSINARA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO DELL'ING.FRANCESCO PEZZAGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48215"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE LAVORATORI ADDETTI PREVENZIONI INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48216"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL DIPENDENTE RESTIFO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48217"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE - AREA TECNICA ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48218"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N.329/12.11.99 RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE PALESTRA LICEO BAGATTA E PERCORSO PEDONA LE DA VIA S.A.MERICI A VIA BAGATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48219"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO CENTRALINO PER LA SEDE MUNICIPALE - ASSEGNAZIONE ALLA SOC.TELECOM ITALIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48220"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART.18 DELLA L.109/94, AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48221"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO VIA PADRE M.ANNIBALE DI FRANCIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. SOLE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48222"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ING. DIEGO GUERINI DI CALCINATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48223"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTE CLIMA IMPIANTI E NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48224"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAVOUR APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA SO.LE GRUPPO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48225"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRIFICAZIONE AREA RESIDENZIALE IN VIA FRANCIA LOC. S.MARTINO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48226"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.E.3129 E 57/99. RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A CONCESSIONE EDILIZIA 5932 DEL 19/04/1990 AL SIG.TOSI ROMEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48227"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE SPESA ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO-APPROVAZIONE PREVENTIVO E RESTITUZIONE SOMMA CHIESA S.MARTINO D/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48228"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI GRIGLIE E CANCELLI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48229"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO TETTO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CAUSA MALTEMPO - ASSEGNAZIONE DITTA ALLEGRI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48230"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOSSI - VENTURA DI REZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48231"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA NUOVA AULA SCUOLA ELEMENTARE LAINI E ATRIO SCUOLA MATERNA ALEARDI - ASSEGNAZIONE DITTA SOSSI E VENTURA DI REZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48232"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO VIA ROMA - ASSEGNAZIONE DITTA ECOMOVITER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48233"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48234"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE URGENTE MEZZO NISSAN TARGA AF091XT IN DOTAZIONE AL SERVIZIO FOGNATURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN SANATORIA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CA.VI. DIESEL DI SAN ZENO NAVIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48235"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER RIFIUTI DA PARTE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO. ADEGUAMENTO CANONE 2000 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48236"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO IL CAMPO DA CALCIO "DAL MOLIN" - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48237"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA SCUOLA ALBERGHIERA C.DE MEDICI APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA SOSSI E VENTURA DI REZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48238"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48239"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FILTRI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI MONTE CROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA BADEN ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48240"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 18.04.1999, ELEZIONI EUROPEE E PRO= VINCIALI DEL 13 E 27.6.1999. REGOLARIZZAZIONE PARTITE CON= TABILI RELATIVE A SPESE RIMASTE A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48241"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CIVICO ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA SANIPUR DI FLERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48242"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO CON CREDIOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48243"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM CORRISPETTIVO PARCHEGGIO A STRUTTURA - 2° SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48244"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE VIA GHERLA E VIA MURACHETTE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - ASSEGNAZIONE DITTA ARICI F.LLI DI GUSSAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48245"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE PARCO VILLA BRUNATI E SISTEMAZIONE SPIAGGIA DI RIVOLTELLA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E ASSEGNAZIONE DITTA MARCHETTI COSTRUZIONI SRL DI BETTOLE DI BUFFALORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48246"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO DICEMBRE 1999 AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48247"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE PALESTRA LICEO BAGATTA E PERCORSO PEDONALE PUBBLICO DA VIA S.ANGELA MERICI A VIA BAGATTA- ASSEGNAZIONE DITTA C.F.B. DI COLOGNO AL SERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48248"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI STATO CIVILE DICEMBRE 1999 E VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48249"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETARIA DICEMBRE 1999 E VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48250"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LUNGOLAGO C.BATTISTI: LAVORI URGENTI CAUSA MALTEMPO DEL 7.11.1999 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MGM DI CAPRIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48251"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO DI DUE VAGLIA ALLE POSTE ITALIANE AGENZIA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48252"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VIA PRATOMAGGIORE CON LA RALIZZA- ZIONE DEL NUOVO INCROCIO CON VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48253"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE SITA IN VIA NEGRELLI E VIA RIO TORTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BASELLI PRIMO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48254"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO NOVEMBRE 1999 AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48255"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ANZIANI VIA ANNUNCIATA - INSTALLAZIONE PORTE REI 60 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GUERRINI MARCO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48256"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI ATTI STATO CIVILE - NOVEMBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48257"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CENTRO SPORTIVO "TRE STELLE" ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NORD IMPIANTI DI RONCADELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48258"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA - NOVEMBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48259"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA PICCOLA LICEO BAGATTA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48260"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI PER SPOSTAMENTO UFFICI POLIZIA  MUNICIPALE APPROVAZIONE RELAZIONE-PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE ALLE DITTE: SISTEB - ALLEGRI - MARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48261"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICIO E CED PER L'ANNO 2000.  ASSEGNAZIONE DITTE PROGRESS 3C E GEM SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48262"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PORTE PER CENTRALE TERMICA APPROVAZIONE PREVENTIVO  - ASSEGNAZIONE A DITTA ITALCABINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48263"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA RIVALI DI SOPRA AFFIDAMENTO INCARICO GARDA COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48264"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INGROS CARTA GIUSTACCHINI DI RONCADELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48265"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE COPERTURA DEL CAMPO DA BOCCE PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GARDA COSTRUZIONI SRL DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48266"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE A DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48267"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E ORDINARIA ASCENSORI PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLE VARIE DITTE COSTRUTTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48268"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO 1° STATO DI AVANZAMENTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL 2° PIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48269"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE AL SINDACO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EL.COMM. DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48270"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDILE PISCINA COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARAMONDI SNC DI LONATO IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48271"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDILE SCUOLA ELEMENTARE LAINI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARAMONDI SNC DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48272"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48273"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ADESIONE INFOCAMERE PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO VIA INTERNET ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48274"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDILE AL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARAMONDI SNC DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48275"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPE IMPIANTO LOC.TASSINARA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EFI DI NUVOLENTO IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48276"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48277"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANITARIA SNC DI GAVARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48278"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA SARAMONDI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48279"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON IL CREDIOP SPA DI UN MUTUO PER UN IMPORTO DI LIRE 1.500.000.000 FINANZIAMENTO LAVORI IN VIA UNITA' D'ITALIA A SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48280"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA SARAMONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48281"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO COMPUTER UFFICIO TECNICO ASSEGNAZIONE DITTA CALEDONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48282"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48283"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI E PARAFARMACI DA PARTE DEL DIRETTORE FARMACIA PER L'ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48284"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA TUBAZIONI ACQUEDOTTO APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48285"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA RIVOLTELLA - LAVORI DI INSTALLAZIONE CONTATORE GAS - APPROVAZIONE PREVENTIVO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48286"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI CONSULENZA PER GESTIONE VARIE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2000 ALLA DITTA JEH MARSH E MCLENNAN ITALIA SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48287"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA G.P.L. PER EX SCUOLA DI VACCAROLO ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FAPP DI PAPA ALBINA E C.(SNC) DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48288"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO INCROCIO VIA AGELLO E VIA COLLI STORICI E RIORDINO DELLA VIABILITA' INCROCIO VIA DI VITTORIO MODIFICA NELLA SCELTA DEI MATERIALI RELATIVI MARCIAPIEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48289"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ASSISTENZA SOFTWARE INVENTARIO BENI COMUNALI RELATIVO AL 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA INFOSYS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48290"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ASSITENZA COMPUTER UFFICIO TECNICO ASSEGNZIONE DITTA CALEDONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48291"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI V. GRAMSCI ADIBITI A SEDE PROVVISORIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48292"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SU ALBERATURE AD ALTO FUSTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.N.C. DI GAVARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48293"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CENTRALINO E LINEE TELEFONICHE - ASSEGNAZIONE TELECOM ITALIA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48294"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DETERSIVI E MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANFELICI DI PIUBEGA -MN-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48295"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINA- ZIONE VIALE CAVOUR E P.LE STAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48296"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA 2 DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48297"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE COPERTURA DELLA PALESTRA DEL LICEO BAGATTA DESTINATA A PARCHEGGIO MOTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48298"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI A FOGLIO SINGOLO PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA APOLLONIO DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48299"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA F.A.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48300"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U.-R.S.A.U. ANNO 1999 - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA A.S.M. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48301"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ABRAGUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48302"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEMAFORI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48303"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA LA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48304"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AULA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE "LAINI" APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA MARINI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48305"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA S.I.M.A. (SNC) DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48306"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 106 MAPPE DEL COMUNE DI DESENZANO IN CD FORMATO RASTER DAL COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48307"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA TARANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48308"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO BAGATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48309"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA BERTAZZI G.E G. DI DESENZANO-LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48310"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA FILI LEGNAMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48311"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO RIVOLTELLA PER DANNI POST CONCERTO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE: MARCOLI RAFFAELLO  E SARAMONDI SNC - SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48312"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SUI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SULLE SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48313"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 1998 AI DIPENDENTI FERLENGA NATALE, PAPA GIOVANNI, BONDONI FRANCESCO GAZZURELLI SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO_ATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48314"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA LA MODERNISSIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48315"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA DI TENDE ESTERNE SCUOLA MATERNA DI VIA MICHELANGELO APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48316"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RILEGATURA VOLUMI VARI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA LEGATORIA NAVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48317"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CENTRALINI TELEFONICI SCUOLE CATULLO E PAPA APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIOE DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48318"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME E ANTIFURTO PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ALFA ALERT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48319"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA PER UFFICI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA TREC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48320"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALA PER PALCHI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MARIO ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48321"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BORTOLOTTI PETROLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48322"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PLANITER PER IL 1° ACCONTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48323"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO DI GESTIONE R.S.U. ANNO 1999 PER IL PERSONALE N.U. IN COMANDO PRESSO L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO, PER IL PERIODO 01/01/1999-30/04/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48324"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODOTTI DA COLORIFICIO ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ARTCOLOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48325"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA VETRAIO ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BROCCHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48326"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RILEVATORI TUBI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA RADIODETECTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48327"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA FATER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48328"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVA AULA SCUOLA ELEMENTARE "LAINI" APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE LAVORI ALLE DITTE BETTINI SARAMONDI - CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48329"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE RUSPA MOD.FKI WB 97R-1 - TAGLIANDO DI CONTRLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48330"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA MOVIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48331"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE - AREA TECNICA - ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48332"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POZZETTI E CHIUSINI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GAMMA CERAMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48333"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 266/99. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CHIODI PIERO A SUBAPPALTARE ALLA DITTA ITALPOSA LA POSA IN OPERA DEI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48334"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TIMBRI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA 3C.                                                  &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48335"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER ASILO NIDO E OBIETTORI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA AGOSTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48336"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOCATELLI SPA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. VENGA A RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48337"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ROBERTO IL FIORISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48338"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA GARDA COSTRUZIONI SRL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER ANZIANI A RIVOLTELLA:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48339"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANDRINI SPA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA LICEO BAGATTA E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO MOTOCICLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48340"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BRESCIAPAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48341"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE N. 441 DEL 21.07.1999. SPOSTAMENTO PREFABBRICATO MENSA SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48342"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI VARI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48343"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA, FOTOCOPIE A COLORI E FOTOCOPIE VARIE PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA CENTER COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48344"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FORNITURA ENEL E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLACCIO DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA DURIGHELLO - RIVOLTELLA NUOVA SCUOLA MEDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48345"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CAMPI DA CALCIO DAL MOLIN E MONTECROCE APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA SARAMONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48346"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48347"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48348"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VISCONI PER IL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE CAVOUR PIAZZALE STAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48349"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1°SAL CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE E LIQ. FATTURA ALLA DITTA C.F.B. PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZ. PER LA RICONVERSIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO IN ASILO NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48350"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2000. ASSEGNAZIONE DITTA ADDICALCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48351"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO FATTORINI E MESSI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ABRAGUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48352"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROV.NE 3°SAL E LIQUIDAZIONE DITTA PAVONI PER ADEGUAMENTO INCROCIO VIA ZAMBONI/V.LE MOTTA-SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO-OPERE DI COMPLETAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48353"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SC.ELEM.PAPA ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA TELEFONIA INDUSTRIALE BRESCIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48354"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO DI RIVOLTELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FABBRO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48355"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO DITTA FARMASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48356"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO CENTRO NATATORIO 3° STRALCIO.MODIFICA FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE TIRELLI E BORDIGNON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48357"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRIFICAZIONE AREA DESTINATA A LOTTIZZAZIONE LOC. BARBELENA 1° LOTTO. INTEGRAZIONE ALLA 19027 DEL 26.07.1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48358"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA DURIGHELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48359"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA BITUMAN SRL A SUBAPPALTARE I LAVORI DI SPOSTAMENTO TUBAZIONI ESISTENTI IN LOC. PERLA CASELLO AUTOSTRADA ALLA DITTA ANTONUTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48360"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA GHERLA, 1 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48361"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DA FABBRO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PALLENI VINCENZO IN SANATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48362"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARTAMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA E SPESE CONDOMINIALI DI VIA GOITO APP. VUOTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48363"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48364"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CLIMA IMPIANTI PER RISCALDAMENTO ADEGUAMENTO SOTTOCENTRALE PALAZZO BAGATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48365"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO I MUSCIDI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANITARIA SERVIZI SNC DI GAVARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48366"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI MEDIATECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48367"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE RUSPA IN DOTAZIONE AL REPARTO MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COMPAL SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48368"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LEASING MAGAZZINO VIA ADAMELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48369"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA PICCOLA LICEO BAGATTA - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA C.F.B. DI COLOGNO AL SERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48370"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI PARAFARMACI E FARMACI, SECONDO MAGAZZINO, PER L'ANNO 2000 ALLA DITTA ALLEANZA SALUTE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48371"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL PER ALLACCIAMENTO UTENZA CAMPO ARCIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48372"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER QUOTA LAVORI E MANUTENZIONI ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48373"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CHIODI A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DI SOTTOFONDO PRESSO LA NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA ALLA DITTA ITALPOSA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48374"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI VARI PER L'ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48375"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FILTRO IMPIANTO MONTECROCE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BADEN ITALIANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48376"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PER IL 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48377"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL TECNICO ING.TONINI PER  COLLAUDO STATICO INTERVENTO IN LOC.BARBELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48378"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ITALFRUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48379"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FORMAGGI E LATTICINI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ITALFRUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48380"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL TECNICO PROVINCIALE DEL CONI WALTER MORETTI RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48381"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 4° SAL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO DI VIA GIOVANNI XXIII IN RIVOLTELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA P.I. RABBIOSI GIUSEPPE DI BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48382"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SITI IN V. GRAMSCI ADIBITI A SEDE PROVVISORIA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE. ASSE- GNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48383"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MECCANICO PER MEZZI COMUNALI ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GNESATO &amp; PADOVAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48384"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL PER REALIZZO TRONCO FOGNATURA IN VIA RIVALI DI SOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOMBONATO SRL DI CASTELBELFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48385"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3°VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO DI VIA GIOVANNI XXIII IN RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48386"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARROZZIERE PER MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO DITTA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48387"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SMAC DI ACRI (CS) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'APPARTAMENTO DEL CUSTODE PRESSO VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48388"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MOTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BERTAGNA V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48389"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA STRUZZA LINEE PER CAMPO SPORTIVO - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MARANGONI DI CASTEL D'AZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48390"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE, ACCOGLIENZA, TRASFERTE, ECC.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48391"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE E VARIE PER UFFICI, SERVIZI E BIBLIOTECA ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48392"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMI DI ALLARME PER SERBATOI ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA TELSS ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48393"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE INTERNE ANNO 1999 - APPROVAZIONE VERBALE - ASSEGNAZIONE DITTA PGS ASFALTI DI TORBOLE CASAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48394"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PER IL 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48395"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>GOMMISTA PER MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA VALLE GOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48396"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN VIA CASTELLO - APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI RICCI DI CAPRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48397"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48398"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BADEN ITALIANA PER ACQUISTO MATERIALE PER FILTRI PISCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48399"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.203 DEL 7.7.99 AVENTE PER OGGETTO: "LAVORI ELETTRICI PRESSO GLI UFFICI CASERMA CARABINIERI - ASSEGNAZIONE DITTA BI-LUX SNC"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48400"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE FARMACEUTICO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48401"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE DALLE CASE EDITRICI PER IL 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48402"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO ESTINTORI CONTENENTI HALON 1211 AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GUERRINI MARCO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48403"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI E SPESE AD ENTI VARI (A.S.L. E VARIE) PER L'ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.                       &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48404"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI SNC PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48405"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48406"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 13° SAL ALLA DITTA CIMPA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOC. S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48407"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO PER SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48408"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONCESSIONE FIANCHEGGIO IDRICO SS 567 DAL KM 9+075 ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48409"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DI BANDI E PUBBLICITA' VARIA SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48410"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONCESSIONE FIANCHEGGIO FOGNANTE SS 567 DAL KM 8+208  ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48411"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONCESSIONE FIANHEGGIO IDRICO SS N.11 DAL KM 261 + 240 ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48412"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPATI SPECIALI E PRATICHE VARIE ACQUISTABILI SOLO DA DITTE SPECIALIZZATE PER L'ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48413"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE PER POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48414"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DELL'AREA  IN LOC. CRAMASCHINA PER LA REALIZZA- ZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGIA LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALLA SIGNORA MORETTI ANNA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48415"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ACG PER IL SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI FOGNARI - 2°SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48416"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO GAS PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48417"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE DI ALLORO ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO DITTA LA NINFEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48418"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COPERTURA PALESTRA LICEO BAGATTA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SANDRINI SPA DI CASALROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48419"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.3 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE STAZIONE - VIALE CAVOUR E PARCHEGGIO VIA MASACCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48420"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE GIARDINIERI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BOSCHETTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48421"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GARDA FRUIT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48422"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 4°SAL - SISTEMAZIONE PIAZZALE STAZIONE - VIALE CAVOUR E PARCHEGGIO VIA MASACCIO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARETTI STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48423"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRAUTO PER MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2000. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48424"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO ILLUMINAZIONE S.MARTINO CENTRO SPORTIVO - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA B. E P. DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48425"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ACQUA POTABILE E SERVIZI DEPURAZIONE/ FOGNATURA PER IL 2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48426"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 4°SAL E LIQUIDAZIONE FTTURA DITTA PELIZZARI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL IV PEEP LOC.BARBELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48427"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL C.F.P. DI RIVOLTELLA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48428"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MOR DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48429"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE COMPLESSO FIORDALISO IN VIA  MONTESUELLO - RIMBORSO SPESE AI SIGG.RI FONTANA, TRIVINI, ARDUINI, MASTINI, FERRARINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48430"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48431"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA FOGNSTURA IN VIA MARCONI - SIG.BALZANO PAOLO AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE CONDOMI- NIO AQUILA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48432"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE PRODOTTI FARMACIA COMUNALE AL 31.12.1999. NOLEGGIO APPARECCHIATURE DALLA DITTA COMIFAR DI NOVATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48433"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48434"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI CUSTODIA DEL PUNTO DI RACCOLTA RIFIUTI IN LOC.TA' VACCAROLO AL SIG.MARIO AMERIGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48435"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI VERONA DELLE COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DI 501 BOLLETTE DELL'ACQUA 1° SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48436"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROVA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE DI UN CUSTODE CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48437"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ROTTURA PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE SARAMONDI DI LONATO E BADEN ITALIANA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48438"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO "COMUNI E RICCOMETRO" (16.12.99) DIPENDENTI ZANOTTI - CASAGRANDE - PARONI - SAMUELLI - TIVERON - NERVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48439"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI FOGNATURA SIG.MALTAURO RENATO IN VIA DURIGHELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48440"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA G.P.L. PER EX SCUOLA DI VACCAROLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FAPP DI PAPA ALBINA &amp; C. (S.N.C.) DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48441"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA FIN-ECO FACTORING S.P.A.  PER I LAVORI DI STAZIONE POMPAGGIO CON PRESA A LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48442"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER SETTORE CULTURA E SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFIA ZINETTI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48443"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 1999 AL SEGRETARIO GENERALE UDESCHINI BENIAMINO E SALDO DR. PALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48444"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO POLIZZA ALLA DITTA SARAMONDI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI LOCALI AD USO UFFICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48445"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO POLIZZA ALLA DITTA GAMBARA ASFALTI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE - STRADE INTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48446"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - OTTOBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48447"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DEI PORTI DI DESENZANO E RIVOLTELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. SOCIALE "LA CASCINA" DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48448"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI ATTI STATO CIVILE - OTTOBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48449"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER L'ANNO 1999. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SI.SE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48450"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI E ASSEGNAZIONE ALLE DITTE PALLENI VINCENZO E BETTINI TARCICIO PER MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48451"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO ASILO NIDO DI VIA MONTESUELLO - LAVORI DI INSTALLAZIONE CONTATORE GAS - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48452"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURA AUTOVELOX E RELATIVI ACCESSORI ALLA DITTA CI.TI.ESSE. DI ROVELLASCA (CO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48453"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI E POLIZZA KASKO PER VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48454"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA "BADEN ITALIANA" PER MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48455"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 4°SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARZOCCHI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA MICHELANGELO TRA VIA ALLENDE E VIA DUGAZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48456"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE O AMMISSIONE CON RISERVA CANDIDATI AL CONCORSO MEDIANTE PROVE E TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI NR. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48457"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONBE FATTURA  ALLA DITTA GARDA COSTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN VIA RIVALI DI SOPRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48458"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE LAVASTOVIGLIE PER LA SC. MAT. DI RIVOLTELLA E PER LA SC. ELEMENTARE LAINI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELETTROTECNICA FERRARI DI SALO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48459"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ARREDI UFFICIO CONTRATTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48460"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER ELETTRIFICAZIONE AREA RESIDENZIALE IN LOC. BARBELENA. 1° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48461"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ARMADIO-CASSAFORTE COMPLETO DI TESORETTI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TOSINI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48462"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA GASPARINI DI IDRO PER LA REALIZZAZIONE  COLLEGAMENTO VIARIO VIA MONTEBALDO E VIA VICINA 1° LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48463"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE FOTOSTAMPATORI PER L'UFFICIO SCOLASTICO E PER IL CENTRO SOCIALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LODA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48464"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3°SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHIODI PIERO PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48465"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO ILLUMINAZIONE VIA CASTELLO - ASSEGNAZIONE DITTA BI-LUX SNC DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48466"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI UFFICIO ECONOMATO PER L'ANNO 2000. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48467"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI PRESSO GLI UFFICI CASERMA CARABINIERI ASSEGNAZIONE DITTA BI-LUX SNC DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48468"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ARREDAMENTO UFFICIO CONTRATTI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48469"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RISCALDAMENTO E VARIE SCUOLA MEDIA TREBESCHI ANNO SCOLASTICO 1999/2000. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48470"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA COMPUTER UFFICIO TECNICO - ASSEGNAZIONE DITTA CALEDONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48471"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO ASSEGNAZIONE DITTA AVITECNICA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48472"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI UN FURGONE PER L'ASILO NIDO ALLA DITTA AUTOBLU DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48473"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SUL CONTROLLO DI GESTIONE. INCARICO ALLO STUDIO EFFE FORMAZIONE DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48474"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PAVIMENTI 2°PIANO PALAZZO COMUNALE APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48475"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PASQUALI PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48476"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DELEGATI DEL SINDACO CONSIGLIERE ACHILLE BENEDETTI E SIG.GIULIANO GARAGNA - OTTOBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48477"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO N. 02469930023 DEL 22.6.1999 VEICOLO SERVIZIO NETTEZZA URBANA TARGA AP966NX. RIMBORSO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48478"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER NUOVA FORNITURA ASILO NIDO IN VIA MONTESUELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48479"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E APPROVAZIONE 15° SAL PER LAVORI NUOVA COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP LOC.BARBELENA - DITTA SACCARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48480"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PALLONI PALLAVOLO PER SCUOLA MEDIA "V. CATULLO" DI DESENZANO D/G. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NORD IMPIANTI DI RONCADELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48481"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE UFFICIO TECNICO- ASSEGNAZIONE DITTA CALEDONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48482"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA, STOVIGLIE E VARIE PER MANUTENZIONI IMMOBILI E NUOVO ASILO NIDO. ASSEGNAZIONE DITTA BORTOLOTTI F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48483"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALENDARI ANNO 2000. ASSEGNAZIONE DITTA FOTO GIORGINI DI SIRMIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48484"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO - TUBAZIONI GAS - ASSEGNAZIONE DITTA BAZZOLI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48485"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI LOCALI AD USO UFFICI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48486"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI OTTOBRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48487"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI ALL'ENTE FILARMONICO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48488"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA ELETTROGAMMA SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO FORMAZIO NE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48489"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI VIA GOITO. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SPESE E RIPARTO TRA I LOCATARI STAGIONE 98/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48490"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCROCIO VIA PRATOMAGGIORE E VIA GIOVANNI XXIII - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48491"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ED INTEGRAZIONE POLIZZA RELATIVA AL RISCHIO DI INCENDIO FABBRICATI E RISCHI VARI. RETTIFICA PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48492"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BITUMAN SRL PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO TUBAZIONI LOC. PERLA CASELLO AUTOSTRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48493"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA GASPARINI DAVIDE DI IDRO PER LA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO VIA MONTEBALDO E VIA VICINA 1°LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48494"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA E VARIE PER LA SCUOLA MEDIA TREBESCHI - ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48495"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO CONTATORI ENEL COMPLESSO ABITATIVO VIA GOITO ASSEGNAZIONE DITTA BI-LUX SNC DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48496"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPEGNI ECONOMATO ANNO 1999. RILEVAZIONE DI ECONOMIE E INTEGRAZIONI SU VARI IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48497"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PELIZZARI SRL PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL IV PEEP LOCALITÀ BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48498"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA AUTOVELOX PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48499"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFAX PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48500"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI PRESSO GLI UFFICI CASERMA CARABINIERI ASSEGNAZIONE DITTA BI-LUX SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48501"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SPIAGGIA MQ. 638,08 PORTO RIVOLTELLA: PAGAMENTO CANONI CONCESSIONE ANNI 1992 - 1993 - 1994 E 1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48502"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3°SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GASPARINI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO DI VIA AGELLO E COLLI STORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48503"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POMPE ACQUEDOTTO - ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA SISTEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48504"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL DOTT. EDOARDO LEONE PER INCARICO DI SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONINO PALMA                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48505"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGHE E TROFEI.  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EGIDIO DI SALO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48506"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 8° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C.F.B. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA MONTESUELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48507"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA F.LLI RICCI COSTRUZIONI SAS DI CAPRI PER LE OPERE DI TUMULAZIONE FORMAZIO NE FOSSE TOMBALI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48508"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48509"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER LA SCUOLA MATERNA DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48510"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEZZI RICAMBIO GIOCHI DEI PARCHI PUBBLICI - ASSEGNAZIONE DITTA FNTONI GIANPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48511"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOMOVITER PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA PRATOMAGGIORE CON REALIZZAZIONE NUOVO INCROCIO VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48512"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTE PER IL NUOVO ASILO NIDO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TESSUTI VIMERCATI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48513"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARETTI STRADE PER LA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE STAZIONE DI VIA CAVOUR E DEL PARCHEGGIO DI VIA MASACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48514"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE LAVASTOVIGLIE PER LA SCUOLA MATERNA DI RIVOL- TELLA E SC. EL. "LAINI". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48515"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TAPPETI AD INCASTRO PER L'ASILO NIDO NUOVO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EFFEGI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48516"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SP.A.M. DI ARTOGNE PER I LAVORI DI CONSER. STATICO-FUNZIONALE TETTO CASERMA CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48517"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTAZIONE 1° SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48518"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE TRATTO FOGNATURA IN LOC.VENGA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA LOCATELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48519"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ED INTEGRAZIONE DELLA POLIZZA RELATIVA AL RISCHIO DI INCENDIO FABBRICATI E RISCHI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48520"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.ED.553/92 E 448/94 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVA A CONC.EDIL.6761 DEL 31/08/1993 E VARIANTE 7088/94 EX AMICA AMICABILE ORA BOMPIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48521"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALL'INTERVENTO FORMATIVO "LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA ISFOR 2000 DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48522"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SAN VINCENZP DE PAOLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48523"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48524"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CHIODI DI TERAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48525"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IL SEGNALE SNC DI SONCINO (CR) PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48526"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TENDE PRESSO L'UFFICIO CULTURA E SPORT. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DE TOGNI RENZO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48527"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA ALPINO LUIGI TELLAROLI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FACCIOTTI RAG. LORENZO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48528"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ASSEGNAZIONE DITTA BUSNELLI DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48529"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ARREDAMENTO UFFICIO COMMERCIO. ASSEGNAZIONE DITTA CARBA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48530"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA NUOVI CAVI E FARI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48531"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO DI BOCCE CENTRO SOCIALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA "BERTOLOTTI CLAUDIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48532"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ARREDAMENTO UFFICIO CULTURA E SPORT. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48533"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN FURGONE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48534"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. GUERINI INCARICO D.L. E CONTABILITA' LAVORI DI COSTRUZIONE DEL C.A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48535"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN ARMADIO/CASSAFORTE PER POLIZIA MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48536"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO "DAL MOLIN" - APPROVAZIONE PREVENTI- VO - ASSEGNAZIONE DITTA "PARADELLO GREEN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48537"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO "AMERICANA" PORTA LUCI PER PALCHI - ASSEGNAZIONE DITTA SELVOLINA DI CASTEL GOFFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48538"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEI MEZZI SERVIZI ACQUEDOTTO E GIARDINI. ASSEGNAZIONE DITTA GNESATO &amp; PADOVAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48539"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE N.U. IN COMANDO PRESSO L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO - DEFINIZIONE PREMIO DI PRODUZIONE DA RICONOSCERE PER IL PERIODO 1.1.99 AL 30.4.99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48540"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN FOTOSTAMPATORE PER L'UFFICIO SCOLASTICO E UNO PER IL CENTRO SOCIALE. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48541"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DELEGATI DEL SINDACO CONSIGLIERE ACHILLE BENEDETTI E SIG. GIULIANO GARAGNA - AGOSTO SETTEMBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48542"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA TOILETTES CHIMICHE SITE IN LOCALITA' SCATTOLINA E VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SPECIALSPURGHI SRL DI GAVARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48543"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 98 - OPERE EDILI APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA SARAMONDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48544"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI ATTI STATO CIVILE AGOSTO E SETTEMBRE 1999 E VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48545"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO-SETTEMBRE 1999 E VERSAMENTO 3°TRIMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48546"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE STAZIONE DI VIA CAVOUR E DEL PARCHEGGIO DI VIA MASACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48547"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE DI PUBBLICA SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE SCOLASTICO AUSILIARIO -(SIG. RA CRIMI VALENTINA) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AI COMMISSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48548"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI RICCI PER OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER LA SISTEMAZIONE ISTITUTO DI GEOLOGIA E BIOCLIMATOLOGIA SPERIMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48549"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLACCIO NUOVO PUNTO LUCE ENEL PIAZZALE STAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48550"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ED INTEGRAZIONE DELLA POLIZZA RELATIVA AL RISCHIO DI FURTO E RAPINA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. ASSEGNAZIONE ASSITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48551"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO DI ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI SETTEMBRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48552"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIGNOR FERLENGA NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48553"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO CUMULATIVO INPDAP PER BENEFICI CONTRATTUALI SIG. ONORATI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48554"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA BAGNI PER CENTRO SVAGO PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANATORIA ALLA SPECIALRIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48555"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO PER LA CONSERVAZIONE STATICO FUNZIONALE DEL TETTO DELL'EX CASERMA DEL CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48556"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA INFOCAMERE PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO VIA INTERNET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48557"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE AL SINDACO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EL.COMM. DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48558"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA EX CASERMA DEL CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA. APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48559"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "F.LLI IMPERADORI" PER COPERTURA CABINA ELETTRICA POZZO DI SAN ZENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48560"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO FORMAZIONE PROFESSION. DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GAMAS DI BIGARELLO -MN-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48561"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-CASA BEDUSCHI RECENTEMENTE ADIBITA AD UFFICI DELL'OSSERVATORIO METEOROLOGICO. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48562"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMPAL S.N.C. DI REZZATO PER FORNITURA E ATTREZZATURA PER PALA MECCANICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48563"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL DI DESENZANO PER SISTEMAZIONE STRADE CON ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48564"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BAVAGLIE, TOVAGLIE E MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TESSUTI VIMERCATI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48565"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO INCROCIO VIA AGELLO / VIA COLLI STORICI E RIORDINO DELLA VIABILITA' INCROCIO VIA DI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48566"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AURORA S.R.L. GESTIONE IN SERVICE MODELLO 770/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48567"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIAZZALE STAZIONE VIA CAVOUR E PARCHEGGIO VIA MASACCIO. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MARETTI STRADE AL SUBAPPALTO DI POSA PAVIMENTAZIONE IN PROFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48568"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPEN DENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 13 GIUGNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48569"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI AGOSTO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48570"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO SISTEMAZIONE URBANISTICA ZONA INDUSTRIALE DI VIA MANTOVA E PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48571"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA ELLEPI SERVICE SNC DI BRESCIA DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE E FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE PER IL PERIODO 01.06.1999 - 31.12.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48572"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FORNITURA ENEL PER LA CASA DEL CUSTODE DEL CENTRO PER ANZIANI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48573"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DOTT. ANTONINO PALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48574"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FORNITURA ENEL PER IL CENTRO PER ANZIANI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48575"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COEMAR DI CASTELGOFFREDO PER FORNITURA LUCI PER PALCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48576"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO - PROTOCOLLO E PARTICHE EDILIZIE - ALL'ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48577"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DETERMINA N. 139/99: RINUNCIA ALLA NOMINA DI VIGILE URBANO DA PARTE DEL SIGNOR ZUMBO MAURIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48578"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECOMOVITER AL SUBAPPALTO DI ALCUNE OPERE INERENTI LA SISTEMAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLA VIA PRATOMAGGIORE CON REALIZ. NUOVO INCROCIO VIA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48579"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DI N°6 CENTRI LUMINOSI IN VIA CAPORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48580"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRO FORMAZIONE PROFES- SIONALE DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE A DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48581"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DOTT.ALESSANDRO GARZON PER ASSISTENZA REDAZIONE MOD. 770/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48582"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 7°SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C.F.B. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DISADATTATI IN VIA MONTESUELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48583"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA STUDIO BALBI DI GENOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48584"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1 SAL LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAROLINI ANTONIO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA ANNESSA AL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48585"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI E PARAFARMACI DA PARTE DEL DIRETTORE FARMACIA PER L'ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48586"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PEEP COMPARTO 1° LOC.- BARBELENA 1°STRALCIO - APPROVAZIONE 2° SAL DITTA PELIZZARI SRL DI COLLEBEATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48587"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO SISTEMA OPERATIVO SERVER RETE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48588"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER IMPIANTO SEMAFORICO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TECNO ELECTRIC SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48589"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO INCROCIO VIA ZAMBONI - VIALE MOTTA E SISTEMAZIONE PARCHEGGI PRESSO IL CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48590"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48591"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI ATTI STATO CIVILE - LUGLIO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48592"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA COSTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PER AUTOVETTURE IN VIA RIVALI DI SOPRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48593"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHIODI PIERO PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48594"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - LUGLIO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48595"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48596"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LA CITTA' EDUCATIVA DEI RAGAZZI". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48597"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAMERINI SPOGLIATOI PER ARTISTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA "MARIO ORLANDO E FIGLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48598"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LA CITTA' EDUCATIVA DEI RAGAZZI" AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48599"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI UFF. COLLOCA- MENTO A CARICO DEL COMUNE DI DESENZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48600"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ME GAS SRL DI CAPRIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48601"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ME-GAS SRL DI CAPRIOLO PER LAVORI DI SEMAFORIZZAZIONE VIA MEZZOCOLLE-OPERE EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48602"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI CUSTODIA MOSTRE, CUSTODIA MUSEO E BIBLIOTECA, BIGLIETTERIA AL TEATRO E ALL'AUDITORIUM - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48603"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO PER PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E DI RESPONSABILITA' ANNO 1998 - VARIE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48604"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER MEDIATECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48605"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER GESTIONE ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48606"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AI SIGG.RI MARCHINI VINCENZO E MANGANO ROSA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48607"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET SANITARI - II SEMESTRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48608"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO ANNO 1999                                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48609"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ALCUNI LOCALI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI DESENZANO D/GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48610"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA - I SEMESTRE 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48611"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE,CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZE PER I LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48612"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA POSAM CORRISPETTIVO 1°SEMESTRE 1999 PARCHEGGIA A STRUTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48613"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELEGATI DEL SINDACO CONSIGLIERE ACHILLE BENEDETTI E SIG. GIULIANO GARAGNA - LUGLIO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48614"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO RILASCIATO DALL'ALER DI BRESCIA RELATIVO A LAVORI DI MODIFICA SERRAMENTI VANI SCALA IV PEEP LOCALITA' S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48615"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA - ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48616"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 IMPIENTI STEREO PER I CENTRI SOCIALI DI RIVOLTELLA E DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48617"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SCRIVANIE PORTA COMPUTERS PER LA SCUOLA MEDIA CATULLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48618"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO UTENZA AL PUBBLICO METANODOTTO PER IL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48619"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI FORNITURE VARIE ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48620"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48621"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFONO CELLULARE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROASCHI DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48622"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BACCOLO ALBERTO E FIGLI PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48623"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD ASILO NIDO - ANNO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48624"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA E PREVENZIONE LEGGE 626/94 PER POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANTIS DI BORGOSATOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48625"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DELLE SPETTANZE AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48626"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO POLIZZA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48627"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI LUGLIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48628"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA IN VIA CIRCONVALLAZIONE ANNESSA AL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48629"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI EDUCATIVI E FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48630"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ARMADIO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE. ASSEGNAZIONE DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48631"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 - CENTRO SOCIALE PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48632"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUNTIVO SPESE RISCALDAMENTO, ACQUA E VARIE PER LA SCUOLA MEDIA "TREBESCHI" ANNO SCOLASTICO 1998/99. LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48633"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA VEZZOLA SPA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48634"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER IL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MINERVA DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48635"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGALI DI NATALE PEER GLI ANZIANI RICOVERATI ALLA POSAM - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "AZ. AGR. DONINI ANNAMARIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48636"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA VISCONI DI FILIPPI PER IL REALIZZO DEL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL VIALE CAVOUR E PIAZZALE DELLA STAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48637"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI RICCI E SVINCOLO CAUZIONE PER LAVORI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE LOC. SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48638"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TICKETS SANITARI PERIODO 01.09.1999/31.12.1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48639"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STOVIGLIE E VARIE PER NUOVO ASILO NIDO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48640"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE PER LA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MANERBA SPA DI GAZZUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48641"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO DICEMBRE 99 AFFIDAMENTO INCARICHI FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48642"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AZIENDA SPECIALE GARDA UNO DEL DIPENDENTE DEDORO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48643"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NR.5 AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO CAT. C1 PER SEI MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48644"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DEL DIPENDENTE SOZZI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48645"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONCERTO DI NATALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48646"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PARAPETTO TRIBUNE PISCINE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48647"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO GRATUITO SALA PAOLO VI PER SPETTACOLO TEATRALE 18.12.1999 - SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA "A. MERICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48648"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE A NR.136 CONTRIBUENTI IMPORTI COMPLESSIVI DI £.24.048.463.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48649"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 6 AL 10 DICEMBRE 1999 _ SIG.RA ALESSI MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48650"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RUOLI ANNUALI CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE ANNO 1997 E CONTRIBUTI RISCATTO ANNO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48651"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DEL DIPENDENTE TOBANELLI BENITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48652"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DEL DIPENDENTE GANDOLA EMILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48653"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE D'OPERA ALLE SIG.RE MOSCONI LUCIA E MASCHERPA MATILDE PER SERVIZIO PULIZIE SALONE CONFERENZE CAS DI RIPOSO POSAM - MESE DI DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48654"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RUOLI ANNUALI CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE ANNO 1998 E CONTRIBUTI RISCATTO ANNO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48655"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DEL DIPENDENTE TURRINI GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48656"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI ATTI STATO CIVILE MAGGIO-GIUGNO 1999 E VERSAMENTO 2°TRIMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48657"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER L'ASILO NIDO DI VIA PESCALA - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GONZAGA ARREDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48658"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA MAGGIO-GIUGNO 1999 E VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48659"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BACCOLO E SVINCOLO POLIZZA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VV.FF. E COMPLETAMENTO RIST. SCUOLE ELEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48660"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PROROGA CONTRATTO ALLA COOPERATIVA TEMPOLIBERO - PERIODO 1.01.2000/31.12.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48661"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DATI CATASTALI N.C.E.U. - N.C.T.R. SU DISCHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48662"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO DEL DIPENDENTE PEDERCINI ENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48663"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA GIORNALINO DEL CENTRO SOCIALE ALLA TIPOGRAFIA LITOGRAPH - DICEMBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48664"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS E PULLMAN SERVIZIO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48665"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFAX PER PALAZZO DEL TURISMO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48666"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA AGELLO E VIA COLLI STORICI-APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GASPARINI COSTRUZIONI SRL DI IDRO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48667"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARMADI METALLICI E CLASSIFICATORI PER VARIE SCUOLE. ASSEGNAZIONE DITTA MANERBA DI GAZZUOLO -MN-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48668"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM AI BAMBINI PORTA- TORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA - ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48669"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE AREE NEL 2°PIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48670"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE LUCIDI PLANIMETRIE E SEZIONI RELATIVE AGLI SCAVI DEL LAVAGNONE - ANNO DI RIPARTO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48671"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO  DELEGATI DEL SINDACO CONSIGLIERE ACHILLE BENEDETTI E SIG.GIULIANO GARAGNA - GIUGNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48672"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48673"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE MATERNE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EFFEGI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48674"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO E LA CASA DI RIPOSO P.O.S.A.M. PER CONCESSIONE USO SALONE CONFERENZE PERIODO 15.11.1999 / 14.5.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48675"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO DI DESENZANO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA CON VIDEOCONTROLLO NEL PALAZZO BAGATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48676"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER CUSTODIA MOSTRE, MUSEO, BIBLIOTECA BIGLIETTERIA TEATRO ED AUDITORIUM- ASSUNZIONE DI IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48677"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA BOMBONATO SRL DI CASTELBELFORTE (MN) PER REALIZZO TRONCO DI FOGNATURE SEPARATE IN VIA RIVALI DI SOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48678"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCRIVANIE A COMPLETAMENTO ARREDI SEGRETERIA 1° CIR- COLO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48679"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNI HANDICAPPATI ALL'ISTITUTO "CASA DEL SOLE" ANNI 2000/2001/2002 - RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA CAPRIOLI VIAGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48680"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MARIANI DI SARONNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48681"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA MOLARI FAUSTO PER INSTALLAZIONE MICROSCOPIO ELETTRONICO PRESSO L'ISTITUTO DI GEOFISICA E BIOCLIMATOLOGIA SPERIMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48682"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRERIE A COMPLETAMENTO ARREDI SEGRETERIA 2° CIRCOLO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48683"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA BADEN PER SOSTITUZIONE VALVOLE PNEUMATICHE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE LOCALITA' MONTECROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48684"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVO ED AUSILIARIO PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 1999 /LUGLIO 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48685"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48686"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI SALA CONSILIARE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA C.S.IMPIANTI DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48687"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BIGLIETTI AUGURALI E BIGLIETTI DA VISITA PER FARMACIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA TIPOGRAFIA ZINETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48688"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ATTREZZATURE ASILI NIDO DI VIA PACE E VIA PESCALA E CENTRO SOCIALE DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48689"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA MOQUETTES PALAZZO COMUNALE DA CATRAME. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48690"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA F.LLI RICCI. PER I LAVORI DI FOGNATURA NERA IN VIA E. PAPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48691"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48692"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MOBILI PER L'UFFICIO TRIBUTI E SEGRETERIA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48693"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARETTI STRADE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE DI VIA CAVOUR E DEL PARCHEGGIO DI VIA MASACCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48694"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI PRESSO IL CENTRO SOCIALE ANNI 1999/2000 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALL'U.I.S.P. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48695"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GRIGLIE E FIORIERE IN LEGNO VERNICIATO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MOBLI JACK DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48696"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO 1° SEMESTRE 1999 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48697"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIVERSITA' DEL GARDA A.A. 1999/2000 AFFIDAMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48698"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE DI PUBBLICA SELEZIONE PER FORMAZIONE DI GRADUATORIA RELATIVA ALLA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORI COLL: CED _ IMPEGNO SPESA COMPENSO AI COMMISSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48699"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELI PER ABBATTIMENTO RUMORE MENSA SCUOLE ELEMENTARI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48700"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E APPROVAZIONE 14°SAL PER LAVORI NUOVA COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP LOC.BARBELENA - DITTA SACCARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48701"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM 18.04.1999                                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48702"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI DAL 30.10.1999 AL 30.11.1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48703"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI ERBOSI ANNO 1999 - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA TURRINI DARIO DI LONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48704"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.N.L. ENTI LOCALI 1998 - 2001. ATTUAZIONE TRATTAMENTO ECONOMI  CO EX ART. 12. AUMENTI TABELLARI MANSILI 01.07.1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48705"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 26 AL 28 OTTOBRE 1999. SIGNORA FASANI GLORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48706"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE N. 2 INCONTRI PER I GENITORI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48707"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GIUGNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48708"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO PER DECESSO DIPENDENTE SIG. LORENZINI GIUSEPPE                              &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48709"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LE EDUCATRICI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48710"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1°SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA FIN-ECO FACTORING S.P.A. DI BRESCIA PER I LAVORI DI REALIZZO DI STAZIONE POMPAGGIO CON PRESA A LAGO LOCALITA' VO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48711"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO 30.04.1999 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48712"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CENTRO PER ANZIANI RIVOLTELLA - APPROVAZIONE 3°SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA - APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48713"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA A FAVOE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO: INTERVENTI DI SOSTEGNO IN BUONO VIVERI ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48714"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL DOTT. CALDERONE FRANCESCO PER INCARICHI DI SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONINO PALMA                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48715"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO PER CENTRO PER ANZIANI DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48716"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E STAMPA VOLANTINI, AUTOADESIVI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "EXPO SCUOLAMBIENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48717"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL DOTT. ANTONINO GENNARO PER INCARICHI DI SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONINO PALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48718"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO POSAM - SIG.RA B.P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48719"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE AL DR. LUIGINO BELTRAMI CESSATO DAL SERVIZIO IL 1° LUGLIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48720"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALLA DITTA STORY LORIS SPA PER SIG. GIOVANNI VENIERI - ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48721"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO EDUCATIVO E FAMILIARE MINORE A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48722"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.423 DEL 30.12.98 AVENTE OGGETTO IL COMANDO TEMPORANEO DEI DIPENDENTI N.U. PRESSO L'AZIENDA CONSORZIO GARDA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48723"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG. LORENZINI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48724"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE SERVIZIO PER GITA CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48725"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1999 ALL'A.I.R.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48726"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA DEPLIANT INFORMATIVO SULL'UFFICIO RELA- ZIONI CON PUBBLICO - ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ZINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48727"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO SPECIALE "SCUOLA GENITORI" - ANNO SCOLASTICO 1998/1999. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48728"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATADI UNA NUOVA CENTRALE AUDIO NONCHE' DI UNA NUOVA SERIE DI MICROFONI IN MINIATURA TIPO "CONFERENCE SYSTEM"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48729"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA DUGAZZE VIA MICHELANGELO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48730"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET RINNOVO CONTRATTO MARZO 1999/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48731"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BUCHER SCHORLING ITALIA SPA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANATORIA. SOSTITUZIONE JOY-STJCK TERZA SPAZZOLA ANT. SPAZZATRICE BUCHER CITY CAR 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48732"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ESPANSIONI DI MEMORIA DITTA B.F.B. SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48733"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE PREMIO PER IL PRIMO NATO NELL'ANNO 2000 - ASSEGNAZIONE FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48734"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA DEL LICEO BAGATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48735"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIPARAZIONI PERSONAL COMPUTER E STAMPAMTI. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48736"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALLA SOC. AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA E PADOVA SPA PER SIG. VALENTINO MAROSTICA - ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48737"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI RIVOLTELLA DEL GARDA - RIACCREDITO AVANZO DI GESTIONE CORSI AUTO-FINANZIATI A.F. 1998/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48738"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE CAVOUR PIAZZALE STAZIONE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48739"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PROVA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE DI DUE APPLICATI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO AI COMMISSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48740"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA AGELLO E VIA COLLI STORICI. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48741"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIOANLE DI RIVOLTELLA DEL GARDA - ISTITUZIONE CORSO ABILITANTE PER L'ISCRIZIONE AL R.E.C. ANNO FORMATIVO 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48742"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASS. INDIPENDENTEMENTE E NON UTILIZZATO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48743"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANETTONI E PANDORI PER IL BRINDISI DELLA NOTTE DEL 31.12.1999 IN PIAZZA MALVEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48744"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 1999/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48745"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFF. SEGRETERIA E DI DUE TELEFAX. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE PASOTTI &amp; C. DI MONTICHIARI E TELESIS DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48746"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER NUOVA UTENZA ENEL LOCALITÀ CASTELLO (EX CASA BEDUSCHI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48747"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAVONI SPA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO INCROCIO VIA ZAMBONI - VIALE MOTTA E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48748"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/SAVONE - FERRI. LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO ALL'AVVOCATO ANGELO RAMPINELLI ROTA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48749"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE LABORATORIO "STRUMENTI DI GIOCO SONORO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48750"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI GIOCATTOLI VARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CREMONA GIOCHI DI VESCOVATO (CR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48751"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO INCROCIO VIA ZAMBONI/VIALE MOTTA E SISTEMAZIONE PARCHEGGI CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAVONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48752"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA SCALE E CORRIDOI PALAZZO COMUNALE. ASSEGNAZIONE DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48753"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO COMUNALE - ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48754"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA SALA PELER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48755"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA E FORNITURE ALLA DITTA ZINETTI E DITTA ITALMARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48756"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE CORRADI FIORENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48757"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI RESE DAGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA IN LOCALITA' CREMASCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48758"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI SERALI DI LINGUA INGLESE E TEDESCA - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48759"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/PAPA GIANFRANCO. LIQUIDAZIONE PARCELLE A SALDO ALL'AVV.TO CUGINI ED ALL'AVV.TO ERCOLE ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48760"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RSU ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO - DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48761"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO CONTRATTUALE BIENNIO ECONOMICO 1998/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48762"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA IMPIANTO AUDIO/LUCI PER MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 26.09.1999 PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48763"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL DIFENSORE CIVICO - DR.SSA ADRIANA COATTI PER PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO CON LA CITTADINANZA DEL COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48764"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM 18.04.1999                                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48765"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD ASILO NIDO - II SEMESTRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48766"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RESTI CIMITERIALI AFFIDAMENTO INCARICO AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48767"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO. ANNO SCOLASTICO 1999/2000. - SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48768"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA UTENZA ENEL IN LOCALITA' TAVERNA APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48769"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE RAGAZZI FREQUENTANTI IL C.R.E.C. ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' ASSITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48770"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DELEGATI DEL SINDACO - CONSIGLIERE ACHILLE FRANCESCO BENEDETTI E SIG. GARAGNA GIULIANO - MESE DI NOVEMBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48771"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO UTENZA ENEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA APPROVAZIONE PREVENTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48772"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO MENSILE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48773"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI SETTEMBRE/DICEMBRE 1999 E I SEMESTRE 2000 - (TARGA AGELLO, MOSTRA BENEDETTI, AERONAUTICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48774"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI E FORMAGGI PER ASILO NIDO ED OBIETTORI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ITALFRUTTA SPA SEDE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48775"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TINTEGGIATURA E RIPARAZIONI VARIE LOCALI DI VIA DI VITTORIO DI PROPRIETA' DEL SIGNOR VIGNOLA VALENTINO PER CESSATA LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48776"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE PER SCAVI ARCHEOLOGICI DEL LAVAGNONE - ANNO DI RIPARTO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48777"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO/FEZZARDI-BROGLIA. AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - LIQUIDAZIONE PARCELLE A SALDO ALLO STUDIO ASSOCIA- TO ONOFRI DI BRESCIA E ALL'AVV.TO ANTONIO COCHETTI DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48778"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FORNITUTRA ENEL PER IL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VIA DURIGHELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48779"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/BOVOLON, BIASIO ED ALTRI. LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO ONOFRI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48780"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48781"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI - 1999 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48782"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PROVA SELETTIVA PER ASSUNZIONE DI UN APPLICATO PRESSO IL CENTRO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMMISSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48783"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/NEGRETTI ANDREA. LIQUIDAZIONE PARCELLE ALL'AVVOCATO INNOCENZO GORLANI CON STUDIO IN BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48784"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI AUTOMATIZZATI "MARATONA-VALLONE" 1999 APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48785"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI: ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48786"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL PERIODO NON COPERTO DA CONTRIBUZIONE DI EX DIPENDENTE SIG.RA FURIOLI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48787"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.E.A. S.P.A. - SERVIZI CIMITERIALI DI MANTOVA, PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DEL SIG. MANISCALCO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48788"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ELETTRICA ENEL PER PASSAGGI PEDONALI LOCALIZZATI APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48789"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI BRIDGE DAL 4 AL 25 OTTOBRE 1999. STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE. ASSEGNAZIONE INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48790"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48791"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI ATTI STATO CIVILE APRILE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48792"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO "TRE STELLE" APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA PARADELLO GREEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48793"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - LA SPIAGGIA D'ORO SRL LIQUIDAZIONE FONDO SPESE ALL'AVV.TO  PROF. LORIANA ZANUTTIGH CON STUDIO IN PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48794"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO FOLKLORISTICO BIELORUSSO "THE KHOROSHJI FOLK DANCE COMPANY" 25 AGOSTO 99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48795"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELEGATI DEL SINDACO - CONSIGLIERE ACHILLE BENEDETTI E SIG.GARAGNA GIULIANO APRILE/MAGGIO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48796"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO "TRE STELLE" PISTA DI ATLETICA APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA ECOSPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48797"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SPESE ALL'AVV.TO PROF. LORIANA ZANUTTIGH PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE NEL CONTENZIOSO CON LA DITTA GESTIONI ROMITO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48798"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE MATERNE AUTONOME "ISTITUTO SAN GIOVANNI" E "ISTITUTO A.MERICI" -A.S. 1998/1999. VERSAMENTO SOMME ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48799"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SPESE ALL'AVV.LORIANA ZANUTTIGH PER RECUPERO CREDITI E PRONUNCIA DI DECADENZA CONCESSIONE NEI CONFRONTI DELLA DELLA COOPSETTE SCRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48800"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFES SIONALE ALBERGHIERO DI STATO. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALI SPA DI CALCINATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48801"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 21 AL 30 LUGLIO 1999 - SIGNORA GHIDINELLI MARIANGELA IN SOSTITUZIONE DI PASINI RAFFAELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48802"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTAZIONE 2° SEMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48803"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 15 AL 20 LUGLIO - SIGNORA MANFREDINI TINA IN SOSTITUZIONE DI PASINI RAFFAELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48804"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI VERONA DELLE COMMIS SIONI PER LA RISCOSSIONE DI 427 BOLLETTE DELL'ACQUA 2° SEMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48805"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SABBIATURA E TRATTAMENTO ANTIGRAFFITI IDROREPELLENTE ANTICARBONATAZIONE PANCHE SITE IN PIAZZA MATTEOTTI-APPROVAZIONE PREVENTIVO-ASSEGNAZIONE DITTA B.B.BONERA E BERTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48806"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSINUAZIONE TARDIVA PER FALLIMENTO SOC.MANZINI SRL - LIQUIDA- ZIONE FONDO SPESE ALL'AVV.TO PROF. LORIANA ZANUTTIGH CON STUDIO IN PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48807"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE FUNEBRI DEFUNTA R.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48808"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VISCONTI CARLO E GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48809"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI ANNO 1999 - ROBERTO IL FIORISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48810"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' DI CUI AGLI ARTT.17, C.73 DELLA LEGGE N.127/97 E 20 DEL DPR 465/97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48811"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE SU "BRESCIAOGGI" AVVISO DI RINGRAZIAMENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PUBLIADIGE SRL DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48812"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCROCIO VIA AGELLO VIA COLLI STORICI - PAGAMENTO CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48813"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO CUMULATIVO PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE LANFREDI ANGELA ATTUALMENTE IN QUIESCENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48814"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRPEF A SEGUITO DI PRESENTAZIONE MODELLO UNICO 1998 DEL SIG. SCARATTI ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48815"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/AMMINISTRAZIONE FINANZE DELLO STATO LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO DELL'AVVOCATO ERCOLE ROMANO DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48816"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PAGINE MENSILE "CITTA' DEL VINO" MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48817"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL VIA INNOCENTA PAGAMENTO CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48818"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL 12° CONGRESSO GENERALE DELL'ANCI - CATANIA 17-20/11/99 DEL CONSIGLIERE COMUNALE ACHILLE BENEDETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48819"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET SANITARI - I SEMESTRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48820"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' VACCAROLO E PAGAMENTO CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48821"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MAGGIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48822"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO RICOVERO VALSABBINO "ANGELO PASSERINI" - SIG. L.P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48823"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIMINELEKTRON PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VV.FF. E COMP. RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48824"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL TESORIERE DEL COMUNE DI BERGAMO - SERVIZI CIMITERIALI - PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI TANTIN MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48825"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER RISCALDAMENTO E VARIE SCUOLA MEDIA TREBESCHI ANNO SCOLASTICO 1998/99. LIQUIDAZIONE V ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48826"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO CON FAX E SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48827"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOMPIERI MODESTO - FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO IN PVC IP44 E MICROFONO A CUFFIA CON RADIO RICEVENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48828"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA NUOVI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48829"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO INCROCIO VIA ZAMBONI - VIALE MOTTA E SISTEMAZIONE PARCHEGGI CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48830"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA RETTE SERVIZI SCOLASTICI MENSA E/O TRASPORTO UTENTI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE OBBLIGO LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48831"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE TRIMESTRALE FORZE DEL LAVORO -APRILE 1999- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE LA RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48832"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI LONATO PER RECAPITO DEI REFLUI FOGNARI DELLE FRAZIONI SAN PIETRO E CENTENARO DEL SZPURATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48833"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE CENTRO SOCIALE DI VIA ANNUNCIATA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KONE ASCENSORI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48834"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO NEI GIORNI 1 E 2 LUGLIO 1999 DELLA SIGNORA DI DEDDA IRENE IN SOSTITUZIONE DI COSPITE TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48835"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER L'UFFICIO COMMERCIO E COMPLETAMENTO ARREDI SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48836"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/AMM.NE FINANZE DELLO STATO LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO DELL'AVVOCATO ANGELO CUGINI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48837"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI PSESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA F.ZALTIERI PER LAVAGGI DEI PAVIMENTI CENTRO DIURNO PER ANZIANI+ DI VIA ANNUNCIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48838"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NR. 2 COLLABORATORI-OPERATORE CED CAT. B3 A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48839"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALLA DITTA STORY LORIS SPA PER SIG. GIOVANNI VENIERI - ASSESSORE COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48840"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RA BERTINI BRUNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48841"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE  E LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE IMPIANTO PISCINE DITTA BADEN ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48842"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 6 AL 14 LUGLIO 1999 _ SIG.RA MANFREDINI TINA IN SOSTITUZIONE DI SANFELICI MARZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48843"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA ELLEPI SERVICE SNC DI BRESCIA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48844"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA ALLA POLLERIA BETTONI LUCIA E INTEGRAZIONE ITALFRUTTA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48845"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VACCAROLO E IMPIANTI FOGNARI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI - AFIDAMENTO INCARICO AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO (A.C.G.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48846"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTINE "COLLI A LAGO SRL" - OMAGGIO AI PARTECIPANTI SEMINARIO INTERNAZIONALE: "CONFLITTI D'INTERESSE E CONFLITTI GIURIDICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48847"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.N.L. ORDINAMENTO PROFESSIONALE APPLICAZIONE ART.7 REINQUA- DRAMENTO EX 2^Q.F. E EX 5^Q.F. VIGILANZA INQUADRAMENTO AUTOMA- TICO IN BASE ALLA TABELLA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48848"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 29 AL 30 GIUGNO 1999 - SIGNORA MANFREDINI TINA IN SOSTITUZIONE DI PASINI RAFFAELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48849"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI LINEA TELEFONICA ISDM PRESSO L'ISTITUTO DI GEOFISICA E BIOCLIMATOLOGIA SPERIMENTALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48850"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.N.L. PERSONALE ENTI LOCALI PER IL QUADRIENNIO 1998/2001 ATTUAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO IN APPLICAZIONE DELL'ART.12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48851"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI - DR.SSA LILIANA BUGNA E SIG.RA MARGHERITA SGALAMBRO AL SEMINARIO "LA PROTOCOLLAZIONE, L'ARCHI- VIAZIONE E LO SCARTO DEGLI ATTI" - VENEZIA 5/6 OTTOBRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48852"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO BILIARDO CENTRO SOCIALE - ASSEGNAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA ALBERTO GUERRESCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48853"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 - AREA TECNICA - SALDO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48854"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI MAMMOLA GIOVANNI E BAZZOLI EZIO AL XIX CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. - 12/15 OTTOBRE 1999 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48855"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON MACCHINA SPINGITUBO AL KM 265+100 PER COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA-APPR.NE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48856"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA E STIRERIA - II SEMESTRE 1999 - RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA "LAVASECCO ECOSISTEM" DI VANAZZI ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48857"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO INPDAP APRILE 1999 PER CONTRIBUTI DI RISCATTO INADEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48858"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. ANGELA MERICI PER 4° TORNEO REGIONALE DI BRIDGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48859"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER SCAVI ARCHEOLOGICI DEL LAVAGNONE ANNO DI RIPARTO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48860"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP "COMMUNITY NETWORKING AND THE INFORMATION SOCIETY: KEY ISSUES AND PRIORITIES FOR THE NEW MILLENIUM" - PARIGI 21/22 MAGGIO 1999                           &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48861"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA "IL SEGNALE SNC" PER I LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTANZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48862"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIGNORA SACCONE IDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48863"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTATORI ACQUEDOTTO PER ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA ACQUACONTE WEHRLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48864"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I CENTRI RICREATIVI ESTIVI - ANNO 1999. APPROVAZIONE PREVENTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48865"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALIZZAZIONE DELLE CARDS FORNITE DALLA SODEXHOPASS CON LE FOTOGRAFIE DEI DIPENDENTI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SI.PA. DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48866"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA DI UN ESSICATOIO PER L'ASILO NIDO ALLA DITTA TEDESCHI ANTONIO DI VILLANUOVA SUL CLISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48867"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' FINE RAPPORTO SIG.RA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48868"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - NOVEMBRE 1998 - LIQUIDAZIO- NE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE LA RILEVAZIONE E QUOTA PARTE QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48869"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO POZZETTO D'ISPEZIONE FOGNATURE NERE IN VIA MEZZOCOLLE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BASELLI PRIMO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48870"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE D'OPERA ALLE SIGG.RE MOSCONI LUCIA E MASCHERPA MATILDE PER SERVIZIO PULIZIA SALONE CONFERENZE CASA DI RIPOSO P.O.S.A.M. PERIODO 1.6.99/30.11.99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48871"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CONTRATTO DI SMALTIMENTO RSU-RSI DITTA ASM SPA DI (BS). ASSEGNAZIONE LAVORI BANCA POPOLARE DI VR - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48872"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL TESORIERE COMUNALE DEL COMUNE DI PADOVA - SERVIZI CIMITERIALI - PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA CAGALLI SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48873"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI VIA TOGLIATTI DURANTE ASSENZA PERSONALE DIPENDENTE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA S.C.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48874"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI MAGGIO/AGOSTO 1999 MOSTRA RIEVOCAZIONE STORICA DELL'AREONAUTICA BRESCIANA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48875"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE MEDIANTE PROVE E TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE DI COLLABORATORI-OPERATORI CED (5 Q.F. CAT B3) A TEMPO DET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48876"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.E.A. SPA  - SERVIZI CIMITERIALI DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DEL SIG.LOMBARDO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48877"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ENEL PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO LOC. SPIAGGIA D'ORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48878"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI - DP INFORMATICA APPROVAZIONE PREVENTIVO E RINNOVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48879"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' FINE RAPPORTO SIG.RE PROCACCINI ANNAMARIA E SACCONE IDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48880"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MODULO CIMAC PER INSTALLAZIONE CABINA ENEL IN LOC. BARBELENA 4° PEEP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48881"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO DAL 25.5.99 AL 28.5.99 SIG. ALESSI MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48882"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RA MARTIN MARIA DE LOS ANGELES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48883"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 6°SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL 6 PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48884"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE SANITARIA E ANTINCENDIO PER MANIFESTAZIONI AGOSTO E SETTEMBTRE 1999 GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48885"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI APRILE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48886"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 6°SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CFB PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI E DISADATTATI DI VIA MONTESUELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48887"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICIZZAZIONE PER LA MOSTRA DI LUCIO FONTANA (10.07-10.10.99) APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48888"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI DEL FUOCO - SERVIZIO DI VIGILANZA IN ACQUA - NOTTE D'INCANTO 14 AGOSTO '99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48889"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER IL RISCALDAMENTO E VARIE SCUOLA MEDIA "TREBESCHI" ANNO SCOLASTICO 1998/99. LIQUIDAZIONE IV ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48890"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CENTRO LUMINOSO IN VIA CARDUCCI ANGOLO VIA BAGATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48891"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA GHERLA 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RECUPERO QUOTA A CARICO CONDUTTORE SIG.RA BARROS BARRETO PERDIGAO ISABEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48892"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E ADOLESCENTI - ORGANIZZAZIONE FESTA DI FINE ANNO. ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48893"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PER IVA SU ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "DIPENDE" ED INTEGRAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SCHEDA INFORMATIVA SU PALAZZO TURISMO (DE GASPERINI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48894"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.E.A SPA - SERVIZI CIMITERIALI DI MANTOVA PER CREMAZIONE SALME - SIG.RA FIGINI VITTORIA E SIG.RA MARIANI TERESINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48895"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48896"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI DESENZANO D/G. E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI INTERESSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48897"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AMBULATORIO VACCAROLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DITTE:NUOVA GARDA IMPIANTI-MARINI PAOLO - FAPP DI PAPA ALBINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48898"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL FORUM P.A.1999 ROMA - CONSIGLIERE BENEDETTI E DIPENDENTI MARGONARI-BUGNA-SGALAMBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48899"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE A.C.G. PER IL SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI FOGNARI ACCONTO 1° SEMESTRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48900"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEGLI IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE PER LA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 1998/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48901"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO D/G - DR.ANTONINO PALMA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO MARCELLO CLARICH CON STUDIO IN ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48902"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI SNC DI COLOMBARE DI SIRMIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48903"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 1999 E VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48904"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/BORGHI. LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV.TO ANDREA MINA DI BRESCIA, PROCURATORE DELL'AVV.TO ACHILLE CUTRERA AVANTI AL T.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48905"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTIZIONE SCRITTE SUGLI STRISCIONI GIA' ESISTENTI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI OTTO MANIFESTAZIONI SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48906"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER RASSEGNA MUSICALE E SPETTACOLO DEL CENTRO EUROPEO DI TOSCOLANO. 23-24 LUGLIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48907"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "CATERINA DE' MEDICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48908"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE PAPA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48909"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIP.DIRITTI ATTI STATO CIVILE MARZO 1999 E VERSAMENTO QUOTA PARTE I TRIMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48910"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 10 DIVISE SPORTIVE PER I.T.C. "BAZOLI", E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.      &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48911"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.TO DIOFEBO ALFIERI PER CAUSA COMUNE DI DESENZANO D.G./DELLE CASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48912"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI" SNC DI GAVARDO PER TRATTAMENTO CONTRO IL PARASSITA "PROCESSIONARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48913"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI ARTISTI, COMPAGNIE ED ORGANIZZAZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE '99, BANDA ENTE FILARMONICO PIU' MANIFESTAZIONI AGOSTO E SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48914"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELEGATI DEL SINDACO CONSIGLIERE ACHILLE BENEDETTI E SIG. GARAGNA GIULIANO - FEBBRAIO/MARZO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48915"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - 1° SEMESTRE 1999 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48916"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE BONDONI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48917"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INCARICHI AI DOCENTI PER CORSI DI ANIMAZIONE MUSICALE NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 1998/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48918"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO "LE BELE SCETE DEL LA ZOENTU PASADA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48919"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER DITTA BFB DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48920"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI RICCI PER LA SISTEMAZIONE LOCALI EX CASA BEDUSCHI DA ADIBIRE AD ISTITUTO DI GEOFISICA E BIOCLIMATOLOGIA SPERIMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48921"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - DR.ANTONINO PALMA - IV ACCONTO (BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 1999)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48922"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGAZZINO COMUNALE VIA ADAMELLO - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48923"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48924"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE. ANNO SCOLASTICO 1998/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48925"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERMOMETRI DIGITALI ELETTRONICI PER VARIE SCUOLE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA S.D.S. SRL DI POGLIANO MILANESE -MI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48926"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE ALLE NUOVE NORMATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48927"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA CON COLLEGAMENTO TELEFONICO PER FARMACIA COMUNALE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 1999. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA VIGILANZA SCARL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48928"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO INCROCIO VIA ZAMBONI E V.LE MOTTA E SISTEMAZIONE DUE PARCHEGGI ZONA SPIAGGIA D'ORO.AUTORIZ- ZAZIONE DITTA PAVONI SPA A SUBAPPALTARE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48929"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE NOLEGGIO IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA ED ILLUMINAZIONE ALLA DITTA BRANZ LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48930"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 5 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C.F.B. PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI E DISADATTATI DI VIA MONTESUELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48931"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DESENZANO E LA CASA DI RIPOSO P.O.S.A.M. PER CONCESSIONE USO SALONE CONFERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48932"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ED AT- TRIBUITI AL PEG DELL'UFFICIO ECONOMATO IN CONSEGUENZA DELL'AF- FIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA "GARDA UNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48933"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA INCARICHI ARTISTI E ASSEGNAZIONE INCARICO PER PUBBLICIZZAZIONE A MEZZO RADIO - TELEVISIONE E GIORNALI DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48934"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI MUSICHE CELTICHE DEL 15.05.1999 PRESSO L'AUDITORIUM A. CELESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48935"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FRIZIONE E CAMBIO SCUOLABUS TARGATO BS B90234 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SCOLASTICO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GNESATO E PADOVAN DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48936"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA ECOMOVITER PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA PRATOMAGGIORE CON REALIZZA ZIONE NUOVO INCROCIO VIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48937"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA SERVIZI E FORNITURE, INCARICHI ARTISTI, MANIFESTAZIONI ESTIVE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48938"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO POSAM - SIG.RA M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48939"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COLLETTORI PER ALLACCI ACQUEDOTTO APPROVAZIONE PREVENTIVO - ASSEGNAZIONE DITTA RAIMONDI S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48940"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI MEDIANTE "AGIP CARDS" PERIODO GIUGNO 1999 - MAGGIO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48941"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELE- ZIONI EUROPEE E PROVINCIALI DEL 13.06.99 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 27.06.99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48942"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALL'AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) - ANNO 1999 RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA SIRANI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48943"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI, SERVIZI E SCUOLE SULL'ELENCO TELEFONICO EDIZIONE 1999-2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48944"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 - LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALLA DITTA STORY LORIS SPA PER SIG. GIOVANNI VENIERI - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48945"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE URBANISTICA DI VIA MANTOVA. APPROVAZIONE 2° S.A.L. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAVONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48946"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ZALTIERI FERDINANDO PER LAVORI DI LUCIDATURA DEL PAVIMENTO DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48947"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERONA - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI - CREMAZIONE SALMA SIG. FELISATTI RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48948"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO P.O.S.A.M. - ANNO 1999 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48949"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE AUTOPARCHEGGI: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA PIA OPERA S.ANGELA MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48950"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DOTT. MARCELLO BARTOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48951"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MEETING "MULTISTAR" - ANNO 1999.                                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48952"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GASPARINI PER LA SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA AGELLO E VIA COLLI STORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48953"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DELL'IMPIANTO AUDIO ED ACCESSORI PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48954"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER LA SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA AGELLO E VIA COLLI STORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48955"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPECIALE ALLA PARROCCHIA DEL DUOMO PER LO SPETTACOLO TEATRALE EFFETTUATO IL 27 GENNAIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48956"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE PER LA STAZIONE DI MONTAGGIO VIDEO PER IL C.E.D. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE SMAF SPA E CABAC DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48957"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' FINE RAPPORTO SIG.RA COMINELLI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48958"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO DI UTENZA AL PUBBLICO METANODOTTO LOCALITA' CASTELLO (EX CASA BEDUSCHI) APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48959"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48960"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALL'INPS DI RATEO PENSIONISTICO DI DISABILE INDIGENTE RICOVERATO PRESSO P.O.S.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48961"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE RADIOMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 1999. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48962"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI, FORNITURE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 1999                                                     &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48963"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO: "L'INSERIMENTO DELL'ARTE NELL'EDUCAZIONE DEL RAGAZZO" PROPOSTO DAL CENTRO DI ESPRESSIONE VISIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48964"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI MARZO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48965"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL TECNICO PROVINCIALE WALTER MORETTI DEL CONI RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO E AMPLIAMENTO TENNIS SPIAGGIA D'ORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48966"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO PIANO TERRA PALAZZO MUNICIPALE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48967"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI ATTI STATO CIVILE GENNAIO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48968"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO SALARIO INDIV. ANZIANITA' DIPENDENTE SIGNORI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48969"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI ARTISTI, COMPAGNIE ED ORGANIZZAZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48970"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA MAGLIETTE PER OMAGGIO PARTECIPANTI MANIFESTAZIONI ESTIVE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48971"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA MOBILI PER UFFICI DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48972"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER OPERE DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48973"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIP. AL COMUNE DI VILLANUOVA S/C PER PROGETTO: "PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA: ATTIVAZIONE NUOVE OPPORTUNITA'" (L.N.285/97).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48974"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALLA SOC. AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA E PADOVA SPA PER SIG. VALENTINO MAROSTICA - ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48975"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI I° SEMESTRE 1999 IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48976"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI MULTIFUNZIONE PER DIRIGENTI E FUNZIONARI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EL.COMM. DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48977"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRONCO DI VIA GIOVANNI XXIII IN RIVOLTELLA APPROVAZIONE 3°S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RABBIOSI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48978"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROV.PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CFB COSTRUZIONI PER OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER LA RICONVERSIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA MONTESUELLO IN ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48979"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI "PROMOZIONE ALLA LETTURA" PER LE CLASSI DEL I E II CIRCOLO DIDATTICO DI DESENZANO E RIVOLTELLA - EROGA ZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48980"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA AI CONVEGNI ED ALLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PERIODO 1 LUGLIO 1999 - 30 GIUGNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48981"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA ARREDI VARI PER UFFICIO STATO CIVILE E POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48982"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PATTUGLIE SERALI DEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48983"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIETTO SPOGLIATOIO E SEDIA PER UFFICI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48984"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITA- LIA AL PARLAMENTO EUROPEO E PRESIDENTE E CONSIGLIO PROVINCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48985"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER NUOVI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48986"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE PRESO L'ASILO NIDO DAL 31.03.99 AL 01.04.99 - SIG. MANFREDINI TINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48987"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO DI VIA GIOVANNI XXIII IN RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48988"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PULIZIE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 01.06.1999 - 15.09.1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48989"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRODUTTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE ANNO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48990"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CORRISPONDENZA DEI PLESSI SCOLASTICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ESECUZIONE LAVORI DI POSA IN OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48991"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE SUPPLENTE PRESSO L'ASILO NIDO FINO AL 20 APRILE 1999. SIG.RA ALESSI MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48992"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 12 SAL ALLA DITTA CIMPA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITA'S.MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48993"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FILTRI ASPIRATORI FUMO CENTRO SOCIALE DI S.MARTINO - APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA GAETA SIMONE DI CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48994"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTIVITA' 1998 - PROGETTI FINALIZZATI (40%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48995"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 1999 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48996"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 36 DEL 06/09/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48997"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE GENEVINI ROSSANO AL CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE" DEL 3 GIUGNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48998"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE LAVORI DI INSTALLAZIONE CONTATORE GAS - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO ITALGAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48999"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER DEBITI DERIVANTI DA CAUSA DELLE CASE -COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49000"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RA COMINELLI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49001"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE SUPPLENTE ASILO NIDO FINO AL 01.04.1999 COMPRESO                                                        &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49002"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PATTUGLIE SERALI DEI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE C.A.         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49003"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLA SIGNORA ARMELLINI CARLA - AGENTE DI P.M. CAT. C1 A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49004"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO GENERATORE/SEDIE, TRASPORTO, MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCHI ATTREZZATURE, FORNITURA MOQUETTE/ TELA FINITURA PALCO MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49005"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MENSA E SPAZI DI SERVIZIO ANNESSI. - SCUOLA ELEMENTARE "DON MAZZOLARI" DI RIVOLTELLA DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49006"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANTONUTTI PER IL REALIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOC. SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49007"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49008"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE FEBBRAIO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49009"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E APPROVAZIONE XIII S.A.L. PER LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP LOCALITA' BARBELENA DITTA SACCARDI S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49010"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ISTRUTTORE DI P.M. BRAVO GIANFRANCA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 04 AL 05 NOVEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49011"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONE DELLA SALMA DI MARINELLO ADELE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "SOCREM"- SOCIETA' VENEZIANA PER LA CREMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49012"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" - ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49013"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - DR. ANTONINO PALMA - III ACCONTO ANNO 1999 (PERIODO: MESE DI APRILE 1999)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49014"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ISTRUTTORE DI P.M. CALDANA MASSIMO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CHE SI TERRA' A MILANO DAL 08 AL 09 NOVEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49015"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BACCOLO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VVF A COMPLETAMENTO RISTRUT TURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49016"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTAZIONE ACQUA:2° SEMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49017"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALE 1°SEMESTRE 1999- STAGIONE CONCERTISTICA 1999 - 7° CONCERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49018"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO SPECIALE "SCUOLA GENITORI". - ANNO SCOLASTICO 1998/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49019"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO DALLA DITTA MOVIDA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49020"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME VVF E COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARE RIVOLTELLA A DESENZANO VERBALE DI CORCODAMENTO NUOVI PREZZI N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49021"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO ANNO 1994. CONTRIBUTI EX INADEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49022"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ISTRUTTORE DI P.M. AVANZI PAOLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CHE SI TERRA' A VENEZIA- MESTRE DAL 04 AL 05 NOVEMBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49023"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI ACQUEDOTTI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IDRAS DI CASTELMELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49024"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE GIANCARLO MERITI A CORSO DI FORMAZIO- NE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49025"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROVA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI PART-TIME A TEMPO DETERMINATO PER MESI SEI (AUSILIARI ALLA SOSTA) - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 30 DEL 10/08/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49026"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE GIUGNO 1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE LA RILEVAZIONE E QUOTA PARTE QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49027"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DI BASKET PER IL GIORNO 2 APRILE 1999. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49028"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'AGENTE DI P.M. GERVASI GUGLIELMO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 15 OTTOBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49029"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI E ASSEGNAZIONE SERVIZIO DITTA BRESCIA TOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49030"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24.05.1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49031"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIREWALL - DITTA SIOSISTEMI APPROVAZIONE PREVENTIVO E CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49032"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PEEP COMPARTO 1° LOC. BARBELENA 1° STRALCIO -APPROVAZIONE 1° SAL ALLA DITTA PELIZZARI SRL DI COLLEBEATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49033"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ISTRUTTORE DI P.M. BOSIO CLAUDIA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CHE SI TERRA' A RIMINI DAL 20 AL 22 OTTOBRE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49034"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONCESSIONE FIANCHEGGIAMENTO IDRICO SS11 DAL KM 261+240 AL KM 262+120 ALL'A.N.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49035"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI - OPEN SOFTWARE APPROVAZIONE PREVENTIVO E RINNOVO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49036"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - DR.ANTONINO PALMA - II ACCONTO ANNO 1999 (PERIODO MARZO 1999)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49037"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSUNZIONE SUPPLENTE PRESSO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49038"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI DITTA NOVASYSTEM ENTI PUBBLICI APPROVAZIONE PREVENTIVO E RINNOVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49039"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER INCONTRO MOTORADUNO ORGANIZZATO DAL VETERAN CAR CLUB DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49040"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONCESSIONE FIANCHEGGIAMENTO IDRICO SS 567 DAL KM 9+075 AL KM 9+374 ALL'A.N.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49041"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DOTT. CARLALBERTO PRESICCI AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - RICCIONE 16-18 SETTEMBRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49042"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI MESI DI MARZO E APRILE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49043"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA EDILIZIA N.518/98 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE RELATIVA A CONCESSIONE EDILIZIA N.8583/99 PER OPERE DI VARIANTE C.E.N.7527/95 - ROMANINI E VEZOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49044"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA GIORNALINO DEL CENTRO SOCIALE ALLA TIPOGRAFIA LITOGRAPH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49045"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49046"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49047"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 1999 APPROVAZIONE PREVENTIVO E RINNOVO CONTRATTO DITTA PAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49048"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE UNITA' DI SALVATAGGIO MEMOREX . APPROVAZIONE PREVENTIVO E RINNOVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49049"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PATTUGLIE SERALI DEL MESE DI AGOSTO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49050"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI CHE SI TERRANNO IL 13 GIUGNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49051"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO CITOFONI SCUOLA MATERNADI RIVOLTELLA IN VIA GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49052"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49053"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER INCONTRO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE GOLD WING CLUB ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49054"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE AGLI ESECUTORI DI VIGILANZA SIGG. RI: FIUMARA SANTO, MORGANTI ANGELA, ROSSI MATILDE E TRESOLDI LORENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49055"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIALLE STAZIONE-VIA CAVOUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49056"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA IN SELF-SERVICE- ASSEGNAZIONE DITTA I.D.E.A. DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49057"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>III CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AFFITTO PALESTRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49058"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SESSIONI REMOTE PER SERVER RETE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49059"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE ROSANGELA PARONI AL CONVEGNO NAZ.LE "I NUOVI STRUMENTI DELLE POLITICHE SOCIALI DALL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO - SANITARI AL REDDITO MINIMO DI INVESTIMENTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49060"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO REGIONALE DI QUALIFICAZIONE PER ALTI UFFICIALI DI POLIZIA MUNICIPALE (SAU) PRESSO IREF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49061"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE TRIMESTRALE DELLE FORZE LAVORO - INCARICO AI DIPENDENTI - SIG.GATTO ANTONIO E SIG.STEFANANGELI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49062"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE STAZIONE-VIALE CAVOUR PARCHEGGIO VIA MASACCIO-APPROVAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49063"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELLA VIA PROMAGGIORE CON LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INCROCIO CON LA VIA GIOVANNI XXIII. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49064"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERIODICO D'INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E VOLANTINI INFORMATIVI - ASSEGNAZIONE SERVIZI ALLA DITTA VISCONTI EVENTI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49065"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 6 AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO PER MESI SEI - LIQUIDAZIONE COMPENSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49066"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTAZIONI TEATRALI "SIMPOSIO" E "LEOPARDI"- MOSTRA PESCATORI/REPOSSI - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49067"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' FINE RAPPORTO BERTASIO BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49068"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE UTILIZZO DELLA SALA CINEMATOGRAFICA "TEATRO ALBERTI" PER RIUNIONI STUDENTESCHE ED ASSEMBLEE SCOLASTICHE DA PARTE DELLLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA. PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49069"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZO FOGNATURE SEPARATE DI VIA RIVALI DI SOTTO. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49070"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.E.A  SPA - SERVIZI CIMITERIALI DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA SCOGLIO CAROLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49071"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' FINE RAPPORTO SIG.RI FIUMARA SANTO - TRESOLDI LORENA ROSSI MATILDE - MORGANTI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49072"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE BERTASIO BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49073"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO AP047NY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SCOLASTICO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VALLE GOMME DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49074"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA TECNICA MESE DICEMBRE 98 (STIPENDI GENNAIO 99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49075"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49076"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RA GUAIATELLI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49077"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROVA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE DI N. 8 ESECUTORI PART-TIME A TEMPO DETERMINATO PER SEI MESI (AUSILIARI ALLA SOSTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49078"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49079"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 18.04.1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49080"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PALESTRA PRIVATA "NEW BODY TIME" DA PARTE DEL LICEO "BAGATTA". - PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49081"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PATTUGLIE SERALI DEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49082"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 98 AREA TECNICA (STIPENDI GENNAIO 99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49083"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO FOLKLORISTICO PER IL GIORNO 14.03.99 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49084"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSUNZIONE N.2 AGENTI DI PM - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO AI COMMISSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49085"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - DR.ANTONINO PALMA (PERIODO: I BIMESTRE 1999)                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49086"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI PRESSO MENSE SCUOLA ELEMENTARE "PAPA" E SCUOLE MEDIE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ALLA DITTA PEDUS SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49087"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL NOTAIO ANTONIO RONCHI SOMME PER TASSE E COMPETENZE NOTARILI ATTO DI ACQUISIZIONE AREE P.I.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49088"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DITTA ITECO PER L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE LOC. SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49089"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' FINE RAPPORTO SIG.RA SACCONE IDA - ROMANO TERESA PINELLI FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49090"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTI DE ANTONI RACHELE E MANSUETO STEFANIA AL SEMINARIO SULLA RIFORMA DEL COMMERCIO D.LGS. 114/98 12.04.99 A BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49091"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SUPPLENTE PRESSO L'ASILO NIDO SIG.RA ALESSI MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49092"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49093"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMATORI DEL TEATRO ED ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA ZAGLIO E POLLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49094"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 18.4.1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49095"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PATTUGLIE SERALI DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49096"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOLDARINO SRL DI CAPRIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49097"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER IL I E II SEMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49098"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RA SACCONE IDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49099"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI 1°SEMESTRE 1999- AFFIDAMENTO INCARICO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49100"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE DI ADDOBBI FLOREALI, NOLO PALCHI E STRUTTURE ANNESSE E NOLO IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE, DIFFUSIONE SONORA ED ILLUMINAZIONE - ANNO 1999 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49101"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE DITTA IL MAGAZZINO EDILE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49102"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49103"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI PERSONE IN GRAVE STATO DI BISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49104"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE COMPETENZE PER MATERIA FRA GLI ISTRUTTORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49105"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA VEZZOLA SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI E BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E LE STRADE INTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49106"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DAL SASSO MARIO DI CASTIGLIONE D/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49107"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALLA SOC. AUTOSTRADA BRESCIA - VERONA - VICENZA E PADOVA SPA PER SIG. VALENTINO MAROSTICA - ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49108"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNI LOCALI AD USO UFFICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE-APPROVAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49109"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO REGIONALE DI QUALIFICAZIONE PER SOTTOUFFICIALI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49110"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE R.C.AUTO/INCENDIO-FURTO E ATTI VANDALICI PER AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI DI DESENZANO DEL GARDA.         &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49111"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA LIBRETTO: "GUIDA ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI" - TIPOGRAFIA ZINETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49112"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PERCENTUALE PER RINUNCIA A PRENOTATA CONCESSIONE LOCULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49113"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DELEGATI DEL SINDACO CONSIGLIERE ACHILLE BENEDETTI E SIG.GARAGNA GIULIANO - GENNAIO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49114"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA LIBRETTO: "CENTRO INFORMAGIOVANI" - TIPOGRAFIA LITOGRAPH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49115"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI STUDIO RISERVATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - BARDOLINO 22/23 E 24 APRILE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49116"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE CIVICO ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANIPUR DI FLERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49117"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MANTOVA - SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA CARLOTTI FIORENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49118"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' FINE RAPPORTO RUGGIERO GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49119"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI ANIMAZIONE POMERIDIANA PER RAGAZZI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA - RIMBORSO ALLA PARROCCHIA S.ZENO DI RIVOLTELLA PERIODO GENNAIO - MAGGIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49120"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PATTUGLIE SERALI DEI MESI DI GENNAIO-MARZO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49121"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE RIGUARDANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITET- TONICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49122"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPENSO 1998 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49123"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PRESSO IL CENTRO SOCIALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49124"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHERUBINI EGIDIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DI VIA ALBINONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49125"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG. ROMANO TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49126"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PER IL 1999 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49127"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A. DI RESTITUIRE O COMPENSARE A NN. 47 CONTRIBUENTI IMPORTI COMPLESSIVI PER LIRE 15.885.777</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49128"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SANDRINI SPA PER I LAVORI DI COPERTURA PALESTRA LICEO "BAGATTA" SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PER MOTOCICLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49129"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TICKETS SANITARI PERIODO 01.09.1998/31.08.1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49130"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE PAGATA AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI DESENZANO DEL GARDA - SIGNORA ZANNA GLADKOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49131"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE CLASSIFICAZIONE CAMPEGGIO "SAN FRANCESCO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49132"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.1 LAMPEGGIANTE MAGNETICO STROBOSCOPICO PER NUOVA AUTOVETTURA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LA SONORA (SNC) DI GARBAGNATE MILANESE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49133"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICHI PER SPETTACOLI DI BURATTINI IN OCCASIONE DEL "CARNEVALE 1999"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49134"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PAGATA ERRONEAMENTE PER DUE VOLTE - SIGNOR PIER LUIGI DELLA VALLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49135"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LOCOMOTIVA A VAPORE. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B &amp; B DI DI BONERA E BERTONI DI CALVAGESE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49136"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO NELLE SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. - PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 1999. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49137"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO CUMULATIVO PER QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49138"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI VARI PER L'AREA AMMINISTRATIVA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI (S.R.L.) DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49139"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PUNTO LUCE PARCHEGGIO VIA RIVALI DI SOPRA. PAGAMENTO PREVENTIVO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49140"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI. - ANNO SCOLASTICO 1998/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49141"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO SOSTITUZIONE DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO DOTT. CARLALBERTO PRESICCI CON L'ISTRUTTORE DI P.M. GIANFRANCA BRAVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49142"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI DOTT.SSA DE ANTONI RACHELE E SIG.RA MANSUETO STEFANIA ALLA GIORNATA DI STUDIO SULLA DISCIPLINA DEGLI ORARI NEL SETTORE DEL COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49143"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GENITORI ASSOCIATI" PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI TEATRO PER RAGAZZI ED ADOLESCENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49144"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PONTI RADIO DEI POZZI E SERBATOI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELSS ELETTRONICA DI MAGHELLA ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49145"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE VIGILANZA URBANA PER SERVIZI SERALI MESE DI DICEMBRE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49146"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.100 PUBBLICAZIONI "DAL BIG BANG ALL'HOMO SAPIENS" PER L'UFFICIO SERVIZI CULTURALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VANNINI TIPOLITOGRAFIA DI GUSSAGO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49147"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49148"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI I SEMESTRE 1999 IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49149"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE A MEZZO SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTAZIONE E RIMBORSI MESE DI GENNAIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49150"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE X SAL ALLA DITTA CIMPA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITÀ SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49151"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO ARBITRALE UNICO - PAGAMENTO QUOTA RELATIVA AGLI ANNI 1998 - 1999 ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49152"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DICEMBRE 98 AREA VIGILANZA (STIPENDI FEBBRAIO 99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49153"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - DR.ANTONINO PALMA. LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVVOCATO FIORENZO BERTUZZI CON STUDIO IN BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49154"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAPPETI AD INCASTRO PER CENTRO SOCIALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EFFEGI S.N.C. DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49155"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA UPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49156"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE FUNEBRI DEFUNTO D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49157"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE XI SAL ALLA DITTA CIMPA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITÀ SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49158"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA VIGILANZA DICEMBRE 98 (STIPENDI GENNAIO 99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49159"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO AREA SEGRETERIA-COMMERCIO FARMACIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49160"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PRIMA ASCENSORI S.N.C. DI BAGNOLO MELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49161"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' FINE RAPPORTO AGNINI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49162"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA A.G. RESTITUZIONE MAGGIOR INTROITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49163"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO D/G - ROMANINI CARLO, VEZZOLI REGINA - LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO ALL'AVV.TO ANGELO CUGINI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49164"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE DITTE: CLIMA IMPIANTI E NUOVA GARDA IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49165"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CENTRO ANZIANI RIVOLTELLA. APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49166"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROBABILI CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49167"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TARIFFA AL MINISTRO PER I BENI ED ATTIVITA' CULTURALI PER RIPRESE E COLLEGAMENTO PROVVISORIO TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49168"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG. AGNINI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49169"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI PROXY E CACHE SERVER E CONTROLLO DEGLI ACCESSI E RATING DELLE PAGINE WEB VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49170"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA DICEMBRE 98 (GENNAIO 99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49171"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER GESTIONE LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA E MEDIATECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49172"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 98 (FEBBRAIO 99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49173"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI I°SEMESTRE 1999-IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49174"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERMOMETRI DIGITALI ELETTRONICI PER SCUOLE MATERNE, ASILO NIDO E CENTRO SOCIALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SDS (S.R.L.) DI POGLIANO MILANESE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49175"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEZZOLA SPA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49176"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 98 (FEBBRAIO 99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49177"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA RIVOLTELLA. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIODI PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49178"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA CARATTONI AL CORSO OPERATIVO AGGIORNATO PER ADDETTI ALLE PAGHE NELLE P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49179"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 98 AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA (GENNAIO 99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49180"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI PER IL S.I.C. ASSEGNAZIONE DITTA MEGABYTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49181"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE "LA DOMENI- CA DEL VILLAGGIO" DEL 7.02.1999 ED ASSEGNAZIONE FORNITURA MATE- RIALE CARTELLONISTICO PER LE MANIFEST.TURISTICHE - ANNO 1999 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49182"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SOFTWARE PER GESTIONE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSEGNAZIONE DITTA OPENSOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49183"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI DEL TRATTO FINALE DI VIA ROMA. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49184"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO CUMULATIVO PER QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO L. 2.954.160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49185"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE OPERE PER MOSTRE ANNO 1999 AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49186"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA LOCATELLI SPA DI GRUMELLO DEL MONTE (BG) PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN LCALITA' VENGA A RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49187"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPDAP PER COLLEGIO CONVITTO MUNICIPALE L. 1.559.460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49188"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI FLORA CASAGRANDE E SIMONA ZANOTTI A SEMINARIO DI FORMAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49189"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI DI DICEMBRE 1998 (STIPENDI GENNAIO 99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49190"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCANNER E SOFTWARE DI ACQUISIZIONE PER LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49191"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO ANZIANI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49192"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPDAP RIF. CICLO N. 004 DEL 1.07.96 ART. 25  L. 1.354.276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49193"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE STAMPANTI LASER MARCA EPSON ASSEGNAZIONE DITTA MEGABYTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49194"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI I SEMESTRE 1999 - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49195"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49196"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE SINATRA GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49197"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO DI RISCOSSIONE INPDAP PER QUOTE DI CONCORSO SU PENSIONI DPR 268/87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49198"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - II SEMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49199"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU' 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49200"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49201"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DEL SIG. FRANZONI PIETRO, SITO IN VIA MURACHETTE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOSSI-VENTURA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49202"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.BOSSI OSCAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49203"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI INTEGRAZIONE IMPEGNO SECONDO SEMESTRE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49204"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 1998 PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR. ANTONINO PALMA (PERIODO 1° OTTOBRE 1998 - 31 DICEM- BRE 1998).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49205"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO DI RISCOSSIONE INPDAP PER BENEFICI LEGGE 336/1970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49206"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SIG. FRANZONI PIETRO AI SENSI DELL'ART. 26 L.N. 392/78, PER PARTICOLARI ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49207"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI II SEMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49208"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO DI RISCOSSIONE INPDAP PER QUOTE DI CONCORSO SU PENSIONI DPR 333/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49209"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE DAL DOTT. BERTAZZI PER STUDI METEROLOGICI E DI CLIMATOLOGIA CONNESSI AL P.R.G. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49210"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IMPREVISTI PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE INFORMATICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49211"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE VEZZOLA EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49212"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49213"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E APPROVAZIONE 3° SAL PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRATOMAGGIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49214"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.6 PERSONAL COMPUTER ASSEGNAZIONE                                                    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49215"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI DOVUTI ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49216"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI SERRATURA ELETTRICA PRESSO PALAZZO DEL TURISMO ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA BETTINI TARCISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49217"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICIAP ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49218"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI I SEMESTRE 1999- I° SEMESTRE 1999 II° CONCERTO - CORSO PSICOLOGIA UNIVERSITA' DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49219"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI VARI PER IL SISTEMA INFORMATICO. ASSEGNAZIONE FORNITURA                                          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49220"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, COLLAUDO AMMINISTRATIVO, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE DITTA SO.CO.A. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49221"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER FORNITURE VARIE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49222"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD ASILO NIDO - PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49223"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE PREVENTIVO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49224"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PER SEMINARIO "RETI CIVICHE E BIBLIOTECHE" ORGANIZZATO DA A.I.RE.C E REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49225"><Anno>1999</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA DEL 10 % DEGLI INTROITI ICIAP 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1999-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49226"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO SEMESTRALE ALLA DITTA F.LLI RICCI PER LE OPERE DI TUMULAZIONE, FORMAZIONE FOSSE TOMBALI, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49227"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.18 L.109/94 AREA TECNICA - SALDO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49228"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE (MN) PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA N° 5 SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO INCR. VIA MEZZOCOLLE, VIALE MARCONI, V. GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49229"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MICHELANGELO TRATTO DA VIA DUGAZZE A VIA ALLENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49230"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA SPECIALRIFIUTI DI SAN MARTINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.I.- R.S.A.U. - R.U.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49231"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE POMPE POZZO TASSINARA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E.F.I. DI NUVOLENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49232"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO PORTE INTERNE PRESSO CENTRO A.V.E.. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA BETTINI TARCISIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49233"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTORIFIUTI SPECIALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SPECIALRIFIUTI DI DESENZANO DEL GARDA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49234"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ACQUEDOTTO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOLDARINO DI CAPRIANO DEL COLLE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49235"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI ERBOSI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA TURRINI DARIO DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49236"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO N.U. PRESSO L'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49237"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 1998. OPERE DA IMBIANCHINO. INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOSSI E VENTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49238"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E APPROVAZIONE 3 SAL PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA MICHELANGELO COMPRESO TRA VIA ALLENDE A VIA DUGAZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49239"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA TECNICA (STIPENDI MESE DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49240"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA B.T. IN VIA LAVAGNONE NEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. PAGAMENTO PREVENTIVO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49241"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRATOMAGGIORE.APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI N.3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49242"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA TECNICA (STIPENDI DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49243"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RABBIOSI PER LAVORI URGENTI DI SPOSTAMENTO LINEE ACQUEDOTTO IN VIA GIOVANNI XXXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49244"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE ALER PER LA REALIZZAZIONE DEL IV° P.E.E.P. IN LOCALITA' SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49245"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE ALER PER LA REALIZZAZIONE DEL IV° P.E.E.P. IN LOCALITA' BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49246"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCH. PACE PER D.L. E CONTABILITA' INERENTI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA ANNUNCIATA A DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49247"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA SISTEB PER LA FORNITURA E POSA DEL SISTEMA TELEFONICO PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49248"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA PALESTRA LICEO BAGATTA "SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PER MOTOCICLI"-NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49249"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VV.F E COMPLETAMENTO RISTRUT. DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA A DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49250"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA EKOGARDA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER LE PULIZIE PRIMARIE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49251"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE, ANNO 1998 OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL SEGNALE S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49252"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GILIOLI PER SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA IN VIA MINITANGENZIALE.SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49253"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IV° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.F.B. PER LA REALIZZAZIONE COMUNITA' DI VIA MONTESUELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49254"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE V° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETTORAZZO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49255"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI RICCI RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALI EX CASA BEDUSCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49256"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CAVI ENEL LOCALITA' CASTELLLO (EX CASA BEDUSCHI). APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49257"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 1998 - NUOVI INTERVENTI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49258"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE OSSERVATORIO "LA SPECOLA" PAGAMENTO PREVENTIVO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49259"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. APPROVAZIONE PREVENTIVI E ASSEGNAZIONE LAVORI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49260"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOSSI &amp; VENTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49261"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBILI PER UFFICI CENTRO SOCIALE A.V.E. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA MOBILI DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49262"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49263"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GASPARINI SRL AL SUBAPPALTO DI ALCUNE OPERE INERENTI LA SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA AGELLO E VIA COLLI STORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49264"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO  AREA TECNICA MESE OTTOBRE 98 (STIPENDI NOVEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49265"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE OTTOBRE 98 (STIPENDI NOV.98) AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49266"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BACCOLO ALBERTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49267"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 1998 - AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49268"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE XII S.A.L. ALLA DITTA SACCARDI SNC RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITÀ BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49269"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA DI SISTEMI DI SEGNALAMENTO PASSAGGI PEDONALI E ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO MADONNINA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49270"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA SARAMONDI &amp; C.SNC DI LONATO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI LOCALI AD USO UFFICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49271"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN VIA VENGA A RIVOLTELLA DEL GARDA.NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49272"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE-SARASINI. SALDO PARCELLA AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE ARCH. PAOLO FARICCIOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49273"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUSEO ARCHEOLOGICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BI-LUX DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49274"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL 6 PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49275"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AIUOLE PIAZZA MATTEOTTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49276"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA VEZZOLA SPA AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49277"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAFFE GOMMATE PER LA "FKI KOMATSU  WB 97 R" APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA COMPAL SNC DI REZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49278"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAROLINI ANTONIO &amp; C. PER IL COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. OPERE URGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49279"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANTONUTTI SPA PER REALIZZO NUOVI SERVIZI DI FOGNATURA ED ACQUEDOTTO LOC. SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49280"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREVENTIVO ENEL PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONTEBALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49281"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AMBULATORIO VACCAROLO NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMEN TO. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49282"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA PARADELLO GREEN S.N.C. DI RODENGO SAIANO PER IL SERVIZIO DI TRITTURAZIONE TRASPORTO E STOCCAGGIO DEL RIFIUTO VEGETALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49283"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA SPECIALRIFIUTI SRL DI S.MARTINO D/B PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (R.U.P.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49284"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITECO PER IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE IN LOCALITÀ SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49285"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA MONTESUELLO. APPROVAZIONE 3° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49286"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROGETTO COPERTURE. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL PLESSO LICEO BAGATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49287"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAMBARA ASFALTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE STRADE INTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49288"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUADRO ELETTRICO GENERALE PALAZZO COMUNALE BAGATTA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE D/S (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49289"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REAGENTI CHIMICI PER ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA SANIPUR SRL DI FLERO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49290"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE. APPROVAZIONE PREVENTIVO . ASSEGNAZIONE DITTA "IL MAGAZZINO EDILE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49291"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. REALIZZO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1996.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49292"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI ALCUNI LOCALI AD USO UFFICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. NOMINA DI COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49293"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 98 (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49294"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. APPROVAZIONE 1° S.A.L. DITTA ME-GAS DI CAPRIOLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49295"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA ME-GAS SRL PER LE OPERE EDILI RELATIVE ALLA SEMAFORIZZAZIONE INCROCI DI VIA MEZZOCOLLE, BEZZECCA, GREZZE , VICINA, EL ALAMEIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49296"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER STOCCAGGIO REAGENTI CHIMICI PER IMPIANTO ACQUEDOTTO MONTECROCE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE DITTA SANIPUR DI FLERO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49297"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA TECNICA SETTEMBRE 98 (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49298"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEPURATORI ARIA PER IL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE DITTA ARTEL SPA DI S.LEGUZZANO (VI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49299"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BACCOLO ALBERTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49300"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO RECINZIONE ISOLA ECOLOGICA MINITANGENZIALE APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49301"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BACCOLO ALBERTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49302"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATTURA ED ALLONTANANMENTO PICCIONI DAL TERRITORIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIRANI VINCENZO DI ORZINUOVI (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49303"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO MONTECROCE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49304"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE SU N.2 SPAZZATRICI STRDALI BUCHER. ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA BUCHER SCHORLING ITALIA SPA DI S.GIULIANO MILANESE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49305"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE SULLA SPAZZATRICE RAVO 5002. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA CESEL SRL DI ARCORE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49306"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALLACCIAMENTO CONTATORE ENEL CHIOSCO CAMPO SPORTIVO LOCALITA' SCATOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49307"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 9° S.A.L. ALLA DITTA CIMPA PER LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITA' SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49308"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 1998. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49309"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA SOMI SPA PER I LAVORI DI REALIZZO DI UNA STAZIONE DI POMPAGGIO CON PRESA A LAGO IN LOCALITA' VO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49310"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE FERRARI NICOLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49311"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E POSA MERIDIANA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PDF DI NUVOLENTO E DITTA SARAMONDI DI LONATO, PER LA POSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49312"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO. ASSEGNAZIONE FORNITURA DITTA BOLDARINO DI CAPRIANO DEL COLLE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49313"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO I.T.C. APPROVAZIONE PREVENTIVO IN SANATORIA.ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA ALFA ALER ANTIFURTO DI DESENZANO E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49314"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO FACOLTATIVO POST-PARTUM DELLA DIPENDENTE CORRADI FIOREN- ZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49315"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VV.F E COMPLETAMENTO RISTRUTT. DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49316"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE ANNO 1998. OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA "IL SEGNALE SNC".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49317"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER I LAVORI DI PULIZIA E SPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE.ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49318"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPATTATORE LATERALE MONOPERATORE PER R.S.U. (C.M.P.L.). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GNESATO-PADOVAN DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49319"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARZOCCHI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VIA MICHELANGELO COMPRESO TRA VIA ALLENDE E VIA DUGAZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49320"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINITIVA SISTEMAZIONE DELLE VIE BOGLIACCO, LIMONE, TIGNALE, PESCHIERA E CISANO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49321"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA GIA' PAGATA DAL SIG. ROSTOM LOUBNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49322"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRATOMAGGIORE. APPROVAZIONE 2° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49323"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CENTRO TENNIS "SPIAGGIA D'ORO" APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49324"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE MURARIE URGENTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA SARAMONDI DI LONATO E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49325"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL SEGNALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49326"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA F.LLI RICCI SAS DI CAPRI (NA) PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI DELLA EX CASA BEDUSCHI DA ADIBIRE A NUOVO ISTITUTO DI GEOFISICA E BIOCLIMATOLOGIA SPERIMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49327"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRATO MAGGIORE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49328"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA MONTESUELLO. APPROVAZIONE 2° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49329"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE DITTA CLIMA IMPIANTI E NUOVA GARDA IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49330"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI TRASMISSIONE DATI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49331"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ALLA DITTA BALDAZZIMPIANTI PER LA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CUCINE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49332"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA VEZZOLA SPA DI LONATO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49333"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DUGAZZE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49334"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ITALGAS PER ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS DEL 4° PEEP BARBELENA - 1° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49335"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA ANNUNCIATA. APPROVAZIONE 4° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49336"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO MENSA SCOLASTICA. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49337"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AGOSTO 98 AREA TECNICA (STIPENDI SETTEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49338"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA MESE DI AGOSTO 98 STIPENDI SETTEMBRE 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49339"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHERUBINI EGIDIO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA ALBINONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49340"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PARETE DIVISORIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE DITTA SPALENZA FAUSTO DI REZZATO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49341"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL 6 PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49342"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL 6 PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49343"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BACCOLO ALBERTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49344"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.ED. 659/94 E 795/96 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE RELATIVA A CONC.ED.7405 DEL 21/7/95 E VARIANTE N°7900 DEL 15/1/97 A BOZZONI PIERLUIGI E CHERUBINI ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49345"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VIII° SAL ALLA DITTA CIMPA RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITA' SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49346"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE XI° SAL ALLA DITTA SACCARDI SNC RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITÀ BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49347"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MAPPE STORICHE E PAGAMENTO AL SIGNOR LEANDRO TONNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49348"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ALLA DITTA EKOGARDA PER LE PULIZIE PRIMARIE ALL'AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49349"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ITALGAS PER ESECUZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS-METANO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49350"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CHIODI PIERO A SUBAPPALTARE ALLA DITTA TONY COSTRUZ. PER PARTE DELLE OPERE IN MURATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49351"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCIOLA MEDIA DI RIVOLTELLA. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CHIODI PIERO DI SUBAPPALTARE ALLA DITTA BONIZZATO SPA DI VERONA PARTE DELLE OPERE IN C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49352"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CHIODI PIERO A SUBAPPALTARE ALLA DITTA SIGNORINI CLAUDIO PARTE DEI LAVORI IN C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49353"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSERVAZIONE STATICO-FUNZIONALE DEL TETTO DELLA EX CASERMA DEL CESTELLO DI DESENZANO DEL GARDA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49354"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RABBIOSI GIUSEPPE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO DI VIA GIOVANNI XXIII A RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49355"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CHIODI PIERO AL SUBAPPALTO PE LE OPERE DI IMPIANTI IDRO TERMO SANITORI, ALLA DITTA ROSSETTO IMPIANTI DI VERONA PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49356"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POMPAGGIO CON PRESA A LAGO IN LOCALITA' VO'. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49357"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CHIODI PIERO AL SUBAPPALTO PE LE OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA ELETTRO IMPIANTI PE LA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49358"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CHIODI PIERO AL SUBAPPALTO PER LE OPERE DI SCAVO E MOVIMENTO TERRA ALLA DITTA FASOLI F.LLI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA RIVOLTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49359"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49360"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE LOCALI EX CASA BEDUSCHI PER ISTITUTO DI GEOFISICA E BIOCLIMATOLOGIA SPERIMENTALE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49361"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAVONI SPA PER LA SISTEMAZIONE URBANISTICA DI VIA MANTOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49362"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO SAN MARTINO. OPERE EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49363"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CENTRO PER ANZIANI DI RIVOLTELLA. LIQUIDAZIONE1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49364"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA MONTESUELLO. APPROVAZIONE 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49365"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GILIOLI GEOM. GIANPAOLO PER LA SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA IN VIA MINITANGENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49366"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER IMPIANTO ASPIRAZIONE CUCINE, PULIZIE PRIMARIE CONNESSE ALL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'I.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49367"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO CITOFONO APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49368"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE (ANNO 1998) ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2° SEMESTRE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49369"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVA CE E 626 DELLO SPARGI- SALE IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOMBELLI ANGELO DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49370"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO DI VIA GIOVANNI XXIII A RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49371"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 7° SAL ALLA DITTA CIMPA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITA' SAN MARTINO D/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49372"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 10° SAL ALLA DITTA SACCARDI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITÀ BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49373"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO PER ANZIANI IN RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49374"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARETE DIVISORIA SCUOLA "A. PAPA". APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RODELLA ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49375"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA RINNOVO LICENZA DI ESERCIZIO ASCENSORI MATRICOLE N° 1096/93, 1097/93 E 1098/93. RESTITUZIONE TASSA ERRONEAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49376"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE AFFITTO AREA IN CORRISP. DEL TRATTO DI LINEA MI-VE KM 110+780 E 110+927 DA UTILIZZARE QUALE PIAZZALE ANNESSO AL MAGAZZINO COM. ALL'ENTE FERROVIE DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49377"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BADEN ITALIA- NA DI DESENZANO D/GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49378"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE AFFITTO AREA FS LUNGO LA SCARPATA FERROVIARIA MI-VE KM 110+738/110+988 PER PARCHEGGIO VIA MASACCIO ALL'ENTE FERROVIE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49379"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "LAINI". APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI DI DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49380"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.E. 3512 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AL SIG. POLATO AUGUSTO PER OPERE DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE IN VIALE MOTTA, NON ESEGUITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49381"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHERUBINI EGIDIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE GIARDINO VIA ALBINONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49382"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INERTE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAROLINI ANTONIO &amp; C. SNC DI DESENZANO D/G (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49383"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98) AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49384"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98) AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49385"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PRODUTTORE BIOSSIDO DI CLORO DEL POZZO TASSINARA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA E.F.I. DI NUVOLENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49386"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI PER LA SISTEMAZIONE GIARDINO DI VIA ALBINONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49387"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98) AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49388"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA TECNICA MESE DI LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49389"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE PER ADEGUAMENTO RETE IDRICA IN LOC. FIOCAZZOLA E COLOMBARINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49390"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANCHINE CAMPO SPORTIVO DI CALCIO DI RIVOLTELLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RODELLA ENRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN SANATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49391"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IL SEGNALE PER INTEGRAZIONE I.V.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER I ITINERARI CICLABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49392"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GIOTTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49393"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA NUOVA FOTOCOPIATRICE ALL'UFFICIO TECNICO SETTORI ACQUEDOTTO E PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PASOTTI &amp; C. SNC DI MONTICHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49394"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA EDILIZIA 709/97 - RESTITUZIONE 1° RATA CONTRIBUTO DI CONCESSIONE RELATIVA A CONCESSIONE EDILIZIA 11.02.98, A BENEDETTI ENRICO E GOLDONI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49395"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROGETTO COPERTURE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA PLESSO LICEO BAGATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49396"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE 1998. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49397"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA. APPROVA- ZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49398"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, DI VIA CAVOUR E DEL PARCHEGGIO DI VIA MASACCIO. APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49399"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL TRONCO SUD DI VIA GIOVANNI XXIII IN RIVOLTELLA. APPROVAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49400"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARAMONDI &amp; C. SNC DI LONATO (BS) PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 1998. OPERE EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49401"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER I LAVORI DI PULIZIA E SPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49402"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICI STRADALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA TRE COLLI DI SOMMACAMPAGNA (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49403"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA ANNO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49404"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAMBARA ASFALTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49405"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RETE CIVICA E LABORATORIO D'INFORMATICA CIVICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49406"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL TRONCO DI VIA GIOVANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49407"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SUI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SULLE SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49408"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE PER L'AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA MEDIA CATULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49409"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPLETTIVA PER LA SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA IN VIA MINITANGENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49410"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TECNOLIFTS PER LA FORNITURA ASCENSORE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49411"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DIREZIONE DIDATTICA DI RIVOLTELLA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PIEFFEDI DI MONTICHIARI.    &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49412"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL AL SUBAPPALTO ALLA DITTA C.B.C. SNC PER IL REALIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49413"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BILANCIA CON STATIMETRO PER LA SCUOLA MEDIA "TREBESCHI". ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PANIZZA RENATO &amp; C. SAS.   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49414"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL AL SUBAPPALTO ALLA DITTA STRADASFALTI SAS DI LONATO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOC. SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49415"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI WC PER IL CENTRO BALNEARE DI RIVOLTELLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA SEBACH DI CERTALDO (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49416"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARMADI PER LA SCUOLA ELEMENTARE "PAPA". ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARBA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49417"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TENDE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DE TOGNI RENZO &amp; C. (S.A.S.) DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49418"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DITTA MODULO CIMAC PER LA FORNITURA ED INTEGRAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN VIA MEZZOCOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49419"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. LUCA DODERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49420"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PELIZZARI SRL PER I LAVORI DI REALIZZO OPERE DI URBANIZZAZIONE IV° PEEP COMPARTO 1 LOC. BARBELENA 1° STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49421"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA UNITA' VEICOLARE ICOM PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA G.E.G. DI CENE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49422"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GASPARINI SRL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA AGELLO E VIA COLLI STORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49423"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI SPESA PER MIGLIORAMENTI TECNICI ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE "LAINI". ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TECNOLIFTS SNC DI MONTIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49424"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MARETTI STRADE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA VALLAN SRI DI GOITO (MN). SISTEMAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE, VIA CAVOUR E PARCHEGGIO VIA MASACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49425"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MARETTI STRADE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA PATUZZO PER LA SISTEMAZIONE PIAZZALE STAZIONE, VIA CAVOUR E PARCHEGGIO VIA MASACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49426"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO SI SPESA PER ADEGUAMENTO ASCENSORE SEDE MUNICIPALE - V. CARDUCCI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELMA ASCENSORI (S.P.A.) DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49427"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 98 AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49428"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E SERVIZI GENERALI PER IL 1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49429"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA PER L'ANNO 1999. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TECNOLIFTS (SNC) DI MONTIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49430"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE GIUGNO 98 AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49431"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA DICEMBRE 1998 E VERSAMENTO QUOTA PARTE PROVENTI 4°TRIMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49432"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA VIGILANZA MESE DI GIUGNO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49433"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 1998 AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49434"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIP. DIRITTI ATTI STATO CIVILE DICEMBRE 1998 E VERSAMENTO QUOTA PARTE 4°TRIMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49435"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO PER PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E DI RE- SPONSABILITA' ANNO 1997 AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49436"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI PER IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49437"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE ALER PER LA REALIZZAZIONE DEL IV° PEEP IN LOCALITA' SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49438"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER ESPANSIONE SERVER RETE CIVICA ED INTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49439"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTI PROGRAMMI APPLICATIVI PER GESTIONE EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49440"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IX SAL ALLA DITTA SACCARDI SNC RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITA' BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49441"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOSSI-VENTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 1998. OPERE DA IMBIANCHINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49442"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ZUIN PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49443"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 6° SAL ALLA DITTA CIMPA RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITA' SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49444"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECORAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBBLICITA MASSERDOTTI S.A.S. BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49445"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE PER REALIZZO DI 170 LOCULI OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49446"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE VARI POZZI ACQUEDOTTO. LIQUIDAZIONE CANONI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49447"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE DEL MOTORE MARELLI POMPA CABINA NUOVA LUNGOLAGO.APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE DITTE: GRITTI-PERGHEM-EL.CO.RI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49448"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49449"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI MEDIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49450"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL 6 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49451"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI PER I LAVORI DI REALIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOC. SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49452"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO LEASING MAGAZZINO VIA ADAMELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49453"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER QUOTA LAVORI E MANUTENZIONE ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49454"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3° S.A.L. ALLA DITTA VETTORAZZO COSTRUZIONI SRL E LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DIURNO DI VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49455"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA RABBIOSI GIUSEPPE SPA AL SUBAPPALTO DI NOLI A CALDO, ECC.. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO SUD DI VIA GIOVANNI XXIII IN RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49456"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARTAMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA E SPESE CONDOMINIALI DI VIA GOITO APP. VUOTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49457"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA DURIGHELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49458"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER I LAVORI DI PULIZIA E SPURGO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE. ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA SIRMIO SPURGHI DI SIRMIONE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49459"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA GHERLA, 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49460"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONTAGGIO IMPIANTO DI CONDIZIONATORE D'ARIA SU MEZZO IN DOTAZIO- NE AL SERVIZIO N.U. - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSE- GNAZIONE ALLA DITTA GNESATO-PADOVAN DI DESENZANO DEL GARDA (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49461"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DELLE ASTE PUBBLICHE: SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA, SISTEMAZIONE DEL P.LE STAZIONE, DI VIA CAVOUR E DEL PARCH. DI VIA MASACCIO E TRONCO SUD DI VIA GIOVANNI XIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49462"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI DIRETTI DI FARMACI E PARAFARMACI DA PARTE DEL DIRET- TORE DI FARMACIA PER L'ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49463"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE E VARIE PER UFFICI, SERVIZI E BIBLIOTECA ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49464"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE POMPA ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELETTRONICA INDUSTRIALE GRITTI DI MOLINETTO DI MAZZANO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49465"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL 3°CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DELL'A.N.F.F.A.S. PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI IN AFFITTO DELLA EX SCUOLA ELE- MENTARE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49466"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49467"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.25 CASSONETTI R.S.U. ALLA DITTA COLOR COAT DI OMEGNA (VB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49468"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI IN PIANO PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ZINETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49469"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE IV P.E.E.P. COMPARTO 1°- LOC. BARBELENA 1° STRALCIO. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49470"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ZAGLIO &amp; POLLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49471"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FORMAGGI E LATTICINI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ZAGLIO &amp; POLLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49472"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA TECNICA MESE MAGGIO 98 (STIPENDI GIUGNO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49473"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA PER UFFICI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA TREC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49474"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA VIGILANZA MESE MAGGIO 98 (STIPENDI GIUGNO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49475"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TIMBRI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA 3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49476"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA VIGILANZA MESE MAGGIO  98 (STIPENDI GIUGNO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49477"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA MESE MAGGIO 98 (STIPENDI GIUGNO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49478"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA TELESIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49479"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE PAPA ANNO 1999. ASSEGNAZIONE TELEFONIA INDUSTRIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49480"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA AGELLO E VIA COLLI STORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49481"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREVENTIVO ENEL PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINA- ZIONE PUBBLICA INCROCIO VIA MICHELANGELO/VIA DUGAZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49482"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE LAINI ANNO 1999. ASSEGNAZIONE DITTA TECNOLIFTS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49483"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DI UN CENTRO LUMINOSO IN VIA CA' VECCHIA - LOC. SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49484"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA MINERALE PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA TARANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49485"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA SPECIALRIFIUTI SRL DI DESENZANO DE GARDA PER IL TRASPORTO DEGLI RSI-RSAU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49486"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA SISE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49487"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE PER L'ANNO 1999. ASSEGNAZIONE DITTA SIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49488"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PARZIALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLA LEGGE 626/94 DEL MUSEO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA BI-LUX DI DESENZANO D/G. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49489"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO DITTA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49490"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GAMBARA ASFALTI AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE STRADE INTERNE ANNO 1997/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49491"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MARZOCCHI BRUNO SNC PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MICHELANGELO TRATTO VIA DUGAZZE, VIA ALLENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49492"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ROBERTO IL FIORISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49493"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1°SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOMOVITER PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI - TRATTO FINALE VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49494"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA ANNO 1999. ASSEGNAZIONE DITTA PRIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49495"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA NUOVA MACINATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49496"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI. REALIZZO DI 170 LOCULI OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49497"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RILEGATURA VOLUMI VARI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA LEGATORIA NAVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49498"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA VIVAIO PIANTE DI CHERUBINI EGIDIO E FIGLI SNC AL SUBAPPALTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DI VIA ALBINONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49499"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA MOVIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49500"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PRATO- MAGGIORE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49501"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA LA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49502"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DAL MOLIN. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49503"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE DI ALLORO ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO DITTA LA NINFEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49504"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICI STRADALI BUCHER. LIQUIDAZIONE FATTURE IN SANATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49505"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PISTA ATLETICA PRESSO CENTRO SPORTIVO "TRE STELLE". APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA ECOSPORT DI BOLTIERI (BG), LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49506"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI VARI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GUERRINI MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49507"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPATI ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49508"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 8° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI P.E.E.P. IN LOCALITÀ BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49509"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI PER MACCHINE UFFICIO PER IL 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49510"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI RICCI. REALIZZO FOGNATURA NERA IN VIA ERCULIANO PAPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49511"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACCESSORI C.E.D. E MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49512"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE V° SAL RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI P.E.E.P. IN LOCALITA' SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49513"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE RADIOMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49514"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARIS COSTRUZIONI. REALIZZO DI 170 LOCULI OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49515"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ASCENSORI I.P.C. E I.T.C. IN VIA CARDUCCI ALLA DITTA BIEM ASCENSORI SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49516"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GARDA FRUIT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49517"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI POZZETTI E CHIUSINI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GAMMA CERAMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49518"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IV° SAL RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI P.E.E.P. IN LOCALITÀ SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49519"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VII° SAL RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITÀ BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49520"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRAUTO PER MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49521"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI DI VIA GHERLA, VIA MEZZOCOLLE E CIMITERO DI DESENZANO ANNO 1999. ASSEGNAZIONE DITTA FRIGOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49522"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE ALER PER LA REALIZZAZIONE DEL IV° PEEP IN LOCALITA' BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49523"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LEGNAME VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA FILI LEGNAMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49524"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SP.A.M. PER RESTAURO CONSERVATIVO DEL TETTO DELLA CASERMA DEL CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49525"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 1999. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FATER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49526"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRATOMAGGIORE. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIUDICI DI ROGNO.   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49527"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRATOMAGGIORE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49528"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA SCUOLA ELEMENTARE LAINI PER L'ANNO 1999. ASSEGNAZIONE DITTA FARA DI FRIGOLI A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49529"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA FAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49530"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CALEDONIA SNC PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELLA STAZIONE GRAFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49531"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO, CHIOSTRO BIBLIOTECA E VIA GOITO PER L'ANNO 1999. ASSEGNAZIONE DITTA ELMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49532"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCALDAMENTO DIFFERENZIATO DELLE VASCHE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA MICHELANGELO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49533"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREVENTIVO ENEL PER AMPLIAMENTO E SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INCR0CIO VIA ALLENDE/VIA MICHELANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49534"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COPPE, TARGHE E TROFEI ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA EGIDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49535"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GIUDICI SPA AL SUBAPPALTO DI NOLI A CALDO E STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRATOMAGGIORE A RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49536"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49537"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE COMUNALI. PAGAMENTO IMPORTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49538"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE RICORRENZE VARIE PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA CIPIESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49539"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E APPROVAZIONE 3° SAL ALLA DITTA PAROLINI PER LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1996.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49540"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA, FOTOCOPIE A COLORI E FOTOCOPIE VARIE PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA CENTER COPY SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49541"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA VETRAIO ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BROCCHETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49542"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFFIATORE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49543"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALI SPA PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49544"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANE PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BRESCIAPAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49545"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE GIARDINIERI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BOSCHETTI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49546"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRITURAZIONE DEL RIFIUTO VEGETALE ALLA DITTA PARADELLO GREEN SNC DI RODENGO SAIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49547"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BORTOLOTTI PETROLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49548"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL 6. CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49549"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. COMPLETAMENTO CENTRO NATATORIO 3° STRALCIO OPERE EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49550"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE PAPA, MATERNA VIA ALEARDI E CENTRO SOCIALE DI S.MARTINO D/B. ANNO 1999. ASSEGNAZIONE DITTA BIEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49551"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MOTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BERTAGNA V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49552"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TABELLONE SEGNAPUNTI ELETTRONICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POL GIANNI.                                          &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49553"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA VIGILANZA MESE APRILE 98 (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49554"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODOTTI DA COLORIFICIO ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ARTCOLOR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49555"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DETERSIVI E MATERIALE PULIZIE ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ARDIGO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49556"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA TECNICA MESE APRILE 98 (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49557"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1°ACCONTO ALL'ARCH. SERGIO LEALI PER L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA "CATULLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49558"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI IN CONTINUO PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA APOLLONIO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49559"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE APRILE 98 AREA VIGILANZA (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49560"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE DI SICUREZZA PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ANTIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49561"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA MESE APRILE (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49562"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME E ANTIFURTO PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALFA ALERT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49563"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE POZZO SAN MARTINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE DITTA POZZIDRICA SRL DI PESCHIERA (VR) LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49564"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ANAGRAFE PER L'ANNO 1999. ASSEGNAZIONE DITTA ADDICALCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49565"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ABRAGUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49566"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA VETTORAZZO COSTRUZIONI SRL AL SUBAPPALTO PER LA FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO. RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49567"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. MODIFICA MOLO PER POTENZIAMENTO ATTRACCHI IMBARCAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49568"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO FATTORINI E MESSI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ABRAGUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49569"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO ENEL DEFINITIVO, ZONA VIA MEZZOCOLLE-VIA GOITO (CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI E ALLOGGI E.E.P.). INTEGRAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49570"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>GOMMISTA PER MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA VALLE GOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49571"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARROZZIERE PER MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO DITTA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49572"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL 6 PER AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA MEDIA CATULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49573"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA DI VIA GIOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49574"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA MODERNISSIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49575"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MECCANICO PER MEZZI COMUNALI ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GNESATO &amp; PADOVAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49576"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CALEDONIA SNC PER INTEGRAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE LA STAZIONE GRAFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49577"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. PULIZIA E RIFACIMENTO DEI FOSSI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49578"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49579"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° S.A.L.. LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE 1997/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49580"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49581"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER L'ASILO NIDO E OBIETTORI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA AGOSTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49582"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONNESSIONE AD INTERNET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49583"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1007/S ALLA COOPERATIVA "LA CASCINA" PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE A LAGO "FORNASETTE, DESENZANINO E VO'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49584"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA MINERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49585"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE INVENTARIO BENI COMUNALI RELATIVO AL 1999. ASSEGNAZIONE DITTA INFOSYS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49586"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECOMOVITER AL SUBAPPALTO PER LE OPERE DI MOVIMENTAZIONE MATERIALI, NOLEGGI ETC..ALLA DITTA M.G.M. ESCAVAZIONI DI CAPRIOLO PER ADE. SOTT. TRATTO TERMINALE VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49587"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°1006/5 ALLA COOPERATIVA "LA CASCINA" PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE A LAGO "FORNASETTE, DESENZANINO E VO'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49588"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 1999. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA HIBISCUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49589"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 1999. ASSEGNAZIONE DITTA FARMASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49590"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RICETRASMETTITORI VEICOLARI E PORTATILI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE FORNITURA DITTA EL.COMM.SNC DI CARMINELLI MARIO &amp; C. DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49591"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO PER SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49592"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. COMPLETAMENTO CENTRO NATATORIO 3° STRALCIO OPERE ELETTRICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49593"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA PAVONI SPA PER L'ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO VIA ZAMBONI - VIALE MOTTA E SISTEMAZIONE PARCHEGGI PRESSO IL CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49594"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO GAS PER SERVIZI VARI ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49595"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA CHIODI PIERO PER REALIZZO DELLA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49596"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPATI SPECIALI E PRATICHE VARIE ACQUISTABILI SOLO DA DITTE SPECIALIZZATE PER L'ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49597"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PER IL 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49598"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE 1997/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49599"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA MARETTI STRADE SRL PER SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE DI VIA CAVOUR E DEL PARCHEGGIO DI VIA MASACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49600"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER INTEGRAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "SPETTACOLO DI CAPODANNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49601"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ACQUA POTABILE E SERVIZI DEPURAZIONE/FOGNATURA PER IL 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49602"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E APPROVAZIONE 10° SAL DITTA SOCOA PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49603"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE VARIE PER MANIFESTAZIONE "SPETTACOLO DI CAPODANNO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49604"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONI VARIE ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49605"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PROIETTORE PER DIAPOSITIVE - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VIGASIO DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49606"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE DALLE CASE EDITRICI PER IL 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49607"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GILIOLI GIANPAOLO E APPROVAZIONE 1° SAL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA IN LOC. FIOCAZZOLA E COLOMBARINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49608"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DI BANDI E PUBBLICITA' VARIA SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49609"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA RABBIOSI GIUSEPPE SPA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO SUD DI VIA GIOVANNI XXIII IN RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49610"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE APPALTO PER RESTAURO MOBILIO DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49611"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI E SPESE AD ENTI VARI (ASL E VARIE) PER L'ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49612"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (STIPENDI DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49613"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GILIOLI E APPROVAZIONE I° SAL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA DI VIA MINITANGENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49614"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' PER IL 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49615"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE NON CONFORMI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO IN DOTAZIONE AL REPARTO DI MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49616"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA AMMINISTRATIVA (STIPENDI DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49617"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA CIMINELEKTRON PER ADEGUAMENTO ALLE NORME VV.FF. E COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49618"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE PER POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49619"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (STIPENDI DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49620"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE PER SPEDIZIONI CON PT POSTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49621"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA AMMINISTRATIVA (STIPENDI MESE DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49622"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICE BUCHER CITY CAT 2000. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA TRE COLLI SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49623"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49624"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE GABRIELLI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49625"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI VARI PER L'ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49626"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/SICIGNANO CORRADO LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO ALL'AVVOCATO ANGELO CUGINI DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49627"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA GILIOLI GEOM. GIANPAOLO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49628"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANTONUTTI SRL PER I LAVORI DI REALIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOC. SAN PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49629"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO - ANNO 1999 - CONFERIMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49630"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI PER IL PERSONALE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49631"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO DI RISCOSSIONE I.N.P.D.A.P. PER LA QUOTA DI CONCORSO SULLA PENSIONE DEL SIG. ONORATI FRANCO (APPLICAZIONE BENEFICI CONTRAT- TUALI C.C.N.L. 6 LUGLIO 1995).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49632"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA IL SEGNALE SNC PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49633"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI LONGO ANTONIO E GELMINI MARZIA SULLA GIORNATA STUDIO "LA NUOVA DISCIPLINA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DO PO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 1 LEGGE N. 127/97 LEG- GE BASSANINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49634"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE, ACCOGLIENZA, TRASFERTE, ECC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49635"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA LOCALE MENSA PRESSO LE SCUOLE "PAPA" E "ALEARDI" PERIODO: GENNAIO/SETTEMBRE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49636"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - ANNO 1999 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49637"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALSA DEGLI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA CORRISPOSTI DALL'INPDAP ALL'EX DIPENDENTE ANNA QUACQUARELLI £.28.954.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49638"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE FARMACEUTICO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 1999. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49639"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE ATTREZZATURE SPECOLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TECNOSYSTEMS DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49640"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE (PERIODO: 5.12.98/07.01.99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49641"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO P.O.S.A.M. - ANNO 1999 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49642"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INCROCIO VIA ZAMBONI/VIALE MOTTA E SISTEMAZIONE PARCHEGGI CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49643"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA FINANZIARIA (STIPENDI DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49644"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA FINANZIARIA (STIPENDI MESE DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49645"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49646"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA SOCIALE - CULTURALE - SPORTIVA (STIPENDI DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49647"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CREMONA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA PECORARI NAZZARENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49648"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER STORNO BOLLETTA ACQUEDOTTO (£.1.307.000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49649"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORME VV.F. E COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA - IMPIANTO ELETTRICO -. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49650"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA SOCIALE - CULTURALE - SPORTIVA (STIPENDI DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49651"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE VERSAMENTO DELL'INCASSO RELATIVO ALLA SERATA TEATRALE DEL 26.08.1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49652"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE E VIGNOLA VALENTINO PER IMMOBILE IN V.DI VITTORIO N. 78 PER CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA. CANONE PERIODO DICEMBRE 1998/MAGGIO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49653"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE OTTOBRE 98 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (STIPENDI NOVEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49654"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA PAROLINI ANTONIO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA IN VIA CIRCONVALLAZIONE ANNESSA AL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49655"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO COMUNALE - ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49656"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 1996/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49657"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49658"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MESE OTTOBRE 98 (STIPENDI NOVEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49659"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI CUSTODIA MOSTRE, CUSTODIA MUSEO E BIBLIOTECA, BIGLIETTERIA AL TEATRO E ALLŽAUDITORIUM ANNO 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49660"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E SVINCOLO CAUZIONE PER SISTEMAZIONE BAGNI VILLA BRUNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49661"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE OTTOBRE 98 AREA AMMINISTRATIVA (STIPENDI NOVEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49662"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE SERVIZIO DI NAVETTA PER TRASFERIMENTO ATLETI DA ALBERGHI A PISCINE COMUNALI NEI GIORNI 19-20 DICEMBRE 1998 IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49663"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE - NOVEMBRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49664"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE, DI VIA CAVOUR E DEL PARCHEGGIO DI VIA MASACCIO - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49665"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA SIG.GAZZURELLI MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49666"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DELLE SPETTANZE AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ANNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49667"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA MESE OTTOBRE 98 (STIPENDI NOVEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49668"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CREMONA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA ZAMBELLI IDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49669"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA E STIRERIA - I SEMESTRE 1999 - RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA "LAVASECCO ECOSISTEM" DI VANAZZI ANTONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49670"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A. DI RESTUIRE O COMPENSARE A NN. 130 CONTRIBUENTI PER IMPORTI COMPLESSIVI DI LIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49671"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE MARZO 98 (STIPENDI APRILE 98) AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49672"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AI SIGG.RI MARCHINI VINCENZO E MANGANO ROSA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49673"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 1998 - AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49674"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STROARDINARIO MESE MARZO 98 (STIPENDI APRILE 98) AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49675"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA DI RETE PER OPERE "LEGGI D'ITALIA E REGIONALI" E "PRASSI DELLE LEGGI D'ITALIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49676"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI D'AUTORE SIAE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. CENTRO SOCIALE PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49677"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A. DI RESTITUIRE O COMPENSARE  A NN. 100 CONTRIBUENTI IMPORTI COMPLESSIVI PER LIRE 29.301.143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49678"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE MARZO (STIPENDI APRILE) AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49679"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA. SPESE DI RITIRO DEGLI AVVISI DI RICEVIMENTO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49680"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49681"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 1998 - AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49682"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A. DI RESTITUIRE O COMPENSARE  A NN. 73 CONTRIBUENTI PER IMPORTI COMPLESSIVI DI LIRE 17.205.752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49683"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE MARZO (STIPENDI APRILE) AREA TECNICA SETTORE VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49684"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI FORNITURE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49685"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GEOM. ROSSI ANGELO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREA IN VIA B. CROCE DA ACQUISIRE DALLA PARROCCHIA DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49686"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. AN- TONINO PALMA V° ACCONTO ANNO 1998 (PERIODO 01.08.1998/30.09.1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49687"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA PAL INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49688"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONI CONCERTISTICHE C/O AUDITORIUM A. CELESTI - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49689"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RA DUSINA LUISELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49690"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO COMMERCIALE "POSTE" VIA DURIGHELLO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49691"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA GAMBARA ASFALTI SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE - STRADE INTERNE ANNO 1997/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49692"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DATI RELATIVI ALLE DENUNCE ICI ANNI 1995-1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49693"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49694"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PERCENTUALE PER RINUNCIA A PRENOTATA CONCESSIONE LOCULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49695"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE SIG. PENACCINI ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49696"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VILLA BRUNATI. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA ALLEGRI FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49697"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49698"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURE VARIE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49699"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49700"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 98 (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49701"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49702"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE OTTOBRE 98 AREA FINANZIARIA (STIPENDI MESE NOVEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49703"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE "FESTA DELLO SPORT" - CONFERIMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49704"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER COLLEGAMENTO MACINTOSH / AS400 E FILE TRANSFER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49705"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA FINANZIARIA NESE DI OTTOBRE 98 (STIPENDI NOVEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49706"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA: ATTIVAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITA'" (L. N. 285/97) - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI VILLANUOVA S/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49707"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDIANRIO MESE SETTEMBRE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49708"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCARDI SNC E APPROVAZIONE VI°S.A.L. RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PEEP IN LOCALITA' BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49709"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI CENTRO RESIDENZIALE DI VIA GOITO 2 - 4 A CARICO DEL COMUNE ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49710"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA DEL GIORNALINO PER IL CENTRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49711"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI SETTEMBRE 98 (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49712"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA POTABILE E SERVIZI DEPURAZIONE/FOGNATURA - 1° SEMESTRE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49713"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49714"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA SETTEMBRE 98 (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49715"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRODUTTIVITA' ANNO 1997 40% - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49716"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - OTTOBRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49717"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO NUOVI SERVIZI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN LOCALITA' SAN PIETRO CENTENARO. NOMIMA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49718"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTO NINO PALMA - SALDO ANNO 1998:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49719"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO: INTERVENTI DI SOSTEGNO IN BUONO-VIVERI. ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49720"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGALI DI NATALE PER GLI ANZIANI RICOVERATI ALLA CASA DI RIPOSO P.O.S.A.M. - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PROFUMERIE VEZZOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49721"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE - OTTOBRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49722"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA DI RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE. RINNOVO CONTRATTO ANNO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49723"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DEL SIG. SCUDELETTI EUSTACHIO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49724"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 1998 - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49725"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DELL'ASILO NIDO PERIODO 1.12.1998/3.12.1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49726"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE PENGO ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49727"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PALESTRA PICCOLA CATULLO. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSEGNAZIONE DITTA ALFA ALBERT ANTIFURTO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49728"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL PROF.FRANCO PIRALI RELATIVO ALL'INCARICO AFFIDATOGLI PER STUDI DI MICROBIOLOGIA A CORREDO DEL P.R.G. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49729"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE MODELLO 770 ANNO 1998. ASSEGNAZIONE DITTA AURORA DI ESINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49730"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELLA SIG.RQA TIVERON TIZIANA AL CORSO DI FORMAZIONE LA NUOVA DISCIPLINA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DOPO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 1 LEGGE N. 127/97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49731"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE MARAVIGLIA ELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49732"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPUBBLICAZIONE SUL BOLLETTI- NO NAZIONALE DEI CONCORSI DEL BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO (7^Q.F) UFFICIO COMMERCIO COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49733"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL DOTT.PAOLO MORANDI RELATIVO ALL'INCARICO AFFIDATOGLI PER STUDI DI AGRONOMIA A CORREDO DEL P.R.G. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49734"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI VARI PRESSO IL CENTRO SOCIALE - PERIODO 01.01.1999/31.12.2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49735"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE N.DUE STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49736"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI VARIE RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (V°Q.F.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49737"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA  GARDA COSTRUZIONI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER ANZIANI IN LOCALITÀ RIVOLTELLA DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49738"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE CULTURALE NOVEMBRE/DICEMBRE 1998 E 1° SEMESTRE 1999. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49739"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA GESTIONE PRESENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49740"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROUTER CISCO  PER COLLEGAMENTO SEDI PERIFERICHE ED EDIFICI SCOLASTICI DITTA SIOSISTEMI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49741"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "CENTRO TEATRALE DESENZANESE - LE MASCHERE" SPETTACOLO ESTIVO RINVIATO AL TEATRO PAOLO VI - ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49742"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. ANNO SCOLASTICO 1998/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49743"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA 2A RAAM PER I LAVORI ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA PALAZZO MUNICIPALE ALLA NORM. RIGUARDANTE L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49744"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - I SEMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49745"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA SUL SISTEMA DI SICUREZZA RETE  (FIREWALL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49746"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DEL LICEO "BAGATTA" ALLA DITTA EKOGARDA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49747"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERNICIATURA LOCOMOTIVA A VAPORE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVI ORIZZONTI DI DESENZANO D/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49748"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI PRESSO MENSE SCUOLE ELEMENTARI PER L'AFFIDA- MENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI ALLA DITTA PEDUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49749"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE - OPERE DA FABBRO - COSTRUZIONE DI N. 3 AULE PRESSO SCUOLA MATERNA ED ELEM. "LAINI" IN VIALE MICHELANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49750"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA MESE DI AGOSTO 98 (STIPENDI SETTEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49751"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA MESE OTTOBRE 98 (STIPENDI NOVEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49752"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 1998 - AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49753"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA MESE DI AGOSTO 98 (STIPENDI SETTEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49754"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA  PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A. DI RESTITUIRE O COMPENSARE A N. 192 CONTRIBUENTI IMPORTI COMPLESSIVI PER LIRE 39.261.130.                                &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49755"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA MARCO BONADIMAN DI MONTORIO (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49756"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI AGOSTO (STIPENDI SETTEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49757"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 1998/1999 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49758"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VARI DI PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICIO C.E.D. DITTA MEGABYTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49759"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA ANNUNCIATA - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETTORAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49760"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SERVER FIRST CLASS "RETE CIVICA" DITTA ALEPH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49761"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 - LEGGE 27.12.1985 N.816 - RIMBORSO ALLA DITTA FERALPI SIDERURGICA SRL PER SIG.TURRINI FRANCESCO - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49762"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE CULTURALE OTTOBRE/DICEMBRE 1998 I° SEMESTRE 1999. - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49763"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49764"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ARTISTI E DITTE FORNITRICI PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PERIODO 3/19 SETTEMBRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49765"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER ESECUTORI ADDETTI A PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SOSTA E FERMATA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.A.P. (S.N.C.) DI PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49766"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CATALOGAZIONE SCHEDE DI REPERTI DEI MATERIALI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI" ANNOP DI RIPARTO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49767"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL TRONCO DI VIA GIOVANNI XXIII IN RIVOLTELLA DEL GARDA. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49768"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA FINANZIARIA SETTEMBRE 98 (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49769"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LE OPERE DI NOLEGGIO, POSA CONGLOMERATI, OPERE MURARIE, SCAVI E SOTTOSERVIZI PE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49770"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEA S.P.A. - SERVIZI CIMITERIALI DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA COSTANTIN LEDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49771"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 19 APPARATI DI TELESOCCORSO. ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA TELEVERTICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49772"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE "PAPA" PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49773"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA FINANZIARIA MESE SETTEMBRE 98 (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49774"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO CUMULATIVO PER IMPORTI DOVUTI ALL'INPDAP IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART. 46 D.P.R. 333/90: SIG. LORA RINALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49775"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMPA E APPROVAZIONE 3° SAL PER INTERVENTO EDILIZIA SOVVENZIONATA ALLOGGI PEEP LOCALITA' SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49776"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCARDI E APPROVAZIONE V° SAL PER INTERVENTO EDILIZIA SOVVENZIONATA ALLOGGI PEEP LOCALITÀ BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49777"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO "BAGATTA" DALLE STRUTTURE SPORTIVE ALL'ISTITUTO - PERIODO OTT./DIC. 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49778"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI PER PARERE CONFORMITA' AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZ. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49779"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEA S.P.A. - SERVIZI CIMITERIALI DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLE SALME DELLA SIG.RA PAVANELLI CARLA E DEL SIG. NARDIN RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49780"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA 8516 PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELESIS (SRL).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49781"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98) UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49782"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI OTTOBRE DICEMBRE 1998 E 1° SEMESTRE 1999 - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49783"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCHI IN LEGNO PER PARCHI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49784"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO UFFICIO SERV.DEMOGRAFICI MESE DI LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49785"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO AL CENTRO SOCIALE DI SAN MARTINO D/BATT. - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA RIVISCO 86 DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49786"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA MESE SETTEMBRE 98 (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49787"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BORSE DI SICUREZZA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VELAMP SICUREZZA (SRL) DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49788"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNELLI PER PARETI MOBILI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA PONTEGGI GABBI (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49789"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA SETTEMBRE 98 (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49790"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA MESE DI LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49791"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 1998 E VERSAMENTO DEI PROVENTI RISCOSSI NEL III TRIMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49792"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA LILIANA MORLACCHI PER IL RESTAURO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO DEL LAVAGNONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49793"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE SETTEMBRE 1998 E VERSAMENTO PROVENTI III TRIMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49794"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE LUGLIO 98 STIPENDI AGOSTO 98 - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49795"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO "TRE STELLE". APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA PARADELLO GREEN DI RODENGO SAIANO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49796"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE FEBBRAIO 98 - AREA VIGILANZA - STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49797"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DI UNA GIORNATA ECOLOGICA E DI INCONTRI CON L'AUTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49798"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO VERSIONE MULTIUTENZA WINDOWS PROGRAMMA FULLBENI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INFOSYS (S.R.L.) DI MARINA DI CARRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49799"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - DOTT.ANTONINO PALMA - IV ACCONTO ANNO 1998 (PERIODO: 1.05.1998 - 31.07.1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49800"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PALESTRA PRIVATA DA PARTE DEL LICEO "BAGATTA" OTTOBRE/DICEMBRE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49801"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA FEBBRAIO 98 STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49802"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE E DIFFUSIO- NE SONORA PER MANIFESTAZIONE "MISS MODELLA DOMANI LOMBARDIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49803"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA SEDIE, DIVANO E POLTRONE UFFICIO DEL SINDACO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TONOLI SNC DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49804"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI PER IL 1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49805"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA VIGILANZA MESE FEBBRAIO 98 STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49806"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/ING. GIULIO MATERNINI LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE PER CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO AL- L'ING. HENRY GRECO DI BOVEZZO (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49807"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49808"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER MANIFESTAZIONE DEL 14.8.98 RELATIVA  "CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49809"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA TECNICA MESE FEBBRAIO 98 STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49810"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER ALLESTIMENTI E INTERVENTI DI RESTAURO PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49811"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO GAS PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49812"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE ED ALIMENTATORE PERSONAL COMPUTER - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA MEGABYTE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49813"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PRESTAZIONI E FORNITURE VARIE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49814"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOALRE DI VERONA DELLE COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DI 283 BOLLETTE DELL'ACQUA 1° SEM. 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49815"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIV AMESE DI AGOSTO 98 (STIPENDI SETTEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49816"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO E AFFITTO LOCALE PALESTRA PER SVOLGIMENTO CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE 1998 GIUGNO 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49817"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO PER PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E RESPON SABILITA' ANNO 1997 - AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49818"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA VIVAIO PIANTE DI CHERUBINI EGIDIO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA ALBINONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49819"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAVOLI E MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE. ASSEGNAZIONE ALLE DITTE MARIANI SPA E MANERBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49820"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI VARIE RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO (VII Q.F.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49821"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MEGABYTE DI DESENZANO DEL GARDA FORNITURA STAMPANTE PER SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49822"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE AGOSTO 98 AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA (STIPENDI SETTEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49823"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET - IMPLEMENTAZIONE NODO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA NUMERICA SRL DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49824"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI DEL 2° SEMESTRE 1998 ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO PROMOTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49825"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A. DI RESTITUIRE O COMPENSARE A N.126 CONTRIBUENTI IMPORTI COMPLESSIVI PER LIRE 14.978.590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49826"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO FACOLTATIVO POST-PARTUM DELLA DIPENDENTE VIOLANTE DANIE- LA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49827"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA I.E.M. - OPERE ELETTRICHE - E ALLA DITTA ECOMOVITER - OPERE EDILI - PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI DEL TRATTO TERMINALE DI VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49828"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTAMPA DEPLIANTS LABORATORIO INFORMATICA CIVICA E MEDIATECA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA PREMIER DI PADENGHE S/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49829"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 98 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49830"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IV CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE "A.B. MICHELANGELI" - SOSTITUZIONE COMPONENTE GIURIA E RIMBORSO SPESE PER UN ALTRO COMPONENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49831"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA FINANZIARIA MESE DI AGOSTO 98 (STIPENDI SETTEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49832"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IV CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE A. B. MICHELANGELI - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49833"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MESI DI GIUGNO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49834"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SECONDO L'ART. 18 DELLA L.109/94, AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49835"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI PER IL 1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49836"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - AGOSTO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49837"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE AI TECNICI DIPENDENTI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AGLI ORDINI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49838"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO CORSO PER EDUCATORI DEGLI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49839"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE GIUGNO 98 AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49840"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA MESE DI GIUGNO (STIPENDI LUGLIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49841"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SFALCIO BORDI ERBOSI ANNO 1998. RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA TURRINI DARIO DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49842"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE DI DESENZANO D/G. ANNI SCOLASTICI 1998/1999 E 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49843"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE - AGOSTO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49844"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS E SUI PULLMAN IN SERVIZIO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DI DESENZANO DEL GARDA PER GLI ANNI SCOLASTICI 1998/1999 E 1999/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49845"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE AI DIPENDENTI PER ELEZIONI COMUNA LI DEL 25.05.1998 E BALLOTTAGGIO DEL 07.06.1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49846"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA PAVIMENTO IN LINOLEUM AULA SCUOLA ELEMENTARE LAINI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA SARAMONDI DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49847"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTAZIONE ACQUA: 1° SEMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49848"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE RAPPORTO DIPENDENTE PENGO ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49849"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI PER BAMBINI E RAGAZZI FREQUENTANTI CENTRI AGGREGAZIONE, ANIMAZIONE E ASCOLTO. ASSEGNAZIONE ALLA SOC. UNIPOL DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49850"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DI DESENZANO - APPROVAZIONE 9° S.A.L., LIQUIDAZIONE 9° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA SO.CO.A. - LIQUIDAZIONE ACCONTO D.L. ARCH. BARBIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49851"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA MESE LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49852"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI VIALETTI DEL GIARDINO PUBBLICO DI VILLA MANENTI APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA F.LLI TONINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49853"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - I SEMESTRE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49854"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO AL CONVEGNO EUROPEO PER GEMELLAGGI 11-11 NOV 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49855"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98) AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49856"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANI PER BANCHI PER SCUOLA MEDIA "CATULLO". ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MARIANI (S.P.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49857"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DI VILLA MANENTI APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA F.LLI TONINELLI DI PONCARALE (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49858"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE RAPPORTO SIG.RA DRAGO AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49859"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BOLLANI DELLA FORNITURA DI MATE- RIALE PER PROIEZIONE A DIFFUSIONE SONORA IN OCCASIONE DEI MON- DIALI DI CALCIO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49860"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO AL NOLEGGIO DI GENERATORE DI CORRENTE  PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49861"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ASCENSORE BIBLIOTECA E MUSEO - VIA ANELLI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELMA ASCENSORI SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49862"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE GIOVANILE DI ATLETICA LEGGERA 4/6 SETTEMBRE 1998. - INCARICO PER COLLEGAMENTO PROVVISORIO LINEA TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49863"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALFICAZIONE AREA URBANA IN VIA CIRCONVALLAZIONE ANNESSA AL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI RIVOLTELLA DEL GARDA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49864"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA SISTEB DI CASTIGLIONE D/S. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49865"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE CULTURALE II SEMESTRE 1998 IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49866"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A DI RESTITUIRE O COMPENSARE A N. 201 CONTRIBUENTI IMPORTI COMPLESSIVI PER LIRE 34.772.595.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49867"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA BRUNA CREMONESI DECEDUTA IL 21.02.1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49868"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST-DIPLOMA F.S.E. 1997 LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI FORMANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49869"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 1998. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49870"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 1998 : NOLEGGIO DI GENERATORE E AFFIDAMENTO SPETTACOLO DEL 27/06/98 AL CLUB MAJORETTES ED AL CORPO BANDISTICO DI CARPENEDOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49871"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO PER PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E DI RE- SPONSABILITA' ANNO 1997 AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49872"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFIA ZINETTI SNC DELLA FORNITURA DI LOCANDINA ED INVITI PER I GALA' DELLA LIRICA ESTATE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49873"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE 1997-1998. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49874"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 98 AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49875"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CIPIESSE DEL NOLEGGIO DI PALCHI ED ALLA DITTA SEBACH SRL DEL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49876"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - LUGLIO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49877"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE DITTA FABBRO MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49878"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO ALBERGHI VARI, DI ARTISTI, PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 1998                   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49879"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 98 AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49880"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE PER LA POSA DEI CARTELLI SEGNALETICI PER ITINERARI CICLABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49881"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE - LUGLIO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49882"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO A DISABILE MINORE INSERITO ALL'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.09.1998/31.07.1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49883"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO UFFICIO SERV.DEMOGRAFICI MESE MAGGIO 98 (STIPENDI GIUGNO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49884"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA BACCOLO ALBERTO E FIGLI SNC PER ADEGUAMENTO ALLE NORME VV.FF. E COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTUR. DELL'INTERO PLESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49885"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98) AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49886"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE LUGLIO 98 (STIPENDI AGOSTO 98) AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49887"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO ISTITUTO FORANEO - SIG. PIETRO DELLA MATERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49888"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA MESE MAGGIO 98 - STIPENDI GIUGNO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49889"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49890"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA MESE MAGGIO 98 (STIPENDI GIUGNO98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49891"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PER ANZIANI IN LOCALITA' RIVOLTELLA DEL GARDA - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49892"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA MESE MAGGIO 98 - STIPENDI GIUGNO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49893"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T. E VERSO PRESTATORI DI LAVORO RISCHI DIVERSI. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49894"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RADICI HOUSE SRL DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TESSILE PER L'ASILO NIDO E LE SCUOLE PER L'ANNO SCOLASTICO 1998-1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49895"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO SIG.RA GUERRA ANNARITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49896"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA I.T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49897"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA MESE MAGGIO 98 - STIPENDI GIUGNO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49898"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE MATERNE E ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 1998/1999. ASSEGNAZIONE VARIE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49899"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL 20 GIUGNO 1998 E INTITOLAZIONE DI DUE VIE CITTADINE. - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49900"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE (ANNO 1998) ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO GARDA UNO. LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° SEMESTRE 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49901"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE SERVIZIO SIG.RA ZANELLA RAFFAELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49902"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA COLLOCARE IN AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE DITTA MULTICOM SRL DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49903"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL DOTT. ANTONINO GENNARO PER INCARICHI DI SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONINO PALMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49904"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A. DI RESTITUIRE O COMPENSARE A N.200 CONTRIBUENTI IMPORTI COMPLESSIVI PER LIRE 39.925.049.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49905"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATI PER I CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI 1998. APPROVAZIONE PREVENTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49906"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTO NINO PALMA III° ACCONTO ANNO 1998 (PERIODO APRILE 1998).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49907"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA PARROCCHIA DI RIVOLTELLA PER ACQUISTO IMMOBILI SITI IN VIA CIRCONVALLAZIONE,VIA BENEDETTO CROCE, VIA INNOCENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49908"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO REVISORI PER IL 1° SEMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49909"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST-DIPLOMA FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA FONDO SOCIALE EUROPEO 1997 - PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49910"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DALL'AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) - ANNO 1998 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIRANI VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49911"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "ROBERTO IL FIORISTA" DELLA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI, PIANTE VERDI E FIORI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49912"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELEFONINI CELLULARI PER ADDETTI AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELSS ELETTRONICA DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49913"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA C.F.B. PER I LAVORI DI REALIZZO EDIFICIO DA ADIBIRE A COMUNITA'ALLOGGIO IN VIA MONTESUELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49914"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA OSPITALITA' C/O P.O.S.A.M. SIG.RA MORUCCI LILIANA - PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49915"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO L.B. ASSOCIATO DI LORENZINI B. E BERLANDA M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49916"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPEGNI ECONOMATO ANNO 1998 - RILEVAZIONE DI ECONOMIE E INTEGRAZIONI SU VARI IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49917"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE - SEGGIO CENTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49918"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STROARDINARIO MESE APRILE 98 AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49919"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ARTISTI E GRUPPI ARTISTICI VARI PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE ESTATE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49920"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA PIAZZA DUOMO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CLERICI GUIDO DI CHIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49921"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI E ASSEGNAZIONE ALLE DITTE PALLENI VINCENZO E BETTINI TARCISIO PER MANUTENZIONE OPERE PER FABBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49922"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BRANZ LUIGI DI PONTE SAN MARCO DEL SERVIZIO DI NOLO PIANOFORTI E IMPIANTI DI DIFFUSIONE ED AMPLIFICAZIONE SONORA ESTATE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49923"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE PER L'A.S. 1998-99. ASSEGNAZIONE A VARIE DITTE SPECIALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49924"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA PROGETTO COPERTURE PER SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO LICEO BAGATTA - VILLA MANENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49925"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE APRILE 98 AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49926"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO ISTITUTO FORANEO - SIG.RA FEDORA VALLONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49927"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE GIUGNO 1998 E VERSAMENTO PROVENTI II TRIMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49928"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24.5.1998 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 7.6.1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49929"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VIGNOLO ALBERTO PER COLLABORAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALLA STESURA DI ELABORATI GRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49930"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE CANCELLO ABITAZIONI COMUNALI VIA GOITO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA BETTINI TARCISIO DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49931"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO RUOLO RICONGIUNZIONE INPDAP £. 16.050=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49932"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 98 E VERSAMENTO DEI PROVENTI RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49933"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "IL NODO DI SALOMONE" - SALDO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49934"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SISTEMAZIONE CONTRIBU TIVA INPDAP £. 413.130=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49935"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO PER PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E DI RE- SPONSABILITA' - ANNO 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49936"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTO E SOLAIO SCUOLE GEN. "A.PAPA" DI VIA MAZZINI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA BIT DI GAVARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49937"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI CON L'AUTORE NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE ALLA LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49938"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO NELLE SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PERIODO APRILE/SETTEMBRE 1998 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49939"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE GIUGNO 98 AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49940"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO RUOLO INPDAP £. 5.310.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49941"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONCESSIONE FIANCHEGGIO IDRICO S.S.567 DAL KM. 9+075 ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49942"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONCESSIONE FIANCHEGGIO IDRICO S.S.011 DAL KM. 261+240 ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49943"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49944"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLA T.E.A  SPA - SERVIZI CIMITERIALI DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA BABUDER ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49945"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL MEETING "MULTISTAR" - ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49946"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO INTERRATO AL KM. 109+123 LINEA MI-VE ALL'ENTE FERROVIE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49947"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LITOGRAPH DI CASTIGLIONE D/STIVIERE PER LA FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E PROPAGANDISTICO AD USO TURISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49948"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA - MOSTRA PER XXII ANNO ASILO NIDO - PERIODO 9/17 MAGGIO 1998 - ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49949"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA EFFETTI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CENTRO SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49950"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MEETING SUI GRAFFITI - ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49951"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER DEFINIZIONE COMPEN- SO SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49952"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO INTERRATO AL KM. 113+450 LINEA MI-VE ALL'ENTE FERROVIE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49953"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER ADDETTI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ANTIS DI BORGOSATOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49954"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI CELLULARI COMPLETI DI ACCESSORI PER SINDACO E VICE-SINDACO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EL.COMM. DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49955"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE ESTATE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49956"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA ALLA RETE FOGNARIA AL KM. 110+108 LINEA MI-VE ALL'ENTE FERROVIE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49957"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "IL MAGICO MONDO DELL'ARTE" - ASSEGNAZIONE SERVIZI E FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49958"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA ALLA RETE FOGNARIA AL KM. 110+061 LINEA MI-VE ALL'ENTE FERROVIE DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49959"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERAZIONE FIRMA GRAFICA DEL SINDACO DA STAMPARE SUI CERTIFICATI EMESSI DAL SISTEMA AUTOMATICO DI CERTIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49960"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE MARZO (MESE APRILE) AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49961"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI VARI PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE ESTATE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49962"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE PER INTERESSI E SOPRATASSA RIT. FONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49963"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL BALLOTTAGGIO DEL 7 GIUGNO 1998 PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49964"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE MARZO 98 (STIPENDI APRILE 98) AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49965"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ELETTRICA 2. COLLEGAMENTO ELETTRICO PORTA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PAPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49966"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA PRATOMAGGIORE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, ASSEGNAZIONE LAVORI ALL'ENEL E CONTESTUALE PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49967"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/TONOLI ANGIOLETTA ED ALTRI - LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO AGLI AVV.TI ANGELO CUGINI DI DESENZANO DEL GARDA ED ERCOLE ROMANO DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49968"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST DIPLOMA F.S.E. 1997. AUTORIZZAZIONE AI CORSISTI DI UTILIZZO MEZZI PUBBLICI E/O AUTO PRIVATE PER RAGGIUNGERE SEDI DEGLI STAGE E RICONOSCIMENTO SPESE PER PASTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49969"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI VERONA DELLE COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DI 348 BOLLETTE DELL'ACQUA 2° SEM. 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49970"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO C.E.S.E.S. SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49971"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/ATOS GAS SNC - LIQUIDAZIONE PARCELLA DI SALDO ALL'AVVOCATO ANGELO CUGINI DI DESENZANO D/G   &gt;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49972"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI SI SEGRETERIA - MAGGIO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49973"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PER IL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49974"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49975"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE GENNAIO 1998 (STIPENDI FEBBRAIO 1998) AREA DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49976"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA PARESCHI VITALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49977"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE - MAGGIO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49978"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA FINANZIARIA MESE MAGGIO 98 (STIPENDI GIUGNO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49979"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTUM  ALLA DIPENDENTE: VIOLANTE DANIELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49980"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE GENNAIO 1998 (STIPENDI FEBBRAIO 1998) AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49981"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 12 APPARATI DI TELESOCCORSO. ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA TELEVERTICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49982"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI DEL I SEMESTRE 1998 ORGANIZZATE DAL GRUPPO PROMOTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49983"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA FINANZIARIA MESE MAGGIO 98 (STIPENDI  GIUGNO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49984"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE GENNAIO 1998 (STIPENDIO FEBBRAIO 1998) AREA DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49985"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA APRILE 98 (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49986"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER RISCHI VARI. ASSEGNAZIONE ALLE REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49987"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 1998 (STIPENDI FEBBRAIO 1998) AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49988"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA APRILE 98 (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49989"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL TELESOCCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49990"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI APRILE 98 (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49991"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' QUOTA 60% ANNO 1997 - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49992"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA IBM ITALIA SPA IN FAVORE DELLA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49993"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI LINGUE STRANIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49994"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' QUOTA 60% ANNO 1997 - AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49995"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIO DI CHITARRE "RICERCARE": CONCERTO DEL 5 APRILE 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49996"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ASCENSORE SCUOLA MATERNA V.ALEARDI/V.MAZZINI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BIEM ASCENSORI (S.P.A.) DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49997"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE: LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49998"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ACQUEDOTTO . APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA RAIMONDI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49999"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI CON L'AUTORE NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE ALLA LETTURA. - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50000"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI CENTRO COMMERCIALE "POSTE" VIA DURIGHELLO LIQUIDAZIONE SPESE BILANCIO CONSUNTIVO 97 E PREVENTIVO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50001"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CO' MARIA PAOLA: CONGUAGLIO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50002"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ACQUA POTABILE E SERVIZI DEPURAZIONE/FOGNATURA 2° SEMESTRE 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50003"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST DIPLOMA F.S.E. 1997. AUTORIZZAZIONE USCITE CON AUTOVETTURE PRIVATE PER ESERCITAZIONI ESTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50004"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE RICHETTI FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50005"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'ASTA PUBBLICA DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DI VIA ALBINONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50006"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER PARTECIPANTI AL CREC ANNO 1998. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50007"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALL'A.N.F.F.A.S. DI DESENZANO DEL GARDA PER SIG. FRANCO BERNARDI - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50008"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI TRE AULE PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "LAINI" DI VIALE MICHELANGELO-APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50009"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA DEL GIORNALINO PER IL CENTRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50010"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA BELTRAMI CAV. EGIDIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50011"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO AL SINDACATO UNITARIO INQUILINI ED ASSEGNATARI PER SIG. ADRIANO PAPA CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50012"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE ASSEGNAZIONE DITTA C.A.B.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50013"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO P.O.S.A.M. - SIG.RA MORUCCI LILIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50014"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DORSALE ACQUEDOTTO S. MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50015"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A. DI RESTITUIRE O COMPENSARE A N. 151 CONTRIBUENTI IMPORTI COMPLESSIVI PER LIRE 24.721.200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50016"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO AL C.A.B. DI BRESCIA PER SIG. BAZOLI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50017"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST DIPLOMA FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA F.S.E. 1997 AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50018"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50019"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE FEBBRAIO 98 AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA - STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50020"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TETTO "EX AMBULATORIO" DI VACCAROLO DA ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESA EDILE FEZZARDI GEOM.MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50021"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE DI DESENZANO DEL GARDA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PRODUZIONI CIPIESSE DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50022"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPDAP (£.20.051.490).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50023"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA MESE FEBBRAIO 98 - STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50024"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI PER IL 1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50025"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET - RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50026"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRODUTTIVITA' ANNO 1997 AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50027"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE ALLA SPECOLA DEL CASTELLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TECNOSYSTEMS DI VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50028"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO APRILE 98 AREA FINANZIARIA (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50029"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREVIDENZIALE ANNO 1997 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELLEPI SERVICE SNC DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50030"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA FINANZIARIA APRILE 98 (STIPENDI MAGGIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50031"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCARDI E APPROVAZIONE IV° S.A.L. PER INTERVENTO EDILIZIA SOVVENZIONATA ALLOGGI PEEP LOCALITA' BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50032"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPDAP (£. 1.726.909).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50033"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DI SCULTURE DI GUIDO MORETTI E CONCERTO LIRICO DEL 22 MARZO 1998 - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50034"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST-DIPLOMA FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA F.S.E. 1997 - AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50035"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO AL C.A.B. DI BRESCIA PER SIG. BAZOLI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50036"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIP. DIRITTI DI SEGRETERIA - MESE DI APRILE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50037"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI AUTOMATIZZATI "MARATONA-VALLONE" 1998 - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50038"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL TECNICO PROVINCIALE WALTER MORETTI DEL CONI RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE SCOPERTA 3° STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50039"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE - MESE DI APRILE 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50040"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALLA DITTA STORY LORIS PER GIOVANNI VENIERI - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50041"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST-DIPLOMA FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA FONDO SOCIALE EUROPEO 1997 - AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50042"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO E LABORATORIO DI DANZA PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50043"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL TECNICO PROVINCIALE DEL CONI WALTER MORETTI RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA FRAGLIA VELA DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50044"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE SULL'ELENCO TELEFO- NICO - EDIZIONE 1998/99. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50045"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPDAP (£. 238.815).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50046"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER POTENZIAMENTO APPARECCHIATURE LABORATORIO PER CORSI FSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50047"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERT. DI REGOLARE ESECUZIONE E SVI. CAUZIONE PER LAVORI URGENTI DI COMPLET. PER LA COST. DI TRE AULE PRESSO LA SC. MATERNA ED ELEMENTARE. - OPERE DA FABBRO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50048"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE MARZO 98 (STIPENDI APRILE 98) AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50049"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTAZIONE ACQUA:2 SEM. 1996 - 1 SEM.1997 - 2 SEM. 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50050"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SPURGO FOSSI - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CISA COSTRUZIONI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50051"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROIETTORE PER DIAPOSITIVE PER UFFICIO SERVIZI CULTURALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MOVIDA DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50052"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE CULTURALE I° SEMESTRE 1998 IMPEGNI DI SPESA PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50053"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO AL  SINDACATO UNITARIO INQUILINI E ASSEGNATARI PER IL SIG. ADRIANO PAPA  - CONSIGLIERE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50054"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA NUOVE SCALE PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA (CAUSA FURTO). ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F.LLI BORTOLOTTI S.N.C. DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50055"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DELL'INDENNITA' PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE - SALDO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50056"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE STAZIONE GRAFICA - ANNO 1998 - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLE DITTE CALEDONIA SNC E ITALSOFT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50057"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI DESENZANO DEL GARDA PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50058"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SERV.DEMOGRAFICI MESE MARZO 98 (STIPENDI APRILE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50059"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TELEFONO CELLULARE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24.04.1998. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EL.COMM (SNC) DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50060"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO R.S.I.-R.S.A.- ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA SPECIALRIFIUTI SRL -DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50061"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI AFFITTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA "ATENA" DA PARTE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI L'I.T.C. "BAZOLI". PERIODO: 1 NOVEMBRE 1997 / 31 DICEMBRE 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50062"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE MARZO (STIPENDI APRILE) SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50063"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CARNEVALE A VACCAROLO ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50064"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER CENTRO ELABORAZIONE DATI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A. DI LACCHIARELLA (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50065"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ASTA PUBBLICA DI ADEGUAMENTO ALLE NORME VV.FF E COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL' INTERO PLESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50066"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GITE A MILANO ED A RAVENNA PER GLI ANZIANI ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA BRESCIA TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50067"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO E SMALTIMENTO R.U.P.- APPROVAZIONE PROGETTO ED ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA SPECIALRIFIUTI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50068"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER QUOTA LAVORI E MANUTENZIONI ANNO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50069"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO (STIPENDI APRILE) AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50070"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ASTA PUBBLICA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZO DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE A COMUNTA' ALLOGGIO DI VIA MONTESUELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50071"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE GENNAIO 1998 (STIPENDIO FEBBRAIO 1998) AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50072"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE SIG.RA GIORDANO GIULIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50073"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 9.2.1998. RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN VANETTE TARGA ZA 969 DK SERVIZIO ACQUEDOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50074"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' QUOTA 60% ANNO 1997 - AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50075"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL PERIODO NON COPERTO DA CONTRIBUZIONE DI EX DIPENDENTE SIG. BERTON NAZZARENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50076"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLI E CABINE PER SEGGI ELETTORALI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. (S.P.A) DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50077"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE.APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA IDRAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50078"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE GENNAIO 1998 (STIPENDI FEBBRAIO 1998) AREA SOCIALE CULTURALE E SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50079"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI.APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE COOP. LA CASCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50080"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50081"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONINO PALMA II° ACCONTO ANNO 1998 (PERIODO 01.02.1998 - 31.03.1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50082"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50083"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI PER ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA BOLDARINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50084"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON GODUTE DELLA DIPENDENTE MARCOLI CARLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50085"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE MARZO (STIPENDI APRILE) AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50086"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA-PIAZZOLA MULTIRACCOLTA LOC.TA VENGA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA GE.RI.CO. SRL DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50087"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 18 DEL 04.03.1998 PER LA FORNITU- RA DI MACCHINA AUTOMATICA PER CAFFE'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50088"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OPUSCOLI "GUIDA AI LAVORI STAGIONALI SUL LAGO DI GARDA" PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50089"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE GENNAIO 1998 (STIPENDIO FEBBRAIO 1998) AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50090"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A. DI RESTITUIRE O COMPENSARE A N. 229 CONTRIBUENTI IMPORTI COMPLESSIVI A £ 30670630 TOTALE RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50091"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST DIPLOMA FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA FONDO SOCIALE EUROPEO 1997 AFFIDAMENTO INCARICO PER FOTOCOPIATURA FOTO AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50092"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZ. ALLA DITTA COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE. REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA 1:2.000 DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50093"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A SERVIZI TELEMATICI ANCITEL DISTRIBUITI SU RETE TELEMATICA PUBBLICA VIDEOTEL - PAGAMENTO CANONE ANNO 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50094"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER "ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI". APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE ALLA DITTA THERMODUR DI BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50095"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA AL PALAZZO DEL TURISMO E DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PERIODO 01.04.98 / 31.12.98. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50096"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE CULTURALE I SEMESTRE 1998 - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50097"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA IN SELF-SERVICE - DITTA I.D.E.A. DI MILANO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50098"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI MUSICALITA' PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ORGANIZZAZIONE SECONDA FASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50099"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI BOUFFET E DI FORNITURA DI LUNARI DESEN- ZANESI PER LA GIORNATA DI STUDIO PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO IN DATA 27.03.1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50100"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI DITTA DP INFORMATICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50101"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO DI DESENZANO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FRIGOLI F. &amp; C. (S.N.C.) DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50102"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI DITTA PAL INFORMATICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50103"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE DI COMPLETAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA CATULLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MANERBA DI GAZZUOLO (MN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50104"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA LOCANDINE ED EROGAZIONE RIMBORSO SPESE PER CONVEGNO "NOI E IL POPOLO DEL VENTO" - 20.02.1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50105"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRODUTTIVITA' ANNO 1997 AREA UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50106"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ASCENSORE CTR.00195 INSTALLATO IN VIA MEZZOCOLLE A D.M. 587/87. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FRIGOLI F. &amp; C. (S.N.C.) DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50107"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRODUTTIVITA' ANNO 1997 AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50108"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST DIPLOMA FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - F.S.E. 1997 - AFFIDAMENTO INCARICHI FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50109"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE UNITA' DI SALVATAGGIO MEMOREX - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50110"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE: SIGNORELLI ROSA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50111"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  PROGRAMMI APPLICATIVI DITTA NOVA SYSTEM - ENTI PUBBLICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50112"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 97 AREA SOCIALE STIPENDI GENNAIO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50113"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.5.1998. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50114"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITITIVO DI MENSA DIPENDENTI PER IL 1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50115"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO: SIG.RA SIGNORELLI ROSA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50116"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORBAT DI FLERO PER INTEGRAZIONE I.V.A. RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50117"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE  DI DICEMBRE 97 AREA SOCIALE (STIPENDI GENNAIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50118"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE STAZIONE BIOSSIDO AL POZZO BAGATTA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA SANIPUR IN SANATORIA E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50119"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST DIPLOMA FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA F.S.E.1997 - AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50120"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE COMPONENTI FERROSI EX-PESA PUBBLICA. ASSEGNAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50121"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N.816 - RIMBORSO ALLA DITTA FERALPI SIDERURGICA SRL PER SIG.TURRINI FRANCESCO - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50122"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZI VARI IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DI STUDIO PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO IN DATA 26 E 27 MARZO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50123"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 1998. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. SPA DI BRESCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50124"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI N. 2 CONFERENZE PER I GENITORI DELL'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50125"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI DEL TRATTO TERMINALE DI VIA ROMA. -OPERE ELETTRICHE E OPERE EDILI- NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50126"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA FEBBRAIO 98- STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50127"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE I.P.S.S.C.T. "M. POLO" - DESENZANO D/G. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALFA ALERT ANTIFURTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50128"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTI DI USO TEMPORANEO DI LOCALI PER IL C.A.G. PRESSO LE PARROCCHIE S.GIUSEPPE LAVORATORE E S.ANGELA MERICI PERIODO 07.01.1998/19.06.1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50129"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL LICEO BAGATTA-VILLA MANENTI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50130"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRODUTTIVITA' ANNO 1997 AREA FINANZIARIA:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50131"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI FEBBRAIO 98 - STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50132"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE CULTURALE I SEMESTRE 1998 - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50133"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINALE DITTA EDILPAN - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI ESEGUITI ALLA MENSA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50134"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO POST DIPLOMA FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA FSE 1997 AFFIDAMENTO INCARICO AI DOCENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50135"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI AREA AMMINISTRATIVA MESE DI FEBBRAIO 98- STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50136"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO GESTIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALLE DITTE CLIMA IMPIANTI E NUOVA GARDA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50137"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA FINANZIARIA MESE FEBBRAIO 98 - STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50138"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA MESE DI FEBBRAIO 98- STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50139"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA LICENZE DŽUSO PER CORSO POST DIPLOMA FSE 1997 ALLA DITTA RESEARCH SYSTEMS ITALIA 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50140"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DICEMBRE 97 AREA TECNICA (STIPENDI GENNAIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50141"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE FEBBRAIO 98 AREA FINANZIARIA - STIPENDI MARZO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50142"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MENSA E PULIZIE CENTRO SOCIALE - ANNO 1998 INCARICO ALLA COOPERATIVA LA RONDINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50143"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONINO PALMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50144"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ICI 1997 LOCAFIT E INTEGRAZ.DIFFERENZA IVA DAL 19% AL 20%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50145"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DICEMBRE 97 AREA VIGILANZA (STIPENDI GENNAIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50146"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 97 AREA VIGILANZA (STIPENDI GENNAIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50147"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO ISTITUTI FORANEI - ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50148"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI S.P.A. DI RESTITUIRE O COMPENSARE A N. 203 CONTRIBUENTI IMPOSRTI COMPLESSIVI PER LIRE 25.486.897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50149"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50150"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO _ ANNO 1998 CONFERIMENTO INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50151"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA MESE DICEMBRE 97 (STIPENDI GENNAIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50152"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA REVISORI - 2° SEM. 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50153"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO AL C.A.B. PER SIG. BAZOLI PAOLO - CONSIGLIERE COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50154"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE CULTURALE I SEMESTRE 1998 - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50155"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI CENTRO COMMERCIALE POSTE VIA DURIGHELLO. SALDO 1997 ED ACCONTO SU PREVENTIVO 1998. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50156"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALLA COOP.BRESCIANA OP. SOCIALI LA VELA  A.R.L. PER SIG. CLAUDIO PELIZZOLI - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50157"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE VIE: LIMONE - BOGLIACO - TIGNALE - PESCHIERA - CISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50158"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO CONDOMINIO "GHERLA" . SALDO 1997 ED ACCONTO SU BILANCIO PREVENTIVO 1998. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50159"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNALI STRADE INTERNE. APPROVAZIONE PROGETTO E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA VEZZOLA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50160"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LINEA TELEFONICA PER CENTRO SOCIALE DI VIA MAZZINI ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50161"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE GENNAIO 1998 AREA AMMINISTRATIVA (STIPENDI FEBBRAIO 1998).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50162"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA VISCONTI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50163"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PASOTTI &amp; C. DI MONTICHIARI. FORNITURA N.1 FOTOCOPIATRICE MODELLO OLIVETTI COPIA 8028 PER UFFICIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50164"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI GENNAIO 1998 (STIPENDI FEBBRAIO 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50165"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI E CONCERTI DEL MESE DI GENNAIO 1998 E RIMBORSO SPESE MOSTRA SULLA PUBBLICITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50166"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTATORI PER ALLACCIAMENTI ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ACQUACONTA WHERLE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50167"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MOVIDA DI DESENZANO DEL GARDA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER L'ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50168"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI MARCHINI VINCENZO E MANGANO ROSA DELL'APPARTAMENTO SITUATO AL I PIANO DEL CENTRO SOCIALE DI S.MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50169"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' QUOTA 60% ANNO 97 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50170"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LLOYD ADRIATICO S.P.A. DI DESENZANO D/G. PER STIPULA POLIZZA R.C. PER CORSISTI "CORSO POST-DIPLOMA TECNI- CO SISTEMA INFOR.GEOGRAF. A VALENZA IDROGEOLOG. E AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50171"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE CIVICO ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA SANIPUR SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50172"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' QUOTA 60% ANNO 1997 - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50173"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO HANDICAPPATI ALL'ISTITUTO CASA DEL SOLE DI S.SILVESTRO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 1998 - 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50174"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI USO TEMPORANEO DI SALONE CONFERENZE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50175"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE GENNAIO 1998 (STIPENDI FEBBRAIO 1998) - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50176"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA IL MAGAZZINO EDILE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50177"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 1998 AREA VIGILANZA (STIPENDI DICEMBRE 1998)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50178"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PRODUZIONI CIPIESSE DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DI FESTE, RICORRENZE E VARIE PER L'ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50179"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50180"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARDIGO' SRL DI SESTO ED UNITI (CR) PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO PER SCUOLE, UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50181"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DELLE SPETTANZE AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50182"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE LANTERNE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI. APPAROVAZIONE PROGETTO ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA TECNO ELETTRIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50183"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO ALLA DITTA STORY LORIS S.P.A. PER SIG. GIOVANNI VENIERI - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50184"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DI AREA DI VIGILANZA URBANA SALDO COM PENSO PATTUGLIE MAGGIO - SETTEMBRE ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50185"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI IN MERITO A LIQUIDAZIONI DI FATTURE PER VARIAZIONE ALIQUOTE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50186"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N.816 - RIMBORSO AL C.A.B. DI BRESCIA PER SIG. BAZOLI PAOLO - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50187"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCHI - ANNO 1998. ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50188"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - OPERE ELETTRICHE - PER LAVORI DI COMPLETAMENTO LABORATORIO DI INFORMATICA-MEDIATECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50189"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE OTTOBRE 98 (STIPENDI NOV.98) AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50190"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO P.O.S.A.M. - ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50191"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 1997 OPERE DA FABBRO E SVINCOLO CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50192"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER VIAGGIO ALLE ISOLE DI CAPO VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50193"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SI.SE. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER LA FORNITURA DI TARGHE DI DIREZIONE "ISOLA ECOLOGICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50194"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE OTTOBRE 98 AREA DI VIGILANZA (STIPENDI NOVEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50195"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - II SEMESTRE 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50196"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' QUOTA 60% ANNO 1997 - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50197"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VETTORAZZO E APPROVAZIONE 1° S.A.L. PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50198"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PROROGA AL 30.06.1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50199"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA VIGILANZA SETTEMBRE 98 (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50200"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASEGNAZIONE ALLA DITTA EDIL 6 SNC PER LAVORI DI REALIZZO DI EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50201"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI II SEMESTRE ANNO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50202"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE GENNAIO 1998 (STIPENDI FEBBRAIO 1998) AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50203"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO ISTITUTO - PERIODO 1.1.1998/30.6.1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50204"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE ANNO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50205"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GIUDICI SPA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRATOMAGGIORE A RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50206"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SETTEMBRE 98 AREA VIGILANZA (STIPENDI OTTOBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50207"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 97 (STIPENDI GENNAIO 98) AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50208"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO PER IL PERIODO 01.01.1998/14.09.1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50209"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI: OPERE EDILI E OPERE ELETTRICHE. RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI DI VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50210"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AAREA VIGILANZA AGOSTO 98 (STIPENDI SETTEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50211"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LEASING MAGAZZINO ANNO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50212"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DICEMBRE 97 (STIPENDI GENNAIO 98) UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50213"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE: RETTE PADRI ROGAZIONISTI IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.1998/30.06.1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50214"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ASTA PUBBLICA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE ED ESTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50215"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO A DISABILE MINORE INSERITO ALL'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.1998/31.07.1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50216"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L'ANNO 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50217"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA VIGILANZA AGOSTO 98 (STIPENDI SETTEMBRE 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50218"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DICEMBRE 97 AREA AMMINISTRATIVA (STIPENDI GENNAIO 98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50219"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEL CENTRO NATATORIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TRE STELLE - OPERE ELETTRICHE - 1° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50220"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DICEMBRE 97 (STIPENDI GENNAIO 98) AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50221"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI 1° SEMESTRE ANNO 1998 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50222"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 1997 PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONINO PALMA (PERIODO 1 NOVEMBRE 1997 - 31 DICEMBRE 1997)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50223"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE RAPPORTO SIG. RAMPONI CELESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50224"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 97 (STIPENDI GENNAIO 98) AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50225"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RAMPONI CELESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50226"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA ANNO 1998 - RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA "LAVASECCO ECOSISTEM" DI VANAZZI ANTONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50227"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI LAVORI ALLA DITTA GILIOLI GIANPAOLO PER ADEGUAMENTO RETE IDRICA IN LOC. FIOCCAZZOLA E COLOMBARINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50228"><Anno>1998</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO AL C.A.B. DI BRESCIA PER SIG. BAZOLI PAOLO - CONSIGLIERE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1998-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50229"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO RETE FOGNARIA. DITTA SIRMIO SPURGHI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50230"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN PREFABBRICATO PER L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA GIOTTO. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA SAPIL SRL DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50231"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 2 PESE ELETTRONICHE . ASSEGNAZIONE DITTA CROTTI ENGINEERING SRL DI ROVERETO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50232"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA BRUNATI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE DITTA PALLENI VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50233"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DELLA STAZIONE DI RILANCIO PER IL POZZO BAGATTA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE LAVORI DITTE SISTEB  E POZZIDRICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50234"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI PORTATILI A NORMA DI LEGGE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE FORNITURA ALLA DITTA GUERINI MARCO - SISTEMI ANTINCENDIO - DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50235"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE TAGLIANDO GASOLONE DA PARTE DELLE DITTA OFFICINA ROTA DI LALLIO (BG). LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50236"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE TAGLIANDO COMPATTATORE LATERALE OMB ASSEGNAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50237"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE TAGLIANDO SPAZZATRICE MANUALE "GREEN MACHINE" ASSEGNAZIONE DITTA SPAZIO VERDE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50238"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE URBANISTICA DELLA ZONA INDUSTRIALE A EST DI VIA MANTOVA E PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. AUTORIZ. AL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI SCAVI, PAVIMENTAZIONI,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50239"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA IMPIANTI 4° PEEP - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLO STUDIO ASSOCIATO L.B. DI PADENGHE SUL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50240"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA IMPIANTI ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO STUDIO L.B. ASSOCIATO DI PADENGHE SUL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50241"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE WINPROXY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50242"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA SCHEDE ROUTER ISDN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50243"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MANTO COPERTURA PALESTRA "CATULLO" E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA IMPERADORI E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50244"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE PER COLLEGAMNETO SEDI PERIFERICHE. DITTA MEGABYTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50245"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA PERSONAL COMPUTER SERVER. DITTA BFB SISTEMI DI BRESCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50246"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS NT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50247"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE TAGLIANDO SPAZZATRICE STRADALE RAVO ASSEGNAZIONE DITTA CESEL E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50248"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO OPERE PIATTAFORMA ECOLOGICA LOCALITA' VENGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50249"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SARAMONDI DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50250"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DELL'INCROCIO DI VIALE ANDREIS CON VIA MARCONI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTA TECNO ELECTRIC SERVICE DI BUSSOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50251"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO PRODUZIONE BIOSSIDO DI CLORO PER ACQUA POTABILE DEL POZZO BAGATTA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA SANIPUR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50252"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ISOLA ECOLOGICA VIA GIOTTO. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTONUTTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50253"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI PER LAVORI DI RISCALDAMENTO DIFFERENZIATO DELLA VASCA DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA MICHELANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50254"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PRESSO L'OSSERVATORIO METEREOLOGICO LA SPECOLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TECNO SYSTEMS DI VERONA E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50255"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PUNTO LUCE IN VIA BOGLIACO - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI ALL'ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50256"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE TETTO LOCALI"EX AMBULATORIO" DI VACCAROLO DA ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI IMPRESA EDILE FEZZARDI DI SOLFERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50257"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI. ASSEGNAZIONE DITTA RODELLA ENRICO DI DESENZANO D/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50258"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RICETRASMETTITORI VEICOLARI. ASSEGNAZIONE DITTA EL.COMM. DI CARMINELLI MARIO &amp; C. DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50259"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPUSCOLO INFORMATIVO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL SERVIZIO N.U. - ASSEGNAZIONE LAVORI STUDIO GRAFICO CINZIA BOCCHIO DI BEDIZZOLE (BS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50260"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO VACCAROLO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MAGGIORE I.V.A. ALLA DITTA GALAZZINI ERIO &amp; C. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50261"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA MESE NOVEMBRE 97 (STIPENDI DICEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50262"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA VIGILANZA MESE NOVEMBRE 97 (STIPENDI DICEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50263"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA VIGILANZA MESE NOVEMBRE 97 (STIPENDI DICEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50264"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA TECNICA MESE NOVEMBRE 97 (STIPENDI DICEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50265"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SISTEB PER SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI P.ZZA MALVEZZI E VIA CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50266"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE. ASSEGNAZIONE DITTA SINTERPLAST SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50267"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPATTATORE LATERALE MONOPERATORE PER RSU. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GNESATO PADOVAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50268"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORIO DA INSTALLARE SU AUTOVEICOLO FORGONATO IN DOTAZIONE AL FALEGNAME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50269"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARCIO APRICA SPA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50270"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI TRASPORTO E TRITURAZIONE DEL RIFIUTO VEGETALE. DITTA PARADELLO GREEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50271"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSONETTI RSU. DITTA COLOR COAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50272"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA TIRELLI PER LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PISCINA SCOPERTA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "TRE STELLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50273"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI TETTOIE PARAPIOGGIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RODELLA ENRICO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50274"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RINNOVO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEI GIARDINIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50275"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER CORSI DI ALFABETIZZAZIONE ANNO 1997 AL COMITATO DEI GENITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50276"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER STAZIONE MONTAGGIO VIDEO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA CIVICA. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50277"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER GLI INSEGNANTI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DEL I° CIRCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50278"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER "CLIENT ACCESS PER WINDOWS 95 " DIPENDENTE MERITI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50279"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE PESE A PONTE ASSEGNAZIONE DITTA BARON SRL DI OLMO DI CREAZZO (VC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50280"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPUSCOLO INFORMATIVO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL SERVIZIO DI N.U. - ASSEGNAZIONE TIPOGRAFIA ZINETTI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50281"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCARDI E APPROVAZIONE 3° S.A.L. PER INTERVENTO EDILIZIA SOVVENZIONATA ALLOGGI PEEP LOC. BARBELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50282"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMPA E APPROVAZIONE 2° S.A.L. PER INTERVENTO EDILIZIA SOVVENZIONATA ALLOGGI PEEP LOC. SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50283"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI DESENZANO. APPROVAZIONE 8° SAL DITTA SO.CO.A. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50284"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50285"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1996 - APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAROLINI &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50286"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA FUNZIONALE URGENTE DELL'IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DELLA PALESTRA LICEO BAGATTA -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, ASS.DITTA GIORGIO SCAPIN E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50287"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3 SAL. DEFINITIVA SISTEMAZIONE VIE LIMONE - BOGLIACO - TIGNALE - PESCHIERA - CISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50288"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA E.F.I. MANUTENZIONE POZZO LOCALITA' TASSINARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50289"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE LAVORI PER RIPARAZIONI URGENTI AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - DITTA CLIMA IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50290"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER FARMACIA COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FRIEGON ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50291"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO ENEL PER SPOSTAMENTO PUNTO LUCE IN VIA BARBARANO E RESTITUZIONE AL SIG. LAZZARONI DELLA DIFFERENZA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50292"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMA ANTIUSURA DA MONTARE SU PALA FKI KOMATSU WB 97R. ASSEGNAZIONE DITTA COMPAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50293"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE LAVORI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50294"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO AL GEOM. OTTONELLI PAOLO RELATIVO ALL'INCARICO AFFIDATOGLI PER RILIEVO SEGNALETICA STRADALE E PUBBLICITARIA NEL CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50295"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE DAL DOTT.GEOL.GIORGIO CRESTANA PER STUDI DI GEOLOGIA A CORREDO DEL P.R.G. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50296"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE DA DOTT.GEOL.LAURA ZILIANI PER STUDI DI GEOLOGIA A CORREDO DEL P.R.G. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50297"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMISSIONE IN RUOLO DEL DIPENDENTE PRESICCI CARLALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50298"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50299"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VIA PRATOMAGGIORE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50300"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. MANUTENZIONE SCUOLE ANNO 1997 - OPERE DA IMBIANCHINO - DITTA SOSSI E VENTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50301"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE STRADE INTERNE ED ESTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50302"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D'ACCONTO DITTA EDILPAN SRL PER REALIZZAZIONE PREFABBRICATO PER USO MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50303"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE E SVINCOLO CAUZIONE - MANUTENZIONE STRADE INTERNE - DITTA ANTONUTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50304"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA EDIL 6. OPERE EDILI. COSTRUZIONE DI TRE AULE PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "LAINI" IN VIA MICHELANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50305"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO P.I. TRATTO FINALE "MINITANGENZIALE" - PAGAMENTO CONTRIBUTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50306"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPAZI DESTINATI CABINA ENEL PRESSO "CENTRO TENNIS SPIAGGIA D'ORO"- APPROVAZIONE E PAGAMENTO PREVENTIVO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50307"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI DIPENDENTI DELL'AREA DI VIGILANZA PER PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA PER MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50308"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO DI TRE AULE PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "LAINI" DI VIA MICHELANGELO - OPERE DA FABBRO - APPROV.PREVENTIVO E ASSEGN.DITTA BETTINI TARCISIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50309"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALL'ING.CESARE GUERINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50310"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO FIRST CLASS PER SERVER RETE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50311"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO VIGILANZA URBANA ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50312"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELIBERA N.464 DEL 7/5/97 ACQUISTO SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS E OFFICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50313"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE INFORMATICA RETI CIVICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50314"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO TITOLI PER MEDIATECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50315"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO GESTORE RETE CIVICA DOTT.MAURIZIO MOLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50316"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO GESTORE LABORATORIO INFORMATICA CIVICA. SIG.MARCO RIZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50317"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° SAL. DEFINITIVA SISTEMAZIONE DELLE VIE LIMONE BOGLIACO - TIGNALE - PESCHIERA E CISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50318"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MEDIATECA. OPERE ELETTRICHE. AFFIDAMENTO DITTA BI-LUX SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50319"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO E APPROVAZIONE 1 SAL ALLA DITTA GUBELA. MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI 96/97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50320"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE COMUNALI VIA KOLBE VIA BERNASCONI. PAGAMENTO IMPORTO ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50321"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MODIFICA ALCUNE LAMPADE P.I. A SAN MARTINO E TRATTO VIA MONTESUELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50322"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE N. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA CASCINA S.C.A R.L. RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE A LAGO LOC. FORNASETTE E V0'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50323"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI IN LEGNO PER PARCHI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA TECNOLEGNO FANTONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50324"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 97 - AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50325"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 1997 AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50326"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO BUSSOLE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI E SERRAMENTI SPECOLA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE DITTA BETTINI TARCISIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50327"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCALDAMENTO DIFFERENZIATO DELLE VASCHE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA MICHELANGELO NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50328"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA TECNICA MESE OTTOBRE 97 (STIPENDI NOVEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50329"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA VIGILANZA MESE OTTOBRE (STIPENDI NOVEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50330"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE OTTOBRE 97 AREA VIGILANZA (STIPENDI NOVEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50331"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE AREA TECNICA (STIPENDI MESE NOVEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50332"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI RSI-RSAU DITTA SPECIALRIFIUTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50333"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE HARDWARE PER LA STAZIONE GRAFICA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50334"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVAI SAN BENEDETTO SRL RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO "TRE STELLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50335"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA PROGETTO DI PROLUNGAMENTO DI VIA MONTE BALDO -INCARICO GEOMETRA BERTOLI GIANFRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50336"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTI CHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEI P.E.E.P. DI BARBELENA E SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50337"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA PROGETTAZIONE IMPIANTI IDROTERMO ELETTRICI. INCARICO P.I. LORENZINI BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50338"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA CULLIGAN ITALIANA PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50339"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PERIODO DAL 15.10.1997 AL 31.12.1997 - APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE DITTE NUOVA GARDA IMPIANTI E CLIMA IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50340"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE. SEMAFORIZZAZIONE INCROCI VIA MEZZOCOLLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50341"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA EL.CO.RI. PER RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50342"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E APPROV. 1° SAL BETTINI PER COSTRUZIONE 3 AULE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE LAINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50343"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 1997. OPERE EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50344"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORMAZIONE NUOVI CAMPI DA BOCCE IN LOC. SCATOLINA E SVINCOLO CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50345"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO SVINCOLO "LA PERLA" DELLA S.S. 11 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REG.ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50346"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI DITTA F.LLI RICCI. OPERE DI TUMULAZIONE, FORMAZIONE FOSSE TOMBALI, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50347"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50348"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA PASQUALI SPA DI PONTE S/MARCO PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA MICHELANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50349"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDIL 6 DI LENO. AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCUOLA MEDIA "CATULLO" A DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50350"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA VIGILANZA MESE SETTEMBRE 97 (STIPENDI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50351"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° S.A.L. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 1997. OPERE DA FABBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50352"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE DITTA SOSSI E VENTURA PER LAVORI URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50353"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MORSELLI &amp; MACCAFERRI SNC PER FORNITURA DI UN NUOVO SPARGISALE E RIPARAZIONE LAMA SPAZZANEVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50354"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA IDROMILAN SNC DI CORSICO. SPOSTAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO LUNGO LA VARIANTE DELLA SS. 11 SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50355"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIADIGE SRL RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO NATATORIO TRE STELLE - III STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50356"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCALDAMENTO DIFFERENZIATO DELLA VASCHE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA MICHELANGELO - APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50357"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DITTA VETTORAZZO. RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DI VIA ANNUNCIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50358"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER CHIUSURA RAPPORTO CULLIGAN ITALIANA. IMPIANTO DI TRATTAMENTO MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50359"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI FONDO PER COMPENSO POSIZIONI DI RESPONSABILITA' ARTT. 35 E 36 AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50360"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA TECNICA MESE SETTEMBRE 97 (STIPENDI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50361"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA MESE DI SETTEMBRE 1997 (STIPENDI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50362"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORIDNARIO AREA DI VIGILANZA MESE DI SETTEMBRE 97 (STIPENDI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50363"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE, APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REG.ESECUZIONE E STATI FIN, DITTE BI-LUX E NUOVA GARDA IMPIANTI, PER LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA SC.EL. MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50364"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BI-LUX, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50365"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ARCH. ROMANO E ING. BENEDETTI PER PROGETTAZIONE SCUOLA ALBERGHIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50366"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 163 DEL 22.10.1997 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCARDI - 2° S.A.L. INTERVENTO EDILIZIA SOVVENZIONATA ALLOGGI PEEP LOC. BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50367"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 148 DEL 16.10.1997 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCARDI - 1° S.A.L. INTERVENTO EDILIZIA SOVVENZIONATA ALLOGGI PEEP LOC. BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50368"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 149 DEL 16.10.1997 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMPA - 1° S.A.L. PER INTERVENTO EDILIZIA SOVVENZIONATA ALLOGGI PEEP LOC. SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50369"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - OPERE EDILI -  RELATIVI AI LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO SC.EL. MAZZINI - DITTA VIVIANI VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50370"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI TECNICI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIRETTIVA CANTIERI. D.LGS 494/96, ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50371"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E APPROVAZIONE 7° SAL DITTA SOCOA PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50372"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° SAL DITTA SACCARDI. INTERVENTO DI EDILIZIA SOVVENZIONATA LOC. BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50373"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSEGNAZIONE ALL'U.S.S.L. N. 17. D. LGS. 626/94 - VISITE OCULISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50374"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO: SIG.MAZZA MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50375"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA AGLI ARCH. LUCIA CAMADINI E ALBERTO VIGNOLO PER LA STESURA DI ELEBORATI GRAFICI RELATIVI ALLA PROGTETTAZIONE DEL C.A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50376"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO: SIG.NIOLA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50377"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 AUTOVEICOLI PER IL SETTORE SERVIZI GENERALI. ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50378"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 APE PIAGGIO ELETTRICI USATI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ROTA-SOL DI LALLIO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50379"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BROCCHETTI, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA VETRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50380"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMISSIONE IN RUOLO DEL DIPENDENTE SIG. RIDOLI GABRIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50381"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA MARZOCCHI BRUNO E F.GLI SNC PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MICHELANGELO TRATTO DA VIA DUGAZZE A VIA ALLENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50382"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA ALLA DITTA BI-LUX PER LLESTIMENTO LABORATORIO MEDIATECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50383"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA ERRECI PER ALLESTIMENTO LABORATORIO MEDIATECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50384"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVIANI, APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE PER LAV. URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA SC. ELEMETARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50385"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVIANI VINCENZO, APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50386"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIMPA E APPROVAZIONE 1° SAL PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI P.E.E.P. IN LOC. SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50387"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCARDI E APPROVAZIONE 1° SAL PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI P.E.E.P. IN LOCALITA' BARBELENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50388"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA. RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA MICHELANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50389"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FRIEGON ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50390"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRIEGON ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50391"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE D'URGENZA AREA 4° PEEP. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO SIG. BORTOLOTTI EMILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50392"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MORO LUIGI, APPROVAZIONE STATO FIN. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE PER LAVORI DI ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DI VIA MEZZOCOLLE 1°STRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50393"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA F.LLI RICCI PER OPERE EDILI E ALLA DITTA ITECO PER OPERE IDRAULICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRAT. ACQUE USO POTABILE IN LOC. S. MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50394"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA. COSTRUZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA DURIGHELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50395"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO . APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FABBRO MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50396"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE POMPA ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE ALLE DITTE GALAZZINI ERIO E EL.CO.RI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50397"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1 FOTOCOPIATRICE MODELLO OLIVETTI COPIA 8516 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E RICHIESTA DI PREVENTIVI PER N.1 FOTOCO- PIATRICE MODELLO OLIVETTI COPIA 8028 PER L'UFFICIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50398"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI PER IL 1998 CON "AGIPCARD". RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ADS VIADOTTO DI DESENZANO DEL GARDA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50399"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA CORBAT PER SISTEMAZIONE  VIA ROMA 1° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50400"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA MEDIA "CATULLO". NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50401"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AI MESSI E FATTORINO PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ABRAGUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50402"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLA FARMACIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50403"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TUBAZIONI ACQUEDOTTO LUNGO LA VARIANTE ALLA S.S. 11 NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50404"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI RADIOMOBILI E PONTE RADIO PER IL 1998 ALLA DITTA FORNITRICE G.E.G. DI BERGAMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50405"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE AGOSTO 97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50406"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA HIBISCUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50407"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE AGOSTO 97 AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50408"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER IL 1998 RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA VIGILANZA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50409"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE AGOSTO 97 AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50410"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ALFA ALERT E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50411"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 1997 AREA VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50412"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE GIARDINIERI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BOSCHETTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50413"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 1996 -APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50414"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA PER D.L. E CONTABILITA' ARCH. CARLO PERINI E ING. MAURO PAROLINI RELATIVA AL COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50415"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COPPE, TROFEI E TARGHE PER IL 1998 RINNOVAZIONE ALLA DITTA EGIDIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50416"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA D'ISOLA OSVALDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50417"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA SISTEDIM IN SEGUITO ALL'APPROVAZ. DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA FRAGLIA VELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50418"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONI PER IL 1998 RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA FILI S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50419"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TIPOGRAFIA VARESE SPA PER PUBBLICAZIONE SUL BURL DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE EMESSO DAL SINDACO E DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI, PER PIATTAFORMA ECOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50420"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA B.I.T. PER LAVORI URGENTI PER RIAPERTURA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50421"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA NUOVA MACINATI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50422"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA ME-GAS PER REALIZZAZIONE RALLENTATORI DI VELOCITÀ MEDIANTE DOSSI DI ASFALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50423"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL 1998 RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BORTOLOTTI PETROLI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50424"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA ECOSPORT PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI SCUOLA MEDIA CATULLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50425"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA VETRAIO PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BROCCHETTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50426"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAZZI DI FIORI PER MATRIMONI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ROBERTO IL FIORISTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50427"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA PAROLINI ANTONIO E C. PER FORMAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50428"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA COLORIFICIO PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ARTCOLOR E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50429"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA GILIOLI GIANPAOLO E C. PER SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MONTE BALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50430"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA BIEM ASCENSORI PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50431"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER IL 1998 RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA SANITARIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50432"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA B.I.T. PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50433"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI CED, CARTUCCE, ECC. PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GEM E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50434"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICIO PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GEM E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50435"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA F.LLI RICCI COSTRUZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50436"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA BETTINI TARCISIO PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50437"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50438"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA B.I.T. PER COMPLETAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50439"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STOVIGLIE E MATERIALE VARIO PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50440"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA SOSSI E VENTURA PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50441"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA 3 C E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50442"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MOTOMEZZI COMUNALI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BERTAGNA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50443"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50444"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA CENTER COPY CENTER DI DESENZANO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50445"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA ORI E BONETTI PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50446"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA PER UFFICI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA 3 C E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50447"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DESENZANO - APPROVAZIONE 6° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DITTA SO.CO.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50448"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA SISE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50449"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA CASA DELLA MOQUETTE PER COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50450"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO. DIPENDENTE: BRAVO GIANFRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50451"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORONE DI ALLORO PER IL 1998 RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA LA NINFEA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50452"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER INCARICO ALL'ARCH. MARINO BORTOLOTTI DEL RILIEVO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50453"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "A. PAPA" PER L'ANNO 1998. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELEFONIA INDUSTRIALE BRESCIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50454"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA PRATICHE VARIE PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA NAVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50455"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.15 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO. DIPENDENTE: MASSIMO RESTIFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50456"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 1997 (STIPENDI MESE DI MAGGIO 1997) - AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50457"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POZZETTI E CHIUSINI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GAMMA CERAMICHE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50458"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 1997 (STIPENDI MESE DI MAGGIO 1997) - AREA VIGILANZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50459"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO TENDE, TOVAGLIOLI, ECC. PER IL 1998 RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA LA MODERNISSIMA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50460"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO LUGLIO 97 (STIPENDI AGOSTO 97) AREA TECNICA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50461"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE SICUREZZA PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ANTIS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50462"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO LUGLIO 97 (STIPENDI AGOSTO 97) AREA VIGILANZA URBANA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50463"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>GOMMISTA PER MEZZI COMUNALI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA VALLE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50464"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO LUGLIO 97 (STIPENDI AGOSTO 97) AREA VIGILANZA URBANA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50465"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI POLIZIA MUNICIPALE PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA F.A.P. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50466"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ABRAGUS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50467"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO LUGLIO 97 (STIPENDI AGOSTO 97) AREA TECNICA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50468"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO AGLI ARCHITETTILAURA POGLIANI E GIOVANNI FRANCHI RELATIVO ALLŽINCARICO PER SVOLGIMENTO ANALISI URBANISTICHE E REDAZIONE ELABORATI DEFINITIVI PER REVISIONE PRG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50469"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE IGIENICO PER L'ASILO NIDO PER IL 1998 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FATER DI PESCARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50470"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU' 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50471"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL BIOS-ASFALTI PER MANUT. STRADE ESTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50472"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MECCANICO PER MEZZI COMUNALI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GNESATO &amp; PADOVAN E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50473"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA TELESIS E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50474"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL PER SISTEMAZIONE BAGNI DI VILLA BRUNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50475"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI FORNITURE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ANNO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50476"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRAUTO PER MEZZI COMUNALI PER IL 1998 RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GABELLA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50477"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI DICEMBRE '97 IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50478"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.3 DI PERMESSO RETRIBUITO PER NASCITA FIGLIA. DIPENDENTE ROSSI ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50479"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE NOVEMBRE 97 (STIPENDI DICEMBRE 97) AREA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50480"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARROZZIERE MEZZI COMUNALI PER IL 1998 RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA OTTOLINI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50481"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO NATATORIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TRE STELLE 3° STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50482"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL NUOVA FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50483"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA SOCIALE MESE NOVEMBRE 97 (STIPENDI DICEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50484"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER IL 1998 RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GEM E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50485"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE - ASSEGNAZIONE FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50486"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANE PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA BRESCIAPAN E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50487"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 1997 (STIPENDI MESE DI LUGLIO 1997) - AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50488"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ZAGLIO E POLLINI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50489"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCATTOLI PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50490"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 1997 (STIPENDI MESE DI LUGLIO 1997) - AREA VIGILANZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50491"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO TRASPORTO UTENTI C.A.G. PER GITA A VERONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50492"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 1997 (STIPENDI MESE DI LUGLIO 1997) - AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50493"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE PER IL 1998 RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA TARANA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50494"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 1997 (STIPENDI MESE DI LUGLIO 1997) - AREA VIGILANZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50495"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FORMAGGI E LATTICINI PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA ZAGLIO &amp; POLLINI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50496"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER NUOVI ALLESTIMENTI AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50497"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE STAMPA E FORNITURA DEL GIORNALINO PER IL CENTRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50498"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA GARDA FRUIT E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50499"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. CRESTANA. STUDIO GEOLOGICO, FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DEL "CENTRO DI AGGRAGAZIONE GIOVANILE" E DELLA "COMUNITÀ ALLOGGIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50500"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI E MODULI IN CONTINUO PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA APOLLONIO &amp; C. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50501"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO LA BIBLIOTECA E IL MUSEO - MESE DI DICEMBRE '97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50502"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1° S.A.L.- DEFINITIVA SISTEMAZIONE DELLE VIE LIMONE-BOGLIACO-TIGNALE-PESCHIERA-CISANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50503"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO PIANOFORTE PERIODO 12 DICEMBRE 1997/24 MAGGIO 1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50504"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA AL GEOM. BERTOLI PER COLLABORAZIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50505"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E MODULI IN PIANO PER IL 1998. RINNOVAZIONE E CONTRATTO ALLA DITTA ZINETTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50506"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - INCARICO ALLŽ S.T.I. PER COLLABORAZIONE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE IMPIANTI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50507"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MENSA E TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 1996/1997 PER DOPPIO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50508"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUA ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA MINERVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50509"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI 1997: RIMBORSO DEI PASTI PER MANCATA FREQUENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50510"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO E APPROVAZIONE 1° S.A.L. PER I LAVORI DI PULIZIA E RIFACIMENTO DEI FOSSI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CISA COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50511"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER IL 1998. RINNOVAZIONE CONTRATTO ALLA DITTA AGOSTI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50512"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ANAGRAFE PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50513"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. BERTAZZI GIORGIO PER ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI E RILIEVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA TECNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50514"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 MACROSTRUTTURE PER L'ASILO NIDO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ALLA FALEGNAMERIA ROMAGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50515"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE FARMACEUTICO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50516"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMIGLIA - DIPENDENTE SCOTTI CRISTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50517"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LINEA TELEFONICA PER CENTRO SOCIALE - VIA DANTE ALIGHIERI N. 44 - ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50518"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1°ACCONTO AL GEOM.OTTONELLI PAOLO RELATIVO ALL'IN- CARICO AFFIDATOGLI PER RILIEVO SEGNALETICA STRADALE E PUBBLICI- TARIA NEL CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50519"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI VARI INSTALLATI DALLA DITTA BIEM PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50520"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZA: "IL GIOCO E IL GIOCATTOLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50521"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1°ACCONTO AL DOTT.PAOLO MORANDI RELATIVO ALL'INCARICO AFFIDATOGLI PER STUDI DI AGRONOMIA A CORREDO DEL P.R.G. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50522"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 97 - AREA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50523"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI DALLA DITTA ELMA PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50524"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI ACCONTO PER PULIZIA E SPURGHO FOGNATURE COMUNALI. DITTA SIRMIO SPURGHI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50525"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA SOCIALE MESE OTTOBRE 97 (STIPENDI NOVEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50526"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSO GIORNALIERO PER ALLATTAMENTO DIPENDENTE: MANSUTO STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50527"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPATI SPECIALI E PRATICHE VARIE ACQUISTABILI SOLO DA DITTE SPECIALIZZATE PER L'ANNO 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50528"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO FACOLTATIVO MATERNITA' DIPENDENTE: MANSUETO STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50529"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI DALLA DITTA FRIGOLI FERRUCCIO PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50530"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE (STIPENDI NOVEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50531"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RSI-RSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50532"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO PER LŽASSISTENZA AI MINORI ALLŽINGRESSO ED USCITA DALLE SCUOLE DI DESENZANO DEL GARDA - SOSTITUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50533"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD ASSEGNAZIONE DITTA "LA ROSA" DI BEDIZZOLE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RINFRESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50534"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO DALLA DITTA PRIMA PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50535"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 5° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA SO.CO.A. RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI DESENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50536"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO DITTA SPECILARIFIUTI SRL PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RSI-RSA - MESE APRILE 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50537"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI VARI PER INTERVENTI AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI RAMBOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50538"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA TAVOLI METALLICI E TOVAGLIE PER RINFRESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50539"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI DALLA DITTA TECNOLIFTS PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50540"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE DALLE CASE EDITRICI PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50541"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA PARCELLA DI ACCONTO ALL'ARCH. BARBIERI PER D.L. E CONTABILITA' PER I LAVORI DEL CIMITERO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50542"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI FONDO PER COMPENSO POSIZIONI DI RESPONSABILITA' ARTT.35 E 36 CCNL AREA SOCIALE ED AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50543"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE NOVEMBRE 97 (STIPENDI DICEMBRE 97) AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50544"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 1997 (STIPENDI MESE DI MAGGIO 1997) - AREA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50545"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA MESE DI NOVEMBRE 97 (STIPENDI DICEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50546"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA SOCIALE  MESE DI SETTEMBRE 97 (STIPENDI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50547"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DI BANDI E PUBBLICITA' VARIA SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50548"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DIRITTO DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. A.PALMA (PERIODO 1 SETTEMBRE 1997 - 31 OTTOBRE 1997).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50549"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE PER IL 1998. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SIMA DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50550"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 1997 (STIPENDIO MESE DI GIUGNO 1997) - AREA VIGILANZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50551"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 1997 (STIPENDI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50552"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 1997 (STIPENDIO MESE DI GIUGNO 1997) - AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50553"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA MEDIA "CATULLO" - ANNO SCOLASTICO 1997/1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50554"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N.816 - RIMBORSO ALLE DITTE: FERALPI SIDERURGICA SRL E C.A.B. PER SIGG.RI TURRINI FRANCESCO E BAZOLI PAOLO CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50555"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE PER POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50556"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/ING.PAPA - LIQUIDAZIONE PARCELLA DI SALDO ALL'AVVOCATO INNOCENZO GORLANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50557"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI VARI PER L'ANNO 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50558"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE MESE DI MAGGIO 1997 (STIPENDI MESE DI GIUGNO 1997) - AREA VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50559"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STAMPA MANIFESTI PER CORSO POST-DIPLOMA ALLA DITTA ZINETTI DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50560"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL DR A.GENNARO PER INCARICHI DI SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50561"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER STAGIONE CONCERTISTICA E TEA TRALE 97(98 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50562"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PONTE RADIO PER SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50563"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE MESE DI MAGGIO 1997 (STIPENDI MESE DI GIUGNO 1997) - AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50564"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAME DI LAUREA. DIPENDENTE: ROSSI OLIVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50565"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRITTI E SPESE AD ENTI VARI (USSL E VARIE) PER L'ANNO 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50566"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50567"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE CULTURALE OTT/DIC '97. IMPEGNO DI SPESA E PROVVE DIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50568"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO 170 LOCULI OSSARIO PRESSO IL CIMITERO DI DESENZANO. LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO E APPROVAZIONE 1° S.A.L. DITTA PARIS COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50569"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DI UNA "SCUOLA GENITORI" CON PROMOZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE - ANNO SCOLASTICO 1997/1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50570"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50571"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N. 816 - RIMBORSO AL C.A.B. PER SIG. BAZOLI PAOLO - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50572"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTI DI USO TEMPORANEO DI LOCALI PER IL C.A.G. PRESSO LE PARROCCHIE S.GIUSEPPE LAVORATORE E S.ANGELA MERICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50573"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLE AL NOTAIO - DR. PIETRO BARZIZA PER STESURA ATTI DI COMPRAVENDITA AREE ALLARGAMENTO VIALE ANDREIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50574"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA D'ACCONTO DITTA SISTEB SNC PER MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50575"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO GAS PER SERVIZI VARI ANNO 1998 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50576"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50577"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFORMAGIOVANI - INTEGRAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50578"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO COMPENSI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL SEGRETARIO GENERALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 1995 E 1996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50579"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE WC AUTOMATIZZATI "MARATONA - VALLONE" 1997. LIQUIDAZIONE FATTURA D'ACCONTO FEBBRAIO-MARZO-APRILE DITTA EKOGARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50580"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE E VARIE PER UFFICI COMUNALI E SERVIZI PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50581"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI MINORE: RETTE PADRI ROGAZIONISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50582"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA/CUPOLO FRANCESCO LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVVOCATO ANGELO CUGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50583"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  E POTENZIAMENTO DORSALE POZZO SAN MARTINO - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DITTA GARDA COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50584"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 4° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA SO.CO.A. SRL PER I LAVORI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI DESENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50585"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE DI DESENZANO D/GARDA - BERTOLETTI PIU' RAMPINELLI - LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVVOCATO MARCO BARZIZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50586"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE, ACCOGLIENZA, TRASFERTE, ECC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50587"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, DEL CENTRO ASCOLTO ADOLESCENTI E DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50588"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GIANLUCA PACE PER COLLABORAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50589"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI MUSICALITA' PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50590"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50591"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 1997 - AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50592"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI CELLULARE TURISMO PER L'ANNO 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50593"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA MESE OTTOBRE (STIPENDI NOVEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50594"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SERVIZIO MENSA E PULIZIE CENTRO SOCIALE PROROGA AL 31.12.1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50595"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO GEOTESTING SNC PER ESTENSIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE PER INDAGINE GEOLOGICA RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PEEP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50596"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA MESE DI OTTOBRE 1997 (STIPENDI NOVEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50597"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GEOM. G.F.BERTOLI PER COLLABORAZIONE TECNICA AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOLTELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50598"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO ANZIANI NEL MONDO DEL LAVORO SERVIZIO DI PULIZIA SALONE CENTRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50599"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMI ASSICURAZIONI VARIE ANNO 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50600"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI DALLA DITTA CARBA MOBILI SRL DI BRESCIA PER ARREDO UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50601"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LOCAZIONE E SITUAZIONI VARIE ANNO 1998 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50602"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.15 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO. DIPENDENTE: MASSARO GIANLUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50603"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI MINORE PRESSO ISTITUTO PERIODO 01.10.1997/31.12.1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50604"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALL'I.N.P.S. DI RATEO PENSIONISTICO DI DISABILE INDIGENTE RICOVERATO PRESSO POSAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50605"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PER IL 1998. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50606"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.3 DI PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO DIPENDENTE MARAI ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50607"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA SUL TEMA "SISMICITA' E PERICOLOSITA' SISMICA DELL' AREA BENACENSE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50608"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.3 DI PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO DIPENDENTE ROSSI OLIVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50609"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI RITORNO PER TUTTI I VENERDI' PER LE SCUOLE ELEMENTARI "PAPA" E "LAINI" - PERIODO: 26/9/1997 - 19/12/1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ISTRUZIONE PUBBLICA/SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50610"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA AMMINISTRATIVA MESE SETTEMBRE 97 (STIPENDI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50611"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI PRESSO AREA "LAVAGNONE" AL GRUPPO AEROMODELLISMO "F. AGELLO" COME DA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50612"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 1997 (STIPENDI MESE DI MAGGIO 1997) - AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50613"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA GOITO A CARICO DEL COMUNE E CANONE APPARTAMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50614"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA MESE DI SETTEMBRE 1997 (STIPENDI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50615"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI 1997/98 - APPROVAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50616"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI SPESA PER IMPIANTO DI TRADUZIONE SIMULTANEA PER CONVEGNO "NUOVI SVILUPPI IN CHIRURGIA COLORETTALE" 21.10.1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50617"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI SPESA PER INSTALLAZIONE ESTINTORI PRESSO FARMACIA COMUNALE VIA TOGLIATTI, 11. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50618"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE FATTURA D'ACCONTO PER MANUT. ORD. URGENTE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COM. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SONCINA ANNOVAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50619"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE AGOSTO 97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50620"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI VERONA DELLE COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DI 376 BOLLETTE DELL'ACQUA 1° SEM. 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50621"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 97 (STIPENDI MESE DI APRILE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50622"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV ASSEMBLEA NAZIONALE A.N.C.I. FIERA DEL LEVANTE - BARI - PERIODO 1/4 OTTOBRE 1997 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50623"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 97 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA SOCIALE/CULTURALE/SPORTIVA/</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50624"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI LIQ. FATTURA DITTA SONCINA E ANNOVAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50625"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE NOVEMBRE 97 (STIPENDI DICEMBRE 97) AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50626"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 1997 (STIPENDI MESE DI LUGLIO 1997) - AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50627"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE PALMA - 2° QUADRIMESTRE 97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50628"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA FINANZIARIA MESE NOVEMBRE 97 (STIPENDI DICEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50629"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI RISCALD. STAG. INV. 96/97-APPR. CERT. LIQ. ACCONTO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50630"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER ESAME. DIPENDENTE: PARONI ROSANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50631"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N.816 - RIMBORSO ALLA FERALPI SIDERURGICA SRL - PER SIG. TURRINI - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50632"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER APERTURA FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50633"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA D'ACCONTO ING. GUERINI CESARE PER COLLABORAZIONE TECNICA PER PEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50634"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER IL PERIODO DI PROROGA DELLA MOSTRA "MARIA CALLAS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50635"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE: ROBERTI MONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50636"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TESORERIA PERIODO 1.04 - 30.09.1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50637"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINE ALLA DITTA COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE PER LA RIPRESA AEREA A COLORI E TAVOLE NEL FORMATO DXF RELATIVE ALLA NUOVA CARTOGRAFIA 1:2000 DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50638"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.4 LEGGE 27.12.1985 N.816 - RIMBORSO AL C.A.B. PER SIG. BAZOLI PAOLO - CONSIGLIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50639"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO LUGLIO 97 (STIPENDI AGOSTO 97) AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50640"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MQ. 1202,68 AREA DEMANIALE. PAGAMENTO CORRISPETTIVI DOVUTI PER L'ANNO 1997. LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DI LONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50641"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE PER LA RIDUZIONE ALLA SCALA 1:5000 DELLA NUOVA CARTOGRAFIA 1:2000 DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50642"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO LUGLIO 97 (STIPENDI AGOSTO 97) AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50643"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE AGOSTO 97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50644"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPEGNI ECONOMATO ANNO 1997. INTEGRAZIONI SU VARI IMPEGNI DOPO ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50645"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IV ACCONTO DITTA COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA CARTA NUMERICA 1:2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50646"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO RETRIBUITO PER ESAMI - DIPENDENTE CHIARINI BRUNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50647"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50648"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.5 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI - DIPENDENTE ROBERTI MONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50649"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIV ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI FIERA DEL LEVANTE - BARI - PERIODO 1 - 4 OTTOBRE 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50650"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL  E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA ANTONUTTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50651"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA TELESIS (S.R.L.) DI LONATO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE PER FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50652"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ALLO STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI BAZZOLI E PEDRONI PER COLLABORAZIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50653"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI- ANNO 1997 LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50654"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA SEMINARI BIANCA, DECEDUTA IN DESENZANO DEL GARDA IN DATA 27.5.1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50655"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA COMPUTERS SRL DI DESENZANO DEL GARDA FORNITURA STAMPANTI PER ADEGUAMENTO RETE INFOR- MATICA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50656"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 1997 (STIPENDI MESE DI LUGLIO 1997) - AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50657"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI OBBLIGATORI IN OCCASIONE DELL'APERTURA DELLA FARMACIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50658"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CREMONA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA D'ADRIA BIANCA - DECEDUTA IN GUSSAGO IL 3.08.1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50659"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VEZZOLA SPA PER FORNITURA MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMUNOSO PER TAPPETO INVERNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50660"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO PER ALLATTAMENTO - DIPENDENTE: D'AVANZO FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50661"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.3 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMIGLIA. DIPENDENTE: AZZINI MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50662"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INSEGNA PER MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "G. RAMBOTTI". ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50663"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ING. GUERINI CESARE RELATIVO ALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50664"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO L.B. ASSOCIATO PER COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDROTERMOSANITARI E PRATICA VV.F. PER IL IV PEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50665"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO  PREMIO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ANNO 97 AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50666"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DEL SIG. BOVINA GIUSEPPE, DECEDUTO IN DESENZANO DEL GARDA IN DATA 20.07.1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50667"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE FEBBRAIO - APRILE 1997 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50668"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA ME-GAS PER LE OPERE EDILI RELATIVE ALLA SEMAFORIZZAZ. INCROCI DI VIA MEZZOCOLLE, BEZZECCA E GREZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50669"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° CORSO DELLA "SCUOLA GENITORI" - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50670"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50671"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.3 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMIGLIA - DIPENDENTE GUIDETTI CARLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50672"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA PIAVOLI - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50673"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. ASSEGNAZIONE DITTE UNIPOL ASSICURAZIONE E SCHWEIZ ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50674"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA SO.CO.A. SRL PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50675"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO LUGLIO 97 (STIPENDI AGOSTO 97) AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50676"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO POPOLO DEL VENTO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50677"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO LUGLIO 97 (STIPENDI AGOSTO 97) AREA AMMINISTRATIVA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50678"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI OPERE EDILI APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO APPR. E LIQ. II° SAL PER OPERE DA FABBRO-IDRAULICO E FALEGNAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50679"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPEGNI ECONOMATO ANNO 1997 - RILEVAZIONE ECONOMIE E ASSUNZIONE INTEGRAZIONI SU VARI IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50680"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IV° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA VIVIANI VINCENZO PER LAVORI URGENTI DI RIAPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50681"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA FINANZIARIA MESE OTTOBRE 97 (STIPENDI NOVEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50682"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LONATO DI QUOTA PARTE DI SPESE  PER FUNZIONI ESPLETATE DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVAMENTE AL I E II SEMESTRE 1996.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50683"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 1997 (STIPENDIO MESE DI GIUGNO 1997) - AREA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50684"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL CAG. :LABORATORIO CON MATERIALI POVERI E DI RECUPERO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50685"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA'. DIPENDENTE VIOLANTE DANIELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50686"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO AL POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL TERRITORIO, RELATIVO ALL'INCARICO DI CONSULENZA PER LA REVISIONE DEL P.R.G. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50687"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA FINANZIARIA MESE OTTOBRE 97 (STIPENDI NOVEMBRE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50688"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.5 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE GELMINI GILDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50689"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE E MESSA A NORMA LAMA SPARTINEVE E TRAINO CARRELLO SPARGISALE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BOMBELLI ANGELO (S.R.L.) DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50690"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ARCH. BARILANI GIANLUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50691"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE MESE DI MAGGIO 1997 (STIPENDI MESE DI GIUGNO 1997) - AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50692"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE E GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI VARI COMUNALI PER L'ANNO 1997. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50693"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAME UNIVERSITARIO. DIPENDENTE: PARONI ROSANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50694"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO MESE DI APRILE PER LA PULIZIA E SPURGO RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50695"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 1997 (STIPENDI MESE DI LUGLIO 1997) - AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50696"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER L'APERTURA DELLA FARMACIA COMUNALE E PER IL 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50697"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 1997 (STIPENDI MESE DI LUGLIO 1997) - AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50698"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA STESURA DI ELABORATI TEC. PER LA DEFIN. ALCUNI PROGETTI IN VIA DEF. LIQUIDAZIONI PARCELLE ARCHITETTI. CAMADINI LUCIA, VIGNOLO ALBERTO, FAPPANI ELI., SEMENZATO EVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50699"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSO GIORNALIERO PER ALLATTAMENTO. DIPENDENTE: ROBERTI MONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50700"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA PIAVOLI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]CULTURA/TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50701"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA IN ORDINE ALLA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DELLA FARMACIA DEL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50702"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALLA DITTA CARROZZERIA MODERNA, PER LA MANUTENZIONE CASSONETTI RSU:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50703"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE AL LOCALE UFFICIO PP.TT. PER L'UTLIZZO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50704"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSI ALLA DITTA BIGARELLA DI MERICI ROBERTO PER SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE E PER MANCATI SERVIZI RELATIVA- MENTE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50705"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA SO.CO.A. SRL E APPROVAZIONE 2° S.A.L. RELATIVI AMPLIAMENTO CIMITERO DESENZANO DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50706"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EKOGARDA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE VIA TOGLIATTI, 10 - ANNO 1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50707"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.2 E 1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA BAMBINO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE BOTTURI EDONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50708"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'. DIPENDENTE: BRAVO GERMANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50709"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI 15 GG.DI PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO DIPENDENTE TESTA ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50710"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER TRASFERTE DI AMMINISTRATORI E SPESE PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONI OSPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 1997. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50711"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 1997 (STIPENDIO MESE DI GIUGNO 1997) - AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50712"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAME UNIVERSITARIO. DIPENDENTE PARONI ROSANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50713"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI 15 GG. DI PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO DIPENDENTE TOSELLI GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50714"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURE PER SERVIZI SOCIALI E COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50715"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE MESE DI MAGGIO 1997 (STIPENDI MESE DI GIUGNO 1997) - AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50716"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA GESTIONE PATRIMONIO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA INOSYS (S.R.L.) DI MARRINA DI CARRARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50717"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAME UNIVERSITARIO. DIPENDENTE CHIARINI BRUNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50718"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 97 - (STIPENDI MESE DI APRILE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50719"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'. DIPENDENTE COROLI MARIA LAURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50720"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA BAMBINO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE: MANTOVANI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50721"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 97 (STIPENDI MESE DI APRILE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50722"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GARDA COMPUTERS SRL DI DESENZANO DEL GARDA. FORNITURA N.2 STAMPANTI EPSON LQ 2170 PER UFFICIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50723"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.3 E 1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE BOTTURI EDONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50724"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 97 (STIPENDI MESE DI APRILE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50725"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO/INCENDIO-FURTO/ATTI VANDALICI-EVENTI ATMOSFERICI PER SCUOLABUS MODELLO 85E18 IVECO CACCIAMALI. ASSEGNAZIONE DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50726"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.3 DI PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO DIPENDENTE PASINI PIERLUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50727"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA'. DIPENDENTE MANSUETO STEFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50728"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 97 (STIPENDI MESE DI APRILE 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50729"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER CASSONETTI TIPO "BERGOMI" PER RACCOLTA RSU - LIQUIDAZIONE DITTA CARROZZERIA MODERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50730"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI FONDO PER COMPENSO POSIZIONI DI RESPONSABILITA' ARTT.35 E 36 CCNL AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50731"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI - DIPENDENTE TOSI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50732"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.5 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE MANTOVANI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50733"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 E 1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE MANTOVANI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50734"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.8 E N.33 ALLA COOPERATIVA LA RONDINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50735"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SPURGO FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50736"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AREA FINANZIARIA MESE SETTEMBRE 97 (STIPENDI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50737"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER PARTECIPARE A CONCORSO PUBBLICO. DIPENDENTE LILIANA BUGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50738"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA FINANZIARIA MESE DI SETTEMBRE 1997 (STIPENDI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50739"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLE PARROCCHIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50740"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SPURGO FOGNATURA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50741"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.2 E 1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE MANTOVANI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50742"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI INGOMBRANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50743"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO INCENDIO/FURTO PER MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE SPAZZATRICE RAVO 5002 ADIBITA AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. ASSEGNAZIONE DITTA TORO ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50744"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.3 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMIGLIA (ASSISTENZA AL CONIUGE RICOVERATO IN OSPEDALE). DIPENDENTE GUSPERTI WALTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50745"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE R.C. AUTO/INCENDIO-FURTO PER AUTOVEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50746"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 1997 (STIPENDI MESE DI MAGGIO 1997) - AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50747"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI ED URBANI PERICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50748"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMIGLIA (ASSISTENZA AL PADRE RICOVERATO IN OSPEDALE). DIPENDENTE MENEGHETTI RAFFAELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50749"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LINEA TELEFONICA PER FARMACIA COMUNALE VIA TOGLIATTI N.10. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50750"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 1997 (STIPENDI MESE DI MAGGIO 1997) - AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50751"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI INGOMBRANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50752"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAME UNIVERSITARIO. DIPENDENTE PARONI ROSANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50753"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO  ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 1997 ( STIPENDI MESE DI MARZO 1997 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50754"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE GAVIA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50755"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 1997 (STIPENDI MESE DI MAGGIO 1997) - AREA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50756"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE ALLA CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI ESATRI SPA DI RESTITUIRE O COMPENSARE A N.23 CONTRIBUENTI IMPORTI COMPLESSIVI PER LIRE 75.883.167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50757"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA TEMPORANEA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI INGOMBRANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50758"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 1997 (STIPENDI MESE DI MAGGIO 1997) - AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50759"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 1997 ( STIPENDI MESE DI MARZO 1997).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50760"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE MODELLO 770 ANNO 1997. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA AURORA DI ESINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50761"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE R.C.AUTO/INCENDIO-FURTO PER AUTOVEICOLI DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50762"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAME UNIVERSITARIO - DIPENDENTE ROSSI OLIVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50763"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 1997 ( STIPENDI MESE DI MARZO 1997 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50764"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI MILANI RUGGERO DECEDUTO IN DESENZANO DEL GARDA IN DATA 08.04.1997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50765"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI MISCIO EMILIA ADA DECEDUTA IN DESENZANO DEL GARDA IN DATA 04.03.1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50766"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCALE PER CIMITERI DI DESENZANO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BORTOLOTTI F.LLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50767"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA MANSIONI SUPERIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50768"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 1997. ( STIPENDI MESE DI MARZO 1997 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50769"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMEGLIA. DIPENDENTE MENEGHETTI RAFFAELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50770"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA MANSIONI SUPERIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50771"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MANTOVA PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI CASTELLARI ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50772"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE DI COMPLETAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50773"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI A FAVORE DELL'A.N.F.F.A.S. DI SAN MARTINO PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI IN AFFITTO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50774"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.3 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMIGLIA. DIPENDENTE MANSUETO STEFANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50775"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE R.C.AUTO/INCENDIO-FURTO PER AUTOVEICOLI TARGATI AP146NW - AP147NW E AP148NW ADIBITI AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50776"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VARESE PER LA CREMAZIONE DELLA SALMA DI BOSO GILDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50777"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AL SIG. FRANZONI PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50778"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE AL LOCALE UFFICIO PP.TT. PER L'UTILIZZO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50779"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DI VIA MEZZOCOLLE 1° STRALCIO - APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50780"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINE LAVORO STRAORDINARIO MESE AGOSTO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AREA FINANZIARIA CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50781"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO RELATIVO INCARICHI PER STUDI DI GEOLOGIA, CLIMATOLOGIA FISICA E METEREOLOGICA, BIOLOGIA, AGRONOMICA, A CORREDO DEL P.R.G. COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50782"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ICI 1997 LOCAFIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50783"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE BOTTURI EDONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50784"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO DELLA SIG.RA LUISA SACCHELLA AL POSTO DI CENTRALINISTA (3^ Q.F.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50785"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO AGLI ARCH. LAURA POGLIANI E GIOVANNI FRANCHI REL. ALL'INCARICO SVOLGIMENTO ANALISI URBANISTICHE E RED. ELABORATI DEF. PER REVISIONE P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50786"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50787"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DI VERONA DELLE COMMISSIONI PER LA RISCOSSIONE DI 516 BOLLETTE DELL'ACQUA 1° E 2° SEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50788"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSI ALLA DITTA BIGARELLA DI MERICI ROBERTO PER SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE E MANCATI SERVIZI RELATIVAMENTE AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50789"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO POLITECNICO MILANO -DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL TERRITORIO, RELATIVO INCARICO DI CONSULENZA PER REVISIONE P.R.G. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50790"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'. DIPENDENTE GELMINI GILDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50791"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCO DELLA DIPENDENTE HERNANDEZ MARY SOL PRESSO L'U.R.P. - ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DECENTRATO U.R.P. A RIVOLTELLA DEL GARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50792"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'. DIPENDENTE: CARATTONI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50793"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.6 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE TOSI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50794"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE RILIEVI DELL'AREA POSTA NELLE VICINANZE DEL PEEP IN VIA GIOVANNI XXIII E DELL'AREA A SAN MARTINO VICINANZE FERROVIA MI-VE - LIQUIDAZIONE A SALDO GEOM. FRANCESCO RIVADOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50795"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.3 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA BAMBINO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI. DIPENDENTE: TOSI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50796"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO LUGLIO 97 (STIPENDI AGOSTO 97) AREA FINANZIARIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50797"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 1997 (STIPENDI MESE DI APRILE 1997) AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50798"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI VIA ROMA 1° STRALCIO - APPROVAZIONE SVINCOLO RITENUTA DI GARANZIA PARI AL 5% SUL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50799"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.15 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO. DIPENDENTE GUIDETTI CARLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50800"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO LUGLIO 97 (STIPENDI AGOSTO 97) AREA FINANZIARIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50801"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 1997 (STIPENDI MESE DI LUGLIO 1997) - AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50802"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.1 E 1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA BAMBINO DI ETA' INFERIORE A TRE ANNI. DIPENDENTE MANTOVANI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50803"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZO FOGNATURA NERA IN VIA ERCULIANO PAPA - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50804"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 1997 (STIPENDI MESE DI APRILE 1997) AREA SOCIALE CULTURALE SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50805"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 1997 (STIPENDI MESE DI LUGLIO 1997) - AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50806"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 1997 (STIPENDI MESE DI APRILE 1997) AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50807"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSO GIORNALIERO PER ALLATTAMENTO. DIPENDENTE BARAGETTI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50808"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO STRADA PERICOLOSA SULLA STRADA VECCHIA PER LONATO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50809"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 1996-OPERE EDILI- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50810"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAME UNIVERSITARIO. DIPENDENTE TUMMINO GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50811"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 1997 (STIPENDI MESE DI APRILE 1997) AREA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50812"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 1997 (STIPENDI MESE DI GIUGNO 1997) - AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50813"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE MESE DI MAGGIO 1997 (STIPENDI MESE DI GIUGNO 1997) - AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50814"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSO GIORNALIERO PER ALLATTAMENTO. DIPENDENTE GELMINI GILDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50815"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 97 (STIPENDI MESE DI MARZO 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50816"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMIGLIA. DIPENDENTE: PASINI RAFFAELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50817"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.1 E 1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA BAMBINO ETA' INFERIORE A TRE ANNI. DIPENDENTE PATRIZIA MANTOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50818"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 97 (STIPENDI MESE DI MARZO 97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]VIGILANZA URBANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50819"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 E 1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO. DIPENDENTE ROSSI CLAUDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50820"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IN MERITO AL TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE GELMINI GILDA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50821"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAMI UNIVERSITARI. DIPENDENTE PARONI ROSANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50822"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COMUNE/RICCARDO ZILIANI - LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV.TO LORIANA ZANUTTIGH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50823"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 1997 (STIPENDI MESE DI MAGGIO 1997) - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50824"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 1997 (STIPENDI MESE DI MARZO 1997)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50825"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 1997 (STIPENDI MESE DI MAGGIO 1997) - AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50826"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.3 DI PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO. DIPENDENTE VACCARI ELVIRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50827"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE "AIDA" CENTRO TEATRO RAGAZZI PER PRESENTAZIONE SPETTACOLO "ALI BABA'" E ALLA TIPOGRAFIA ZINETTI PER STAMPA N. 150 LOCANDINE DI CARNEVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50828"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 1997 (STIPENDI MESE DI MARZO 1997)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50829"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE ACCONTO STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50830"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EKOGARDA S.C.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'UTENZA PER LETTURA E BOLLETTAZIONE CONSUMI IDRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50831"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.5 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA BAMBINO ETA'INFERIORE A TRE ANNI. DIPENDENTE ANDREOLI MARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50832"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50833"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI GEOGNOSTICHE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPORTANTI OPERE PUBBLICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO AL DR. GEOLOGO GIORGIO CRESTANA STUDIO GEOTESTING SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]LAVORI PUBBLICI E SERV.GENARALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50834"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO MENSILE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]AFFARI GENERALI/SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50835"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01.01.97 - 15.03.97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50836"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAME UNIVERSITARIO. DIPENDENTE TUMMINO GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50837"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.15 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO. DIPENDENTE MEDDA GIANFRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50838"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMIGLIA (ASSISTENZA AL PADRE RICOVERATO IN OSPEDALE) - DIPENDENTE DALLEFRATE MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50839"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG.1/2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER MALATTIA BAMBINO DI ETA' INFERIORE AI TRE ANNI - DIPENDENTE ANDREOLI MARICA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50840"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' DIPENDENTE: GANDOLFI MARIA GRAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50841"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 1997 (STIPENDI MESE DI APRILE 1997) AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50842"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA'. DIPENDENTE COROLI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50843"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSI ALLA DITTA BIGARELLA DI MERICI PER SERVIZI TRASPORTO FUNEBRE E MANCATI SERVIZI RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 1996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50844"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN GIORNO DI PERMESSO RETRIBUITO PER PARTECIPARE A CONCORSO PUBBLICO. DIPENDENTE QUACQUARELLI ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50845"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 1997 (STIPENDI MESE DI APRILE 1997) AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50846"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPOSO GIORNALIERO PER L'ALLATTAMENTO. DIPENDENTE BOSIO CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50847"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRAZIONE PRESSO L'AREA TECNICA DEL DIPENDENTE GIANFRANCESCO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50848"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAME UNIVERSITARIO. DIPENDENTE CHIARINI BRUNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50849"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER SOSTENERE ESAME DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE. DIPENDENTE: GANGEMI ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50850"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA VARIAZIONE ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO. DIPENDENTE MENEGHETTI RAFFAELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50851"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIRBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI DIPENDENTE LILIANA BUGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50852"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 97 STIPENDI MARZO 97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50853"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER PARTECIPARE A CONCORSO PUBBLICO. DIPENDENTE: ROSSI MARIO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50854"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE FEBBRAIO 1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50855"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMIGLIA - DIPENDENTE MARIA GRAZIA MARGONARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50856"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI GG.2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVI ESIGENZE DI FAMIGLIA. DIPENDENTE GUIDETTI CARLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50857"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GG. 2 DI PERMESSO RETRIBUITO PER PARTECIPARE A CONCORSO PUBBLICO. DIPENDENTE - ROSSI MARIO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50858"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GG.1 PERMESSO RETRIBUITO DIP.VEZOLI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50859"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO VOLONTARIO DALL'AREA TECNICA ALL'AREA SOCIALE - CULTURALE - SPORTIVA DEL DIPENDENTE GIANFRANCESCO SALVATORE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50860"><Anno>1997</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA'. DIPENDENTE BARAGETTI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>1997-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]SETTORE SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50861"><Anno>201</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10083</Numero_Provvedimento><Oggetto>10083 - ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO N.9989 DI REPERTORIO DEL 20.02.2012, AI FINI DELL'ESECUZIONE DEL PATTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2001-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[ST]OPERE E LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50862"><Anno>2070</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO PER IL SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI FOGNARI IN GESTIONE A GARDA UNO SPA ANNO 2001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_Proponente>[ST]AMBIENTE - ECOLOGIA - PROT.CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
</data>
